Anda di halaman 1dari 33

PEMERINTAH KABUPATEN

LAMPUNG TIMUR

DESA : TULUS REJO


KECAMATAN : PEKALONGAN
KABUPATEN : LAMPUNG TIMUR
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat
kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan
Kabupaten Lampung Timur.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Tulusrejo Kecamatan


Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021, ini merupakan bahan evaluasi dan
tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Tulusrejo
khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran
berikutnya.

Sehubungan di Tahun Anggaran 2021 terjadi wabah pandemi global Covid 19


dan beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan
Dana Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
Banyak kegiatan yang sudah masuk APB Desa harus di refocusing dan realokasi untuk
kegiatan penanggulangan wabah global pandemic Covid 19.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini,


kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan
Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa
Tulusrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2021, baik di
bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non
fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan


kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan
RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh
dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan
kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak
terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami


sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi,
arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan
membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Tulusrejo
sebagai desa yang berkarakter, maju dan berkah. Dan menjadi Desa terkemuka di
Kabupaten Lampung Timur.

Tulusrejo, 31 Desember 2021


Kepala Desa Tulusrejo

HARTONO., SP

i|LPPD Akhir Tahun Anggaran 2021


DAFTAR ISI

SAMPUL............................................................................................................................... 00
PENGANTAR...................................................................................................................... 00
DAFTARISI.......................................................................................................................... 00
I. PENDAHULUAN........................................................................................................ 00
A. Tujuan..................................................................................................................... 00
B. Visi Misi.................................................................................................................. 00
C. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan.............................................................. 00
II. PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA.............................................................. 00
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.................................... 00
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan...................................................... 00
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.................................................... 00
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat...................................................... 00
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa..................................................................................................... 00
III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA........ 00
A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021....................................................................................................... 00
B. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021......................................................................................................................... 00
IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.......................................... 00
V. PENUTUP
A. Kesimpulan............................................................................................................ 00
B. Ucapan Terima Kasih .......................................................................................... 00
C. Saran ...................................................................................................................... 00
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (FormatA.1)
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Format A.2)
3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Form B)
4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)
5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)
6. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)
7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format D)
8. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
(Format E)
9. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 2021
10. Fotocopy Buku Rekening Pemerintah Desa Tulusrejo pada akhir bulan Desember Tahun
2021

ii | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
LPPD
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
DESA TULUSREJO KECAMATAN PEKALONGAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I. PENDAHULUAN
1. TUJUAN
Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan
menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan
dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (AsasAkuntabel).Hakikat dari
pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggung-
jawabkan dari berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun
moral.Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah
Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan desa.
Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan
Desa untuk:
a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan,dan
b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor
berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksaan kegiatan
PemerintahDesa.

2. VISI DAN MISI


a. Visi Desa
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUS REJO YANG MANDIRI
BERBASIS PEREKONOMIAN RAKYAT DAN AGROBISNIS
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH “
b. Misi Desa
Dalam menwujudkan misi Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan
Kabupaten Lampung Timur maka disusunya misi Desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Produksi


Pertanian, Peternakan, Pembibitan Tanaman Keras, Tanaman Hias, Buah-
buahan, sebagai produk unggulan desa.
2. Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat di bidang IPTEK.
3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui pembinaan Home Industri.
4. Meningkatkan Keamanan/Ketentraman ditingkat Masyarakat.
5. Peningkatan Infrastruktur Pedesaan.
6. Meningkatkan kehidupan Sosial Budaya,Kegotongroyongan dan
Keagamaan ditingkat masyarakat.
7. Peningkatan Pelayanan Masyarakat oleh Aparat Pamong Desa.
8. Menjadikan Desa Tulus Rejo sebagai sentral Agrobisnis di Lampung Timur
dan sekitarnya.

1|LPPD Akhir Tahun Anggaran 2021


3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan
masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi
masyarakat;
4. Terwujudnya perubahan desa menuju maju dan berkah dengan
meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
b. Arah Kebijakan Keuangan Desa
1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar pendidikan;
8. Program pelayanan dasar infrastruktur;
9. Program kebutuhan primer pangan;
10. Program kebutuhan primer papan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program pelayanan kesehatan;
13. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam, Biaya
Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVID 19;
17. Program Penanggulangan Keadaan Darurat;
18. Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana
Desa untuk COVID 19;
19. Penambahan Program Penanggulangan Keadaan
Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19;
20. Penambahan Kedua Program Penanggulangan Keadaan
Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID19;

c. Kebijakan Umum Anggaran


Secara Umum anggaran Desa Tulusrejo diprioritaskan untuk
mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah
ditetapkan. Anggaran Desa Tulusrejo dipergunakan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
Kebijakan umum anggaran Desa Tulusrejo berpedoman pada
prinsip- prinsip penganggaran yaitu:
1. PartisipasiMasyarakat
Yang mengandung makna bahwa pengambilan
keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran

2|LPPD Akhir Tahun Anggaran 2021


sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga
masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam
pelaksanaan anggaran.
2. TransparansiAnggaran
Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan
informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat
meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja,
manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan
yang dianggarkan.
3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini adalah :
a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber pendapatan;
b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi
pengeluaran.
4. Keadilan Anggaran
Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong
dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan
kemampuan masyarakat untuk membayar.
5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin
untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran
harus diperhitungkan secara cermat.

II. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA


1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan
RKP Desa sebagai berikut:
1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa
 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD
dan PPK D dll)
 Penyediaan Tunjangan BPD
 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian
Seraga m, Listrik dll)
 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan
 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan
 Pengembangan Sistem Informasi Desa

B. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan


berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

3|LPPD Akhir Tahun Anggaran 2021


1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa
 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD
dan PPK D dll)
 Penyediaan Tunjangan BPD
 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian
Seraga m, Listrik dll)
 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan


Kearsipan
 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan
 Pengembangan Sistem Informasi Desa

5. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN


A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang
dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :
1. Sub Bidang Pendidikan
 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
Milik Des a (Honor, insentif, Pakaian dll)
2. Sub Bidang Kesehatan
 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,
Insentif,
KB, dsb)
 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,
Insentif)
 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai
Kemasyarakatan
 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan
Jalan Desa **)
 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana
Jalan Desa
(Gorong go rong/selokan/parit/drainase dll)
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke
Rumah Tangga **)
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan

4|LPPD Akhir Tahun Anggaran 2021


berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :
1. Sub Bidang Pendidikan
 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
Milik Des a (Honor, insentif, Pakaian dll)
2. Sub Bidang Kesehatan
 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,
Insentif,
KB, dsb)
 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,
Insentif)
 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai
Kemasyarakatan
 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan
Jalan Desa **)
 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana
Jalan Desa
(Gorong go rong/selokan/parit/drainase dll)
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke
Rumah Tangga **)
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

6. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN


A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :
1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemdes
 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 Kegiatan Rukun Kematian
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 Pembinaan PKK
 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Desa

B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan


RKP Desa sebagai berikut:
1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh

5|LPPD Akhir Tahun Anggaran 2021


Pemdes
 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 Kegiatan Rukun Kematian
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 Pembinaan PKK
 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Desa

7. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


A. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :
1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 Peningkatan Kapasitas PPKD
3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 Pembentukan dan Pengembangan Rumah Desa Sehat

B. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan


RKP Desa sebagai berikut:
1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 Peningkatan Kapasitas PPKD
3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Pembentukan dan Pengembangan Rumah Desa Sehat

6|LPPD Akhir Tahun Anggaran 2021


8. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK DESA
A. Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa sebagai berikut :
1. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 Penanganan Keadaan Mendesak
B. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :
1. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 Penanganan Keadaan Mendesak

III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021
Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan
dengan Peraturan Desa Tulus Rejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang (Perubahan)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angaran 2021
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tulusrejo Tahun Anggaran 2021,
dengan rincian terlampir pada format A.1

A PENDAPATAN
1 Pendapatan Asli Desa 1.487.100,00
2 Pendapatan Transfer 1.640.716.060,00
Dana Desa 839.356.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 19.424.530,00
Alokasi Dana Desa 751.935.530,00
Bantuan Keuangan Provinsi 30.000.000,00
3 Pendapatan Lain-lain 1.182.947,28
JUMLAH PENDAPATAN 1.643.386.107,28
B BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 806.360.234,28
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 417.680.500,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 141.348.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 40.710.000,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 252.000.000,00
JUMLAH BELANJA 1.658.098.734,28
SURPLUS/DEFISIT (14.712.627,00)
C PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 14.712.627,00
PEMBIAYAAN NETTO 14.712.627,00
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

7|LPPD Akhir Tahun Anggaran 2021


2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
Peraturan Desa Tulus Rejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Laporan
Pertanggunjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021, dengan rincian terlampir pada format B :

A PENDAPATAN
1 Pendapatan Asli Desa 1.487.100,00
2 Pendapatan Transfer 1.474.596.152,00
Dana Desa 839.356.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.949.000,00
Alokasi Dana Desa 599.291.152,00
Bantuan Keuangan Provinsi 30.000.000,00
3 Pendapatan Lain-lain 764.442
JUMLAH PENDAPATAN 1.476.847.693,92
B BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 654.544.229,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 416.150.500,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 123.048.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 40.710.000,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 252.000.000,00
JUMLAH BELANJA 1.486.452.729,00
SURPLUS/DEFISIT (9.605.035)
C PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 14.712.627,00
PEMBIAYAAN NETTO 14.712.627,00
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 5.107.591,92

IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI


Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang mucul dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan
Kabupaten Lampung Timur, terkait pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2021 dapat diurai dalam tabel dibawah ini :
Untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No Jenis Kegiatan Keterangan Masalah


1. Belanja Konsumsi Musyawarah Tidak Kegiatan Penanganan
Perencanaan Desa (Reguler) terlaksana Covid-19 (8 %)

2. Belanja Konsumsi Musyawarah Tidak Kegiatan Penanganan


Desa (Non Reguler) terlaksana Covid-19 (8 %)

3. Rumah Internet Dusun Tidak Kegiatan Penanganan


terlaksana Covid-19 (8 %)

8|LPPD Akhir Tahun Anggaran 2021


2.Untuk Bidang Pembangunan

No Jenis Kegiatan Keterangan Masalah


1. Jalan Lapen Dusun II Target 490 m Kegiatan Penanganan
Realisasi 460 Covid-19 (8 %)
m

3.    Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No Jenis Kegiatan Keterangan Masalah


1. Terlaksana sesuai Rencana 100 % NIHIL

4. Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No Jenis Kegiatan Keterangan Masalah


1. Pelatihan Peningkatan Tidak Kegiatan Penanganan
Kapasitas Kepala Desa terlaksana Covid-19 (8 %)
2. Pelatihan Peningkatan Tidak Kegiatan Penanganan
Kapasitas Penyusunan Perdes terlaksana Covid-19 (8 %)
3. Pelatihan dan Penyuluhan Tidak Kegiatan Penanganan
Pemberdayaan Perempuan terlaksana Covid-19 (8 %)
4. Pelatihan dan Penyuluhan Tidak Kegiatan Penanganan
Perlindungan Anak terlaksana Covid-19 (8 %)
5. Pelatihan Peningkatan Tidak Kegiatan Penanganan
Kapasitas KPM terlaksana Covid-19 (8 %)
6. Pelatihan Peningkatan Tidak Kegiatan Penanganan
Kapasitas Pengurus BUMDES terlaksana Covid-19 (8 %)
7. Pembentukan dan Tidak Kegiatan Penanganan
Pengembangan Posyantekdes terlaksana Covid-19 (8 %)

9|LPPD Akhir Tahun Anggaran 2021


V. PENUTUP
1. KESIMPULAN
Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 “Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir
Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat
secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”.
Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus
Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok
kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:
a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Tulus Rejo.
c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Tulus Rejo
tahun anggaran 2021 berdasarkan APB Desa
d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di
DesaTulus Rejo.

2. UCAPAN TERIMAKASIH
Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang
terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Tulus Rejo Akhir Tahun Anggaran 2021 Baik dari Pemerintah Kabupaten,
Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Tulus Rejo.

3. SARAN
Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten /
Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola
keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun


Anggaran 2021 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Tulusrejo, 31 Desember 2021


Kepala Desa Tulusrejo

HARTONO., SP

10 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
A.1. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021

I. PENDAPATAN
 Pendapatan Asli Desa 1.487.100,00
 Pendapatan Transfer 1.640.716.060,00
a. Dana Desa 839.356.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 19.424.530,00
c. Alokasi Dana Desa 751.935.530,00
d. Bantuan Keuangan Provinsi 30.000.000,00
e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00
 Pendapatan Lain-lain 1.182.947,28
JUMLAH PENDAPATAN 1.643.386.107,28

II. BELANJA
 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 806.360.234,28
 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 417.680.500,00
 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 141.348.000,00
 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 40.710.000,00
 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat
252.000.000,00
dan Mendesak Desa
1.658.098.734,28
JUMLAH BELANJA

(14.712.627
SURPLUS / DEFISIT(I-II) ,00)

III. PEMBIAYAAN

 Penerimaan Pembiayaan 14.712.627,00

PEMBIAYAAN NETTO 14.712.627,00

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00

Tulus Rejo, 31 Desember 2021


Kepala DesaTulus rejo

HARTONO., SP

11 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
A.2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH DESA TULUSREJO

SEMULA MENJADI BERTAMBAH/


KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP) ANGGARAN (RP) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
41 Pendapatan Asli Desa 1.487.100,00 1.487.100,00 0,00
411 Hasil Usaha Desa 1.487.100,00 1.487.100,00 0,00
11101 Bagi Hasil BUMDes 1.487.100,00 1.487.100,00 0,00
42 Pendapatan Transfer 1.640.716.060,00 1.640.716.060,00 0,00
421 Dana Desa 839.356.000,00 839.356.000,00 0,00
12101 Dana Desa 839.356.000,00 839.356.000,00 0,00
422 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 19.424.530,00 19.424.530,00 0,00
12201 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 19.424.530,00 19.424.530,00 0,00
423 Alokasi Dana Desa 751.935.530,00 751.935.530,00 0,00
12301 Alokasi Dana Desa 751.935.530,00 751.935.530,00 0,00
424 Bantuan Keuangan Provinsi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
12401 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
43 Pendapatan Lain-lain 1.182.947,28 1.182.947,28 0,00
436 Bunga Bank 1.182.947,28 1.182.947,28 0,00
13601 Bunga Bank 1.182.947,28 1.182.947,28 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.643.386.107,28 1.643.386.107,28 0,00
2 BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 806.360.234,28 806.360.234,28 0,00
11 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 685.825.634,28 685.825.634,28 0,00
Pemerintahan Desa
1.101 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00
1.101 51 Belanja Pegawai 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00
1.101 511 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00
1.101 51101 Penghasilan Tetap Kepala Desa 36.750.000,00 36.750.000,00 0,00
1.101 51102 Tunjangan Kepala Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
1.102 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 369.825.000,00 369.825.000,00 0,00
1.102 51 Belanja Pegawai 369.825.000,00 369.825.000,00 0,00
1.102 512 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 369.825.000,00 369.825.000,00 0,00
1.102 51201 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 369.825.000,00 369.825.000,00 0,00
1.104 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 74.000.634,28 74.000.634,28 0,00
1.104 52 Belanja Barang dan Jasa 74.000.634,28 74.000.634,28 0,00
1.104 521 Belanja Barang Perlengkapan 29.643.157,00 29.643.157,00 0,00
1.104 52101 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 5.362.157,00 5.362.157,00 0,00
1.104 52102 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00
1.104 52103 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 650.000,00 650.000,00 0,00
1.104 52104 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 900.000,00 900.000,00 0,00
1.104 52105 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 856.000,00 856.000,00 0,00
1.104 52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.575.000,00 4.575.000,00 0,00
1.104 52109 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 15.650.000,00 15.650.000,00 0,00
1.104 522 Belanja Jasa Honorarium 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00
1.104 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00
1.104 52206 Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00
1.104 525 Belanja Operasional Perkantoran 7.182.947,28 7.182.947,28 0,00
1.104 52501 Belanja Jasa Langganan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

12 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
1.104 52599 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 1.182.947,28 1.182.947,28 0,00
1.104 526 Belanja Pemeliharaan 5.374.530,00 5.374.530,00 0,00
1.104 52602 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 3.524.530,00 3.524.530,00 0,00
1.104 52603 Belanja Pemeliharaan Peralatan 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00
1.105 Penyediaan Tunjangan BPD 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00
1.105 51 Belanja Pegawai 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00
1.105 514 Tunjangan BPD 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00
1.105 51401 Tunjangan Kedudukan BPD 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00
1.106 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.106 52 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.106 521 Belanja Barang Perlengkapan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.106 52101 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 577.000,00 577.000,00 0,00
1.106 52105 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 93.000,00 93.000,00 0,00
1.106 52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00
1.107 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00
1.107 52 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00
1.107 522 Belanja Jasa Honorarium 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00
1.107 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00
12 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 1.487.100,00 1.487.100,00 0,00
1.202 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 1.487.100,00 1.487.100,00 0,00
1.202 52 Belanja Barang dan Jasa 1.487.100,00 1.487.100,00 0,00
1.202 526 Belanja Pemeliharaan 1.487.100,00 1.487.100,00 0,00
1.202 52604 Belanja Pemeliharaan Bangunan 1.487.100,00 1.487.100,00 0,00
13 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 63.980.000,00 63.980.000,00 0,00
Kearsipan
1.302 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 63.980.000,00 63.980.000,00 0,00
1.302 52 Belanja Barang dan Jasa 63.980.000,00 63.980.000,00 0,00
1.302 521 Belanja Barang Perlengkapan 39.850.000,00 39.850.000,00 0,00
1.302 52101 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00
1.302 52105 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00
1.302 52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.860.000,00 5.860.000,00 0,00
1.302 52199 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00
1.302 522 Belanja Jasa Honorarium 16.630.000,00 16.630.000,00 0,00
1.302 52204 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.302 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 15.630.000,00 15.630.000,00 0,00
1.302 523 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
1.302 52301 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
14 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 55.067.500,00 55.067.500,00 0,00
Pelaporan
1.408 Pengembangan Sistem Informasi Desa 55.067.500,00 55.067.500,00 0,00
1.408 52 Belanja Barang dan Jasa 11.480.000,00 11.480.000,00 0,00
1.408 524 Belanja Jasa Sewa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
1.408 52403 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
1.408 525 Belanja Operasional Perkantoran 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00
1.408 52505 Belanja Jasa Langganan Internet 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00
1.408 526 Belanja Pemeliharaan 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00
1.408 52608 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00
1.408 53 Belanja Modal 43.587.500,00 43.587.500,00 0,00
1.408 532 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 40.607.500,00 40.607.500,00 0,00

13 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
1.408 53203 Belanja Modal Peralatan Komputer 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00
1.408 53204 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 13.107.500,00 13.107.500,00 0,00
1.408 534 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00
1.408 53402 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00
1.408 538 Belanja Modal Jaringan/Instalasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.408 53802 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 417.680.500,00 417.680.500,00 0,00
21 Sub Bidang Pendidikan 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00
2.101 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, insentif, 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00
Pakaian dll)
2.101 52 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00
2.101 522 Belanja Jasa Honorarium 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00
2.101 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00
22 Sub Bidang Kesehatan 114.050.000,00 114.050.000,00 0,00
2.201 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00
2.201 52 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00
2.201 522 Belanja Jasa Honorarium 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00
2.201 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00
2.202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 47.180.000,00 47.180.000,00 0,00
2.202 52 Belanja Barang dan Jasa 47.180.000,00 47.180.000,00 0,00
2.202 521 Belanja Barang Perlengkapan 5.930.000,00 5.930.000,00 0,00
2.202 52199 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5.930.000,00 5.930.000,00 0,00
2.202 522 Belanja Jasa Honorarium 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
2.202 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
2.202 527 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00
2.202 52799 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00
2.204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 50.070.000,00 50.070.000,00 0,00
2.204 52 Belanja Barang dan Jasa 50.070.000,00 50.070.000,00 0,00
2.204 521 Belanja Barang Perlengkapan 42.570.000,00 42.570.000,00 0,00
2.204 52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00
2.204 52199 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 37.950.000,00 37.950.000,00 0,00
2.204 522 Belanja Jasa Honorarium 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
2.204 52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
23 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 217.930.500,00 217.930.500,00 0,00
2.306 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00
2.306 53 Belanja Modal 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00
2.306 539 Belanja Modal Lainnya 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00
2.306 53999 Belanja Modal Lainnya 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00
2.310 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 120.293.500,00 120.293.500,00 0,00
2.310 52 Belanja Barang dan Jasa 5.145.000,00 5.145.000,00 0,00
2.310 524 Belanja Jasa Sewa 5.145.000,00 5.145.000,00 0,00
2.310 52402 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 5.145.000,00 5.145.000,00 0,00
2.310 53 Belanja Modal 115.148.500,00 115.148.500,00 0,00
2.310 535 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 115.148.500,00 115.148.500,00 0,00
2.310 53501 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 450.000,00 900.000,00 450.000,00
2.310 53502 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 14.260.000,00 14.260.000,00 0,00
2.310 53503 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 100.438.500,00 99.988.500,00 -450.000,00
2.314 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong/selokan/parit/drainase dll) 96.107.000,00 96.107.000,00 0,00

14 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
2.314 53 Belanja Modal 96.107.000,00 96.107.000,00 0,00
2.314 537 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 96.107.000,00 96.107.000,00 0,00
2.314 53701 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00 900.000,00 0,00
2.314 53702 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 38.440.000,00 39.560.000,00 1.120.000,00
2.314 53703 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 56.767.000,00 55.647.000,00 -1.120.000,00
24 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
2.412 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **) 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
2.412 53 Belanja Modal 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
2.412 538 Belanja Modal Jaringan/Instalasi 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
2.412 53802 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 6.860.000,00 6.860.000,00 0,00
2.412 53803 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 28.140.000,00 28.140.000,00 0,00
26 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
2.602 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
2.602 52 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
2.602 521 Belanja Barang Perlengkapan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
2.602 52105 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 141.348.000,00 141.348.000,00 0,00
31 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 66.948.000,00 66.948.000,00 0,00
Masyarakat
3.102 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 54.250.000,00 54.250.000,00 0,00
3.102 52 Belanja Barang dan Jasa 54.250.000,00 54.250.000,00 0,00
3.102 521 Belanja Barang Perlengkapan 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00
3.102 52109 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00
3.102 522 Belanja Jasa Honorarium 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00
3.102 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00
3.102 52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00
3.105 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 12.698.000,00 12.698.000,00 0,00
3.105 52 Belanja Barang dan Jasa 2.698.000,00 2.698.000,00 0,00
3.105 521 Belanja Barang Perlengkapan 2.698.000,00 2.698.000,00 0,00
3.105 52101 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 260.000,00 260.000,00 0,00
3.105 52105 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 738.000,00 738.000,00 0,00
3.105 52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
3.105 53 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
3.105 539 Belanja Modal Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
3.105 53999 Belanja Modal Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
3.291 Kegiatan Rukun Kematian 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
3.291 52 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
3.291 522 Belanja Jasa Honorarium 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
3.291 52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
33 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
3.306 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
3.306 52 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
3.306 527 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
3.306 52701 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
34 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00
3.402 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00
3.402 52 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

15 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
3.402 522 Belanja Jasa Honorarium 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00
3.402 52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00
3.403 Pembinaan PKK 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
3.403 52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
3.403 521 Belanja Barang Perlengkapan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
3.403 52101 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 315.000,00 315.000,00 0,00
3.403 52105 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 105.000,00 105.000,00 0,00
3.403 52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00
3.492 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Desa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00
3.492 52 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00
3.492 522 Belanja Jasa Honorarium 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00
3.492 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 40.710.000,00 40.710.000,00 0,00
42 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
4.203 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
4.203 52 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
4.203 522 Belanja Jasa Honorarium 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
4.203 52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
43 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00
4.392 Peningkatan Kapasitas PPKD 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00
4.392 52 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00
4.392 522 Belanja Jasa Honorarium 600.000,00 600.000,00 0,00
4.392 52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00
4.392 523 Belanja Perjalanan Dinas 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00
4.392 52301 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 150.000,00 150.000,00 0,00
4.392 52303 Belanja Kursus Pelatihan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
44 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 23.460.000,00 23.460.000,00 0,00
Keluarga
4.491 Pembentukan dan Pengembangan Rumah Desa Sehat 23.460.000,00 23.460.000,00 0,00
4.491 52 Belanja Barang dan Jasa 23.460.000,00 23.460.000,00 0,00
4.491 521 Belanja Barang Perlengkapan 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00
4.491 52101 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00
4.491 52105 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
4.491 52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00
4.491 522 Belanja Jasa Honorarium 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
4.491 52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
4.491 523 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00
4.491 52301 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00
53 Sub Bidang Keadaan Mendesak 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00
5.301 Penanganan Keadaan Mendesak 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00
5.301 54 Belanja Tidak Terduga 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00
5.301 541 Belanja Tidak Terduga 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00
5.301 54101 Belanja Tidak Terduga 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.658.098.734,28 1.658.098.734,28 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -14.712.627,00 -14.712.627,00 0,00
3 PEMBIAYAAN
61 Penerimaan Pembiayaan 14.712.627,00 14.712.627,00 0,00

611 SILPA Tahun Sebelumnya 14.712.627,00 14.712.627,00 0,00


31101 SILPA Tahun Sebelumnya 14.712.627,00 14.712.627,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 14.712.627,00 14.712.627,00 0,00
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

Tulusrejo, 31 Desember 2021


Kepala Desa Tulusrejo

HARTONO.,SP

16 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
B. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TULUSREJO
TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d 31/12/2021

ANGGARAN REALISASI
KODE
URAIAN SUMBER DANA
REKENING ( Rp ) ANGGARAN

1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN
41 Pendapatan Asli Desa 1.487.100,00 1.487.100,00
411 Hasil Usaha Desa 1.487.100,00 1.487.100,00
42 Pendapatan Transfer 1.640.716.060,00 1.474.596.152,00
421 Dana Desa 839.356.000,00 839.356.000,00
422 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 19.424.530,00 5.949.000,00
423 Alokasi Dana Desa 751.935.530,00 599.291.152,00
424 Bantuan Keuangan Provinsi 30.000.000,00 30.000.000,00
43 Pendapatan Lain-lain 1.182.947,28 764.441,92
436 Bunga Bank 1.182.947,28 764.441,92
JUMLAH PENDAPATAN 1.643.386.107,28 1.476.847.693,92
5 BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 806.360.234,28 654.544.229,00
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 685.825.634,28 534.009.629,00
11
111 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 44.250.000,00 35.181.110,00 ADD
111 51 Belanja Pegawai 44.250.000,00 35.181.110,00
111 511 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 44.250.000,00 35.181.110,00
111 51101 Penghasilan Tetap Kepala Desa 36.750.000,00 29.181.110,00
111 51102 Tunjangan Kepala Desa 7.500.000,00 6.000.000,00
112 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 369.825.000,00 293.233.332,00 ADD
112 51 Belanja Pegawai 369.825.000,00 293.233.332,00
112 512 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 369.825.000,00 293.233.332,00
112 51201 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 369.825.000,00 293.233.332,00

17 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
114 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 74.000.634,28 46.995.187,00 ADD, DLL, PBH
114 52 Belanja Barang dan Jasa 74.000.634,28 46.995.187,00
114 521 Belanja Barang Perlengkapan 29.643.157,00 13.973.157,00
114 52101 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 5.362.157,00 3.942.157,00
114 52102 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 1.650.000,00 1.650.000,00
114 52103 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 650.000,00 650.000,00
114 52104 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 900.000,00 900.000,00
114 52105 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 856.000,00 856.000,00
114 52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.575.000,00 4.575.000,00
114 52109 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 15.650.000,00 1.400.000,00
114 522 Belanja Jasa Honorarium 31.800.000,00 25.050.000,00
114 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 13.500.000,00 10.800.000,00
114 52206 Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 18.300.000,00 14.250.000,00
114 525 Belanja Operasional Perkantoran 7.182.947,28 2.597.500,00
114 52501 Belanja Jasa Langganan Listrik 6.000.000,00 2.500.000,00
114 52599 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 1.182.947,28 97.500,00
114 526 Belanja Pemeliharaan 5.374.530,00 5.374.530,00
114 52602 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 3.524.530,00 3.524.530,00
114 52603 Belanja Pemeliharaan Peralatan 1.850.000,00 1.850.000,00
115 Penyediaan Tunjangan BPD 48.750.000,00 39.000.000,00 ADD
115 51 Belanja Pegawai 48.750.000,00 39.000.000,00
115 514 Tunjangan BPD 48.750.000,00 39.000.000,00
115 51401 Tunjangan Kedudukan BPD 48.750.000,00 39.000.000,00
116 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
2.000.000,00 2.000.000,00 ADD
116 52 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00
116 521 Belanja Barang Perlengkapan 2.000.000,00 2.000.000,00
116 52101 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 577.000,00 577.000,00
116 52105 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 93.000,00 93.000,00
116 52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.330.000,00 1.330.000,00
117 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 147.000.000,00 117.600.000,00 ADD
117 52 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000,00 117.600.000,00
117 522 Belanja Jasa Honorarium 147.000.000,00 117.600.000,00
117 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 147.000.000,00 117.600.000,00
12 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
1.487.100,00 1.487.100,00
122 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 1.487.100,00 1.487.100,00 PAD
122 52 Belanja Barang dan Jasa 1.487.100,00 1.487.100,00
122 526 Belanja Pemeliharaan 1.487.100,00 1.487.100,00
122 52604 Belanja Pemeliharaan Bangunan 1.487.100,00 1.487.100,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan63.980.000,00
13 63.980.000,00
132 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 63.980.000,00 63.980.000,00 DDS
132 52 Belanja Barang dan Jasa 63.980.000,00 63.980.000,00
132 521 Belanja Barang Perlengkapan 39.850.000,00 39.850.000,00
132 52101 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 50.000,00 50.000,00
132 52105 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 5.940.000,00 5.940.000,00
132 52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.860.000,00 5.860.000,00

18 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 417.680.500,00 416.150.500,00
Sub Bidang Pendidikan 43.200.000,00
21 43.200.000,00
211 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 43.200.000,00 43.200.000,00 DDS
(Honor, insentif, Pakaian dll)
211 52 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 43.200.000,00
211 522 Belanja Jasa Honorarium 43.200.000,00 43.200.000,00
211 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 43.200.000,00 43.200.000,00
Sub Bidang Kesehatan 114.050.000,00
22 114.050.000,00
221 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 16.800.000,00 16.800.000,00 DDS
221 52 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00
221 522 Belanja Jasa Honorarium 16.800.000,00 16.800.000,00
221 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 16.800.000,00 16.800.000,00
222 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 47.180.000,00 47.180.000,00 DDS
222 52 Belanja Barang dan Jasa 47.180.000,00 47.180.000,00
222 521 Belanja Barang Perlengkapan 5.930.000,00 5.930.000,00
222 52199 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5.930.000,00 5.930.000,00
222 522 Belanja Jasa Honorarium 30.000.000,00 30.000.000,00
222 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 30.000.000,00 30.000.000,00
222 527 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 11.250.000,00 11.250.000,00
222 52799 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 11.250.000,00 11.250.000,00
224 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 50.070.000,00 50.070.000,00 DDS
224 52 Belanja Barang dan Jasa 50.070.000,00 50.070.000,00
224 521 Belanja Barang Perlengkapan 42.570.000,00 42.570.000,00
224 52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.620.000,00 4.620.000,00
224 52199 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 37.950.000,00 37.950.000,00
224 522 Belanja Jasa Honorarium 7.500.000,00 7.500.000,00
224 52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 217.930.500,00
23 216.400.500,00
236 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 1.530.000,00 0,00 PBH
236 53 Belanja Modal 1.530.000,00 0,00
236 539 Belanja Modal Lainnya 1.530.000,00 0,00
236 53999 Belanja Modal Lainnya 1.530.000,00 0,00
2310 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 120.293.500,00 120.293.500,00 DDS
2310 52 Belanja Barang dan Jasa 5.145.000,00 5.145.000,00
2310 524 Belanja Jasa Sewa 5.145.000,00 5.145.000,00
2310 52402 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 5.145.000,00 5.145.000,00
2310 53 Belanja Modal 115.148.500,00 115.148.500,00
2310 535 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 115.148.500,00 115.148.500,00
2310 53501 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00 900.000,00
2310 53502 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 14.260.000,00 14.260.000,00
2310 53503 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 99.988.500,00 99.988.500,00
2314 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong/selokan/parit/drainase
96.107.000,00 dll)
96.107.000,00 DDS
2314 53 Belanja Modal 96.107.000,00 96.107.000,00
2314 537 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 96.107.000,00 96.107.000,00
2314 53701 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00 900.000,00

19 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
2314 53702 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 39.560.000,00 39.560.000,00
2314 53703 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 55.647.000,00 55.647.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman 35.000.000,00
24 35.000.000,00
2412 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)
35.000.000,00 35.000.000,00 DDS
2412 53 Belanja Modal 35.000.000,00 35.000.000,00
2412 538 Belanja Modal Jaringan/Instalasi 35.000.000,00 35.000.000,00
2412 53802 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 6.860.000,00 6.860.000,00
2412 53803 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 28.140.000,00 28.140.000,00
26 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.500.000,00
7.500.000,00
262 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 7.500.000,00 7.500.000,00 DDS
262 52 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00
262 521 Belanja Barang Perlengkapan 7.500.000,00 7.500.000,00
262 52105 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00 7.500.000,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 141.348.000,00 123.048.000,00
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 66.948.000,00 57.648.000,00
312 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 54.250.000,00 44.950.000,00 ADD, DDS
312 52 Belanja Barang dan Jasa 54.250.000,00 44.950.000,00
312 521 Belanja Barang Perlengkapan 7.750.000,00 7.750.000,00
312 52109 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 7.750.000,00 7.750.000,00
312 522 Belanja Jasa Honorarium 46.500.000,00 37.200.000,00
312 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 9.300.000,00 9.300.000,00
312 52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 37.200.000,00 27.900.000,00
315 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 12.698.000,00 12.698.000,00 DDS
315 52 Belanja Barang dan Jasa 2.698.000,00 2.698.000,00
315 521 Belanja Barang Perlengkapan 2.698.000,00 2.698.000,00
315 52101 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 260.000,00 260.000,00
315 52105 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 738.000,00 738.000,00
315 52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.700.000,00 1.700.000,00
315 53 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00
315 539 Belanja Modal Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00
315 53999 Belanja Modal Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00
32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 15.000.000,00 15.000.000,00
3291 Kegiatan Rukun Kematian 15.000.000,00 15.000.000,00 ADD, DDS
3291 52 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00
3291 522 Belanja Jasa Honorarium 15.000.000,00 15.000.000,00
3291 52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
33 6.000.000,00 6.000.000,00
336 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 DDS
336 52 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00
336 527 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00
336 52701 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 53.400.000,00 44.400.000,00
34
342 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 45.000.000,00 36.000.000,00 ADD

20 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
342 52 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 36.000.000,00
342 522 Belanja Jasa Honorarium 45.000.000,00 36.000.000,00
342 52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 45.000.000,00 36.000.000,00
343 Pembinaan PKK 3.000.000,00 3.000.000,00 ADD
343 52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00
343 521 Belanja Barang Perlengkapan 3.000.000,00 3.000.000,00
343 52101 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 315.000,00 315.000,00
343 52105 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 105.000,00 105.000,00
343 52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.580.000,00 2.580.000,00
3492 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Desa 5.400.000,00 5.400.000,00 DDS
3492 52 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00
3492 522 Belanja Jasa Honorarium 5.400.000,00 5.400.000,00
3492 52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 5.400.000,00 5.400.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 40.710.000,00 40.710.000,00
42 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
12.000.000,00 12.000.000,00
423 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 12.000.000,00 12.000.000,00 ADD, DDS
423 52 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00
423 522 Belanja Jasa Honorarium 12.000.000,00 12.000.000,00
423 52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 5.250.000,00
43 5.250.000,00
4392 Peningkatan Kapasitas PPKD 5.250.000,00 5.250.000,00 DDS
4392 52 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00
4392 522 Belanja Jasa Honorarium 600.000,00 600.000,00
4392 52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 600.000,00 600.000,00
4392 523 Belanja Perjalanan Dinas 4.650.000,00 4.650.000,00
4392 52301 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 150.000,00 150.000,00
4392 52303 Belanja Kursus Pelatihan 4.500.000,00 4.500.000,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 23.460.000,00
44 23.460.000,00
4491 Pembentukan dan Pengembangan Rumah Desa Sehat 23.460.000,00 23.460.000,00 DDS
4491 52 Belanja Barang dan Jasa 23.460.000,00 23.460.000,00
4491 521 Belanja Barang Perlengkapan 6.210.000,00 6.210.000,00
4491 52101 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.690.000,00 1.690.000,00
4491 52105 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.700.000,00 1.700.000,00
4491 52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.820.000,00 2.820.000,00
4491 522 Belanja Jasa Honorarium 15.000.000,00 15.000.000,00
4491 52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00
4491 523 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00
4491 52301 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.250.000,00 2.250.000,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
252.000.000,00 252.000.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak
53 252.000.000,00 252.000.000,00
531 Penanganan Keadaan Mendesak 252.000.000,00 252.000.000,00 DDS
531 54 Belanja Tidak Terduga 252.000.000,00 252.000.000,00
531 541 Belanja Tidak Terduga 252.000.000,00 252.000.000,00

21 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
531 54101 Belanja Tidak Terduga 252.000.000,00 252.000.000,00
JUMLAH BELANJA 1.658.098.734,28 1.486.452.729,00
SURPLUS / (DEFISIT) -14.712.627,00 -9.605.035,08
6 PEMBIAYAAN
61 Penerimaan Pembiayaan 14.712.627,00 14.712.627,00
611 SILPA Tahun Sebelumnya 14.712.627,00 14.712.627,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 14.712.627,00 14.712.627,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 5.107.591,92

Tulusrejo, 31 Desember 2021


Kepala Desa Tulusrejo

HARTONO.,SP

22 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
C. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
C.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Banyaknya/
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
1. Peraturan Perundang- a. Peraturan Desa 8 Buah
undangan. b. Peraturan Bersama Kepala Desa 0 Buah
c. Peraturan Kepala Desa 3 Buah
d. Keputusan Kepala Desa 28 Buah
2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk:
1) Laki-laki 1.808 Org
2) Perempuan 1.718 Org
3) Jumlah Kepala Keluarga 1.029 Org
4) Jumlah Anggota Keluarga 2.497 Org
5) Jumlah Jiwa 3.526 Org
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat
Pendidikan:
1) Pendidikan Umum 3.517 Org
2) Pendidikan Khusus 0 Org
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata
Pencaharian:
1) PNS 75 Org
2) TNI 5 Org
3) Swasta 86 Org
3. Pertanahan a. Status Tanah:
1) Sertifikat Hak Milik 1.510 SHM
2) Sertifikat Hak Guna Usaha 0 HGU
3) Sertifikat Hak Pakai 0 HP
b. Luas Tanah:
1) Bersertifikat 533,35 Ha
2) Belum Bersertifikat 32 Ha
3) Tanah Kas Desa 0 Ha
c. Peruntukan:
1) Pemukiman 181,32 Ha
2) Tanah Sawah 234,95 Ha
3) Ladang 80,90 Ha
4) Perkebunan Negara 60 Ha
5) Lapangan 1 Ha
6) Perkantoran 1 Ha
7) Fasilitas Umum Lainnya 6,18 Ha
d. Tanah yang Belum Dikelola
1) Hutan 0 Ha
2) Rawa-rawa 0 Ha
4. Manajemen a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 13 Org
Pemerintahan b. Jumlah Anggota BPD 9 Org
c. Musyawarah Desa 50 Org
d. Musrengbangdes 60 Org
e. Musyawarah BPD 50 Org
5. Ketentraman dan a. Pembinaan Hansip
Ketertiban 1) Jumlah Anggota 30 Org
2) Alat Pemadam kebakaran 0 Org
3) Jumlah Hansip Terlatih 30 Org
b. Ketentraman dan Ketertiban:
1) Jumlah Kejadian kriminal 0 Kasus
2) Jumlah Bencana Alam 0 kali
3) Jumlah Operasi Penertiban 0 kali
4) Jumlah Pos Keamanan 8 Unit
5) Jumlah Kecelakaan Remaja 0 Kasus

23 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
6. Pembinaan lembagaan a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:
Kemasyarakatan 1) Rt/Rw Ada/Tidak
2) PKK Ada/Tidak
3) Karang Taruna Ada/Tidak
4) Pos Pelayanan Terpadu Ada/Tidak
5) LPMD Ada/Tidak
b. Lembaga kemasyarakatan membantu Ada/Tidak
pemerintah Desa dalam
penyelenggaraan pemerintah,
pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat
c. Lembaga kemasyarakatan sebagai Ada/Tidak
wadah partisipasi masyarakat dan
sebagai mitra Pemerintah Desa
d. Lembaga Kemasyarakatan diikut Ada/Tidak
sertakan dalam pelaksanaan program
sektor dan program Pemerintah
Daerah
e. Lembaga Adat Ada/Tidak
f. Lembaga adat dibentuk dengan Ada/Tidak
peraturan Desa terpisah dengan
lembaga kemasyarakatan

C.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan


Banyaknya/
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
1. Sarana dan Prasarana a. Jalan Desa 15,7 Km
b. Jalan Kabupaten/Kota 3 Km
c. Jalan Provinsi 1,2 Km
d. Jalan Negara 5 Km
e. Jembatan 28 Unit
f. Kantor Kepala Desa Ada/Tidak
g. Balai Desa Ada/Tidak
2. Pembangunan a. Tempat Pendidikan Umum
Pendidikan 1) Kelompok Bermain 1 Unit
2) Taman Kanak-Kanak 2 Unit
3) Sekolah Dasar 2 Unit
4) Sekolah Menengah 0 Unit
5) Akademi 0 Unit
6) Institut/Sekolah Tinggi 0 Unit
b. Tempat Pendidikan Khusus
1) Pendidikan Pesantren 0 Unit
2) Madrasah 1 Unit
3) Sekolah Luar Biasa 0 Unit
4) Balai Latihan Kerja 0 Unit
5) Kursus-Kursus 0 Unit
3. Pembangunan a. Rumah Sakit Umum Pemerintah 0 Unit
Kesehatan b. Rumah Sakit Umum Swasta 0 Unit
c. Rumah Sakit Kusta 0 Unit
d. Rumah sakit Mata 0 Unit
e. Rumah Sakit Jiwa 0 Unit
f. Rumah Sakit Bersalin 0 Unit
g. Rumah Bidan 3 Unit
h. Puskesmas 0 Unit
i. Puskesmas Pembantu 1 Unit
j. Posyandu 5 Unit
k. Poskesdes 1 Unit
l. Apotik 0 Unit

24 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
Banyaknya/
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4

5. Pembangunan a. Pembangunan Perumahan 0 Unit


Lingkungan Hidup dan Rakyat/Pengembangan
Pemukiman b. Industri Besar 0 Unit
c. Industri Sedang 0 Unit
d. Industri Rumah Tangga 8 Unit
e. Tempat Rekreasi 1 Unit
f. Hotel 0 Unit
g. Restoran/Rumah Makan 2 Unit
h. Saluran Irigasi 3 Unit

C.3. Bidang Kemasyarakatan


Banyaknya/
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
2. Pelaksanaan Hak dan a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan 2 Kali
Kewajiban Masyarakat Kewajiban Masyarakat
b. Masyarakat menyampaikan informasi Ada/Tidak
kepada Pemerintah Desa
c. Masyarakat memperoleh informasi dan Ada/Tidak
pelayanan yang adil
d. Masyarakat mendapatkan Ada/Tidak
perlindungan dari gangguan
ketentraman dan ketertiban
e. Masyarakat berpartisipasi dalam Ada/Tidak
berbagai kegiatan di Desa
3. Sosial Budaya a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup 12 Kali
Masyarakat beragama
b. Sosialisasi mengenai pengembangan 12 Kali
olah raga dan kesenian
c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan 6 Kali
ketertiban masyarakat
d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup 12 Kali
e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba 6 Kali
dan kriminal
f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan 4 Kali
4. Keagamaan a. Majelis Taklim 8 Unit
b. Majelis Gereja 2 Unit
c. Majelis Budha 0 Unit
d. Majelis Hindu 0 Unit
e. Remaja Masjid 8 Unit
f. Remaja Gereja 2 Unit
g. Remaja Budha 0 Unit
h. Remaja Hindu 0 Unit

5. Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah tangga 0 Unit


b. Penampung Pekerja ke luar negeri 0 Unit
D. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Banyaknya/
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
1. Sosialisasi dan motivasi a. Bidang Sosial Budaya 12 Kali
masyarakat b. Bidang Ekonomi 12 Kali
c. Bidang Politik 4 Kali
d. Bidang lingkungan hidup 12 Kali
2. Pemberdayaan a. Pemberdayaan Keluarga 12 Kali
Masyarakat b. Pemberdayaan Pemuda 12 Kali
c. Pemberdayaan Olah raga 12Kali
d. Pemberdayaan Karang taruna 12Kali
3. Penggalangan a. Bidang Pendidikan 12 Kali
Partisipasi Masyarakat b. Bidang Kesehatan 12 Kali

25 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
E. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa
Banyaknya/
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
1. Penanggulangan Kegiatan Penanggulangan Bencana 2 Kegiatan
Bencana
2. Keadaan Darurat Kegiatan Keadaan Darurat 0 Kegiatan
3. Keadaan Mendesak Kegiatan Keadaan Mendesak 1 Kegiatan

Tulus Rejo, 31 Desember 2021


Kepala DesaTulusrejo

HARTONO., SP

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK


TAHUN 2021
DESA : TULUSREJO
KECAMATAN : PEKALONGAN
KABUPATEN : LAMPUNG TIMUR

26 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
PROVINSI : LAMPUNG

No. URAIAN JUMLAH


1. PENDUDUK AWAL
a. Laki-laki 1.800 Orang
b. Perempuan 1.710 Orang
Jumlah (a + b) 3.510 Orang
2. LAHIR
a. Laki-laki 1 Orang
b. Perempuan 2 Orang
Jumlah (a + b) 3 Orang
3. MATI
c. Laki-laki 22 Orang
d. Perempuan 20 Orang
Jumlah (a + b) 42 Orang
4. DATANG
e. Laki-laki 34 Orang
f. Perempuan 32 Orang
Jumlah (a + b) 66 Orang
5. PINDAH
g. Laki-laki 5 Orang
h. Perempuan 7 Orang
Jumlah (a + b) 12 Orang
6. PENDUDUK AKHIR
i. Laki-laki 1.808 Orang
j. Perempuan 1.717 Orang
Jumlah (a + b) 3.525 Orang

Tulusrejo, 31 Desember 2021


Kepala Desa Tulusrejo

HARTONO., SP

27 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2021
DESA : TULUSREJO
KECAMATAN : PEKALONGAN
KABUPATEN : LAMPUNG TIMUR
PROVINSI : LAMPUNG

No. URAIAN JUMLAH


1. BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN
A. WNI 1.808 Orang
 Laki-laki 1.718 Orang
 Perempuan
Jumlah 3.526 Orang
B. WNA
 Laki-laki 0 Orang
 Perempuan 0 Orang
Jumlah 0 Orang
C. WNI + WNA
 Laki-laki 0 Orang
 Perempuan 0 Orang
Jumlah 0 Orang
D. Jumlah Penduduk Berdasarkan
Keawarganegaraan 1.808 Orang
 Laki-laki 1.718 Orang
 Perempuan
Jumlah (A+B+C) 3.526 Orang
2. BERDASARKAN AGAMA
A. Islam 1.608 Orang
 Laki-laki 1.523 Orang
 Perempuan
Jumlah 3.131 Orang
B. Kristen
 Laki-laki 20 Orang
 Perempuan 12 Orang
Jumlah 32 Orang
C. Katholik
 Laki-laki 180 Orang
 Perempuan 183 Orang
Jumlah 363 Orang
D. Hindu
 Laki-laki 0 Orang
 Perempuan 0 Orang
Jumlah 0 Orang
E. Budha
 Laki-laki 0 Orang
 Perempuan 0 Orang
Jumlah 0 Orang
F. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
 Laki-laki 1.808 Orang
 Perempuan 1.718 Orang
Jumlah (A+B + C+ D+E+F) 3.526 Orang

28 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
3. TOTAL PENDUDUK 1.808 Orang
 Laki-laki 1.718 Orang
 Perempuan
Jumlah 3.526 Orang

Tulusrejo, 31 Desember 2021


Kepala DesaTulusrejo

HARTONO., SP

ulus Re
Desemb
Kep

29 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1
30 | L P P D A k h i r T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1

Anda mungkin juga menyukai