Anda di halaman 1dari 57

LAPORAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN
PANDEGLANG

AKHIR TAHUN ANGGARAN

DESA : KANANAG
KECAMATAN : MENES
KABUPATEN :PANDEGLANG
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Kananga Kecamatan Menes
Kabupaten Pandeglang.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Kananga Kecamatan


Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2022, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur
dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Kananga khususnya dan
pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam
menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Sehubungan di Tahun Anggaran 2022 tetjadi wabah pandemi global Covid 19 dan
beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan Dana
Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Banyak
kegiatan yang sudah masuk APB Desa harus di refocusing dan realokasi untuk kegiatan
penanggulangan wabah global pandemic Covid 19.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)


ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan
Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa
Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang pada tahun 2022, baik di bidang
pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan


kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP
Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari
sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami
yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami


sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan
koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan
membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Kananga
sebagai desa yang berkarakter, maju dan berkah. Dan menjadi Desa terkemuka di
Kabupaten Pandeglang.
DAFTAR ISi

SAMPlJL...............................................................................................................................i
PEN GANTAR.....................................................................................................................ii
DAFTARIS!......................................................................................................................iii
I. PENDAHULUAN .......................................................................................................
A. Tujuan...................................................................................................................1
B. Visi Misi................................................................................................................1
C. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan.............................................................2
II. PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA............................................................3
A. Program Ketja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...................................3
B. Program Ketja Pelaksanaan Pembangunan.....................................................4
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan...................................................5
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....................................................5
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa..................................................................................................6
III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.......6
A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022
...............................................................................................................................
6
B. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022
7
IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI........................................8
V. PENUTUP
A. Kesimpulan.........................................................................................................10
B. Ucapan Terima Kasih.......................................................................................10
C. Saran........................................................................................................................ 10
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (FormatA.1)
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Format A.2)
3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Form B)
4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)
5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)
6. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)
7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format D)
8. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
(Format E)
9. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 2022
10. Fotocopy Buku Rekening Pemerintah Desa Kananga pada akhir bulan Desember Tahun 2022
iiil LPPD Akhir Tahun Anggaran :l0:l2
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
LPPD
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
DESA KANANGA KECAMATAN MENES
KABUPATENPANDEGLANG

I. PENDAHULUAN
1. TUTUAN
Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan
menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan
dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (AsasAkuntabel).Hakikatdari pelaporan
ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggung-jawabkan dari
berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun moral.Pelaporan
pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian
tak terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan desa.
Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan Desa
untuk:
a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan,dan
b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor
berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksaan kegiatan
PemerintahDesa.

2. VISI DAN MISI


a. Visi Desa
''Mewujudkan Pemerintahan Desa Kananga yang
Transparan, Akuntabel, dan Aspirative"

b. Misi Desa
c. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang jujur, transparan, dan
berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
d. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam
kehidupan sehar-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan
masyarakat desa.
e. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh
perangkat desa.
f. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai
g. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa
melalui program peningkatan pengetahuan dan produktivitas
keterampilan masyarakat.
h. Mewujudkan system usaha mandiri melalui program
pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang
maksimal melalui program gerakan desa sehat.
J. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi
keagamaan dan kebudayaan melalui program pengembangan
nilai nilai spiritual dan adat istiadat.

3. STRATEGI DAN KEBUAKAN PEMBANGUNAN


a. Arab Kebijakan Pembangunan Desa
1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan
masyarakat;

11 LPPD Akhir Tahun Anggaran 2022


2.Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi
masyarakat;
4. Terwujudnya perubahan desa menuju maju dan berkah dengan
meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
b. Arab Kebijakan Keuangan Desa
1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar pendidikan;
8. Program pelayanan dasar infrastruktur;
9. Program kebutuhan primer pangan;
10. Program kebutuhan primer papan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program pelayanan kesehatan;
13. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam, Biaya
Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVID 19;
17. Program Penanggulangan Keadaan Darurat;
18. Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana
Desa untuk COVID 19;
19. Penambahan Program Penanggulangan Keadaan
Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19;
20. Penambahan Kedua Program Penanggulangan Keadaan
Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID19;

c. Kebijakan Umum Anggaran


Secara Umum anggaran Desa Kananga diprioritaskan untuk
mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang
telah ditetapkan. Anggaran Desa Kananga dipergunakan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
Kebijakan umum anggaran Desa Tulusrejo berpedoman pada
prinsip- prinsip penganggaran yaitu:
1. PartisipasiMasyarakat
Yang mengandung makna bahwa pengambilan
keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran
sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga
masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam
pelaksanaan anggaran.
2. Transparansi Anggaran

21 LPPD Akhir Tahun Anggaran 2022


Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan
informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat
meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja,
manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan
yang dianggarkan.
3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini adalah:
a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber pendapatan;
b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi
pengeluaran.
4. Keadilan Anggaran
Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-
royong dibebankan kepada masyarakat haruslah
mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.
5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin
untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran
harus diperhitungkan secara cermat.

II. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA


1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKP
Desa sebagai berikut:
1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa
• Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
• Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
• Penyediaan Sosial Bagi Kepala Desa & Perangkat Desa

• Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor Staf dll)


• Penyediaan Tunjangan BPD
• Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian
Seragam, dll)

2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa


• Lain-lain sub bidang sarana prasarana
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan
• Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa tt)
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan
• Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan
APBDes
• Penyelenggaraan Musyawarah Desa
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa
dll)

31 LPPD Akhir Tahun Anggaran 2022


• Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes-P,LPJ
dll)

B. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan


berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :
1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa
• Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
• Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
• Penyediaan Sosial Bagi Kepala Desa & Perangkat Desa


Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD
dan PPKDdll)
• Penyediaan Tunjangan BPD
• Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian
Seragam, dll)
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
• Lain-lain sub bidang sarana prasarana

3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan


Kearsipan
• Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa """)
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan
• Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan
APBDes
• Penyelenggaraan Musyawarah Desa
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa
dll)
• Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes-P,LPJ
dll)

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN


A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
1. Sub Bidang Pendidikan
• Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
Milik Des a (Honor, insentif, Pakaian dll)
2. Sub Bidang Kesehatan
• Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, K1s Bumil, Lamsia,
Insentif)
• Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
• Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha
Tani
4. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
• Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
1. Sub Bidang Pendidikan
• Penyelenggaran PAUD/TK/1PA/TKA/1PQ/Madrasah NonFormal
Milik Des a (Honor, insentif, Pakaian dll)
2. Sub Bidang Kesehatan
• Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,
lnsentif)
• Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
• Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha
Tani

4. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


• Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

III. BlDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN


A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :
1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
• Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban
oleh Pemdes
• Penguatan/Penyuluhan/SosialisasiKepada Masyarakat di Bid. Hukum
2. Sub Bidang Kebuadayaan dan keagamaan
• Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebuadayaan, dan
Keagamaan (HUT RI, Raya Besar Islam)
B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
• Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemdes
• Penguatan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bid. Hukum
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
• Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebuadayaan, dan
Keagamaan (HUT RI, Raya Besar Islam)

IV. BlDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


A. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan
berdasarkan RI<P Desa sebagai berikut :
1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
• Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/ dll)

B. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan

51 LPPD Akhir Tahun Anggaran 2022


RKP Desa sebagai berikut:
1. Sub Bidang Ke1autan dan Perikanan
• Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/ dll)
V. BlDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK DESA
A. Rencana Program Kerja PenangguJangan Bencana, Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa sebagai berikut :
1. Sub Bidang Keadaan Mendesak
• Penanganan Keadaan Mendesak
B. Program Kerja Penanggu1angan Bencana, Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :
1. SubBidang Keadaan Mendesak
• Penanganan Keadaan Mendesak

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Be1anja Desa Tahun
Anggaran 2022
Pe1aksanaan Aggaran Pendapatan dan Be1anja Desa telah ditetapkan
dengan Peraturan Desa Kananga Nomor 4 Tahun 2022 tentang (Perubahan)
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Desa Tahun Angaran 2022
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Desa Kananga Tahun Anggaran 2022,
dengan rincian terlampir pada format A.1

A PENDAPATAN

1 Pendapatan Transfer 1.155.837.000

Dana Desa 729.314.000

Baci Hasil Pajak dan Retribusi 24.655.000

Alokasi Dana Desa 351.868.000

Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000

2 Pendapatan Lain-lain 462.515

Jumlah Pendapatan 1.156.209.515

B BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 452.737.515

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 227.018.000

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 60.445.000

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 60.899.000

BIDANG PENGANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 345.200.000


MENDESAK DESA

JUMLAH BELANJA 1.156.209.515

SURPLUS/DEFISIT (462.515)

61 LPPD Akhir Tahun Anggaran 2022


PEMBIAYAAN

Penerimaanpembiayaan 462.515

PEMBIAYAAN NETTO 462.515

SISA LEBIH(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0

2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan


Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
Peraturan Desa Kananga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Laporan
Pertanggunjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rinci.an terlampir pada fomzat B :

A PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa 15.000.000

1 Pendavatan Transfer 1.28.671.150

Dana Desa 729.314.000

Bagi Hasil Paiak dan Retribusi 25.237.250

Alokasi Dana Desa 359.119.900

Bantuan Keuangan Provinsi 15.000.000

Jumlah Pendapatan 1.143.671.150

B BIDANG PENYELENGGARAANPEMERINTAH DESA 494.821.128

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 269.483.000

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 60.445.000

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 23.434.000

BIDANG PENGANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 295.200.000


MENDESAK DESA

JUMLAH BELANJA 1.143.383.128

SURPLUS/ DEFISIT 288.022

PEMBIAYAAN

Penerimaanpembiavaan 462.515

PEMBIAYAAN NETTO 462.515

SISA LEBIH(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 750.537

71 LPPD Akhir Tahun Anggaran 2022


LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KANANGA
KECAMATAN MENES
KABUPATENPANDEGLANG
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN Ref. ANGGARAN REAUSASI LEBIH/(KURANG)


( Rp) ( Rp) (Rp)

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

Pendapatan Transfer 1.128.671.150,00 1.128.671.150,00 0,00


Dana Desa 729.314.000,00 729.314.000,00 0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 25.237.250,00 25.237.250,00 0,00
Alokasi Dana Desa 359.119.900,00 359.119.900,00 0,00
Bantuan Keuangan Provinsi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATM 1.143.671.150,00 1.143.671.150,00 0,00

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN OESA 495.571.665,00 494.821.128,00 750.537,00

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 269.483.000,00 269.483.000,00 0,00

BIDANG PEMBINMN KEMASYARAKATAN 60.445.000,00 60.445.000,00 0,00

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 23.434.000,00 23.434.000,00 0,00

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00


MENOESAK DESA

JUMLAH BELANJA 1.144.133.665,00 1.143.333.128,00 750.537,00

SURPLUS I (DEFISIT) (462.515,00) 288.022,00 Q:50.537,00)

PEMBIAYAAN
462.515,00 462.515,00 0,00
Penerimaan Pembiayaan
462.515,00 462.515,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTC
0,00 750.537,00 (750.537,00)
SILPA/SilPA TAHUN BERJALAI\

Lihat Catatan Atas laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Printed by S1skeudes 30/12/202211:27:50


Halaman 1
VD. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang mucul dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten
Pandeglang, terkait pelaksanaan Rencana Ketja Pemerintah Desa Tahun 2022 dapat
diurai dalam tabel dibrrwah ini :

1. Untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No Jellis Kegiatan Keteiangan Masalah


1. Terlaksana sesuai Rencana 100% NIHIL

2. Untuk Bidang Pembangunan

SUMBER BESARAN
NO JENIS PEMBANGUNAN VOLUME
ANGGARA.l'f ANGGARA.l'f
Pembangunan Rehabilitasi /
Peningkatan/PengerasanJalan
1 Dana Desa 12 meter 3.386.000
Lingkungan Permukiman(Pemb. TPT
Gng
Sawah (Ade Dahlan))
Pembangunan Rehabilitasi /
Peningkatan /Pengerasan Jalan
2 Dana Desa 12 meter 9.049.000
Lingkungan Permukiman(Pemb. TPT Gng
Sawah (Bu Unung)
Pembangunan Rehabilitasi /
Peningkatan/Pengerasan Jalan
3 Dana Desa 19 meter 15.205.000
Lingkungan Permukiman(Pemb. Pemb.
TPT Gng Sawah (19 m)
Pembangunan Rehabilitasi /
Peningkatan/Pengerasan Jalan 1,5m X
4 Dana Desa 6.828.000
Lingkungan Permukiman (Pemb. Gorong- 1,5m
gorong gng Sawah)
Pembangunan Rehabilitasi /
Peningkatan/Pengerasan Jalan lmx
5 Dana Desa 5.738.000
Lingkungan Permukiman (Pemb. Gorong- 1,5m
gorong gng Sawah)
Pembangunan Rehabilitasi /
Peningkatan/PengerasanJalan 1,5 X 120
Dana Desa 44.762.000
Lingkungan Permukiman (Pemb. Paving m
Blok gng Sawah)

81LPPD Akhir Tahun Anggaran 2022


3. Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Jlo Jenis Kegiatan Keterangan Masalah


1. Terlaksana sesuai Rencana 100% NIHIL

4. Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Jlo Jenis Kegiatan Keterangan Masalah


1. Pelatihan Peningkatan Tidak Kegiatan Penanganan
Kapasitas Kepala Desa terlaksana Covid-19 (8 %)

91 LPPD Akhi1· Tahun Anggaran 2022


VIII. PENUTUP
1. KESIMPULAN
Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa
Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupatijwalikota
melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran".
Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus
Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok
kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:
a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Kananga.
c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Kananga
tahun anggaran 2022 berdasarkan APB Desa
d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang tetjadi di
Desa Kananga

2. UCAPANTERIMAKASIH
Tak lupa kamisampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang
terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Kananga Akhir Tahun Anggaran 2022 Baik dari
Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal
Desa Kananga.

3. SARAN
Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala
Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas
terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola
keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun


Anggaran 2022 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

30 Desember 20
-...-- Desa Kanang
- I _tP.P,.
KE
_ ..
'A lA

UDIN

10 I LP P D A k h i r Ta h u n A ngga ra n 2022
A.1. FormatRinC.lan Ant aran Pendapatan Dan BeIa.n1a Desa Tah un 2022
I. PENDAPATAN
- Pendapatan Asli Desa 00
- Pendapatan Transfer 1.155.837.000,00
a. Dana Desa 729.314.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 24.655.000,00
C. Alokasi Dana Desa 351.868.000,00
d. Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00
e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00
- Pendapatan Lain-lain 0,00
JUMLAHPENDAPATAN 1.156.299.515,00

II. BELANJA
- Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 462.737.515,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 227.018.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 60.445.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat 60.899.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat
295.200.000,00
dan Mendesak Desa
1.156.299.515,00
JUMLAH BELANJA

I SURPLUS/ DEFISIT(l-11) (462.515,00) I


I
III. PEMBIAYAAN

- Penerimaan Pembiayaan 462.515,00

PEMBIAYAANNETTO 462.515,00

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN _,


0,00

111 LPPD Akhir Tahun Anggaran 20.22


LAMPIRAN
PERATURAN DESA KANANG.A
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES.t

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA


DESA PEMERINTAH DESA KANANGA
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE
URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING ( Rp)
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.155.837.000,00

JUMLAH PENDAPATM 1.155.837.000,00

5. BELANJA

1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERJNTAHAN DESA 462.737.515,00


1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 376.985.515,00
Pemerinta.han Desa (Maksimal 30% untuk kegia
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 33.600.000,00 ADD
1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 33.600.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 252.780.000,00 ADD
1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 252.780.000,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.270.000,00 ADD
1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 6.270.000,00
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, 33.035.515,00 ADD,PBH,PBP
Per1engkapan Perkantoran, pakaian

1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 33.035.515,00

1.1.04 5.3. Belanja Modal 0,00


1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 48.000.000,00 ADD
1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 48.000.000,00

1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per 3.300.000,00 ADD
kantoran, Pakaian Seragam, perj

1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00

1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 0,00


1.2.99 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 0,00 PAD,PBP
1.2.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00

1.2.99 5.3. Belanja Modal 0,00

1.3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 47.071 .000,00

1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa 47.071.000,00 DDS


1.3.02 5.2. (Dipilih) Belanja Barang dan Jasa 47.071.000,00

1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 38.681.000,00


1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 7.850.000,00 DDS
Reguler)

1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.850.000,00

Printed by Stskeudes 30/12/2022 11:35:54


Halaman 1
KODE
URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING ( Rp)
1 2 3 4 5
1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R 7.404.000,00 DDS
eguler)

1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.404.000,00


1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 2.827.000,00 DDS
1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.827.000,00
1.4.04 20.600.000,00 DDS
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ
dll)
1.4.04 5.2. 20.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 227.018.000,00


2.1. Sub Bidang Pendidikan 20.400.000,00
2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 20.400.000,00 DDS
(Honor, Pakaian dll)

2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00

2.2. Sub Bidang Kesehatan 92.650.000,00


2.2.02 PenyelenggaraanPosyandu (Mkn Tambahan, KJs Bumil, Lamsia, lnsentif) 53.700.000,00 DDS,PBP

2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 53.700.000,00


2.2.04 PenyelenggaraanDesa Siaga Kesehatan 38.950.000,00 DDS
2.2.04 5.2. 38.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.3. 111.968.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.12
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili
84.968.000,00 DDS
h)
2.3.12 5.3. 84.968.000,00
Belanja Modal
2.3.20 27.000.000,00 DDS
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipil
ih)
2.3.20 5.3. 27.000.000,00
Belanja Modal
2.6. 2.000.000,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika
2.6.02 2.000.000,00 DDS
Penyelenggaraanlnforrnasi Publik Desa (Poster, Baliho 011)
2.6.02 5.2. 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
l 60.445.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 29.400.000,00
Masyarakat
3.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe 17.400.000,00 DDS
mdes

3.1.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00


3.1.07 Pelalihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & 12.000.000,00 DDS
Perindungan Masy.

3.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 31.045.000,00


3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT 31.045.000,00 DDS
RI, Raya Keagamaan dll)
3.2.03 5.2. 31.045.000,00
Belanja Barang dan Jasa

! BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 60.899.000,00


4.1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 60.899.000,00
4.1.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 60.899.000,00 DDS
I

Printed by S1skeudes 30/12/2022 11:35:54 Halaman2


KODE
URAIAN ANGGARAN
REKENING SUMBERDANA
( Rp)
1 2 3 4 5
4.1.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 60.899.000,00

§ BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 345.200.000,00


5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 50.000.000,00
5.1.00 Penanggulanan Bencana 50.000.000,00 PBP
5.1.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 50.000.000,00
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 295.200.000,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 295.200.000,00 DDS
5.3.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 295.200.000,00

JUMLAH BELANJA 1.156.299.515,00

SURPLUS / (DEFISIT) (462.515,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 462.515,00


PEMBIAYAAN NETTC 462.515,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGA 0,00


/.. : >,'\T,.,(',t1
;/4- s .;,

i
DEGLANG, 30 Desember 2


( 6\ !<EAAV.Ott'
.
. \.- ' --
:c:iD
DESA

Printed by S1skeudes 30/12/2022 11:35:54 Halaman 3


A.2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA


DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH DESA KANANGA

ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/


KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )
1 2 3 4 5 6 7
1. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.155.837.000,00 1.128.671.150,00 (27.165.850,00)
4.2.1. 729.314.000,00 729.314.000,00 0,00
Dana Desa
4.2.2. 24.655.000,00 25.237.250,00 582.250,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4.2.3. 351.868.000,00 359.119.900,00 7.251.900,00
Alokasi Dana Desa
4.2.4. 50.000.000,00 15.000.000,00 (35.000.000,00)
Bantuan Keuangan Provinsi
JUMLAH PENDAPATAN 1.155.837.000,00 1.143.671.150,00 (12.165.850,00)

2. BELANJA

1- BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 462.737.515,00 495.571.665,00 32.834.150,00


1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 376.985.515,00 394.819.665,00 17.834.150,00
Desa (Maksimal 30% untuk kegia
I

1.1.01 Penyedlaan Penghasllan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00
1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00
1.1.02 252.780.000,00 252.780.000,00 0,00
Penyedfaan Penghasllan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1.1.02 5.1. 252.780.000,00 252.780.000,00 0,00
Belanja Pegawai
1.1.03 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00
Penyedlaan Jamfnan Sosfal bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1.1.03 5.1. 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00
Belanja Pegawai
1.1.04 rlengkapatilJ.Mlitli,_,,, aka/an 52.369.665,00 19.334.150,00
Penyedlaan Operaslonal Pemerlntah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P
1.1.04 5.2. 33.035.515,00 42.611.265,00 9.575.750,00
Belanja Barang dan Jasa

151 LPPD Akhir Tahun Anggaran 2022


ANGGARAN (RP) BERTAMBAHi
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )
1 2 3 4 5 6 7
1.1.04 5.3. Belanja Modal 0,00 9.758.400,00 9.758.400,00
1.1.05 Penyedlaan Tunjangan BPD 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
1.1.06 Penyedlaan Operaslonal BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perl4 3.300.000,00 1.800.000,00 (1.500.000,00)
1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 1.800.000,00 (1.500.000,00)
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
15.000.000,00 15.000.000,00
1.2.99 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Lai tain Sub Bldang Sarans Prasarana Pemerfntahan Desa
1.2.99 5.2. 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
1.2.99 5.3. 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Modal
1.3 47.071.000.00 47.071.000.00 Q.22
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1.3.02 47.071.000,00 47.071.000,00 0,00


Penyusunan/Pendataan/Pemutakhlran Profll Dess (Dlplllh)
1.3.02 5.2. 47.071.000,00 47.071.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
1.4 38.681.000,00 38.681.000.00 0.00
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1.4.01 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00


Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re
1.4.01 5.2. 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
1.4.02 7.404.000,00 7.404.000,00 0,00
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lalnnya (Musdus, rembug desa Non Re
1.4.02 5.2. 7.404.000,00 7.404.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
1.4.03 2.827.000,00 2.827.000,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
1.4.03 5.2. 2.827.000,00 2.827.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
1.4.04 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c
5.2. 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
b 227.018.000.00 269.483.000.00 42.465.000,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2.1 Sub Bidang Pendidikan 20.400.000.00 20.400.000.00 0.00
2.1.01 Penyelenggaran PAUDITKITPAITKAITPQ/Madrasah NonFormal Mlllk Desa {Ii 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00

Printed by Stskeudes 30/12/202211:25:13 Halaman 2


ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Sub Bidang Kesehatan 92.650.000,00 97.650.000,00 5.000.000,00
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, lnsentlf) 53.700.000,00 58.700.000,00 5.000.000,00
2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 53.700.000,00 58.700.000,00 5.000.000,00
2.2.04 38.950.000,00 38.950.000,00 0,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2.2.04 38.950.000,00 38,950.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa
2.3 111.968.000,00 149.433.000,00 37.465.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.12 84.968.000,00 149.433.000,00 64.465.000,00
Pembangunan/RehabilltasVPeningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani {Dlpili,
2.3.12 84.968.000,00 149.433.000,00 64.465.000,00
2.3.20 5.3. Belanja Modal
27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00)
2.3.20 Pembangunan/RehabllltasVPenlngkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (DlpW 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00)
2.6 5.3. Belanja Modal 2.000.000,00 2.000.000,00 Q&Q
2.6.02 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan lnfonnatika 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
2.6.02 Penyelenggaraan lnformasl Publik Desa (Poster, Bal/ho DI/) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
!:. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 60.445.000,00 60.445.000,00 Q&Q
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 29.400.000,00 29.400.000,00 o,oo

3.1.02 Penguatan & Penlngkatan Kapasltas Tenaga Keamanan!Ketertiban oleh Pem 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00
3.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00
5.2.
3.1.07 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
Pelat/han/Penyuluhan/Sosialisasl kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindunga,
3.1.07 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
5.2.
3.2
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
31.045.000,00 31.045.000,00 o,oo
3.2.03 31.045.000,00 31.045.000,00 0,00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat!Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I
3.2.03 31.045.000,00 31.045.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
5.2.
60.899.000,00 23.434.000,00 f37.465.000,00)
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 60.899.000,00 23.434.000,00 f37.465.000,00)
4.1.05 Bantuan Perikanan (Blbit!Pakan/dll) 60.899.000,00 23.434.000,00 (37.465.000,00)
4.1.05 Belanja Barang dan Jasa 60.899.000,00 23.434.000,00 (37.465.000,00)
5.2.
Printed by S•skeudes 30/12/202211:25:13 Halaman 3
ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )
1 2 3 4 5 6 7
§: BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 345.200.000,00 295.200.000,00 Iso.ooo.ooo,001
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 50.000.000,00 jS0.000.000,00}

5.1.00 Penanggu/anan Bencana 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)

5.1.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)

5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00

5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00

5.3.00 Belanja Tidak Terduga 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00


5.4.
JUMLAH BELANJA 1.156.299.515,00 1.144.133.665,00 (12.165.850,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (462.515,00) (462.515,00) 0,00

PEMBIAYAAN
3.
Penerimaan Pembiayaan 462.515,00 462.515,00 0,00
6.1.
SILPA Tahun Sebelumnya 462.515,00 462.515,00 0,00
6.1.1.
PEMBIAYAAN NETTC 462.515,00 462.515,00 0,00

-,
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAfl .;;• O_Oi.A
9'<;.
0,00
/ 0,00

,;/----· ,:SI' '\I□ EGLANG, 10 Marnt2023

• tE\,'t,t.''r{l .G:P-...:...--kE1tPLA DESA


0, _,;.,.i, ..•- •J Coll"l

'* " 'f'/,, , -


-- liATJ.,. E SliHlU D I N

Printed by S1skeudes 30/12/2022 11:25:13 Halaman4


B.Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA OESA


PEMERINTAH OESA KANANGA
TAHUN ANGGAR.AN 2022
Realisasi s.d 31/12/2022

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KOOE REK
(Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

4.1.1. Hasll Usaha Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00


4.1.1.01. Bagi Hasll BUMDes 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.128.671.150,00 1.128.671.150,00 0,00

4.2.1. Dana Desa 729.314.000,00 729.314.000,00 0,00


4.2.1.01. Dana Desa 729.314.000,00 729.314.000,00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 25.237.250,00 25.237.250,00 0,00


4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupate, 25.237.250,00 25.237.250,00 0,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 359.119.900,00 359.119.900,00 0,00


4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 359.119.900,00 359.119.900,00 0,00

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00


4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAP 1.143.671.150,00 1.143.671.150,00 0,00


5. BELANJA

1 BIDAl':Ha eli:tfil;;LE;;HGGARA el:ME;;BIHIAl:iAH DE;; !IM1:1,!i!i:i,OO .IIZ:1,:1ZIUIO 1:ill.:i3Z,II0

1.:1 e11all11l11agg;mm B111imii1 illil11, I1.1alimg1a !li!n JIM,11:111,!i!i:i,OO 31M,2:i:1,:1211 ll0 5611 :i3Z 110
1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00
Kepala Desa
1.1.1 5.1. Belanja Pegawal 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00

1.1.1 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepa/a Des. 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00
1.1.1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.1.1 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 252.780.000,00 252.780.000,00 0,00


Perangkat Desa

1.1.2 5.1. Belanja Pegawai 252.780.000,00 252.780.000,00 0,00

1.1.2 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D 252.780.000,00 252.780.000,00 0,00
1.1.2 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 245.700.000,00 245.700.000,00 0,00
1.1.2 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00

1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa 6.270.000,00 5.949.163,00 320.837,00
dan Perangkat Desa
1.1.3 5.1. Belanja Pegawai 6.270.000,00 5.949.163,00 320.837,00

1.1.3 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De 6.270.000,00 5.949.163,00 320.837,00
1.1.3 5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 337.200,00 308.033,00 29.167,00
1.1.3 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 3.372.000,00 3.080.330,00 291.670,00
1.1.3 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 232.800,00 232.800,00 0,00

Printed by 51.,keudeo, 30/12/2022 11:42:0!:


Halaman 1
Realisasi s.d 31/12/2022

URAIAN ANGGARAN REAUSASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp) ( Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6

1.1.3 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Oesa 2.328.000,00 2.328.000,00 0,00


1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 52.369.665,00 52.121.965,00 247.700,00
Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan
1.1.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 42.611.265,00 42.363.565,00 247.700,00

1.1.4 5.2.1. Belan]a Barang Pertengkapan 9.767.665,00 9.767.665,00 0,00


1.1.4 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 5.479.415,00 5.479.415,00 0,00
1.1.4 5.2.1.02. 240.000,00 240.000,00 0,00
Belanja Perlengkapan Alat--alat Listrik
1.1.4 5.2.1.05. 1.598.250,00 1.598.250,00 0,00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
1.1.4 5.2.1.07. 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
Belanja Bahan Material
1.1.4 5.2.1.09. 650.000,00 650.000,00 0,00
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
1.1.4 5.2.2. 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00
Belanja Jasa Honorarium
1.1.4 5.2.2.03. 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
Belanja Jasa Honorarium/lnsentif Pelayanan Oesa
1.1.4 5.2.2.07. 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
1.1.4 5.2.3. 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas
1.1.4 5.2.3.01. 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
1.1.4 5.2.3.02. 600.000,00 600.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
1.1.4 5.2.5. 1.311.600,0(J 1.063.900,00 247.700,00
Belanja Operasional Perlcantoran
1.1.4 5.2.5.01. 600.000,00 352.300,00 247.700,00
Belanja Jasa Langganan Listrik
1.1.4 5.2.5.07. 711.600,00 711.600,00 0,00
Belanja Jasa Perpanjangan ljin/Pajak
1.1.4 5.2.6. 7.982.000,00 7.982.000,00 0,00
Belanja Pemeliharaan
1.1.4 5.2.6.02. 7.382.000,00 7.382.000,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
1.1.4 5.2.6.03. 600.000,00 600.000,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan
1.1.4 5.3. 9.758.400,00 9.758.400,00 0,00
Belanja Modal
1.1.4 5.3.2. 9.758.400,00 9.758.400,00 0,00
1.1.4 5.3.2.02. Belan}a Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan
5.798.400,00 5.798.400,00 0,00
1.1.4 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat
3.960.000,00 3.960.000,00 0,00
Studic Belanja Modal Peralatan Mebelair dan
1.1.5 48.000.000,00 43.000.000,00 0,00
Aksesoris F
1.1.5 5.1. 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00
Penyediaan Tunjangan BPD
1.1.5 5.1.4. 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
1.1.5 5.1.4.01. Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00

1.1.6 Tunjangan BPD 1.800.000,00


1.800.000,00 0,00
Tunjangan Kedudukan BPO
1.1.6 5.2. 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan
1.1.6 5.2.2. Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
1.1.6 5.2.2.07. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
1.1.6 5.2.6. Belanja Jasa Honorarium 600.000,00 600.000,00 0,00
1.1.6 5.2.6.02. Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD 600.000,00 600.000,00 0,00
1.2 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Penit:ediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa


1.2.99 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
Pemerintahan Desa

Printed by S1skeudes 30/12/202211:28:42 Halaman 2


Realisasi s.d 31/1212022

KODEREK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


( Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

1.2.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00


1.2.99 5.2.1. Selanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00
1.2.99 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00
1.2.99 5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 0,00 0,00 0,00
1.2.99 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 0,00 0,00
1.2.99 5.3. 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
Belanja Modal
1.2.99 5.3.2. 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan
1.2.99 5.3.2.02. 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat
1.2.99 5.3.2.04. 0,00 0,00 0,00
Studic Belanja Modal Peralatan Mebelair dan
1.3 47.071.000,00 46.889.000,00 182.000,00
Aksesoris F

Administrasi KeDefldudukan, Pencatatan Sil!il,


1.3.2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profit Desa 47.071.000,00 46.889.000,00 182.000,00
(Dipilih)

1.3.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 47.071.000,00 46.889.000,00 182.000,00

1.3.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.711.000,0(J 1.711.000,0() 0,00


1.3.2 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.507.000,00 1.507.000,00 0,00
1.3.2 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 204.000,00 204.000,00 0,00
1.3.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 40.560.000,00 40.560.000,00 0,00
1.3.2 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 40.560.000,00 40.560.000,00 0,00
1.3.2 5.2.5. 4.800.000,00 4.618.000,00 182.000,00
Belanja Operasional Perkantoran
1.3.2 5.2.5.05. 4.800.000,00 4.618.000,00 182.000,00
Belanja Jasa Langganan lntemet
1.4
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keua!!9an 38.681.000,00 38.681.000,00 o,oo
1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00
Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
1.4.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00

1.4.1 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00


1.4.1 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
1.4.1 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbuVSpanduk 150.000,00 150.000,00 0,00
1.4.1 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00
1.4.1 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium nm Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00
1.4.1 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.4.1 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

1.4.2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya 7.404.000,00 7.404.000,00 0,00


(Musdus, rembug desa Non Reguler)

1.4.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.404.000,00 7.404.000,00 0,00

1.4.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.454.000,00 3.454.000,00 0,00


1.4.2 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 29.000,00 29.000,00 0,00
1.4.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00
1.4.2 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbuVSpanduk 150.000,00 150.000,00 0,00
1.4.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00
1.4.2 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium nm Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00

Printed by S1skeudes 30/12/2<Y22 11:28:42


Halaman 3
Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK URAIAN ANGGARAN REAUSASI LEBIH/(KURANG)


( Rp) ( Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1.4.2 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga AhlVProfesi/Kon 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.4.2 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00
1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 2.827.000,00 2.827.000,00 0,00
(RPJMDesa/RKPDesadll)
1.4.3 5.2. 2.827.000,00 2.827.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
1.4.3 5.2.1. 927.000,00 927.000,00 0,00
Belanja Barang Perlengkapan
1.4.3 5.2.1.05. 52.000,00 52.000,00 0,00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.3 5.2.1.06. 725.000,00 725.000,00 0,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
1.4.3 5.2.1.08. 150.000,00 150.000,00 0,00
Belanja Bendera/Umbul-umbuVSpanduk
1.4.3 5.2.2. 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00
1.4.3 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium
900.000,00 900.000,00 0,00
1.4.3 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.4.4 Belanja Jasa Honorarium Tenaga AhlVProfesVKon
20.600.000,00 20.600.000,00 0,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,
1.4.4 5.2. APBDes Perubahan, LPJ dll) 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00
1.4.4 5.2.1. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.4.4 5.2.1.01. 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Belanja Barang Perlengkapan
1.U 5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00
1.4.4 5.2.2.05. 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00
Belanja Jasa Honorarium
1.4.4 5.2.3. 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Belanja Jasa Honorarium Petugas
1.4.4 5.2.3.01. 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Betanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 269.483.000,00 269.483.000,00 0,00


2.1 Sub Bidanq Pendidikan 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
2.1.1 Penyelenggaran 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
PAUD/TKITPAfTKAITPQ/Madrasah NonFormal
2.1.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
2.1.1 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
2.1.1 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00

2.2 Sub Bidanq Kesehatan 97.650.000,00 97.650.000,00 0,00


2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls 58.700.000,00 58.700.000,00 0,00
Bumil, Lamsia, lnsentif)
2.2.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 58.700.000,00 58.700.000,00 0,00
2.2.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00
2.2.2 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00
2.2.2 5.2.7. Be/anja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
2.2.2 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 38.950.000,00 38.950.000,00 0,00

2.2.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 38.950.000,00 38.950.000,00 0,00


2.2.4 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 38.950.000,00 38.950.000,00 0,00
2.2.4 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyari 38.950.000,00 38.950.000,00 0,00

Printed by S1skeudes 30/12120'22 11 :28:42


Halaman 4
Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK URAIAN ANGGARAN REAUSASI LEBIH/(KURANG)


( Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

2.3 Sub Bidang Pekeaaan Umum danPenataan Rua!!9 149.433.000,00 149.433.000,00


2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengeras 149.433.000,00 149.433.000,00 0,00
an Jalan Usaha Tani (Dipilih)
2.3.12 5.3. Belanja Modal 149.433.000,00 149.433.000,00 0,00
2.3.12 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 101.118.000,0<J 101.118.000,00 0,00
2.3.12 5.3.5.01. Belanja Modal Jatan - Honor Tim Pelaksana 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
2.3.12 5.3.5.02. Kegia Belanja Modal Jatan - Upah Tenaga Kerja 27.640.000,00 27.640.000,00 0,00
2.3.12 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 66.278.000,00 66.278.000,00 0,00
2.3.12 5.3.7. Belanja Modal lrigasVEmbung/Drainase/Air Liml 48.315.000,0<J 48.315.000,00 0,00
2.3.12 5.3.7.01. 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
Betanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/dll -
2.3.12 5.3.7.02. 18.980.000,00 18.980.000,00 0,00
Honor Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/dll -
2.3.12 5.3.7.03. 27.535.000,00 27.535.000,00 0,00
Upah Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/dll -
2.3.20 0,00 0,00 0,00
Bahar

2.3.20 5.3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 0,00 0,00 0,00


Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)
2.3.20 5.3.4. 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal
2.3.20 5.3.4.01. 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
2.3.20 5.3.4.02. 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hono
2.3.20 5.3.4.03. 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah
2.6 2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha1

Sub Bidang Perhubu!!9an, Komunikasi dan


2.6.2 Penyelenggaraan lnformasi Publik Desa (Poster, 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Baliho 011)

2.6.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00


2.6.2 5.2.1. Belanja Barang Perfengl<apan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
2.6.2 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbut mbuVSpanduk 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

! BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 60.445.000,00 60.445.000,00 o,oo


3.1 Sub Bida!!Q Kelenterarnan, Ketertiban Umum dan 29.400.000,00 29.400.000,00 o,oo
3.1.2 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00
Keamanan/Ketertibanoleh Pemdes

3.1.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00

3.1.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00


3.1.2 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00

3.1.7 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00


Bid. Hukum&
3.1.7 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

3.1.7 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00


3.1.7 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.685.000,00 1.685.000,00 0,00
3.1.7 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul mbuVSpanduk 265.000,00 265.000,00 0,00
3.1.7 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00
3.1.7 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00 900.000,00 0,00
3.1.7 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00

Printed by S1skeudes 30/12/202211:28:43


Halaman 5
Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


( Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

3.1.7 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00


3 .2 Sub Bid;mg Kebuda)laan dan Kygamaan 31.045.000,00 31.045.000,00 0,00
3.2.3 Penyelenggaran Festival Kesenian, 31.045.000,00 31.045.000,00 0,00
Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
3.2.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 31.045.000,00 31.045.000,00 0,00
3.2.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 27.045.000,00 27.045.000,00 0,00
3.2.3 5.2.1.05. 120.000,00 120.000,00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00
3.2.3 5.2.1.06. 21.500.000,00 21.500.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum} 0,00
3.2.3 5.2.1.07. 775.000,00 775.000,00 0,00
Belanja Bahan Material
3.2.3 5.2.1.08. 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00
Belanja Bendera/Umbu\-umbuVSpanduk
3.2.3 5.2.7. 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa yang Dfserahkan kepa
3.2.3 5.2.7.01. 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke

! BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 23.434.000,00 23.434.000,00 0,00


4 .1 Sub Bida!!Q Kelautan dan Perikanan 23.434.000,00 23.434.000,00 0,00
4.1.5 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 23.434.000,00 23.434.000,00 0,00

4.1.5 5.2. Belanja Barang dan Jasa 23.434.000,00 23.434.000,00 0,00


4.1.5 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 23.434.000,00 23.434.000,00 0,00
4.1.5 5.2.7.01. 3.925.000,00 3.925.000,00 0,00
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke
4.1.5 5.2.7.05. 19.509.000,00 19.509.000,00 0,00
Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/lkan

§ BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAl 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00


5.1 Sub Bida!!Q Pena!!QgUla!!Qan Bencana 0,00 0,00 o,oo
5.1.0 Penanggulanan Bencana 0,00 0,00 0,00

5.1.0 5.4. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

5.1.0 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00


5.1.0 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

5.3 Sub Bida!!Q Keadaan Mendesak 295.200.000,00 295.200.000,00 o,oo


5.3.0 Penanganan Keadaan Mendesak 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00

5.3.0 5.4. Belanja Tidak Terduga 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00


5.3.0 5.4.1. Belanja Tldak Terduga 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00
5.3.0 5.4.1.01. 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00
Belanja Tidak Terduga

JUMLAH BELANJA 1.144.133.665,00 1.143.383.128,00 750.537,00

SURPLUS/ (DEFISIT) (462.515,00) 288.022,00 (750.537,00)


6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 462.515,00 462.515,00 0,00


6.1.1. 462.515,00 462.515,00 0,00
SILPA Tahun Sebelumnya
6.1.1.01. 462.515,00 462.515,00 0,00
SILPA Tahun Sebelumnya
JUMLAH PEMBIAYAAI\ 462.515,00 462.515,00 0,00

Printed by S1skeudes 30/12/202211:28;43


Halaman6
Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK URAIAN ANGGARAN REAUSASI LEBIH/(KURANG)


( Rp) ( Rp) (Rp)
2 3 4 5 6

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALA 0,00 750.537,00 (750.537,00)

GLANG, 30 Desember DESA 2 2

Printed by S1skeudcs 30/12/202211:28:43 Halaman 7


LAPORAN REALISASI APB
DESA PEMERINTAH DESA
KANANGA KECAMATAN MENES
KABUPATENPANDEGLANG
TAHUN ANGGARAN 2022

U RAIA N Ref. ANGGARAN REAUSAS LEBIH/(KURANG)


( Rp) I (Rp) ( Rp)

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

Pendapatan Transfer 1.155.837.000,0 1.128.671.150,00 27.165.850,00


0
Dana Desa 729.314.000,00 729.314.000,00 0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 24.655.000,00 25.237.250,00 582.250,00
Alokasi Dana Desa 351.868.000,00 359.119.900,00 7.251.900,00
Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAt. 1.155.837.000,00 1.143.671.150,00 12.165.850,00

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 462.737.515,00 494.821.128,00 32.083.613,00

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 227.018.000,00 269.483.000,00 42.465.000,00

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 60.445.000,00 60.445.000,00 0,00

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 60.899.000,00 23.434.000,00 37.465.000,00

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 345.200.000,00 295.200.000,00 50.000.000,00


MENDESAK DESA

JUMLAH BELANJA 1.156.299.515,00 1.143.383.128,00 12.916.387,00

SURPLUS / (DEFISIT) !462.515,00) 288.022,00 (750.537,00!

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan 462.515,00 462.515,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTC 462.515,00 462.515,00 0,00

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAt, 0,00 750.537,00 (750.537,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

NDEGLANG, 30 Desember 20 ESA

Printed by S1skeudes 30/12/202212:03:34 Halaman 1


C. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
C.1. Bidang Pen11el.enggaraan Pemerintahan

No. Sub Bidang Banyaknya/


Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
1. Peraturan Perundang- a. Peraturan Desa 8Buah
undangan. b. Peraturan Bersama Kepala Desa 0Buah
c. Peraturan Kepala Desa 3Buah
d. Keputusan Kepala Desa 28 Buah
2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk:
1) Laki-laki 1.195 Org
2) Perempuan 1.150 Org
3) Jumlah Kepala Keluarga 6120rg
4) Jumlah Anggota Keluarga 1.733 Org
5) JumlahJiwa 2.3450rg
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat
Pendidikan:
1) Pendidikan Umum 2.083 Org
2) Pendidikan Khusus 0Org
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata
Pencaharian:
1) PNS 42Org
2) TNI 10rg
3) Swasta 1380rg
3. Pertanahan a. Status Tanah:
1) Sertilikat Hak Milik 460SHM
2) Sertifikat Hak Guna Usaha 0HGU
3) Sertifikat Hak Pakai 0HP
b. Luas Tanah:
1) Bersertifikat 165Ha
2) Belum Bersertifikat 15 Ha
3) Tanah Kas Desa 0 Ha
c. Peruntukan:
1) Pemukiman
2) TanahSawah 100 Ha
3) Ladang 60 Ha
4) Perkebunan Negara 0 Ha
5) Lapangan 0 Ha
6) Perkantoran 1 Ha
7) Fasilitas Umum Lainnya 1 Ha
d. Tanah yang Belum Dikelola 18 Ha
1) Hutan
2) Rawa-rawa 0Ha
0Ha
4. Manajemen a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 100rg
Pemerintahan b. Jumlah Anggota BPD 5Org
c. Musyawarah Desa 500rg
d. Musrengbangdes 600rg
e. Musyawarah BPD 500rg
5. Ketentraman dan a. Pembinaan Hansip
Ketertiban 1) Jumlah Anggota 13Org
2) Alat Pemadam kebakaran 0 Org
3) Jumlah Hansip Terlatih 130rg
b. Ketentraman dan Ketertiban:
1) Jumlah Kejadian kriminal 0 Kasus
2) Jumlah Bencana Alam 0kali
3) Jumlah Operasi Penertiban 0kali
4) Jumlah Pos Keamanan 0Unit
5) Jumlah Kecelakaan Remaja 0 Kasus
6. Pembinaanlembagaan a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:
Kemasyarakatan 1) Rt/Rw Ada/'.Iidak
6. 2) PKK Ada/'..Hdak
3) Karang Taruna Ada/'..Hdak
4) Pos Pelayanan Terpadu Ada/'..Hdak
5) LPMD Ada/'..Hdak
b. Lembaga kemasyarakatan membantu Ada/'..Hdak
pemerintah Desa dalam
penyelenggaraan pemerintah,
pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat
c. Lembaga kemasyarakatan sebagai Ada/'..Hdak
wadah partisipasi masyarakat
dan sebagai mitra Pemerintah
Desa Ada/'..Hdak
d. Lembaga Kemasyarakatan diikut
sertakan dalam pelaksanaan
program sektor dan program
Pemerintah Daerah Aaa/Tidak
e. Lembaga Adat Aaa/Tidak
f. Lembaga adat dibentuk
dengan peraturan Desa
terpisah dengan lembaga
kemasyarakatan

C.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No. Banyaknya/
SubBidang Kegiatan Jumlah
1 2 3 4
1. Sarana dan Prasarana a. Jalan Desa 2Km
b. Jalan Kabupaten/Kota 3 Km
c. Jalan Provinsi 1,2 Km
d. Jalan Negara 1 Km
e. Jembatan
5 Unit
f. Kantor Kepala Desa
g. Balai Desa Ada/'..Hdak
Ada/'..Hdak
2. Pembangunan a. Tempat Pendidikan Umum
Pendidikan 1) Kelompok Bermain 1 Unit
2) Taman Kanak-Kanak 3 Unit
3) Sekolah Dasar 2Unit
4) Sekolah Menengah 4 Unit
5) Akademi OUnit
6) Institut/Sekolah Tinggi OUnit
b. Tempat Pendidikan Khusus
1) Pendidikan Pesantren 6 Unit
2) Madrasah 2Unit
3) Sekolah Luar Biasa OUnit
4) Balai Latihan Kerja 1 Unit
5) Kursus-Kursus 0 Unit
3. Pembangunan a. Rumah Sakit Umum Pemerintah OUnit
Kesehatan b. Rumah Sakit Umum Swasta OUnit
C. Rumah Sakit Kusta OUnit
d. Rumah sakit Mata 0 Unit
e. Rumah Sakit Jiwa OUnit
f. Rumah Sakit Bersalin OUnit
g. RumahBidan OUnit
h. Puskesmas OUnit
i. Puskesmas Pembantu OUnit
j. Posyandu 4 Unit
k. Poskesdes 1 Unit
1.
Apotik OUnit
No. SubBidang Banyaknya/
Kegiatan
Jumlah
I 2 3 4

5. Pembangunan a. Pembangunan Perumahan 0Unit


Lingkungan Hidup dan Rakyat/Pengembangan
Pemukiman b. Industri Besar 0Unit
c. Industri Sedang 0 Unit
d. Industri Rumah Tangga 3 Unit
e. Tempat Rekreasi 1 Unit
f. Hotel 0 Unit
g. Restoran/Rumah Makan 0 Unit
h. Saluran Irigasi 3 Unit

C.3. Bidang Kemas11arakatan

No. Sub Bidang Banyaknya/


Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
2. Pelaksanaan Hak dan a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan 2Kali
Kewajiban Masyarakat Kewajiban Masyarakat
b. Masyarakat menyampaikan informasi Ada/±idak
kepada Pemerintah Desa
c. Masyarakat memperoleh informasi dan Ada/±idak
pelayanan yang adil
d. Masyarakat mendapatkan Ada/±idak
perlindungan darigangguan
ketentraman dan ketertiban
e. Masyarakat berpartisipasi Ada/±idak
dalam berbagai kegiatan di
Desa
3. Sosial Budaya a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup 12 Kali
Masyarakat beragama
b. Sosialisasi mengenai pengembangan 12 Kali
olah raga dan kesenian
c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan 6 Kali
ketertiban masyarakat
d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup 12
e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba Kali
dan kriminal 6Kali
f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan
4 Kali
4. Keagamaan a. Majelis Taklim 8Unit
b. Majelis Gereja 2
c. Majelis Buc:lha Unit
d. Majelis Hindu 0Unit
e. Remaja Masjid 0Unit
f. Remaja Gereja 8Unit
g. Remaja Budha 2Unit
h. Remaia Hindu 0Unit
0Unit

5. Ketenagaketjaan a. Penyalur pembantu rumah tangga 0Unit


b. Penam un Peke ·a ke luar ne eri 0Unit
D. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No. SubBidang Banyaknya/


Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
1. Sosialisasi dan motivasi a.
Bidang Sosial Budaya 12 Kali
masyarakat b.
Bidang Ekonomi 12 Kali
C. Bidang Politik 4Kali
d. Bidang lingkungan hidup 12 Kali
2. Pemberdayaan a. Pemberdayaan Keluarga 12 Kali
Masyarakat b. Pemberdayaan Pemuda 12 Kali
c. Pemberdayaan Olah raga 12Kali
d. Pemberdayaan Karang taruna 12Kali
No. SubBidang Kegiatan Banyaknya/
Jumlah
1 2 3 4
3. Penggalangan a. Bidang Pendidikan 12 Kali
PartisipasiMasyarakat b. Bidang Kesehatan 12 Kali

E. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan


Mendesak Desa

No. Sub Bidang Kegiatan Banyaknya/


Jumlah
1 2 3 4
1. Penanggulangan Kegiatan Penanggulangan Bencana 2Kegiatan
Bencana
2. Keadaan Darurat Kegiatan Keadaan Darurat 0 Keciatan
3. Keadaan Mendesak Kegiatan Keadaan Mendesak 1 Kegiatan

-.
-- .ga, 30 Desember 2022 esa Kananga
J.v-- -

KEPA\ ..
. ......
YAh' ._
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN2022
DESA KANANGA
KECAMATAN MENES
KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINS! BANTEN

No. URAIAN JUMLAH


1. PENDUDUK AWAL
a. Laki-laki 1.195 Orang
b. Perempuan 1.150 Orang
Jumlah (a+ b) 2.345 Oranfl.
2 LAHIR
a. Laki-laki 1 Orang
b. Perempuan 2 Orang
Jumlah (a+ b) 3 Oran!l.
3. MATI
C. Laki-laki 11 Orang
d. Perempuan 3 Orang
Jumlah (a+ b) 13 Oranfl.
4. DATANG
e. Laki-laki 4 Orang
f. Perempuan 2 Orang
Jumlah (a+ b) 6 Oran
5. PINDAH
g. Laki-laki 1 Orang
h. Perempuan 2 Orang
Jumlah (a+ b) 3 Oranfl.
6. PENDUDUK AKHIR
i. Laki-laki 1.188 Orang
j. Perempuan 1.149 Orang
Jumlah (a+ b) 2.337 Oran
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN2022
DESA KANANGA
KECAMATAN MENES
KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINS! BANTEN

No. URAIAN JUMLAH


1. BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN
A.WNI 1.188 Orang
- Laki-laki
1.149 Orang
- Perempuan
Jumlah 2.337 Orang
B. WNA
- Laki-laki 0 Orang
- Perempuan 0 Orang
Jumlah 0 Orang
C. WNI+WNA
- Laki-laki 0 Orang
- Perempuan 0 Orang
Jumlah 0 Orang
D. Jumlah Penduduk Berdasarkan
Keawarganegaraan 1.188 Orang
- Laki-laki 1.149 Orang
- Perempuan
Jumlah (A+B+C) 2.337 Orang
2. BERDASARKAN AGAMA
A. Islam 1.188 Orang
- Laki-laki 1.149 Orang
- Perempuan
Jumlah 2.337 Orang
B. Kristen
- Laki-laki 0 Orang
- Perempuan 0 Orang
Jumlah 0 Orang
C. Katholik
- Laki-laki 0 Orang
- Perempuan 0 Orang
Jumlah 0 Orang
D. Hindu
- Laki-laki 0 Orang
- Perempuan 0 Orang
Jumlah 0 Orang
E. Budha
- Laki-laki 0 Orang
- Perempuan 0 Orang
Jumlah 0 Orang
F. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
- Laki-laki 1.188 Orang
- Perempuan 1.149 Orang
Jumlah (A+B + C+ D+E+F) 2.337 Orang
3. TOTAL PENDUDUK
- Laki-laki 1.18,._ Orang
- Perempuan _Orang
8
1.149 .

;_
,
,Jumlqw
. I
Kammf
'\.,'< \ODesember2.337 Oran%
Kepal Desa Kanan1
- .r -
- ,,...... ..,"".l1, t,; '
"" f Al - TBSJ AHUDIN
PORAN
KINERJA BPD
DESA KANANGA KECAMATAN MENES
KABUPATENPANDEGLANG

8
KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah


SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Kinetja BPD Desa Kananga Kecamatan Menes
Kabupaten PANDEGLANG Tahun Anggaran 2022.

Dokumen ini merupakan pelaporan atas pelaksanaan tugas BPD Desa


Kananga dalam satu tahun anggaran, serta sebagai bahan evaluasi kinetja Kepala Desa
dan barometer ketercapaian penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik di bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, maupun penanganan
bencana Non-Alam Covid-19 di Desa Kananga tahun 2022.

Penyampaian Laporan Kinetja BPD ini, kami telah berusaha semaksimal


mungkin untuk menyusun sesuai format dan sistematika sebagaimana ketentuan
peraturan perundang-undangan, akan tetapi kami menyadari masih banyak
kekurangannya. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat
kami harapkan demi kemajuan Desa tercinta ini.

Demikian laporan Kinetja BPD kami susun, selain untuk mengukur


ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD, juga diharapkan sebagai bahan
evaluasi untuk Kepala Desa, agar dijadikan acuan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa di tahun-tahun berikutnya.

Kananga, 30 Desember 2022

H.MSYAH
BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan
bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga
yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis. Jadi, BPD merupakan sebuah lembaga di Desa yang dibentuk secara
konstitusional serta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Fungsi BPD sebagaimana tertuang pada pasal 55 Undang-Undang Desa,


mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa,
dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu, BPD juga
mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
tahun 2016 Pasal 32, BPD mempunyai tugas menggali aspirasi masyarakat,
menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan
aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan
musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa,
menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar
waktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan
lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut, BPD mempunyai peran yang


strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selain sebagai pengawas
dan bertugas mengevaluasi kinerja Kepala Desa yang notabene merupakan
pemegang kekuasaan di Desa, BPD juga menjadi pertyambung aspirasi dan wakil
masyarakat di Desa, agar tercipta Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,
partisipasif dan demokratis.

Oleh karena itu, untuk mengevaluasi dan mengukur ketercapaian


pelaksanaan fungsi dan tugas BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan, diperlukan pelaporan kinerja BPD setiap satu tahun sekali, sebagaimana
tertuang dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Pasal 61 bahwa "laporan
kinerja BPD merupakan laporan pelaksanaan tu.gas BPD selama satu tahun
anggaran''.

Berlandaskan uraian diatas, Badan Permusyawaratan Desa Kananga telah


menyusun Laporan Kinerja BPD Tahun 2022, sebagai bentuk laporan
pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran atas pengawasan kinerja Kepala
Desa, evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan
tugas-tugas lainnya.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); ·
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara
Rebpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88;. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara
Rebpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57;.Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6)
10. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Aset Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteti Dalam Negeti Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi
Pemerintahan Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standart
Pelayanan Minimal Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor156);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Betita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Betita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan
Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1899);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteti Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor1633);
22. Peraturan Menteti Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Daerah Kabupaten PANDEGLANG Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten PANDEGLANG Tahun 2016 Nomor 01) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten PANDEGLANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten PANDEGLANG Tahun 2016
Nomor 02) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
PANDEGLANG Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten PANDEGLANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten PANDEGLANG Tahun 2019 Nomor
2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten PANDEGLANG Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten PANDEGLANG Tahun
2016 Nomor 09);
26. Peraturan Daerah Kabupaten PANDEGLANG Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
PANDEGLANG Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten PANDEGLANG Nomor 8);
27. Peraturan Bupati PANDEGLANG Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten PANDEGLANG Nomor 8 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ketja Pemerintah Desa dan
Perangkat Desa (Lembar Daerah Tahun 2017 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati PANDEGLANG Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
(Betita Daerah Kabupaten PANDEGLANG Tahun 2017 Nomor 37);
29. Peraturan Bupati PANDEGLANG Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tentang Tata
Cara Pengelolaan Aset (Betita Daerah Kabupaten PANDEGLANG Tahun 2017
Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
PANDEGLANG Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten PANDEGLANG Tahun 2018 Nomor 73);
30. Peraturan Bupati PANDEGLANG Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten PANDEGLANG Tahun 2018 Nomor
57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor
57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Betita Daerah Kabupaten
PANDEGLANG Tahun 2021 Nomor 50);
31. Peraturan Bupati PANDEGLANG Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengalokasian, Penyusunan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian
dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Betita Daerah Kabupaten
PANDEGLANG Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati PANDEGLANG Nomor 51 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengalokasian, Penyusunan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten
PANDEGLANG Tahun 2021 Nomor 51);
32. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Kepala Desa sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2019 (Betita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019
Nomor 19) sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten PandeglangTahun
2019 Nomor 27);
33. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Besaran Siltap
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun
2019 Nomor 41);
34. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten PANDEGLANG
Tahun 2019 Nomor 26);
35. Peraturan Bupati PANDEGLANG Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten PANDEGLANG Tahun 2020 Nomor 66);
36. Peraturan Desa Kananga Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran
Desa Kananga Tahun 2022 Nomor 06)
37. Peraturan Desa Kananga Nomor 01 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kananga Tahun 2016 Nomor
01);
38. Peraturan Desa Kananga Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana
PembangunanJangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa
Kananga Tahun 2022
Nomor2):
39. Peraturan Desa Kananga Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kananga Tahun 2022 Nomor 13):
40. Peraturan Desa Kananga Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kananga Tahun 20222 Nomor
14):
41.

C. TUJUANPENYUSUNAN
Penyusunan Laporan Kinerja BPD tahun 2022 mempunyai tujuan sebagai
berikut:
1. Sebagai dasar laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun
anggaran.
2. Sebagai laporan tertulis kepada Bupati Pandeglang atas kinerja BPD tahun
2022.
3. Untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa
sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Sebagai dasar acuan ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD selama
satu tahun.
5. Sebagai dokumen laporan akhir tahun Badan Permusyawaratan Desa yang
berkekuatan hukum tetap.

BAB II PELAKSANAAN
TUGAS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANANGA

A. PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT


1. Menggali Aspirasi Masyarakat
Penggalian aspirasi dilakukan oleh BPD langsung kepada
kelembagaan dan masyarakat Desa, baik dalam forum resmi seperti
musyawarah Desa, maupun forum tidak resmi yang dilaksanakan oleh
perwakilan anggota BPD di wilayah masing-masing.

2. Menampung Aspirasi Masyarakat


Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan setelah
kegiatan penggalian aspirasi, kemudian dicatat dan dibahas di sekretariat
BPD untuk diadministrasikan dan ditindaklanjuti dalam musyawarah BPD.
Diantara aspirasi atau usulan masyarakat yang ditampung adalah sebagai
berikut:

Orang/ Lembaga
No. Aspirasi Penvampai Aspirasi
1. Pembinaap. Pemuda melalui Karang Taruna Perwakilan RT
2. Peyuluhan Kepemudaan Melalui Karang Karang Taruna
Taruna
3. Peyuluhun Balita dan Thu Hamil Melalui Kader Kader Posyandu
Posyandu Desa

3. Mengelola Aspirasi Masyarakat


Setelah dilakukan pencatatan aspirasi, kemudian diadministrasikan
berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya
dilakukan perumusan aspirasi dengan cara menganalisa dan merumuskan
aspirasi masyarakat. Hasil pengelolaan aspirasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

I.
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Kananga Tunjangan BPD dan Anggta BPD
- Operasional Pemerintahan Desa
- MUSRENBANGDes 2023
Honorarium Tim Pen un Profil Desa
II. Bidan Pelaksanaan Pemban nan Desa
- Honorarium Guru Ngaji
- Pengajian Bulanan Desa
- Honorarium Kader Posyandu
- Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Balita
- Pemban
NO;
- Pembangunan 1Yf
Pembangunan Paving Blok
Pembangunan Gorong-gorong
III. Bidan Pembinaan Kemas arakatan Desa
- Honrarium Linmas
- PHBN2022
- PHBI2022
Restoratif Juice

- Budidaya Ikan Nila

- BLT Dana Desa

4. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat


Setelah dilakukan perumusan aspirasi, kemudian disampaikan kepada
Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa. Aspirasi yang
telah disalurkan dan tindak lanjutnya sebagai berikut:

Ttnclakl.ajat
1. Pembinaan Taruna
Kepemudaan MelaluiKarang Belum Terrealisasi

Terealisasi
Belum Terrealisasi

B. PEMBAHASAN PERATURAN DESA TAHUN 2022

Nomot

P D
1.
·
-
-- - .e sa,.. ·.
T. . . .
' ·•

14/01/2023 Pertanggungjawaban APB Desa


1.-
u...
Realisasi APB Desa
Tahun Anggaran 2022 belum terserap 100%
(Silpa Rp. 750.537,-)
2. 11/08/2018 Pendirian BUM Desa Realisasi APBDes Rp.
70.000.000,-
3. 30/12/2022 RKP Desa Tahun 2023 Realisasi APBDes Rp.
2.827.000,-
4. 30/12/2022 Perdes ABPDes Tahun 2023 Realisasi APBDes Rp.
7.850.000,-

C. PENCIYTAAN KEADAAN KONDUSIF DALAM PENYELENGGARAAN


PEMERINTAHAN DESA
Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
Kananga untuk menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa Kananga telah melakukan
langkah-langkah koordinasi dengan Pemerintah Desa sebelum melaksanakan
kegiatan, serta melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan masyarakat, agar ikut peduli dalam menjaga
lingkungan secara bersama-sama.
Diantara langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh BPD dalam rangka
menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kananga adalah:

1. Penciptaan Keadaan Kondusif Internal BPD

No. Lailgkah yang cHlalaikd


1. Rapat Anggota BPD - Melakukan koordinasi
- Evaluasi kegiatan & tu.gas BPD
- Menyelesaikan permasalahan internal
BPD dengan musyawarah
- Melaporkan keuangan BPD secara
akuntabel dan transparan
- Membagi tu.gas penggalian &
penampungan aspirasi masyarakat
sesuai wilayah masing-masing
2. Musyawarah Internal BPD - Musyawarah Pembahasan
Pencegahan Kemiskinan Masyarakat
Desa Kananga
- Musyarawarah Meningkatkan
Kapasitas dan Kualitas Perangkat
Desa Kananga
- Musyawarah Penetapan KPM BLT
Dana Desa Tahun 2023

2. Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemerintah Desa & Letnbaga


Kemasyarakatan Desa (LKD)

No. Kegiatall Langkah yang dllakaba


1. Rapat Koordinasi Pembinaan -Pelatihan dan Pembinaan LKD Desa
LKD Kananga
-Pelatihan Pembinaan Peningkatan dan
Pencegahana Stunting
D. PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Musyawarah BPD merupakan musyawarah dalam rangka untuk
menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis, seperti
musyawarah pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, evaluasi
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), membahas
dan menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota
BPD.

Di tahun 2022, Badan Permusyawaratan Desa Kananga telah melaksanakan


beberapa Musyawarah BPD, diantaranya:

1. Pembahasan dan Penetapan APB Desa Tahun 2023


Musyawarah yang dilaksanakan antara BPD dan Pemerintah Desa
dalam rangka membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023, diselenggarakan pada tanggal 30
Desember Tahun 2022 pukul 14:00 Wib s/ d Selesai di Kantor Desa
Kananga
Adapun pembahasan tersebut telah menghasilkan beberapa poin, yaitu:
I. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Penyelenggaraan Pembangunan Desa
3. Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Desa
4. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Kebencanaan
Adapun rind.an hasil pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan
Desa Kananga tentang APB Desa tahun 2022 sebagai berikut:

]. Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peratu.ran Desa tentang Perubahan


APB Desa Tahun 2022

. . ..
'• 1 ,0

PERutWIAH AHGGARAH PEHOAPATAN DANBElAKJA DESI.


PEMERJHT AH OESAIWIAAGA
TAl«IN ANGGAAAN M22
,.,. IWI1'1'1 l[lltQIA)I
KOOEIIU IQO!Ult4'101 ltEltlWdllJI
ICJfUU IIIC!IJADI

J
l • •
'I
ltfltTI 1»N
I 1• U1 ... ot

1 II
...,.,. . IX ):
CJO
Ill •" 1.• C(U

nu, oo
..
J

, ,,.1tts1u,

!4C UNI
''"'".,
40lJUJf
.. ...
.,•,, itUltllt •nm•

LEIIHl(IIUltAJIGt "8111AYAAII AltGGAltAJ


._,"s•
....
.cmtt

.... ...
Musyawarah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 bulan Desember
tahun 2022 pukul 14:00 WIB. Dari pembahasan tersebut telah disepakati pokok
pokok musyawarah sebagai berikut:

PE.R.UBAHAN P'ENDAPATAN DAM &El.ANJA OE.SA


P£MEAJNTAH OESA KAHANOA
TAMUN AHGGARAN nZ2'

...........
. . am

..................................
it:T

M
. I

,,.,...
-C. ATl!t.H

.._._..._........o._ 13 .........

_.,._.,._ 00 • ., VO .:iiao

..........
I.1:za ffl tse -

- - - -,0
• n ,. - .-:, 4DOOIHI
, ,.,...
.JIU......................... ,..ATN

-
o

-- C
oo oa

.. _...._. .......-._. ...... .. -·

_,Rl'I

-
BEKTAMIIA!i
1(00£ REI( UIIAIAII IIJlll8ERDNIA
atMIU> MBIJADI I aEllKUtlANG l
1 2 1 4 • 1

.......
--- - -
11 IW 3l • .aoaoo
,
,,...
'·" ru._,,a,o t"!.11
G,00

" 0.00

-
I I in Bt!r

-,--lll'O-Al'l(.--l'W-l'ol ff lNOOIUOl

1 !t'G 32 -..e._,,,.,..,.. OuO •:ia oo 1 ,00 uO


._,OOGODOOll
'° OIIOOO
n
,u, IIIIU00.00 ,,

.._ --
l.JOO.ON,1111
_ .,. .., ...._,._ .,. ,.,._!lftul\MDou
,:. llll\00000 I 00( ll),!QO
32 • ()CJ

u, WIU'-UO

---
SV0-...,,0 S..,_.l'fnani.lM OH•
1:i•
!3
•• ,s.--.oo nac>JO"O 00

-
Ut

_
IJ
,
..
OllO 0.00

. ·"--.....-----.-.......
'
Utl 0 lHIOOJOOCJO O,Ot

!LllJ.ll&ICI 00

..
I.A
47.FlflllO,# 41011.-00

IUI ,..,,...,. .,.,.,,,.Ot.. foe,18111 '7"7 OIW'OO ,10 .. 00

1 ◄01 �i
....."'.,.,,...... lUl1.m.lO lUl1.mJt
,

.
_7
14.t2
- l"r1ila _..........,._ l"tlman.aan, K..._mun P'elilpof_,
,,c ,: uw.-.oo
.,..,.,300(0 1 0003)

-- --
140]
,: 1.40UM, .. 1.-.- .. OllO

.
1 ...... l't f f ;. . ...D.... .., il hnyMJnll""
1.itw:N.00 0.(111
7- DO
OIIO

.
'2 .U1700l.00 i.,11000-00
1 .r
, lQ.-.-·
00 0.00

I 'll.
2C..'"l,lllO(JQ
------------------------------------------------------------------UJIAl'llOosill OJC

"..,_.,.,o,.,u.,y,.,._., ,, ...
. _,, ;? 0 1 1 1) ODO
:o eoco.oo

---·
4 ..
O .I
......&.,o-.g-- m,1:1111,0

l'_ffly.,.n_......,-,..,.nc_,,o,g {lll'MO,,S•1IICl'Of!
(), lC "(I O
WWBJI
.

C eaattn =:ru!,v•
UltAIAN KJttAMa4HI
KOOEIIEIC IVMIIEllllANA
I •SIIWIIAHO I

v,,,... > •

"---
2.2 u.•

-- .
U.12

.
ll-0001111 "''..COOOl!O
0000
.
XI

.,r ;.eooo
:u DD

...
0.00
1 1 1 KlPIOft
UIJ 11t•u-.• ll.ftun.,t
:1 ... O

2.UO "' ,og;:n ••


v-.-oo oco

:1000.oc 00 .IJll.m,l9

....
U.12 l"en MD-lll'llb/AOU.f- -IHI unm.,o
.._bl.. ,...Jasa 'lnll

l, FN«iPQQISMNIHM,YMAMIU IU:U.IIUI ....


11

J 111
,,..,
..............................&Ill...
,_T•--K--•~ , ....,.... IUU.IIIII.II a
,,
--... _ ..
u ,

......

J
l 1 ' 31
---- -··--,,..,_.,,
.._..._d.- 17 011

lUillllUO

. . ..
lltJ Jt.111- I. If
JI 0&•-00 :It •oc., 08

- -
i. IINN9"VtlfBPAXMN NAIY6ftM6T .u.w.m.11
a..ot.m.JO
S'-'> etdM9 Kdlut.ln daft fletP..aun
OLff>W••

.._,
fJI40lfflM1
t:,rJ.lq llO

CT lrttt .

--- !JI

AHGGAIIAII IR1, W1AMIAK


KOOEREX URA.WI 5\1"8£ROAHA
lEMUU 11£.IUADI IBERKWIIGI

...
l'>
I l ) ' $ • 7

rnooUo

. .,
l l "lA LAIIOAltU!t'AHUM EIIIIUM°'SA 1121 u a
u,
.,
'I I»1,

•• ••ooeeo
''" .,
· -
NI lll 4Ml9 P la' ,w.dallplknew
2UQURUO
,, oeo ocooooo;,
I
,., ................ u,
SJ 51G ltUGMn lltnllUM

Uot
• om
lUZ0HOO.C .,.
rumau•
.,
.
hmlll}ltWI KtldMI lltlldnat
'lt!l lid • t•• HT'
nlXIICIOOOO
J\llillAHIEI.ANJA I 1'01'UU.OO 114'11J OO • 1111,um001

IUR'l.UI ttlEASITI 1•1moot

1 ml81A'tMII

,_._l'tltlw,un rn,,. ,moo ....


. .
...
01

s A •,to !I" .,. <&C: ••, ( at:. ,


l"EIIIIATAAHHETTC &62'1)00 &Clm.H
t!UlUII RA'«ill'D&IAYWA'IGGARAI •• Ut
K Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Kananga Tahun 2022

E. PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA (MUSDES)


1. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Penetapan Calon Penerima BLT-Desa
Tahun2022
2. Musdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023
3. Musdes tentang Pent.bahan Penjabaran APBDes 2022
F. PELAKSANAAN TUGAS LAIN
1. Rapat Internal BPD
a. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat b.
Rapat Evaluasi BPD
2. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan LKD
a. Pembinaan Evaluasi LKD
b. Evaluasi LKD
3. Pelaksanaan Penanganan Covid-19
a. Pelaksanaan Musyawarah Pembentukan Satgas Covid-19
4. Rapat Koordinasi Persiapan Musdes RKP Desa Tahun 2023
5. Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penetapan RAPB Desa Tahun Anggaran
2023
G. PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA KANANGA
H. PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)
Sebagai acuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdapat kriteria penilaian sebagai berikut:
(1). Kualitas, (2). Kuantitas, (3). Ketepatan waktu, (4). Efektivitas biaya, dan (5). Hubungan antar perseorangan

Dengan penilaian hasil pengawasan sebagai berikut:


(A). Baik, (B). Sedang, dan (C). Buruk.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


a. Kegj.atan
. ,': . ,

...
.
KBGJAT ·.· _·
..
.. .EV'AtUASI ·
SUB,BIDANG .
.,
.,.. -.

-- --. -:1 .·..2. .. 3.. · ·. ·4 ,,. . 5


, '· .•
;.::·-- - >:'.: ;_ ·:. ·• :· -.·.
. . . . ... ·-
,;::_. . _ - . '. '. . . . . .
.. .· ... - . _\ :.
..
.' •.• l •. '.
:
;

. ..
.·..
'

. . '.· .· . .> .. -; .' -,'.'.-


(1) (2) (3) (4)
1. Peraturan Perundang-undangan a.
Peraturan Desa A A A A B
b.
Peraturan Bersama kepala Desa A A A A B
C. Peraturan kepala Desa A A A A B
d. Keputusan kepala Desa A A A A B
2. Kependudukan a.
Jumlah Penduduk A A A A B
b.
Komposisi Penduduk A A A A B
3. Pertanahan a. Status Tanah Desa A A A A B
b. Peruntukan A A A A B
C. Tanah Yang Belum Dikelola A A A A B
4. Manajemen Pemerintahan a.
Aparatur Pemerintah Desa A A A A B
b.
Badan Permusyawaratan Desa A A A A B
C. Musyawarah Desa A A A A B
d. Musrembangdes A A A A B
e. Musyawarah BPD A A A A B
5. Ketentraman dan Ketertiban a.
Pembinaan Linmas A A A A B
b.
Ketentraman dan Ketertiban A A A A B
SQ. ·B;,.·-'. lnNG
.. lA.

(1) (2) (3) (4)


6. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan AAAA
AAAA
AAAA AAAA
BBBB
Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan
C. Keberdaan lembaga Adat
d.Partisi.E_asi Lembaga Adat
BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari hasil pemaparan Laporan Kinerja BPD Desa Kananga Kecamatan
Menes
Kabupaten Pandeglang dapat disimpulkan bahwa:

1. BPD Desa Kananga telah melaksanakan fungsi dan tugasnya pada


tahun anggaran
2022, diantaranya:
a. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat
kepada Pemerintah Desa TE. sebanyak .... ( ) usulan dengan rincian:
• Terealisasi sebanyak : 16 usulan
• Belum terealisasi sebanyak : 20 usulan
• Direncanakan pada tahun 2023 sebanyak : 7 usulan
• Sebagian direalisasikan sebanyak : 1 usulan

B. REKOMENDASI
1. Hasil pemaparan Laporan Kinerja BPD tahun 2022 agar dijadikan sebagai
bahan evaluasi untuk Pemerintah Desa di tahun anggaran 2023.
2. Penggunaan anggaran di tahun 2022 agar lebih efektif, efisien dan tepat waktu.
3. Perlu peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan BPD.

Kananga, 30 Desember 2022


eaBPD

Anda mungkin juga menyukai