Anda di halaman 1dari 40

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. 2


SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA ( LKPPD ) ....................................................................... 3
AKHIR TAHUN ANGGARAN ................................................................................ 3
BAB. I ................................................................................................................. 4
PENDAHULUAN ................................................................................................. 4
A. Latar Belakang .......................................................................................... 5
B. Dasar Hukum ............................................................................................ 6
C. Tujuan Penyusunan Pelaporan .................................................................. 6
D. Visi dan Misi ...............................................................................................6
E. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................................ 7
F. Strategi dan Kebijakan Pembangunan ...................................................... 10
a. Strategi ..………………………………………………………………………………….10
b. Arah Kebijakan ........................................................................................ 12
BAB. II............................................................................................................... 13
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ........... 13
a. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ............................... 13
b. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan ............................................... 15
c. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan ............................................. 16
d. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat ………………………………………17
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA ……………………….12
a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa …………17
b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa ............. 18
c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ...................................... 19
d. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..................... 23
e. Keberhasilan yang dicapai ....................................................................... 30
f. Permasalahan yang di hadapi dan Upaya yang ditempuh ......................... 33
BAB III............................................................................................................... 36
PENUTUP .......................................................................................................... 36
LAMPIRAN I .…………………………………………………………………………………....35

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | KATA PENGANTAR 1


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran


merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam
menyelenggarakan Pemerintahan Desa selama satu tahun sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala
Desa, sebagai bahan evaluasi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga
kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelenggarakan
Pemerintahan Desa selama satu tahun, semoga amal baiknya dibalas oleh Allah
SWT dengan balasan yang berlipat.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun Laporan ini masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan
masukan dari berbagai pihak terutama petunjuk dan bimbingan dari Camat
Jawai dan Bupati Sambas kami harapkan sehingga kami dapat memperbaiki
untuk penyelenggarakan Pemerintahan Desa Tahun berikutnya.

Demikian, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Dungun
Laut dan semua pihak yang berkepentingan.

Dungun Laut, 17 Januari 2022


Pj. Kepala Desa Dungun Laut

SUKIADI

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | KATA PENGANTAR 2


SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ( LKPPD )
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I PENDAHULUAN
A. Tujuan penyusunan laporan
B. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa
C. Strategi dan kebijakan

BAB II LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH


DESA
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang
dihadapi dan Upaya yang ditempuh

BAB III. PENUTUP


1. Kesimpulan Laporan
2. Penyampaian Ucapan Terimakasih

LAMPIRAN
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BULAN DESEMBER
TAHUN 2021

Dungun Laut, 17 Januari 2022


Pj. KEPALA DESA DUNGUN LAUT

SUKIADI

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN 3


BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan

bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di

kabupaten, maka pemerintah desa diharuskan membuat Laporan

Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai tolok

ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(LKPPD) Akhir Tahun dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa

Dungun Laut menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua yang

dilakukan Pemerintah Desa Dungun Laut sampai akhir tahun bisa

dilaporkan kepada Bupati Sambas melalui Camat Jawai. Laporan

Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun

merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu)

tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Sekaligus

melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun,

prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa

dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | BAB. I 4


1.2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;


b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;
d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
e. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa;
f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendesa
PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2017;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan keuangan Desa;
h. Peraturan Bupati Sambas Nomor Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);

1.3. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


(LKPPD) Akhir Tahun mempunyai tujuan sebagai berikut:
• Agar desa memiliki dokumen LKPPD akhir tahun yang berkekuatan
hukum tetap.
• Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
• Untuk tolak ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
desa yang bisa dipertanggungjawaban kepada Bupati setiap akhir tahun.

1.4. Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai


aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya,
Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama. Seiring
dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka
diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan
pemerintahan yang Good Goverment sesuai tuntutan masyarakat.
Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Desa
harus memiliki visi dan misi ke depan.
Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan
dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan
jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja,
agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Dungun Laut dilakukan
dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD,
tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya
yang ada dan tumbuh di masyarakat.
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | PENDAHULUAN 5
a. Visi Desa “Akan membawa dan memperjuangkan Aspirasi
masyarakat Desa Dungun Laut, yang belum tercapai serta
meneruskan segala program-program yang telah dilaksanakan oleh
pemerintah Desa Dungun Laut yang terdahulu dan yang tercantum
dalam dokumen RPJM Desa Dungun Laut ”.”
b. Nilai-nilai yang Melandasi Desa Dungun Laut sebagai desa yang terletak
di antara dua ibu kota kecamatan yaitu Jawai dan Jawai Selatan, yang
infrastrukturnya jauh ketertinggalan dari daerah lain, menyebabkan
masih terdapat masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah.
c. Makna yang Terkandung Rendahnya pendapatan masyarakat khususnya
dibidang Pertanian, Perkebunan dan Nelayan yang tidak lepas dari
kondisi musim tanam dan ketersediaan Sarana Produksi Pertanian
maupun peralatan tangkap, serta dipengaruhi oleh harga/pemasaran.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah
sebagai berikut :
• Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung
perekonomian Desa, misalnya Jalan Desa, Jalan Pertanian, Saluran
Irigasi, Jembatan serta infrastuktur strategis lainnya.
• Meningkatkan Pembangunan dibidang Kesehatan untuk mendorong
derajat kesehatan masayarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan
memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
• Meningkatkan pembangunan dibidang Pendidikan untuk mendorong
peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan
daya saing yang lebih baik.
• Meningkatkan pembangunan ekonomi dan mendorong semakin tumbuh
dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas,
industri, perdagangan dan pariwisata.
• Menciptakan tata kelola pemeritah yang baik (good
governance) berdasarkan demokrasi, transparasi, penegakan hukum,
berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada
Masyarakat.
• Mengutamakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi
kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan
perekonomian.
• Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenal, menganalisis
sekaligus mencari pemecahan terhadap masalah prioritas pembangunan
desa, terutama dibidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya.

1.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

1. Untuk “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung


perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis
lainnya.” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016-2021
adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
perekonomian desa, dengan sasaran antara lain :
a. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi;
b. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian dalam
arti luas;
c. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan;
d. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan
industri pariwisata desa.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | PENDAHULUAN 6


2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan
kesehatan desa, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pusat
pelayanan kesehatan di desa dan meningkatnya ketersediaan alat-
alat pelayanan kesehatan di desa.
3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
pendidikan, dengan sasaran yaitu meningkatnya ketersediaan
pusat-puast kegiatan pendidikan dan meningkatnya ketersediaan
sarana penunjang kegiatan pendidikan.
4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
bidang pemerintahan, dengan sasaran : meningkatnya ketersediaan
gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan
pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

2. Untuk “Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk


mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal
dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.” maka tujuan dan
sasaran pembangunan tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan adalah :
1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, dengan
sasaran antara lain :
a. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.
b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan, menurunnya
angka kematian bayi, serta menurunnya prevalensi kekurangan
gizi pada anak balita.
2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat, dengan sasaran :
a. Semakin minimalnya presentase absensi para
pekerja/pegawai/aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.
b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.

3. Untuk “Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk


mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki
kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.” maka tujuan dan sasaran
pembangunan tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan adalah :
1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dengan sasaran antara
lain :
a. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15
tahun ke atas.
b. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke
atas.
c. Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA.
2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, dengan sasaran
meningkatnya tingkat kebekerjaan lulusan pendidikan kejuruan.
3) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang
pembangunan, dengan sasaran antara lain sebagai berikut :
a. Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan (Karang
Taruna).
b. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan
kreativitas pemuda.
4) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat,
dengan sasaran:
a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
b. Meningkatnya prestasi olahraga di semua tingkatan.

4. Untuk “Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin


tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti
luas, industri, perdagangan dan pariwisata.” maka tujuan dan sasaran
pembangunannya antara lain :
1) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas, dengan sasaran
sebagai berikut :

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | PENDAHULUAN 7


a. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan usaha
pembibitan
b. Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.
2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas,
dengan sasaran antara lain dengan meningkatnya akses pemasaran
hasil produksi tanaman pangan, holtikultura, pembibitan,
peternakan dan perikanan.
3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam
arti luas, dengan sasaran:
a. Meningkatnya peran pemberdayaan para pelaku pertanian dalam
upaya peningkatan produksi pertanian.
b. Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan
hama serta penyakit tanaman.
4) Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan pelaku
usaha industri, perdagangan dan pariwisata dengan sasaran antara
lain :
a. Meningkatnya ketrampilan usaha industri kecil dan
berkembangnya usaha industri.
b. Meningkat dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.
c. Meningkatnya usaha di bidang pariwisata.
d. Meningkatnya dan berkembangnya lembaga keuangan mikro
dan/atau koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.

5. Untuk “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)


berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan,
kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.”
maka tujuan dan sasaran pembangunannya meliputi :
1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat
dengan sasaran sebagai berikut :
a. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.
b. Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program
keluarga berencana.
c. Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik
masyarakat.
d. Dalam perencanaan pembangunan desa di berbagai aspek
dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa, dengan sasaran
antara lain:
a. Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya
kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin
seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.
b. Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum
dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan
tingkat partisipasi optimal.
3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban
masyarakat dengan sasaran antara lain :
a. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
b. Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya
hukum yang berlaku.
c. Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada
aparatur pemerintahan desa.

6. Untuk “Mengupayakan pelestarian sumber daya alam dalam memenuhi


kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan
perekonomian.” Maka tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke
depan antara lain :

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | PENDAHULUAN 8


1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan
lingkungan hidup dengan sasaran sebagai berikut dengan
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian
lingkungan.
2) upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan
sasaran meningkatnya upaya reboisasi, ketersediaan air
tanah/sumber air serta meningkatkan upaya pencegahan dan
penanggulangan bencana alam.

1.6. Strategi dan Kebijakan Pembangunan

1.5.1 Strategi

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci


setiap misi dan tujuan sebagai berikut :

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian


desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya, dengan tujuan
:

1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana


perekonomian desa.
2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan
desa.
3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
pendidikan.
4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang
pemerintahan.

Strategi untuk mencapai tujuan diatas adalah :

1) Meningkatkan pembangunan sarana prasarana ekonomi.


2) Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pertanian dalam arti luas.
3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
pendidikan.
4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana di
bidang pemerintahan.

Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong


derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki
harapan hidup yang lebih panjang, dengan tujuan :

1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.


2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi


penduduk miskin.
2) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit dengan sanitasi /
penuntasan lingkungan dan meningkatkan peran serta pemberdayaan
masyarakat.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | PENDAHULUAN 9


Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong
peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya
saing yang lebih baik, dengan tujuan-tujuan :

1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.


2) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang
pembangunan dan meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada
masyarakat.

Strategi untuk tujuannya adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada


di desa.
2) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan,
pembinaan pemuda dan olahraga.

Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin


tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas,
industri, perdagangan dan pariwisata, dengan tujuan-tujuan :

1) Meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian dalam arti luas.


2) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti
luas.
3) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha
industri, perdagangan dan pariwisata.

Strategi untuk tujuannya adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya


peningkatan produksi.
2) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan
pelaku perdagangan.
3) Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan investor guna
pengembangan agrowisata.
4) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi
dan akses pemasaran bagi petani.
5) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui
pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)


berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan,
kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan
tujuan-tujuan :

1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat.


2) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban
masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuannya adalah sebagai berikut :

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | PENDAHULUAN 10


1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja
birokrasi.
2) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan
desa.

Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi


kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian,
dengan tujuan-tujuan :

1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan


hidup.
2) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Strategi untuk mencapai tujuannya adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian


lingkungan dan sumber daya alam.
2) Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi
masyarakat peduli lingkungan.
3) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu
pertumbuhan di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-masing.

1.5.2 Arah Kebijakan

Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta strategi


yang ditempuh, maka arah kebijakan yang dituju secara rinci adalah sebagai
berikut yakni meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung
perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya,
dengan empat tujuan diatas, maka arah kebijakan yang akan dituju antara lain :

a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.


b) Meningkatkan sarana prasarana ekonomi pertanian dalam arti luas,
perdagangan, industri &, pariwisata.
c) Meningkatkan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan.
d) Meningkatkan sarana prasarana bidang pemerintahan.

Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong


derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki
harapan hidup yang lebih panjang dengan dua tujuan diatas, maka arah
kebijakan yang akan dituju adalah sebagai berikut :

a) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional.


b) Meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan
kesehatan.

Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong


peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya
saing yang lebih baik, dengan empat tujuan diatas, maka arah kebijakan yang
ditempuh meliputi :

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | PENDAHULUAN 11


a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan.
b) Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang
pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.

Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin


tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas,
industri, perdagangan dan pariwisata, dengan empat tujuan didepan, maka arah
kebijakan yang diambil antara lain :

a) Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan.


b) Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya,
pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan.
c) Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian.
d) Menguatkan kelompok tani, lembaga keuangan mikro untuk modal
petani, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi
masyarakat.

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)


berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan,
kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan
tiga tujuan diatas, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah :

a) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa sesuai


kompetensi yang dibutuhkan.
b) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa.
c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.
d) Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang
pelayanan.
e) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang
demokratis.
f) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi


kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian,
dengan dua tujuan diatas maka arah kebijakan yang akan dituju adalah :

a) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan


hidup.
b) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber
daya alam

BAB II

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan kepada


terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu program kerja
penyelenggaraan pemerintahan desa juga mengacu kepada Peraturan Desa
Dungun Laut Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Tahun 2016-2021 dengan

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 12


penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik fisik
maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

a. Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah Peraturan Desa yang dibuat selama tahun 2021 sebanyak 8


(Delapan) dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari LPPD ini.
2. Jumlah Peraturan Kepala Desa yang dibuat selama tahun 2021 sebanyak
6 (Enam) dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari LPPD ini.
3. Jumlah Keputusan Kepala Desa yang dibuat selama tahun 2021 sebanyak
25 (Dua Puluh Lima) dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPD ini.

b. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk
• Jumlah Jiwa 2.983 jiwa
• Jumlah Laki-laki 1.452 jiwa
• Jumlah Perempuan 1.531 jiwa
• Jumlah KK 867 KK
2. Jumlah Penduduk Menurut Usia
• Usia 0 s/d 9 Tahun 412 jiwa
• Usia 10 s/d 19 Tahun 752 jiwa
• Usia 20 s/d 29 Tahun 512 jiwa
• Usia 30 s/d 39 Tahun 457 jiwa
• Usia 40 s/d 49 Tahun 556 jiwa
• Usia 50 s/d 59 Tahun 765 jiwa
• Usia > 60 Tahun 196 jiwa
3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
• Tidak Tamat SD 441 orang
• Belum Tamat SD 680 orang
• Tamat SD/Sederajat 1.212 orang
• Tamat SMP/Sederajat 599 orang
• Tamat SMA/Sederajat 430 orang
• D1 60 orang
• D2 54 orang
21 orang
• D3
18 orang
• S1
1 orang
• S2
0 orang
• S3
4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
• Perangkat Desa 12 orang
• PNS/Pensiunan-TNI/POLRI 71 orang
• Guru Non PNS 32 orang
• Petani 1.086 orang
• Nelayan 27 orang
• Perkebunan 42 orang
• Buruh 5 orang
• Pertukangan 0 orang
671 orang
• Wirausaha
9 orang
• Lain-lainya

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 13


DESA
c. Pertanahan

1. Luas Tanah
• Luas Tanah Desa 850 ha
• Sudah Bersertifikat 0 ha
• Belum Bersertifikat 0 ha
• Tanah Desa 0 ha
2. Peruntukan
• Pekarangan/Perumahan 221 ha
• Persawahan 325 ha
• Tanah Tegalan 0 ha
• Tempat Waduk 0 ha
• Tanah Makam/Kuburan 11 ha
• Tanah Lain-lain 0 ha

d. Manejeman Pemerintahan

1. Pemerintah Desa
• Kepala Desa 1 orang
• Sekretaris Desa 1 orang
• Kepala Seksi 3 orang
• Kepala Urusan 3 orang
• Kepala Dusun 4 orang
• Staf/TU 0 orang

e. Keamanan dan Ketertiban

1. Petugas Keamanan dan Ketertiban


• Anggota Linmas 32 orang
• Anggota Poskamling 24 orang
• Jumlah Kejadian Kriminal 3 kali
• Jumlah Kenakalan Remaja 6 kali

f. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan

1. Kelembagaan Kemasyarakatan
• Jumlah RT/RW 16 orang
• PKK 31 orang
• LPM 11 orang
• Karang Taruna 28 orang
• Posyandu 2 unit
• Poskesdes 1 unit
• Gapoktan 4 unit
• Nelayan 4 unit
2 unit
• Paud
2 unit
• Kepemudaan
7 orang
• Keagamaan

2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa,


Pemerintah Desa Dungun Laut terkosentrasi kepada pembangunan infrastruktur
desa. Selain itu program kerja pelaksanaan pembangunan desa juga mengacu
pada Peraturan Desa Dungun Laut nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2021 dan
Peraturan Desa Dungun Laut Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 14
DESA
Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 yang meliputi Pembangunan, meliputi
:
1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik
Desa (Honor, Pakaian dll)
2. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
3. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
4. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
5. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif,
KB, dsb)
6. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
7. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan
Kader Kesehatan dll)
8. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
9. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik
Desa **)
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
13. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Milik (Dipilih)"

Pada tahun 2021, program pembangunan yang berhasil dilaksanakan adalah


sebagai berikut :

a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik


Desa (Honor, Pakaian dll)
b. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
d. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
e. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif,
KB, dsb)
f. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
g. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan
Kader Kesehatan dll)
h. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
i. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
**)
l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
m. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Milik (Dipilih)"

2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam pelaksanaan program pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Desa


Dungun Laut terkonsentrasi sesuai dengan APBDesa dan RKPDesa :
1. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
2. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala
Lokal Desa
3. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. Di Bid. Hukum
4. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 15


DESA
5. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt.
Kec/Kab/Kot)
6. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT
RI, Raya Keagamaan dll)
7. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan
Milik Desa
8. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
9. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt
Kec/Kab/Kot
10. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik
Desa
12. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
13. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
14. Pembinaan PKK
15. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
16. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa


Dungun Laut terkosentrasi sesuai dengan APBDesa dan RKPDesa :
a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa ke Luar Provinsi, ke Provinsi, ke
Daerah/ Study Banding
b. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa ke Luar Provinsi, ke Provinsi, ke
Daerah/ Study Banding
c. Peningkatan Kapasitas BPD ke Luar Provinsi, ke Provinsi, ke Daerah /
Study Banding
d. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
e. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM/ Inovasi Desa/ Keterampilan
Kewirausahaan/ Keterampilan Keluarga
f. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

2.6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Dungun Laut telah


mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan
kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (Open Government).
Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan
pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka pemerintah Desa Dungun Laut
telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban tentang APBDesa sesuai amanah peraturan perundangan
yang berlaku Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 62);

a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa


Sebagai implementasi dari peraturan dan perundangan tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa bersama BPD
menetapkan Peraturan Desa Dungun Laut Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Dungun Laut Nomor 11 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021 terdiri
dari:

1. PENDAPATAN -
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 16
DESA
a. Pendapatan Asli Desa : Rp. 888.090,00-
b. Pendapatan Dana Desa : Rp. 1.432.143.000,00-
c. Pendapatan ADD : Rp. 460.365.490,00-
d. Pendapatan BHP dan Restribusi Desa : Rp. 15.444.514,00-
e. Pendapatan Bunga Bank : Rp. 1.000.000,00-
f. Jumlah Pendapatan : Rp. 1.909.841.094,00-

2. BELANJA -
Belanja Langsung : Rp. 0,00-
Belanja Tidak langsung : Rp. 0,00-
Bidang Pemerintahan Desa : Rp. 962.912.321,42-
Bidang Pembangunan Desa : Rp. 625.755.740,00-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 211.909.000,00-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 93.921.400,00-
Bidang Tak terduga : Rp. 51.590.037,20-
Jumlah Belanja : Rp. 1.946.088.498,62-
SURPLUS (DEFISIT) : Rp. (36.247.404,62)-

3. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 67.135.494,62-
b. Pengeluaraan Pembiayaan : Rp. 30.888.090,00-
c. Pembiayaan Netto : Rp. 36.247.404,62-
SURPLUS (DEFISIT ) : Rp. 0,00-
Jumlah Belanja dan Pembiayaan : Rp. 1.946.088.498,62-

b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Setelah APBDesa disahkan bersama BPD, Pemerintah Desa mulai


menjalankan kegiatan pemerintahan. Setelah tahun anggaran berakhir,
Pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam
Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi APBDesa Tahun 2021, sekaligus dilampirkan Laporan Rincian Aset
Tetap Desa dan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa
dengan rincian Laporan Realisasi Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 Desa Dungun Laut Kecamatan
Jawai Kabupaten Sambas terdiri atas :

1. Pendapatan Desa : Rp. 1.910.495.310,63-


2. Pinjaman Pihak ke-3 : Rp. 0,00-
Jumlah Pendapatan : Rp. 1.910.495.310,63-
3. Belanja Desa : Rp. 1.822.743.243,00-
Surplus / (Defisit) : Rp. 87.752.067,63-
4. Pembiayaan Desa :
a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 67.135.494,62-
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0,00-
Pembiayaan Netto : Rp. 67.135.494,62-
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan : Rp. 154.887.562,25-

Laporan Kekayaan Milik Desa sampai 31 Desember 2021 berupa:


1. Aset Lancar : Rp. 154.887.562,25-
2. Aset Tidak lancar : Rp. 33.500.000,00-
3. Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 0,00-
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 17
DESA
Jumlah Kekayaan : Rp. 188.387.562,25-

Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa tahun 2021
sebesar Rp. 425.492.000,00- (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus
Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

c. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa


yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan
realisasi pendapatan desa pada tahun berkenaan berdasarkan potensi yang
menjadi sumber pendapatan desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa,
Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

Adapun Rincian Pendapatan Desa Dungun Laut Tahun 2021 sebesar Rp.
1.910.460.083,11- (Satu Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus
Enam Puluh Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah Sebelas Sen) yang berasal dari :

2. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021


ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )
1 2 3 4 5 6 7
0 PENDAPATAN
00 Pendapatan Asli Desa 888.090,00 888.090,00 0,00
000 Hasil Usaha Desa 888.090,00 888.090,00 0,00
00 Pendapatan Transfer 1.922.609.251,00 1.907.953.004,00 -14.656.247,00
000 Dana Desa 1.432.143.000,00 1.432.143.000,00 0,00
000 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 15.444.514,00 15.444.514,00 0,00
000 Alokasi Dana Desa 475.021.737,00 460.365.490,00 -14.656.247,00
00 Pendapatan Lain-lain 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
000 Bunga Bank 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.924.497.341,00 1.909.841.094,00 -14.656.247,00
0 BELANJA
0 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 896.686.745,62 962.912.321,42 66.225.575,80
11 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 576.383.800,00 573.297.356,80 -3.086.443,20
Pem erintahan Desa (Maksim al 30% untuk kegia
1.101 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 47.119.200,00 47.119.200,00 0,00 ADD
1.101 00 Belanja Pegaw ai 47.119.200,00 47.119.200,00 0,00
1.102 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
290.956.800,00 290.956.800,00 0,00 ADD
1.102 00 Belanja Pegaw ai 290.956.800,00 290.956.800,00 0,00
1.103 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat 22.371.600,00
Desa 19.285.156,80 -3.086.443,20 ADD
1.103 00 Belanja Pegaw ai 22.371.600,00 19.285.156,80 -3.086.443,20
1.104 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD
77.489.800,00
dan PPKD, Perlengkapan
77.489.800,00
Perkantoran, pakaian
0,00 DDS, SDD
1.104 00 Belanja Barang dan Jasa 77.489.800,00 77.489.800,00 0,00
1.105 Penyediaan Tunjangan BPD 81.480.000,00 81.480.000,00 0,00 ADD
1.105 00 Belanja Pegaw ai 81.480.000,00 81.480.000,00 0,00
1.106 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, M akan M inum, Perlengkapan
20.966.400,00Perkantoran,
20.966.400,00
Pakaian Seragam,0,00
perj ADD
1.106 00 Belanja Barang dan Jasa 20.966.400,00 20.966.400,00 0,00
1.107 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 DDS
1.107 00 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
12 Penyediaan Sarana Prasarana Pem erintahan Desa 66.672.251,00 72.372.226,00 5.699.975,00
1.201 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 30.875.000,00 36.575.000,00 5.700.000,00 DDS
1.201 00 Belanja Modal 30.875.000,00 36.575.000,00 5.700.000,00
1.202 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 DDS
1.202 00 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00
1.203 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor
21.197.251,00
Desa (Dipilih)
21.197.226,00 -25,00 ADD, PBH, SBH
1.203 00 Belanja Modal 21.197.251,00 21.197.226,00 -25,00
13 Adm inistrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
93.901.500,00 148.503.500,00 54.602.000,00
1.302 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 27.187.000,00 81.789.000,00 54.602.000,00 DDS
1.302 00 Belanja Barang dan Jasa 27.187.000,00 77.789.000,00 50.602.000,00
1.302 00 Belanja Modal 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.305 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 31.614.500,00 31.614.500,00 0,00 DDS, SDD
1.305 00 Belanja Barang dan Jasa 28.614.500,00 28.614.500,00 0,00
1.305 00 Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 18


DESA
1.399 Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik
35.100.000,00
dan Kearsipan35.100.000,00 0,00 DDS
1.399 00 Belanja Barang dan Jasa 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00
14 Tata Praja Pem erintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan143.769.107,33 162.345.577,33 18.576.470,00
1.401 Penyelenggaraan M usyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan12.725.000,00
APBDes (Reguler)
12.725.000,00 0,00 DDS
1.401 00 Belanja Barang dan Jasa 12.725.000,00 12.725.000,00 0,00
1.402 Penyelenggaraan M usyawaran Desa Lainnya (M usdus, rembug desa
14.325.000,00
Non Reguler)14.325.000,00 0,00 DDS
1.402 00 Belanja Barang dan Jasa 14.325.000,00 14.325.000,00 0,00
1.403 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKPDesa 20.100.370,33
dll) 31.701.840,33 11.601.470,00 DDS, SDD
1.403 00 Belanja Barang dan Jasa 20.100.370,33 31.701.840,33 11.601.470,00
1.404 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan,
17.764.800,00
LPJ dll) 24.739.800,00 6.975.000,00 DDS
1.404 00 Belanja Barang dan Jasa 17.764.800,00 24.739.800,00 6.975.000,00
1.405 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 7.048.000,00 7.048.000,00 0,00 DDS
1.405 00 Belanja Barang dan Jasa 7.048.000,00 7.048.000,00 0,00
1.406 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
4.396.700,00 4.396.700,00 0,00 DDS
1.406 00 Belanja Barang dan Jasa 4.396.700,00 4.396.700,00 0,00
1.407 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada
8.766.600,00
M asyarakat 8.766.600,00 0,00 SDD
1.407 00 Belanja Barang dan Jasa 8.766.600,00 8.766.600,00 0,00
1.409 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan
25.710.000,00
Desa (Antar
25.710.000,00
Desa/Kecamatan/Kabupaten
0,00 DDS
1.409 00 Belanja Barang dan Jasa 25.710.000,00 25.710.000,00 0,00
1.410 Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan
32.932.637,00
Penjaringan Perangkat
32.932.637,00
Desa, dan Pemilih
0,00 DDS, SAD
1.410 00 Belanja Barang dan Jasa 32.932.637,00 32.932.637,00 0,00
15 Sub Bidang Pertanahan 15.960.087,29 6.393.661,29 -9.566.426,00
1.506 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.393.661,29 6.393.661,29 0,00 DDS, PBH, SBH
1.506 00 Belanja Barang dan Jasa 6.393.661,29 6.393.661,29 0,00
1.507 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa/ Patok
9.566.426,00
Batas Desa, Dusun serta
0,00 RT/RW/
-9.566.426,00
Kegiata SBH
1.507 00 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 0,00 -1.950.000,00
1.507 00 Belanja Modal 7.616.426,00 0,00 -7.616.426,00
0 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 675.192.600,00 625.755.740,00 -49.436.860,00
21 Sub Bidang Pendidikan 83.968.100,00 96.988.100,00 13.020.000,00
2.101 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah NonFormal 41.558.100,00
M ilik Desa (Honor,
54.578.100,00
Pakaian dll) 13.020.000,00 DDS
2.101 00 Belanja Barang dan Jasa 41.558.100,00 54.578.100,00 13.020.000,00
2.102 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 DDS
2.102 00 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
2.102 00 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
2.103 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi M asyarakat 6.410.000,00 6.410.000,00 0,00 DDS
2.103 00 Belanja Barang dan Jasa 6.410.000,00 6.410.000,00 0,00
2.108 Pengelolaan Perpustakaan M ilik Desa (Pengadaan Buku, Honor,7.000.000,00
Taman Baca) 7.000.000,00 0,00 DDS
2.108 00 Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
2.110 Dukungan Pendidikan bagi Siswa M iskin/Berprestasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 DDS
2.110 00 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
22 Sub Bidang Kesehatan 46.873.500,00 138.944.940,00 92.071.440,00
2.201 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes M ilik Desa (obat,7.165.000,00
Insentif, KB, dsb)7.165.000,00 0,00 DDS
2.201 00 Belanja Barang dan Jasa 7.165.000,00 7.165.000,00 0,00
2.202 Penyelenggaraan Posyandu (M kn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,
30.732.300,00
Insentif) 30.732.300,00 0,00 DDS
2.202 00 Belanja Barang dan Jasa 30.732.300,00 30.732.300,00 0,00
2.203 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk M asy, Tenaga
5.730.100,00
dan Kader Kesehatan
5.730.100,00
dll) 0,00 DDS
2.203 00 Belanja Barang dan Jasa 5.730.100,00 5.730.100,00 0,00
2.204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 3.246.100,00 95.317.540,00 92.071.440,00 DDS
2.204 00 Belanja Barang dan Jasa 3.246.100,00 95.317.540,00 92.071.440,00
23 Sub Bidang Pekerjaan Um um dan Penataan Ruang 275.735.200,00 176.254.700,00 -99.480.500,00
2.312 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha
133.610.000,00
Tani (Dipilih) 96.745.000,00 -36.865.000,00 DDS
2.312 00 Belanja Modal 133.610.000,00 96.745.000,00 -36.865.000,00
2.313 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan
142.125.200,00
M ilik Desa (Dipilih)
79.509.700,00 -62.615.500,00 DDS
2.313 00 Belanja Modal 142.125.200,00 79.509.700,00 -62.615.500,00
24 Sub Bidang Kaw asan Pem ukim an 113.315.800,00 64.518.000,00 -48.797.800,00
2.411 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih M ilik
113.315.800,00
Desa (Dipilih) 64.518.000,00 -48.797.800,00 DDS
2.411 00 Belanja Modal 113.315.800,00 64.518.000,00 -48.797.800,00
25 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 6.500.000,00 0,00 -6.500.000,00
2.502 Pengelolaan Lingkungan Hidup M ilik Desa 6.500.000,00 0,00 -6.500.000,00 DDS
2.502 00 Belanja Modal 6.500.000,00 0,00 -6.500.000,00
26 Sub Bidang Perhubungan, Kom unikasi dan Inform atika 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
2.602 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 DDS
2.602 00 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
28 Sub Bidang Pariw isata 144.000.000,00 144.250.000,00 250.000,00
2.802 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
144.000.000,00
Pariwisata M ilik
144.250.000,00
(Dipilih) 250.000,00 DDS
2.802 00 Belanja Modal 144.000.000,00 144.250.000,00 250.000,00
0 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 238.009.000,00 211.909.000,00 -26.100.000,00
31 Sub Bidang Ketenteram an, Ketertiban Um um dan Perlindungan Masyarakat
25.536.000,00 18.536.000,00 -7.000.000,00
3.101 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 13.400.000,00 6.400.000,00 -7.000.000,00 DDS
3.101 00 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00 6.400.000,00 -7.000.000,00
3.103 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan M6.090.000,00
asy. Skala Lokal 6.090.000,00
Desa 0,00 DDS
3.103 00 Belanja Barang dan Jasa 6.090.000,00 6.090.000,00 0,00
3.107 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada M asy. di Bid. Hukum &6.046.000,00
Pelindungan M asy.
6.046.000,00 0,00 DDS
3.107 00 Belanja Barang dan Jasa 6.046.000,00 6.046.000,00 0,00
32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagam aan 113.800.000,00 94.700.000,00 -19.100.000,00
3.201 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 DDS
3.201 00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 19


DESA
3.202 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa
3.500.000,00
tkt. Kec/Kab/Kot)
3.500.000,00 0,00 DDS
3.202 00 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
3.203 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
27.600.000,00
(HUT RI, Raya
7.600.000,00
Keagamaan dll)
-20.000.000,00 DDS
3.203 00 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 7.600.000,00 -20.000.000,00
3.204 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan14.000.000,00
Kegamaan M ilik14.000.000,00
Desa 0,00 DDS
3.204 00 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
3.299 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 62.700.000,00 63.600.000,00 900.000,00 DDS
3.299 00 Belanja Barang dan Jasa 62.700.000,00 63.600.000,00 900.000,00
33 Sub Bidang Kepem udaan dan Olahraga 38.649.000,00 38.649.000,00 0,00
3.301 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa
5.000.000,00
tkt Kec/Kab/Kota
5.000.000,00 0,00 DDS
3.301 00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
3.302 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 3.072.000,00 3.072.000,00 0,00 DDS
3.302 00 Belanja Barang dan Jasa 3.072.000,00 3.072.000,00 0,00
3.304 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
4.000.000,00
M ilik Desa 4.000.000,00 0,00 DDS
3.304 00 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
3.306 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat26.577.000,00
Desa 26.577.000,00 0,00 DDS
3.306 00 Belanja Barang dan Jasa 20.877.000,00 20.877.000,00 0,00
3.306 00 Belanja Modal 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00
34 Sub Bidang Kelem bagaan Masyarakat 60.024.000,00 60.024.000,00 0,00
3.402 Pembinaan LKM D/LPM /LPM D 34.805.000,00 34.805.000,00 0,00 DDS
3.402 00 Belanja Barang dan Jasa 34.805.000,00 34.805.000,00 0,00
3.403 Pembinaan PKK 9.109.000,00 9.109.000,00 0,00 DDS
3.403 00 Belanja Barang dan Jasa 9.109.000,00 9.109.000,00 0,00
3.404 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 8.310.000,00 8.310.000,00 0,00 DDS
3.404 00 Belanja Barang dan Jasa 8.310.000,00 8.310.000,00 0,00
3.499 Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan M asyarakat 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 DDS
3.499 00 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00
0 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 104.856.400,00 93.921.400,00 -10.935.000,00
43 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 89.025.000,00 78.090.000,00 -10.935.000,00
4.301 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 29.750.000,00 17.600.000,00 -12.150.000,00 DDS, SDD
4.301 00 Belanja Barang dan Jasa 29.750.000,00 17.600.000,00 -12.150.000,00
4.302 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 34.275.000,00 42.090.000,00 7.815.000,00 DDS, SDD
4.302 00 Belanja Barang dan Jasa 34.275.000,00 42.090.000,00 7.815.000,00
4.303 Peningkatan Kapasitas BPD 25.000.000,00 18.400.000,00 -6.600.000,00 DDS
4.303 00 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 18.400.000,00 -6.600.000,00
44 Sub Bidang Pem berdayaan Perem puan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4.397.000,00 4.397.000,00 0,00
4.401 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4.397.000,00 4.397.000,00 0,00 DDS
4.401 00 Belanja Barang dan Jasa 4.397.000,00 4.397.000,00 0,00
45 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 8.254.400,00 8.254.400,00 0,00
4.501 Pelatihan M anajemen Koperasi/KUD/UM KM 8.254.400,00 8.254.400,00 0,00 DDS
4.501 00 Belanja Barang dan Jasa 8.254.400,00 8.254.400,00 0,00
46 Sub Bidang Dukungan Penanam an Modal 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00
4.602 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh
3.180.000,00
Pemdes) 3.180.000,00 0,00 DDS
4.602 00 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00
0 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
46.000.000,00 51.590.037,20 5.590.037,20
51 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 10.000.000,00 1.000.000,00 -9.000.000,00
5.100 Penanggulanan Bencana 10.000.000,00 1.000.000,00 -9.000.000,00 DDS, DLL
5.100 00 Belanja Tidak Terduga 10.000.000,00 1.000.000,00 -9.000.000,00
52 Sub Bidang Keadaan Darurat 11.000.000,00 9.490.037,20 -1.509.962,80
5.200 Penanganan Keadaan Darurat 11.000.000,00 9.490.037,20 -1.509.962,80 ADD, DDS, DLL
5.200 00 Belanja Tidak Terduga 11.000.000,00 9.490.037,20 -1.509.962,80
53 Sub Bidang Keadaan Mendesak 25.000.000,00 41.100.000,00 16.100.000,00
5.300 Penanganan Keadaan M endesak 25.000.000,00 41.100.000,00 16.100.000,00 DDS
5.300 00 Belanja Tidak Terduga 25.000.000,00 41.100.000,00 16.100.000,00
JUMLAH BELANJA 1.960.744.745,62 1.946.088.498,62 -14.656.247,00
SURPLUS / (DEFISIT) -36.247.404,62 -36.247.404,62 0,00
0 PEMBIAYAAN
00 Penerim aan Pem biayaan 67.135.494,62 67.135.494,62 0,00
001 SILPA Tahun Sebelumnya 67.135.494,62 67.135.494,62 0,00
00 Pengeluaran Pem biayaan 30.888.090,00 30.888.090,00 0,00
001 Penyertaan Modal Desa 30.888.090,00 30.888.090,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 36.247.404,62 36.247.404,62 0,00
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

3. RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 20
DESA
ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
KODE REK URAIAN SUMBER DANA
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7
0 PENDAPATAN
00 Pendapatan Asli Desa 888.090,00 888.090,00 0,00
000 Hasil Usaha Desa 888.090,00 888.090,00 0,00
00.041 Bagi Hasil BUMDes 888.090,00 888.090,00 0,00
00 Pendapatan Transfer 1.907.953.004,00 1.907.953.004,00 0,00
000 Dana Desa 1.432.143.000,00 1.432.143.000,00 0,00
00.042 Dana Desa 1.432.143.000,00 1.432.143.000,00 0,00

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 21
DESA
000 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 15.444.514,00 15.444.514,00 0,00
00.042 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 15.444.514,00 15.444.514,00 0,00
000 Alokasi Dana Desa 460.365.490,00 460.365.490,00 0,00
00.042 Alokasi Dana Desa 460.365.490,00 460.365.490,00 0,00
00 Pendapatan Lain-lain 1.000.000,00 1.654.216,63 654.216,63
000 Bunga Bank 1.000.000,00 1.654.216,63 654.216,63
00.044 Bunga Bank 1.000.000,00 1.654.216,63 (654.216,63)
JUMLAH PENDAPATAN 1.909.841.094,00 1.910.495.310,63 654.216,63
0 BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 962.912.321,42 942.626.403,00 20.285.918,42
11 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 573.297.356,80 558.365.200,00 14.932.156,80
111 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 47.119.200,00 47.119.200,00 0,00 ADD
Kepala Desa
111 00 Belanja Pegaw ai 47.119.200,00 47.119.200,00 0,00
111 001 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 47.119.200,00 47.119.200,00 0,00
111 00.051 Penghasilan Tetap Kepala Desa 29.119.200,00 29.119.200,00 0,00
111 00.051 Tunjangan Kepala Desa /Penyediaan uang habis masa jabatan
18.000.000,00
bagi kades/ Tambahan
18.000.000,00
Siltap/ tunjangan 0,00
112 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 290.956.800,00 290.956.800,00 0,00 ADD
Perangkat Desa
112 00 Belanja Pegaw ai 290.956.800,00 290.956.800,00 0,00
112 001 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa290.956.800,00 290.956.800,00 0,00
112 00.051 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 269.356.800,00 269.356.800,00 0,00
112 00.051 Tunjangan Perangkat Desa/ uang habis jabatan Perangkat 21.600.000,00
Desa/Tambahan siltap
21.600.000,00
dan tunjangan 0,00
113 Penyediaan Jam inan Sosial bagi Kepala Desa 19.285.156,80 6.953.000,00 12.332.156,80 ADD
dan
113 00 Perangkat Desaai
Belanja Pegaw 19.285.156,80 6.953.000,00 12.332.156,80
113 001 Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa 19.285.156,80 6.953.000,00 12.332.156,80
113 00.051 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 312.000,00 0,00 312.000,00
113 00.051 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 3.432.000,00 0,00 3.432.000,00
113 00.051 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 1.924.378,56 856.000,00 1.068.378,56
113 00.051 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 13.616.778,24 6.097.000,00 7.519.778,24
114 Penyediaan Operasional Pem erintah Desa (ATK, 77.489.800,00 77.489.800,00 0,00 DDS , SDD
Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan
114 00 Belanja Barang dan Jasa 77.489.800,00 77.489.800,00 0,00
114 001 Belanja Barang Perlengkapan 32.489.800,00 32.489.800,00 0,00
114 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 13.179.200,00 13.179.200,00 0,00
114 00.052 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 2.101.000,00 2.101.000,00 0,00
114 00.052 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
1.888.200,00 1.888.200,00 0,00
114 00.052 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam
1.360.000,00
Kebakaran 1.360.000,00 0,00
114 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00
114 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.661.400,00 3.661.400,00 0,00
114 00.052 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00
114 001 Belanja Jasa Honorarium 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00
114 00.052 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00
114 00.052 Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00
114 001 Belanja Perjalanan Dinas 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00
114 00.052 Belanja Kursus Pelatihan 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00
114 001 Belanja Operasional Perkantoran 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00
114 00.053 Belanja Jasa Langganan Listrik 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
114 00.053 Belanja Jasa Langganan Internet 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
114 00.053 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
115 Penyediaan Tunjangan BPD 81.480.000,00 78.880.000,00 2.600.000,00 ADD
115 00 Belanja Pegaw ai 81.480.000,00 78.880.000,00 2.600.000,00
115 001 Tunjangan BPD 81.480.000,00 78.880.000,00 2.600.000,00
115 00.052 Tunjangan Kedudukan BPD 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00
115 00.052 Tunjangan Kinerja BPD/ uang habis masa jabatan BPD/ Jaminan
26.280.000,00
Sosial BPD/ Tambahan
23.680.000,00 2.600.000,00
Tunjangan BPD
116 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan 20.966.400,00 20.966.400,00 0,00 ADD
Minum , Perlengkapan Perkantoran, Pakaian
116 00 Belanja Barang dan Jasa 20.966.400,00 20.966.400,00 0,00
116 001 Belanja Barang Perlengkapan 10.766.400,00 10.766.400,00 0,00
116 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.766.400,00 4.766.400,00 0,00
116 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
116 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
116 001 Belanja Jasa Honorarium 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
116 00.052 Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
116 001 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
116 00.052 Belanja Kursus Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
116 001 Belanja Operasional Perkantoran 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
116 00.053 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
117 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 DDS
117 00 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
117 001 Belanja Operasional Perkantoran 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
117 00.053 Belanja Insentif/Operasional RT/RW 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 22
DESA
12 Penyediaan Sarana Prasarana Pem erintahan Desa 72.372.226,00 71.037.226,00 1.335.000,00
121 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 36.575.000,00 36.575.000,00 0,00 DDS
Perkantoran/Pem erintahan
121 00 Belanja Modal 36.575.000,00 36.575.000,00 0,00
121 001 Belanja M odal Pengadaan Peralatan, M esin dan Alat
26.500.000,00
Berat 26.500.000,00 0,00
121 00.053 Belanja Modal Peralatan Komputer 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00
121 001 Belanja M odal Lainnya 10.075.000,00 10.075.000,00 0,00
121 00.054 Belanja Modal Lainnya 10.075.000,00 10.075.000,00 0,00
122 Pem eliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 DDS
122 00 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00
122 001 Belanja Pemeliharaan 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00
122 00.053 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00
122 00.053 Belanja Pemeliharaan Peralatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
123 Pem bangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 21.197.226,00 19.862.226,00 1.335.000,00 ADD, PBH, SBH
Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
123 00 Belanja Modal 21.197.226,00 19.862.226,00 1.335.000,00
123 001 Belanja M odal Gedung, Bangunan dan Taman 21.197.226,00 19.862.226,00 1.335.000,00
123 00.053 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
8.495.000,00 8.375.000,00 120.000,00
123 00.053 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
12.702.226,00 11.487.226,00 1.215.000,00
123 001 Belanja M odal Lainnya 0,00 0,00 0,00
123 00.054 Belanja Modal Lainnya 0,00 0,00 0,00
13 Adm inistrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, 148.503.500,00 148.503.500,00 0,00
132 Penyusunan/Pendataan/Pem utakhiran Profil 81.789.000,00 81.789.000,00 0,00 DDS
Desa
132 00 (Dipilih)
Belanja Barang dan Jasa 77.789.000,00 77.789.000,00 0,00
132 001 Belanja Barang Perlengkapan 17.179.000,00 17.179.000,00 0,00
132 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.704.000,00 1.704.000,00 0,00
132 00.052 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
500.000,00 500.000,00 0,00
132 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
132 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8.975.000,00 8.975.000,00 0,00
132 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 500.000,00 500.000,00 0,00
132 001 Belanja Jasa Honorarium 41.710.000,00 41.710.000,00 0,00
132 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00
132 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
132 00.052 Belanja Jasa Honorarium Petugas 17.210.000,00 17.210.000,00 0,00
132 001 Belanja Operasional Perkantoran 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00
132 00.053 Belanja Jasa Langganan Internet 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
132 00.053 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00
132 00 Belanja Modal 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
132 001 Belanja M odal Pengadaan Peralatan, M esin dan Alat
4.000.000,00
Berat 4.000.000,00 0,00
132 00.053 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
135 Pem etaan dan Analisis Kem iskinan Desa secara 31.614.500,00 31.614.500,00 0,00 DDS, SDD
Partisipatif
135 00 Belanja Barang dan Jasa 28.614.500,00 28.614.500,00 0,00
135 001 Belanja Barang Perlengkapan 6.824.500,00 6.824.500,00 0,00
135 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 824.500,00 824.500,00 0,00
135 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
135 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00
135 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 550.000,00 550.000,00 0,00
135 001 Belanja Jasa Honorarium 21.090.000,00 21.090.000,00 0,00
135 00.052 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 11.640.000,00 11.640.000,00 0,00
135 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
750.000,00 750.000,00 0,00
135 00.052 Belanja Jasa Honorarium Petugas 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00
135 001 Belanja Perjalanan Dinas 700.000,00 700.000,00 0,00
135 00.052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 700.000,00 700.000,00 0,00
135 00 Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
135 001 Belanja M odal Pengadaan Peralatan, M esin dan Alat
3.000.000,00
Berat 3.000.000,00 0,00
135 00.053 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1.399 Lain-lain Sub Bidang Adm inistrasi 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 DDS
Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
1.399 00 Belanja Barang dan Jasa 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00
1.399 001 Belanja Jasa Honorarium 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00
1.399 00.052 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00
14 Tata Praja Pem erintahan, Perencanaan, Keuangan 162.345.577,33 158.345.477,00 4.000.100,33
141 Penyelenggaraan Musyaw arah Perencanaan 12.725.000,00 12.725.000,00 0,00 DDS
Desa/Pem bahasan APBDes (Reguler)
141 00 Belanja Barang dan Jasa 12.725.000,00 12.725.000,00 0,00
141 001 Belanja Barang Perlengkapan 12.725.000,00 12.725.000,00 0,00
141 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.325.000,00 10.325.000,00 0,00
141 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
142 Penyelenggaraan Musyaw aran Desa Lainnya 14.325.000,00 13.325.000,00 1.000.000,00 DDS
(Musdus, rem bug desa Non Reguler)
142 00 Belanja Barang dan Jasa 14.325.000,00 13.325.000,00 1.000.000,00
142 001 Belanja Barang Perlengkapan 14.325.000,00 13.325.000,00 1.000.000,00
142 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.325.000,00 10.325.000,00 0,00
142 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 4.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 23
DESA
143 Penyusunan Dokum en Perencanaan Desa 31.701.840,33 31.701.840,00 0,33 DDS, SDD
(RPJMDesa/RKPDesa dll)
143 00 Belanja Barang dan Jasa 31.701.840,33 31.701.840,00 0,33
143 001 Belanja Barang Perlengkapan 15.176.840,33 15.176.840,00 0,33
143 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 5.912.540,33 5.912.540,00 0,33
143 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.764.300,00 2.764.300,00 0,00
143 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00
143 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 600.000,00 600.000,00 0,00
143 001 Belanja Jasa Honorarium 13.675.000,00 13.675.000,00 0,00
143 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10.425.000,00 10.425.000,00 0,00
143 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
750.000,00 750.000,00 0,00
143 00.052 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
143 001 Belanja Perjalanan Dinas 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00
143 00.052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00
144 Penyusunan Dokum en Keuangan Desa (APBDes, 24.739.800,00 24.739.800,00 0,00 DDS
APBDes Perubahan, LPJ dll)
144 00 Belanja Barang dan Jasa 24.739.800,00 24.739.800,00 0,00
144 001 Belanja Barang Perlengkapan 11.639.800,00 11.639.800,00 0,00
144 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.214.800,00 1.214.800,00 0,00
144 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
144 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00
144 001 Belanja Jasa Honorarium 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00
144 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00
144 001 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
144 00.052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
145 Pengelolaan Adm inistrasi/ 7.048.000,00 7.048.000,00 0,00 DDS
Inventarisasi/Penilaian
145 00 Aset Desa
Belanja Barang dan Jasa 7.048.000,00 7.048.000,00 0,00
145 001 Belanja Barang Perlengkapan 1.348.000,00 1.348.000,00 0,00
145 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 258.000,00 258.000,00 0,00
145 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00
145 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 590.000,00 590.000,00 0,00
145 001 Belanja Jasa Honorarium 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00
145 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00
145 00.052 Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat/Pembantu Tugas
1.050.000,00
Umum Desa/Operator
1.050.000,00 0,00
146 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades 4.396.700,00 4.396.700,00 0,00 DDS
selain Perencanaan/Keuangan)
146 00 Belanja Barang dan Jasa 4.396.700,00 4.396.700,00 0,00
146 001 Belanja Barang Perlengkapan 2.446.700,00 2.446.700,00 0,00
146 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 709.200,00 709.200,00 0,00
146 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
146 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 737.500,00 737.500,00 0,00
146 001 Belanja Jasa Honorarium 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00
146 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00
147 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan 8.766.600,00 8.766.600,00 0,00 SDD
Inform asi Kepada Masyarakat
147 00 Belanja Barang dan Jasa 8.766.600,00 8.766.600,00 0,00
147 001 Belanja Barang Perlengkapan 3.191.600,00 3.191.600,00 0,00
147 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 229.100,00 229.100,00 0,00
147 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00
147 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.212.500,00 2.212.500,00 0,00
147 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 250.000,00 250.000,00 0,00
147 001 Belanja Jasa Honorarium 5.575.000,00 5.575.000,00 0,00
147 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00
147 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
750.000,00 750.000,00 0,00
147 00.052 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
149 Koordinasi/Kerjasam a Penyelenggaraan 25.710.000,00 22.710.000,00 3.000.000,00 DDS
Pem erintahan & Pem bangunan Desa (Antar
149 00 Belanja Barang dan Jasa 25.710.000,00 22.710.000,00 3.000.000,00
149 001 Belanja Jasa Honorarium 13.710.000,00 13.710.000,00 0,00
149 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 13.710.000,00 13.710.000,00 0,00
149 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M
12.000.000,00
asyarakat 9.000.000,00 3.000.000,00
149 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
12.000.000,00
Bantuan Uang
9.000.000,00
dan Sembako 3.000.000,00
1.410 Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, 32.932.637,00 32.932.537,00 100,00 DDS, SAD
Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa,
1.410 00 Belanja Barang dan Jasa 32.932.637,00 32.932.537,00 100,00
1.410 001 Belanja Barang Perlengkapan 19.764.137,00 19.764.037,00 100,00
1.410 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.486.700,00 1.486.700,00 -
1.410 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 7.252.437,00 7.252.337,00 100,00
1.410 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9.125.000,00 9.125.000,00 0,00
1.410 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 500.000,00 500.000,00 0,00
1.410 00.052 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
1.410 001 Belanja Jasa Honorarium 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
1.410 00.052 Belanja Jasa Honorarium Petugas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
1.410 001 Belanja Operasional Perkantoran 2.668.500,00 2.668.500,00 0,00
1.410 00.053 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 2.668.500,00 2.668.500,00 0,00

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 24
DESA
15 Sub Bidang Pertanahan 6.393.661,29 6.375.000,00 18.661,29
156 Adm instrasi Pajak Bum i dan Bangunan (PBB) 6.393.661,29 6.375.000,00 18.661,29 DDS, PBH, SBB
156 00 Belanja Barang dan Jasa 6.393.661,29 6.375.000,00 18.661,29
156 001 Belanja Jasa Honorarium 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
156 00.052 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
156 001 Belanja Operasional Perkantoran 893.661,29 875.000,00 18.661,29
156 00.053 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 893.661,29 875.000,00 18.661,29
157 Penentuan/Penegasan/Pem bangunan 0,00 0,00 0,00 SBH
Batas/Patok
157 00 Tanah Desa/
Belanja Patok
Barang danBatas
JasaDesa, Dusun serta 0,00 0,00 0,00
157 001 Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00
157 00.052 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 0,00 0,00
157 00 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00
157 001 Belanja M odal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00
157 00.053 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00
157 00.053 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0,00 0,00 0,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 625.755.740,00 563.214.540,00 62.541.200,00
21 Sub Bidang Pendidikan 96.988.100,00 96.988.100,00 0,00
211 Penyelenggaran 54.578.100,00 54.578.100,00 0,00 DDS
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonForm al
211 00 Belanja Barang dan Jasa 54.578.100,00 54.578.100,00 0,00
211 001 Belanja Barang Perlengkapan 723.100,00 723.100,00 0,00
211 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 280.600,00 280.600,00 0,00
211 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 442.500,00 442.500,00 0,00
211 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M
53.855.000,00
asyarakat 53.855.000,00 0,00
211 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
53.855.000,00
Bantuan Uang
53.855.000,00
dan Sembako 0,00
212 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 DDS
PAUD dst)
212 00 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
212 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M4.500.000,00
asyarakat 4.500.000,00 0,00
212 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
4.500.000,00
Bantuan Uang
4.500.000,00
dan Sembako 0,00
212 00 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
212 001 Belanja M odal Lainnya 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
212 00.054 Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
213 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi 6.410.000,00 6.410.000,00 0,00 DDS
Masyarakat
213 00 Belanja Barang dan Jasa 6.410.000,00 6.410.000,00 0,00
213 001 Belanja Barang Perlengkapan 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00
213 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00
213 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 600.000,00 600.000,00 0,00
213 001 Belanja Jasa Honorarium 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00
213 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
213 00.052 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
2.750.000,00 2.750.000,00 0,00
218 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 DDS
(Pengadaan Buku, Honor, Tam an Baca)
218 00 Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
218 001 Belanja M odal Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
218 00.054 Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
2.110 Dukungan Pendidikan bagi Sisw a 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 DDS
Miskin/Berprestasi
2.110 00 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
2.110 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M7.500.000,00
asyarakat 7.500.000,00 0,00
2.110 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
7.500.000,00
Bantuan Uang
7.500.000,00
dan Sembako 0,00
22 Sub Bidang Kesehatan 138.944.940,00 81.404.940,00 57.540.000,00
221 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes 7.165.000,00 2.400.000,00 4.765.000,00 DDS
Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
221 00 Belanja Barang dan Jasa 7.165.000,00 2.400.000,00 4.765.000,00
221 001 Belanja Barang Perlengkapan 885.000,00 0,00 885.000,00
221 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 885.000,00 0,00 885.000,00
221 001 Belanja Jasa Honorarium 2.680.000,00 0,00 2.680.000,00
221 00.052 Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.680.000,00 0,00 2.680.000,00
221 001 Belanja Jasa Sewa 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
221 00.052 Belanja Jasa Sew a Peralatan/Perlengkapan 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
221 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M2.400.000,00
asyarakat 2.400.000,00 0,00
221 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
2.400.000,00
Bantuan Uang
2.400.000,00
dan Sembako 0,00
222 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tam bahan, 30.732.300,00 30.732.300,00 0,00 DDS
Kls Bum il
222 00 Bum il, Lam
Belanja sia, Insentif)
Barang dan Jasa 30.732.300,00 30.732.300,00 0,00
222 001 Belanja Barang Perlengkapan 2.332.300,00 2.332.300,00 0,00
222 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 649.800,00 649.800,00 0,00
222 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00
222 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.032.500,00 1.032.500,00 0,00
222 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 300.000,00 300.000,00 0,00
222 001 Belanja Jasa Honorarium 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00
222 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
750.000,00 750.000,00 0,00
222 00.052 Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
222 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M
26.150.000,00
asyarakat 26.150.000,00 0,00
222 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
26.150.000,00
Bantuan Uang
26.150.000,00
dan Sembako 0,00
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 25
DESA
223 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 5.730.100,00 5.730.100,00 0,00 DDS
(Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
223 00 Belanja Barang dan Jasa 5.730.100,00 5.730.100,00 0,00
223 001 Belanja Barang Perlengkapan 2.530.100,00 2.530.100,00 0,00
223 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 362.600,00 362.600,00 0,00
223 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 195.000,00 195.000,00 0,00
223 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.372.500,00 1.372.500,00 0,00
223 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 600.000,00 600.000,00 0,00
223 001 Belanja Jasa Honorarium 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
223 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
223 00.052 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
224 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 95.317.540,00 42.542.540,00 52.775.000,00 DDS
224 00 Belanja Barang dan Jasa 95.317.540,00 42.542.540,00 52.775.000,00
224 001 Belanja Barang Perlengkapan 55.326.540,00 27.176.540,00 28.150.000,00
224 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 301.540,00 301.540,00 0,00
224 00.052 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
13.250.000,00 4.000.000,00 9.250.000,00
224 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 45.000,00 45.000,00 0,00
224 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 23.580.000,00 8.930.000,00 14.650.000,00
224 00.052 Belanja Bahan Material 5.500.000,00 3.700.000,00 1.800.000,00
224 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
224 00.052 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
224 00.052 Belanja Bahan Obat-obatan 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00
224 001 Belanja Jasa Honorarium 32.766.000,00 15.366.000,00 17.400.000,00
224 00.052 Belanja Jasa Honorarium Petugas 32.766.000,00 15.366.000,00 17.400.000,00
224 001 Belanja Jasa Sewa 7.225.000,00 0,00 7.225.000,00
224 00.052 Belanja Jasa Sew a Bangunan/Gedung/Ruang 7.225.000,00 0,00 7.225.000,00
23 Sub Bidang Pekerjaan Um um dan Penataan Ruang 176.254.700,00 171.253.500,00 5.001.200,00
2.312 Pem bangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera 96.745.000,00 96.745.000,00 0,00 DDS
san Jalan Usaha Tani
2.312 00 an Jalan Usaha
Belanja Modal Tani (Dipilih) 96.745.000,00 96.745.000,00 0,00
2.312 001 Belanja M odal Gedung, Bangunan dan Taman 96.745.000,00 96.745.000,00 0,00
2.312 00.053 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
37.300.000,00 37.300.000,00 0,00
2.312 00.053 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
59.445.000,00 59.445.000,00 0,00
2.313 Pem bangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera 79.509.700,00 74.508.500,00 5.001.200,00 DDS
san Jem batan
2.313 00 an Jem batan
Belanja ModalMilik Desa (Dipilih) 79.509.700,00 74.508.500,00 5.001.200,00
2.313 001 Belanja M odal Jembatan 79.509.700,00 74.508.500,00 5.001.200,00
2.313 00.054 Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 20.320.000,00 20.320.000,00 -
2.313 00.054 Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 59.189.700,00 54.188.500,00 5.001.200,00
24 Sub Bidang Kaw asan Pem ukim an 64.518.000,00 64.518.000,00 0,00
2.411 Pem bangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sum ber 64.518.000,00 64.518.000,00 0,00 DDS
Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
2.411 00 Belanja Modal 64.518.000,00 64.518.000,00 0,00
2.411 001 Belanja M odal Gedung, Bangunan dan Taman 64.518.000,00 64.518.000,00 0,00
2.411 00.053 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
500.000,00 500.000,00 0,00
2.411 00.053 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
64.018.000,00 64.018.000,00 0,00
25 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00
252 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 0,00 0,00 0,00 DDS
252 00 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00
252 001 Belanja M odal Lainnya 0,00 0,00 0,00
252 00.054 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman 0,00 0,00 0,00
252 00.054 Belanja Modal Lainnya 0,00 0,00 0,00
26 Sub Bidang Perhubungan, Kom unikasi dan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
262 Penyelenggaraan Inform asi Publik Desa (Poster, 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 DDS
Baliho Dll)
262 00 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
262 001 Belanja Barang Perlengkapan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
262 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
28 Sub Bidang Pariw isata 144.250.000,00 144.250.000,00 0,00
282 Pem bangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana 144.250.000,00 144.250.000,00 0,00 DDS
dan Prasarana Pariw isata Milik (Dipilih)
282 00 Belanja Modal 144.250.000,00 144.250.000,00 0,00
282 001 Belanja M odal Gedung, Bangunan dan Taman 37.006.900,00 37.006.900,00 0,00
282 00.053 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
8.390.000,00 8.390.000,00 0,00
282 00.053 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
28.616.900,00 28.616.900,00 0,00
282 001 Belanja M odal Jalan/Prasarana Jalan 92.937.000,00 92.937.000,00 0,00
282 00.054 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00
282 00.054 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 78.137.000,00 78.137.000,00 0,00
282 001 Belanja M odal Lainnya 14.306.100,00 14.306.100,00 0,00
282 00.054 Belanja Modal Lainnya 14.306.100,00 14.306.100,00 0,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 211.909.000,00 205.809.000,00 6.100.000,00
31 Sub Bidang Ketenteram an, Ketertiban Um um dan 18.536.000,00 18.436.000,00 100.000,00
311 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keam anan Desa 6.400.000,00 6.300.000,00 100.000,00 DDS
311 00 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.300.000,00 100.000,00
311 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M6.400.000,00
asyarakat 6.300.000,00 100.000,00
311 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
6.400.000,00
Bantuan Uang
6.300.000,00
dan Sembako 100.000,00

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 26
DESA
313 Koordinasi Pem binaan Keam anan, Ketertiban & 6.090.000,00 6.090.000,00 0,00 DDS
Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
313 00 Belanja Barang dan Jasa 6.090.000,00 6.090.000,00 0,00
313 001 Belanja Barang Perlengkapan 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00
313 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00
313 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M1.665.000,00
asyarakat 1.665.000,00 0,00
313 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
1.665.000,00
Bantuan Uang
1.665.000,00
dan Sembako 0,00
317 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. 6.046.000,00 6.046.000,00 0,00 DDS
di
317 00 Bid. Hukum
Belanja & dan Jasa
Barang 6.046.000,00 6.046.000,00 0,00
317 001 Belanja Barang Perlengkapan 746.000,00 746.000,00 0,00
317 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 496.000,00 496.000,00 0,00
317 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 250.000,00 250.000,00 0,00
317 001 Belanja Jasa Honorarium 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
317 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
500.000,00 500.000,00 0,00
317 00.052 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 800.000,00 800.000,00 0,00
317 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M4.000.000,00
asyarakat 4.000.000,00 0,00
317 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
4.000.000,00
Bantuan Uang
4.000.000,00
dan Sembako 0,00
32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagam aan 94.700.000,00 90.700.000,00 4.000.000,00
321 Pem binaan Group Kesenian dan Kebudayaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 DDS
Tingkat Desa
321 00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
321 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M6.000.000,00
asyarakat 6.000.000,00 0,00
321 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
6.000.000,00
Bantuan Uang
6.000.000,00
dan Sembako 0,00
322 Pengirim an Kontingen Group Kesenian & 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 DDS
Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
322 00 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
322 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M3.500.000,00
asyarakat 3.500.000,00 0,00
322 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
3.500.000,00
Bantuan Uang
3.500.000,00
dan Sembako 0,00
323 Penyelenggaran Festival Kesenian, 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 DDS
Adat/Kebudayaan, dan Kegam aan (HUT RI, Raya
323 00 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00
323 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M7.600.000,00
asyarakat 7.600.000,00 0,00
323 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
7.600.000,00
Bantuan Uang
7.600.000,00
dan Sembako 0,00
Pem eliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 DDS
324 Rum ah Adat dan Kegam aan Milik Desa

324 00 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00


324 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M
14.000.000,00
asyarakat 14.000.000,00 0,00
324 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
14.000.000,00
Bantuan Uang
14.000.000,00
dan Sembako 0,00
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan 63.600.000,00 59.600.000,00 4.000.000,00 DDS
3.299
Keagam aan
3.299 00 Belanja Barang dan Jasa 63.600.000,00 59.600.000,00 4.000.000,00
3.299 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M
63.600.000,00
asyarakat 59.600.000,00 4.000.000,00
3.299 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
63.600.000,00
Bantuan Uang
59.600.000,00
dan Sembako 4.000.000,00
33 Sub Bidang Kepem udaan dan Olahraga 38.649.000,00 38.649.000,00 0,00
331 Pengirim an Kontingen Kepem udaan & Olahraga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 DDS
Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
331 00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
331 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M5.000.000,00
asyarakat 5.000.000,00 0,00
331 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
5.000.000,00
Bantuan Uang
5.000.000,00
dan Sembako 0,00
332 Penyelenggaraan Pelatihan Kepem udaan 3.072.000,00 3.072.000,00 0,00 DDS
Tingkat
332 00 Desa
Belanja Barang dan Jasa 3.072.000,00 3.072.000,00 0,00
332 001 Belanja Barang Perlengkapan 1.347.000,00 1.347.000,00 0,00
332 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.085.000,00 1.085.000,00 0,00
332 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 262.000,00 262.000,00 0,00
332 001 Belanja Jasa Honorarium 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00
332 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
500.000,00 500.000,00 0,00
332 00.052 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
1.225.000,00 1.225.000,00 0,00
334 Pem eliharaan Sarana dan Prasarana 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 DDS
Kepem udaan dan Olahraga Milik Desa
334 00 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
334 001 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
334 00.053 Belanja Pemeliharaan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
336 Pem binaan Karangtaruna/Klub 26.577.000,00 26.577.000,00 0,00 DDS
Kepem udaan/Olahraga Tingkat Desa
336 00 Belanja Barang dan Jasa 20.877.000,00 20.877.000,00 0,00
336 001 Belanja Barang Perlengkapan 3.417.000,00 3.417.000,00 0,00
336 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 494.000,00 494.000,00 0,00
336 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 400.000,00 400.000,00 0,00
336 00.052 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 2.523.000,00 2.523.000,00 0,00
336 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M
17.460.000,00
asyarakat 17.460.000,00 0,00
336 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
17.460.000,00
Bantuan Uang
17.460.000,00
dan Sembako 0,00
336 00 Belanja Modal 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00
336 001 Belanja M odal Lainnya 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00
336 00.054 Belanja Khusus Olahraga 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 27
DESA
34 Sub Bidang Kelem bagaan Masyarakat 60.024.000,00 58.024.000,00 2.000.000,00
342 Pem binaan LKMD/LPM/LPMD 34.805.000,00 34.805.000,00 0,00 DDS
342 00 Belanja Barang dan Jasa 34.805.000,00 34.805.000,00 0,00
342 001 Belanja Barang Perlengkapan 885.000,00 885.000,00 0,00
342 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 885.000,00 885.000,00 0,00
342 001 Belanja Operasional Perkantoran 3.260.000,00 3.260.000,00 0,00
342 00.053 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 3.260.000,00 3.260.000,00 0,00
342 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M
30.660.000,00
asyarakat 30.660.000,00 0,00
342 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
30.660.000,00
Bantuan Uang
30.660.000,00
dan Sembako 0,00
343 Pem binaan PKK 9.109.000,00 9.109.000,00 0,00 DDS
343 00 Belanja Barang dan Jasa 9.109.000,00 9.109.000,00 0,00
343 001 Belanja Barang Perlengkapan 1.159.000,00 1.159.000,00 0,00
343 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 459.000,00 459.000,00 0,00
343 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 700.000,00 700.000,00 0,00
343 001 Belanja Perjalanan Dinas 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00
343 00.052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00
343 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M6.000.000,00
asyarakat 6.000.000,00 0,00
343 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
6.000.000,00
Bantuan Uang
6.000.000,00
dan Sembako 0,00
344 Pelatihan Pem binaan Lem baga Kem asyarakatan 8.310.000,00 8.310.000,00 0,00 DDS
344 00 Belanja Barang dan Jasa 8.310.000,00 8.310.000,00 0,00
344 001 Belanja Barang Perlengkapan 3.385.000,00 3.385.000,00 0,00
344 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.635.000,00 2.635.000,00 0,00
344 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 750.000,00 750.000,00 0,00
344 001 Belanja Jasa Honorarium 4.925.000,00 4.925.000,00 0,00
344 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
344 00.052 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
3.425.000,00 3.425.000,00 0,00
3.499 Lain-lain Sub Bidang Kelem bagaan Masyarakat 7.800.000,00 5.800.000,00 2.000.000,00 DDS
3.499 00 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 5.800.000,00 2.000.000,00
3.499 001 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M asyarakat
7.800.000,00 5.800.000,00 2.000.000,00
3.499 00.053 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/
7.800.000,00
Bantuan Uang5.800.000,00
dan Sembako 2.000.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 93.921.400,00 85.691.400,00 8.230.000,00
43 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 78.090.000,00 73.040.000,00 5.050.000,00
431 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 17.600.000,00 15.550.000,00 2.050.000,00 DDS, SDD
431 00 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00 15.550.000,00 2.050.000,00
431 001 Belanja Perjalanan Dinas 17.600.000,00 15.550.000,00 2.050.000,00
431 00.052 Belanja Kursus Pelatihan 17.600.000,00 15.550.000,00 2.050.000,00
432 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 42.090.000,00 42.090.000,00 0,00 DDS, SDD
432 00 Belanja Barang dan Jasa 42.090.000,00 42.090.000,00 0,00
432 001 Belanja Perjalanan Dinas 42.090.000,00 42.090.000,00 0,00
432 00.052 Belanja Kursus Pelatihan 42.090.000,00 42.090.000,00 0,00
433 Peningkatan Kapasitas BPD 18.400.000,00 15.400.000,00 3.000.000,00 DDS
433 00 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 15.400.000,00 3.000.000,00
433 001 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 15.400.000,00 3.000.000,00
433 00.052 Belanja Kursus Pelatihan 18.400.000,00 15.400.000,00 3.000.000,00
44 Sub Bidang Pem berdayaan Perem puan, 4.397.000,00 4.397.000,00 0,00
441 Pelatihan dan Penyuluhan Pem berdayaan 4.397.000,00 4.397.000,00 0,00 DDS
Perem puan
441 00 Belanja Barang dan Jasa 4.397.000,00 4.397.000,00 0,00
441 001 Belanja Barang Perlengkapan 2.147.000,00 2.147.000,00 0,00
441 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 602.000,00 602.000,00 0,00
441 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 262.500,00 262.500,00 0,00
441 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.032.500,00 1.032.500,00 0,00
441 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 250.000,00 250.000,00 0,00
441 001 Belanja Jasa Honorarium 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00
441 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
500.000,00 500.000,00 0,00
441 00.052 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
1.750.000,00 1.750.000,00 0,00
45 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan 8.254.400,00 8.254.400,00 0,00
451 Pelatihan Manajem en Koperasi/KUD/UMKM 8.254.400,00 8.254.400,00 0,00 DDS
451 00 Belanja Barang dan Jasa 8.254.400,00 8.254.400,00 0,00
451 001 Belanja Barang Perlengkapan 3.854.400,00 3.854.400,00 0,00
451 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 758.400,00 758.400,00 0,00
451 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 885.000,00 885.000,00 0,00
451 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.711.000,00 1.711.000,00 0,00
451 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 500.000,00 500.000,00 0,00
451 001 Belanja Jasa Honorarium 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00
451 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
451 00.052 Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
451 00.052 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
46 Sub Bidang Dukungan Penanam an Modal 3.180.000,00 0,00 3.180.000,00
462 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg 3.180.000,00 0,00 3.180.000,00 DDS
dilaksanakan oleh Pem des)
462 00 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000,00 0,00 3.180.000,00
462 001 Belanja Barang Perlengkapan 1.430.000,00 0,00 1.430.000,00
462 00.052 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 340.000,00 0,00 340.000,00
462 00.052 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00 0,00 300.000,00
462 00.052 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 590.000,00 0,00 590.000,00
462 00.052 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 200.000,00 0,00 200.000,00
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 28
DESA
462 001 Belanja Jasa Honorarium 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00
462 00.052 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
750.000,00 0,00 750.000,00
462 00.052 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK
51.590.037,20
DESA 25.401.900,00 26.188.137,20
51 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
510 Penanggulanan Bencana 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 DDS, DLL
510 00 Belanja Tidak Terduga 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
510 001 Belanja Tidak Terduga 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
510 00.054 Belanja Tidak Terduga 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
52 Sub Bidang Keadaan Darurat 9.490.037,20 6.701.900,00 2.788.137,20
520 Penanganan Keadaan Darurat 9.490.037,20 6.701.900,00 2.788.137,20 ADD, DDS, DLL
520 00 Belanja Tidak Terduga 9.490.037,20 6.701.900,00 2.788.137,20
520 001 Belanja Tidak Terduga 9.490.037,20 6.701.900,00 2.788.137,20
520 00.054 Belanja Tidak Terduga 9.490.037,20 6.701.900,00 2.788.137,20
53 Sub Bidang Keadaan Mendesak 41.100.000,00 18.700.000,00 22.400.000,00
530 Penanganan Keadaan Mendesak 41.100.000,00 18.700.000,00 22.400.000,00 DDS
530 00 Belanja Tidak Terduga 41.100.000,00 18.700.000,00 22.400.000,00
530 001 Belanja Tidak Terduga 41.100.000,00 18.700.000,00 22.400.000,00
530 00.054 Belanja Tidak Terduga 41.100.000,00 18.700.000,00 22.400.000,00
JUMLAH BELANJA 1.946.088.498,62 1.822.743.243,00 123.345.255,62
SURPLUS / (DEFISIT) (36.247.404,62) 87.752.067,63 (123.999.472,25)
0 PEMBIAYAAN
00 Penerim aan Pem biayaan 67.135.494,62 67.135.494,62 0,00
001 SILPA Tahun Sebelumnya 67.135.494,62 67.135.494,62 0,00
00.061 SILPA Tahun Sebelumnya 67.135.494,62 67.135.494,62 0,00
00 Pengeluaran Pem biayaan 30.888.090,00 0,00 30.888.090,00
001 Penyertaan Modal Desa 30.888.090,00 0,00 30.888.090,00
00.062 Penyertaan Modal Desa 30.888.090,00 0,00 30.888.090,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 36.247.404,62 67.135.494,62 (30.888.090,00)
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 154.887.562,25 (154.887.562,25)

2.6 Keberhasilan yang dicapai

Keberhasilan yang di capai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Dungun Laut Kecamatan Jawai adalah sebagai berikut:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Kegiatan
i. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebesar
Rp 47.119.200,00- setahun.
ii. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
dengan total pagu sebesar Rp 290.956.800,00- selama setahun.
iii. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 19.285.156,80–
iv. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan
PPKD dan Perlengkapan Kantor lainnya) dengan total pagu anggaran
sebesar Rp. dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 77.489.800,00–
v. Penyediaan Tunjangan BPD dengan total pagu anggaran sebesar Rp.
81.480.000,00-
vi. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian
Seragam, Listrik dll) dengan total pagu anggaran sebesar Rp
20.966.400,00-
vii. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW dengan total pagu anggaran
sebesar Rp 36.000.000,00-
viii. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan dengan
pagu anggaran Rp. 36.575.000,00-
ix. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 14.600.000,00-
x. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor
Desa **) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.197.226,00-

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 29


xi. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
dianggarkan sebesar Rp 81.789.000,00-
xii. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
dianggarkan sebesar Rp 31.614.500,00-
xiii. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik
dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp. 35.100.000,00-
xiv. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan
APBDes (Reguler) dianggarkan sebesar Rp. 12.725.000,00-
xv. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa
Non Reguler) di anggarkan sebesar Rp. 14.325.000,00-
xvi. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
di anggarkan sebesar Rp. 31.701.840,33-
xvii. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes
Perubahan, LPJ dll) di anggarkan sebesar Rp. 24.739.800,00-
xviii. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset
Desa/Administrasi Keuangan di anggarkan sebesar Rp.
7.048.000,00-
xix. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain
Perencanaan/Keuangan) di anggarkan sebesar Rp. 4.396.700,00-
xx. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada
Masyarakat di anggarkan sebesar Rp. 8.766.600,00-
xxi. Kegiatan Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan &
Pembangunan Desa dianggarkan sebesar Rp. 25.710.000,00-
xxii. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades,
Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD di
anggarkan sebesar Rp. 32.932.637,00-
xxiii. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di anggarkan sebesar
Rp. 6.393.661,29-
xxiv. Kegiatan Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa di
anggarkan sebesar Rp. 0,00-

b. Capaian

i. Dari total pagu Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala


Desa sebesar Rp 47.119.200,00- dengan persentase 100,00% dari
pagu yang tersedia
ii. Dari total pagu Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Perangkat Desa dengan total pagu sebesar Rp 290.956.800,00-
dengan persentase 100,00%.
iii. Dari total pagu Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa dengan total pagu sebesar Rp 19.285.156,80– dengan
persentase 36,05%.
iv. Dari total pagu Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,
Honor PKPKD dan PPKD dan Perlengkapan Kantor lainnya) dengan
total pagu sebesar Rp 77.489.800,00– dengan persentase 100,00%.
v. Dari total pagu Penyediaan Tunjangan BPD dengan total pagu
anggaran sebesar Rp. 81.480.000,00- terealisasi 96,81%.
vi. Dari total pagu Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan
Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) dengan total pagu anggaran

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 30


sebesar Rp 20.966.400,00- yang tersedia, terealisasi sebesar
100,00%.
vii. Dari total pagu Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW dengan total
pagu anggaran sebesar Rp 36.000.000,00- yang tersedia, terealisasi
sebesar 100,00%.
viii. Dari total pagu Penyediaan Sarana (Aset Tetap)
Perkantoran/Pemerintahan dengan pagu anggaran Rp.
36.575.000,00- terealisasi 100,00%.
ix. Dari total pagu Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.600.000,00- terealisasi
100,00%.
x. Dari total pagu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Gedung/Prasarana Kantor Desa **) dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 21.197.226,00- terealisasi 93,70%.
xi. Dari total pagu Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil
Desa **) dianggarkan sebesar Rp 81.789.000,00- terealisasi
100,00%.
xii. Dari total pagu Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara
Partisipatif dianggarkan sebesar Rp 31.614.500,00- terealisasi
100,00%.
xiii. Dari total pagu Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Capil, Statistik dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp
35.100.000,00- terealisasi 100,00%.
xiv. Dari total pagu Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) dianggarkan sebesar Rp.
12.725.000,00- terealisasi 100,00%.
xv. Dari total pagu Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
(Musdus, rembug desa Non Reguler) di anggarkan sebesar Rp.
14.325.000,00- terealisasi 93,02%
xvi. Dari total pagu Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
(RPJMDesa/RKPDesa dll) di anggarkan sebesar Rp. 31.701.840,33-
terealisasi 100,00%.
xvii. Dari total pagu Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,
APBDes Perubahan, LPJ dll) di anggarkan sebesar Rp.
24.739.800,00- terealisasi 100,00%.
xviii. Dari total pagu Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian
Aset Desa/Administrasi Keuangan sebesar Rp. 7.048.000,00-
terealisasi 100,00%.
xix. Dari total pagu Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain
Perencanaan/Keuangan) di anggarkan sebesar Rp. 4.396.700,00-
terealisasi 100,00%.
xx. Dari total pagu Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan
Informasi Kepada Masyarakat di anggarkan sebesar Rp.
8.766.600,00- terealisasi 100,00%.
xxi. Dari total pagu Kegiatan Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan
Pemerintahan & Pembangunan Desa dianggarkan sebesar Rp.
25.710.000,00- terealisasi 88,33%.
xxii. Dari total pagu Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi
Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan
Pemilihan BPD di anggarkan sebesar Rp. 32.932.637,00- terealisasi
100,00%.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 31


xxiii. Dari total pagu Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di
anggarkan sebesar Rp. 6.393.661,29- terealisasi 99,71%.
xxiv. Dari total pagu Kegiatan Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah
Kas Desa di anggarkan sebesar Rp. 0,00- terealisasi 0,00%.

2. Bidang Pembangunan
Kegiatan-kegiatan bidang pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan
Secara umum kegiatan pembangunan desa dibagi dalam 13 kategori
yakni :
i. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal
Milik Desa (Honor, Pakaian dll) dengan pagu anggaran sebesar Rp.
54.578.100,00-
ii. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 21.500.000,00-
iii. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 6.410.000,00-
iv. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor,
Taman Baca) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.000.000,00-
v. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00-
vi. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,
Insentif, KB, dsb) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.165.000,00-
vii. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,
Insentif) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.732.300,00-
viii. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga
dan Kader Kesehatan dll) dengan pagu anggaran sebesar Rp.
5.730.100,00-
ix. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 95.317.540,00-
x. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha
Tani **)dengan pagu anggaran sebesar Rp. 96.745.000,00-
xi. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan
Milik Desa **) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 79.509.700,00-
xii. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik
Desa **) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 64.518.000,00-
xiii. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 0,00-
xiv. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 4.800.000,00-

b. Capaian
i. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal
Milik Desa (Honor, Pakaian dll) dengan pagu anggaran sebesar Rp.
54.578.100,00- terealisasi dengan tingkat serapan 100,00%.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Bidang Pembangunan 32


ii. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 21.500.000,00- terealisasi dengan
tingkat serapan 100,00%.
iii. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 6.410.000,00- terealisasi dengan tingkat
serapan 100,00%.
iv. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor,
Taman Baca) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.000.000,00-
terealisasi dengan tingkat serapan 100,00%.
v. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00- terealisasi dengan tingkat
serapan 100,00%.
vi. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,
Insentif, KB, dsb) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.165.000,00-
terealisasi dengan tingkat serapan 33,50%.
vii. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,
Insentif) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.732.300,00-
terealisasi dengan tingkat serapan 100,00%.
viii. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga
dan Kader Kesehatan dll) dengan pagu anggaran sebesar Rp.
5.730.100,00- terealisasi dengan tingkat serapan 100,00%.
ix. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 95.317.540,00- terealisasi dengan tingkat serapan
44,63%.
x. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha
Tani **)dengan pagu anggaran sebesar Rp. 96.745.000,00- terealisasi
dengan tingkat serapan 100,00%.
xi. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan
Milik Desa **) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 79.509.700,00-
terealisasi dengan tingkat serapan 93,71%.
xii. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik
Desa **) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 64.518.000,00-
terealisasi dengan tingkat serapan 100,00%.
xiii. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 0,00- tidak terealisasi dengan tingkat serapan 0,00%.
xiv. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 4.800.000,00- terealisasi dengan tingkat
serapan 100,00%.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan


a. Kegiatan
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA 2020,
Desa Dungun Laut telah melaksanakan 14 jenis kegiatan di bidang
pembinaan, yakni :

➢ Kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi:


i. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
ii. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy.
Skala Lokal Desa

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 33


iii. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. Di Bid. Hukum
iv. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
v. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa
tkt. Kec/Kab/Kot)
vi. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
(HUT RI, Raya Keagamaan dll)
vii. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan
Kegamaan Milik Desa
viii. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
ix. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa
tkt Kec/Kab/Kota
x. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
xi. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
Milik Desa
xii. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
xiii. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
xiv. Pembinaan PKK
xv. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
xvi. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

b. Capaian
➢ Dari 16 (enam belas) jenis kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan,
semua dapat dilaksanakan.
➢ Capaian realisasi kegiatan pembinaan mencapai 100,00%, kecuali
kegiatan :
i. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa dapat terealisasi
dengan serapan 98,44%.
ii. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan dapat
terealisasi dengan serapan 93,71%.
iii. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dapat terealisasi
dengan serapan 74,36%.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat


a. Kegiatan
Dalam Perubahan APBDesa TA 2021, Desa Dungun Laut
menganggarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebanyak 6 (enam)
jenis kegiatan dan setelah mengalami 2 (tiga) kali perubahan anggaran
menjadi Rp 93.921.400,00- Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi Sub
Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sebanyak 3 (tiga) kegiatan
seperti : Peningkatan Kapasitas Kepala Desa ke Luar Provinsi, ke
Provinsi, ke Daerah/ Study Banding, Peningkatan Kapatitas Perangkat
Desa ke Luar Provinsi, ke Provinsi, ke Daerah/ Study Banding,
Peningkatan Kapasitas BPD ke Luar Provinsi, ke Provinsi, ke Daerah
Study Banding, Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa ke Provinsi
dan Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa ke Daerah serta Sub
Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 1
(satu) kegiatan yakni Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan
Perempuan serta Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Bidang Pemberdayaan Masyarakat 34


Menengah (UMKM) terdiri dari 1 (satu) kegiatan tentang Pelatihan
Manajemen Koperasi/KUD/UMKM/ Inovasi Desa/ Keterampilan
Kewirausahaan/ Keterampilan Keluarga. Serta pada Sub Bidang
Dukungan Penanaman Modal terdiri dari 2 kegiatan seperti Pelatihan
Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) dan
Pembiayaan Modal BUMDesa. .

b. Capaian
➢ Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dengan jumlah
dana sebesar Rp. 78.090.000,00- terealisasi 88,35%.
➢ Realisasi Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa dengan jumlah
dana sebesar Rp. 42.090.000,00- terealisasi dengan serapan sebesar
100,00 % dari jumlah pagu yang tersedia
➢ Realisasi Peningkatan Kapasitas BPD dengan jumlah dana sebesar
Rp. 18.400.000,00- terealisasi 83,70% dari jumlah pagu yang
tersedia
➢ Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan dengan jumlah
dana sebesar Rp. 4.397.000,00- terealisasi 100,00%.
➢ Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM dengan jumlah dana
sebesar Rp. 8.254.400,00- terealisasi 100,00%.
➢ Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh
Pemdes) dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.180.000,00. Tidak dapat
terealisasi 0,00% dari jumlah pagu yang tersedia.
➢ Realisasi Pembiayaan Modal BUMDesa dengan jumlah dana sebesar
Rp. 30.888.090,00- tidak dapat terealisasi 0,00%.

2.7. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Desa


Dungun Laut tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi
diantaranya masalah pembangunan dan SDM, baik SDM Pemerintah Desa,
Lembaga Desa, maupun warga Desa Dungun Laut secara umum.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaran pemerintahan desa
selama tahun 2021 antara lain:

1) Pesatnya perkembangan peraturan perundang-undangan, utamanya yang


bersifat multitafsir, akan menghambat percepatan terwujudnya
pelaksanaan roda pemerintahan desa demi peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah
Desa selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Pemerintah
Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten.
2) Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) akan
berpengaruh pada penerapan prinsip kehati-hatian yang berlebihan yang
berdampak pada produktifitas kinerja aparat penyelenggara pemerintahan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa melakukan
pembinaan dan rapat-rapat koordinasi serta memberikan bekal untuk
meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan.
3) Masalah pembangunan juga masih memerlukan penanganan serius,
terutama pada kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan
pembangunan. Di mana dana yang ada masih jauh lebih kecil dari

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 2.7. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh 35
banyaknya usulan warga pada Musrenbang Desa, sehingga menimbulkan
kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan
dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu tempat dengan tempat
yang lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh
Pemerintah Desa adalah mencari bantuan dari Pemerintah Kabupaten,
Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan dana
tersebut.

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir


Tahun Anggaran 2021, sebagai bentuk tanggungjawab kami selaku
Penyelenggara Pemerintahan Desa dengan segala kemampuan kami berupaya
melaksanakan program pembangunan sebagai tindak lanjut dari program yang
telah kami laksanakan dalam satu tahun anggaran. Kami menyadari dalam
melaksanakan program pembangunan masih terdapat kesalahan dan
kekurangan, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kritik dan
saran dari berbagai pihak terlebih bimbingan dan petunjuk dari Bapak Bupati
dan Camat Jawai sebagai pedoman kami dalam menjalankan tugas agar lebih
optimal.
Demikian harap menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami
sampaikan terima kasih.

Dungun Laut, 17 Januari 2022


Pj. KEPALA DESA DUNGUN LAUT

SUKIADI

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | BAB III 36


Lampiran 1 Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun tentang
Peraturan Perundang-undangan di Desa Dungun Laut Tahun 2021

1. PERATURAN DESA DUNGUN LAUT

Nomor/ Lembaran
Diundangkan
No Tahun Tentang Desa Keterangan
Tgl/Bln/Tahun
Perdes Tahun/Nomor
Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran
1 1 / 2021 5 Februari 2021 2021 / 1 Terarsip
Pendapatan dan Belanja Desa
Akhir Tahun 2020
Pelaksanaan Posko Penanganan
2 2 / 2021 Corona Virus Disease 2019 Di 29 Maret 2021 2021 / 2 Terarsip
Desa Dungun Laut
Perubahan Atas Peraturan Desa
Dungun Laut Nomor 11 Tahun
3 3 / 2021 2020 Tentang Anggaran 16 Juni 2021 2021 / 3 Terarsip
Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Desa Nomor 11 Tahun 2020
3 September
4 4 / 2021 Tentang Perubahan Anggaran 2021 / 4 Terarsip
2021
Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021
Rencana Kerja Pemerintah Desa 27 September
5 5 / 2021 2021 / 5 Terarsip
Tahun 2022 2021
Struktur Organisasi Pemerintah
23 Nopember
6 6 / 2021 Desa Dungun Laut Kecamatan 2021 / 6 Terarsip
2021
Jawai
Perubahan Peraturan Desa
Nomor 5 Tahun 2021 tentang 27 Desember
7 7 / 2021 2021 / 7 Terarsip
Rencana Kerja Pemerintah Desa 2021
Tahun 2022
Anggaran Pendapatan dan
30 Desember
8 8 / 2021 Belanja Desa Dungun Laut 2021 / 8 Terarsip
2021
Tahun Anggaran 2022

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | PENUTUP 37


Lampiran 2 Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun tentang
Peraturan Perundang-undangan di Desa Dungun Laut Tahun 2021

2. PERATURAN KEPALA DESA DUNGUN LAUT

Nomor/
Diundangkan Berita Desa
No Tahun Tentang Keterangan
Tgl/Bln/Tahun Tahun/Nomor
Perkades
Bantuan Langsung Tunai Dana
1 1 / 2021 27 Januari 2021 2021 / 1 Terarsip
Desa (BLT-DD) Tahun 2021
Penyelenggaraan Pos Komando
2 2 / 2021 29 Maret 2020 2021 / 2 Terarsip
Desa
Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
3 3 / 2021 3 Mei 2021 2021 / 3 Terarsip
Dungun Laut
Tahun Anggaran 2021
Perubahan Atas Peraturan
Kepala Desa Dungun Laut
4 4 / 2021 Nomor 1 Tentang Bantuan 20 Juli 2020 2021 / 4 Terarsip
Langsung Tunai Dana Desa
(BLT-DD) Tahun 2021
Penjabaran Perubahan Kedua
Atas Peraturan Desa Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Perubahan
5 5 / 2021 26 Agustus 2021 2021 / 5 Terarsip
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran
2021
Susunan Organisasi, Tugas dan
23 November
6 6 / 2021 Fungsi Pemerintah Desa Dungun 2021 / 6 Terarsip
2021
Laut
Penjabaran Anggaran
27 Desember
7 7 / 2021 Pendapatan dan Belanja Desa 2021 / 7 Terarsip
2021
Tahun Anggaran 2022

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | PENUTUP 38


Lampiran 3 Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun tentang
Peraturan Perundang-undangan di Desa Dungun Laut Tahun 2021

3. KEPUTUSAN KEPALA DESA DUNGUN LAUT

Nomor/ Ditetapkan
No Tentang Keterangan
Tahun SK Tgl/Bln/Tahun

Mutasi Jabatan Perangkat Desa Dungun


1. 1 / 2021 Laut 4 Januari 2021 Terarsip
Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas
Penunjukkan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
2. 2 / 2021 Dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan 5 Januari 2021 Terarsip
Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2021
Desa Dungun Laut
Pengangkatan Saudara Wandi Sebagai
3. 3 / 2021 Petugas Pengurus 5 Januari 2021 Terarsip
Kantor Desa Dungun Laut
Pengangkatan Saudara Wandi Sebagai
4. 4 / 2021 Petugas Pelayan 5 Januari 2021 Terarsip
Kantor Desa Dungun Laut
Pengangkatan Saudara Rizal Sebagai
5. 5 / 2021 Petugas Ekspedisi Surat Menyurat 6 Januari 2021 Terarsip
Kantor Desa Dungun Laut
Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun
6. 6 / 2021 6 Januari 2021 Terarsip
Anggaran 2021
Penetapan Daftar Kepala Keluarga
Penerima
7 7 / 2021 27 Januari 2021 Terarsip
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana
Desa Bulan Jabuari 2021
Pengangkatan Saudara Hery Sebagai
8 8 / 2021 Petugas Supir Mobil Ambulance Desa 27 Januari 2021 Terarsip
Dungun Laut
Tim Pencatat LAMPID
9 9 / 2021 (Lahir/Mati/Pindah/Datang) Desa 27 Januari 2021 Terarsip
Dungun Laut
Tim Pelaksana Verifikasi Dan Validasi
10 10 / 2021 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 27 Januari 2021 Terarsip
Tahun 2021
Tim Indeks Desa Membangun
11 11 / 2021 Desa Dungun Laut 27 Januari 2021 Terarsip
Tahun 2021
Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa
12 12 / 2020 18 Januari 2021 Terarsip
Dungun Laut Kecamatan Jawai
Pengangkatan Guru/Tenaga Pendidik
Taman Pendidikan Al-Quran “Al-
13 13 / 2020 18 Januari 2021 Terarsip
Lathifus Salam” Desa Dungun Laut
Kecamatan Jawai
520/Kpts/12 Pembentukan Pengurus Kelompok Tani
14 18 Januari 2021 Terarsip
/2021 BAROKAH Desa Dungun Laut
Susunan Pengurus Persatuan Futsal
15 22 / 2020 Tekad FC Desa Dungun Laut Kecamatan 12 Juli 2021 Terarsip
Jawai
Penetapan Panitia Pemilihan BPD Desa
16 26 / 2021 02 Maret 2021 Terarsip
Dungun Laut Tahun 2021
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | PENUTUP 39
Penentuan Jumlah Anggota BPD Desa
17 27 / 2021 13 Maret 2021 Terarsip
Dungun Laut
18 28 / 2021 Pembentukan Tim Posko Komando Desa 30 Maret 2021 Terarsip
Mushola Ashabil Jannah Dusun Tengah
19 29 / 2021 tentang Pengurus Surau/Mushola 30 Maret 2021 Terarsip
ASHABUL JANNAH Tahun 2021
Kelompok Kerja Pendataan Desa Dalam
Rangka Pencapaian Tujuan
20 30 / 2021 30 Maret 2021 Terarsip
Pembangunan Berkelanjutan Desa Tahun
Anggaran 2021
Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa
Nomor 7 Tahun 2019 tentang
21 31 / 2021 Pembentukan Satuan Tugas Kantibmas 01 April 2021 Terarsip
(Banpol) Desa Dungun Laut Kecamatan
Jawai Kabupaten Sambas Tahun 2021
Penetapan Anggota BPD Terpilih Desa
22 32 / 2021 Dungun Laut Kecamatan Jawai 03 Juni 2021 Terarsip
Kabupaten Sambas periode 2021-2027
Pembentukan Tim Penyusun Rencana
23 33 / 2021 Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 01 Juli 2021 Terarsip
Dungun Laut Kec. Jawai Tahun 2022
Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan
24 34 / 2021 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP 01 Juli 2021 Terarsip
Desa) Tahun 2022
Penambahan Tenaga Enumerator SDGs
Desa Dungun Laut Dalam Rangka
25 35 / 2021 Percepatan Entri Data Berbasis Web 10 Agustus 2021 Terarsip
SDGs Desa
Tahun Anggaran 2021

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | PENUTUP 40

Anda mungkin juga menyukai