Anda di halaman 1dari 967

PEMERINTAH

KABUPATEN
CILACAP
TAHUN 2022

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
TENTANG
APBD KABUPATEN CILACAP

TAHUN
2023
BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP


NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan


wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam
menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung
terwujudnya perekonomian daerah berdasarkan demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh persetujuan bersama;
d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas
Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

1
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik


Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN


BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan
dengan Perda.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

2
Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 berjumlah
Rp3.602.068.470.090,00, terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp3.454.930.160.019,00
b. Belanja Daerah Rp3.581.068.470.090,00
Defisit/Surplus (Rp126.138.310.071,00)
c. Pembiayaan Daerah
1. penerimaan Rp147.138.310.071,00
2. pengeluaran Rp21.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp126.138.310.071,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan


sebesar Rp3.454.930.160.019,00 (Tiga Triliun Empat Ratus Lima Puluh Empat
Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Sembilan Belas
Rupiah), yang bersumber dari:
a. pendapatan asli;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a


direncanakan sebesar Rp757.742.921.019,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh
Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu
Ribu Sembilan Belas Rupiah) yang terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp291.146.059.979,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus
Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh
Puluh Sembilan Rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp27.436.619.990,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh
Enam Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.822.000.000,00 (Lima Puluh
Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp381.338.241.050,00 (Tiga Ratus Delapan
Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh
Satu Ribu Lima Puluh Rupiah).
Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b


direncanakan sebesar Rp2.673.561.608.000,00 (Dua Triliun Enam Ratus Tujuh
Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Ribu
Rupiah) yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

3
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp2.409.279.608.000,00 (Dua Triliun Empat
Ratus Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus
Delapan Ribu Rupiah).
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp264.282.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat
Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c direncanakan sebesar Rp23.625.631.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar
Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)
yang terdiri atas:
a. pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat;
b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp23.625.631.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh
Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).
(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.581.068.470.090,00 (Tiga Triliun Lima
Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh
Puluh Ribu Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a


direncanakan sebesar Rp2.517.571.978.994,00 (Dua Triliun Lima Ratus Tujuh
Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh
Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.435.374.655.303,00 (Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Lima
Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu
Tiga Ratus Tiga Rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp934.199.231.391,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh
Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh
Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

4
(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp146.255.592.300,00 (Seratus Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus
Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus
Rupiah).
(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp1.742.500.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat
Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b


direncanakan sebesar Rp479.583.254.096,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh
Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh
Empat Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah.
b. belanja modal peralatan dan mesin.
c. belanja modal bangunan dan gedung.
d. belanja modal jalan jaringan dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Juta
Rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp148.474.754.344,00 (Seratus Empat Puluh Delapan
Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat
Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp181.159.511.953,00 (Seratus Delapan Puluh
Satu Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu
Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
(5) Belanja modal jalan jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp137.431.864.088,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh
Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat
Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp8.310.811.711,00 (Delapan Miliar Tiga Ratus Sepuluh
Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah).
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp306.312.000,00 (Tiga Ratus Enam Juta Tiga Ratus Dua
Belas Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c


direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d


direncanakan sebesar Rp573.913.237.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga
Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu
Rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp24.408.140.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan
Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

5
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp549.505.097.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh
Sembilan Miliar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp126.138.310.071,00 (Seratus Dua Puluh
Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Tujuh
Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12


huruf a direncanakan sebesar Rp147.138.310.071,00 (Seratus Empat Puluh
Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Tujuh
Puluh Satu Rupiah) yaitu Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.138.310.071,00
(Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus
Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12


huruf b direncanakan sebesar Rp21.000.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar
Rupiah) yaitu penyertaan modal daerah.
(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp21.000.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp126.138.310.071,00 (Seratus Dua
Puluh Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu
Tujuh Puluh Satu Rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp126.138.310.071,00 (Seratus
Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh
Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah


dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang
selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 dengan tata cara terlebih
dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

6
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
terdiri atas :
1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta indikator dan target
kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas
Daerah;
10. Lampiran X Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas
Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 21 Desember 2022

Pj. BUPATI CILACAP,

cap/ttd

YUNITA DYAH SUMINAR


Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

cap/ttd

AWALUDDIN MUURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 11


NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI
JAWA TENGAH : (11-316/2022)

8
Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap
Nomor : 11 Tahun 2022
Tanggal : 21 Desember 2022
KABUPATEN CILACAP
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Uraian Jumlah


4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 757.742.921.019
4.1.01 Pajak Daerah 291.146.059.979
4.1.02 Retribusi Daerah 27.436.619.990
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 57.822.000.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 381.338.241.050
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.673.561.608.000
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.409.279.608.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 264.282.000.000
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 23.625.631.000
4.3.01 Pendapatan Hibah 23.625.631.000
Jumlah Pendapatan 3.454.930.160.019

5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 2.517.571.978.994
5.1.01 Belanja Pegawai 1.435.374.655.303
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 934.199.231.391
5.1.05 Belanja Hibah 146.255.592.300
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.742.500.000
5.2 BELANJA MODAL 479.583.254.096
5.2.01 Belanja Modal Tanah 3.900.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 148.474.754.344
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 181.159.511.953
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 137.431.864.088
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.310.811.711
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 306.312.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 10.000.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000
5.4 BELANJA TRANSFER 573.913.237.000
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 24.408.140.000
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 549.505.097.000
Jumlah Belanja 3.581.068.470.090
Total Surplus/(Defisit) (126.138.310.071)

6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 147.138.310.071
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 147.138.310.071
9
KABUPATEN CILACAP
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Uraian Jumlah


Jumlah Penerimaan Pembiayaan 147.138.310.071
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 21.000.000.000
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 21.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 21.000.000.000
Pembiayaan Netto 126.138.310.071
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0

Pj. BUPATI CILACAP,

cap/ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

10
Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap
Nomor : 11 Tahun 2022
Tanggal : 21 Desember 2022

KABUPATEN CILACAP
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode null Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
URUSAN
PEMERINTAHAN
1 WAJIB YANG 5.000.000.000 1.872.518.896.487 458.732.582.831 0 0 2.331.251.479.318
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
1 01 0 1.162.480.065.918 178.506.316.835 0 0 1.340.986.382.753
BIDANG
PENDIDIKAN
Dinas
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Pendidikan dan 0 1.157.739.016.998 178.480.046.835 0 0 1.336.219.063.833
Kebudayaan
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0001 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Cilacap
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0002 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Cilacap
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0003 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Cilacap
SMP Negeri 4
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0004 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Cilacap
SMP Negeri 5
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0005 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Cilacap
SMP Negeri 6
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0006 0 86.000.000 0 0 0 86.000.000
Cilacap
SMP Negeri 7
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0007 0 69.968.000 0 0 0 69.968.000
Cilacap
SMP Negeri 8
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0008 0 70.000.000 0 0 0 70.000.000
Cilacap
SMP Negeri 9
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0009 0 78.000.000 0 0 0 78.000.000
Cilacap
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0010 0 39.999.900 0 0 0 39.999.900
Kawunganten
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0011 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Kawunganten
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0012 0 64.696.000 0 0 0 64.696.000
Kawunganten
SMP Negeri 4
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0013 Kawunganten 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Satu Atap
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0014 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Cimanggu
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0015 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Cimanggu
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0016 Cimanggu Satu 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Atap
SMP Negeri 4
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0017 Cimanggu Satu 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Atap
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0018 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Gandrungmangu
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0019 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Gandrungmangu
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0020 0 52.400.000 0 0 0 52.400.000
Gandrungmangu
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0021 Gandrungmangu 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Satu Atap
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0022 0 59.999.650 0 0 0 59.999.650
Jeruklegi

11
Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode null Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0023 0 70.000.000 0 0 0 70.000.000
Jeruklegi
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0024 0 48.000.000 0 0 0 48.000.000
Jeruklegi
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0025 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Dayeuhluhur
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0026 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Dayeuhluhur
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0027 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Majenang
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0028 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Majenang
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0029 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Majenang
SMP Negeri 4
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0030 0 49.997.000 0 0 0 49.997.000
Majenang
SMP Negeri 5
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0031 Majenang Satu 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Atap
SMP Negeri 6
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0032 Majenang Satu 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Atap
SMP Negeri 7
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0033 Majenang Satu 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Atap
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0034 0 43.400.000 0 0 0 43.400.000
Cipari
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0035 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Cipari
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0036 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Cipari Satu Atap
SMP Negeri 4
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0037 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Cipari
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0038 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Sampang
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0039 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Sampang
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0040 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Adipala
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0041 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Adipala
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0042 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Binangun
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0043 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Binangun
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0044 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Binangun
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0045 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Bantarsari
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0046 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Bantarsari
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0047 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Bantarsari
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0048 Bantarsari Satu 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Atap
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0049 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Kedungreja
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0050 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Kedungreja
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0051 0 59.981.000 0 0 0 59.981.000
Kedungreja
SMP Negeri 4
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0052 Kedungreja Satu 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Atap
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0053 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Kroya

12
Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode null Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0054 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Kroya
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0055 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Kroya
SMP Negeri 4
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0056 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Kroya
SMP Negeri 5
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0057 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Kroya
SMP Negeri 6
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0058 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Kroya
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0059 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Kesugihan
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0060 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Kesugihan
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0061 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Kesugihan
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0062 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Karangpucung
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0063 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Karangpucung
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0064 Karangpucung 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Satu Atap
SMP Negeri 4
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0065 Karangpucung 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Satu Atap
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0066 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Sidareja
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0067 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Sidareja
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0068 0 45.000.000 0 0 0 45.000.000
Sidareja
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0069 0 59.955.100 0 0 0 59.955.100
Wanareja
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0070 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Wanareja
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0071 0 44.435.000 0 0 0 44.435.000
Wanareja
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0072 Wanareja Satu 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Atap
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0073 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Nusawungu
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0074 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Nusawungu
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0075 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Nusawungu
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0076 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Patimuan
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0077 Patimuan Satu 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Atap
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0078 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Patimuan
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0079 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Maos
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0080 0 55.999.270 0 0 0 55.999.270
Maos
SMP Negeri 3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0081 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Maos
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0082 0 80.222.000 26.270.000 0 0 106.492.000
Kampunglaut
SMP Negeri 2
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0083 0 90.000.000 0 0 0 90.000.000
Kampunglaut
SMP Negeri 1
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0084 Kampunglaut 0 58.000.000 0 0 0 58.000.000
Satu Atap

13
Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode null Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
UPT Satuan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 Pendidikan Non 0 154.996.000 0 0 0 154.996.000
Formal
URUSAN
PEMERINTAHAN
1 02 0 542.196.224.879 140.701.874.928 0 0 682.898.099.807
BIDANG
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 0 178.590.796.906 43.423.393.497 0 0 222.014.190.403
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 0 4.109.976.900 644.033.315 0 0 4.754.010.215
Adipala I
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 0 2.371.402.000 280.000.000 0 0 2.651.402.000
Adipala II
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 0 4.522.964.000 700.000.000 0 0 5.222.964.000
Bantarsari
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 0 4.480.045.700 450.084.500 0 0 4.930.130.200
Binangun
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 0 2.826.937.400 249.300.000 0 0 3.076.237.400
Cilacap Selatan I
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 0 1.985.556.500 343.272.815 0 0 2.328.829.315
Cilacap Selatan II
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 0 2.313.627.800 150.000.000 0 0 2.463.627.800
Cilacap Tengah I
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 0 2.300.026.000 150.000.000 0 0 2.450.026.000
Cilacap Tengah II
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 0 2.321.829.000 565.442.315 0 0 2.887.271.315
Cilacap Utara I
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 0 1.720.821.500 349.033.315 0 0 2.069.854.815
Cilacap Utara II
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 0 3.499.012.600 549.033.315 0 0 4.048.045.915
Cimanggu I
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 0 2.883.240.700 123.836.300 0 0 3.007.077.000
Cimanggu II
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 0 4.782.305.650 195.323.850 0 0 4.977.629.500
Cipari
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 0 3.359.339.000 299.033.315 0 0 3.658.372.315
Dayeuhluhur I
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 0 1.919.031.200 338.294.165 0 0 2.257.325.365
Dayeuhluhur II
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 Gandrungmangu 0 4.226.241.500 599.033.315 0 0 4.825.274.815
I
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 Gandrungmangu 0 3.081.032.960 481.466.355 0 0 3.562.499.315
II
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 0 2.740.456.464 350.000.000 0 0 3.090.456.464
Jeruklegi I
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 0 2.370.938.000 260.000.000 0 0 2.630.938.000
Jeruklegi II
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 0 2.222.441.000 354.599.515 0 0 2.577.040.515
Kampunglaut
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 0 3.034.626.200 300.000.000 0 0 3.334.626.200
Karangpucung I
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 0 1.943.828.200 131.576.800 0 0 2.075.405.000
Karangpucung II
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 0 4.886.915.000 600.000.000 0 0 5.486.915.000
Kawunganten
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 0 5.153.071.400 996.033.315 0 0 6.149.104.715
Kedungreja
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 0 3.468.692.000 499.033.315 0 0 3.967.725.315
Kesugihan I
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 0 2.962.181.300 313.033.315 0 0 3.275.214.615
Kesugihan II
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 0 4.924.609.700 479.719.315 0 0 5.404.329.015
Kroya I
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 0 2.928.602.200 377.821.515 0 0 3.306.423.715
Kroya II

14
Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode null Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 0 4.091.530.900 300.000.000 0 0 4.391.530.900
Majenang I
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 0 4.022.873.600 499.033.315 0 0 4.521.906.915
Majenang II
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 Puskesmas Maos 0 3.601.950.092 280.023.823 0 0 3.881.973.915
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 0 2.935.978.760 299.069.255 0 0 3.235.048.015
Nusawungu I
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 0 3.118.007.420 161.420.580 0 0 3.279.428.000
Nusawungu II
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 0 4.090.528.000 300.000.000 0 0 4.390.528.000
Patimuan
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 0 3.546.627.580 150.186.420 0 0 3.696.814.000
Sampang
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 0 5.548.065.000 450.000.000 0 0 5.998.065.000
Sidareja
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 0 4.098.192.036 105.198.700 0 0 4.203.390.736
Wanareja I
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 0 2.556.400.400 349.033.315 0 0 2.905.433.715
Wanareja II
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 RSUD Cilacap 0 169.940.120.342 55.755.512.058 0 0 225.695.632.400
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 RSUD Majenang 0 66.715.401.969 27.500.000.000 0 0 94.215.401.969
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
1 03 PEKERJAAN 5.000.000.000 121.145.393.384 129.163.803.018 0 0 250.309.196.402
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
Dinas Pekerjaan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Umum Dan 5.000.000.000 45.907.447.955 86.250.000.000 0 0 132.157.447.955
Penataan Ruang
Dinas
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 Pengelolaan 0 19.325.262.304 32.113.551.740 0 0 51.438.814.044
Sumber Daya Air
Dinas
Perumahan,
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 Kawasan 0 55.684.447.325 10.800.251.278 0 0 66.484.698.603
Permukiman
Dan Pertanahan
Dinas
1 03 2.11.1.03.0.00.01.0000 Lingkungan 0 228.235.800 0 0 0 228.235.800
Hidup
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
1 04 0 14.870.432.582 9.679.375.000 0 0 24.549.807.582
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas
Perumahan,
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 Kawasan 0 14.870.432.582 9.679.375.000 0 0 24.549.807.582
Permukiman
Dan Pertanahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
1 05 0 23.983.496.144 681.213.050 0 0 24.664.709.194
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 0 13.590.893.705 297.723.250 0 0 13.888.616.955
Pamong Praja
Badan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Penanggulangan 0 10.392.602.439 383.489.800 0 0 10.776.092.239
Bencana Daerah
URUSAN
1 06 PEMERINTAHAN 0 7.843.283.580 0 0 0 7.843.283.580
BIDANG SOSIAL
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 0 7.843.283.580 0 0 0 7.843.283.580

15
Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode null Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 WAJIB YANG TIDAK 950.000.000 150.214.667.136 4.775.707.050 0 0 154.990.374.186
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 07 0 8.517.503.611 373.379.600 0 0 8.890.883.211
BIDANG TENAGA
KERJA
Dinas
Ketenagakerjaan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 0 8.517.503.611 373.379.600 0 0 8.890.883.211
Dan
Perindustrian
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 08 PEMBERDAYAAN 0 1.474.943.300 0 0 0 1.474.943.300
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
Dinas Keluarga
Berencana ,
Pemberdayaan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 0 1.474.943.300 0 0 0 1.474.943.300
Perempuan Dan
Perlindungan
Anak
URUSAN
2 09 PEMERINTAHAN 0 12.145.349.223 646.034.350 0 0 12.791.383.573
BIDANG PANGAN
Dinas Pangan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 0 12.145.349.223 646.034.350 0 0 12.791.383.573
Dan Perkebunan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 10 0 481.250.000 0 0 0 481.250.000
BIDANG
PERTANAHAN
Dinas
Perumahan,
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 Kawasan 0 481.250.000 0 0 0 481.250.000
Permukiman
Dan Pertanahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 11 BIDANG 950.000.000 20.053.556.290 159.940.900 0 0 20.213.497.190
LINGKUNGAN
HIDUP
Dinas
Perumahan,
2 11 1.04.2.10.1.03.01.0000 Kawasan 0 0 0 0 0 0
Permukiman
Dan Pertanahan
Dinas
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 Lingkungan 950.000.000 20.053.556.290 159.940.900 0 0 20.213.497.190
Hidup
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 12 ADMINISTRASI 0 12.533.794.721 461.114.850 0 0 12.994.909.571
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
Dinas
Kependudukan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 0 12.533.794.721 461.114.850 0 0 12.994.909.571
Dan Pencatatan
Sipil
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 13 0 12.758.975.408 131.345.750 0 0 12.890.321.158
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA
Dinas
Pemberdayaan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 0 12.758.975.408 131.345.750 0 0 12.890.321.158
Masyarakat Dan
Desa
16
Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode null Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 14 PENGENDALIAN 0 27.871.679.422 1.250.129.000 0 0 29.121.808.422
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Dinas Keluarga
Berencana ,
Pemberdayaan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 0 27.871.679.422 1.250.129.000 0 0 29.121.808.422
Perempuan Dan
Perlindungan
Anak
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 15 0 11.092.711.497 548.743.000 0 0 11.641.454.497
BIDANG
PERHUBUNGAN
Dinas
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 0 11.092.711.497 548.743.000 0 0 11.641.454.497
Perhubungan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 16 BIDANG 0 15.072.212.868 138.315.500 0 0 15.210.528.368
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Dinas
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Komunikasi Dan 0 15.072.212.868 138.315.500 0 0 15.210.528.368
Informatika
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 17 0 1.194.668.800 50.000.000 0 0 1.244.668.800
KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN
MENENGAH
Dinas
Perdagangan,
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 Koperasi, Usaha 0 1.194.668.800 50.000.000 0 0 1.244.668.800
Kecil Dan
Menengah
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 18 BIDANG 0 7.393.695.701 498.588.750 0 0 7.892.284.451
PENANAMAN
MODAL
Dinas
Penanaman
Modal Dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 0 7.393.695.701 498.588.750 0 0 7.892.284.451
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 19 BIDANG 0 11.966.302.513 199.024.800 0 0 12.165.327.313
KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
Dinas Pemuda,
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 Olahraga Dan 0 11.966.302.513 199.024.800 0 0 12.165.327.313
Pariwisata
URUSAN
2 20 PEMERINTAHAN 0 248.865.500 0 0 0 248.865.500
BIDANG STATISTIK
Dinas
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 Komunikasi Dan 0 248.865.500 0 0 0 248.865.500
Informatika
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 21 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000
BIDANG
PERSANDIAN
Dinas
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 Komunikasi Dan 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Informatika

17
Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode null Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 22 0 540.265.000 0 0 0 540.265.000
BIDANG
KEBUDAYAAN
Dinas
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 Pendidikan dan 0 540.265.000 0 0 0 540.265.000
Kebudayaan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 23 0 403.577.800 189.856.400 0 0 593.434.200
BIDANG
PERPUSTAKAAN
Dinas Kearsipan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dan 0 403.577.800 189.856.400 0 0 593.434.200
Perpustakaan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 24 0 6.365.315.482 129.234.150 0 0 6.494.549.632
BIDANG
KEARSIPAN
Dinas Kearsipan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dan 0 6.365.315.482 129.234.150 0 0 6.494.549.632
Perpustakaan
URUSAN
3 PEMERINTAHAN 0 100.493.776.542 7.360.150.920 0 0 107.853.927.462
PILIHAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 25 BIDANG 0 11.443.683.196 1.061.071.340 0 0 12.504.754.536
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 0 11.443.683.196 1.061.071.340 0 0 12.504.754.536
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 26 0 799.672.900 199.800.000 0 0 999.472.900
BIDANG
PARIWISATA
Dinas Pemuda,
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 Olahraga Dan 0 799.672.900 199.800.000 0 0 999.472.900
Pariwisata
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 27 0 69.053.337.953 4.964.017.040 0 0 74.017.354.993
BIDANG
PERTANIAN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 0 69.053.337.953 4.964.017.040 0 0 74.017.354.993
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 30 0 14.659.590.298 1.135.262.540 0 0 15.794.852.838
BIDANG
PERDAGANGAN
Dinas
Perdagangan,
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 Koperasi, Usaha 0 14.659.590.298 1.135.262.540 0 0 15.794.852.838
Kecil Dan
Menengah
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 31 0 4.537.492.195 0 0 0 4.537.492.195
BIDANG
PERINDUSTRIAN
Dinas
Ketenagakerjaan
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 0 4.537.492.195 0 0 0 4.537.492.195
Dan
Perindustrian
UNSUR PENDUKUNG
4 URUSAN 0 148.127.336.942 1.027.295.860 0 0 149.154.632.802
PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT
4 01 0 80.064.932.550 558.829.410 0 0 80.623.761.960
DAERAH
Sekretariat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 0 80.064.932.550 558.829.410 0 0 80.623.761.960
Daerah
SEKRETARIAT
4 02 0 68.062.404.392 468.466.450 0 0 68.530.870.842
DPRD
Sekretariat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 0 68.062.404.392 468.466.450 0 0 68.530.870.842
DPRD

18
Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode null Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
UNSUR PENUNJANG
5 URUSAN 1.038.846.623.994 115.512.986.394 7.154.724.455 10.000.000.000 573.913.237.000 706.580.947.849
PEMERINTAHAN
5 01 PERENCANAAN 0 14.347.482.062 1.005.544.930 0 0 15.353.026.992
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 0 14.347.482.062 1.005.544.930 0 0 15.353.026.992
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah
5 02 KEUANGAN 1.038.834.123.994 80.843.470.156 6.149.179.525 10.000.000.000 573.913.237.000 670.905.886.681
Badan
Pendapatan,
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Pengelolaan 291.718.624.994 80.843.470.156 6.149.179.525 0 0 86.992.649.681
Keuangan Dan
Aset Daerah
Badan
Pendapatan,
Pengelolaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 747.115.499.000 0 0 10.000.000.000 573.913.237.000 583.913.237.000
Keuangan Dan
Aset Daerah
(SKPKD)
5 03 KEPEGAWAIAN 12.500.000 16.404.670.376 0 0 0 16.404.670.376
Badan
Kepegawaian,
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 12.500.000 16.404.670.376 0 0 0 16.404.670.376
Pendidikan Dan
Pelatihan Daerah
PENDIDIKAN DAN
5 04 0 2.870.512.900 0 0 0 2.870.512.900
PELATIHAN
Badan
Kepegawaian,
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 0 2.870.512.900 0 0 0 2.870.512.900
Pendidikan Dan
Pelatihan Daerah
PENELITIAN DAN
5 05 0 1.046.850.900 0 0 0 1.046.850.900
PENGEMBANGAN
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 0 1.046.850.900 0 0 0 1.046.850.900
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah
UNSUR
PENGAWASAN
6 0 14.895.910.251 117.717.240 0 0 15.013.627.491
URUSAN
PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT
6 01 0 14.895.910.251 117.717.240 0 0 15.013.627.491
DAERAH
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 0 14.895.910.251 117.717.240 0 0 15.013.627.491
UNSUR
7 533.102.000 88.649.033.503 415.075.740 0 0 89.064.109.243
KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 533.102.000 88.649.033.503 415.075.740 0 0 89.064.109.243
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 0 7.797.738.525 81.571.390 0 0 7.879.309.915
Cilacap Selatan
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 0 110.400.000 100.000.000 0 0 210.400.000
Sidakaya
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 0 233.200.000 0 0 0 233.200.000
Cilacap
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 0 256.000.000 0 0 0 256.000.000
Tambakreja
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 0 233.200.000 0 0 0 233.200.000
Tegalkamulyan
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 0 193.600.000 0 0 0 193.600.000
Tegalreja
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 428.102.000 8.682.754.193 0 0 0 8.682.754.193
Cilacap Tengah
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0001 0 133.600.000 0 0 0 133.600.000
Lomanis
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0002 0 197.200.000 0 0 0 197.200.000
Gunungsimping

19
Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode null Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0003 0 311.200.000 0 0 0 311.200.000
Sidanegara
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0004 0 278.800.000 0 0 0 278.800.000
Donan
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0005 0 185.200.000 0 0 0 185.200.000
Kutawaru
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 0 7.979.648.305 170.351.000 0 0 8.149.999.305
Cilacap Utara
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0001 0 209.200.000 0 0 0 209.200.000
Mertasinga
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0002 0 232.000.000 0 0 0 232.000.000
Gumilir
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0003 0 164.800.000 0 0 0 164.800.000
Karangtalun
Kelurahan Tritih
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0004 0 227.200.000 0 0 0 227.200.000
Kulon
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0005 0 184.650.000 0 0 0 184.650.000
Kebonmanis
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 0 2.760.252.503 0 0 0 2.760.252.503
Jeruklegi
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 0 2.920.904.916 0 0 0 2.920.904.916
Kawunganten
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 105.000.000 2.199.375.545 0 0 0 2.199.375.545
Bantarsari
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 0 3.201.260.452 0 0 0 3.201.260.452
Kesugihan
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 0 2.921.208.224 0 0 0 2.921.208.224
Adipala
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 0 3.309.031.635 15.620.000 0 0 3.324.651.635
Maos
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 0 3.462.957.515 0 0 0 3.462.957.515
Sampang
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 0 3.093.665.989 0 0 0 3.093.665.989
Kroya
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 0 3.558.037.264 0 0 0 3.558.037.264
Binangun
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 0 3.179.575.818 0 0 0 3.179.575.818
Nusawungu
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 0 2.851.468.607 0 0 0 2.851.468.607
Sidareja
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 0 2.655.892.861 0 0 0 2.655.892.861
Kedungreja
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 0 2.773.470.529 10.349.000 0 0 2.783.819.529
Gandrungmangu
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 0 2.490.661.644 0 0 0 2.490.661.644
Patimuan
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 0 2.451.488.492 0 0 0 2.451.488.492
Cipari
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 0 2.718.054.518 31.841.050 0 0 2.749.895.568
Karangpucung
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 0 3.480.360.443 0 0 0 3.480.360.443
Cimanggu
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 0 3.291.709.761 0 0 0 3.291.709.761
Majenang
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 0 2.812.443.047 0 0 0 2.812.443.047
Wanareja
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 0 2.270.185.075 0 0 0 2.270.185.075
Dayeuhluhur
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 0 2.636.637.642 5.343.300 0 0 2.641.980.942
Kampunglaut
UNSUR
8 PEMERINTAHAN 0 27.159.371.739 0 0 0 27.159.371.739
UMUM
KESATUAN
8 01 BANGSA DAN 0 27.159.371.739 0 0 0 27.159.371.739
POLITIK

20
Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode null Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Badan Kesatuan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Bangsa Dan 0 27.159.371.739 0 0 0 27.159.371.739
Politik
TOTAL 1.045.329.725.994 2.517.571.978.994 479.583.254.096 10.000.000.000 573.913.237.000 3.581.068.470.090

Pj. BUPATI CILACAP,

cap/ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

21
Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap
Nomor : 11 Tahun 2022
Tanggal : 21 Desember 2022

KABUPATEN CILACAP
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 1.340.986.382.753
BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 415.983.518.638
PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 00 244.311.600.900
Sekolah Dasar
Pembangunan Unit
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 800.000.000
Sekolah Baru (USB)
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 800.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 01 800.000.000
Tanah
Penambahan Ruang
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 4.690.000.000
Kelas Baru
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 4.690.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 03 Gedung dan 4.690.000.000
Bangunan
Pembangunan Ruang
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 03 1.280.000.000
Guru/Kepala Sekolah/TU
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 1.280.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03 Gedung dan 1.280.000.000
Bangunan
Pembangunan Ruang
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 04 1.350.000.000
Unit Kesehatan Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 1.350.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 03 Gedung dan 1.350.000.000
Bangunan
Pembangunan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 05 3.570.000.000
Perpustakaan Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 3.570.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03 Gedung dan 3.570.000.000
Bangunan

22
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pembangunan Sarana,
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 Prasarana dan Utilitas 8.641.839.000
Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.226.839.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 204.050.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 1.022.789.000
Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 7.415.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 Gedung dan 7.415.000.000
Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 58.525.000.000
Ruang Kelas
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 1.500.000.000
Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 57.025.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 03 Gedung dan 57.025.000.000
Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 09 Ruang Guru/Kepala 1.545.000.000
Sekolah/TU
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 1.545.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03 Gedung dan 1.545.000.000
Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 10 Ruang Unit Kesehatan 125.000.000
Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 125.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 03 Gedung dan 125.000.000
Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 610.000.000
Perpustakaan Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 610.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 03 Gedung dan 610.000.000
Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 Sarana, Prasarana dan 4.010.000.000
Utilitas Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 4.010.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 03 Gedung dan 4.010.000.000
Bangunan
Pengadaan Mebel
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 14 5.139.720.200
Sekolah
23
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 05 Belanja Hibah 40.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 5.099.720.200
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 5.099.720.200
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Alat Praktik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 8.875.000.000
dan Peraga Siswa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 BELANJA MODAL 8.875.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02 8.875.000.000
Peralatan dan Mesin
Pembinaan Kelembagaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 2.695.305.700
dan Manajemen Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 2.695.305.700
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 2.695.305.700
Jasa
Pengelolaan Dana BOS
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 136.569.736.000
Sekolah Dasar
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 117.459.751.090
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02 105.955.951.090
Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 05 Belanja Hibah 11.503.800.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL 19.109.984.910
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 02 16.275.411.686
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Aset
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 05 2.834.573.224
Tetap Lainnya
Pembangunan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 31 Laboratorium Sekolah 5.640.000.000
Dasar
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 31 5 2 BELANJA MODAL 5.640.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 31 5 2 03 Gedung dan 5.640.000.000
Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 32 Laboratorium Sekolah 245.000.000
Dasar
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 32 5 2 BELANJA MODAL 245.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 32 5 2 03 Gedung dan 245.000.000
Bangunan
Pengelolaan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 00 Sekolah Menengah 138.570.118.538
Pertama
Penambahan Ruang
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 02 3.200.000.000
Kelas Baru
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 3.200.000.000

24
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 03 Gedung dan 3.200.000.000
Bangunan
Pembangunan Ruang
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 1.200.000.000
Guru/Kepala Sekolah/TU
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 600.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 600.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 03 Gedung dan 600.000.000
Bangunan
Pembangunan Ruang
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 04 1.160.000.000
Unit Kesehatan Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 320.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 05 Belanja Hibah 320.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 840.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 03 Gedung dan 840.000.000
Bangunan
Pembangunan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 05 3.080.000.000
Perpustakaan Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 05 Belanja Hibah 1.080.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 2 BELANJA MODAL 2.000.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 2 03 Gedung dan 2.000.000.000
Bangunan
Pembangunan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 9.761.143.938
Laboratorium
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.780.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 05 Belanja Hibah 4.780.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL 4.981.143.938
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 03 Gedung dan 4.981.143.938
Bangunan
Pembangunan Sarana,
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 12 Prasarana dan Utilitas 7.633.481.000
Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 2.163.481.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 01 Belanja Pegawai 252.150.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 1.371.331.000
Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah 540.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL 5.470.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 03 Gedung dan 5.470.000.000
Bangunan
25
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 13.850.000.000
Ruang Kelas Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 2.775.000.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 1.500.000.000
Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 05 Belanja Hibah 1.275.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 11.075.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 Gedung dan 11.075.000.000
Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 15 375.000.000
Ruang Guru Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 225.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 05 Belanja Hibah 225.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 150.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 03 Gedung dan 150.000.000
Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 16 Ruang Unit Kesehatan 240.000.000
Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 05 Belanja Hibah 40.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 2 03 Gedung dan 200.000.000
Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 1.000.000.000
Perpustakaan Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 05 Belanja Hibah 200.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 BELANJA MODAL 800.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 03 Gedung dan 800.000.000
Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 18 1.475.000.000
Laboratorium
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 485.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 05 Belanja Hibah 485.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 BELANJA MODAL 990.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 03 Gedung dan 990.000.000
Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 Sarana, Prasarana dan 5.158.454.000
Utilitas Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000
26
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 05 Belanja Hibah 80.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL 5.078.454.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 03 Gedung dan 5.078.454.000
Bangunan
Pengadaan Mebel
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 25 7.560.000.000
Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 2.090.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 05 Belanja Hibah 2.090.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 BELANJA MODAL 5.470.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 5.470.000.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Biaya
Personil Peserta Didik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 1.394.999.700
Sekolah Menengah
Pertama
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 1.394.999.700
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 1.394.999.700
Jasa
Pengadaan Alat Praktik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 35 6.410.000.000
dan Peraga Siswa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 1.035.000.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 385.000.000
Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 05 Belanja Hibah 650.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL 5.375.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 5.375.000.000
Peralatan dan Mesin
Pembinaan Kelembagaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41 1.257.027.900
dan Manajemen Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.257.027.900
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 1.257.027.900
Jasa
Pengelolaan Dana BOS
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 Sekolah Menengah 73.350.564.000
Pertama
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 63.472.348.213
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 42.446.948.213
Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 05 Belanja Hibah 21.025.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL 9.878.215.787
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 02 5.846.309.200
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Aset
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 05 4.031.906.587
Tetap Lainnya
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 44 270.000.000
Ruang TU
27
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 1 05 Belanja Hibah 180.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 2 BELANJA MODAL 90.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 2 03 Gedung dan 90.000.000
Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 45 194.448.000
Ruang Kepala Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 45 5 1 BELANJA OPERASI 129.632.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 45 5 1 05 Belanja Hibah 129.632.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 45 5 2 BELANJA MODAL 64.816.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 45 5 2 03 Gedung dan 64.816.000
Bangunan
Pengelolaan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 00 28.086.953.900
Anak Usia Dini (PAUD)
Pembangunan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 01 Gedung/Ruang 2.040.000.000
Kelas/Ruang Guru PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.040.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 2.040.000.000
Pembangunan Sarana,
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 02 Prasarana dan Utilitas 1.649.679.000
PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.379.679.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 4.500.000
Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.375.179.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 270.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 03 Gedung dan 270.000.000
Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 03 Gedung/Ruang 75.000.000
Kelas/Ruang Guru PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 05 Belanja Hibah 75.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat
Pembangunan Sarana,
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 04 275.000.000
Prasarana dan Utilitas
PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 275.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 05 Belanja Hibah 275.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 218.560.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 218.560.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 05 Belanja Hibah 218.560.000

28
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengadaan Alat Praktik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 12 332.915.000
dan Peraga Siswa PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 332.915.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 05 Belanja Hibah 332.915.000
Penyelenggaraan Proses
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 110.000.000
Belajar PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 110.000.000
Jasa
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 1.997.999.900
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI 1.997.999.900
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 1.997.999.900
Jasa
Pembinaan Kelembagaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 170.000.000
dan Manajemen PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 170.000.000
Jasa
Pengelolaan Dana BOP
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 21.217.800.000
PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 BELANJA OPERASI 21.217.800.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 215.400.000
Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 05 Belanja Hibah 21.002.400.000
Pengelolaan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 00 5.014.845.300
Nonformal/Kesetaraan
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 02 200.000.000
Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 2 03 Gedung dan 200.000.000
Bangunan
Pengadaan Mebel
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pendidikan 200.000.000
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 2 02 200.000.000
Peralatan dan Mesin
Penyelenggaraan Proses
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 Belajar 94.645.300
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 BELANJA OPERASI 94.645.300

29
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 94.645.300
Jasa
Penyiapan dan Tindak
Lanjut Evaluasi Satuan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 13 50.000.000
Pendidikan di Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 13 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 13 5 1 02 50.000.000
Jasa
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15 Kependidikan pada 40.000.000
Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15 5 1 02 40.000.000
Jasa
Pembinaan Kelembagaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16 dan Manajemen Sekolah 50.000.000
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 02 50.000.000
Jasa
Pengelolaan Dana BOP
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 17 Sekolah 4.380.200.000
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.342.484.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 1 02 278.284.000
Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 1 05 Belanja Hibah 4.064.200.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 2 BELANJA MODAL 37.716.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 2 02 37.716.000
Peralatan dan Mesin
PROGRAM PENDIDIK DAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 11.492.199.250
TENAGA KEPENDIDIKAN
Pemerataan Kuantitas dan
Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 00 11.492.199.250
Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Perhitungan dan
Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 01 19.999.900
Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.900
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 19.999.900
Jasa
30
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penataan Pendistribusian
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 02 11.472.199.350
Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.472.199.350
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 11.472.199.350
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 913.510.664.865
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 00 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 15.000.000
Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 15.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 07 15.000.000
Perangkat Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 15.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 00 900.084.475.722
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 900.084.475.722
Tunjangan ASN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 900.084.475.722
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 900.084.475.722
Administrasi Kepegawaian
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 00 85.000.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 85.000.000
Kelengkapannya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 85.000.000
Jasa
Administrasi Umum
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 00 5.496.846.283
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 89.090.870
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 89.090.870

31
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 89.090.870
Jasa
Penyediaan Peralatan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 1.707.722.838
dan Perlengkapan Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.681.452.838
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 1.681.452.838
Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 26.270.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 26.270.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Bahan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 1.051.771.065
Logistik Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.051.771.065
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 1.051.771.065
Jasa
Penyediaan Barang
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 2.051.331.510
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.051.331.510
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 2.051.331.510
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 596.930.000
Konsultasi SKPD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 596.930.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 596.930.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 120.371.800
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 120.371.800
Mesin Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 375.800
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 375.800
Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 119.996.000
Belanja Modal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 119.996.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 6.155.288.180
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 1.369.563.080
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.369.563.080
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 1.369.563.080
Jasa

32
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04 4.785.725.100
Pelayanan Umum Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.785.725.100
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.699.520.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 3.086.205.100
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 00 1.538.682.880
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02 435.504.300
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 435.504.300
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 435.504.300
Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 27.399.200
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 27.399.200
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 27.399.200
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 06 359.136.900
dan Mesin Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 359.136.900
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 359.136.900
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 691.713.480
Bangunan Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 691.713.480
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 6.600.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 685.113.480
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 24.929.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 24.929.000
Belanja Barang dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 24.929.000
Jasa
URUSAN PEMERINTAHAN
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 540.265.000
BIDANG KEBUDAYAAN
PROGRAM
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PENGEMBANGAN 310.000.000
KEBUDAYAAN

33
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelestarian Kesenian
Tradisional yang
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 00 Masyarakat Pelakunya 310.000.000
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pelindungan,
Pengembangan,
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 310.000.000
Pemanfaatan Objek
Pemajuan Tradisi Budaya
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 310.000.000
Belanja Barang dan
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 150.099.000
Jasa
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 159.901.000
PROGRAM
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PENGEMBANGAN 195.600.000
KESENIAN TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian yang
Masyarakat Pelakunya
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 00 195.600.000
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pendidikan
dan Pelatihan Sumber
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 195.600.000
Daya Manusia Kesenian
Tradisional
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 195.600.000
Belanja Barang dan
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 195.600.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 34.665.000
SEJARAH
Pembinaan Sejarah Lokal
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 00 dalam 1 (Satu) Daerah 34.665.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Akses
Masyarakat Terhadap
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 03 34.665.000
Data dan Informasi
Sejarah
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.665.000
Belanja Barang dan
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 34.665.000
Jasa
Jumlah Belanja 1.341.526.647.753
Total Surplus/(Defisit) (1.341.526.647.753)
0 00 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

34
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 600.000.000
(PAD)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 600.000.000
Jumlah Pendapatan 600.000.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 222.014.190.403
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 103.561.181.369
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 untuk UKM dan UKP 38.131.692.107
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 15.898.000.000
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 15.898.000.000
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 03 Gedung dan 15.898.000.000
Bangunan
Pengembangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 150.000.000
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 150.000.000
Jasa
Rehabilitasi dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5.582.614.107
Pemeliharaan Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 5.582.614.107
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03 Gedung dan 5.357.614.107
Bangunan
Belanja Modal Jalan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 04 225.000.000
Jaringan, dan Irigasi
Rehabilitasi dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 Pemeliharaan Rumah 586.771.000
Dinas Tenaga Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 586.771.000
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 03 Gedung dan 586.771.000
Bangunan

35
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Penunjang Medik 1.231.159.000
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 43.645.500
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 43.645.500
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 1.187.513.500
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 1.187.513.500
Peralatan dan Mesin
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 6.672.259.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 6.672.259.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 6.672.259.000
Jasa
Pengadaan Bahan Habis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 8.010.889.000
Pakai
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 8.010.889.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 8.010.889.000
Jasa
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 65.154.391.262
dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 81.190.000
Kesehatan Ibu Hamil
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 81.190.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 81.190.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 36.570.000
Kesehatan Ibu Bersalin
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.570.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 36.570.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 122.925.000
Kesehatan Bayi Baru Lahir
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 122.925.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 122.925.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 55.635.000
Kesehatan Balita
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 55.635.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 55.635.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 20.000.000
Pendidikan Dasar
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
36
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 20.000.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 93.660.000
Produktif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 93.660.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 93.660.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 30.000.000
Lanjut
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 30.000.000
Hipertensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 18.304.140
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 18.304.140
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 11.695.860
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 02 11.695.860
Peralatan dan Mesin
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 25.000.000
Diabetes Melitus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 25.000.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan 25.000.000
Gangguan Jiwa Berat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 25.000.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Kesehatan Orang 2.689.782.400
Terduga Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.689.782.400
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 2.689.782.400
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Kesehatan Orang dengan 740.620.600
Risiko Terinfeksi HIV
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 740.620.600
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 540.620.600
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah 200.000.000

37
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Kesehatan Gizi 20.610.427.262
Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 1.113.111.262
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 1.113.111.262
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 19.497.316.000
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 02 19.497.316.000
Peralatan dan Mesin
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 14.859.600
Olahraga
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 14.859.600
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 14.859.600
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 466.467.000
Kesehatan Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 466.467.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 466.467.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Tradisional,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Akupuntur, Asuhan 10.000.000
Mandiri, dan Tradisional
Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 10.000.000
Jasa
Pengelolaan Surveilans
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 219.780.000
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 219.780.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 219.780.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan 41.936.400
NAPZA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 41.936.400
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 41.936.400
Jasa
Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 340.671.000
Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 340.671.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 340.671.000
Jasa
Pengelolaan Jaminan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 38.489.080.500
Kesehatan Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 38.489.080.500

38
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 38.489.080.500
Jasa
Operasional Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 8.635.000
Rumah Sakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 8.635.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 8.635.000
Jasa
Operasional Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Fasilitas Kesehatan 163.750.000
Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 163.750.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 163.750.000
Jasa
Pelaksanaan Akreditasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Fasilitas Kesehatan di 256.996.000
Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 256.996.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 256.996.000
Jasa
Investigasi Awal Kejadian
Tidak Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan Pasca 33.521.000
Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 33.521.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 33.521.000
Jasa
Penyediaan dan
Pengelolaan Sistem
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 275.000.000
Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI 275.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 75.000.000
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 05 Belanja Hibah 200.000.000
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 Kesehatan Dasar Melalui 15.000.000
Pendekatan Keluarga
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 15.000.000
Jasa
Pengelolaan pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 40 kesehatan orang dengan 67.200.000
Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 67.200.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 67.200.000
Jasa

39
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengelolaan pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 kesehatan orang dengan 67.200.000
HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 67.200.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 67.200.000
Jasa
Pengelolaan pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 61.597.000
kesehatan Malaria
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 61.597.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 61.597.000
Jasa
Pengelolaan Kawasan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 43 61.887.500
tanpa rokok
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 61.887.500
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 02 61.887.500
Jasa
Penyelenggaraan Sistem
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Informasi Kesehatan 23.552.000
Secara Terintegrasi
Pengelolaan Data dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 23.552.000
Informasi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.552.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 23.552.000
Jasa
Penerbitan Izin Rumah
Sakit Kelas C, D dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitas Pelayanan 251.546.000
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Perizinan Rumah Sakit 15.000.000
Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 15.000.000
Jasa
Peningkatan Mutu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Pelayanan Fasilitas 68.651.000
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 68.651.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 68.651.000
Jasa
Penyiapan Perumusan
dan Pelaksanaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 167.895.000
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 167.895.000
40
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 167.895.000
Jasa
PROGRAM PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER DAYA 2.077.792.000
MANUSIA KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Tenaga Kesehatan di 30.000.000
Wilayah Kabupaten/Kota
Pengendalian Perizinan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 30.000.000
Praktik Tenaga Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 30.000.000
Jasa
Perencanaan Kebutuhan
dan Pendayagunaan
Sumber Daya Manusia
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 30.000.000
Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengawasan Sumber 30.000.000
Daya Manusia Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 2.017.792.000
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu
dan Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 2.017.792.000
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.017.792.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 2.017.792.000
Jasa
PROGRAM SEDIAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 FARMASI, ALAT KESEHATAN 55.000.000
DAN MAKANAN MINUMAN
Penerbitan Sertifikat
Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan
Nomor P-IRT sebagai Izin
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Produksi, untuk Produk 30.000.000
Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
41
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Tangga dan Nomor P-IRT 30.000.000
sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pemeriksaan dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
Post Market pada
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 00 25.000.000
Produksi dan Produk
Makanan Minuman
Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market
pada Produk Makanan-
Minuman Industri Rumah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 25.000.000
Tangga yang Beredar dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 25.000.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 MASYARAKAT BIDANG 798.474.500
KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Peran serta Masyarakat 454.512.900
dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya
Promosi Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Advokasi, Kemitraan dan 454.512.900
Pemberdayaan
Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 454.512.900
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 454.512.900
Jasa
Pelaksanaan Sehat dalam
rangka Promotif Preventif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 74.735.600
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi Kesehatan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 32.235.600
Gerakan Hidup Bersih
dan Sehat
42
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.235.600
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 32.235.600
Jasa
Penumbuhan Kesadaran
Keluarga dalam
Peningkatan Derajat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Kesehatan Keluarga dan 42.500.000
Lingkungan dengan
Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.500.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 42.500.000
Jasa
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 00 269.226.000
Daya Masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Pengembangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 dan Pelaksanaan Upaya 269.226.000
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 269.226.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 269.226.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 115.521.742.534
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 40.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 24.250.000
Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.250.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 24.250.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 15.750.000
Perangkat Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.750.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 15.750.000
Jasa
Administrasi Keuangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 110.692.519.134
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 110.692.519.134
Tunjangan ASN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 110.692.519.134

43
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 110.692.519.134
Administrasi Kepegawaian
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 85.500.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 85.500.000
Kelengkapannya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 85.500.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 85.500.000
Jasa
Administrasi Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.365.656.500
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 68.000.000
dan Perlengkapan Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 68.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 68.000.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 42.250.000
Rumah Tangga
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 42.250.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 42.250.000
Jasa
Penyediaan Bahan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 253.693.000
Logistik Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 253.693.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 253.693.000
Jasa
Penyediaan Barang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 60.250.000
Penggandaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 60.250.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 60.250.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 941.463.500
Konsultasi SKPD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 941.463.500
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 941.463.500
Jasa
Pengadaan Barang Milik
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 674.754.000
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 98.464.600
Mesin Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 600.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 600.000
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 97.864.600

44
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 97.864.600
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Gedung
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 Kantor atau Bangunan 223.185.300
Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 2 BELANJA MODAL 223.185.300
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 2 03 Gedung dan 223.185.300
Bangunan
Pengadaan Sarana dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor 200.000.000
atau Bangunan Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.582.700
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 1.582.700
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 198.417.300
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 148.253.200
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Aset
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 06 50.164.100
Lainnya
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 153.104.100
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 13.088.270
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 13.088.270
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 140.015.830
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 140.015.830
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 2.075.262.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 450.000.000
Daya Air dan Listrik
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 450.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 450.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.625.262.000
Pelayanan Umum Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.625.262.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 723.180.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 902.082.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 588.050.900
Urusan Pemerintahan
Daerah
45
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 314.000.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 314.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 314.000.000
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 13.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 13.000.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 35.000.000
dan Mesin Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 35.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 154.050.900
Bangunan Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 154.050.900
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 154.050.900
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 72.000.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 72.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 222.014.190.403
Total Surplus/(Defisit) (221.414.190.403)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

46
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Adipala I
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 1 3.645.000.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 1 04 3.645.000.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 3.645.000.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 4.754.010.215
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 0.00 00 888.419.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 00 UKM dan UKP 199.033.315
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 00 UKM dan UKP 689.386.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 01 78.240.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 01 5 1 78.240.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 78.240.000
Jasa

47
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 02 15.300.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 02 5 1 15.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 15.300.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 03 10.500.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 03 5 1 10.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 10.500.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 04 Pelayanan 68.040.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 04 5 1 68.040.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 68.040.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 05 Kesehatan pada 53.100.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 05 5 1 53.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 53.100.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 06 87.650.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 06 5 1 87.650.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 87.650.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 07 60.900.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 07 5 1 60.900.000
OPERASI

48
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 60.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 08 Kesehatan 3.000.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 08 5 1 3.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 3.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 09 Kesehatan 3.000.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 09 5 1 3.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 3.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 10 6.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 10 5 1 6.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 6.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 11 Kesehatan Orang 11.400.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 11 5 1 11.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 11.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 12 Kesehatan Orang 1.800.000
dengan Risiko
Terinfeksi HIV
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 12 5 1 1.800.000
OPERASI

49
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 12 5 1 02 Barang dan 1.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 13 8.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 13 5 1 8.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 8.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 15 6.700.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 15 5 1 6.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 6.700.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 16 3.625.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 16 5 1 3.625.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 3.625.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 17 8.800.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 17 5 1 8.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 8.800.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 20 Surveilans 48.000.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 20 5 1 48.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 48.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 22 7.800.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
50
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 22 5 1 7.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 7.800.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 25 Penyakit Menular 63.500.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 25 5 1 63.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 63.500.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 28 Penyakit 1.400.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 28 5 1 1.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 1.400.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 33 Pelayanan 125.731.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 33 5 1 125.731.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 125.731.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 400.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 36 5 1 400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 400.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 40 kesehatan orang 14.900.000
dengan
Tuberkulosis

51
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 40 5 1 14.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 14.900.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 43 Kawasan tanpa 1.600.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 43 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 20.375.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.03 00 Sumber Daya 20.375.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.03 01 Teknis Sumber 20.375.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.03 01 5 1 20.375.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 20.375.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 0.00 00 47.845.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.02 00 Promotif Preventif 47.845.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

52
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.02 01 Kesehatan dan 47.845.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.02 01 5 1 47.845.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 47.845.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 0.00 00 3.797.370.900
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 00 152.370.900
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 04 Pelayanan Umum 152.370.900
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 04 5 1 152.370.900
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 152.370.900
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 00 3.645.000.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 Penunjang 3.645.000.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 3.200.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 01 200.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 3.000.000.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 2 445.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 2 02 298.700.000
Peralatan
dan Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 96.300.000
dan
Bangunan

53
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 2 04 Jalan, 50.000.000
Jaringan,
dan Irigasi
Jumlah Belanja 4.754.010.215
Total Surplus/(Defisit) (1.109.010.215)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

54
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Adipala II
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 4 1 1.820.265.800
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 4 1 04 1.820.265.800
yang Sah
Jumlah Pendapatan 1.820.265.800
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 2.651.402.000
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 0.00 00 622.666.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 00 UKM dan UKP 622.666.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 01 100.770.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 01 5 1 100.770.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 100.770.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 02 1.500.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 02 5 1 1.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 1.500.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 04 Pelayanan 72.580.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 04 5 1 72.580.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 72.580.000
Jasa

55
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 05 Kesehatan pada 13.700.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 05 5 1 13.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 13.700.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 06 78.510.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 06 5 1 78.510.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 78.510.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 07 64.615.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 07 5 1 64.615.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 64.615.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 10 12.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 10 5 1 12.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 12.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 11 Kesehatan Orang 12.000.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 11 5 1 12.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 12.000.000
Jasa

56
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 13 10.600.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 13 5 1 10.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 10.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 15 16.200.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 15 5 1 16.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 16.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 16 3.465.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 16 5 1 3.465.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 3.465.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 17 16.000.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 17 5 1 16.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 16.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 20 Surveilans 3.000.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 20 5 1 3.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 3.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 22 4.800.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 22 5 1 4.800.000
OPERASI

57
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 4.800.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 25 Penyakit 40.600.000
Menular dan
Tidak Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 25 5 1 40.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 40.600.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 Pelayanan 122.226.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 5 1 122.226.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 122.226.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 28.700.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 36 5 1 28.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 28.700.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 40 kesehatan orang 11.000.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 40 5 1 11.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 11.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 41 kesehatan orang 1.200.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 41 5 1 1.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 1.200.000
Jasa
58
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 43 Kawasan tanpa 9.200.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 43 5 1 9.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 9.200.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 0.00 00 11.300.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
Promotif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.02 00 11.300.000
Preventif Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.02 01 Kesehatan dan 11.300.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.02 01 5 1 11.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 11.300.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 0.00 00 2.017.436.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 00 197.170.200
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 02 54.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 02 5 1 54.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 54.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 04 Pelayanan 143.170.200
Umum Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 04 5 1 143.170.200
OPERASI

59
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 143.170.200
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 00 1.820.265.800
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 Penunjang 1.820.265.800
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 1 1.540.265.800
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 1 01 60.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 1.480.265.800
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 2 280.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 2 02 180.000.000
Peralatan
dan Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 100.000.000
dan
Bangunan
Jumlah Belanja 2.651.402.000
Total Surplus/(Defisit) (831.136.200)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

60
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Bantarsari
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 00 0.00 00 4 1 4.384.824.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 00 0.00 00 4 1 04 4.384.824.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 4.384.824.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0003 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 5.222.964.000
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 0.00 00 641.673.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 00 UKM dan UKP 641.673.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 01 88.580.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 01 5 1 88.580.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 88.580.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 02 15.800.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 02 5 1 15.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 15.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 03 12.800.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 03 5 1 12.800.000
OPERASI

61
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 12.800.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 04 Pelayanan 98.820.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 04 5 1 98.820.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 98.820.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 05 Kesehatan pada 55.700.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 05 5 1 55.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 55.700.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 06 109.355.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 06 5 1 109.355.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 109.355.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 07 7.125.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 07 5 1 7.125.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 7.125.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 09 Kesehatan 830.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 09 5 1 830.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 830.000
Jasa

62
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 10 16.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 10 5 1 16.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 16.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 11 Kesehatan Orang 11.490.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 11 5 1 11.490.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 11.490.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 13 12.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 13 5 1 12.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 12.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 14 4.000.000
Kesehatan Akibat
Bencana
dan/atau
Berpotensi
Bencana
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 14 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 14 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 15 8.000.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 15 5 1 8.000.000
OPERASI

63
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 8.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 16 1.950.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 16 5 1 1.950.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 1.950.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 17 22.100.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 17 5 1 22.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 22.100.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 20 Surveilans 600.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 20 5 1 600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 22 2.400.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 22 5 1 2.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 2.400.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 25 Penyakit Menular 38.200.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 25 5 1 38.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 38.200.000
Jasa

64
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 28 Penyakit 2.200.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 28 5 1 2.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 2.200.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 33 Pelayanan 117.823.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 33 5 1 117.823.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 117.823.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 300.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 36 5 1 300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 300.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 40 kesehatan orang 8.400.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 40 5 1 8.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 8.400.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 41 kesehatan orang 3.900.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 41 5 1 3.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 3.900.000
Jasa

65
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 43 Kawasan tanpa 3.300.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 43 5 1 3.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 3.300.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 18.900.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03 2.03 00 Sumber Daya 18.900.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03 2.03 01 Teknis Sumber 18.900.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03 2.03 01 5 1 18.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 18.900.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 0.00 00 48.150.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 2.02 00 Promotif Preventif 48.150.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 2.02 01 Kesehatan dan 48.150.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 2.02 01 5 1 48.150.000
OPERASI

66
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 48.150.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 0.00 00 4.514.241.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.08 00 129.417.000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.08 04 Pelayanan Umum 129.417.000
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.08 04 5 1 129.417.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 129.417.000
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 00 4.384.824.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 Penunjang 4.384.824.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 1 3.684.824.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 1 01 84.800.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 3.600.024.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 2 700.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 2 02 400.000.000
Peralatan
dan Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 300.000.000
dan
Bangunan
Jumlah Belanja 5.222.964.000
Total Surplus/(Defisit) (838.140.000)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0003 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

67
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Binangun
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 1 3.991.820.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 1 04 3.991.820.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 3.991.820.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 4.930.130.200
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 0.00 00 838.240.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 00 UKM dan UKP 838.240.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 01 144.050.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 01 5 1 144.050.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 144.050.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 02 750.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 02 5 1 750.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 750.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 04 Pelayanan 104.520.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 04 5 1 104.520.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 104.520.000
Jasa

68
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 05 Kesehatan pada 18.900.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 05 5 1 18.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 18.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 06 138.090.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 06 5 1 138.090.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 138.090.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 07 18.340.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 07 5 1 18.340.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 18.340.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 10 15.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 10 5 1 15.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 15.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 11 Kesehatan Orang 30.000.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 11 5 1 30.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 30.000.000
Jasa

69
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 13 9.400.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 13 5 1 9.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 9.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 15 9.800.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 15 5 1 9.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 9.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 16 4.550.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 16 5 1 4.550.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 4.550.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 17 9.600.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 17 5 1 9.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 9.600.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 20 Surveilans 2.000.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 20 5 1 2.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 2.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 22 800.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 22 5 1 800.000
OPERASI

70
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 800.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 25 Penyakit 88.000.000
Menular dan
Tidak Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 25 5 1 88.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 88.000.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 Pelayanan 174.390.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 5 1 174.390.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 174.390.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 56.400.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 36 5 1 56.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 56.400.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 40 kesehatan orang 12.050.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 40 5 1 12.050.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 12.050.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 43 Kawasan tanpa 1.600.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 43 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa

71
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 0.00 00 66.100.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
Promotif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.02 00 66.100.000
Preventif Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.02 01 Kesehatan dan 66.100.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.02 01 5 1 66.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 66.100.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 0.00 00 4.025.790.200
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 00 33.970.200
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 04 Pelayanan 33.970.200
Umum Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 04 5 1 33.970.200
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 33.970.200
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 00 3.991.820.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 Penunjang 3.991.820.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 1 3.541.735.500
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 1 01 118.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 3.423.735.500
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 2 450.084.500
MODAL

72
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 2 02 340.184.500
Peralatan
dan Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 100.000.000
dan
Bangunan
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 2 04 Jalan, 9.900.000
Jaringan,
dan Irigasi
Jumlah Belanja 4.930.130.200
Total Surplus/(Defisit) (938.310.200)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

73
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Cilacap Selatan I
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 1 2.428.800.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 1 04 2.428.800.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 2.428.800.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.076.237.400
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 0.00 00 479.515.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 00 UKM dan UKP 479.515.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 01 51.940.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 01 5 1 51.940.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 51.940.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 02 600.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 02 5 1 600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 03 7.500.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 03 5 1 7.500.000
OPERASI

74
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 7.500.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 04 Pelayanan 51.870.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 04 5 1 51.870.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 51.870.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 05 Kesehatan pada 21.500.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 05 5 1 21.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 21.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 06 51.695.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 06 5 1 51.695.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 51.695.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 07 19.820.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 07 5 1 19.820.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 19.820.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 10 4.400.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 10 5 1 4.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 4.400.000
Jasa

75
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 11 Kesehatan Orang 8.250.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 11 5 1 8.250.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 8.250.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 13 12.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 13 5 1 12.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 12.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 15 8.600.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 15 5 1 8.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 8.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 16 1.680.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 16 5 1 1.680.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 1.680.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 17 39.280.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 17 5 1 39.280.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 39.280.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 20 Surveilans 49.300.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 20 5 1 49.300.000
OPERASI
76
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 49.300.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 25 Penyakit Menular 46.695.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 25 5 1 46.695.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 46.695.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 28 Penyakit 800.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 28 5 1 800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 800.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 Pelayanan 84.740.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 5 1 84.740.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 84.740.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 800.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 36 5 1 800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 800.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 40 kesehatan orang 10.245.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 40 5 1 10.245.000
OPERASI

77
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 10.245.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 41 kesehatan orang 4.800.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 41 5 1 4.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 4.800.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 43 Kawasan tanpa 3.000.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 43 5 1 3.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 3.000.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 13.640.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 03 2.03 00 Sumber Daya 13.640.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 03 2.03 01 Teknis Sumber 13.640.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 03 2.03 01 5 1 13.640.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 13.640.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 0.00 00 17.060.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

78
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.02 00 Promotif Preventif 17.060.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.02 01 Kesehatan dan 17.060.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.02 01 5 1 17.060.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 17.060.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 0.00 00 2.566.022.400
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 00 137.222.400
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 02 103.560.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 02 5 1 103.560.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 103.560.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 04 Pelayanan Umum 33.662.400
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 04 5 1 33.662.400
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 33.662.400
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 00 2.428.800.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 Penunjang 2.428.800.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 1 2.179.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 1 01 56.220.000
Pegawai

79
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 2.123.280.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 2 249.300.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 2 02 249.300.000
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 3.076.237.400
Total Surplus/(Defisit) (647.437.400)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

80
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Cilacap Selatan II
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 4 1 1.446.048.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 4 1 04 1.446.048.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 1.446.048.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 2.328.829.315
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 0.00 00 719.021.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.01 00 UKM dan UKP 199.033.315
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 00 UKM dan UKP 519.988.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 01 49.300.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 01 5 1 49.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 49.300.000
Jasa

81
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 02 6.060.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 02 5 1 6.060.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 6.060.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 03 15.600.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 03 5 1 15.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 15.600.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 04 Pelayanan 29.200.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 04 5 1 29.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 29.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 05 Kesehatan pada 36.400.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 05 5 1 36.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 36.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 06 111.800.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 06 5 1 111.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 111.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 07 14.490.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 07 5 1 14.490.000
OPERASI

82
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 14.490.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 08 Kesehatan 2.175.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 08 5 1 2.175.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 2.175.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 09 Kesehatan 2.175.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 09 5 1 2.175.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 2.175.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 10 1.600.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 10 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 11 Kesehatan Orang 35.200.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 11 5 1 35.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 35.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 12 Kesehatan Orang 3.200.000
dengan Risiko
Terinfeksi HIV
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 12 5 1 3.200.000
OPERASI

83
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 12 5 1 02 Barang dan 3.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 13 11.100.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 13 5 1 11.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 11.100.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 15 3.800.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 15 5 1 3.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 3.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 16 800.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 16 5 1 800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 17 8.715.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 17 5 1 8.715.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 8.715.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 18 34.985.000
Promosi
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 18 5 1 34.985.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 18 5 1 02 Barang dan 34.985.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 20 Surveilans 3.800.000
Kesehatan
84
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 20 5 1 3.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 3.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 22 1.400.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 22 5 1 1.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 1.400.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 25 Penyakit Menular 50.600.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 25 5 1 50.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 50.600.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 28 Penyakit 2.000.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 28 5 1 2.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 2.000.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 Pelayanan 88.688.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 5 1 88.688.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 88.688.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 100.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 36 5 1 100.000
OPERASI
85
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 100.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 40 kesehatan orang 6.000.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 40 5 1 6.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 6.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 43 Kawasan tanpa 800.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 43 5 1 800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 800.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 14.360.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 03 2.03 00 Sumber Daya 14.360.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 03 2.03 01 Teknis Sumber 14.360.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 03 2.03 01 5 1 14.360.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 14.360.000
Jasa

86
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 0.00 00 1.595.448.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.08 00 149.400.000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.08 02 108.845.400
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.08 02 5 1 108.845.400
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 108.845.400
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.08 04 Pelayanan Umum 40.554.600
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.08 04 5 1 40.554.600
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 40.554.600
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 00 1.446.048.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 Penunjang 1.446.048.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 1 1.301.808.500
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 1 01 36.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 1.265.808.500
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 2 144.239.500
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 2 02 144.239.500
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 2.328.829.315
Total Surplus/(Defisit) (882.781.315)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

87
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Cilacap Tengah I
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 4 1 1.724.532.600
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 4 1 04 1.724.532.600
yang Sah
Jumlah Pendapatan 1.724.532.600
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 2.463.627.800
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 0.00 00 521.855.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 00 UKM dan UKP 521.855.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 01 60.180.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 01 5 1 60.180.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 60.180.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 02 400.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 02 5 1 400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 03 400.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 03 5 1 400.000
OPERASI

88
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 400.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 04 Pelayanan 40.060.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 04 5 1 40.060.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 40.060.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 05 Kesehatan pada 31.000.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 05 5 1 31.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 31.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 06 45.450.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 06 5 1 45.450.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 45.450.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 07 37.660.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 07 5 1 37.660.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 37.660.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 10 5.400.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 10 5 1 5.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 5.400.000
Jasa

89
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 11 Kesehatan Orang 7.700.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 11 5 1 7.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 7.700.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 13 17.400.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 13 5 1 17.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 17.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 15 6.600.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 15 5 1 6.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 6.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 17 21.600.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 17 5 1 21.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 21.600.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 20 Surveilans 14.400.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 20 5 1 14.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 14.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 22 2.700.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 22 5 1 2.700.000
OPERASI
90
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 2.700.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 25 Penyakit 86.400.000
Menular dan
Tidak Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 25 5 1 86.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 86.400.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 Pelayanan 104.905.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 5 1 104.905.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 104.905.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 36.800.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 36 5 1 36.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 36.800.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 40 kesehatan orang 2.800.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 40 5 1 2.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 2.800.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 0.00 00 22.410.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
Promotif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.02 00 22.410.000
Preventif Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

91
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.02 01 Kesehatan dan 22.410.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.02 01 5 1 22.410.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 22.410.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 0.00 00 1.919.362.800
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.08 00 194.830.200
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.08 02 82.860.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.08 02 5 1 82.860.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 82.860.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.08 04 Pelayanan 111.970.200
Umum Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.08 04 5 1 111.970.200
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 111.970.200
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 00 1.724.532.600
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 Penunjang 1.724.532.600
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 1 1.574.532.600
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 1 01 50.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 1.524.532.600
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 2 150.000.000
MODAL

92
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 2 02 150.000.000
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 2.463.627.800
Total Surplus/(Defisit) (739.095.200)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

93
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Cilacap Tengah II
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00 4 1 1.858.410.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00 4 1 04 1.858.410.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 1.858.410.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 2.450.026.000
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 0.00 00 366.773.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 00 UKM dan UKP 366.773.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 01 47.460.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 01 5 1 47.460.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 47.460.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 02 1.400.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 02 5 1 1.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 1.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 03 6.300.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 03 5 1 6.300.000
OPERASI

94
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 6.300.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 04 Pelayanan 25.720.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 04 5 1 25.720.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 25.720.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 05 Kesehatan pada 20.000.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 05 5 1 20.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 20.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 06 43.000.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 06 5 1 43.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 43.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 07 36.795.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 07 5 1 36.795.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 36.795.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 08 Kesehatan 920.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 08 5 1 920.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 920.000
Jasa

95
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 09 Kesehatan 1.840.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 09 5 1 1.840.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 1.840.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 10 3.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 10 5 1 3.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 3.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 11 Kesehatan Orang 19.600.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 11 5 1 19.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 19.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 12 Kesehatan Orang 1.200.000
dengan Risiko
Terinfeksi HIV
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 12 5 1 1.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 12 5 1 02 Barang dan 1.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 13 6.400.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 13 5 1 6.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 6.400.000
Jasa

96
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 15 2.750.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 15 5 1 2.750.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 2.750.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 17 11.600.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 17 5 1 11.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 11.600.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 20 Surveilans 1.200.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 20 5 1 1.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 1.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 22 2.600.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 22 5 1 2.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 2.600.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 25 Penyakit 25.250.000
Menular dan
Tidak Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 25 5 1 25.250.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 25.250.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 Pelayanan 82.838.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 5 1 82.838.000
OPERASI

97
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 82.838.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 23.200.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 36 5 1 23.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 23.200.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 40 kesehatan orang 2.200.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 40 5 1 2.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 2.200.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 43 Kawasan tanpa 1.500.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 43 5 1 1.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 1.500.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 0.00 00 62.765.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
Promotif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.02 00 62.765.000
Preventif Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.02 01 Kesehatan dan 62.765.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.02 01 5 1 62.765.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 62.765.000
Jasa

98
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 0.00 00 2.020.488.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.08 00 162.078.000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.08 02 49.800.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.08 02 5 1 49.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 49.800.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.08 04 Pelayanan 112.278.000
Umum Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.08 04 5 1 112.278.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 112.278.000
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 00 1.858.410.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 Penunjang 1.858.410.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 1 1.708.410.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 1 01 30.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 1.678.410.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 2 150.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 2 02 150.000.000
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 2.450.026.000
Total Surplus/(Defisit) (591.616.000)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

99
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Cilacap Utara I
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00 4 1 1.997.445.900
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00 4 1 04 1.997.445.900
yang Sah
Jumlah Pendapatan 1.997.445.900
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 2.887.271.315
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 0.00 00 693.891.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.01 00 199.033.315
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 00 UKM dan UKP 494.858.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 01 83.975.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 01 5 1 83.975.000
OPERASI

100
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 83.975.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 02 5.200.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 02 5 1 5.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 5.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 03 9.000.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 03 5 1 9.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 9.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 04 Pelayanan 26.650.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 04 5 1 26.650.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 26.650.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 05 Kesehatan pada 14.000.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 05 5 1 14.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 14.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 06 41.800.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 06 5 1 41.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 41.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 07 25.500.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut

101
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 07 5 1 25.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 25.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 09 Kesehatan 3.220.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 09 5 1 3.220.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 3.220.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 10 4.800.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 10 5 1 4.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 4.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 11 Kesehatan Orang 33.520.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 11 5 1 33.520.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 33.520.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 13 4.800.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 13 5 1 4.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 4.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 15 4.000.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 15 5 1 4.000.000
OPERASI
102
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 16 6.935.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 16 5 1 6.935.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 6.935.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 17 20.300.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 17 5 1 20.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 20.300.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 20 Surveilans 4.000.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 20 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 22 10.000.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 22 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 25 Penyakit 34.620.000
Menular dan
Tidak Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 25 5 1 34.620.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 34.620.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 Pelayanan 101.538.000
Puskesmas

103
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 5 1 101.538.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 101.538.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 29.200.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 36 5 1 29.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 29.200.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 40 kesehatan orang 30.300.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 40 5 1 30.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 30.300.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 41 kesehatan orang 1.000.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 41 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 43 Kawasan tanpa 500.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 43 5 1 500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 500.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 0.00 00 31.610.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

104
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
Promotif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.02 00 31.610.000
Preventif Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.02 01 Kesehatan dan 31.610.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.02 01 5 1 31.610.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 31.610.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 0.00 00 2.161.770.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 00 164.324.100
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 02 83.400.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 02 5 1 83.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 83.400.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 04 Pelayanan 80.924.100
Umum Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 04 5 1 80.924.100
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 80.924.100
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 00 1.997.445.900
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 Penunjang 1.997.445.900
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 1 1.631.036.900
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 1 01 183.720.000
Pegawai

105
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 1.447.316.900
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 2 366.409.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 2 02 322.068.750
Peralatan
dan Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 44.340.250
dan
Bangunan
Jumlah Belanja 2.887.271.315
Total Surplus/(Defisit) (889.825.415)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

106
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Cilacap Utara II
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00 4 1 1.329.400.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00 4 1 04 1.329.400.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 1.329.400.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 2.069.854.815
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 0.00 00 591.011.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.01 00 199.033.315
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 00 UKM dan UKP 391.978.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 01 53.980.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 01 5 1 53.980.000
OPERASI

107
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 53.980.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 02 750.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 02 5 1 750.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 750.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 04 Pelayanan 27.180.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 04 5 1 27.180.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 27.180.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 05 Kesehatan pada 11.500.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 05 5 1 11.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 11.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 06 65.735.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 06 5 1 65.735.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 65.735.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 07 3.640.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 07 5 1 3.640.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 3.640.000
Jasa

108
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 10 4.800.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 10 5 1 4.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 4.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 11 Kesehatan Orang 27.240.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 11 5 1 27.240.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 27.240.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 13 6.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 13 5 1 6.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 6.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 15 6.250.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 15 5 1 6.250.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 6.250.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 17 20.006.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 17 5 1 20.006.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 20.006.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 20 Surveilans 3.000.000
Kesehatan
109
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 20 5 1 3.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 3.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 22 3.000.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 22 5 1 3.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 3.000.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 25 Penyakit 38.700.000
Menular dan
Tidak Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 25 5 1 38.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 38.700.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 Pelayanan 79.013.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 5 1 79.013.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 79.013.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 25.600.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 36 5 1 25.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 25.600.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 40 kesehatan orang 15.584.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 40 5 1 15.584.000
OPERASI

110
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 15.584.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 0.00 00 17.685.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
Promotif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 2.02 00 17.685.000
Preventif Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 2.02 01 Kesehatan dan 17.685.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 2.02 01 5 1 17.685.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 17.685.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 0.00 00 1.461.158.500
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.08 00 131.758.500
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.08 02 59.850.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.08 02 5 1 59.850.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 59.850.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.08 04 Pelayanan 71.908.500
Umum Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.08 04 5 1 71.908.500
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 71.908.500
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 00 1.329.400.000
Pelayanan BLUD

111
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 Penunjang 1.329.400.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 1 1.179.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 1 01 24.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 1.155.400.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 2 150.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 2 02 150.000.000
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 2.069.854.815
Total Surplus/(Defisit) (740.454.815)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

112
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Cimanggu I
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00 4 1 3.014.369.400
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00 4 1 04 3.014.369.400
yang Sah
Jumlah Pendapatan 3.014.369.400
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 4.048.045.915
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 0.00 00 855.566.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.01 00 199.033.315
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 00 UKM dan UKP 656.533.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 01 64.200.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 01 5 1 64.200.000
OPERASI

113
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 64.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 02 2.600.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 02 5 1 2.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 2.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 03 2.200.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 03 5 1 2.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 2.200.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 04 Pelayanan 29.520.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 04 5 1 29.520.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 29.520.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 05 Kesehatan pada 22.500.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 05 5 1 22.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 22.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 06 90.400.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 06 5 1 90.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 90.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 07 45.600.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut

114
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 07 5 1 45.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 45.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 08 Kesehatan 13.315.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 08 5 1 13.315.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 13.315.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 09 Kesehatan 7.915.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 09 5 1 7.915.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 7.915.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 10 13.200.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 10 5 1 13.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 13.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 11 Kesehatan Orang 21.160.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 11 5 1 21.160.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 21.160.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 13 8.300.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)

115
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 13 5 1 8.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 8.300.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 15 5.800.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 15 5 1 5.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 5.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 16 2.400.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 16 5 1 2.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 2.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 17 24.300.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 17 5 1 24.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 24.300.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 20 Surveilans 3.600.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 20 5 1 3.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 3.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 22 1.200.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 22 5 1 1.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 1.200.000
Jasa

116
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 25 Penyakit 102.000.000
Menular dan
Tidak Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 25 5 1 102.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 102.000.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 Pelayanan 136.373.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 5 1 136.373.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 136.373.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 45.600.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 36 5 1 45.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 45.600.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 40 kesehatan orang 13.350.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 40 5 1 13.350.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 13.350.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 41 kesehatan orang 1.000.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 41 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa

117
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 0.00 00 50.540.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
Promotif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.02 00 50.540.000
Preventif Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.02 01 Kesehatan dan 50.540.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.02 01 5 1 50.540.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 50.540.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 0.00 00 3.141.939.600
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.08 00 127.570.200
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.08 04 Pelayanan 127.570.200
Umum Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.08 04 5 1 127.570.200
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 127.570.200
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 00 3.014.369.400
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 Penunjang 3.014.369.400
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 1 2.664.369.400
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 1 01 120.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 2.544.369.400
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 2 350.000.000
MODAL

118
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 2 02 350.000.000
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 4.048.045.915
Total Surplus/(Defisit) (1.033.676.515)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

119
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Cimanggu II
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00 4 1 2.327.604.300
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00 4 1 04 2.327.604.300
yang Sah
Jumlah Pendapatan 2.327.604.300
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.007.077.000
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 0.00 00 592.683.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 00 UKM dan UKP 592.683.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 01 60.940.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 01 5 1 60.940.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 60.940.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 02 15.150.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 02 5 1 15.150.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 15.150.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 03 12.200.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 03 5 1 12.200.000
OPERASI

120
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 12.200.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 04 Pelayanan 34.580.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 04 5 1 34.580.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 34.580.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 05 Kesehatan pada 37.200.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 05 5 1 37.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 37.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 06 170.100.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 06 5 1 170.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 170.100.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 07 34.980.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 07 5 1 34.980.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 34.980.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 08 Kesehatan 8.750.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 08 5 1 8.750.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 8.750.000
Jasa

121
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 09 Kesehatan 7.770.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 09 5 1 7.770.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 7.770.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 10 7.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 10 5 1 7.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 7.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 11 Kesehatan Orang 13.530.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 11 5 1 13.530.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 13.530.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 12 Kesehatan Orang 3.500.000
dengan Risiko
Terinfeksi HIV
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 12 5 1 3.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 12 5 1 02 Barang dan 3.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 13 800.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 13 5 1 800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 800.000
Jasa

122
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 14 800.000
Kesehatan Akibat
Bencana
dan/atau
Berpotensi
Bencana
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 14 5 1 800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 14 5 1 02 Barang dan 800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 15 3.750.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 15 5 1 3.750.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 3.750.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 17 32.800.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 17 5 1 32.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 32.800.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 20 Surveilans 17.500.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 20 5 1 17.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 17.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 22 400.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 22 5 1 400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 400.000
Jasa

123
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 25 Penyakit Menular 18.300.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 25 5 1 18.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 18.300.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 28 Penyakit 1.000.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 28 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 Pelayanan 104.383.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 5 1 104.383.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 104.383.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 200.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 36 5 1 200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 200.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 40 kesehatan orang 4.050.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 40 5 1 4.050.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 4.050.000
Jasa

124
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 43 Kawasan tanpa 3.000.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 43 5 1 3.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 3.000.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 16.950.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 03 2.03 00 Sumber Daya 16.950.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 03 2.03 01 Teknis Sumber 16.950.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 03 2.03 01 5 1 16.950.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 16.950.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 0.00 00 19.500.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.02 00 Promotif Preventif 19.500.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.02 01 Kesehatan dan 19.500.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.02 01 5 1 19.500.000
OPERASI

125
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 19.500.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 0.00 00 2.377.944.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.08 00 50.339.700
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.08 04 Pelayanan Umum 50.339.700
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.08 04 5 1 50.339.700
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 50.339.700
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 00 2.327.604.300
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 Penunjang 2.327.604.300
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 1 2.203.768.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 1 01 52.200.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 2.151.568.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 2 123.836.300
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 2 02 123.836.300
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 3.007.077.000
Total Surplus/(Defisit) (679.472.700)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

126
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Cipari
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00 4 1 4.115.827.800
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00 4 1 04 4.115.827.800
yang Sah
Jumlah Pendapatan 4.115.827.800
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 4.977.629.500
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 0.00 00 716.957.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 00 UKM dan UKP 716.957.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 01 116.560.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 01 5 1 116.560.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 116.560.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 02 25.950.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 02 5 1 25.950.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 25.950.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 03 600.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 03 5 1 600.000
OPERASI

127
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 600.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 04 Pelayanan 75.580.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 04 5 1 75.580.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 75.580.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 05 Kesehatan pada 84.400.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 05 5 1 84.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 84.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 06 97.810.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 06 5 1 97.810.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 97.810.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 07 24.175.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 07 5 1 24.175.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 24.175.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 10 10.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 10 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa

128
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 11 Kesehatan Orang 15.000.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 11 5 1 15.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 15.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 13 4.400.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 13 5 1 4.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 4.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 15 14.700.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 15 5 1 14.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 14.700.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 16 2.420.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 16 5 1 2.420.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 2.420.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 17 25.800.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 17 5 1 25.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 25.800.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 20 Surveilans 12.000.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 20 5 1 12.000.000
OPERASI
129
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 12.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 22 14.400.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 22 5 1 14.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 14.400.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 25 Penyakit Menular 33.000.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 25 5 1 33.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 33.000.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 28 Penyakit 1.000.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 28 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 Pelayanan 144.462.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 5 1 144.462.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 144.462.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 400.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 36 5 1 400.000
OPERASI

130
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 400.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 40 kesehatan orang 12.000.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 40 5 1 12.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 12.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 41 kesehatan orang 400.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 41 5 1 400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 400.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 43 Kawasan tanpa 1.900.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 43 5 1 1.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 1.900.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 0.00 00 32.105.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.01 00 775.000
serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Upaya Promosi
Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.01 01 Advokasi, 775.000
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.01 01 5 1 775.000
OPERASI

131
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 775.000
Jasa
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.02 00 Promotif Preventif 31.330.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.02 01 Kesehatan dan 31.330.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.02 01 5 1 31.330.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 31.330.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 0.00 00 4.228.567.500
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.08 00 112.739.700
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.08 04 Pelayanan Umum 112.739.700
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.08 04 5 1 112.739.700
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 112.739.700
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 00 4.115.827.800
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 Penunjang 4.115.827.800
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 1 3.920.503.950
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 1 01 96.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 3.824.503.950
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 2 195.323.850
MODAL

132
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 2 02 195.323.850
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 4.977.629.500
Total Surplus/(Defisit) (861.801.700)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

133
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Dayeuhluhur I
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00 4 1 2.735.383.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00 4 1 04 2.735.383.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 2.735.383.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.658.372.315
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 0.00 00 735.272.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.01 00 199.033.315
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 00 UKM dan UKP 536.239.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 01 81.900.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 01 5 1 81.900.000
OPERASI

134
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 81.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 02 6.250.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 02 5 1 6.250.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 6.250.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 03 3.200.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 03 5 1 3.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 3.200.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 04 Pelayanan 57.800.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 04 5 1 57.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 57.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 05 Kesehatan pada 15.200.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 05 5 1 15.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 15.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 06 68.000.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 06 5 1 68.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 68.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 07 4.200.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut

135
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 07 5 1 4.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 4.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 08 Kesehatan 8.955.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 08 5 1 8.955.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 8.955.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 09 Kesehatan 2.985.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 09 5 1 2.985.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 2.985.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 10 5.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 10 5 1 5.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 5.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 11 Kesehatan Orang 6.000.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 11 5 1 6.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 6.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 13 4.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)

136
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 13 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 15 7.700.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 15 5 1 7.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 7.700.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 16 2.000.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 16 5 1 2.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 2.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 17 28.775.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 17 5 1 28.775.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 28.775.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 20 Surveilans 61.200.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 20 5 1 61.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 61.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 22 4.400.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 22 5 1 4.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 4.400.000
Jasa

137
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 25 Penyakit 39.800.000
Menular dan
Tidak Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 25 5 1 39.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 39.800.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 Pelayanan 108.399.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 5 1 108.399.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 108.399.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 900.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 36 5 1 900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 900.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 40 kesehatan orang 16.775.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 40 5 1 16.775.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 16.775.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 41 kesehatan orang 1.200.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 41 5 1 1.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 1.200.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 43 Kawasan tanpa 1.600.000
rokok
138
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 43 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 0.00 00 25.900.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.01 00 Peran serta 2.275.000
Masyarakat dan
Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Upaya Promosi
Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.01 01 Advokasi, 2.275.000
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.01 01 5 1 2.275.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 2.275.000
Jasa
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
Promotif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.02 00 23.625.000
Preventif Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.02 01 Kesehatan dan 23.625.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.02 01 5 1 23.625.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 23.625.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 0.00 00 2.897.200.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

139
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.08 00 161.817.000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.08 02 48.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.08 02 5 1 48.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 48.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.08 04 Pelayanan 113.817.000
Umum Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.08 04 5 1 113.817.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 113.817.000
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 00 2.735.383.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 Penunjang 2.735.383.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 1 2.635.383.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 1 01 100.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 2.535.383.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 2 100.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 2 02 100.000.000
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 3.658.372.315
Total Surplus/(Defisit) (922.989.315)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

140
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Dayeuhluhur II
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 4 1 1.352.346.750
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 4 1 04 1.352.346.750
yang Sah
Jumlah Pendapatan 1.352.346.750
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 2.257.325.365
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 0.00 00 711.012.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.01 00 UKM dan UKP 199.033.315
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 00 UKM dan UKP 511.979.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 62.125.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 5 1 62.125.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 62.125.000
Jasa

141
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 02 9.800.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 02 5 1 9.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 9.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 03 10.000.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 03 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 04 Pelayanan 42.625.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 04 5 1 42.625.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 42.625.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 05 Kesehatan pada 4.200.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 05 5 1 4.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 4.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 56.400.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 5 1 56.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 56.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 07 50.325.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 07 5 1 50.325.000
OPERASI

142
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 50.325.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 10 12.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 10 5 1 12.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 12.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 11 Kesehatan Orang 12.000.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 11 5 1 12.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 12.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 13 1.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 13 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 15 4.550.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 15 5 1 4.550.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 4.550.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 2.875.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 5 1 2.875.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 2.875.000
Jasa
143
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 17 22.500.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 17 5 1 22.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 22.500.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 20 Surveilans 66.500.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 20 5 1 66.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 66.500.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 25 Penyakit Menular 35.800.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 25 5 1 35.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 35.800.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 28 Penyakit 4.800.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 28 5 1 4.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 4.800.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 Pelayanan 95.779.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 5 1 95.779.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 95.779.000
Jasa

144
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 1.000.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 36 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 40 kesehatan orang 12.000.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 40 5 1 12.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 12.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 43 Kawasan tanpa 5.700.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 43 5 1 5.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 5.700.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 15.550.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 03 2.03 00 Sumber Daya 15.550.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 03 2.03 01 Teknis Sumber 15.550.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

145
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 03 2.03 01 5 1 15.550.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 15.550.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 0.00 00 49.800.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.01 00 9.000.000
serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Upaya Promosi
Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.01 01 Advokasi, 9.000.000
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.01 01 5 1 9.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 9.000.000
Jasa
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.02 00 Promotif Preventif 40.800.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.02 01 Kesehatan dan 40.800.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.02 01 5 1 40.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 40.800.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 0.00 00 1.480.963.050
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.08 00 128.616.300
Pemerintahan
Daerah

146
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.08 02 48.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.08 02 5 1 48.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 48.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.08 04 Pelayanan Umum 80.616.300
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.08 04 5 1 80.616.300
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 80.616.300
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 00 1.352.346.750
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 Penunjang 1.352.346.750
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 1 1.213.085.900
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 1 01 38.020.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 1.175.065.900
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 2 139.260.850
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 2 02 139.260.850
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 2.257.325.365
Total Surplus/(Defisit) (904.978.615)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

147
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Gandrungmangu I
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 00 0.00 00 4 1 3.729.000.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 00 0.00 00 4 1 04 3.729.000.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 3.729.000.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0016 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 4.825.274.815
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 0.00 00 789.211.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 00 UKM dan UKP 199.033.315
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 00 UKM dan UKP 590.178.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 79.880.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 5 1 79.880.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 79.880.000
Jasa

148
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 02 36.200.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 02 5 1 36.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 36.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 03 1.200.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 03 5 1 1.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 1.200.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 04 Pelayanan 64.440.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 04 5 1 64.440.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 64.440.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 05 Kesehatan pada 51.000.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 05 5 1 51.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 51.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 06 50.010.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 06 5 1 50.010.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 50.010.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 21.840.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 5 1 21.840.000
OPERASI

149
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 21.840.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 08 Kesehatan 2.050.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 08 5 1 2.050.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 2.050.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 09 Kesehatan 1.025.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 09 5 1 1.025.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 1.025.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 10 4.800.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 10 5 1 4.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 4.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 11 Kesehatan Orang 5.000.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 11 5 1 5.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 5.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 13 3.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 13 5 1 3.000.000
OPERASI

150
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 3.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 14 1.600.000
Kesehatan Akibat
Bencana
dan/atau
Berpotensi
Bencana
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 14 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 14 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 15 8.100.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 15 5 1 8.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 8.100.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 740.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 5 1 740.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 740.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 17 31.300.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 17 5 1 31.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 31.300.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 20 Surveilans 50.200.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 20 5 1 50.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 50.200.000
Jasa
151
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 22 1.200.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 22 5 1 1.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 1.200.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 25 Penyakit Menular 37.050.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 25 5 1 37.050.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 37.050.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 28 Penyakit 600.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 28 5 1 600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 600.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 33 Pelayanan 125.183.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 33 5 1 125.183.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 125.183.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 4.000.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 36 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa

152
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 40 kesehatan orang 5.000.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 40 5 1 5.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 5.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 41 kesehatan orang 1.000.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 41 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 43 Kawasan tanpa 3.760.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 43 5 1 3.760.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 3.760.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 20.350.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03 2.03 00 Sumber Daya 20.350.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03 2.03 01 Teknis Sumber 20.350.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03 2.03 01 5 1 20.350.000
OPERASI

153
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 20.350.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 0.00 00 144.005.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.02 00 Promotif Preventif 144.005.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.02 01 Kesehatan dan 144.005.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.02 01 5 1 144.005.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 144.005.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 0.00 00 3.871.708.500
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.08 00 142.708.500
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.08 04 Pelayanan Umum 142.708.500
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.08 04 5 1 142.708.500
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 142.708.500
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 00 3.729.000.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 Penunjang 3.729.000.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 1 3.329.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 1 01 84.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 3.245.000.000
Jasa

154
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 2 400.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 2 02 150.000.000
Peralatan
dan Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 200.000.000
dan
Bangunan
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 2 04 Jalan, 50.000.000
Jaringan,
dan Irigasi
Jumlah Belanja 4.825.274.815
Total Surplus/(Defisit) (1.096.274.815)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0016 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

155
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Gandrungmangu II
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 00 0.00 00 4 1 2.696.768.100
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 00 0.00 00 4 1 04 2.696.768.100
yang Sah
Jumlah Pendapatan 2.696.768.100
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0017 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.562.499.315
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 0.00 00 693.839.565
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.01 00 UKM dan UKP 199.033.315
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 00 UKM dan UKP 494.806.250
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 01 76.440.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 01 5 1 76.440.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 76.440.000
Jasa

156
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 02 15.400.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 02 5 1 15.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 15.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 03 2.400.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 03 5 1 2.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 2.400.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 04 Pelayanan 67.370.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 04 5 1 67.370.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 67.370.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 05 Kesehatan pada 69.600.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 05 5 1 69.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 69.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 06 48.905.750
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 06 5 1 48.905.750
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 48.905.750
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 07 22.444.500
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 07 5 1 22.444.500
OPERASI

157
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 22.444.500
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 10 5.200.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 10 5 1 5.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 5.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 11 Kesehatan Orang 8.000.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 11 5 1 8.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 8.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 13 2.400.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 13 5 1 2.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 2.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 15 4.900.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 15 5 1 4.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 4.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 16 800.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 16 5 1 800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 800.000
Jasa
158
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 17 22.480.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 17 5 1 22.480.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 22.480.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 20 Surveilans 14.900.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 20 5 1 14.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 14.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 22 2.400.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 22 5 1 2.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 2.400.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 25 Penyakit Menular 23.200.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 25 5 1 23.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 23.200.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 28 Penyakit 300.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 28 5 1 300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 300.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 33 Pelayanan 89.366.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 33 5 1 89.366.000
OPERASI
159
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 89.366.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 300.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 36 5 1 300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 300.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 40 kesehatan orang 10.000.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 40 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 43 Kawasan tanpa 8.000.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 43 5 1 8.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 8.000.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 14.500.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 03 2.03 00 Sumber Daya 14.500.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

160
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 03 2.03 01 Teknis Sumber 14.500.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 03 2.03 01 5 1 14.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 14.500.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 0.00 00 29.359.750
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.01 00 2.600.000
serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Upaya Promosi
Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.01 01 Advokasi, 2.600.000
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.01 01 5 1 2.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 2.600.000
Jasa
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.02 00 Promotif Preventif 26.759.750
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.02 01 Kesehatan dan 26.759.750
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.02 01 5 1 26.759.750
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 26.759.750
Jasa

161
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 0.00 00 2.824.800.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.08 00 128.031.900
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.08 04 Pelayanan Umum 128.031.900
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.08 04 5 1 128.031.900
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 128.031.900
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 00 2.696.768.100
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 Penunjang 2.696.768.100
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 1 2.414.335.060
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 1 01 107.526.250
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 2.306.808.810
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 2 282.433.040
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 2 02 282.433.040
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 3.562.499.315
Total Surplus/(Defisit) (865.731.215)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0017 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

162
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Jeruklegi I
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 00 0.00 00 4 1 2.437.714.364
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 00 0.00 00 4 1 04 2.437.714.364
yang Sah
Jumlah Pendapatan 2.437.714.364
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0018 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.090.456.464
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 0.00 00 514.838.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 00 UKM dan UKP 514.838.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 01 67.800.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 01 5 1 67.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 67.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 02 12.250.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 02 5 1 12.250.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 12.250.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 03 7.500.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 03 5 1 7.500.000
OPERASI

163
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 7.500.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 04 Pelayanan 53.970.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 04 5 1 53.970.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 53.970.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 05 Kesehatan pada 46.800.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 05 5 1 46.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 46.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 06 81.200.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 06 5 1 81.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 81.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 07 8.530.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 07 5 1 8.530.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 8.530.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 10 6.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 10 5 1 6.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 6.000.000
Jasa

164
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 11 Kesehatan Orang 14.000.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 11 5 1 14.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 14.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 13 7.200.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 13 5 1 7.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 7.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 14 2.000.000
Kesehatan Akibat
Bencana
dan/atau
Berpotensi
Bencana
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 14 5 1 2.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 14 5 1 02 Barang dan 2.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 15 5.550.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 15 5 1 5.550.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 5.550.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 16 1.000.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 16 5 1 1.000.000
OPERASI

165
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 17 8.000.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 17 5 1 8.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 8.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 20 Surveilans 14.200.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 20 5 1 14.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 14.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 22 5.200.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 22 5 1 5.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 5.200.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 25 Penyakit Menular 41.900.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 25 5 1 41.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 41.900.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 28 Penyakit 4.000.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 28 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa

166
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 33 Pelayanan 102.638.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 33 5 1 102.638.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 102.638.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 2.400.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 36 5 1 2.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 2.400.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 40 kesehatan orang 21.000.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 40 5 1 21.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 21.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 41 kesehatan orang 200.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 41 5 1 200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 200.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 43 Kawasan tanpa 1.500.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 43 5 1 1.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 1.500.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 16.640.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
167
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 03 2.03 00 Sumber Daya 16.640.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 03 2.03 01 Teknis Sumber 16.640.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 03 2.03 01 5 1 16.640.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 16.640.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 0.00 00 87.140.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.01 00 6.200.000
serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Upaya Promosi
Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.01 01 Advokasi, 6.200.000
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.01 01 5 1 6.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 6.200.000
Jasa
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.02 00 Promotif Preventif 80.940.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

168
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.02 01 Kesehatan dan 80.940.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.02 01 5 1 80.940.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 80.940.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 0.00 00 2.471.838.464
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.08 00 34.124.100
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.08 04 Pelayanan Umum 34.124.100
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.08 04 5 1 34.124.100
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 34.124.100
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 00 2.437.714.364
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 Penunjang 2.437.714.364
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 5 1 2.087.714.364
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 5 1 01 70.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 2.017.714.364
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 5 2 350.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 5 2 02 310.262.975
Peralatan
dan Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 39.737.025
dan
Bangunan
Jumlah Belanja 3.090.456.464

169
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Total Surplus/(Defisit) (652.742.100)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0018 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

170
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Jeruklegi II
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 00 0.00 00 4 1 2.000.000.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 00 0.00 00 4 1 04 2.000.000.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 2.000.000.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0019 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 2.630.938.000
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 0.00 00 505.388.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 00 UKM dan UKP 505.388.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 01 71.250.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 01 5 1 71.250.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 71.250.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 02 2.000.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 02 5 1 2.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 2.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 03 4.200.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 03 5 1 4.200.000
OPERASI

171
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 4.200.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 04 Pelayanan 40.800.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 04 5 1 40.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 40.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 05 Kesehatan pada 51.600.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 05 5 1 51.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 51.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 06 59.270.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 06 5 1 59.270.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 59.270.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 07 47.400.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 07 5 1 47.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 47.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 10 7.200.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 10 5 1 7.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 7.200.000
Jasa

172
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 11 Kesehatan Orang 3.700.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 11 5 1 3.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 3.700.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 13 1.600.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 13 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 15 5.400.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 15 5 1 5.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 5.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 16 2.385.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 16 5 1 2.385.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 2.385.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 17 23.900.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 17 5 1 23.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 23.900.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 20 Surveilans 9.600.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 20 5 1 9.600.000
OPERASI
173
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 9.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 22 5.000.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 22 5 1 5.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 5.000.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 25 Penyakit Menular 62.200.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 25 5 1 62.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 62.200.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 28 Penyakit 800.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 28 5 1 800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 800.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 33 Pelayanan 89.638.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 33 5 1 89.638.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 89.638.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 2.400.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 36 5 1 2.400.000
OPERASI

174
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 2.400.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 40 kesehatan orang 3.445.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 40 5 1 3.445.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 3.445.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 41 kesehatan orang 7.200.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 41 5 1 7.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 7.200.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 43 Kawasan tanpa 4.400.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 43 5 1 4.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 4.400.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 14.450.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 03 2.03 00 Sumber Daya 14.450.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 03 2.03 01 Teknis Sumber 14.450.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

175
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 03 2.03 01 5 1 14.450.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 14.450.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 0.00 00 19.900.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 2.02 00 Promotif Preventif 19.900.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 2.02 01 Kesehatan dan 19.900.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 2.02 01 5 1 19.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 19.900.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 0.00 00 2.091.200.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.08 00 91.200.000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.08 02 60.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.08 02 5 1 60.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 60.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.08 04 Pelayanan Umum 31.200.000
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.08 04 5 1 31.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 31.200.000
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 00 2.000.000.000
Pelayanan BLUD
176
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 Penunjang 2.000.000.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 1 1.740.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 1 01 120.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 1.620.000.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 2 260.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 2 02 260.000.000
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 2.630.938.000
Total Surplus/(Defisit) (630.938.000)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0019 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

177
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Kampunglaut
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 00 0.00 00 4 1 955.000.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 00 0.00 00 4 1 04 955.000.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 955.000.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0020 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 2.577.040.515
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 0.00 00 1.072.391.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.01 00 UKM dan UKP 199.033.315
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 00 UKM dan UKP 873.358.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 01 77.120.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 01 5 1 77.120.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 77.120.000
Jasa

178
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 02 24.200.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 02 5 1 24.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 24.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 03 800.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 03 5 1 800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 800.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 04 Pelayanan 72.500.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 04 5 1 72.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 72.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 05 Kesehatan pada 11.000.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 05 5 1 11.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 11.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 06 50.805.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 06 5 1 50.805.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 50.805.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 07 30.755.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 07 5 1 30.755.000
OPERASI

179
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 30.755.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 10 1.600.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 10 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 11 Kesehatan Orang 1.600.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 11 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 13 1.800.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 13 5 1 1.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 1.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 15 3.700.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 15 5 1 3.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 3.700.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 17 12.400.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 17 5 1 12.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 12.400.000
Jasa
180
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 20 Surveilans 31.600.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 20 5 1 31.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 31.600.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 25 Penyakit Menular 6.800.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 25 5 1 6.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 6.800.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 28 Penyakit 1.400.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 28 5 1 1.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 1.400.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 Pelayanan 535.978.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 5 1 515.172.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 515.172.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 5 2 20.806.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 5 2 02 20.806.000
Peralatan
dan Mesin
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 900.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 36 5 1 900.000
OPERASI
181
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 900.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 40 kesehatan orang 2.400.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 40 5 1 2.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 2.400.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 42 1.200.000
kesehatan
Malaria
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 42 5 1 1.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 42 5 1 02 Barang dan 1.200.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 43 Kawasan tanpa 4.800.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 43 5 1 4.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 4.800.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 11.920.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 03 2.03 00 Sumber Daya 11.920.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 03 2.03 01 Teknis Sumber 11.920.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

182
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 03 2.03 01 5 1 11.920.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 11.920.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 0.00 00 19.220.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.01 00 7.305.000
serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Upaya Promosi
Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.01 01 Advokasi, 7.305.000
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.01 01 5 1 7.305.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 7.305.000
Jasa
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.02 00 Promotif Preventif 11.915.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.02 01 Kesehatan dan 11.915.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.02 01 5 1 11.915.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 11.915.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 0.00 00 1.473.509.200
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.08 00 518.509.200
Pemerintahan
Daerah

183
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.08 02 73.800.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.08 02 5 1 73.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 73.800.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.08 04 Pelayanan Umum 444.709.200
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.08 04 5 1 444.709.200
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 444.709.200
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 00 955.000.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 Penunjang 955.000.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 1 820.239.800
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 1 01 59.520.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 760.719.800
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 2 134.760.200
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 2 02 134.760.200
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 2.577.040.515
Total Surplus/(Defisit) (1.622.040.515)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0020 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

184
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Karangpucung I
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 00 0.00 00 4 1 2.700.000.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 00 0.00 00 4 1 04 2.700.000.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 2.700.000.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0021 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.334.626.200
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 0.00 00 531.917.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 00 UKM dan UKP 531.917.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 01 68.000.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 01 5 1 68.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 68.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 02 11.400.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 02 5 1 11.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 11.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 03 6.800.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 03 5 1 6.800.000
OPERASI

185
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 6.800.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 04 Pelayanan 58.200.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 04 5 1 58.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 58.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 05 Kesehatan pada 39.000.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 05 5 1 39.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 39.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 06 46.600.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 06 5 1 46.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 46.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 07 35.130.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 07 5 1 35.130.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 35.130.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 08 Kesehatan 1.990.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 08 5 1 1.990.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 1.990.000
Jasa

186
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 10 6.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 10 5 1 6.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 6.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 11 Kesehatan Orang 14.000.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 11 5 1 14.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 14.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 12 Kesehatan Orang 800.000
dengan Risiko
Terinfeksi HIV
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 12 5 1 800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 12 5 1 02 Barang dan 800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 13 10.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 13 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 15 7.100.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 15 5 1 7.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 7.100.000
Jasa

187
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 16 5.190.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 16 5 1 5.190.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 5.190.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 17 21.700.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 17 5 1 21.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 21.700.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 20 Surveilans 38.100.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 20 5 1 38.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 38.100.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 22 1.600.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 22 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 25 Penyakit Menular 36.890.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 25 5 1 36.890.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 36.890.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 28 Penyakit 1.000.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional

188
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 28 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 33 Pelayanan 94.217.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 33 5 1 94.217.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 94.217.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 2.000.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 36 5 1 2.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 2.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 40 kesehatan orang 24.200.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 40 5 1 24.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 24.200.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 43 Kawasan tanpa 2.000.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 43 5 1 2.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 2.000.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 15.300.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN

189
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 03 2.03 00 Sumber Daya 15.300.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 03 2.03 01 Teknis Sumber 15.300.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 03 2.03 01 5 1 15.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 15.300.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 0.00 00 20.700.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 2.01 00 6.600.000
serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Upaya Promosi
Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 2.01 01 Advokasi, 6.600.000
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 2.01 01 5 1 6.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 6.600.000
Jasa
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 2.02 00 Promotif Preventif 14.100.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

190
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 2.02 01 Kesehatan dan 14.100.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 2.02 01 5 1 14.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 14.100.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 0.00 00 2.766.709.200
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.08 00 82.309.200
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.08 04 Pelayanan Umum 82.309.200
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.08 04 5 1 82.309.200
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 82.309.200
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 00 2.684.400.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 Penunjang 2.684.400.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 1 2.384.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 1 01 70.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 2.314.400.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 2 300.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 2 02 300.000.000
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 3.334.626.200
Total Surplus/(Defisit) (634.626.200)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0021 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

191
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Karangpucung II
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 00 0.00 00 4 1 1.445.660.300
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 00 0.00 00 4 1 04 1.445.660.300
yang Sah
Jumlah Pendapatan 1.445.660.300
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0022 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 2.075.405.000
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 0.00 00 511.430.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 00 UKM dan UKP 511.430.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 01 62.600.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 01 5 1 62.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 62.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 02 10.000.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 02 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 03 4.000.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 03 5 1 4.000.000
OPERASI

192
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 04 Pelayanan 68.800.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 04 5 1 68.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 68.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 05 Kesehatan pada 15.300.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 05 5 1 15.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 15.300.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 06 62.180.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 06 5 1 62.180.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 62.180.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 07 47.390.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 07 5 1 47.390.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 47.390.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 10 20.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 10 5 1 20.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 20.000.000
Jasa

193
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 11 Kesehatan Orang 2.500.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 11 5 1 2.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 2.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 13 14.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 13 5 1 14.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 14.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 14 400.000
Kesehatan Akibat
Bencana
dan/atau
Berpotensi
Bencana
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 14 5 1 400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 14 5 1 02 Barang dan 400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 15 4.900.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 15 5 1 4.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 4.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 16 5.805.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 16 5 1 5.805.000
OPERASI

194
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 5.805.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 17 14.600.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 17 5 1 14.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 14.600.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 20 Surveilans 23.600.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 20 5 1 23.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 23.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 22 3.800.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 22 5 1 3.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 3.800.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 25 Penyakit Menular 33.200.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 25 5 1 33.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 33.200.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 28 Penyakit 1.200.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 28 5 1 1.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 1.200.000
Jasa

195
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 33 Pelayanan 104.105.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 33 5 1 104.105.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 104.105.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 600.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 36 5 1 600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 600.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 40 kesehatan orang 8.450.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 40 5 1 8.450.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 8.450.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 43 Kawasan tanpa 4.000.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 43 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 0.00 00 28.375.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 2.01 00 3.600.000
serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

196
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Peningkatan
Upaya Promosi
Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 2.01 01 Advokasi, 3.600.000
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 2.01 01 5 1 3.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 3.600.000
Jasa
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 2.02 00 Promotif Preventif 24.775.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 2.02 01 Kesehatan dan 24.775.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 2.02 01 5 1 24.775.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 24.775.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 0.00 00 1.535.600.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.08 00 89.939.700
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.08 02 24.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.08 02 5 1 24.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 24.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.08 04 Pelayanan Umum 65.939.700
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.08 04 5 1 65.939.700
OPERASI

197
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 65.939.700
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 00 1.445.660.300
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 Penunjang 1.445.660.300
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 1 1.314.083.500
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 1 01 40.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 1.274.083.500
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 2 131.576.800
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 2 02 131.576.800
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 2.075.405.000
Total Surplus/(Defisit) (629.744.700)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0022 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

198
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Kawunganten
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 00 0.00 00 4 1 4.651.800.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 00 0.00 00 4 1 04 4.651.800.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 4.651.800.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0023 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 5.486.915.000
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 0.00 00 650.902.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 00 UKM dan UKP 650.902.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 01 92.520.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 01 5 1 92.520.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 92.520.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 02 42.060.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 02 5 1 42.060.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 42.060.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 04 Pelayanan 44.640.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 04 5 1 44.640.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 44.640.000
Jasa

199
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 05 Kesehatan pada 53.500.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 05 5 1 53.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 53.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 06 91.000.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 06 5 1 91.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 91.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 07 22.875.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 07 5 1 22.875.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 22.875.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 10 12.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 10 5 1 12.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 12.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 11 Kesehatan Orang 10.800.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 11 5 1 10.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 10.800.000
Jasa

200
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 13 10.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 13 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 14 7.200.000
Kesehatan Akibat
Bencana
dan/atau
Berpotensi
Bencana
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 14 5 1 7.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 14 5 1 02 Barang dan 7.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 15 12.000.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 15 5 1 12.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 12.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 16 2.490.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 16 5 1 2.490.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 2.490.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 17 35.900.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 17 5 1 35.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 35.900.000
Jasa

201
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 20 Surveilans 12.400.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 20 5 1 12.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 12.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 22 9.600.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 22 5 1 9.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 9.600.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 25 Penyakit Menular 48.800.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 25 5 1 48.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 48.800.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 28 Penyakit 1.500.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 28 5 1 1.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 1.500.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 33 Pelayanan 125.017.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 33 5 1 125.017.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 125.017.000
Jasa

202
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 2.400.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 36 5 1 2.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 2.400.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 40 kesehatan orang 9.600.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 40 5 1 9.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 9.600.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 43 Kawasan tanpa 4.600.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 43 5 1 4.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 4.600.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 18.000.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 03 2.03 00 Sumber Daya 18.000.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 03 2.03 01 Teknis Sumber 18.000.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

203
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 03 2.03 01 5 1 18.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 18.000.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 0.00 00 72.613.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 2.01 00 2.400.000
serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Upaya Promosi
Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 2.01 01 Advokasi, 2.400.000
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 2.01 01 5 1 2.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 2.400.000
Jasa
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 2.02 00 Promotif Preventif 70.213.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 2.02 01 Kesehatan dan 70.213.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 2.02 01 5 1 70.213.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 70.213.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 0.00 00 4.745.400.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.08 00 93.600.000
Pemerintahan
Daerah

204
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.08 04 Pelayanan Umum 93.600.000
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.08 04 5 1 93.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 93.600.000
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 00 4.651.800.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 Penunjang 4.651.800.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 5 1 4.051.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 5 1 01 96.840.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 3.954.960.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 5 2 600.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 5 2 02 549.100.000
Peralatan
dan Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 5 2 04 Jalan, 50.900.000
Jaringan,
dan Irigasi
Jumlah Belanja 5.486.915.000
Total Surplus/(Defisit) (835.115.000)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0023 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

205
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Kedungreja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 00 0.00 00 4 1 5.001.400.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 00 0.00 00 4 1 04 5.001.400.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 5.001.400.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0024 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 6.149.104.715
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 0.00 00 903.494.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.01 00 UKM dan UKP 199.033.315
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 00 UKM dan UKP 704.461.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 01 45.440.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 01 5 1 45.440.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 45.440.000
Jasa

206
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 02 5.900.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 02 5 1 5.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 5.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 03 3.800.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 03 5 1 3.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 3.800.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 04 Pelayanan 60.520.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 04 5 1 60.520.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 60.520.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 05 Kesehatan pada 44.600.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 05 5 1 44.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 44.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 06 77.780.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 06 5 1 77.780.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 77.780.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 07 46.230.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 07 5 1 46.230.000
OPERASI

207
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 46.230.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 08 Kesehatan 3.705.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 08 5 1 3.705.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 3.705.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 09 Kesehatan 3.705.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 09 5 1 3.705.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 3.705.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 10 10.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 10 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 11 Kesehatan Orang 5.400.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 11 5 1 5.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 5.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 13 20.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 13 5 1 20.000.000
OPERASI

208
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 20.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 15 7.000.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 15 5 1 7.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 7.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 16 60.000.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 16 5 1 60.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 60.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 17 43.400.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 17 5 1 43.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 43.400.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 20 Surveilans 19.200.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 20 5 1 19.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 19.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 22 22.000.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 22 5 1 22.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 22.000.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 25 Penyakit Menular 56.100.000
dan Tidak
Menular

209
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 25 5 1 56.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 56.100.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 28 Penyakit 1.500.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 28 5 1 1.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 1.500.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 33 Pelayanan 130.581.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 33 5 1 130.581.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 130.581.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 4.000.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 36 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 40 kesehatan orang 24.600.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 40 5 1 24.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 24.600.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 41 kesehatan orang 3.000.000
dengan HIV
(ODHIV)

210
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 41 5 1 3.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 3.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 43 Kawasan tanpa 6.000.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 43 5 1 6.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 6.000.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 21.200.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 03 2.03 00 Sumber Daya 21.200.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 03 2.03 01 Teknis Sumber 21.200.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 03 2.03 01 5 1 21.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 21.200.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 0.00 00 61.470.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 2.01 00 9.200.000
serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

211
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Peningkatan
Upaya Promosi
Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 2.01 01 Advokasi, 9.200.000
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 2.01 01 5 1 9.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 9.200.000
Jasa
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 2.02 00 Promotif Preventif 52.270.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 2.02 01 Kesehatan dan 52.270.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 2.02 01 5 1 52.270.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 52.270.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 0.00 00 5.162.940.400
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.08 00 161.540.400
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.08 04 Pelayanan Umum 161.540.400
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.08 04 5 1 161.540.400
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 161.540.400
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 00 5.001.400.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 Penunjang 5.001.400.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 5 1 4.204.400.000
OPERASI

212
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 5 1 01 100.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 4.104.400.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 5 2 797.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 5 2 02 399.370.000
Peralatan
dan Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 397.630.000
dan
Bangunan
Jumlah Belanja 6.149.104.715
Total Surplus/(Defisit) (1.147.704.715)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0024 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

213
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Kesugihan I
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 00 0.00 00 4 1 2.941.752.500
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 00 0.00 00 4 1 04 2.941.752.500
yang Sah
Jumlah Pendapatan 2.941.752.500
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0025 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.967.725.315
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 0.00 00 944.125.315
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.01 00 199.033.315
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
Jalan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.01 03 5 2 04 199.033.315
Jaringan,
dan
Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 00 UKM dan UKP 745.092.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 01 84.360.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 01 5 1 84.360.000
OPERASI
214
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 01 5 1 02 Barang 84.360.000
dan Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 02 6.600.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 02 5 1 6.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 02 5 1 02 Barang 6.600.000
dan Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 03 3.200.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 03 5 1 3.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 03 5 1 02 Barang 3.200.000
dan Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 04 63.220.000
Kesehatan
Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 04 5 1 63.220.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 04 5 1 02 Barang 63.220.000
dan Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 05 26.000.000
pada Usia
Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 05 5 1 26.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 05 5 1 02 Barang 26.000.000
dan Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 06 Kesehatan 127.670.000
pada Usia
Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 06 5 1 127.670.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 06 5 1 02 Barang 127.670.000
dan Jasa

215
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 07 Kesehatan 56.655.000
pada Usia
Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 07 5 1 56.655.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 07 5 1 02 Barang 56.655.000
dan Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 08 Kesehatan 2.175.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 08 5 1 2.175.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 08 5 1 02 Barang 2.175.000
dan Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 09 2.175.000
Penderita
Diabetes
Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 09 5 1 2.175.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 09 5 1 02 Barang 2.175.000
dan Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 10 12.200.000
Orang dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 10 5 1 12.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 10 5 1 02 Barang 12.200.000
dan Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 11 Kesehatan 5.200.000
Orang Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 11 5 1 5.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 11 5 1 02 Barang 5.200.000
dan Jasa

216
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 13 Penduduk 6.000.000
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 13 5 1 6.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 13 5 1 02 Barang 6.000.000
dan Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 15 5.300.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 15 5 1 5.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 15 5 1 02 Barang 5.300.000
dan Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 17 13.300.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 17 5 1 13.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 17 5 1 02 Barang 13.300.000
dan Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 18 48.660.000
Promosi
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 18 5 1 48.660.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 18 5 1 02 Barang 48.660.000
dan Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 20 Surveilans 12.150.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 20 5 1 12.150.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 20 5 1 02 Barang 12.150.000
dan Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 22 3.600.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 22 5 1 3.600.000
OPERASI
217
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 22 5 1 02 Barang 3.600.000
dan Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 25 Penyakit 53.100.000
Menular dan
Tidak Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 25 5 1 53.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 25 5 1 02 Barang 53.100.000
dan Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 33 Pelayanan 143.677.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 33 5 1 143.677.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 33 5 1 02 Barang 143.677.000
dan Jasa
Investigasi
Awal Kejadian
Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 36 (Kejadian 38.600.000
Ikutan Pasca
Imunisasi dan
Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 36 5 1 38.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 36 5 1 02 Barang 38.600.000
dan Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 40 kesehatan 30.250.000
orang dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 40 5 1 30.250.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 40 5 1 02 Barang 30.250.000
dan Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 43 Kawasan tanpa 1.000.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 43 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 43 5 1 02 Barang 1.000.000
dan Jasa
218
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 0.00 00 3.023.600.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.08 00 Urusan 81.847.500
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.08 04 Jasa Pelayanan 81.847.500
Umum Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.08 04 5 1 81.847.500
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.08 04 5 1 02 Barang 81.847.500
dan Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 00 2.941.752.500
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
Penunjang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 2.941.752.500
Pelayanan
BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 5 1 2.641.752.500
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 5 1 01 57.030.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 5 1 02 Barang 2.584.722.500
dan Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 5 2 300.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 5 2 02 Peralatan 214.280.000
dan
Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 49.201.600
dan
Bangunan
Belanja
Modal
Jalan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 5 2 04 36.518.400
Jaringan,
dan
Irigasi
Jumlah Belanja 3.967.725.315
Total Surplus/(Defisit) (1.025.972.815)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0025 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
219
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

220
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Kesugihan II
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 00 0.00 00 4 1 2.233.568.100
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 00 0.00 00 4 1 04 2.233.568.100
yang Sah
Jumlah Pendapatan 2.233.568.100
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0026 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.275.214.615
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 0.00 00 892.636.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.01 00 UKM dan UKP 199.033.315
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 00 UKM dan UKP 693.603.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 01 81.780.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 01 5 1 81.780.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 81.780.000
Jasa

221
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 02 26.300.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 02 5 1 26.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 26.300.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 03 1.600.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 03 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 04 Pelayanan 89.480.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 04 5 1 89.480.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 89.480.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 05 Kesehatan pada 47.000.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 05 5 1 47.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 47.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 06 93.950.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 06 5 1 93.950.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 93.950.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 07 49.700.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 07 5 1 49.700.000
OPERASI

222
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 49.700.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 09 Kesehatan 6.650.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 09 5 1 6.650.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 6.650.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 10 6.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 10 5 1 6.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 6.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 11 Kesehatan Orang 9.500.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 11 5 1 9.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 9.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 13 10.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 13 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 15 4.050.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 15 5 1 4.050.000
OPERASI

223
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 4.050.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 16 9.850.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 16 5 1 9.850.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 9.850.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 17 13.700.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 17 5 1 13.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 13.700.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 20 Surveilans 17.300.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 20 5 1 17.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 17.300.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 22 5.600.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 22 5 1 5.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 5.600.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 25 Penyakit Menular 60.800.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 25 5 1 60.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 60.800.000
Jasa

224
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 28 Penyakit 2.400.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 28 5 1 2.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 2.400.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 33 Pelayanan 123.943.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 33 5 1 123.943.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 123.943.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 13.000.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 36 5 1 13.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 13.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 40 kesehatan orang 14.000.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 40 5 1 14.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 14.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 41 kesehatan orang 4.800.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 41 5 1 4.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 4.800.000
Jasa

225
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 43 Kawasan tanpa 2.200.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 43 5 1 2.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 2.200.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 19.950.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 03 2.03 00 Sumber Daya 19.950.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 03 2.03 01 Teknis Sumber 19.950.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 03 2.03 01 5 1 19.950.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 19.950.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05 0.00 00 32.690.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05 2.02 00 Promotif Preventif 32.690.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05 2.02 01 Kesehatan dan 32.690.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05 2.02 01 5 1 32.690.000
OPERASI

226
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 32.690.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 0.00 00 2.329.938.300
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.08 00 96.370.200
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.08 04 Pelayanan Umum 96.370.200
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.08 04 5 1 96.370.200
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 96.370.200
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 00 2.233.568.100
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 Penunjang 2.233.568.100
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 5 1 2.119.568.100
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 5 1 01 39.600.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 2.079.968.100
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 5 2 114.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 5 2 02 75.000.000
Peralatan
dan Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 39.000.000
dan
Bangunan
Jumlah Belanja 3.275.214.615
Total Surplus/(Defisit) (1.041.646.515)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0026 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

227
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Kroya I
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 00 0.00 00 4 1 4.360.200.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 00 0.00 00 4 1 04 4.360.200.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 4.360.200.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0027 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 5.404.329.015
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 0.00 00 887.665.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.01 00 UKM dan UKP 199.033.315
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 00 UKM dan UKP 688.632.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 01 112.350.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 01 5 1 112.350.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 112.350.000
Jasa

228
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 02 21.800.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 02 5 1 21.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 21.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 03 20.800.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 03 5 1 20.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 20.800.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 04 Pelayanan 100.580.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 04 5 1 100.580.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 100.580.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 05 Kesehatan pada 59.600.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 05 5 1 59.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 59.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 06 53.205.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 06 5 1 53.205.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 53.205.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 07 30.670.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 07 5 1 30.670.000
OPERASI

229
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 30.670.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 08 Kesehatan 1.235.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 08 5 1 1.235.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 1.235.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 09 Kesehatan 1.235.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 09 5 1 1.235.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 1.235.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 10 7.300.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 10 5 1 7.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 7.300.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 11 Kesehatan Orang 10.000.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 11 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 13 14.400.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 13 5 1 14.400.000
OPERASI

230
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 14.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 15 6.250.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 15 5 1 6.250.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 6.250.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 16 8.600.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 16 5 1 8.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 8.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 17 25.500.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 17 5 1 25.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 25.500.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 20 Surveilans 26.180.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 20 5 1 26.180.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 26.180.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 22 2.600.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 22 5 1 2.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 2.600.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 25 Penyakit Menular 16.300.000
dan Tidak
Menular

231
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 25 5 1 16.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 16.300.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 28 Penyakit 1.000.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 28 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 33 Pelayanan 129.027.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 33 5 1 129.027.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 129.027.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 15.600.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 36 5 1 15.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 15.600.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 40 kesehatan orang 11.000.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 40 5 1 11.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 11.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 41 kesehatan orang 3.000.000
dengan HIV
(ODHIV)

232
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 41 5 1 3.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 3.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 43 Kawasan tanpa 10.400.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 43 5 1 10.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 10.400.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 20.900.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 03 2.03 00 Sumber Daya 20.900.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 03 2.03 01 Teknis Sumber 20.900.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 03 2.03 01 5 1 20.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 20.900.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05 0.00 00 68.085.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05 2.02 00 Promotif Preventif 68.085.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

233
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05 2.02 01 Kesehatan dan 68.085.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05 2.02 01 5 1 68.085.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 68.085.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 0.00 00 4.427.678.700
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.08 00 67.478.700
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.08 04 Pelayanan Umum 67.478.700
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.08 04 5 1 67.478.700
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 67.478.700
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 00 4.360.200.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 Penunjang 4.360.200.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 5 1 4.079.514.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 5 1 01 245.840.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 3.833.674.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 5 2 280.686.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 5 2 02 152.236.000
Peralatan
dan Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 128.450.000
dan
Bangunan
Jumlah Belanja 5.404.329.015

234
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Total Surplus/(Defisit) (1.044.129.015)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0027 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

235
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Kroya II
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 00 0.00 00 4 1 2.467.882.200
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 00 0.00 00 4 1 04 2.467.882.200
yang Sah
Jumlah Pendapatan 2.467.882.200
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0028 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.306.423.715
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 0.00 00 701.321.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.01 00 199.033.315
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 00 UKM dan UKP 502.288.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 01 51.300.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 01 5 1 51.300.000
OPERASI

236
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 51.300.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 02 11.700.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 02 5 1 11.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 11.700.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 03 9.600.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 03 5 1 9.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 9.600.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 04 Pelayanan 63.200.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 04 5 1 63.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 63.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 05 Kesehatan pada 56.800.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 05 5 1 56.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 56.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 06 57.000.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 06 5 1 57.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 57.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 07 30.990.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut

237
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 07 5 1 30.990.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 30.990.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 08 Kesehatan 1.250.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 08 5 1 1.250.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 1.250.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 09 Kesehatan 1.250.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 09 5 1 1.250.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 1.250.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 10 12.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 10 5 1 12.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 12.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 11 Kesehatan Orang 10.800.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 11 5 1 10.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 10.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 13 14.100.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)

238
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 13 5 1 14.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 14.100.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 14 5.000.000
Kesehatan
Akibat Bencana
dan/atau
Berpotensi
Bencana
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 14 5 1 5.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 14 5 1 02 Barang dan 5.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 15 4.150.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 15 5 1 4.150.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 4.150.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 16 3.250.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 16 5 1 3.250.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 3.250.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 17 23.000.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 17 5 1 23.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 23.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 20 Surveilans 7.200.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 20 5 1 7.200.000
OPERASI

239
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 7.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 22 1.400.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 22 5 1 1.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 1.400.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 25 Penyakit 36.600.000
Menular dan
Tidak Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 25 5 1 36.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 36.600.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 33 Pelayanan 91.498.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 33 5 1 91.498.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 91.498.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 2.000.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 36 5 1 2.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 2.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 40 kesehatan orang 3.600.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 40 5 1 3.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 3.600.000
Jasa

240
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 41 kesehatan orang 1.800.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 41 5 1 1.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 1.800.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 43 Kawasan tanpa 2.800.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 43 5 1 2.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 2.800.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 14.850.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 03 2.03 00 Teknis Sumber 14.850.000
Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 03 2.03 01 Teknis Sumber 14.850.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 03 2.03 01 5 1 14.850.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 14.850.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05 0.00 00 34.400.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

241
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
Promotif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05 2.02 00 34.400.000
Preventif Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05 2.02 01 Kesehatan dan 34.400.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05 2.02 01 5 1 34.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 34.400.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 0.00 00 2.555.852.400
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.08 00 87.970.200
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.08 04 Pelayanan 87.970.200
Umum Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.08 04 5 1 87.970.200
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 87.970.200
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 00 2.467.882.200
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 Penunjang 2.467.882.200
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 5 1 2.289.094.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 5 1 01 68.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 2.221.094.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 5 2 178.788.200
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 5 2 02 178.788.200
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 3.306.423.715
242
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Total Surplus/(Defisit) (838.541.515)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0028 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

243
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Majenang I
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 00 0.00 00 4 1 3.588.000.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 00 0.00 00 4 1 04 3.588.000.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 3.588.000.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0029 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 4.391.530.900
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 0.00 00 666.399.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 00 UKM dan UKP 666.399.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 01 89.040.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 01 5 1 89.040.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 89.040.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 02 11.400.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 02 5 1 11.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 11.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 03 3.600.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 03 5 1 3.600.000
OPERASI

244
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 3.600.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 04 Pelayanan 108.000.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 04 5 1 108.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 108.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 05 Kesehatan pada 38.900.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 05 5 1 38.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 38.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 06 121.650.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 06 5 1 121.650.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 121.650.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 07 25.395.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 07 5 1 25.395.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 25.395.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 08 Kesehatan 4.650.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 08 5 1 4.650.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 4.650.000
Jasa

245
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 09 Kesehatan 4.650.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 09 5 1 4.650.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 4.650.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 10 2.800.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 10 5 1 2.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 2.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 11 Kesehatan Orang 14.900.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 11 5 1 14.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 14.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 12 Kesehatan Orang 800.000
dengan Risiko
Terinfeksi HIV
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 12 5 1 800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 12 5 1 02 Barang dan 800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 13 400.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 13 5 1 400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 400.000
Jasa

246
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 15 5.600.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 15 5 1 5.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 5.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 16 4.215.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 16 5 1 4.215.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 4.215.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 17 35.650.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 17 5 1 35.650.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 35.650.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 20 Surveilans 1.600.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 20 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 22 2.400.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 22 5 1 2.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 2.400.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 25 Penyakit Menular 50.250.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 25 5 1 50.250.000
OPERASI

247
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 50.250.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 28 Penyakit 300.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 28 5 1 300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 300.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 33 Pelayanan 117.249.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 33 5 1 117.249.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 117.249.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 300.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 36 5 1 300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 300.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 40 kesehatan orang 4.350.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 40 5 1 4.350.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 4.350.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 43 Kawasan tanpa 18.300.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 43 5 1 18.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 18.300.000
Jasa
248
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 19.050.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 03 2.03 00 Sumber Daya 19.050.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 03 2.03 01 Teknis Sumber 19.050.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 03 2.03 01 5 1 19.050.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 19.050.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05 0.00 00 21.250.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05 2.02 00 Promotif Preventif 21.250.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05 2.02 01 Kesehatan dan 21.250.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05 2.02 01 5 1 21.250.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 21.250.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 0.00 00 3.684.831.900
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

249
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.08 00 96.831.900
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.08 04 Pelayanan Umum 96.831.900
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.08 04 5 1 96.831.900
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 96.831.900
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 00 3.588.000.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 Penunjang 3.588.000.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 5 1 3.288.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 5 1 01 150.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 3.138.000.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 5 2 300.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 5 2 02 300.000.000
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 4.391.530.900
Total Surplus/(Defisit) (803.530.900)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0029 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

250
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Majenang II
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 00 0.00 00 4 1 3.498.177.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 00 0.00 00 4 1 04 3.498.177.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 3.498.177.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0030 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 4.521.906.915
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 0.00 00 909.375.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.01 00 UKM dan UKP 199.033.315
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 00 UKM dan UKP 710.342.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 01 104.800.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 01 5 1 104.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 104.800.000
Jasa

251
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 02 14.000.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 02 5 1 14.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 14.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 03 8.400.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 03 5 1 8.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 8.400.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 04 Pelayanan 119.225.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 04 5 1 119.225.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 119.225.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 05 Kesehatan pada 32.700.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 05 5 1 32.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 32.700.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 06 106.650.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 06 5 1 106.650.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 106.650.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 07 14.375.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 07 5 1 14.375.000
OPERASI

252
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 14.375.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 08 Kesehatan 13.200.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 08 5 1 13.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 13.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 09 Kesehatan 13.200.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 09 5 1 13.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 13.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 10 7.400.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 10 5 1 7.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 7.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 11 Kesehatan Orang 10.800.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 11 5 1 10.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 10.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 12 Kesehatan Orang 1.200.000
dengan Risiko
Terinfeksi HIV
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 12 5 1 1.200.000
OPERASI

253
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 12 5 1 02 Barang dan 1.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 13 1.600.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 13 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 15 7.950.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 15 5 1 7.950.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 7.950.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 17 26.400.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 17 5 1 26.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 26.400.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 20 Surveilans 19.000.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 20 5 1 19.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 19.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 22 1.000.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 22 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa

254
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 25 Penyakit Menular 50.000.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 25 5 1 50.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 50.000.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 28 Penyakit 800.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 28 5 1 800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 800.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 33 Pelayanan 128.692.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 33 5 1 128.692.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 128.692.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 3.000.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 36 5 1 3.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 3.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 40 kesehatan orang 23.950.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 40 5 1 23.950.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 23.950.000
Jasa

255
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 43 Kawasan tanpa 2.000.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 43 5 1 2.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 2.000.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 20.900.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 03 2.03 00 Sumber Daya 20.900.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 03 2.03 01 Teknis Sumber 20.900.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 03 2.03 01 5 1 20.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 20.900.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 0.00 00 44.500.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 2.01 00 7.200.000
serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Upaya Promosi
Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 2.01 01 Advokasi, 7.200.000
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
256
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 2.01 01 5 1 7.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 7.200.000
Jasa
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 2.02 00 Promotif Preventif 37.300.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 2.02 01 Kesehatan dan 37.300.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 2.02 01 5 1 37.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 37.300.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 0.00 00 3.547.131.600
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.08 00 48.954.600
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.08 04 Pelayanan Umum 48.954.600
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.08 04 5 1 48.954.600
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 48.954.600
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 00 3.498.177.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 Penunjang 3.498.177.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 5 1 3.198.177.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 5 1 01 96.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 3.102.177.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 5 2 300.000.000
MODAL

257
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 5 2 02 300.000.000
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 4.521.906.915
Total Surplus/(Defisit) (1.023.729.915)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0030 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

258
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Maos
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 00 0.00 00 4 1 2.710.252.500
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 00 0.00 00 4 1 04 2.710.252.500
yang Sah
Jumlah Pendapatan 2.710.252.500
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0031 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.881.973.915
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 0.00 00 911.082.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.01 00 199.033.315
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 00 UKM dan UKP 712.049.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 01 125.900.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 01 5 1 125.900.000
OPERASI

259
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 125.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 02 2.000.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 02 5 1 2.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 2.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 03 1.600.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 03 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 04 Pelayanan 73.650.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 04 5 1 73.650.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 73.650.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 05 Kesehatan pada 24.000.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 05 5 1 24.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 24.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 06 67.360.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 06 5 1 67.360.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 67.360.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 07 60.250.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut

260
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 07 5 1 60.250.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 60.250.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 08 Kesehatan 2.075.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 08 5 1 2.075.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 2.075.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 09 Kesehatan 2.075.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 09 5 1 2.075.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 2.075.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 10 6.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 10 5 1 6.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 6.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 11 Kesehatan Orang 7.000.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 11 5 1 7.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 7.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 13 9.600.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)

261
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 13 5 1 9.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 9.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 14 1.600.000
Kesehatan
Akibat Bencana
dan/atau
Berpotensi
Bencana
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 14 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 14 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 15 6.800.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 15 5 1 6.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 6.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 16 2.875.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 16 5 1 2.875.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 2.875.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 17 28.300.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 17 5 1 28.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 28.300.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 20 Surveilans 16.000.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 20 5 1 16.000.000
OPERASI

262
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 16.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 22 2.600.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 22 5 1 2.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 2.600.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 25 Penyakit 78.600.000
Menular dan
Tidak Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 25 5 1 78.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 78.600.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 33 Pelayanan 141.864.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 33 5 1 141.864.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 141.864.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 38.200.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 36 5 1 38.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 38.200.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 40 kesehatan orang 9.700.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 40 5 1 9.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 9.700.000
Jasa

263
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 41 kesehatan orang 1.000.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 41 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 43 Kawasan tanpa 3.000.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 43 5 1 3.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 3.000.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 0.00 00 23.715.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 2.01 00 Peran serta 6.180.000
Masyarakat dan
Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Upaya Promosi
Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 2.01 01 Advokasi, 6.180.000
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 2.01 01 5 1 6.180.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 6.180.000
Jasa
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
Promotif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 2.02 00 17.535.000
Preventif Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 2.02 01 Kesehatan dan 17.535.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat

264
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 2.02 01 5 1 17.535.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 17.535.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 0.00 00 2.947.176.600
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.08 00 236.924.100
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.08 04 Pelayanan 236.924.100
Umum Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.08 04 5 1 236.924.100
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 236.924.100
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 00 2.710.252.500
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 Penunjang 2.710.252.500
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 5 1 2.629.261.992
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 5 1 01 57.030.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 2.572.231.992
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 5 2 80.990.508
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 5 2 02 80.990.508
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 3.881.973.915
Total Surplus/(Defisit) (1.171.721.415)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0031 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

265
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Nusawungu I
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 00 0.00 00 4 1 2.348.300.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 00 0.00 00 4 1 04 2.348.300.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 2.348.300.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0032 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.235.048.015
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 0.00 00 783.958.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 00 199.033.315
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 00 UKM dan UKP 584.925.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 01 68.000.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 01 5 1 68.000.000
OPERASI

266
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 68.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 02 13.050.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 02 5 1 13.050.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 13.050.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 03 1.000.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 03 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 04 Pelayanan 83.125.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 04 5 1 83.125.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 83.125.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 05 Kesehatan pada 45.200.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 05 5 1 45.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 45.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 06 91.800.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 06 5 1 91.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 91.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 07 30.575.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut

267
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 07 5 1 30.575.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 30.575.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 09 Kesehatan 1.100.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 09 5 1 1.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 1.100.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 10 3.500.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 10 5 1 3.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 3.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 11 Kesehatan Orang 4.900.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 11 5 1 4.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 4.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 12 Kesehatan Orang 4.000.000
dengan Risiko
Terinfeksi HIV
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 12 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 12 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 13 4.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)

268
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 13 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 15 4.450.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 15 5 1 4.450.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 4.450.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 16 2.200.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 16 5 1 2.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 2.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 17 36.800.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 17 5 1 36.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 36.800.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 20 Surveilans 8.000.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 20 5 1 8.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 8.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 22 1.800.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 22 5 1 1.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 1.800.000
Jasa

269
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 25 Penyakit 52.500.000
Menular dan
Tidak Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 25 5 1 52.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 52.500.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 33 Pelayanan 108.325.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 33 5 1 108.325.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 108.325.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 1.800.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 36 5 1 1.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 1.800.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 40 kesehatan orang 11.200.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 40 5 1 11.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 11.200.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 43 Kawasan tanpa 7.600.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 43 5 1 7.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 7.600.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 17.600.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
270
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 03 2.03 00 Teknis Sumber 17.600.000
Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 03 2.03 01 Teknis Sumber 17.600.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 03 2.03 01 5 1 17.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 17.600.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05 0.00 00 50.450.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
Promotif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05 2.02 00 50.450.000
Preventif Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05 2.02 01 Kesehatan dan 50.450.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05 2.02 01 5 1 50.450.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 50.450.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 0.00 00 2.383.039.700
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.08 00 34.739.700
Pemerintahan
Daerah

271
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.08 04 Pelayanan 34.739.700
Umum Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.08 04 5 1 34.739.700
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 34.739.700
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 00 2.348.300.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 Penunjang 2.348.300.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 5 1 2.248.264.060
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 5 1 01 126.360.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 2.121.904.060
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 5 2 100.035.940
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 5 2 02 100.035.940
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 3.235.048.015
Total Surplus/(Defisit) (886.748.015)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0032 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

272
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Nusawungu II
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 00 0.00 00 4 1 2.552.600.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 00 0.00 00 4 1 04 2.552.600.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 2.552.600.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0033 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.279.428.000
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 0.00 00 542.970.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 00 UKM dan UKP 542.970.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 01 48.580.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 01 5 1 48.580.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 48.580.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 02 11.400.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 02 5 1 11.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 11.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 03 800.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 03 5 1 800.000
OPERASI

273
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 800.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 04 Pelayanan 48.840.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 04 5 1 48.840.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 48.840.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 05 Kesehatan pada 42.400.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 05 5 1 42.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 42.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 06 88.340.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 06 5 1 88.340.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 88.340.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 07 19.200.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 07 5 1 19.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 19.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 10 8.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 10 5 1 8.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 8.000.000
Jasa

274
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 11 Kesehatan Orang 40.550.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 11 5 1 40.550.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 40.550.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 12 Kesehatan Orang 4.800.000
dengan Risiko
Terinfeksi HIV
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 12 5 1 4.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 12 5 1 02 Barang dan 4.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 13 4.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 13 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 14 500.000
Kesehatan Akibat
Bencana
dan/atau
Berpotensi
Bencana
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 14 5 1 500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 14 5 1 02 Barang dan 500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 15 3.590.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 15 5 1 3.590.000
OPERASI

275
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 3.590.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 16 5.000.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 16 5 1 5.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 5.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 17 19.900.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 17 5 1 19.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 19.900.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 20 Surveilans 6.200.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 20 5 1 6.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 6.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 22 4.000.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 22 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 25 Penyakit Menular 74.000.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 25 5 1 74.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 74.000.000
Jasa

276
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 28 Penyakit 1.000.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 28 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 33 Pelayanan 98.170.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 33 5 1 98.170.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 98.170.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 1.000.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 36 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 40 kesehatan orang 5.900.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 40 5 1 5.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 5.900.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 43 Kawasan tanpa 6.800.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 43 5 1 6.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 6.800.000
Jasa

277
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 15.930.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 03 2.03 00 Sumber Daya 15.930.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 03 2.03 01 Teknis Sumber 15.930.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 03 2.03 01 5 1 15.930.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 15.930.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05 0.00 00 32.850.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05 2.02 00 Promotif Preventif 32.850.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05 2.02 01 Kesehatan dan 32.850.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05 2.02 01 5 1 32.850.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 32.850.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 0.00 00 2.687.678.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

278
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.08 00 135.078.000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.08 04 Pelayanan Umum 135.078.000
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.08 04 5 1 135.078.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 135.078.000
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.10 00 2.552.600.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.10 01 Penunjang 2.552.600.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.10 01 5 1 2.391.179.420
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.10 01 5 1 01 90.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 2.301.179.420
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.10 01 5 2 161.420.580
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.10 01 5 2 02 161.420.580
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 3.279.428.000
Total Surplus/(Defisit) (726.828.000)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0033 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

279
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Patimuan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 00 0.00 00 4 1 3.650.000.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 00 0.00 00 4 1 04 3.650.000.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 3.650.000.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0034 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 4.390.528.000
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 0.00 00 522.226.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 00 UKM dan UKP 522.226.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 01 71.060.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 01 5 1 71.060.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 71.060.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 02 12.500.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 02 5 1 12.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 12.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 03 3.200.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 03 5 1 3.200.000
OPERASI

280
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 3.200.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 04 Pelayanan 57.680.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 04 5 1 57.680.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 57.680.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 05 Kesehatan pada 42.000.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 05 5 1 42.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 42.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 06 59.325.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 06 5 1 59.325.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 59.325.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 07 20.550.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 07 5 1 20.550.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 20.550.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 08 Kesehatan 1.450.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 08 5 1 1.450.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 1.450.000
Jasa

281
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 09 Kesehatan 2.810.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 09 5 1 2.810.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 2.810.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 10 4.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 10 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 11 Kesehatan Orang 4.400.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 11 5 1 4.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 4.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 13 3.200.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 13 5 1 3.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 3.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 15 5.400.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 15 5 1 5.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 5.400.000
Jasa

282
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 16 1.600.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 16 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 17 13.700.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 17 5 1 13.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 13.700.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 20 Surveilans 36.100.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 20 5 1 36.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 36.100.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 22 7.200.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 22 5 1 7.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 7.200.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 25 Penyakit Menular 51.800.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 25 5 1 51.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 51.800.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 28 Penyakit 4.800.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional

283
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 28 5 1 4.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 4.800.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 33 Pelayanan 106.551.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 33 5 1 106.551.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 106.551.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 1.200.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 36 5 1 1.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 1.200.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 40 kesehatan orang 6.000.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 40 5 1 6.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 6.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 43 Kawasan tanpa 5.700.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 43 5 1 5.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 5.700.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 17.310.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN

284
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 03 2.03 00 Sumber Daya 17.310.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 03 2.03 01 Teknis Sumber 17.310.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 03 2.03 01 5 1 17.310.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 17.310.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05 0.00 00 102.775.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05 2.02 00 Promotif Preventif 102.775.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05 2.02 01 Kesehatan dan 102.775.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05 2.02 01 5 1 102.775.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 102.775.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 0.00 00 3.748.217.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.08 00 98.217.000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.08 04 Pelayanan Umum 98.217.000
Kantor
285
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.08 04 5 1 98.217.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 98.217.000
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.10 00 3.650.000.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.10 01 Penunjang 3.650.000.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.10 01 5 1 3.350.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.10 01 5 1 01 179.200.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 3.170.800.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.10 01 5 2 300.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.10 01 5 2 02 100.000.000
Peralatan
dan Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 200.000.000
dan
Bangunan
Jumlah Belanja 4.390.528.000
Total Surplus/(Defisit) (740.528.000)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0034 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

286
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Sampang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 00 0.00 00 4 1 2.923.998.600
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 00 0.00 00 4 1 04 2.923.998.600
yang Sah
Jumlah Pendapatan 2.923.998.600
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0035 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.696.814.000
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 0.00 00 642.729.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 00 UKM dan UKP 642.729.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 01 119.475.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 01 5 1 119.475.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 119.475.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 02 4.800.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 02 5 1 4.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 4.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 03 4.000.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 03 5 1 4.000.000
OPERASI

287
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 04 Pelayanan 100.900.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 04 5 1 100.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 100.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 05 Kesehatan pada 48.400.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 05 5 1 48.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 48.400.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 06 94.900.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 06 5 1 94.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 94.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 07 25.290.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 07 5 1 25.290.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 25.290.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 10 10.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 10 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa

288
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 11 Kesehatan Orang 12.500.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 11 5 1 12.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 12.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 13 6.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 13 5 1 6.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 6.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 15 9.700.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 15 5 1 9.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 9.700.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 16 1.000.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 16 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 17 35.750.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 17 5 1 35.750.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 35.750.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 20 Surveilans 13.200.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 20 5 1 13.200.000
OPERASI
289
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 13.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 22 4.400.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 22 5 1 4.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 4.400.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 25 Penyakit Menular 17.800.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 25 5 1 17.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 17.800.000
Jasa
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 28 Penyakit 600.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 28 5 1 600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 600.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 33 Pelayanan 118.514.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 33 5 1 118.514.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 118.514.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 1.000.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 36 5 1 1.000.000
OPERASI

290
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 40 kesehatan orang 13.000.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 40 5 1 13.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 13.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 43 Kawasan tanpa 1.500.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 43 5 1 1.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 1.500.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 17.700.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 03 2.03 00 Sumber Daya 17.700.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 03 2.03 01 Teknis Sumber 17.700.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 03 2.03 01 5 1 17.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 17.700.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05 0.00 00 45.985.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

291
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05 2.02 00 Promotif Preventif 45.985.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05 2.02 01 Kesehatan dan 45.985.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05 2.02 01 5 1 45.985.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 45.985.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 0.00 00 2.990.400.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.08 00 66.401.400
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.08 04 Pelayanan Umum 66.401.400
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.08 04 5 1 66.401.400
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 66.401.400
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.10 00 2.923.998.600
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.10 01 Penunjang 2.923.998.600
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.10 01 5 1 2.773.812.180
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.10 01 5 1 01 100.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 2.673.812.180
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.10 01 5 2 150.186.420
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.10 01 5 2 02 150.186.420
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 3.696.814.000

292
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Total Surplus/(Defisit) (772.815.400)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0035 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

293
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Sidareja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 00 0.00 00 4 1 5.045.808.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 00 0.00 00 4 1 04 5.045.808.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 5.045.808.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0036 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 5.998.065.000
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 0.00 00 688.551.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 00 UKM dan UKP 688.551.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 01 96.600.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 01 5 1 96.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 96.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 02 12.350.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 02 5 1 12.350.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 12.350.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 03 4.000.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 03 5 1 4.000.000
OPERASI

294
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 04 Pelayanan 65.800.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 04 5 1 65.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 65.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 05 Kesehatan pada 78.000.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 05 5 1 78.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 78.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 06 73.550.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 06 5 1 73.550.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 73.550.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 07 10.900.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 07 5 1 10.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 10.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 09 Kesehatan 7.800.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 09 5 1 7.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 7.800.000
Jasa

295
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 10 6.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 10 5 1 6.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 6.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 11 Kesehatan Orang 10.000.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 11 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 13 2.000.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 13 5 1 2.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 2.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 14 1.600.000
Kesehatan Akibat
Bencana
dan/atau
Berpotensi
Bencana
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 14 5 1 1.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 14 5 1 02 Barang dan 1.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 15 9.000.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 15 5 1 9.000.000
OPERASI

296
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 9.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 16 9.500.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 16 5 1 9.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 9.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 17 42.000.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 17 5 1 42.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 42.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 20 Surveilans 67.600.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 20 5 1 67.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 67.600.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 22 2.400.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 22 5 1 2.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 2.400.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 25 Penyakit Menular 39.800.000
dan Tidak
Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 25 5 1 39.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 39.800.000
Jasa

297
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 28 Penyakit 2.000.000
Potensial KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 28 5 1 2.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 28 5 1 02 Barang dan 2.000.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 33 Pelayanan 125.851.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 33 5 1 125.851.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 125.851.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 4.000.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 36 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 40 kesehatan orang 10.000.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 40 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 41 kesehatan orang 2.000.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 41 5 1 2.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 2.000.000
Jasa

298
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 43 Kawasan tanpa 5.800.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 43 5 1 5.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 5.800.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 20.500.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 03 2.03 00 Sumber Daya 20.500.000
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 03 2.03 01 Teknis Sumber 20.500.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 03 2.03 01 5 1 20.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 20.500.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 05 0.00 00 49.850.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 05 2.01 00 13.500.000
serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Upaya Promosi
Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 05 2.01 01 Advokasi, 13.500.000
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
299
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 05 2.01 01 5 1 13.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 13.500.000
Jasa
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 05 2.02 00 Promotif Preventif 36.350.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 05 2.02 01 Kesehatan dan 36.350.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 05 2.02 01 5 1 36.350.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 36.350.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 0.00 00 5.239.164.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.08 00 193.356.000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.08 04 Pelayanan Umum 193.356.000
Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.08 04 5 1 193.356.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 193.356.000
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.10 00 5.045.808.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.10 01 Penunjang 5.045.808.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.10 01 5 1 4.595.808.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.10 01 5 1 01 105.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 4.490.808.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.10 01 5 2 450.000.000
MODAL

300
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.10 01 5 2 02 300.000.000
Peralatan
dan Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 150.000.000
dan
Bangunan
Jumlah Belanja 5.998.065.000
Total Surplus/(Defisit) (952.257.000)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0036 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

301
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Wanareja I
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 00 0.00 00 4 1 3.399.620.836
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 00 0.00 00 4 1 04 3.399.620.836
yang Sah
Jumlah Pendapatan 3.399.620.836
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0037 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 4.203.390.736
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 0.00 00 592.534.000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 00 UKM dan UKP 592.534.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 01 82.150.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 01 5 1 82.150.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 82.150.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 02 1.200.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 02 5 1 1.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 1.200.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 04 Pelayanan 50.000.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 04 5 1 50.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 50.000.000
Jasa

302
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 05 Kesehatan pada 36.100.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 05 5 1 36.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 36.100.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 06 54.100.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 06 5 1 54.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 54.100.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 07 43.900.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 07 5 1 43.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 43.900.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 10 5.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 10 5 1 5.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 5.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 11 Kesehatan Orang 20.000.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 11 5 1 20.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 20.000.000
Jasa

303
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 13 2.300.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 13 5 1 2.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 2.300.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 14 4.000.000
Kesehatan
Akibat Bencana
dan/atau
Berpotensi
Bencana
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 14 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 14 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 15 3.300.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 15 5 1 3.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 3.300.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 16 6.800.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 16 5 1 6.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 6.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 17 32.900.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 17 5 1 32.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 32.900.000
Jasa

304
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 22 2.000.000
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 22 5 1 2.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 22 5 1 02 Barang dan 2.000.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 25 Penyakit 56.900.000
Menular dan
Tidak Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 25 5 1 56.900.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 56.900.000
Jasa
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 33 Pelayanan 124.784.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 33 5 1 124.784.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 124.784.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 58.800.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 36 5 1 58.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 58.800.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 40 kesehatan orang 1.500.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 40 5 1 1.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 1.500.000
Jasa

305
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 41 kesehatan orang 4.000.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 41 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 43 Kawasan tanpa 2.800.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 43 5 1 2.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 2.800.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 20.275.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 03 2.03 00 Teknis Sumber 20.275.000
Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 03 2.03 01 Teknis Sumber 20.275.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 03 2.03 01 5 1 20.275.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 20.275.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 05 0.00 00 139.390.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

306
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
Promotif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 05 2.02 00 139.390.000
Preventif Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 05 2.02 01 Kesehatan dan 139.390.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 05 2.02 01 5 1 139.390.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 139.390.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 0.00 00 3.451.191.736
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.08 00 51.570.900
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.08 04 Pelayanan 51.570.900
Umum Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.08 04 5 1 51.570.900
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 51.570.900
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.10 00 3.399.620.836
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.10 01 Penunjang 3.399.620.836
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.10 01 5 1 3.294.422.136
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.10 01 5 1 01 85.260.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 3.209.162.136
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.10 01 5 2 105.198.700
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.10 01 5 2 02 105.198.700
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 4.203.390.736
307
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Total Surplus/(Defisit) (803.769.900)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0037 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

308
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Wanareja II
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 00 0.00 00 4 1 1.750.000.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 00 0.00 00 4 1 04 1.750.000.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 1.750.000.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0038 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 2.905.433.715
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 0.00 00 923.047.315
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.01 00 199.033.315
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.01 03 199.033.315
Kesehatan
Lainnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.01 03 5 2 199.033.315
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.01 03 5 2 04 Jalan, 199.033.315
Jaringan,
dan Irigasi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 00 UKM dan UKP 724.014.000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 01 80.800.000
Kesehatan Ibu
Hamil
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 01 5 1 80.800.000
OPERASI

309
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 80.800.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 02 22.500.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 02 5 1 22.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 22.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 03 1.800.000
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 03 5 1 1.800.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 1.800.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 04 Pelayanan 51.150.000
Kesehatan Balita
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 04 5 1 51.150.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 04 5 1 02 Barang dan 51.150.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 05 Kesehatan pada 25.500.000
Usia Pendidikan
Dasar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 05 5 1 25.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 05 5 1 02 Barang dan 25.500.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 06 108.150.000
Kesehatan pada
Usia Produktif
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 06 5 1 108.150.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 06 5 1 02 Barang dan 108.150.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 07 62.625.000
Kesehatan pada
Usia Lanjut

310
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 07 5 1 62.625.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 07 5 1 02 Barang dan 62.625.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 08 Kesehatan 995.000
Penderita
Hipertensi
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 08 5 1 995.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 08 5 1 02 Barang dan 995.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 09 Kesehatan 995.000
Penderita
Diabetes Melitus
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 09 5 1 995.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 09 5 1 02 Barang dan 995.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 10 12.000.000
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 10 5 1 12.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 10 5 1 02 Barang dan 12.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 11 Kesehatan Orang 18.000.000
Terduga
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 11 5 1 18.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 11 5 1 02 Barang dan 18.000.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 13 1.200.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)

311
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 13 5 1 1.200.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 1.200.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 15 3.100.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 15 5 1 3.100.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 15 5 1 02 Barang dan 3.100.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 16 5.300.000
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 16 5 1 5.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 16 5 1 02 Barang dan 5.300.000
Jasa
Pengelolaan
Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 17 26.500.000
Kesehatan
Lingkungan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 17 5 1 26.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 17 5 1 02 Barang dan 26.500.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 20 Surveilans 55.400.000
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 20 5 1 55.400.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 20 5 1 02 Barang dan 55.400.000
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 25 Penyakit 78.600.000
Menular dan
Tidak Menular
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 25 5 1 78.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 25 5 1 02 Barang dan 78.600.000
Jasa

312
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Operasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 33 Pelayanan 133.299.000
Puskesmas
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 33 5 1 133.299.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 33 5 1 02 Barang dan 133.299.000
Jasa
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan 4.000.000
Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 36 5 1 4.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 36 5 1 02 Barang dan 4.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 40 kesehatan orang 18.000.000
dengan
Tuberkulosis
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 40 5 1 18.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 40 5 1 02 Barang dan 18.000.000
Jasa
Pengelolaan
pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 41 kesehatan orang 1.500.000
dengan HIV
(ODHIV)
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 41 5 1 1.500.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 41 5 1 02 Barang dan 1.500.000
Jasa
Pengelolaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 43 Kawasan tanpa 12.600.000
rokok
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 43 5 1 12.600.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 43 5 1 02 Barang dan 12.600.000
Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER 21.700.000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
313
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 03 2.03 00 Teknis Sumber 21.700.000
Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 03 2.03 01 Teknis Sumber 21.700.000
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 03 2.03 01 5 1 21.700.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 21.700.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 05 0.00 00 58.185.000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
Promotif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 05 2.02 00 58.185.000
Preventif Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 05 2.02 01 Kesehatan dan 58.185.000
Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 05 2.02 01 5 1 58.185.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 05 2.02 01 5 1 02 Barang dan 58.185.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 0.00 00 1.902.501.400
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.08 00 152.501.400
Pemerintahan
Daerah

314
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.08 02 39.300.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.08 02 5 1 39.300.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 39.300.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.08 04 Pelayanan 113.201.400
Umum Kantor
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.08 04 5 1 113.201.400
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 113.201.400
Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.10 00 1.750.000.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.10 01 Penunjang 1.750.000.000
Pelayanan BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.10 01 5 1 1.600.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.10 01 5 1 01 39.300.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.10 01 5 1 02 Barang dan 1.560.700.000
Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.10 01 5 2 150.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.10 01 5 2 02 150.000.000
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 2.905.433.715
Total Surplus/(Defisit) (1.155.433.715)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0038 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

315
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 RSUD Cilacap
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 00 0.00 00 4 1 186.515.661.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 00 0.00 00 4 1 04 186.515.661.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 186.515.661.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0039 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 225.695.632.400
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 02 0.00 00 8.272.743.058
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 02 2.01 00 8.272.743.058
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Rumah Sakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 02 2.01 01 beserta Sarana 4.072.743.058
dan Prasarana
Pendukungnya
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 02 2.01 01 5 2 4.072.743.058
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 02 2.01 01 5 2 03 Gedung 4.072.743.058
dan
Bangunan
Pengadaan
Alat
Kesehatan/Alat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 02 2.01 14 Penunjang 4.200.000.000
Medik Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 02 2.01 14 5 2 4.200.000.000
MODAL

316
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 02 2.01 14 5 2 02 Peralatan 4.200.000.000
dan
Mesin
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 0.00 00 217.422.889.342
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi
Keuangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.02 00 30.907.228.342
Perangkat
Daerah
Penyediaan
Gaji dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.02 01 30.907.228.342
Tunjangan
ASN
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.02 01 5 1 30.907.228.342
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.02 01 5 1 01 30.907.228.342
Pegawai
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.10 00 186.515.661.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
Penunjang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.10 01 186.515.661.000
Pelayanan
BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.10 01 5 1 139.032.892.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.10 01 5 1 01 16.512.695.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.10 01 5 1 02 Barang 122.520.197.000
dan Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.10 01 5 2 47.482.769.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.10 01 5 2 02 Peralatan 40.870.440.000
dan
Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 4.662.329.000
dan
Bangunan

317
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
Modal
Jalan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.10 01 5 2 04 1.150.000.000
Jaringan,
dan
Irigasi
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.10 01 5 2 05 Aset 800.000.000
Tetap
Lainnya
Jumlah Belanja 225.695.632.400
Total Surplus/(Defisit) (39.179.971.400)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0039 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

318
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 RSUD Majenang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 00 0.00 00 4 1 76.500.000.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 00 0.00 00 4 1 04 76.500.000.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 76.500.000.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0040 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 94.215.401.969
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 02 0.00 00 4.000.000.000
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 02 2.01 00 4.000.000.000
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengadaan
Alat
Kesehatan/Alat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 02 2.01 14 Penunjang 4.000.000.000
Medik Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 02 2.01 14 5 2 4.000.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 02 2.01 14 5 2 02 Peralatan 4.000.000.000
dan
Mesin
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 0.00 00 90.215.401.969
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi
Keuangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.02 00 13.715.401.969
Perangkat
Daerah

319
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan
Gaji dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.02 01 13.715.401.969
Tunjangan
ASN
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.02 01 5 1 13.715.401.969
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.02 01 5 1 01 13.715.401.969
Pegawai
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.10 00 76.500.000.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
Penunjang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.10 01 76.500.000.000
Pelayanan
BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.10 01 5 1 53.000.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.10 01 5 1 01 6.000.000.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.10 01 5 1 02 Barang 47.000.000.000
dan Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.10 01 5 2 23.500.000.000
MODAL
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.10 01 5 2 01 Modal 2.500.000.000
Tanah
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.10 01 5 2 02 Peralatan 9.000.000.000
dan
Mesin
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 7.700.000.000
dan
Bangunan
Belanja
Modal
Jalan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.10 01 5 2 04 4.300.000.000
Jaringan,
dan
Irigasi
Jumlah Belanja 94.215.401.969
Total Surplus/(Defisit) (17.715.401.969)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0040 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

320
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 6.867.000.000
(PAD)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 6.867.000.000
Jumlah Pendapatan 6.867.000.000
0 00 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 BIDANG PEKERJAAN UMUM 132.157.447.955
DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 17.325.000.000
BANGUNAN GEDUNG
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 00 17.325.000.000
Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Penyelenggaraan
Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan
(IMB), Sertifikat Laik
Fungsi (SLF), Peran
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 475.000.000
Tenaga Ahli Bangunan
Gedung (TABG),
Pendataan Bangunan
Gedung, serta
Implementasi SIMBG
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 475.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 475.000.000
Jasa
Perencanaan,
Pembangunan,
Pengawasan, dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 4.000.000.000
Pemanfaatan Bangunan
Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 4.000.000.000
Identifikasi, Penetapan,
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Cagar
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 06 100.000.000
Budaya yang Dilestarikan
Milik Pemerintah
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000

321
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 06 5 1 02 100.000.000
Jasa
Rehabilitasi, Renovasi
dan Ubahsuai Bangunan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 12 Gedung untuk 12.750.000.000
Kepentingan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1 05 Belanja Hibah 4.500.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 8.250.000.000
Belanja Modal
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 2 03 Gedung dan 8.250.000.000
Bangunan
PROGRAM
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 0.00 00 92.925.000.000
PENYELENGGARAAN JALAN
Penyelenggaraan Jalan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 00 92.925.000.000
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 3.550.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 2 BELANJA MODAL 3.550.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 2 04 3.550.000.000
Jaringan, dan Irigasi
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, dan Strategi
Pengembangan Jaringan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 225.000.000
Jalan serta Perencanaan
Teknis Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 225.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 225.000.000
Jasa
Survey Kondisi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 04 200.000.000
Jalan/Jembatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 200.000.000
Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 1.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 1.000.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 1.000.000.000
Jaringan, dan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 61.750.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 61.750.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 61.750.000.000
Jaringan, dan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 2.200.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 2.200.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 2 04 2.200.000.000
Jaringan, dan Irigasi

322
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan Berkala
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 7.500.000.000
Jalan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 7.500.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 7.500.000.000
Jaringan, dan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 14.500.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.500.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 14.500.000.000
Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 2.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 2.000.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 2.000.000.000
Jaringan, dan Irigasi
PROGRAM
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 0.00 00 PENGEMBANGAN JASA 100.000.000
KONSTRUKSI
Penyelenggaraan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 00 Pelatihan Tenaga Terampil 100.000.000
Konstruksi
Pelaksanaan Pelatihan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 Tenaga Terampil 100.000.000
Konstruksi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 100.000.000
Jasa
PROGRAM
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 0.00 00 PENYELENGGARAAN 508.800.000
PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 00 dan Rencana Rinci Tata 408.800.000
Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan
Substansi, Evaluasi,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 02 Konsultasi Evaluasi dan 358.800.000
Penetapan RRTR
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 358.800.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 358.800.000
Jasa
Sosialisasi Kebijakan dan
Peraturan Perundang-
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 04 50.000.000
undangan Bidang
Penataan Ruang
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 04 5 1 02 50.000.000
Jasa

323
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemanfaatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 00 100.000.000
Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemanfaatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 01 Ruang untuk Investasi 100.000.000
dan Pembangunan
Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 02 100.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 21.298.647.955
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 40.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 25.000.000
Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 25.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 15.000.000
Perangkat Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 15.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 15.591.770.955
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 15.591.770.955
Tunjangan ASN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.591.770.955
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.591.770.955
Administrasi Kepegawaian
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 175.000.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 150.000.000
Kelengkapannya
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 150.000.000
Jasa
Pendidikan dan Pelatihan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan 25.000.000
Tugas dan Fungsi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000

324
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 25.000.000
Jasa
Administrasi Umum
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.351.933.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 142.373.000
dan Perlengkapan Kantor
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 142.373.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 142.373.000
Jasa
Penyediaan Bahan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 499.560.000
Logistik Kantor
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 499.560.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 499.560.000
Jasa
Penyediaan Barang
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 60.000.000
Penggandaan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 60.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 650.000.000
Konsultasi SKPD
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 650.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 650.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 3.298.544.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 362.000.000
Daya Air dan Listrik
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 362.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 362.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 2.936.544.000
Pelayanan Umum Kantor
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.936.544.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.900.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 2.335.644.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 841.400.000
Urusan Pemerintahan
Daerah

325
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 375.000.000
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 375.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 375.000.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 341.400.000
dan Mesin Lainnya
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 341.400.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 341.400.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 125.000.000
Bangunan Lainnya
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 125.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 132.157.447.955
Total Surplus/(Defisit) (125.290.447.955)
0 00 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

326
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 1.03.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 BIDANG PEKERJAAN UMUM 51.438.814.044
DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 35.420.344.000
SUMBER DAYA AIR (SDA)
Pengelolaan SDA dan
Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00 14.725.000.000
Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana
Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 03 Konstruksi Pengendali 400.000.000
Banjir, Lahar, Drainase
Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 02 400.000.000
Jasa
Pembangunan Sumur Air
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 07 600.000.000
Tanah untuk Air Baku
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 600.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 2 04 600.000.000
Jaringan, dan Irigasi
Pembangunan Unit Air
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 400.000.000
Baku
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 400.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2 04 400.000.000
Jaringan, dan Irigasi
Rehabilitasi Bangunan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 25 7.300.000.000
Perkuatan Tebing
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 25 5 2 BELANJA MODAL 7.300.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 25 5 2 04 7.300.000.000
Jaringan, dan Irigasi
Peningkatan Bangunan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 35 4.150.000.000
Perkuatan Tebing
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 35 5 2 BELANJA MODAL 4.150.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 35 5 2 04 4.150.000.000
Jaringan, dan Irigasi
Normalisasi/Restorasi
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 46 200.000.000
Sungai
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 46 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000

327
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 46 5 2 04 200.000.000
Jaringan, dan Irigasi
Operasi dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 50 Pemeliharaan Sumur Air 100.000.000
Tanah untuk Air Baku
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 50 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 50 5 1 02 100.000.000
Jasa
Operasi dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 53 Pemeliharaan Tanggul 1.000.000.000
dan Tebing Sungai
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 53 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 53 5 1 02 1.000.000.000
Jasa
Pembinaan dan
Pemberdayaan
Kelembagaan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 61 325.000.000
Pengelolaan SDA
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 61 5 1 BELANJA OPERASI 325.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 61 5 1 02 325.000.000
Jasa
Koordinasi dan
Sinkronisasi Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 63 250.000.000
Pengelolaan SDA
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 63 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 63 5 1 02 250.000.000
Jasa
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 00 pada Daerah Irigasi yang 20.695.344.000
Luasnya di Bawah 1000
Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana
Teknis dan Dokumen
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 Lingkungan Hidup untuk 650.000.000
Konstruksi Irigasi dan
Rawa
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 650.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 650.000.000
Jasa
Peningkatan Jaringan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 13.825.711.200
Irigasi Permukaan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 107.777.200

328
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 5 1 02 107.777.200
Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 13.717.934.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 5 2 04 13.717.934.000
Jaringan, dan Irigasi
Rehabilitasi Jaringan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 14 5.219.632.800
Irigasi Permukaan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 106.562.800
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 02 106.562.800
Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 5.113.070.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 2 04 5.113.070.000
Jaringan, dan Irigasi
Operasi dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 21 Pemeliharaan Jaringan 1.000.000.000
Irigasi Permukaan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 21 5 1 02 1.000.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 16.018.470.044
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 15.000.000
Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 15.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 15.000.000
Perangkat Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 15.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 10.089.922.004
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 10.089.922.004
Tunjangan ASN
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.089.922.004
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.089.922.004
Administrasi Kepegawaian
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 00 152.500.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 127.500.000
Kelengkapannya

329
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 127.500.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 5 1 02 127.500.000
Jasa
Pendidikan dan Pelatihan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan 25.000.000
Tugas dan Fungsi
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 25.000.000
Jasa
Administrasi Umum
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 1.258.166.500
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 118.201.000
dan Perlengkapan Kantor
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 118.201.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 118.201.000
Jasa
Penyediaan Bahan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 369.967.000
Logistik Kantor
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 369.967.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 369.967.000
Jasa
Penyediaan Barang
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 70.000.000
Penggandaan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 70.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 699.998.500
Konsultasi SKPD
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 699.998.500
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 699.998.500
Jasa
Pengadaan Barang Milik
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 632.547.740
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 483.372.800
Mesin Lainnya
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 483.372.800
Belanja Modal
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 483.372.800
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor 149.174.940
atau Bangunan Lainnya
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 149.174.940
Belanja Modal
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 02 149.174.940
Peralatan dan Mesin

330
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 3.155.318.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 232.835.500
Daya Air dan Listrik
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 232.835.500
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 232.835.500
Jasa
Penyediaan Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 2.922.483.300
Pelayanan Umum Kantor
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.922.483.300
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 361.080.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 2.561.403.300
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 700.015.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 410.015.000
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 410.015.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 410.015.000
Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 02 20.000.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 70.000.000
dan Mesin Lainnya
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 70.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 200.000.000
Bangunan Lainnya
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 200.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 51.438.814.044
Total Surplus/(Defisit) (51.438.814.044)
0 00 1.03.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0
331
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 782.075.450
(PAD)
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 782.075.450
Jumlah Pendapatan 782.075.450
0 00 1.04.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 BIDANG PEKERJAAN UMUM 66.484.698.603
DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 0.00 00 23.198.771.000
SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.01 00 Penyediaan Air Minum 23.198.771.000
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan SPAM
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.01 04 Jaringan Perpipaan di 15.615.685.000
Kawasan Perdesaan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.615.685.000
Belanja Barang dan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 15.615.685.000
Jasa
Peningkatan SPAM
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.01 06 Jaringan Perpipaan di 7.383.086.000
Kawasan Perdesaan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.383.086.000
Belanja Barang dan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 7.383.086.000
Jasa
Perluasan SPAM Jaringan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.01 19 Perpipaan di Kawasan 200.000.000
Perdesaan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.01 19 5 1 02 200.000.000
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 0.00 00 DAN PENGEMBANGAN 27.304.312.000
SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 00 27.304.312.000
Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan/Penyediaan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 06 Sub Sistem Pengolahan 26.388.712.000
Setempat
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 26.388.712.000
332
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 26.388.712.000
Jasa
Operasi dan Pemeliharaan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 10 Sistem Pengelolaan Air 100.000.000
Limbah Domestik
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 98.000.000
Jasa
Pembangunan/Penyediaan
Sistem Pengelolaan Air
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 12 800.000.000
Limbah Terpusat Skala
Permukiman
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 800.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 800.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 14 15.600.000
Penyedotan Lumpur Tinja
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 15.600.000
Belanja Barang dan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 14 5 1 02 15.600.000
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 0.00 00 DAN PENGEMBANGAN 6.874.999.800
SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 00 6.874.999.800
Langsung dengan Sungai
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 09 500.000.000
Sistem Drainase
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000
Belanja Barang dan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 09 5 1 02 494.000.000
Jasa
Pembangunan Sistem
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 12 2.275.000.000
Drainase Lingkungan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 2.275.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 12 5 2 04 2.275.000.000
Jaringan, dan Irigasi
Peningkatan Saluran
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 13 699.999.800
Drainase Lingkungan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 699.999.800
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 13 5 2 04 699.999.800
Jaringan, dan Irigasi
Rehabilitasi Saluran
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 14 3.400.000.000
Drainase Lingkungan

333
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 3.400.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 14 5 2 04 3.400.000.000
Jaringan, dan Irigasi
PROGRAM PENATAAN
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 0.00 00 BANGUNAN DAN 9.106.615.803
LINGKUNGANNYA
Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 00 9.106.615.803
Lingkungannya di Daerah
Kabupaten/Kota
Penataan Bangunan dan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 03 6.690.677.103
Lingkungan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000.000
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 2.500.000.000
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 4.190.677.103
Belanja Modal
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 03 5 2 03 Gedung dan 1.302.672.300
Bangunan
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 03 5 2 04 2.888.004.803
Jaringan, dan Irigasi
Pemeliharaan Bangunan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 04 2.415.938.700
dan Lingkungan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.181.364.325
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.550.000
Belanja Barang dan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 04 5 1 02 2.178.814.325
Jasa
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 234.574.375
Belanja Modal
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 04 5 2 02 4.452.800
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 04 5 2 03 Gedung dan 176.116.275
Bangunan
Belanja Modal Aset
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 04 5 2 06 54.005.300
Lainnya
URUSAN PEMERINTAHAN
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 BIDANG PERUMAHAN DAN 24.549.807.582
KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 0.00 00 1.893.174.937
PERUMAHAN
Pendataan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 00 40.000.000
Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Identifikasi Perumahan di
Lokasi Rawan Bencana
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 01 10.000.000
atau Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000

334
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 10.000.000
Jasa
Identifikasi Lahan-Lahan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 02 Potensial sebagai Lokasi 10.000.000
Relokasi Perumahan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 10.000.000
Jasa
Pendataan Tingkat
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 04 Kerusakan Rumah Akibat 10.000.000
Bencana
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 10.000.000
Jasa
Pendataan dan Verifikasi
Penerima Rumah bagi
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 05 Korban Bencana Alam 10.000.000
atau Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 10.000.000
Jasa
Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah Korban
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.03 00 1.844.450.000
Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Pengadaan Lahan untuk
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.03 03 Pembangunan Rumah 600.000.000
bagi Korban Bencana
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 600.000.000
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.03 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah 600.000.000
Pembangunan Rumah
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.03 04 1.044.450.000
bagi Korban Bencana
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 1.044.450.000
Belanja Modal
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 Gedung dan 1.044.450.000
Bangunan
Pembangunan Rumah
Khusus beserta PSU bagi
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.03 05 Korban Bencana atau 200.000.000
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.03 05 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.03 05 5 2 04 200.000.000
Jaringan, dan Irigasi
Pendistribusian dan Serah
Terima Rumah bagi Korban
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.04 00 8.724.937
Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota

335
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penatausahaan Serah
Terima Rumah bagi
Korban Bencana
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.04 02 8.724.937
Kabupaten/Kota atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.724.937
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 8.724.937
Jasa
PROGRAM KAWASAN
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 0.00 00 1.856.286.447
PERMUKIMAN
Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.03 00 1.856.286.447
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Perbaikan Rumah Tidak
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.03 02 1.630.000.000
Layak Huni
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.630.000.000
Belanja Bantuan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.03 02 5 1 06 1.630.000.000
Sosial
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.03 04 Penyelenggaraan 226.286.447
Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 226.286.447
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 226.286.447
Jasa
PROGRAM PENINGKATAN
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 0.00 00 PRASARANA, SARANA DAN 8.094.925.000
UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 00 8.094.925.000
PSU Perumahan
Perencanaan Penyediaan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 01 237.500.000
PSU Perumahan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 237.500.000
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 237.500.000
Jasa
Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 02 7.834.925.000
di Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 7.834.925.000
Belanja Modal Jalan,
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 02 5 2 04 7.834.925.000
Jaringan, dan Irigasi
Koordinasi dan
Sinkronisasi dalam rangka
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 03 Penyediaan Prasarana, 22.500.000
Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan

336
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.500.000
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 22.500.000
Jasa
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN SERTIFIKASI,
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI,
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 0.00 00 100.000.000
DAN REGISTRASI BIDANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Sertifikasi dan Registrasi
bagi Orang atau Badan
Hukum yang
Melaksanakan
Perancangan dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 00 100.000.000
Perencanaan Rumah serta
Perencanaan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum
PSU Tingkat Kemampuan
Kecil
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerbitan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 01 Sertifikasi dan Registrasi 100.000.000
Pengembang Perumahan
dengan Kualifikasi Kecil
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 100.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 12.605.421.198
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.01 00 36.600.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 23.250.000
Daerah
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.250.000
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 23.250.000
Jasa
Evaluasi Kinerja Perangkat
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.01 07 13.350.000
Daerah
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.350.000
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 13.350.000
Jasa
Administrasi Keuangan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.02 00 7.861.100.798
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.02 01 7.861.100.798
Tunjangan ASN
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.861.100.798
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.861.100.798
337
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Administrasi Umum
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 00 954.184.400
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 02 130.741.100
Perlengkapan Kantor
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 130.741.100
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 130.741.100
Jasa
Penyediaan Bahan Logistik
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 04 453.628.000
Kantor
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 453.628.000
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 453.628.000
Jasa
Penyediaan Barang
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 61.135.300
Penggandaan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 61.135.300
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 61.135.300
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 308.680.000
SKPD
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 308.680.000
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 308.680.000
Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.08 00 Urusan Pemerintahan 3.114.237.000
Daerah
Penyediaan Jasa
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 341.999.000
Air dan Listrik
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 341.999.000
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 341.999.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.08 04 2.772.238.000
Pelayanan Umum Kantor
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.772.238.000
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 569.555.400
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 2.202.682.600
Jasa
Pemeliharaan Barang Milik
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 639.299.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 01 353.210.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 353.210.000
338
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 353.210.000
Jasa
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 21.000.000
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 21.000.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 06 30.000.000
dan Mesin Lainnya
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 235.089.000
Bangunan Lainnya
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 235.089.000
Belanja Barang dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 235.089.000
Jasa
URUSAN PEMERINTAHAN
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 481.250.000
BIDANG PERTANAHAN
PROGRAM PENYELESAIAN
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 04 0.00 00 281.250.000
SENGKETA TANAH GARAPAN
Penyelesaian Sengketa
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 04 2.01 00 Tanah Garapan dalam 281.250.000
Daerah Kabupaten/Kota
Inventarisasi Sengketa,
Konflik, dan Perkara
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 04 2.01 01 85.625.000
Pertanahan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.625.000
Belanja Barang dan
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 85.625.000
Jasa
Mediasi Penyelesaian
Sengketa Tanah Garapan
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 04 2.01 02 195.625.000
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 195.625.000
Belanja Barang dan
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 195.625.000
Jasa
PROGRAM PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAN
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 0.00 00 100.000.000
SANTUNAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
Penyelesaian Masalah
Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 00 100.000.000
Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

339
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelesaian
Masalah Ganti Kerugian
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 02 dan Santunan Tanah untuk 100.000.000
Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 100.000.000
Jasa
PROGRAM REDISTRIBUSI
TANAH, DAN GANTI
KERUGIAN PROGRAM
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 0.00 00 100.000.000
TANAH KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN TANAH
ABSENTEE
Penetapan Subjek dan
Objek Redistribusi Tanah
serta Ganti Kerugian Tanah
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 00 Kelebihan Maksimum dan 100.000.000
Tanah Absentee dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Inventarisasi Subjek dan
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 01 100.000.000
Objek Redistribusi Tanah
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 100.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 91.515.756.185
Total Surplus/(Defisit) (90.733.680.735)
0 00 1.04.2.10.1.03.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

340
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KETERTIBAN UMUM SERTA 13.888.616.955
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 KETENTERAMAN DAN 679.780.500
KETERTIBAN UMUM
Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Ketertiban Umum dalam 1 576.480.500
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Melalui
Deteksi Dini dan Cegah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 452.280.500
Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 452.280.500
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 452.280.500
Jasa
Penindakan Atas
Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
berdasarkan Perda dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 39.200.000
Perkada Melalui
Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.200.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 39.200.000
Jasa
Koordinasi
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 35.000.000
Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 35.000.000
Jasa

341
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Kapasitas
SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 50.000.000
Termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi
Manusia
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 50.000.000
Jasa
Penegakan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 103.300.000
dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
Pengawasan Atas
Kepatuhan Terhadap
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Peraturan 59.550.000
Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 59.550.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 59.550.000
Jasa
Penanganan Atas
Pelanggaran Peraturan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 43.750.000
Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 43.750.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 43.750.000
Jasa
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 871.441.400
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 656.717.800
Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Kebakaran
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 dalam Daerah 35.000.000
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 35.000.000
Jasa

342
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemadaman dan
Pengendalian Kebakaran
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 349.015.000
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 154.980.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.700.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 153.280.000
Jasa
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 194.035.000
Belanja Modal
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2 03 Gedung dan 194.035.000
Bangunan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 50.000.000
Kebakaran dan Non
Kebakaran
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 50.000.000
Jasa
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan,
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Penanggulangan 172.702.800
Kebakaran dan Alat
Pelindung Diri
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 172.702.800
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.050.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 171.652.800
Jasa
Pengelolaan Sistem
Komunikasi dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 50.000.000
Informasi Kebakaran dan
Penyelamatan (SKIK)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 50.000.000
Jasa
Inspeksi Peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 28.861.000
Proteksi Kebakaran
Pendataan Sarana
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Prasarana Proteksi 28.861.000
Kebakaran
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.861.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 28.861.000
Jasa
Pemberdayaan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Masyarakat dalam 185.862.600
Pencegahan Kebakaran

343
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pencegahan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Penanggulangan 14.862.600
Kebakaran Melalui
Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.862.600
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 14.862.600
Jasa
Pembentukan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pembinaan Relawan 25.000.000
Pemadam Kebakaran
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 25.000.000
Jasa
Dukungan
Pemberdayaan
Masyarakat/Relawan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 146.000.000
Pemadam Kebakaran
Melalui Penyediaan
Sarana dan PraSarana
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 146.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 146.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 12.337.395.055
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 26.900.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 16.750.000
Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.750.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 16.750.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 10.150.000
Perangkat Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.150.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 10.150.000
Jasa
Administrasi Keuangan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 7.602.290.255
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 7.602.290.255
Tunjangan ASN
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.602.290.255
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.602.290.255

344
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Administrasi Kepegawaian
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 188.322.400
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 188.322.400
Kelengkapannya
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 188.322.400
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 188.322.400
Jasa
Administrasi Umum
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 490.626.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 78.300.000
dan Perlengkapan Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.300.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 78.300.000
Jasa
Penyediaan Bahan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 38.326.000
Logistik Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.326.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 38.326.000
Jasa
Penyediaan Barang
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 24.000.000
Penggandaan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 24.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 350.000.000
Konsultasi SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 350.000.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 150.000.000
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 150.000.000
Mesin Lainnya
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 46.311.750
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 46.311.750
Jasa
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 103.688.250
Belanja Modal
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 103.688.250
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 3.559.256.400
Pemerintahan Daerah

345
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 150.000.000
Daya Air dan Listrik
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 150.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 3.409.256.400
Pelayanan Umum Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.409.256.400
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 251.220.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 3.158.036.400
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 320.000.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 270.000.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 270.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 270.000.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 20.000.000
dan Mesin Lainnya
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 20.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 30.000.000
Bangunan Lainnya
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 30.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 13.888.616.955
Total Surplus/(Defisit) (13.888.616.955)
0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

346
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KETERTIBAN UMUM SERTA 10.776.092.239
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PENANGGULANGAN 2.519.519.400
BENCANA
Pelayanan Informasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Rawan Bencana 75.000.000
Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 (KIE) Rawan Bencana 75.000.000
Kabupaten/Kota (Per
Jenis Bencana)
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 75.000.000
Jasa
Pelayanan Pencegahan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 00 dan Kesiapsiagaan 432.501.800
Terhadap Bencana
Pelatihan Pencegahan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 dan Mitigasi Bencana 156.234.600
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 156.234.600
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 156.234.600
Jasa
Pengendalian Operasi
dan Penyediaan Sarana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Prasarana Kesiapsiagaan 50.855.000
Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 50.855.000
Belanja Modal
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 2 02 50.855.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Peralatan
Perlindungan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 187.000.000
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 187.000.000
Belanja Modal
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 2 02 187.000.000
Peralatan dan Mesin

347
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengembangan
Kapasitas Tim Reaksi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 38.412.200
Cepat (TRC) Bencana
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 38.412.200
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 1 02 38.412.200
Jasa
Pelayanan Penyelamatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 00 dan Evakuasi Korban 124.117.400
Bencana
Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 124.117.400
Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 82.025.400
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 02 82.025.400
Jasa
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 42.092.000
Belanja Modal
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 2 02 42.092.000
Peralatan dan Mesin
Penataan Sistem Dasar
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 00 1.887.900.200
Penanggulangan Bencana
Pengelolaan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 04 Pemanfaatan Sistem 103.542.800
Informasi Kebencanaan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 04 5 2 BELANJA MODAL 103.542.800
Belanja Modal
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 04 5 2 02 103.542.800
Peralatan dan Mesin
Penanganan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 06 Pascabencana 1.784.357.400
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.784.357.400
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 06 5 1 02 1.784.357.400
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 8.256.572.839
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 28.435.700
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 15.000.000
Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 15.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 13.435.700
Perangkat Daerah

348
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.435.700
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 13.435.700
Jasa
Administrasi Keuangan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 5.546.926.789
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5.546.926.789
Tunjangan ASN
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.546.926.789
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.546.926.789
Administrasi Umum
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 700.384.800
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 124.555.000
dan Perlengkapan Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 124.555.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 124.555.000
Jasa
Penyediaan Bahan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 174.829.800
Logistik Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 174.829.800
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 174.829.800
Jasa
Penyediaan Barang
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 60.000.000
Penggandaan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 60.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 341.000.000
Konsultasi SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 341.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 341.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 1.463.893.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 199.999.500
Daya Air dan Listrik
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 199.999.500
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 199.999.500
Jasa
Penyediaan Jasa
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 1.263.894.400
Pelayanan Umum Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.263.894.400
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 119.400.000

349
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 1.144.494.400
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 516.931.650
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 333.196.650
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 333.196.650
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 333.196.650
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 134.990.000
dan Mesin Lainnya
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 134.990.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 134.990.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 48.745.000
Bangunan Lainnya
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 48.745.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 48.745.000
Jasa
Jumlah Belanja 10.776.092.239
Total Surplus/(Defisit) (10.776.092.239)
0 00 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

350
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 7.843.283.580
BIDANG SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 793.676.200
SOSIAL
Pengembangan Potensi
Sumber Kesejahteraan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 793.676.200
Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan
Potensi Tenaga
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Kesejahteraan Sosial 398.013.600
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 398.013.600
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 398.013.600
Jasa
Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Kesejahteraan Sosial 88.926.700
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 88.926.700
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 88.926.700
Jasa
Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 306.735.900
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 306.735.900
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 156.735.900
Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 05 Belanja Hibah 150.000.000
PROGRAM REHABILITASI
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 731.299.450
SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar,
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 509.006.100
Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 98.148.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 98.148.000

351
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 98.148.000
Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 9.925.500
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.925.500
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 9.925.500
Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 105.850.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 105.850.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 105.850.000
Jasa
Pemberian Pelayanan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 31.549.000
Reunifikasi Keluarga
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 31.549.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 31.549.000
Jasa
Pemberian Bimbingan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Fisik, Mental, Spiritual, 26.034.300
dan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 26.034.300
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 26.034.300
Jasa
Pemberian Akses ke
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Layanan Pendidikan dan 200.999.950
Kesehatan Dasar
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 200.999.950
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 200.999.950
Jasa
Pemberian Pelayanan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 10.999.750
Penelusuran Keluarga
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.999.750
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 10.999.750
Jasa
Pemberian Layanan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 25.499.600
Rujukan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 25.499.600
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 25.499.600
Jasa
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 (PMKS) Lainnya Bukan 222.293.350
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti
Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 25.994.600
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.994.600
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 25.994.600
Jasa
352
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 9.987.500
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.987.500
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 9.987.500
Jasa
Pemberian Bimbingan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07 Fisik, Mental, Spiritual, 126.636.250
dan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 126.636.250
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07 5 1 02 126.636.250
Jasa
Pemberian Bimbingan
Sosial kepada Keluarga
Penyandang Masalah
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 Kesejahteraan Sosial 59.675.000
(PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 59.675.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 59.675.000
Jasa
PROGRAM PERLINDUNGAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 763.850.700
DAN JAMINAN SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Miskin Cakupan Daerah 763.850.700
Kabupaten/Kota
Pendataan Fakir Miskin
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Cakupan Daerah 310.819.050
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 310.819.050
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 310.819.050
Jasa
Fasilitasi Bantuan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 453.031.650
Kesejahteraan Keluarga
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 453.031.650
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 453.031.650
Jasa
PROGRAM PENANGANAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 381.723.850
BENCANA
Perlindungan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Korban Bencana Alam dan 361.724.200
Sosial Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 351.724.600
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 351.724.600
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 351.724.600
Jasa
Pelayanan Dukungan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 9.999.600
Psikososial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.600

353
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 02 9.999.600
Jasa
Penyelenggaraan
Pemberdayaan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Masyarakat Terhadap 19.999.650
Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 dan Pelaksanaan Taruna 19.999.650
Siaga Bencana
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.650
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 19.999.650
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 0.00 00 TAMAN MAKAM 39.000.000
PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 00 Makam Pahlawan 39.000.000
Nasional Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 Makam Pahlawan 39.000.000
Nasional Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 39.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 5.133.733.380
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 28.732.900
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 13.733.000
Daerah
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.733.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 13.733.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 14.999.900
Perangkat Daerah
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.999.900
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 14.999.900
Jasa
Administrasi Keuangan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 3.485.410.860
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 3.485.410.860
Tunjangan ASN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.485.410.860
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.485.410.860

354
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Administrasi Kepegawaian
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 55.000.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 30.000.000
Kelengkapannya
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pendidikan dan Pelatihan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan 25.000.000
Tugas dan Fungsi
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 25.000.000
Jasa
Administrasi Umum
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 658.236.200
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 96.622.700
dan Perlengkapan Kantor
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 96.622.700
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 96.622.700
Jasa
Penyediaan Bahan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 121.613.500
Logistik Kantor
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 121.613.500
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 121.613.500
Jasa
Penyediaan Barang
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 30.000.000
Penggandaan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 30.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 410.000.000
Konsultasi SKPD
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 410.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 410.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 574.529.410
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 109.933.110
Daya Air dan Listrik
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 109.933.110
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 109.933.110
Jasa

355
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 464.596.300
Pelayanan Umum Kantor
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 464.596.300
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 120.250.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 344.346.300
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 331.824.010
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 184.916.510
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 184.916.510
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 184.916.510
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 40.000.000
dan Mesin Lainnya
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 40.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 94.320.000
Bangunan Lainnya
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 94.320.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 94.320.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 12.587.500
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 12.587.500
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 12.587.500
Jasa
Jumlah Belanja 7.843.283.580
Total Surplus/(Defisit) (7.843.283.580)
0 00 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

356
Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.31.0.00.01 Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 759.000.000
(PAD)
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 759.000.000
Jumlah Pendapatan 759.000.000
0 00 2.07.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 8.890.883.211
BIDANG TENAGA KERJA
PROGRAM PELATIHAN
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 0.00 00 KERJA DAN PRODUKTIVITAS 1.511.500.000
TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 00 berdasarkan Unit 1.511.500.000
Kompetensi
Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 1.411.500.000
Pencari Kerja
berdasarkan Klaster
Kompetensi
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.411.500.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 1.411.500.000
Jasa
Pengadaan Sarana
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelatihan Kerja 100.000.000
Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000
Belanja Modal
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 100.000.000
Peralatan dan Mesin
PROGRAM PENEMPATAN
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 0.00 00 240.217.500
TENAGA KERJA
Pelayanan antar Kerja di
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 00 70.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Unit
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 04 Layanan Disabilitas 20.000.000
Ketenagakerjaan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 20.000.000
Jasa
Perluasan Kesempatan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 05 50.000.000
Kerja
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 50.000.000
Jasa

357
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelindungan PMI (Pra dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.04 00 Purna Penempatan) di 170.217.500
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.04 02 Terpadu pada Calon 170.217.500
Pekerja Migran
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 170.217.500
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 170.217.500
Jasa
PROGRAM HUBUNGAN
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 0.00 00 240.000.000
INDUSTRIAL
Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 00 Kerja Bersama untuk 10.000.000
Perusahaan yang Hanya
Beroperasi dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pengesahan Peraturan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 01 Perusahaan bagi 10.000.000
Perusahaan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 10.000.000
Jasa
Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial,
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.02 00 230.000.000
Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di
Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.02 01 yang 110.000.000
Berakibat/Berdampak
pada Kepentingan di 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 110.000.000
Jasa
Pelaksanaan Operasional
Lembaga Kerja Sama
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.02 04 120.000.000
Tripartit Daerah
Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 120.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 6.899.165.711
DAERAH KABUPATEN/KOTA
358
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 00 37.287.500
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 23.500.000
Daerah
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.500.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 23.500.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 13.787.500
Perangkat Daerah
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.787.500
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 13.787.500
Jasa
Administrasi Keuangan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 00 5.153.792.611
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5.153.792.611
Tunjangan ASN
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.153.792.611
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.153.792.611
Administrasi Umum
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 00 497.759.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 28.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 28.000.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 67.725.000
dan Perlengkapan Kantor
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 67.725.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 67.725.000
Jasa
Penyediaan Bahan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 04 106.456.000
Logistik Kantor
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 106.456.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 106.456.000
Jasa
Penyediaan Barang
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 55.050.000
Penggandaan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 55.050.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 55.050.000
Jasa

359
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyelenggaraan Rapat
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 240.528.000
Konsultasi SKPD
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 240.528.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 240.528.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 73.379.600
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 43.379.600
Mesin Lainnya
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 43.379.600
Belanja Modal
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 43.379.600
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 11 30.000.000
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 30.000.000
Belanja Modal
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 30.000.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 778.268.750
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 150.000.000
Daya Air dan Listrik
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 150.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 03 Peralatan dan 30.000.000
Perlengkapan Kantor
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 30.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 598.268.750
Pelayanan Umum Kantor
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 598.268.750
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 168.000.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 430.268.750
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 00 358.678.250
Urusan Pemerintahan
Daerah

360
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 126.678.250
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 126.678.250
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 126.678.250
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 32.000.000
dan Mesin Lainnya
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 32.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 200.000.000
Bangunan Lainnya
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000
Belanja Modal
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Gedung dan 200.000.000
Bangunan
URUSAN PEMERINTAHAN
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4.537.492.195
BIDANG PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 02 0.00 00 DAN PEMBANGUNAN 4.475.917.195
INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 00 Rencana Pembangunan 4.475.917.195
Industri Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pemberdayaan Industri 4.475.917.195
dan Peran Serta
Masyarakat
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.475.917.195
Belanja Barang dan
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 4.475.917.195
Jasa
PROGRAM PENGENDALIAN
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 0.00 00 30.000.000
IZIN USAHA INDUSTRI
Penerbitan Izin Usaha
Industri (IUI), Izin
Perluasan Usaha Industri
(IPUI), Izin Usaha Kawasan
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 00 Industri (IUKI) dan Izin 30.000.000
Perluasan Kawasan
Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

361
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Perolehan IUI,
IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Informasi Industri
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 30.000.000
Nasional (SIINas) yang
Terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 30.000.000
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 0.00 00 SISTEM INFORMASI 31.575.000
INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan Informasi
Industri untuk Informasi
Industri untuk IUI, IPUI,
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 00 31.575.000
IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis
Data Industri, Data
Kawasan Industri serta
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 31.575.000
Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui
Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas)
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.575.000
Belanja Barang dan
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 31.575.000
Jasa
Jumlah Belanja 13.428.375.406
Total Surplus/(Defisit) (12.669.375.406)
0 00 2.07.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

362
Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Pangan Dan Perkebunan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.09.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 12.791.383.573
BIDANG PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA EKONOMI
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 909.625.000
UNTUK KEDAULATAN dan
KEMANDIRIAN PANGAN
Penyediaan Infrastruktur
dan Seluruh Pendukung
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Kemandirian Pangan 909.625.000
sesuai Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Infrastruktur
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 231.200.000
Lumbung Pangan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 231.200.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 231.200.000
Jasa
Penyediaan Infrastruktur
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pendukung Kemandirian 678.425.000
Pangan Lainnya
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 678.425.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 678.425.000
Jasa
PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 3.552.642.735
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
Penyediaan dan
Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya
sesuai dengan Kebutuhan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 2.896.697.735
Daerah Kabupaten/Kota
dalam rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga
Pangan
Penyediaan Informasi
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Harga Pangan dan 39.178.000
Neraca Bahan Makanan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.178.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 39.178.000
Jasa
Penyediaan Pangan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Berbasis Sumber Daya 2.712.936.735
Lokal
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.707.636.735
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 2.654.156.435
Jasa
363
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 53.480.300
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 5.300.000
Belanja Modal
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 5.300.000
Peralatan dan Mesin
Pemantauan Stok,
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pasokan dan Harga 43.100.000
Pangan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 43.100.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 43.100.000
Jasa
Pengembangan
Kelembagaan dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 89.100.000
Jaringan Distribusi
Pangan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 89.100.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 89.100.000
Jasa
Pengembangan
Kelembagaan Usaha
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 12.383.000
Pangan Masyarakat dan
Toko Tani Indonesia
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.383.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 12.383.000
Jasa
Pelaksanaan Pencapaian
Target Konsumsi Pangan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Perkapita/Tahun sesuai 655.945.000
dengan Angka Kecukupan
Gizi
Penyusunan dan
Penetapan Target
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 6.000.000
Konsumsi Pangan Per
Kapita Per Tahun
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 6.000.000
Jasa
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Penganekaragaman
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 649.945.000
Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya
Lokal
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 649.945.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 649.945.000
Jasa
PROGRAM PENANGANAN
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 270.013.000
KERAWANAN PANGAN

364
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyusunan Peta
Kerentanan dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 10.000.000
Ketahanan Pangan
Kecamatan
Penyusunan,
Pemutakhiran dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 10.000.000
Analisis Peta Ketahanan
dan Kerentanan Pangan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 10.000.000
Jasa
Penanganan Kerawanan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pangan Kewenangan 260.013.000
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pengadaan,
Pengelolaan, dan
Penyaluran Cadangan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pangan pada Kerawanan 260.013.000
Pangan yang Mencakup
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 260.013.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 260.013.000
Jasa
PROGRAM PENGAWASAN
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 512.601.700
KEAMANAN PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Keamanan Pangan Segar 512.601.700
Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan Kelembagaan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Keamanan Pangan Segar 112.202.300
Daerah Kabupaten/Kota
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 112.202.300
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 112.202.300
Jasa
Registrasi Keamanan
Pangan Segar Asal
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 14.327.600
Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.327.600
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 14.327.600
Jasa
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengujian
Mutu dan Keamanan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 386.071.800
Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.150.400
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 11.150.400
Jasa
365
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 374.921.400
Belanja Modal
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 2 02 374.921.400
Peralatan dan Mesin
PROGRAM PENUNJANG
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 7.546.501.138
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 15.000.000
Daerah
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 15.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 15.000.000
Perangkat Daerah
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 15.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 5.533.311.138
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5.533.311.138
Tunjangan ASN
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.533.311.138
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.533.311.138
Administrasi Kepegawaian
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 32.500.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 32.500.000
Kelengkapannya
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.500.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 32.500.000
Jasa
Administrasi Umum
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 903.188.400
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 98.188.400
dan Perlengkapan Kantor
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 98.188.400
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 98.188.400
Jasa
Penyediaan Bahan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 115.000.000
Logistik Kantor
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 115.000.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 115.000.000
Jasa

366
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Barang
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 40.000.000
Penggandaan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 40.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 650.000.000
Konsultasi SKPD
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 650.000.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 650.000.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 163.052.950
Pemerintah Daerah
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 16.500.000
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 16.500.000
Belanja Modal
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 16.500.000
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Peralatan dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 138.568.250
Mesin Lainnya
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 138.568.250
Belanja Modal
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 138.568.250
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 7.984.700
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 7.984.700
Belanja Modal
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 7.984.700
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 504.982.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 75.000.000
Daya Air dan Listrik
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 75.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 429.982.900
Pelayanan Umum Kantor
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 429.982.900
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 241.650.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 188.332.900
Jasa

367
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 379.465.750
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 194.999.750
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 194.999.750
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 194.999.750
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 29.890.000
dan Mesin Lainnya
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 29.890.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 29.890.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 154.576.000
Bangunan Lainnya
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 51.816.000
Belanja Barang dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 51.816.000
Jasa
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 102.760.000
Belanja Modal
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Gedung dan 102.760.000
Bangunan
Jumlah Belanja 12.791.383.573
Total Surplus/(Defisit) (12.791.383.573)
0 00 2.09.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

368
Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 5.300.000.000
(PAD)
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 4.350.000.000
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 950.000.000
Jumlah Pendapatan 5.300.000.000
0 00 2.11.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
1 03 2.11.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 BIDANG PEKERJAAN UMUM 228.235.800
DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM
PENGEMBANGAN SISTEM
1 03 2.11.1.03.0.00.01.0000 04 0.00 00 228.235.800
DAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL
Pengembangan Sistem
dan Pengelolaan
1 03 2.11.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 00 228.235.800
Persampahan di Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan Teknik
1 03 2.11.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 07 Pengelolaan Infrastruktur 228.235.800
Persampahan
1 03 2.11.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 228.235.800
Belanja Barang dan
1 03 2.11.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 228.235.800
Jasa
URUSAN PEMERINTAHAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 20.213.497.190
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERENCANAAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 02 0.00 00 403.782.200
LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 02 2.01 00 103.782.200
Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten/Kota
Pengendalian
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pelaksanaan RPPLH 103.782.200
Kabupaten/Kota
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 103.782.200
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 103.782.200
Jasa
Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 02 2.02 00 300.000.000
Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota
Pembuatan dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan KLHS 300.000.000
RPJPD/RPJMD
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000

369
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 300.000.000
Jasa
PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 0.00 00 492.576.400
KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.01 00 419.981.400
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.01 01 Lingkungan Hidup 115.000.000
Dilaksanakan Terhadap
Media Tanah, Air, Udara,
dan Laut
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 115.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 115.000.000
Jasa
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan
Pengendalian Emisi Gas
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.01 02 116.981.400
Rumah Kaca, Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan
Iklim
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 116.981.400
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 116.981.400
Jasa
Pengelolaan
Laboratorium
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.01 03 188.000.000
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 188.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 188.000.000
Jasa
Pemulihan Pencemaran
dan/atau Kerusakan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.03 00 72.595.000
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.03 04 dan Pelaksanaan 72.595.000
Rehabilitasi
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.595.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 72.595.000
Jasa
PROGRAM PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA DAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 05 0.00 00 BERACUN (B3) DAN LIMBAH 40.000.000
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

370
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyimpanan sementara
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 00 40.000.000
Limbah B3
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Izin
Penyimpanan sementara
Limbah B3 Dilaksanakan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 01 40.000.000
Melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.818.500
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 21.818.500
Jasa
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 18.181.500
Belanja Modal Jalan,
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 04 18.181.500
Jaringan, dan Irigasi
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 06 0.00 00 70.000.000
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
Pembinaan dan
Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 06 2.01 00 yang Izin Lingkungan dan 70.000.000
Izin PPLH Diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan
Ketentuan dan Kewajiban
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 06 2.01 01 30.000.000
Izin Lingkungan dan/atau
Izin PPLH
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pengawasan Usaha
dan/atau Kegiatan yang
Izin Lingkungan Hidup,
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 06 2.01 03 Izin PPLH yang 40.000.000
Diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 40.000.000
Jasa

371
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 08 0.00 00 DAN PENYULUHAN 120.000.000
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan
Pendidikan, Pelatihan,
dan Penyuluhan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 08 2.01 00 Lingkungan Hidup untuk 120.000.000
Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas
dan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Bidang
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 08 2.01 01 40.000.000
Lingkungan Hidup untuk
Lembaga
Kemasyarakatan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 40.000.000
Jasa
Pendampingan Gerakan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 08 2.01 02 80.000.000
Peduli Lingkungan Hidup
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 80.000.000
Jasa
PROGRAM PENANGANAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 10 0.00 00 PENGADUAN LINGKUNGAN 20.000.000
HIDUP
Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 00 20.000.000
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pengaduan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 Masyarakat Terhadap 20.000.000
PPLH Kabupaten/Kota
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 20.000.000
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 0.00 00 5.686.379.600
PERSAMPAHAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 5.686.379.600
Penyusunan Kebijakan
dan Strategi Daerah
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 30.000.000
Pengelolaan Sampah
Kabupaten/Kota
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 30.000.000
Jasa
372
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penanganan Sampah
dengan Melakukan
Pemilahan,
Pengumpulan,
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 03 Pengangkutan, 5.195.306.600
Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.168.082.200
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 5.168.082.200
Jasa
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 27.224.400
Belanja Modal
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 2 03 Gedung dan 27.224.400
Bangunan
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 07 Persampahan di 461.073.000
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 361.073.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 02 361.073.000
Jasa
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000
Belanja Modal
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 2 02 100.000.000
Peralatan dan Mesin
PROGRAM PENUNJANG
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 13.380.758.990
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 00 20.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 12.000.000
Daerah
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 12.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 8.000.000
Perangkat Daerah
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 8.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 00 8.034.363.625
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 8.034.363.625
Tunjangan ASN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.034.363.625
373
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.034.363.625
Administrasi Umum
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 00 347.792.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 79.792.000
dan Perlengkapan Kantor
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 79.792.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 79.792.000
Jasa
Penyediaan Bahan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 04 93.000.000
Logistik Kantor
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 93.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 93.000.000
Jasa
Penyediaan Barang
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 25.000.000
Penggandaan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 25.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 150.000.000
Konsultasi SKPD
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 150.000.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 14.535.000
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 06 14.535.000
Mesin Lainnya
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 14.535.000
Belanja Modal
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 14.535.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 4.367.468.365
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 240.285.365
Daya Air dan Listrik
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 240.285.365
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 240.285.365
Jasa
Penyediaan Jasa
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 04 4.127.183.000
Pelayanan Umum Kantor
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.127.183.000
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 284.100.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 3.843.083.000
Jasa
374
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 00 596.600.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 498.000.000
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 498.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 498.000.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06 28.000.000
dan Mesin Lainnya
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 28.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 70.600.000
Bangunan Lainnya
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 70.600.000
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 525.000
Belanja Barang dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 70.075.000
Jasa
Jumlah Belanja 20.441.732.990
Total Surplus/(Defisit) (15.141.732.990)
0 00 2.11.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

375
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
Urusan Pemerintahan :
PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 12.994.909.571
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 1.643.860.000
PENDUDUK
Pelayanan Pendaftaran
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 665.000.000
Penduduk
Pencatatan Atas
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pelaporan Peristiwa 665.000.000
Kependudukan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 665.000.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 665.000.000
Jasa
Penataan Pendaftaran
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 925.000.000
Penduduk
Pengadaan Dokumen
Kependudukan selain
Blangko KTP-El, Formulir,
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 dan Buku Terkait 925.000.000
Pendaftaran Penduduk
Sesuai dengan
Kebutuhan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 925.000.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 925.000.000
Jasa
Penyelenggaraan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 40.000.000
Pendaftaran Penduduk
Komunikasi, Informasi,
dan Edukasi kepada
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Pemangku Kepentingan 40.000.000
dan Masyarakat Terkait
Pendaftaran Penduduk
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.979.500
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02 12.979.500
Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 2 BELANJA MODAL 27.020.500
Belanja Modal
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 2 02 27.020.500
Peralatan dan Mesin
Pembinaan dan
Pengawasan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 13.860.000
Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk

376
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Bimbingan Teknis Terkait
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 13.860.000
Pendaftaran Penduduk
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.860.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 13.860.000
Jasa
PROGRAM PENCATATAN
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 138.597.750
SIPIL
Pelayanan Pencatatan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 113.500.000
Sipil
Pencatatan,
Penatausahaan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penerbitan Dokumen 83.500.000
Atas Pelaporan Peristiwa
Penting
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.500.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 83.500.000
Jasa
Peningkatan dalam
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelayanan Pencatatan 30.000.000
Sipil
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pembinaan dan
Pengawasan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 25.097.750
Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
Pembinaan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengawasan Terkait 25.097.750
Pencatatan Sipil
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.097.750
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 25.097.750
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 INFORMASI ADMINISTRASI 500.000.000
KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data
Kependudukan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pemanfaatan dan 50.000.000
Penyajian Database
Kependudukan
Pengolahan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyajian Data 50.000.000
Kependudukan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 50.000.000
Jasa

377
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 400.000.000
Administrasi
Kependudukan
Fasilitasi Terkait
Pengelolaan Informasi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 400.000.000
Administrasi
Kependudukan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 65.210.200
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 65.210.200
Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 334.789.800
Belanja Modal
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 2 02 293.352.200
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Aset
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 2 06 41.437.600
Lainnya
Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 50.000.000
Informasi Administrasi
Kependudukan
Pembinaan dan
Pengawasan Terkait
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pengelolaan Informasi 50.000.000
Administrasi
Kependudukan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 50.000.000
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 50.000.000
PROFIL KEPENDUDUKAN
Penyusunan Profil
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 50.000.000
Kependudukan
Penyusunan Profil Data
Perkembangan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Proyeksi Kependudukan 50.000.000
serta Kebutuhan yang
Lain
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 50.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 10.662.451.821
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 27.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 12.000.000
Daerah

378
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 12.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 15.000.000
Perangkat Daerah
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 15.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 7.152.069.401
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 7.152.069.401
Tunjangan ASN
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.152.069.401
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.152.069.401
Administrasi Kepegawaian
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 85.500.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 60.500.000
Kelengkapannya
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.500.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 60.500.000
Jasa
Pendidikan dan Pelatihan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan 25.000.000
Tugas dan Fungsi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 25.000.000
Jasa
Administrasi Umum
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 905.623.540
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 164.999.910
dan Perlengkapan Kantor
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 164.999.910
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 164.999.910
Jasa
Penyediaan Bahan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 180.624.200
Logistik Kantor
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 180.624.200
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 180.624.200
Jasa
Penyediaan Barang
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 109.999.780
Penggandaan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 109.999.780
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 109.999.780
Jasa

379
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyelenggaraan Rapat
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 449.999.650
Konsultasi SKPD
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 449.999.650
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 449.999.650
Jasa
Pengadaan Barang Milik
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 99.304.550
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 99.304.550
Mesin Lainnya
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 99.304.550
Belanja Modal
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 99.304.550
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 1.618.011.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 385.704.000
Daya Air dan Listrik
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 385.704.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 385.704.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.232.307.900
Pelayanan Umum Kantor
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.232.307.900
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 189.780.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 1.042.527.900
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 774.942.430
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 199.998.430
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 199.998.430
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 199.998.430
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 67.990.000
dan Mesin Lainnya
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 67.990.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 67.990.000
Jasa

380
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 506.954.000
Bangunan Lainnya
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 506.954.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 506.954.000
Jasa
Jumlah Belanja 12.994.909.571
Total Surplus/(Defisit) (12.994.909.571)
0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

381
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 BIDANG PEMBERDAYAAN 12.890.321.158
MASYARAKAT DAN DESA
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA 4.921.532.400
Penyelenggaraan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 4.921.532.400
Penataan Desa
Fasilitasi Penataan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 4.729.632.000
Kewenangan Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.729.632.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 4.579.632.000
Jasa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 150.000.000
Fasilitasi Sarana dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 191.900.400
Prasarana Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 191.900.400
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 191.900.400
Jasa
PROGRAM PENINGKATAN
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 160.000.000
KERJA SAMA DESA
Fasilitasi Kerja Sama antar
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 160.000.000
Desa
Fasilitasi Kerja Sama
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Antar Desa dalam 60.000.000
Kabupaten/Kota
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 60.000.000
Jasa
Fasilitasi Kerja Sama
Antar Desa dengan Pihak
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 50.000.000
Ketiga dalam
Kabupaten/Kota
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 50.000.000
Jasa
Fasilitasi Pembangunan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 50.000.000
Kawasan Perdesaan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 50.000.000
Jasa
PROGRAM ADMINISTRASI
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 520.000.000
PEMERINTAHAN DESA

382
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pembinaan dan
Pengawasan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyelenggaraan 520.000.000
Administrasi
Pemerintahan Desa
Fasilitasi
Penyelenggaraan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 50.000.000
Administrasi
Pemerintahan Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 50.000.000
Jasa
Fasilitasi Penyusunan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Perencanaan 50.000.000
Pembangunan Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 50.000.000
Jasa
Fasilitasi Pengelolaan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 50.000.000
Keuangan Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 50.000.000
Jasa
Pembinaan Peningkatan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Kapasitas Aparatur 100.000.000
Pemerintah Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 100.000.000
Jasa
Pembinaan dan
Pemberdayaan BUM
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 50.000.000
Desa dan Lembaga Kerja
Sama antar Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 50.000.000
Jasa
Fasilitasi Penyusunan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 50.000.000
Profil Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 50.000.000
Jasa
Fasilitasi Pengelolaan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 50.000.000
Aset Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 50.000.000
Jasa

383
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Fasilitasi Evaluasi
Perkembangan Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 120.000.000
serta Lomba Desa dan
Kelurahan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 83.517.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 83.517.000
Jasa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 5 2 BELANJA MODAL 36.483.000
Belanja Modal
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 5 2 02 36.483.000
Peralatan dan Mesin
PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 1.268.536.100
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 1.268.536.100
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW,
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 292.978.000
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 292.978.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 292.978.000
Jasa
Fasilitasi Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 160.000.000
Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 160.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 160.000.000
Jasa
Fasilitasi Pemerintah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Desa dalam Pemanfaatan 48.058.100
Teknologi Tepat Guna
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 48.058.100

384
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 48.058.100
Jasa
Fasilitasi Bulan Bhakti
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Gotong Royong 50.000.000
Masyarakat
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 50.000.000
Jasa
Fasilitasi Tim Penggerak
PKK dalam
Penyelenggaraan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 717.500.000
Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 717.500.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 717.500.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 6.020.252.658
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 35.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 20.000.000
Daerah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 20.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 15.000.000
Perangkat Daerah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 15.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 4.417.339.748
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 4.417.339.748
Tunjangan ASN
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.417.339.748
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.417.339.748
Administrasi Kepegawaian
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 30.000.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 30.000.000
Kelengkapannya
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 30.000.000
Jasa
385
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Administrasi Umum
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 634.175.820
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 90.418.420
dan Perlengkapan Kantor
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.418.420
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 90.418.420
Jasa
Penyediaan Bahan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 93.403.200
Logistik Kantor
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 93.403.200
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 93.403.200
Jasa
Penyediaan Barang
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 50.031.700
Penggandaan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.031.700
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 50.031.700
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 400.322.500
Konsultasi SKPD
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 400.322.500
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 400.322.500
Jasa
Pengadaan Barang Milik
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 94.862.750
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 94.862.750
Mesin Lainnya
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 94.862.750
Belanja Modal
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 94.862.750
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 546.879.700
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 130.279.000
Daya Air dan Listrik
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 130.279.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 130.279.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 416.600.700
Pelayanan Umum Kantor
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 416.600.700
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 190.380.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 226.220.700
Jasa

386
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 261.994.640
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 155.849.640
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 155.849.640
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 155.849.640
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 53.025.000
dan Mesin Lainnya
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 53.025.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 53.025.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 53.120.000
Bangunan Lainnya
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 53.120.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 53.120.000
Jasa
Jumlah Belanja 12.890.321.158
Total Surplus/(Defisit) (12.890.321.158)
0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

387
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
Urusan Pemerintahan :
BERENCANA
2.14.2.08.0.00.01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Organisasi :
Anak
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.14.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 00 1.474.943.300
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 0.00 00 GENDER DAN 680.000.000
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Pelembagaan
Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 00 Lembaga 35.000.000
Pemerintah
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pelaksanaan PUG 35.000.000
Kewenangan
Kabupaten/Kota
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 35.000.000
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Barang dan 35.000.000
Jasa
Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 00 615.000.000
pada Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sosialisasi
Peningkatan
Partisipasi
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 Perempuan di 540.000.000
Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan
Ekonomi
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 540.000.000
OPERASI

388
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Barang dan 540.000.000
Jasa
Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
Peningkatan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 Partisipasi 75.000.000
Perempuan dan
Politik, Hukum,
Sosial dan
Ekonomi
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 75.000.000
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Barang dan 75.000.000
Jasa
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 00 30.000.000
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Lembaga
Penyedia Layanan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 30.000.000
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 30.000.000
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Barang dan 30.000.000
Jasa
PROGRAM
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 0.00 00 PERLINDUNGAN 401.675.000
PEREMPUAN
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 00 401.675.000
Perlindungan
Perempuan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

389
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
Penyediaan Sarana
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 01 Prasarana Layanan 20.000.000
bagi Perempuan
Korban Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 20.000.000
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 20.000.000
Jasa
Penguatan Jejaring
antar Lembaga
Penyedia Layanan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 04 Perlindungan 381.675.000
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 381.675.000
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Barang dan 331.675.000
Jasa
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 05 50.000.000
Hibah
PROGRAM
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 0.00 00 PENINGKATAN 105.000.000
KUALITAS KELUARGA
Peningkatan
Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 00 Kesetaraan Gender 105.000.000
(KG) dan Hak Anak
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi KG dan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 02 50.000.000
Perlindungan Anak
bagi Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 50.000.000
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Barang dan 50.000.000
Jasa

390
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengembangan
Kegiatan
Masyarakat untuk
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 Peningkatan 55.000.000
Kualitas Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 55.000.000
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Barang dan 55.000.000
Jasa
PROGRAM
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 0.00 00 PEMENUHAN HAK 135.985.100
ANAK (PHA)
Pelembagaan PHA
pada Lembaga
Pemerintah,
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 00 Nonpemerintah, 80.985.100
dan Dunia Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
Pemenuhan Hak
Anak pada
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 Lembaga 57.804.500
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media
dan Dunia Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 57.804.500
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Barang dan 57.804.500
Jasa
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelembagaan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 02 23.180.600
Pemenuhan Hak
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 23.180.600
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Barang dan 23.180.600
Jasa

391
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 00 55.000.000
Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
Peningkatan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 15.000.000
Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 15.000.000
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 Barang dan 15.000.000
Jasa
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi
Pemenuhan Hak
Anak bagi
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 03 Lembaga Penyedia 20.000.000
Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 03 5 1 20.000.000
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 03 5 1 02 Barang dan 20.000.000
Jasa
Penguatan Jejaring
antar Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 04 20.000.000
Kualitas Hidup
Anak Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 04 5 1 20.000.000
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 04 5 1 02 Barang dan 20.000.000
Jasa
PROGRAM
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 0.00 00 PERLINDUNGAN 152.283.200
KHUSUS ANAK

392
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pencegahan
Kekerasan Terhadap
Anak yang
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 00 Melibatkan para 10.000.000
Pihak Lingkup
Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan
Kebijakan,
Program dan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 01 10.000.000
Kegiatan
Pencegahan
Kekerasan
Terhadap Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Penyediaan
Layanan bagi Anak
yang Memerlukan
Perlindungan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 00 Khusus yang 46.012.000
Memerlukan
Koordinasi Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
Pengaduan
Masyarakat bagi
Anak yang
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 01 46.012.000
Memerlukan
Perlindungan
Khusus Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 01 5 1 46.012.000
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 01 5 1 02 Barang dan 46.012.000
Jasa

393
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan bagi Anak
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 00 yang Memerlukan 96.271.200
Perlindungan
Khusus Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Lembaga
Penyedia Layanan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 96.271.200
Anak yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
BELANJA
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 96.271.200
OPERASI
Belanja
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 Barang dan 96.271.200
Jasa
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 00 29.121.808.422
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROGRAM
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 0.00 00 PENGENDALIAN 448.600.000
PENDUDUK
Pemaduan dan
Sinkronisasi
Kebijakan
Pemerintah Daerah
Provinsi dengan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 00 10.000.000
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Pelaksanaan Rapat
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 15 Pengendalian 10.000.000
Program KKBPK
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 15 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 15 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa

394
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pemetaan Perkiraan
Pengendalian
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penduduk Cakupan 438.600.000
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan
Pengawasan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 09 Penyelenggaraan 64.200.000
Sistem Informasi
Keluarga
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 64.200.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 01 64.200.000
Pegawai
Pencatatan dan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengumpulan 230.400.000
Data Keluarga
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 230.400.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 01 230.400.000
Pegawai
Pengolahan dan
Pelaporan Data
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengendalian 144.000.000
Lapangan dan
Pelayanan KB
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 144.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 Barang dan 144.000.000
Jasa
PROGRAM
PEMBINAAN
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 0.00 00 11.404.524.700
KELUARGA
BERENCANA (KB)
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 00 Edukasi (KIE) 1.702.341.650
Pengendalian
Penduduk dan KB
Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Advokasi Program
KKBPK kepada
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 01 289.990.050
Stakeholders dan
Mitra Kerja
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 289.990.050
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 120.000.000
Pegawai

395
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Barang dan 169.990.050
Jasa
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 02 107.152.100
Program KKBPK
Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 107.152.100
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Barang dan 107.152.100
Jasa
Promosi dan KIE
Program KKBPK
Melalui Media
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 04 220.000.000
Massa Cetak dan
Elektronik serta
Media Luar Ruang
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 220.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 01 31.436.500
Pegawai
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Barang dan 188.563.500
Jasa
Penggunaan
Media Massa
Cetak, Elektronik
dan Media Lainnya
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 05 35.000.000
Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
dalam Pencitraan
Program KKBPK
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 35.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Barang dan 35.000.000
Jasa
Pelaksanaan
Mekanisme
Operasional
Program KKBPK
Melalui Rapat
Koordinasi
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 06 332.999.500
Kecamatan
(Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa
(Rakordes), dan
Mini Lokakarya
(Minilok)
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 332.999.500
OPERASI

396
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 01 21.000.000
Pegawai
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 Barang dan 311.999.500
Jasa
Pengelolaan
Operasional dan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 07 637.200.000
Sarana di Balai
Penyuluhan KKBPK
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 637.200.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 01 72.000.000
Pegawai
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Barang dan 565.200.000
Jasa
Pengendalian
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 08 80.000.000
Program KKBPK
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 80.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Barang dan 80.000.000
Jasa
Pendayagunaan
Tenaga Penyuluh
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 00 KB/Petugas 1.547.000.000
Lapangan KB
(PKB/PLKB)
Pembinaan IMP
dan Program
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 01 KKBPK di Lini 164.000.000
Lapangan oleh
PKB/PLKB
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 164.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 164.000.000
Pegawai
Penggerakan
Kader Institusi
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 04 1.383.000.000
Masyarakat
Pedesaan (IMP)
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 1.383.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 01 404.000.000
Pegawai
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Barang dan 979.000.000
Jasa

397
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengendalian dan
Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 00 5.573.683.050
serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian
Pendistribusian
Alat dan Obat
Kontrasepsi dan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 01 Sarana Penunjang 48.600.000
Pelayanan KB ke
Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan
dan Jejaringnya
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 48.600.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Barang dan 48.600.000
Jasa
Peningkatan
Kesertaan
Penggunaan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 03 Metode 3.651.287.850
Kontrasepsi
Jangka Panjang
(MKJP)
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 3.651.287.850
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Barang dan 3.651.287.850
Jasa
Penyediaan
Dukungan
Ayoman
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 04 17.500.000
Komplikasi Berat
dan Kegagalan
Penggunaan MKJP
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 17.500.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Barang dan 17.500.000
Jasa
Penyediaan Sarana
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 06 Penunjang 1.657.613.000
Pelayanan KB
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 407.484.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 02 Barang dan 407.484.000
Jasa

398
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 2 1.250.129.000
MODAL
Belanja
Modal
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 2 02 245.058.800
Peralatan dan
Mesin
Belanja
Modal
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 2 03 1.005.070.200
Gedung dan
Bangunan
Pembinaan
Pelayanan
Keluarga
Berencana dan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 08 Kesehatan 4.500.000
Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan
dan Jejaringnya
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 4.500.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 Barang dan 4.500.000
Jasa
Peningkatan
Kompetensi
Tenaga Pelayanan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 10 Keluarga 7.682.200
Berencana dan
Kesehatan
Reproduksi
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 10 5 1 7.682.200
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 10 5 1 02 Barang dan 7.682.200
Jasa
Dukungan
Operasional
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 11 161.000.000
Pelayanan KB
Bergerak
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 11 5 1 161.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 Barang dan 161.000.000
Jasa
Promosi dan
Konseling KB
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 12 Pasca Persalinan 25.500.000
dan Pasca
Keguguran
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 12 5 1 25.500.000
OPERASI

399
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 12 5 1 02 Barang dan 25.500.000
Jasa
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran
Serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 00 2.581.500.000
Kabupaten/Kota
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Integrasi
Pembangunan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 02 9.000.000
Lintas Sektor di
Kampung KB
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 9.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 01 9.000.000
Pegawai
Pelaksanaan dan
Pengelolaan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 03 2.572.500.000
Program KKBPK di
Kampung KB
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 2.572.500.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 01 900.000
Pegawai
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Barang dan 2.571.600.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 0.00 00 PENINGKATAN 9.414.450.000
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan
Pembangunan
Keluarga Melalui
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan 9.275.950.000
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Pengadaan Sarana
Kelompok
Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 02 Keluarga (BKB, 410.000.000
BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
400
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 410.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Barang dan 410.000.000
Jasa
Orientasi/Pelatihan
Teknis
Pelaksana/Kader
Ketahanan dan
Kesejahteraan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 04 Keluarga (BKB, 29.750.000
BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 29.750.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Barang dan 29.750.000
Jasa
Penyediaan Biaya
Operasional bagi
Pengelola dan
Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan
Kesejahteraan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 8.807.400.000
Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 8.807.400.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Barang dan 8.807.400.000
Jasa
Penyediaan Biaya
Operasional bagi
Kelompok
Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 06 28.800.000
Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 28.800.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Barang dan 28.800.000
Jasa
401
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran
Serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 00 dalam 138.500.000
Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Pendayagunaan
Mitra Kerja dan
Organisasi
Kemasyarakatan
dalam
Penggerakan
Operasional
Pembinaan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 02 Program 30.000.000
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 30.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 Barang dan 30.000.000
Jasa
Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas Mitra
dan Organisasi
Kemasyarakatan
dalam
Pengelolaan
Program
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 108.500.000
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 108.500.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 Barang dan 108.500.000
Jasa

402
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN 7.854.233.722
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 00 40.000.000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan
Dokumen
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 25.000.000
Perencanaan
Perangkat Daerah
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 25.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Barang dan 25.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 15.000.000
Perangkat Daerah
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 15.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Barang dan 15.000.000
Jasa
Administrasi
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 00 Keuangan 5.428.823.272
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 dan Tunjangan 5.428.823.272
ASN
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 5.428.823.272
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 5.428.823.272
Pegawai
Administrasi Umum
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 00 730.000.000
Perangkat Daerah
Penyediaan
Peralatan dan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 127.000.000
Perlengkapan
Kantor
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 127.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Barang dan 127.000.000
Jasa
Penyediaan Bahan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 04 322.000.000
Logistik Kantor
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 322.000.000
OPERASI

403
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Barang dan 322.000.000
Jasa
Penyediaan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 Barang Cetakan 51.000.000
dan Penggandaan
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 51.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Barang dan 51.000.000
Jasa
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 230.000.000
dan Konsultasi
SKPD
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 230.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Barang dan 230.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 00 1.205.410.450
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 349.032.250
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 349.032.250
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 349.032.250
Jasa
Penyediaan Jasa
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 Pelayanan Umum 856.378.200
Kantor
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 856.378.200
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 208.260.000
Pegawai
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 648.118.200
Jasa
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 00 450.000.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah

404
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan, dan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 01 394.000.000
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 394.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Barang dan 394.000.000
Jasa
Pemeliharaan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 Peralatan dan 56.000.000
Mesin Lainnya
BELANJA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 56.000.000
OPERASI
Belanja
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Barang dan 56.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 30.596.751.722
Total Surplus/(Defisit) (30.596.751.722)
0 00 2.14.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

405
Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 5.784.671.500
(PAD)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 5.784.671.500
Jumlah Pendapatan 5.784.671.500
0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 11.641.454.497
BIDANG PERHUBUNGAN
PROGRAM
PENYELENGGARAAN LALU
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 1.165.253.950
LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Jalan di Jalan 590.000.000
Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Jalan di Jalan 500.000.000
Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 850.000
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 850.000
Jasa
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 499.150.000
Belanja Modal
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 499.150.000
Peralatan dan Mesin
Rehabilitasi dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pemeliharaan 90.000.000
Perlengkapan Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 90.000.000
Jasa
Pengelolaan Terminal
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 100.000.000
Penumpang Tipe C
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Terminal
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 100.000.000
(Fasilitas Utama dan
Pendukung)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 100.000.000
Jasa
Pengujian Berkala
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 384.082.700
Kendaraan Bermotor
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengujian
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 166.272.000
Berkala Kendaraan
Bermotor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 166.272.000
406
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 166.272.000
Jasa
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pengujian
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 217.810.700
Berkala Kendaraan
Bermotor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 BELANJA OPERASI 217.810.700
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 217.810.700
Jasa
Pelaksanaan Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 20.000.000
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
Pengawasan dan
Pengendalian Efektivitas
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 Pelaksanaan Kebijakan 20.000.000
untuk Jalan
Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 20.000.000
Jasa
Audit dan Inspeksi
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 21.171.250
Keselamatan LLAJ di Jalan
Pelaksanaan Inspeksi,
Audit dan Pemantauan
Pemenuhan Persyaratan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Penyelenggaraan 21.171.250
Kompetensi Pengemudi
Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.171.250
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 21.171.250
Jasa
Penyediaan Angkutan
Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 00 50.000.000
Barang Antar Kota dalam
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan
Umum untuk Jasa
Angkutan Orang
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 50.000.000
dan/atau Barang Antar
Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 50.000.000
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 25.000.000
PELAYARAN

407
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penerbitan Izin Usaha Jasa
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 00 terkait dengan Perawatan 25.000.000
dan Perbaikan Kapal
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 25.000.000
Jasa terkait dengan
Perawatan dan Perbaikan
Kapal
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 5 1 02 25.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 10.451.200.547
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 17.745.350
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 17.745.350
Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.745.350
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 17.745.350
Jasa
Administrasi Keuangan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 6.947.927.540
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 6.947.927.540
Tunjangan ASN
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.947.927.540
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.947.927.540
Administrasi Kepegawaian
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 86.500.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 86.500.000
Kelengkapannya
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 86.500.000
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 86.500.000
Jasa
Administrasi Umum
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 901.077.200
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 150.000.000
dan Perlengkapan Kantor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 150.000.000
Jasa
Penyediaan Bahan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 255.191.000
Logistik Kantor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 255.191.000
408
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 255.191.000
Jasa
Penyediaan Barang
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 124.000.000
Penggandaan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 124.000.000
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 124.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 371.886.200
Konsultasi SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 371.886.200
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 371.886.200
Jasa
Pengadaan Barang Milik
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 49.593.000
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 49.593.000
Mesin Lainnya
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 49.593.000
Belanja Modal
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 49.593.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 2.104.264.557
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 298.000.757
Daya Air dan Listrik
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 298.000.757
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 298.000.757
Jasa
Penyediaan Jasa
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.806.263.800
Pelayanan Umum Kantor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.806.263.800
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 295.920.000
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 1.510.343.800
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 344.092.900
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 204.580.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 204.580.000

409
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 204.580.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 103.363.900
dan Mesin Lainnya
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 103.363.900
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 103.363.900
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 36.149.000
Bangunan Lainnya
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 36.149.000
Belanja Barang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 36.149.000
Jasa
Jumlah Belanja 11.641.454.497
Total Surplus/(Defisit) (5.856.782.997)
0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

410
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 1 1.170.795.725
(PAD)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.170.795.725
Jumlah Pendapatan 1.170.795.725
0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 BIDANG KOMUNIKASI DAN 15.210.528.368
INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 INFORMASI DAN 1.863.030.950
KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 1.863.030.950
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Konten dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Perencanaan Media 30.000.000
Komunikasi Publik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pengelolaan Media
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 140.320.000
Komunikasi Publik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 140.320.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 140.320.000
Jasa
Pelayanan Informasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 1.403.061.750
Publik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.403.061.750
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 1.403.061.750
Jasa
Layanan Hubungan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 100.000.000
Media
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 100.000.000
Jasa
Kemitraan dengan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 10.000.000
Pemangku Kepentingan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 10.000.000
Jasa
Manajemen Komunikasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 09 29.335.000
Krisis
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 29.335.000
411
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 29.335.000
Jasa
Penguatan Tata Kelola
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 Komisi Informasi di 85.470.000
Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 85.470.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 85.470.000
Jasa
Penyelenggaraan
Hubungan Masyarakat,
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 14.869.200
Media dan Kemitraan
Komunitas
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 14.869.200
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 14.869.200
Jasa
Penyediaan/Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Pendukung Informasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 13 49.975.000
dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 2.089.800
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 2.089.800
Jasa
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 47.885.200
Belanja Modal
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 13 5 2 02 47.885.200
Peralatan dan Mesin
PROGRAM PENGELOLAAN
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 0.00 00 3.995.299.000
APLIKASI INFORMATIKA
Pengelolaan E-
government di Lingkup
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 00 3.995.299.000
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 Komunikasi Intra 718.000.000
Pemerintah Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 718.000.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 718.000.000
Jasa
Pengembangan Aplikasi
dan Proses Bisnis
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 150.000.000
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 02 150.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Sistem
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 08 Penghubung Layanan 2.896.000.000
Pemerintah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.896.000.000
412
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 2.896.000.000
Jasa
Pengembangan dan
Pengelolaan Ekosistem
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 141.299.000
Kabupaten/Kota Cerdas
dan Kota Cerdas
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 141.299.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 141.299.000
Jasa
Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 Daya Teknologi Informasi 90.000.000
dan Komunikasi
Pemerintah Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 5 1 02 90.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 9.352.198.418
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 00 38.512.050
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 23.812.250
Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.812.250
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 23.812.250
Jasa
Evaluasi Kinerja
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07 14.699.800
Perangkat Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.699.800
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 14.699.800
Jasa
Administrasi Keuangan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 00 5.245.900.318
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5.245.900.318
Tunjangan ASN
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.245.900.318
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.245.900.318
Administrasi Kepegawaian
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 00 1.520.627.500
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 40.000.000
Kelengkapannya
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 40.000.000
Jasa
413
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pendidikan dan Pelatihan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan 25.000.000
Tugas dan Fungsi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 25.000.000
Jasa
Sosialisasi Peraturan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 10 1.455.627.500
Perundang-Undangan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.455.627.500
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 1.455.627.500
Jasa
Administrasi Umum
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 00 475.326.900
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 90.000.000
dan Perlengkapan Kantor
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 90.000.000
Jasa
Penyediaan Bahan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 125.986.900
Logistik Kantor
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 125.986.900
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 125.986.900
Jasa
Penyediaan Barang
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 55.000.000
Penggandaan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 55.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 204.340.000
Konsultasi SKPD
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 204.340.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 204.340.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 92.780.000
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 06 92.780.000
Mesin Lainnya
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.349.700
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 2.349.700
Jasa
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 90.430.300
Belanja Modal
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 90.430.300
Peralatan dan Mesin

414
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 1.565.611.150
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 220.000.000
Daya Air dan Listrik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 220.000.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 220.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 1.345.611.150
Pelayanan Umum Kantor
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.345.611.150
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 232.740.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 1.112.871.150
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 00 413.440.500
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 160.000.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 160.000.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 160.000.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 138.860.000
dan Mesin Lainnya
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 138.860.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 138.860.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 114.580.500
Bangunan Lainnya
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 114.580.500
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 114.580.500
Jasa
URUSAN PEMERINTAHAN
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 248.865.500
BIDANG STATISTIK
PROGRAM
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PENYELENGGARAAN 248.865.500
STATISTIK SEKTORAL
Penyelenggaraan Statistik
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Sektoral di Lingkup 248.865.500
Daerah Kabupaten/Kota

415
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengumpulan,
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 248.865.500
Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik
Sektoral
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 248.865.500
Belanja Barang dan
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 248.865.500
Jasa
URUSAN PEMERINTAHAN
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 100.000.000
BIDANG PERSANDIAN
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 100.000.000
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI
Penyelenggaraan
Persandian untuk
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Pengamanan Informasi 100.000.000
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Analisis
Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 100.000.000
Daya Keamanan
Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 100.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 15.559.393.868
Total Surplus/(Defisit) (14.388.598.143)
0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

416
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 7.892.284.451
BIDANG PENANAMAN MODAL
PROGRAM
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PENGEMBANGAN IKLIM 295.560.000
PENANAMAN MODAL
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penanaman Modal yang 45.000.000
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Evaluasi Pelaksanaan
Pemberian
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Fasilitas/Insentif dan 45.000.000
Kemudahan Penanaman
Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 45.000.000
Jasa
Pembuatan Peta Potensi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 250.560.000
Investasi Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 dan Peluang Usaha 250.560.000
Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.560.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 70.560.000
Jasa
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 180.000.000
Belanja Modal Aset
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 05 180.000.000
Tetap Lainnya
PROGRAM PROMOSI
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 249.291.100
PENANAMAN MODAL
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 249.291.100
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 249.291.100
Modal Daerah
Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 214.291.100
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 214.291.100
Jasa
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 35.000.000
Belanja Modal Aset
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 05 35.000.000
Tetap Lainnya
417
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PELAYANAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 195.000.000
PENANAMAN MODAL
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 dibidang Penanaman 195.000.000
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan Berbasis
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Sistem Pelayanan 148.940.000
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 148.940.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 148.940.000
Jasa
Penyediaan Layanan
Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Masyarakat Terhadap 46.060.000
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non
Perizinan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 46.060.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 46.060.000
Jasa
PROGRAM PENGENDALIAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PELAKSANAAN 356.400.000
PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 356.400.000
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 268.600.000
Pelaksanaan Penanaman
Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 268.600.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 268.600.000
Jasa
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 87.800.000
Pelaksanaan Penanaman
Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 87.800.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 87.800.000
Jasa

418
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 29.700.000
INFORMASI PENANAMAN
MODAL
Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Non Perizinan yang 29.700.000
Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 29.700.000
Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.700.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 29.700.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 6.766.333.351
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 38.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 23.875.000
Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.875.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 23.875.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 14.625.000
Perangkat Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.625.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 14.625.000
Jasa
Administrasi Keuangan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 4.695.515.991
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 4.695.515.991
Tunjangan ASN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.695.515.991
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.695.515.991
Administrasi Kepegawaian
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 35.000.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 35.000.000
Kelengkapannya
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000

419
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 35.000.000
Jasa
Administrasi Umum
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 730.780.435
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 30.055.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.055.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 30.055.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 161.882.885
dan Perlengkapan Kantor
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 161.882.885
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 161.882.885
Jasa
Penyediaan Bahan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 136.202.800
Logistik Kantor
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 136.202.800
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 136.202.800
Jasa
Penyediaan Barang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 129.999.750
Penggandaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 129.999.750
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 129.999.750
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 272.640.000
Konsultasi SKPD
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 272.640.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 272.640.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 283.588.750
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 146.365.950
Mesin Lainnya
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 146.365.950
Belanja Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 146.365.950
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 137.222.800
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 137.222.800
Belanja Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 137.222.800
Peralatan dan Mesin

420
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 622.689.775
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 265.000.000
Daya Air dan Listrik
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 265.000.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 265.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 357.689.775
Pelayanan Umum Kantor
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 357.689.775
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 33.320.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 324.369.775
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 360.258.400
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 123.561.400
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 123.561.400
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 123.561.400
Jasa
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 33.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 33.000.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 103.945.000
dan Mesin Lainnya
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 103.945.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 103.945.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 95.496.000
Bangunan Lainnya
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 95.496.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 95.496.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 4.256.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.256.000
421
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 4.256.000
Jasa
Jumlah Belanja 7.892.284.451
Total Surplus/(Defisit) (7.892.284.451)
0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

422
Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 300.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 300.000.000
Jumlah Pendapatan 300.000.000
0 00 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 12.165.327.313
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 0.00 00 1.249.622.962
KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 00 679.612.983
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 02 15.974.500
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha
Pemula
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.974.500
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.974.500
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 39.997.300
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.997.300
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.997.300
Penyelenggaraan Seleksi dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 09 623.641.183
Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 623.641.183
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.500.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 621.141.183
Pemberdayaan dan Pengembangan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 00 Organisasi Kepemudaan Tingkat 570.009.979
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 Organisasi Kepemudaan 570.009.979
Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 570.009.979
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 570.009.979
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 0.00 00 KAPASITAS DAYA SAING 4.747.340.000
KEOLAHRAGAAN
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 00 700.000.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 Multi Event dan Single Event Tingkat 225.000.000
Kabupaten/Kota

423
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 225.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000
Penyelenggaraan Kejuaraan dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pekan Olahraga Tingkat 200.000.000
Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 275.000.000
Penyelenggaraan Kejuaraan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 275.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000
Pembinaan dan Pengembangan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.04 00 3.800.000.000
Organisasi Olahraga
Pengembangan Organisasi
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.04 02 3.800.000.000
Keolahragaan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.800.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 3.800.000.000
Pembinaan dan Pengembangan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.05 00 247.340.000
Olahraga Rekreasi
Penyediaan, Pengembangan dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.05 03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 247.340.000
Olahraga Rekreasi
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 2 BELANJA MODAL 197.340.000
Belanja Modal Gedung dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 2 03 197.340.000
Bangunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 6.168.364.351
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 00 26.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 13.000.000
Perangkat Daerah
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 00 4.431.844.991
Daerah
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.431.844.991
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.431.844.991
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.431.844.991
Administrasi Umum Perangkat
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 00 421.461.960
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 02 95.074.890
Perlengkapan Kantor

424
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 95.074.890
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.074.890
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99.999.550
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 99.999.550
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.550
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 48.388.220
Penggandaan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 48.388.220
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.388.220
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 177.999.300
dan Konsultasi SKPD
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 177.999.300
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 177.999.300
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 00 929.057.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 121.997.000
Daya Air dan Listrik
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 121.997.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.997.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 807.060.400
Kantor
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 807.060.400
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 180.480.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 626.580.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 00 Penunjang Urusan Pemerintahan 360.000.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 100.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 230.000.000
Lainnya
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 228.315.200
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 228.315.200
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL 1.684.800
Belanja Modal Peralatan dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 2 02 1.684.800
Mesin
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 09 30.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 999.472.900
PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 0.00 00 360.000.000
DESTINASI PARIWISATA

425
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengelolaan Kawasan Strategis
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 00 60.000.000
Pariwisata Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Kawasan Strategis 60.000.000
Pariwisata Kabupaten/Kota
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 00 274.800.000
Kabupaten/Kota
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana dalam
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 274.800.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 199.800.000
Belanja Modal Gedung dan
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 199.800.000
Bangunan
Penetapan Tanda Daftar Usaha
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.04 00 25.200.000
Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Usaha
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.04 04 25.200.000
Pariwisata
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.200.000
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 450.635.400
Pemasaran Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 00 450.635.400
Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi Melalui Media
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya 39.380.000
Baik Dalam dan Luar Negeri
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.380.000
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.380.000
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pariwisata Baik Dalam dan Luar 411.255.400
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 411.255.400
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 411.255.400
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 0.00 00 DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI 188.837.500
KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 00 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 188.837.500
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Pengembangan Kompetensi SDM
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 57.000.000
Tingkat Dasar
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.000.000
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000

426
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 04 50.000.000
Kerja Bidang Pariwisata
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 05 Distribusi Konsumsi dan Konservasi 81.837.500
Ekonomi Kreatif
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 81.837.500
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.837.500
Jumlah Belanja 13.164.800.213
Total Surplus/(Defisit) (12.864.800.213)
0 00 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

427
Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.24.2.23.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 00 0.00 00 593.434.200
BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PEMBINAAN
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 0.00 00 573.434.200
PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Perpustakaan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 00 Tingkat Daerah 348.434.200
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pemeliharaan Layanan 49.999.900
Perpustakaan Elektronik
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 117.000
Belanja Barang dan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 117.000
Jasa
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 49.882.900
Belanja Modal
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 02 49.882.900
Peralatan dan Mesin
Pembinaan Perpustakaan
pada Satuan Pendidikan
Dasar di Seluruh Wilayah
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 04 20.000.000
Kabupaten/Kota Sesuai
dengan Standar Nasional
Perpustakaan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 20.000.000
Jasa
Pembinaan Perpustakaan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 05 Khusus Tingkat 15.000.000
Kabupaten/Kota
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 15.000.000
Jasa
Peningkatan Kapasitas
Tenaga Perpustakaan dan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 06 82.000.000
Pustakawan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 82.000.000
Belanja Barang dan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 82.000.000
Jasa
Pengelolaan dan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 09 Pengembangan Bahan 124.999.800
Pustaka
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 29.999.800
Belanja Barang dan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 29.999.800
Jasa

428
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 95.000.000
Belanja Modal Aset
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05 95.000.000
Tetap Lainnya
Penyusunan Data dan
Informasi Perpustakaan,
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 10 Tenaga Perpustakaan dan 56.434.500
Pustakawan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 56.434.500
Belanja Barang dan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 56.434.500
Jasa
Pembudayaan Gemar
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 00 Membaca Tingkat Daerah 225.000.000
Kabupaten/Kota
Sosiaisasi Budaya Baca
dan Literasi pada Satuan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pendidikan Dasar dan 100.000.000
Pendidikan Khusus serta
Masyarakat
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 100.000.000
Jasa
Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana
Perpustakaan di Tempat-
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 02 25.000.000
Tempat Umum yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000
Belanja Modal
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 18.158.100
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Aset
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 05 6.841.900
Tetap Lainnya
Pemberian Penghargaan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 03 Gerakan Budaya Gemar 20.000.000
Membaca
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 20.000.000
Jasa
Pengembangan Literasi
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 04 60.000.000
Berbasis Inklusi Sosial
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000
Belanja Barang dan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 60.000.000
Jasa
Pemilihan Duta Baca
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 05 Tingkat Daerah 20.000.000
Kabupaten/Kota
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 20.000.000
Jasa
429
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PELESTARIAN
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 0.00 00 KOLEKSI NASIONAL DAN 20.000.000
NASKAH KUNO
Pelestarian Naskah Kuno
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.01 00 Milik Daerah 20.000.000
Kabupaten/Kota
Pengembangan,
Pengolahan dan
Pengalihmediaan Naskah
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.01 02 Kuno yang Dimiliki oleh 20.000.000
Masyarakat untuk
Dilestarikan dan
Didayagunakan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.500
Belanja Barang dan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 26.500
Jasa
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 19.973.500
Belanja Modal
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 19.973.500
Peralatan dan Mesin
URUSAN PEMERINTAHAN
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 00 0.00 00 6.494.549.632
BIDANG KEARSIPAN
PROGRAM PENGELOLAAN
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 0.00 00 559.741.500
ARSIP
Pengelolaan Arsip
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 00 Dinamis Daerah 353.160.000
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusutan Arsip 120.000.000
Dinamis
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 120.000.000
Jasa
Pengawasan Arsip
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 03 Dinamis Kewenangan 233.160.000
Kabupaten/Kota
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 233.160.000
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 233.160.000
Jasa
Pengelolaan Arsip Statis
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 00 35.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Akuisisi, Pengolahan,
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 02 Preservasi, dan Akses 35.000.000
Arsip Statis
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 35.000.000
Jasa
Pengelolaan Simpul
Jaringan Informasi
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.03 00 171.581.500
Kearsipan Nasional
Tingkat Kabupaten/Kota
430
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemberdayaan Kapasitas
Unit Kearsipan dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.03 02 171.581.500
Lembaga Kearsipan
Daerah Kabupaten/Kota
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 127.976.800
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 127.976.800
Jasa
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 43.604.700
Belanja Modal
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 02 43.604.700
Peralatan dan Mesin
PROGRAM PERLINDUNGAN
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 0.00 00 30.000.000
DAN PENYELAMATAN ARSIP
Perlindungan dan
Penyelamatan Arsip
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.02 00 5.000.000
Akibat Bencana yang
Berskala Kabupaten/Kota
Evakuasi dan Identifikasi
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.02 01 5.000.000
Arsip Akibat Bencana
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 5.000.000
Jasa
Penyelamatan Arsip
Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota yang
Digabung dan/atau
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.03 00 25.000.000
Dibubarkan, dan
Pemekaran Daerah
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
Pendataan, Penyusunan
Daftar dan Penilaian serta
Penyerahan atau
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pemusnahan Arsip bagi 25.000.000
Penggabungan
Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 25.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 5.904.808.132
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 00 25.554.150
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 11.585.400
Daerah
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.585.400

431
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 11.585.400
Jasa
Evaluasi Kinerja
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 07 13.968.750
Perangkat Daerah
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.968.750
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 13.968.750
Jasa
Administrasi Keuangan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.02 00 4.602.705.532
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.02 01 4.602.705.532
Tunjangan ASN
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.602.705.532
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.602.705.532
Administrasi Umum
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 00 390.368.700
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 02 112.163.600
dan Perlengkapan Kantor
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.163.600
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 112.163.600
Jasa
Penyediaan Bahan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 04 94.945.100
Logistik Kantor
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 94.945.100
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 94.945.100
Jasa
Penyediaan Barang
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 26.200.000
Penggandaan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 26.200.000
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 26.200.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 157.060.000
Konsultasi SKPD
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 157.060.000
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 157.060.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 85.629.450
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.07 06 55.629.450
Mesin Lainnya
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 55.629.450
Belanja Modal
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 55.629.450
Peralatan dan Mesin

432
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.07 11 30.000.000
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 30.000.000
Belanja Modal
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 30.000.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 555.010.300
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 180.109.600
Daya Air dan Listrik
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 180.109.600
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 180.109.600
Jasa
Penyediaan Jasa
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 04 374.900.700
Pelayanan Umum Kantor
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 374.900.700
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 131.580.000
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 243.320.700
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 00 245.540.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 02 137.770.000
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 137.770.000
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 137.770.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 06 46.035.000
dan Mesin Lainnya
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 46.035.000
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 46.035.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 54.235.000
Bangunan Lainnya
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 54.235.000
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 54.235.000
Jasa

433
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 7.500.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000
Belanja Barang dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 7.500.000
Jasa
Jumlah Belanja 7.087.983.832
Total Surplus/(Defisit) (7.087.983.832)
0 00 2.24.2.23.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

434
Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 224.510.300
(PAD)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 224.510.300
Jumlah Pendapatan 224.510.300
0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 BIDANG KELAUTAN DAN 12.504.754.536
PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 1.876.402.500
PERIKANAN TANGKAP
Pengelolaan Penangkapan
Ikan di Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa, dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Genangan Air Lainnya 1.671.558.300
yang Dapat Diusahakan
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Data dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Informasi Sumber Daya 35.000.000
Ikan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 35.000.000
Jasa
Penjaminan Ketersediaan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Sarana Usaha Perikanan 1.636.558.300
Tangkap
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.636.558.300
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 18.282.900
Jasa
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.618.275.400
Pemberdayaan Nelayan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Kecil dalam Daerah 165.061.200
Kabupaten/Kota
Pengembangan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 165.061.200
Kapasitas Nelayan Kecil
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 165.061.200
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 165.061.200
Jasa
Pengelolaan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Penyelenggaraan Tempat 19.783.000
Pelelangan Ikan (TPI)
Pelayanan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Penyelenggaraan Tempat 19.783.000
Pelelangan Ikan (TPI)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.783.000

435
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 19.783.000
Jasa
Penerbitan Tanda Daftar
Kapal Perikanan
Berukuran sampai dengan
10 GT di Wilayah Sungai,
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Danau, Waduk, Rawa, dan 20.000.000
Genangan Air Lainnya
yang Dapat Diusahakan
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan
Tanda Daftar Kapal
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 20.000.000
Perikanan Berukuran
sampai dengan 10 GT
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 20.000.000
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 3.811.656.600
PERIKANAN BUDIDAYA
Pemberdayaan Pembudi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 131.825.200
Daya Ikan Kecil
Pengembangan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Kapasitas Pembudi Daya 51.825.200
Ikan Kecil
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.825.200
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 51.825.200
Jasa
Pelaksanaan Fasilitasi
Bantuan Pendanaan,
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 45.000.000
Bantuan Pembiayaan,
Kemitraan Usaha
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 45.000.000
Jasa
Pemberian
Pendampingan,
Kemudahanan Akses
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Ilmu Pengetahuan, 35.000.000
Teknologi dan Informasi,
serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 35.000.000
Jasa
Pengelolaan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 3.679.831.400
Pembudidayaan Ikan

436
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Data dan
Informasi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembudidayaan Ikan 35.000.000
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 35.000.000
Jasa
Penyediaan Prasarana
Pembudidayaan Ikan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 1.001.900.500
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.175.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 60.175.000
Jasa
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 941.725.500
Belanja Modal
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 03 Gedung dan 694.139.500
Bangunan
Belanja Modal Jalan,
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 04 247.586.000
Jaringan, dan Irigasi
Penjaminan Ketersediaan
Sarana Pembudidayaan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 2.617.930.900
Ikan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.568.504.900
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 378.413.500
Jasa
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 05 Belanja Hibah 2.190.091.400
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 2 BELANJA MODAL 49.426.000
Belanja Modal
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 2 02 49.426.000
Peralatan dan Mesin
Pengelolaan Kesehatan
Ikan dan Lingkungan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 25.000.000
Budidaya dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 25.000.000
Jasa
PROGRAM PENGAWASAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 SUMBER DAYA KELAUTAN 84.319.000
DAN PERIKANAN
Pengawasan Sumber Daya
Perikanan di Wilayah
Sungai, Danau, Waduk,
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Rawa, dan Genangan Air 84.319.000
Lainnya yang Dapat
Diusahakan Dalam
Kabupaten/Kota

437
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengawasan Usaha
Perikanan Tangkap di
Wilayah Sungai, Danau,
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Waduk, Rawa, dan 84.319.000
Genangan Air Lainnya
yang Dapat Diusahakan
dalam Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 84.319.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 84.319.000
Jasa
PROGRAM PENGOLAHAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 DAN PEMASARAN HASIL 919.000.650
PERIKANAN
Penerbitan Tanda Daftar
Usaha Pengolahan Hasil
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 30.000.000
Perikanan bagi Usaha
Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan Data dan
Informasi Usaha
Pemasaran dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 30.000.000
Pengolahan Hasil
Perikanan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 bagi Usaha Pengolahan 96.000.650
dan Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan
dan Penerapan
Persyaratan atau Standar
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 96.000.650
pada Usaha Pengolahan
dan Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 96.000.650
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 96.000.650
Jasa
Penyediaan dan
Penyaluran Bahan Baku
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 00 Industri Pengolahan Ikan 793.000.000
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Peningkatan
Ketersediaan Ikan untuk
Konsumsi dan Usaha
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 173.000.000
Pengolahan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 173.000.000

438
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 173.000.000
Jasa
Pemberian Fasilitas bagi
Pelaku Usaha Perikanan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 Skala Mikro dan Kecil 620.000.000
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 620.000.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 43.145.800
Jasa
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 576.854.200
PROGRAM PENUNJANG
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 5.813.375.786
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 25.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 11.500.000
Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.500.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 11.500.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 14.000.000
Perangkat Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 14.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 4.223.493.663
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 4.223.493.663
Tunjangan ASN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.223.493.663
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.223.493.663
Administrasi Kepegawaian
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 27.500.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 27.500.000
Kelengkapannya
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.500.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 27.500.000
Jasa
Administrasi Umum
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 448.240.963
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 77.999.263
dan Perlengkapan Kantor
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 77.999.263

439
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 77.999.263
Jasa
Penyediaan Bahan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 135.241.800
Logistik Kantor
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 135.241.800
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 135.241.800
Jasa
Penyediaan Barang
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 34.999.900
Penggandaan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 34.999.900
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 34.999.900
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 200.000.000
Konsultasi SKPD
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 200.000.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 69.919.840
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 69.919.840
Mesin Lainnya
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 69.919.840
Belanja Modal
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 69.919.840
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 726.721.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 160.000.000
Daya Air dan Listrik
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 160.000.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 160.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 566.721.900
Pelayanan Umum Kantor
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 566.721.900
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 206.550.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 360.171.900
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 291.999.420
Urusan Pemerintahan
Daerah

440
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 200.000.000
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 200.000.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 42.000.000
dan Mesin Lainnya
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 42.000.000
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 42.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 49.999.420
Bangunan Lainnya
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 49.999.420
Belanja Barang dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 49.999.420
Jasa
Jumlah Belanja 12.504.754.536
Total Surplus/(Defisit) (12.280.244.236)
0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

441
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 300.000.000
(PAD)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 300.000.000
Jumlah Pendapatan 300.000.000
0 00 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 74.017.354.993
BIDANG PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 DAN PENGEMBANGAN 4.677.955.310
SARANA PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 2.208.653.560
Sarana Pertanian
Pengawasan Penggunaan
Sarana Pendukung
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pertanian Sesuai dengan 2.058.653.560
Komoditas, Teknologi
dan Spesifik Lokasi
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.956.203.560
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 1.956.203.560
Jasa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 102.450.000
Belanja Modal
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 02 2.550.000
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan,
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 04 99.900.000
Jaringan, dan Irigasi
Pendampingan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penggunaan Sarana 150.000.000
Pendukung Pertanian
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 150.000.000
Jasa
Pengelolaan Sumber Daya
Genetik (SDG) Hewan,
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Tumbuhan, dan Mikro 809.506.950
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kualitas SDG
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 646.033.850
Hewan/Tanaman
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 644.333.850
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 644.333.850
Jasa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 1.700.000
Belanja Modal
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 1.700.000
Peralatan dan Mesin

442
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemanfaatan SDG
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 163.473.100
Hewan/Tanaman
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 163.473.100
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 163.473.100
Jasa
Peningkatan Mutu dan
Peredaran Benih/Bibit
Ternak dan Tanaman
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 100.000.000
Pakan Ternak serta Pakan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengawasan Mutu
Benih/Bibit Ternak, Bahan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 100.000.000
Pakan/Pakan/Tanaman
Skala Kecil
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 100.000.000
Jasa
Pengendalian dan
Pengawasan Penyediaan
dan Peredaran Benih/Bibit
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 1.559.794.800
Ternak, dan Hijauan
Pakan Ternak dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Penjaminan Peredaran
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 1.559.794.800
Benih/Bibit Ternak
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.559.794.800
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 1.559.794.800
Jasa
PROGRAM PENYEDIAAN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 DAN PENGEMBANGAN 36.621.694.450
PRASARANA PERTANIAN
Pengembangan Prasarana
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 1.333.234.800
Pertanian
Koordinasi dan
Sinkronisasi Prasarana
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 1.083.234.800
Pendukung Pertanian
Lainnya
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.083.234.800
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 1.083.234.800
Jasa
Penyusunan Masterplan
Pengembangan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Prasarana, Sarana, 250.000.000
Kawasan dan Komoditas
Perkebunan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.050.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 450.000
Jasa

443
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 248.500.000
Belanja Modal Jalan,
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04 248.500.000
Jaringan, dan Irigasi
Pembangunan Prasarana
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 35.288.459.650
Pertanian
Pembangunan,
Rehabilitasi dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 25.282.912.500
Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Usaha Tani
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.055.244.500
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 44.100.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 25.011.144.500
Jasa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 227.668.000
Belanja Modal Jalan,
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 04 227.668.000
Jaringan, dan Irigasi
Pembangunan,
Rehabilitasi dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 410.000.000
Pemeliharaan Embung
Pertanian
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 392.465.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.150.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 389.315.000
Jasa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 17.535.000
Belanja Modal Jalan,
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 04 17.535.000
Jaringan, dan Irigasi
Pembangunan,
Rehabilitasi dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 4.000.000.000
Pemeliharaan Jalan
Usaha Tani
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 4.000.000.000
Jasa
Pembangunan,
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Rehabilitasi dan 154.727.000
Pemeliharaan DAM Parit
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 132.486.400
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.150.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 129.336.400
Jasa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 22.240.600
Belanja Modal Jalan,
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 2 04 22.240.600
Jaringan, dan Irigasi
Pembangunan,
Rehabilitasi dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5.440.820.150
Pemeliharaan Prasarana
Pertanian Lainnya

444
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.457.158.350
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai 6.300.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 3.450.858.350
Jasa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 2 BELANJA MODAL 1.983.661.800
Belanja Modal
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 2 02 560.280.000
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 2 03 Gedung dan 1.406.013.800
Bangunan
Belanja Modal Jalan,
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 2 04 17.368.000
Jaringan, dan Irigasi
PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 405.166.480
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
Penjaminan Kesehatan
Hewan, Penutupan dan
Pembukaan Daerah
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 254.591.480
Wabah Penyakit Hewan
Menular Dalam daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan
Penanggulangan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 254.591.480
Penyakit Hewan dan
Zoonosis
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 254.591.480
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 254.591.480
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
Jasa Laboratorium dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Jasa Medik Veteriner 150.575.000
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 150.575.000
Jasa Medik Veteriner
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 132.765.800
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 132.765.800
Jasa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 17.809.200
Belanja Modal
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 2 02 17.809.200
Peralatan dan Mesin
PROGRAM PENGENDALIAN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 DAN PENANGGULANGAN 175.000.000
BENCANA PERTANIAN
Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 175.000.000
Pertanian
Kabupaten/Kota

445
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penanggulangan Pasca
Bencana Alam Bidang
Tanaman Pangan,
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 175.000.000
Hortikultura, Perkebunan,
Peternakan dan
Kesehatan Hewan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 175.000.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 175.000.000
Jasa
PROGRAM PENYULUHAN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 0.00 00 3.877.797.350
PERTANIAN
Pelaksanaan Penyuluhan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 00 3.877.797.350
Pertanian
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 416.515.000
Penyuluhan Pertanian di
Kecamatan dan Desa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 416.515.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 416.515.000
Jasa
Pengembangan
Kapasitas Kelembagaan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 1.397.423.000
Petani di Kecamatan dan
Desa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.332.879.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 1.332.879.000
Jasa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 64.544.000
Belanja Modal
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 02 64.544.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan dan
Pemanfaatan Sarana dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 2.063.859.350
Prasarana Penyuluhan
Pertanian
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.950.910
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 10.950.910
Jasa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 2.052.908.440
Belanja Modal
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 02 1.330.208.440
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 03 Gedung dan 722.700.000
Bangunan
PROGRAM PENUNJANG
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 28.259.741.403
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 35.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
446
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyusunan Dokumen
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 20.000.000
Daerah
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 20.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 15.000.000
Perangkat Daerah
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 15.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 23.612.574.203
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 23.612.574.203
Tunjangan ASN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.612.574.203
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 23.612.574.203
Administrasi Kepegawaian
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 175.000.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 150.000.000
Kelengkapannya
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 150.000.000
Jasa
Pendidikan dan Pelatihan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan 25.000.000
Tugas dan Fungsi
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 25.000.000
Jasa
Administrasi Umum
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.320.060.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 144.420.000
dan Perlengkapan Kantor
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 144.420.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 144.420.000
Jasa
Penyediaan Bahan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 450.000.000
Logistik Kantor
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 450.000.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 450.000.000
Jasa
Penyediaan Barang
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 70.000.000
Penggandaan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000

447
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 70.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 655.640.000
Konsultasi SKPD
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 655.640.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 655.640.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 225.000.000
Pemerintah Daerah
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 100.000.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000
Belanja Modal
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 100.000.000
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Peralatan dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 125.000.000
Mesin Lainnya
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 125.000.000
Belanja Modal
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 125.000.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 2.216.212.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 550.000.000
Daya Air dan Listrik
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 550.000.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 550.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.666.212.200
Pelayanan Umum Kantor
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.666.212.200
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 493.440.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 1.172.772.200
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 675.895.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 446.928.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 446.928.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 446.928.000
Jasa

448
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan Peralatan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 71.530.000
dan Mesin Lainnya
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 71.530.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 71.530.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 157.437.000
Bangunan Lainnya
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 157.437.000
Belanja Barang dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 157.437.000
Jasa
Jumlah Belanja 74.017.354.993
Total Surplus/(Defisit) (73.717.354.993)
0 00 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

449
Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 4.803.700.000
(PAD)
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 4.803.700.000
Jumlah Pendapatan 4.803.700.000
0 00 3.30.2.17.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 00 0.00 00 BIDANG KOPERASI, USAHA 1.244.668.800
KECIL, DAN MENENGAH
PROGRAM PENGAWASAN
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 0.00 00 DAN PEMERIKSAAN 30.000.000
KOPERASI
Pemeriksaan dan
Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 00 30.000.000
Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya
dalam Daerah Kabupaten/
Kota
Pemeriksaan Kepatuhan
Koperasi Terhadap
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peraturan Perundang- 30.000.000
Undangan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 30.000.000
Jasa
PROGRAM PENDIDIKAN
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 0.00 00 DAN LATIHAN 170.000.000
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 00 Koperasi yang Wilayah 170.000.000
Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman
dan Pengetahuan
Perkoperasian serta
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 01 170.000.000
Kapasitas dan
Kompetensi SDM
Koperasi
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000
Belanja Barang dan
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 170.000.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 0.00 00 DAN PERLINDUNGAN 36.000.000
KOPERASI

450
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 2.01 00 yang Keanggotaannya 36.000.000
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan
Peningkatan
Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar,
Akses Pembiayaan,
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penguatan Kelembagaan, 36.000.000
Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000
Belanja Barang dan
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 36.000.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, USAHA
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 0.00 00 295.370.000
KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha
Mikro yang Dilakukan
Melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 00 295.370.000
Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
Pemberdayaan
Kelembagaan Potensi
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 04 180.200.000
dan Pengembangan
Usaha Mikro
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 180.200.000
Belanja Barang dan
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 180.200.000
Jasa
Koordinasi dan
Sinkronisasi dengan Para
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 05 Pemangku Kepentingan 115.170.000
dalam Pemberdayaan
Usaha Mikro
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 115.170.000
Belanja Barang dan
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 05 5 1 02 115.170.000
Jasa
PROGRAM
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08 0.00 00 713.298.800
PENGEMBANGAN UMKM
Pengembangan Usaha
Mikro dengan Orientasi
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08 2.01 00 713.298.800
Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Kecil

451
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Fasilitasi Usaha Mikro
Menjadi Usaha Kecil
dalam Pengembangan
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08 2.01 01 Produksi dan 713.298.800
Pengolahan, Pemasaran,
SDM, serta Desain dan
Teknologi
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 663.298.800
Belanja Barang dan
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 663.298.800
Jasa
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000
Belanja Modal Aset
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2 06 50.000.000
Lainnya
URUSAN PEMERINTAHAN
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 00 0.00 00 15.794.852.838
BIDANG PERDAGANGAN
PROGRAM PENINGKATAN
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 0.00 00 SARANA DISTRIBUSI 1.211.271.700
PERDAGANGAN
Pembangunan dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Sarana 921.597.200
Distribusi Perdagangan
Penyediaan Sarana
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 01 821.597.500
Distribusi Perdagangan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 821.597.500
Belanja Modal
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 03 Gedung dan 821.597.500
Bangunan
Fasilitasi Pengelolaan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 02 Sarana Distribusi 99.999.700
Perdagangan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 316.600
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 316.600
Jasa
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 99.683.100
Belanja Modal
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 99.683.100
Peralatan dan Mesin
Pembinaan Terhadap
Pengelola Sarana
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.02 00 Distribusi Perdagangan 289.674.500
Masyarakat di Wilayah
Kerjanya
Pembinaan dan
Pengendalian Pengelola
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.02 01 289.674.500
Sarana Distribusi
Perdagangan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 289.674.500
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 250.000
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 289.424.500
Jasa

452
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM STABILISASI
HARGA BARANG
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04 0.00 00 18.424.800
KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING
Pengawasan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi di
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04 2.03 00 18.424.800
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengawasan Penyaluran
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04 2.03 03 dan Penggunaan Pupuk 18.424.800
dan Pestisida Bersubsidi
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.424.800
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 18.424.800
Jasa
PROGRAM
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 0.00 00 221.500.000
PENGEMBANGAN EKSPOR
Penyelenggaraan Promosi
Dagang Melalui Pameran
Dagang dan Misi Dagang
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 00 bagi Produk Ekspor 221.500.000
Unggulan yang Terdapat
pada 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 01 54.500.000
Produk Ekspor Unggulan
Kabupaten/Kota
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.500.000
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 54.500.000
Jasa
Pameran Dagang
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 02 167.000.000
Nasional
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 167.000.000
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 167.000.000
Jasa
PROGRAM STANDARDISASI
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 0.00 00 DAN PERLINDUNGAN 157.055.090
KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 2.01 00 Legal, Berupa Tera, Tera 157.055.090
Ulang, dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 2.01 01 Legal, Berupa Tera, Tera 157.055.090
Ulang
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 157.055.090
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 157.055.090
Jasa
PROGRAM PENGGUNAAN
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 0.00 00 DAN PEMASARAN PRODUK 220.000.000
DALAM NEGERI

453
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Promosi,
Pemasaran dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 00 220.000.000
Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri
Pelaksanaan Promosi
Penggunaan Produk
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 01 220.000.000
Dalam Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 220.000.000
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 220.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 13.966.601.248
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.01 00 29.749.700
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 14.749.800
Daerah
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.749.800
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 14.749.800
Jasa
Evaluasi Kinerja
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.01 07 14.999.900
Perangkat Daerah
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.999.900
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 14.999.900
Jasa
Administrasi Keuangan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.02 00 9.047.338.033
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.02 01 9.047.338.033
Tunjangan ASN
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.047.338.033
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.922.213.033
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 125.125.000
Jasa
Administrasi Kepegawaian
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.05 00 115.499.600
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 115.499.600
Kelengkapannya
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 115.499.600
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 115.499.600
Jasa
Administrasi Umum
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.136.155.050
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 02 134.521.250
dan Perlengkapan Kantor
454
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 134.521.250
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 134.521.250
Jasa
Penyediaan Bahan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 04 331.658.200
Logistik Kantor
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 331.658.200
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 331.658.200
Jasa
Penyediaan Barang
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 169.971.000
Penggandaan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 169.971.000
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 169.971.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 500.004.600
Konsultasi SKPD
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 500.004.600
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 500.004.600
Jasa
Pengadaan Barang Milik
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 214.675.340
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.07 06 214.675.340
Mesin Lainnya
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 693.400
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 200.000
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 493.400
Jasa
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 213.981.940
Belanja Modal
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 213.981.940
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 2.996.001.525
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 599.998.800
Daya Air dan Listrik
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 599.998.800
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 599.998.800
Jasa
Penyediaan Jasa
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.08 04 2.396.002.725
Pelayanan Umum Kantor
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.396.002.725
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 340.490.000
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 2.055.512.725
Jasa

455
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 00 427.182.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 01 200.000.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 200.000.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 06 61.700.000
dan Mesin Lainnya
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 61.700.000
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 61.700.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 165.482.000
Bangunan Lainnya
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 165.482.000
Belanja Barang dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 165.482.000
Jasa
Jumlah Belanja 17.039.521.638
Total Surplus/(Defisit) (12.235.821.638)
0 00 3.30.2.17.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

456
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 80.623.761.960
PROGRAM PEMERINTAHAN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 DAN KESEJAHTERAAN 27.550.627.950
RAKYAT
Administrasi Tata
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 572.704.300
Pemerintahan
Penataan Administrasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 109.476.700
Pemerintahan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 109.476.700
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 109.476.700
Jasa
Pengelolaan Administrasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 428.227.600
Kewilayahan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 428.227.600
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 428.227.600
Jasa
Fasilitasi Pelaksanaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 35.000.000
Otonomi Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 35.000.000
Jasa
Pelaksanaan Kebijakan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 26.251.126.650
Kesejahteraan Rakyat
Fasilitasi Pengelolaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 9.542.802.450
Bina Mental Spiritual
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.542.802.450
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 2.642.802.450
Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 6.900.000.000
Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 15.790.969.800
Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.790.969.800
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 273.469.800
Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 15.405.000.000
Belanja Bantuan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 06 112.500.000
Sosial

457
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Kinerja Terkait 917.354.400
Kesejahteraan
Masyarakat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 917.354.400
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 917.354.400
Jasa
Fasilitasi dan Koordinasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 528.982.000
Hukum
Fasilitasi Penyusunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 125.773.200
Produk Hukum Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 125.773.200
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 125.773.200
Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 289.969.800
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 289.969.800
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 289.969.800
Jasa
Pendokumentasian
Produk Hukum dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 113.239.000
Pengelolaan Informasi
Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 113.239.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 113.239.000
Jasa
Fasilitasi Kerja Sama
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 197.815.000
Daerah
Fasilitasi Kerja Sama
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 197.815.000
Dalam Negeri
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 197.815.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 97.815.000
Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000
PROGRAM PEREKONOMIAN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 11.637.934.900
DAN PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Kebijakan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 1.110.982.000
Perekonomian
Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 274.791.900
Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 274.791.900
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 274.791.900
Jasa
Perencanaan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pengawasan Ekonomi 836.190.100
Mikro Kecil

458
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 836.190.100
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 836.190.100
Jasa
Pelaksanaan Administrasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 7.655.935.000
Pembangunan
Fasilitasi Penyusunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 373.700.000
Program Pembangunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 373.700.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 373.700.000
Jasa
Pengendalian dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Evaluasi Program 257.235.000
Pembangunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 257.235.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 257.235.000
Jasa
Pengelolaan Evaluasi dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pelaporan Pelaksanaan 7.025.000.000
Pembangunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.025.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 7.025.000.000
Pengelolaan Pengadaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 2.461.537.900
Barang dan Jasa
Pengelolaan Pengadaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 2.314.453.300
Barang dan Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.314.453.300
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.881.370.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 433.083.300
Jasa
Pengelolaan Layanan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengadaan Secara 54.052.000
Elektronik
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.052.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 54.052.000
Jasa
Pembinaan dan Advokasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pengadaan Barang dan 93.032.600
Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 93.032.600
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 93.032.600
Jasa
Pemantauan Kebijakan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 409.480.000
Sumber Daya Alam
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 409.480.000
Pertanian, Kehutanan,
Kelautan, dan Perikanan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 409.480.000
459
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 409.480.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 41.435.199.110
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 26.024.500
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 11.962.500
Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.962.500
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 11.962.500
Jasa
Evaluasi Kinerja
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 14.062.000
Perangkat Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.062.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 14.062.000
Jasa
Administrasi Keuangan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 24.070.958.611
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 24.013.928.611
Tunjangan ASN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.013.928.611
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 24.013.928.611
Koordinasi dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi 44.450.000
SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 44.450.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 44.450.000
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ 12.580.000
Triwulanan/ Semesteran
SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.580.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 12.580.000
Jasa
Administrasi Barang Milik
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Daerah pada Perangkat 144.000.000
Daerah
Pengamanan Barang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 144.000.000
Milik Daerah SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 144.000.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 02 144.000.000
Jasa

460
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Administrasi Kepegawaian
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 151.975.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 139.975.000
Kelengkapannya
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 139.975.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 139.975.000
Jasa
Pendidikan dan Pelatihan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan 12.000.000
Tugas dan Fungsi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 12.000.000
Jasa
Administrasi Umum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 5.234.575.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 1.628.125.000
dan Perlengkapan Kantor
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.628.125.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 1.628.125.000
Jasa
Penyediaan Bahan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 575.000.000
Logistik Kantor
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 575.000.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 575.000.000
Jasa
Penyediaan Barang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 270.000.000
Penggandaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 270.000.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 270.000.000
Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.800.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 1.800.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 961.450.000
Konsultasi SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 961.450.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 961.450.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 529.428.970
Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor 374.016.970
atau Bangunan Lainnya

461
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.710.460
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 2.710.460
Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 371.306.510
Belanja Modal
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 371.306.510
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 155.412.000
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 155.412.000
Belanja Modal
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 155.412.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 2.695.917.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 6.500.000
Menyurat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.500.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 6.500.000
Jasa
Penyediaan Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 1.100.000.000
Daya Air dan Listrik
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.100.000.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 1.100.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.589.417.400
Pelayanan Umum Kantor
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.589.417.400
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 755.700.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 833.717.400
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 2.635.135.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 925.500.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 925.500.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 925.500.000
Jasa

462
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 1.100.000.000
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.100.000.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 1.100.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 609.635.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 609.635.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 609.635.000
Jasa
Administrasi Keuangan
dan Operasional Kepala
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 00 1.193.581.229
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Penyediaan Gaji dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Tunjangan Kepala Daerah 176.581.229
dan Wakil Kepala Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 176.581.229
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 176.581.229
Penyediaan Dana
Penunjang Operasional
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 1.017.000.000
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.017.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.017.000.000
Fasilitasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 00 Kerumahtanggaan 2.500.000.000
Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Rumah Tangga Kepala 2.200.000.000
Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 2.200.000.000
Jasa
Penyediaan Kebutuhan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 Rumah Tangga 300.000.000
Sekretariat Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 300.000.000
Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 1.189.242.200
Pengelolaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Kelembagaan dan 206.216.100
Analisis Jabatan

463
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 206.216.100
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 206.216.100
Jasa
Fasilitasi Pelayanan Publik
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 615.219.800
dan Tata Laksana
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 583.108.900
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 583.108.900
Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 2 BELANJA MODAL 32.110.900
Belanja Modal
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 2 02 32.110.900
Peralatan dan Mesin
Peningkatan Kinerja dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 257.443.800
Reformasi Birokrasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 257.443.800
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 257.443.800
Jasa
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 110.362.500
Pelayanan Publik dan
Tata Laksana
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 BELANJA OPERASI 110.362.500
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 110.362.500
Jasa
Pelaksanaan Protokol dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 00 1.064.361.200
Komunikasi Pimpinan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 699.542.400
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 699.542.400
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 699.542.400
Jasa
Fasilitasi Komunikasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 126.298.800
Pimpinan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 126.298.800
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 126.298.800
Jasa
Pendokumentasian Tugas
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 238.520.000
Pimpinan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 238.520.000
Belanja Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 238.520.000
Jasa
Jumlah Belanja 80.623.761.960
Total Surplus/(Defisit) (80.623.761.960)
0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

464
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 68.530.870.842
PROGRAM DUKUNGAN
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PELAKSANAAN TUGAS DAN 25.508.043.800
FUNGSI DPRD
Pembentukan Peraturan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Daerah dan Peraturan 272.400.000
DPRD
Penyusunan dan
Pembahasan Program
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 272.400.000
Pembentukan Peraturan
Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 272.400.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 272.400.000
Jasa
Peningkatan Kapasitas
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 3.691.687.800
DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.500.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 2.500.000.000
Jasa
Publikasi dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 684.187.800
Dokumentasi Dewan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 684.187.800
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 684.187.800
Jasa
Penyediaan Kelompok
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 267.500.000
Pakar dan Tim Ahli
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 267.500.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 267.500.000
Jasa
Penyediaan Tenaga Ahli
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 240.000.000
Fraksi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 240.000.000
Jasa
Penyerapan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penghimpunan Aspirasi 6.739.500.000
Masyarakat
Kunjungan Kerja dalam
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 1.122.000.000
Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.122.000.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 1.122.000.000
Jasa
465
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 5.617.500.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.617.500.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 5.617.500.000
Jasa
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 14.804.456.000
Koordinasi dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Konsultasi Pelaksanaan 14.804.456.000
Tugas DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.804.456.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 14.804.456.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 43.022.827.042
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 15.000.000
Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 15.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 15.000.000
Perangkat Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 15.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 5.742.331.791
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5.742.331.791
Tunjangan ASN
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.742.331.791
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.742.331.791
Administrasi Barang Milik
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Daerah pada Perangkat 177.678.000
Daerah
Pengamanan Barang
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 177.678.000
Milik Daerah SKPD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 177.678.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 02 177.678.000
Jasa
Administrasi Kepegawaian
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 167.000.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 42.000.000
Kelengkapannya

466
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.000.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 42.000.000
Jasa
Bimbingan Teknis
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Implementasi Peraturan 125.000.000
Perundang-Undangan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 125.000.000
Jasa
Administrasi Umum
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 2.754.442.676
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 52.753.326
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.753.326
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 52.753.326
Jasa
Penyediaan Peralatan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 248.494.400
dan Perlengkapan Kantor
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 248.494.400
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 248.494.400
Jasa
Penyediaan Bahan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 118.953.000
Logistik Kantor
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 118.953.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 118.953.000
Jasa
Penyediaan Barang
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 133.094.500
Penggandaan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 133.094.500
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 133.094.500
Jasa
Penyediaan Bahan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 26.400.000
Perundang-undangan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 BELANJA MODAL 26.400.000
Belanja Modal Aset
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 26.400.000
Tetap Lainnya
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 374.748.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 374.748.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 374.748.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 1.799.999.450
Konsultasi SKPD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.799.999.450
467
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 1.799.999.450
Jasa
Pengadaan Barang Milik
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 443.247.450
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 402.479.450
Mesin Lainnya
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 402.479.450
Belanja Modal
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 402.479.450
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 40.768.000
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.181.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 1.181.000
Jasa
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 39.587.000
Belanja Modal
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 39.587.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 1.253.304.300
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 15.400.000
Menyurat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.400.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 15.400.000
Jasa
Penyediaan Jasa
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 400.000.000
Daya Air dan Listrik
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 400.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 837.904.300
Pelayanan Umum Kantor
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 837.904.300
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 207.880.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 630.024.300
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 1.008.395.040
Urusan Pemerintahan
Daerah

468
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 540.705.140
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 540.705.140
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 540.705.140
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 186.349.600
dan Mesin Lainnya
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 186.349.600
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 186.349.600
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 213.601.300
Bangunan Lainnya
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 213.601.300
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 213.601.300
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 67.739.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 67.739.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 67.739.000
Jasa
Layanan Keuangan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 30.680.061.685
Kesejahteraan DPRD
Penyelenggaraan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Administrasi Keuangan 30.192.561.685
DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.192.561.685
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 30.192.561.685
Penyediaan Pakaian
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 362.500.000
Dinas dan Atribut DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 362.500.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 362.500.000
Jasa
Pelaksanaan Medical
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 125.000.000
Check Up DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 125.000.000
Jasa
Layanan Administrasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 766.366.100
DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 40.000.000

469
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 02 40.000.000
Jasa
Fasilitasi Rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Koordinasi dan 726.366.100
Konsultasi DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 726.366.100
Belanja Barang dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 726.366.100
Jasa
Jumlah Belanja 68.530.870.842
Total Surplus/(Defisit) (68.530.870.842)
0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

470
Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 15.353.026.992
PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 0.00 00 2.062.350.800
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH
Penyusunan Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 00 1.190.112.600
dan Pendanaan
Pelaksanaan Musrenbang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 340.112.600
Kabupaten/Kota
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 340.112.600
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 340.112.600
Jasa
Koordinasi Penyusunan
dan Penetapan Dokumen
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 Perencanaan 850.000.000
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 850.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 850.000.000
Jasa
Analisis Data dan
Informasi Pemerintahan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 00 Daerah Bidang 300.000.000
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Analisis Data dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 Informasi Perencanaan 100.000.000
Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 75.000.000
Jasa
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000
Belanja Modal Aset
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 06 25.000.000
Lainnya
Penyusunan Profil
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembangunan Daerah 200.000.000
Kabupaten/Kota
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 200.000.000
Jasa
Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 00 522.238.200
Perencanaan
Pembangunan Daerah

471
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi Pengendalian
Perencanaan dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pelaksanaan 180.000.000
Pembangunan Daerah di
Kabupaten/Kota
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 180.000.000
Jasa
Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 342.238.200
Berkala Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 342.238.200
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 342.238.200
Jasa
Implementasi Sistem
Informasi Pemerintahan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 00 50.000.000
Daerah di Bidang
Pembangunan Daerah
Pembinaan Sistem
Informasi Pemerintahan
Daerah di Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 50.000.000
Pembangunan Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 50.000.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
DAN SINKRONISASI
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 0.00 00 1.896.616.400
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 00 Bidang Pemerintahan dan 751.221.100
Pembangunan Manusia
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 38.797.800
Bidang Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.797.800
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 38.797.800
Jasa
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pembangunan Perangkat 17.356.800
Daerah Bidang
Pemerintahan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.356.800

472
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 17.356.800
Jasa
Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 03 17.950.300
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pemerintahan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.950.300
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 17.950.300
Jasa
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 Harmonisasi Perencanaan 10.000.000
Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 10.000.000
Jasa
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 26.100.100
Bidang Pembangunan
Manusia (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 26.100.100
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 26.100.100
Jasa
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 06 Pembangunan Perangkat 23.252.400
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 23.252.400
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 23.252.400
Jasa
Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 07 21.099.000
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 21.099.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 21.099.000
Jasa
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 596.664.700
Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan
Manusia

473
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 496.664.700
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 496.664.700
Jasa
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000
Belanja Modal Aset
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 2 05 100.000.000
Tetap Lainnya
Koordinasi Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 00 Bidang Perekonomian dan 441.000.000
SDA (Sumber Daya Alam)
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 32.800.000
Bidang Perekonomian
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.800.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 32.800.000
Jasa
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan Perangkat 30.900.000
Daerah Bidang
Perekonomian
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.900.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 30.900.000
Jasa
Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 03 36.000.000
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Perekonomian
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 36.000.000
Jasa
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 Harmonisasi Perencanaan 256.000.000
Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 256.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 256.000.000
Jasa
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 Pembangunan Daerah 24.300.000
Bidang SDA (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.300.000

474
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 24.300.000
Jasa
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 06 15.550.000
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang SDA
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.550.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 06 5 1 02 15.550.000
Jasa
Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 07 Dokumen Perencanaan 18.300.000
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang SDA
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 18.300.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 07 5 1 02 18.300.000
Jasa
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 08 Harmonisasi Perencanaan 27.150.000
Pembangunan Daerah
Bidang SDA
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 27.150.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 27.150.000
Jasa
Koordinasi Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 00 Bidang Infrastruktur dan 704.395.300
Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 300.000.000
Bidang Infrastruktur
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 100.000.000
Jasa
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000
Belanja Modal Aset
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2 05 200.000.000
Tetap Lainnya
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pembangunan Perangkat 36.000.000
Daerah Bidang
Infrastruktur
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 36.000.000
Jasa

475
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 03 37.000.000
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Infrastruktur
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 37.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 37.000.000
Jasa
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 Harmonisasi Perencanaan 110.000.000
Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 110.000.000
Jasa
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 136.000.000
Bidang Kewilayahan
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.295.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 50.295.000
Jasa
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 2 BELANJA MODAL 85.705.000
Belanja Modal Aset
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 2 06 85.705.000
Lainnya
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 06 Pembangunan Perangkat 17.132.000
Daerah Bidang
Kewilayahan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.132.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 02 17.132.000
Jasa
Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 07 32.263.300
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Kewilayahan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.263.300
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 07 5 1 02 32.263.300
Jasa
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 08 Harmonisasi Perencanaan 36.000.000
Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan
476
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 36.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 11.394.059.792
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 00 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 15.000.000
Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 15.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 15.000.000
Perangkat Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 15.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 00 7.561.798.387
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 7.561.798.387
Tunjangan ASN
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.561.798.387
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.561.798.387
Administrasi Kepegawaian
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 00 220.000.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 170.000.000
Kelengkapannya
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 170.000.000
Jasa
Pendidikan dan Pelatihan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan 50.000.000
Tugas dan Fungsi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 50.000.000
Jasa
Administrasi Umum
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.256.604.175
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 224.002.775
dan Perlengkapan Kantor
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 224.002.775
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 224.002.775
Jasa

477
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 336.401.400
Logistik Kantor
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 336.401.400
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 336.401.400
Jasa
Penyediaan Barang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 70.000.000
Penggandaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 70.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 626.200.000
Konsultasi SKPD
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 626.200.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 626.200.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 594.839.930
Pemerintah Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 185.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 185.000.000
Belanja Modal
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 185.000.000
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Peralatan dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 384.839.930
Mesin Lainnya
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 384.839.930
Belanja Modal
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 384.839.930
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 11 25.000.000
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000
Belanja Modal
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 25.000.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 1.191.695.300
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 250.000.000
Daya Air dan Listrik
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 250.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 941.695.300
Pelayanan Umum Kantor
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 941.695.300

478
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 493.910.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 447.785.300
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 00 539.122.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 226.849.000
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 226.849.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 226.849.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 101.125.000
dan Mesin Lainnya
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 101.125.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 101.125.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 200.000.000
Bangunan Lainnya
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 200.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 11.148.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 11.148.000
Belanja Barang dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 11.148.000
Jasa
PENELITIAN DAN
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 1.046.850.900
PENGEMBANGAN
PROGRAM PENELITIAN DAN
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 0.00 00 1.046.850.900
PENGEMBANGAN DAERAH
Penelitian dan
Pengembangan Bidang
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan 299.250.900
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
Fasilitasi, Pelaksanaan
dan Evaluasi Penelitian
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 dan Pengembangan 174.250.900
Bidang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 174.250.900

479
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 174.250.900
Jasa
Fasilitasi, Pelaksanaan
dan Evaluasi Penelitian
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04 dan Pengembangan 25.000.000
Bidang Aparatur dan
Reformasi Birokrasi
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 25.000.000
Jasa
Fasilitasi, Pelaksanaan
dan Evaluasi Penelitian
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 dan Pengembangan 100.000.000
Bidang Penataan
Kelembagaan Desa
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 100.000.000
Jasa
Penelitian dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengembangan Bidang 160.000.000
Sosial dan Kependudukan
Penelitian dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengembangan Bidang 25.000.000
Aspek- Aspek Sosial
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 25.000.000
Jasa
Penelitian dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 10 Pengembangan 135.000.000
Partisipasi Masyarakat
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 135.000.000
Belanja Barang dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 135.000.000
Jasa
Penelitian dan
Pengembangan Bidang
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 00 25.000.000
Ekonomi dan
Pembangunan
Penelitian dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 07 Pengembangan 25.000.000
Lingkungan Hidup
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02 25.000.000
Jasa
Pengembangan Inovasi
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 00 562.600.000
dan Teknologi
Penelitian,
Pengembangan, dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 14.600.000
Perekayasaan di Bidang
Teknologi dan Inovasi
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.600.000
480
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 14.600.000
Jasa
Uji Coba dan Penerapan
Rancang Bangun/Model
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 02 Replikasi dan Invensi di 265.300.000
Bidang Difusi Inovasi dan
Penerapan Teknologi
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 265.300.000
Belanja Barang dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 265.300.000
Jasa
Diseminasi Jenis,
Prosedur dan Metode
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 Penyelenggaraan 175.000.000
Pemerintahan Daerah
yang Bersifat Inovatif
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 175.000.000
Belanja Barang dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 175.000.000
Jasa
Sosialisasi dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 Diseminasi Hasil-Hasil 72.700.000
Kelitbangan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.700.000
Belanja Barang dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 72.700.000
Jasa
Fasilitasi Hak Kekayaan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 05 35.000.000
Intelektual
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 35.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 16.399.877.892
Total Surplus/(Defisit) (16.399.877.892)
0 00 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

481
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 291.718.624.994
(PAD)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 291.146.059.979
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 459.565.015
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 113.000.000
Jumlah Pendapatan 291.718.624.994
0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 86.992.649.681
PROGRAM PENGELOLAAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 2.624.698.600
KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan Rencana 1.404.061.200
Anggaran Daerah
Koordinasi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan KUA dan 58.542.100
PPAS
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.542.100
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 58.542.100
Jasa
Koordinasi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Perubahan 63.881.600
KUA dan Perubahan PPAS
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.881.600
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 63.881.600
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 168.097.200
dan Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 168.097.200
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 168.097.200
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Perubahan APBD dan 142.728.000
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 142.728.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 142.728.000
Jasa

482
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan
Penyusunan Regulasi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 188.772.100
serta Kebijakan Bidang
Anggaran
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 188.772.100
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 188.772.100
Jasa
Koordinasi Perencanaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 782.040.200
Anggaran Belanja Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 782.040.200
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 782.040.200
Jasa
Koordinasi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan 582.210.900
Perbendaharaan Daerah
Koordinasi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 48.803.000
Pengelolaan Kas Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.803.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 48.803.000
Jasa
Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 127.568.300
Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 127.568.300
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 127.568.300
Jasa
Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 69.582.500
dan Evaluasi Pengelolaan
Dana Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 69.582.500
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 69.582.500
Jasa
Koordinasi, Pelaksanaan
Kerja Sama dan
Pemantauan Transaksi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Non Tunai dengan 336.257.100
Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 336.257.100
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 336.257.100
Jasa
Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 638.426.500
dan Pelaporan Keuangan
Daerah

483
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Rekonsiliasi dan Verifikasi
Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 56.166.950
Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan
Beban
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 56.166.950
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 56.166.950
Jasa
Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 208.000.000
dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 208.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 208.000.000
Jasa
Penyusunan Sistem dan
Prosedur Akuntansi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10 57.487.550
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10 5 1 BELANJA OPERASI 57.487.550
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10 5 1 02 57.487.550
Jasa
Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Pertanggungjawaban 316.772.000
Pemerintah
Kabupaten/Kota
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 316.772.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 316.772.000
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 10.730.463.400
BARANG MILIK DAERAH
Pengelolaan Barang Milik
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 10.730.463.400
Daerah
Penyusunan Standar
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 219.473.400
Harga
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 219.473.400
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 219.473.400
Jasa
Penatausahaan Barang
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 120.650.000
Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 120.650.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 120.650.000
Jasa
Inventarisasi Barang Milik
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5.890.200.000
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.890.200.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 5.586.000.000
484
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 304.200.000
Jasa
Pengamanan Barang
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 3.281.020.000
Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.281.020.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.600.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 3.279.420.000
Jasa
Pengawasan dan
Pengendalian
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 100.870.000
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.870.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 100.870.000
Jasa
Optimalisasi
Penggunaan,
Pemanfaatan,
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 Pemindahtanganan, 749.250.000
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 393.400.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 393.400.000
Jasa
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 355.850.000
Belanja Modal
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 2 03 Gedung dan 355.850.000
Bangunan
Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 369.000.000
Pemerintah
Kabupaten/Kota
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 369.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 369.000.000
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 9.699.623.200
PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan Pengelolaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 9.699.623.200
Pendapatan Daerah
Analisa dan
Pengembangan Pajak
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Daerah, serta 258.509.000
Penyusunan Kebijakan
Pajak Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 258.509.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 258.509.000
Jasa

485
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyuluhan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyebarluasan 3.550.608.200
Kebijakan Pajak Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.550.608.200
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 3.550.608.200
Jasa
Pendataan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pendaftaran Objek Pajak 3.187.083.500
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.187.083.500
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 3.187.083.500
Jasa
Pengolahan,
Pemeliharaan, dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 534.535.000
Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 534.535.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 534.535.000
Jasa
Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) serta
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 252.215.000
Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 252.215.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 252.215.000
Jasa
Penelitian dan Verifikasi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 Data Pelaporan Pajak 1.250.000.000
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 1.250.000.000
Jasa
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 209.158.500
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 209.158.500
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 209.158.500
Jasa
Pengendalian,
Pemeriksaan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 457.514.000
Pengawasan Pajak
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 457.514.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 457.514.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 63.937.864.481
DAERAH KABUPATEN/KOTA

486
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Perencanaan,
Penganggaran, dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 15.000.000
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 15.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 15.000.000
Perangkat Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 15.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 26.102.084.781
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 26.102.084.781
Tunjangan ASN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.102.084.781
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 23.217.764.169
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 2.884.320.612
Jasa
Administrasi Kepegawaian
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 105.200.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 80.200.000
Kelengkapannya
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 80.200.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 80.200.000
Jasa
Pendidikan dan Pelatihan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan 25.000.000
Tugas dan Fungsi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 25.000.000
Jasa
Administrasi Umum
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 2.103.183.340
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 219.774.700
dan Perlengkapan Kantor
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 219.774.700
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 219.774.700
Jasa
Penyediaan Bahan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 786.284.700
Logistik Kantor
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 786.284.700

487
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 786.284.700
Jasa
Penyediaan Barang
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 297.424.240
Penggandaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 297.424.240
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 297.424.240
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 799.699.700
Konsultasi SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 799.699.700
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 799.699.700
Jasa
Pengadaan Barang Milik
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 6.169.150.925
Pemerintah Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 940.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 940.000.000
Belanja Modal
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 940.000.000
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Peralatan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5.229.150.925
Mesin Lainnya
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 971.120.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 05 Belanja Hibah 971.120.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 4.258.030.925
Belanja Modal
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 4.258.030.925
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 27.864.984.700
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 26.074.029.000
Daya Air dan Listrik
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.074.029.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 26.074.029.000
Jasa
Penyediaan Jasa
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.790.955.700
Pelayanan Umum Kantor
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.790.955.700
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 601.860.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 1.189.095.700
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 1.563.260.735
Urusan Pemerintahan
Daerah

488
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 426.816.135
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 426.816.135
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 426.816.135
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 143.705.000
dan Mesin Lainnya
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 143.705.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 143.705.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 957.739.600
Bangunan Lainnya
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 362.441.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 362.441.000
Jasa
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 595.298.600
Belanja Modal
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 02 98.030.900
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Gedung dan 497.267.700
Bangunan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 35.000.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 35.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 86.992.649.681
Total Surplus/(Defisit) 204.725.975.313
0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

489
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 1 67.822.000.000
DAERAH (PAD)
Hasil
Pengelolaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 1 03 Kekayaan 57.822.000.000
Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 1 04 10.000.000.000
yang Sah
PENDAPATAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 2 2.673.561.608.000
TRANSFER
Pendapatan
Transfer
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 2 01 2.409.279.608.000
Pemerintah
Pusat
Pendapatan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 2 02 Transfer Antar 264.282.000.000
Daerah
LAIN-LAIN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 3 PENDAPATAN 23.625.631.000
DAERAH YANG SAH
Pendapatan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 4 3 01 23.625.631.000
Hibah
Jumlah Pendapatan 2.765.009.239.000
0 00 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 5 BELANJA
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 KEUANGAN 583.913.237.000
PROGRAM
PENGELOLAAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 0.00 00 583.913.237.000
KEUANGAN
DAERAH
Penunjang
Urusan
Kewenangan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 00 583.913.237.000
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Analisis
Perencanaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 08 dan Penyaluran 549.505.097.000
Bantuan
Keuangan
BELANJA
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 08 5 4 549.505.097.000
TRANSFER
Belanja
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 08 5 4 02 Bantuan 549.505.097.000
Keuangan

490
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengelolaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 09 Dana Darurat 10.000.000.000
dan Mendesak
BELANJA
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 09 5 3 TIDAK 10.000.000.000
TERDUGA
Belanja
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 09 5 3 01 Tidak 10.000.000.000
Terduga
Pengelolaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 10 Dana bagi Hasil 24.408.140.000
Kabupaten/Kota
BELANJA
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 10 5 4 24.408.140.000
TRANSFER
Belanja
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 10 5 4 01 24.408.140.000
Bagi Hasil
Jumlah Belanja 583.913.237.000
Total Surplus/(Defisit) 2.181.096.002.000
0 00 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
PENERIMAAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 6 1 147.138.310.071
PEMBIAYAAN
Sisa Lebih
Perhitungan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 6 1 01 Anggaran 147.138.310.071
Tahun
Sebelumnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 147.138.310.071
PENGELUARAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 6 2 21.000.000.000
PEMBIAYAAN
Penyertaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 6 2 02 21.000.000.000
Modal Daerah
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 21.000.000.000

491
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 12.500.000
(PAD)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 12.500.000
Jumlah Pendapatan 12.500.000
0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 16.404.670.376
PROGRAM KEPEGAWAIAN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 2.368.382.850
DAERAH
Pengadaan,
Pemberhentian dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 515.164.000
Informasi Kepegawaian
ASN
Penyusunan Rencana
Kebutuhan, Jenis dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Jumlah Jabatan untuk 35.000.000
Pelaksanaan Pengadaan
ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 35.000.000
Jasa
Koordinasi dan Fasilitasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengadaan PNS dan 220.164.000
PPPK
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 220.164.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 220.164.000
Jasa
Koordinasi Pelaksanaan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Administrasi 79.900.000
Pemberhentian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 79.900.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 79.900.000
Jasa
Pengelolaan Sistem
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 155.100.000
Informasi Kepegawaian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 155.100.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 155.100.000
Jasa
Pengelolaan Data
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 25.000.000
Kepegawaian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 25.000.000
Jasa
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 735.439.700
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 215.435.000
492
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 215.435.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 215.435.000
Jasa
Pengelolaan Kenaikan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 77.000.000
Pangkat ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 77.000.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 77.000.000
Jasa
Pengelolaan Promosi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 443.004.700
ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 443.004.700
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 443.004.700
Jasa
Pengembangan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 724.072.050
Kompetensi ASN
Peningkatan Kapasitas
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 219.490.000
Kinerja ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 219.490.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 219.490.000
Jasa
Pengelolaan Assessment
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 02 237.574.000
Center
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 237.574.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 237.574.000
Jasa
Pengeloaan Administrasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 100.208.050
Diklat dan Sertifikasi ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.208.050
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 100.208.050
Jasa
Pengelolaan Pendidikan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 166.800.000
Lanjutan ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 166.800.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 166.800.000
Jasa
Penilaian dan Evaluasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 393.707.100
Kinerja Aparatur
Penyusunan Kebijakan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 Penilaian dan Evaluasi 65.000.000
Kinerja Aparatur
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 65.000.000
Jasa
Pelaksanaan Penilaian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 dan Evaluasi Kinerja 34.650.000
Aparatur
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.650.000

493
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 34.650.000
Jasa
Pengelolaan Pemberian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penghargaan bagi 186.000.000
Pegawai
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 186.000.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 186.000.000
Jasa
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 70.869.900
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 70.869.900
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 70.869.900
Jasa
Pengelolaan Penyelesaian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 37.187.200
Pelanggaran Disiplin ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 37.187.200
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 37.187.200
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 14.036.287.526
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 31.580.300
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 17.600.000
Daerah
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.600.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 17.600.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 13.980.300
Perangkat Daerah
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.980.300
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 13.980.300
Jasa
Administrasi Keuangan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 11.807.548.226
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 11.807.548.226
Tunjangan ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.807.548.226
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.807.548.226
Administrasi Kepegawaian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 00 40.000.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 40.000.000
Kelengkapannya
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000

494
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 40.000.000
Jasa
Administrasi Umum
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 907.474.600
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 157.000.000
dan Perlengkapan Kantor
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 157.000.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 157.000.000
Jasa
Penyediaan Bahan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 124.375.000
Logistik Kantor
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 124.375.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 124.375.000
Jasa
Penyediaan Barang
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 45.025.900
Penggandaan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 45.025.900
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 45.025.900
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 581.073.700
Konsultasi SKPD
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 581.073.700
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 581.073.700
Jasa
Penyediaan Jasa
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 850.025.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 300.000.000
Daya Air dan Listrik
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 300.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 550.025.200
Pelayanan Umum Kantor
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 550.025.200
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 236.885.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 313.140.200
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 399.659.200
Urusan Pemerintahan
Daerah

495
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 132.087.200
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 132.087.200
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 132.087.200
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 96.847.000
dan Mesin Lainnya
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 96.847.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 96.847.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 150.225.000
Bangunan Lainnya
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 150.225.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 150.225.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 20.500.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 20.500.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 20.500.000
Jasa
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.870.512.900
PROGRAM
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PENGEMBANGAN SUMBER 2.870.512.900
DAYA MANUSIA
Pengembangan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 396.400.000
Kompetensi Teknis
Penyusunan Standar
Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dalam
Negeri Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 80.000.000
Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000
Belanja Barang dan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 80.000.000
Jasa

496
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan Pilihan
bagi Jabatan Administrasi
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 316.400.000
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 316.400.000
Belanja Barang dan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 316.400.000
Jasa
Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 2.474.112.900
Kompetensi Manajerial
dan Fungsional
Pelaksanaan Kerja Sama
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 05 283.225.000
antar Lembaga
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 283.225.000
Belanja Barang dan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 283.225.000
Jasa
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah,
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 2.190.887.900
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.190.887.900
Belanja Barang dan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 2.190.887.900
Jasa
Jumlah Belanja 19.275.183.276
Total Surplus/(Defisit) (19.262.683.276)
0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

497
Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 15.013.627.491
PROGRAM
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PENYELENGGARAAN 2.498.109.100
PENGAWASAN
Penyelenggaraan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 1.333.563.900
Pengawasan Internal
Pengawasan Kinerja
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 154.917.700
Pemerintah Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 154.917.700
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 154.917.700
Jasa
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 682.348.200
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 682.348.200
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 682.348.200
Jasa
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 77.080.200
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 77.080.200
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 77.080.200
Jasa
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 220.770.200
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 220.770.200
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 220.770.200
Jasa
Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pemeriksaan BPK RI dan 198.447.600
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 198.447.600
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 198.447.600
Jasa
Penyelenggaraan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengawasan dengan 1.164.545.200
Tujuan Tertentu
Penanganan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyelesaian Kerugian 232.759.800
Negara/Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 232.759.800
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 232.759.800
Jasa
Pengawasan dengan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 931.785.400
Tujuan Tertentu
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 931.785.400
498
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 931.785.400
Jasa
PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 1.909.688.800
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI
Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 80.400.000
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan
Perumusan Kebijakan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Teknis di Bidang 62.400.000
Pengawasan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.400.000
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 62.400.000
Jasa
Perumusan Kebijakan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Teknis di Bidang Fasilitasi 18.000.000
Pengawasan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 18.000.000
Jasa
Pendampingan dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 1.829.288.800
Asistensi
Pendampingan dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Asistensi Urusan 459.150.800
Pemerintahan Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 459.150.800
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 459.150.800
Jasa
Pendampingan, Asistensi,
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Verifikasi, dan Penilaian 33.300.000
Reformasi Birokrasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.300.000
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 33.300.000
Jasa
Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi serta
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Verifikasi Pencegahan 1.253.463.700
dan Pemberantasan
Korupsi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.253.463.700
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 1.253.463.700
Jasa
Pendampingan, Asistensi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 dan Verifikasi Penegakan 83.374.300
Integritas
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 83.374.300
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 83.374.300
Jasa
499
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PENUNJANG
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 10.605.829.591
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 25.251.800
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 11.751.800
Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.751.800
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 11.751.800
Jasa
Evaluasi Kinerja
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 13.500.000
Perangkat Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.500.000
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 13.500.000
Jasa
Administrasi Keuangan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 8.143.691.807
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 8.143.691.807
Tunjangan ASN
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.143.691.807
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.143.691.807
Administrasi Kepegawaian
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 543.227.650
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 beserta Atribut 35.000.000
Kelengkapannya
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 35.000.000
Jasa
Pendidikan dan Pelatihan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan 444.227.650
Tugas dan Fungsi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 444.227.650
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 444.227.650
Jasa
Bimbingan Teknis
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Implementasi Peraturan 64.000.000
Perundang-Undangan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 64.000.000
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 64.000.000
Jasa
Administrasi Umum
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 884.834.694
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 83.009.794
dan Perlengkapan Kantor

500
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 83.009.794
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 83.009.794
Jasa
Penyediaan Bahan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 105.529.900
Logistik Kantor
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 105.529.900
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 105.529.900
Jasa
Penyediaan Barang
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 72.735.000
Penggandaan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 72.735.000
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 72.735.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 623.560.000
Konsultasi SKPD
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 623.560.000
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 623.560.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 120.794.440
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 89.931.100
Mesin Lainnya
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 89.931.100
Belanja Modal
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 89.931.100
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 30.863.340
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.077.200
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 3.077.200
Jasa
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 27.786.140
Belanja Modal
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 27.786.140
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 546.888.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 156.712.000
Daya Air dan Listrik
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 156.712.000
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 156.712.000
Jasa

501
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 390.176.800
Pelayanan Umum Kantor
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 390.176.800
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 180.900.000
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 209.276.800
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 341.140.400
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 209.304.900
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 209.304.900
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 209.304.900
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 36.927.500
dan Mesin Lainnya
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 36.927.500
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 36.927.500
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 82.565.000
Bangunan Lainnya
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 82.565.000
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 82.565.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 12.343.000
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 12.343.000
Belanja Barang dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 12.343.000
Jasa
Jumlah Belanja 15.013.627.491
Total Surplus/(Defisit) (15.013.627.491)
0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

502
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Cilacap Selatan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 159.700.000
(PAD)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 159.700.000
Jumlah Pendapatan 159.700.000
0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 9.005.709.915
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 1.261.401.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 100.000.000
Pemberdayaan Desa
Sinkronisasi Program
Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat yang
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5.000.000
Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 5.000.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 95.000.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 95.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 95.000.000
Jasa
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 1.161.401.000
Kelurahan
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 35.001.000
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.001.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 35.001.000
Jasa
Pembangunan Sarana
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 497.600.000
dan Prasarana Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 397.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 397.600.000
Jasa

503
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000
Belanja Modal Jalan,
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 04 100.000.000
Jaringan, dan Irigasi
Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 628.800.000
Masyarakat di Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 628.800.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 628.800.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 35.000.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 35.000.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 35.000.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 35.000.000
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 50.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 50.000.000
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 30.000.000
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 30.000.000
Jasa

504
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 20.000.000
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 20.000.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 26.567.400
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 26.567.400
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 07 Tugas dan Fungsi Badan 24.999.000
Permusyawaratan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 24.999.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 07 5 1 02 24.999.000
Jasa
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Pendampingan Desa di 1.568.400
Wilayahnya
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.568.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 1.568.400
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 7.632.741.515
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 20.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 10.000.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 10.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 10.000.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 10.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 5.673.185.870
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5.673.185.870
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.673.185.870

505
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.673.185.870
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 380.000.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 40.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 40.000.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 115.000.000
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 115.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 115.000.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 40.000.000
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 40.000.000
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 140.000.000
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 140.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 140.000.000
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 40.000.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 40.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 5.000.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 5.000.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 81.571.390
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 66.415.150
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 66.415.150
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 65.325.150
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Aset
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 05 1.090.000
Tetap Lainnya

506
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 15.156.240
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 15.156.240
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 15.156.240
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 1.234.235.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 170.000.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 170.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.064.235.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.064.235.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 219.540.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 844.695.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 243.749.255
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 103.812.255
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 103.812.255
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 103.812.255
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 70.000.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 70.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 69.937.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 69.937.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 69.937.000
Jasa
Jumlah Belanja 9.005.709.915
Total Surplus/(Defisit) (8.846.009.915)
0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
507
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

508
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Cilacap Tengah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 428.102.000
(PAD)
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 428.102.000
Jumlah Pendapatan 428.102.000
0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 9.788.754.193
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 1.231.193.750
KELURAHAN
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 00 1.231.193.750
Kelurahan
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 30.375.000
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.375.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 30.375.000
Jasa
Pembangunan Sarana
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 500.000.000
dan Prasarana Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 500.000.000
Jasa
Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 700.818.750
Masyarakat di Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 700.818.750
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 700.818.750
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 38.862.500
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 00 38.862.500
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 17.250.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.250.000

509
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 17.250.000
Jasa
Harmonisasi Hubungan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 dengan Tokoh Agama 21.612.500
dan Tokoh Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.612.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 21.612.500
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 0.00 00 46.872.000
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 00 46.872.000
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 24.900.000
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.900.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 24.900.000
Jasa
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 21.972.000
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 21.972.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 08 5 1 02 21.972.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 100.454.750
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 100.454.750
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 23.194.350
Tata Pemerintahan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.194.350

510
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 23.194.350
Jasa
Fasilitasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07 Tugas dan Fungsi Badan 52.135.400
Permusyawaratan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 52.135.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07 5 1 02 52.135.400
Jasa
Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah 17.250.000
dengan Pembangunan
Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 17.250.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 09 5 1 02 17.250.000
Jasa
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Pendampingan Desa di 7.875.000
Wilayahnya
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.875.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 02 7.875.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 8.371.371.193
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 38.950.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 24.250.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.250.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 24.250.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 14.700.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.700.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 14.700.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 6.465.173.343
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 6.465.173.343
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.465.173.343
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.465.173.343
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 408.218.120
Perangkat Daerah

511
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 25.050.945
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.050.945
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 25.050.945
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 158.643.675
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 158.643.675
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 158.643.675
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 35.000.000
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 35.000.000
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 148.523.500
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 148.523.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 148.523.500
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 35.000.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 35.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 6.000.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 6.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 1.244.479.730
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 155.773.330
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 155.773.330
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 155.773.330
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 1.088.706.400
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.088.706.400
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 118.760.000

512
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 969.946.400
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 214.550.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 97.232.000
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 97.232.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 97.232.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 30.060.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.060.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 30.060.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 87.258.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 87.258.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 87.258.000
Jasa
Jumlah Belanja 9.788.754.193
Total Surplus/(Defisit) (9.360.652.193)
0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

513
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Cilacap Utara
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 330.000.000
(PAD)
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 330.000.000
Jumlah Pendapatan 330.000.000
0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 9.167.849.305
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 1.104.850.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 00 57.000.000
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 57.000.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 57.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 57.000.000
Jasa
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 00 1.047.850.000
Kelurahan
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 01 30.000.000
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pembangunan Sarana
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 499.450.000
dan Prasarana Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 499.450.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 499.450.000
Jasa
Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 518.400.000
Masyarakat di Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 518.400.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 518.400.000
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 0.00 00 41.400.000
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

514
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 00 41.400.000
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 25.000.000
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 25.000.000
Jasa
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 16.400.000
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 16.400.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 5 1 02 16.400.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 12.598.450
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 12.598.450
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah 7.300.000
dengan Pembangunan
Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.300.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 5 1 02 7.300.000
Jasa
Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas, Fungsi, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 12 5.298.450
Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 5.298.450
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 12 5 1 02 5.298.450
Jasa

515
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 8.009.000.855
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 12.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 7.500.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 7.500.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5.000.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 5.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 6.041.184.755
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 6.041.184.755
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.041.184.755
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.041.184.755
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 247.200.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 62.000.000
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 62.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 62.000.000
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 153.000.000
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 153.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 153.000.000
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 28.000.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 28.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 4.200.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 4.200.000
Jasa

516
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 67.591.000
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 41.304.000
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 41.304.000
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 41.304.000
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor 26.287.000
atau Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 26.287.000
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 10 5 2 02 26.287.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 1.419.593.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 125.249.500
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 125.249.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 125.249.500
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Peralatan dan 22.000.000
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 02 22.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 1.272.343.500
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.272.343.500
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 169.740.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 1.102.603.500
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 220.932.100
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 70.000.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 70.000.000
Jasa

517
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 40.000.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 40.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 102.932.100
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 172.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 172.100
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 102.760.000
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 03 Gedung dan 102.760.000
Bangunan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 8.000.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 11 5 1 02 8.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 9.167.849.305
Total Surplus/(Defisit) (8.837.849.305)
0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

518
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Jeruklegi
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.760.252.503
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 33.687.500
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 33.687.500
Pemberdayaan
Desa
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 11.750.000
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 11.750.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Barang dan 11.750.000
Jasa
Peningkatan
Efektifitas
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan 21.937.500
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 21.937.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Barang dan 21.937.500
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 0.00 00 URUSAN 39.100.000
PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 00 39.100.000
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah

519
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 22.700.000
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan
dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 22.700.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 22.700.000
Jasa
Pelaksanaan
Tugas Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 Koordinasi 16.400.000
Pimpinan di
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 16.400.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 02 Barang dan 16.400.000
Jasa
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 0.00 00 PENGAWASAN 55.592.750
PEMERINTAHAN
DESA
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 00 55.592.750
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi
Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 01 Peraturan Desa 25.700.000
dan Peraturan
Kepala Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 01 5 1 25.700.000
OPERASI

520
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 01 5 1 02 Barang dan 25.700.000
Jasa
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 8.430.250
dan
Pendayagunaan
Aset Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 8.430.250
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 Barang dan 8.430.250
Jasa
Fasilitasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 13.962.500
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 13.962.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 Barang dan 13.962.500
Jasa
Fasilitasi
Pelaksanaan
Tugas, Fungsi, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 12 7.500.000
Kewajiban
Lembaga
Kemasyarakatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 12 5 1 7.500.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 12 5 1 02 Barang dan 7.500.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 2.631.872.253
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 19.500.000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan
Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 10.000.000
Perencanaan
Perangkat Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa

521
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 9.500.000
Perangkat Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 9.500.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Barang dan 9.500.000
Jasa
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Keuangan 2.358.695.353
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 dan Tunjangan 2.358.695.353
ASN
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 2.358.695.353
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 2.358.695.353
Pegawai
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Umum Perangkat 90.989.100
Daerah
Penyediaan
Komponen
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Instalasi 6.999.800
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 6.999.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Barang dan 6.999.800
Jasa
Penyediaan
Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 25.484.700
Perlengkapan
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 25.484.700
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 Barang dan 25.484.700
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Peralatan Rumah 7.499.400
Tangga
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 7.499.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Barang dan 7.499.400
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 41.005.200
Logistik Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 41.005.200
OPERASI

522
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Barang dan 41.005.200
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Barang Cetakan 10.000.000
dan Penggandaan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 126.687.800
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 44.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 44.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 44.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Pelayanan Umum 82.687.800
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 82.687.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 01 45.600.000
Pegawai
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 37.087.800
Jasa
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 36.000.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 36.000.000
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 36.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Barang dan 36.000.000
Jasa
523
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Belanja 2.760.252.503
Total Surplus/(Defisit) (2.760.252.503)
0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

524
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Kawunganten
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.920.904.916
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 34.204.400
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 00 34.204.400
Pemberdayaan
Desa
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 11.657.000
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 11.657.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 Barang dan 11.657.000
Jasa
Peningkatan
Efektifitas
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan 22.547.400
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 22.547.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 Barang dan 22.547.400
Jasa
PROGRAM
KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN 4.511.500
DAN KETERTIBAN
UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 00 4.511.500
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

525
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Sinergitas
dengan
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 4.511.500
Tentara Nasional
Indonesia dan
Instansi Vertikal
di Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 4.511.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 Barang dan 4.511.500
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 0.00 00 URUSAN 49.898.000
PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 00 49.898.000
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang
Dasar Negara
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 22.501.000
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 22.501.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 22.501.000
Jasa

526
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelaksanaan
Tugas Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 08 Koordinasi 27.397.000
Pimpinan di
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 08 5 1 27.397.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 08 5 1 02 Barang dan 27.397.000
Jasa
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 0.00 00 PENGAWASAN 14.262.500
PEMERINTAHAN
DESA
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 14.262.500
Pengawasan
Pemerintahan
Desa
Fasilitasi
Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 01 Peraturan Desa 14.262.500
dan Peraturan
Kepala Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 01 5 1 14.262.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 01 5 1 02 Barang dan 14.262.500
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 2.818.028.516
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran,
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi 16.507.050
Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan
Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Perencanaan 11.454.300
Perangkat
Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 11.454.300
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Barang dan 11.454.300
Jasa

527
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Perangkat 5.052.750
Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 5.052.750
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 Barang dan 5.052.750
Jasa
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Keuangan 2.485.027.716
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 dan Tunjangan 2.485.027.716
ASN
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 2.485.027.716
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 2.485.027.716
Pegawai
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Umum Perangkat 103.790.350
Daerah
Penyediaan
Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 33.805.350
Perlengkapan
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 33.805.350
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 02 Barang dan 33.805.350
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Bahan Logistik 41.835.000
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 41.835.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Barang dan 41.835.000
Jasa
Penyediaan
Barang Cetakan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 10.000.000
dan
Penggandaan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 18.150.000
dan Konsultasi
SKPD

528
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 18.150.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Barang dan 18.150.000
Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 170.083.400
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 27.200.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 27.200.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 27.200.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Pelayanan 142.883.400
Umum Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 142.883.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 01 41.520.000
Pegawai
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 101.363.400
Jasa
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 42.620.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 30.000.000
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 30.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 02 Barang dan 30.000.000
Jasa
Pemeliharaan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Peralatan dan 12.620.000
Mesin Lainnya

529
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 12.620.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Barang dan 12.620.000
Jasa
Jumlah Belanja 2.920.904.916
Total Surplus/(Defisit) (2.920.904.916)
0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

530
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Bantarsari
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 4 1 105.000.000
DAERAH (PAD)
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 105.000.000
Jumlah Pendapatan 105.000.000
0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.199.375.545
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 0.00 00 29.614.700
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 00 29.614.700
Pemberdayaan
Desa
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 9.614.700
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 9.614.700
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 Barang dan 9.614.700
Jasa
Peningkatan
Efektifitas
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan 20.000.000
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 5 1 20.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 5 1 02 Barang dan 20.000.000
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 0.00 00 URUSAN 41.500.000
PEMERINTAHAN
UMUM

531
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 00 41.500.000
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 16.500.000
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan
dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 16.500.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 16.500.000
Jasa
Pelaksanaan
Tugas Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 Koordinasi 25.000.000
Pimpinan di
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 25.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 02 Barang dan 25.000.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 2.128.260.845
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 18.500.000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

532
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyusunan
Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 10.000.000
Perencanaan
Perangkat Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 8.500.000
Perangkat Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 8.500.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02 Barang dan 8.500.000
Jasa
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Keuangan 1.787.279.745
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 dan Tunjangan 1.787.279.745
ASN
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 1.787.279.745
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 1.787.279.745
Pegawai
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Umum Perangkat 97.963.200
Daerah
Penyediaan
Komponen
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Instalasi 2.500.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 2.500.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 Barang dan 2.500.000
Jasa
Penyediaan
Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 26.708.400
Perlengkapan
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 26.708.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 02 Barang dan 26.708.400
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Peralatan Rumah 2.855.000
Tangga

533
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 2.855.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 02 Barang dan 2.855.000
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 46.500.000
Logistik Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 46.500.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Barang dan 46.500.000
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Barang Cetakan 7.399.800
dan Penggandaan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 7.399.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 Barang dan 7.399.800
Jasa
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 12.000.000
dan Konsultasi
SKPD
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 12.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Barang dan 12.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 184.717.900
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 37.754.500
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 37.754.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 37.754.500
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Pelayanan Umum 146.963.400
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 146.963.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 01 45.600.000
Pegawai
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 101.363.400
Jasa
534
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 39.800.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 35.000.000
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 5 1 35.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 5 1 02 Barang dan 35.000.000
Jasa
Pemeliharaan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Peralatan dan 4.800.000
Mesin Lainnya
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 4.800.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Barang dan 4.800.000
Jasa
Jumlah Belanja 2.199.375.545
Total Surplus/(Defisit) (2.094.375.545)
0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

535
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Kesugihan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.201.260.452
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 0.00 00 19.717.700
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 00 19.717.700
Pemberdayaan
Desa
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 9.118.200
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 9.118.200
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Barang dan 9.118.200
Jasa
Peningkatan
Efektifitas
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan 10.599.500
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 10.599.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 Barang dan 10.599.500
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 0.00 00 URUSAN 37.075.900
PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 37.075.900
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah

536
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang
Dasar Negara
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 20.982.400
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 20.982.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 20.982.400
Jasa
Pelaksanaan
Tugas Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 08 Koordinasi 16.093.500
Pimpinan di
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 08 5 1 16.093.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 08 5 1 02 Barang dan 16.093.500
Jasa
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 0.00 00 PENGAWASAN 26.711.350
PEMERINTAHAN
DESA
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 26.711.350
Pengawasan
Pemerintahan
Desa
Fasilitasi
Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 01 Peraturan Desa 15.862.800
dan Peraturan
Kepala Desa
537
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 01 5 1 15.862.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 01 5 1 02 Barang dan 15.862.800
Jasa
Fasilitasi
Administrasi Tata
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 6.948.900
Pemerintahan
Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 6.948.900
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 02 Barang dan 6.948.900
Jasa
Koordinasi
Pendampingan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 3.899.650
Desa di
Wilayahnya
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 3.899.650
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 02 Barang dan 3.899.650
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 3.117.755.502
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran,
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi 10.562.200
Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan
Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Perencanaan 5.850.000
Perangkat
Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 5.850.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Barang dan 5.850.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Perangkat 4.712.200
Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 4.712.200
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 Barang dan 4.712.200
Jasa

538
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Keuangan 2.800.929.752
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 dan Tunjangan 2.800.929.752
ASN
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 2.800.929.752
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 2.800.929.752
Pegawai
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Umum Perangkat 116.551.800
Daerah
Penyediaan
Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 32.781.200
Perlengkapan
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 32.781.200
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02 Barang dan 32.781.200
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Bahan Logistik 54.412.600
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 54.412.600
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Barang dan 54.412.600
Jasa
Penyediaan
Barang Cetakan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 10.000.000
dan
Penggandaan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 19.358.000
dan Konsultasi
SKPD
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 19.358.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Barang dan 19.358.000
Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 148.001.750
Pemerintahan
Daerah
539
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 53.800.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 53.800.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 53.800.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Pelayanan 94.201.750
Umum Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 94.201.750
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 01 41.520.000
Pegawai
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 52.681.750
Jasa
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 41.710.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 32.300.000
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 32.300.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 Barang dan 32.300.000
Jasa
Pemeliharaan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Peralatan dan 9.410.000
Mesin Lainnya
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 9.410.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Barang dan 9.410.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.201.260.452
Total Surplus/(Defisit) (3.201.260.452)
0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
540
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

541
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Adipala
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.921.208.224
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PEMERINTAHAN 8.000.000
DAN PELAYANAN
PUBLIK
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yang Tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh 8.000.000
Unit Kerja
Perangkat Daerah
yang Ada di
Kecamatan
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 8.000.000
kepada
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 8.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 02 Barang dan 8.000.000
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 43.500.000
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 00 43.500.000
Pemberdayaan
Desa
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 12.500.000
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 12.500.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Barang dan 12.500.000
Jasa
542
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Sinkronisasi
Program Kerja
dan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat yang
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 8.000.000
Dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di
Wilayah Kerja
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 5 1 8.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 5 1 02 Barang dan 8.000.000
Jasa
Peningkatan
Efektifitas
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan 23.000.000
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 23.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Barang dan 23.000.000
Jasa
PROGRAM
KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN 10.000.000
DAN KETERTIBAN
UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 7.03 00 10.000.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas
dengan
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 7.03 01 10.000.000
Tentara Nasional
Indonesia dan
Instansi Vertikal
di Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 7.03 01 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 7.03 01 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa

543
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 0.00 00 URUSAN 46.250.000
PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 00 46.250.000
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang
Dasar Negara
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 25.000.000
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 25.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 25.000.000
Jasa
Pelaksanaan
Tugas Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 08 Koordinasi 21.250.000
Pimpinan di
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 08 5 1 21.250.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 08 5 1 02 Barang dan 21.250.000
Jasa
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 0.00 00 PENGAWASAN 11.000.000
PEMERINTAHAN
DESA

544
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 11.000.000
Pengawasan
Pemerintahan
Desa
Fasilitasi
Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 Peraturan Desa 11.000.000
dan Peraturan
Kepala Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1 11.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1 02 Barang dan 11.000.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 2.802.458.224
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran,
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi 19.999.900
Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan
Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Perencanaan 10.000.000
Perangkat
Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Perangkat 9.999.900
Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 9.999.900
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 Barang dan 9.999.900
Jasa
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Keuangan 2.441.394.174
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 dan Tunjangan 2.441.394.174
ASN

545
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 2.441.394.174
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 2.441.394.174
Pegawai
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Umum Perangkat 102.999.900
Daerah
Penyediaan
Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 28.000.000
Perlengkapan
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 28.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 Barang dan 28.000.000
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Bahan Logistik 55.000.000
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 55.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Barang dan 55.000.000
Jasa
Penyediaan
Barang Cetakan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 9.999.900
dan
Penggandaan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 9.999.900
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Barang dan 9.999.900
Jasa
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 10.000.000
dan Konsultasi
SKPD
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 198.483.800
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 60.802.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 60.802.000
OPERASI
546
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 60.802.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Pelayanan 137.681.800
Umum Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 137.681.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 01 41.520.000
Pegawai
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 96.161.800
Jasa
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 39.580.450
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 34.580.450
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 34.580.450
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 Barang dan 34.580.450
Jasa
Pemeliharaan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Peralatan dan 5.000.000
Mesin Lainnya
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 5.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Barang dan 5.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 2.921.208.224
Total Surplus/(Defisit) (2.921.208.224)
0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

547
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Maos
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.324.651.635
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 36.185.250
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 00 36.185.250
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Musyawarah 12.682.450
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.682.450
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 12.682.450
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 23.502.800
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.502.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 02 23.502.800
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 8.875.500
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 00 8.875.500
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 8.875.500
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.875.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 02 8.875.500
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 0.00 00 41.100.000
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 00 41.100.000
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
548
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 22.500.000
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 22.500.000
Jasa
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 18.600.000
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 18.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 02 18.600.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 28.395.250
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 28.395.250
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 Peraturan Desa dan 6.774.000
Peraturan Kepala Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.774.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 6.774.000
Jasa
Fasilitasi Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 4.775.000
Tata Pemerintahan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.775.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 4.775.000
Jasa
Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah 6.450.000
dengan Pembangunan
Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.450.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 5 1 02 6.450.000
Jasa

549
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Fasilitasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 8.260.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 8.260.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 8.260.000
Jasa
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Pendampingan Desa di 2.136.250
Wilayahnya
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.136.250
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 02 2.136.250
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.210.095.635
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 00 13.400.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 6.250.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.250.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 6.250.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 7.150.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.150.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 7.150.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 2.867.439.835
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 2.867.439.835
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.867.439.835
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.867.439.835
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 113.000.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 40.500.000
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 40.500.000
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 42.500.000
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.500.000

550
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 42.500.000
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 10.000.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 10.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 20.000.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 20.000.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 15.620.000
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 15.620.000
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 15.620.000
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 2 02 15.620.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 151.308.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 54.180.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.180.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 54.180.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 97.128.800
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 97.128.800
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 41.520.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 55.608.800
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 49.327.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 28.100.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.100.000

551
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 28.100.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 9.200.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.200.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 9.200.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 8.882.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 8.882.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 8.882.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 3.145.000
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.145.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 5 1 02 3.145.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.324.651.635
Total Surplus/(Defisit) (3.324.651.635)
0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

552
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Sampang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.462.957.515
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 0.00 00 37.298.600
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 00 37.298.600
Pemberdayaan
Desa
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 12.298.800
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 12.298.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 Barang dan 12.298.800
Jasa
Peningkatan
Efektifitas
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan 24.999.800
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 24.999.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 Barang dan 24.999.800
Jasa
PROGRAM
KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN 3.000.000
DAN KETERTIBAN
UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 00 3.000.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

553
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Sinergitas
dengan
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 3.000.000
Tentara Nasional
Indonesia dan
Instansi Vertikal
di Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 3.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 Barang dan 3.000.000
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 0.00 00 URUSAN 56.256.020
PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 00 56.256.020
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang
Dasar Negara
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 29.999.820
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 29.999.820
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 29.999.820
Jasa

554
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelaksanaan
Tugas Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 08 Koordinasi 26.256.200
Pimpinan di
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 08 5 1 26.256.200
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 08 5 1 02 Barang dan 26.256.200
Jasa
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 0.00 00 PENGAWASAN 6.999.800
PEMERINTAHAN
DESA
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 6.999.800
Pengawasan
Pemerintahan
Desa
Fasilitasi
Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 Peraturan Desa 6.999.800
dan Peraturan
Kepala Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 6.999.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 Barang dan 6.999.800
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 3.359.403.095
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran,
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi 19.684.500
Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan
Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Perencanaan 9.999.800
Perangkat
Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 9.999.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Barang dan 9.999.800
Jasa

555
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Perangkat 9.684.700
Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 9.684.700
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 Barang dan 9.684.700
Jasa
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 Keuangan 3.011.327.695
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 dan Tunjangan 3.011.327.695
ASN
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 3.011.327.695
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 3.011.327.695
Pegawai
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 Umum Perangkat 117.596.900
Daerah
Penyediaan
Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 40.141.600
Perlengkapan
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 40.141.600
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 02 Barang dan 40.141.600
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Bahan Logistik 52.455.300
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 52.455.300
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Barang dan 52.455.300
Jasa
Penyediaan
Barang Cetakan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 10.000.000
dan
Penggandaan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 15.000.000
dan Konsultasi
SKPD

556
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 15.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Barang dan 15.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 174.904.000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 49.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 49.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 49.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Pelayanan 125.904.000
Umum Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 125.904.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 01 41.520.000
Pegawai
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 84.384.000
Jasa
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 35.890.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 30.000.000
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 30.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 02 Barang dan 30.000.000
Jasa
Pemeliharaan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Peralatan dan 5.890.000
Mesin Lainnya

557
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 5.890.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 Barang dan 5.890.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.462.957.515
Total Surplus/(Defisit) (3.462.957.515)
0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

558
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Kroya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.093.665.989
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 32.973.700
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 00 32.973.700
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Musyawarah 10.615.700
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.615.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 10.615.700
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 22.358.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.358.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 02 22.358.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 3.000.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 00 3.000.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 3.000.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 3.000.000
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 0.00 00 39.513.600
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 00 39.513.600
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
559
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 20.600.000
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 20.600.000
Jasa
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 18.913.600
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 18.913.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 02 18.913.600
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 16.736.300
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 16.736.300
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 Peraturan Desa dan 3.406.400
Peraturan Kepala Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.406.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 02 3.406.400
Jasa
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 4.944.500
Pendayagunaan Aset
Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.944.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 4.944.500
Jasa
Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas, Fungsi, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 8.385.400
Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 8.385.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 02 8.385.400
Jasa
560
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.001.442.389
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 18.259.750
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 8.709.750
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.709.750
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 8.709.750
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 9.550.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.550.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02 9.550.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 2.676.054.839
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 2.676.054.839
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.676.054.839
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.676.054.839
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 123.697.750
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 25.575.500
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.575.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 25.575.500
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 10.264.250
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.264.250
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 02 10.264.250
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 62.758.000
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 62.758.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 62.758.000
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 10.000.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 10.000.000
Jasa

561
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 15.100.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.100.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 15.100.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 134.657.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 54.000.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 54.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 80.657.800
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 80.657.800
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 48.960.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 31.697.800
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 48.772.250
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 28.442.250
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.442.250
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 02 28.442.250
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 9.660.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.660.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 9.660.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 10.670.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.670.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 10.670.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.093.665.989
Total Surplus/(Defisit) (3.093.665.989)
0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN

562
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

563
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Binangun
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.558.037.264
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 0.00 00 34.356.250
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 00 34.356.250
Pemberdayaan
Desa
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 13.106.300
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 13.106.300
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 Barang dan 13.106.300
Jasa
Peningkatan
Efektifitas
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan 21.249.950
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 5 1 21.249.950
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 5 1 02 Barang dan 21.249.950
Jasa
PROGRAM
KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 0.00 00 4.549.950
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 00 4.549.950
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

564
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia, Tentara
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Nasional 4.549.950
Indonesia dan
Instansi Vertikal di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 4.549.950
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 02 Barang dan 4.549.950
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 0.00 00 URUSAN 43.886.900
PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 00 43.886.900
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 26.937.500
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan
dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 26.937.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 26.937.500
Jasa

565
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelaksanaan
Tugas Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 Koordinasi 16.949.400
Pimpinan di
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 16.949.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 02 Barang dan 16.949.400
Jasa
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 0.00 00 PENGAWASAN 9.549.700
PEMERINTAHAN
DESA
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 00 9.549.700
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi
Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 Peraturan Desa 4.999.750
dan Peraturan
Kepala Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 4.999.750
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 02 Barang dan 4.999.750
Jasa
Fasilitasi
Sinkronisasi
Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 Pembangunan 4.549.950
Daerah dengan
Pembangunan
Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 5 1 4.549.950
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 5 1 02 Barang dan 4.549.950
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 0.00 00 3.465.694.464
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 00 14.375.000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

566
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyusunan
Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 8.750.000
Perencanaan
Perangkat Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 8.750.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 Barang dan 8.750.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5.625.000
Perangkat Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 5.625.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 02 Barang dan 5.625.000
Jasa
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 00 Keuangan 3.117.279.389
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 dan Tunjangan 3.117.279.389
ASN
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 3.117.279.389
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 3.117.279.389
Pegawai
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 00 Umum Perangkat 126.806.075
Daerah
Penyediaan
Komponen
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Instalasi 5.186.725
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 5.186.725
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 Barang dan 5.186.725
Jasa
Penyediaan
Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 41.605.950
Perlengkapan
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1 41.605.950
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1 02 Barang dan 41.605.950
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 62.512.500
Logistik Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 62.512.500
OPERASI
567
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 02 Barang dan 62.512.500
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Barang Cetakan 7.500.900
dan Penggandaan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 7.500.900
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Barang dan 7.500.900
Jasa
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 10.000.000
dan Konsultasi
SKPD
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 10.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Barang dan 10.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 00 159.886.000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 49.805.400
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 49.805.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 49.805.400
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Pelayanan Umum 110.080.600
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 110.080.600
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 01 41.520.000
Pegawai
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 68.560.600
Jasa
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 00 47.348.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah

568
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Pajak dan 37.238.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 37.238.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 Barang dan 37.238.000
Jasa
Pemeliharaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Peralatan dan 10.110.000
Mesin Lainnya
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 10.110.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 Barang dan 10.110.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.558.037.264
Total Surplus/(Defisit) (3.558.037.264)
0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

569
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Nusawungu
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.179.575.818
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 20.939.950
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 20.939.950
Kerja Perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 20.939.950
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.939.950
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 5 1 02 20.939.950
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 29.910.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 00 29.910.000
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Musyawarah 8.910.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.910.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 8.910.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 21.000.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 21.000.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 4.650.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 00 4.650.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

570
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 4.650.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.650.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 02 4.650.000
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 0.00 00 44.123.000
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 00 44.123.000
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 26.723.000
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.723.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 02 26.723.000
Jasa
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 17.400.000
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 17.400.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 02 17.400.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 30.790.400
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 30.790.400
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 Peraturan Desa dan 4.090.000
Peraturan Kepala Desa
571
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.090.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 02 4.090.000
Jasa
Fasilitasi Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 12.963.000
Tata Pemerintahan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.963.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 02 12.963.000
Jasa
Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah 4.490.000
dengan Pembangunan
Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.490.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 5 1 02 4.490.000
Jasa
Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas, Fungsi, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 12 6.490.400
Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 6.490.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 12 5 1 02 6.490.400
Jasa
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Pendampingan Desa di 2.757.000
Wilayahnya
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.757.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 2.757.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.049.162.468
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 00 26.700.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 12.700.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.700.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 12.700.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 14.000.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 02 14.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 2.685.766.718
Perangkat Daerah
572
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 2.685.766.718
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.685.766.718
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.685.766.718
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 95.457.700
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 27.982.700
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.982.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1 02 27.982.700
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 44.750.000
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 44.750.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 02 44.750.000
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 9.075.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.075.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 9.075.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 13.650.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 13.650.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 13.650.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 183.029.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 55.754.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.754.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 55.754.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 127.275.600
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 127.275.600
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 56.400.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 70.875.600
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 58.208.450
Urusan Pemerintahan
Daerah

573
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 26.380.450
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.380.450
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 02 26.380.450
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 8.860.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.860.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 8.860.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 20.033.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.033.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 20.033.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 2.935.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.935.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 11 5 1 02 2.935.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.179.575.818
Total Surplus/(Defisit) (3.179.575.818)
0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

574
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Sidareja
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.851.468.607
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 28.000.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 00 28.000.000
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Musyawarah 8.000.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 8.000.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 20.000.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 20.000.000
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 0.00 00 48.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 00 48.000.000
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 18.000.000
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 18.000.000
Jasa
575
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 30.000.000
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 08 5 1 02 30.000.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 11.000.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 11.000.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 Peraturan Desa dan 6.000.000
Peraturan Kepala Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1 02 6.000.000
Jasa
Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah 5.000.000
dengan Pembangunan
Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 5 1 02 5.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 2.764.468.607
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 00 21.750.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 13.250.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.250.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 13.250.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 8.500.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 02 8.500.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 00 2.437.744.807
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 2.437.744.807
Tunjangan ASN
576
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.437.744.807
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.437.744.807
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 00 104.185.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 28.000.000
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 02 28.000.000
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 38.000.000
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 02 38.000.000
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 8.000.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 8.000.000
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 1.842.000
Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.842.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 02 1.842.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 28.343.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 28.343.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 28.343.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 165.005.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 44.750.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.750.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 44.750.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 120.255.600
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 120.255.600
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 52.680.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 67.575.600
Jasa

577
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 00 35.783.200
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 20.783.200
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.783.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 20.783.200
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 11.000.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 11.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 10 4.000.000
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 10 5 1 02 4.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 2.851.468.607
Total Surplus/(Defisit) (2.851.468.607)
0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

578
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kedungreja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.655.892.861
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 0.00 00 27.801.200
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 00 27.801.200
Pemberdayaan
Desa
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 7.904.800
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 7.904.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 Barang dan 7.904.800
Jasa
Sinkronisasi
Program Kerja
dan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat yang
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 02 2.759.400
Dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di
Wilayah Kerja
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 02 5 1 2.759.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 02 5 1 02 Barang dan 2.759.400
Jasa
Peningkatan
Efektifitas
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan 17.137.000
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 17.137.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02 Barang dan 17.137.000
Jasa
579
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
PROGRAM
KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN 3.575.500
DAN KETERTIBAN
UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 00 3.575.500
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Harmonisasi
Hubungan
dengan Tokoh
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 3.575.500
Agama dan
Tokoh
Masyarakat
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 3.575.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 02 Barang dan 3.575.500
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 0.00 00 URUSAN 36.212.500
PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 00 36.212.500
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang
Dasar Negara
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 18.787.500
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik
Indonesia

580
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 18.787.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 18.787.500
Jasa
Pelaksanaan
Tugas Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 08 Koordinasi 17.425.000
Pimpinan di
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 08 5 1 17.425.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 08 5 1 02 Barang dan 17.425.000
Jasa
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 0.00 00 PENGAWASAN 4.137.414
PEMERINTAHAN
DESA
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 4.137.414
Pengawasan
Pemerintahan
Desa
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 2.047.014
dan
Pendayagunaan
Aset Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 2.047.014
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02 Barang dan 2.047.014
Jasa
Koordinasi
Pendampingan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 2.090.400
Desa di
Wilayahnya
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 2.090.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 02 Barang dan 2.090.400
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 0.00 00 2.584.166.247
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

581
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Perencanaan,
Penganggaran,
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi 16.278.600
Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan
Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 Perencanaan 9.440.100
Perangkat
Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 9.440.100
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 Barang dan 9.440.100
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 Perangkat 6.838.500
Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 6.838.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 02 Barang dan 6.838.500
Jasa
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 00 Keuangan 2.253.866.647
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 dan Tunjangan 2.253.866.647
ASN
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 2.253.866.647
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 2.253.866.647
Pegawai
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 00 Umum Perangkat 97.701.300
Daerah
Penyediaan
Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 17.287.300
Perlengkapan
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1 17.287.300
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1 02 Barang dan 17.287.300
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Peralatan Rumah 4.214.400
Tangga
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 4.214.400
OPERASI

582
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02 Barang dan 4.214.400
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Bahan Logistik 39.027.000
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 39.027.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 02 Barang dan 39.027.000
Jasa
Penyediaan
Barang Cetakan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 6.272.600
dan
Penggandaan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 6.272.600
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 Barang dan 6.272.600
Jasa
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 30.900.000
dan Konsultasi
SKPD
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 30.900.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 Barang dan 30.900.000
Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 00 168.033.800
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 45.169.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 45.169.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 45.169.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Pelayanan 122.864.800
Umum Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 122.864.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 01 36.240.000
Pegawai
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 86.624.800
Jasa
583
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 00 48.285.900
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 41.545.900
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 41.545.900
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02 Barang dan 41.545.900
Jasa
Pemeliharaan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 Peralatan dan 6.740.000
Mesin Lainnya
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 6.740.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 Barang dan 6.740.000
Jasa
Jumlah Belanja 2.655.892.861
Total Surplus/(Defisit) (2.655.892.861)
0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

584
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Gandrungmangu
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.783.819.529
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 30.079.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 00 30.079.000
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Musyawarah 10.079.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.079.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 10.079.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 20.000.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 20.000.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 1.650.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 00 1.650.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 1.650.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.650.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 1.650.000
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 0.00 00 36.982.200
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 00 36.982.200
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
585
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 19.599.800
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.599.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 02 19.599.800
Jasa
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 17.382.400
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 17.382.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 08 5 1 02 17.382.400
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 8.830.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 8.830.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 01 Peraturan Desa dan 1.600.000
Peraturan Kepala Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 01 5 1 02 1.600.000
Jasa
Fasilitasi Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5.880.000
Tata Pemerintahan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.880.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 02 5.880.000
Jasa
Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah 1.350.000
dengan Pembangunan
Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 5 1 02 1.350.000
Jasa

586
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 2.706.278.329
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 00 25.652.700
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 11.909.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.909.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 11.909.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 13.743.700
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.743.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 02 13.743.700
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 00 2.318.873.434
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 2.318.873.434
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.318.873.434
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.318.873.434
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 00 92.834.690
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 1.500.040
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.040
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 02 1.500.040
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 20.000.000
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 1 02 20.000.000
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 44.000.000
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 44.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 02 44.000.000
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 7.000.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000

587
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 7.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 20.334.650
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.334.650
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 20.334.650
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 10.349.000
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 06 10.349.000
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 10.349.000
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 06 5 2 02 10.349.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 219.718.505
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 45.000.005
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.005
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 45.000.005
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 174.718.500
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 174.718.500
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 48.960.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 125.758.500
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 00 38.850.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 28.000.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 02 28.000.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 4.970.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.970.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 5 1 02 4.970.000
Jasa
588
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 5.880.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.880.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 02 5.880.000
Jasa
Jumlah Belanja 2.783.819.529
Total Surplus/(Defisit) (2.783.819.529)
0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

589
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Patimuan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.490.661.644
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 31.104.900
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 00 31.104.900
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Musyawarah 10.000.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 10.000.000
Jasa
Sinkronisasi Program
Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat yang
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 02 6.104.900
Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.104.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 02 5 1 02 6.104.900
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 15.000.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 5 1 02 15.000.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 8.500.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 00 4.500.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 4.500.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan

590
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 02 4.500.000
Jasa
Koordinasi Penerapan dan
Penegakan Peraturan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 00 4.000.000
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 Penegakan Peraturan 4.000.000
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 4.000.000
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 0.00 00 44.300.000
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 00 44.300.000
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 25.000.000
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 25.000.000
Jasa
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 19.300.000
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 19.300.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 02 19.300.000
Jasa

591
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 12.000.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 12.000.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas, Fungsi, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 12 7.000.000
Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 12 5 1 02 7.000.000
Jasa
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 Pendampingan Desa di 5.000.000
Wilayahnya
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 5 1 02 5.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 2.394.756.744
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 00 14.862.400
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 8.187.500
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.187.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 8.187.500
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 6.674.900
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.674.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 02 6.674.900
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 00 2.078.132.069
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 2.078.132.069
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.078.132.069
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.078.132.069
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 00 102.169.175
Perangkat Daerah

592
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 3.999.775
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.999.775
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 02 3.999.775
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 25.999.600
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.999.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 02 25.999.600
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 38.619.800
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.619.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 02 38.619.800
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 7.000.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 02 7.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 26.550.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 26.550.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 26.550.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 132.725.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 23.483.500
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.483.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 23.483.500
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 109.241.700
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 109.241.700
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 58.080.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 02 51.161.700
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 00 66.867.900
Urusan Pemerintahan
Daerah

593
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 27.000.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 5 1 02 27.000.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 15.000.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 15.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 17.367.900
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 17.367.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 02 17.367.900
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 10 7.500.000
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 10 5 1 02 7.500.000
Jasa
Jumlah Belanja 2.490.661.644
Total Surplus/(Defisit) (2.490.661.644)
0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

594
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Cipari
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.451.488.492
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 0.00 00 38.550.700
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 00 29.995.400
Pemberdayaan
Desa
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 10.245.400
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 10.245.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 Barang dan 10.245.400
Jasa
Sinkronisasi
Program Kerja
dan Kegiatan
Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 Masyarakat yang 1.250.000
Dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 5 1 1.250.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 5 1 02 Barang dan 1.250.000
Jasa
Peningkatan
Efektifitas
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan 18.500.000
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 18.500.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 Barang dan 18.500.000
Jasa

595
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pemberdayaan
Lembaga
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 00 8.555.300
Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan
Peningkatan
Kapasitas
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 8.555.300
Lembaga
Kemasyarakatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 1 8.555.300
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 1 02 Barang dan 8.555.300
Jasa
PROGRAM
KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 0.00 00 2.496.900
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 00 2.496.900
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia, Tentara
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Nasional 2.496.900
Indonesia dan
Instansi Vertikal di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 2.496.900
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 Barang dan 2.496.900
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 0.00 00 URUSAN 43.034.400
PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 00 43.034.400
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah

596
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 25.276.900
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan
dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 25.276.900
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 02 Barang dan 25.276.900
Jasa
Pelaksanaan
Tugas Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 08 Koordinasi 17.757.500
Pimpinan di
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 08 5 1 17.757.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 08 5 1 02 Barang dan 17.757.500
Jasa
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 0.00 00 PENGAWASAN 25.527.100
PEMERINTAHAN
DESA
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 00 25.527.100
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi
Sinkronisasi
Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 Pembangunan 14.462.400
Daerah dengan
Pembangunan
Desa

597
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 5 1 14.462.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 5 1 02 Barang dan 14.462.400
Jasa
Fasilitasi
Pelaksanaan
Tugas, Fungsi, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 12 10.064.700
Kewajiban
Lembaga
Kemasyarakatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 12 5 1 10.064.700
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 12 5 1 02 Barang dan 10.064.700
Jasa
Koordinasi
Pendampingan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 1.000.000
Desa di
Wilayahnya
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 5 1 1.000.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 5 1 02 Barang dan 1.000.000
Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 2.341.879.392
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 27.822.600
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan
Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 14.861.800
Perencanaan
Perangkat Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 14.861.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 Barang dan 14.861.800
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 12.960.800
Perangkat Daerah
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 12.960.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 02 Barang dan 12.960.800
Jasa

598
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 00 Keuangan 1.985.082.223
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 dan Tunjangan 1.985.082.223
ASN
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 1.985.082.223
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 1.985.082.223
Pegawai
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 00 Umum Perangkat 140.193.700
Daerah
Penyediaan
Komponen
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Instalasi 7.178.050
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 7.178.050
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 02 Barang dan 7.178.050
Jasa
Penyediaan
Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 27.478.050
Perlengkapan
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1 27.478.050
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1 02 Barang dan 27.478.050
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Peralatan Rumah 11.672.800
Tangga
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 11.672.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 02 Barang dan 11.672.800
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 45.225.600
Logistik Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 45.225.600
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 02 Barang dan 45.225.600
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Barang Cetakan 10.239.200
dan Penggandaan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 10.239.200
OPERASI
599
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 Barang dan 10.239.200
Jasa
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 38.400.000
dan Konsultasi
SKPD
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 38.400.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 Barang dan 38.400.000
Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 00 137.896.400
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 50.974.700
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 50.974.700
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 50.974.700
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Pelayanan Umum 86.921.700
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 86.921.700
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 01 36.240.000
Pegawai
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 50.681.700
Jasa
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 00 50.884.469
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 41.134.469
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 41.134.469
OPERASI

600
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 02 Barang dan 41.134.469
Jasa
Pemeliharaan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Peralatan dan 9.750.000
Mesin Lainnya
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 9.750.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 Barang dan 9.750.000
Jasa
Jumlah Belanja 2.451.488.492
Total Surplus/(Defisit) (2.451.488.492)
0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

601
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangpucung
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.749.895.568
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 0.00 00 37.694.450
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 37.694.450
Kerja Perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 37.694.450
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.853.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 5 1 02 5.853.400
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 31.841.050
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 5 2 02 31.841.050
Peralatan dan Mesin
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 48.291.150
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 00 48.291.150
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 Musyawarah 12.499.950
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.499.950
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 02 12.499.950
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 35.791.200
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.791.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 02 35.791.200
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 4.000.000
KETERTIBAN UMUM

602
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 00 4.000.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 4.000.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 02 4.000.000
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 0.00 00 73.763.300
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 00 73.763.300
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 47.599.900
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.599.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 02 47.599.900
Jasa
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 26.163.400
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 26.163.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 08 5 1 02 26.163.400
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 26.493.300
PEMERINTAHAN DESA

603
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 26.493.300
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 01 Peraturan Desa dan 8.303.600
Peraturan Kepala Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.303.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 01 5 1 02 8.303.600
Jasa
Fasilitasi Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 02 5.110.500
Tata Pemerintahan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.110.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 02 5 1 02 5.110.500
Jasa
Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah 4.437.800
dengan Pembangunan
Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.437.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 5 1 02 4.437.800
Jasa
Fasilitasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 11 5.193.350
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.193.350
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 11 5 1 02 5.193.350
Jasa
Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas, Fungsi, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 12 3.448.050
Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 3.448.050
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 12 5 1 02 3.448.050
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 2.559.653.368
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 00 19.377.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 10.302.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.302.000

604
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 02 10.302.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 9.075.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.075.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 5 1 02 9.075.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 00 2.129.980.718
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 2.129.980.718
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.129.980.718
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.129.980.718
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 00 129.388.400
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 26.000.000
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 1 02 26.000.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 9.830.000
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.830.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 02 9.830.000
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 48.848.400
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.848.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 02 48.848.400
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 12.000.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 02 12.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 32.710.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 32.710.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 5 1 02 32.710.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 219.216.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 51.999.600
Daya Air dan Listrik
605
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 51.999.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 02 51.999.600
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 167.217.300
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 167.217.300
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 48.960.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 02 118.257.300
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 00 61.690.350
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 01 35.942.550
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.942.550
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 01 5 1 02 35.942.550
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 15.847.800
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.847.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 02 15.847.800
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 9.900.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.900.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 5 1 02 9.900.000
Jasa
Jumlah Belanja 2.749.895.568
Total Surplus/(Defisit) (2.749.895.568)
0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

606
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Cimanggu
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.480.360.443
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 31.311.850
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 00 31.311.850
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 01 Musyawarah 10.941.600
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.941.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 01 5 1 02 10.941.600
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 20.370.250
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.370.250
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 5 1 02 20.370.250
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 20.317.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 00 10.767.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 02 dengan Tokoh Agama 10.767.000
dan Tokoh Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.767.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 02 5 1 02 10.767.000
Jasa
Koordinasi Penerapan dan
Penegakan Peraturan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.02 00 9.550.000
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

607
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.02 01 Penegakan Peraturan 9.550.000
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.550.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.02 01 5 1 02 9.550.000
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 0.00 00 37.025.000
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 00 37.025.000
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 20.625.000
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.625.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 5 1 02 20.625.000
Jasa
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 16.400.000
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 16.400.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 08 5 1 02 16.400.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 12.475.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 12.475.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa

608
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Fasilitasi Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 02 12.475.000
Tata Pemerintahan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.475.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 02 5 1 02 12.475.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.379.231.593
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 00 13.048.600
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 13.048.600
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.048.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 02 13.048.600
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 00 2.958.799.493
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 2.958.799.493
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.958.799.493
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.958.799.493
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 00 133.280.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 02 25.000.000
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 02 5 1 02 25.000.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 03 10.000.000
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 03 5 1 02 10.000.000
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 48.280.000
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.280.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 02 48.280.000
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 10.000.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 02 10.000.000
Jasa

609
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 40.000.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 5 1 02 40.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 226.257.300
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 51.600.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 51.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 02 51.600.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 174.657.300
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 174.657.300
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 56.400.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 02 118.257.300
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 00 47.846.200
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 33.015.200
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.015.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 5 1 02 33.015.200
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 7.350.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.350.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 5 1 02 7.350.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 7.481.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.481.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 09 5 1 02 7.481.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.480.360.443
Total Surplus/(Defisit) (3.480.360.443)
0 00 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN

610
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

611
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Majenang
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.291.709.761
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 24.056.200
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 00 24.056.200
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 Musyawarah 8.488.300
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.488.300
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 5 1 02 8.488.300
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 15.567.900
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.567.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 5 1 02 15.567.900
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 0.00 00 30.439.600
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 00 30.439.600
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 13.050.000
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.050.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 5 1 02 13.050.000
Jasa
612
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 17.389.600
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 17.389.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 08 5 1 02 17.389.600
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 4.499.895
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 4.499.895
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah 4.499.895
dengan Pembangunan
Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.499.895
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 5 1 02 4.499.895
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.232.714.066
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 00 10.868.800
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 6.868.800
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.868.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 5 1 02 6.868.800
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 4.000.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 5 1 02 4.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 00 2.687.175.006
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 2.687.175.006
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.687.175.006
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.687.175.006
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 00 156.281.160
Perangkat Daerah

613
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 2.767.320
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.767.320
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 02 2.767.320
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 02 30.394.300
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.394.300
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 02 5 1 02 30.394.300
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 80.270.000
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 80.270.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 02 80.270.000
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 9.999.540
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.540
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 02 9.999.540
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 32.850.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 32.850.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 02 32.850.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 319.297.700
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 64.944.800
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 64.944.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 02 64.944.800
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 254.352.900
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 254.352.900
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 54.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 02 200.352.900
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 00 59.091.400
Urusan Pemerintahan
Daerah

614
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 31.899.600
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.899.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 5 1 02 31.899.600
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 9.300.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.300.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 5 1 02 9.300.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 16.591.800
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 16.591.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 5 1 02 16.591.800
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 1.300.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.300.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 5 1 02 1.300.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.291.709.761
Total Surplus/(Defisit) (3.291.709.761)
0 00 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

615
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 Kecamatan Wanareja
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.812.443.047
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 22.635.900
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 00 22.635.900
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 01 Musyawarah 7.650.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.650.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 01 5 1 02 7.650.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 14.985.900
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.985.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 5 1 02 14.985.900
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 0.00 00 30.550.200
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 00 30.550.200
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 14.476.200
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.476.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 5 1 02 14.476.200
Jasa
616
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 16.074.000
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 16.074.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 08 5 1 02 16.074.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 5.664.350
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 5.664.350
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 02 5.664.350
Tata Pemerintahan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.664.350
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 02 5 1 02 5.664.350
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 2.753.592.597
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 00 19.460.450
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 13.937.500
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.937.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 02 13.937.500
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 5.522.950
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.522.950
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 02 5.522.950
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 00 2.330.780.647
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 2.330.780.647
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.330.780.647
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.330.780.647
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 00 126.371.710
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 02 35.985.460
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.985.460

617
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 02 5 1 02 35.985.460
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 41.191.250
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 41.191.250
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 02 41.191.250
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 10.000.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 02 10.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 39.195.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 39.195.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 5 1 02 39.195.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 208.827.290
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 49.049.990
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 49.049.990
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 02 49.049.990
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 159.777.300
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 159.777.300
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 41.520.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 02 118.257.300
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 00 68.152.500
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 34.880.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.880.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 5 1 02 34.880.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 10.730.000
dan Mesin Lainnya
618
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.730.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 02 10.730.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 21.070.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.070.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 09 5 1 02 21.070.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 1.472.500
Kantor atau Bangunan
Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.472.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 5 1 02 1.472.500
Jasa
Jumlah Belanja 2.812.443.047
Total Surplus/(Defisit) (2.812.443.047)
0 00 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

619
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 Kecamatan Dayeuhluhur
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.270.185.075
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 22.499.800
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 00 22.499.800
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 01 Musyawarah 7.499.900
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.499.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 01 5 1 02 7.499.900
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 03 14.999.900
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.999.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 03 5 1 02 14.999.900
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 0.00 00 24.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 00 24.000.000
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 8.000.000
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 5 1 02 8.000.000
Jasa
620
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 16.000.000
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 08 5 1 02 16.000.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 13.500.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 13.500.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 02 6.000.000
Tata Pemerintahan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 02 5 1 02 6.000.000
Jasa
Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah 6.000.000
dengan Pembangunan
Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 5 1 02 6.000.000
Jasa
Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas, Fungsi, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 12 1.500.000
Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 12 5 1 02 1.500.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 2.210.185.275
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 00 17.100.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 7.500.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 02 7.500.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 9.600.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000
621
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 5 1 02 9.600.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 00 1.836.640.885
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 1.836.640.885
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.836.640.885
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.836.640.885
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 00 121.990.390
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 3.991.690
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.991.690
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 02 3.991.690
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 02 24.999.400
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.999.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 02 5 1 02 24.999.400
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 3.999.800
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.999.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 1 02 3.999.800
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 39.999.500
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 39.999.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 02 39.999.500
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 9.000.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 02 9.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 40.000.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 02 40.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 187.429.000
Pemerintahan Daerah

622
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 53.999.500
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 53.999.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 02 53.999.500
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 133.429.500
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 133.429.500
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 48.960.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 02 84.469.500
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 00 47.025.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 30.000.000
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 7.025.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.025.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 02 7.025.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 10.000.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 5 1 02 10.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 2.270.185.075
Total Surplus/(Defisit) (2.270.185.075)
0 00 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

623
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 Kecamatan Kampunglaut
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.641.980.942
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 34.087.300
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 00 34.087.300
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 Musyawarah 11.500.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 5 1 02 11.500.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 03 22.587.300
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.587.300
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 03 5 1 02 22.587.300
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 0.00 00 25.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 00 25.000.000
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara 15.000.000
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 5 1 02 15.000.000
Jasa
624
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Tugas
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 08 Forum Koordinasi 10.000.000
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 08 5 1 02 10.000.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 16.000.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 16.000.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 02 3.000.000
Tata Pemerintahan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 02 5 1 02 3.000.000
Jasa
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 9.000.000
Pendayagunaan Aset
Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 02 9.000.000
Jasa
Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah 4.000.000
dengan Pembangunan
Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 5 1 02 4.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 2.566.893.642
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 00 13.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 8.000.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 5 1 02 8.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 5.000.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
625
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 5 1 02 5.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 00 2.050.368.802
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 2.050.368.802
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.050.368.802
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.050.368.802
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 00 90.746.440
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 6.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 02 6.000.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 02 14.600.000
dan Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 02 5 1 02 14.600.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 03 8.000.000
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.656.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 03 5 1 02 2.656.700
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 5.343.300
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 03 5 2 02 5.343.300
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 30.500.000
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 02 30.500.000
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 7.646.440
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.646.440
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 02 7.646.440
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 24.000.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 09 5 1 02 24.000.000
Jasa

626
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 159.203.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 22.550.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.550.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 02 22.550.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 136.653.400
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 136.653.400
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 32.640.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 02 104.013.400
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 00 253.575.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 44.000.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 5 1 02 44.000.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 9.575.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.575.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 02 9.575.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 200.000.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 11 5 1 01 Belanja Pegawai 855.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 11 5 1 02 199.145.000
Jasa
Jumlah Belanja 2.641.980.942
Total Surplus/(Defisit) (2.641.980.942)
0 00 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

627
Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
KESATUAN BANGSA DAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 27.159.371.739
POLITIK
PROGRAM PENGUATAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 IDEOLOGI PANCASILA DAN 259.812.500
KARAKTER KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelaksanaan Bidang 259.812.500
Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 259.812.500
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 259.812.500
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 259.812.500
Jasa
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 MELALUI PENDIDIKAN 21.412.309.000
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 21.412.309.000
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik

628
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pemerintahan, Perwakilan 312.000.000
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 312.000.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 312.000.000
Jasa
Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 21.100.309.000
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 21.100.309.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 21.525.000
Jasa
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 21.078.784.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENGAWASAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 40.000.000
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 40.000.000
Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Pelaksanaan Koordinasi
di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Ormas, Evaluasi dan 40.000.000
Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 40.000.000
Jasa
629
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 240.000.000
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Bidang 240.000.000
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
Pelaksanaan Koordinasi
di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Penyalagunaan 240.000.000
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 240.000.000
Jasa
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 915.250.000
KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 915.250.000
Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik
Sosial
Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 dan Lembaga Asing, 227.250.000
Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 227.250.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 02 227.250.000
Jasa
Pelaksanaan Forum
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Koordinasi Pimpinan 688.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 688.000.000

630
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 688.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 4.292.000.239
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 38.675.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 23.937.500
Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.937.500
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 23.937.500
Jasa
Evaluasi Kinerja
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 14.737.500
Perangkat Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.737.500
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 14.737.500
Jasa
Administrasi Keuangan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 3.275.445.439
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 3.275.445.439
Tunjangan ASN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.275.445.439
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.275.445.439
Administrasi Umum
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 321.878.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 38.358.000
dan Perlengkapan Kantor
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.358.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 38.358.000
Jasa
Penyediaan Bahan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 73.710.000
Logistik Kantor
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 73.710.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 73.710.000
Jasa
Penyediaan Barang
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 50.000.000
Penggandaan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 50.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 159.810.000
Konsultasi SKPD
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 159.810.000

631
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 159.810.000
Jasa
Penyediaan Jasa
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 490.232.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 165.613.200
Daya Air dan Listrik
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 165.613.200
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 165.613.200
Jasa
Penyediaan Jasa
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Peralatan dan 50.000.000
Perlengkapan Kantor
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 50.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 274.619.600
Pelayanan Umum Kantor
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 274.619.600
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 109.320.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 165.299.600
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 165.769.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 100.770.000
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.770.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 100.770.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 38.000.000
dan Mesin Lainnya
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 38.000.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 38.000.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 26.999.000
Bangunan Lainnya
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 26.999.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 26.999.000
Jasa
Jumlah Belanja 27.159.371.739
Total Surplus/(Defisit) (27.159.371.739)
632
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Pj. BUPATI CILACAP,

cap/ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

633
Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap
Nomor : 11 Tahun 2022
Tanggal : 21 Desember 2022

KABUPATEN CILACAP
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1 1.872.518.896.487 458.732.582.831 0 0 2.331.251.479.318
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 01 1.162.480.065.918 178.506.316.835 0 0 1.340.986.382.753
PENDIDIKAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.157.739.016.998 178.480.046.835 0 0 1.336.219.063.833
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 908.623.349.945 119.996.000 0 0 908.743.345.945
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Perangkat Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 900.084.475.722 0 0 0 900.084.475.722
Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 900.084.475.722 0 0 0 900.084.475.722
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 75.000.000 0 0 0 75.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 02 75.000.000 0 0 0 75.000.000
Atribut Kelengkapannya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.185.727.223 0 0 0 2.185.727.223
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 321.873.148 0 0 0 321.873.148
Perlengkapan Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.015.125.565 0 0 0 1.015.125.565
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 256.098.510 0 0 0 256.098.510
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 592.630.000 0 0 0 592.630.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 375.800 119.996.000 0 0 120.371.800
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 375.800 119.996.000 0 0 120.371.800
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 5.162.841.800 0 0 0 5.162.841.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 441.776.700 0 0 0 441.776.700
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04 4.721.065.100 0 0 0 4.721.065.100
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.084.929.400 0 0 0 1.084.929.400
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02 297.290.000 0 0 0 297.290.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 06 152.821.900 0 0 0 152.821.900
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 609.888.500 0 0 0 609.888.500
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 24.929.000 0 0 0 24.929.000
atau Bangunan Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 237.623.467.803 178.360.050.835 0 0 415.983.518.638
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 122.921.895.790 121.389.705.110 0 0 244.311.600.900
Pembangunan Unit Sekolah Baru
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 0 800.000.000 0 0 800.000.000
(USB)
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 4.690.000.000 0 0 4.690.000.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 03 0 1.280.000.000 0 0 1.280.000.000
Sekolah/TU
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 04 0 1.350.000.000 0 0 1.350.000.000
Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 3.570.000.000 0 0 3.570.000.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 1.226.839.000 7.415.000.000 0 0 8.641.839.000
Utilitas Sekolah

634
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 1.500.000.000 57.025.000.000 0 0 58.525.000.000
Kelas
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 09 0 1.545.000.000 0 0 1.545.000.000
Guru/Kepala Sekolah/TU
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 10 0 125.000.000 0 0 125.000.000
Kesehatan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 0 610.000.000 0 0 610.000.000
Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 0 4.010.000.000 0 0 4.010.000.000
Prasarana dan Utilitas Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 40.000.000 5.099.720.200 0 0 5.139.720.200
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 0 8.875.000.000 0 0 8.875.000.000
Siswa
Pembinaan Kelembagaan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 2.695.305.700 0 0 0 2.695.305.700
Manajemen Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 117.459.751.090 19.109.984.910 0 0 136.569.736.000
Pembangunan Laboratorium Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 31 0 5.640.000.000 0 0 5.640.000.000
Dasar
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 32 0 245.000.000 0 0 245.000.000
Laboratorium Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 82.307.488.813 56.262.629.725 0 0 138.570.118.538
Menengah Pertama
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 3.200.000.000 0 0 3.200.000.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 600.000.000 600.000.000 0 0 1.200.000.000
Sekolah/TU
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 04 320.000.000 840.000.000 0 0 1.160.000.000
Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.080.000.000 2.000.000.000 0 0 3.080.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 4.780.000.000 4.981.143.938 0 0 9.761.143.938
Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 12 2.163.481.000 5.470.000.000 0 0 7.633.481.000
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 2.775.000.000 11.075.000.000 0 0 13.850.000.000
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 15 225.000.000 150.000.000 0 0 375.000.000
Guru Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 16 40.000.000 200.000.000 0 0 240.000.000
Kesehatan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 200.000.000 800.000.000 0 0 1.000.000.000
Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 18 485.000.000 990.000.000 0 0 1.475.000.000
Laboratorium
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 80.000.000 5.078.454.000 0 0 5.158.454.000
Prasarana dan Utilitas Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 2.090.000.000 5.470.000.000 0 0 7.560.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 1.394.999.700 0 0 0 1.394.999.700
Didik Sekolah Menengah Pertama
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 35 1.035.000.000 5.375.000.000 0 0 6.410.000.000
Siswa
Pembinaan Kelembagaan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41 1.257.027.900 0 0 0 1.257.027.900
Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 63.472.348.213 9.878.215.787 0 0 73.350.564.000
Menengah Pertama
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 180.000.000 90.000.000 0 0 270.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 45 129.632.000 64.816.000 0 0 194.448.000
Kepala Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 27.816.953.900 270.000.000 0 0 28.086.953.900
(PAUD)
Pembangunan Gedung/Ruang
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 01 2.040.000.000 0 0 0 2.040.000.000
Kelas/Ruang Guru PAUD
Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 02 1.379.679.000 270.000.000 0 0 1.649.679.000
Utilitas PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 03 Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 75.000.000 0 0 0 75.000.000
PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pembangunan Sarana, Prasarana dan 275.000.000 0 0 0 275.000.000
Utilitas PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 218.560.000 0 0 0 218.560.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 12 332.915.000 0 0 0 332.915.000
Siswa PAUD

635
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyelenggaraan Proses Belajar
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 110.000.000 0 0 0 110.000.000
PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 Tenaga Kependidikan pada Satuan 1.997.999.900 0 0 0 1.997.999.900
Pendidikan PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 170.000.000 0 0 0 170.000.000
Manajemen PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 21.217.800.000 0 0 0 21.217.800.000
Pengelolaan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 4.577.129.300 437.716.000 0 0 5.014.845.300
Nonformal/Kesetaraan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 02 Utilitas Sekolah 0 200.000.000 0 0 200.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Pengadaan Mebel Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 07 0 200.000.000 0 0 200.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 94.645.300 0 0 0 94.645.300
Nonformal/Kesetaraan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 13 Satuan Pendidikan di Pendidikan 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Pengembangan Karir Pendidik dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15 Tenaga Kependidikan pada Satuan 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan Kelembagaan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16 Manajemen Sekolah 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 17 4.342.484.000 37.716.000 0 0 4.380.200.000
Nonformal/Kesetaraan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 11.492.199.250 0 0 0 11.492.199.250
KEPENDIDIKAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 11.492.199.250 0 0 0 11.492.199.250
bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Satuan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 01 19.999.900 0 0 0 19.999.900
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penataan Pendistribusian Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 02 11.472.199.350 0 0 0 11.472.199.350
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0001 SMP Negeri 1 Cilacap 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0001 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.000.000 0 0 0 18.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0001 01 2.06 05 18.000.000 0 0 0 18.000.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0001 01 2.08 42.000.000 0 0 0 42.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0001 01 2.08 02 42.000.000 0 0 0 42.000.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0002 SMP Negeri 2 Cilacap 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0002 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0002 01 2.08 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0002 01 2.08 02 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0003 SMP Negeri 3 Cilacap 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0003 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0003 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 57.000.000 0 0 0 57.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0003 01 2.06 05 57.000.000 0 0 0 57.000.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0003 01 2.08 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0003 01 2.08 02 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0004 SMP Negeri 4 Cilacap 60.000.000 0 0 0 60.000.000

636
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0004 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0004 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.790.000 0 0 0 40.790.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0004 01 2.06 02 38.240.000 0 0 0 38.240.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0004 01 2.06 05 2.550.000 0 0 0 2.550.000
Penggandaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0004 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 19.210.000 0 0 0 19.210.000
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0004 01 2.09 06 19.210.000 0 0 0 19.210.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0005 SMP Negeri 5 Cilacap 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0005 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0005 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.008.000 0 0 0 19.008.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0005 01 2.06 05 19.008.000 0 0 0 19.008.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0005 01 2.08 40.992.000 0 0 0 40.992.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0005 01 2.08 02 40.992.000 0 0 0 40.992.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0006 SMP Negeri 6 Cilacap 86.000.000 0 0 0 86.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0006 01 PEMERINTAHAN DAERAH 86.000.000 0 0 0 86.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0006 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 47.500.000 0 0 0 47.500.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0006 01 2.06 02 5.088.400 0 0 0 5.088.400
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0006 01 2.06 05 42.411.600 0 0 0 42.411.600
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0006 01 2.08 38.500.000 0 0 0 38.500.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0006 01 2.08 02 38.500.000 0 0 0 38.500.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0007 SMP Negeri 7 Cilacap 69.968.000 0 0 0 69.968.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0007 01 PEMERINTAHAN DAERAH 69.968.000 0 0 0 69.968.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0007 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.128.000 0 0 0 6.128.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0007 01 2.06 02 6.128.000 0 0 0 6.128.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0007 01 2.08 49.260.000 0 0 0 49.260.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0007 01 2.08 02 49.260.000 0 0 0 49.260.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0007 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 14.580.000 0 0 0 14.580.000
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0007 01 2.09 06 14.580.000 0 0 0 14.580.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0008 SMP Negeri 8 Cilacap 70.000.000 0 0 0 70.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0008 01 PEMERINTAHAN DAERAH 70.000.000 0 0 0 70.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0008 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.005.000 0 0 0 10.005.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0008 01 2.06 02 10.005.000 0 0 0 10.005.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0008 01 2.08 59.995.000 0 0 0 59.995.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0008 01 2.08 02 59.995.000 0 0 0 59.995.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0009 SMP Negeri 9 Cilacap 78.000.000 0 0 0 78.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0009 01 PEMERINTAHAN DAERAH 78.000.000 0 0 0 78.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0009 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.902.800 0 0 0 41.902.800
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0009 01 2.06 02 11.544.000 0 0 0 11.544.000
Perlengkapan Kantor

637
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0009 01 2.06 05 30.358.800 0 0 0 30.358.800
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0009 01 2.08 19.824.000 0 0 0 19.824.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0009 01 2.08 02 19.824.000 0 0 0 19.824.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0009 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 16.273.200 0 0 0 16.273.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0009 01 2.09 02 14.933.200 0 0 0 14.933.200
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0009 01 2.09 06 1.340.000 0 0 0 1.340.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0010 SMP Negeri 1 Kawunganten 39.999.900 0 0 0 39.999.900
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0010 01 PEMERINTAHAN DAERAH 39.999.900 0 0 0 39.999.900
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0010 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.999.900 0 0 0 39.999.900
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0010 01 2.06 05 39.999.900 0 0 0 39.999.900
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0011 SMP Negeri 2 Kawunganten 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0011 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0011 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0011 01 2.06 05 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0012 SMP Negeri 3 Kawunganten 64.696.000 0 0 0 64.696.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0012 01 PEMERINTAHAN DAERAH 64.696.000 0 0 0 64.696.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0012 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 53.631.000 0 0 0 53.631.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0012 01 2.06 02 29.011.000 0 0 0 29.011.000
Perlengkapan Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0012 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.000.000 0 0 0 9.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0012 01 2.06 05 15.620.000 0 0 0 15.620.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0012 01 2.08 11.065.000 0 0 0 11.065.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0012 01 2.08 02 11.065.000 0 0 0 11.065.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0013 SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0013 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0013 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.200.000 0 0 0 29.200.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0013 01 2.06 01 2.634.000 0 0 0 2.634.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0013 01 2.06 02 11.590.000 0 0 0 11.590.000
Perlengkapan Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0013 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.996.000 0 0 0 3.996.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0013 01 2.06 05 10.980.000 0 0 0 10.980.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0013 01 2.08 10.800.000 0 0 0 10.800.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0013 01 2.08 02 10.800.000 0 0 0 10.800.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0014 SMP Negeri 1 Cimanggu 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0014 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0014 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.000.000 0 0 0 48.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0014 01 2.06 02 31.200.000 0 0 0 31.200.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0014 01 2.06 05 16.800.000 0 0 0 16.800.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0014 01 2.08 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0014 01 2.08 02 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Daya Air dan Listrik
638
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0015 SMP Negeri 2 Cimanggu 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0015 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0015 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.432.800 0 0 0 31.432.800
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0015 01 2.06 02 25.128.000 0 0 0 25.128.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0015 01 2.06 05 6.304.800 0 0 0 6.304.800
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0015 01 2.08 11.699.000 0 0 0 11.699.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0015 01 2.08 02 11.699.000 0 0 0 11.699.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0015 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 16.868.200 0 0 0 16.868.200
Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0015 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 7.699.200 0 0 0 7.699.200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0015 01 2.09 09 9.169.000 0 0 0 9.169.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0016 SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0016 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0016 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.000.000 0 0 0 34.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0016 01 2.06 02 21.110.000 0 0 0 21.110.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0016 01 2.06 05 12.890.000 0 0 0 12.890.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0016 01 2.08 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0016 01 2.08 02 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0017 SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0017 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0017 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.000.000 0 0 0 34.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0017 01 2.06 02 13.696.000 0 0 0 13.696.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0017 01 2.06 05 20.304.000 0 0 0 20.304.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0017 01 2.08 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0017 01 2.08 02 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0018 SMP Negeri 1 Gandrungmangu 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0018 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0018 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0018 01 2.06 02 15.216.000 0 0 0 15.216.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0018 01 2.06 05 44.784.000 0 0 0 44.784.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0019 SMP Negeri 2 Gandrungmangu 50.000.000 0 0 0 50.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0019 01 PEMERINTAHAN DAERAH 50.000.000 0 0 0 50.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0019 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.400.000 0 0 0 40.400.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0019 01 2.06 02 20.399.600 0 0 0 20.399.600
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0019 01 2.06 05 20.000.400 0 0 0 20.000.400
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0019 01 2.08 9.600.000 0 0 0 9.600.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0019 01 2.08 02 9.600.000 0 0 0 9.600.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0020 SMP Negeri 3 Gandrungmangu 52.400.000 0 0 0 52.400.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0020 01 PEMERINTAHAN DAERAH 52.400.000 0 0 0 52.400.000
KABUPATEN/KOTA

639
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0020 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 52.400.000 0 0 0 52.400.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0020 01 2.06 02 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0020 01 2.06 05 44.400.000 0 0 0 44.400.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0021 SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0021 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0021 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.000.000 0 0 0 34.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0021 01 2.06 02 5.740.000 0 0 0 5.740.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0021 01 2.06 05 28.260.000 0 0 0 28.260.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0021 01 2.08 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0021 01 2.08 02 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0022 SMP Negeri 1 Jeruklegi 59.999.650 0 0 0 59.999.650
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0022 01 PEMERINTAHAN DAERAH 59.999.650 0 0 0 59.999.650
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0022 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.799.650 0 0 0 31.799.650
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0022 01 2.06 02 4.919.650 0 0 0 4.919.650
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0022 01 2.06 05 26.880.000 0 0 0 26.880.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0022 01 2.08 28.200.000 0 0 0 28.200.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0022 01 2.08 02 28.200.000 0 0 0 28.200.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0023 SMP Negeri 2 Jeruklegi 70.000.000 0 0 0 70.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0023 01 PEMERINTAHAN DAERAH 70.000.000 0 0 0 70.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0023 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.000.000 0 0 0 44.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0023 01 2.06 02 9.080.000 0 0 0 9.080.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0023 01 2.06 05 34.920.000 0 0 0 34.920.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0023 01 2.08 26.000.000 0 0 0 26.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0023 01 2.08 02 26.000.000 0 0 0 26.000.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0024 SMP Negeri 3 Jeruklegi 48.000.000 0 0 0 48.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0024 01 PEMERINTAHAN DAERAH 48.000.000 0 0 0 48.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0024 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.000.000 0 0 0 33.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0024 01 2.06 02 33.000.000 0 0 0 33.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0024 01 2.08 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0024 01 2.08 02 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0025 SMP Negeri 1 Dayeuhluhur 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0025 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0025 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.652.000 0 0 0 19.652.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0025 01 2.06 02 13.445.000 0 0 0 13.445.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0025 01 2.06 05 6.207.000 0 0 0 6.207.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0025 01 2.08 10.628.000 0 0 0 10.628.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0025 01 2.08 02 10.628.000 0 0 0 10.628.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0025 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 29.720.000 0 0 0 29.720.000
Daerah

640
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0025 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 7.500.000 0 0 0 7.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0025 01 2.09 09 22.220.000 0 0 0 22.220.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0026 SMP Negeri 2 Dayeuhluhur 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0026 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0026 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.620.000 0 0 0 40.620.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0026 01 2.06 01 9.445.500 0 0 0 9.445.500
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0026 01 2.06 02 26.374.500 0 0 0 26.374.500
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0026 01 2.06 05 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0026 01 2.08 13.500.000 0 0 0 13.500.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0026 01 2.08 02 13.500.000 0 0 0 13.500.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0026 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 5.880.000 0 0 0 5.880.000
Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0026 01 2.09 09 5.880.000 0 0 0 5.880.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0027 SMP Negeri 1 Majenang 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0027 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0027 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 27.000.000 0 0 0 27.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0027 01 2.06 02 27.000.000 0 0 0 27.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0027 01 2.08 25.500.000 0 0 0 25.500.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0027 01 2.08 02 25.500.000 0 0 0 25.500.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0027 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 7.500.000 0 0 0 7.500.000
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0027 01 2.09 06 7.500.000 0 0 0 7.500.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0028 SMP Negeri 2 Majenang 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0028 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0028 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0028 01 2.06 02 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Perlengkapan Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0029 SMP Negeri 3 Majenang 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0029 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0029 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.000.000 0 0 0 42.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0029 01 2.06 02 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0029 01 2.06 05 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0029 01 2.08 18.000.000 0 0 0 18.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0029 01 2.08 02 18.000.000 0 0 0 18.000.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0030 SMP Negeri 4 Majenang 49.997.000 0 0 0 49.997.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0030 01 PEMERINTAHAN DAERAH 49.997.000 0 0 0 49.997.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0030 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.997.000 0 0 0 49.997.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0030 01 2.06 02 10.357.400 0 0 0 10.357.400
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0030 01 2.06 05 39.639.600 0 0 0 39.639.600
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0031 SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0031 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
641
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0031 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0031 01 2.06 01 1.978.000 0 0 0 1.978.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0031 01 2.06 02 32.363.100 0 0 0 32.363.100
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0031 01 2.06 05 5.658.900 0 0 0 5.658.900
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0032 SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap 50.000.000 0 0 0 50.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0032 01 PEMERINTAHAN DAERAH 50.000.000 0 0 0 50.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0032 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.393.500 0 0 0 26.393.500
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0032 01 2.06 02 17.697.500 0 0 0 17.697.500
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0032 01 2.06 05 8.696.000 0 0 0 8.696.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0032 01 2.08 9.600.000 0 0 0 9.600.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0032 01 2.08 02 9.600.000 0 0 0 9.600.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0032 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 14.006.500 0 0 0 14.006.500
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0032 01 2.09 06 9.300.000 0 0 0 9.300.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0032 01 2.09 09 4.706.500 0 0 0 4.706.500
Kantor dan Bangunan Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0033 SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0033 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0033 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 30.400.000 0 0 0 30.400.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0033 01 2.06 01 2.613.600 0 0 0 2.613.600
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0033 01 2.06 02 18.786.400 0 0 0 18.786.400
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0033 01 2.06 05 9.000.000 0 0 0 9.000.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0033 01 2.08 9.600.000 0 0 0 9.600.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0033 01 2.08 02 9.600.000 0 0 0 9.600.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0034 SMP Negeri 1 Cipari 43.400.000 0 0 0 43.400.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0034 01 PEMERINTAHAN DAERAH 43.400.000 0 0 0 43.400.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0034 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.290.000 0 0 0 17.290.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0034 01 2.06 02 3.716.700 0 0 0 3.716.700
Perlengkapan Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0034 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.821.300 0 0 0 2.821.300
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0034 01 2.06 05 10.752.000 0 0 0 10.752.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0034 01 2.08 21.000.000 0 0 0 21.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0034 01 2.08 02 21.000.000 0 0 0 21.000.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0034 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 5.110.000 0 0 0 5.110.000
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0034 01 2.09 06 5.110.000 0 0 0 5.110.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0035 SMP Negeri 2 Cipari 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0035 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0035 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0035 01 2.06 02 310.000 0 0 0 310.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0035 01 2.06 05 39.690.000 0 0 0 39.690.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0036 SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap 40.000.000 0 0 0 40.000.000

642
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0036 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0036 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 30.400.000 0 0 0 30.400.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0036 01 2.06 02 12.487.000 0 0 0 12.487.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0036 01 2.06 05 17.913.000 0 0 0 17.913.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0036 01 2.08 9.600.000 0 0 0 9.600.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0036 01 2.08 02 9.600.000 0 0 0 9.600.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0037 SMP Negeri 4 Cipari 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0037 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0037 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.000.000 0 0 0 34.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0037 01 2.06 02 7.363.000 0 0 0 7.363.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0037 01 2.06 05 26.637.000 0 0 0 26.637.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0037 01 2.08 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0037 01 2.08 02 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0038 SMP Negeri 1 Sampang 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0038 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0038 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.710.000 0 0 0 29.710.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0038 01 2.06 02 29.710.000 0 0 0 29.710.000
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0038 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 30.290.000 0 0 0 30.290.000
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0038 01 2.09 06 30.290.000 0 0 0 30.290.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0039 SMP Negeri 2 Sampang 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0039 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0039 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0039 01 2.06 01 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0039 01 2.06 02 12.600.000 0 0 0 12.600.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0039 01 2.06 05 23.400.000 0 0 0 23.400.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0040 SMP Negeri 1 Adipala 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0040 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0040 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0040 01 2.06 01 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0040 01 2.06 02 5.844.000 0 0 0 5.844.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0040 01 2.06 05 30.156.000 0 0 0 30.156.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0041 SMP Negeri 2 Adipala 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0041 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0041 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0041 01 2.06 02 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Perlengkapan Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0042 SMP Negeri 1 Binangun 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0042 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0042 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.922.000 0 0 0 19.922.000

643
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0042 01 2.06 02 19.922.000 0 0 0 19.922.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0042 01 2.08 36.078.000 0 0 0 36.078.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0042 01 2.08 02 36.078.000 0 0 0 36.078.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0042 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0042 01 2.09 06 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0043 SMP Negeri 2 Binangun 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0043 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0043 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.000.000 0 0 0 45.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0043 01 2.06 01 6.612.000 0 0 0 6.612.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0043 01 2.06 02 13.188.000 0 0 0 13.188.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0043 01 2.06 05 25.200.000 0 0 0 25.200.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0043 01 2.08 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0043 01 2.08 02 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0044 SMP Negeri 3 Binangun 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0044 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0044 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.921.120 0 0 0 37.921.120
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0044 01 2.06 02 37.921.120 0 0 0 37.921.120
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0044 01 2.08 22.078.880 0 0 0 22.078.880
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0044 01 2.08 02 22.078.880 0 0 0 22.078.880
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0045 SMP Negeri 1 Bantarsari 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0045 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0045 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.568.500 0 0 0 42.568.500
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0045 01 2.06 02 4.037.700 0 0 0 4.037.700
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0045 01 2.06 05 38.530.800 0 0 0 38.530.800
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0045 01 2.08 10.531.500 0 0 0 10.531.500
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0045 01 2.08 02 10.531.500 0 0 0 10.531.500
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0045 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 6.900.000 0 0 0 6.900.000
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0045 01 2.09 06 6.900.000 0 0 0 6.900.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0046 SMP Negeri 2 Bantarsari 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0046 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0046 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0046 01 2.06 02 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Perlengkapan Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0046 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.524.000 0 0 0 9.524.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0046 01 2.06 05 46.476.000 0 0 0 46.476.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0047 SMP Negeri 3 Bantarsari 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0047 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0047 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.200.000 0 0 0 35.200.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0047 01 2.06 02 18.971.200 0 0 0 18.971.200
Perlengkapan Kantor
644
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0047 01 2.06 05 16.228.800 0 0 0 16.228.800
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0047 01 2.08 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0047 01 2.08 02 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0048 SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0048 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0048 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.200.000 0 0 0 35.200.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0048 01 2.06 02 14.522.500 0 0 0 14.522.500
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0048 01 2.06 05 20.677.500 0 0 0 20.677.500
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0048 01 2.08 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0048 01 2.08 02 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0049 SMP Negeri 1 Kedungreja 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0049 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0049 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0049 01 2.06 02 13.515.000 0 0 0 13.515.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0049 01 2.06 05 46.485.000 0 0 0 46.485.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0050 SMP Negeri 2 Kedungreja 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0050 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0050 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0050 01 2.06 02 13.812.000 0 0 0 13.812.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0050 01 2.06 05 46.188.000 0 0 0 46.188.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0051 SMP Negeri 3 Kedungreja 59.981.000 0 0 0 59.981.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0051 01 PEMERINTAHAN DAERAH 59.981.000 0 0 0 59.981.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0051 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.216.000 0 0 0 28.216.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0051 01 2.06 01 4.050.000 0 0 0 4.050.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0051 01 2.06 02 24.166.000 0 0 0 24.166.000
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0051 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 31.765.000 0 0 0 31.765.000
Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0051 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0051 01 2.09 06 27.765.000 0 0 0 27.765.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0052 SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0052 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0052 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.160.000 0 0 0 34.160.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0052 01 2.06 02 16.160.000 0 0 0 16.160.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0052 01 2.06 05 18.000.000 0 0 0 18.000.000
Penggandaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0052 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 5.840.000 0 0 0 5.840.000
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0052 01 2.09 06 5.840.000 0 0 0 5.840.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0053 SMP Negeri 1 Kroya 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0053 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0053 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000

645
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0053 01 2.06 01 5.200.000 0 0 0 5.200.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0053 01 2.06 02 14.480.000 0 0 0 14.480.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0053 01 2.06 05 40.320.000 0 0 0 40.320.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0054 SMP Negeri 2 Kroya 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0054 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0054 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0054 01 2.06 01 5.200.000 0 0 0 5.200.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0054 01 2.06 02 14.480.000 0 0 0 14.480.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0054 01 2.06 05 40.320.000 0 0 0 40.320.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0055 SMP Negeri 3 Kroya 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0055 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0055 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0055 01 2.06 01 7.940.000 0 0 0 7.940.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0055 01 2.06 02 22.660.000 0 0 0 22.660.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0055 01 2.06 05 29.400.000 0 0 0 29.400.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0056 SMP Negeri 4 Kroya 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0056 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0056 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0056 01 2.06 01 5.200.000 0 0 0 5.200.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0056 01 2.06 02 14.480.000 0 0 0 14.480.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0056 01 2.06 05 40.320.000 0 0 0 40.320.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0057 SMP Negeri 5 Kroya 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0057 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0057 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 23.100.000 0 0 0 23.100.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0057 01 2.06 02 23.100.000 0 0 0 23.100.000
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0057 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 36.900.000 0 0 0 36.900.000
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0057 01 2.09 06 36.900.000 0 0 0 36.900.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0058 SMP Negeri 6 Kroya 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0058 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0058 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.300.000 0 0 0 48.300.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0058 01 2.06 02 7.560.000 0 0 0 7.560.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0058 01 2.06 05 40.740.000 0 0 0 40.740.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0058 01 2.08 11.700.000 0 0 0 11.700.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0058 01 2.08 02 11.700.000 0 0 0 11.700.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0059 SMP Negeri 1 Kesugihan 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0059 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0059 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 52.200.000 0 0 0 52.200.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0059 01 2.06 02 16.200.000 0 0 0 16.200.000
Perlengkapan Kantor

646
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0059 01 2.06 05 36.000.000 0 0 0 36.000.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0059 01 2.08 7.800.000 0 0 0 7.800.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0059 01 2.08 02 7.800.000 0 0 0 7.800.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0060 SMP Negeri 2 Kesugihan 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0060 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0060 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.680.000 0 0 0 37.680.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0060 01 2.06 02 5.280.000 0 0 0 5.280.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0060 01 2.06 05 32.400.000 0 0 0 32.400.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0060 01 2.08 20.250.000 0 0 0 20.250.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0060 01 2.08 02 20.250.000 0 0 0 20.250.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0060 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 2.070.000 0 0 0 2.070.000
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0060 01 2.09 06 2.070.000 0 0 0 2.070.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0061 SMP Negeri 3 Kesugihan 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0061 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0061 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0061 01 2.06 02 26.208.000 0 0 0 26.208.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0061 01 2.06 05 33.792.000 0 0 0 33.792.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0062 SMP Negeri 1 Karangpucung 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0062 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0062 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.800.000 0 0 0 31.800.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0062 01 2.06 02 13.800.000 0 0 0 13.800.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0062 01 2.06 05 18.000.000 0 0 0 18.000.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0062 01 2.08 28.200.000 0 0 0 28.200.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0062 01 2.08 02 28.200.000 0 0 0 28.200.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0063 SMP Negeri 2 Karangpucung 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0063 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0063 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.564.000 0 0 0 37.564.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0063 01 2.06 02 7.564.000 0 0 0 7.564.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0063 01 2.06 05 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0063 01 2.08 2.436.000 0 0 0 2.436.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0063 01 2.08 02 2.436.000 0 0 0 2.436.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0064 SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0064 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0064 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.440.000 0 0 0 33.440.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0064 01 2.06 01 780.000 0 0 0 780.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0064 01 2.06 02 9.040.000 0 0 0 9.040.000
Perlengkapan Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0064 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.906.000 0 0 0 2.906.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0064 01 2.06 05 20.714.000 0 0 0 20.714.000
Penggandaan

647
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0064 01 2.08 4.560.000 0 0 0 4.560.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0064 01 2.08 02 4.560.000 0 0 0 4.560.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0064 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0064 01 2.09 06 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0065 SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0065 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0065 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.000.000 0 0 0 37.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0065 01 2.06 02 26.020.000 0 0 0 26.020.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0065 01 2.06 05 10.980.000 0 0 0 10.980.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0065 01 2.08 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0065 01 2.08 02 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0066 SMP Negeri 1 Sidareja 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0066 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0066 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.950.000 0 0 0 43.950.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0066 01 2.06 02 16.410.000 0 0 0 16.410.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0066 01 2.06 05 27.540.000 0 0 0 27.540.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0066 01 2.08 16.050.000 0 0 0 16.050.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0066 01 2.08 02 16.050.000 0 0 0 16.050.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0067 SMP Negeri 2 Sidareja 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0067 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0067 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0067 01 2.06 02 26.400.000 0 0 0 26.400.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0067 01 2.06 05 33.600.000 0 0 0 33.600.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0068 SMP Negeri 3 Sidareja 45.000.000 0 0 0 45.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0068 01 PEMERINTAHAN DAERAH 45.000.000 0 0 0 45.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0068 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.000.000 0 0 0 45.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0068 01 2.06 01 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0068 01 2.06 02 7.785.600 0 0 0 7.785.600
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0068 01 2.06 05 34.214.400 0 0 0 34.214.400
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0069 SMP Negeri 1 Wanareja 59.955.100 0 0 0 59.955.100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0069 01 PEMERINTAHAN DAERAH 59.955.100 0 0 0 59.955.100
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0069 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 27.796.100 0 0 0 27.796.100
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0069 01 2.06 02 19.796.300 0 0 0 19.796.300
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0069 01 2.06 05 7.999.800 0 0 0 7.999.800
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0069 01 2.08 32.159.000 0 0 0 32.159.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0069 01 2.08 02 32.159.000 0 0 0 32.159.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0070 SMP Negeri 2 Wanareja 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0070 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
648
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0070 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0070 01 2.06 02 37.000.000 0 0 0 37.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0070 01 2.06 05 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Penggandaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0071 SMP Negeri 3 Wanareja 44.435.000 0 0 0 44.435.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0071 01 PEMERINTAHAN DAERAH 44.435.000 0 0 0 44.435.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0071 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.762.500 0 0 0 22.762.500
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0071 01 2.06 02 12.862.500 0 0 0 12.862.500
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0071 01 2.06 05 9.900.000 0 0 0 9.900.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0071 01 2.08 21.672.500 0 0 0 21.672.500
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0071 01 2.08 02 21.672.500 0 0 0 21.672.500
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0072 SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0072 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0072 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 30.750.000 0 0 0 30.750.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0072 01 2.06 02 22.750.800 0 0 0 22.750.800
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0072 01 2.06 05 7.999.200 0 0 0 7.999.200
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0072 01 2.08 9.250.000 0 0 0 9.250.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0072 01 2.08 02 9.250.000 0 0 0 9.250.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0073 SMP Negeri 1 Nusawungu 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0073 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0073 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.692.000 0 0 0 28.692.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0073 01 2.06 01 7.123.200 0 0 0 7.123.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0073 01 2.06 02 14.352.000 0 0 0 14.352.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0073 01 2.06 05 7.216.800 0 0 0 7.216.800
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0073 01 2.08 24.108.000 0 0 0 24.108.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0073 01 2.08 02 24.108.000 0 0 0 24.108.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0073 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 7.200.000 0 0 0 7.200.000
Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0073 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 7.200.000 0 0 0 7.200.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0074 SMP Negeri 2 Nusawungu 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0074 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0074 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.528.000 0 0 0 45.528.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0074 01 2.06 02 9.492.000 0 0 0 9.492.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0074 01 2.06 05 36.036.000 0 0 0 36.036.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0074 01 2.08 14.472.000 0 0 0 14.472.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0074 01 2.08 02 14.472.000 0 0 0 14.472.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0075 SMP Negeri 3 Nusawungu 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0075 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0075 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 53.970.000 0 0 0 53.970.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0075 01 2.06 01 6.710.000 0 0 0 6.710.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

649
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0075 01 2.06 02 14.596.000 0 0 0 14.596.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0075 01 2.06 05 32.664.000 0 0 0 32.664.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0075 01 2.08 6.030.000 0 0 0 6.030.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0075 01 2.08 02 6.030.000 0 0 0 6.030.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0076 SMP Negeri 1 Patimuan 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0076 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0076 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.689.800 0 0 0 39.689.800
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0076 01 2.06 02 7.675.000 0 0 0 7.675.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0076 01 2.06 05 32.014.800 0 0 0 32.014.800
Penggandaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0076 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 20.310.200 0 0 0 20.310.200
Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0076 01 2.09 09 20.310.200 0 0 0 20.310.200
Kantor dan Bangunan Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0077 SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0077 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0077 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 21.390.000 0 0 0 21.390.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0077 01 2.06 02 8.777.400 0 0 0 8.777.400
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0077 01 2.06 05 12.612.600 0 0 0 12.612.600
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0077 01 2.08 3.600.000 0 0 0 3.600.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0077 01 2.08 02 3.600.000 0 0 0 3.600.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0077 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 15.010.000 0 0 0 15.010.000
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0077 01 2.09 06 15.010.000 0 0 0 15.010.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0078 SMP Negeri 2 Patimuan 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0078 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0078 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.700.000 0 0 0 34.700.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0078 01 2.06 02 836.000 0 0 0 836.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0078 01 2.06 05 33.264.000 0 0 0 33.264.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0078 01 2.06 09 600.000 0 0 0 600.000
dan Konsultasi SKPD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0078 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 5.300.000 0 0 0 5.300.000
Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0078 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0078 01 2.09 06 4.300.000 0 0 0 4.300.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0079 SMP Negeri 1 Maos 40.000.000 0 0 0 40.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0079 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0079 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.640.000 0 0 0 31.640.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0079 01 2.06 02 23.840.000 0 0 0 23.840.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0079 01 2.06 05 7.800.000 0 0 0 7.800.000
Penggandaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0079 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 8.360.000 0 0 0 8.360.000
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0079 01 2.09 06 8.360.000 0 0 0 8.360.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0080 SMP Negeri 2 Maos 55.999.270 0 0 0 55.999.270

650
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0080 01 PEMERINTAHAN DAERAH 55.999.270 0 0 0 55.999.270
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0080 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.999.270 0 0 0 43.999.270
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0080 01 2.06 01 1.799.270 0 0 0 1.799.270
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0080 01 2.06 02 7.000.000 0 0 0 7.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0080 01 2.06 05 35.200.000 0 0 0 35.200.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0080 01 2.08 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0080 01 2.08 02 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Daya Air dan Listrik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0081 SMP Negeri 3 Maos 60.000.000 0 0 0 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0081 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.000.000 0 0 0 60.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0081 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.160.000 0 0 0 54.160.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0081 01 2.06 01 8.252.200 0 0 0 8.252.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0081 01 2.06 02 45.907.800 0 0 0 45.907.800
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0081 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 5.840.000 0 0 0 5.840.000
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0081 01 2.09 06 5.840.000 0 0 0 5.840.000
Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0082 SMP Negeri 1 Kampunglaut 80.222.000 26.270.000 0 0 106.492.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0082 01 PEMERINTAHAN DAERAH 80.222.000 26.270.000 0 0 106.492.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0082 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.590.900 26.270.000 0 0 45.860.900
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0082 01 2.06 02 0 26.270.000 0 0 26.270.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0082 01 2.06 05 19.590.900 0 0 0 19.590.900
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0082 01 2.08 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0082 01 2.08 02 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0082 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 54.631.100 0 0 0 54.631.100
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0082 01 2.09 02 54.631.100 0 0 0 54.631.100
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0083 SMP Negeri 2 Kampunglaut 90.000.000 0 0 0 90.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0083 01 PEMERINTAHAN DAERAH 90.000.000 0 0 0 90.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0083 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0083 01 2.06 02 10.612.600 0 0 0 10.612.600
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0083 01 2.06 05 29.387.400 0 0 0 29.387.400
Penggandaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0083 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0083 01 2.09 02 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0084 SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap 58.000.000 0 0 0 58.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0084 01 PEMERINTAHAN DAERAH 58.000.000 0 0 0 58.000.000
KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0084 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.200.000 0 0 0 39.200.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0084 01 2.06 02 32.000.000 0 0 0 32.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0084 01 2.06 05 7.200.000 0 0 0 7.200.000
Penggandaan

651
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0084 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 18.800.000 0 0 0 18.800.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0084 01 2.09 02 7.800.000 0 0 0 7.800.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0084 01 2.09 09 11.000.000 0 0 0 11.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 UPT Satuan Pendidikan Non Formal 154.996.000 0 0 0 154.996.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 PEMERINTAHAN DAERAH 154.996.000 0 0 0 154.996.000
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 2.05 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 2.05 02 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Atribut Kelengkapannya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.099.220 0 0 0 29.099.220
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 2.06 01 2.553.100 0 0 0 2.553.100
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 2.06 02 13.247.920 0 0 0 13.247.920
Perlengkapan Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.398.200 0 0 0 8.398.200
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 2.06 05 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 2.06 09 3.700.000 0 0 0 3.700.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 2.08 96.507.500 0 0 0 96.507.500
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 2.08 02 31.847.500 0 0 0 31.847.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 2.08 04 64.660.000 0 0 0 64.660.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 19.389.280 0 0 0 19.389.280
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 2.09 02 10.850.000 0 0 0 10.850.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0085 01 2.09 09 8.539.280 0 0 0 8.539.280
Kantor dan Bangunan Lainnya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 02 542.196.224.879 140.701.874.928 0 0 682.898.099.807
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 178.590.796.906 43.423.393.497 0 0 222.014.190.403
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 114.862.259.504 659.483.030 0 0 115.521.742.534
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 24.250.000 0 0 0 24.250.000
Perangkat Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.750.000 0 0 0 15.750.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 110.692.519.134 0 0 0 110.692.519.134
Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 110.692.519.134 0 0 0 110.692.519.134
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 85.500.000 0 0 0 85.500.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 85.500.000 0 0 0 85.500.000
Atribut Kelengkapannya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.365.656.500 0 0 0 1.365.656.500
Penyediaan Peralatan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 68.000.000 0 0 0 68.000.000
Perlengkapan Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.250.000 0 0 0 42.250.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 253.693.000 0 0 0 253.693.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 60.250.000 0 0 0 60.250.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 941.463.500 0 0 0 941.463.500
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 15.270.970 659.483.030 0 0 674.754.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

652
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 600.000 97.864.600 0 0 98.464.600
Lainnya
Pengadaan Gedung Kantor atau
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 0 223.185.300 0 0 223.185.300
Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 1.582.700 198.417.300 0 0 200.000.000
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 13.088.270 140.015.830 0 0 153.104.100
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 2.075.262.000 0 0 0 2.075.262.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 450.000.000 0 0 0 450.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.625.262.000 0 0 0 1.625.262.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 588.050.900 0 0 0 588.050.900
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 314.000.000 0 0 0 314.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 13.000.000 0 0 0 13.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 154.050.900 0 0 0 154.050.900
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 72.000.000 0 0 0 72.000.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 60.797.270.902 42.763.910.467 0 0 103.561.181.369
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 14.876.793.500 23.254.898.607 0 0 38.131.692.107
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 0 15.898.000.000 0 0 15.898.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 0 5.582.614.107 0 0 5.582.614.107
Puskesmas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 0 586.771.000 0 0 586.771.000
Dinas Tenaga Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 43.645.500 1.187.513.500 0 0 1.231.159.000
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 6.672.259.000 0 0 0 6.672.259.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 8.010.889.000 0 0 0 8.010.889.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 45.645.379.402 19.509.011.860 0 0 65.154.391.262
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 81.190.000 0 0 0 81.190.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 36.570.000 0 0 0 36.570.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 122.925.000 0 0 0 122.925.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 55.635.000 0 0 0 55.635.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 20.000.000 0 0 0 20.000.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 93.660.000 0 0 0 93.660.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 30.000.000 0 0 0 30.000.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 18.304.140 11.695.860 0 0 30.000.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 2.689.782.400 0 0 0 2.689.782.400
Orang Terduga Tuberkulosis

653
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 740.620.600 0 0 0 740.620.600
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 1.113.111.262 19.497.316.000 0 0 20.610.427.262
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 14.859.600 0 0 0 14.859.600
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 466.467.000 0 0 0 466.467.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Tradisional, Akupuntur, Asuhan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Mandiri, dan Tradisional Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 219.780.000 0 0 0 219.780.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 41.936.400 0 0 0 41.936.400
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 340.671.000 0 0 0 340.671.000
Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 38.489.080.500 0 0 0 38.489.080.500
Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 8.635.000 0 0 0 8.635.000
Operasional Pelayanan Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 163.750.000 0 0 0 163.750.000
Kesehatan Lainnya
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 256.996.000 0 0 0 256.996.000
Kesehatan di Kabupaten/Kota
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 33.521.000 0 0 0 33.521.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 Penanganan Gawat Darurat Terpadu 275.000.000 0 0 0 275.000.000
(SPGDT)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 40 67.200.000 0 0 0 67.200.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 67.200.000 0 0 0 67.200.000
orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 61.597.000 0 0 0 61.597.000
Malaria
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 61.887.500 0 0 0 61.887.500
Penyelenggaraan Sistem Informasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 23.552.000 0 0 0 23.552.000
Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Data dan Informasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 23.552.000 0 0 0 23.552.000
Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 251.546.000 0 0 0 251.546.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 68.651.000 0 0 0 68.651.000
Kesehatan
Penyiapan Perumusan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 167.895.000 0 0 0 167.895.000
Rujukan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.077.792.000 0 0 0 2.077.792.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik Tenaga
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
Pengendalian Perizinan Praktik
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Tenaga Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Wilayah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Daya Manusia Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 2.017.792.000 0 0 0 2.017.792.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

654
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 2.017.792.000 0 0 0 2.017.792.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 55.000.000 0 0 0 55.000.000
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Produksi, untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Post Market pada
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada
Produk Makanan-Minuman Industri
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 Rumah Tangga yang Beredar dan 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 798.474.500 0 0 0 798.474.500
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 454.512.900 0 0 0 454.512.900
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 454.512.900 0 0 0 454.512.900
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 74.735.600 0 0 0 74.735.600
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 32.235.600 0 0 0 32.235.600
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Penumbuhan Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan Derajat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Kesehatan Keluarga dan Lingkungan 42.500.000 0 0 0 42.500.000
dengan Menerapkan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 269.226.000 0 0 0 269.226.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Pengembangan dan Pelaksanaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 269.226.000 0 0 0 269.226.000
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Adipala I 4.109.976.900 644.033.315 0 0 4.754.010.215
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.352.370.900 445.000.000 0 0 3.797.370.900
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 152.370.900 0 0 0 152.370.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 04 152.370.900 0 0 0 152.370.900
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.200.000.000 445.000.000 0 0 3.645.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 3.200.000.000 445.000.000 0 0 3.645.000.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 689.386.000 199.033.315 0 0 888.419.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 689.386.000 0 0 0 689.386.000
Kabupaten/Kota
655
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 01 78.240.000 0 0 0 78.240.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 02 15.300.000 0 0 0 15.300.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 03 10.500.000 0 0 0 10.500.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 04 68.040.000 0 0 0 68.040.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 05 53.100.000 0 0 0 53.100.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 06 87.650.000 0 0 0 87.650.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 07 60.900.000 0 0 0 60.900.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 08 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 09 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 10 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 11 11.400.000 0 0 0 11.400.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 12 1.800.000 0 0 0 1.800.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 15 6.700.000 0 0 0 6.700.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 16 3.625.000 0 0 0 3.625.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 17 8.800.000 0 0 0 8.800.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 48.000.000 0 0 0 48.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 22 7.800.000 0 0 0 7.800.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 25 63.500.000 0 0 0 63.500.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 1.400.000 0 0 0 1.400.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 125.731.000 0 0 0 125.731.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 36 400.000 0 0 0 400.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 40 14.900.000 0 0 0 14.900.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.600.000 0 0 0 1.600.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 20.375.000 0 0 0 20.375.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.03 20.375.000 0 0 0 20.375.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.03 01 20.375.000 0 0 0 20.375.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 47.845.000 0 0 0 47.845.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 47.845.000 0 0 0 47.845.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.02 01 47.845.000 0 0 0 47.845.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Adipala II 2.371.402.000 280.000.000 0 0 2.651.402.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 PEMERINTAHAN DAERAH 1.737.436.000 280.000.000 0 0 2.017.436.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 197.170.200 0 0 0 197.170.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 02 54.000.000 0 0 0 54.000.000
Daya Air dan Listrik
656
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 04 143.170.200 0 0 0 143.170.200
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.540.265.800 280.000.000 0 0 1.820.265.800
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 1.540.265.800 280.000.000 0 0 1.820.265.800
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 622.666.000 0 0 0 622.666.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 622.666.000 0 0 0 622.666.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 01 100.770.000 0 0 0 100.770.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 02 1.500.000 0 0 0 1.500.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 04 72.580.000 0 0 0 72.580.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 05 13.700.000 0 0 0 13.700.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 06 78.510.000 0 0 0 78.510.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 07 64.615.000 0 0 0 64.615.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 10 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 11 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 10.600.000 0 0 0 10.600.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 15 16.200.000 0 0 0 16.200.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 16 3.465.000 0 0 0 3.465.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 17 16.000.000 0 0 0 16.000.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 22 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 25 40.600.000 0 0 0 40.600.000
Menular dan Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 122.226.000 0 0 0 122.226.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 36 28.700.000 0 0 0 28.700.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 40 11.000.000 0 0 0 11.000.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 41 1.200.000 0 0 0 1.200.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 9.200.000 0 0 0 9.200.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 11.300.000 0 0 0 11.300.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 11.300.000 0 0 0 11.300.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.02 01 11.300.000 0 0 0 11.300.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Bantarsari 4.522.964.000 700.000.000 0 0 5.222.964.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.814.241.000 700.000.000 0 0 4.514.241.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.08 129.417.000 0 0 0 129.417.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.08 04 129.417.000 0 0 0 129.417.000
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.684.824.000 700.000.000 0 0 4.384.824.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 3.684.824.000 700.000.000 0 0 4.384.824.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 641.673.000 0 0 0 641.673.000
KESEHATAN MASYARAKAT

657
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 641.673.000 0 0 0 641.673.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 01 88.580.000 0 0 0 88.580.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 02 15.800.000 0 0 0 15.800.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 03 12.800.000 0 0 0 12.800.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 04 98.820.000 0 0 0 98.820.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 05 55.700.000 0 0 0 55.700.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 06 109.355.000 0 0 0 109.355.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 07 7.125.000 0 0 0 7.125.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 09 830.000 0 0 0 830.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 10 16.000.000 0 0 0 16.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 11 11.490.000 0 0 0 11.490.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 14 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 15 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 16 1.950.000 0 0 0 1.950.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 17 22.100.000 0 0 0 22.100.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 600.000 0 0 0 600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 22 2.400.000 0 0 0 2.400.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 25 38.200.000 0 0 0 38.200.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 2.200.000 0 0 0 2.200.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 117.823.000 0 0 0 117.823.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 36 300.000 0 0 0 300.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 40 8.400.000 0 0 0 8.400.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 41 3.900.000 0 0 0 3.900.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 3.300.000 0 0 0 3.300.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03 18.900.000 0 0 0 18.900.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03 2.03 18.900.000 0 0 0 18.900.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03 2.03 01 18.900.000 0 0 0 18.900.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 48.150.000 0 0 0 48.150.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 48.150.000 0 0 0 48.150.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 2.02 01 48.150.000 0 0 0 48.150.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Binangun 4.480.045.700 450.084.500 0 0 4.930.130.200

658
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.575.705.700 450.084.500 0 0 4.025.790.200
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 33.970.200 0 0 0 33.970.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 04 33.970.200 0 0 0 33.970.200
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.541.735.500 450.084.500 0 0 3.991.820.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 3.541.735.500 450.084.500 0 0 3.991.820.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 838.240.000 0 0 0 838.240.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 838.240.000 0 0 0 838.240.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 01 144.050.000 0 0 0 144.050.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 02 750.000 0 0 0 750.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 04 104.520.000 0 0 0 104.520.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 05 18.900.000 0 0 0 18.900.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 06 138.090.000 0 0 0 138.090.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 07 18.340.000 0 0 0 18.340.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 10 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 11 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 9.400.000 0 0 0 9.400.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 15 9.800.000 0 0 0 9.800.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 16 4.550.000 0 0 0 4.550.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 17 9.600.000 0 0 0 9.600.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 22 800.000 0 0 0 800.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 25 88.000.000 0 0 0 88.000.000
Menular dan Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 174.390.000 0 0 0 174.390.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 36 56.400.000 0 0 0 56.400.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 40 12.050.000 0 0 0 12.050.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.600.000 0 0 0 1.600.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 66.100.000 0 0 0 66.100.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 66.100.000 0 0 0 66.100.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.02 01 66.100.000 0 0 0 66.100.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Cilacap Selatan I 2.826.937.400 249.300.000 0 0 3.076.237.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.316.722.400 249.300.000 0 0 2.566.022.400
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 137.222.400 0 0 0 137.222.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 02 103.560.000 0 0 0 103.560.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 04 33.662.400 0 0 0 33.662.400
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.179.500.000 249.300.000 0 0 2.428.800.000

659
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 2.179.500.000 249.300.000 0 0 2.428.800.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 479.515.000 0 0 0 479.515.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 479.515.000 0 0 0 479.515.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 01 51.940.000 0 0 0 51.940.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 02 600.000 0 0 0 600.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 03 7.500.000 0 0 0 7.500.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 04 51.870.000 0 0 0 51.870.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 05 21.500.000 0 0 0 21.500.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 06 51.695.000 0 0 0 51.695.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 07 19.820.000 0 0 0 19.820.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 10 4.400.000 0 0 0 4.400.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 11 8.250.000 0 0 0 8.250.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 15 8.600.000 0 0 0 8.600.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 16 1.680.000 0 0 0 1.680.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 17 39.280.000 0 0 0 39.280.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 49.300.000 0 0 0 49.300.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 25 46.695.000 0 0 0 46.695.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 800.000 0 0 0 800.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 84.740.000 0 0 0 84.740.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 36 800.000 0 0 0 800.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 40 10.245.000 0 0 0 10.245.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 41 4.800.000 0 0 0 4.800.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 3.000.000 0 0 0 3.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 03 13.640.000 0 0 0 13.640.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 03 2.03 13.640.000 0 0 0 13.640.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 03 2.03 01 13.640.000 0 0 0 13.640.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 17.060.000 0 0 0 17.060.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 17.060.000 0 0 0 17.060.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.02 01 17.060.000 0 0 0 17.060.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Cilacap Selatan II 1.985.556.500 343.272.815 0 0 2.328.829.315
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 PEMERINTAHAN DAERAH 1.451.208.500 144.239.500 0 0 1.595.448.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.08 149.400.000 0 0 0 149.400.000
Pemerintahan Daerah
660
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.08 02 108.845.400 0 0 0 108.845.400
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.08 04 40.554.600 0 0 0 40.554.600
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.301.808.500 144.239.500 0 0 1.446.048.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 1.301.808.500 144.239.500 0 0 1.446.048.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 519.988.000 199.033.315 0 0 719.021.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 519.988.000 0 0 0 519.988.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 01 49.300.000 0 0 0 49.300.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 02 6.060.000 0 0 0 6.060.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 03 15.600.000 0 0 0 15.600.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 04 29.200.000 0 0 0 29.200.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 05 36.400.000 0 0 0 36.400.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 06 111.800.000 0 0 0 111.800.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 07 14.490.000 0 0 0 14.490.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 08 2.175.000 0 0 0 2.175.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 09 2.175.000 0 0 0 2.175.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 10 1.600.000 0 0 0 1.600.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 11 35.200.000 0 0 0 35.200.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 12 3.200.000 0 0 0 3.200.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 11.100.000 0 0 0 11.100.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 15 3.800.000 0 0 0 3.800.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 16 800.000 0 0 0 800.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 17 8.715.000 0 0 0 8.715.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 18 34.985.000 0 0 0 34.985.000
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.800.000 0 0 0 3.800.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 22 1.400.000 0 0 0 1.400.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 25 50.600.000 0 0 0 50.600.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 88.688.000 0 0 0 88.688.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 36 100.000 0 0 0 100.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 40 6.000.000 0 0 0 6.000.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 800.000 0 0 0 800.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 03 14.360.000 0 0 0 14.360.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

661
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 03 2.03 14.360.000 0 0 0 14.360.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 03 2.03 01 14.360.000 0 0 0 14.360.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Cilacap Tengah I 2.313.627.800 150.000.000 0 0 2.463.627.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 PEMERINTAHAN DAERAH 1.769.362.800 150.000.000 0 0 1.919.362.800
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.08 194.830.200 0 0 0 194.830.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.08 02 82.860.000 0 0 0 82.860.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.08 04 111.970.200 0 0 0 111.970.200
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.574.532.600 150.000.000 0 0 1.724.532.600
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 1.574.532.600 150.000.000 0 0 1.724.532.600
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 521.855.000 0 0 0 521.855.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 521.855.000 0 0 0 521.855.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 01 60.180.000 0 0 0 60.180.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 02 400.000 0 0 0 400.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 03 400.000 0 0 0 400.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 04 40.060.000 0 0 0 40.060.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 05 31.000.000 0 0 0 31.000.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 06 45.450.000 0 0 0 45.450.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 07 37.660.000 0 0 0 37.660.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 10 5.400.000 0 0 0 5.400.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 11 7.700.000 0 0 0 7.700.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 17.400.000 0 0 0 17.400.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 15 6.600.000 0 0 0 6.600.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 17 21.600.000 0 0 0 21.600.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.400.000 0 0 0 14.400.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 22 2.700.000 0 0 0 2.700.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 25 86.400.000 0 0 0 86.400.000
Menular dan Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 104.905.000 0 0 0 104.905.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 36 36.800.000 0 0 0 36.800.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 40 2.800.000 0 0 0 2.800.000
orang dengan Tuberkulosis
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 22.410.000 0 0 0 22.410.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 22.410.000 0 0 0 22.410.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.02 01 22.410.000 0 0 0 22.410.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Cilacap Tengah II 2.300.026.000 150.000.000 0 0 2.450.026.000

662
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 PEMERINTAHAN DAERAH 1.870.488.000 150.000.000 0 0 2.020.488.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.08 162.078.000 0 0 0 162.078.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.08 02 49.800.000 0 0 0 49.800.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.08 04 112.278.000 0 0 0 112.278.000
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.708.410.000 150.000.000 0 0 1.858.410.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 1.708.410.000 150.000.000 0 0 1.858.410.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 366.773.000 0 0 0 366.773.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 366.773.000 0 0 0 366.773.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 01 47.460.000 0 0 0 47.460.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 02 1.400.000 0 0 0 1.400.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 03 6.300.000 0 0 0 6.300.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 04 25.720.000 0 0 0 25.720.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 05 20.000.000 0 0 0 20.000.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 06 43.000.000 0 0 0 43.000.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 07 36.795.000 0 0 0 36.795.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 08 920.000 0 0 0 920.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 09 1.840.000 0 0 0 1.840.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 10 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 11 19.600.000 0 0 0 19.600.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 12 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 6.400.000 0 0 0 6.400.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 15 2.750.000 0 0 0 2.750.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 17 11.600.000 0 0 0 11.600.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 22 2.600.000 0 0 0 2.600.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 25 25.250.000 0 0 0 25.250.000
Menular dan Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 82.838.000 0 0 0 82.838.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 36 23.200.000 0 0 0 23.200.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 40 2.200.000 0 0 0 2.200.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.500.000 0 0 0 1.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 62.765.000 0 0 0 62.765.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 62.765.000 0 0 0 62.765.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.02 01 62.765.000 0 0 0 62.765.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Cilacap Utara I 2.321.829.000 565.442.315 0 0 2.887.271.315
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 PEMERINTAHAN DAERAH 1.795.361.000 366.409.000 0 0 2.161.770.000
KABUPATEN/KOTA

663
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 164.324.100 0 0 0 164.324.100
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 02 83.400.000 0 0 0 83.400.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 04 80.924.100 0 0 0 80.924.100
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.631.036.900 366.409.000 0 0 1.997.445.900
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 1.631.036.900 366.409.000 0 0 1.997.445.900
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 494.858.000 199.033.315 0 0 693.891.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 494.858.000 0 0 0 494.858.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 01 83.975.000 0 0 0 83.975.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 02 5.200.000 0 0 0 5.200.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 03 9.000.000 0 0 0 9.000.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 04 26.650.000 0 0 0 26.650.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 05 14.000.000 0 0 0 14.000.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 06 41.800.000 0 0 0 41.800.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 07 25.500.000 0 0 0 25.500.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 09 3.220.000 0 0 0 3.220.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 10 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 11 33.520.000 0 0 0 33.520.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 15 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 16 6.935.000 0 0 0 6.935.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 17 20.300.000 0 0 0 20.300.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 22 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 25 34.620.000 0 0 0 34.620.000
Menular dan Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 101.538.000 0 0 0 101.538.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 36 29.200.000 0 0 0 29.200.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 40 30.300.000 0 0 0 30.300.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 41 1.000.000 0 0 0 1.000.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 500.000 0 0 0 500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 31.610.000 0 0 0 31.610.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 31.610.000 0 0 0 31.610.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.02 01 31.610.000 0 0 0 31.610.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Cilacap Utara II 1.720.821.500 349.033.315 0 0 2.069.854.815

664
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 PEMERINTAHAN DAERAH 1.311.158.500 150.000.000 0 0 1.461.158.500
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.08 131.758.500 0 0 0 131.758.500
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.08 02 59.850.000 0 0 0 59.850.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.08 04 71.908.500 0 0 0 71.908.500
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.179.400.000 150.000.000 0 0 1.329.400.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 1.179.400.000 150.000.000 0 0 1.329.400.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 391.978.000 199.033.315 0 0 591.011.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 391.978.000 0 0 0 391.978.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 01 53.980.000 0 0 0 53.980.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 02 750.000 0 0 0 750.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 04 27.180.000 0 0 0 27.180.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 05 11.500.000 0 0 0 11.500.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 06 65.735.000 0 0 0 65.735.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 07 3.640.000 0 0 0 3.640.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 10 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 11 27.240.000 0 0 0 27.240.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 15 6.250.000 0 0 0 6.250.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 17 20.006.000 0 0 0 20.006.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 22 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 25 38.700.000 0 0 0 38.700.000
Menular dan Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 79.013.000 0 0 0 79.013.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 36 25.600.000 0 0 0 25.600.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 40 15.584.000 0 0 0 15.584.000
orang dengan Tuberkulosis
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 17.685.000 0 0 0 17.685.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 17.685.000 0 0 0 17.685.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 2.02 01 17.685.000 0 0 0 17.685.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Cimanggu I 3.499.012.600 549.033.315 0 0 4.048.045.915
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.791.939.600 350.000.000 0 0 3.141.939.600
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.08 127.570.200 0 0 0 127.570.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.08 04 127.570.200 0 0 0 127.570.200
Kantor

665
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.664.369.400 350.000.000 0 0 3.014.369.400
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 2.664.369.400 350.000.000 0 0 3.014.369.400
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 656.533.000 199.033.315 0 0 855.566.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 656.533.000 0 0 0 656.533.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 01 64.200.000 0 0 0 64.200.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 02 2.600.000 0 0 0 2.600.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 03 2.200.000 0 0 0 2.200.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 04 29.520.000 0 0 0 29.520.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 05 22.500.000 0 0 0 22.500.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 06 90.400.000 0 0 0 90.400.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 07 45.600.000 0 0 0 45.600.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 08 13.315.000 0 0 0 13.315.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 09 7.915.000 0 0 0 7.915.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 10 13.200.000 0 0 0 13.200.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 11 21.160.000 0 0 0 21.160.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 8.300.000 0 0 0 8.300.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 15 5.800.000 0 0 0 5.800.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 16 2.400.000 0 0 0 2.400.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 17 24.300.000 0 0 0 24.300.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.600.000 0 0 0 3.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 22 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 25 102.000.000 0 0 0 102.000.000
Menular dan Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 136.373.000 0 0 0 136.373.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 36 45.600.000 0 0 0 45.600.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 40 13.350.000 0 0 0 13.350.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 41 1.000.000 0 0 0 1.000.000
orang dengan HIV (ODHIV)
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 50.540.000 0 0 0 50.540.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 50.540.000 0 0 0 50.540.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.02 01 50.540.000 0 0 0 50.540.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Cimanggu II 2.883.240.700 123.836.300 0 0 3.007.077.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.254.107.700 123.836.300 0 0 2.377.944.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.08 50.339.700 0 0 0 50.339.700
Pemerintahan Daerah

666
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.08 04 50.339.700 0 0 0 50.339.700
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.203.768.000 123.836.300 0 0 2.327.604.300
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 2.203.768.000 123.836.300 0 0 2.327.604.300
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 592.683.000 0 0 0 592.683.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 592.683.000 0 0 0 592.683.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 01 60.940.000 0 0 0 60.940.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 02 15.150.000 0 0 0 15.150.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 03 12.200.000 0 0 0 12.200.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 04 34.580.000 0 0 0 34.580.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 05 37.200.000 0 0 0 37.200.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 06 170.100.000 0 0 0 170.100.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 07 34.980.000 0 0 0 34.980.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 08 8.750.000 0 0 0 8.750.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 09 7.770.000 0 0 0 7.770.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 10 7.000.000 0 0 0 7.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 11 13.530.000 0 0 0 13.530.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 12 3.500.000 0 0 0 3.500.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 800.000 0 0 0 800.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 14 800.000 0 0 0 800.000
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 15 3.750.000 0 0 0 3.750.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 17 32.800.000 0 0 0 32.800.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 17.500.000 0 0 0 17.500.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 22 400.000 0 0 0 400.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 25 18.300.000 0 0 0 18.300.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 104.383.000 0 0 0 104.383.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 36 200.000 0 0 0 200.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 40 4.050.000 0 0 0 4.050.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 3.000.000 0 0 0 3.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 03 16.950.000 0 0 0 16.950.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 03 2.03 16.950.000 0 0 0 16.950.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 03 2.03 01 16.950.000 0 0 0 16.950.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 19.500.000 0 0 0 19.500.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
667
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 19.500.000 0 0 0 19.500.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.02 01 19.500.000 0 0 0 19.500.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Cipari 4.782.305.650 195.323.850 0 0 4.977.629.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.033.243.650 195.323.850 0 0 4.228.567.500
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.08 112.739.700 0 0 0 112.739.700
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.08 04 112.739.700 0 0 0 112.739.700
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.920.503.950 195.323.850 0 0 4.115.827.800
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 3.920.503.950 195.323.850 0 0 4.115.827.800
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 716.957.000 0 0 0 716.957.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 716.957.000 0 0 0 716.957.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 01 116.560.000 0 0 0 116.560.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 02 25.950.000 0 0 0 25.950.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 03 600.000 0 0 0 600.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 04 75.580.000 0 0 0 75.580.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 05 84.400.000 0 0 0 84.400.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 06 97.810.000 0 0 0 97.810.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 07 24.175.000 0 0 0 24.175.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 10 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 11 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 4.400.000 0 0 0 4.400.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 15 14.700.000 0 0 0 14.700.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 16 2.420.000 0 0 0 2.420.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 17 25.800.000 0 0 0 25.800.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 22 14.400.000 0 0 0 14.400.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 25 33.000.000 0 0 0 33.000.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 144.462.000 0 0 0 144.462.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 36 400.000 0 0 0 400.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 40 12.000.000 0 0 0 12.000.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 41 400.000 0 0 0 400.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.900.000 0 0 0 1.900.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 32.105.000 0 0 0 32.105.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.01 775.000 0 0 0 775.000
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

668
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 775.000 0 0 0 775.000
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 31.330.000 0 0 0 31.330.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.02 01 31.330.000 0 0 0 31.330.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Dayeuhluhur I 3.359.339.000 299.033.315 0 0 3.658.372.315
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.797.200.000 100.000.000 0 0 2.897.200.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.08 161.817.000 0 0 0 161.817.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.08 02 48.000.000 0 0 0 48.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.08 04 113.817.000 0 0 0 113.817.000
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.635.383.000 100.000.000 0 0 2.735.383.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 2.635.383.000 100.000.000 0 0 2.735.383.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 536.239.000 199.033.315 0 0 735.272.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 536.239.000 0 0 0 536.239.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 01 81.900.000 0 0 0 81.900.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 02 6.250.000 0 0 0 6.250.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 03 3.200.000 0 0 0 3.200.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 04 57.800.000 0 0 0 57.800.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 05 15.200.000 0 0 0 15.200.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 06 68.000.000 0 0 0 68.000.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 07 4.200.000 0 0 0 4.200.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 08 8.955.000 0 0 0 8.955.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 09 2.985.000 0 0 0 2.985.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 10 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 11 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 15 7.700.000 0 0 0 7.700.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 16 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 17 28.775.000 0 0 0 28.775.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 61.200.000 0 0 0 61.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 22 4.400.000 0 0 0 4.400.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 25 39.800.000 0 0 0 39.800.000
Menular dan Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 108.399.000 0 0 0 108.399.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 36 900.000 0 0 0 900.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)

669
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 40 16.775.000 0 0 0 16.775.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 41 1.200.000 0 0 0 1.200.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.600.000 0 0 0 1.600.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 25.900.000 0 0 0 25.900.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.01 2.275.000 0 0 0 2.275.000
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 2.275.000 0 0 0 2.275.000
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 23.625.000 0 0 0 23.625.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.02 01 23.625.000 0 0 0 23.625.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Dayeuhluhur II 1.919.031.200 338.294.165 0 0 2.257.325.365
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 PEMERINTAHAN DAERAH 1.341.702.200 139.260.850 0 0 1.480.963.050
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.08 128.616.300 0 0 0 128.616.300
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.08 02 48.000.000 0 0 0 48.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.08 04 80.616.300 0 0 0 80.616.300
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.213.085.900 139.260.850 0 0 1.352.346.750
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 1.213.085.900 139.260.850 0 0 1.352.346.750
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 511.979.000 199.033.315 0 0 711.012.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 511.979.000 0 0 0 511.979.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 62.125.000 0 0 0 62.125.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 02 9.800.000 0 0 0 9.800.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 03 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 04 42.625.000 0 0 0 42.625.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 05 4.200.000 0 0 0 4.200.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 56.400.000 0 0 0 56.400.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 07 50.325.000 0 0 0 50.325.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 10 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 11 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 15 4.550.000 0 0 0 4.550.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 2.875.000 0 0 0 2.875.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 17 22.500.000 0 0 0 22.500.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 66.500.000 0 0 0 66.500.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 25 35.800.000 0 0 0 35.800.000
Menular dan Tidak Menular

670
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 95.779.000 0 0 0 95.779.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 36 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 40 12.000.000 0 0 0 12.000.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 5.700.000 0 0 0 5.700.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 03 15.550.000 0 0 0 15.550.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 03 2.03 15.550.000 0 0 0 15.550.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 03 2.03 01 15.550.000 0 0 0 15.550.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 49.800.000 0 0 0 49.800.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.01 9.000.000 0 0 0 9.000.000
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 9.000.000 0 0 0 9.000.000
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 40.800.000 0 0 0 40.800.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.02 01 40.800.000 0 0 0 40.800.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Gandrungmangu I 4.226.241.500 599.033.315 0 0 4.825.274.815
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.471.708.500 400.000.000 0 0 3.871.708.500
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.08 142.708.500 0 0 0 142.708.500
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.08 04 142.708.500 0 0 0 142.708.500
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.329.000.000 400.000.000 0 0 3.729.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 3.329.000.000 400.000.000 0 0 3.729.000.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 590.178.000 199.033.315 0 0 789.211.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 590.178.000 0 0 0 590.178.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 79.880.000 0 0 0 79.880.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 02 36.200.000 0 0 0 36.200.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 03 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 04 64.440.000 0 0 0 64.440.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 05 51.000.000 0 0 0 51.000.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 06 50.010.000 0 0 0 50.010.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 21.840.000 0 0 0 21.840.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 08 2.050.000 0 0 0 2.050.000
Penderita Hipertensi

671
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 09 1.025.000 0 0 0 1.025.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 10 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 11 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 14 1.600.000 0 0 0 1.600.000
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 15 8.100.000 0 0 0 8.100.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 740.000 0 0 0 740.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 17 31.300.000 0 0 0 31.300.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 50.200.000 0 0 0 50.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 22 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 25 37.050.000 0 0 0 37.050.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 600.000 0 0 0 600.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 125.183.000 0 0 0 125.183.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 36 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 40 5.000.000 0 0 0 5.000.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 41 1.000.000 0 0 0 1.000.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 3.760.000 0 0 0 3.760.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03 20.350.000 0 0 0 20.350.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03 2.03 20.350.000 0 0 0 20.350.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03 2.03 01 20.350.000 0 0 0 20.350.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 144.005.000 0 0 0 144.005.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 144.005.000 0 0 0 144.005.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.02 01 144.005.000 0 0 0 144.005.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Gandrungmangu II 3.081.032.960 481.466.355 0 0 3.562.499.315
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.542.366.960 282.433.040 0 0 2.824.800.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.08 128.031.900 0 0 0 128.031.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.08 04 128.031.900 0 0 0 128.031.900
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.414.335.060 282.433.040 0 0 2.696.768.100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 2.414.335.060 282.433.040 0 0 2.696.768.100
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 494.806.250 199.033.315 0 0 693.839.565
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya

672
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 494.806.250 0 0 0 494.806.250
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 01 76.440.000 0 0 0 76.440.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 02 15.400.000 0 0 0 15.400.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 03 2.400.000 0 0 0 2.400.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 04 67.370.000 0 0 0 67.370.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 05 69.600.000 0 0 0 69.600.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 06 48.905.750 0 0 0 48.905.750
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 07 22.444.500 0 0 0 22.444.500
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 10 5.200.000 0 0 0 5.200.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 11 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 2.400.000 0 0 0 2.400.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 15 4.900.000 0 0 0 4.900.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 16 800.000 0 0 0 800.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 17 22.480.000 0 0 0 22.480.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.900.000 0 0 0 14.900.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 22 2.400.000 0 0 0 2.400.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 25 23.200.000 0 0 0 23.200.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 300.000 0 0 0 300.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 89.366.000 0 0 0 89.366.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 36 300.000 0 0 0 300.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 40 10.000.000 0 0 0 10.000.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 8.000.000 0 0 0 8.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 03 14.500.000 0 0 0 14.500.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 03 2.03 14.500.000 0 0 0 14.500.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 03 2.03 01 14.500.000 0 0 0 14.500.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 29.359.750 0 0 0 29.359.750
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.01 2.600.000 0 0 0 2.600.000
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 2.600.000 0 0 0 2.600.000
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 26.759.750 0 0 0 26.759.750
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.02 01 26.759.750 0 0 0 26.759.750
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Jeruklegi I 2.740.456.464 350.000.000 0 0 3.090.456.464
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.121.838.464 350.000.000 0 0 2.471.838.464
KABUPATEN/KOTA

673
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.08 34.124.100 0 0 0 34.124.100
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.08 04 34.124.100 0 0 0 34.124.100
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.087.714.364 350.000.000 0 0 2.437.714.364
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 2.087.714.364 350.000.000 0 0 2.437.714.364
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 514.838.000 0 0 0 514.838.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 514.838.000 0 0 0 514.838.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 01 67.800.000 0 0 0 67.800.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 02 12.250.000 0 0 0 12.250.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 03 7.500.000 0 0 0 7.500.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 04 53.970.000 0 0 0 53.970.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 05 46.800.000 0 0 0 46.800.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 06 81.200.000 0 0 0 81.200.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 07 8.530.000 0 0 0 8.530.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 10 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 11 14.000.000 0 0 0 14.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 7.200.000 0 0 0 7.200.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 14 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 15 5.550.000 0 0 0 5.550.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 16 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 17 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.200.000 0 0 0 14.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 22 5.200.000 0 0 0 5.200.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 25 41.900.000 0 0 0 41.900.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 102.638.000 0 0 0 102.638.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 36 2.400.000 0 0 0 2.400.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 40 21.000.000 0 0 0 21.000.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 41 200.000 0 0 0 200.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.500.000 0 0 0 1.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 03 16.640.000 0 0 0 16.640.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 03 2.03 16.640.000 0 0 0 16.640.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 03 2.03 01 16.640.000 0 0 0 16.640.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 87.140.000 0 0 0 87.140.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
674
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.01 6.200.000 0 0 0 6.200.000
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 6.200.000 0 0 0 6.200.000
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 80.940.000 0 0 0 80.940.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.02 01 80.940.000 0 0 0 80.940.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Jeruklegi II 2.370.938.000 260.000.000 0 0 2.630.938.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 PEMERINTAHAN DAERAH 1.831.200.000 260.000.000 0 0 2.091.200.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.08 91.200.000 0 0 0 91.200.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.08 02 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.08 04 31.200.000 0 0 0 31.200.000
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.740.000.000 260.000.000 0 0 2.000.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 1.740.000.000 260.000.000 0 0 2.000.000.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 505.388.000 0 0 0 505.388.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 505.388.000 0 0 0 505.388.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 01 71.250.000 0 0 0 71.250.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 02 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 03 4.200.000 0 0 0 4.200.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 04 40.800.000 0 0 0 40.800.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 05 51.600.000 0 0 0 51.600.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 06 59.270.000 0 0 0 59.270.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 07 47.400.000 0 0 0 47.400.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 10 7.200.000 0 0 0 7.200.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 11 3.700.000 0 0 0 3.700.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 1.600.000 0 0 0 1.600.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 15 5.400.000 0 0 0 5.400.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 16 2.385.000 0 0 0 2.385.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 17 23.900.000 0 0 0 23.900.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9.600.000 0 0 0 9.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 22 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 25 62.200.000 0 0 0 62.200.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 800.000 0 0 0 800.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 89.638.000 0 0 0 89.638.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 36 2.400.000 0 0 0 2.400.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 40 3.445.000 0 0 0 3.445.000
orang dengan Tuberkulosis

675
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 41 7.200.000 0 0 0 7.200.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 4.400.000 0 0 0 4.400.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 03 14.450.000 0 0 0 14.450.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 03 2.03 14.450.000 0 0 0 14.450.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 03 2.03 01 14.450.000 0 0 0 14.450.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 19.900.000 0 0 0 19.900.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 19.900.000 0 0 0 19.900.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 2.02 01 19.900.000 0 0 0 19.900.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Kampunglaut 2.222.441.000 354.599.515 0 0 2.577.040.515
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 PEMERINTAHAN DAERAH 1.338.749.000 134.760.200 0 0 1.473.509.200
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.08 518.509.200 0 0 0 518.509.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.08 02 73.800.000 0 0 0 73.800.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.08 04 444.709.200 0 0 0 444.709.200
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 820.239.800 134.760.200 0 0 955.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 820.239.800 134.760.200 0 0 955.000.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 852.552.000 219.839.315 0 0 1.072.391.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 852.552.000 20.806.000 0 0 873.358.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 01 77.120.000 0 0 0 77.120.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 02 24.200.000 0 0 0 24.200.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 03 800.000 0 0 0 800.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 04 72.500.000 0 0 0 72.500.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 05 11.000.000 0 0 0 11.000.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 06 50.805.000 0 0 0 50.805.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 07 30.755.000 0 0 0 30.755.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 10 1.600.000 0 0 0 1.600.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 11 1.600.000 0 0 0 1.600.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 1.800.000 0 0 0 1.800.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 15 3.700.000 0 0 0 3.700.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 17 12.400.000 0 0 0 12.400.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 31.600.000 0 0 0 31.600.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 25 6.800.000 0 0 0 6.800.000
Menular dan Tidak Menular

676
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 1.400.000 0 0 0 1.400.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 515.172.000 20.806.000 0 0 535.978.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 36 900.000 0 0 0 900.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 40 2.400.000 0 0 0 2.400.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 42 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Malaria
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 4.800.000 0 0 0 4.800.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 03 11.920.000 0 0 0 11.920.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 03 2.03 11.920.000 0 0 0 11.920.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 03 2.03 01 11.920.000 0 0 0 11.920.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 19.220.000 0 0 0 19.220.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.01 7.305.000 0 0 0 7.305.000
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 7.305.000 0 0 0 7.305.000
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 11.915.000 0 0 0 11.915.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.02 01 11.915.000 0 0 0 11.915.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Karangpucung I 3.034.626.200 300.000.000 0 0 3.334.626.200
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.466.709.200 300.000.000 0 0 2.766.709.200
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.08 82.309.200 0 0 0 82.309.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.08 04 82.309.200 0 0 0 82.309.200
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.384.400.000 300.000.000 0 0 2.684.400.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 2.384.400.000 300.000.000 0 0 2.684.400.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 531.917.000 0 0 0 531.917.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 531.917.000 0 0 0 531.917.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 01 68.000.000 0 0 0 68.000.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 02 11.400.000 0 0 0 11.400.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 03 6.800.000 0 0 0 6.800.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 04 58.200.000 0 0 0 58.200.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 05 39.000.000 0 0 0 39.000.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 06 46.600.000 0 0 0 46.600.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 07 35.130.000 0 0 0 35.130.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 08 1.990.000 0 0 0 1.990.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 10 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 11 14.000.000 0 0 0 14.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis

677
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 12 800.000 0 0 0 800.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 15 7.100.000 0 0 0 7.100.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 16 5.190.000 0 0 0 5.190.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 17 21.700.000 0 0 0 21.700.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 38.100.000 0 0 0 38.100.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 22 1.600.000 0 0 0 1.600.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 25 36.890.000 0 0 0 36.890.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 94.217.000 0 0 0 94.217.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 36 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 40 24.200.000 0 0 0 24.200.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 2.000.000 0 0 0 2.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 03 15.300.000 0 0 0 15.300.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 03 2.03 15.300.000 0 0 0 15.300.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 03 2.03 01 15.300.000 0 0 0 15.300.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 20.700.000 0 0 0 20.700.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 2.01 6.600.000 0 0 0 6.600.000
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 6.600.000 0 0 0 6.600.000
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 14.100.000 0 0 0 14.100.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 2.02 01 14.100.000 0 0 0 14.100.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Karangpucung II 1.943.828.200 131.576.800 0 0 2.075.405.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 PEMERINTAHAN DAERAH 1.404.023.200 131.576.800 0 0 1.535.600.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.08 89.939.700 0 0 0 89.939.700
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.08 02 24.000.000 0 0 0 24.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.08 04 65.939.700 0 0 0 65.939.700
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.314.083.500 131.576.800 0 0 1.445.660.300
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 1.314.083.500 131.576.800 0 0 1.445.660.300
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 511.430.000 0 0 0 511.430.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 511.430.000 0 0 0 511.430.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 01 62.600.000 0 0 0 62.600.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 02 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Bersalin

678
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 03 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 04 68.800.000 0 0 0 68.800.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 05 15.300.000 0 0 0 15.300.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 06 62.180.000 0 0 0 62.180.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 07 47.390.000 0 0 0 47.390.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 10 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 11 2.500.000 0 0 0 2.500.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 14.000.000 0 0 0 14.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 14 400.000 0 0 0 400.000
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 15 4.900.000 0 0 0 4.900.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 16 5.805.000 0 0 0 5.805.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 17 14.600.000 0 0 0 14.600.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 23.600.000 0 0 0 23.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 22 3.800.000 0 0 0 3.800.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 25 33.200.000 0 0 0 33.200.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 104.105.000 0 0 0 104.105.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 36 600.000 0 0 0 600.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 40 8.450.000 0 0 0 8.450.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 4.000.000 0 0 0 4.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 28.375.000 0 0 0 28.375.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 2.01 3.600.000 0 0 0 3.600.000
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 3.600.000 0 0 0 3.600.000
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 24.775.000 0 0 0 24.775.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 2.02 01 24.775.000 0 0 0 24.775.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kawunganten 4.886.915.000 600.000.000 0 0 5.486.915.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.145.400.000 600.000.000 0 0 4.745.400.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.08 93.600.000 0 0 0 93.600.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.08 04 93.600.000 0 0 0 93.600.000
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.051.800.000 600.000.000 0 0 4.651.800.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 4.051.800.000 600.000.000 0 0 4.651.800.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 650.902.000 0 0 0 650.902.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 650.902.000 0 0 0 650.902.000
Kabupaten/Kota
679
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 01 92.520.000 0 0 0 92.520.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 02 42.060.000 0 0 0 42.060.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 04 44.640.000 0 0 0 44.640.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 05 53.500.000 0 0 0 53.500.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 06 91.000.000 0 0 0 91.000.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 07 22.875.000 0 0 0 22.875.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 10 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 11 10.800.000 0 0 0 10.800.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 14 7.200.000 0 0 0 7.200.000
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 15 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 16 2.490.000 0 0 0 2.490.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 17 35.900.000 0 0 0 35.900.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.400.000 0 0 0 12.400.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 22 9.600.000 0 0 0 9.600.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 25 48.800.000 0 0 0 48.800.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 1.500.000 0 0 0 1.500.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 125.017.000 0 0 0 125.017.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 36 2.400.000 0 0 0 2.400.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 40 9.600.000 0 0 0 9.600.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 4.600.000 0 0 0 4.600.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 03 18.000.000 0 0 0 18.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 03 2.03 18.000.000 0 0 0 18.000.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 03 2.03 01 18.000.000 0 0 0 18.000.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 72.613.000 0 0 0 72.613.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 2.01 2.400.000 0 0 0 2.400.000
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 2.400.000 0 0 0 2.400.000
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 70.213.000 0 0 0 70.213.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 2.02 01 70.213.000 0 0 0 70.213.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Kedungreja 5.153.071.400 996.033.315 0 0 6.149.104.715
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.365.940.400 797.000.000 0 0 5.162.940.400
KABUPATEN/KOTA

680
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.08 161.540.400 0 0 0 161.540.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.08 04 161.540.400 0 0 0 161.540.400
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.204.400.000 797.000.000 0 0 5.001.400.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 4.204.400.000 797.000.000 0 0 5.001.400.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 704.461.000 199.033.315 0 0 903.494.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 704.461.000 0 0 0 704.461.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 01 45.440.000 0 0 0 45.440.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 02 5.900.000 0 0 0 5.900.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 03 3.800.000 0 0 0 3.800.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 04 60.520.000 0 0 0 60.520.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 05 44.600.000 0 0 0 44.600.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 06 77.780.000 0 0 0 77.780.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 07 46.230.000 0 0 0 46.230.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 08 3.705.000 0 0 0 3.705.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 09 3.705.000 0 0 0 3.705.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 10 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 11 5.400.000 0 0 0 5.400.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 15 7.000.000 0 0 0 7.000.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 16 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 17 43.400.000 0 0 0 43.400.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 19.200.000 0 0 0 19.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 22 22.000.000 0 0 0 22.000.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 25 56.100.000 0 0 0 56.100.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 1.500.000 0 0 0 1.500.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 130.581.000 0 0 0 130.581.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 36 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 40 24.600.000 0 0 0 24.600.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 41 3.000.000 0 0 0 3.000.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 6.000.000 0 0 0 6.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 03 21.200.000 0 0 0 21.200.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 03 2.03 21.200.000 0 0 0 21.200.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

681
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 03 2.03 01 21.200.000 0 0 0 21.200.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 61.470.000 0 0 0 61.470.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 2.01 9.200.000 0 0 0 9.200.000
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 9.200.000 0 0 0 9.200.000
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 52.270.000 0 0 0 52.270.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 2.02 01 52.270.000 0 0 0 52.270.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Kesugihan I 3.468.692.000 499.033.315 0 0 3.967.725.315
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.723.600.000 300.000.000 0 0 3.023.600.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.08 81.847.500 0 0 0 81.847.500
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.08 04 81.847.500 0 0 0 81.847.500
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.641.752.500 300.000.000 0 0 2.941.752.500
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 2.641.752.500 300.000.000 0 0 2.941.752.500
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 745.092.000 199.033.315 0 0 944.125.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 745.092.000 0 0 0 745.092.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 01 84.360.000 0 0 0 84.360.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 02 6.600.000 0 0 0 6.600.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 03 3.200.000 0 0 0 3.200.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 04 63.220.000 0 0 0 63.220.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 05 26.000.000 0 0 0 26.000.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 06 127.670.000 0 0 0 127.670.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 07 56.655.000 0 0 0 56.655.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 08 2.175.000 0 0 0 2.175.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 09 2.175.000 0 0 0 2.175.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 10 12.200.000 0 0 0 12.200.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 11 5.200.000 0 0 0 5.200.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 15 5.300.000 0 0 0 5.300.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 17 13.300.000 0 0 0 13.300.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 18 48.660.000 0 0 0 48.660.000
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.150.000 0 0 0 12.150.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 22 3.600.000 0 0 0 3.600.000
Jiwa dan NAPZA
682
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 25 53.100.000 0 0 0 53.100.000
Menular dan Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 143.677.000 0 0 0 143.677.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 36 38.600.000 0 0 0 38.600.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 40 30.250.000 0 0 0 30.250.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.000.000 0 0 0 1.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Kesugihan II 2.962.181.300 313.033.315 0 0 3.275.214.615
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.215.938.300 114.000.000 0 0 2.329.938.300
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.08 96.370.200 0 0 0 96.370.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.08 04 96.370.200 0 0 0 96.370.200
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.119.568.100 114.000.000 0 0 2.233.568.100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 2.119.568.100 114.000.000 0 0 2.233.568.100
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 693.603.000 199.033.315 0 0 892.636.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 693.603.000 0 0 0 693.603.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 01 81.780.000 0 0 0 81.780.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 02 26.300.000 0 0 0 26.300.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 03 1.600.000 0 0 0 1.600.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 04 89.480.000 0 0 0 89.480.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 05 47.000.000 0 0 0 47.000.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 06 93.950.000 0 0 0 93.950.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 07 49.700.000 0 0 0 49.700.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 09 6.650.000 0 0 0 6.650.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 10 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 11 9.500.000 0 0 0 9.500.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 15 4.050.000 0 0 0 4.050.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 16 9.850.000 0 0 0 9.850.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 17 13.700.000 0 0 0 13.700.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 17.300.000 0 0 0 17.300.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 22 5.600.000 0 0 0 5.600.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 25 60.800.000 0 0 0 60.800.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 2.400.000 0 0 0 2.400.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 123.943.000 0 0 0 123.943.000

683
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 36 13.000.000 0 0 0 13.000.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 40 14.000.000 0 0 0 14.000.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 41 4.800.000 0 0 0 4.800.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 2.200.000 0 0 0 2.200.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 03 19.950.000 0 0 0 19.950.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 03 2.03 19.950.000 0 0 0 19.950.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 03 2.03 01 19.950.000 0 0 0 19.950.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05 32.690.000 0 0 0 32.690.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 32.690.000 0 0 0 32.690.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05 2.02 01 32.690.000 0 0 0 32.690.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Kroya I 4.924.609.700 479.719.315 0 0 5.404.329.015
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.146.992.700 280.686.000 0 0 4.427.678.700
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.08 67.478.700 0 0 0 67.478.700
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.08 04 67.478.700 0 0 0 67.478.700
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.079.514.000 280.686.000 0 0 4.360.200.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 4.079.514.000 280.686.000 0 0 4.360.200.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 688.632.000 199.033.315 0 0 887.665.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 688.632.000 0 0 0 688.632.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 01 112.350.000 0 0 0 112.350.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 02 21.800.000 0 0 0 21.800.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 03 20.800.000 0 0 0 20.800.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 04 100.580.000 0 0 0 100.580.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 05 59.600.000 0 0 0 59.600.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 06 53.205.000 0 0 0 53.205.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 07 30.670.000 0 0 0 30.670.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 08 1.235.000 0 0 0 1.235.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 09 1.235.000 0 0 0 1.235.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 10 7.300.000 0 0 0 7.300.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 11 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 14.400.000 0 0 0 14.400.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)

684
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 15 6.250.000 0 0 0 6.250.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 16 8.600.000 0 0 0 8.600.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 17 25.500.000 0 0 0 25.500.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 26.180.000 0 0 0 26.180.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 22 2.600.000 0 0 0 2.600.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 25 16.300.000 0 0 0 16.300.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 129.027.000 0 0 0 129.027.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 36 15.600.000 0 0 0 15.600.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 40 11.000.000 0 0 0 11.000.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 41 3.000.000 0 0 0 3.000.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 10.400.000 0 0 0 10.400.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 03 20.900.000 0 0 0 20.900.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 03 2.03 20.900.000 0 0 0 20.900.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 03 2.03 01 20.900.000 0 0 0 20.900.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05 68.085.000 0 0 0 68.085.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 68.085.000 0 0 0 68.085.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05 2.02 01 68.085.000 0 0 0 68.085.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 Puskesmas Kroya II 2.928.602.200 377.821.515 0 0 3.306.423.715
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.377.064.200 178.788.200 0 0 2.555.852.400
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.08 87.970.200 0 0 0 87.970.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.08 04 87.970.200 0 0 0 87.970.200
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.289.094.000 178.788.200 0 0 2.467.882.200
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 2.289.094.000 178.788.200 0 0 2.467.882.200
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 502.288.000 199.033.315 0 0 701.321.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 502.288.000 0 0 0 502.288.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 01 51.300.000 0 0 0 51.300.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 02 11.700.000 0 0 0 11.700.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 03 9.600.000 0 0 0 9.600.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 04 63.200.000 0 0 0 63.200.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 05 56.800.000 0 0 0 56.800.000
pada Usia Pendidikan Dasar

685
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 06 57.000.000 0 0 0 57.000.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 07 30.990.000 0 0 0 30.990.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 08 1.250.000 0 0 0 1.250.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 09 1.250.000 0 0 0 1.250.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 10 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 11 10.800.000 0 0 0 10.800.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 14.100.000 0 0 0 14.100.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 14 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 15 4.150.000 0 0 0 4.150.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 16 3.250.000 0 0 0 3.250.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 17 23.000.000 0 0 0 23.000.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 7.200.000 0 0 0 7.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 22 1.400.000 0 0 0 1.400.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 25 36.600.000 0 0 0 36.600.000
Menular dan Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 91.498.000 0 0 0 91.498.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 36 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 40 3.600.000 0 0 0 3.600.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 41 1.800.000 0 0 0 1.800.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 2.800.000 0 0 0 2.800.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 03 14.850.000 0 0 0 14.850.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 03 2.03 14.850.000 0 0 0 14.850.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 03 2.03 01 14.850.000 0 0 0 14.850.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05 34.400.000 0 0 0 34.400.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 34.400.000 0 0 0 34.400.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05 2.02 01 34.400.000 0 0 0 34.400.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas Majenang I 4.091.530.900 300.000.000 0 0 4.391.530.900
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.384.831.900 300.000.000 0 0 3.684.831.900
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.08 96.831.900 0 0 0 96.831.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.08 04 96.831.900 0 0 0 96.831.900
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.288.000.000 300.000.000 0 0 3.588.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 3.288.000.000 300.000.000 0 0 3.588.000.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 666.399.000 0 0 0 666.399.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 666.399.000 0 0 0 666.399.000
Kabupaten/Kota
686
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 01 89.040.000 0 0 0 89.040.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 02 11.400.000 0 0 0 11.400.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 03 3.600.000 0 0 0 3.600.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 04 108.000.000 0 0 0 108.000.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 05 38.900.000 0 0 0 38.900.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 06 121.650.000 0 0 0 121.650.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 07 25.395.000 0 0 0 25.395.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 08 4.650.000 0 0 0 4.650.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 09 4.650.000 0 0 0 4.650.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 10 2.800.000 0 0 0 2.800.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 11 14.900.000 0 0 0 14.900.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 12 800.000 0 0 0 800.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 400.000 0 0 0 400.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 15 5.600.000 0 0 0 5.600.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 16 4.215.000 0 0 0 4.215.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 17 35.650.000 0 0 0 35.650.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.600.000 0 0 0 1.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 22 2.400.000 0 0 0 2.400.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 25 50.250.000 0 0 0 50.250.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 300.000 0 0 0 300.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 117.249.000 0 0 0 117.249.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 36 300.000 0 0 0 300.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 40 4.350.000 0 0 0 4.350.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 18.300.000 0 0 0 18.300.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 03 19.050.000 0 0 0 19.050.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 03 2.03 19.050.000 0 0 0 19.050.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 03 2.03 01 19.050.000 0 0 0 19.050.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05 21.250.000 0 0 0 21.250.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 21.250.000 0 0 0 21.250.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05 2.02 01 21.250.000 0 0 0 21.250.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 Puskesmas Majenang II 4.022.873.600 499.033.315 0 0 4.521.906.915
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.247.131.600 300.000.000 0 0 3.547.131.600
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.08 48.954.600 0 0 0 48.954.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.08 04 48.954.600 0 0 0 48.954.600
Kantor
687
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.198.177.000 300.000.000 0 0 3.498.177.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 3.198.177.000 300.000.000 0 0 3.498.177.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 710.342.000 199.033.315 0 0 909.375.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 710.342.000 0 0 0 710.342.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 01 104.800.000 0 0 0 104.800.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 02 14.000.000 0 0 0 14.000.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 03 8.400.000 0 0 0 8.400.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 04 119.225.000 0 0 0 119.225.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 05 32.700.000 0 0 0 32.700.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 06 106.650.000 0 0 0 106.650.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 07 14.375.000 0 0 0 14.375.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 08 13.200.000 0 0 0 13.200.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 09 13.200.000 0 0 0 13.200.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 10 7.400.000 0 0 0 7.400.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 11 10.800.000 0 0 0 10.800.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 12 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 1.600.000 0 0 0 1.600.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 15 7.950.000 0 0 0 7.950.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 17 26.400.000 0 0 0 26.400.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 19.000.000 0 0 0 19.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 22 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 25 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 800.000 0 0 0 800.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 128.692.000 0 0 0 128.692.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 36 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 40 23.950.000 0 0 0 23.950.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 2.000.000 0 0 0 2.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 03 20.900.000 0 0 0 20.900.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 03 2.03 20.900.000 0 0 0 20.900.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 03 2.03 01 20.900.000 0 0 0 20.900.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 44.500.000 0 0 0 44.500.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

688
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 2.01 7.200.000 0 0 0 7.200.000
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 7.200.000 0 0 0 7.200.000
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 37.300.000 0 0 0 37.300.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 2.02 01 37.300.000 0 0 0 37.300.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 Puskesmas Maos 3.601.950.092 280.023.823 0 0 3.881.973.915
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.866.186.092 80.990.508 0 0 2.947.176.600
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.08 236.924.100 0 0 0 236.924.100
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.08 04 236.924.100 0 0 0 236.924.100
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.629.261.992 80.990.508 0 0 2.710.252.500
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 2.629.261.992 80.990.508 0 0 2.710.252.500
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 712.049.000 199.033.315 0 0 911.082.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 712.049.000 0 0 0 712.049.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 01 125.900.000 0 0 0 125.900.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 02 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 03 1.600.000 0 0 0 1.600.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 04 73.650.000 0 0 0 73.650.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 05 24.000.000 0 0 0 24.000.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 06 67.360.000 0 0 0 67.360.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 07 60.250.000 0 0 0 60.250.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 08 2.075.000 0 0 0 2.075.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 09 2.075.000 0 0 0 2.075.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 10 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 11 7.000.000 0 0 0 7.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 9.600.000 0 0 0 9.600.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 14 1.600.000 0 0 0 1.600.000
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 15 6.800.000 0 0 0 6.800.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 16 2.875.000 0 0 0 2.875.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 17 28.300.000 0 0 0 28.300.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.000.000 0 0 0 16.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 22 2.600.000 0 0 0 2.600.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 25 78.600.000 0 0 0 78.600.000
Menular dan Tidak Menular
689
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 141.864.000 0 0 0 141.864.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 36 38.200.000 0 0 0 38.200.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 40 9.700.000 0 0 0 9.700.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 41 1.000.000 0 0 0 1.000.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 3.000.000 0 0 0 3.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 23.715.000 0 0 0 23.715.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 2.01 6.180.000 0 0 0 6.180.000
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 6.180.000 0 0 0 6.180.000
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 17.535.000 0 0 0 17.535.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 2.02 01 17.535.000 0 0 0 17.535.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 Puskesmas Nusawungu I 2.935.978.760 299.069.255 0 0 3.235.048.015
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.283.003.760 100.035.940 0 0 2.383.039.700
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.08 34.739.700 0 0 0 34.739.700
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.08 04 34.739.700 0 0 0 34.739.700
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.248.264.060 100.035.940 0 0 2.348.300.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 2.248.264.060 100.035.940 0 0 2.348.300.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 584.925.000 199.033.315 0 0 783.958.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 584.925.000 0 0 0 584.925.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 01 68.000.000 0 0 0 68.000.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 02 13.050.000 0 0 0 13.050.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 03 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 04 83.125.000 0 0 0 83.125.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 05 45.200.000 0 0 0 45.200.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 06 91.800.000 0 0 0 91.800.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 07 30.575.000 0 0 0 30.575.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 09 1.100.000 0 0 0 1.100.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 10 3.500.000 0 0 0 3.500.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 11 4.900.000 0 0 0 4.900.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 12 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 15 4.450.000 0 0 0 4.450.000
Gizi Masyarakat

690
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 16 2.200.000 0 0 0 2.200.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 17 36.800.000 0 0 0 36.800.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 22 1.800.000 0 0 0 1.800.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 25 52.500.000 0 0 0 52.500.000
Menular dan Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 108.325.000 0 0 0 108.325.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 36 1.800.000 0 0 0 1.800.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 40 11.200.000 0 0 0 11.200.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 7.600.000 0 0 0 7.600.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 03 17.600.000 0 0 0 17.600.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 03 2.03 17.600.000 0 0 0 17.600.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 03 2.03 01 17.600.000 0 0 0 17.600.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05 50.450.000 0 0 0 50.450.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 50.450.000 0 0 0 50.450.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05 2.02 01 50.450.000 0 0 0 50.450.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 Puskesmas Nusawungu II 3.118.007.420 161.420.580 0 0 3.279.428.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.526.257.420 161.420.580 0 0 2.687.678.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.08 135.078.000 0 0 0 135.078.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.08 04 135.078.000 0 0 0 135.078.000
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.391.179.420 161.420.580 0 0 2.552.600.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 2.10 01 2.391.179.420 161.420.580 0 0 2.552.600.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 542.970.000 0 0 0 542.970.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 542.970.000 0 0 0 542.970.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 01 48.580.000 0 0 0 48.580.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 02 11.400.000 0 0 0 11.400.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 03 800.000 0 0 0 800.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 04 48.840.000 0 0 0 48.840.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 05 42.400.000 0 0 0 42.400.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 06 88.340.000 0 0 0 88.340.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 07 19.200.000 0 0 0 19.200.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 10 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 11 40.550.000 0 0 0 40.550.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 12 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
691
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 14 500.000 0 0 0 500.000
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 15 3.590.000 0 0 0 3.590.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 16 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 17 19.900.000 0 0 0 19.900.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6.200.000 0 0 0 6.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 22 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 25 74.000.000 0 0 0 74.000.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 98.170.000 0 0 0 98.170.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 36 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 40 5.900.000 0 0 0 5.900.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 6.800.000 0 0 0 6.800.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 03 15.930.000 0 0 0 15.930.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 03 2.03 15.930.000 0 0 0 15.930.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 03 2.03 01 15.930.000 0 0 0 15.930.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05 32.850.000 0 0 0 32.850.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 32.850.000 0 0 0 32.850.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05 2.02 01 32.850.000 0 0 0 32.850.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 Puskesmas Patimuan 4.090.528.000 300.000.000 0 0 4.390.528.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.448.217.000 300.000.000 0 0 3.748.217.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.08 98.217.000 0 0 0 98.217.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.08 04 98.217.000 0 0 0 98.217.000
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.350.000.000 300.000.000 0 0 3.650.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 2.10 01 3.350.000.000 300.000.000 0 0 3.650.000.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 522.226.000 0 0 0 522.226.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 522.226.000 0 0 0 522.226.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 01 71.060.000 0 0 0 71.060.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 02 12.500.000 0 0 0 12.500.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 03 3.200.000 0 0 0 3.200.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 04 57.680.000 0 0 0 57.680.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 05 42.000.000 0 0 0 42.000.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 06 59.325.000 0 0 0 59.325.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 07 20.550.000 0 0 0 20.550.000
pada Usia Lanjut
692
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 08 1.450.000 0 0 0 1.450.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 09 2.810.000 0 0 0 2.810.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 10 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 11 4.400.000 0 0 0 4.400.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 3.200.000 0 0 0 3.200.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 15 5.400.000 0 0 0 5.400.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 16 1.600.000 0 0 0 1.600.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 17 13.700.000 0 0 0 13.700.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 36.100.000 0 0 0 36.100.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 22 7.200.000 0 0 0 7.200.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 25 51.800.000 0 0 0 51.800.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 106.551.000 0 0 0 106.551.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 36 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 40 6.000.000 0 0 0 6.000.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 5.700.000 0 0 0 5.700.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 03 17.310.000 0 0 0 17.310.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 03 2.03 17.310.000 0 0 0 17.310.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 03 2.03 01 17.310.000 0 0 0 17.310.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05 102.775.000 0 0 0 102.775.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 102.775.000 0 0 0 102.775.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05 2.02 01 102.775.000 0 0 0 102.775.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 Puskesmas Sampang 3.546.627.580 150.186.420 0 0 3.696.814.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.840.213.580 150.186.420 0 0 2.990.400.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.08 66.401.400 0 0 0 66.401.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.08 04 66.401.400 0 0 0 66.401.400
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.773.812.180 150.186.420 0 0 2.923.998.600
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 2.10 01 2.773.812.180 150.186.420 0 0 2.923.998.600
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 642.729.000 0 0 0 642.729.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 642.729.000 0 0 0 642.729.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 01 119.475.000 0 0 0 119.475.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 02 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 03 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Bayi Baru Lahir

693
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 04 100.900.000 0 0 0 100.900.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 05 48.400.000 0 0 0 48.400.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 06 94.900.000 0 0 0 94.900.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 07 25.290.000 0 0 0 25.290.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 10 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 11 12.500.000 0 0 0 12.500.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 15 9.700.000 0 0 0 9.700.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 16 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 17 35.750.000 0 0 0 35.750.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13.200.000 0 0 0 13.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 22 4.400.000 0 0 0 4.400.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 25 17.800.000 0 0 0 17.800.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 600.000 0 0 0 600.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 118.514.000 0 0 0 118.514.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 36 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 40 13.000.000 0 0 0 13.000.000
orang dengan Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.500.000 0 0 0 1.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 03 17.700.000 0 0 0 17.700.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 03 2.03 17.700.000 0 0 0 17.700.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 03 2.03 01 17.700.000 0 0 0 17.700.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05 45.985.000 0 0 0 45.985.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 45.985.000 0 0 0 45.985.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05 2.02 01 45.985.000 0 0 0 45.985.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 Puskesmas Sidareja 5.548.065.000 450.000.000 0 0 5.998.065.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.789.164.000 450.000.000 0 0 5.239.164.000
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.08 193.356.000 0 0 0 193.356.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.08 04 193.356.000 0 0 0 193.356.000
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.595.808.000 450.000.000 0 0 5.045.808.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 01 2.10 01 4.595.808.000 450.000.000 0 0 5.045.808.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 688.551.000 0 0 0 688.551.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 688.551.000 0 0 0 688.551.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 01 96.600.000 0 0 0 96.600.000
Hamil

694
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 02 12.350.000 0 0 0 12.350.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 03 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 04 65.800.000 0 0 0 65.800.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 05 78.000.000 0 0 0 78.000.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 06 73.550.000 0 0 0 73.550.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 07 10.900.000 0 0 0 10.900.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 09 7.800.000 0 0 0 7.800.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 10 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 11 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 14 1.600.000 0 0 0 1.600.000
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 15 9.000.000 0 0 0 9.000.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 16 9.500.000 0 0 0 9.500.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 17 42.000.000 0 0 0 42.000.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 67.600.000 0 0 0 67.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 22 2.400.000 0 0 0 2.400.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 25 39.800.000 0 0 0 39.800.000
Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 125.851.000 0 0 0 125.851.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 36 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 40 10.000.000 0 0 0 10.000.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 41 2.000.000 0 0 0 2.000.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 5.800.000 0 0 0 5.800.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 03 20.500.000 0 0 0 20.500.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 03 2.03 20.500.000 0 0 0 20.500.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 03 2.03 01 20.500.000 0 0 0 20.500.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 05 49.850.000 0 0 0 49.850.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 05 2.01 13.500.000 0 0 0 13.500.000
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 13.500.000 0 0 0 13.500.000
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 36.350.000 0 0 0 36.350.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 05 2.02 01 36.350.000 0 0 0 36.350.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 Puskesmas Wanareja I 4.098.192.036 105.198.700 0 0 4.203.390.736

695
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.345.993.036 105.198.700 0 0 3.451.191.736
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.08 51.570.900 0 0 0 51.570.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.08 04 51.570.900 0 0 0 51.570.900
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.294.422.136 105.198.700 0 0 3.399.620.836
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 01 2.10 01 3.294.422.136 105.198.700 0 0 3.399.620.836
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 592.534.000 0 0 0 592.534.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 592.534.000 0 0 0 592.534.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 01 82.150.000 0 0 0 82.150.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 02 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 04 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 05 36.100.000 0 0 0 36.100.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 06 54.100.000 0 0 0 54.100.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 07 43.900.000 0 0 0 43.900.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 10 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 11 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 2.300.000 0 0 0 2.300.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 14 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 15 3.300.000 0 0 0 3.300.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 16 6.800.000 0 0 0 6.800.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 17 32.900.000 0 0 0 32.900.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 22 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 25 56.900.000 0 0 0 56.900.000
Menular dan Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 124.784.000 0 0 0 124.784.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 36 58.800.000 0 0 0 58.800.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 40 1.500.000 0 0 0 1.500.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 41 4.000.000 0 0 0 4.000.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 2.800.000 0 0 0 2.800.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 03 20.275.000 0 0 0 20.275.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 03 2.03 20.275.000 0 0 0 20.275.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 03 2.03 01 20.275.000 0 0 0 20.275.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 05 139.390.000 0 0 0 139.390.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 139.390.000 0 0 0 139.390.000
Kabupaten/Kota

696
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 05 2.02 01 139.390.000 0 0 0 139.390.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 Puskesmas Wanareja II 2.556.400.400 349.033.315 0 0 2.905.433.715
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 PEMERINTAHAN DAERAH 1.752.501.400 150.000.000 0 0 1.902.501.400
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.08 152.501.400 0 0 0 152.501.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.08 02 39.300.000 0 0 0 39.300.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.08 04 113.201.400 0 0 0 113.201.400
Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.600.000.000 150.000.000 0 0 1.750.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 01 2.10 01 1.600.000.000 150.000.000 0 0 1.750.000.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 724.014.000 199.033.315 0 0 923.047.315
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.01 03 0 199.033.315 0 0 199.033.315
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 724.014.000 0 0 0 724.014.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 01 80.800.000 0 0 0 80.800.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 02 22.500.000 0 0 0 22.500.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 03 1.800.000 0 0 0 1.800.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 04 51.150.000 0 0 0 51.150.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 05 25.500.000 0 0 0 25.500.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 06 108.150.000 0 0 0 108.150.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 07 62.625.000 0 0 0 62.625.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 08 995.000 0 0 0 995.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 09 995.000 0 0 0 995.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 10 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 11 18.000.000 0 0 0 18.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 15 3.100.000 0 0 0 3.100.000
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 16 5.300.000 0 0 0 5.300.000
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 17 26.500.000 0 0 0 26.500.000
Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 55.400.000 0 0 0 55.400.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 25 78.600.000 0 0 0 78.600.000
Menular dan Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 133.299.000 0 0 0 133.299.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 36 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 40 18.000.000 0 0 0 18.000.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 41 1.500.000 0 0 0 1.500.000
orang dengan HIV (ODHIV)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 12.600.000 0 0 0 12.600.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 03 21.700.000 0 0 0 21.700.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

697
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 03 2.03 21.700.000 0 0 0 21.700.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 03 2.03 01 21.700.000 0 0 0 21.700.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 05 58.185.000 0 0 0 58.185.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 58.185.000 0 0 0 58.185.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 05 2.02 01 58.185.000 0 0 0 58.185.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 RSUD Cilacap 169.940.120.342 55.755.512.058 0 0 225.695.632.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 PEMERINTAHAN DAERAH 169.940.120.342 47.482.769.000 0 0 217.422.889.342
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.02 30.907.228.342 0 0 0 30.907.228.342
Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.907.228.342 0 0 0 30.907.228.342
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 139.032.892.000 47.482.769.000 0 0 186.515.661.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 01 2.10 01 139.032.892.000 47.482.769.000 0 0 186.515.661.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 0 8.272.743.058 0 0 8.272.743.058
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 8.272.743.058 0 0 8.272.743.058
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Sakit beserta
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 02 2.01 01 0 4.072.743.058 0 0 4.072.743.058
Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 02 2.01 14 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 0 4.200.000.000 0 0 4.200.000.000
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 RSUD Majenang 66.715.401.969 27.500.000.000 0 0 94.215.401.969
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 PEMERINTAHAN DAERAH 66.715.401.969 23.500.000.000 0 0 90.215.401.969
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.02 13.715.401.969 0 0 0 13.715.401.969
Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.715.401.969 0 0 0 13.715.401.969
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 53.000.000.000 23.500.000.000 0 0 76.500.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 01 2.10 01 53.000.000.000 23.500.000.000 0 0 76.500.000.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 0 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 02 2.01 14 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 0 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000
Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 121.145.393.384 129.163.803.018 0 0 250.309.196.402
RUANG
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 45.907.447.955 86.250.000.000 0 0 132.157.447.955
Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 21.298.647.955 0 0 0 21.298.647.955
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Perangkat Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 15.591.770.955 0 0 0 15.591.770.955
Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.591.770.955 0 0 0 15.591.770.955
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 175.000.000 0 0 0 175.000.000
Daerah

698
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.351.933.000 0 0 0 1.351.933.000
Penyediaan Peralatan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 142.373.000 0 0 0 142.373.000
Perlengkapan Kantor
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 499.560.000 0 0 0 499.560.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 650.000.000 0 0 0 650.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 3.298.544.000 0 0 0 3.298.544.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 362.000.000 0 0 0 362.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 2.936.544.000 0 0 0 2.936.544.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 841.400.000 0 0 0 841.400.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 375.000.000 0 0 0 375.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 341.400.000 0 0 0 341.400.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 125.000.000 0 0 0 125.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 9.075.000.000 8.250.000.000 0 0 17.325.000.000
GEDUNG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 9.075.000.000 8.250.000.000 0 0 17.325.000.000
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB),
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 475.000.000 0 0 0 475.000.000
Tenaga Ahli Bangunan Gedung
(TABG), Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi SIMBG
Perencanaan, Pembangunan,
Pengawasan, dan Pemanfaatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000
Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
Identifikasi, Penetapan,
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 06 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik
Pemerintah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai
Bangunan Gedung untuk
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 12 4.500.000.000 8.250.000.000 0 0 12.750.000.000
Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 14.925.000.000 78.000.000.000 0 0 92.925.000.000
Penyelenggaraan Jalan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 14.925.000.000 78.000.000.000 0 0 92.925.000.000
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan
Strategi Pengembangan Jaringan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 225.000.000 0 0 0 225.000.000
Jalan serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 200.000.000 0 0 0 200.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 0 61.750.000.000 0 0 61.750.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 0 2.200.000.000 0 0 2.200.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 7.500.000.000 0 0 7.500.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 14.500.000.000 0 0 0 14.500.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 0 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 0 3.550.000.000 0 0 3.550.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 100.000.000 0 0 0 100.000.000
KONSTRUKSI
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Terampil Konstruksi

699
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Terampil Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 508.800.000 0 0 0 508.800.000
PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata 408.800.000 0 0 0 408.800.000
Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 02 Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 358.800.000 0 0 0 358.800.000
Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 04 Perundang-undangan Bidang 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 Pemanfaatan Ruang Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 01 Pemanfaatan Ruang untuk Investasi 100.000.000 0 0 0 100.000.000
dan Pembangunan Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 19.325.262.304 32.113.551.740 0 0 51.438.814.044
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 15.385.922.304 632.547.740 0 0 16.018.470.044
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Perangkat Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 10.089.922.004 0 0 0 10.089.922.004
Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.089.922.004 0 0 0 10.089.922.004
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 152.500.000 0 0 0 152.500.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 127.500.000 0 0 0 127.500.000
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.258.166.500 0 0 0 1.258.166.500
Penyediaan Peralatan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 118.201.000 0 0 0 118.201.000
Perlengkapan Kantor
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 369.967.000 0 0 0 369.967.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 70.000.000 0 0 0 70.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 699.998.500 0 0 0 699.998.500
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0 632.547.740 0 0 632.547.740
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 0 483.372.800 0 0 483.372.800
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 0 149.174.940 0 0 149.174.940
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 3.155.318.800 0 0 0 3.155.318.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 232.835.500 0 0 0 232.835.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 2.922.483.300 0 0 0 2.922.483.300
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 700.015.000 0 0 0 700.015.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 410.015.000 0 0 0 410.015.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 70.000.000 0 0 0 70.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 3.939.340.000 31.481.004.000 0 0 35.420.344.000
DAYA AIR (SDA)

700
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 2.075.000.000 12.650.000.000 0 0 14.725.000.000
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan
Dokumen Lingkungan Hidup untuk
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 03 Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, 400.000.000 0 0 0 400.000.000
Drainase Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai
Pembangunan Sumur Air Tanah
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 07 0 600.000.000 0 0 600.000.000
untuk Air Baku
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 Pembangunan Unit Air Baku 0 400.000.000 0 0 400.000.000
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 25 0 7.300.000.000 0 0 7.300.000.000
Tebing
Peningkatan Bangunan Perkuatan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 35 0 4.150.000.000 0 0 4.150.000.000
Tebing
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 0 200.000.000 0 0 200.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 50 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Tanah untuk Air Baku
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 53 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000
dan Tebing Sungai
Pembinaan dan Pemberdayaan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 61 Kelembagaan Pengelolaan SDA 325.000.000 0 0 0 325.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 63 250.000.000 0 0 0 250.000.000
Pengelolaan SDA Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 pada Daerah Irigasi yang Luasnya di 1.864.340.000 18.831.004.000 0 0 20.695.344.000
Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 Dokumen Lingkungan Hidup untuk 650.000.000 0 0 0 650.000.000
Konstruksi Irigasi dan Rawa
Peningkatan Jaringan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 107.777.200 13.717.934.000 0 0 13.825.711.200
Permukaan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 14 106.562.800 5.113.070.000 0 0 5.219.632.800
Permukaan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
1 03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 21 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000
Irigasi Permukaan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 55.684.447.325 10.800.251.278 0 0 66.484.698.603
Dan Pertanahan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN 23.198.771.000 0 0 0 23.198.771.000
AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.01 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 23.198.771.000 0 0 0 23.198.771.000
di Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan SPAM Jaringan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.01 04 15.615.685.000 0 0 0 15.615.685.000
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Peningkatan SPAM Jaringan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.01 06 7.383.086.000 0 0 0 7.383.086.000
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.01 19 200.000.000 0 0 0 200.000.000
di Kawasan Perdesaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 27.304.312.000 0 0 0 27.304.312.000
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 Sistem Air Limbah Domestik dalam 27.304.312.000 0 0 0 27.304.312.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan/Penyediaan Sub
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 06 26.388.712.000 0 0 0 26.388.712.000
Sistem Pengolahan Setempat
Operasi dan Pemeliharaan Sistem
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 10 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pembangunan/Penyediaan Sistem
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 12 Pengelolaan Air Limbah Terpusat 800.000.000 0 0 0 800.000.000
Skala Permukiman
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 14 15.600.000 0 0 0 15.600.000
Tinja
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 500.000.000 6.374.999.800 0 0 6.874.999.800
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

701
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Drainase yang Terhubung
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 500.000.000 6.374.999.800 0 0 6.874.999.800
Langsung dengan Sungai dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Sistem
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 09 500.000.000 0 0 0 500.000.000
Drainase
Pembangunan Sistem Drainase
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 12 0 2.275.000.000 0 0 2.275.000.000
Lingkungan
Peningkatan Saluran Drainase
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 13 0 699.999.800 0 0 699.999.800
Lingkungan
Rehabilitasi Saluran Drainase
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 14 0 3.400.000.000 0 0 3.400.000.000
Lingkungan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 4.681.364.325 4.425.251.478 0 0 9.106.615.803
LINGKUNGANNYA
Penyelenggaraan Penataan Bangunan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 dan Lingkungannya di Daerah 4.681.364.325 4.425.251.478 0 0 9.106.615.803
Kabupaten/Kota
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 2.500.000.000 4.190.677.103 0 0 6.690.677.103
Pemeliharaan Bangunan dan
1 03 1.04.2.10.1.03.01.0000 09 2.01 04 2.181.364.325 234.574.375 0 0 2.415.938.700
Lingkungan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 228.235.800 0 0 0 228.235.800
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
1 03 2.11.1.03.0.00.01.0000 04 DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 228.235.800 0 0 0 228.235.800
REGIONAL
Pengembangan Sistem dan
1 03 2.11.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 Pengelolaan Persampahan di Daerah 228.235.800 0 0 0 228.235.800
Kabupaten/Kota
Pembinaan Teknik Pengelolaan
1 03 2.11.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 07 228.235.800 0 0 0 228.235.800
Infrastruktur Persampahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 04 PERUMAHAN DAN KAWASAN 14.870.432.582 9.679.375.000 0 0 24.549.807.582
PERMUKIMAN
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 14.870.432.582 9.679.375.000 0 0 24.549.807.582
Dan Pertanahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 12.605.421.198 0 0 0 12.605.421.198
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.01 36.600.000 0 0 0 36.600.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.01 01 23.250.000 0 0 0 23.250.000
Perangkat Daerah
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.350.000 0 0 0 13.350.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.02 7.861.100.798 0 0 0 7.861.100.798
Daerah
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.861.100.798 0 0 0 7.861.100.798
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 954.184.400 0 0 0 954.184.400
Penyediaan Peralatan dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 02 130.741.100 0 0 0 130.741.100
Perlengkapan Kantor
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 453.628.000 0 0 0 453.628.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 05 61.135.300 0 0 0 61.135.300
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.06 09 308.680.000 0 0 0 308.680.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.08 3.114.237.000 0 0 0 3.114.237.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.08 02 341.999.000 0 0 0 341.999.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.08 04 2.772.238.000 0 0 0 2.772.238.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 639.299.000 0 0 0 639.299.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 01 353.210.000 0 0 0 353.210.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 21.000.000 0 0 0 21.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 06 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 01 2.09 09 235.089.000 0 0 0 235.089.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 48.724.937 1.844.450.000 0 0 1.893.174.937
PERUMAHAN

702
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 Rumah Korban Bencana atau Relokasi 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Program Kabupaten/Kota
Identifikasi Perumahan di Lokasi
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 01 Rawan Bencana atau Terkena 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Relokasi Program Kabupaten/Kota
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 02 10.000.000 0 0 0 10.000.000
sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 04 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Akibat Bencana
Pendataan dan Verifikasi Penerima
Rumah bagi Korban Bencana Alam
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.01 05 10.000.000 0 0 0 10.000.000
atau Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.03 Korban Bencana atau Relokasi Program 0 1.844.450.000 0 0 1.844.450.000
Kabupaten/Kota
Pengadaan Lahan untuk
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.03 03 Pembangunan Rumah bagi Korban 0 600.000.000 0 0 600.000.000
Bencana
Pembangunan Rumah bagi Korban
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.03 04 0 1.044.450.000 0 0 1.044.450.000
Bencana
Pembangunan Rumah Khusus
beserta PSU bagi Korban Bencana
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.03 05 0 200.000.000 0 0 200.000.000
atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Pendistribusian dan Serah Terima
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.04 Rumah bagi Korban Bencana atau 8.724.937 0 0 0 8.724.937
Relokasi Program Kabupaten/Kota
Penatausahaan Serah Terima Rumah
bagi Korban Bencana
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 02 2.04 02 8.724.937 0 0 0 8.724.937
Kabupaten/Kota atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.856.286.447 0 0 0 1.856.286.447
Peningkatan Kualitas Kawasan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.03 Permukiman Kumuh dengan Luas di 1.856.286.447 0 0 0 1.856.286.447
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.630.000.000 0 0 0 1.630.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penyelenggaraan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.03 04 226.286.447 0 0 0 226.286.447
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 260.000.000 7.834.925.000 0 0 8.094.925.000
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 260.000.000 7.834.925.000 0 0 8.094.925.000
Perumahan
Perencanaan Penyediaan PSU
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 01 237.500.000 0 0 0 237.500.000
Perumahan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 02 Utilitas Umum di Perumahan untuk 0 7.834.925.000 0 0 7.834.925.000
Menunjang Fungsi Hunian
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 03 rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, 22.500.000 0 0 0 22.500.000
dan Utilitas Umum Perumahan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI,
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 100.000.000 0 0 0 100.000.000
DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang
atau Badan Hukum yang
Melaksanakan Perancangan dan
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Perencanaan Rumah serta Perencanaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
PSU Tingkat Kemampuan Kecil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 01 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Pengembang Perumahan dengan
Kualifikasi Kecil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
1 05 23.983.496.144 681.213.050 0 0 24.664.709.194
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 13.590.893.705 297.723.250 0 0 13.888.616.955
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 12.233.706.805 103.688.250 0 0 12.337.395.055
KABUPATEN/KOTA

703
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 26.900.000 0 0 0 26.900.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 16.750.000 0 0 0 16.750.000
Perangkat Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.150.000 0 0 0 10.150.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 7.602.290.255 0 0 0 7.602.290.255
Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.602.290.255 0 0 0 7.602.290.255
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 188.322.400 0 0 0 188.322.400
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 188.322.400 0 0 0 188.322.400
Atribut Kelengkapannya
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 490.626.000 0 0 0 490.626.000
Penyediaan Peralatan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 78.300.000 0 0 0 78.300.000
Perlengkapan Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.326.000 0 0 0 38.326.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 24.000.000 0 0 0 24.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 350.000.000 0 0 0 350.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 46.311.750 103.688.250 0 0 150.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 46.311.750 103.688.250 0 0 150.000.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 3.559.256.400 0 0 0 3.559.256.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 3.409.256.400 0 0 0 3.409.256.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 320.000.000 0 0 0 320.000.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 270.000.000 0 0 0 270.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 679.780.500 0 0 0 679.780.500
UMUM
Penanganan Gangguan Ketenteraman
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) 576.480.500 0 0 0 576.480.500
Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 452.280.500 0 0 0 452.280.500
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan
Penindakan Atas Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 berdasarkan Perda dan Perkada 39.200.000 0 0 0 39.200.000
Melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Koordinasi Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 35.000.000 0 0 0 35.000.000
serta Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan
Polisi Pamongpraja dan Satuan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Perlindungan Masyarakat Termasuk 50.000.000 0 0 0 50.000.000
dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia
Penegakan Peraturan Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Kabupaten/Kota dan Peraturan 103.300.000 0 0 0 103.300.000
Bupati/Wali Kota
Pengawasan Atas Kepatuhan
Terhadap Pelaksanaan Peraturan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 59.550.000 0 0 0 59.550.000
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali
Kota

704
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penanganan Atas Pelanggaran
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Peraturan Daerah dan Peraturan 43.750.000 0 0 0 43.750.000
Bupati/Wali Kota
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 677.406.400 194.035.000 0 0 871.441.400
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan, dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Penanganan Bahan Berbahaya dan 462.682.800 194.035.000 0 0 656.717.800
Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Kebakaran dalam
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Kebakaran dalam Daerah 154.980.000 194.035.000 0 0 349.015.000
Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Kebakaran dan Non Kebakaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pencegahan, Penanggulangan 172.702.800 0 0 0 172.702.800
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Informasi Kebakaran dan 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Penyelamatan (SKIK)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 28.861.000 0 0 0 28.861.000
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 28.861.000 0 0 0 28.861.000
Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 185.862.600 0 0 0 185.862.600
Pencegahan Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan dan Penanggulangan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 14.862.600 0 0 0 14.862.600
Kebakaran Melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat
Pembentukan dan Pembinaan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Relawan Pemadam Kebakaran
Dukungan Pemberdayaan
Masyarakat/Relawan Pemadam
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 146.000.000 0 0 0 146.000.000
Kebakaran Melalui Penyediaan
Sarana dan PraSarana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.392.602.439 383.489.800 0 0 10.776.092.239
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 8.256.572.839 0 0 0 8.256.572.839
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 28.435.700 0 0 0 28.435.700
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Perangkat Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.435.700 0 0 0 13.435.700
Administrasi Keuangan Perangkat
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 5.546.926.789 0 0 0 5.546.926.789
Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.546.926.789 0 0 0 5.546.926.789
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 700.384.800 0 0 0 700.384.800
Penyediaan Peralatan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 124.555.000 0 0 0 124.555.000
Perlengkapan Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 174.829.800 0 0 0 174.829.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 341.000.000 0 0 0 341.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 1.463.893.900 0 0 0 1.463.893.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 199.999.500 0 0 0 199.999.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 1.263.894.400 0 0 0 1.263.894.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 516.931.650 0 0 0 516.931.650
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 333.196.650 0 0 0 333.196.650
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

705
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 134.990.000 0 0 0 134.990.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 48.745.000 0 0 0 48.745.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENANGGULANGAN
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.136.029.600 383.489.800 0 0 2.519.519.400
BENCANA
Pelayanan Informasi Rawan Bencana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 75.000.000 0 0 0 75.000.000
Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Edukasi (KIE) Rawan Bencana 75.000.000 0 0 0 75.000.000
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Pelayanan Pencegahan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 194.646.800 237.855.000 0 0 432.501.800
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 156.234.600 0 0 0 156.234.600
Bencana Kabupaten/Kota
Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana Prasarana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 0 50.855.000 0 0 50.855.000
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 0 187.000.000 0 0 187.000.000
dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 Cepat (TRC) Bencana 38.412.200 0 0 0 38.412.200
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 82.025.400 42.092.000 0 0 124.117.400
Korban Bencana
Penyediaan Logistik Penyelamatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 dan Evakuasi Korban Bencana 82.025.400 42.092.000 0 0 124.117.400
Kabupaten/Kota
Penataan Sistem Dasar
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 1.784.357.400 103.542.800 0 0 1.887.900.200
Penanggulangan Bencana
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 04 0 103.542.800 0 0 103.542.800
Informasi Kebencanaan
Penanganan Pascabencana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 06 1.784.357.400 0 0 0 1.784.357.400
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 06 7.843.283.580 0 0 0 7.843.283.580
SOSIAL
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 7.843.283.580 0 0 0 7.843.283.580
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.133.733.380 0 0 0 5.133.733.380
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 28.732.900 0 0 0 28.732.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 13.733.000 0 0 0 13.733.000
Perangkat Daerah
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.999.900 0 0 0 14.999.900
Administrasi Keuangan Perangkat
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 3.485.410.860 0 0 0 3.485.410.860
Daerah
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.485.410.860 0 0 0 3.485.410.860
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 55.000.000 0 0 0 55.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 658.236.200 0 0 0 658.236.200
Penyediaan Peralatan dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 96.622.700 0 0 0 96.622.700
Perlengkapan Kantor
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 121.613.500 0 0 0 121.613.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 410.000.000 0 0 0 410.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 574.529.410 0 0 0 574.529.410
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 109.933.110 0 0 0 109.933.110
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 464.596.300 0 0 0 464.596.300
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 331.824.010 0 0 0 331.824.010
Daerah

706
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 184.916.510 0 0 0 184.916.510
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 94.320.000 0 0 0 94.320.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 12.587.500 0 0 0 12.587.500
Bangunan Lainnya
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 793.676.200 0 0 0 793.676.200
Pengembangan Potensi Sumber
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Kesejahteraan Sosial Daerah 793.676.200 0 0 0 793.676.200
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Tenaga Kesejahteraan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 398.013.600 0 0 0 398.013.600
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 88.926.700 0 0 0 88.926.700
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 306.735.900 0 0 0 306.735.900
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 731.299.450 0 0 0 731.299.450
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Lanjut Usia Terlantar, serta 509.006.100 0 0 0 509.006.100
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 98.148.000 0 0 0 98.148.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 9.925.500 0 0 0 9.925.500
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 105.850.000 0 0 0 105.850.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 31.549.000 0 0 0 31.549.000
Keluarga
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 26.034.300 0 0 0 26.034.300
Spiritual, dan Sosial
Pemberian Akses ke Layanan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 200.999.950 0 0 0 200.999.950
Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Pemberian Pelayanan Penelusuran
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 10.999.750 0 0 0 10.999.750
Keluarga
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 25.499.600 0 0 0 25.499.600
Rehabilitasi Sosial Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 222.293.350 0 0 0 222.293.350
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 25.994.600 0 0 0 25.994.600
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 9.987.500 0 0 0 9.987.500
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07 126.636.250 0 0 0 126.636.250
Spiritual, dan Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang Masalah
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 59.675.000 0 0 0 59.675.000
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 763.850.700 0 0 0 763.850.700
JAMINAN SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 763.850.700 0 0 0 763.850.700
Daerah Kabupaten/Kota
Pendataan Fakir Miskin Cakupan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 310.819.050 0 0 0 310.819.050
Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 453.031.650 0 0 0 453.031.650
Kesejahteraan Keluarga
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 381.723.850 0 0 0 381.723.850
Perlindungan Sosial Korban Bencana
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 361.724.200 0 0 0 361.724.200
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 351.724.600 0 0 0 351.724.600
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 9.999.600 0 0 0 9.999.600
Penyelenggaraan Pemberdayaan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan 19.999.650 0 0 0 19.999.650
Bencana Kabupaten/Kota

707
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Koordinasi, Sosialisasi dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 19.999.650 0 0 0 19.999.650
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 39.000.000 0 0 0 39.000.000
MAKAM PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 39.000.000 0 0 0 39.000.000
Nasional Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 39.000.000 0 0 0 39.000.000
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 150.214.667.136 4.775.707.050 0 0 154.990.374.186
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 07 8.517.503.611 373.379.600 0 0 8.890.883.211
TENAGA KERJA
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian 8.517.503.611 373.379.600 0 0 8.890.883.211
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.625.786.111 273.379.600 0 0 6.899.165.711
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 37.287.500 0 0 0 37.287.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 23.500.000 0 0 0 23.500.000
Perangkat Daerah
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.787.500 0 0 0 13.787.500
Administrasi Keuangan Perangkat
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 5.153.792.611 0 0 0 5.153.792.611
Daerah
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.153.792.611 0 0 0 5.153.792.611
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 497.759.000 0 0 0 497.759.000
Penyediaan Komponen Instalasi
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 28.000.000 0 0 0 28.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 67.725.000 0 0 0 67.725.000
Perlengkapan Kantor
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 106.456.000 0 0 0 106.456.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 55.050.000 0 0 0 55.050.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 240.528.000 0 0 0 240.528.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 0 73.379.600 0 0 73.379.600
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 43.379.600 0 0 43.379.600
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 0 30.000.000 0 0 30.000.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 778.268.750 0 0 0 778.268.750
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 03 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 598.268.750 0 0 0 598.268.750
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 158.678.250 200.000.000 0 0 358.678.250
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 126.678.250 0 0 0 126.678.250
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 32.000.000 0 0 0 32.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 0 200.000.000 0 0 200.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 1.411.500.000 100.000.000 0 0 1.511.500.000
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 1.411.500.000 100.000.000 0 0 1.511.500.000
Unit Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 1.411.500.000 0 0 0 1.411.500.000
Kerja berdasarkan Klaster
Kompetensi
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 03 0 100.000.000 0 0 100.000.000
Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 240.217.500 0 0 0 240.217.500

708
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelayanan antar Kerja di Daerah
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 70.000.000 0 0 0 70.000.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Unit Layanan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 04 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Disabilitas Ketenagakerjaan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.04 Penempatan) di Daerah 170.217.500 0 0 0 170.217.500
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Terpadu pada
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.04 02 170.217.500 0 0 0 170.217.500
Calon Pekerja Migran
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 240.000.000 0 0 0 240.000.000
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 untuk Perusahaan yang Hanya 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengesahan Peraturan Perusahaan
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 01 10.000.000 0 0 0 10.000.000
bagi Perusahaan
Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial,
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.02 230.000.000 0 0 0 230.000.000
Mogok Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.02 01 110.000.000 0 0 0 110.000.000
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Operasional Lembaga
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 05 2.02 04 Kerja Sama Tripartit Daerah 120.000.000 0 0 0 120.000.000
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 1.474.943.300 0 0 0 1.474.943.300
PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 1.474.943.300 0 0 0 1.474.943.300
Perempuan Dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 GENDER DAN PEMBERDAYAAN 680.000.000 0 0 0 680.000.000
PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada Lembaga
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pelaksanaan PUG Kewenangan 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 615.000.000 0 0 0 615.000.000
pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 Perempuan di Bidang Politik, Hukum, 540.000.000 0 0 0 540.000.000
Sosial dan Ekonomi
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Peningkatan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 75.000.000 0 0 0 75.000.000
Partisipasi Perempuan dan Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 401.675.000 0 0 0 401.675.000
PEREMPUAN
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 401.675.000 0 0 0 401.675.000
Perlindungan Perempuan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Penyediaan Sarana
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 01 Prasarana Layanan bagi Perempuan 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

709
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 04 381.675.000 0 0 0 381.675.000
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 105.000.000 0 0 0 105.000.000
KELUARGA
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 105.000.000 0 0 0 105.000.000
dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi KG dan Perlindungan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 02 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Anak bagi Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 untuk Peningkatan Kualitas Keluarga 55.000.000 0 0 0 55.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 135.985.100 0 0 0 135.985.100
(PHA)
Pelembagaan PHA pada Lembaga
Pemerintah, Nonpemerintah, dan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 80.985.100 0 0 0 80.985.100
Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan Hak
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 Anak pada Lembaga Pemerintah, 57.804.500 0 0 0 57.804.500
Non Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 02 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 23.180.600 0 0 0 23.180.600
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 55.000.000 0 0 0 55.000.000
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Peningkatan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 Kualitas Hidup Anak Kewenangan 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Pemenuhan
Hak Anak bagi Lembaga Penyedia
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 03 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 04 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 152.283.200 0 0 0 152.283.200
ANAK
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 yang Melibatkan para Pihak Lingkup 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 01 Kebijakan, Program dan Kegiatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 46.012.000 0 0 0 46.012.000
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Anak yang
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 01 46.012.000 0 0 0 46.012.000
Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 yang Memerlukan Perlindungan 96.271.200 0 0 0 96.271.200
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan Anak
2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 96.271.200 0 0 0 96.271.200
yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 09 12.145.349.223 646.034.350 0 0 12.791.383.573
PANGAN
710
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan 12.145.349.223 646.034.350 0 0 12.791.383.573
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 7.280.688.188 265.812.950 0 0 7.546.501.138
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Perangkat Daerah
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 5.533.311.138 0 0 0 5.533.311.138
Daerah
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.533.311.138 0 0 0 5.533.311.138
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 32.500.000 0 0 0 32.500.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 32.500.000 0 0 0 32.500.000
Atribut Kelengkapannya
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 903.188.400 0 0 0 903.188.400
Penyediaan Peralatan dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 98.188.400 0 0 0 98.188.400
Perlengkapan Kantor
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 115.000.000 0 0 0 115.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 650.000.000 0 0 0 650.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 163.052.950 0 0 163.052.950
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 16.500.000 0 0 16.500.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 138.568.250 0 0 138.568.250
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 0 7.984.700 0 0 7.984.700
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 504.982.900 0 0 0 504.982.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 75.000.000 0 0 0 75.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 429.982.900 0 0 0 429.982.900
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 276.705.750 102.760.000 0 0 379.465.750
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 194.999.750 0 0 0 194.999.750
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 29.890.000 0 0 0 29.890.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 51.816.000 102.760.000 0 0 154.576.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN 909.625.000 0 0 0 909.625.000
dan KEMANDIRIAN PANGAN
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pendukung Kemandirian Pangan sesuai 909.625.000 0 0 0 909.625.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Infrastruktur Lumbung
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 231.200.000 0 0 0 231.200.000
Pangan
Penyediaan Infrastruktur Pendukung
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 678.425.000 0 0 0 678.425.000
Kemandirian Pangan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 DAN KETAHANAN PANGAN 3.547.342.735 5.300.000 0 0 3.552.642.735
MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan Lainnya sesuai
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 dengan Kebutuhan Daerah 2.891.397.735 5.300.000 0 0 2.896.697.735
Kabupaten/Kota dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Penyediaan Informasi Harga Pangan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 39.178.000 0 0 0 39.178.000
dan Neraca Bahan Makanan
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 2.707.636.735 5.300.000 0 0 2.712.936.735
Daya Lokal
Pemantauan Stok, Pasokan dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 43.100.000 0 0 0 43.100.000
Harga Pangan

711
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengembangan Kelembagaan dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 89.100.000 0 0 0 89.100.000
Jaringan Distribusi Pangan
Pengembangan Kelembagaan Usaha
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 Pangan Masyarakat dan Toko Tani 12.383.000 0 0 0 12.383.000
Indonesia
Pelaksanaan Pencapaian Target
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 655.945.000 0 0 0 655.945.000
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Penyusunan dan Penetapan Target
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Konsumsi Pangan Per Kapita Per 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Tahun
Pemberdayaan Masyarakat dalam
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Penganekaragaman Konsumsi 649.945.000 0 0 0 649.945.000
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 270.013.000 0 0 0 270.013.000
PANGAN
Penyusunan Peta Kerentanan dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Ketahanan Pangan Kecamatan
Penyusunan, Pemutakhiran dan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Analisis Peta Ketahanan dan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Kerentanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 260.013.000 0 0 0 260.013.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pengadaan,
Pengelolaan, dan Penyaluran
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 Cadangan Pangan pada Kerawanan 260.013.000 0 0 0 260.013.000
Pangan yang Mencakup dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 137.680.300 374.921.400 0 0 512.601.700
PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 137.680.300 374.921.400 0 0 512.601.700
Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan Kelembagaan Keamanan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pangan Segar Daerah 112.202.300 0 0 0 112.202.300
Kabupaten/Kota
Registrasi Keamanan Pangan Segar
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Asal Tumbuhan Daerah 14.327.600 0 0 0 14.327.600
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengujian Mutu dan Keamanan
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 11.150.400 374.921.400 0 0 386.071.800
Pangan Segar Asal Tumbuhan
Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 10 481.250.000 0 0 0 481.250.000
PERTANAHAN
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 481.250.000 0 0 0 481.250.000
Dan Pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 04 281.250.000 0 0 0 281.250.000
TANAH GARAPAN
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 04 2.01 281.250.000 0 0 0 281.250.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 04 2.01 01 Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) 85.625.000 0 0 0 85.625.000
Daerah Kabupaten/Kota
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 04 2.01 02 Garapan dalam 1 (satu) Daerah 195.625.000 0 0 0 195.625.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH 100.000.000 0 0 0 100.000.000
UNTUK PEMBANGUNAN
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
dan Santunan Tanah untuk
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 02 dan Santunan Tanah untuk 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN
GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 100.000.000 0 0 0 100.000.000
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH
ABSENTEE
Penetapan Subjek dan Objek
Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Absentee dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
712
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Inventarisasi Subjek dan Objek
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 01 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Redistribusi Tanah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 11 20.053.556.290 159.940.900 0 0 20.213.497.190
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000 0 0 0 0 0
Dan Pertanahan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 20.053.556.290 159.940.900 0 0 20.213.497.190
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 13.366.223.990 14.535.000 0 0 13.380.758.990
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Perangkat Daerah
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 8.034.363.625 0 0 0 8.034.363.625
Daerah
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.034.363.625 0 0 0 8.034.363.625
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 347.792.000 0 0 0 347.792.000
Penyediaan Peralatan dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 79.792.000 0 0 0 79.792.000
Perlengkapan Kantor
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 93.000.000 0 0 0 93.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 05 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 150.000.000 0 0 0 150.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 0 14.535.000 0 0 14.535.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 14.535.000 0 0 14.535.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 4.367.468.365 0 0 0 4.367.468.365
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 240.285.365 0 0 0 240.285.365
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 04 4.127.183.000 0 0 0 4.127.183.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 596.600.000 0 0 0 596.600.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 498.000.000 0 0 0 498.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06 28.000.000 0 0 0 28.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 70.600.000 0 0 0 70.600.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 02 403.782.200 0 0 0 403.782.200
LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Lingkungan Hidup 103.782.200 0 0 0 103.782.200
(RPPLH) Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 02 2.01 02 103.782.200 0 0 0 103.782.200
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 02 2.02 Hidup Strategis (KLHS) 300.000.000 0 0 0 300.000.000
Kabupaten/Kota
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 02 2.02 02 300.000.000 0 0 0 300.000.000
RPJPD/RPJMD
PROGRAM PENGENDALIAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 492.576.400 0 0 0 492.576.400
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.01 Kerusakan Lingkungan Hidup 419.981.400 0 0 0 419.981.400
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pencegahan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencemaran Lingkungan Hidup 115.000.000 0 0 0 115.000.000
Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,
Air, Udara, dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.01 02 116.981.400 0 0 0 116.981.400
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim
713
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Laboratorium
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.01 03 188.000.000 0 0 0 188.000.000
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Pemulihan Pencemaran dan/atau
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.03 Kerusakan Lingkungan Hidup 72.595.000 0 0 0 72.595.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 03 2.03 04 72.595.000 0 0 0 72.595.000
Pelaksanaan Rehabilitasi
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 05 21.818.500 18.181.500 0 0 40.000.000
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 21.818.500 18.181.500 0 0 40.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
Penyimpanan sementara Limbah B3
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 01 Dilaksanakan Melalui Sistem 21.818.500 18.181.500 0 0 40.000.000
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 06 LINGKUNGAN DAN IZIN 70.000.000 0 0 0 70.000.000
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 06 2.01 Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan 70.000.000 0 0 0 70.000.000
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 06 2.01 01 Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Izin PPLH
Pengawasan Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin Lingkungan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 06 2.01 03 Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan 40.000.000 0 0 0 40.000.000
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 08 120.000.000 0 0 0 120.000.000
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 08 2.01 120.000.000 0 0 0 120.000.000
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas dan
Kompetensi Sumber Daya Manusia
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 08 2.01 01 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Bidang Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan
Pendampingan Gerakan Peduli
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 08 2.01 02 80.000.000 0 0 0 80.000.000
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 10 20.000.000 0 0 0 20.000.000
LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Lingkungan Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 5.559.155.200 127.224.400 0 0 5.686.379.600
PERSAMPAHAN
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 5.559.155.200 127.224.400 0 0 5.686.379.600
Penyusunan Kebijakan dan Strategi
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 Daerah Pengelolaan Sampah 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Kabupaten/Kota
Penanganan Sampah dengan
Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 03 Pengangkutan, Pengolahan, dan 5.168.082.200 27.224.400 0 0 5.195.306.600
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana
2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 07 Pengelolaan Persampahan di 361.073.000 100.000.000 0 0 461.073.000
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 12.533.794.721 461.114.850 0 0 12.994.909.571
PENCATATAN SIPIL
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 12.533.794.721 461.114.850 0 0 12.994.909.571

714
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.563.147.271 99.304.550 0 0 10.662.451.821
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 27.000.000 0 0 0 27.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Perangkat Daerah
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 7.152.069.401 0 0 0 7.152.069.401
Daerah
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.152.069.401 0 0 0 7.152.069.401
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 85.500.000 0 0 0 85.500.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 60.500.000 0 0 0 60.500.000
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 905.623.540 0 0 0 905.623.540
Penyediaan Peralatan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 164.999.910 0 0 0 164.999.910
Perlengkapan Kantor
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.624.200 0 0 0 180.624.200
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 109.999.780 0 0 0 109.999.780
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 449.999.650 0 0 0 449.999.650
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 99.304.550 0 0 99.304.550
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 99.304.550 0 0 99.304.550
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 1.618.011.900 0 0 0 1.618.011.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 385.704.000 0 0 0 385.704.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.232.307.900 0 0 0 1.232.307.900
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 774.942.430 0 0 0 774.942.430
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 199.998.430 0 0 0 199.998.430
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 67.990.000 0 0 0 67.990.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 506.954.000 0 0 0 506.954.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.616.839.500 27.020.500 0 0 1.643.860.000
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 665.000.000 0 0 0 665.000.000
Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 665.000.000 0 0 0 665.000.000
Kependudukan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 925.000.000 0 0 0 925.000.000
Pengadaan Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 925.000.000 0 0 0 925.000.000
Buku Terkait Pendaftaran Penduduk
Sesuai dengan Kebutuhan
Penyelenggaraan Pendaftaran
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 12.979.500 27.020.500 0 0 40.000.000
Penduduk
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
kepada Pemangku Kepentingan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 12.979.500 27.020.500 0 0 40.000.000
Masyarakat Terkait Pendaftaran
Penduduk
Pembinaan dan Pengawasan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penyelenggaraan Pendaftaran 13.860.000 0 0 0 13.860.000
Penduduk
Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 13.860.000 0 0 0 13.860.000
Penduduk
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 138.597.750 0 0 0 138.597.750
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 113.500.000 0 0 0 113.500.000
Pencatatan, Penatausahaan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan 83.500.000 0 0 0 83.500.000
Peristiwa Penting
Peningkatan dalam Pelayanan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Pencatatan Sipil
715
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pembinaan dan Pengawasan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 25.097.750 0 0 0 25.097.750
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Pembinaan dan Pengawasan Terkait
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 25.097.750 0 0 0 25.097.750
Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 165.210.200 334.789.800 0 0 500.000.000
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data Kependudukan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pemanfaatan dan Penyajian Database 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Kependudukan
Pengolahan dan Penyajian Data
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 65.210.200 334.789.800 0 0 400.000.000
Informasi Administrasi Kependudukan
Fasilitasi Terkait Pengelolaan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Informasi Administrasi 65.210.200 334.789.800 0 0 400.000.000
Kependudukan
Pembinaan dan Pengawasan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pengelolaan Informasi Administrasi 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Kependudukan
Pembinaan dan Pengawasan Terkait
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pengelolaan Informasi Administrasi 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 50.000.000 0 0 0 50.000.000
KEPENDUDUKAN
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Penyusunan Profil Data
Perkembangan dan Proyeksi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Kependudukan serta Kebutuhan yang
Lain
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 12.758.975.408 131.345.750 0 0 12.890.321.158
DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 12.758.975.408 131.345.750 0 0 12.890.321.158
Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.925.389.908 94.862.750 0 0 6.020.252.658
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Perangkat Daerah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 4.417.339.748 0 0 0 4.417.339.748
Daerah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.417.339.748 0 0 0 4.417.339.748
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Atribut Kelengkapannya
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 634.175.820 0 0 0 634.175.820
Penyediaan Peralatan dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 90.418.420 0 0 0 90.418.420
Perlengkapan Kantor
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 93.403.200 0 0 0 93.403.200
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 50.031.700 0 0 0 50.031.700
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 400.322.500 0 0 0 400.322.500
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 94.862.750 0 0 94.862.750
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 94.862.750 0 0 94.862.750
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 546.879.700 0 0 0 546.879.700
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 130.279.000 0 0 0 130.279.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 416.600.700 0 0 0 416.600.700
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 261.994.640 0 0 0 261.994.640
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 155.849.640 0 0 0 155.849.640
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
716
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 53.025.000 0 0 0 53.025.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 53.120.000 0 0 0 53.120.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 4.921.532.400 0 0 0 4.921.532.400
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 4.921.532.400 0 0 0 4.921.532.400
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 4.729.632.000 0 0 0 4.729.632.000
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 191.900.400 0 0 0 191.900.400
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 160.000.000 0 0 0 160.000.000
DESA
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 160.000.000 0 0 0 160.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 60.000.000 0 0 0 60.000.000
dalam Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 dengan Pihak Ketiga dalam 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pembangunan Kawasan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Perdesaan
PROGRAM ADMINISTRASI
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 483.517.000 36.483.000 0 0 520.000.000
PEMERINTAHAN DESA
Pembinaan dan Pengawasan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Penyelenggaraan Administrasi 483.517.000 36.483.000 0 0 520.000.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Pembangunan Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Aparatur Pemerintah Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Desa dan Lembaga Kerja Sama antar 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 Desa serta Lomba Desa dan 83.517.000 36.483.000 0 0 120.000.000
Kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT 1.268.536.100 0 0 0 1.268.536.100
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan 1.268.536.100 0 0 0 1.268.536.100
Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 292.978.000 0 0 0 292.978.000
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 160.000.000 0 0 0 160.000.000
Desa dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 48.058.100 0 0 0 48.058.100
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Royong Masyarakat
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 717.500.000 0 0 0 717.500.000
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 27.871.679.422 1.250.129.000 0 0 29.121.808.422
KELUARGA BERENCANA
Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 27.871.679.422 1.250.129.000 0 0 29.121.808.422
Perempuan Dan Perlindungan Anak

717
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 7.854.233.722 0 0 0 7.854.233.722
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Perangkat Daerah
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 5.428.823.272 0 0 0 5.428.823.272
Daerah
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.428.823.272 0 0 0 5.428.823.272
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 730.000.000 0 0 0 730.000.000
Penyediaan Peralatan dan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 127.000.000 0 0 0 127.000.000
Perlengkapan Kantor
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 322.000.000 0 0 0 322.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 51.000.000 0 0 0 51.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 230.000.000 0 0 0 230.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 1.205.410.450 0 0 0 1.205.410.450
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 349.032.250 0 0 0 349.032.250
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 856.378.200 0 0 0 856.378.200
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 450.000.000 0 0 0 450.000.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 01 394.000.000 0 0 0 394.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 56.000.000 0 0 0 56.000.000
Lainnya
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 448.600.000 0 0 0 448.600.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000
dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
Pelaksanaan Rapat Pengendalian
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 15 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Program KKBPK
Pemetaan Perkiraan Pengendalian
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 Penduduk Cakupan Daerah 438.600.000 0 0 0 438.600.000
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 09 Penyelenggaraan Sistem Informasi 64.200.000 0 0 0 64.200.000
Keluarga
Pencatatan dan Pengumpulan Data
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 12 230.400.000 0 0 0 230.400.000
Keluarga
Pengolahan dan Pelaporan Data
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengendalian Lapangan dan 144.000.000 0 0 0 144.000.000
Pelayanan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 10.154.395.700 1.250.129.000 0 0 11.404.524.700
BERENCANA (KB)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 1.702.341.650 0 0 0 1.702.341.650
Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
Advokasi Program KKBPK kepada
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 01 289.990.050 0 0 0 289.990.050
Stakeholders dan Mitra Kerja
Komunikasi, Informasi dan Edukasi
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 02 (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan 107.152.100 0 0 0 107.152.100
Budaya Lokal
Promosi dan KIE Program KKBPK
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 04 Melalui Media Massa Cetak dan 220.000.000 0 0 0 220.000.000
Elektronik serta Media Luar Ruang
Penggunaan Media Massa Cetak,
Elektronik dan Media Lainnya Sesuai
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 05 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Kearifan Budaya Lokal dalam
Pencitraan Program KKBPK

718
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelaksanaan Mekanisme Operasional
Program KKBPK Melalui Rapat
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 06 Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), 332.999.500 0 0 0 332.999.500
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),
dan Mini Lokakarya (Minilok)
Pengelolaan Operasional dan Sarana
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 07 637.200.000 0 0 0 637.200.000
di Balai Penyuluhan KKBPK
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 80.000.000 0 0 0 80.000.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 1.547.000.000 0 0 0 1.547.000.000
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Pembinaan IMP dan Program KKBPK
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 01 164.000.000 0 0 0 164.000.000
di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
Penggerakan Kader Institusi
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 04 1.383.000.000 0 0 0 1.383.000.000
Masyarakat Pedesaan (IMP)
Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 4.323.554.050 1.250.129.000 0 0 5.573.683.050
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat
dan Obat Kontrasepsi dan Sarana
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 01 Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 48.600.000 0 0 0 48.600.000
Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan Penggunaan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 03 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 3.651.287.850 0 0 0 3.651.287.850
(MKJP)
Penyediaan Dukungan Ayoman
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 04 Komplikasi Berat dan Kegagalan 17.500.000 0 0 0 17.500.000
Penggunaan MKJP
Penyediaan Sarana Penunjang
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 06 407.484.000 1.250.129.000 0 0 1.657.613.000
Pelayanan KB
Pembinaan Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 08 4.500.000 0 0 0 4.500.000
di Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
Peningkatan Kompetensi Tenaga
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 10 Pelayanan Keluarga Berencana dan 7.682.200 0 0 0 7.682.200
Kesehatan Reproduksi
Dukungan Operasional Pelayanan KB
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 11 161.000.000 0 0 0 161.000.000
Bergerak
Promosi dan Konseling KB Pasca
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 12 25.500.000 0 0 0 25.500.000
Persalinan dan Pasca Keguguran
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam 2.581.500.000 0 0 0 2.581.500.000
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 02 9.000.000 0 0 0 9.000.000
di Kampung KB
Pelaksanaan dan Pengelolaan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 03 2.572.500.000 0 0 0 2.572.500.000
Program KKBPK di Kampung KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA 9.414.450.000 0 0 0 9.414.450.000
(KS)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 Melalui Pembinaan Ketahanan dan 9.275.950.000 0 0 0 9.275.950.000
Kesejahteraan Keluarga
Pengadaan Sarana Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 02 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 410.000.000 0 0 0 410.000.000
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan dan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 04 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 29.750.000 0 0 0 29.750.000
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya Operasional bagi
Pengelola dan Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan Kesejahteraan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 8.807.400.000 0 0 0 8.807.400.000
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya Operasional bagi
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 06 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 28.800.000 0 0 0 28.800.000
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
719
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 138.500.000 0 0 0 138.500.000
dalam Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pendayagunaan Mitra Kerja dan
Organisasi Kemasyarakatan dalam
Penggerakan Operasional Pembinaan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 02 Program Ketahanan dan 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
Mitra dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam Pengelolaan
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 Program Ketahanan dan 108.500.000 0 0 0 108.500.000
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 15 11.092.711.497 548.743.000 0 0 11.641.454.497
PERHUBUNGAN
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 11.092.711.497 548.743.000 0 0 11.641.454.497
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.401.607.547 49.593.000 0 0 10.451.200.547
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 17.745.350 0 0 0 17.745.350
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 17.745.350 0 0 0 17.745.350
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 6.947.927.540 0 0 0 6.947.927.540
Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.947.927.540 0 0 0 6.947.927.540
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 86.500.000 0 0 0 86.500.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 86.500.000 0 0 0 86.500.000
Atribut Kelengkapannya
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 901.077.200 0 0 0 901.077.200
Penyediaan Peralatan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Perlengkapan Kantor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 255.191.000 0 0 0 255.191.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 124.000.000 0 0 0 124.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 371.886.200 0 0 0 371.886.200
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 49.593.000 0 0 49.593.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 49.593.000 0 0 49.593.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 2.104.264.557 0 0 0 2.104.264.557
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 298.000.757 0 0 0 298.000.757
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.806.263.800 0 0 0 1.806.263.800
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 344.092.900 0 0 0 344.092.900
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 204.580.000 0 0 0 204.580.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 103.363.900 0 0 0 103.363.900
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 36.149.000 0 0 0 36.149.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 666.103.950 499.150.000 0 0 1.165.253.950
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 90.850.000 499.150.000 0 0 590.000.000
Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 850.000 499.150.000 0 0 500.000.000
Jalan Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 90.000.000 0 0 0 90.000.000
Perlengkapan Jalan

720
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 100.000.000 0 0 0 100.000.000
C
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Terminal (Fasilitas Utama dan 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Pendukung)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 384.082.700 0 0 0 384.082.700
Penyediaan Sarana dan Prasarana
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Pengujian Berkala Kendaraan 166.272.000 0 0 0 166.272.000
Bermotor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 Pengujian Berkala Kendaraan 217.810.700 0 0 0 217.810.700
Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pengendalian
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan 20.000.000 0 0 0 20.000.000
untuk Jalan Kabupaten/Kota
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 21.171.250 0 0 0 21.171.250
di Jalan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Penyelenggaraan Kompetensi 21.171.250 0 0 0 21.171.250
Pengemudi Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 dengan Perawatan dan Perbaikan 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Kapal
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Jasa terkait dengan Perawatan dan
Perbaikan Kapal
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 16 15.072.212.868 138.315.500 0 0 15.210.528.368
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 15.072.212.868 138.315.500 0 0 15.210.528.368
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 9.261.768.118 90.430.300 0 0 9.352.198.418
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 38.512.050 0 0 0 38.512.050
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 23.812.250 0 0 0 23.812.250
Perangkat Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.699.800 0 0 0 14.699.800
Administrasi Keuangan Perangkat
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 5.245.900.318 0 0 0 5.245.900.318
Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.245.900.318 0 0 0 5.245.900.318
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 1.520.627.500 0 0 0 1.520.627.500
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 02 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 10 1.455.627.500 0 0 0 1.455.627.500
Undangan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 475.326.900 0 0 0 475.326.900
Penyediaan Peralatan dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 90.000.000 0 0 0 90.000.000
Perlengkapan Kantor
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 125.986.900 0 0 0 125.986.900
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 55.000.000 0 0 0 55.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 204.340.000 0 0 0 204.340.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 2.349.700 90.430.300 0 0 92.780.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

721
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 06 2.349.700 90.430.300 0 0 92.780.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 1.565.611.150 0 0 0 1.565.611.150
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 220.000.000 0 0 0 220.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 1.345.611.150 0 0 0 1.345.611.150
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 413.440.500 0 0 0 413.440.500
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 160.000.000 0 0 0 160.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 138.860.000 0 0 0 138.860.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 114.580.500 0 0 0 114.580.500
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 1.815.145.750 47.885.200 0 0 1.863.030.950
DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Publik Pemerintah Daerah 1.815.145.750 47.885.200 0 0 1.863.030.950
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Konten dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Perencanaan Media Komunikasi 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Publik
Pengelolaan Media Komunikasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 140.320.000 0 0 0 140.320.000
Publik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 1.403.061.750 0 0 0 1.403.061.750
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kemitraan dengan Pemangku
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Kepentingan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 09 Manajemen Komunikasi Krisis 29.335.000 0 0 0 29.335.000
Penguatan Tata Kelola Komisi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 85.470.000 0 0 0 85.470.000
Informasi di Daerah
Penyelenggaraan Hubungan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Masyarakat, Media dan Kemitraan 14.869.200 0 0 0 14.869.200
Komunitas
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Informasi dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 13 2.089.800 47.885.200 0 0 49.975.000
Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 3.995.299.000 0 0 0 3.995.299.000
INFORMATIKA
Pengelolaan E-government di Lingkup
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 3.995.299.000 0 0 0 3.995.299.000
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 718.000.000 0 0 0 718.000.000
Intra Pemerintah Daerah
Pengembangan Aplikasi dan Proses
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Bisnis Pemerintahan Berbasis 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Elektronik
Penyelenggaraan Sistem
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 08 2.896.000.000 0 0 0 2.896.000.000
Penghubung Layanan Pemerintah
Pengembangan dan Pengelolaan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas 141.299.000 0 0 0 141.299.000
dan Kota Cerdas
Pengembangan dan Pengelolaan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 Sumber Daya Teknologi Informasi 90.000.000 0 0 0 90.000.000
dan Komunikasi Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 1.194.668.800 50.000.000 0 0 1.244.668.800
MENENGAH
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 1.194.668.800 50.000.000 0 0 1.244.668.800
Dan Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 30.000.000 0 0 0 30.000.000
PEMERIKSAAN KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan
Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

722
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi
Terhadap Peraturan Perundang-
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 02 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Undangan Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 170.000.000 0 0 0 170.000.000
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Bagi Koperasi yang Wilayah
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 170.000.000 0 0 0 170.000.000
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian serta
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 01 170.000.000 0 0 0 170.000.000
Kapasitas dan Kompetensi SDM
Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 36.000.000 0 0 0 36.000.000
PERLINDUNGAN KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 2.01 Koperasi yang Keanggotaannya dalam 36.000.000 0 0 0 36.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses
Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 2.01 01 Kelembagaan, Penataan Manajemen, 36.000.000 0 0 0 36.000.000
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 295.370.000 0 0 0 295.370.000
MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan Melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 295.370.000 0 0 0 295.370.000
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 04 180.200.000 0 0 0 180.200.000
dan Pengembangan Usaha Mikro
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 05 Para Pemangku Kepentingan dalam 115.170.000 0 0 0 115.170.000
Pemberdayaan Usaha Mikro
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 663.298.800 50.000.000 0 0 713.298.800
Pengembangan Usaha Mikro dengan
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08 2.01 Orientasi Peningkatan Skala Usaha 663.298.800 50.000.000 0 0 713.298.800
Menjadi Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha
Kecil dalam Pengembangan Produksi
2 17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08 2.01 01 663.298.800 50.000.000 0 0 713.298.800
dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 18 7.393.695.701 498.588.750 0 0 7.892.284.451
PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 7.393.695.701 498.588.750 0 0 7.892.284.451
Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.482.744.601 283.588.750 0 0 6.766.333.351
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 38.500.000 0 0 0 38.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 23.875.000 0 0 0 23.875.000
Perangkat Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.625.000 0 0 0 14.625.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 4.695.515.991 0 0 0 4.695.515.991
Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.695.515.991 0 0 0 4.695.515.991
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Atribut Kelengkapannya
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 730.780.435 0 0 0 730.780.435
Penyediaan Komponen Instalasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 30.055.000 0 0 0 30.055.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 161.882.885 0 0 0 161.882.885
Perlengkapan Kantor
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 136.202.800 0 0 0 136.202.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 129.999.750 0 0 0 129.999.750
Penggandaan

723
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 272.640.000 0 0 0 272.640.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 283.588.750 0 0 283.588.750
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 146.365.950 0 0 146.365.950
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 0 137.222.800 0 0 137.222.800
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 622.689.775 0 0 0 622.689.775
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 265.000.000 0 0 0 265.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 357.689.775 0 0 0 357.689.775
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 360.258.400 0 0 0 360.258.400
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 123.561.400 0 0 0 123.561.400
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 33.000.000 0 0 0 33.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 103.945.000 0 0 0 103.945.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 95.496.000 0 0 0 95.496.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 4.256.000 0 0 0 4.256.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 115.560.000 180.000.000 0 0 295.560.000
PENANAMAN MODAL
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 45.000.000 0 0 0 45.000.000
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 45.000.000 0 0 0 45.000.000
Penanaman Modal
Pembuatan Peta Potensi Investasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 70.560.000 180.000.000 0 0 250.560.000
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 70.560.000 180.000.000 0 0 250.560.000
Usaha Kabupaten/Kota
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 214.291.100 35.000.000 0 0 249.291.100
MODAL
Penyelenggaraan Promosi Penanaman
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Modal yang Menjadi Kewenangan 214.291.100 35.000.000 0 0 249.291.100
Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kegiatan Promosi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penanaman Modal Daerah 214.291.100 35.000.000 0 0 249.291.100
Kabupaten/Kota
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 195.000.000 0 0 0 195.000.000
MODAL
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu Pintu dibidang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 195.000.000 0 0 0 195.000.000
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan Berbasis
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 148.940.000 0 0 0 148.940.000
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 46.060.000 0 0 0 46.060.000
Terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan
PROGRAM PENGENDALIAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 356.400.000 0 0 0 356.400.000
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Modal yang Menjadi Kewenangan 356.400.000 0 0 0 356.400.000
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 268.600.000 0 0 0 268.600.000
Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 87.800.000 0 0 0 87.800.000
Modal
724
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 SISTEM INFORMASI PENANAMAN 29.700.000 0 0 0 29.700.000
MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan yang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 29.700.000 0 0 0 29.700.000
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 29.700.000 0 0 0 29.700.000
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 19 11.966.302.513 199.024.800 0 0 12.165.327.313
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata 11.966.302.513 199.024.800 0 0 12.165.327.313
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.166.679.551 1.684.800 0 0 6.168.364.351
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 26.000.000 0 0 0 26.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 13.000.000 0 0 0 13.000.000
Perangkat Daerah
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000.000 0 0 0 13.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 4.431.844.991 0 0 0 4.431.844.991
Daerah
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.431.844.991 0 0 0 4.431.844.991
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 421.461.960 0 0 0 421.461.960
Penyediaan Peralatan dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 02 95.074.890 0 0 0 95.074.890
Perlengkapan Kantor
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99.999.550 0 0 0 99.999.550
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 48.388.220 0 0 0 48.388.220
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 177.999.300 0 0 0 177.999.300
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 929.057.400 0 0 0 929.057.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 121.997.000 0 0 0 121.997.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 807.060.400 0 0 0 807.060.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 358.315.200 1.684.800 0 0 360.000.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 228.315.200 1.684.800 0 0 230.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 09 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 1.249.622.962 0 0 0 1.249.622.962
DAYA SAING KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 679.612.983 0 0 0 679.612.983
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 02 15.974.500 0 0 0 15.974.500
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha
Pemula
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 39.997.300 0 0 0 39.997.300
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Seleksi dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 09 623.641.183 0 0 0 623.641.183
Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
Pemberdayaan dan Pengembangan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 Organisasi Kepemudaan Tingkat 570.009.979 0 0 0 570.009.979
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 Organisasi Kepemudaan 570.009.979 0 0 0 570.009.979
Kabupaten/Kota

725
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 4.550.000.000 197.340.000 0 0 4.747.340.000
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 700.000.000 0 0 0 700.000.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 Multi Event dan Single Event Tingkat 225.000.000 0 0 0 225.000.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pekan Olahraga Tingkat 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Kabupaten/Kota
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 275.000.000 0 0 0 275.000.000
Penyelenggaraan Kejuaraan
Pembinaan dan Pengembangan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.04 3.800.000.000 0 0 0 3.800.000.000
Organisasi Olahraga
Pengembangan Organisasi
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.04 02 3.800.000.000 0 0 0 3.800.000.000
Keolahragaan
Pembinaan dan Pengembangan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.05 50.000.000 197.340.000 0 0 247.340.000
Olahraga Rekreasi
Penyediaan, Pengembangan dan
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.05 03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 50.000.000 197.340.000 0 0 247.340.000
Olahraga Rekreasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 20 248.865.500 0 0 0 248.865.500
STATISTIK
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 248.865.500 0 0 0 248.865.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 248.865.500 0 0 0 248.865.500
STATISTIK SEKTORAL
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 248.865.500 0 0 0 248.865.500
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Pengumpulan, Pengolahan, Analisis 248.865.500 0 0 0 248.865.500
dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 21 100.000.000 0 0 0 100.000.000
PERSANDIAN
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 100.000.000 0 0 0 100.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000
INFORMASI
Penyelenggaraan Persandian untuk
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Pengamanan Informasi Pemerintah 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 22 540.265.000 0 0 0 540.265.000
KEBUDAYAAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 540.265.000 0 0 0 540.265.000
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 310.000.000 0 0 0 310.000.000
KEBUDAYAAN
Pelestarian Kesenian Tradisional yang
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 310.000.000 0 0 0 310.000.000
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan,
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi 310.000.000 0 0 0 310.000.000
Budaya
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 195.600.000 0 0 0 195.600.000
TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 Pelakunya dalam Daerah 195.600.000 0 0 0 195.600.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pendidikan dan
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pelatihan Sumber Daya Manusia 195.600.000 0 0 0 195.600.000
Kesenian Tradisional
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 34.665.000 0 0 0 34.665.000
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 34.665.000 0 0 0 34.665.000
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Akses Masyarakat
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 03 34.665.000 0 0 0 34.665.000
Terhadap Data dan Informasi Sejarah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 23 403.577.800 189.856.400 0 0 593.434.200
PERPUSTAKAAN
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 403.577.800 189.856.400 0 0 593.434.200
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 403.551.300 169.882.900 0 0 573.434.200
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 203.551.300 144.882.900 0 0 348.434.200
Daerah Kabupaten/Kota
726
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengembangan dan Pemeliharaan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 01 117.000 49.882.900 0 0 49.999.900
Layanan Perpustakaan Elektronik
Pembinaan Perpustakaan pada
Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 04 Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai 20.000.000 0 0 0 20.000.000
dengan Standar Nasional
Perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan Khusus
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 05 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Tingkat Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Tenaga
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 06 Perpustakaan dan Pustakawan 82.000.000 0 0 0 82.000.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 09 29.999.800 95.000.000 0 0 124.999.800
Bahan Pustaka
Penyusunan Data dan Informasi
Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 10 56.434.500 0 0 0 56.434.500
dan Pustakawan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pembudayaan Gemar Membaca
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 200.000.000 25.000.000 0 0 225.000.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 01 pada Satuan Pendidikan Dasar dan 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Pembangunan dan Pemeliharaan
Sarana Perpustakaan di Tempat-
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 02 0 25.000.000 0 0 25.000.000
Tempat Umum yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Penghargaan Gerakan
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 03 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Budaya Gemar Membaca
Pengembangan Literasi Berbasis
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 04 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Inklusi Sosial
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 05 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 26.500 19.973.500 0 0 20.000.000
NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.01 26.500 19.973.500 0 0 20.000.000
Kabupaten/Kota
Pengembangan, Pengolahan dan
Pengalihmediaan Naskah Kuno yang
2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.01 02 26.500 19.973.500 0 0 20.000.000
Dimiliki oleh Masyarakat untuk
Dilestarikan dan Didayagunakan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 24 6.365.315.482 129.234.150 0 0 6.494.549.632
KEARSIPAN
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 6.365.315.482 129.234.150 0 0 6.494.549.632
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.819.178.682 85.629.450 0 0 5.904.808.132
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 25.554.150 0 0 0 25.554.150
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 01 11.585.400 0 0 0 11.585.400
Perangkat Daerah
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.968.750 0 0 0 13.968.750
Administrasi Keuangan Perangkat
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.02 4.602.705.532 0 0 0 4.602.705.532
Daerah
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.602.705.532 0 0 0 4.602.705.532
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 390.368.700 0 0 0 390.368.700
Penyediaan Peralatan dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 02 112.163.600 0 0 0 112.163.600
Perlengkapan Kantor
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 94.945.100 0 0 0 94.945.100
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 05 26.200.000 0 0 0 26.200.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 09 157.060.000 0 0 0 157.060.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.07 0 85.629.450 0 0 85.629.450
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 55.629.450 0 0 55.629.450
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 0 30.000.000 0 0 30.000.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 555.010.300 0 0 0 555.010.300
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 02 180.109.600 0 0 0 180.109.600
Daya Air dan Listrik
727
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 04 374.900.700 0 0 0 374.900.700
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 245.540.000 0 0 0 245.540.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 02 137.770.000 0 0 0 137.770.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 06 46.035.000 0 0 0 46.035.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 09 54.235.000 0 0 0 54.235.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 7.500.000 0 0 0 7.500.000
atau Bangunan Lainnya
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 516.136.800 43.604.700 0 0 559.741.500
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 353.160.000 0 0 0 353.160.000
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 02 120.000.000 0 0 0 120.000.000
Dinamis
Pengawasan Arsip Dinamis
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 03 233.160.000 0 0 0 233.160.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengelolaan Arsip Statis Daerah
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Kabupaten/Kota
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 02 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Akses Arsip Statis
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.03 Kearsipan Nasional Tingkat 127.976.800 43.604.700 0 0 171.581.500
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Kapasitas Unit
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.03 02 Kearsipan dan Lembaga Kearsipan 127.976.800 43.604.700 0 0 171.581.500
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 30.000.000 0 0 0 30.000.000
PENYELAMATAN ARSIP
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.02 Akibat Bencana yang Berskala 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Kabupaten/Kota
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.02 01 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Bencana
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota yang Digabung
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.03 dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Daerah Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
Pendataan, Penyusunan Daftar dan
Penilaian serta Penyerahan atau
2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pemusnahan Arsip bagi 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Penggabungan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 100.493.776.542 7.360.150.920 0 0 107.853.927.462
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 25 11.443.683.196 1.061.071.340 0 0 12.504.754.536
KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 11.443.683.196 1.061.071.340 0 0 12.504.754.536
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.743.455.946 69.919.840 0 0 5.813.375.786
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 25.500.000 0 0 0 25.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 11.500.000 0 0 0 11.500.000
Perangkat Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000 0 0 0 14.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 4.223.493.663 0 0 0 4.223.493.663
Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.223.493.663 0 0 0 4.223.493.663
Administrasi Kepegawaian Perangkat
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 27.500.000 0 0 0 27.500.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 27.500.000 0 0 0 27.500.000
Atribut Kelengkapannya
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 448.240.963 0 0 0 448.240.963
Penyediaan Peralatan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 77.999.263 0 0 0 77.999.263
Perlengkapan Kantor
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 135.241.800 0 0 0 135.241.800

728
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Barang Cetakan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 34.999.900 0 0 0 34.999.900
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 200.000.000 0 0 0 200.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 69.919.840 0 0 69.919.840
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 69.919.840 0 0 69.919.840
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 726.721.900 0 0 0 726.721.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 160.000.000 0 0 0 160.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 566.721.900 0 0 0 566.721.900
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 291.999.420 0 0 0 291.999.420
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 42.000.000 0 0 0 42.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 49.999.420 0 0 0 49.999.420
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 1.876.402.500 0 0 0 1.876.402.500
TANGKAP
Pengelolaan Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 dan Genangan Air Lainnya yang Dapat 1.671.558.300 0 0 0 1.671.558.300
Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Data dan Informasi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Sumber Daya Ikan
Penjaminan Ketersediaan Sarana
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 1.636.558.300 0 0 0 1.636.558.300
Usaha Perikanan Tangkap
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 165.061.200 0 0 0 165.061.200
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Nelayan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 165.061.200 0 0 0 165.061.200
Kecil
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 19.783.000 0 0 0 19.783.000
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 19.783.000 0 0 0 19.783.000
Pelelangan Ikan (TPI)
Penerbitan Tanda Daftar Kapal
Perikanan Berukuran sampai dengan
10 GT di Wilayah Sungai, Danau,
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Waduk, Rawa, dan Genangan Air
Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Kapal Perikanan Berukuran sampai 20.000.000 0 0 0 20.000.000
dengan 10 GT
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.820.505.100 991.151.500 0 0 3.811.656.600
BUDIDAYA
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 131.825.200 0 0 0 131.825.200
Kecil
Pengembangan Kapasitas Pembudi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 51.825.200 0 0 0 51.825.200
Daya Ikan Kecil
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, 45.000.000 0 0 0 45.000.000
Kemitraan Usaha
Pemberian Pendampingan,
Kemudahanan Akses Ilmu
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Pengetahuan, Teknologi dan 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Informasi, serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.688.679.900 991.151.500 0 0 3.679.831.400
Penyediaan Data dan Informasi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Prasarana
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 60.175.000 941.725.500 0 0 1.001.900.500
Daerah Kabupaten/Kota

729
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penjaminan Ketersediaan Sarana
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 2.568.504.900 49.426.000 0 0 2.617.930.900
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 84.319.000 0 0 0 84.319.000
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 84.319.000 0 0 0 84.319.000
dan Genangan Air Lainnya yang Dapat
Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha Perikanan
Tangkap di Wilayah Sungai, Danau,
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Waduk, Rawa, dan Genangan Air 84.319.000 0 0 0 84.319.000
Lainnya yang Dapat Diusahakan
dalam Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGOLAHAN DAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 919.000.650 0 0 0 919.000.650
PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Penerbitan Tanda Daftar Usaha
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan Data dan Informasi
Usaha Pemasaran dan Pengolahan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Hasil Perikanan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan 96.000.650 0 0 0 96.000.650
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan dan
Penerapan Persyaratan atau Standar
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 96.000.650 0 0 0 96.000.650
pada Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 793.000.000 0 0 0 793.000.000
(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk
Konsumsi dan Usaha Pengolahan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 173.000.000 0 0 0 173.000.000
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku
Usaha Perikanan Skala Mikro dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 620.000.000 0 0 0 620.000.000
Kecil dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 26 799.672.900 199.800.000 0 0 999.472.900
PARIWISATA
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata 799.672.900 199.800.000 0 0 999.472.900
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 160.200.000 199.800.000 0 0 360.000.000
DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Kawasan Strategis
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Pariwisata Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Kawasan Strategis 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 75.000.000 199.800.000 0 0 274.800.000
Kabupaten/Kota
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana dalam
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 75.000.000 199.800.000 0 0 274.800.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penetapan Tanda Daftar Usaha
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.04 25.200.000 0 0 0 25.200.000
Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Usaha
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.04 04 25.200.000 0 0 0 25.200.000
Pariwisata
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 450.635.400 0 0 0 450.635.400
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar
Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 450.635.400 0 0 0 450.635.400
Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi Melalui Media
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya 39.380.000 0 0 0 39.380.000
Baik Dalam dan Luar Negeri
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pariwisata Baik Dalam dan Luar 411.255.400 0 0 0 411.255.400
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

730
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI 188.837.500 0 0 0 188.837.500
KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 188.837.500 0 0 0 188.837.500
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Pengembangan Kompetensi SDM
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 57.000.000 0 0 0 57.000.000
Tingkat Dasar
Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 04 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Kerja Bidang Pariwisata
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,
3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 05 Distribusi Konsumsi dan Konservasi 81.837.500 0 0 0 81.837.500
Ekonomi Kreatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 27 69.053.337.953 4.964.017.040 0 0 74.017.354.993
PERTANIAN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 69.053.337.953 4.964.017.040 0 0 74.017.354.993
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 28.034.741.403 225.000.000 0 0 28.259.741.403
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Perangkat Daerah
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 23.612.574.203 0 0 0 23.612.574.203
Daerah
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.612.574.203 0 0 0 23.612.574.203
Administrasi Kepegawaian Perangkat
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 175.000.000 0 0 0 175.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.320.060.000 0 0 0 1.320.060.000
Penyediaan Peralatan dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 144.420.000 0 0 0 144.420.000
Perlengkapan Kantor
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 450.000.000 0 0 0 450.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 70.000.000 0 0 0 70.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 655.640.000 0 0 0 655.640.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 225.000.000 0 0 225.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 100.000.000 0 0 100.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 125.000.000 0 0 125.000.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 2.216.212.200 0 0 0 2.216.212.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 550.000.000 0 0 0 550.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.666.212.200 0 0 0 1.666.212.200
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 675.895.000 0 0 0 675.895.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 446.928.000 0 0 0 446.928.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 71.530.000 0 0 0 71.530.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 157.437.000 0 0 0 157.437.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 4.573.805.310 104.150.000 0 0 4.677.955.310
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 2.106.203.560 102.450.000 0 0 2.208.653.560
Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian Sesuai dengan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 1.956.203.560 102.450.000 0 0 2.058.653.560
Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Lokasi

731
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pendampingan Penggunaan Sarana
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Pendukung Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik
(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 807.806.950 1.700.000 0 0 809.506.950
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kualitas SDG
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 644.333.850 1.700.000 0 0 646.033.850
Hewan/Tanaman
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 163.473.100 0 0 0 163.473.100
Peningkatan Mutu dan Peredaran
Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Ternak serta Pakan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kecil
Pengendalian dan Pengawasan
Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 1.559.794.800 0 0 0 1.559.794.800
Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 1.559.794.800 0 0 0 1.559.794.800
Ternak
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 PENGEMBANGAN PRASARANA 34.122.089.050 2.499.605.400 0 0 36.621.694.450
PERTANIAN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.084.734.800 248.500.000 0 0 1.333.234.800
Koordinasi dan Sinkronisasi
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Prasarana Pendukung Pertanian 1.083.234.800 0 0 0 1.083.234.800
Lainnya
Penyusunan Masterplan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pengembangan Prasarana, Sarana, 1.500.000 248.500.000 0 0 250.000.000
Kawasan dan Komoditas Perkebunan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 33.037.354.250 2.251.105.400 0 0 35.288.459.650
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha 25.055.244.500 227.668.000 0 0 25.282.912.500
Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 392.465.000 17.535.000 0 0 410.000.000
Pemeliharaan Embung Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 132.486.400 22.240.600 0 0 154.727.000
Pemeliharaan DAM Parit
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 Pemeliharaan Prasarana Pertanian 3.457.158.350 1.983.661.800 0 0 5.440.820.150
Lainnya
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 387.357.280 17.809.200 0 0 405.166.480
VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan,
Penutupan dan Pembukaan Daerah
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 254.591.480 0 0 0 254.591.480
Wabah Penyakit Hewan Menular
Dalam daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Penanggulangan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 254.591.480 0 0 0 254.591.480
Penyakit Hewan dan Zoonosis
Pengelolaan Pelayanan Jasa
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 132.765.800 17.809.200 0 0 150.575.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 132.765.800 17.809.200 0 0 150.575.000
Veteriner
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 PENANGGULANGAN BENCANA 175.000.000 0 0 0 175.000.000
PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 175.000.000 0 0 0 175.000.000
Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Penanggulangan Pasca Bencana
Alam Bidang Tanaman Pangan,
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 175.000.000 0 0 0 175.000.000
Hortikultura, Perkebunan, Peternakan
dan Kesehatan Hewan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.760.344.910 2.117.452.440 0 0 3.877.797.350
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.760.344.910 2.117.452.440 0 0 3.877.797.350
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 Penyuluhan Pertanian di Kecamatan 416.515.000 0 0 0 416.515.000
dan Desa

732
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengembangan Kapasitas
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 Kelembagaan Petani di Kecamatan 1.332.879.000 64.544.000 0 0 1.397.423.000
dan Desa
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 10.950.910 2.052.908.440 0 0 2.063.859.350
dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 30 14.659.590.298 1.135.262.540 0 0 15.794.852.838
PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 14.659.590.298 1.135.262.540 0 0 15.794.852.838
Dan Menengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 13.752.619.308 213.981.940 0 0 13.966.601.248
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.01 29.749.700 0 0 0 29.749.700
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.01 01 14.749.800 0 0 0 14.749.800
Perangkat Daerah
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.999.900 0 0 0 14.999.900
Administrasi Keuangan Perangkat
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.02 9.047.338.033 0 0 0 9.047.338.033
Daerah
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.047.338.033 0 0 0 9.047.338.033
Administrasi Kepegawaian Perangkat
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.05 115.499.600 0 0 0 115.499.600
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.05 02 115.499.600 0 0 0 115.499.600
Atribut Kelengkapannya
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.136.155.050 0 0 0 1.136.155.050
Penyediaan Peralatan dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 02 134.521.250 0 0 0 134.521.250
Perlengkapan Kantor
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 331.658.200 0 0 0 331.658.200
Penyediaan Barang Cetakan dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 05 169.971.000 0 0 0 169.971.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 09 500.004.600 0 0 0 500.004.600
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.07 693.400 213.981.940 0 0 214.675.340
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.07 06 693.400 213.981.940 0 0 214.675.340
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.08 2.996.001.525 0 0 0 2.996.001.525
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.08 02 599.998.800 0 0 0 599.998.800
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.08 04 2.396.002.725 0 0 0 2.396.002.725
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 427.182.000 0 0 0 427.182.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 01 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 06 61.700.000 0 0 0 61.700.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 09 165.482.000 0 0 0 165.482.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 289.991.100 921.280.600 0 0 1.211.271.700
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 316.600 921.280.600 0 0 921.597.200
Distribusi Perdagangan
Penyediaan Sarana Distribusi
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 01 0 821.597.500 0 0 821.597.500
Perdagangan
Fasilitasi Pengelolaan Sarana
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 02 316.600 99.683.100 0 0 99.999.700
Distribusi Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.02 Distribusi Perdagangan Masyarakat di 289.674.500 0 0 0 289.674.500
Wilayah Kerjanya
Pembinaan dan Pengendalian
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pengelola Sarana Distribusi 289.674.500 0 0 0 289.674.500
Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04 KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG 18.424.800 0 0 0 18.424.800
PENTING
Pengawasan Pupuk dan Pestisida
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04 2.03 Bersubsidi di Tingkat Daerah 18.424.800 0 0 0 18.424.800
Kabupaten/Kota

733
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengawasan Penyaluran dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04 2.03 03 Penggunaan Pupuk dan Pestisida 18.424.800 0 0 0 18.424.800
Bersubsidi
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 221.500.000 0 0 0 221.500.000
Penyelenggaraan Promosi Dagang
Melalui Pameran Dagang dan Misi
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 221.500.000 0 0 0 221.500.000
yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 01 Usaha Produk Ekspor Unggulan 54.500.000 0 0 0 54.500.000
Kabupaten/Kota
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 167.000.000 0 0 0 167.000.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 157.055.090 0 0 0 157.055.090
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 2.01 157.055.090 0 0 0 157.055.090
Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 2.01 01 157.055.090 0 0 0 157.055.090
Tera, Tera Ulang
PROGRAM PENGGUNAAN DAN
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 220.000.000 0 0 0 220.000.000
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 Peningkatan Penggunaan Produk 220.000.000 0 0 0 220.000.000
Dalam Negeri
Pelaksanaan Promosi Penggunaan
3 30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 2.01 01 Produk Dalam Negeri di Tingkat 220.000.000 0 0 0 220.000.000
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 31 4.537.492.195 0 0 0 4.537.492.195
PERINDUSTRIAN
2 07 2.07.3.31.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian 4.537.492.195 0 0 0 4.537.492.195
PROGRAM PERENCANAAN DAN
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 02 4.475.917.195 0 0 0 4.475.917.195
PEMBANGUNAN INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 Pembangunan Industri 4.475.917.195 0 0 0 4.475.917.195
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Pemberdayaan Industri 4.475.917.195 0 0 0 4.475.917.195
dan Peran Serta Masyarakat
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 30.000.000 0 0 0 30.000.000
INDUSTRI
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin
Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 Sistem Informasi Industri Nasional 30.000.000 0 0 0 30.000.000
(SIINas) yang Terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 31.575.000 0 0 0 31.575.000
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan Informasi Industri untuk
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI 31.575.000 0 0 0 31.575.000
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
dan Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain
3 31 2.07.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 31.575.000 0 0 0 31.575.000
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui
Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
4 148.127.336.942 1.027.295.860 0 0 149.154.632.802
PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 80.064.932.550 558.829.410 0 0 80.623.761.960
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 80.064.932.550 558.829.410 0 0 80.623.761.960
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 40.876.369.700 558.829.410 0 0 41.435.199.110
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 26.024.500 0 0 0 26.024.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 11.962.500 0 0 0 11.962.500
Perangkat Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.062.000 0 0 0 14.062.000

734
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Administrasi Keuangan Perangkat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 24.070.958.611 0 0 0 24.070.958.611
Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.013.928.611 0 0 0 24.013.928.611
Koordinasi dan Pelaksanaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 44.450.000 0 0 0 44.450.000
Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 12.580.000 0 0 0 12.580.000
Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 144.000.000 0 0 0 144.000.000
Perangkat Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 144.000.000 0 0 0 144.000.000
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 151.975.000 0 0 0 151.975.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 139.975.000 0 0 0 139.975.000
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.234.575.000 0 0 0 5.234.575.000
Penyediaan Peralatan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 1.628.125.000 0 0 0 1.628.125.000
Perlengkapan Kantor
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 575.000.000 0 0 0 575.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 270.000.000 0 0 0 270.000.000
Penggandaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.800.000.000 0 0 0 1.800.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 961.450.000 0 0 0 961.450.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 2.710.460 526.718.510 0 0 529.428.970
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 2.710.460 371.306.510 0 0 374.016.970
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 0 155.412.000 0 0 155.412.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 2.695.917.400 0 0 0 2.695.917.400
Pemerintahan Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.500.000 0 0 0 6.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.589.417.400 0 0 0 1.589.417.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 2.635.135.000 0 0 0 2.635.135.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 925.500.000 0 0 0 925.500.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 609.635.000 0 0 0 609.635.000
atau Bangunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Operasional Kepala Daerah dan Wakil 1.193.581.229 0 0 0 1.193.581.229
Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala 176.581.229 0 0 0 176.581.229
Daerah
Penyediaan Dana Penunjang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Operasional Kepala Daerah dan Wakil 1.017.000.000 0 0 0 1.017.000.000
Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000
Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 2.200.000.000 0 0 0 2.200.000.000
Tangga Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 300.000.000 0 0 0 300.000.000
Tangga Sekretariat Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 1.157.131.300 32.110.900 0 0 1.189.242.200
Pengelolaan Kelembagaan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 206.216.100 0 0 0 206.216.100
Analisis Jabatan

735
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 583.108.900 32.110.900 0 0 615.219.800
Laksana
Peningkatan Kinerja dan Reformasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 257.443.800 0 0 0 257.443.800
Birokrasi
Monitoring, Evaluasi dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 Pengendalian Kualitas Pelayanan 110.362.500 0 0 0 110.362.500
Publik dan Tata Laksana
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 1.064.361.200 0 0 0 1.064.361.200
Pimpinan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 699.542.400 0 0 0 699.542.400
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 126.298.800 0 0 0 126.298.800
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 238.520.000 0 0 0 238.520.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 27.550.627.950 0 0 0 27.550.627.950
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 572.704.300 0 0 0 572.704.300
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 109.476.700 0 0 0 109.476.700
Pengelolaan Administrasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 428.227.600 0 0 0 428.227.600
Kewilayahan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26.251.126.650 0 0 0 26.251.126.650
Rakyat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 9.542.802.450 0 0 0 9.542.802.450
Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 15.790.969.800 0 0 0 15.790.969.800
Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 917.354.400 0 0 0 917.354.400
Masyarakat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 528.982.000 0 0 0 528.982.000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 125.773.200 0 0 0 125.773.200
Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 289.969.800 0 0 0 289.969.800
Pendokumentasian Produk Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 113.239.000 0 0 0 113.239.000
dan Pengelolaan Informasi Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 197.815.000 0 0 0 197.815.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 197.815.000 0 0 0 197.815.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 11.637.934.900 0 0 0 11.637.934.900
PEMBANGUNAN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.110.982.000 0 0 0 1.110.982.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 274.791.900 0 0 0 274.791.900
BUMD dan BLUD
Perencanaan dan Pengawasan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 836.190.100 0 0 0 836.190.100
Ekonomi Mikro Kecil
Pelaksanaan Administrasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 7.655.935.000 0 0 0 7.655.935.000
Pembangunan
Fasilitasi Penyusunan Program
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 373.700.000 0 0 0 373.700.000
Pembangunan
Pengendalian dan Evaluasi Program
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 257.235.000 0 0 0 257.235.000
Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 7.025.000.000 0 0 0 7.025.000.000
Pelaksanaan Pembangunan
Pengelolaan Pengadaan Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 2.461.537.900 0 0 0 2.461.537.900
Jasa
Pengelolaan Pengadaan Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 2.314.453.300 0 0 0 2.314.453.300
Jasa
Pengelolaan Layanan Pengadaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 54.052.000 0 0 0 54.052.000
Secara Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 93.032.600 0 0 0 93.032.600
Barang dan Jasa
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 409.480.000 0 0 0 409.480.000
Alam
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 409.480.000 0 0 0 409.480.000
Kelautan, dan Perikanan
4 02 SEKRETARIAT DPRD 68.062.404.392 468.466.450 0 0 68.530.870.842
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 68.062.404.392 468.466.450 0 0 68.530.870.842

736
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 42.554.360.592 468.466.450 0 0 43.022.827.042
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Perangkat Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 5.742.331.791 0 0 0 5.742.331.791
Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.742.331.791 0 0 0 5.742.331.791
Administrasi Barang Milik Daerah pada
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 177.678.000 0 0 0 177.678.000
Perangkat Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 177.678.000 0 0 0 177.678.000
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 167.000.000 0 0 0 167.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 42.000.000 0 0 0 42.000.000
Atribut Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 125.000.000 0 0 0 125.000.000
Peraturan Perundang-Undangan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.728.042.676 26.400.000 0 0 2.754.442.676
Penyediaan Komponen Instalasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 52.753.326 0 0 0 52.753.326
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 248.494.400 0 0 0 248.494.400
Perlengkapan Kantor
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 118.953.000 0 0 0 118.953.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 133.094.500 0 0 0 133.094.500
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 0 26.400.000 0 0 26.400.000
Peraturan Perundang-undangan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 374.748.000 0 0 0 374.748.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 1.799.999.450 0 0 0 1.799.999.450
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 1.181.000 442.066.450 0 0 443.247.450
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 402.479.450 0 0 402.479.450
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 1.181.000 39.587.000 0 0 40.768.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 1.253.304.300 0 0 0 1.253.304.300
Pemerintahan Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.400.000 0 0 0 15.400.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 400.000.000 0 0 0 400.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 837.904.300 0 0 0 837.904.300
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.008.395.040 0 0 0 1.008.395.040
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 540.705.140 0 0 0 540.705.140
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 186.349.600 0 0 0 186.349.600
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 213.601.300 0 0 0 213.601.300
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 67.739.000 0 0 0 67.739.000
atau Bangunan Lainnya
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 30.680.061.685 0 0 0 30.680.061.685
DPRD
Penyelenggaraan Administrasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 30.192.561.685 0 0 0 30.192.561.685
Keuangan DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 362.500.000 0 0 0 362.500.000
Atribut DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 125.000.000 0 0 0 125.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 766.366.100 0 0 0 766.366.100
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 40.000.000 0 0 0 40.000.000

737
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 726.366.100 0 0 0 726.366.100
Konsultasi DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 25.508.043.800 0 0 0 25.508.043.800
TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 272.400.000 0 0 0 272.400.000
Peraturan DPRD
Penyusunan dan Pembahasan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Program Pembentukan Peraturan 272.400.000 0 0 0 272.400.000
Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.691.687.800 0 0 0 3.691.687.800
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 684.187.800 0 0 0 684.187.800
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 267.500.000 0 0 0 267.500.000
Ahli
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 240.000.000 0 0 0 240.000.000
Penyerapan dan Penghimpunan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 6.739.500.000 0 0 0 6.739.500.000
Aspirasi Masyarakat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 1.122.000.000 0 0 0 1.122.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 5.617.500.000 0 0 0 5.617.500.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 14.804.456.000 0 0 0 14.804.456.000
Koordinasi dan Konsultasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 14.804.456.000 0 0 0 14.804.456.000
Pelaksanaan Tugas DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN
5 115.512.986.394 7.154.724.455 10.000.000.000 573.913.237.000 706.580.947.849
PEMERINTAHAN
5 01 PERENCANAAN 14.347.482.062 1.005.544.930 0 0 15.353.026.992
Badan Perencanaan Pembangunan,
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 14.347.482.062 1.005.544.930 0 0 15.353.026.992
Penelitian Dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.799.219.862 594.839.930 0 0 11.394.059.792
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Perangkat Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 7.561.798.387 0 0 0 7.561.798.387
Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.561.798.387 0 0 0 7.561.798.387
Administrasi Kepegawaian Perangkat
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 220.000.000 0 0 0 220.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 02 170.000.000 0 0 0 170.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.256.604.175 0 0 0 1.256.604.175
Penyediaan Peralatan dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 224.002.775 0 0 0 224.002.775
Perlengkapan Kantor
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 336.401.400 0 0 0 336.401.400
Penyediaan Barang Cetakan dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 70.000.000 0 0 0 70.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 626.200.000 0 0 0 626.200.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 0 594.839.930 0 0 594.839.930
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 185.000.000 0 0 185.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 384.839.930 0 0 384.839.930
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 0 25.000.000 0 0 25.000.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 1.191.695.300 0 0 0 1.191.695.300
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 250.000.000 0 0 0 250.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 941.695.300 0 0 0 941.695.300
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 539.122.000 0 0 0 539.122.000
Daerah

738
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 226.849.000 0 0 0 226.849.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 101.125.000 0 0 0 101.125.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 11.148.000 0 0 0 11.148.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN,
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PENGENDALIAN DAN EVALUASI 2.037.350.800 25.000.000 0 0 2.062.350.800
PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Perencanaan dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 1.190.112.600 0 0 0 1.190.112.600
Pendanaan
Pelaksanaan Musrenbang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 340.112.600 0 0 0 340.112.600
Kabupaten/Kota
Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 850.000.000 0 0 0 850.000.000
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
Analisis Data dan Informasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 Pemerintahan Daerah Bidang 275.000.000 25.000.000 0 0 300.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 75.000.000 25.000.000 0 0 100.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Profil Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 03 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 Bidang Perencanaan Pembangunan 522.238.200 0 0 0 522.238.200
Daerah
Koordinasi Pengendalian
Perencanaan dan Pelaksanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 180.000.000 0 0 0 180.000.000
Pembangunan Daerah di
Kabupaten/Kota
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 Laporan Berkala Pelaksanaan 342.238.200 0 0 0 342.238.200
Pembangunan Daerah
Implementasi Sistem Informasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 Pemerintahan Daerah di Bidang 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Pembangunan Daerah
Pembinaan Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah di Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Pembangunan Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
PROGRAM KOORDINASI DAN
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 SINKRONISASI PERENCANAAN 1.510.911.400 385.705.000 0 0 1.896.616.400
PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 Pemerintahan dan Pembangunan 651.221.100 100.000.000 0 0 751.221.100
Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 38.797.800 0 0 0 38.797.800
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 02 17.356.800 0 0 0 17.356.800
Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 03 17.950.300 0 0 0 17.950.300
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 26.100.100 0 0 0 26.100.100
Bidang Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 06 23.252.400 0 0 0 23.252.400
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

739
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 07 21.099.000 0 0 0 21.099.000
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 496.664.700 100.000.000 0 0 596.664.700
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 441.000.000 0 0 0 441.000.000
Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 32.800.000 0 0 0 32.800.000
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 02 30.900.000 0 0 0 30.900.000
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 03 36.000.000 0 0 0 36.000.000
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 256.000.000 0 0 0 256.000.000
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 24.300.000 0 0 0 24.300.000
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 06 Perencanaan Pembangunan 15.550.000 0 0 0 15.550.000
Perangkat Daerah Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 07 18.300.000 0 0 0 18.300.000
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 08 dan Harmonisasi Perencanaan 27.150.000 0 0 0 27.150.000
Pembangunan Daerah Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 418.690.300 285.705.000 0 0 704.395.300
Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 100.000.000 200.000.000 0 0 300.000.000
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 02 36.000.000 0 0 0 36.000.000
Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 03 37.000.000 0 0 0 37.000.000
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 110.000.000 0 0 0 110.000.000
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 50.295.000 85.705.000 0 0 136.000.000
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 06 17.132.000 0 0 0 17.132.000
Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 07 32.263.300 0 0 0 32.263.300
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Kewilayahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 08 36.000.000 0 0 0 36.000.000
Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan
5 02 KEUANGAN 80.843.470.156 6.149.179.525 10.000.000.000 573.913.237.000 670.905.886.681
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 80.843.470.156 6.149.179.525 0 0 86.992.649.681
Dan Aset Daerah

740
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 58.144.534.956 5.793.329.525 0 0 63.937.864.481
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Perangkat Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 26.102.084.781 0 0 0 26.102.084.781
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.102.084.781 0 0 0 26.102.084.781
Administrasi Kepegawaian Perangkat
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 105.200.000 0 0 0 105.200.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 80.200.000 0 0 0 80.200.000
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.103.183.340 0 0 0 2.103.183.340
Penyediaan Peralatan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 219.774.700 0 0 0 219.774.700
Perlengkapan Kantor
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 786.284.700 0 0 0 786.284.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 297.424.240 0 0 0 297.424.240
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 799.699.700 0 0 0 799.699.700
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 971.120.000 5.198.030.925 0 0 6.169.150.925
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 940.000.000 0 0 940.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 971.120.000 4.258.030.925 0 0 5.229.150.925
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 27.864.984.700 0 0 0 27.864.984.700
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 26.074.029.000 0 0 0 26.074.029.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.790.955.700 0 0 0 1.790.955.700
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 967.962.135 595.298.600 0 0 1.563.260.735
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 426.816.135 0 0 0 426.816.135
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 143.705.000 0 0 0 143.705.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 362.441.000 595.298.600 0 0 957.739.600
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 35.000.000 0 0 0 35.000.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.624.698.600 0 0 0 2.624.698.600
DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rencana
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 1.404.061.200 0 0 0 1.404.061.200
Anggaran Daerah
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 58.542.100 0 0 0 58.542.100
PPAS
Koordinasi dan Penyusunan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 63.881.600 0 0 0 63.881.600
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 168.097.200 0 0 0 168.097.200
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 142.728.000 0 0 0 142.728.000
APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 188.772.100 0 0 0 188.772.100
serta Kebijakan Bidang Anggaran
Koordinasi Perencanaan Anggaran
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 782.040.200 0 0 0 782.040.200
Belanja Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 582.210.900 0 0 0 582.210.900
Perbendaharaan Daerah

741
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Koordinasi dan Pengelolaan Kas
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 48.803.000 0 0 0 48.803.000
Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengendalian dan Penerbitan 127.568.300 0 0 0 127.568.300
Anggaran Kas dan SPD
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 dan Evaluasi Pengelolaan Dana 69.582.500 0 0 0 69.582.500
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama
dan Pemantauan Transaksi Non Tunai
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 336.257.100 0 0 0 336.257.100
dengan Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 638.426.500 0 0 0 638.426.500
dan Pelaporan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 56.166.950 0 0 0 56.166.950
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO
dan Beban
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 BLUD dan Laporan Keuangan 208.000.000 0 0 0 208.000.000
Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 57.487.550 0 0 0 57.487.550
Pemerintah Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Pertanggungjawaban Pemerintah 316.772.000 0 0 0 316.772.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 10.374.613.400 355.850.000 0 0 10.730.463.400
MILIK DAERAH
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 10.374.613.400 355.850.000 0 0 10.730.463.400
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 219.473.400 0 0 0 219.473.400
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 120.650.000 0 0 0 120.650.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 5.890.200.000 0 0 0 5.890.200.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 3.281.020.000 0 0 0 3.281.020.000
Pengawasan dan Pengendalian
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 100.870.000 0 0 0 100.870.000
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 393.400.000 355.850.000 0 0 749.250.000
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 369.000.000 0 0 0 369.000.000
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 9.699.623.200 0 0 0 9.699.623.200
DAERAH
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 9.699.623.200 0 0 0 9.699.623.200
Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Daerah, serta Penyusunan Kebijakan 258.509.000 0 0 0 258.509.000
Pajak Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 3.550.608.200 0 0 0 3.550.608.200
Kebijakan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 3.187.083.500 0 0 0 3.187.083.500
Pajak Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 534.535.000 0 0 0 534.535.000
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 252.215.000 0 0 0 252.215.000
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)
Penelitian dan Verifikasi Data
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000
Pelaporan Pajak Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 209.158.500 0 0 0 209.158.500
Pengendalian, Pemeriksaan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 457.514.000 0 0 0 457.514.000
Pengawasan Pajak Daerah
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 0 0 10.000.000.000 573.913.237.000 583.913.237.000
Dan Aset Daerah (SKPKD)
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 0 0 10.000.000.000 573.913.237.000 583.913.237.000
DAERAH
Penunjang Urusan Kewenangan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 0 0 10.000.000.000 573.913.237.000 583.913.237.000
Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 08 0 0 0 549.505.097.000 549.505.097.000
Bantuan Keuangan

742
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan Dana Darurat dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 09 0 0 10.000.000.000 0 10.000.000.000
Mendesak
Pengelolaan Dana bagi Hasil
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 10 0 0 0 24.408.140.000 24.408.140.000
Kabupaten/Kota
5 03 KEPEGAWAIAN 16.404.670.376 0 0 0 16.404.670.376
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 16.404.670.376 0 0 0 16.404.670.376
Pelatihan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 14.036.287.526 0 0 0 14.036.287.526
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 31.580.300 0 0 0 31.580.300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 17.600.000 0 0 0 17.600.000
Perangkat Daerah
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.980.300 0 0 0 13.980.300
Administrasi Keuangan Perangkat
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 11.807.548.226 0 0 0 11.807.548.226
Daerah
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.807.548.226 0 0 0 11.807.548.226
Administrasi Kepegawaian Perangkat
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Atribut Kelengkapannya
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 907.474.600 0 0 0 907.474.600
Penyediaan Peralatan dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 157.000.000 0 0 0 157.000.000
Perlengkapan Kantor
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 124.375.000 0 0 0 124.375.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 45.025.900 0 0 0 45.025.900
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 581.073.700 0 0 0 581.073.700
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 850.025.200 0 0 0 850.025.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 300.000.000 0 0 0 300.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 550.025.200 0 0 0 550.025.200
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 399.659.200 0 0 0 399.659.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 132.087.200 0 0 0 132.087.200
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 96.847.000 0 0 0 96.847.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 150.225.000 0 0 0 150.225.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 20.500.000 0 0 0 20.500.000
atau Bangunan Lainnya
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.368.382.850 0 0 0 2.368.382.850
Pengadaan, Pemberhentian dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 515.164.000 0 0 0 515.164.000
Informasi Kepegawaian ASN
Penyusunan Rencana Kebutuhan,
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Pelaksanaan Pengadaan ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 220.164.000 0 0 0 220.164.000
PNS dan PPPK
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 79.900.000 0 0 0 79.900.000
Pemberhentian
Pengelolaan Sistem Informasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 155.100.000 0 0 0 155.100.000
Kepegawaian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 25.000.000 0 0 0 25.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 735.439.700 0 0 0 735.439.700
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 215.435.000 0 0 0 215.435.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 77.000.000 0 0 0 77.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 443.004.700 0 0 0 443.004.700
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 724.072.050 0 0 0 724.072.050
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 219.490.000 0 0 0 219.490.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 237.574.000 0 0 0 237.574.000

743
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengeloaan Administrasi Diklat dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 100.208.050 0 0 0 100.208.050
Sertifikasi ASN
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 166.800.000 0 0 0 166.800.000
ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 393.707.100 0 0 0 393.707.100
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 65.000.000 0 0 0 65.000.000
Evaluasi Kinerja Aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 34.650.000 0 0 0 34.650.000
Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pemberian Penghargaan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 186.000.000 0 0 0 186.000.000
bagi Pegawai
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 70.869.900 0 0 0 70.869.900
Pengelolaan Penyelesaian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 37.187.200 0 0 0 37.187.200
Pelanggaran Disiplin ASN
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.870.512.900 0 0 0 2.870.512.900
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.870.512.900 0 0 0 2.870.512.900
Pelatihan Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.870.512.900 0 0 0 2.870.512.900
DAYA MANUSIA
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 396.400.000 0 0 0 396.400.000
Penyusunan Standar Perangkat
Pembelajaran Pemerintahan Dalam
Negeri Kompetensi Teknis Umum,
Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 80.000.000 0 0 0 80.000.000
Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan Administrasi
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggara Urusan Pemerintahan 316.400.000 0 0 0 316.400.000
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan
Umum
Sertifikasi, Kelembagaan,
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Pengembangan Kompetensi Manajerial 2.474.112.900 0 0 0 2.474.112.900
dan Fungsional
Pelaksanaan Kerja Sama antar
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 05 283.225.000 0 0 0 283.225.000
Lembaga
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 2.190.887.900 0 0 0 2.190.887.900
Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.046.850.900 0 0 0 1.046.850.900
Badan Perencanaan Pembangunan,
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.046.850.900 0 0 0 1.046.850.900
Penelitian Dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENELITIAN DAN
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 1.046.850.900 0 0 0 1.046.850.900
PENGEMBANGAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan dan 299.250.900 0 0 0 299.250.900
Pengkajian Peraturan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 174.250.900 0 0 0 174.250.900
Bidang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Bidang Aparatur dan Reformasi
Birokrasi
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 Penelitian dan Pengembangan 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Bidang Penataan Kelembagaan Desa
Penelitian dan Pengembangan Bidang
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 160.000.000 0 0 0 160.000.000
Sosial dan Kependudukan
Penelitian dan Pengembangan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Bidang Aspek- Aspek Sosial
Penelitian dan Pengembangan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 10 135.000.000 0 0 0 135.000.000
Partisipasi Masyarakat
Penelitian dan Pengembangan Bidang
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Ekonomi dan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 07 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Lingkungan Hidup
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 562.600.000 0 0 0 562.600.000

744
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penelitian, Pengembangan, dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 Perekayasaan di Bidang Teknologi 14.600.000 0 0 0 14.600.000
dan Inovasi
Uji Coba dan Penerapan Rancang
Bangun/Model Replikasi dan Invensi
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 02 265.300.000 0 0 0 265.300.000
di Bidang Difusi Inovasi dan
Penerapan Teknologi
Diseminasi Jenis, Prosedur dan
Metode Penyelenggaraan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 175.000.000 0 0 0 175.000.000
Pemerintahan Daerah yang Bersifat
Inovatif
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 72.700.000 0 0 0 72.700.000
Kelitbangan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 35.000.000 0 0 0 35.000.000
UNSUR PENGAWASAN URUSAN
6 14.895.910.251 117.717.240 0 0 15.013.627.491
PEMERINTAHAN
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 14.895.910.251 117.717.240 0 0 15.013.627.491
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 14.895.910.251 117.717.240 0 0 15.013.627.491
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.488.112.351 117.717.240 0 0 10.605.829.591
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 25.251.800 0 0 0 25.251.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 11.751.800 0 0 0 11.751.800
Perangkat Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.500.000 0 0 0 13.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 8.143.691.807 0 0 0 8.143.691.807
Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.143.691.807 0 0 0 8.143.691.807
Administrasi Kepegawaian Perangkat
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 543.227.650 0 0 0 543.227.650
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 444.227.650 0 0 0 444.227.650
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bimbingan Teknis Implementasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 64.000.000 0 0 0 64.000.000
Peraturan Perundang-Undangan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 884.834.694 0 0 0 884.834.694
Penyediaan Peralatan dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 83.009.794 0 0 0 83.009.794
Perlengkapan Kantor
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 105.529.900 0 0 0 105.529.900
Penyediaan Barang Cetakan dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 72.735.000 0 0 0 72.735.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 623.560.000 0 0 0 623.560.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 3.077.200 117.717.240 0 0 120.794.440
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 89.931.100 0 0 89.931.100
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 3.077.200 27.786.140 0 0 30.863.340
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 546.888.800 0 0 0 546.888.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 156.712.000 0 0 0 156.712.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 390.176.800 0 0 0 390.176.800
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 341.140.400 0 0 0 341.140.400
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 209.304.900 0 0 0 209.304.900
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 36.927.500 0 0 0 36.927.500
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 82.565.000 0 0 0 82.565.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 12.343.000 0 0 0 12.343.000
Bangunan Lainnya

745
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENYELENGGARAAN
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.498.109.100 0 0 0 2.498.109.100
PENGAWASAN
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.333.563.900 0 0 0 1.333.563.900
Pengawasan Kinerja Pemerintah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 154.917.700 0 0 0 154.917.700
Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 682.348.200 0 0 0 682.348.200
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 77.080.200 0 0 0 77.080.200
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 220.770.200 0 0 0 220.770.200
Monitoring dan Evaluasi Tindak
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan 198.447.600 0 0 0 198.447.600
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan dengan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 1.164.545.200 0 0 0 1.164.545.200
Tujuan Tertentu
Penanganan Penyelesaian Kerugian
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 232.759.800 0 0 0 232.759.800
Negara/Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 931.785.400 0 0 0 931.785.400
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.909.688.800 0 0 0 1.909.688.800
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 80.400.000 0 0 0 80.400.000
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 62.400.000 0 0 0 62.400.000
Bidang Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 18.000.000 0 0 0 18.000.000
Bidang Fasilitasi Pengawasan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 1.829.288.800 0 0 0 1.829.288.800
Pendampingan dan Asistensi Urusan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 459.150.800 0 0 0 459.150.800
Pemerintahan Daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi,
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 33.300.000 0 0 0 33.300.000
dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 serta Verifikasi Pencegahan dan 1.253.463.700 0 0 0 1.253.463.700
Pemberantasan Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 83.374.300 0 0 0 83.374.300
Verifikasi Penegakan Integritas
7 UNSUR KEWILAYAHAN 88.649.033.503 415.075.740 0 0 89.064.109.243
7 01 KECAMATAN 88.649.033.503 415.075.740 0 0 89.064.109.243
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Cilacap Selatan 7.797.738.525 81.571.390 0 0 7.879.309.915
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 7.551.170.125 81.571.390 0 0 7.632.741.515
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 5.673.185.870 0 0 0 5.673.185.870
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.673.185.870 0 0 0 5.673.185.870
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 380.000.000 0 0 0 380.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 115.000.000 0 0 0 115.000.000
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 0 0 0 40.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 140.000.000 0 0 0 140.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5.000.000 0 0 0 5.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 81.571.390 0 0 81.571.390
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 66.415.150 0 0 66.415.150
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 0 15.156.240 0 0 15.156.240
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 1.234.235.000 0 0 0 1.234.235.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 170.000.000 0 0 0 170.000.000
Daya Air dan Listrik

746
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.064.235.000 0 0 0 1.064.235.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 243.749.255 0 0 0 243.749.255
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 103.812.255 0 0 0 103.812.255
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 70.000.000 0 0 0 70.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 69.937.000 0 0 0 69.937.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 135.001.000 0 0 0 135.001.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5.000.000 0 0 0 5.000.000
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 95.000.000 0 0 0 95.000.000
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 35.001.000 0 0 0 35.001.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Forum Musyawarah
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 35.001.000 0 0 0 35.001.000
Perencanaan Pembangunan di
Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 35.000.000 0 0 0 35.000.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 50.000.000 0 0 0 50.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 08 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 26.567.400 0 0 0 26.567.400
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 26.567.400 0 0 0 26.567.400
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 07 24.999.000 0 0 0 24.999.000
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 1.568.400 0 0 0 1.568.400
Wilayahnya
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Sidakaya 110.400.000 100.000.000 0 0 210.400.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 110.400.000 100.000.000 0 0 210.400.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 110.400.000 100.000.000 0 0 210.400.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 02 0 100.000.000 0 0 100.000.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 03 110.400.000 0 0 0 110.400.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Cilacap 233.200.000 0 0 0 233.200.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 233.200.000 0 0 0 233.200.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 233.200.000 0 0 0 233.200.000

747
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.02 02 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.02 03 133.200.000 0 0 0 133.200.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Tambakreja 256.000.000 0 0 0 256.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 256.000.000 0 0 0 256.000.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 256.000.000 0 0 0 256.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.02 02 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.02 03 156.000.000 0 0 0 156.000.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Tegalkamulyan 233.200.000 0 0 0 233.200.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 233.200.000 0 0 0 233.200.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 233.200.000 0 0 0 233.200.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.02 02 97.600.000 0 0 0 97.600.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.02 03 135.600.000 0 0 0 135.600.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Tegalreja 193.600.000 0 0 0 193.600.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 193.600.000 0 0 0 193.600.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 193.600.000 0 0 0 193.600.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.02 02 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.02 03 93.600.000 0 0 0 93.600.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Cilacap Tengah 8.682.754.193 0 0 0 8.682.754.193
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 8.371.371.193 0 0 0 8.371.371.193
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 38.950.000 0 0 0 38.950.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 24.250.000 0 0 0 24.250.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.700.000 0 0 0 14.700.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 6.465.173.343 0 0 0 6.465.173.343
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.465.173.343 0 0 0 6.465.173.343
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 408.218.120 0 0 0 408.218.120
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 25.050.945 0 0 0 25.050.945
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 158.643.675 0 0 0 158.643.675
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.000.000 0 0 0 35.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 148.523.500 0 0 0 148.523.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 6.000.000 0 0 0 6.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 1.244.479.730 0 0 0 1.244.479.730
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 155.773.330 0 0 0 155.773.330
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 1.088.706.400 0 0 0 1.088.706.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 214.550.000 0 0 0 214.550.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 97.232.000 0 0 0 97.232.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 30.060.000 0 0 0 30.060.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 87.258.000 0 0 0 87.258.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 125.193.750 0 0 0 125.193.750
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 125.193.750 0 0 0 125.193.750

748
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Forum Musyawarah
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 30.375.000 0 0 0 30.375.000
Perencanaan Pembangunan di
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 94.818.750 0 0 0 94.818.750
Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 38.862.500 0 0 0 38.862.500
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 38.862.500 0 0 0 38.862.500
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 17.250.000 0 0 0 17.250.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 21.612.500 0 0 0 21.612.500
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 46.872.000 0 0 0 46.872.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 46.872.000 0 0 0 46.872.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 24.900.000 0 0 0 24.900.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 08 21.972.000 0 0 0 21.972.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 100.454.750 0 0 0 100.454.750
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 100.454.750 0 0 0 100.454.750
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 23.194.350 0 0 0 23.194.350
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07 52.135.400 0 0 0 52.135.400
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 17.250.000 0 0 0 17.250.000
Pembangunan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 7.875.000 0 0 0 7.875.000
Wilayahnya
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Lomanis 133.600.000 0 0 0 133.600.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0001 03 133.600.000 0 0 0 133.600.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 133.600.000 0 0 0 133.600.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0001 03 2.02 02 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0001 03 2.02 03 33.600.000 0 0 0 33.600.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Gunungsimping 197.200.000 0 0 0 197.200.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0002 03 197.200.000 0 0 0 197.200.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 197.200.000 0 0 0 197.200.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0002 03 2.02 02 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0002 03 2.02 03 97.200.000 0 0 0 97.200.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Sidanegara 311.200.000 0 0 0 311.200.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0003 03 311.200.000 0 0 0 311.200.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0003 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 311.200.000 0 0 0 311.200.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0003 03 2.02 02 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0003 03 2.02 03 211.200.000 0 0 0 211.200.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Donan 278.800.000 0 0 0 278.800.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0004 03 278.800.000 0 0 0 278.800.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
749
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0004 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 278.800.000 0 0 0 278.800.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0004 03 2.02 02 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0004 03 2.02 03 178.800.000 0 0 0 178.800.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Kutawaru 185.200.000 0 0 0 185.200.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0005 03 185.200.000 0 0 0 185.200.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0005 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 185.200.000 0 0 0 185.200.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0005 03 2.02 02 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0005 03 2.02 03 85.200.000 0 0 0 85.200.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Cilacap Utara 7.979.648.305 170.351.000 0 0 8.149.999.305
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 7.838.649.855 170.351.000 0 0 8.009.000.855
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 12.500.000 0 0 0 12.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 7.500.000 0 0 0 7.500.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 6.041.184.755 0 0 0 6.041.184.755
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.041.184.755 0 0 0 6.041.184.755
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 247.200.000 0 0 0 247.200.000
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 62.000.000 0 0 0 62.000.000
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 153.000.000 0 0 0 153.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 28.000.000 0 0 0 28.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 4.200.000 0 0 0 4.200.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 0 67.591.000 0 0 67.591.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 0 41.304.000 0 0 41.304.000
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 0 26.287.000 0 0 26.287.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 1.419.593.000 0 0 0 1.419.593.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 125.249.500 0 0 0 125.249.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 22.000.000 0 0 0 22.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 1.272.343.500 0 0 0 1.272.343.500
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 118.172.100 102.760.000 0 0 220.932.100
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 70.000.000 0 0 0 70.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 172.100 102.760.000 0 0 102.932.100
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 8.000.000 0 0 0 8.000.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 87.000.000 0 0 0 87.000.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 57.000.000 0 0 0 57.000.000
Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 57.000.000 0 0 0 57.000.000
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 30.000.000 0 0 0 30.000.000

750
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Forum Musyawarah
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Perencanaan Pembangunan di
Kelurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 41.400.000 0 0 0 41.400.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 41.400.000 0 0 0 41.400.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 16.400.000 0 0 0 16.400.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 12.598.450 0 0 0 12.598.450
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 12.598.450 0 0 0 12.598.450
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 7.300.000 0 0 0 7.300.000
Pembangunan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 5.298.450 0 0 0 5.298.450
Kemasyarakatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Mertasinga 209.200.000 0 0 0 209.200.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0001 03 209.200.000 0 0 0 209.200.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 209.200.000 0 0 0 209.200.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0001 03 2.02 02 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0001 03 2.02 03 109.200.000 0 0 0 109.200.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Gumilir 232.000.000 0 0 0 232.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0002 03 232.000.000 0 0 0 232.000.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 232.000.000 0 0 0 232.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0002 03 2.02 02 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0002 03 2.02 03 132.000.000 0 0 0 132.000.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Karangtalun 164.800.000 0 0 0 164.800.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0003 03 164.800.000 0 0 0 164.800.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0003 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 164.800.000 0 0 0 164.800.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0003 03 2.02 02 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0003 03 2.02 03 64.800.000 0 0 0 64.800.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Tritih Kulon 227.200.000 0 0 0 227.200.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0004 03 227.200.000 0 0 0 227.200.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0004 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 227.200.000 0 0 0 227.200.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0004 03 2.02 02 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0004 03 2.02 03 127.200.000 0 0 0 127.200.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Kebonmanis 184.650.000 0 0 0 184.650.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0005 03 184.650.000 0 0 0 184.650.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0005 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 184.650.000 0 0 0 184.650.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0005 03 2.02 02 99.450.000 0 0 0 99.450.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0005 03 2.02 03 85.200.000 0 0 0 85.200.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Jeruklegi 2.760.252.503 0 0 0 2.760.252.503

751
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.631.872.253 0 0 0 2.631.872.253
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 19.500.000 0 0 0 19.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.500.000 0 0 0 9.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 2.358.695.353 0 0 0 2.358.695.353
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.358.695.353 0 0 0 2.358.695.353
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.989.100 0 0 0 90.989.100
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 6.999.800 0 0 0 6.999.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 25.484.700 0 0 0 25.484.700
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.499.400 0 0 0 7.499.400
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.005.200 0 0 0 41.005.200
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 126.687.800 0 0 0 126.687.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 44.000.000 0 0 0 44.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 82.687.800 0 0 0 82.687.800
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 36.000.000 0 0 0 36.000.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 36.000.000 0 0 0 36.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 33.687.500 0 0 0 33.687.500
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 33.687.500 0 0 0 33.687.500
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 11.750.000 0 0 0 11.750.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 21.937.500 0 0 0 21.937.500
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 39.100.000 0 0 0 39.100.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 39.100.000 0 0 0 39.100.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 22.700.000 0 0 0 22.700.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 16.400.000 0 0 0 16.400.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 55.592.750 0 0 0 55.592.750
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 55.592.750 0 0 0 55.592.750
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 01 25.700.000 0 0 0 25.700.000
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 8.430.250 0 0 0 8.430.250
dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 13.962.500 0 0 0 13.962.500
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 7.500.000 0 0 0 7.500.000
Kemasyarakatan

752
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kawunganten 2.920.904.916 0 0 0 2.920.904.916
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.818.028.516 0 0 0 2.818.028.516
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 16.507.050 0 0 0 16.507.050
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 11.454.300 0 0 0 11.454.300
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.052.750 0 0 0 5.052.750
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 2.485.027.716 0 0 0 2.485.027.716
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.485.027.716 0 0 0 2.485.027.716
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.790.350 0 0 0 103.790.350
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 33.805.350 0 0 0 33.805.350
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.835.000 0 0 0 41.835.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 18.150.000 0 0 0 18.150.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 170.083.400 0 0 0 170.083.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 27.200.000 0 0 0 27.200.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 142.883.400 0 0 0 142.883.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 42.620.000 0 0 0 42.620.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 12.620.000 0 0 0 12.620.000
Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 34.204.400 0 0 0 34.204.400
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 34.204.400 0 0 0 34.204.400
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 11.657.000 0 0 0 11.657.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 22.547.400 0 0 0 22.547.400
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 4.511.500 0 0 0 4.511.500
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 4.511.500 0 0 0 4.511.500
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 4.511.500 0 0 0 4.511.500
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 49.898.000 0 0 0 49.898.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 49.898.000 0 0 0 49.898.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 22.501.000 0 0 0 22.501.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 08 27.397.000 0 0 0 27.397.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 14.262.500 0 0 0 14.262.500
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 14.262.500 0 0 0 14.262.500
Pemerintahan Desa
753
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 01 14.262.500 0 0 0 14.262.500
dan Peraturan Kepala Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bantarsari 2.199.375.545 0 0 0 2.199.375.545
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.128.260.845 0 0 0 2.128.260.845
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 18.500.000 0 0 0 18.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.500.000 0 0 0 8.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 1.787.279.745 0 0 0 1.787.279.745
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.787.279.745 0 0 0 1.787.279.745
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 97.963.200 0 0 0 97.963.200
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 2.500.000 0 0 0 2.500.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 26.708.400 0 0 0 26.708.400
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.855.000 0 0 0 2.855.000
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.500.000 0 0 0 46.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 7.399.800 0 0 0 7.399.800
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 12.000.000 0 0 0 12.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 184.717.900 0 0 0 184.717.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 37.754.500 0 0 0 37.754.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 146.963.400 0 0 0 146.963.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 39.800.000 0 0 0 39.800.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 29.614.700 0 0 0 29.614.700
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 29.614.700 0 0 0 29.614.700
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 9.614.700 0 0 0 9.614.700
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 41.500.000 0 0 0 41.500.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 41.500.000 0 0 0 41.500.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 16.500.000 0 0 0 16.500.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Pimpinan di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kesugihan 3.201.260.452 0 0 0 3.201.260.452
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.117.755.502 0 0 0 3.117.755.502
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 10.562.200 0 0 0 10.562.200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

754
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5.850.000 0 0 0 5.850.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.712.200 0 0 0 4.712.200
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 2.800.929.752 0 0 0 2.800.929.752
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.800.929.752 0 0 0 2.800.929.752
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 116.551.800 0 0 0 116.551.800
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 32.781.200 0 0 0 32.781.200
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.412.600 0 0 0 54.412.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 19.358.000 0 0 0 19.358.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 148.001.750 0 0 0 148.001.750
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 53.800.000 0 0 0 53.800.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 94.201.750 0 0 0 94.201.750
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 41.710.000 0 0 0 41.710.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 32.300.000 0 0 0 32.300.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 9.410.000 0 0 0 9.410.000
Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 19.717.700 0 0 0 19.717.700
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 19.717.700 0 0 0 19.717.700
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 9.118.200 0 0 0 9.118.200
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 10.599.500 0 0 0 10.599.500
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 37.075.900 0 0 0 37.075.900
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 37.075.900 0 0 0 37.075.900
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 20.982.400 0 0 0 20.982.400
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 08 16.093.500 0 0 0 16.093.500
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 26.711.350 0 0 0 26.711.350
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 26.711.350 0 0 0 26.711.350
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 01 15.862.800 0 0 0 15.862.800
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 6.948.900 0 0 0 6.948.900
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 3.899.650 0 0 0 3.899.650
Wilayahnya
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Adipala 2.921.208.224 0 0 0 2.921.208.224
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.802.458.224 0 0 0 2.802.458.224
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 19.999.900 0 0 0 19.999.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

755
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.999.900 0 0 0 9.999.900
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 2.441.394.174 0 0 0 2.441.394.174
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.441.394.174 0 0 0 2.441.394.174
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.999.900 0 0 0 102.999.900
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 28.000.000 0 0 0 28.000.000
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.000.000 0 0 0 55.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 9.999.900 0 0 0 9.999.900
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 10.000.000 0 0 0 10.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 198.483.800 0 0 0 198.483.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 60.802.000 0 0 0 60.802.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 137.681.800 0 0 0 137.681.800
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 39.580.450 0 0 0 39.580.450
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 34.580.450 0 0 0 34.580.450
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 8.000.000 0 0 0 8.000.000
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 43.500.000 0 0 0 43.500.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 43.500.000 0 0 0 43.500.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 12.500.000 0 0 0 12.500.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 8.000.000 0 0 0 8.000.000
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 23.000.000 0 0 0 23.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 10.000.000 0 0 0 10.000.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 7.03 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 7.03 01 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 46.250.000 0 0 0 46.250.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 46.250.000 0 0 0 46.250.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
756
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 08 21.250.000 0 0 0 21.250.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 11.000.000 0 0 0 11.000.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 11.000.000 0 0 0 11.000.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 11.000.000 0 0 0 11.000.000
dan Peraturan Kepala Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Maos 3.309.031.635 15.620.000 0 0 3.324.651.635
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.194.475.635 15.620.000 0 0 3.210.095.635
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 13.400.000 0 0 0 13.400.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 6.250.000 0 0 0 6.250.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.150.000 0 0 0 7.150.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 2.867.439.835 0 0 0 2.867.439.835
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.867.439.835 0 0 0 2.867.439.835
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.000.000 0 0 0 113.000.000
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 40.500.000 0 0 0 40.500.000
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.500.000 0 0 0 42.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 20.000.000 0 0 0 20.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 0 15.620.000 0 0 15.620.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 0 15.620.000 0 0 15.620.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 151.308.800 0 0 0 151.308.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 54.180.000 0 0 0 54.180.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 97.128.800 0 0 0 97.128.800
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 49.327.000 0 0 0 49.327.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 28.100.000 0 0 0 28.100.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 9.200.000 0 0 0 9.200.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 8.882.000 0 0 0 8.882.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 3.145.000 0 0 0 3.145.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 36.185.250 0 0 0 36.185.250
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 36.185.250 0 0 0 36.185.250
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 12.682.450 0 0 0 12.682.450
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 23.502.800 0 0 0 23.502.800
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 8.875.500 0 0 0 8.875.500
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 8.875.500 0 0 0 8.875.500
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 8.875.500 0 0 0 8.875.500
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 41.100.000 0 0 0 41.100.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

757
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 41.100.000 0 0 0 41.100.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 22.500.000 0 0 0 22.500.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 18.600.000 0 0 0 18.600.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 28.395.250 0 0 0 28.395.250
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 28.395.250 0 0 0 28.395.250
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 6.774.000 0 0 0 6.774.000
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 4.775.000 0 0 0 4.775.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 6.450.000 0 0 0 6.450.000
Pembangunan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 8.260.000 0 0 0 8.260.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Pendampingan Desa di
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 2.136.250 0 0 0 2.136.250
Wilayahnya
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sampang 3.462.957.515 0 0 0 3.462.957.515
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.359.403.095 0 0 0 3.359.403.095
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 19.684.500 0 0 0 19.684.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 9.999.800 0 0 0 9.999.800
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.684.700 0 0 0 9.684.700
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 3.011.327.695 0 0 0 3.011.327.695
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.011.327.695 0 0 0 3.011.327.695
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 117.596.900 0 0 0 117.596.900
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 40.141.600 0 0 0 40.141.600
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.455.300 0 0 0 52.455.300
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 15.000.000 0 0 0 15.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 174.904.000 0 0 0 174.904.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 49.000.000 0 0 0 49.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 125.904.000 0 0 0 125.904.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 35.890.000 0 0 0 35.890.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5.890.000 0 0 0 5.890.000
Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 37.298.600 0 0 0 37.298.600
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 37.298.600 0 0 0 37.298.600
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 12.298.800 0 0 0 12.298.800
Perencanaan Pembangunan di Desa

758
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 24.999.800 0 0 0 24.999.800
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 3.000.000 0 0 0 3.000.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 56.256.020 0 0 0 56.256.020
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 56.256.020 0 0 0 56.256.020
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 29.999.820 0 0 0 29.999.820
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 08 26.256.200 0 0 0 26.256.200
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 6.999.800 0 0 0 6.999.800
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 6.999.800 0 0 0 6.999.800
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 6.999.800 0 0 0 6.999.800
dan Peraturan Kepala Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kroya 3.093.665.989 0 0 0 3.093.665.989
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.001.442.389 0 0 0 3.001.442.389
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 18.259.750 0 0 0 18.259.750
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 8.709.750 0 0 0 8.709.750
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.550.000 0 0 0 9.550.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 2.676.054.839 0 0 0 2.676.054.839
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.676.054.839 0 0 0 2.676.054.839
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.697.750 0 0 0 123.697.750
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 25.575.500 0 0 0 25.575.500
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.264.250 0 0 0 10.264.250
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.758.000 0 0 0 62.758.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 15.100.000 0 0 0 15.100.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 134.657.800 0 0 0 134.657.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 54.000.000 0 0 0 54.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 80.657.800 0 0 0 80.657.800
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 48.772.250 0 0 0 48.772.250
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 28.442.250 0 0 0 28.442.250
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 9.660.000 0 0 0 9.660.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 10.670.000 0 0 0 10.670.000
Kantor dan Bangunan Lainnya

759
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 32.973.700 0 0 0 32.973.700
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 32.973.700 0 0 0 32.973.700
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 10.615.700 0 0 0 10.615.700
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 22.358.000 0 0 0 22.358.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 3.000.000 0 0 0 3.000.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 39.513.600 0 0 0 39.513.600
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 39.513.600 0 0 0 39.513.600
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 20.600.000 0 0 0 20.600.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 18.913.600 0 0 0 18.913.600
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 16.736.300 0 0 0 16.736.300
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 16.736.300 0 0 0 16.736.300
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 3.406.400 0 0 0 3.406.400
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 4.944.500 0 0 0 4.944.500
dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 8.385.400 0 0 0 8.385.400
Kemasyarakatan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Binangun 3.558.037.264 0 0 0 3.558.037.264
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.465.694.464 0 0 0 3.465.694.464
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 14.375.000 0 0 0 14.375.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 8.750.000 0 0 0 8.750.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.625.000 0 0 0 5.625.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 3.117.279.389 0 0 0 3.117.279.389
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.117.279.389 0 0 0 3.117.279.389
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 126.806.075 0 0 0 126.806.075
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5.186.725 0 0 0 5.186.725
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 41.605.950 0 0 0 41.605.950
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.512.500 0 0 0 62.512.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 7.500.900 0 0 0 7.500.900
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 10.000.000 0 0 0 10.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 159.886.000 0 0 0 159.886.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 49.805.400 0 0 0 49.805.400
Daya Air dan Listrik

760
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 110.080.600 0 0 0 110.080.600
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 47.348.000 0 0 0 47.348.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 37.238.000 0 0 0 37.238.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 10.110.000 0 0 0 10.110.000
Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 34.356.250 0 0 0 34.356.250
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 34.356.250 0 0 0 34.356.250
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 13.106.300 0 0 0 13.106.300
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 21.249.950 0 0 0 21.249.950
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 4.549.950 0 0 0 4.549.950
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 4.549.950 0 0 0 4.549.950
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 4.549.950 0 0 0 4.549.950
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 43.886.900 0 0 0 43.886.900
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 43.886.900 0 0 0 43.886.900
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 26.937.500 0 0 0 26.937.500
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 16.949.400 0 0 0 16.949.400
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 9.549.700 0 0 0 9.549.700
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 9.549.700 0 0 0 9.549.700
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 4.999.750 0 0 0 4.999.750
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 4.549.950 0 0 0 4.549.950
Pembangunan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Nusawungu 3.179.575.818 0 0 0 3.179.575.818
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.049.162.468 0 0 0 3.049.162.468
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 26.700.000 0 0 0 26.700.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 12.700.000 0 0 0 12.700.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000 0 0 0 14.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 2.685.766.718 0 0 0 2.685.766.718
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.685.766.718 0 0 0 2.685.766.718
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.457.700 0 0 0 95.457.700
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 27.982.700 0 0 0 27.982.700
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.750.000 0 0 0 44.750.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 9.075.000 0 0 0 9.075.000
Penggandaan

761
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 13.650.000 0 0 0 13.650.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 183.029.600 0 0 0 183.029.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 55.754.000 0 0 0 55.754.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 127.275.600 0 0 0 127.275.600
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 58.208.450 0 0 0 58.208.450
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 26.380.450 0 0 0 26.380.450
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 8.860.000 0 0 0 8.860.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 20.033.000 0 0 0 20.033.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 2.935.000 0 0 0 2.935.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 20.939.950 0 0 0 20.939.950
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 20.939.950 0 0 0 20.939.950
Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 20.939.950 0 0 0 20.939.950
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 29.910.000 0 0 0 29.910.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 29.910.000 0 0 0 29.910.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 8.910.000 0 0 0 8.910.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 21.000.000 0 0 0 21.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 4.650.000 0 0 0 4.650.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 4.650.000 0 0 0 4.650.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 4.650.000 0 0 0 4.650.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 44.123.000 0 0 0 44.123.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 44.123.000 0 0 0 44.123.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 26.723.000 0 0 0 26.723.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 17.400.000 0 0 0 17.400.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 30.790.400 0 0 0 30.790.400
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 30.790.400 0 0 0 30.790.400
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 4.090.000 0 0 0 4.090.000
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 12.963.000 0 0 0 12.963.000
Pemerintahan Desa

762
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 4.490.000 0 0 0 4.490.000
Pembangunan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 6.490.400 0 0 0 6.490.400
Kemasyarakatan
Koordinasi Pendampingan Desa di
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 2.757.000 0 0 0 2.757.000
Wilayahnya
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sidareja 2.851.468.607 0 0 0 2.851.468.607
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.764.468.607 0 0 0 2.764.468.607
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 21.750.000 0 0 0 21.750.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 13.250.000 0 0 0 13.250.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.500.000 0 0 0 8.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 2.437.744.807 0 0 0 2.437.744.807
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.437.744.807 0 0 0 2.437.744.807
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.185.000 0 0 0 104.185.000
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 28.000.000 0 0 0 28.000.000
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.000.000 0 0 0 38.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 1.842.000 0 0 0 1.842.000
Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 28.343.000 0 0 0 28.343.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 165.005.600 0 0 0 165.005.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 44.750.000 0 0 0 44.750.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 120.255.600 0 0 0 120.255.600
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 35.783.200 0 0 0 35.783.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 20.783.200 0 0 0 20.783.200
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 11.000.000 0 0 0 11.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 28.000.000 0 0 0 28.000.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 28.000.000 0 0 0 28.000.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 48.000.000 0 0 0 48.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 48.000.000 0 0 0 48.000.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 18.000.000 0 0 0 18.000.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 08 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Pimpinan di Kecamatan
763
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 11.000.000 0 0 0 11.000.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 11.000.000 0 0 0 11.000.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 6.000.000 0 0 0 6.000.000
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Pembangunan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kedungreja 2.655.892.861 0 0 0 2.655.892.861
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.584.166.247 0 0 0 2.584.166.247
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 16.278.600 0 0 0 16.278.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 9.440.100 0 0 0 9.440.100
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.838.500 0 0 0 6.838.500
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 2.253.866.647 0 0 0 2.253.866.647
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.253.866.647 0 0 0 2.253.866.647
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 97.701.300 0 0 0 97.701.300
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 17.287.300 0 0 0 17.287.300
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.214.400 0 0 0 4.214.400
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.027.000 0 0 0 39.027.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 6.272.600 0 0 0 6.272.600
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 30.900.000 0 0 0 30.900.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 168.033.800 0 0 0 168.033.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 45.169.000 0 0 0 45.169.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 122.864.800 0 0 0 122.864.800
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 48.285.900 0 0 0 48.285.900
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 41.545.900 0 0 0 41.545.900
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 6.740.000 0 0 0 6.740.000
Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 27.801.200 0 0 0 27.801.200
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 27.801.200 0 0 0 27.801.200
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 7.904.800 0 0 0 7.904.800
Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 02 2.759.400 0 0 0 2.759.400
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 17.137.000 0 0 0 17.137.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 3.575.500 0 0 0 3.575.500
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 3.575.500 0 0 0 3.575.500
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan dengan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 3.575.500 0 0 0 3.575.500
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 36.212.500 0 0 0 36.212.500
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 36.212.500 0 0 0 36.212.500
Daerah

764
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 18.787.500 0 0 0 18.787.500
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 08 17.425.000 0 0 0 17.425.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 4.137.414 0 0 0 4.137.414
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 4.137.414 0 0 0 4.137.414
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 2.047.014 0 0 0 2.047.014
dan Pendayagunaan Aset Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 2.090.400 0 0 0 2.090.400
Wilayahnya
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Gandrungmangu 2.773.470.529 10.349.000 0 0 2.783.819.529
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.695.929.329 10.349.000 0 0 2.706.278.329
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 25.652.700 0 0 0 25.652.700
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 11.909.000 0 0 0 11.909.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.743.700 0 0 0 13.743.700
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 2.318.873.434 0 0 0 2.318.873.434
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.318.873.434 0 0 0 2.318.873.434
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 92.834.690 0 0 0 92.834.690
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 1.500.040 0 0 0 1.500.040
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.000.000 0 0 0 44.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 7.000.000 0 0 0 7.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 20.334.650 0 0 0 20.334.650
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 0 10.349.000 0 0 10.349.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 06 0 10.349.000 0 0 10.349.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 219.718.505 0 0 0 219.718.505
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 45.000.005 0 0 0 45.000.005
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 174.718.500 0 0 0 174.718.500
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 38.850.000 0 0 0 38.850.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 28.000.000 0 0 0 28.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 4.970.000 0 0 0 4.970.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5.880.000 0 0 0 5.880.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 30.079.000 0 0 0 30.079.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 30.079.000 0 0 0 30.079.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 10.079.000 0 0 0 10.079.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Wilayah Kecamatan

765
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 1.650.000 0 0 0 1.650.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 1.650.000 0 0 0 1.650.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 1.650.000 0 0 0 1.650.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 36.982.200 0 0 0 36.982.200
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 36.982.200 0 0 0 36.982.200
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 19.599.800 0 0 0 19.599.800
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 08 17.382.400 0 0 0 17.382.400
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 8.830.000 0 0 0 8.830.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 8.830.000 0 0 0 8.830.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 01 1.600.000 0 0 0 1.600.000
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5.880.000 0 0 0 5.880.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 1.350.000 0 0 0 1.350.000
Pembangunan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Patimuan 2.490.661.644 0 0 0 2.490.661.644
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.394.756.744 0 0 0 2.394.756.744
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 14.862.400 0 0 0 14.862.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 8.187.500 0 0 0 8.187.500
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.674.900 0 0 0 6.674.900
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 2.078.132.069 0 0 0 2.078.132.069
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.078.132.069 0 0 0 2.078.132.069
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.169.175 0 0 0 102.169.175
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 3.999.775 0 0 0 3.999.775
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 25.999.600 0 0 0 25.999.600
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.619.800 0 0 0 38.619.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 7.000.000 0 0 0 7.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 26.550.000 0 0 0 26.550.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 132.725.200 0 0 0 132.725.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 23.483.500 0 0 0 23.483.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 109.241.700 0 0 0 109.241.700
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 66.867.900 0 0 0 66.867.900
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 27.000.000 0 0 0 27.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Lainnya

766
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 17.367.900 0 0 0 17.367.900
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 7.500.000 0 0 0 7.500.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 31.104.900 0 0 0 31.104.900
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 31.104.900 0 0 0 31.104.900
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 02 6.104.900 0 0 0 6.104.900
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 8.500.000 0 0 0 8.500.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 4.500.000 0 0 0 4.500.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 4.500.000 0 0 0 4.500.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Peraturan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 44.300.000 0 0 0 44.300.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 44.300.000 0 0 0 44.300.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 19.300.000 0 0 0 19.300.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 12.000.000 0 0 0 12.000.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 7.000.000 0 0 0 7.000.000
Kemasyarakatan
Koordinasi Pendampingan Desa di
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Wilayahnya
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Cipari 2.451.488.492 0 0 0 2.451.488.492
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.341.879.392 0 0 0 2.341.879.392
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 27.822.600 0 0 0 27.822.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 14.861.800 0 0 0 14.861.800
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.960.800 0 0 0 12.960.800
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 1.985.082.223 0 0 0 1.985.082.223
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.985.082.223 0 0 0 1.985.082.223
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.193.700 0 0 0 140.193.700

767
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 7.178.050 0 0 0 7.178.050
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 27.478.050 0 0 0 27.478.050
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.672.800 0 0 0 11.672.800
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.225.600 0 0 0 45.225.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 10.239.200 0 0 0 10.239.200
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 38.400.000 0 0 0 38.400.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 137.896.400 0 0 0 137.896.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 50.974.700 0 0 0 50.974.700
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 86.921.700 0 0 0 86.921.700
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 50.884.469 0 0 0 50.884.469
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 41.134.469 0 0 0 41.134.469
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 9.750.000 0 0 0 9.750.000
Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 38.550.700 0 0 0 38.550.700
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 29.995.400 0 0 0 29.995.400
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 10.245.400 0 0 0 10.245.400
Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 1.250.000 0 0 0 1.250.000
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 18.500.000 0 0 0 18.500.000
Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 8.555.300 0 0 0 8.555.300
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Lembaga
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 8.555.300 0 0 0 8.555.300
Kemasyarakatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.496.900 0 0 0 2.496.900
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 2.496.900 0 0 0 2.496.900
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 2.496.900 0 0 0 2.496.900
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 43.034.400 0 0 0 43.034.400
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 43.034.400 0 0 0 43.034.400
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 25.276.900 0 0 0 25.276.900
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 08 17.757.500 0 0 0 17.757.500
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 25.527.100 0 0 0 25.527.100
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 25.527.100 0 0 0 25.527.100
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 14.462.400 0 0 0 14.462.400
Pembangunan Desa
768
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 10.064.700 0 0 0 10.064.700
Kemasyarakatan
Koordinasi Pendampingan Desa di
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Wilayahnya
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Karangpucung 2.718.054.518 31.841.050 0 0 2.749.895.568
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.559.653.368 0 0 0 2.559.653.368
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 19.377.000 0 0 0 19.377.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 10.302.000 0 0 0 10.302.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.075.000 0 0 0 9.075.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 2.129.980.718 0 0 0 2.129.980.718
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.129.980.718 0 0 0 2.129.980.718
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 129.388.400 0 0 0 129.388.400
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 26.000.000 0 0 0 26.000.000
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.830.000 0 0 0 9.830.000
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.848.400 0 0 0 48.848.400
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 32.710.000 0 0 0 32.710.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 219.216.900 0 0 0 219.216.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 51.999.600 0 0 0 51.999.600
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 167.217.300 0 0 0 167.217.300
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 61.690.350 0 0 0 61.690.350
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 01 35.942.550 0 0 0 35.942.550
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 15.847.800 0 0 0 15.847.800
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 9.900.000 0 0 0 9.900.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 5.853.400 31.841.050 0 0 37.694.450
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 5.853.400 31.841.050 0 0 37.694.450
Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 5.853.400 31.841.050 0 0 37.694.450
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 48.291.150 0 0 0 48.291.150
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 48.291.150 0 0 0 48.291.150
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 12.499.950 0 0 0 12.499.950
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 35.791.200 0 0 0 35.791.200
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 4.000.000 0 0 0 4.000.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 73.763.300 0 0 0 73.763.300
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

769
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 73.763.300 0 0 0 73.763.300
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 47.599.900 0 0 0 47.599.900
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 08 26.163.400 0 0 0 26.163.400
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 26.493.300 0 0 0 26.493.300
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 26.493.300 0 0 0 26.493.300
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 01 8.303.600 0 0 0 8.303.600
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 02 5.110.500 0 0 0 5.110.500
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 4.437.800 0 0 0 4.437.800
Pembangunan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 11 5.193.350 0 0 0 5.193.350
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 3.448.050 0 0 0 3.448.050
Kemasyarakatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Cimanggu 3.480.360.443 0 0 0 3.480.360.443
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.379.231.593 0 0 0 3.379.231.593
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 13.048.600 0 0 0 13.048.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 13.048.600 0 0 0 13.048.600
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 2.958.799.493 0 0 0 2.958.799.493
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.958.799.493 0 0 0 2.958.799.493
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 133.280.000 0 0 0 133.280.000
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 02 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.280.000 0 0 0 48.280.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 40.000.000 0 0 0 40.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 226.257.300 0 0 0 226.257.300
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 51.600.000 0 0 0 51.600.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 174.657.300 0 0 0 174.657.300
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 47.846.200 0 0 0 47.846.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 33.015.200 0 0 0 33.015.200
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 7.350.000 0 0 0 7.350.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 09 7.481.000 0 0 0 7.481.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 31.311.850 0 0 0 31.311.850
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 31.311.850 0 0 0 31.311.850
Desa

770
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 10.941.600 0 0 0 10.941.600
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 20.370.250 0 0 0 20.370.250
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 20.317.000 0 0 0 20.317.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 10.767.000 0 0 0 10.767.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan dengan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 02 10.767.000 0 0 0 10.767.000
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Koordinasi Penerapan dan Penegakan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.02 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 9.550.000 0 0 0 9.550.000
Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Peraturan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.02 01 9.550.000 0 0 0 9.550.000
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 37.025.000 0 0 0 37.025.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 37.025.000 0 0 0 37.025.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 20.625.000 0 0 0 20.625.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 08 16.400.000 0 0 0 16.400.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 12.475.000 0 0 0 12.475.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 12.475.000 0 0 0 12.475.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 02 12.475.000 0 0 0 12.475.000
Pemerintahan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majenang 3.291.709.761 0 0 0 3.291.709.761
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.232.714.066 0 0 0 3.232.714.066
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 10.868.800 0 0 0 10.868.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 6.868.800 0 0 0 6.868.800
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 2.687.175.006 0 0 0 2.687.175.006
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.687.175.006 0 0 0 2.687.175.006
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.281.160 0 0 0 156.281.160
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 2.767.320 0 0 0 2.767.320
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 02 30.394.300 0 0 0 30.394.300
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.270.000 0 0 0 80.270.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 9.999.540 0 0 0 9.999.540
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 32.850.000 0 0 0 32.850.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 319.297.700 0 0 0 319.297.700
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 64.944.800 0 0 0 64.944.800
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 254.352.900 0 0 0 254.352.900
Kantor

771
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 59.091.400 0 0 0 59.091.400
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 31.899.600 0 0 0 31.899.600
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 9.300.000 0 0 0 9.300.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 16.591.800 0 0 0 16.591.800
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1.300.000 0 0 0 1.300.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 24.056.200 0 0 0 24.056.200
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 24.056.200 0 0 0 24.056.200
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 8.488.300 0 0 0 8.488.300
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 15.567.900 0 0 0 15.567.900
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 30.439.600 0 0 0 30.439.600
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 30.439.600 0 0 0 30.439.600
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 13.050.000 0 0 0 13.050.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 08 17.389.600 0 0 0 17.389.600
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 4.499.895 0 0 0 4.499.895
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 4.499.895 0 0 0 4.499.895
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 4.499.895 0 0 0 4.499.895
Pembangunan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Wanareja 2.812.443.047 0 0 0 2.812.443.047
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.753.592.597 0 0 0 2.753.592.597
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 19.460.450 0 0 0 19.460.450
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 13.937.500 0 0 0 13.937.500
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.522.950 0 0 0 5.522.950
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 2.330.780.647 0 0 0 2.330.780.647
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.330.780.647 0 0 0 2.330.780.647
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 126.371.710 0 0 0 126.371.710
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 02 35.985.460 0 0 0 35.985.460
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.191.250 0 0 0 41.191.250
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 39.195.000 0 0 0 39.195.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 208.827.290 0 0 0 208.827.290
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 49.049.990 0 0 0 49.049.990
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 159.777.300 0 0 0 159.777.300
Kantor
772
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 68.152.500 0 0 0 68.152.500
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 34.880.000 0 0 0 34.880.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 10.730.000 0 0 0 10.730.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 09 21.070.000 0 0 0 21.070.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1.472.500 0 0 0 1.472.500
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 22.635.900 0 0 0 22.635.900
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 22.635.900 0 0 0 22.635.900
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 7.650.000 0 0 0 7.650.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 14.985.900 0 0 0 14.985.900
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 30.550.200 0 0 0 30.550.200
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 30.550.200 0 0 0 30.550.200
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 14.476.200 0 0 0 14.476.200
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 08 16.074.000 0 0 0 16.074.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 5.664.350 0 0 0 5.664.350
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 5.664.350 0 0 0 5.664.350
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 02 5.664.350 0 0 0 5.664.350
Pemerintahan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Dayeuhluhur 2.270.185.075 0 0 0 2.270.185.075
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.210.185.275 0 0 0 2.210.185.275
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 17.100.000 0 0 0 17.100.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 7.500.000 0 0 0 7.500.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.600.000 0 0 0 9.600.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 1.836.640.885 0 0 0 1.836.640.885
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.836.640.885 0 0 0 1.836.640.885
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 121.990.390 0 0 0 121.990.390
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 3.991.690 0 0 0 3.991.690
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 02 24.999.400 0 0 0 24.999.400
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.999.800 0 0 0 3.999.800
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.999.500 0 0 0 39.999.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 9.000.000 0 0 0 9.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 40.000.000 0 0 0 40.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 187.429.000 0 0 0 187.429.000
Pemerintahan Daerah

773
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 53.999.500 0 0 0 53.999.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 133.429.500 0 0 0 133.429.500
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 47.025.000 0 0 0 47.025.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 7.025.000 0 0 0 7.025.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 22.499.800 0 0 0 22.499.800
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 22.499.800 0 0 0 22.499.800
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 7.499.900 0 0 0 7.499.900
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 14.999.900 0 0 0 14.999.900
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 24.000.000 0 0 0 24.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 24.000.000 0 0 0 24.000.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 08 16.000.000 0 0 0 16.000.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 13.500.000 0 0 0 13.500.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 13.500.000 0 0 0 13.500.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 02 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Pembangunan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 1.500.000 0 0 0 1.500.000
Kemasyarakatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Kampunglaut 2.636.637.642 5.343.300 0 0 2.641.980.942
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.561.550.342 5.343.300 0 0 2.566.893.642
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 13.000.000 0 0 0 13.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 8.000.000 0 0 0 8.000.000
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 2.050.368.802 0 0 0 2.050.368.802
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.050.368.802 0 0 0 2.050.368.802
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.403.140 5.343.300 0 0 90.746.440
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 02 14.600.000 0 0 0 14.600.000
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.656.700 5.343.300 0 0 8.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.500.000 0 0 0 30.500.000

774
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 7.646.440 0 0 0 7.646.440
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 09 24.000.000 0 0 0 24.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 159.203.400 0 0 0 159.203.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 22.550.000 0 0 0 22.550.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 136.653.400 0 0 0 136.653.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 253.575.000 0 0 0 253.575.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 44.000.000 0 0 0 44.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 9.575.000 0 0 0 9.575.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 34.087.300 0 0 0 34.087.300
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 34.087.300 0 0 0 34.087.300
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 11.500.000 0 0 0 11.500.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 22.587.300 0 0 0 22.587.300
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 25.000.000 0 0 0 25.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 Umum Sesuai Penugasan Kepala 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 08 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 16.000.000 0 0 0 16.000.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 16.000.000 0 0 0 16.000.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 02 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 9.000.000 0 0 0 9.000.000
dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Pembangunan Desa
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 27.159.371.739 0 0 0 27.159.371.739
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 27.159.371.739 0 0 0 27.159.371.739
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 27.159.371.739 0 0 0 27.159.371.739
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.292.000.239 0 0 0 4.292.000.239
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 38.675.000 0 0 0 38.675.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 23.937.500 0 0 0 23.937.500
Perangkat Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.737.500 0 0 0 14.737.500
Administrasi Keuangan Perangkat
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 3.275.445.439 0 0 0 3.275.445.439
Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.275.445.439 0 0 0 3.275.445.439
775
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 321.878.000 0 0 0 321.878.000
Penyediaan Peralatan dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 38.358.000 0 0 0 38.358.000
Perlengkapan Kantor
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 73.710.000 0 0 0 73.710.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 159.810.000 0 0 0 159.810.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 490.232.800 0 0 0 490.232.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 165.613.200 0 0 0 165.613.200
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 274.619.600 0 0 0 274.619.600
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 165.769.000 0 0 0 165.769.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 100.770.000 0 0 0 100.770.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 38.000.000 0 0 0 38.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 26.999.000 0 0 0 26.999.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PANCASILA DAN KARAKTER 259.812.500 0 0 0 259.812.500
KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 259.812.500 0 0 0 259.812.500
Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 259.812.500 0 0 0 259.812.500
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN 21.412.309.000 0 0 0 21.412.309.000
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Kelembagaan Pemerintahan, 21.412.309.000 0 0 0 21.412.309.000
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 312.000.000 0 0 0 312.000.000
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Kelembagaan Pemerintahan, 21.100.309.000 0 0 0 21.100.309.000
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PENGAWASAN ORGANISASI 40.000.000 0 0 0 40.000.000
KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

776
Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Ormas, Evaluasi dan Mediasi 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PENGEMBANGAN KETAHANAN 240.000.000 0 0 0 240.000.000
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemantapan Pelaksanaan Bidang 240.000.000 0 0 0 240.000.000
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 240.000.000 0 0 0 240.000.000
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PENINGKATAN KUALITAS DAN 915.250.000 0 0 0 915.250.000
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 915.250.000 0 0 0 915.250.000
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Kerja Asing dan Lembaga Asing, 227.250.000 0 0 0 227.250.000
Kewaspadaan Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Forum Koordinasi
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 688.000.000 0 0 0 688.000.000
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
TOTAL 2.517.571.978.994 479.583.254.096 10.000.000.000 573.913.237.000 3.581.068.470.090

Pj. BUPATI CILACAP,

cap/ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

777
LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KELOMPOK BELANJA
URAIAN BELANJA TIDAK JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL BELANJA OPERASI BELANJA TRANSFER
TERDUGA
1. PELAYANAN UMUM 93.669.718.633 1.982.865.602.248 10.000.000.000 573.913.237.000 2.660.448.557.881
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 146.266.000 913.364.398.865 - - 913.510.664.865
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 81.862.782.418 453.365.060.477 - - 535.227.842.895
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 632.547.740 36.684.570.259 - - 37.317.117.999
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 12.605.421.198 - - 12.605.421.198
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN103.688.250
MASYARAKAT 20.490.279.644 - - 20.593.967.894
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL - 5.133.733.380 - - 5.133.733.380
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 273.379.600 6.625.786.111 - - 6.899.165.711
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 265.812.950 7.280.688.188 - - 7.546.501.138
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 14.535.000 13.366.223.990 - - 13.380.758.990
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 461.114.850 12.533.794.721 - - 12.994.909.571
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 131.345.750 12.758.975.408 - - 12.890.321.158
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 7.854.233.722 - - 7.854.233.722
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 49.593.000 10.401.607.547 - - 10.451.200.547
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 90.430.300 9.261.768.118 - - 9.352.198.418
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 283.588.750 6.482.744.601 - - 6.766.333.351
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.684.800 6.166.679.551 - - 6.168.364.351
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK - 248.865.500 - - 248.865.500
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 129.234.150 6.365.315.482 - - 6.494.549.632
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 69.919.840 5.743.455.946 - - 5.813.375.786
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 225.000.000 28.034.741.403 - - 28.259.741.403
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 213.981.940 13.752.619.308 - - 13.966.601.248
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 558.829.410 80.064.932.550 - - 80.623.761.960
4.02 SEKRETARIAT DPRD 468.466.450 68.062.404.392 - - 68.530.870.842
5.01 PERENCANAAN 1.005.544.930 14.347.482.062 - - 15.353.026.992
5.02 KEUANGAN 6.149.179.525 80.843.470.156 10.000.000.000 573.913.237.000 670.905.886.681
5.03 KEPEGAWAIAN - 16.404.670.376 - - 16.404.670.376

778
KELOMPOK BELANJA
URAIAN BELANJA TIDAK JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL BELANJA OPERASI BELANJA TRANSFER
TERDUGA
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - 2.870.512.900 - - 2.870.512.900
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - 1.046.850.900 - - 1.046.850.900
6.01 INSPEKTORAT DAERAH 117.717.240 14.895.910.251 - - 15.013.627.491
7.01 KECAMATAN 415.075.740 88.649.033.503 - - 89.064.109.243
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 27.159.371.739 - - 27.159.371.739
2. KETERTIBAN DAN KEAMANAN 577.524.800 3.874.940.350 - - 4.452.465.150
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
577.524.800
MASYARAKAT 3.493.216.500 - - 4.070.741.300
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL - 381.723.850 - - 381.723.850
4. EKONOMI 136.474.961.018 100.847.538.445 - - 237.322.499.463
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 128.531.255.278 33.220.704.325 - - 161.751.959.603
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 100.000.000 1.891.717.500 - - 1.991.717.500
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 380.221.400 4.864.661.035 - - 5.244.882.435
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 499.150.000 691.103.950 - - 1.190.253.950
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 47.885.200 5.810.444.750 - - 5.858.329.950
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 50.000.000 1.194.668.800 - - 1.244.668.800
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 215.000.000 910.951.100 - - 1.125.951.100
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN - 100.000.000 - - 100.000.000
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 991.151.500 5.700.227.250 - - 6.691.378.750
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 4.739.017.040 41.018.596.550 - - 45.757.613.590
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 921.280.600 906.970.990 - - 1.828.251.590
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN - 4.537.492.195 - - 4.537.492.195
5. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 145.405.900 35.209.930.100 - - 35.355.336.000
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 28.041.347.800 - - 28.041.347.800
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN - 481.250.000 - - 481.250.000
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 145.405.900 6.687.332.300 - - 6.832.738.200
6. PERUMAHAN DAN FASILITASI UMUM 9.679.375.000 25.463.782.384 - - 35.143.157.384
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 23.198.771.000 - - 23.198.771.000
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.679.375.000 2.265.011.384 - - 11.944.386.384
7. KESEHATAN 60.089.221.510 108.848.610.102 - - 168.937.831.612
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 58.839.092.510 88.831.164.402 - - 147.670.256.912
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.250.129.000 20.017.445.700 - - 21.267.574.700
8. PARIWISATA 199.800.000 799.672.900 - - 999.472.900
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 199.800.000 799.672.900 - - 999.472.900

779
KELOMPOK BELANJA
URAIAN BELANJA TIDAK JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL BELANJA OPERASI BELANJA TRANSFER
TERDUGA
10. PENDIDIKAN 178.747.247.235 255.859.132.815 - - 434.606.380.050
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 178.360.050.835 249.115.667.053 - - 427.475.717.888
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 197.340.000 5.799.622.962 - - 5.996.962.962
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN - 540.265.000 - - 540.265.000
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 189.856.400 403.577.800 - - 593.434.200
11. PERLINDUNGAN SOSIAL - 3.802.769.650 - - 3.802.769.650
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL - 2.327.826.350 - - 2.327.826.350
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 1.474.943.300 - - 1.474.943.300
TOTAL 479.583.254.096 2.517.571.978.994 10.000.000.000 573.913.237.000 3.581.068.470.090

Pj. BUPATI CILACAP,

cap/ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

780
Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap
Nomor : 11 Tahun 2022
Tanggal : 21 Desember 2022

KABUPATEN CILACAP
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
A SPM Bidang Pendidikan
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 800.000.000
Penambahan Ruang Kelas Baru 4.690.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 58.525.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala
1.545.000.000
Sekolah/TU
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan
4.010.000.000
Utilitas Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 8.875.000.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 78.445.000.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Penambahan Ruang Kelas Baru 3.200.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 13.850.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan
5.158.454.000
Utilitas Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
1.394.999.700
Menengah Pertama
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 6.410.000.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 30.013.453.700
Jumlah Pendidikan Dasar 108.458.453.700
Pendidikan Kesetaraan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
200.000.000
Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan 40.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 240.000.000
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, 19.999.900
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, 11.472.199.350
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

781
Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
11.492.199.250
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Pendidikan Kesetaraan 11.732.199.250
Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
2.040.000.000
PAUD
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
1.649.679.000
PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang
75.000.000
Kelas/Ruang Guru PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,
275.000.000
Prasarana dan Utilitas PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
1.997.999.900
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 170.000.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6.207.678.900
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 6.207.678.900
Jumlah SPM Bidang Pendidikan 126.398.331.850
B SPM Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3.082.635.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
3.082.635.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3.082.635.000
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 475.090.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
475.090.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 475.090.000
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 307.525.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
307.525.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 307.525.000
Pelayanan Kesehatan Balita
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 2.446.470.000

782
Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
2.446.470.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 2.446.470.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.444.300.000
Pendidikan Dasar
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
1.444.300.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 1.444.300.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
3.114.855.750
Produktif
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
3.114.855.750
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 3.114.855.750
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.241.834.500
Lanjut
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
1.241.834.500
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 1.241.834.500
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
101.890.000
Hipertensi
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
101.890.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 101.890.000
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
103.405.000
Diabetes Melitus
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
103.405.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 103.405.000
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

783
Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
320.200.000
Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
320.200.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 320.200.000
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
3.197.422.400
Terduga Tuberkulosis
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
3.197.422.400
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 3.197.422.400
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
(Human Immunodeficiency Virus)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
761.920.600
Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
761.920.600
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya
761.920.600
tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Jumlah SPM Bidang Kesehatan 16.597.548.250
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di
15.615.685.000
Kawasan Perdesaan
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di
7.383.086.000
Kawasan Perdesaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
200.000.000
Perdesaan
Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
23.198.771.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 23.198.771.000
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem
26.388.712.000
Pengolahan Setempat
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan
100.000.000
Air Limbah Domestik
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan
800.000.000
Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 15.600.000
784
Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah
27.304.312.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 27.304.312.000
Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 50.503.083.000
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah
600.000.000
bagi Korban Bencana
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 1.044.450.000
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi
Korban Bencana atau Relokasi Program 200.000.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
1.844.450.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
1.844.450.000
Kabupaten/kota
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program
Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana
10.000.000
atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi
10.000.000
Relokasi Perumahan
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat
10.000.000
Bencana
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi
Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi 10.000.000
Program Kabupaten/Kota
Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
40.000.000
Program Kabupaten/Kota
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban
Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program 8.724.937
Kabupaten/Kota
Jumlah Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi
8.724.937
Program Kabupaten/Kota
Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
48.724.937
program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.893.174.937
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

785
Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan
Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, 452.280.500
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan
39.200.000
Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 35.000.000
Tingkat Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
50.000.000
Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
576.480.500
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 576.480.500
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
156.234.600
Kabupaten/Kota
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 50.855.000
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan
187.000.000
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 394.089.600
Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 394.089.600
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi
124.117.400
Korban Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 124.117.400
Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 124.117.400
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah
35.000.000
Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam
349.015.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
50.000.000
dan Non Kebakaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung 172.702.800
Diri

786
Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
606.717.800
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
dan Penanggulangan Kebakaran Melalui 14.862.600
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Pembentukan dan Pembinaan Relawan
25.000.000
Pemadam Kebakaran
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan
Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana 146.000.000
dan PraSarana
Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 185.862.600
Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 792.580.400
Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.887.267.900
F SPM Bidang Sosial
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta
gelandangan pengemis di luar panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Penyediaan Permakanan 98.148.000
Penyediaan Sandang 9.925.500
Penyediaan Alat Bantu 105.850.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 31.549.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,
26.034.300
dan Sosial
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan
200.999.950
Kesehatan Dasar
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 10.999.750
Pemberian Layanan Rujukan 25.499.600
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
509.006.100
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
509.006.100
terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Penyediaan Makanan 351.724.600
Pelayanan Dukungan Psikososial 9.999.600
Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 361.724.200
Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 361.724.200
Jumlah SPM Bidang Sosial 870.730.300

Pj. BUPATI CILACAP,

cap/ttd

YUNITA DYAH SUMINAR


787
Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap
Nomor : 11 Tahun 2022
Tanggal : 21 Desember 2022

KABUPATEN CILACAP
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1 2.631.141.617.073 2.331.251.479.318
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 01 0 1.340.986.382.753
PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 01 0 910.230.664.865
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0 415.983.518.638
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
1 01 04 0 11.492.199.250
KEPENDIDIKAN
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 682.898.099.807
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 01 0 535.227.842.895
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1 02 02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 0 142.590.512.662
MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
1 02 03 0 2.515.692.000
DAYA MANUSIA KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
1 02 04 0 55.000.000
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 02 05 0 2.488.152.250
BIDANG KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN
1 03 0 250.309.196.402
UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 03 01 0 37.317.117.999
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 03 02 0 35.420.344.000
(SDA)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 0 23.198.771.000
MINUM
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
1 03 04 0 228.235.800
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 05 0 27.304.312.000
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 06 0 6.874.999.800
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0 17.325.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
1 03 09 0 9.106.615.803
LINGKUNGANNYA
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0 92.925.000.000

788
Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
1 03 11 0 100.000.000
KONSTRUKSI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN
1 03 12 0 508.800.000
RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 04 0 24.549.807.582
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 04 01 0 12.605.421.198
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0 1.893.174.937
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0 1.856.286.447
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
1 04 05 0 8.094.925.000
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
1 04 06 0 100.000.000
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 24.664.709.194
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 05 01 0 20.593.967.894
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN
1 05 02 0 679.780.500
DAN KETERTIBAN UMUM
1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0 2.519.519.400
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
1 05 04 0 871.441.400
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 7.843.283.580
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 06 01 0 5.133.733.380
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0 793.676.200
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0 731.299.450
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
1 06 05 0 763.850.700
SOSIAL
1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0 381.723.850
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
1 06 07 0 39.000.000
PAHLAWAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
2 178.452.459.016 154.990.374.186
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
2 07 0 8.890.883.211
KERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 07 01 0 6.899.165.711
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
2 07 03 0 1.511.500.000
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0 240.217.500
2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0 240.000.000

789
Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 0 1.474.943.300
PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER
2 08 02 0 680.000.000
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0 401.675.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
2 08 04 0 105.000.000
KELUARGA
2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0 135.985.100
2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 152.283.200
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 12.791.383.573
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 09 01 0 7.546.501.138
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
2 09 02 EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan 0 909.625.000
KEMANDIRIAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
2 09 03 0 3.552.642.735
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
2 09 04 0 270.013.000
PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
2 09 05 0 512.601.700
PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 10 0 481.250.000
PERTANAHAN
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
2 10 04 0 281.250.000
GARAPAN
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN
2 10 05 DAN SANTUNAN TANAH UNTUK 0 100.000.000
PEMBANGUNAN
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI
2 10 06 KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN 0 100.000.000
MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 11 0 20.213.497.190
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 11 01 0 13.380.758.990
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN
2 11 02 0 403.782.200
HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
2 11 03 0 492.576.400
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH
2 11 05 0 40.000.000
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH
B3)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
2 11 06 0 70.000.000
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

790
Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
2 11 08 PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN 0 120.000.000
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
2 11 10 0 20.000.000
LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0 5.686.379.600
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 0 12.994.909.571
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 12 01 0 10.662.451.821
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0 1.643.860.000
2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0 138.597.750
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
2 12 04 0 500.000.000
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL
2 12 05 0 50.000.000
KEPENDUDUKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 13 0 12.890.321.158
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 13 01 0 6.020.252.658
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 0 4.921.532.400
2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 0 160.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2 13 04 0 520.000.000
DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
2 13 05 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 0 1.268.536.100
MASYARAKAT HUKUM ADAT
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 0 29.121.808.422
BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 14 01 0 7.854.233.722
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0 448.600.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
2 14 03 0 11.404.524.700
BERENCANA (KB)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2 14 04 0 9.414.450.000
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 15 0 11.641.454.497
PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 15 01 0 10.451.200.547
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
2 15 02 0 1.165.253.950
DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 0 25.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 16 0 15.210.528.368
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 16 01 0 9.352.198.418
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
791
Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN
2 16 02 0 1.863.030.950
KOMUNIKASI PUBLIK
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI
2 16 03 0 3.995.299.000
INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
2 17 0 1.244.668.800
USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
2 17 03 0 30.000.000
KOPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
2 17 05 0 170.000.000
PERKOPERASIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2 17 06 0 36.000.000
PERLINDUNGAN KOPERASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
2 17 07 MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 0 295.370.000
MIKRO (UMKM)
2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0 713.298.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 18 0 7.892.284.451
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 18 01 0 6.766.333.351
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
2 18 02 0 295.560.000
PENANAMAN MODAL
2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0 249.291.100
2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0 195.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
2 18 05 0 356.400.000
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
2 18 06 0 29.700.000
INFORMASI PENANAMAN MODAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 19 0 12.165.327.313
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 19 01 0 6.168.364.351
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA
2 19 02 0 1.249.622.962
SAING KEPEMUDAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA
2 19 03 0 4.747.340.000
SAING KEOLAHRAGAAN
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 248.865.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK
2 20 02 0 248.865.500
SEKTORAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 21 0 100.000.000
PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
2 21 02 0 100.000.000
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 22 0 540.265.000
KEBUDAYAAN
2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0 310.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
2 22 03 0 195.600.000
TRADISIONAL

792
Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)
2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0 34.665.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 23 0 593.434.200
PERPUSTAKAAN
2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0 573.434.200
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL
2 23 03 0 20.000.000
DAN NASKAH KUNO
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 6.494.549.632
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 24 01 0 5.904.808.132
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0 559.741.500
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
2 24 03 0 30.000.000
PENYELAMATAN ARSIP
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 115.264.840.057 107.853.927.462
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN
3 25 0 12.504.754.536
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 25 01 0 5.813.375.786
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
3 25 03 0 1.876.402.500
TANGKAP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
3 25 04 0 3.811.656.600
BUDIDAYA
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA
3 25 05 0 84.319.000
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
3 25 06 0 919.000.650
HASIL PERIKANAN
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 999.472.900
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
3 26 02 0 360.000.000
DESTINASI PARIWISATA
3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0 450.635.400
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
3 26 05 0 188.837.500
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 74.017.354.993
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 27 01 0 28.259.741.403
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3 27 02 0 4.677.955.310
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3 27 03 0 36.621.694.450
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
3 27 04 HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 0 405.166.480
VETERINER
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
3 27 05 0 175.000.000
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0 3.877.797.350
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 30 0 15.794.852.838
PERDAGANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 30 01 0 13.966.601.248
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
793
Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
3 30 03 0 1.211.271.700
PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
3 30 04 0 18.424.800
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0 221.500.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN
3 30 06 0 157.055.090
PERLINDUNGAN KONSUMEN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN
3 30 07 0 220.000.000
PRODUK DALAM NEGERI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 31 0 4.537.492.195
PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN
3 31 02 0 4.475.917.195
PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA
3 31 03 0 30.000.000
INDUSTRI
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
3 31 04 0 31.575.000
INDUSTRI NASIONAL
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
4 193.140.776.836 149.154.632.802
PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 80.623.761.960
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4 01 01 0 41.435.199.110
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4 01 02 0 27.550.627.950
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4 01 03 0 11.637.934.900
PEMBANGUNAN
4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 68.530.870.842
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4 02 01 0 43.022.827.042
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
4 02 02 0 25.508.043.800
DAN FUNGSI DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 714.530.162.953 706.580.947.849
5 01 PERENCANAAN 0 15.353.026.992
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 01 01 0 11.394.059.792
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN
5 01 02 0 2.062.350.800
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
5 01 03 0 1.896.616.400
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 02 KEUANGAN 0 670.905.886.681
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 02 01 0 63.937.864.481
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
5 02 02 0 586.537.935.600
DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
5 02 03 0 10.730.463.400
DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
5 02 04 0 9.699.623.200
DAERAH

794
Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)
5 03 KEPEGAWAIAN 0 16.404.670.376
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 03 01 0 14.036.287.526
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0 2.368.382.850
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 2.870.512.900
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
5 04 02 0 2.870.512.900
MANUSIA
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 1.046.850.900
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 0 1.046.850.900
DAERAH
UNSUR PENGAWASAN URUSAN
6 13.925.046.559 15.013.627.491
PEMERINTAHAN
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 15.013.627.491
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
6 01 01 0 10.605.829.591
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENYELENGGARAAN
6 01 02 0 2.498.109.100
PENGAWASAN
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
6 01 03 0 1.909.688.800
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
7 UNSUR KEWILAYAHAN 105.415.087.717 89.064.109.243
7 01 KECAMATAN 0 89.064.109.243
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 01 0 83.091.106.814
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 02 0 66.634.400
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7 01 03 0 4.034.110.850
DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
7 01 04 0 149.988.850
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
7 01 05 0 1.006.282.620
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
7 01 06 0 468.785.709
PEMERINTAHAN DESA
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.511.032.601 27.159.371.739
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 27.159.371.739
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
8 01 01 0 4.292.000.239
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA
8 01 02 0 259.812.500
DAN KARAKTER KEBANGSAAN
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
8 01 03 0 21.412.309.000
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
8 01 04 PENGAWASAN ORGANISASI 0 40.000.000
KEMASYARAKATAN

795
Kode null Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PEMBINAAN DAN
8 01 05 PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, 0 240.000.000
SOSIAL, DAN BUDAYA
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
8 01 06 NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN 0 915.250.000
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pj. BUPATI CILACAP,

cap/ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

796
Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap
Nomor : 11 Tahun 2022
Tanggal : 21 Desember 2022

KABUPATEN CILACAP
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.014.159.597.006 704.553.588.270 1.341.526.647.753
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 1.013.080.362.006 704.163.323.270 1.340.986.382.753
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 1.013.080.362.006 704.163.323.270 1.340.986.382.753
PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 944.383.966.506 667.199.925.320 913.510.664.865
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 01 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Perangkat Daerah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 930.698.768.863 653.699.166.427 900.084.475.722
Daerah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 930.698.768.863 653.699.166.427 900.084.475.722
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 110.000.000 85.000.000 85.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 02 85.000.000 85.000.000 85.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 09 25.000.000 0 0
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 5.496.846.283 5.496.846.283 5.496.846.283
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 01 89.090.870 89.090.870 89.090.870
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 02 1.707.722.838 1.707.722.838 1.707.722.838
Perlengkapan Kantor
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.051.771.065 1.051.771.065 1.051.771.065
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 05 2.051.331.510 2.051.331.510 2.051.331.510
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 09 596.930.000 596.930.000 596.930.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 129.999.800 129.999.800 120.371.800
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 06 129.999.800 129.999.800 120.371.800
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 6.225.488.180 6.155.288.180 6.155.288.180
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 02 1.369.563.080 1.369.563.080 1.369.563.080
Daya Air dan Listrik
797
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Peralatan dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 03 0 0 0
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 04 4.855.925.100 4.785.725.100 4.785.725.100
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.692.863.380 1.603.624.630 1.538.682.880
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 02 435.504.300 435.504.300 435.504.300
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 27.399.200 27.399.200 27.399.200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 06 359.136.900 359.136.900 359.136.900
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 09 845.893.980 756.655.230 691.713.480
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 24.929.000 24.929.000 24.929.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 43.907.437.700 24.665.998.700 415.983.518.638
PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 23.026.657.300 13.090.025.900 244.311.600.900
Dasar
Pembangunan Unit Sekolah Baru
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 01 3.098.940.000 800.000.000 800.000.000
(USB)
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 960.000.000 960.000.000 4.690.000.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 03 270.000.000 90.000.000 1.280.000.000
Sekolah/TU
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 04 175.000.000 75.000.000 1.350.000.000
Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 0 3.570.000.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 06 2.295.000.000 2.090.000.000 8.641.839.000
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 08 7.465.000.000 4.090.000.000 58.525.000.000
Kelas
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 09 290.000.000 290.000.000 1.545.000.000
Guru/Kepala Sekolah/TU
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 10 0 0 125.000.000
Kesehatan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 11 200.000.000 150.000.000 610.000.000
Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 12 1.540.000.000 1.340.000.000 4.010.000.000
Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 600.000.000 279.720.200 5.139.720.200
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 0
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 22 0 0 8.875.000.000
Siswa
Penyelengaraan Proses Belajar dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 23 0 0 0
Ujian bagi Peserta Didik
Penyelenggaraan Proses Belajar dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 23 699.899.600 0 0
Ujian bagi Peserta Didik
798
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 24 35.000.000 0 0
Satuan Pendidikan Dasar
Pembinaan Minat, Bakat dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 25 74.999.550 0 0
Kreativitas Siswa
Pembinaan Kelembagaan dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 28 5.092.818.150 2.695.305.700 2.695.305.700
Manajemen Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0 136.569.736.000
Pembangunan Laboratorium Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 31 180.000.000 180.000.000 5.640.000.000
Dasar
Rehabilitasi Sedang/Berat
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 32 50.000.000 50.000.000 245.000.000
Laboratorium Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 13.945.985.900 7.707.027.600 138.570.118.538
Menengah Pertama
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.600.000.000 1.400.000.000 3.200.000.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 03 200.000.000 200.000.000 1.200.000.000
Sekolah/TU
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 04 0 0 1.160.000.000
Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 0 3.080.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 0 0 9.761.143.938
Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 12 2.520.000.000 1.320.000.000 7.633.481.000
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 14 1.300.000.000 825.000.000 13.850.000.000
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 15 70.000.000 0 375.000.000
Guru Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 16 0 0 240.000.000
Kesehatan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 17 0 0 1.000.000.000
Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 18 100.000.000 100.000.000 1.475.000.000
Laboratorium
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 24 1.555.000.000 1.030.000.000 5.158.454.000
Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 280.000.000 180.000.000 7.560.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 0
Penyediaan Biaya Personil Peserta
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 32 1.394.999.800 1.394.999.700 1.394.999.700
Didik Sekolah Menengah Pertama
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 35 0 0 6.410.000.000
Siswa
Penyelengaraan Proses Belajar dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 36 0 0 0
Ujian bagi Peserta Didik
Penyelenggaraan Proses Belajar dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 36 567.999.600 0 0
Ujian bagi Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 37 Satuan Pendidikan Sekolah 29.000.000 0 0
Menengah Pertama
Pembinaan Minat, Bakat dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 38 149.999.350 0 0
Kreativitas Siswa
Pembinaan Kelembagaan dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 41 4.178.987.150 1.257.027.900 1.257.027.900
Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 42 0 0 73.350.564.000
Menengah Pertama

799
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 0 0 270.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 45 0 0 194.448.000
Kepala Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 5.614.794.500 3.634.299.900 28.086.953.900
Dini (PAUD)
Pembangunan Gedung/Ruang
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 01 1.172.500.000 1.000.000.000 2.040.000.000
Kelas/Ruang Guru PAUD
Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 02 525.000.000 300.000.000 1.649.679.000
Utilitas PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 03 Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 120.000.000 0 75.000.000
PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 04 Pembangunan Sarana, Prasarana dan 40.000.000 0 275.000.000
Utilitas PAUD
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 170.000.000 18.560.000 218.560.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 12 160.000.000 37.740.000 332.915.000
Siswa PAUD
Penyelenggaraan Proses Belajar
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 13 919.874.700 110.000.000 110.000.000
PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 16 Tenaga Kependidikan pada Satuan 2.051.699.800 1.997.999.900 1.997.999.900
Pendidikan PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 17 455.720.000 170.000.000 170.000.000
Manajemen PAUD
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 0 0 21.217.800.000
Pengelolaan Pendidikan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 1.320.000.000 234.645.300 5.014.845.300
Nonformal/Kesetaraan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 02 Utilitas Sekolah 0 0 200.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Pengadaan Mebel Pendidikan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 07 0 0 200.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 12 550.000.000 94.645.300 94.645.300
Nonformal/Kesetaraan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 13 Satuan Pendidikan di Pendidikan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Pengembangan Karir Pendidik dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 15 Tenaga Kependidikan pada Satuan 75.000.000 40.000.000 40.000.000
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan Kelembagaan dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 16 Manajemen Sekolah 645.000.000 50.000.000 50.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 17 0 0 4.380.200.000
Nonformal/Kesetaraan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 24.788.957.800 12.297.399.250 11.492.199.250
KEPENDIDIKAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, 24.788.957.800 12.297.399.250 11.492.199.250
dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

800
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Satuan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 01 19.999.900 19.999.900 19.999.900
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penataan Pendistribusian Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 02 24.768.957.900 12.277.399.350 11.472.199.350
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 1.079.235.000 390.265.000 540.265.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 1.079.235.000 390.265.000 540.265.000
KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 666.445.000 160.000.000 310.000.000
KEBUDAYAAN
Pelestarian Kesenian Tradisional yang
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 666.445.000 160.000.000 310.000.000
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan,
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 01 Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi 451.307.500 160.000.000 310.000.000
Budaya
Pembinaan Sumber Daya Manusia,
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 02 191.025.000 0 0
Lembaga, dan Pranata Tradisional
Pemberian Penghargaan kepada
Pihak yang Berprestasi atau
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 03 Berkontribusi Luar Biasa sesuai 0 0 0
dengan Prestasi dan Kontribusinya
dalam Pemajuan Kebudayaan
Pemberian Penghargaan kepada
Pihak yang Berprestasi atau
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 03 Berkontribusi Luar Biasa Sesuai 24.112.500 0 0
dengan Prestasi dan Kontribusinya
dalam Pemajuan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 269.062.500 195.600.000 195.600.000
KESENIAN TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian yang
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 269.062.500 195.600.000 195.600.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pendidikan dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 01 Pelatihan Sumber Daya Manusia 269.062.500 195.600.000 195.600.000
Kesenian Tradisional
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 34.665.000 34.665.000 34.665.000
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 0 0 0
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 34.665.000 34.665.000 34.665.000
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Akses Masyarakat
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 03 0 0 0
terhadap Data dan Informasi Sejarah
Peningkatan Akses Masyarakat
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 03 34.665.000 34.665.000 34.665.000
Terhadap Data dan Informasi Sejarah
PROGRAM PELESTARIAN DAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 109.062.500 0 0
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Penetapan Cagar Budaya Peringkat
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 39.537.500 0 0
Kabupaten/Kota
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 02 Penetapan Cagar Budaya 39.537.500 0 0
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 69.525.000 0 0
Kabupaten/Kota
801
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya 69.525.000 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 650.750.301.701 598.705.175.715 682.898.099.807
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 650.750.301.701 598.705.175.715 682.898.099.807
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 650.750.301.701 598.705.175.715 682.898.099.807
KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH 541.255.759.601 532.712.290.395 535.227.842.895
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 01 24.250.000 24.250.000 24.250.000
Perangkat Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.750.000 15.750.000 15.750.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 160.770.960.431 153.316.060.445 155.315.149.445
Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 160.770.960.431 153.316.060.445 155.315.149.445
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 100.500.000 85.500.000 85.500.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 02 85.500.000 85.500.000 85.500.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 09 15.000.000 0 0
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 849.193.000 849.193.000 1.365.656.500
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 02 68.000.000 68.000.000 68.000.000
Perlengkapan Kantor
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.250.000 42.250.000 42.250.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 253.693.000 253.693.000 253.693.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 05 60.250.000 60.250.000 60.250.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 09 425.000.000 425.000.000 941.463.500
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 1.736.703.220 674.754.000 674.754.000
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 06 98.464.600 98.464.600 98.464.600
Lainnya
Pengadaan Gedung Kantor atau
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 09 1.088.520.000 223.185.300 223.185.300
Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 349.718.620 153.104.100 153.104.100
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 6.910.711.000 6.899.091.000 6.899.091.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 02 1.285.415.400 1.285.415.400 1.285.415.400
Daya Air dan Listrik

802
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 04 5.625.295.600 5.613.675.600 5.613.675.600
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 588.050.900 588.050.900 588.050.900
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 01 314.000.000 314.000.000 314.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 06 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 09 154.050.900 154.050.900 154.050.900
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 72.000.000 72.000.000 72.000.000
atau Bangunan Lainnya
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 370.259.641.050 370.259.641.050 370.259.641.050
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 01 370.259.641.050 370.259.641.050 370.259.641.050
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 109.109.542.100 65.772.885.320 142.590.512.662
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 66.730.248.100 24.572.743.058 54.186.068.150
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Sakit beserta
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 01 14.500.000.000 4.072.743.058 4.072.743.058
Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 37.500.000.000 9.700.000.000 15.898.000.000
Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 03 416.000.000 0 3.781.632.985
Lainnya
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 09 1.240.000.000 950.000.000 5.582.614.107
Puskesmas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 11 190.000.000 0 586.771.000
Dinas Tenaga Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 14 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 11.234.248.100 8.200.000.000 9.431.159.000
Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 750.000.000 750.000.000 6.672.259.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 0 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 750.000.000 750.000.000 8.010.889.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat 42.150.643.000 41.092.939.262 88.129.346.512
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 01 50.000.000 50.000.000 3.082.635.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 02 0 0 475.090.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 03 55.000.000 55.000.000 307.525.000
Bayi Baru Lahir
803
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 04 0 0 2.446.470.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 05 50.000.000 20.000.000 1.444.300.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 06 60.000.000 60.000.000 3.114.855.750
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 07 0 0 0
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 07 30.000.000 30.000.000 1.241.834.500
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 08 30.000.000 30.000.000 101.890.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 09 25.000.000 25.000.000 103.405.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 10 25.000.000 25.000.000 320.200.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 11 250.000.000 115.000.000 3.197.422.400
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 12 280.000.000 280.000.000 761.920.600
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 13 bagi Penduduk pada Kondisi 0 0 265.000.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 14 0 0 28.700.000
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 15 431.800.000 278.346.262 20.856.917.262
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 16 25.000.000 0 186.159.600
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 17 0 0 0
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 17 740.000.000 375.000.000 1.365.723.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 18 0 0 83.645.000
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 19 Tradisional, Akupuntur, Asuhan 20.000.000 10.000.000 10.000.000
Mandiri, dan Tradisional Lainnya
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 90.000.000 90.000.000 1.009.610.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 22 0 0 189.636.400
Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 25 210.000.000 155.000.000 2.145.326.000
Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 26 38.499.080.500 38.489.080.500 38.489.080.500
Masyarakat
Pengambilan dan Pengiriman
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 0 0 38.400.000
Laboratorium Rujukan/Nasional
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 16.635.000 8.635.000 8.635.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 462.600.000 462.600.000 4.759.455.000
Operasional Pelayanan Fasilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 34 320.000.000 163.750.000 163.750.000
Kesehatan Lainnya
804
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 35 75.000.000 35.000.000 256.996.000
Kesehatan di Kabupaten/Kota
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 36 75.000.000 25.000.000 484.621.000
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 38 Penanganan Gawat Darurat Terpadu 275.000.000 275.000.000 275.000.000
(SPGDT)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 39 25.000.000 15.000.000 15.000.000
Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 40 0 0 509.999.000
orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 41 0 0 110.200.000
orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 42 20.000.000 10.000.000 62.797.000
Malaria
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 10.527.500 10.527.500 217.147.500
Penyelenggaraan Sistem Informasi
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 0 0 0
Kesehatan secara Terintegrasi
Penyelenggaraan Sistem Informasi
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 50.000.000 23.552.000 23.552.000
Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Data dan Informasi
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 01 50.000.000 23.552.000 23.552.000
Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 178.651.000 83.651.000 251.546.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 01 45.000.000 15.000.000 15.000.000
Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 03 0 0 0
Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 03 133.651.000 68.651.000 68.651.000
Kesehatan
Penyiapan Perumusan dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 04 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 0 0 167.895.000
Rujukan
PROGRAM PENINGKATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 85.000.000 60.000.000 2.536.592.000
KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik Tenaga
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 Kesehatan di Wilayah 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Kabupaten/Kota
Pengendalian Perizinan Praktik
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 01 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Tenaga Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0 0 0
Manusia Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumber Daya
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Manusia Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Sumber
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 03 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Daya Manusia Kesehatan

805
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 25.000.000 0 2.476.592.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 01 25.000.000 0 2.476.592.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 KESEHATAN DAN MAKANAN 110.000.000 55.000.000 55.000.000
MINUMAN
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 0 0 0
Produk Makanan Minuman Tertentu
yang dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 60.000.000 30.000.000 30.000.000
Produk Makanan Minuman Tertentu
yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 01 0 0 0
Produksi, untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 01 60.000.000 30.000.000 30.000.000
Produksi, untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Post Market pada
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 50.000.000 25.000.000 25.000.000
Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada
Produk Makanan-Minuman Industri
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 01 Rumah Tangga yang Beredar dan 50.000.000 25.000.000 25.000.000
Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 190.000.000 105.000.000 2.488.152.250
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 45.000.000 30.000.000 531.347.900
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 45.000.000 30.000.000 531.347.900
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 122.500.000 62.500.000 1.687.578.350
Kabupaten/Kota

806
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 01 50.000.000 20.000.000 1.645.078.350
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Penumbuhan Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan Derajat
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 02 Kesehatan Keluarga dan Lingkungan 72.500.000 42.500.000 42.500.000
dengan Menerapkan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 22.500.000 12.500.000 269.226.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Pengembangan dan Pelaksanaan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 01 22.500.000 12.500.000 269.226.000
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
1.03.0.00.0.00.01.0000 352.288.544.419 204.618.223.955 132.157.447.955
Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 352.288.544.419 204.618.223.955 132.157.447.955
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 352.288.544.419 204.618.223.955 132.157.447.955
RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 PEMERINTAHAN DAERAH 21.989.744.419 20.734.423.955 21.298.647.955
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 01 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Perangkat Daerah
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 15.957.867.419 15.027.546.955 15.591.770.955
Daerah
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.957.867.419 15.027.546.955 15.591.770.955
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 175.000.000 175.000.000 175.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 02 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 09 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 1.351.933.000 1.351.933.000 1.351.933.000
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 02 142.373.000 142.373.000 142.373.000
Perlengkapan Kantor
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 499.560.000 499.560.000 499.560.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 05 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 09 650.000.000 650.000.000 650.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 3.298.544.000 3.298.544.000 3.298.544.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 02 362.000.000 362.000.000 362.000.000
Daya Air dan Listrik

807
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 04 2.936.544.000 2.936.544.000 2.936.544.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.166.400.000 841.400.000 841.400.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 02 700.000.000 375.000.000 375.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 06 341.400.000 341.400.000 341.400.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 09 125.000.000 125.000.000 125.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 67.725.000.000 25.275.000.000 17.325.000.000
GEDUNG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 67.725.000.000 25.275.000.000 17.325.000.000
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB),
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 0 0 0
Tenaga Ahli Bangunan Gedung
(TABG), Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi SIMBG
Penyelenggaraan Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB),
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 475.000.000 475.000.000 475.000.000
Tenaga Ahli Bangunan Gedung
(TABG), Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi SIMBG
Perencanaan, Pembangunan,
Pengawasan, dan Pemanfaatan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 02 36.750.000.000 11.750.000.000 4.000.000.000
Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
Identifikasi, Penetapan,
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 06 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik
Pemerintah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai
Bangunan Gedung untuk
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 12 30.400.000.000 12.950.000.000 12.750.000.000
Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 261.965.000.000 158.000.000.000 92.925.000.000
JALAN
Penyelenggaraan Jalan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 261.965.000.000 158.000.000.000 92.925.000.000
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan
Strategi Pengembangan Jaringan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 225.000.000 225.000.000 225.000.000
Jalan serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

808
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan
Strategi Pengembangan Jaringan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 0 0 0
Jalan Serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Pembebasan Lahan/Tanah untuk
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 02 0 0 0
Penyelenggaraan Jalan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 2.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 222.665.000.000 122.350.000.000 61.750.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 6.475.000.000 4.375.000.000 2.200.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 0 7.500.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 15.000.000.000 15.000.000.000 14.500.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 9.850.000.000 9.000.000.000 2.000.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 5.550.000.000 4.850.000.000 3.550.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 100.000.000 100.000.000 100.000.000
KONSTRUKSI
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Terampil Konstruksi
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 04 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Terampil Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 508.800.000 508.800.000 508.800.000
PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci 408.800.000 408.800.000 408.800.000
Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi,
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 02 Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 358.800.000 358.800.000 358.800.000
Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dalam rangka
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 03 0 0 0
Pelaksanaan Penataan Ruang
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 04 Perundang-undangan Bidang 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Pemanfaatan Ruang Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 01 Pemanfaatan Ruang untuk Investasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000
dan Pembangunan Daerah
1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 61.349.368.933 44.634.940.044 51.438.814.044
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 61.349.368.933 44.634.940.044 51.438.814.044
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 61.349.368.933 44.634.940.044 51.438.814.044
RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 PEMERINTAHAN DAERAH 16.899.368.933 15.709.940.044 16.018.470.044
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.01 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.01 01 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Perangkat Daerah
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000

809
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Administrasi Keuangan Perangkat
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.02 10.760.405.713 9.781.392.004 10.089.922.004
Daerah
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.760.405.713 9.781.392.004 10.089.922.004
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.05 152.500.000 152.500.000 152.500.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.05 02 127.500.000 127.500.000 127.500.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.05 09 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 1.468.167.900 1.258.166.500 1.258.166.500
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 02 118.201.000 118.201.000 118.201.000
Perlengkapan Kantor
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 369.967.000 369.967.000 369.967.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 05 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 09 909.999.900 699.998.500 699.998.500
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 632.891.520 632.547.740 632.547.740
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.07 06 483.372.800 483.372.800 483.372.800
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 149.518.720 149.174.940 149.174.940
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.08 3.155.388.800 3.155.318.800 3.155.318.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.08 02 232.835.500 232.835.500 232.835.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.08 04 2.922.553.300 2.922.483.300 2.922.483.300
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 700.015.000 700.015.000 700.015.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.09 02 410.015.000 410.015.000 410.015.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.09 06 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 01 2.09 09 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 44.450.000.000 28.925.000.000 35.420.344.000
DAYA AIR (SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.01 0 0 0
Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
810
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.01 27.100.000.000 17.425.000.000 14.725.000.000
Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan
Dokumen Lingkungan Hidup untuk
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.01 03 Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, 800.000.000 400.000.000 400.000.000
Drainase Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai
Pembangunan Sumur Air Tanah
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.01 07 1.400.000.000 600.000.000 600.000.000
untuk Air Baku
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.01 08 Pembangunan Unit Air Baku 600.000.000 400.000.000 400.000.000
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.01 25 9.550.000.000 7.600.000.000 7.300.000.000
Tebing
Peningkatan Bangunan Perkuatan
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.01 35 10.850.000.000 6.350.000.000 4.150.000.000
Tebing
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 600.000.000 400.000.000 200.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.01 50 400.000.000 100.000.000 100.000.000
Tanah untuk Air Baku
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.01 53 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
dan Tebing Sungai
Pembinaan dan Pemberdayaan
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.01 61 Kelembagaan Pengelolaan SDA 525.000.000 325.000.000 325.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.01 63 375.000.000 250.000.000 250.000.000
Pengelolaan SDA Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.02 pada Daerah Irigasi yang Luasnya 0 0 0
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.02 pada Daerah Irigasi yang Luasnya di 17.350.000.000 11.500.000.000 20.695.344.000
Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.02 01 Dokumen Lingkungan Hidup untuk 1.150.000.000 650.000.000 650.000.000
Konstruksi Irigasi dan Rawa
Peningkatan Jaringan Irigasi
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.02 08 8.450.000.000 5.550.000.000 13.825.711.200
Permukaan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.02 14 5.750.000.000 4.300.000.000 5.219.632.800
Permukaan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
1.03.0.00.0.00.02.0000 1 03 02 2.02 21 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Irigasi Permukaan
Dinas Perumahan, Kawasan
1.04.2.10.1.03.01.0000 75.745.637.796 52.529.127.185 91.515.756.185
Permukiman Dan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 75.264.387.796 52.047.877.185 91.034.506.185
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 44.489.251.255 26.922.215.603 66.484.698.603
RUANG

811
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 03 PENGEMBANGAN SISTEM 8.655.000.000 3.575.000.000 23.198.771.000
PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 03 2.01 Sistem Penyediaan Air Minum 8.655.000.000 3.575.000.000 23.198.771.000
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 03 2.01 01 630.000.000 0 0
Strategi dan Teknis SPAM
Pembangunan SPAM Jaringan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 03 2.01 04 5.425.000.000 3.375.000.000 15.615.685.000
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Peningkatan SPAM Jaringan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 03 2.01 06 1.400.000.000 0 7.383.086.000
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 03 2.01 19 1.200.000.000 200.000.000 200.000.000
di Kawasan Perdesaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 05 PENGEMBANGAN SISTEM AIR 3.345.600.000 3.015.600.000 27.304.312.000
LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 05 2.01 Sistem Air Limbah Domestik dalam 3.345.600.000 3.015.600.000 27.304.312.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 05 2.01 01 300.000.000 0 0
Pengelolaan Air Limbah Domestik
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan/Perluasan Sistem
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 05 2.01 02 0 0 0
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat Skala Kota
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 05 2.01 04 Sistem Pengelolaan Air Limbah 0 0 0
Domestik Terpusat Skala Kota
Pembangunan/Penyediaan Sub
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 05 2.01 06 2.100.000.000 2.100.000.000 26.388.712.000
Sistem Pengolahan Setempat
Pembinaan Teknik Pengelolaan Air
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 05 2.01 07 30.000.000 0 0
Limbah Domestik
Sosialisasi dan Pemberdayaan
Masyarakat terkait Penyediaan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 05 2.01 08 0 0 0
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Operasi dan Pemeliharaan Sistem
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 05 2.01 10 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi
/Peningkatan/Perluasan Sistem
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 05 2.01 11 0 0 0
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat Skala Permukiman
Pembangunan/Penyediaan Sistem
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 05 2.01 12 Pengelolaan Air Limbah Terpusat 800.000.000 800.000.000 800.000.000
Skala Permukiman
Penyediaan Sarana Pengangkutan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 05 2.01 13 0 0 0
Lumpur Tinja
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 05 2.01 14 15.600.000 15.600.000 15.600.000
Tinja
Pembangunan/Penyediaan Sarana
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 05 2.01 15 0 0 0
dan Prasarana IPLT
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 06 9.274.999.700 7.099.999.800 6.874.999.800
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

812
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Drainase yang Terhubung
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 06 2.01 9.274.999.700 7.099.999.800 6.874.999.800
Langsung dengan Sungai dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Sistem Drainase
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 06 2.01 05 0 0 0
Perkotaan
Operasi dan Pemeliharaan Sistem
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 06 2.01 09 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Drainase
Pembangunan Sistem Drainase
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 06 2.01 12 3.125.000.000 2.375.000.000 2.275.000.000
Lingkungan
Peningkatan Saluran Drainase
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 06 2.01 13 949.999.700 824.999.800 699.999.800
Lingkungan
Rehabilitasi Saluran Drainase
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 06 2.01 14 4.700.000.000 3.400.000.000 3.400.000.000
Lingkungan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 09 23.213.651.555 13.231.615.803 9.106.615.803
DAN LINGKUNGANNYA
Penyelenggaraan Penataan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 09 2.01 Bangunan dan Lingkungannya di 23.213.651.555 13.231.615.803 9.106.615.803
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem Penataan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 09 2.01 01 200.000.000 0 0
Bangunan dan Lingkungan di
Kabupaten/Kota
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 16.962.932.203 10.815.677.103 6.690.677.103
Pemeliharaan Bangunan dan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 09 2.01 04 6.050.719.352 2.415.938.700 2.415.938.700
Lingkungan
Monitoring Penataan/Pemeliharaan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 03 09 2.01 06 0 0 0
Bangunan dan Lingkungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 PERUMAHAN DAN KAWASAN 30.775.136.541 25.125.661.582 24.549.807.582
PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 PEMERINTAHAN DAERAH 12.765.423.618 12.331.275.198 12.605.421.198
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.01 36.600.000 36.600.000 36.600.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.01 01 23.250.000 23.250.000 23.250.000
Perangkat Daerah
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.350.000 13.350.000 13.350.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.02 8.021.103.218 7.586.954.798 7.861.100.798
Daerah
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.021.103.218 7.586.954.798 7.861.100.798
Administrasi Umum Perangkat
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.06 954.184.400 954.184.400 954.184.400
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.06 02 130.741.100 130.741.100 130.741.100
Perlengkapan Kantor
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 453.628.000 453.628.000 453.628.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.06 05 61.135.300 61.135.300 61.135.300
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.06 09 308.680.000 308.680.000 308.680.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.08 3.114.237.000 3.114.237.000 3.114.237.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.08 02 341.999.000 341.999.000 341.999.000
Daya Air dan Listrik
813
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.08 04 2.772.238.000 2.772.238.000 2.772.238.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 639.299.000 639.299.000 639.299.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.09 01 353.210.000 353.210.000 353.210.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.09 06 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 01 2.09 09 235.089.000 235.089.000 235.089.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 1.643.174.937 1.893.174.937 1.893.174.937
PERUMAHAN
Pendataan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.01 40.000.000 40.000.000 40.000.000
atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Identifikasi Perumahan di Lokasi
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.01 01 Rawan Bencana atau Terkena 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Relokasi Program Kabupaten/Kota
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.01 02 10.000.000 10.000.000 10.000.000
sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.01 04 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Akibat Bencana
Pendataan dan Verifikasi Penerima
Rumah bagi Korban Bencana Alam
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.01 05 10.000.000 10.000.000 10.000.000
atau Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Pendataan Rumah Sewa Milik
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.01 06 Masyarakat, Rumah Susun dan 0 0 0
Rumah Khusus
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan
dan Rehabilitasi Rumah Korban
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.02 0 0 0
Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan
dan Rehabilitasi Rumah kepada
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.02 01 0 0 0
Masyarakat/Sukarelawan Tanggap
Bencana
Sosialisasi tentang Mekanisme
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.02 02 Penggantian Hak atas Tanah dan 0 0 0
Bangunan
Pembentukan dan Pelatihan Tim
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.02 04 Satgas, Tim Pendamping dan 0 0 0
Fasilitator
Rembug Warga untuk Menentukan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.02 05 Calon Penerima Rumah bagi Korban 0 0 0
Bencana
Pembangunan dan Rehabilitasi
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.03 Rumah Korban Bencana atau Relokasi 1.594.450.000 1.844.450.000 1.844.450.000
Program Kabupaten/Kota
814
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Rehabilitasi Rumah bagi Korban
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.03 01 0 0 0
Bencana
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail
Engineering Design (DED) bagi
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.03 02 0 0 0
Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Pengadaan Lahan untuk
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.03 03 Pembangunan Rumah bagi Korban 250.000.000 600.000.000 600.000.000
Bencana
Pembangunan Rumah bagi Korban
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.03 04 1.044.450.000 1.044.450.000 1.044.450.000
Bencana
Pembangunan Rumah Khusus
beserta PSU bagi Korban Bencana
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.03 05 300.000.000 200.000.000 200.000.000
atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Pendistribusian dan Serah Terima
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.04 Rumah bagi Korban Bencana atau 8.724.937 8.724.937 8.724.937
Relokasi Program Kabupaten/Kota
Penatausahaan Serah Terima Rumah
bagi Korban Bencana
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.04 02 8.724.937 8.724.937 8.724.937
Kabupaten/Kota atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Rumah
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.05 Susun Umum dan/atau Rumah 0 0 0
Khusus
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 02 2.05 01 0 0 0
dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.666.286.447 1.906.286.447 1.856.286.447
Peningkatan Kualitas Kawasan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 03 2.03 Permukiman Kumuh dengan Luas di 0 0 0
Bawah 10 (sepuluh) Ha
Peningkatan Kualitas Kawasan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 03 2.03 Permukiman Kumuh dengan Luas di 2.666.286.447 1.906.286.447 1.856.286.447
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 0 0 0
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2.440.000.000 1.680.000.000 1.630.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penyelenggaraan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 03 2.03 04 226.286.447 226.286.447 226.286.447
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
PROGRAM PENINGKATAN
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 05 PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 13.600.251.539 8.894.925.000 8.094.925.000
UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 05 2.01 13.600.251.539 8.894.925.000 8.094.925.000
Perumahan
Perencanaan Penyediaan PSU
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 05 2.01 01 287.500.000 237.500.000 237.500.000
Perumahan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 05 2.01 02 Utilitas Umum di Perumahan untuk 13.290.251.539 8.634.925.000 7.834.925.000
Menunjang Fungsi Hunian
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 05 2.01 03 rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, 22.500.000 22.500.000 22.500.000
dan Utilitas Umum Perumahan

815
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN SERTIFIKASI,
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 06 KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang
atau Badan Hukum yang
Melaksanakan Perancangan dan
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 06 2.01 Perencanaan Rumah serta 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Perencanaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum PSU Tingkat
Kemampuan Kecil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi
1.04.2.10.1.03.01.0000 1 04 06 2.01 01 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Pengembang Perumahan dengan
Kualifikasi Kecil
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 481.250.000 481.250.000 481.250.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 10 481.250.000 481.250.000 481.250.000
PERTANAHAN
PROGRAM PENYELESAIAN
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 10 04 281.250.000 281.250.000 281.250.000
SENGKETA TANAH GARAPAN
Penyelesaian Sengketa Tanah
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 10 04 2.01 Garapan dalam Daerah 281.250.000 281.250.000 281.250.000
Kabupaten/Kota
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 10 04 2.01 01 Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) 85.625.000 85.625.000 85.625.000
Daerah Kabupaten/Kota
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 10 04 2.01 02 Garapan dalam 1 (satu) Daerah 195.625.000 195.625.000 195.625.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 10 05 KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH 100.000.000 100.000.000 100.000.000
UNTUK PEMBANGUNAN
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
dan Santunan Tanah untuk
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 10 05 2.01 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 10 05 2.01 02 dan Santunan Tanah untuk 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,
DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 10 06 100.000.000 100.000.000 100.000.000
TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,
SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 10 06 0 0 0
TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE
Penetapan Subjek dan Objek
Redistribusi Tanah serta Ganti
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 10 06 2.01 Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum 0 0 0
dan Tanah Absentee dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

816
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penetapan Subjek dan Objek
Redistribusi Tanah serta Ganti
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 10 06 2.01 Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum 100.000.000 100.000.000 100.000.000
dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Inventarisasi Subjek dan Objek
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 10 06 2.01 01 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Redistribusi Tanah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 11 0 0 0
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 11 04 0 0 0
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 11 04 2.01 0 0 0
Kabupaten/Kota
Penyusunan dan Penetapan Rencana
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 11 04 2.01 01 0 0 0
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 11 04 2.01 04 0 0 0
(RTH)
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
1.04.2.10.1.03.01.0000 2 11 04 2.01 07 0 0 0
Keanekaragaman Hayati
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 15.687.104.544 13.409.198.955 13.888.616.955
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 15.687.104.544 13.409.198.955 13.888.616.955
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 15.687.104.544 13.409.198.955 13.888.616.955
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PEMERINTAHAN DAERAH 13.473.091.244 11.857.977.055 12.337.395.055
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 40.000.000 26.900.000 26.900.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 01 25.000.000 16.750.000 16.750.000
Perangkat Daerah
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 10.150.000 10.150.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 7.357.547.844 7.122.872.255 7.602.290.255
Daerah
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.357.547.844 7.122.872.255 7.602.290.255
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 1.289.700.000 188.322.400 188.322.400
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 02 1.289.700.000 188.322.400 188.322.400
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 516.359.000 490.626.000 490.626.000
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 02 95.000.000 78.300.000 78.300.000
Perlengkapan Kantor
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.326.000 38.326.000 38.326.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 05 33.033.000 24.000.000 24.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 09 350.000.000 350.000.000 350.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 200.000.000 150.000.000 150.000.000
Daerah

817
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 06 200.000.000 150.000.000 150.000.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 3.729.656.400 3.559.256.400 3.559.256.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 02 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 04 3.579.656.400 3.409.256.400 3.409.256.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 339.828.000 320.000.000 320.000.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 01 270.000.000 270.000.000 270.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 06 30.000.000 20.000.000 20.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 09 39.828.000 30.000.000 30.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 997.910.500 679.780.500 679.780.500
UMUM
Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0 0 0
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 881.510.500 576.480.500 576.480.500
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 01 0 0 0
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan
Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 01 649.610.500 452.280.500 452.280.500
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan
Penindakan atas Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 02 Berdasarkan Perda dan Perkada 0 0 0
melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Penindakan Atas Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 02 berdasarkan Perda dan Perkada 50.000.000 39.200.000 39.200.000
Melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

818
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Koordinasi Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 03 91.400.000 35.000.000 35.000.000
serta Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan
Polisi Pamongpraja dan Satuan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 05 Perlindungan Masyarakat termasuk 0 0 0
dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan
Polisi Pamongpraja dan Satuan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 05 Perlindungan Masyarakat Termasuk 50.000.000 50.000.000 50.000.000
dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia
Penyusunan SOP Ketertiban Umum
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 08 40.500.000 0 0
dan Ketenteraman Masyarakat
Penegakan Peraturan Daerah
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 Kabupaten/Kota dan Peraturan 116.400.000 103.300.000 103.300.000
Bupati/Wali Kota
Pengawasan atas Kepatuhan
terhadap Pelaksanaan Peraturan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 02 0 0 0
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali
Kota
Pengawasan Atas Kepatuhan
Terhadap Pelaksanaan Peraturan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 02 72.650.000 59.550.000 59.550.000
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali
Kota
Penanganan atas Pelanggaran
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 03 Peraturan Daerah dan Peraturan 0 0 0
Bupati/Wali Kota
Penanganan Atas Pelanggaran
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 03 Peraturan Daerah dan Peraturan 43.750.000 43.750.000 43.750.000
Bupati/Wali Kota
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 1.216.102.800 871.441.400 871.441.400
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 Penanganan Bahan Berbahaya dan 904.202.800 656.717.800 656.717.800
Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Kebakaran dalam
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 01 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 02 Kebakaran dalam Daerah 500.000.000 349.015.000 349.015.000
Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 03 85.000.000 50.000.000 50.000.000
Kebakaran dan Non Kebakaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 06 Pencegahan, Penanggulangan 0 0 0
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 06 Pencegahan, Penanggulangan 203.902.800 172.702.800 172.702.800
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Pembinaan Aparatur Pemadam
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 07 30.300.000 0 0
Kebakaran

819
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 08 Informasi Kebakaran dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Penyelamatan (SKIK)
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 70.000.000 28.861.000 28.861.000
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.02 01 70.000.000 28.861.000 28.861.000
Kebakaran
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 20.900.000 0 0
Investigasi Kejadian Kebakaran,
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.03 01 meliputi Penelitian dan Pengujian 0 0 0
Penyebab Kejadian Kebakaran
Investigasi Kejadian Kebakaran,
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.03 01 Meliputi Penelitian dan Pengujian 20.900.000 0 0
Penyebab Kejadian Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.04 221.000.000 185.862.600 185.862.600
Pencegahan Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan dan Penanggulangan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.04 01 0 0 0
Kebakaran melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan dan Penanggulangan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.04 01 25.000.000 14.862.600 14.862.600
Kebakaran Melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat
Pembentukan dan Pembinaan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.04 02 50.000.000 25.000.000 25.000.000
Relawan Pemadam Kebakaran
Dukungan Pemberdayaan
Masyarakat/Relawan Pemadam
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.04 03 0 0 0
Kebakaran melalui Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Dukungan Pemberdayaan
Masyarakat/Relawan Pemadam
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.04 03 146.000.000 146.000.000 146.000.000
Kebakaran Melalui Penyediaan
Sarana dan PraSarana
Badan Penanggulangan Bencana
1.05.0.00.0.00.02.0000 13.336.254.345 11.506.885.439 10.776.092.239
Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 13.336.254.345 11.506.885.439 10.776.092.239
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 13.336.254.345 11.506.885.439 10.776.092.239
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PEMERINTAHAN DAERAH 8.109.163.945 7.926.163.839 8.256.572.839
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 28.435.700 28.435.700 28.435.700
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 01 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Perangkat Daerah
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.435.700 13.435.700 13.435.700
Administrasi Keuangan Perangkat
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 5.399.517.895 5.216.517.789 5.546.926.789
Daerah
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.399.517.895 5.216.517.789 5.546.926.789
Administrasi Umum Perangkat
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 700.384.800 700.384.800 700.384.800
Daerah

820
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Peralatan dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 02 124.555.000 124.555.000 124.555.000
Perlengkapan Kantor
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 174.829.800 174.829.800 174.829.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 05 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 09 341.000.000 341.000.000 341.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 1.463.893.900 1.463.893.900 1.463.893.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 02 199.999.500 199.999.500 199.999.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 04 1.263.894.400 1.263.894.400 1.263.894.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 516.931.650 516.931.650 516.931.650
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 01 333.196.650 333.196.650 333.196.650
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 06 134.990.000 134.990.000 134.990.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 09 48.745.000 48.745.000 48.745.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENANGGULANGAN
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 5.227.090.400 3.580.721.600 2.519.519.400
BENCANA
Pelayanan Informasi Rawan Bencana
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 02 Edukasi (KIE) Rawan Bencana 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Pelayanan Pencegahan dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 1.083.314.400 432.501.800 432.501.800
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 02 346.934.600 156.234.600 156.234.600
Bencana Kabupaten/Kota
Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana Prasarana
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 03 148.496.600 50.855.000 50.855.000
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 04 0 0 0
dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Penyediaan Peralatan Perlindungan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 04 454.696.000 187.000.000 187.000.000
dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penanganan Pascabencana
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 07 0 0 0
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 08 Cepat (TRC) Bencana 114.412.200 38.412.200 38.412.200
Kabupaten/Kota
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 10 18.775.000 0 0
Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 604.312.400 124.117.400 124.117.400
Evakuasi Korban Bencana
821
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Logistik Penyelamatan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 04 dan Evakuasi Korban Bencana 604.312.400 124.117.400 124.117.400
Kabupaten/Kota
Penataan Sistem Dasar
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 3.464.463.600 2.949.102.400 1.887.900.200
Penanggulangan Bencana
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 04 286.111.300 103.542.800 103.542.800
Informasi Kebencanaan
Penanganan Pascabencana
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 06 3.178.352.300 2.845.559.600 1.784.357.400
Kabupaten/Kota
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 9.035.186.308 7.601.592.580 7.843.283.580
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 9.035.186.308 7.601.592.580 7.843.283.580
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 9.035.186.308 7.601.592.580 7.843.283.580
SOSIAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.260.893.508 4.892.042.380 5.133.733.380
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 28.732.900 28.732.900 28.732.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 01 13.733.000 13.733.000 13.733.000
Perangkat Daerah
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.999.900 14.999.900 14.999.900
Administrasi Keuangan Perangkat
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 3.309.580.888 3.243.719.860 3.485.410.860
Daerah
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.309.580.888 3.243.719.860 3.485.410.860
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 55.000.000 55.000.000 55.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 02 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 09 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 709.999.390 658.236.200 658.236.200
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 02 99.999.790 96.622.700 96.622.700
Perlengkapan Kantor
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 125.000.000 121.613.500 121.613.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 05 35.000.000 30.000.000 30.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 09 449.999.600 410.000.000 410.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 40.145.000 0 0
Daerah
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 20.145.000 0 0
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 06 20.000.000 0 0
Lainnya
Pengadaan Gedung Kantor atau
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 09 0 0 0
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 637.456.320 574.529.410 574.529.410
Pemerintahan Daerah

822
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 02 150.000.020 109.933.110 109.933.110
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 04 487.456.300 464.596.300 464.596.300
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 479.979.010 331.824.010 331.824.010
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 01 194.916.510 184.916.510 184.916.510
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 06 63.153.000 40.000.000 40.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 09 198.072.000 94.320.000 94.320.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 23.837.500 12.587.500 12.587.500
Bangunan Lainnya
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.012.499.950 793.676.200 793.676.200
Pengembangan Potensi Sumber
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Kesejahteraan Sosial Daerah 1.012.499.950 793.676.200 793.676.200
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 01 Pekerja Sosial Masyarakat 0 0 0
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Tenaga Kesejahteraan Sosial
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 02 401.659.600 398.013.600 398.013.600
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 03 193.916.700 88.926.700 88.926.700
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 04 366.923.650 306.735.900 306.735.900
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Sumber
Daya Manusia dan Penguatan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 05 50.000.000 0 0
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.049.954.450 731.299.450 731.299.450
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Lanjut Usia Terlantar, serta 769.297.600 509.006.100 509.006.100
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 109.948.500 98.148.000 98.148.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 9.925.500 9.925.500 9.925.500
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 163.000.000 105.850.000 105.850.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 04 44.649.000 31.549.000 31.549.000
Keluarga

823
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 05 96.775.300 26.034.300 26.034.300
Spiritual, dan Sosial
Pemberian Akses ke Layanan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 08 274.999.950 200.999.950 200.999.950
Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Pemberian Pelayanan Penelusuran
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 11 19.999.750 10.999.750 10.999.750
Keluarga
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 49.999.600 25.499.600 25.499.600
Rehabilitasi Sosial Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 280.656.850 222.293.350 222.293.350
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 35.994.600 25.994.600 25.994.600
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 9.987.500 9.987.500 9.987.500
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 07 174.999.750 126.636.250 126.636.250
Spiritual, dan Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang Masalah
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 08 59.675.000 59.675.000 59.675.000
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 931.800.100 763.850.700 763.850.700
JAMINAN SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 931.800.100 763.850.700 763.850.700
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pendataan Fakir Miskin Cakupan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 01 310.819.050 310.819.050 310.819.050
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data Fakir Miskin
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 02 0 0 0
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Sosial
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 03 570.981.100 453.031.650 453.031.650
Kesejahteraan Keluarga
Fasilitasi Bantuan Pengembangan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 04 49.999.950 0 0
Ekonomi Masyarakat
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 479.998.500 381.723.850 381.723.850
Perlindungan Sosial Korban Bencana
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 419.999.200 361.724.200 361.724.200
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 409.999.600 351.724.600 351.724.600
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 9.999.600 9.999.600 9.999.600
Penyelenggaraan Pemberdayaan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan 0 0 0
Bencana Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pemberdayaan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan 59.999.300 19.999.650 19.999.650
Bencana Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 01 39.999.650 0 0
Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
Koordinasi, Sosialisasi dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 02 19.999.650 19.999.650 19.999.650
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 300.039.800 39.000.000 39.000.000
MAKAM PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman Makam
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 300.039.800 39.000.000 39.000.000
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 01 Taman Makam Pahlawan Nasional 261.039.800 0 0
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 02 39.000.000 39.000.000 39.000.000
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
824
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Dinas Ketenagakerjaan Dan
2.07.3.31.0.00.01.0000 14.301.547.881 14.868.709.406 13.428.375.406
Perindustrian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 9.364.677.631 10.266.217.211 8.890.883.211
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 9.364.677.631 10.266.217.211 8.890.883.211
TENAGA KERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.969.338.186 6.374.499.711 6.899.165.711
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 37.287.500 37.287.500 37.287.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 01 23.500.000 23.500.000 23.500.000
Perangkat Daerah
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.787.500 13.787.500 13.787.500
Administrasi Keuangan Perangkat
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 5.061.965.086 4.629.126.611 5.153.792.611
Daerah
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.061.965.086 4.629.126.611 5.153.792.611
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 60.000.000 0 0
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 02 35.000.000 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 09 25.000.000 0 0
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 497.759.000 497.759.000 497.759.000
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 01 0 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 01 28.000.000 28.000.000 28.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 02 67.725.000 67.725.000 67.725.000
Perlengkapan Kantor
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 106.456.000 106.456.000 106.456.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 05 55.050.000 55.050.000 55.050.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 09 240.528.000 240.528.000 240.528.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 93.379.600 73.379.600 73.379.600
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 06 43.379.600 43.379.600 43.379.600
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 50.000.000 30.000.000 30.000.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 828.268.750 778.268.750 778.268.750
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 02 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 03 80.000.000 30.000.000 30.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 04 598.268.750 598.268.750 598.268.750
Kantor
825
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 390.678.250 358.678.250 358.678.250
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 02 126.678.250 126.678.250 126.678.250
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 06 32.000.000 32.000.000 32.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 09 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 32.000.000 0 0
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 02 30.750.000 0 0
KERJA
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 30.750.000 0 0
(RTK)
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 01 30.750.000 0 0
Makro
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 03 1.604.498.095 1.611.500.000 1.511.500.000
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 1.568.498.095 1.611.500.000 1.511.500.000
Unit Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 01 1.338.500.000 1.511.500.000 1.411.500.000
Kerja berdasarkan Klaster
Kompetensi
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 03 229.998.095 100.000.000 100.000.000
Kabupaten/Kota
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 36.000.000 0 0
Swasta
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 01 36.000.000 0 0
Swasta
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 04 430.217.500 2.040.217.500 240.217.500
KERJA
Pelayanan antar Kerja di Daerah
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 70.000.000 1.870.000.000 70.000.000
Kabupaten/Kota
Pelayanan Antarkerja di Daerah
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0 0 0
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Unit Layanan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 04 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Disabilitas Ketenagakerjaan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 50.000.000 1.850.000.000 50.000.000
Penerbitan Izin Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja Swasta
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 04 2.02 0 0 0
(LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja Swasta
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 04 2.02 20.000.000 0 0
(LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 04 2.02 02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 20.000.000 0 0

826
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 20.000.000 0 0
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 20.000.000 0 0
Pelindungan PMI (Pra dan Purna
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 Penempatan) di Daerah 320.217.500 170.217.500 170.217.500
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Terpadu pada
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 02 170.217.500 170.217.500 170.217.500
Calon Pekerja Migran
Pemberdayaan Pekerja Migran
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 03 150.000.000 0 0
Indonesia Purna Penempatan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 329.873.850 240.000.000 240.000.000
Pengesahan Peraturan Perusahaan
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 Bersama untuk Perusahaan yang 0 0 0
hanya Beroperasi dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pengesahan Peraturan Perusahaan
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 Bersama untuk Perusahaan yang 35.000.000 10.000.000 10.000.000
Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pengesahan Peraturan Perusahaan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 01 10.000.000 10.000.000 10.000.000
bagi Perusahaan
Penyelenggaraan Pendataan dan
Informasi Sarana Hubungan
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 03 25.000.000 0 0
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja serta Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial,
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 Mogok Kerja dan Penutupan 294.873.850 230.000.000 230.000.000
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 01 0 0 0
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 01 138.749.250 110.000.000 110.000.000
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Operasional Lembaga
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 04 Kerjasama Tripartit Daerah 0 0 0
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Operasional Lembaga
2.07.3.31.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 04 Kerja Sama Tripartit Daerah 156.124.600 120.000.000 120.000.000
Kabupaten/Kota
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.936.870.250 4.602.492.195 4.537.492.195
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 4.936.870.250 4.602.492.195 4.537.492.195
PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 4.761.870.250 4.540.917.195 4.475.917.195
PEMBANGUNAN INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 Pembangunan Industri 4.761.870.250 4.540.917.195 4.475.917.195
Kabupaten/Kota

827
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 05 Pelaksanaan Pemberdayaan Industri 4.761.870.250 4.540.917.195 4.475.917.195
dan Peran Serta Masyarakat
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 60.000.000 30.000.000 30.000.000
USAHA INDUSTRI
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 0 0 0
USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),
Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI),
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 60.000.000 30.000.000 30.000.000
dan Izin Perluasan Kawasan Industri
(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 01 Sistem Informasi Industri Nasional 0 0 0
(SIINas) yang Terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 01 Sistem Informasi Industri Nasional 30.000.000 30.000.000 30.000.000
(SIINas) yang Terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Perizinan di Bidang
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 02 Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI 30.000.000 0 0
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/
Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Perizinan di Bidang
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 02 Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI 0 0 0
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/
Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 115.000.000 31.575.000 31.575.000
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan Informasi Industri untuk
Informasi Industri untuk IUI, IPUI,
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 115.000.000 31.575.000 31.575.000
IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
dan Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 01 0 0 0
Lingkup Kabupaten/Kota melalui
Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
dan Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 01 50.000.000 31.575.000 31.575.000
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui
Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)
Diseminasi, Publikasi Data Informasi
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 02 dan Analisa Industri Kabupaten/Kota 0 0 0
melalui SIINas
Diseminasi, Publikasi Data Informasi
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 02 dan Analisa Industri Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0
Melalui SIINas
828
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan
Perusahaan Industri dan Perusahaan
2.07.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 03 Kawasan Industri Lingkup 40.000.000 0 0
Kabupaten/Kota dalam Penyampaian
Data ke SIINas
2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan 15.052.716.729 12.585.826.573 12.791.383.573
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 15.052.716.729 12.585.826.573 12.791.383.573
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 15.052.716.729 12.585.826.573 12.791.383.573
PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 PEMERINTAHAN DAERAH 7.679.967.254 7.340.944.138 7.546.501.138
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 01 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Perangkat Daerah
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 5.486.923.354 5.327.754.138 5.533.311.138
Daerah
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.486.923.354 5.327.754.138 5.533.311.138
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.05 46.500.000 32.500.000 32.500.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.05 02 32.500.000 32.500.000 32.500.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.05 09 14.000.000 0 0
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 903.800.000 903.188.400 903.188.400
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 02 98.800.000 98.188.400 98.188.400
Perlengkapan Kantor
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 115.000.000 115.000.000 115.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 05 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 09 650.000.000 650.000.000 650.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 232.875.250 163.052.950 163.052.950
Daerah
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 24.960.000 16.500.000 16.500.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.07 06 199.930.550 138.568.250 138.568.250
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 7.984.700 7.984.700 7.984.700
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 504.982.900 504.982.900 504.982.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 02 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 04 429.982.900 429.982.900 429.982.900
Kantor

829
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 474.885.750 379.465.750 379.465.750
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 02 194.999.750 194.999.750 194.999.750
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 06 29.890.000 29.890.000 29.890.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 09 249.996.000 154.576.000 154.576.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA EKONOMI UNTUK
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 1.251.200.000 909.625.000 909.625.000
KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN
PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA EKONOMI UNTUK
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 0 0 0
KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN
PANGAN
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
Pendukung Kemandirian Pangan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 1.251.200.000 909.625.000 909.625.000
sesuai Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Infrastruktur Lumbung
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 01 336.200.000 231.200.000 231.200.000
Pangan
Penyediaan Infrastruktur Pendukung
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 03 915.000.000 678.425.000 678.425.000
Kemandirian Pangan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN 5.087.883.175 3.552.642.735 3.552.642.735
PANGAN MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan Lainnya sesuai
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 dengan Kebutuhan Daerah 4.066.883.325 2.896.697.735 2.896.697.735
Kabupaten/Kota dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Penyediaan Informasi Harga Pangan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 01 47.000.000 39.178.000 39.178.000
dan Neraca Bahan Makanan
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 02 3.869.083.325 2.712.936.735 2.712.936.735
Daya Lokal
Pemantauan Stok, Pasokan dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 04 44.000.000 43.100.000 43.100.000
Harga Pangan
Pengembangan Kelembagaan dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 05 89.100.000 89.100.000 89.100.000
Jaringan Distribusi Pangan
Pengembangan Kelembagaan Usaha
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 06 Pangan Masyarakat dan Toko Tani 17.700.000 12.383.000 12.383.000
Indonesia
Pelaksanaan Pencapaian Target
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 1.020.999.850 655.945.000 655.945.000
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Penyusunan dan Penetapan Target
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 01 Konsumsi Pangan per Kapita per 0 0 0
Tahun

830
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyusunan dan Penetapan Target
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 01 Konsumsi Pangan Per Kapita Per 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Tahun
Pemberdayaan Masyarakat dalam
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 02 Penganekaragaman Konsumsi 1.014.999.850 649.945.000 649.945.000
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
PROGRAM PENANGANAN
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 422.000.000 270.013.000 270.013.000
KERAWANAN PANGAN
Penyusunan Peta Kerentanan dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Ketahanan Pangan Kecamatan
Penyusunan, Pemutakhiran dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 01 Analisis Peta Ketahanan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Kerentanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 412.000.000 260.013.000 260.013.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pengadaan,
Pengelolaan, dan Penyaluran
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 02 Cadangan Pangan pada Kerawanan 412.000.000 260.013.000 260.013.000
Pangan yang Mencakup dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 611.666.300 512.601.700 512.601.700
KEAMANAN PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 Pangan Segar Daerah 611.666.300 512.601.700 512.601.700
Kabupaten/Kota
Penguatan Kelembagaan Keamanan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 01 Pangan Segar Daerah 174.799.800 112.202.300 112.202.300
Kabupaten/Kota
Registrasi Keamanan Pangan Segar
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 03 Asal Tumbuhan Daerah 19.200.000 14.327.600 14.327.600
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengujian Mutu dan Keamanan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 05 417.666.500 386.071.800 386.071.800
Pangan Segar Asal Tumbuhan
Daerah Kabupaten/Kota
2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 24.918.104.836 20.494.730.990 20.441.732.990
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.11.1.03.0.00.01.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 1.678.823.000 228.235.800 228.235.800
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.11.1.03.0.00.01.0000 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 1.678.823.000 228.235.800 228.235.800
RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
2.11.1.03.0.00.01.0000 1 03 04 DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.678.823.000 228.235.800 228.235.800
REGIONAL
Pengembangan Sistem dan
2.11.1.03.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 Pengelolaan Persampahan di Daerah 1.678.823.000 228.235.800 228.235.800
Kabupaten/Kota
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-
2.11.1.03.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 03 200.000.000 0 0
3R/TPS
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-
2.11.1.03.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 05 1.250.000.000 0 0
3R/TPS
Pembinaan Teknik Pengelolaan
2.11.1.03.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 07 0 0 0
Infrastruktur Persampahan
Pembinaan Teknik Pengelolaan
2.11.1.03.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 07 228.823.000 228.235.800 228.235.800
Infrastruktur Persampahan

831
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 23.239.281.836 20.266.495.190 20.213.497.190
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 23.239.281.836 20.266.495.190 20.213.497.190
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 PEMERINTAHAN DAERAH 13.824.392.836 13.433.756.990 13.380.758.990
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 01 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Perangkat Daerah
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 8.477.997.471 8.087.361.625 8.034.363.625
Daerah
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.477.997.471 8.087.361.625 8.034.363.625
Administrasi Umum Perangkat
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 347.792.000 347.792.000 347.792.000
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 02 79.792.000 79.792.000 79.792.000
Perlengkapan Kantor
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 93.000.000 93.000.000 93.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 05 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 09 150.000.000 150.000.000 150.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 14.535.000 14.535.000 14.535.000
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 06 14.535.000 14.535.000 14.535.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 4.367.468.365 4.367.468.365 4.367.468.365
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 02 240.285.365 240.285.365 240.285.365
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 04 4.127.183.000 4.127.183.000 4.127.183.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 596.600.000 596.600.000 596.600.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 02 498.000.000 498.000.000 498.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 06 28.000.000 28.000.000 28.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 09 70.600.000 70.600.000 70.600.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 02 557.221.000 403.782.200 403.782.200
LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan dan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 Pengelolaan Lingkungan Hidup 157.221.000 103.782.200 103.782.200
(RPPLH) Kabupaten/Kota
832
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 02 157.221.000 103.782.200 103.782.200
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 Hidup Strategis (KLHS) 400.000.000 300.000.000 300.000.000
Kabupaten/Kota
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 02 400.000.000 300.000.000 300.000.000
RPJPD/RPJMD
PROGRAM PENGENDALIAN
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 PENCEMARAN DAN/ATAU 635.595.000 492.576.400 492.576.400
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Kerusakan Lingkungan Hidup 553.000.000 419.981.400 419.981.400
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pencegahan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 01 Pencemaran Lingkungan Hidup 0 0 0
Dilaksanakan terhadap Media Tanah,
Air, Udara, dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pencegahan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 01 Pencemaran Lingkungan Hidup 181.000.000 115.000.000 115.000.000
Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,
Air, Udara, dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 02 137.000.000 116.981.400 116.981.400
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim
Pengelolaan Laboratorium
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 03 235.000.000 188.000.000 188.000.000
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Pemulihan Pencemaran dan/atau
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.03 Kerusakan Lingkungan Hidup 82.595.000 72.595.000 72.595.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.03 04 82.595.000 72.595.000 72.595.000
Pelaksanaan Rehabilitasi
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 05 100.000.000 40.000.000 40.000.000
DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 100.000.000 40.000.000 40.000.000
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 0 0 0
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
Penyimpanan sementara Limbah B3
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 01 Dilaksanakan Melalui Sistem 100.000.000 40.000.000 40.000.000
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
Penyimpanan Sementara Limbah B3
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 01 Dilaksanakan melalui Sistem 0 0 0
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 06 90.000.000 70.000.000 70.000.000
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

833
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH 0 0 0
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH 90.000.000 70.000.000 70.000.000
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 01 Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau 40.000.000 30.000.000 30.000.000
Izin PPLH
Pengawasan Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin Lingkungan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 03 Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan 50.000.000 40.000.000 40.000.000
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 08 200.000.000 120.000.000 120.000.000
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 Lingkungan Hidup untuk Lembaga 200.000.000 120.000.000 120.000.000
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas dan
Kompetensi Sumber Daya Manusia
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 01 50.000.000 40.000.000 40.000.000
Bidang Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan
Pendampingan Gerakan Peduli
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 02 0 0 0
Lingkungan Hidup
Pendampingan Gerakan Peduli
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 02 150.000.000 80.000.000 80.000.000
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 10 20.000.000 20.000.000 20.000.000
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
di Bidang Perlindungan dan
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 01 0 0 0
terhadap PPLH Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 01 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 7.812.073.000 5.686.379.600 5.686.379.600
PERSAMPAHAN
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 7.812.073.000 5.686.379.600 5.686.379.600
Penyusunan Kebijakan dan Strategi
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 01 Daerah Pengelolaan Sampah 104.000.000 30.000.000 30.000.000
Kabupaten/Kota
Penanganan Sampah dengan
melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 03 Pengangkutan, Pengolahan, dan 0 0 0
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

834
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penanganan Sampah dengan
Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 03 Pengangkutan, Pengolahan, dan 6.957.000.000 5.195.306.600 5.195.306.600
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana
2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 07 Pengelolaan Persampahan di 751.073.000 461.073.000 461.073.000
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
2.12.0.00.0.00.01.0000 13.710.084.824 12.715.005.454 12.994.909.571
Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 13.710.084.824 12.715.005.454 12.994.909.571
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 13.710.084.824 12.715.005.454 12.994.909.571
DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.867.627.074 10.382.547.704 10.662.451.821
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 27.000.000 27.000.000 27.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 01 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Perangkat Daerah
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 7.067.936.954 6.872.165.284 7.152.069.401
Daerah
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.067.936.954 6.872.165.284 7.152.069.401
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 85.500.000 85.500.000 85.500.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 02 60.500.000 60.500.000 60.500.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 09 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 1.005.623.540 905.623.540 905.623.540
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 02 164.999.910 164.999.910 164.999.910
Perlengkapan Kantor
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.624.200 180.624.200 180.624.200
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 05 209.999.780 109.999.780 109.999.780
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 449.999.650 449.999.650 449.999.650
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 144.269.750 99.304.550 99.304.550
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 06 99.304.550 99.304.550 99.304.550
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 44.965.200 0 0
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 1.697.354.400 1.618.011.900 1.618.011.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 465.046.500 385.704.000 385.704.000
Daya Air dan Listrik
835
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 1.232.307.900 1.232.307.900 1.232.307.900
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 839.942.430 774.942.430 774.942.430
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 199.998.430 199.998.430 199.998.430
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 06 117.990.000 67.990.000 67.990.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 09 506.954.000 506.954.000 506.954.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 15.000.000 0 0
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENDAFTARAN
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 1.853.860.000 1.643.860.000 1.643.860.000
PENDUDUK
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 665.000.000 665.000.000 665.000.000
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 06 0 0 0
Kependudukan
Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 06 665.000.000 665.000.000 665.000.000
Kependudukan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 925.000.000 925.000.000 925.000.000
Pengadaan Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 02 0 0 0
Buku terkait Pendaftaran Penduduk
sesuai dengan Kebutuhan
Pengadaan Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 02 925.000.000 925.000.000 925.000.000
Buku Terkait Pendaftaran Penduduk
Sesuai dengan Kebutuhan
Penyelenggaraan Pendaftaran
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 205.000.000 40.000.000 40.000.000
Penduduk
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 04 Kependudukan Terkait Pendaftaran 165.000.000 0 0
Penduduk
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
kepada Pemangku Kepentingan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 07 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Masyarakat Terkait Pendaftaran
Penduduk
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
Kepada Pemangku Kepentingan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 07 0 0 0
Masyarakat terkait Pendaftaran
Penduduk
Pembinaan dan Pengawasan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 Penyelenggaraan Pendaftaran 58.860.000 13.860.000 13.860.000
Penduduk
Pembinaan dan Pengawasan terkait
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 02 0 0 0
Pendaftaran Penduduk
Pembinaan dan Pengawasan Terkait
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 02 45.000.000 0 0
Pendaftaran Penduduk

836
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 03 0 0 0
Penduduk
Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 03 13.860.000 13.860.000 13.860.000
Penduduk
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 188.597.750 138.597.750 138.597.750
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 163.500.000 113.500.000 113.500.000
Pencatatan, Penatausahaan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Penerbitan Dokumen atas Pelaporan 0 0 0
Peristiwa Penting
Pencatatan, Penatausahaan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan 133.500.000 83.500.000 83.500.000
Peristiwa Penting
Peningkatan dalam Pelayanan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 02 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Pencatatan Sipil
Pembinaan dan Pengawasan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 25.097.750 25.097.750 25.097.750
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Pembinaan dan Pengawasan terkait
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 02 0 0 0
Pencatatan Sipil
Pembinaan dan Pengawasan Terkait
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 02 25.097.750 25.097.750 25.097.750
Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 INFORMASI ADMINISTRASI 750.000.000 500.000.000 500.000.000
KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data Kependudukan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 dan Pemanfaatan dan Penyajian 100.000.000 50.000.000 50.000.000
Database Kependudukan
Pengolahan dan Penyajian Data
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 01 100.000.000 50.000.000 50.000.000
Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Informasi Administrasi 600.000.000 400.000.000 400.000.000
Kependudukan
Fasilitasi terkait Pengelolaan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Informasi Administrasi 0 0 0
Kependudukan
Fasilitasi Terkait Pengelolaan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Informasi Administrasi 600.000.000 400.000.000 400.000.000
Kependudukan
Pembinaan dan Pengawasan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 Pengelolaan Informasi Administrasi 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kependudukan
Pembinaan dan Pengawasan terkait
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 01 Pengelolaan Informasi Administrasi 0 0 0
Kependudukan
Pembinaan dan Pengawasan Terkait
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 01 Pengelolaan Informasi Administrasi 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 50.000.000 50.000.000 50.000.000
KEPENDUDUKAN
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Penyusunan Profil Data
Perkembangan dan Proyeksi
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 02 0 0 0
Kependudukan serta Kebutuhan yang
lain

837
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyusunan Profil Data
Perkembangan dan Proyeksi
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 02 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kependudukan serta Kebutuhan yang
Lain
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2.13.0.00.0.00.01.0000 13.563.041.693 12.653.718.158 12.890.321.158
Dan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 13.563.041.693 12.653.718.158 12.890.321.158
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 13.563.041.693 12.653.718.158 12.890.321.158
DESA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.946.162.543 5.783.649.658 6.020.252.658
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 01 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Perangkat Daerah
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 4.343.249.633 4.180.736.748 4.417.339.748
Daerah
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.343.249.633 4.180.736.748 4.417.339.748
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 02 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 634.175.820 634.175.820 634.175.820
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 02 90.418.420 90.418.420 90.418.420
Perlengkapan Kantor
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 93.403.200 93.403.200 93.403.200
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 05 50.031.700 50.031.700 50.031.700
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 09 400.322.500 400.322.500 400.322.500
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 94.862.750 94.862.750 94.862.750
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 06 94.862.750 94.862.750 94.862.750
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 546.879.700 546.879.700 546.879.700
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 02 130.279.000 130.279.000 130.279.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 04 416.600.700 416.600.700 416.600.700
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 261.994.640 261.994.640 261.994.640
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
838
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 01 155.849.640 155.849.640 155.849.640
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 06 53.025.000 53.025.000 53.025.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 09 53.120.000 53.120.000 53.120.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 4.931.510.400 4.921.532.400 4.921.532.400
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 4.931.510.400 4.921.532.400 4.921.532.400
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 4.739.610.000 4.729.632.000 4.729.632.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 191.900.400 191.900.400 191.900.400
PROGRAM PENINGKATAN KERJA
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 186.000.000 160.000.000 160.000.000
SAMA DESA
PROGRAM PENINGKATAN
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 0 0 0
KERJASAMA DESA
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 186.000.000 160.000.000 160.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 01 60.000.000 60.000.000 60.000.000
dalam Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 02 dengan Pihak Ketiga dalam 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pembangunan Kawasan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 03 76.000.000 50.000.000 50.000.000
Perdesaan
PROGRAM ADMINISTRASI
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 619.000.000 520.000.000 520.000.000
PEMERINTAHAN DESA
Pembinaan dan Pengawasan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Penyelenggaraan Administrasi 619.000.000 520.000.000 520.000.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 01 74.000.000 50.000.000 50.000.000
Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 03 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Pembangunan Desa
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 05 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Aparatur Pemerintah Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Desa dan Lembaga Kerja sama antar 0 0 0
Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Desa dan Lembaga Kerja Sama antar 90.000.000 50.000.000 50.000.000
Desa
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 75.000.000 50.000.000 50.000.000
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 12 0 0 0
Desa
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 18 Desa serta Lomba Desa dan 130.000.000 120.000.000 120.000.000
Kelurahan

839
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 1.880.368.750 1.268.536.100 1.268.536.100
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan 1.880.368.750 1.268.536.100 1.268.536.100
Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Identifikasi dan Inventarisasi
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 01 30.000.000 0 0
Masyarakat Hukum Adat
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan
dan Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 02 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 50.000.000 0 0
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 03 465.000.000 292.978.000 292.978.000
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 04 RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 0 0 0
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat
Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 05 160.000.000 160.000.000 160.000.000
Desa dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 06 140.000.000 48.058.100 48.058.100
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 07 0 0 0
Royong Masyarakat
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 07 80.000.000 50.000.000 50.000.000
Royong Masyarakat
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 09 955.368.750 717.500.000 717.500.000
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
Dinas Keluarga Berencana ,
2.14.2.08.0.00.01.0000 Pemberdayaan Perempuan Dan 11.772.616.000 10.973.793.722 30.596.751.722
Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 11.772.616.000 10.973.793.722 30.596.751.722
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 1.404.800.000 1.634.943.300 1.474.943.300
PERLINDUNGAN ANAK

840
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 GENDER DAN PEMBERDAYAAN 250.000.000 840.000.000 680.000.000
PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada Lembaga
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 85.000.000 35.000.000 35.000.000
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 02 Pelaksanaan PUG Kewenangan 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Kabupaten/Kota
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 04 0 0 0
PUG termasuk PPRG
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 04 50.000.000 0 0
PUG Termasuk PPRG
Pemberdayaan Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 135.000.000 775.000.000 615.000.000
pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 01 Perempuan di Bidang Politik, Hukum, 0 0 0
Sosial dan Ekonomi
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 01 Perempuan di Bidang Politik, Hukum, 60.000.000 700.000.000 540.000.000
Sosial dan Ekonomi
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Peningkatan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 02 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Partisipasi Perempuan dan Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 02 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 441.800.000 401.675.000 401.675.000
PEREMPUAN
Pencegahan Kekerasan terhadap
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 Perempuan Lingkup Daerah 0 0 0
Kabupaten/Kota
Pencegahan Kekerasan Terhadap
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 Perempuan Lingkup Daerah 25.125.000 0 0
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 01 Kegiatan Pencegahan Kekerasan 0 0 0
terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 01 Kegiatan Pencegahan Kekerasan 9.125.000 0 0
Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Layanan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 02 16.000.000 0 0
Perlindungan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

841
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 416.675.000 401.675.000 401.675.000
Perlindungan Perempuan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Penyediaan Sarana
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 01 Prasarana Layanan bagi Perempuan 25.000.000 20.000.000 20.000.000
Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 04 391.675.000 381.675.000 381.675.000
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 04 185.000.000 105.000.000 105.000.000
KELUARGA
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 185.000.000 105.000.000 105.000.000
dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi KG dan Perlindungan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 02 100.000.000 50.000.000 50.000.000
Anak bagi Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 03 untuk Peningkatan Kualitas Keluarga 85.000.000 55.000.000 55.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 283.000.000 135.985.100 135.985.100
(PHA)
Pelembagaan PHA pada Lembaga
Pemerintah, Nonpemerintah, dan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 177.000.000 80.985.100 80.985.100
Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan Hak
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 01 Anak pada Lembaga Pemerintah, 119.000.000 57.804.500 57.804.500
Non Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 02 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 58.000.000 23.180.600 23.180.600
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 106.000.000 55.000.000 55.000.000
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Peningkatan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 01 Kualitas Hidup Anak Kewenangan 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Pemenuhan
Hak Anak bagi Lembaga Penyedia
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 03 51.000.000 20.000.000 20.000.000
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 04 40.000.000 20.000.000 20.000.000
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 245.000.000 152.283.200 152.283.200
ANAK

842
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pencegahan Kekerasan Terhadap
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 Anak yang Melibatkan para Pihak 20.000.000 10.000.000 10.000.000
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 01 Kebijakan, Program dan Kegiatan 20.000.000 10.000.000 10.000.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.02 60.000.000 46.012.000 46.012.000
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Anak yang
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.02 01 60.000.000 46.012.000 46.012.000
Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan bagi
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.03 Anak yang Memerlukan Perlindungan 165.000.000 96.271.200 96.271.200
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan Anak
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.03 02 165.000.000 96.271.200 96.271.200
yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 10.367.816.000 9.338.850.422 29.121.808.422
KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 PEMERINTAHAN DAERAH 8.031.326.450 7.623.154.722 7.854.233.722
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 01 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Perangkat Daerah
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 5.433.957.507 5.197.744.272 5.428.823.272
Daerah
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.433.957.507 5.197.744.272 5.428.823.272
Administrasi Umum Perangkat
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 730.000.000 730.000.000 730.000.000
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 02 127.000.000 127.000.000 127.000.000
Perlengkapan Kantor
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 322.000.000 322.000.000 322.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 05 51.000.000 51.000.000 51.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 09 230.000.000 230.000.000 230.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 41.500.000 0 0
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 06 41.500.000 0 0
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 1.205.410.450 1.205.410.450 1.205.410.450
Pemerintahan Daerah

843
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 02 349.032.250 349.032.250 349.032.250
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 04 856.378.200 856.378.200 856.378.200
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 580.458.493 450.000.000 450.000.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 01 394.000.000 394.000.000 394.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 15.000.000 0 0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 06 56.000.000 56.000.000 56.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 09 115.458.493 0 0
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGENDALIAN
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 02 90.000.000 10.000.000 448.600.000
PENDUDUK
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 90.000.000 10.000.000 10.000.000
dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
Implementasi Pendidikan
Kependudukan Jalur Informal di
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 11 0 0 0
Kelompok Kegiatan Masyarakat
Binaan
Implementasi Pendidikan
Kependudukan Jalur Informal di
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 11 40.000.000 0 0
Kelompok Kegiatan Masyarakat
Binaan
Pelaksanaan Rapat Pengendalian
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 15 50.000.000 10.000.000 10.000.000
Program KKBPK
Pemetaan Perkiraan Pengendalian
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 Penduduk Cakupan Daerah 0 0 438.600.000
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 09 Penyelenggaraan Sistem Informasi 0 0 64.200.000
Keluarga
Penyediaan Data dan Informasi
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 11 0 0 0
Keluarga
Pencatatan dan Pengumpulan Data
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 12 0 0 230.400.000
Keluarga
Pengolahan dan Pelaporan Data
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 13 Pengendalian Lapangan dan 0 0 144.000.000
Pelayanan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 1.952.489.550 1.487.445.700 11.404.524.700
BERENCANA (KB)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0 0 0
Pengendalian Penduduk dan KB
sesuai Kearifan Budaya Lokal

844
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 610.989.550 403.141.650 1.702.341.650
Pengendalian Penduduk dan KB
Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Advokasi Program KKBPK kepada
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 01 219.990.050 169.990.050 289.990.050
Stakeholders dan Mitra Kerja
Komunikasi, Informasi dan Edukasi
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 02 (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan 0 0 0
Budaya Lokal
Komunikasi, Informasi dan Edukasi
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 02 (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan 165.000.000 107.152.100 107.152.100
Budaya Lokal
Promosi dan KIE Program KKBPK
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 04 Melalui Media Massa Cetak dan 170.000.000 70.000.000 220.000.000
Elektronik serta Media Luar Ruang
Penggunaan Media Massa Cetak,
Elektronik dan Media Lainnya sesuai
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 05 0 0 0
Kearifan Budaya Lokal Dalam
Pencitraan Program KKBPK
Penggunaan Media Massa Cetak,
Elektronik dan Media Lainnya Sesuai
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 05 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Kearifan Budaya Lokal dalam
Pencitraan Program KKBPK
Pelaksanaan Mekanisme Operasional
Program KKBPK Melalui Rapat
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 06 Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), 20.999.500 20.999.500 332.999.500
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),
dan Mini Lokakarya (Minilok)
Pengelolaan Operasional dan Sarana
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 07 0 0 637.200.000
di Balai Penyuluhan KKBPK
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 0 0 80.000.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 915.000.000 815.000.000 1.547.000.000
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Pembinaan IMP dan Program KKBPK
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 01 0 0 164.000.000
di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
Penyediaan Sarana Pendukung
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 02 0 0 0
Operasional PKB/PLKB
Penggerakan Kader Institusi
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 04 915.000.000 815.000.000 1.383.000.000
Masyarakat Pedesaan (IMP)
Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 351.500.000 254.304.050 5.573.683.050
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat
dan Obat Kontrasepsi dan Sarana
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 01 Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 0 0 48.600.000
Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan Penggunaan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 03 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 33.000.000 12.621.850 3.651.287.850
(MKJP)
Penyediaan Dukungan Ayoman
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 04 Komplikasi Berat dan Kegagalan 17.500.000 17.500.000 17.500.000
Penggunaan MKJP
Penyediaan Sarana Penunjang
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 06 30.000.000 30.000.000 1.657.613.000
Pelayanan KB

845
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pembinaan Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 08 0 0 0
di Fasilitas Kesehatan termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
Pembinaan Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 08 0 0 4.500.000
di Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
Peningkatan Kompetensi Tenaga
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 10 Pelayanan Keluarga Berencana dan 15.000.000 7.682.200 7.682.200
Kesehatan Reproduksi
Dukungan Operasional Pelayanan KB
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 11 230.500.000 161.000.000 161.000.000
Bergerak
Promosi dan Konseling KB Pasca
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 12 25.500.000 25.500.000 25.500.000
Persalinan dan Pasca Keguguran
Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 0 0 0
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 75.000.000 15.000.000 2.581.500.000
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 02 0 0 9.000.000
di Kampung KB
Pelaksanaan dan Pengelolaan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 03 75.000.000 15.000.000 2.572.500.000
Program KKBPK di Kampung KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 04 PENINGKATAN KELUARGA 294.000.000 218.250.000 9.414.450.000
SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 melalui Pembinaan Ketahanan dan 0 0 0
Kesejahteraan Keluarga
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 Melalui Pembinaan Ketahanan dan 123.000.000 79.750.000 9.275.950.000
Kesejahteraan Keluarga
Pembentukan Kelompok Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga (Bina
Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Pusat Informasi dan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 01 Konseling Remaja (PIK-R) Bina 35.000.000 0 0
Keluarga Lansia (BKL), Unit
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
Pengadaan Sarana Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 02 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 50.000.000 50.000.000 410.000.000
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan dan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 04 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 38.000.000 29.750.000 29.750.000
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

846
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Biaya Operasional bagi
Pengelola dan Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan Kesejahteraan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 05 0 0 8.807.400.000
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya Operasional bagi
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 06 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 0 0 28.800.000
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Promosi dan Sosialisasi Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 07 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 0 0 0
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 171.000.000 138.500.000 138.500.000
dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pendayagunaan Mitra Kerja dan
Organisasi Kemasyarakatan dalam
Penggerakan Operasional Pembinaan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 02 Program Ketahanan dan 0 0 0
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Pendayagunaan Mitra Kerja dan
Organisasi Kemasyarakatan dalam
Penggerakan Operasional Pembinaan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 02 Program Ketahanan dan 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
Mitra dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam Pengelolaan
2.14.2.08.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 03 Program Ketahanan dan 141.000.000 108.500.000 108.500.000
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 13.517.900.135 11.656.443.497 11.641.454.497
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 13.517.900.135 11.656.443.497 11.641.454.497
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 13.517.900.135 11.656.443.497 11.641.454.497
PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PEMERINTAHAN DAERAH 11.226.108.085 10.466.189.547 10.451.200.547
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 32.745.350 17.745.350 17.745.350
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 01 17.745.350 17.745.350 17.745.350
Perangkat Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0
Administrasi Keuangan Perangkat
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 7.298.308.178 6.962.916.540 6.947.927.540
Daerah

847
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.298.308.178 6.962.916.540 6.947.927.540
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 163.098.000 86.500.000 86.500.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 02 163.098.000 86.500.000 86.500.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 951.077.200 901.077.200 901.077.200
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 02 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Perlengkapan Kantor
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 255.191.000 255.191.000 255.191.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 05 174.000.000 124.000.000 124.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 09 371.886.200 371.886.200 371.886.200
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 160.044.300 49.593.000 49.593.000
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 06 160.044.300 49.593.000 49.593.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 2.174.264.557 2.104.264.557 2.104.264.557
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 02 368.000.757 298.000.757 298.000.757
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 04 1.806.263.800 1.806.263.800 1.806.263.800
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 446.570.500 344.092.900 344.092.900
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 01 204.580.000 204.580.000 204.580.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 06 105.841.500 103.363.900 103.363.900
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 09 136.149.000 36.149.000 36.149.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 2.234.516.050 1.165.253.950 1.165.253.950
JALAN (LLAJ)
Penetapan Rencana Induk Jaringan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 149.007.000 0 0
LLAJ Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 03 149.007.000 0 0
Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 910.736.900 590.000.000 590.000.000
Jalan Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 02 787.296.500 500.000.000 500.000.000
Jalan Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 04 123.440.400 90.000.000 90.000.000
Perlengkapan Jalan

848
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pengelolaan Terminal Penumpang
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 250.248.500 100.000.000 100.000.000
Tipe C
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 04 Terminal (Fasilitas Utama dan 250.248.500 100.000.000 100.000.000
Pendukung)
Pengujian Berkala Kendaraan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 698.658.700 384.082.700 384.082.700
Bermotor
Penyediaan Sarana dan Prasarana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 01 Pengujian Berkala Kendaraan 400.672.000 166.272.000 166.272.000
Bermotor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 07 Pengujian Berkala Kendaraan 297.986.700 217.810.700 217.810.700
Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Jalan Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pengendalian
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 04 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
untuk Jalan Kabupaten/Kota
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 21.171.250 21.171.250 21.171.250
di Jalan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 04 Penyelenggaraan Kompetensi 21.171.250 21.171.250 21.171.250
Pengemudi Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 0 0 0
Barang antar Kota dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 84.693.700 50.000.000 50.000.000
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 01 0 0 0
Barang antar Kota dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 01 84.693.700 50.000.000 50.000.000
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) 0 0 0
Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) 100.000.000 0 0
Daerah Kabupaten/Kota
Perumusan Kebijakan Rencana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 01 Umum Jaringan Trayek Pedesaan 0 0 0
Kewenangan kabupaten/Kota
Perumusan Kebijakan Rencana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 01 Umum Jaringan Trayek Pedesaan 100.000.000 0 0
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 57.276.000 25.000.000 25.000.000
PELAYARAN

849
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.08 dengan Perawatan dan Perbaikan 57.276.000 25.000.000 25.000.000
Kapal
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.08 02 57.276.000 25.000.000 25.000.000
Jasa terkait dengan Perawatan dan
Perbaikan Kapal
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 18.103.537.264 15.443.185.668 15.559.393.868
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 18.103.537.264 15.443.185.668 15.559.393.868
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 17.684.671.764 15.094.320.168 15.210.528.368
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PEMERINTAHAN DAERAH 9.301.595.014 9.011.619.418 9.352.198.418
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 38.512.050 38.512.050 38.512.050
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 01 23.812.250 23.812.250 23.812.250
Perangkat Daerah
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.699.800 14.699.800 14.699.800
Administrasi Keuangan Perangkat
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 5.195.296.914 4.905.321.318 5.245.900.318
Daerah
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.195.296.914 4.905.321.318 5.245.900.318
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 1.520.627.500 1.520.627.500 1.520.627.500
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 02 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 09 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 10 1.455.627.500 1.455.627.500 1.455.627.500
Undangan
Administrasi Umum Perangkat
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 475.326.900 475.326.900 475.326.900
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 02 90.000.000 90.000.000 90.000.000
Perlengkapan Kantor
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 125.986.900 125.986.900 125.986.900
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 05 55.000.000 55.000.000 55.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 09 204.340.000 204.340.000 204.340.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 92.780.000 92.780.000 92.780.000
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 06 92.780.000 92.780.000 92.780.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 1.565.611.150 1.565.611.150 1.565.611.150
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 02 220.000.000 220.000.000 220.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 04 1.345.611.150 1.345.611.150 1.345.611.150
Kantor

850
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 413.440.500 413.440.500 413.440.500
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 01 160.000.000 160.000.000 160.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 06 138.860.000 138.860.000 138.860.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 09 114.580.500 114.580.500 114.580.500
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM INFORMASI DAN
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 0 0 0
KOMUNIKASI PUBLIK
PROGRAM PENGELOLAAN
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3.251.842.500 2.087.401.750 1.863.030.950
PUBLIK
Pengelolaan Informasi dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 Komunikasi Publik Pemerintah 3.251.842.500 2.087.401.750 1.863.030.950
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Konten dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 04 Perencanaan Media Komunikasi 255.675.000 30.000.000 30.000.000
Publik
Pengelolaan Media Komunikasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 05 140.320.000 140.320.000 140.320.000
Publik
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 2.004.115.000 1.403.061.750 1.403.061.750
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 198.070.000 100.000.000 100.000.000
Kemitraan dengan Pemangku
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 08 25.237.500 10.000.000 10.000.000
Kepentingan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 09 Manajemen Komunikasi Krisis 29.335.000 29.335.000 29.335.000
Penguatan Tata Kelola Komisi
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 11 85.470.000 85.470.000 85.470.000
Informasi di Daerah
Penyelenggaraan Hubungan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 12 Masyarakat, Media dan Kemitraan 463.645.000 239.240.000 14.869.200
Komunitas
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Informasi dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 13 49.975.000 49.975.000 49.975.000
Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Informasi dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 13 0 0 0
Komunikkasi Publik Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 0 0 0
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 5.131.234.250 3.995.299.000 3.995.299.000
INFORMATIKA
Pengelolaan e-government Di
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 Lingkup Pemerintah Daerah 0 0 0
Kabupaten/Kota
Pengelolaan E-government di
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 Lingkup Pemerintah Daerah 5.131.234.250 3.995.299.000 3.995.299.000
Kabupaten/Kota

851
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 04 539.935.250 718.000.000 718.000.000
Intra Pemerintah Daerah
Pengembangan Aplikasi dan Proses
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 07 Bisnis Pemerintahan Berbasis 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Elektronik
Penyelenggaraan Sistem
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 08 4.100.000.000 2.896.000.000 2.896.000.000
Penghubung Layanan Pemerintah
Pengembangan dan Pengelolaan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 09 Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas 141.299.000 141.299.000 141.299.000
dan Kota Cerdas
Pengembangan dan Pengelolaan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 10 Sumber Daya Teknologi Informasi 200.000.000 90.000.000 90.000.000
dan Komunikasi Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 318.865.500 248.865.500 248.865.500
STATISTIK
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 318.865.500 248.865.500 248.865.500
STATISTIK SEKTORAL
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 318.865.500 248.865.500 248.865.500
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 01 Pengumpulan, Pengolahan, Analisis 318.865.500 248.865.500 248.865.500
dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 100.000.000 100.000.000 100.000.000
PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000
INFORMASI
Penyelenggaraan Persandian untuk
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 Pengamanan Informasi Pemerintah 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 02 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas Penanaman Modal Dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 7.163.407.265 7.286.825.451 7.892.284.451
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 7.163.407.265 7.286.825.451 7.892.284.451
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 7.163.407.265 7.286.825.451 7.892.284.451
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.340.056.165 6.463.474.351 6.766.333.351
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 38.500.000 38.500.000 38.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 01 23.875.000 23.875.000 23.875.000
Perangkat Daerah
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.625.000 14.625.000 14.625.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 4.267.782.480 4.392.656.991 4.695.515.991
Daerah
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.267.782.480 4.392.656.991 4.695.515.991
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 02 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Atribut Kelengkapannya
852
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Administrasi Umum Perangkat
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 730.780.435 730.780.435 730.780.435
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 0 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 30.055.000 30.055.000 30.055.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 02 161.882.885 161.882.885 161.882.885
Perlengkapan Kantor
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 136.202.800 136.202.800 136.202.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 05 129.999.750 129.999.750 129.999.750
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 09 272.640.000 272.640.000 272.640.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 283.591.950 283.588.750 283.588.750
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 06 146.369.150 146.365.950 146.365.950
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 137.222.800 137.222.800 137.222.800
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 624.142.900 622.689.775 622.689.775
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 02 265.000.000 265.000.000 265.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 04 359.142.900 357.689.775 357.689.775
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 360.258.400 360.258.400 360.258.400
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 01 123.561.400 123.561.400 123.561.400
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 33.000.000 33.000.000 33.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 06 103.945.000 103.945.000 103.945.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 09 95.496.000 95.496.000 95.496.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 4.256.000 4.256.000 4.256.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 295.560.000 295.560.000 295.560.000
PENANAMAN MODAL
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 0 0 0
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

853
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 02 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Penanaman Modal
Pembuatan Peta Potensi Investasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 250.560.000 250.560.000 250.560.000
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Umum
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 01 Penanaman Modal Daerah 0 0 0
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 02 250.560.000 250.560.000 250.560.000
Usaha Kabupaten/Kota
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 249.291.100 249.291.100 249.291.100
MODAL
Penyelenggaraan Promosi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penanaman Modal yang menjadi 0 0 0
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penanaman Modal yang Menjadi 249.291.100 249.291.100 249.291.100
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kegiatan Promosi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 02 Penanaman Modal Daerah 249.291.100 249.291.100 249.291.100
Kabupaten/Kota
PROGRAM PELAYANAN
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 195.000.000 195.000.000 195.000.000
PENANAMAN MODAL
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu Pintu
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 dibidang Penanaman Modal yang 0 0 0
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 dibidang Penanaman Modal yang 195.000.000 195.000.000 195.000.000
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan berbasis
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 0 0 0
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan Berbasis
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 148.940.000 148.940.000 148.940.000
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Komitmen
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 02 Perizinan dan Non Perizinan 0 0 0
Penanaman Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 03 46.060.000 46.060.000 46.060.000
Terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan
PROGRAM PENGENDALIAN
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PELAKSANAAN PENANAMAN 53.800.000 53.800.000 356.400.000
MODAL
Pengendalian Pelaksanaan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Penanaman Modal yang menjadi 0 0 0
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Penanaman Modal yang Menjadi 53.800.000 53.800.000 356.400.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

854
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Koordinasi dan Sinkronisasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 01 Pemantauan Pelaksanaan Penanaman 0 0 0
Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 02 Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 53.800.000 53.800.000 268.600.000
Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 03 Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 0 0 87.800.000
Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 DAN SISTEM INFORMASI 29.700.000 29.700.000 29.700.000
PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan yang
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 29.700.000 29.700.000 29.700.000
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 0 0 0
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 29.700.000 29.700.000 29.700.000
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Dinas Pemuda, Olahraga Dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 15.677.154.719 14.264.282.213 13.164.800.213
Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 13.988.358.969 12.867.729.313 12.165.327.313
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 13.988.358.969 12.867.729.313 12.165.327.313
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.788.814.509 5.870.766.351 6.168.364.351
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 30.000.000 26.000.000 26.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 01 15.000.000 13.000.000 13.000.000
Perangkat Daerah
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 13.000.000 13.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 4.581.888.009 4.134.246.991 4.431.844.991
Daerah
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.581.888.009 4.134.246.991 4.431.844.991
Administrasi Umum Perangkat
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 553.321.100 421.461.960 421.461.960
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 02 126.888.100 95.074.890 95.074.890
Perlengkapan Kantor
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 130.977.000 99.999.550 99.999.550
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 05 80.000.000 48.388.220 48.388.220
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 09 215.456.000 177.999.300 177.999.300
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 1.080.100.400 929.057.400 929.057.400
Pemerintahan Daerah

855
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 02 125.000.000 121.997.000 121.997.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 04 955.100.400 807.060.400 807.060.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 543.505.000 360.000.000 360.000.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 02 167.810.000 100.000.000 100.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 06 300.696.100 230.000.000 230.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 09 74.998.900 30.000.000 30.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 KAPASITAS DAYA SAING 1.402.204.460 1.249.622.962 1.249.622.962
KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 764.882.081 679.612.983 679.612.983
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 01 0 0 0
Kapasitas Daya Saing Pemuda
Pelopor
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 02 76.240.850 15.974.500 15.974.500
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha
Pemula
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 03 65.000.000 39.997.300 39.997.300
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Seleksi dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 09 623.641.231 623.641.183 623.641.183
Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
Pemberdayaan dan Pengembangan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 Organisasi Kepemudaan Tingkat 637.322.379 570.009.979 570.009.979
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 02 Organisasi Kepemudaan 637.322.379 570.009.979 570.009.979
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 KAPASITAS DAYA SAING 5.772.340.000 5.747.340.000 4.747.340.000
KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Pendidikan pada Jenjang
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0 0 0
Pendidikan yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

856
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pemberdayaan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 02 Perkumpulan Olahraga dan 0 0 0
Penyelenggaraan Kompetisi oleh
Satuan Pendidikan Dasar
Koordinasi, Sinkronisasi dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 03 Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan 0 0 0
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 725.000.000 700.000.000 700.000.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 01 Multi Event dan Single Event Tingkat 225.000.000 225.000.000 225.000.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 02 Pekan Olahraga Tingkat 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Kabupaten/Kota
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 03 300.000.000 275.000.000 275.000.000
Penyelenggaraan Kejuaraan
Pembinaan dan Pengembangan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 4.800.000.000 4.800.000.000 3.800.000.000
Organisasi Olahraga
Pengembangan Organisasi
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 02 4.800.000.000 4.800.000.000 3.800.000.000
Keolahragaan
Pembinaan dan Pengembangan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 247.340.000 247.340.000 247.340.000
Olahraga Rekreasi
Penyediaan, Pengembangan dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 247.340.000 247.340.000 247.340.000
Olahraga Rekreasi
PROGRAM PENGEMBANGAN
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 04 25.000.000 0 0
KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan Pengembangan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 25.000.000 0 0
Organisasi Kepramukaan
Penyelenggaraan Kegiatan
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 05 25.000.000 0 0
Kepramukaan Tingkat Daerah
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.688.795.750 1.396.552.900 999.472.900
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 1.688.795.750 1.396.552.900 999.472.900
PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 798.370.750 757.080.000 360.000.000
TARIK DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Kawasan Strategis
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Pariwisata Kabupaten/Kota
Perencanaan Kawasan Strategis
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 02 0 0 0
Pariwisata Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 06 Pengelolaan Kawasan Strategis 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 696.933.250 671.880.000 274.800.000
Kabupaten/Kota
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana dalam
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 04 696.933.250 671.880.000 274.800.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penetapan Tanda Daftar Usaha
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 41.437.500 25.200.000 25.200.000
Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Usaha
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 04 41.437.500 25.200.000 25.200.000
Pariwisata

857
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Fasilitasi Standarisasi Industri dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 05 0 0 0
Usaha Pariwisata
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 693.700.000 450.635.400 450.635.400
Pemasaran Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 693.700.000 450.635.400 450.635.400
Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi melalui Media
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 01 Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya 0 0 0
Baik Dalam dan Luar Negeri
Penguatan Promosi Melalui Media
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 01 Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya 75.000.000 39.380.000 39.380.000
Baik Dalam dan Luar Negeri
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 02 Pariwisata Baik Dalam dan Luar 618.700.000 411.255.400 411.255.400
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 SUMBER DAYA PARIWISATA DAN 196.725.000 188.837.500 188.837.500
EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 196.725.000 188.837.500 188.837.500
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Pengembangan Kompetensi SDM
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 01 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 57.000.000 57.000.000 57.000.000
Tingkat Dasar
Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 04 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kerja Bidang Pariwisata
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 04 0 0 0
Kerja bidang Pariwisata
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 05 Distribusi Konsumsi dan Konservasi 89.725.000 81.837.500 81.837.500
Ekonomi Kreatif
2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 7.303.214.729 6.992.171.832 7.087.983.832
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 7.303.214.729 6.992.171.832 7.087.983.832
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 593.434.500 593.434.200 593.434.200
PERPUSTAKAAN
PROGRAM PEMBINAAN
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 573.434.500 573.434.200 573.434.200
PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 348.434.500 348.434.200 348.434.200
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pemeliharaan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 01 50.000.000 49.999.900 49.999.900
Layanan Perpustakaan Elektronik
Pembinaan Perpustakaan pada
Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 04 Wilayah Kabupaten/Kota sesuai 0 0 0
dengan Standar Nasional
Perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan pada
Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 04 Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai 20.000.000 20.000.000 20.000.000
dengan Standar Nasional
Perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan Khusus
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 05 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Tingkat Kabupaten/Kota

858
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Peningkatan Kapasitas Tenaga
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 06 Perpustakaan dan Pustakawan 82.000.000 82.000.000 82.000.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 09 125.000.000 124.999.800 124.999.800
Bahan Pustaka
Penyusunan Data dan Informasi
Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 10 56.434.500 56.434.500 56.434.500
dan Pustakawan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pembudayaan Gemar Membaca
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 225.000.000 225.000.000 225.000.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 01 pada Satuan Pendidikan Dasar dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Pembangunan dan Pemeliharaan
Sarana Perpustakaan di Tempat-
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 02 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Tempat Umum yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Penghargaan Gerakan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 03 0 0 0
Budaya Gemar Membaca
Pemberian Penghargaan Gerakan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 03 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Budaya Gemar Membaca
Pengembangan Literasi Berbasis
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 04 0 0 0
Inklusi Sosial
Pengembangan Literasi Berbasis
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 04 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Inklusi Sosial
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 05 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 03 20.000.000 20.000.000 20.000.000
NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Pelestarian Naskah Kuno Milik
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan, Pengolahan dan
Pengalihmediaan Naskah Kuno yang
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 02 0 0 0
dimiliki oleh Masyarakat untuk
Dilestarikan dan Didayagunakan
Pengembangan, Pengolahan dan
Pengalihmediaan Naskah Kuno yang
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 02 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Dimiliki oleh Masyarakat untuk
Dilestarikan dan Didayagunakan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 6.709.780.229 6.398.737.632 6.494.549.632
KEARSIPAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.120.038.729 5.808.996.132 5.904.808.132
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.01 25.554.150 25.554.150 25.554.150
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.01 01 11.585.400 11.585.400 11.585.400
Perangkat Daerah
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.968.750 13.968.750 13.968.750
Administrasi Keuangan Perangkat
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.02 4.817.896.129 4.506.893.532 4.602.705.532
Daerah
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.817.896.129 4.506.893.532 4.602.705.532
Administrasi Umum Perangkat
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 390.368.700 390.368.700 390.368.700
Daerah

859
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Peralatan dan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 02 112.163.600 112.163.600 112.163.600
Perlengkapan Kantor
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 94.945.100 94.945.100 94.945.100
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 05 26.200.000 26.200.000 26.200.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 09 157.060.000 157.060.000 157.060.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 85.629.450 85.629.450 85.629.450
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.07 06 55.629.450 55.629.450 55.629.450
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.08 555.050.300 555.010.300 555.010.300
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.08 02 180.109.600 180.109.600 180.109.600
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.08 04 374.940.700 374.900.700 374.900.700
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 245.540.000 245.540.000 245.540.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.09 02 137.770.000 137.770.000 137.770.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.09 06 46.035.000 46.035.000 46.035.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.09 09 54.235.000 54.235.000 54.235.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 7.500.000 7.500.000 7.500.000
atau Bangunan Lainnya
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 559.741.500 559.741.500 559.741.500
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 353.160.000 353.160.000 353.160.000
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 02 120.000.000 120.000.000 120.000.000
Dinamis
Pengawasan Arsip Dinamis
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 03 233.160.000 233.160.000 233.160.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengelolaan Arsip Statis Daerah
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Kabupaten/Kota
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 02 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Akses Arsip Statis
Pengelolaan Simpul Jaringan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 Informasi Kearsipan Nasional Tingkat 171.581.500 171.581.500 171.581.500
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Kapasitas Unit
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 02 Kearsipan dan Lembaga Kearsipan 171.581.500 171.581.500 171.581.500
Daerah Kabupaten/Kota
860
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 30.000.000 30.000.000 30.000.000
PENYELAMATAN ARSIP
Perlindungan dan Penyelamatan
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 Arsip Akibat Bencana yang Berskala 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Kabupaten/Kota
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 01 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Bencana
Penyelamatan Arsip Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota yang
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 Digabung dan/atau Dibubarkan, dan 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Pemekaran Daerah Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
Pendataan, Penyusunan Daftar dan
Penilaian serta Penyerahan atau
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 01 Pemusnahan Arsip bagi 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Penggabungan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pendataan, Penyusunan Daftar dan
Penilaian serta Penyerahan atau
2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 02 0 0 0
Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 13.414.918.093 10.513.762.636 12.504.754.536
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 13.414.918.093 10.513.762.636 12.504.754.536
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 13.414.918.093 10.513.762.636 12.504.754.536
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.946.997.993 5.655.694.786 5.813.375.786
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 25.500.000 25.500.000 25.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 01 11.500.000 11.500.000 11.500.000
Perangkat Daerah
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 4.247.116.360 4.065.812.663 4.223.493.663
Daerah
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.247.116.360 4.065.812.663 4.223.493.663
Administrasi Kepegawaian Perangkat
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 37.500.000 27.500.000 27.500.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 02 37.500.000 27.500.000 27.500.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 448.240.963 448.240.963 448.240.963
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 02 77.999.263 77.999.263 77.999.263
Perlengkapan Kantor
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 135.241.800 135.241.800 135.241.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 05 34.999.900 34.999.900 34.999.900
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 09 200.000.000 200.000.000 200.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 69.919.840 69.919.840 69.919.840
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 06 69.919.840 69.919.840 69.919.840
Lainnya
861
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 726.721.900 726.721.900 726.721.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 02 160.000.000 160.000.000 160.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 04 566.721.900 566.721.900 566.721.900
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 391.998.930 291.999.420 291.999.420
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 02 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 06 42.000.000 42.000.000 42.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 09 149.998.930 49.999.420 49.999.420
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.546.365.700 1.158.578.200 1.876.402.500
PERIKANAN TANGKAP
Pengelolaan Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Rawa, dan Genangan Air Lainnya 0 0 0
yang dapat Diusahakan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Pengelolaan Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Rawa, dan Genangan Air Lainnya 2.216.365.700 953.734.000 1.671.558.300
yang Dapat Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Data dan Informasi
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 01 40.000.000 35.000.000 35.000.000
Sumber Daya Ikan
Penyediaan Prasarana Usaha
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 02 149.010.000 149.010.000 0
Perikanan Tangkap
Penjaminan Ketersediaan Sarana
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 03 2.027.355.700 769.724.000 1.636.558.300
Usaha Perikanan Tangkap
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 225.000.000 165.061.200 165.061.200
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Nelayan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 01 225.000.000 165.061.200 165.061.200
Kecil
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 02 dan Pengembangan Kelembagaan 0 0 0
Nelayan Kecil
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 03 Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, 0 0 0
Kemitraan Usaha
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 70.000.000 19.783.000 19.783.000
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 02 70.000.000 19.783.000 19.783.000
Pelelangan Ikan (TPI)

862
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penerbitan Tanda Daftar Kapal
Perikanan Berukuran sampai dengan
10 GT di Wilayah Sungai, Danau,
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.04 Waduk, Rawa, dan Genangan Air 0 0 0
Lainnya yang dapat Diusahakan
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penerbitan Tanda Daftar Kapal
Perikanan Berukuran sampai dengan
10 GT di Wilayah Sungai, Danau,
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.04 Waduk, Rawa, dan Genangan Air 35.000.000 20.000.000 20.000.000
Lainnya yang Dapat Diusahakan
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.04 02 Kapal Perikanan Berukuran sampai 35.000.000 20.000.000 20.000.000
dengan 10 GT
PROGRAM PENGELOLAAN
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 4.184.480.050 3.296.170.000 3.811.656.600
PERIKANAN BUDIDAYA
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 190.000.000 131.825.200 131.825.200
Kecil
Pengembangan Kapasitas Pembudi
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 01 65.000.000 51.825.200 51.825.200
Daya Ikan Kecil
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 03 Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, 75.000.000 45.000.000 45.000.000
Kemitraan Usaha
Pemberian Pendampingan,
Kemudahanan Akses Ilmu
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 04 Pengetahuan, Teknologi dan 50.000.000 35.000.000 35.000.000
Informasi, serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.994.480.050 3.164.344.800 3.679.831.400
Penyediaan Data dan Informasi
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 01 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 40.000.000 35.000.000 35.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Prasarana
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 02 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 0 0 0
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Prasarana
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 02 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 347.936.400 305.225.000 1.001.900.500
Daerah Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan Sarana
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 03 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 0 0 0
Daerah Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan Sarana
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 03 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 3.556.543.650 2.799.119.800 2.617.930.900
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 04 Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) 0 0 0
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 04 Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) 50.000.000 25.000.000 25.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 104.000.000 84.319.000 84.319.000
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

863
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pengawasan Sumber Daya Perikanan
di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 Rawa, dan Genangan Air Lainnya 0 0 0
yang dapat Diusahakan Dalam
Kabupaten/Kota
Pengawasan Sumber Daya Perikanan
di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 Rawa, dan Genangan Air Lainnya 104.000.000 84.319.000 84.319.000
yang Dapat Diusahakan Dalam
Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha Perikanan
Tangkap di Wilayah Sungai, Danau,
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 01 Waduk, Rawa, dan Genangan Air 0 0 0
Lainnya yang dapat Diusahakan
dalam Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha Perikanan
Tangkap di Wilayah Sungai, Danau,
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 01 Waduk, Rawa, dan Genangan Air 104.000.000 84.319.000 84.319.000
Lainnya yang Dapat Diusahakan
dalam Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGOLAHAN DAN
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 633.074.350 319.000.650 919.000.650
PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Penerbitan Tanda Daftar Usaha
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Pengolahan Hasil Perikanan bagi 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Usaha Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan Data dan Informasi
Usaha Pemasaran dan Pengolahan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 01 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Hasil Perikanan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan bagi Usaha
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 261.834.350 96.000.650 96.000.650
Pengolahan dan Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
Pembinaan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Bagi Usaha
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 0 0 0
Pengolahan dan Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan dan
Penerapan Persyaratan atau Standar
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 01 261.834.350 96.000.650 96.000.650
pada Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 0 0 0
1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan dan Penyaluran Bahan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 341.240.000 193.000.000 793.000.000
1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk
Konsumsi dan Usaha Pengolahan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 01 0 0 0
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk
Konsumsi dan Usaha Pengolahan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 01 200.000.000 173.000.000 173.000.000
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku
Usaha Perikanan Skala Mikro dan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 02 0 0 0
Kecil dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

864
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku
Usaha Perikanan Skala Mikro dan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 02 141.240.000 20.000.000 620.000.000
Kecil dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 80.803.410.352 72.287.399.003 74.017.354.993
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 80.803.410.352 72.287.399.003 74.017.354.993
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 80.803.410.352 72.287.399.003 74.017.354.993
PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 PEMERINTAHAN DAERAH 29.130.071.892 26.770.431.403 28.259.741.403
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 01 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Perangkat Daerah
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 24.253.860.292 22.123.264.203 23.612.574.203
Daerah
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.253.860.292 22.123.264.203 23.612.574.203
Administrasi Kepegawaian Perangkat
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 175.000.000 175.000.000 175.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 02 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 09 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 1.415.316.600 1.320.060.000 1.320.060.000
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 02 144.420.000 144.420.000 144.420.000
Perlengkapan Kantor
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 450.000.000 450.000.000 450.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 05 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 09 750.896.600 655.640.000 655.640.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 325.000.000 225.000.000 225.000.000
Daerah
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 150.000.000 100.000.000 100.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 06 175.000.000 125.000.000 125.000.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 2.250.000.000 2.216.212.200 2.216.212.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 02 550.000.000 550.000.000 550.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 04 1.700.000.000 1.666.212.200 1.666.212.200
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 675.895.000 675.895.000 675.895.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
865
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 01 446.928.000 446.928.000 446.928.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 06 71.530.000 71.530.000 71.530.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 09 157.437.000 157.437.000 157.437.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 PENGEMBANGAN SARANA 10.836.299.860 10.584.787.920 4.677.955.310
PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 2.115.300.000 3.249.932.200 2.208.653.560
Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian sesuai dengan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 01 0 0 0
Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Lokasi
Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian Sesuai dengan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 01 1.715.300.000 3.099.932.200 2.058.653.560
Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Lokasi
Pendampingan Penggunaan Sarana
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 02 400.000.000 150.000.000 150.000.000
Pendukung Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik
(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 1.357.000.000 2.153.077.120 809.506.950
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kualitas SDG
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 02 957.000.000 1.989.604.020 646.033.850
Hewan/Tanaman
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 400.000.000 163.473.100 163.473.100
Peningkatan Mutu dan Peredaran
Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 199.999.860 100.000.000 100.000.000
Pakan Ternak serta Pakan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 01 Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala 199.999.860 100.000.000 100.000.000
Kecil
Pengendalian dan Pengawasan
Penyediaan dan Peredaran
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan 7.164.000.000 5.081.778.600 1.559.794.800
Pakan Ternak dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 01 0 0 0
Ternak
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 01 7.164.000.000 5.081.778.600 1.559.794.800
Ternak
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 PENGEMBANGAN PRASARANA 37.780.115.600 32.941.650.200 36.621.694.450
PERTANIAN
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 4.420.115.600 2.258.933.200 1.333.234.800
Koordinasi dan Sinkronisasi
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 03 Prasarana Pendukung Pertanian 0 0 0
lainnya
Koordinasi dan Sinkronisasi
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 03 Prasarana Pendukung Pertanian 4.170.115.600 2.008.933.200 1.083.234.800
Lainnya

866
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyusunan Masterplan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 04 Pengembangan Prasarana, Sarana, 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Kawasan dan Komoditas Perkebunan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 33.360.000.000 30.682.717.000 35.288.459.650
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 01 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha 30.780.000.000 29.139.607.000 25.282.912.500
Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 02 750.000.000 410.000.000 410.000.000
Pemeliharaan Embung Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 03 0 0 4.000.000.000
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 04 600.000.000 410.000.000 154.727.000
Pemeliharaan DAM Parit
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 09 Pemeliharaan Prasarana Pertanian 1.230.000.000 723.110.000 5.440.820.150
Lainnya
PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 400.000.000 254.591.480 405.166.480
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan,
Penutupan dan Pembukaan Daerah
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 400.000.000 254.591.480 254.591.480
Wabah Penyakit Hewan Menular
Dalam daerah Kabupaten/Kota
Penjaminan Kesehatan Hewan,
Penutupan dan Pembukaan Daerah
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 0 0 0
Wabah Penyakit Hewan Menular
Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Penanggulangan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 01 400.000.000 254.591.480 254.591.480
Penyakit Hewan dan Zoonosis
Pengelolaan Pelayanan Jasa
Laboratorium dan Jasa Medik
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 0 0 150.575.000
Veteriner dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 02 0 0 150.575.000
Veteriner
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 PENANGGULANGAN BENCANA 175.000.000 175.000.000 175.000.000
PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 175.000.000 175.000.000 175.000.000
Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Penanggulangan Pasca Bencana
Alam Bidang Tanaman Pangan,
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 05 175.000.000 175.000.000 175.000.000
Hortikultura, Perkebunan, Peternakan
dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.481.923.000 1.560.938.000 3.877.797.350
PERTANIAN
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.481.923.000 1.560.938.000 3.877.797.350
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 01 Penyuluhan Pertanian di Kecamatan 385.000.000 163.515.000 416.515.000
dan Desa
Pengembangan Kapasitas
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 02 Kelembagaan Petani di Kecamatan 2.096.923.000 1.397.423.000 1.397.423.000
dan Desa
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana
3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 03 0 0 2.063.859.350
dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

867
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
3.30.2.17.0.00.01.0000 18.592.415.553 16.917.263.278 17.039.521.638
Kecil Dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 1.132.000.100 997.800.100 1.244.668.800
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 1.132.000.100 997.800.100 1.244.668.800
MENENGAH
PROGRAM PENGAWASAN DAN
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 03 30.000.000 30.000.000 30.000.000
PEMERIKSAAN KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan
Koperasi, Koperasi Simpan
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 30.000.000 30.000.000 30.000.000
yang Wilayah Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi
Terhadap Peraturan Perundang-
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 02 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Undangan Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 04 40.000.000 0 0
KSP/USP KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 0 0 0
yang Wilayah Keanggotaanya dalam
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 40.000.000 0 0
yang Wilayah Keanggotaanya dalam
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 01 KSP/USP Koperasi Kewenangan 40.000.000 0 0
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 05 91.000.000 0 170.000.000
LATIHAN PERKOPERASIAN
Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi yang
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 91.000.000 0 170.000.000
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian serta
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 01 91.000.000 0 170.000.000
Kapasitas dan Kompetensi SDM
Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 06 36.000.000 36.000.000 36.000.000
PERLINDUNGAN KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 Koperasi yang Keanggotaannya 36.000.000 36.000.000 36.000.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses
Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 01 Kelembagaan, Penataan Manajemen, 36.000.000 36.000.000 36.000.000
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 07 MENENGAH, USAHA KECIL, DAN 85.000.000 65.000.000 295.370.000
USAHA MIKRO (UMKM)

868
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0 0 0
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan Melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 85.000.000 65.000.000 295.370.000
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
Pemberdayaan Melalui Kemitraan
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 02 20.000.000 0 0
Usaha Mikro
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 03 0 0 0
Mikro
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 04 20.000.000 20.000.000 180.200.000
dan Pengembangan Usaha Mikro
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 05 Para Pemangku Kepentingan dalam 45.000.000 45.000.000 115.170.000
Pemberdayaan Usaha Mikro
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 850.000.100 866.800.100 713.298.800
Pengembangan Usaha Mikro dengan
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 Orientasi Peningkatan Skala Usaha 850.000.100 866.800.100 713.298.800
Menjadi Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha
Kecil dalam Pengembangan Produksi
3.30.2.17.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 01 850.000.100 866.800.100 713.298.800
dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 17.460.415.453 15.919.463.178 15.794.852.838
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 17.460.415.453 15.919.463.178 15.794.852.838
PERDAGANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 PEMERINTAHAN DAERAH 14.061.581.363 14.020.619.038 13.966.601.248
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 29.749.700 29.749.700 29.749.700
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 01 14.749.800 14.749.800 14.749.800
Perangkat Daerah
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.999.900 14.999.900 14.999.900
Administrasi Keuangan Perangkat
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 8.665.842.518 8.879.087.033 9.047.338.033
Daerah
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.665.842.518 8.879.087.033 9.047.338.033
Administrasi Kepegawaian Perangkat
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.05 125.533.400 115.499.600 115.499.600
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.05 02 115.533.400 115.499.600 115.499.600
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.05 09 10.000.000 0 0
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 1.215.657.350 1.136.155.050 1.136.155.050
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 02 134.521.250 134.521.250 134.521.250
Perlengkapan Kantor
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 331.658.200 331.658.200 331.658.200
869
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Barang Cetakan dan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 05 169.971.000 169.971.000 169.971.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 09 579.506.900 500.004.600 500.004.600
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 501.408.630 436.944.130 214.675.340
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.07 02 222.268.790 222.268.790 0
Operasional atau Lapangan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 64.352.500 0 0
Pengadaan Peralatan dan Mesin
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.07 06 214.787.340 214.675.340 214.675.340
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 2.996.076.525 2.996.001.525 2.996.001.525
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 02 599.998.800 599.998.800 599.998.800
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 04 2.396.077.725 2.396.002.725 2.396.002.725
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 527.313.240 427.182.000 427.182.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 01 250.176.240 200.000.000 200.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 06 61.700.000 61.700.000 61.700.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 09 215.437.000 165.482.000 165.482.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PERIZINAN DAN
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 02 22.043.300 0 0
PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 02 2.01 Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin 2.043.600 0 0
Usaha Toko Swalayan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Perolehan Perizinan Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan, dan Toko
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 02 2.01 01 2.043.600 0 0
Swalayan Melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 9.999.850 0 0
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 02 2.02 01 9.999.850 0 0
Gudang
Penerbitan Surat Keterangan Asal
(bagi Daerah Kabupaten/Kota yang
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 02 2.07 9.999.850 0 0
Telah Ditetapkan sebagai Instansi
Penerbit Surat Keterangan Asal)
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 02 2.07 01 9.999.850 0 0
Penerbitan SKA
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 03 2.623.226.000 1.281.864.250 1.211.271.700
DISTRIBUSI PERDAGANGAN

870
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pembangunan dan Pengelolaan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 2.241.313.700 921.597.200 921.597.200
Sarana Distribusi Perdagangan
Penyediaan Sarana Distribusi
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 01 2.141.314.000 821.597.500 821.597.500
Perdagangan
Fasilitasi Pengelolaan Sarana
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 02 99.999.700 99.999.700 99.999.700
Distribusi Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 Sarana Distribusi Perdagangan 381.912.300 360.267.050 289.674.500
Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Pembinaan dan Pengendalian
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 01 Pengelola Sarana Distribusi 381.912.300 360.267.050 289.674.500
Perdagangan
Pemberdayaan Pengelola Sarana
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 02 0 0 0
Distribusi Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 04 BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 54.249.700 18.424.800 18.424.800
BARANG PENTING
Menjamin Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 10.000.000 0 0
Penting di Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Ketersediaan Barang Kebutuhan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 01 10.000.000 0 0
Pokok dan Barang Penting di Tingkat
Agen dan Pasar Rakyat
Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Aksesibilitas Barang
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 02 Kebutuhan Pokok dan Barang 0 0 0
Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
Pengendalian Harga, dan Stok
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 17.124.900 0 0
Penting di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 02 Penting pada Pasar Rakyat yang 11.724.900 0 0
Terintegrasi dalam Sistem Informasi
Perdagangan
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 03 dan Pasar Khusus yang Berdampak 5.400.000 0 0
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 Bersubsidi di Tingkat Daerah 0 0 0
Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 Bersubsidi di Tingkat Daerah 27.124.800 18.424.800 18.424.800
Kabupaten/Kota
Pengawasan Penyaluran dan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 03 Penggunaan Pupuk dan Pestisida 27.124.800 18.424.800 18.424.800
Bersubsidi
PROGRAM PENGEMBANGAN
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 05 261.260.000 221.500.000 221.500.000
EKSPOR
Penyelenggaraan Promosi Dagang
melalui Pameran Dagang dan Misi
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 Dagang bagi Produk Ekspor 0 0 0
Unggulan yang terdapat pada 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

871
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyelenggaraan Promosi Dagang
Melalui Pameran Dagang dan Misi
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 Dagang bagi Produk Ekspor 261.260.000 221.500.000 221.500.000
Unggulan yang Terdapat pada 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 01 Usaha Produk Ekspor Unggulan 54.500.000 54.500.000 54.500.000
Kabupaten/Kota
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 167.000.000 167.000.000 167.000.000
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal 0 0 0
Misi Dagang bagi Produk Ekspor
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 04 0 0 0
Unggulan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 39.760.000 0 0
PROGRAM STANDARDISASI DAN
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 06 168.055.090 157.055.090 157.055.090
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 168.055.090 157.055.090 157.055.090
Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 01 157.055.090 157.055.090 157.055.090
Tera, Tera Ulang
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 02 0 0 0
Legal
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 02 11.000.000 0 0
Legal
PROGRAM PENGGUNAAN DAN
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 07 PEMASARAN PRODUK DALAM 270.000.000 220.000.000 220.000.000
NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 Peningkatan Penggunaan Produk 270.000.000 220.000.000 220.000.000
Dalam Negeri
Pelaksanaan Promosi Penggunaan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 01 Produk Dalam Negeri di Tingkat 0 0 0
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Promosi Penggunaan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 01 Produk Dalam Negeri di Tingkat 220.000.000 220.000.000 220.000.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Sistem dan Jaringan
3.30.2.17.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 03 50.000.000 0 0
Informasi Perdagangan
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 101.976.033.981 92.664.064.960 80.623.761.960
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 101.976.033.981 92.664.064.960 80.623.761.960
PEMERINTAHAN
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 101.976.033.981 92.664.064.960 80.623.761.960
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 41.193.780.431 38.423.402.110 41.435.199.110
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 36.412.000 26.024.500 26.024.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 01 22.350.000 11.962.500 11.962.500
Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.062.000 14.062.000 14.062.000
Administrasi Keuangan Perangkat
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 21.242.962.008 21.059.161.611 24.070.958.611
Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.175.012.008 21.002.131.611 24.013.928.611
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 02 0 0 0
Tugas ASN

872
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Koordinasi dan Pelaksanaan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 04 44.450.000 44.450.000 44.450.000
Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 23.500.000 12.580.000 12.580.000
Semesteran SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 07 0 0 0
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 144.000.000 144.000.000 144.000.000
pada Perangkat Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 02 144.000.000 144.000.000 144.000.000
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 151.975.000 151.975.000 151.975.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 02 139.975.000 139.975.000 139.975.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 09 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 5.234.575.000 5.234.575.000 5.234.575.000
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 02 1.628.125.000 1.628.125.000 1.628.125.000
Perlengkapan Kantor
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 575.000.000 575.000.000 575.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 05 270.000.000 270.000.000 270.000.000
Penggandaan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 961.450.000 961.450.000 961.450.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 903.238.288 529.428.970 529.428.970
Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 747.826.288 374.016.970 374.016.970
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 155.412.000 155.412.000 155.412.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 2.716.811.300 2.695.917.400 2.695.917.400
Pemerintahan Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.500.000 6.500.000 6.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 02 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 04 1.610.311.300 1.589.417.400 1.589.417.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 2.910.135.000 2.635.135.000 2.635.135.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

873
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 01 925.500.000 925.500.000 925.500.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 09 275.000.000 0 0
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 609.635.000 609.635.000 609.635.000
atau Bangunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Operasional Kepala Daerah dan Wakil 1.192.155.835 1.193.581.229 1.193.581.229
Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala 175.155.835 176.581.229 176.581.229
Daerah
Penyediaan Dana Penunjang
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 04 Operasional Kepala Daerah dan Wakil 1.017.000.000 1.017.000.000 1.017.000.000
Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 4.150.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000
Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 01 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000
Tangga Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 02 1.650.000.000 0 0
Tangga Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 03 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Tangga Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 1.289.654.100 1.189.242.200 1.189.242.200
Pengelolaan Kelembagaan dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 01 213.710.000 206.216.100 206.216.100
Analisis Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 02 615.219.800 615.219.800 615.219.800
Laksana
Peningkatan Kinerja dan Reformasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 03 350.361.800 257.443.800 257.443.800
Birokrasi
Monitoring, Evaluasi dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 04 Pengendalian Kualitas Pelayanan 110.362.500 110.362.500 110.362.500
Publik dan Tata Laksana
Pelaksanaan Protokol dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 1.221.861.900 1.064.361.200 1.064.361.200
Komunikasi Pimpinan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 722.301.100 699.542.400 699.542.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 214.560.800 126.298.800 126.298.800
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 285.000.000 238.520.000 238.520.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 36.687.119.450 34.433.127.950 27.550.627.950
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 707.624.700 572.704.300 572.704.300
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 145.000.000 109.476.700 109.476.700
Pengelolaan Administrasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 527.624.700 428.227.600 428.227.600
Kewilayahan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 03 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 35.137.804.750 33.133.626.650 26.251.126.650
Rakyat

874
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 01 14.810.203.450 13.425.302.450 9.542.802.450
Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 0 0 0
Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 19.410.246.900 18.790.969.800 15.790.969.800
Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 0 0 0
Masyarakat
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 917.354.400 917.354.400 917.354.400
Masyarakat
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 628.175.000 528.982.000 528.982.000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 135.899.000 125.773.200 125.773.200
Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 320.401.000 289.969.800 289.969.800
Pendokumentasian Produk Hukum
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 0 0 0
dan Pengelolaan Informasi Hukum
Pendokumentasian Produk Hukum
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 171.875.000 113.239.000 113.239.000
dan Pengelolaan Informasi Hukum
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 213.515.000 197.815.000 197.815.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 213.515.000 197.815.000 197.815.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 24.095.134.100 19.807.534.900 11.637.934.900
PEMBANGUNAN
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.709.479.400 1.110.982.000 1.110.982.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 274.791.900 274.791.900 274.791.900
BUMD dan BLUD
Pengendalian dan Distribusi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 02 598.497.400 0 0
Perekonomian
Perencanaan dan Pengawasan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 03 0 0 0
Ekonomi Mikro kecil
Perencanaan dan Pengawasan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 03 836.190.100 836.190.100 836.190.100
Ekonomi Mikro Kecil
Pelaksanaan Administrasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 18.714.600.000 15.825.535.000 7.655.935.000
Pembangunan
Fasilitasi Penyusunan Program
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 01 431.925.000 373.700.000 373.700.000
Pembangunan
Pengendalian dan Evaluasi Program
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 02 404.075.000 257.235.000 257.235.000
Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 03 17.878.600.000 15.194.600.000 7.025.000.000
Pelaksanaan Pembangunan
Pengelolaan Pengadaan Barang dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 3.261.574.700 2.461.537.900 2.461.537.900
Jasa
Pengelolaan Pengadaan Barang dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 3.088.721.300 2.314.453.300 2.314.453.300
Jasa
Pengelolaan Layanan Pengadaan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 0 0 0
secara Elektronik
Pengelolaan Layanan Pengadaan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 54.052.000 54.052.000 54.052.000
Secara Elektronik

875
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 03 118.801.400 93.032.600 93.032.600
Barang dan Jasa
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 409.480.000 409.480.000 409.480.000
Alam
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 409.480.000 409.480.000 409.480.000
Kelautan, dan Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 0 0 0
Kebijakan Energi dan Air
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 0 0 0
Kebijakan Energi dan Air
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 68.999.944.336 68.321.861.714 68.530.870.842
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 68.999.944.336 68.321.861.714 68.530.870.842
PEMERINTAHAN
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 68.999.944.336 68.321.861.714 68.530.870.842
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH 43.120.780.336 42.813.817.914 43.022.827.042
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 01 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Perangkat Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 5.612.716.535 5.533.322.663 5.742.331.791
Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.612.716.535 5.533.322.663 5.742.331.791
Administrasi Barang Milik Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 177.678.000 177.678.000 177.678.000
pada Perangkat Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 02 177.678.000 177.678.000 177.678.000
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 167.000.000 167.000.000 167.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 02 42.000.000 42.000.000 42.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 11 125.000.000 125.000.000 125.000.000
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 2.757.060.176 2.754.442.676 2.754.442.676
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 0 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 52.801.326 52.753.326 52.753.326
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 02 248.494.400 248.494.400 248.494.400
Perlengkapan Kantor
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 121.522.500 118.953.000 118.953.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 05 133.094.500 133.094.500 133.094.500
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 06 26.400.000 26.400.000 26.400.000
Peraturan Perundang-undangan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 374.748.000 374.748.000 374.748.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 09 1.799.999.450 1.799.999.450 1.799.999.450
dan Konsultasi SKPD
876
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pengadaan Barang Milik Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 668.138.500 443.247.450 443.247.450
Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
Pengadaan Peralatan dan Mesin
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 06 627.370.500 402.479.450 402.479.450
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 40.768.000 40.768.000 40.768.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 1.253.364.300 1.253.304.300 1.253.304.300
Pemerintahan Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.400.000 15.400.000 15.400.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 400.000.000 400.000.000 400.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 04 837.964.300 837.904.300 837.904.300
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.008.395.040 1.008.395.040 1.008.395.040
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 02 540.705.140 540.705.140 540.705.140
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 06 186.349.600 186.349.600 186.349.600
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 09 213.601.300 213.601.300 213.601.300
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 67.739.000 67.739.000 67.739.000
atau Bangunan Lainnya
Layanan Keuangan dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 30.680.061.685 30.680.061.685 30.680.061.685
Kesejahteraan DPRD
Penyelenggaraan Administrasi
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 01 30.192.561.685 30.192.561.685 30.192.561.685
Keuangan DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 02 362.500.000 362.500.000 362.500.000
Atribut DPRD
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 125.000.000 125.000.000 125.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 766.366.100 766.366.100 766.366.100
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 726.366.100 726.366.100 726.366.100
Konsultasi DPRD
PROGRAM DUKUNGAN
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 25.879.164.000 25.508.043.800 25.508.043.800
DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 317.200.000 272.400.000 272.400.000
Peraturan DPRD
Penyusunan dan Pembahasan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Program Pembentukan Peraturan 0 0 0
Daerah
Penyusunan dan Pembahasan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Program Pembentukan Peraturan 317.200.000 272.400.000 272.400.000
Daerah
877
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.106.688.000 3.691.687.800 3.691.687.800
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 1.675.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 684.188.000 684.187.800 684.187.800
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 04 507.500.000 267.500.000 267.500.000
Ahli
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 240.000.000 240.000.000 240.000.000
Penyerapan dan Penghimpunan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 6.739.500.000 6.739.500.000 6.739.500.000
Aspirasi Masyarakat
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 1.122.000.000 1.122.000.000 1.122.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 5.617.500.000 5.617.500.000 5.617.500.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 15.715.776.000 14.804.456.000 14.804.456.000
Koordinasi dan Konsultasi
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 01 15.715.776.000 14.804.456.000 14.804.456.000
Pelaksanaan Tugas DPRD
Badan Perencanaan Pembangunan,
5.01.5.05.0.00.01.0000 Penelitian Dan Pengembangan 18.913.934.182 16.135.553.892 16.399.877.892
Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 18.913.934.182 16.135.553.892 16.399.877.892
PEMERINTAHAN
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 16.963.945.482 15.088.702.992 15.353.026.992
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 11.244.335.982 11.129.735.792 11.394.059.792
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 01 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Perangkat Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 7.368.074.577 7.297.474.387 7.561.798.387
Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.368.074.577 7.297.474.387 7.561.798.387
Administrasi Kepegawaian Perangkat
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 230.000.000 220.000.000 220.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 02 170.000.000 170.000.000 170.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 09 60.000.000 50.000.000 50.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 1.259.404.175 1.256.604.175 1.256.604.175
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 02 224.002.775 224.002.775 224.002.775
Perlengkapan Kantor
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 339.201.400 336.401.400 336.401.400
Penyediaan Barang Cetakan dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 05 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 09 626.200.000 626.200.000 626.200.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 594.839.930 594.839.930 594.839.930
Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 185.000.000 185.000.000 185.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 06 384.839.930 384.839.930 384.839.930
Lainnya
878
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pengadaan Sarana dan Prasarana
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 1.222.895.300 1.191.695.300 1.191.695.300
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 02 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 04 972.895.300 941.695.300 941.695.300
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 539.122.000 539.122.000 539.122.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 02 226.849.000 226.849.000 226.849.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 06 101.125.000 101.125.000 101.125.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 09 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 11.148.000 11.148.000 11.148.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN,
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 PENGENDALIAN DAN EVALUASI 3.004.265.400 2.062.350.800 2.062.350.800
PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Perencanaan dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 1.400.000.000 1.190.112.600 1.190.112.600
Pendanaan
Pelaksanaan Musrenbang
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 05 400.000.000 340.112.600 340.112.600
Kabupaten/Kota
Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 07 1.000.000.000 850.000.000 850.000.000
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
Analisis Data dan Informasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 Pemerintahan Daerah Bidang 0 0 0
Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 Pemerintahan Daerah Bidang 450.000.000 300.000.000 300.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 01 150.000.000 100.000.000 100.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Profil Pembangunan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 03 300.000.000 200.000.000 200.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Bidang Perencanaan Pembangunan 836.600.000 522.238.200 522.238.200
Daerah
Koordinasi Pengendalian
Perencanaan dan Pelaksanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 01 337.000.000 180.000.000 180.000.000
Pembangunan Daerah di
Kabupaten/Kota

879
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 03 Laporan Berkala Pelaksanaan 499.600.000 342.238.200 342.238.200
Pembangunan Daerah
Implementasi Sistem Informasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.04 Pemerintahan Daerah di Bidang 317.665.400 50.000.000 50.000.000
Pembangunan Daerah
Pembinaan Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah di Bidang
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.04 03 317.665.400 50.000.000 50.000.000
Pembangunan Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
PROGRAM KOORDINASI DAN
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 SINKRONISASI PERENCANAAN 2.715.344.100 1.896.616.400 1.896.616.400
PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Pemerintahan dan Pembangunan 1.095.948.800 751.221.100 751.221.100
Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 01 58.797.800 38.797.800 38.797.800
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 02 32.806.800 17.356.800 17.356.800
Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 03 28.850.300 17.950.300 17.950.300
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 04 67.316.700 10.000.000 10.000.000
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 05 26.100.100 26.100.100 26.100.100
Bidang Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 06 39.002.400 23.252.400 23.252.400
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 07 31.599.000 21.099.000 21.099.000
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 08 811.475.700 596.664.700 596.664.700
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 Perekonomian dan SDA (Sumber 528.000.000 441.000.000 441.000.000
Daya Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 01 36.000.000 32.800.000 32.800.000
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 02 30.900.000 30.900.000 30.900.000
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian

880
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 03 36.000.000 36.000.000 36.000.000
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 04 317.000.000 256.000.000 256.000.000
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 05 36.000.000 24.300.000 24.300.000
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 06 Perencanaan Pembangunan 16.200.000 15.550.000 15.550.000
Perangkat Daerah Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 07 28.000.000 18.300.000 18.300.000
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 08 dan Harmonisasi Perencanaan 27.900.000 27.150.000 27.150.000
Pembangunan Daerah Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 1.091.395.300 704.395.300 704.395.300
Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 01 661.000.000 300.000.000 300.000.000
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 02 36.000.000 36.000.000 36.000.000
Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 03 37.000.000 37.000.000 37.000.000
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 04 136.000.000 110.000.000 110.000.000
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 05 136.000.000 136.000.000 136.000.000
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 06 17.132.000 17.132.000 17.132.000
Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 07 32.263.300 32.263.300 32.263.300
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Kewilayahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 08 36.000.000 36.000.000 36.000.000
Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.949.988.700 1.046.850.900 1.046.850.900
PROGRAM PENELITIAN DAN
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 1.949.988.700 1.046.850.900 1.046.850.900
PENGEMBANGAN DAERAH
881
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penyelenggaraan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 483.150.900 299.250.900 299.250.900
Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 01 202.650.900 174.250.900 174.250.900
Bidang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 04 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Bidang Aparatur dan Reformasi
Birokrasi
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 07 Penelitian dan Pengembangan 230.000.000 100.000.000 100.000.000
Bidang Penataan Kelembagaan Desa
Pengelolaan Data Kelitbangan dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 12 25.000.000 0 0
Peraturan
Fasilitasi Pemberian Rekomendasi
Penelitian bagi Warga Negara Asing
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 15 500.000 0 0
untuk Diterbitkannya Izin Penelitian
oleh Instansi yang Berwenang
Penelitian dan Pengembangan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 255.000.000 160.000.000 160.000.000
Bidang Sosial dan Kependudukan
Penelitian dan Pengembangan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 01 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Bidang Aspek- Aspek Sosial
Penelitian dan Pengembangan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 01 0 0 0
Bidang Aspek-Aspek Sosial
Penelitian dan Pengembangan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 10 230.000.000 135.000.000 135.000.000
Partisipasi Masyarakat
Penelitian dan Pengembangan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 07 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Lingkungan Hidup
Pengembangan Inovasi dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 1.186.837.800 562.600.000 562.600.000
Teknologi
Penelitian, Pengembangan, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 01 Perekayasaan di Bidang Teknologi 324.600.000 14.600.000 14.600.000
dan Inovasi
Uji Coba dan Penerapan Rancang
Bangun/Model Replikasi dan Invensi
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 02 434.462.500 265.300.000 265.300.000
di Bidang Difusi Inovasi dan
Penerapan Teknologi
Diseminasi Jenis, Prosedur dan
Metode Penyelenggaraan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 03 289.166.000 175.000.000 175.000.000
Pemerintahan Daerah yang Bersifat
Inovatif
Diseminasi Jenis, Prosedur dan
Metode Penyelenggaraan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 03 0 0 0
Pemerintahan Daerah Yang Bersifat
Inovatif
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 04 101.566.000 72.700.000 72.700.000
Kelitbangan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 37.043.300 35.000.000 35.000.000
Badan Pendapatan, Pengelolaan
5.02.0.00.0.00.01.0000 707.700.123.584 686.081.656.506 670.905.886.681
Keuangan Dan Aset Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 707.700.123.584 686.081.656.506 670.905.886.681
PEMERINTAHAN

882
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN 707.700.123.584 686.081.656.506 670.905.886.681
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH 73.195.283.584 68.214.316.506 63.937.864.481
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 01 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Perangkat Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 25.002.253.859 25.449.386.781 26.102.084.781
Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.002.253.859 25.449.386.781 26.102.084.781
Administrasi Kepegawaian Perangkat
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 105.200.000 105.200.000 105.200.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 02 80.200.000 80.200.000 80.200.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 09 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 2.103.183.340 2.103.183.340 2.103.183.340
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 02 219.774.700 219.774.700 219.774.700
Perlengkapan Kantor
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 786.284.700 786.284.700 786.284.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 05 297.424.240 297.424.240 297.424.240
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 09 799.699.700 799.699.700 799.699.700
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 16.526.400.950 11.098.300.950 6.169.150.925
Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 01 7.292.200.000 4.265.400.000 0
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 02 1.982.950.000 663.750.000 0
Operasional atau Lapangan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 940.000.000 940.000.000 940.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 06 6.311.250.950 5.229.150.950 5.229.150.925
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 27.864.984.700 27.864.984.700 27.864.984.700
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 02 26.074.029.000 26.074.029.000 26.074.029.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 04 1.790.955.700 1.790.955.700 1.790.955.700
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.563.260.735 1.563.260.735 1.563.260.735
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

883
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 01 426.816.135 426.816.135 426.816.135
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 06 143.705.000 143.705.000 143.705.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 09 957.739.600 957.739.600 957.739.600
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 35.000.000 35.000.000 35.000.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 613.705.927.300 597.068.427.300 586.537.935.600
KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rencana
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 1.404.061.200 1.404.061.200 1.404.061.200
Anggaran Daerah
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 01 58.542.100 58.542.100 58.542.100
PPAS
Koordinasi dan Penyusunan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 02 63.881.600 63.881.600 63.881.600
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 07 168.097.200 168.097.200 168.097.200
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 08 142.728.000 142.728.000 142.728.000
APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 09 188.772.100 188.772.100 188.772.100
serta Kebijakan Bidang Anggaran
Koordinasi Perencanaan Anggaran
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 11 782.040.200 782.040.200 782.040.200
Belanja Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 582.210.900 582.210.900 582.210.900
Perbendaharaan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Kas
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 01 48.803.000 48.803.000 48.803.000
Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 03 Pengendalian dan Penerbitan 127.568.300 127.568.300 127.568.300
Anggaran Kas dan SPD
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 05 dan Evaluasi Pengelolaan Dana 69.582.500 69.582.500 69.582.500
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama
dan Pemantauan Transaksi Non Tunai
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 06 0 0 0
dengan Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama
dan Pemantauan Transaksi Non Tunai
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 06 336.257.100 336.257.100 336.257.100
dengan Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Koordinasi dan Pelaksanaan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 638.426.500 638.426.500 638.426.500
Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 02 56.166.950 56.166.950 56.166.950
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO
dan Beban
884
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 04 BLUD dan Laporan Keuangan 208.000.000 208.000.000 208.000.000
Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 10 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 57.487.550 57.487.550 57.487.550
Pemerintah Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 11 Pertanggungjawaban Pemerintah 0 0 0
Kabupaten/Kota
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 11 Pertanggungjawaban Pemerintah 316.772.000 316.772.000 316.772.000
Kabupaten/Kota
Penunjang Urusan Kewenangan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 611.081.228.700 594.443.728.700 583.913.237.000
Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 08 561.673.088.700 560.035.588.700 549.505.097.000
Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 09 25.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000
Mendesak
Pengelolaan Dana bagi Hasil
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 10 24.408.140.000 24.408.140.000 24.408.140.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Dana Bagi Hasil
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 10 0 0 0
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 11.051.213.400 11.051.213.400 10.730.463.400
MILIK DAERAH
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 11.051.213.400 11.051.213.400 10.730.463.400
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 219.473.400 219.473.400 219.473.400
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 120.650.000 120.650.000 120.650.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 5.890.200.000 5.890.200.000 5.890.200.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 3.281.020.000 3.281.020.000 3.281.020.000
Pengawasan dan Pengendalian
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 09 100.870.000 100.870.000 100.870.000
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 10 1.070.000.000 1.070.000.000 749.250.000
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 13 369.000.000 369.000.000 369.000.000
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 9.747.699.300 9.747.699.300 9.699.623.200
PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan Pengelolaan pendapatan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 0 0 0
Daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 9.747.699.300 9.747.699.300 9.699.623.200
Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 02 Daerah, serta Penyusunan Kebijakan 258.509.000 258.509.000 258.509.000
Pajak Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 02 Daerah, serta Penyusunan Kebijakan 0 0 0
Pajak Daerah.
Penyuluhan dan Penyebarluasan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 03 3.550.608.200 3.550.608.200 3.550.608.200
Kebijakan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 05 3.187.083.500 3.187.083.500 3.187.083.500
Pajak Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 06 534.535.000 534.535.000 534.535.000
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
885
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 07 252.215.000 252.215.000 252.215.000
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)
Penelitian dan Verifikasi Data
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 10 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
Pelaporan Pajak Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 257.234.600 257.234.600 209.158.500
Pengendalian, Pemeriksaan dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 13 457.514.000 457.514.000 457.514.000
Pengawasan Pajak Daerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 16.840.248.426 34.788.226.810 19.275.183.276
Pelatihan Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 16.840.248.426 34.788.226.810 19.275.183.276
PEMERINTAHAN
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 12.787.354.426 31.917.713.910 16.404.670.376
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PEMERINTAHAN DAERAH 9.473.662.476 29.549.331.060 14.036.287.526
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 31.580.300 31.580.300 31.580.300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 01 17.600.000 17.600.000 17.600.000
Perangkat Daerah
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.980.300 13.980.300 13.980.300
Administrasi Keuangan Perangkat
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 7.181.299.076 27.320.591.760 11.807.548.226
Daerah
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.181.299.076 27.320.591.760 11.807.548.226
Administrasi Kepegawaian Perangkat
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 02 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 952.998.700 907.474.600 907.474.600
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 02 182.000.000 157.000.000 157.000.000
Perlengkapan Kantor
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 124.375.000 124.375.000 124.375.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 05 55.000.000 45.025.900 45.025.900
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 09 591.623.700 581.073.700 581.073.700
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 850.025.200 850.025.200 850.025.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 02 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 04 550.025.200 550.025.200 550.025.200
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 417.759.200 399.659.200 399.659.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 132.087.200 132.087.200 132.087.200
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

886
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 06 114.947.000 96.847.000 96.847.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 09 150.225.000 150.225.000 150.225.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 20.500.000 20.500.000 20.500.000
atau Bangunan Lainnya
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.313.691.950 2.368.382.850 2.368.382.850
Pengadaan, Pemberhentian dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 785.607.500 515.164.000 515.164.000
Informasi Kepegawaian ASN
Penyusunan Rencana Kebutuhan,
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 02 Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Pelaksanaan Pengadaan ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 03 418.407.500 220.164.000 220.164.000
PNS dan PPPK
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 0 0 0
Pemberhentian
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 95.000.000 79.900.000 79.900.000
Pemberhentian
Pengelolaan Sistem Informasi
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 10 172.200.000 155.100.000 155.100.000
Kepegawaian
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 65.000.000 25.000.000 25.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 758.439.700 735.439.700 735.439.700
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 215.435.000 215.435.000 215.435.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 100.000.000 77.000.000 77.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 443.004.700 443.004.700 443.004.700
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 1.361.937.650 724.072.050 724.072.050
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 350.000.000 219.490.000 219.490.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 600.000.000 237.574.000 237.574.000
Pengeloaan Administrasi Diklat dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 03 142.877.850 100.208.050 100.208.050
Sertifikasi ASN
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 04 223.200.000 166.800.000 166.800.000
ASN
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 12 45.859.800 0 0
Jabatan Fungsional ASN
Penilaian dan Evaluasi Kinerja
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 407.707.100 393.707.100 393.707.100
Aparatur
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 01 65.000.000 65.000.000 65.000.000
Evaluasi Kinerja Aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 02 34.650.000 34.650.000 34.650.000
Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pemberian Penghargaan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 04 200.000.000 186.000.000 186.000.000
bagi Pegawai
Pengelolaan Pemberian Penghargaan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 04 0 0 0
Bagi Pegawai
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 70.869.900 70.869.900 70.869.900
Pengelolaan Penyelesaian
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 08 37.187.200 37.187.200 37.187.200
Pelanggaran Disiplin ASN
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.052.894.000 2.870.512.900 2.870.512.900

887
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PENGEMBANGAN
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 4.052.894.000 2.870.512.900 2.870.512.900
SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 694.400.000 396.400.000 396.400.000
Penyusunan Standar Perangkat
Pembelajaran Pemerintahan Dalam
Negeri Kompetensi Teknis Umum,
Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 02 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
pilihan bagi Jabatan Administrasi
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggara Urusan Pemerintahan 0 0 0
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan
Umum
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan Administrasi
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggara Urusan Pemerintahan 614.400.000 316.400.000 316.400.000
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan
Umum
Sertifikasi, Kelembagaan,
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Pengembangan Kompetensi 3.358.494.000 2.474.112.900 2.474.112.900
Manajerial dan Fungsional
Pelaksanaan Kerjasama Antar
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 05 0 0 0
Lembaga
Pelaksanaan Kerja Sama antar
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 05 320.800.000 283.225.000 283.225.000
Lembaga
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 07 Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 3.037.694.000 2.190.887.900 2.190.887.900
Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 14.496.288.872 14.412.013.491 15.013.627.491
UNSUR PENGAWASAN URUSAN
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 14.496.288.872 14.412.013.491 15.013.627.491
PEMERINTAHAN
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 14.496.288.872 14.412.013.491 15.013.627.491
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.088.490.972 10.004.215.591 10.605.829.591
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 25.251.800 25.251.800 25.251.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 11.751.800 11.751.800 11.751.800
Perangkat Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.500.000 13.500.000 13.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 7.618.724.458 7.542.077.807 8.143.691.807
Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.618.724.458 7.542.077.807 8.143.691.807
Administrasi Kepegawaian Perangkat
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 543.227.650 543.227.650 543.227.650
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 02 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Atribut Kelengkapannya

888
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 444.227.650 444.227.650 444.227.650
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bimbingan Teknis Implementasi
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 11 64.000.000 64.000.000 64.000.000
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 884.834.694 884.834.694 884.834.694
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 02 83.009.794 83.009.794 83.009.794
Perlengkapan Kantor
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 105.529.900 105.529.900 105.529.900
Penyediaan Barang Cetakan dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 05 72.735.000 72.735.000 72.735.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 623.560.000 623.560.000 623.560.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 121.283.170 120.794.440 120.794.440
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 06 90.038.170 89.931.100 89.931.100
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 31.245.000 30.863.340 30.863.340
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 554.028.800 546.888.800 546.888.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 02 156.712.000 156.712.000 156.712.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 04 397.316.800 390.176.800 390.176.800
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 341.140.400 341.140.400 341.140.400
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 01 209.304.900 209.304.900 209.304.900
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 06 36.927.500 36.927.500 36.927.500
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 09 82.565.000 82.565.000 82.565.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 12.343.000 12.343.000 12.343.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.498.109.100 2.498.109.100 2.498.109.100
PENGAWASAN
Penyelenggaraan Pengawasan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 1.333.563.900 1.333.563.900 1.333.563.900
Internal
Pengawasan Kinerja Pemerintah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 154.917.700 154.917.700 154.917.700
Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 682.348.200 682.348.200 682.348.200
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 77.080.200 77.080.200 77.080.200

889
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 220.770.200 220.770.200 220.770.200
Monitoring dan Evaluasi Tindak
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 07 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan 198.447.600 198.447.600 198.447.600
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 1.164.545.200 1.164.545.200 1.164.545.200
dengan Tujuan Tertentu
Penanganan Penyelesaian Kerugian
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 0 0 0
Negara/Daerah
Penanganan Penyelesaian Kerugian
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 232.759.800 232.759.800 232.759.800
Negara/Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 931.785.400 931.785.400 931.785.400
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 0 0 0
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.909.688.800 1.909.688.800 1.909.688.800
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Perumusan Kebijakan Teknis di
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 80.400.000 80.400.000 80.400.000
Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 01 62.400.000 62.400.000 62.400.000
Bidang Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 02 18.000.000 18.000.000 18.000.000
Bidang Fasilitasi Pengawasan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 1.829.288.800 1.829.288.800 1.829.288.800
Pendampingan dan Asistensi Urusan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 459.150.800 459.150.800 459.150.800
Pemerintahan Daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi,
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 33.300.000 33.300.000 33.300.000
dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 03 serta Verifikasi Pencegahan dan 1.253.463.700 1.253.463.700 1.253.463.700
Pemberantasan Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 04 83.374.300 83.374.300 83.374.300
Verifikasi Penegakan Integritas
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Cilacap Selatan 11.530.706.755 10.044.193.915 9.005.709.915
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.530.706.755 10.044.193.915 9.005.709.915
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 11.530.706.755 10.044.193.915 9.005.709.915
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 7.534.138.355 7.494.770.515 7.632.741.515
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 01 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 5.574.582.710 5.535.214.870 5.673.185.870
Daerah
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.574.582.710 5.535.214.870 5.673.185.870
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 380.000.000 380.000.000 380.000.000
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 0 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 02 115.000.000 115.000.000 115.000.000
Perlengkapan Kantor

890
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 40.000.000 40.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 140.000.000 140.000.000 140.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 05 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 09 5.000.000 5.000.000 5.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 81.571.390 81.571.390 81.571.390
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 06 66.415.150 66.415.150 66.415.150
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 15.156.240 15.156.240 15.156.240
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 1.234.235.000 1.234.235.000 1.234.235.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 02 170.000.000 170.000.000 170.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 04 1.064.235.000 1.064.235.000 1.064.235.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 243.749.255 243.749.255 243.749.255
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 103.812.255 103.812.255 103.812.255
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 06 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 09 69.937.000 69.937.000 69.937.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 3.885.001.000 2.437.856.000 1.261.401.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 02 0 0 0
yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 02 5.000.000 5.000.000 5.000.000
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 95.000.000 95.000.000 95.000.000
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.785.001.000 2.337.856.000 1.161.401.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Forum Musyawarah
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 01 35.001.000 35.001.000 35.001.000
Perencanaan Pembangunan di
Kelurahan

891
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 02 2.763.881.450 1.478.970.700 497.600.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 03 986.118.550 823.884.300 628.800.000
Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 01 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 50.000.000 50.000.000 50.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 01 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 08 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 26.567.400 26.567.400 26.567.400
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 26.567.400 26.567.400 26.567.400
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 07 24.999.000 24.999.000 24.999.000
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 17 1.568.400 1.568.400 1.568.400
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Cilacap Tengah 12.550.865.041 10.935.051.193 9.788.754.193
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 12.550.865.041 10.935.051.193 9.788.754.193

892
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 KECAMATAN 12.550.865.041 10.935.051.193 9.788.754.193
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 8.489.482.095 8.337.508.193 8.371.371.193
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 38.950.000 38.950.000 38.950.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 01 24.250.000 24.250.000 24.250.000
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.700.000 14.700.000 14.700.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 6.583.284.245 6.431.310.343 6.465.173.343
Daerah
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.583.284.245 6.431.310.343 6.465.173.343
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 408.218.120 408.218.120 408.218.120
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 0 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 25.050.945 25.050.945 25.050.945
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 02 158.643.675 158.643.675 158.643.675
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.000.000 35.000.000 35.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 148.523.500 148.523.500 148.523.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 05 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 09 6.000.000 6.000.000 6.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 1.244.479.730 1.244.479.730 1.244.479.730
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 155.773.330 155.773.330 155.773.330
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 04 1.088.706.400 1.088.706.400 1.088.706.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 214.550.000 214.550.000 214.550.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 97.232.000 97.232.000 97.232.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 06 30.060.000 30.060.000 30.060.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 09 87.258.000 87.258.000 87.258.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 3.875.193.696 2.411.353.750 1.231.193.750
KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.875.193.696 2.411.353.750 1.231.193.750
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Forum Musyawarah
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 01 30.375.000 30.375.000 30.375.000
Perencanaan Pembangunan di
Kelurahan
893
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 02 2.798.627.700 1.500.282.662 500.000.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 03 1.046.190.996 880.696.088 700.818.750
Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 38.862.500 38.862.500 38.862.500
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 38.862.500 38.862.500 38.862.500
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 01 17.250.000 17.250.000 17.250.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 02 21.612.500 21.612.500 21.612.500
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Harmonisasi Hubungan Dengan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 02 0 0 0
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 46.872.000 46.872.000 46.872.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 46.872.000 46.872.000 46.872.000
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 01 24.900.000 24.900.000 24.900.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 08 21.972.000 21.972.000 21.972.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 100.454.750 100.454.750 100.454.750
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 100.454.750 100.454.750 100.454.750
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 02 23.194.350 23.194.350 23.194.350
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 07 52.135.400 52.135.400 52.135.400
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

894
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 17.250.000 17.250.000 17.250.000
Pembangunan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 17 7.875.000 7.875.000 7.875.000
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Cilacap Utara 11.881.810.432 10.222.478.155 9.167.849.305
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.881.810.432 10.222.478.155 9.167.849.305
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 KECAMATAN 11.881.810.432 10.222.478.155 9.167.849.305
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 7.947.211.982 7.716.300.855 8.009.000.855
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 12.500.000 12.500.000 12.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 01 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 5.979.856.482 5.748.484.755 6.041.184.755
Daerah
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.979.856.482 5.748.484.755 6.041.184.755
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 248.300.000 247.200.000 247.200.000
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 02 62.000.000 62.000.000 62.000.000
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 153.000.000 153.000.000 153.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 05 28.000.000 28.000.000 28.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 09 5.300.000 4.200.000 4.200.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 72.791.000 67.591.000 67.591.000
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 06 46.504.000 41.304.000 41.304.000
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 26.287.000 26.287.000 26.287.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 1.357.472.400 1.419.593.000 1.419.593.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 02 113.999.500 125.249.500 125.249.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 03 22.000.000 22.000.000 22.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 04 1.221.472.900 1.272.343.500 1.272.343.500
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 276.292.100 220.932.100 220.932.100
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 01 78.500.000 70.000.000 70.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
895
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 06 50.000.000 40.000.000 40.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 09 132.792.100 102.932.100 102.932.100
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 15.000.000 8.000.000 8.000.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 0 0 0
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 0 0 0
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 0 0 0
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 3.125.898.100 2.280.550.150 1.104.850.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 80.000.000 57.000.000 57.000.000
Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 80.000.000 57.000.000 57.000.000
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.045.898.100 2.223.550.150 1.047.850.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Forum Musyawarah
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.02 01 35.000.000 30.000.000 30.000.000
Perencanaan Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.02 02 2.322.584.100 1.551.250.150 499.450.000
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.02 03 688.314.000 642.300.000 518.400.000
Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 739.101.900 171.628.700 0
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 739.101.900 171.628.700 0
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 01 339.524.000 99.426.700 0
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 02 399.577.900 72.202.000 0
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Harmonisasi Hubungan Dengan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 02 0 0 0
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 57.000.000 41.400.000 41.400.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 57.000.000 41.400.000 41.400.000
Penugasan Kepala Daerah

896
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 01 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 08 32.000.000 16.400.000 16.400.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 12.598.450 12.598.450 12.598.450
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 12.598.450 12.598.450 12.598.450
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 7.300.000 7.300.000 7.300.000
Pembangunan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 5.298.450 5.298.450 5.298.450
Kemasyarakatan
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 17 0 0 0
Wilayahnya
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 0 0 0
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Jeruklegi 3.109.616.720 2.808.960.503 2.760.252.503
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.109.616.720 2.808.960.503 2.760.252.503
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 KECAMATAN 3.109.616.720 2.808.960.503 2.760.252.503
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.900.720.470 2.680.580.253 2.631.872.253
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 19.500.000 19.500.000 19.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 01 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.500.000 9.500.000 9.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 2.577.542.570 2.407.403.353 2.358.695.353
Daerah
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.577.542.570 2.407.403.353 2.358.695.353
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 104.739.100 90.989.100 90.989.100
Daerah
897
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 01 0 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 01 6.999.800 6.999.800 6.999.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 02 25.484.700 25.484.700 25.484.700
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.499.400 7.499.400 7.499.400
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.005.200 41.005.200 41.005.200
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 05 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 09 13.750.000 0 0
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 126.687.800 126.687.800 126.687.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 02 44.000.000 44.000.000 44.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 04 82.687.800 82.687.800 82.687.800
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 72.251.000 36.000.000 36.000.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 01 52.560.000 36.000.000 36.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 09 19.691.000 0 0
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 39.687.500 33.687.500 33.687.500
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 39.687.500 33.687.500 33.687.500
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 11.750.000 11.750.000 11.750.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 27.937.500 21.937.500 21.937.500
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 14.625.000 0 0
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 14.625.000 0 0
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 01 14.625.000 0 0
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 53.800.000 39.100.000 39.100.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah

898
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 53.800.000 39.100.000 39.100.000
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 01 32.900.000 22.700.000 22.700.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 08 20.900.000 16.400.000 16.400.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 100.783.750 55.592.750 55.592.750
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 100.783.750 55.592.750 55.592.750
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 01 0 0 0
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 01 35.700.000 25.700.000 25.700.000
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 03 13.962.500 8.430.250 8.430.250
dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 07 13.962.500 0 0
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 7.590.000 0 0
Pembangunan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 11 13.962.500 13.962.500 13.962.500
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Kemasyarakatan
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 17 8.106.250 0 0
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kawunganten 3.119.861.142 2.901.839.916 2.920.904.916
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.119.861.142 2.901.839.916 2.920.904.916
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN 3.119.861.142 2.901.839.916 2.920.904.916
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.921.182.042 2.798.963.516 2.818.028.516
KABUPATEN/KOTA
899
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 17.774.550 16.507.050 16.507.050
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 01 11.454.300 11.454.300 11.454.300
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.320.250 5.052.750 5.052.750
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 2.542.304.942 2.465.962.716 2.485.027.716
Daerah
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.542.304.942 2.465.962.716 2.485.027.716
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 115.481.850 103.790.350 103.790.350
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 02 37.646.850 33.805.350 33.805.350
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.835.000 41.835.000 41.835.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 05 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 21.000.000 18.150.000 18.150.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 180.568.000 170.083.400 170.083.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 02 30.000.000 27.200.000 27.200.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 04 150.568.000 142.883.400 142.883.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 65.052.700 42.620.000 42.620.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 01 35.000.000 30.000.000 30.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 06 12.620.000 12.620.000 12.620.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 09 14.267.700 0 0
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 3.165.000 0 0
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 0 0 0
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 0 0 0
Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 01 0 0 0
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 56.548.000 34.204.400 34.204.400
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 56.548.000 34.204.400 34.204.400
Desa
900
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 13.407.000 11.657.000 11.657.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 02 0 0 0
yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 02 12.205.000 0 0
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 30.936.000 22.547.400 22.547.400
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 14.561.500 4.511.500 4.511.500
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 14.561.500 4.511.500 4.511.500
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 01 6.511.500 4.511.500 4.511.500
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 02 8.050.000 0 0
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Harmonisasi Hubungan Dengan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 02 0 0 0
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 65.419.600 49.898.000 49.898.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 65.419.600 49.898.000 49.898.000
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 01 28.151.000 22.501.000 22.501.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 02 8.871.600 0 0
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

901
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 08 28.397.000 27.397.000 27.397.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 62.150.000 14.262.500 14.262.500
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 62.150.000 14.262.500 14.262.500
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 01 0 0 0
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 01 28.130.000 14.262.500 14.262.500
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 02 21.950.000 0 0
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 8.320.000 0 0
Pembangunan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 17 3.750.000 0 0
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bantarsari 2.433.172.701 2.096.962.545 2.199.375.545
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.433.172.701 2.096.962.545 2.199.375.545
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 KECAMATAN 2.433.172.701 2.096.962.545 2.199.375.545
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.288.376.501 2.025.847.845 2.128.260.845
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 30.075.000 18.500.000 18.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 01 17.250.000 10.000.000 10.000.000
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.825.000 8.500.000 8.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 1.886.939.901 1.684.866.745 1.787.279.745
Daerah
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.886.939.901 1.684.866.745 1.787.279.745
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 120.085.000 97.963.200 97.963.200
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 0 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 5.000.000 2.500.000 2.500.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 02 30.000.000 26.708.400 26.708.400
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.500.000 2.855.000 2.855.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.585.000 46.500.000 46.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 05 10.000.000 7.399.800 7.399.800
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 09 15.000.000 12.000.000 12.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 201.476.600 184.717.900 184.717.900
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 0 0

902
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 02 48.000.000 37.754.500 37.754.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 04 149.476.600 146.963.400 146.963.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 49.800.000 39.800.000 39.800.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 01 45.000.000 35.000.000 35.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 06 4.800.000 4.800.000 4.800.000
Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 35.277.450 29.614.700 29.614.700
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 35.277.450 29.614.700 29.614.700
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 9.614.950 9.614.700 9.614.700
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 25.662.500 20.000.000 20.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 55.062.500 41.500.000 41.500.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 55.062.500 41.500.000 41.500.000
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 01 26.375.000 16.500.000 16.500.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 08 28.687.500 25.000.000 25.000.000
Pimpinan di Kecamatan

903
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 54.456.250 0 0
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 54.456.250 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 03 16.825.000 0 0
dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 9.075.000 0 0
Pembangunan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 13.156.250 0 0
Kemasyarakatan
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 17 15.400.000 0 0
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kesugihan 3.363.086.189 3.193.690.452 3.201.260.452
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.363.086.189 3.193.690.452 3.201.260.452
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 KECAMATAN 3.363.086.189 3.193.690.452 3.201.260.452
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.211.542.489 3.110.185.502 3.117.755.502
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 19.999.750 10.562.200 10.562.200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 01 10.000.000 5.850.000 5.850.000
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.999.750 4.712.200 4.712.200
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 2.832.636.489 2.793.359.752 2.800.929.752
Daerah
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.832.636.489 2.793.359.752 2.800.929.752
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 124.073.000 116.551.800 116.551.800
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 02 35.732.000 32.781.200 32.781.200
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 57.873.000 54.412.600 54.412.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 05 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 09 20.468.000 19.358.000 19.358.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 152.454.250 148.001.750 148.001.750
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 56.824.000 53.800.000 53.800.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 04 95.630.250 94.201.750 94.201.750
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 82.379.000 41.710.000 41.710.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
904
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 01 32.300.000 32.300.000 32.300.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 06 10.910.000 9.410.000 9.410.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 09 39.169.000 0 0
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 33.865.150 19.717.700 19.717.700
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 33.865.150 19.717.700 19.717.700
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 12.305.750 9.118.200 9.118.200
Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 02 0 0 0
yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 02 4.659.900 0 0
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 16.899.500 10.599.500 10.599.500
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 54.171.900 37.075.900 37.075.900
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 54.171.900 37.075.900 37.075.900
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 01 28.828.400 20.982.400 20.982.400
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 08 25.343.500 16.093.500 16.093.500
Pimpinan di Kecamatan

905
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 63.506.650 26.711.350 26.711.350
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 63.506.650 26.711.350 26.711.350
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 01 0 0 0
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 01 33.387.000 15.862.800 15.862.800
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 02 13.024.500 6.948.900 6.948.900
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 11 12.366.750 0 0
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 17 4.728.400 3.899.650 3.899.650
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Adipala 3.341.345.408 2.986.902.224 2.921.208.224
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.341.345.408 2.986.902.224 2.921.208.224
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 KECAMATAN 3.341.345.408 2.986.902.224 2.921.208.224
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.134.533.008 2.868.152.224 2.802.458.224
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 20.000.000 19.999.900 19.999.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 01 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 9.999.900 9.999.900
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 2.705.439.208 2.507.088.174 2.441.394.174
Daerah
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.705.439.208 2.507.088.174 2.441.394.174
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 125.000.000 102.999.900 102.999.900
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 02 35.000.000 28.000.000 28.000.000
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000 55.000.000 55.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 05 10.000.000 9.999.900 9.999.900
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 09 10.000.000 10.000.000 10.000.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 198.483.800 198.483.800 198.483.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 02 60.802.000 60.802.000 60.802.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 04 137.681.800 137.681.800 137.681.800
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 85.610.000 39.580.450 39.580.450
Daerah

906
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 01 50.000.000 34.580.450 34.580.450
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 06 10.000.000 5.000.000 5.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 09 20.610.000 0 0
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 5.000.000 0 0
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 14.625.000 8.000.000 8.000.000
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 0 0 0
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 14.625.000 8.000.000 8.000.000
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 14.625.000 8.000.000 8.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 57.437.400 43.500.000 43.500.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 57.437.400 43.500.000 43.500.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 17.750.000 12.500.000 12.500.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 02 0 0 0
yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 02 10.000.000 8.000.000 8.000.000
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 29.687.400 23.000.000 23.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 20.000.000 10.000.000 10.000.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 7.03 20.000.000 10.000.000 10.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

907
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 7.03 01 20.000.000 10.000.000 10.000.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 59.250.000 46.250.000 46.250.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 59.250.000 46.250.000 46.250.000
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 01 30.000.000 25.000.000 25.000.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 08 29.250.000 21.250.000 21.250.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 55.500.000 11.000.000 11.000.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 55.500.000 11.000.000 11.000.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 01 0 0 0
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 01 21.500.000 11.000.000 11.000.000
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 02 26.000.000 0 0
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 05 0 0 0
Desa dan Perangkat Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 17 8.000.000 0 0
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Maos 3.754.067.036 3.435.226.635 3.324.651.635
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.754.067.036 3.435.226.635 3.324.651.635
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 KECAMATAN 3.754.067.036 3.435.226.635 3.324.651.635

908
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.553.616.486 3.320.670.635 3.210.095.635
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 20.000.000 13.400.000 13.400.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 01 10.000.000 6.250.000 6.250.000
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 7.150.000 7.150.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 3.148.248.236 2.978.014.835 2.867.439.835
Daerah
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.148.248.236 2.978.014.835 2.867.439.835
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 12.500.000 0 0
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 02 12.500.000 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 113.000.000 113.000.000 113.000.000
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 02 40.500.000 40.500.000 40.500.000
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.500.000 42.500.000 42.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 05 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 09 20.000.000 20.000.000 20.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 24.000.000 15.620.000 15.620.000
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 06 24.000.000 15.620.000 15.620.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 156.280.000 151.308.800 151.308.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 02 54.180.000 54.180.000 54.180.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 04 102.100.000 97.128.800 97.128.800
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 79.588.250 49.327.000 49.327.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 01 37.113.250 28.100.000 28.100.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 06 15.100.000 9.200.000 9.200.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 09 21.000.000 8.882.000 8.882.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 6.375.000 3.145.000 3.145.000
Bangunan Lainnya

909
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 0 0 0
PUBLIK
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 0 0 0
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 03 yang Terkait dengan Kewenangan 0 0 0
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 58.303.050 36.185.250 36.185.250
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 58.303.050 36.185.250 36.185.250
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 12.682.450 12.682.450 12.682.450
Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 02 0 0 0
yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 02 10.000.000 0 0
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 35.620.600 23.502.800 23.502.800
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 20.636.250 8.875.500 8.875.500
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 20.636.250 8.875.500 8.875.500
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 01 20.636.250 8.875.500 8.875.500
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 53.500.000 41.100.000 41.100.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 53.500.000 41.100.000 41.100.000
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

910
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 01 25.000.000 22.500.000 22.500.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 08 28.500.000 18.600.000 18.600.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 68.011.250 28.395.250 28.395.250
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 68.011.250 28.395.250 28.395.250
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 01 23.300.000 6.774.000 6.774.000
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 02 9.775.000 4.775.000 4.775.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 12.450.000 6.450.000 6.450.000
Pembangunan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 11 19.350.000 8.260.000 8.260.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 17 3.136.250 2.136.250 2.136.250
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sampang 3.943.351.830 3.683.992.515 3.462.957.515
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.943.351.830 3.683.992.515 3.462.957.515
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 KECAMATAN 3.943.351.830 3.683.992.515 3.462.957.515
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.783.352.880 3.580.438.095 3.359.403.095
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 19.684.800 19.684.500 19.684.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 01 10.000.000 9.999.800 9.999.800
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.684.800 9.684.700 9.684.700
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 3.344.780.220 3.232.362.695 3.011.327.695
Daerah
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.344.780.220 3.232.362.695 3.011.327.695
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 128.369.560 117.596.900 117.596.900
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 02 40.168.960 40.141.600 40.141.600
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.206.600 52.455.300 52.455.300
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 05 11.994.000 10.000.000 10.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 09 20.000.000 15.000.000 15.000.000
dan Konsultasi SKPD

911
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 171.160.000 174.904.000 174.904.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 02 49.000.000 49.000.000 49.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 04 122.160.000 125.904.000 125.904.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 119.358.300 35.890.000 35.890.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 01 55.000.000 30.000.000 30.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 7.500.000 0 0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 06 11.860.000 5.890.000 5.890.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 09 44.998.300 0 0
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 52.999.600 37.298.600 37.298.600
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 52.999.600 37.298.600 37.298.600
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 12.999.800 12.298.800 12.298.800
Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 02 0 0 0
yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 02 9.999.900 0 0
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 29.999.900 24.999.800 24.999.800
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.000.000 3.000.000 3.000.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 7.000.000 3.000.000 3.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 01 7.000.000 3.000.000 3.000.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 60.000.000 56.256.020 56.256.020
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah

912
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 60.000.000 56.256.020 56.256.020
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 01 30.000.000 29.999.820 29.999.820
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 08 30.000.000 26.256.200 26.256.200
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 39.999.350 6.999.800 6.999.800
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 39.999.350 6.999.800 6.999.800
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 01 0 0 0
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 01 11.999.900 6.999.800 6.999.800
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 03 9.999.900 0 0
dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 7.999.800 0 0
Kemasyarakatan
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 17 9.999.750 0 0
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kroya 3.661.363.086 3.285.361.989 3.093.665.989
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.661.363.086 3.285.361.989 3.093.665.989
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 KECAMATAN 3.661.363.086 3.285.361.989 3.093.665.989
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.494.339.886 3.193.138.389 3.001.442.389
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 31.559.750 18.259.750 18.259.750
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 01 18.709.750 8.709.750 8.709.750
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.850.000 9.550.000 9.550.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 3.108.016.936 2.867.750.839 2.676.054.839
Daerah
913
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.108.016.936 2.867.750.839 2.676.054.839
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 139.372.400 123.697.750 123.697.750
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 02 25.575.500 25.575.500 25.575.500
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.998.900 10.264.250 10.264.250
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.758.000 62.758.000 62.758.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 05 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 09 20.040.000 15.100.000 15.100.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 138.707.800 134.657.800 134.657.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 02 54.000.000 54.000.000 54.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 04 84.707.800 80.657.800 80.657.800
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 76.683.000 48.772.250 48.772.250
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 01 44.220.000 28.442.250 28.442.250
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 06 13.720.000 9.660.000 9.660.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 09 18.743.000 10.670.000 10.670.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 52.225.700 32.973.700 32.973.700
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 52.225.700 32.973.700 32.973.700
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 16.515.700 10.615.700 10.615.700
Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 02 0 0 0
yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 02 6.360.000 0 0
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 29.350.000 22.358.000 22.358.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 10.000.000 3.000.000 3.000.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 10.000.000 3.000.000 3.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

914
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 01 10.000.000 3.000.000 3.000.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 46.272.500 39.513.600 39.513.600
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 46.272.500 39.513.600 39.513.600
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 01 25.000.000 20.600.000 20.600.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 08 21.272.500 18.913.600 18.913.600
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 58.525.000 16.736.300 16.736.300
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 58.525.000 16.736.300 16.736.300
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 01 0 0 0
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 01 14.000.000 3.406.400 3.406.400
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 03 15.625.000 4.944.500 4.944.500
dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 19.900.000 8.385.400 8.385.400
Kemasyarakatan
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 17 9.000.000 0 0
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Binangun 3.626.709.241 3.506.409.264 3.558.037.264
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.626.709.241 3.506.409.264 3.558.037.264
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 KECAMATAN 3.626.709.241 3.506.409.264 3.558.037.264

915
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.437.292.041 3.414.066.464 3.465.694.464
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 28.375.000 14.375.000 14.375.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 01 18.750.000 8.750.000 8.750.000
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.625.000 5.625.000 5.625.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 3.042.693.366 3.065.651.389 3.117.279.389
Daerah
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.042.693.366 3.065.651.389 3.117.279.389
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 126.861.675 126.806.075 126.806.075
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 01 0 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 01 5.186.725 5.186.725 5.186.725
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 02 41.661.550 41.605.950 41.605.950
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.512.500 62.512.500 62.512.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 05 7.500.900 7.500.900 7.500.900
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 09 10.000.000 10.000.000 10.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 24.456.000 0 0
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 06 24.456.000 0 0
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 163.966.000 159.886.000 159.886.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 02 49.805.400 49.805.400 49.805.400
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 04 114.160.600 110.080.600 110.080.600
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 50.940.000 47.348.000 47.348.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 02 38.330.000 37.238.000 37.238.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 02 0 0 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 06 10.110.000 10.110.000 10.110.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 2.500.000 0 0
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 34.356.250 34.356.250 34.356.250
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 34.356.250 34.356.250 34.356.250
Desa
916
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 13.106.300 13.106.300 13.106.300
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 21.249.950 21.249.950 21.249.950
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 4.549.950 4.549.950 4.549.950
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 4.549.950 4.549.950 4.549.950
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 01 4.549.950 4.549.950 4.549.950
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 56.186.900 43.886.900 43.886.900
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 56.186.900 43.886.900 43.886.900
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 01 26.937.500 26.937.500 26.937.500
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 08 29.249.400 16.949.400 16.949.400
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 94.324.100 9.549.700 9.549.700
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 94.324.100 9.549.700 9.549.700
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 01 0 0 0
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 01 13.999.750 4.999.750 4.999.750
dan Peraturan Kepala Desa

917
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Fasilitasi Administrasi Tata
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 02 21.099.850 0 0
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 07 24.687.300 0 0
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 4.549.950 4.549.950 4.549.950
Pembangunan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 11 15.987.500 0 0
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 13.999.750 0 0
Kemasyarakatan
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Nusawungu 3.560.636.441 3.245.933.818 3.179.575.818
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.560.636.441 3.245.933.818 3.179.575.818
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 KECAMATAN 3.560.636.441 3.245.933.818 3.179.575.818
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.330.872.441 3.115.520.468 3.049.162.468
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 32.961.700 26.700.000 26.700.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 01 17.961.700 12.700.000 12.700.000
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 14.000.000 14.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 2.906.325.341 2.752.124.718 2.685.766.718
Daerah
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.906.325.341 2.752.124.718 2.685.766.718
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 114.547.500 95.457.700 95.457.700
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 02 33.773.500 27.982.700 27.982.700
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.000.000 44.750.000 44.750.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 05 12.750.000 9.075.000 9.075.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 09 15.024.000 13.650.000 13.650.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 193.524.600 183.029.600 183.029.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 02 57.554.000 55.754.000 55.754.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 04 135.970.600 127.275.600 127.275.600
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 83.513.300 58.208.450 58.208.450
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 01 31.500.000 26.380.450 26.380.450
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 06 10.000.000 8.860.000 8.860.000
Lainnya

918
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 09 35.513.300 20.033.000 20.033.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 6.500.000 2.935.000 2.935.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 50.000.000 20.939.950 20.939.950
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 0 0 0
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 50.000.000 20.939.950 20.939.950
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 50.000.000 20.939.950 20.939.950
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 39.110.000 29.910.000 29.910.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 39.110.000 29.910.000 29.910.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 11.110.000 8.910.000 8.910.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 28.000.000 21.000.000 21.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 6.850.000 4.650.000 4.650.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 6.850.000 4.650.000 4.650.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 01 6.850.000 4.650.000 4.650.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 71.600.000 44.123.000 44.123.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 71.600.000 44.123.000 44.123.000
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
919
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 01 50.000.000 26.723.000 26.723.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 08 21.600.000 17.400.000 17.400.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 62.204.000 30.790.400 30.790.400
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 62.204.000 30.790.400 30.790.400
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 01 0 0 0
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 01 11.090.000 4.090.000 4.090.000
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 02 25.410.000 12.963.000 12.963.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 12.190.000 4.490.000 4.490.000
Pembangunan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 8.057.000 6.490.400 6.490.400
Kemasyarakatan
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 17 5.457.000 2.757.000 2.757.000
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sidareja 2.955.621.561 2.749.054.607 2.851.468.607
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.955.621.561 2.749.054.607 2.851.468.607
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 KECAMATAN 2.955.621.561 2.749.054.607 2.851.468.607
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.784.434.061 2.662.054.607 2.764.468.607
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 21.750.000 21.750.000 21.750.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 01 13.250.000 13.250.000 13.250.000
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.500.000 8.500.000 8.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 2.407.425.761 2.335.330.807 2.437.744.807
Daerah
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.407.425.761 2.335.330.807 2.437.744.807
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 115.307.000 104.185.000 104.185.000
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 02 35.505.400 28.000.000 28.000.000
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.030.000 38.000.000 38.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 05 10.586.600 8.000.000 8.000.000
Penggandaan
920
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 06 1.842.000 1.842.000 1.842.000
Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 09 28.343.000 28.343.000 28.343.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 165.005.600 165.005.600 165.005.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 02 44.750.000 44.750.000 44.750.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 04 120.255.600 120.255.600 120.255.600
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 74.945.700 35.783.200 35.783.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 01 33.985.700 20.783.200 20.783.200
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 09 23.450.000 11.000.000 11.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 17.510.000 4.000.000 4.000.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 45.487.500 28.000.000 28.000.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 45.487.500 28.000.000 28.000.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 12.894.500 8.000.000 8.000.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 02 0 0 0
yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 02 7.593.000 0 0
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 25.000.000 20.000.000 20.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 13.125.000 0 0
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 13.125.000 0 0
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 01 13.125.000 0 0
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 66.525.000 48.000.000 48.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

921
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 66.525.000 48.000.000 48.000.000
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 01 34.125.000 18.000.000 18.000.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 08 32.400.000 30.000.000 30.000.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 46.050.000 11.000.000 11.000.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 46.050.000 11.000.000 11.000.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 01 0 0 0
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 01 15.150.000 6.000.000 6.000.000
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 02 8.400.000 0 0
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 15.000.000 5.000.000 5.000.000
Pembangunan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 11 0 0 0
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 17 7.500.000 0 0
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kedungreja 2.668.942.395 2.526.441.861 2.655.892.861
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.668.942.395 2.526.441.861 2.655.892.861
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 KECAMATAN 2.668.942.395 2.526.441.861 2.655.892.861
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.547.481.981 2.454.715.247 2.584.166.247
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 22.665.100 16.278.600 16.278.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
922
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 01 13.040.100 9.440.100 9.440.100
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.625.000 6.838.500 6.838.500
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 2.136.247.181 2.124.415.647 2.253.866.647
Daerah
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.136.247.181 2.124.415.647 2.253.866.647
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 133.345.900 97.701.300 97.701.300
Daerah
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 02 25.575.400 17.287.300 17.287.300
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.895.000 4.214.400 4.214.400
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.585.500 39.027.000 39.027.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 05 12.500.000 6.272.600 6.272.600
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 09 38.790.000 30.900.000 30.900.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 189.344.800 168.033.800 168.033.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 02 60.000.000 45.169.000 45.169.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 04 129.344.800 122.864.800 122.864.800
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 65.879.000 48.285.900 48.285.900
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 01 46.470.000 41.545.900 41.545.900
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 06 10.640.000 6.740.000 6.740.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 09 8.769.000 0 0
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 38.648.000 27.801.200 27.801.200
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 38.648.000 27.801.200 27.801.200
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 11.550.000 7.904.800 7.904.800
Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 02 0 0 0
yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 02 7.873.000 2.759.400 2.759.400
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 19.225.000 17.137.000 17.137.000
Wilayah Kecamatan
923
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.962.500 3.575.500 3.575.500
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 7.962.500 3.575.500 3.575.500
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan dengan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 02 7.962.500 3.575.500 3.575.500
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Harmonisasi Hubungan Dengan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 02 0 0 0
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 60.262.500 36.212.500 36.212.500
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 60.262.500 36.212.500 36.212.500
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 01 39.587.500 18.787.500 18.787.500
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 08 20.675.000 17.425.000 17.425.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 14.587.414 4.137.414 4.137.414
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 14.587.414 4.137.414 4.137.414
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 03 11.747.014 2.047.014 2.047.014
dan Pendayagunaan Aset Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 17 2.840.400 2.090.400 2.090.400
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Gandrungmangu 2.828.382.153 2.774.480.529 2.783.819.529
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.828.382.153 2.774.480.529 2.783.819.529
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 KECAMATAN 2.828.382.153 2.774.480.529 2.783.819.529
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.654.337.153 2.696.939.329 2.706.278.329
KABUPATEN/KOTA
924
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 26.052.700 25.652.700 25.652.700
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 01 11.909.000 11.909.000 11.909.000
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.143.700 13.743.700 13.743.700
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 2.212.275.908 2.309.534.434 2.318.873.434
Daerah
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.212.275.908 2.309.534.434 2.318.873.434
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.05 12.000.000 0 0
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.05 02 12.000.000 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 123.346.440 92.834.690 92.834.690
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 01 0 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 01 2.900.040 1.500.040 1.500.040
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 02 28.663.500 20.000.000 20.000.000
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 59.882.900 44.000.000 44.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 05 10.000.000 7.000.000 7.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 09 21.900.000 20.334.650 20.334.650
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 10.349.000 10.349.000 10.349.000
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 06 10.349.000 10.349.000 10.349.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 220.097.505 219.718.505 219.718.505
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 02 45.379.005 45.000.005 45.000.005
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 04 174.718.500 174.718.500 174.718.500
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 50.215.600 38.850.000 38.850.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 01 33.000.000 28.000.000 28.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 06 8.450.000 4.970.000 4.970.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 09 8.765.600 5.880.000 5.880.000
Kantor dan Bangunan Lainnya

925
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 52.131.300 30.079.000 30.079.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 52.131.300 30.079.000 30.079.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 16.631.300 10.079.000 10.079.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 35.500.000 20.000.000 20.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 18.049.000 1.650.000 1.650.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 18.049.000 1.650.000 1.650.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 01 6.499.200 1.650.000 1.650.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 02 11.549.800 0 0
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Harmonisasi Hubungan Dengan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 02 0 0 0
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 43.482.200 36.982.200 36.982.200
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 43.482.200 36.982.200 36.982.200
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 01 23.999.800 19.599.800 19.599.800
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 08 19.482.400 17.382.400 17.382.400
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 60.382.500 8.830.000 8.830.000
DESA

926
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 60.382.500 8.830.000 8.830.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 01 0 0 0
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 01 10.000.000 1.600.000 1.600.000
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 02 14.695.000 5.880.000 5.880.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 07 8.849.800 0 0
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 09 Pembangunan Daerah dengan 6.000.000 1.350.000 1.350.000
Pembangunan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 11 14.160.900 0 0
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 17 6.676.800 0 0
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Patimuan 2.576.565.452 2.565.165.644 2.490.661.644
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.576.565.452 2.565.165.644 2.490.661.644
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 KECAMATAN 2.576.565.452 2.565.165.644 2.490.661.644
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.421.855.702 2.469.260.744 2.394.756.744
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 23.862.400 14.862.400 14.862.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 01 14.187.500 8.187.500 8.187.500
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.674.900 6.674.900 6.674.900
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 2.029.777.357 2.152.636.069 2.078.132.069
Daerah
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.029.777.357 2.152.636.069 2.078.132.069
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 135.205.745 102.169.175 102.169.175
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 01 0 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 01 7.195.105 3.999.775 3.999.775
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 02 31.489.600 25.999.600 25.999.600
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.622.200 38.619.800 38.619.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 05 9.999.640 7.000.000 7.000.000
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 09 32.899.200 26.550.000 26.550.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 139.052.200 132.725.200 132.725.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 02 29.810.500 23.483.500 23.483.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 04 109.241.700 109.241.700 109.241.700
Kantor

927
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 93.958.000 66.867.900 66.867.900
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 01 37.000.000 27.000.000 27.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 06 19.840.000 15.000.000 15.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 09 27.368.000 17.367.900 17.367.900
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 9.750.000 7.500.000 7.500.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 52.937.250 31.104.900 31.104.900
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 52.937.250 31.104.900 31.104.900
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 14.562.500 10.000.000 10.000.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 02 0 0 0
yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 02 18.874.750 6.104.900 6.104.900
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 19.500.000 15.000.000 15.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 12.025.000 8.500.000 8.500.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 6.212.500 4.500.000 4.500.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 01 6.212.500 4.500.000 4.500.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
Koordinasi Penerapan dan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.02 Penegakan Peraturan Daerah dan 5.812.500 4.000.000 4.000.000
Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Peraturan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.02 01 5.812.500 4.000.000 4.000.000
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

928
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Peraturan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.02 01 0 0 0
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 66.747.000 44.300.000 44.300.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai 0 0 0
Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 66.747.000 44.300.000 44.300.000
Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 01 0 0 0
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 01 45.147.000 25.000.000 25.000.000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 08 21.600.000 19.300.000 19.300.000
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 23.000.500 12.000.000 12.000.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 23.000.500 12.000.000 12.000.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 14.025.000 7.000.000 7.000.000
Kemasyarakatan
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 17 8.975.500 5.000.000 5.000.000
Wilayahnya
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Cipari 2.742.854.168 2.418.933.492 2.451.488.492
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.742.854.168 2.418.933.492 2.451.488.492
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 KECAMATAN 2.742.854.168 2.418.933.492 2.451.488.492
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.578.798.718 2.309.324.392 2.341.879.392
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 27.822.600 27.822.600 27.822.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

929
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 01 14.861.800 14.861.800 14.861.800
Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.960.800 12.960.800 12.960.800
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 2.124.852.899 1.952.527.223 1.985.082.223
Daerah
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.124.852.899 1.952.527.223 1.985.082.223
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.05 12.000.000 0 0
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.05 02 12.000.000 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 174.244.219 140.193.700 140.193.700
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 01 0 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 01 9.996.369 7.178.050 7.178.050
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 02 27.478.050 27.478.050 27.478.050
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.497.000 11.672.800 11.672.800
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.425.600 45.225.600 45.225.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 05 10.239.200 10.239.200 10.239.200
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 09 64.608.000 38.400.000 38.400.000

Anda mungkin juga menyukai