Anda di halaman 1dari 30

RENCANA PROGRAM &

KEGIATAN 2018

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon


TAHUN 2017
Visi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon

MEWUJUDKAN DINAS PEMBERDAYAAN


MASYARAKAT DAN DESA SEBAGAI
MITRA PEMANDU MASYARAKAT YANG
SINERGIS DALAM PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
PEMERINTAHAN DESA MENUJU
MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON
YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINERGI
DAN SEJAHTERA (AMANAH)
Misi DPMD Kabupaten Cirebon
Mewujudkan Peningkatan kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan;
Mewujudkan perekonomian masyarakat yang
kuat melalui pengembangan potensi Badan
Usaha Milik Desa dan pengembangan
Lembaga Ekonomi Masyarakat;
Mewujudkan peningkatan pembangunan
desa,potensi desa, dan sumber daya desa;
Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa yang bersih, berwibawa,
transparan dan akuntabel;
Mewujudkan peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur kecamatan
REALISASI ANGGARAN 2016
NO. ANGGARAN REALISASI % REALISASI KET.
9.985.624.40 9.564.523.97
1. 96,8
0,- 3,-
DPA 2017
No. URAIAN Rp
1. BELANJA DAERAH 9.186.207.821,-
2. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.921.961.000,-
3. BELANJA LANGSUNG 6.264.246.821,-
DPA 2018
No. URAIAN Rp
1. PIS 7.458.788.794,-
2. PIK 3.114.045.835,-
Kerangka Paradigmatik
Meningkatka
n
kemampuan Kebijaka
masyarakat n
( to give program
ability or pembang
enable) unan
PEMBERD
Pemerintah
AYAAN
an Desa
MASYARA
KAT Pemberia
Meningkatka
n n
kemandirian wewenan
masyarakat g secara
( to give proporsion
authority) al

Efektivitas penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakaatan dan kualitas
layanan
Isu Aktual Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Meningkatnya DD, ADD, dan Banprov yang diiringi kebijakan
Kemendes mengandeng KPK dan Polda-Polda serta audit BPK RI
yang menempatkan DD dan ADD sebagai obrik spesifik;
Laporan keuangan Daerah menyertakan Laporan DD dan ADD;
Rencana Aksi Pemkab Cirebon bersama KPK memberikan
perhatian khusus kepada aspek: optimalisasi kapasitas
aparaturpemerintah desa; penatausahaan keuangan desa; dan
Bumdesa;
Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam
membuat perencanaan pembangunan, manajemen pembangunan
desa, dan pertanggungjawaban program pembangunan desa;
Belum optimalnya sinergitas unsur pemerintahan desa,
kelembagaan masyarakat, dan masyarakat dalam pemberdayaan
masyarakat dan desa;
Belum optimalnya peran kecamatan sebagai pembina pemerintah
desa
Masih tingginya intensitas kasus-kasus kedesaan.
BIDANG SOSIAL BUDAYA
DAN KELEMBAGAAN
MASYARAKAT
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Fasilitasi Meningkatnya 465 TP PKK, 510.000.000,- PIS
Penguatan TP pengetahuan, 500 orang
PKK kemampuan, kader PKK
dan 100%
keterampilan
kader dan TP
PKK terhadap
pelaksanaan
10program
pokok PKK di
Desa/Kel
Fasilitasi Meningkatnya 2591 388.751.000,- PIS
Peningkatan peran serta Posyandu,464
Peran serta pokjanal 0rang
POKJANAL Posyandu dalam (Pengurus
Posyandu meningkatkan Pokjanal dan
strata posyandu Pokja
mandiri dan Posyandu)
peningkatan
kesehatan 100%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (lanjutan)

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Fasilitasi Bulan Meningkatnya 424 Desa dan 200.000.000,- PIS
Bhakti Gotong partisipasi Kelurahan
Royong masyarakat 200 orang
Masyarakat dalam 100%
(BBGRM) membangun
Desa/Kelurahan
melalui
kegiatan
BBGRM
Pelatihan Meningkatnya 200 orang 159. 650.000,- PIS
Kader pengetahuan dan KPM
Pemberdayaa keterampilan 100%
masyarakat dalam
n Masyarakat mendukung
proses kegiatan
pembangunan
yang berorientasi
pada peningkatan
swadaya
murnigotong
royong
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (lanjutan)

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Pelatihan Meningkatnya 360orang 278.038.000,- PIS
P3MD pengetahuan dan 100%
keterampilan
pegurus Lembaga
kemasyarakatan
di Desa terhadap
proses
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan
partisipatif
masyarakat desa
Penguatan Meningkatnya 460 orang 254.886.000,- PIS
kapasitas pengetahuan dan (230 orang
Lembaga keterampilan pengurus RW
pengurus RT dan
Kemasyarakat RW
dan 230
an bagi RT/RW dalammelaksanak pengurus RT)
an tugas pokok 100%
dan fungsinya
dalam
penyelenggaraan
pemerinatahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (lanjutan)

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator Kebutuhan
KEGIATAN Target Capauan
Kinerja Anggaran Sumber
Kinerja
(Rp)
Penguatan Meningkatnya 425 orang 359.375.000,- PIS
kapasitas pengetahuan dan pengurus
Lembaga keterampilan LPMD
pengurus LPMD/K
Kemasyarakat dalammelaksanak
an bagi an tugas pokok 100%
LPMD/K dan fungsinya
dalam
penyelenggaraan
pemerinatahan
desa
BIDANG USAHA
EKONOMI MASYARAKAT
DAN PEMBANGUNAN
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Pelathan Meningkatnya 130 BUMDesa 350.000.000,- PIS
keterampilan kapasitas
Manajemenda manajemen 100%
n Usaha Milik pengurus
Desa BUMDesa dan
terbentuknya
BUMDesa
Gelar Tersosialisasika 300 orang dari 300.000.000,- PIS
Teknologi nnya alat TTG 10 desa
Tepat Guna kepada tersosialisasik
Tingkat masyarakat dan an alat TTG
Provinsi dan terlaksananya dan Gelar TTG
Nasional Gelar TTG tingkat
tingkat provinsi provinsi dan
serta nasional nasional

100%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan (lanjutan)

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Pemberdayaa Meningkatnya 15 kelompok 350.000.000,- PIS
n Usaha jumlah usaha
Eknomi kelompok usaha
Keluarga dan yang mampu 100%
Usaha Sektor mensejahteraka
Informal n ekonomi
keluarga dan
masyarakat
Revitalisasi Meningkatnya 1 lokasi 70.000.000,- PIS
Pos Pelayanan peran Pos posyantek
Teknologi Pelayanan
(Posyantek) Teknologi 100%
Pelestarian Meningkatnya 361 pelaku 385. 000.000,- PIS
aset dan kapasitas PNPM-MPd (66
Peningkatan lembaga UPK, 66 orang
Kapasitas pengelola BP UPK dan
Kelembagan program PNPM- 229 kelompok
pengelolaan MPd perguliran)
program 100%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Pelaksanaan Tersusunnya 101 desa 150.000.000,- PIS
Musyawarah RPJMDes dan
Pembangunan RKP Desa 100%
Desa
Fasilitasi Meningkatnya Dua Desa 187.010.000,- PIS
TMMD dan partisipasi 100%
BSMSS masyarakat
dalam
mendukung
kegiatan TMMD
dan BSMSS
Penyelenggar Terlaksananya 412 Desa 450.000.000,- PIS
aan Lomba Desa 100%
Perlombaan dan
Desa menghasilkan 6
desa juara
tingkat
kabupaten dan
1 desa tinngkat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Fasilitasi Meningkatnya 412 desa 249.640.400,- PIS
Pemberdayaa pengetahuan 100%
n msyarakat tentang
dalam pembangunan
Pembangunan infrastruktur
Desa perdesaan
Peningkatan Meningkatnya 101 Desa 104.420.400,- PIS
Kapasitas pemahaman 100%
Pemanfaatan Lembaga
Kemasyarakatan
Sumber Daya Desa tentang
Desa/Keluraha pemanfaatan
n sumber daya dan
potensi desa
Fasilitasi Tertibnya batas- 101 Desa 141.000.000,-
Penataan batas desa
Batas Desa berdasarkan 100%
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku
BIDANG
PEMERINTAHAN DESA
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Pelatihan Meningkatnya 412Desa 254.573.000,- PIS
aparatur jumlah aparatur 100%
pemerintah pemerintah
desa dalam desa yang
bidang mampu
pengelolaan mengelola
keuangan keuangan desa
desa
Pelatihan Meningkatnya 278 (Kuwu, 479.000.000,- PIS
aparatur jumlah aparatur Sekdes,
pemerintah pemerintah Kasi Pem,
desa dalam desa yang Kasi
bidang mampu ekbang,
manajemen mengelola kaur
desa keuangan desa program,
dan
Bendahara
100%
Penyusunan Meningkatnya 412 Desa 200.000.000,- PIS
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (lanjutan)

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Penguatan Meningkatnya 137Anggota 250.000.000,- PIS
kapasitas jumlah BPD BPD dan
Badan yang mampu Sekretaris
Permusyawara mengelola Desa
tan Desa Pemerintahan
Desa 100%
Monev dan Meningkatnya 412 Desa 250.000.000,- PIS
Pelaporan jumlah desa 100%
tentang yang tertib
Fasilitasi administrasi
Penyelenggar pemerintahan
aan dan keuangan
administrasi dalam
pemerintahan penyelenggaraa
desa n pemerintahan
desa
Fasilitasi Meningkatnya 30 Desa 55.000.000,- PIS
Penyelesaian jumlah Desa 100%
Masalah yang mampu
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (lanjutan)

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Evaluasi Meningkatnya 3 Raperbup 80.000.000,- PIS
Perbup efektivitas 100%
tentang penerapan
Pemerintahan Perbup
Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Forum Meningkatanya 40 Kecamatan 75.000.000,- PIS
fasilitasi pengetahuan 100%
Pengelolaan dan
Administrasi keterampilan
Desa Bagi Kasi Ekbang
Fasilitator dan Kasi Pem
Kecamatan Kecamatan
Pelayanan serta
Pendamping
Desa dalam
memfasilitasi
Desa
SEKRETARIAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Penyediaan Terpenuhinya 3 Rekening 165.600.000,- PIS
jasa kebutuhan 100%
komunikasi, komunikasi ,
sumber daya sumber daya
air dan listrik listrik dan air
Penyediaan Terpenuhinya 22 unit 7.600.000,- PIS
jasa pembayaran 100%
pemeliharaan pajak
dan perizinan kendaraan
kendaraan bermotor dinas
(roda 2 dan 4)
Penyediaan Terpenuhinya 47 jenis 27.000.000,- PIS
alat tulis kebutuhan 100%
kantor alattulis kantor
yang diperlukan
untuk
kelancaran
pelaksanaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Lanjutan)

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Penyediaan Terpenuhinya 22 jenis 31.000.000,- PIS
Barang kebutuhan 100%
Cetakan dan barang cetakan
Penggandaan dan
penggandaan
yang diperlukan
untuk
kelancaran
pelaksanaan
pekerjaan
Penyediaan Terpenuhinya 12 bulan 3.000.000,- PIS
komponen kebutuhan 100%
instalasi penerangan
listrik/peneran bangunan
gan kantor yang
diperlukan
untuk
kelancaran
pelaksanaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (lanjutan)

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Penyediaan Terpenuhinya 20 jenis 200.000.000,- PIS
peralatan dan kebutuhan 100%
perlengkapan peralatan dan
kantor perlengkapan
kantoryang layak
pakai
Penyediaan Terpenuhinya 3 Media 18.480.000,- PIS
bahan bacaan kebutuhan 100%
dan peraturan informasi dan
perundang- wawasan aparatur
undangan pemerintah
Penyediaan Terpenuhinya 106 orang 30.140.000,- PIS
Makanan dan kebutuhan 100%
Minuman makanan dan
minuman untuk
kepentingan dinas
Rapat-rapat Terpenuhinya 160 kali 66.980.000,- PIS
Koordinasi dan perjalanan 100%
konsultasi ke dinas ke luar
luar daerah daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Pemeliharaan Terpenuhinya 5 orang 120.000.000,- PIS
Rutin/Berkala pemeliharaan 100%
Gedung gedung kantor
Kantor secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Terpenuhinya Roda 4=7 102.564.000,- PIS
Rutin/Berkala pemeliharaan Roda 2=15
kendaraan kendaraan unit
dinas dinas roda 2 100%
operasional dan 4 secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Terpenuhinya 3 jenis 14.050.000,- PIS
Rutin/Berkala pemeliharaan 100%
Peralatan peralatan
Gedung gedung kantor
Kantor secara
rutin/berkala
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA


Indikator
KEGIATAN
Kinerja Target Capauan Kebutuhan
Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Pengadaan Tersedianya 1 jenis 10.030.000,- PIS
pakaian bahan pakaian 100%
khusus hari- dinas dan
hari tertentu kelengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA
Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Penyusunan Terpenuhinya 3 dokumen 15.000.000,- PIS
Laporan kebutuhan 100%
Capaian dokumen LKPJ,
Kinerja dan LPPD dan LAKIP
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Terpenuhinya 1 dokumen 10.000.000,- PIS
Laporan kebutuhan 100%
keuangan dokumen
semesteran keuangan
semesteran
Penyusunan Terpenuhinya 1 dokumen 10.000.000,- PIS
Pelaporan kebutuhan 100%
Keuangan dokumen
Akhir Tahun keuangan akhir
tahun
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA
Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Penyusunan Terpenuhinya 4 dokumen 15.000.000,- PIS
Pelaporan kebutuhan 100%
Capaian dokumen
Program dan capaian
kegiatan program dan
triwulanan kegiatan
triwulanan
Laporan Terpenuhinya 1 dokumen 10.000.000,- PIS
Tahunan kebutuhan 100%
Badan/Dinas dokumen
Tahunan Dinas
Monitoring Terpenuhinya 1 dokumen 16.000.000,- PIS
dan Evaluasi kebutuhan 100%
Program dan dokumen
Kegiatan monitoring dan
Badan/Dinas evaluasi
program dan
kegiatan dinas
Program Pengembangan Sistem
Perencanaan Sektoral
TARGET KINERJA& KEBUTUHAN DANA
Indikator
KEGIATAN Target Capauan Kebutuhan
Kinerja Sumber
Kinerja Anggaran (Rp)
Penyusunan Terpenuhinya 3 dokumen 30.000.000,- PIS
Dokumen kebutuhan 100%
Perencanaan dokumen
sektoral perencanaan
sektoral-Renja-
Renja Rubahan
dan Perkin
Penyusunan Terpenuhinya 1 dokumen 15.000.000,- PIS
Rencana kebutuhan 100%
Kegiatan dokumen RKA-
Anggaran SKPD
(RKA) SKPD
Penyusunan Terpenuhinya 1 dokumen 10.000.000,- PIS
Pembatan kebutuhan 100%
Profil Badan dokumen Profil
Dinas

Anda mungkin juga menyukai