Anda di halaman 1dari 9

EVALUASI PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN OP SDA I TA.

2017

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II
AKUN 5300: (SWAKELOLA)
AKUN 5038: (WAJIB BALAI) 1. Layanan Perkantoran AKUN 5300: (JASA KONSULTASI)
2. Monitoring DAK 1. Penilaian Kinerja Embung
1. Penyelenggaraan Data 3. Monitoring TPOP Tersebar di Prov. NTT (PT. Kencana
SISDA, Operasional dan 4. Walktrought Sungai Layana Konsultan)
Upgrade Server SISDA 5. Fasilitasi Kegiatan UPB 2. Penilaian Kinerja Air Baku
2. Operasional Rutin 6. Operasional Rutin Pelaks. dan Tersebar di Prov. NTT (PT. Cipta
Pengelolaan Sistem Pengawasan Alokasi Air Wahana Nusantara)
Hidrologi (Updating Data DAS Wolowona) 3. Penilaian Kinerja JIAT Tersebar di
3. TKPSDA 7. Monitoring Kekeringan Prov. NTT (CV. Dwipa Mitra Konsultan)
4. Pemberdayaan 8. Monitoring Banjir 4. Penyusunan Rencana Alokasi Air
Kelembagaan SDA 9. Inpeksi 5 Buah Bendungan di P. di WS Flores (PT. Inakko Mitra Konsolindo)
5. Fasilitasi Penyiapan Timor (*) 5. Penyusunan Rencana Alokasi Air
Rekomtek Bidang SDA 10. Managemen Proyek (*) di WS Benanain (PT. Ilmalcon
11. Rencana Tindak Darurat (RTD) 4 Purnakrama)
Bh. Bendungan di P. Timor (*) 6. Penyusunan Rencana Alokasi Air
di WS Noelmina (Proses SBBJ)
No Jenis Kegiatan Pagu
11 Penilaian Kinerja Embung Tersebar di Prov. NTT
1.150.000.000
1 Data dan Sisda ; Kota Kupang ; NTT
150.000.000
12 Penilaian Kinerja JIAT Tersebar di Prov. NTT
400.000.000
2 Hidrologi dan Kualitas Air ; Kota Kupang ; NTT
1.047.800.000
13 Penilaian Kinerja Air Baku Tersebar di Prov. NTT
600.000.000
3 TKPSDA ; Kota Kupang; NTT
100.000.000 14 Operasional Rutin Pelaksanaan & Pengawasan Alokasi Air
443.228.000
Pemberdayaan Kelembagaan SDA ; Kota Kupang ;
4
NTT 125.000.000 15 Penyusunan Rencana Alokasi Air di WS.Flores
1.956.772.000
5 Rekomtek ; Kota Kupang ; NTT
125.000.000 16 Penyusunan Rencana Alokasi Air di WS.Noelmina
1.500.000.000
6 Monitoring DAK ; Tersebar 17 Penyusunan Rencana Alokasi Air di WS.Benanain
375.000.000 1.500.000.000
7 Monitoring TPOP ; Tersebar 18 Monitoring Kekeringan ; Kota Kupang ; NTT
375.000.000 800.000.000
8 Walktrough 10 sungai di Pulau Timor dan P.Flores 19 Monitoring Banjir ; Kota Kupang ; NTT
470.145.000 900.000.000

9 Manajemen Proyek ; Kota Kupang ; NTT 20 Layanan Perkantoran Kegiatan OP SDA I;Kota Kupang;NTT
1.250.000.000 461.282.000

10 Unit Pengelola Bendungan ; Kota Kupang ; NTT TOTAL 14.180.162.000


450.935.000
PROSENTASE PER KEGIATAN
Data dan Sisda ; Kota Kupang ; NTT
3% 1%
7% Hidrologi dan Kualitas Air ; Kota Kupang ; NTT
6%
1%
1% TKPSDA ; Kota Kupang; NTT
1%
6% 3% Pemberdayaan Kelembagaan SDA ; Kota Kupang ; NTT

3% Rekomtek ; Kota Kupang ; NTT


Monitoring DAK ; Tersebar
3%
Monitoring TPOP ; Tersebar
11% Walktrough 10 sungai di Pulau Timor dan P.Flores
Manajemen Proyek ; Kota Kupang ; NTT
9%
Unit Pengelola Bendungan ; Kota Kupang ; NTT
Penilaian Kinerja Embung Tersebar di Prov. NTT
Penilaian Kinerja JIAT Tersebar di Prov. NTT
3%
Penilaian Kinerja Air Baku Tersebar di Prov. NTT
11%
Operasional Rutin Pelaksanaan & Pengawasan Alokasi Air
Penyusunan Rencana Alokasi Air di WS.Flores
8%
Penyusunan Rencana Alokasi Air di WS.Noelmina
Penyusunan Rencana Alokasi Air di WS.Benanain
3%
14% Monitoring Kekeringan ; Kota Kupang ; NTT
4%
3%
Monitoring Banjir ; Kota Kupang ; NTT
Layanan Perkantoran Kegiatan OP SDA I;Kota Kupang;NTT
Bobot
No Jenis Kegiatan 12 Penilaian Kinerja JIAT Tersebar di Prov. NTT 30,00
Kegiatan

1 Data dan Sisda ; Kota Kupang ; NTT 4,03


13 Penilaian Kinerja Air Baku Tersebar di Prov. NTT 30,00

2 Hidrologi dan Kualitas Air ; Kota Kupang ; NTT 4,09


14 Operasional Rutin Pelaksanaan & Pengawasan Alokasi Air 1,91
3 TKPSDA ; Kota Kupang; NTT 26,42

Pemberdayaan Kelembagaan SDA ; Kota Kupang ; 15 Penyusunan Rencana Alokasi Air di WS.Flores 20,00
4 2,86
NTT

5 Rekomtek ; Kota Kupang ; NTT -


16 Penyusunan Rencana Alokasi Air di WS.Noelmina -
6 Monitoring DAK ; Tersebar -
17 Penyusunan Rencana Alokasi Air di WS.Benanain 20,00
7 Monitoring TPOP ; Tersebar -

Walktrough 10 sungai di Pulau Timor dan


8 - 18 Monitoring Kekeringan ; Kota Kupang ; NTT -
P.Flores

9 Manajemen Proyek ; Kota Kupang ; NTT -


19 Monitoring Banjir ; Kota Kupang ; NTT 2,90
10 Unit Pengelola Bendungan ; Kota Kupang ; NTT 4,59

11 Penilaian Kinerja Embung Tersebar di Prov. NTT 20,00 20 Layanan Perkantoran Kegiatan OP SDA I;Kota Kupang;NTT 20,11
Bobot Bobot Bobot
No Jenis Kegiatan Pagu Kontrak Realisasi
Pagu Realisasi Kegiatan

1 Data dan Sisda ; Kota Kupang ; NTT 150.000.000 1,06 6.039.100 0,04 4,03

2 Hidrologi dan Kualitas Air ; Kota Kupang ; NTT 1.047.800.000 7,39 42.865.700 0,30 4,09

3 TKPSDA ; Kota Kupang; NTT 100.000.000 0,71 26.423.400 0,19 26,42

4 Pemberdayaan Kelembagaan SDA ; Kota Kupang ; NTT 125.000.000 0,88 3.570.000 0,03 2,86

5 Rekomtek ; Kota Kupang ; NTT 125.000.000 0,88 - -

6 Monitoring DAK ; Tersebar 375.000.000 2,64 - -

7 Monitoring TPOP ; Tersebar 375.000.000 2,64 - -

8 Walktrough 10 sungai di Pulau Timor dan P.Flores 470.145.000 3,32 - -

9 Manajemen Proyek ; Kota Kupang ; NTT 1.250.000.000 8,82 - -

10 Unit Pengelola Bendungan ; Kota Kupang ; NTT 450.935.000 3,18 20.678.600 0,15 4,59

11 Penilaian Kinerja Embung Tersebar di Prov. NTT 1.150.000.000 1.090.677.000 8,11 237.686.400 1,68 20,00
12 Penilaian Kinerja JIAT Tersebar di Prov. NTT 400.000.000 352.462.000 2,82 117.213.600 0,83 30,00

13 Penilaian Kinerja Air Baku Tersebar di Prov. NTT 600.000.000 529.006.500 4,23 170.771.950 1,20 30,00

14 Operasional Rutin Pelaksanaan & Pengawasan Alokasi Air 443.228.000 3,13 8.469.000 0,06 1,91

15 Penyusunan Rencana Alokasi Air di WS.Flores 1.956.772.000 1.823.943.000 13,80 404.328.000 2,85 20,00

16 Penyusunan Rencana Alokasi Air di WS.Noelmina 1.500.000.000 10,58 - -

17 Penyusunan Rencana Alokasi Air di WS.Benanain 1.500.000.000 1.321.265.000 10,58 282.853.000 1,99 20,00

18 Monitoring Kekeringan ; Kota Kupang ; NTT 800.000.000 5,64 - -

19 Monitoring Banjir ; Kota Kupang ; NTT 900.000.000 6,35 26.100.600 0,18 2,90

20 Layanan Perkantoran Kegiatan OP SDA I;Kota Kupang;NTT 461.282.000 3,25 92.755.100 0,65 20,11

TOTAL 14.180.162.000 5.117.353.500 100 1.439.754.450 10,15


1. MASIH MENYESUAIKAN RKAKL DENGAN KAK MAUPUN YANG
TERKAIT DENGAN OUTPUT KEGIATAN DARI DIREKTORAT PEMBINA.
2. 1 PAKET JASA KONSULTANSI YAITU PENYUSUNAN RENCANA ALOKASI
YANG HARUS DILELANG ULANG DAN SEDANG DALAM TAHAPAN
PENUNJUKAN PENYEDIA JASA.
MASALAH/KENDALA 3. BEBERAPA KEGIATAN WAJIB BALAI (5038) MASIH HARUS
DALAM DIKONSULTASIKAN DENGAN DIREKTORAT PEMBINA.
PELAKSANAAN 4. SDM YANG KURANG MEMADAI.
KEGIATAN

Anda mungkin juga menyukai