Anda di halaman 1dari 13

EVALUASI PROGRAM SEBAGAI DAYA UNGKIT PENGGUNAAN DANA

DAK NON FISIK ALOKASI BOK DAN JAMPERSAL TK.


KABUPATEN TAHUN 2019
A. Latar Belakang
Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan
pelayanan kesehatan masyarakat, bertanggungjawab pada wilayah
kerjanya. Dalam era JKN, fungsi Puskesmas seolah bergeser menjadi
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Dalam upaya mendorong dan
lebih mengaktifkan kembali fungsi UKM Puskesmas, terutama dalam
kegiatan luar gedung, serta agar dapat menjangkau pelayanan secara
merata dan berkisanambungan, dibutuhkan dukungan biaya
operasional, dan dukungan pembiayaan lainnya. Dana Bantuan
Operasional Kesehatan merupakan salah satu sumber pendanaan
untuk menunjang operasional pelayanan di Puskesmas.
Tujuan :
Tujuan : Umum
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat utamanya
promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas.
Tujuan Khusus :
1) Menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif utamanya di luar
gedung Puskesmas.
2) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas.
3) Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.
Rincian Alokasi Dak Non Fisik 2019
A. BOK
1. UKM Dinas = Rp. 1.586.000.000
2. Stanting = Rp. 750.000.000
3. Dukungan Manajemen = Rp. 1.786.000.000
4. Distribusi Obat 7 E-Logistik = Rp. 206.937.000
5. Puskesmas = Rp. 22.988.000.000
B. JAMPERSAL = Rp. 2.667.956.000
C. AKREDITASI Puskesmas = Rp. 2.689.956.000
D. Total = Rp. 32.673.893.000,-
Alokasi Bok Puskesmas 2019
1 Ke nari l ang 1.091.192.000
2 Al or Ke ci l 907.281.000
3 Kokar 951.907.000
4 Lawahi ng 822.678.000
5 Me bung 1.031.829.000
6 Bukapi ti ng 911.081.000
7 Lantoka 744.706.000
8 Mari tai ng 906.718.000
9 Moru 1.030.051.000
10 Mai nang 748.905.000
11 Apui 1.339.312.000
12 Le mbur 614.277.000
13 Buraga 828.026.000
14 Kal unan 659.027.000
15 Padang Al ang 977.648.000
16 Made mang 737.250.000
17 Li marahi ng 803.393.000
18 Tamal abang 1.134.623.000
19 Bakal ang 611.531.000
20 Kabi r 999.484.000
21 Baranusa 689.309.000
22 Mal i ang 1.166.453.000
23 Kayang 1.178.223.000
24 Te rnate 621.071.000
25 Probur 708.789.000
26 Taman Mataru 770.448.000
Total 22.985.212.000
Realisasi DAK Non Fisik
Semester I (Januari s/d Juni 2019)
NO URAIAN KEGIATAN ALOKASI REALISASI % KET.
1. BOK PUSKESMAS 22.988.000.000,- 11.492.650.000,- 49.99

2. UKM DINAS 1.333.668.500,- 39.55


3.372.000.000,-

3. JAMPERSAL 2.667.000.000,- 1.333.200.000,- 49.98

4. AKREDITASI PUSK. 2.689.956.000,- 554.617.500,- 20.62

5. STANTING 750.000.000,- 132.000.000,- 17.60


6. DISTRIBUSI OBAT 206.937.000,- 103.468.000,- 50.00
TOTAL 32.673.893.000,- 15.608.256.000,- 47.77
Pencairan DAK Non Fisik Per Puskesmas Semester I (Jan. s/d Juni 2019)
NO PUSKESMAS ALOKASI TRANSFER PENARIKAN % KET.
1 Kenarilang Rp 1.062.722.000 Rp 531.196.000 Rp 455.971.000 42,91
2 Alor Kecil Rp 904.281.000 Rp 452.140.500 Rp 449.245.000 49,68
3 Kokar Rp 948.107.000 Rp 474.053.500 Rp 473.429.500 49,93
4 Lawahing Rp 813.878.000 Rp 406.939.000 Rp 324.938.000 39,92
5 Mebung Rp 1.018.229.000 Rp 509.114.500 Rp 509.114.500 50,00
6 Bukapiting Rp 904.281.000 Rp 452.140.500 Rp 382.897.500 42,34
7 Lantoka Rp 748.906.000 Rp 373.953.000 Rp 345.549.000 46,14
8 Maritaing Rp 915.318.000 Rp 457.159.000 Rp 457.159.000 49,95
9 Moru Rp 1.024.627.000 Rp 511.813.500 Rp 449.197.500 43,84
10 Mainang Rp 752.105.000 Rp 376.052.500 Rp 376.052.500 50,00
11 Apui Rp 1.334.512.000 Rp 667.256.000 Rp 602.256.000 45,13
12 Lembur Rp 617.077.000 Rp 308.538.500 Rp 273.397.500 44,31
13 Buraga Rp 825.650.000 Rp 412.825.000 Rp 412.825.000 50,00
14 Kalunan Rp 670.627.000 Rp 335.313.500 Rp 335.313.500 50,00
15 Padang Alang Rp 982.048.000 Rp 491.024.000 Rp 491.024.000 50,00
16 Mademang Rp 743.820.000 Rp 372.225.000 Rp 372.225.000 50,04
17 Limarahing Rp 805.593.000 Rp 402.796.500 Rp 338.861.500 42,06
18 Tamalabang Rp 1.137.423.000 Rp 568.711.500 Rp 60.000.000 5,28
19 Bakalang Rp 613.531.000 Rp 306.765.500 Rp 284.575.000 46,38
20 Kabir Rp 994.684.000 Rp 497.342.000 Rp 496.916.000 49,96
21 Baranusa Rp 692.509.000 Rp 346.254.500 Rp 346.254.500 50,00
22 Maliang Rp 1.166.053.000 Rp 583.026.500 Rp 583.026.500 50,00
23 Kayang Rp 1.187.423.000 Rp 593.711.500 Rp 565.026.500 47,58
24 Ternate Rp 625.471.000 Rp 312.735.500 Rp 312.735.500 50,00
25 Probur Rp 717.077.000 Rp 358.538.500 Rp - 0,00
26 Taman Mataru Rp 782.048.000 Rp 391.024.000 Rp 391.024.000 50,00
Total Rp 22.988.000.000 Rp 11.492.650.000 Rp 10.089.014.000 43,89
CEK LIST SPJ BOK SEMESTER I TAHUN 2019
TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV
NAMA Bidang/
NO Verifikator
PUS KES MAS Pengasuh
Jan. Peb. Maret April Mei Juni Juli Agst Sep. Okt. Nop. Des.

1 Alor Kecil X X X X X X SDK


2 Bukapiting X X X X X X SDK Yane Sir/Lisa
3 Bakalang V V V X X X SDK Appah/Susan

4 Kalunan V V V V X X SDK
5 Mebung X X X X X X Kesmas
6 Lawahing V V V X X X Kesmas Sudirman
7 Kabir V V V X X X Kesmas Manumpa/Nona
8 Tamalabang X X X X X X Kesmas Lelang/Ahmad Piri/Rony
Bayang
9 Padang Alang X X X X X X Kesmas
10 Limarahing X X X X X X Kesmas
11 Apui X X X X X X Sekretaris
12 Kenarilang X X X X X X Sekretaris Aisah Badjo/Sri
13 Baranus a X X X X X X Sekretaris Bela/Debora
14 Mademang X X X X X X Sekretaris Tellu/Nursin
Boling/Indah Toda
15 Probur X X X X X X Sekretaris
16 Maliang X X X X X X Sekretaris
17 Buraga X X X X X X Yankes
18 Moru X X X X X X Yankes
19 Mainang X X X X X X Yankes Yusran/Yuni
20 Taman Mataru V V V X X X Yankes Tohir/Susan/Rani Hasan

21 Maritaing X X X X X X Yankes
22 Lantoka X X X X X X Yankes
23 Kayang V V V X X X P2 Ida Bala/Abd. Rahmad
24 Kokar OK OK OK V X X P2 Masang/Lenci
25 Lembur V V V X X X P2 Alopada/Valentina
Masa
26 Ternate X X X X X X P2

Keterangan : Kalabahi, 05 Juli 2019


OK SPJ OK Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Alor
V Pros es Verifik as i S PJ
X S PJ Belum ada
Masalah
1. Verifikasi SPJ Puskesmas Semester I Sangat terlambat
2. Laporan Program tdk Tepat Waktu
2. RKA/RAB Puskesmas (Tahunan/Bulanan) blm Masuk
3. SPJ kurang Realistis, ( contoh ; Lap. F1 Posy kurang Lengkap)
4. BKU/Buku Bayar Tunai belum berjalan dgn baik
5. Dana BOK belum memberikan Peningkatan Pelayanan/Capaian
Program
Harapan.....2019
1. Manajemen Puskesmas berjalan, terutama dalam pembuatan RAK
2. Pembuatan RUK berasal dri usulan semua program di puskesmas
2. Jadwal Kegiatan bulanan dan harus Sinkron dengan RKA Bulanan
3. semua pengeluaran sesuai SBU no.15 tahun 2018 tahun anggaran
2019
4. Melibatkan semua program dalam penggunaan Dana BOK
Puskesmas
Lanjutan..........
5. BOK membantu Program utk penyelesaian permasalahan sesuai target dan SPM masing-
masing program
6. SPJ yg Realistik, sesuai diharapkan, contoh ; kunjungan balita di posyandu minimal 80 %,
7. Sasaran kunjungan Rumah periolitaskan yg bermasalah dan berisiko tinggi, dll
8. Tenaga NS tdk bekerja sendiri-sendiri, inovasi kegiatan utk dilaksanakan bersama
9. SPJ BOK di konsultasikan di keuangan/yankes, tapi laporan hasil kegiatan dikonsultasikan ke
program
10. Semua pemegang program harus melaporkan hasil kegiatan setiap bulan, paling lambat tgl, 5
11. Tidak ada pengembalian dana puskesmas...............tahun 2019
Selamat Bekerja...........

Anda mungkin juga menyukai