Misi :
Laporan realisasi keuangan kegiatan luar gedung program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Januari sd September 2020
1 Kegiatan Upaya Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Rp 23.000.000 Rp 4.900.000 Rp 18.100.000
2 Kegiatan Upaya Kesehatan Ibu Rp 25.100.000 Rp 22.000.000 Rp 3.100.000
3 Kegiatan Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi Rp 19.200.000 Rp 10.900.000 Rp 8.300.000
4 Kegiatan Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah Rp 7.200.000 Rp 7.200.000 Rp -
5 Kegiatan Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Rp 19.800.000 Rp 9.500.000 Rp 10.300.000
6 Kegiatan Imunisasi Rp 30.400.000 Rp 22.600.000 Rp 7.800.000
7 Upaya Kesehatan Usia Reproduksi Rp 7.500.000 Rp 3.000.000 Rp 4.500.000
8 Upaya Kesehatan Lanjut Usia Rp 14.200.000 Rp 11.300.000 Rp 2.900.000
9 Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan Rp 15.100.000 Rp 13.700.000 Rp 1.400.000
10 Kegiatan Upaya Promosi Kesehatan Rp 24.800.000 Rp 24.800.000 Rp -
11 Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp 16.000.000 Rp 16.000.000 Rp -
12 Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Tular Vektor dan Zoonotik Rp 10.200.000 Rp 4.600.000 Rp 5.600.000
13 Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Vektor Rp 10.400.000 Rp - Rp 10.400.000
14 Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp 18.100.000 Rp 17.000.000 Rp 1.100.000
15 Kegiatan Surveilans dan Respon KLB Rp 5.800.000 Rp 3.100.000 Rp 2.700.000
16 Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza Rp 11.200.000 Rp 9.000.000 Rp 2.200.000
17 Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja Rp 8.900.000 Rp 8.900.000 Rp -
18 Kegiatan Upaya Kesehatan Tradisional Rp 6.000.000 Rp 5.700.000 Rp 300.000
19 Kegiatan Upaya Kesehatan Olah Raga Rp 6.400.000 Rp 6.400.000 Rp -
20 Kegiatan Upaya Kesehatan Lainnya Termasuk Lokal Spesifik Rp 3.100.000 Rp 2.900.000 Rp 200.000
21 Kegiatan pembinaan ke jejaring, jaringan, UKBM dan institusi Rp - Rp - Rp -
22 Kegiatan Upaya perbaikan gizi masyarakat Rp 25.200.000 Rp 18.400.000 Rp 6.800.000
Jumlah Rp307.600.000 Rp 221.900.000 Rp 85.700.000
REALISASI ANGGARAN KEUANGAN JKN TAHUN 2020 Rp. 370.395.680,-
52,21%
Bulan : Januari s/d Oktobe 2020
Anggaran Bobat Fisik Keuangan Sisa Anggaran
No Uraian Ket
(Rp) (%) (%) TB (Rp) (%) (Rp) (%)
1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas 1.000.000 0,14 0,00 1.000.000 100,00 0 0,00
0,28 0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Puskesmas 2.001.511 2.000.000 99,92 1.511 0,08
Belanja bahan Bakar Minyak/Gas OP Puskesmas 22.680.000 3,20 0,00 13.266.300 58,49 9.413.700 41,51
Belanja Oksigen Puskesmas 2.290.000 0,32 0,00 2.230.000 97,38 60.000 2,62
Belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Puskesmas 42.500.000 5,99 0,00 0,00 42.500.000 100,00
Belanja Obat-obatan Puskesmas 74.560.853 10,51 0,00 9.038.400 12,12 65.522.453 87,88
Belanja Internet dan pulsa modem (Paket internet) 7.355.000 1,04 0,00 4.569.500 62,13 2.785.500 37,87
Belanja Pelumas Ambulance 4.000.000 0,56 0,00 3.000.000 75,00 1.000.000 25,00
Belanja Pajak Ambulance Puskesmas 5.000.000 0,70 0,00 0,00 5.000.000 100,00
Belanja Makan minum petugas UGD 16.060.000 2,26 0,00 12.056.000 75,07 4.004.000 24,93
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.040.000 0,71 0,00 3.360.000 66,67 1.680.000 33,33
Belanja Kapasitas SDM Puskesmas 3.000.000 0,42 0,00 282.000 9,40 2.718.000 90,60
Balanja Pemeliharaan Ambulance Puskesmas 15.000.000 2,11 0,00 11.000.000 73,33 4.000.000 26,67
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan 2.000.000 0,28 0,00 0,00 2.000.000 100,00
Belanja Pemeliharaan Elektronik 2.000.000 0,28 0,00 2.000.000 100,00 0 0,00
Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 2.000.000 0,28 0,00 2.000.000 100,00 0 0,00
Rehap Ringan Puskesmas 6.550.000 0,92 0,00 6.550.000 100,00 0 0,00
Belanja Jasa Medis, Pra medis dan Non Medis Dana Kapitasi 425.906.046 60,03 0,00 283.830.480 66,64 142.075.566 33,36
AC 4.500.000 0,63 0,00 4.500.000 100,00 0 0,00
Kulkas 3.000.000 0,42 0,00 0,00 3.000.000 100,00
3.000.000 0,42 0,00 2.500.000 83,33 500.000 16,67
Printer
Belanja Alat Kesehatan 60.000.000 8,46 0,00 7.213.000 12,02 52.787.000 87,98
709.443.410 100,0 370.395.680 52,21 339.047.730 47,79
10 PENYAKIT TERBESAR
1303
CAKUPAN PROGRAM
UPTD PUSKESMAS NIBONG
706
561
TAHUN 2020
430
300
210 208 202 184
150
iti
s
pa is iti
s a d sia si s is
Is it
hm ol en lit
u os
tr at h C p t l r
as m rt
r st d pe er e o
G er A A on ys yp sM op
D d D H te ste
oi m
be e
at om ia O
om C D
R he
CAKUPAN PROGRAM
UPTD PUSKESMAS NIBONG
TAHUN 2020
D E R A J AT K E S E H ATA N M A S YA R A K AT
Sangat Pendek 38
DATA
DATA
STATUS
STATUS Gizi kurang 144
GIZI
GIZI
(e-PPGBM)
(e-PPGBM)
Sangat Kurus 107
CAKUPAN
NO JENIS KEGIATAN SATUAN SASARAN TARGET PENCAPAIAN
VARIABEL SUB VARIABEL
Jumlah sumber daya/ tenaga promosi kesehatan yang terlatih di Puskesmas 0% 100%
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan 0%
100% Capaian
Target
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan 0% 100%
Jumlah Pemanfaatan Dana Desa untuk upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat dibidang Kesehatan 85%
100%
Jumlah Desa, sekolah dan pesantren yang memiliki kebijakan PHBS 0% 100%
CAPAIA
N
TARGET
PROMOSI KESEHATAN
50%
100% 100%
Jumlah saluran media yang digunakan untuk mempromosikan kesehatan 100% Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan
5 Deteksi faktor Resiko dan Komplikasi Oleh NaKes Ibu hamil 51 100% 43 84%
Pelayanan Anak Balita (12-59 Bln) 100% Pelayan Lengkap Antenatal (K4)
50%
Pelayanan Kesehatan Bayi 29 Hari-12 Bulan (KBy) Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (PN)
Target
0%
Capaian
Pelayanan Komplikasi Neonatal (PKN) Deteksi Faktor Resiko dan Komplikasi oleh Nakes
8%
90%
15%
100%
74%
100%
78%
100%
0%
25%
53%
85%
6%
47%
28%
47%
100%
95%
100%
100%
TARGET CAPAIAN
GIZI
100%
50%
0%
TARGET
CAPAIA
N
CAKUPAN
NO JENIS KEGIATAN SATUAN SASARAN TARGET PENCAPAIAN
VARIABELSUB VARIABEL
IV KESEHATAN LINGKUNGAN
8 Persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan TPM 157 75% 80 50%
K E S E H AT A N L I N G K U N G A N
50%
Persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan
75%
40%
Persentase Penduduk Stop BABS
90%
65%
Persentase Rumah yang memenuhi syarat kesehatan
80%
56%
Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan
90%
Cakupan
Target
36%
Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat
80%
46%
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas
90%
50%
Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat Kesehatan
90%
4
Persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat Kesehatan
300%
75% 90%
50%50%
90% 10%
40% 46%90% Target
36%
Persentase Penduduk Stop BABS Persentase
65%
80% Penduduk
56%0
80% yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas Cakupan
90%
Persentase Rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat
D. DBD
1 Insiden Rate ( IR ) Masyarakat 0 1% 0 0,0%
2 Case Fatality Rate ( CFR ) Masyarakat 0 3% 0 0,0%
Desa /
3 Angka Bebas Jentik ( ABJ ) Sekolah 0 0% 0 0,0%
1 1 100%
E. FILARIASIS
Desa, sekolah
Penduduk yang mendapatkan pengobatan POPM
1 kecacingan ( 20 Pos dan 36 ≥ 65% 68 100%
16 Sekolah )
F. Malaria
Sekolah dan
1 Penyuluhan dan sosialisasi Malaria (Aber 3%) 0 0% 0 0%
Masyarakat
2 Skrining Malaria pada Ibu Hamil Ibu Hamil 1 % 1 %
G. Rabies
1 Lysa Masyarakat - - -
2 Cuci Luka Masyarakat 100% 2 100%
H. ISPA
1 Cakupan penemuan pnemonia balita Balita 80% 16,2 0
I. Diare
Cakupan penemuan Kasus Diare di FKTP
1 Masyarakat 90% 54 21%
(ditemukan dan dilayani)
2 Penemuan kasus diare oleh Kader Masyarakat 10% 0 0
CAKUPAN
NO JENIS KEGIATAN SATUAN SASARAN TARGET PENCAPAIAN
VARIABEL SUB VARIABEL
1.7%
PROGRAM IMUNISASI
3.9% CAPAIAN
24.9% TARGET
0.0%
0.0%
0.0%
32.1%
31.4%
32.9%
29.6%
33.4%
31.2%
33.6%
31.8%
33.2%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%
CAKUPAN
JENIS KEGIATAN SATUAN SASARAN TARGET PENCAPAIAN
VARIABEL
SUB
VARIABEL
KESEHATAN JIWA
PTM
Sekolah &
3 Kawasaan Tanpa Rokok (KTR) 16 50% 4 25%
Puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN
1. Kesehatan Kerja dan Olahraga (KESJAOR) TARGET CAPAIAN
1 Penyuluhan dan Sosialisasi Kesehatan Kerja dan Olahraga 100% 75,1%
Persentase Desa yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada
2 100% 75,%
kelompok masyarakat di wilayah kerja
3 Pembentukan Pos UKK di Desa 0% 0%
2. PROGRAM USILA
1 Cakupan Desa dengan Posyandu Lansia aktif 50% 40%
2 Cakupan Pelaksanaan Homecare lanjut usia 25% 16%
3 Cakupan lansia yang mendapatkan pelayanan 50% 40%
SURVAILENS
2 ODP (Reaktif) 1
3 Pemantauan ( Skrening) 39
TERIMA KASIH