Anda di halaman 1dari 24

TABEL. T.IV.C.

5 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SK


PROVINSI SUM

Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Solok

Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

2
Belanja Langsung
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

02

1.02

02

06

01

02

1.02

02

06

01

01

Penyediaan jasa surat


menyurat

02

1.02

02

06

01

02

02

1.02

02

06

01

03

Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor

02

1.02

02

06

01

08

02

1.02

02

06

01

10

02

1.02

02

06

01

11

Penyediaan barang cetakan


dan pengadaan

02

1.02

02

06

01

12

Penyedian komponen
intalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

02

1.02

02

06

01

13

Penyediaan peralatan dan


perlengkapan kantor

02

1.02

02

06

01

15

10

02

1.02

02

06

01

16

Penyediaan bahan bacaan


dan peraturan perundangundangan
Penyediaan bahan logistik
kantor

Penyediaan jasa kebersihan


kantor
Penyediaan alat tulis kantor

11

02

1.02

02

06

01

17

Penyediaan makanan dan


minuman

12

02

1.02

02

06

01

18

13

02

1.02

02

06

01

19

14

02

1.02

02

06

01

21

Rapat-rapat koordinasi dan


konsultasi dalam dan luar
daerah
Penyediaan jasa tenaga
pendukung
administrasi/teknis
perkantoran
Penyediaan jasa informasi,
dokumentasi dan publikasi

15

02

1.02

02

06

01

23

Penyediaan jasa pembinaan


fisik dan mental aparatur

16

02

1.02

02

06

01

24

Penyediaan Jasa/Gedung
kantor Dinas

II

02

02

06

02

17

02

02

06

02

05

18

02

02

06

02

09

19

02

02

06

02

10

Pengadaan alat studio, alat


komunikasi dan informasi

20

02

02

06

02

21

Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas/mes

21

02

02

06

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor

22

02

02

06

02

23

Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan jabatan

23

02

02

06

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasioanal

24

02

02

06

02

26

Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler

25

02

02

06

02

27

Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi dan jaringan

26

02

02

06

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala
komputer dan jaringan
komputerisasi

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan dinas
operasional
Pengadaan Komputer dan
jaringan komputerisasi

27

02

02

06

02

31

Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan dan perlengkapan
kantor

28

02

02

06

02

45

Pengelolaan dan
pengendalian Asset SKPD

III

02

02

06

03

29

02

02

06

03

02

Pengadaan pakaian dinas


beserta perlengkapan

30

02

02

06

03

03

Pengadaan pakaian kerja


lapangan

IV

02

02

06

04

31

02

02

06

04

02

02

06

05

32

02

02

06

05

VI

02

02

06

06

33

02

02

06

06

01

Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD

34

02

02

06

06

05

Penatausahaan keuangan
SKPD

35

02

02

06

06

06

Penyusunan perencanaan
dan penganggaran SKPD

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Program Fasilirtas Purna


Tugas

01

Pemberian penghargaan
kepada PNS Purna
Tugas/akan memasuki
purna tugas

Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur

03

Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundangan

Program Peningkatan
Pengembangan Sistim
Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan

Program Obat dan


Perbekalan Kesehatan

VII

02

02

06

15

36

02

02

06

15

01

Pengadaan obat obatan


dan perbekalan kesehatan
(buffer stock)

37

02

02

06

15

07

Pengadaan bahan
laboratorium

38

02

02

06

15

08

Pengadaan bahan/alat
kesehatan habis pakai
rumah sakit

VIII

02

02

06

16

39

02

02

06

16

12

Peningkatan pelayanan
siaga dan tindak medik di
rumah sakit

40

03

02

06

17

34

Peningkatan keimanan dan


sikap perilaku petugas

41

04

02

06

18

35

Bimbingan rohani dan


konseling pada pasien

42

08

02

06

22

27

Peningkatan pelayanan
kes.rujukan

43

09

02

06

23

36

44

05

02

06

19

37

Peningkatan pelayanan
rujukan pasien umum/
askes
Asuransi pelayanan dokter

45

06

02

06

20

38

Pengadaan bahan-bahan
logistik rumah sakit

46

10

02

06

24

41

Peningkatan performance,
kenyamanan,keamanan,dan
layanan transportasi RS

47

07

02

06

21

39

Pengadaan gas oksigen,


elpiji dan N2O

Program peningkatan
upaya kesehatan
masyarakat

Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat

IX

02

02

06

19

48

02

02

06

19

02

02

06

24

49

02

02

06

24

01

Penyediaan jasa
pemulangan/penguburan/ruj
ukan pasien miskin

50

02

02

06

24

02

Penyediaan obat-obatan
untuk penduduk miskin

51

02

02

06

24

0 1`

Pelayanan darah dan alat


kesehataan untuk penduduk
miskin

XI

02

02

06

26

52

02

02

06

26

06

Pengadaan perlengkapan
rumah tangga RS

53

02

02

06

26

13

Pembangunan IPAL RS

54

02

02

06

26

14

Pengadaan Peralatan Medis


Intalasi Gawat Darurat

55

02

02

06

26

15

Pengadaan peralatan medis


kamar operasi

56

02

02

06

26

16

Pengadaan Mebeleur
Bangsal/Poli dan Kantor

06

Promosi kesehatan rumah


sakit

Program pelayanan
kesehatan penduduk
miskin

Program
pengadaan,peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paruparu dan rumah sakit
mata

57

02

02

06

26

17

Peningkatan perlengkapan
sarana dan interior ruangan
bangsal/poli

58

02

02

06

26

18

Pembangunan sarana
gedung central medikal
preventif

59

02

02

06

26

19

Renovasi Gedung Fisioterapi

60

02

02

06

26

20

Peningkatan sarana gedung


Instalasi Gizi

61

02

02

06

26

21

Renovasi kamar operasi

62

02

02

06

26

22

Peningkatan sarana gedung


Bangsal bedah RS

63

02

02

06

26

23

Pengembangan sarana
gedung Bank Darah RS

64

02

02

06

26

24

Pengadaan Peralatan
penunjang medis

65

02

02

06

26

25

Pembangunan gedung CSSD


dan Laundry RS

66

02

02

06

26

26

Pengadaan peralatan alat


kesehatan ruang rawat

67

02

02

06

26

27

Pembangunan sarana
gedung PERISTI

68

02

02

06

26

28

Pengadaan peralatan
komonikasi PABX untuk
ruangan / bangsal,poli dan
penunjang medis

69

02

02

06

26

29

Peningkatan Pengadaan
PONEK

70

02

02

06

26

47

Pembangunan jalan lingkar


dan parkir

71

02

02

06

26

48

72

02

02

06

26

49

Pengadaan instalasi gas


medis
Pengantian jaringan
instalasi listrik

73

02

02

06

26

50

Pengadaan sarana bengkel


instalasi penunjang sarana
RS dan instalasi gizi

74

02

02

06

26

74

Peningkatan fasilitas tempat


tidur kelas III

75

02

02

06

26

Pengembangan srana
penyakit dalam

76

02

02

06

26

Pengembangan gedung
poliklink sub spesialis

77

02

02

06

26

Pembangunan gedung
genset dan sarana genset

78

02

02

06

26

Pengembangan gedung
poliklink spesialis

79

02

02

06

26

Pembangunan gedung paru

80

02

02

06

26

Pembangunan sumur BOR

81

02

02

06

26

Pembangunan sarana
gedung kelas III

82

02

02

06

26

Pembangunan gedung
instalasi Diagnostik Terpadu

83

02

02

06

26

Pembangunan gedung
Loundry

XII

02

02

06

27

Pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit
jiwa/paru-paru/ mata

84

02

02

06

27

03

Pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat kedokteran

85

02

02

06

27

07

Pemeliharaan rutin/
perbekalan/instalasi/pengol
ahan limbah rumah sakit

XIII

02

02

06

06

Program Peningkatan
Sumber daya Kesehatan

86

02

02

06

33

24

Job training berkelanjutan

87

02

02

06

33

25

Training kompetensi
perawat

88

02

02

06

33

26

Peningkatan SDM medis

89

02

02

06

33

27

Magang petugas penunjang


medis RS

90

02

02

06

33

28

Peningkatan SDM ADM dan


non medis lainnya

91

02

02

06

33

29

Peniningkatan SDM
Perawat/Bidan

92

02

02

06

33

30

Pelatihan in house training


Dupak , keuangan dan
manajemen RS

93

02

02

06

33

37

Peniningkatan Motivasi
Kinerja Pegawai

94

02

02

06

33

38

Training kompetensi
perawat, keuangan dan
administrasi

JUMLAH

ANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012
PROVINSI SUMATERA BARAT

Target
Realisasi
Kinerja
Target
Capaian
Kinerja Hasil
Indikator Kinerja Program
Program
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(akhir
dan
(output)
Periode
Keluaran
Renstra
Kegiatan
SKPD) tahun
Tahun 2011
2010

Target dan Realisasi Kinerja


Program dari Kegiatan
SKPD tahun 2012
Target
tahun
2012

Realisasi Tingkat
tahun Realisasi
2012
(%)

8=(7/6)

Meningkatnya pengelolaan
sarana pelayanan
administrasi perkantoran

20%

20%

40%

40%

100%

Jumlah surat menyurat


yang dibutuhkan RS

1200

1200

1200

100%

Tersedianya kebutuhan
listrik air, telp

12

12

12

100%

100%

2.9

3.06

3.06

100%

73

93

93

100%

34

34

34

100%

57

69

69

100%

100%

38

47

47

100%

100%

Terlaksananya pengisian
tabung pemadam
kebakaran dan LPG
Besarnya areal rumah sakit
dalam hektar
Jenis alat tulis kantor yang
dibutuhkan RS
Jenis barang cetakan dan
penggandaan yang
dibutuhkan RS
Jenis komponen intalasi
listrik di RS

Jumlah pengadaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan
Jenis logistik kantor

Tersedianya makanan dan


minuman untuk rapat
manajemen RS
Jumlah perjalan dinas
dalam dan luar daerah

12

12

12

100%

477

763

763

100%

Jumlah tenaga honorer


daerah

100%

Jumlah media yang


digunakan sebagai jasa
informasi, dokumentasi dan
publikasi

100%

Tersedianya jasa
pembinaan fisik dan mental
aparatur
Jumlah rumah dinas yang
disewa untuk dokter
spesialis

338

303

303

100%

20%

40%

40%

100%

Sarana dan prasarana yang


terpelihara

20%

Jumlah pengadaan
kendaraan
Jumlah pengadaan
komputer dan jaringan
komputerisasi
Jumlah pengadaan alat
studio, alat kominikasi dan
alat informasi

Jumlah rumah dinas dokter


spesialis yang di rehab

100%

19

19

19

100%

Jumlah mobil jabatan yang


dipelihara

100%

Jumlah kendaraan
operasional yang dipelihara

100%

12

12

12

100%

Jumlah ruangan RS yang


dipelihara

Terlaksananya
pemeliharaan mebeleur
Terlaksananya
pemeliharaan instalasi
listrik dan jaringan yang
Jumlah pemeliharaan
komputer dan jaringan
komputerisasi]

Jumlah pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan kantor

12

12

12

100%

20%

40%

40%

100%

Jumlah pengadaan pakaian


dinas

325

346

346

100%

Jumlah pengadaan pakaian


kerja

352

392

392

100%

40%

40%

100%

100%

20%

40%

40%

100%

285

137

137

100%

20%

40%

40%

100%

12

12

12

100%

Terlaksananya pembayaran
honorarium pengelola
asset

Meningkatnya disiplin
aparatur

Meningkatnya bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundangan

20%

20%

Jumlah pegawai yang


memasuki dan akan
memasuki masa purna
tugas

Meningkatnya bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundangan

20%

Jumlah pegawai yang


mengikuti bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan

Meningkatnya
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan

20%

Terlaksananya penyusunan
laporan capaia kinerja dan
ikhtisar
Terlaksananya
penatausahaan keuangan
RS
Terlaksananya penyusunan
perencanaan dan
penganggaran SKPD

Meningkatnya ketersdiaan ,
pemerataan dan
keterjangkauan obat

20%

20%

40%

40%

100%

Terlaksananya penyediaan
obat-obatan

12

12

12

100%

Terlaksananya penyediaan
bahan laboratorium

12

12

12

100%

Terlaksananya penyediaan
alkes habis pakai

12

12

12

100%

20%

40%

40%

100.0%

Terlaksananya peningkatan
pelayanan siaga dan tindak
siaga medik

12

12

12

100%

Jumlah pegawai yang


melakukan bimbingan
rohani dan konseling pada
pasien
Jumlah pegawai yang
melakukan bimbingan
rohani dan konseling pada
pasien
Jumlah jenis pelayanan
spesialis referal di RS

25

26

26

100%

100%

12

12

12

100%

Jumlah pasien umum askes


yang dirujuk

300

325

325

100%

Terlaksananya jaminan
asuransi yang diberikan
terhadap pelayanan dokter
di RS

12

12

100%

Terlaksananya pengadaan
bahan-bahan logistik

100%

Terlaksananya pelayanan
keamanan, kenyamanan
performance di RS

12

12

12

100%

2766

2842

2842

100%

Terlaksananya pelayanan
kesehatan

Jumlah tabung oksigen


yang dibutuhkan RS

20%

Persentase meningkatnya
pelaksanaan promosi
kesehatan pada
masyarakat

20%

20%

40%

40%

100%

100%

20%

40%

40%

100%

Jumlah pelayanan rujukan


untuk penduduk miskin

12

12

12

100%

Ketersediaan obat-obatan
untuk penduduk miskin

12

12

12

100%

1000

1375

1375

100%

20%

40%

40%

100%

45

39

39

0%

27

27

100%

Tersedianya peralatan
medis di KAMAR OPERASI

100%

Terpenuhinya mebeleur
untuk 7 bangsal, 12
Poliklinik serta kantor RS

10

10

100%

Jumlah media yang


digunakan untuk promosi
kesehatan
Meningkatnya persentase
masyarakat miskin
menerima pelayanan
kesehatan RS

20%

Jumlah kebutuhan darah


untuk penduduk miskin

Meningkatnya pengelolaan
sarana, prasarana dan
peralatan kesehatan

Terlaksananya pengadaan
perlengkapan rumah
tangga RS seperti skor
operasi,laken,duk wadah
obat

Terlaksananya
pembangunan IPAL
Tersedianya peralatan
medis di IGD

20%

Tersedianya gorden
ruangan, meja tunggu
pasien, alas kasur dan
perlengkapan lainnya
untuk 7 bangsal, 12
poliklinik dan ruangan
penunjang lainnya

10

10

100%

Terlaksananya pembuatan
gedung central medical
preventif seluas 600
meter

100%

Terlaksananya renovasi
gedung fisioterapi RS

100%

Terlaksananya pekerjaan
renovasi gedung instalasi
Gizi RS

100%

Terlaksananya pekerjaan
renovasi gedung OK

100%

Terlaksananya renovasi
bangsal bedah

100%

Terlaksananya
pengembangan gedung
BDRS
Tersedianya peralatan
komplit penunjang medis

100%

100%

Tersediannya gedung CCSD


RS

100%

Terlaksana pengadaan
peralatan alat kesehatan
RS
Terlaksananya
pembangunan gedung
Peristi
Terlaksananya pengadaan
peralatan komonikasi PABX
untuk ruangan /
bangsal,poli dan penunjang
medis

56

56

100%

100%

10

10

100%

Terlaksananya pengadaan
peralatan PONEk

17

17

100%

Terlaksananya
pembangunan jalan lingkar
dan parkir
Terlaksananya pengadaan
gas medis
Terlaksananya penggantian
jaringan instalasi listrik

Jumlah sarana bengkel


IPSRS dan gizi

Jumlah sarana bengkel


IPSRS dan gizi
Terlaksananya
pengembangan sarana
penyakit dalam
Terlaksananya
pengembangan gedung
poliklink sub spesialis
Terlaksananya
pembangunan gedung
genset dan sarana genset
Terlaksananya
pengembangan gedung
poliklink spesialis
Terlaksananya
pembangunan gedung Paru
Terlaksananya
pembangunan sumur BOR
Terlaksananya
pembangunan sarana
gedung kelas III
Terlaksananya
Pembangunan gedung
instalasi Diagnostik
Terpadu
Terlaksananya
pembangunan gedung
Loundry
Sarana dan prasarana yang
terpelihara

20%

Terlaksananya
pemeliharaan alat-alat
kedokteran
Terlaksananya
pemeliharaan pengolahan
limbah RS

Terselengaranya
standarisasi, akreditasi dan
peningkatan BLUD, BOR

20%

60%

40%

40%

100%

12

12

12

100%

12

12

12

100%

60%

40%

40%

100%

Terlaksananya job training


untuk peningkatan skil 9
orang petugas dan 2 orang
pengantar RS

100%

Terlaksananya training
untuk peningkatan
kompetensi 50 orang
perawat

25

32

32

100%

Meningkatnya SDM 20
orang dokter spesialis dan
dokter umum

56

26

26

100%

12

12

100%

Meningkatnya SDM
Administrasi dan petugas
non medis pelayanan
lainnya
terlaksananya Peningkatan
SDM perawat dan bidan RS

61

61

100%

19

19

100%

Terlaksananya peningkatan
SDM berupa pelatihan in
house training Dupak,
Keuangan dan manajemen
RS

54

54

100%

Jumlah pegawai yang


mengikuti pelatihan/bintek

12

12

100%

32

32

100%

Terlaksananya magang ke
RS padang 6 orang petugas
pelayanan RS

Terlaksananya training
untuk peningkatan
kompetensi perawat,
keuangan dan administrasi

25

Solok, 2 Februari 2013


Direktur Rumah Sakit Umum Solok

( dr. Yusnelli )
NIP.19570105 198303 2 002

S/D TAHUN 2012

Perkiraan
Target
Realisasi
program dan
Capaian
Kegiatan
Program dan
(Renja SKPD Kegiatan tahun
Tahun 2013 ) Berjalan (tahun
2013)
9

10

60%

60%

1200

1200

12

12

3.06

3.06

100

95

34

35

72

94

47

56

12

12

800

836

295

295

60%

60%

1
12
2

19

10

50
12

12

39

12

11

12

60%

60%

360

330

310

347

60%

60%

60%

60%

160

23

60%

60%

12

12

12

12

12

12

60%

60%

12

14

12

14

12

14

60%

60%

12

12

30

26

12

10

350

350

12

12

12

12

3050

5720

60%

60%

60%

60%

12

12

12

14

1500

1650

60%

60%

55

40

12

56

30

55
1
1

1
1
1
1

60%

60%

12

12

12

12

60%

60%

26

24

26

12

60

49

12

12
53

Anda mungkin juga menyukai