Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2
Belanja Langsung
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
02
1.02
02
06
01
02
1.02
02
06
01
01
02
1.02
02
06
01
02
02
1.02
02
06
01
03
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
02
1.02
02
06
01
08
02
1.02
02
06
01
10
02
1.02
02
06
01
11
02
1.02
02
06
01
12
Penyedian komponen
intalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
02
1.02
02
06
01
13
02
1.02
02
06
01
15
10
02
1.02
02
06
01
16
11
02
1.02
02
06
01
17
12
02
1.02
02
06
01
18
13
02
1.02
02
06
01
19
14
02
1.02
02
06
01
21
15
02
1.02
02
06
01
23
16
02
1.02
02
06
01
24
Penyediaan Jasa/Gedung
kantor Dinas
II
02
02
06
02
17
02
02
06
02
05
18
02
02
06
02
09
19
02
02
06
02
10
20
02
02
06
02
21
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas/mes
21
02
02
06
02
22
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
22
02
02
06
02
23
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan jabatan
23
02
02
06
02
24
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasioanal
24
02
02
06
02
26
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
25
02
02
06
02
27
Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi dan jaringan
26
02
02
06
02
28
Pemeliharaan rutin/berkala
komputer dan jaringan
komputerisasi
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan dinas
operasional
Pengadaan Komputer dan
jaringan komputerisasi
27
02
02
06
02
31
Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan dan perlengkapan
kantor
28
02
02
06
02
45
Pengelolaan dan
pengendalian Asset SKPD
III
02
02
06
03
29
02
02
06
03
02
30
02
02
06
03
03
IV
02
02
06
04
31
02
02
06
04
02
02
06
05
32
02
02
06
05
VI
02
02
06
06
33
02
02
06
06
01
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
34
02
02
06
06
05
Penatausahaan keuangan
SKPD
35
02
02
06
06
06
Penyusunan perencanaan
dan penganggaran SKPD
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
01
Pemberian penghargaan
kepada PNS Purna
Tugas/akan memasuki
purna tugas
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
03
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistim
Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
VII
02
02
06
15
36
02
02
06
15
01
37
02
02
06
15
07
Pengadaan bahan
laboratorium
38
02
02
06
15
08
Pengadaan bahan/alat
kesehatan habis pakai
rumah sakit
VIII
02
02
06
16
39
02
02
06
16
12
Peningkatan pelayanan
siaga dan tindak medik di
rumah sakit
40
03
02
06
17
34
41
04
02
06
18
35
42
08
02
06
22
27
Peningkatan pelayanan
kes.rujukan
43
09
02
06
23
36
44
05
02
06
19
37
Peningkatan pelayanan
rujukan pasien umum/
askes
Asuransi pelayanan dokter
45
06
02
06
20
38
Pengadaan bahan-bahan
logistik rumah sakit
46
10
02
06
24
41
Peningkatan performance,
kenyamanan,keamanan,dan
layanan transportasi RS
47
07
02
06
21
39
Program peningkatan
upaya kesehatan
masyarakat
Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
IX
02
02
06
19
48
02
02
06
19
02
02
06
24
49
02
02
06
24
01
Penyediaan jasa
pemulangan/penguburan/ruj
ukan pasien miskin
50
02
02
06
24
02
Penyediaan obat-obatan
untuk penduduk miskin
51
02
02
06
24
0 1`
XI
02
02
06
26
52
02
02
06
26
06
Pengadaan perlengkapan
rumah tangga RS
53
02
02
06
26
13
Pembangunan IPAL RS
54
02
02
06
26
14
55
02
02
06
26
15
56
02
02
06
26
16
Pengadaan Mebeleur
Bangsal/Poli dan Kantor
06
Program pelayanan
kesehatan penduduk
miskin
Program
pengadaan,peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paruparu dan rumah sakit
mata
57
02
02
06
26
17
Peningkatan perlengkapan
sarana dan interior ruangan
bangsal/poli
58
02
02
06
26
18
Pembangunan sarana
gedung central medikal
preventif
59
02
02
06
26
19
60
02
02
06
26
20
61
02
02
06
26
21
62
02
02
06
26
22
63
02
02
06
26
23
Pengembangan sarana
gedung Bank Darah RS
64
02
02
06
26
24
Pengadaan Peralatan
penunjang medis
65
02
02
06
26
25
66
02
02
06
26
26
67
02
02
06
26
27
Pembangunan sarana
gedung PERISTI
68
02
02
06
26
28
Pengadaan peralatan
komonikasi PABX untuk
ruangan / bangsal,poli dan
penunjang medis
69
02
02
06
26
29
Peningkatan Pengadaan
PONEK
70
02
02
06
26
47
71
02
02
06
26
48
72
02
02
06
26
49
73
02
02
06
26
50
74
02
02
06
26
74
75
02
02
06
26
Pengembangan srana
penyakit dalam
76
02
02
06
26
Pengembangan gedung
poliklink sub spesialis
77
02
02
06
26
Pembangunan gedung
genset dan sarana genset
78
02
02
06
26
Pengembangan gedung
poliklink spesialis
79
02
02
06
26
80
02
02
06
26
81
02
02
06
26
Pembangunan sarana
gedung kelas III
82
02
02
06
26
Pembangunan gedung
instalasi Diagnostik Terpadu
83
02
02
06
26
Pembangunan gedung
Loundry
XII
02
02
06
27
Pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit
jiwa/paru-paru/ mata
84
02
02
06
27
03
Pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat kedokteran
85
02
02
06
27
07
Pemeliharaan rutin/
perbekalan/instalasi/pengol
ahan limbah rumah sakit
XIII
02
02
06
06
Program Peningkatan
Sumber daya Kesehatan
86
02
02
06
33
24
87
02
02
06
33
25
Training kompetensi
perawat
88
02
02
06
33
26
89
02
02
06
33
27
90
02
02
06
33
28
91
02
02
06
33
29
Peniningkatan SDM
Perawat/Bidan
92
02
02
06
33
30
93
02
02
06
33
37
Peniningkatan Motivasi
Kinerja Pegawai
94
02
02
06
33
38
Training kompetensi
perawat, keuangan dan
administrasi
JUMLAH
ANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012
PROVINSI SUMATERA BARAT
Target
Realisasi
Kinerja
Target
Capaian
Kinerja Hasil
Indikator Kinerja Program
Program
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(akhir
dan
(output)
Periode
Keluaran
Renstra
Kegiatan
SKPD) tahun
Tahun 2011
2010
Realisasi Tingkat
tahun Realisasi
2012
(%)
8=(7/6)
Meningkatnya pengelolaan
sarana pelayanan
administrasi perkantoran
20%
20%
40%
40%
100%
1200
1200
1200
100%
Tersedianya kebutuhan
listrik air, telp
12
12
12
100%
100%
2.9
3.06
3.06
100%
73
93
93
100%
34
34
34
100%
57
69
69
100%
100%
38
47
47
100%
100%
Terlaksananya pengisian
tabung pemadam
kebakaran dan LPG
Besarnya areal rumah sakit
dalam hektar
Jenis alat tulis kantor yang
dibutuhkan RS
Jenis barang cetakan dan
penggandaan yang
dibutuhkan RS
Jenis komponen intalasi
listrik di RS
Jumlah pengadaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan
Jenis logistik kantor
12
12
12
100%
477
763
763
100%
100%
100%
Tersedianya jasa
pembinaan fisik dan mental
aparatur
Jumlah rumah dinas yang
disewa untuk dokter
spesialis
338
303
303
100%
20%
40%
40%
100%
20%
Jumlah pengadaan
kendaraan
Jumlah pengadaan
komputer dan jaringan
komputerisasi
Jumlah pengadaan alat
studio, alat kominikasi dan
alat informasi
100%
19
19
19
100%
100%
Jumlah kendaraan
operasional yang dipelihara
100%
12
12
12
100%
Terlaksananya
pemeliharaan mebeleur
Terlaksananya
pemeliharaan instalasi
listrik dan jaringan yang
Jumlah pemeliharaan
komputer dan jaringan
komputerisasi]
Jumlah pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
12
12
12
100%
20%
40%
40%
100%
325
346
346
100%
352
392
392
100%
40%
40%
100%
100%
20%
40%
40%
100%
285
137
137
100%
20%
40%
40%
100%
12
12
12
100%
Terlaksananya pembayaran
honorarium pengelola
asset
Meningkatnya disiplin
aparatur
Meningkatnya bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundangan
20%
20%
Meningkatnya bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundangan
20%
Meningkatnya
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
20%
Terlaksananya penyusunan
laporan capaia kinerja dan
ikhtisar
Terlaksananya
penatausahaan keuangan
RS
Terlaksananya penyusunan
perencanaan dan
penganggaran SKPD
Meningkatnya ketersdiaan ,
pemerataan dan
keterjangkauan obat
20%
20%
40%
40%
100%
Terlaksananya penyediaan
obat-obatan
12
12
12
100%
Terlaksananya penyediaan
bahan laboratorium
12
12
12
100%
Terlaksananya penyediaan
alkes habis pakai
12
12
12
100%
20%
40%
40%
100.0%
Terlaksananya peningkatan
pelayanan siaga dan tindak
siaga medik
12
12
12
100%
25
26
26
100%
100%
12
12
12
100%
300
325
325
100%
Terlaksananya jaminan
asuransi yang diberikan
terhadap pelayanan dokter
di RS
12
12
100%
Terlaksananya pengadaan
bahan-bahan logistik
100%
Terlaksananya pelayanan
keamanan, kenyamanan
performance di RS
12
12
12
100%
2766
2842
2842
100%
Terlaksananya pelayanan
kesehatan
20%
Persentase meningkatnya
pelaksanaan promosi
kesehatan pada
masyarakat
20%
20%
40%
40%
100%
100%
20%
40%
40%
100%
12
12
12
100%
Ketersediaan obat-obatan
untuk penduduk miskin
12
12
12
100%
1000
1375
1375
100%
20%
40%
40%
100%
45
39
39
0%
27
27
100%
Tersedianya peralatan
medis di KAMAR OPERASI
100%
Terpenuhinya mebeleur
untuk 7 bangsal, 12
Poliklinik serta kantor RS
10
10
100%
20%
Meningkatnya pengelolaan
sarana, prasarana dan
peralatan kesehatan
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan rumah
tangga RS seperti skor
operasi,laken,duk wadah
obat
Terlaksananya
pembangunan IPAL
Tersedianya peralatan
medis di IGD
20%
Tersedianya gorden
ruangan, meja tunggu
pasien, alas kasur dan
perlengkapan lainnya
untuk 7 bangsal, 12
poliklinik dan ruangan
penunjang lainnya
10
10
100%
Terlaksananya pembuatan
gedung central medical
preventif seluas 600
meter
100%
Terlaksananya renovasi
gedung fisioterapi RS
100%
Terlaksananya pekerjaan
renovasi gedung instalasi
Gizi RS
100%
Terlaksananya pekerjaan
renovasi gedung OK
100%
Terlaksananya renovasi
bangsal bedah
100%
Terlaksananya
pengembangan gedung
BDRS
Tersedianya peralatan
komplit penunjang medis
100%
100%
100%
Terlaksana pengadaan
peralatan alat kesehatan
RS
Terlaksananya
pembangunan gedung
Peristi
Terlaksananya pengadaan
peralatan komonikasi PABX
untuk ruangan /
bangsal,poli dan penunjang
medis
56
56
100%
100%
10
10
100%
Terlaksananya pengadaan
peralatan PONEk
17
17
100%
Terlaksananya
pembangunan jalan lingkar
dan parkir
Terlaksananya pengadaan
gas medis
Terlaksananya penggantian
jaringan instalasi listrik
20%
Terlaksananya
pemeliharaan alat-alat
kedokteran
Terlaksananya
pemeliharaan pengolahan
limbah RS
Terselengaranya
standarisasi, akreditasi dan
peningkatan BLUD, BOR
20%
60%
40%
40%
100%
12
12
12
100%
12
12
12
100%
60%
40%
40%
100%
100%
Terlaksananya training
untuk peningkatan
kompetensi 50 orang
perawat
25
32
32
100%
Meningkatnya SDM 20
orang dokter spesialis dan
dokter umum
56
26
26
100%
12
12
100%
Meningkatnya SDM
Administrasi dan petugas
non medis pelayanan
lainnya
terlaksananya Peningkatan
SDM perawat dan bidan RS
61
61
100%
19
19
100%
Terlaksananya peningkatan
SDM berupa pelatihan in
house training Dupak,
Keuangan dan manajemen
RS
54
54
100%
12
12
100%
32
32
100%
Terlaksananya magang ke
RS padang 6 orang petugas
pelayanan RS
Terlaksananya training
untuk peningkatan
kompetensi perawat,
keuangan dan administrasi
25
( dr. Yusnelli )
NIP.19570105 198303 2 002
Perkiraan
Target
Realisasi
program dan
Capaian
Kegiatan
Program dan
(Renja SKPD Kegiatan tahun
Tahun 2013 ) Berjalan (tahun
2013)
9
10
60%
60%
1200
1200
12
12
3.06
3.06
100
95
34
35
72
94
47
56
12
12
800
836
295
295
60%
60%
1
12
2
19
10
50
12
12
39
12
11
12
60%
60%
360
330
310
347
60%
60%
60%
60%
160
23
60%
60%
12
12
12
12
12
12
60%
60%
12
14
12
14
12
14
60%
60%
12
12
30
26
12
10
350
350
12
12
12
12
3050
5720
60%
60%
60%
60%
12
12
12
14
1500
1650
60%
60%
55
40
12
56
30
55
1
1
1
1
1
1
60%
60%
12
12
12
12
60%
60%
26
24
26
12
60
49
12
12
53