Anda di halaman 1dari 1

SOP AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : Ditetapkan Oleh


SOP-MNJ & ADM -42 Kepala Puskesmas Biji Nangka
SOP No. Revisi : 00
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI Tanggal Terbit : 02 Januari 2015
DINAS KESEHATAN Andi Syamsinar, SKM
PUSKESMAS BIJI NANGKA Halaman : 1/1 NIP : 19800920 200502 2 007

A. Pengertian kegiatan pemeriksaan secara terencana dan sistematis terhadap sistem


manajemen mutu yang diterapkan pada Puskesmas Biji Nangka
Sebagai acuan dalam penatalaksanaan kebijakan mutu di Puskesmas
B. Tujuan
Biji Nangka
C. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No. 033/ PKM-BN/ SB/ SK/ I/ 2015
1. Pedoman Manual Mutu Puskesmas Biji Nangka
D. Referensi
2. Kegiatan Primer Puskesmas Biji Nangka
E. Alat dan bahan 1. Alat Tulis Kantor
2. Notebook/ laptop
3. Instrumen audit internal
4. Daftar hadir
F. Langkah-langkah Bagan Alir
1. Tim menyusunn rencana audit:
Penyusunan Rencana Audit

a. menentukan unit-unit kerja yang akan


Pengumpulan data
diaudit

b. tujuan audit
Analisi data

c. jadwal auditMasalah
Rumusan

Rencana Tindak Lanjut


d. menyiapkan instrumen audit.

2. Tim Pelaporan
audit danmengumpulkan
Diseminasi
data dengan
menggunakan instrumen audit yang
Rencana Tindak Lanjut
disusun berdasar standar/kriteria tertentu.
3. Menganalisis
Dokumentasi data
kegiatan
hasil audit, perumusan
masalah, prioritas masalah, dan rencana
tindak lanjut audit
4. Pelaporan dan diseminsasi hasil audit
5. Dokumentasi Hasil Kegiatan
G. Hal-hal yang perlu Dilaksanakan secara berkala dengan interval waktu yang disesuaikan dengan
diperhatikan tingkat kepentingan.
H. Unit terkait Kepala Puskesmas, Unit Layanan yang diaudit, tim audit, manajemen mutu
I. Dokumen terkait Daftar Hadir, Bukti Pelaksanaan Audit

Anda mungkin juga menyukai