Anda di halaman 1dari 18

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN

TAHUN AJARAN 2015/2016


PERIODE TRIWULAN : 1 (Januari s.d. Maret) 2016

Nama Sekolah : SMPN 2 CIPEUNDEUY


Desa/Kecamatan : NANGGELENG/CIPEUNDEUY Formulir BOS-K7
Kabupaten : BANDUNG BARAT Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim
Provinsi : JAWA BARAT Manajemen BOS Kab
Sumber Dana : BOS APBN

PENGGUNAAN DANA PER SUMBER DANA


KODE URAIAN KEGIATAN JUMLAH Bantuan Oprrasional Sekolah Sumber
Rutin Bantua Lain Pendapatan
Pusat Propinsi Kab/Kota Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Penerimaan terdiri dari
1 Saldo Awal 22,378,560 22,378,560
2 Pendapatan rutin 62,166,200 62,166,200
3 Bantuan Oprasional Sekolah 216,000,000 216,000,000
4 Bantuan Sumber lian -
5 BSM
6 BOS Buku
7 Sumber pendapatan BOS Buku
9 Total Penerimaan 300,544,760 62,166,200 238,378,560 - - - -

B Penggunaan Dana
I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
1.1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 2,000,000 2,000,000
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
1.3 Pelaksanaan To Tk Gugus
1.4 Pelaksanaan To Tk Propinsi 15,025,000 15,025,000
1.5 Pelaksanaan Ujian Sekolah
1.6 Pelaksanaan Ujian Nasional
1.7 Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 650,000 650,000
Minuman keras, Merokok dan HIV AIDS
1.8 Pengembangan diri: Meningkatkan kesehatan reproduksi
remaja
1.9 Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi siswa
baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan
1.1 Penyelenggaraan: Melaksanakan Penghijauan dan perin- 350,000 350,000
dangan lingkungan sekolah
1.11 Penyhelenggaraan: Melaksanakan kegiatan 7 K 2,000,000 2,000,000
-
2 Pengembangan Standar Isi
2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pela 1,500,000 1,500,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan 500,000 500,000
2.3 Penyusunan Program Semester 750,000 750,000
2.4 Penyusunan Silabus 750,000 750,000
2.5 Penyusunan RPP 4,750,000 4,750,000
2.6 Penyusunan Program BK/BP 400,000 400,000
2.7 Workshop valkidasi RPP semua mapel dalam MGMPS/MGMPK -
2.8 Workshop peningkatan kompetensi guru tentang analisis -
input peserta didik dalam penentuan KKM

3 Pengembangan Standar Proses


3.1.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 3,750,000 3,750,000
3.1.2 Pengelolaan Majalah Dinding 600,000 600,000
3.1.3 Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) 3,500,000 3,500,000
3.1.4 Pelaksanaan Studi Wisata
3.1.5 Workshop peningkatan kompetensi pengembangan bahan ajar
3.1.6 Workshop penyusunan dan pengembangan serta penggandaan
bahan ajar
3.1.7 Workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode/stra
tegi pembelajaran
3.1.8 Workshop CTL
3.1.9 Workshop peningkatan kompetensi penilaian berbasis kelas
3.2 Program Kesiswaan
3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan 1,000,000 1,000,000
3.2.2 Pertanggungjawan, Pemilihan dan Pelantikan OSIS
3.2.3 PPDB/MOPD
3.3 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran
3.3.1 Lomba OSN 1,500,000 1,500,000
3.3.2 Lomba O2SN 2,500,000 2,500,000
3.3.3 Lomba/Pentas PAI 2,000,000 2,000,000
3.4 Program Ekstrakurikuler
3.4.1 Penyusunan Program Esktra 1,000,000 1,000,000
3.4.2 Kegiatan Lomba Pramuka/ISC 3,250,000 3,250,000
3.4.3 Kegiatan Lomba Prisai Diri 500,000 500,000
3.4.4 Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan 600,000 600,000
3.4.5 Kegiatan Ekstrakurikuler Kesenian -
3.4.6 Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 1,200,000 1,200,000
3.4.7 Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga 2,400,000 2,400,000
3.4.8 Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibra 600,000 600,000
3.4.9 Kegiatan Ekstrakurikuler UKS/PMR 600,000 600,000
3.4.10 Kiegiatan Kemping Bersama -
3.4.11 Kegiatan PORLAK/PORSENI -
3.4.12 Kegiatan Pesantren Kilat -
3.4.13 Pembayaran Langganan Koran dan Majalah 2,690,000 2,690,000
3.4.14 Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 11,039,000 11,039,000
3.4.15 Pengadaan Alat Permbelajaran (seluruh Mapel termasuk OR) 5,630,500 5,630,500
3.4.16 Pengadaan Alat/Bahan Lab. -
3.4.17 Pengadaan Media Pembelajaran -
3.4.18 Pengadaan Buku Pemantapan 7,875,000 7,875,000
3.4.19 Pengadaan Adm Guru dan TU 4,058,250 4,058,250
3.4.20 Kegiatan LDKPD 3,675,000 3,675,000
3.4.21 Kegiatan home visit 1,380,000 1,380,000
3.4.22 Kegiatan OSIS 750,000 750,000
3.4.23 Trasport Siswa Miskin 515,600 515,600
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4.1 Pembinaan Guru tingkat Gugus
4.1.1 MGMP/peningkatan kwaltas guru 1,500,000 1,500,000
4.1.2 Peningkatan Kompentensi Kepala Sekolah
4.1.3 Transport Rapat Kepala sekolah 3,600,000 3,600,000
4.1.4 Peningkatan Profesionalisme Guru 7,560,000 7,560,000

4.2 Kegiatan FKKTU 1,700,000 1,700,000

5 Pengembangan Sarana dan Prasarana


5.1 Pengadaan Pemeliharaan dan Perawatan alat kantor
5.1.1 Inventaris sekolah pengadaan dan pemeliharaan printer 1,750,000 1,750,000
5.1.2 Pembelian alat elektronik
5.1.3 Perbaikan komputer 2,452,500 2,452,500

5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung


5.2.1 Ruang Kelas
5.2.2 Ruang Laboratorium
5.2.3 Sekolah
5.2.4 Pelaburan 9,777,940 9,777,940
5.2.5 Perbaikan benteng samping/depan kelas 11,260,000 11,260,000

5.3 Pengadaan dan Perawatan Mebeleur


5.3.1 Meja kursi murid/perbaikan 5,715,000 5,715,000
5.3.2 Meja kursi Tamu
5.3.3 Meja kursi Guru

5.4 Pengadaan Prasarana Sekolah


5.4.1 Pengadaan WC dan tempat whudu
5.4.2 Pengadaan Tanaman Hias dan Pot 1,575,000 1,575,000
5.4.3 Pengadaan Barang Habis Pakai 750,000 750,000
5.4.4 Pengadaan lemari loker
5.4.5 Pengadaan tenda
5.4.6 Transport Siswa Miskin
5.4.7 Pengadaan barang Inventaris
5.4.8 BOS Buku

6 Pengembangan Standar Pengelolaan


6.1 Kegiatan Pengembangan Managment Sekolah
6.1.1 Penyusunan Visi dan Misi
6.1.2 Penyusunan Propil Sekolah 750,000 750,000

6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran


6.2.1 Penyunan Prgram Ketatausahaan 300,000 300,000
6.2.2 Pengadaan Sarana Pendukung Kantor 1,000,000 1,000,000

6.3 Kegiatan Supervisi,Monitoring dan Evaluasi


6.3.1 Penyusunan Program Supervisi 300,000 300,000
6.3.2 Supervisi Akademik 750,000 750,000

6.4 Langganan Daya dan Jasa 1,381,000 1,381,000

6.5 Pengadaan Alat Rumah Tangga dan barang hbs pakai 450,000 450,000

6.6 Kegiatan PPDB

7 Pengembangan Standar Pembiayaan


7.1 Kegiatan Rumah Tangga sekolah 988,420 988,420
7.1.1 Konsumsi Guru/pegawai 7,340,000 7,340,000
7.1.2 Pembayaran Honor Guru dan TU,PKS,wali kelas 122,634,950 62,166,200 60,468,750
7.1.3 Kegiatan Pengelolaan Keuangan BOS dan pajak 8,500,000 8,500,000
7.1.4 Pembayaran Honor Piket Malam 2,100,000 2,100,000
7.1.5 Pembayaran honoraium oprator sekolah

8 Pengembangan Implementasi Sistem Penilaian


8.1 Penyusunan kisi-kisi
8.1.1 Ulangan Harian
8.1.2 Ulangan Tengah Semester
8.1.3 Ulangan Akhir Semester

8.2 Penyusunan Soal


8.2.1 Ulangan Harian 750,000 750,000
8.2.2 Ulangan Tengah Semester 750,000 750,000
8.2.3 Ulangan Akhir Semester
8.2.4 Ujian Akhir Sekolah

8.3 Pelaksanaan Penilaian


8.3.1 Ulangan Harian 875,000 875,000
8.3.2 Ulangan Tengah Semester/Remedial 1,409,500 1,409,500
8.3.3 Ulangan Akhir Semester
8.3.4 UKK
8.3.5 Ujian Akhir Sekolah/Praktek 2,187,100 2,187,100
8.3.6 Ujian Nasional/Pemantapan 9,150,000 9,150,000

B Total Penggunaan Dana 300,544,760 62,166,200 238,378,560 - - - -


Sisa Dana A-B - - - - - - -

Mengetahui Cipeundeuy , 31 Maret 2016


Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara

H. E. SUDITA AGUS, S.Pd. M.M.Pd. E. NURHIDAYAT, S.Pd., M.M.Pd.


NIP 19570817 198603 1 016 NIP. 197107121997021003
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN AJARAN 2015/2016
PERIODE TRIWULAN : 1 I (April s.d. Juni) 2016

Nama Sekolah : SMPN 2 CIPEUNDEUY


Desa/Kecamatan : NANGGELENG/CIPEUNDEUY
Kabupaten : BANDUNG BARAT
Provinsi : JAWA BARAT
Sumber Dana : BOS APBN

PENGGUNAAN DANA PER SUMBER DANA


KODE URAIAN KEGIATAN JUMLAH Bantuan Oprrasional Sekolah
Rutin
Pusat Propinsi Kab/Kota
1 2 3 4 5 6 7
A Penerimaan terdiri dari
1 Saldo Awal 37,214,470 37,214,470
2 Pendapatan rutin 62,166,200 62,166,200
3 Bantuan Oprasional Sekolah 213,750,000 213,750,000
4 Bantuan Sumber lian
5 BSM
6 BOS Buku
7 Sumber pendapatan BOS Buku
9 Total Penerimaan 313,130,670 62,166,200 250,964,470 - -

B Penggunaan Dana
I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
1.1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
1.3 Pelaksanaan To Tk Gugus
1.4 Pelaksanaan To Tk Propinsi
1.5 Pelaksanaan Ujian Sekolah
1.6 Pelaksanaan Ujian Nasional
1.7 Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,
Minuman keras, Merokok dan HIV AIDS
1.8 Pengembangan diri: Meningkatkan kesehatan reproduksi
remaja
1.9 Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi siswa
baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan
1.1 Penyelenggaraan: Melaksanakan Penghijauan dan perin-
dangan lingkungan sekolah
1.11 Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan Pemantapan 5,040,000 5,040,000
-
2 Pengembangan Standar Isi
2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pela
2.2 Penyusunan Program Tahunan
2.3 Penyusunan Program Semester
2.4 Penyusunan Silabus
2.5 Penyusunan RPP
2.6 Penyusunan Program BK/BP
2.7 Workshop valkidasi RPP semua mapel dalam MGMPS/MGMPK
2.8 Workshop peningkatan kompetensi guru tentang analisis
input peserta didik dalam penentuan KKM

3 Pengembangan Standar Proses


3.1.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 905,500 905,500
3.1.2 Pengelolaan Majalah Dinding -
3.1.3 Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) -
3.1.4 Pelaksanaan Studi Wisata -
3.1.5 Workshop peningkatan kompetensi pengembangan bahan ajar -
3.1.6 Workshop penyusunan dan pengembangan serta penggandaan -
bahan ajar -
3.1.7 Workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode/stra -
tegi pembelajaran -
3.1.8 Workshop CTL -
3.1.9 Workshop peningkatan kompetensi penilaian berbasis kelas -
-
3.2 Program Kesiswaan -
3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan -
3.2.2 Pertanggungjawan, Pemilihan dan Pelantikan OSIS -
3.2.3 PPDB/MOPD 800,000 800,000
3.3 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran -
3.3.1 Lomba OSN 900,000 900,000
3.3.2 Lomba O2SN -
3.3.3 Lomba/Pentas PAI -
3.4 Program Ekstrakurikuler -
3.4.1 Penyusunan Program Esktra -
3.4.2 Kegiatan Lomba Olahraga 7,500,000 7,500,000
3.4.3 Kegiatan Lomba Prisai Diri 615,600 615,600
3.4.4 Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan 1,231,200 1,231,200
3.4.5 Kegiatan Ekstrakurikuler Kesenian -
3.4.6 Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 615,600 615,600
3.4.7 Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga 1,846,500 1,846,500
3.4.8 Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibra 615,600 615,600
3.4.9 Kegiatan Ekstrakurikuler UKS/PMR 615,600 615,600
3.4.10 Kiegiatan Kemping Bersama -
3.4.11 Kegiatan PORLAK/PORSENI -
3.4.12 Kegiatan Pesantren Kilat 7,200,000 7,200,000
3.4.13 Pembayaran Langganan Koran dan Majalah 2,250,000 2,250,000
3.4.14 Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 7,147,800 7,147,800
3.4.15 Pengadaan Alat Permbelajaran (seluruh Mapel termasuk OR) -
3.4.16 Pengadaan Alat/Bahan Lab. -
3.4.17 Pengadaan Media Pembelajaran -
3.4.18 Pengadaan Buku Pemantapan 7,600,000 7,600,000
3.4.19 Pengadaan Adm Guru dan TU -
3.4.20 Kegiatan LDKPD -
3.4.21 Kegiatan home visit 1,450,000 1,450,000
3.4.22 Kegiatan OSIS 1,750,000 1,750,000
3.4.23 Trasport Siswa Miskin -
-
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan -
4.1 Pembinaan Guru tingkat Gugus 500,000 500,000
4.1.1 MGMP/peningkatan kwaltas guru 4,464,400 4,464,400
4.1.2 Peningkatan Kompentensi Kepala Sekolah -
4.1.3 Transport Rapat Kepala sekolah 3,750,000 3,750,000
4.1.4 Peningkatan Profesionalisme Guru 10,800,000 10,800,000
-
4.2 Kegiatan KTU/Stap 3,250,000 3,250,000
-
5 Pengembangan Sarana dan Prasarana -
5.1 Pengadaan Pemeliharaan dan Perawatan alat kantor -
5.1.1 Inventaris sekolah pengadaan dan pemeliharaan printer -
5.1.2 Pembelian alat elektronik -
5.1.3 Perbaikan komputer -
-
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung -
5.2.1 Ruang Kelas -
5.2.2 Ruang Laboratorium -
5.2.3 Sekolah -
5.2.4 Pelaburan -
5.2.5 Perbaikan benteng samping/depan 8,690,000 8,690,000
-
5.3 Pengadaan dan Perawatan Mebeleur -
5.3.1 Meja kursi murid/perbaikan 6,381,000 6,381,000
5.3.2 Meja kursi Tamu -
5.3.3 Meja kursi Guru -
-
5.4 Pengadaan Prasarana Sekolah -
5.4.1 Pengadaan WC dan tempat whudu -
5.4.2 Pengadaan Tanaman Hias dan Pot -
5.4.3 Pengadaan Barang Habis Pakai -
5.4.4 Pengadaan lemari loker -
5.4.5 Pengadaan tenda -
5.4.6 Transport Siswa Miskin -
5.4.7 Pengadaan barang Inventaris -
5.4.8 BOS Buku -
-
6 Pengembangan Standar Pengelolaan -
6.1 Kegiatan Pengembangan Managment Sekolah -
6.1.1 Penyusunan Visi dan Misi -
6.1.2 Penyusunan Propil Sekolah -
-
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran -
6.2.1 Penyunan Prgram Ketatausahaan -
6.2.2 Pengadaan Sarana Pendukung Kantor -
-
6.3 Kegiatan Supervisi,Monitoring dan Evaluasi -
6.3.1 Penyusunan Program Supervisi -
6.3.2 Supervisi Akademik -
-
6.4 Langganan Daya dan Jasa 841,500 841,500
-
6.5 Pengadaan Alat Rumah Tangga dan barang hbs pakai -
-
6.6 Kegiatan PPDB -
-
7 Pengembangan Standar Pembiayaan -
7.1 Kegiatan Rumah Tangga sekolah -
7.1.1 Konsumsi Guru/pegawai 15,038,600 15,038,600
7.1.2 Pembayaran Honor Guru dan TU,PKS,wali kelas 62,418,675 62,418,675
7.1.3 Kegiatan Pengelolaan Keuangan BOS dan pajak 8,156,240 8,156,240
7.1.4 Pembayaran Honor Piket Malam 2,100,000 2,100,000
7.1.5 Pembayaran honoraium oprator sekolah 2,178,000 2,178,000
-
8 Pengembangan Implementasi Sistem Penilaian -
8.1 Penyusunan kisi-kisi -
8.1.1 Ulangan Harian -
8.1.2 Ulangan Tengah Semester -
8.1.3 Ulangan Akhir Semester -
-
8.2 Penyusunan Soal -
8.2.1 Ulangan Harian -
8.2.2 Ulangan Tengah Semester -
8.2.3 Ulangan Akhir Semester -
8.2.4 Ujian Akhir Sekolah 6,063,750 6,063,750
-
8.3 Pelaksanaan Penilaian -
8.3.1 Ulangan Harian -
8.3.2 Ulangan Tengah Semester/Remedial -
8.3.3 Ulangan Akhir Semester -
8.3.4 UKK 18,605,000 18,605,000
8.3.5 Ujian Akhir Sekolah/Praktek 12,880,000 12,880,000
8.3.6 Ujian Nasional/Pemantapan -
10,610,000 10,610,000
B Total Penggunaan Dana 224,810,565 - 224,810,565 - -
Sisa Dana A-B 88,320,105 62,166,200 26,153,905 - -

Mengetahui Cipeundeuy , 30 Juni 2016


Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara

H. E. SUDITA AGUS, S.Pd. M.M.Pd. E. NURHIDAYAT, S.Pd., M.M


NIP 19570817 198603 1 016 NIP. 197107121997021003
Formulir BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim
Manajemen BOS Kab

UMBER DANA
Sumber
Bantua Lain Pendapatan
Lainnya
8 9

- -
- -
- -

ipeundeuy , 30 Juni 2016

. NURHIDAYAT, S.Pd., M.M.Pd.


NIP. 197107121997021003

Anda mungkin juga menyukai