Anda di halaman 1dari 45

PENGGUNAAN DANA BOS

Import
Nomor Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan
Status
Column
1 A B C D

1 1.1 Pengembangan perpustakaan 1.1.1 Membeli buku teks pelajaran untuk peserta
didik dan pegangan guru, untuk menggant
yang rusak atau mencukupi kekurangan jumlah
1.1.2 Langganan publikasi berkala
1.1.3 Akses informasi online
1.1.4 Pemeliharaan buku/ koleksi perpustakaan
1.1.5 Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
1.1.6 Pengembangan database perpustakaan
1.1.7 Pemeliharaan perabot perpustakaan
1.1.8 Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan

2 2.1 Kegiatan dalam rangka 2.1.1 Administrasi pendaftaran Termasuk untuk ATK dan konsumsi panita
penerimaan peserta 2.1.2 Penggandaan formulir Dapodik pada saat proses pendaftaran.
didik baru 2.1.3 Pendaftaran ulang
2.1.4 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data
dan pengiriman data pokok pendidikan
2.1.5 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
2.1.6 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil
evaluasi diri sekolah
2.1.7 Kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan
peserta didik baru

3 3.1 Kegiatan pembelajaran dan 3.1.1 PAKEM (SD) Termasuk untuk:


ekstra kurikuler peserta didik 3.1.2 Pembelajaran Kontekstual (SMP) • Honor jam mengajar tambahan di luar jam
3.1.3 Pengembangan pendidikan karakter pelajaran dan di luar kewajiban jam
3.1.4 Pembelajaran remedial mengajar dan biaya transportasinya
3.1.5 Pembelajaran pengayaan (termasuk di SMPT)
3.1.6 Pemantapan persiapan ujian • Biaya transportasi dan akomodasi peserta
3.1.7 Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, didik/guru dalam rangka mengikut lomba,
pramuka dan palang merah remaja,
3.1.8 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) • Fotocopy,
3.1.9 Pendidikan Lingkungan Hidup
3.1.10 Pembiayaan lomba-lomba yang tdak dibiayai • Membeli alat olah raga, alat kesenian dan
dari dana pemerintah/pemda biaya pendaftaran mengikut lomba

4 4.1 Kegiatan Ulangan dan Ujian 4.1.1 Ulangan harian, Termasuk untuk:
4.1.2 Ulangan tengah semester, • Fotocopy/penggandaan soal
4.1.3 Ulangan akhir semester/Ulangan Kenaikan • Pembuatan laporan pelaksanaan hasil
Kelas ujian untuk disampaikan ke orang tua
4.1.4 Ujian sekolah • Biaya transport pengawas ujian di luar
sekolah tempat mengajar yang tdak
dibiayai oleh pemerintah/pemda

5 5.1 Pembelian bahan-bahan 5.1.1 Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas,
habis pakai bahan praktkum, buku induk peserta didik,
buku inventaris
5.1.2 Minuman dan makanan ringan untuk
kebutuhan sehari-hari sekolah
5.1.3 Pengadaan suku cadang alat kantor
5.1.4 Alat-alat kebersihan sekolah

6 6.1 Langganan daya dan jasa 6.1.1 Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/ • Penggunaan internet dengan mobile
mobile modem) baik dengan cara modem dapat dilakukan untuk maksimal
berlangganan maupun prabayar pembelian voucher sebesar
6.1.2 Pembiayaan penggunaan internet termasuk Rp. 250.000/bulan
untuk pemasangan baru
6.1.3 Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih
cocok di daerah tertentu misalnya panel
surya, jika di sekolah tdak ada jaringan listrik

7 7.1 Perawatan sekolah/rehab 7.1.1 Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan • Kamar mandi dan WC peserta didik harus
ringan dan sanitasi sekolah pintu dan jendela dijamin berfungsi dengan baik.
7.1.2 Perbaikan mebeler
7.1.3 Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan
WC) dan saluran air hujan
7.1.4 Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan
fasilitas sekolah lainnya

8 8.1 Pembayaran honorarium 8.1.1 Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) • Batas maksimum dana BOS untuk
bulanan guru honorer dan 8.1.2 Pegawai administrasi (termasuk administrasi membayar honor bulanan guru/tenaga
tenaga kependidikan honorer. BOS untuk SD) kependidikan honorer di sekolah negeri
8.1.3 Pegawai perpustakaan sebesar 15 % dari total dana Bos yang
8.1.4 Penjaga Sekolah diterima.
8.1.5 Satpam • Pengangkatan guru dan tenaga
8.1.6 Pegawai kebersihan kependidikan honorer harus
memperoleh persetujuan Dinas
Pendidikan Kab/Kota dengan
dengan mempertmbangkan prinsip
pemerataan dan penyebaran guru dan
tenaga kependidikan di kab/kota.

9 9.1 Pengembangan Profesi 9.1.1 KKG/MGMP • Khusus untuk sekolah yang memperoleh
9.1.2 KKKS/MKKS hibah/block grant pengembangan KKG/
9.1.3 Menghadiri seminar yang terkait langsung MGMP atau sejenisnya pada tahun
dengan peningkatan mutu pendidik dan anggaran yang sama hanya diperbolehkan
ditugaskan oleh sekolah menggunakan dana BOS untuk biaya
transport kegiatan apabila tdak disediakan
oleh hibah/block grant tersebut.
• Fotocopy
• Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar

10 10.1 Membantu peserta didik 10.1.1 Membantu peserta didik miskin yang • Jika dilakukan pembelian alat transportasi,
miskin yang belum menghadapi masalah biaya transport maka barang tersebut harus dicatat sebagai
menerima bantuan program dari dan ke sekolah inventaris sekolah
lain seperti KIP 10.1.2 Membeli alat transportasi sederhana bagi
peserta didik miskin (misalnya sepeda,
perahu penyeberangan, dll)
10.1.3 Membantu membeli seragam, sepatu dan
alat tulis

11 11.1 Pembiayaan pengelolaan 11.1.1 Alat tulis kantor (ATK termasuk tnta printer,
BOS CD, dan flash disk)
11.1.2 Penggandaan, surat-menyurat, insentf bagi
bendahara dalam penyusunan laporan BOS
dan biaya transportasi dalam rangka
mengambil dana BOS di Bank/PT Pos

12 12.1 Pembelian dan perawatan 12.1.1 Membeli desktop/ work staton • Printer 1 unit/tahun
perangkat komputer 12.1.2 Membeli printer atau printer plus scanner • Desktop/worksataton maksimum 4 unit bagi
12.1.3 Membeli laptop SD dan 7 unit bagi SMP untuk digunakan
12.1.4 Membeli proyektor dalam proses pembelajaran
• Proyektor maksimum 2 unit dengan harga
tap unit maksimal Rp. 5 juta dan dibeli di
toko resmi
• Peralatan di atas harus dicatat sebagai
inventaris sekolah

13 13.1 Biaya lainnya jika seluruh 13.1.1 Peralatan pendidikan yang mendukung • Penggunaan dana untuk komponen ini harus
komponen 1 s.d 12 telah kurikulum 2013 dilakukan melalui rapat dengan dewan guru
terpenuhi pendanaannya 13.1.2 Mesin ketk dan Komite Sekolah
dari BOS 13.1.3 Peralatan UKS
13.1.4 Pembelian meja dan kursi peserta didik jika
meja dan kursi yang ada sudah rusak berat
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
TAHUN AJARAN ………………..
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No. No.
No. Urut Uraian Jumlah
Kode Kode
1 2 3 4 34 6 7 8
I 1 SISA TAHUN LALU
1
II 2 PENDAPATAN RUTIN 2
3
III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 4
3.1 BOS Pusat x -
3.2 BOS Provinsi - x - - 5
3.3 BOS Kabupaten - x - -
6
IV 4 BANTUAN 7
4.1 Dana Dekonsentrasi 8
4.2 Dana Tugas Pembantuan
4.3 Dana Alokasi Khusus
4.4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*

V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA


5.1
5.2
Jumlah -

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah

…………………………………………………. …………………………………………………… …………………


NIP. …………………………………………… NIP. …………
Formulir BOS-K1
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)


TAHUN AJARAN ………………..

Uraian Jumlah

9 10
Program Sekolah
Pengembangan Kompetensi Lulusan 47,032,250
Pengembangan Standar Isi 19,900,000
Pengembangan Standar Proses 132,690,450
Pengembangan Pendidik dan Tenaga 125,075,000
Kependidikan
Pengembangan Sarana dan Prasarana 67,535,000
Sekolah
Pengembangan Standar Pengelolaan 16,050,000
Pengembangan Standar Pembiayaan 143,600,000
Pengembangan dan Implementasi 85,117,300
Sistem Penilaian

Jumlah 637,000,000

Garut, ………, ……………………………………… 20 ……….


Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan

…………………………………………………… ………………………………………………………..
NIP. …………………………………………… NIP. ……………………………………………….
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN AJARAN ………………..
Nama Sekolah : Formulir
Kecamatan : Diisi oleh
Kabupaten/Kota : Dikirim ke Tim Manaj
Provinsi :
Triwulan :
Sumber Dana : BOS

No. Jumlah Triwu


No. Kode Uraian
Urut (dalam Rp) I
1 2 3 4 5
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 47,032,250 36,447,250
2 Pengembangan standar isi 19,900,000 7,225,000
3 Pengembangan standar proses 132,690,450 35,500,000
4 Pengembangan pendidik dan tenaga 125,075,000 16,000,000
kependidikan
5 Pengembangan sarana dan prasarana 67,535,000 6,000,000
sekolah
6 Pengembangan standar pengelolaan 16,050,000 3,962,500
7 Pengembangan standar pembiayaan 143,600,000 35,850,000
8 Pengembangan dan implementasi 85,117,300 18,031,250
sistem penilaian
159,016,000
637,000,000

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah

…………………………………………… ……………………………………………………
NIP. ……………………………………………
AH (RKAS)

Formulir BOS-K2
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

Triwulan
II III IV
6 7 8
10,585,000 47,032,250
6,200,000 6,475,000 19,900,000
35,000,000 35,000,000 27,190,450 132,690,450
25,500,000 33,500,000 50,075,000 125,075,000

23,500,000 25,000,000 13,035,000 67,535,000

3,900,000 3,262,500 4,925,000 16,050,000


35,850,000 35,850,000 36,050,000 143,600,000
18,581,250 20,631,250 27,873,550 85,117,300

159,116,250 159,718,750 159,149,000


637,000,000
Garut, ………, …………………………… 20 ……….

Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan

……………………………………………………
NIP. ……………………………………………
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN AJARAN ………………..
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II )
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Penggunaan dana per sumber d
Import No.
Uraian Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Status Kode Jumlah Rutin
Pusat Provinsi
1 A B C D E F
A Penerimaan terdiri dari :
1 Saldo Awal
2 Pendapatan Rutin
3 Bantuan Operasional Sekolah
4 Bantuan Lain
5 Sumber Pendapatan Lainnya
Total Penerimaan
B Penggunaan Dana
I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 47,032,250 47,032,250
1.1 Penyusunan KKM 1,950,000 1,950,000
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 825,000 825,000
1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 21,480,000 21,480,000
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan 1,359,200 1,359,200
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 1,566,600 1,566,600
1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik 7,100,000 7,100,000
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 3,966,450 3,966,450
1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional 8,785,000 8,785,000

2 Pengembangan standar isi 19,900,000 19,900,000


2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 100,000 100,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan 1,025,000 1,025,000
2.3 Penyusunan Program Semester 2,050,000 2,050,000
2.4 Penyusunan Silabus2 4,100,000 4,100,000
2.5 Penyusunan RPP 12,300,000 12,300,000
2.6 Penyusunan Program BP/BK 100,000 100,000
2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 75,000 75,000
2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa - -
2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 75,000 75,000
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 75,000 75,000

3 Pengembangan standar proses 132,690,450 132,690,450


3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 22,350,000 22,350,000
3.2 Program Kesiswaan : 12,793,450 12,793,450
3.3 Program Ekstrakurikuler 97,547,000 97,547,000

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan 125,075,000 125,075,000


4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP 101,225,000 101,225,000
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan 23,850,000 23,850,000

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 67,535,000 67,535,000


5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ 8,500,000 8,500,000
Inventaris Sekolah
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : 48,000,000 48,000,000
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : 11,035,000 11,035,000

6 Pengembangan standar pengelolaan 16,050,000 16,050,000


6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 1,500,000 1,500,000
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 3,100,000 3,100,000
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 4,450,000 4,450,000
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat 7,000,000 7,000,000

7 Pengembangan standar pembiayaan 143,600,000 143,600,000


7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 143,600,000 143,600,000
8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 85,117,300 85,117,300
8.1 Pelaksanaan penilaian 29,217,300 29,217,300
8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian 37,375,000 37,375,000
8.3 Inovasi Model Penilaian 18,525,000 18,525,000

Total Penggunaan Dana 637,000,000 637,000,000


C SISA DANA = A - B

Mengetahui
Komite Sekolah Kepala Sekolah

………………………………………………………. ………………………………………………………….
NIP. ………………………………………………….

159,250,000
Formulir BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Penggunaan dana per sumber dana


sional Sekolah (BOS) Bantuan Sumber Pendapatan
Kab/Kota Lain Lainnya
G H I J
Garut, ………., …………………………………… 20………..

Bendahara

…………………………………………………….
NIP. ……………………………………………
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : …………………………………………..
Tahun Anggaran 2015
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pembelian
Pengembangan Langganan daya Perawatan
No. Urut Program Kegiatan penerimaan pembelajaran ulangan bahan
perpustakaan dan jasa sekolah
siswa baru & eskul siswa & ujian habis pakai
1.1 Pengembangan Kompetensi 44,632,250 2,400,000
Lulusan
1.2 Pengembangan standar isi -
1.3 Pengembangan standar proses 10,893,450 97,547,000 24,250,000
1.4 Pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan
1.5 Pengembangan sarana dan 1,500,000 - - 3,535,000 54,000,000
prasarana sekolah
1.6 Pengembangan standar pengelolaan - - 13,050,000 - 3,000,000 - -
1.7 Pengembangan standar pembiayaan 3,600,000 16,800,000
1.8 Pengembangan dan implementasi - - 66,592,300 - - -
sistem penilaian

Mengetahui
Kepala Sekolah
………………………………………………………………
NIP. ………………………………………………………..
Formulir BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
GGUNAAN DANA BOS
………………………………..
n 2015

Pembyrn honorarium Membantu Pembiayaan Pembelian Biaya lainnya


Pengembangan
blnan gr honorer dan siswa pengelolaan perangkat jika komp.1-12 Jumlah
profesi guru
tenga kepend. honorer miskin BOS komputer telah terpenuhi
47,032,250

19,900,000 19,900,000
132,690,450
125,075,000 125,075,000

8,500,000 67,535,000

- - - - 16,050,000
97,200,000 24,000,000 2,000,000 143,600,000
- 18,525,000 - - - - 85,117,300

637,000,000

Garut, …….., …………………………………. 20 ………

Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan
……………………………………………………
NIP. ……………………………………………..
Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah
Tahun Anggaran 2015
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Tahun Pelajaran
No. Urut No. Kode Uraian Program dan Kegiatan
Volume

1 2 3 4 Column5 6 Column7 8 Column910 11

B Penggunaan Dana
I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan

1.1 Penyusunan KKM 13 x 3 x 2 78


1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 33 x 1 33
1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 179 x 4 x 6 4296
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan
1.4.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 4 x 1 4
1.4.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 4 x 8 x 1 5728
1.4.3 ATK Kegiatan 1 1
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota
1.5.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 4 x 1 4
1.5.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 4 x 9 x 1 6444
1.5.3 ATK Kegiatan 1 1
1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik
1.6.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 8 x 1 8
1.6.2 Pelaksanaan kegiatan 8 x 8 x 4 256
1.6.3 ATK Kegiatan 1 1
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah
1.7.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 13 x 1 13
1.7.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 13 x 9 x 1 20943
1.7.3 ATK Kegiatan 1 1
1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional
1.8.1 Transport Pengawasan Silang 14 x 2 x 4 112
1.8.2 Penulisan dan Penandatanganan SKHUN dan Ijazah 179 179
1.8.3 ATK Kegiatan 1 1

2 Pengembangan standar isi


2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 2 x 2 4
2.2 Penyusunan Program Tahunan 41 x 1 41
2.3 Penyusunan Program Semester 41 x 2 82
2.4 Penyusunan Silabus 41 x 2 x 2 164
2.5 Penyusunan RPP 41 x 4 x 3 492
2.6 Penyusunan Program BP/BK 4 x 1 4
2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 3 x 1 3
2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa 0 x 0 0
2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 3 x 1 3
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 3 x 1 3

3 Pengembangan standar proses


3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
3.1.1Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 4 4
3.1.2Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR) 13 x 3 39
3.2 Program Kesiswaan :
3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan 2 x 10 20
3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
• Administrasi pendaftaran/ATK 1 1
• Penggandaan formulir Dapodik 244 x 30 7320
• Kegiatan MOPD 244 x 4 976
• Pendaftaran ulang 8 x 5 40
• Pendaftaran keluar (SMA/SMK/MA) 6 x 2 12
3.2.3 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman 637 637
data pokok pendidikan
3.2.4 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 2 2
3.2.5 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil EDS 6 x 2 x 4 48
3.3 Program Ekstrakurikuler
3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 10 x 2 20
3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakuriler
• Kepramukaan 637 637
• Keagamaan 637 637
• Olah raga 60 60
• Paskibra 40 40
• PMR 60 60
• UKS 637 637
• Komputer 782 782
• Kesenian 60 60
• Pesantren Kilat 637 637
• Hari Besar Keagamaan dan Nasional 4 4
3.3.3 Lomba-lomba
• Lomba OSN 637 637
• Lomba O2SN 637 637
• Lomba FLS2N 637 637
• Lomba Olympiade/MIPA 637 637
• Lomba akademik lainnya 637 637

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan


4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas/Mata Pelajaran
• Pembuatan Media Pembelajaran 41 41
• Workshop peningkatan kompetensi bidang studi sesuai dengan 41 x 3 x 1 123
tugas guru tiap mapel
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
• Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran 41 x 3 x 1 123
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
• Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran 41 x 3 x 1 123
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
• Workshop peningkatan kompetensi mengevaluasi pembelajaran 41 x 3 x 1 123
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
• Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam 41 x 3 x 1 123
manajemen sekolah
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
• Penyelenggaraan Guru Berprestasi 1 1
• Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 41 x 3 x 2 246
• Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Guru (PKG) 41 x 3 x 2 246
• MGMP sekolah 41 x 13 x 4 2132
• MGMP Kabupaten 13 x 3 x 6 234
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan
4.2.1 Penyelenggaraan Kursus ICT 10 x 3 x 2 60
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
4.2.2 Penyusunan Program Ketatausahaan 2 2
4.2.3 Updating data siswa, guru dan Karyawan 4 x 50 x 4 x 6 4800
4.2.4 Penyusunan Laporan 6 x 3 18
4.2.5 Pengelolaan Inventaris Barang/Aset 4 x 4 x 4 64
4.2.6 Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah 2 x 6 x 2 24
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
4.2.7 Workshop peningkatan kompetensi bidang administrasi sekolah, 6 x 6 x 2 72
laboran, dan layanan khusus sekolah
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
4.2.8 Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam 10 x 6 x 2 120
administrasi sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
4.2.9 Workshop peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai tupoksinya 10 x 3 x 2 60
untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, dll
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah


5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris skl
5.1.1 Mesin Tik 0 0
5.1.2 Stensil/ Mesin Pengganda 0 0
5.1.3 LCD 0 0
5.1.4 Komputer 1 1
5.1.5 Scaner/printer 1 1
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :
5.2.1 Ruang kelas 3 3
5.2.2 Ruang laboratorium 0 0
5.2.3 Ruang Kepala Sekolah 1 1
5.2.4 Ruang Guru 1 1
5.2.5 Ruang Tata Usaha 1 1
5.2.6 Ruang BP/BK 0 0
5.2.7 Instalasi air dan listrik 2 2
5.2.8 Kamar mandi/wc guru/karyawan 2 2
5.2.9 Kamar mandi/wc Peserta Didik 4 4
5.2.10 Perbaikan Pagar Sekolah (tahap 1) 0 0
5.2.11 Pemeliharaan Lingkungan/penghijauan Sekolah 3 3
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :
5.3.1 Meja Kursi Murid 1 1
5.3.2 Meja Kursi guru 0 0
5.3.3 Pengadaan Buku Pegangan Guru 41 41
5.3.4.Pengadaan Papan Pengumuman 0 0
5.3.6 Pengadaan Meubelair Ruang UKS 0 0
5.3.7 Pengadaan Meubelair Ruang Laboratorium IPA 0 0
5.3.8 Pengadaan Meubelair Ruang Komputer 0 0
5.3.9 Peralatan K3 28 28
5.3.10 Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan 100 100
5.3.11 Lainnya
6 Pengembangan standar pengelolaan
6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
6.1.1Penyusunan Visi dan Misi 6 x 4 24
6.1.2Penyusunan Profil Sekolah /EDS 6 x 6 36
6.1.3Akreditasi Sekolah 0 0
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
6.2.1Penyusunan Program Ketatausahaan 2 x 2 4
6.2.2Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran 2 2
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monev 6 x 4 24
6.3.2 Supervisi Akademik 41 x 2 82
6.3.3 Supervisi Non-Akademik 10 x 2 20
6.3.4 Supervisi Ekskul 10 x 2 20
6.3.5 Supervisi Perpustakaan 3 x 2 6
6.3.6 Supervisi Laboratorium 3 x 2 6
6.3.7 Supervisi Administrasi Tata Usaha 10 x 2 20
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 2 2
6.4.2 Penyusunan Leaflet 0 0
6.4.3 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan / rapat dinas 50 x 4 200
7 Pengembangan standar pembiayaan
7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
7.1.1Konsumsi Guru / Pegawai 6 6
7.1.2Konsumsi Tamu 6 6
7.1.3Honor Guru Tidak Tetap 9 x 20 x 12 2160
7.1.4Honor Pegawai/Tas 4 x 12 48
7.1.5Honor Satpam dan Penjaga 2 x 12 24
7.1.6Honor Pengelola BOS 1 X 4 4
7.1.7 Bantuan siswa miskin 60 60
7.1.8 Pembayaran rek listrik 12 12
7.1.9 Pembayaran rek telepon 12 12
7.1.10 Pembayaran rek PAM 0 0
7.1.11 Langganan Koran/Majalah 4 x 12 48

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian


8.1 Pelaksanaan penilaian
8.1.1 Ulangan Harian 637 x 13 x 2 x 2 33124
8.1.2 Ulangan Tengah Semester 637 x 13 x 2 x 4 66248
- Atk Kegiatan 1 1
8.1.3 Ulangan Akhir Semester 637 x 13 x 1 x 6 49686
- Atk Kegiatan 1 1
8.1.4 Ulangan Kenaikan Kelas 458 x 13 x 1 x 6 35724
- Atk Kegiatan 1 1
8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian
8.2.1 Analisis 23 x 13 x 2 598
8.2.2 Remedial 23 x 13 x 2 598
8.2.3 Pengayaan 23 x 13 x 1 299
8.3 Inovasi Model Penilaian
8.3.1 Workshop 41 x 3 x 2 246
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
8.3.2 IHT 41 x 3 x 2 246
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
8.3.3 Pelatihan 41 x 3 x 1 123
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
nggaran Sekolah
ran 2015

Formulir BOS-K-7

Tahun Pelajaran 2014 /2015


Harga
Satuan Jumlah Biaya
Satuan
12 13 14

637,000,000 0 637,000,000
47,032,250
24,255,000
mp/tk/keg 25,000 1,950,000
gr/keg 25,000 825,000
sis/mp/keg 5,000 21,480,000
1,359,200
mp/keg 25,000 100,000
sis/mp/lb/keg 150 859,200
paket 400,000 400,000
1,566,600
mp/keg 25,000 100,000
sis/mp/lb/keg 150 966,600
paket 500,000 500,000
7,100,000
mp/keg 25,000 200,000
mp/gr/hr 25,000 6,400,000
paket 500,000 500,000
3,966,450
mp/keg 25,000 325,000
sis/mp/lb/keg 150 3,141,450
paket 500,000 500,000
8,785,000
rg/org/hr 50,000 5,600,000
lbr 15,000 2,685,000
paket 500,000 500,000

19,900,000
gr/keg 25,000 100,000
gr/keg 25,000 1,025,000
gr/keg 25,000 2,050,000
gr/hr/keg 25,000 4,100,000
gr/hr/keg 25,000 12,300,000
gr/keg 25,000 100,000
gr/keg 25,000 75,000
gr/keg - -
gr/keg 25,000 75,000
gr/keg 25,000 75,000

132,690,450
22,350,000
triwulan 1,200,000 4,800,000
mp/tk 450,000 17,550,000
12,793,450
gr/sis 25,000 500,000
9,119,450
paket 565,450 565,450
sis/lbr 150 1,098,000
sis/hr 6,000 5,856,000
gr/hr 25,000 1,000,000
gr/keg 50,000 600,000
sis 2,000 1,274,000

bh 350,000 700,000
tim/keg/hr 25,000 1,200,000
97,547,000
mp/gr 25,000 500,000
70,293,000
sis 24,000 15,288,000
sis 12,000 7,644,000
sis 150,000 9,000,000
sis 48,000 1,920,000
sis 24,000 1,440,000
sis 18,000 11,466,000
sis 18,000 14,076,000
sis 50,000 3,000,000
sis 7,000 4,459,000
keg 500,000 2,000,000
26,754,000
sis 9,000 5,733,000
sis 9,000 5,733,000
sis 9,000 5,733,000
sis 9,000 5,733,000
sis 6,000 3,822,000

125,075,000
101,225,000

gr 50,000 2,050,000
gr/hr/keg 25,000 3,075,000

pkt 400,000 400,000


org 350,000 700,000
gr/hr/keg 25,000 3,075,000

pkt 400,000 400,000


org 350,000 700,000
gr/hr/keg 25,000 3,075,000

pkt 400,000 400,000


org 350,000 700,000
gr/hr/keg 25,000 3,075,000

pkt 400,000 400,000


org 350,000 700,000
gr/hr/keg 25,000 3,075,000

pkt 400,000 400,000


org 350,000 700,000
keg 1,000,000 1,000,000
gr/hr/keg 25,000 6,150,000
gr/hr/keg 25,000 6,150,000
gr/mp/bl 25,000 53,300,000
mp/gr/keg 50,000 11,700,000
23,850,000
tas/hr/keg 25,000 1,500,000
pkt 250,000 250,000
org 250,000 500,000
tas 25,000 50,000
opr/pgw/tri/hr 2,000 9,600,000
tas/opr/jns 25,000 450,000
tas/tri/hr 25,000 1,600,000
bend/hr/keg 25,000 600,000
pkt 250,000 250,000
org 250,000 500,000
tas/hr/keg 25,000 1,800,000

pkt 250,000 250,000


org 250,000 500,000
opr/hr/keg 25,000 3,000,000

pkt 250,000 250,000


org 250,000 500,000
gr/hr/keg 25,000 1,500,000

pkt 250,000 250,000


org 250,000 500,000

67,535,000
8,500,000
bh - -
bh - -
bh - -
unit 2,500,000 2,500,000
bh 6,000,000 6,000,000
48,000,000
rg 3,500,000 10,500,000
rg - -
rg 6,000,000 6,000,000
rg 5,000,000 5,000,000
rg 4,000,000 4,000,000
rg - -
ttk/jaringan 1,000,000 2,000,000
rg 2,500,000 5,000,000
rg 2,000,000 8,000,000
m² 550,000 -
blok 2,500,000 7,500,000
11,035,000
unit 6,000,000 6,000,000
set - -
bh/mcm 35,000 1,435,000
bh - -
set - -
set - -
set - -
kls 75,000 2,100,000
eks 15,000 1,500,000

16,050,000
1,500,000
tim/hr 25,000 600,000
tim/hr 25,000 900,000
keg - -
3,100,000
tim/hr 25,000 100,000
pkt 1,500,000 3,000,000
4,450,000
tim/hr 25,000 600,000
gr/keg 25,000 2,050,000
gr/keg 25,000 500,000
gr/keg 25,000 500,000
gr/keg 25,000 150,000
gr/keg 25,000 150,000
gr/keg 25,000 500,000
7,000,000
pkt 1,000,000 2,000,000
keg 500,000 -
gr+tu/keg 25,000 5,000,000
143,600,000

bln 500,000 3,000,000


bln 100,000 600,000
gr/jam/bln 20,000 43,200,000
org/bln 750,000 36,000,000
org/bln 750,000 18,000,000
org/triw 500,000 2,000,000
sis 400,000 24,000,000
bln 600,000 7,200,000
bln 500,000 6,000,000
bln - -
bln 75,000 3,600,000

85,117,300
29,217,300
sis/mp/keg/lb 150 4,968,600
sis/mp/keg/lb 150 9,937,200
pkt 500,000 500,000
sis/mp/keg/lb 150 7,452,900
pkt 500,000 500,000
sis/mp/keg/lb 150 5,358,600
pkt 500,000 500,000
37,375,000
kl/mapel/keg 25,000 14,950,000
kl/mapel/keg 25,000 14,950,000
kl/mapel/keg 25,000 7,475,000
18,525,000
gr/hr/keg 25,000 6,150,000
pkt 350,000 350,000
org 350,000 700,000
gr/hr/keg 25,000 6,150,000
pkt 350,000 350,000
org 350,000 700,000
gr/hr/keg 25,000 3,075,000
pkt 350,000 350,000
org 350,000 700,000
PERIO
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Import No.
Uraian Kegiatan Jumlah
Status Kode
1 A B C
A Penerimaan terdiri dari :
1 Saldo Awal
3 Bantuan Operasional Sekolah
B Penggunaan Dana
1 Saldo akhir bulan -

I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 47,032,250
1.1 Penyusunan KKM 1,950,000
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 825,000
1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 21,480,000
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan 1,359,200
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 1,566,600
1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik 7,100,000
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 3,966,450
1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional 8,785,000

2 Pengembangan standar isi 19,900,000


2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 100,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan 1,025,000
2.3 Penyusunan Program Semester 2,050,000
2.4 Penyusunan Silabus2 4,100,000
2.5 Penyusunan RPP 12,300,000
2.6 Penyusunan Program BP/BK 100,000
2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 75,000
2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa -
2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 75,000
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 75,000

3 Pengembangan standar proses 132,690,450


3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 22,350,000
3.2 Program Kesiswaan : 12,793,450
3.3 Program Ekstrakurikuler 97,547,000
4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan 125,075,000
4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP 101,225,000
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan 23,850,000

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 67,535,000


5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ 8,500,000
Inventaris Sekolah
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : 48,000,000
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : 11,035,000

6 Pengembangan standar pengelolaan 16,050,000


6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 1,500,000
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 3,100,000
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 4,450,000
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat 7,000,000

7 Pengembangan standar pembiayaan 143,600,000


7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 143,600,000

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 85,117,300


8.1 Pelaksanaan penilaian 29,217,300
8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian 37,375,000
8.3 Inovasi Model Penilaian 18,525,000

Total Penggunaan Dana 637,000,000


C SISA DANA = A - B

Mengetahui
Komite Sekolah Kepala Sekolah

………………………………………………………. ………………………………………………………….
NIP. ………………………………………………….

782,000,000

(145,000,000)
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP TRIWULAN
TAHUN AJARAN 2014 - 2015
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II )

Jan Peb Mart Apr Mei Jun

D E F G H I
-
- (53,003,750) (105,872,950) (159,016,000) (212,082,250) (265,407,250)
- - - - - -
53,003,750 52,869,200 53,143,050 53,066,250 53,325,000 52,725,000
(53,003,750) (105,872,950) (159,016,000) (212,082,250) (265,407,250) (318,132,250)
- -
- -
- -
975,000 975,000
- 825,000 -
7,160,000 7,160,000 7,160,000
1,359,200 -
- 1,566,600
- 7,100,000
- 3,966,450
- 8,785,000 -
- -
- -
50,000 50,000
- 1,025,000
1,025,000 1,025,000
2,050,000 -
4,100,000 4,100,000 -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
5,500,000 5,000,000 -
- -
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
- -
- -
12,500,000 8,500,000 1,000,000 11,000,000
3,500,000 5,000,000
- -
- -
1,000,000 4,000,000 2,000,000
- -
5,000,000 10,000,000
- 7,500,000
- -
- -
- 750,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
1,112,500 1,000,000 -
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
- -
- -
11,950,000 11,950,000 11,950,000 11,950,000 11,950,000 11,950,000
- -
- -
2,950,000 2,950,000 2,950,000 3,000,000
7,500,000 8,000,000
4,631,250 4,631,250 -
- -
53,003,750 52,869,200 53,143,050 53,066,250 53,325,000 52,725,000
- -

Garut, ………., …………………………………… 20………..

Bendahara

………………………………………………. …………………………………………………….
………………………………………………. NIP. ……………………………………………

65,166,666.67
Jul Agust Sept Okt Nop Des

J K L M N O
- -
(318,132,250) (371,151,000) (424,551,000) (477,851,000) (530,607,250) (584,020,250)
- - - - - -
53,018,750 53,400,000 53,300,000 52,756,250 53,413,000 52,979,750
(371,151,000) (424,551,000) (477,851,000) (530,607,250) (584,020,250) (637,000,000)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- -
- -
- -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- -

2,050,000 - - - -
4,100,000
100,000 - - - -
75,000 - - - -
- - - - - -
75,000 - - - -
75,000 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
5,000,000 - 3,500,000 3,350,000
9,000,000 - - - 3,793,450
5,000,000 6,000,000 10,000,000 10,000,000 6,547,000
- - - - - -
- - - - - -
12,000,000 12,000,000 10,000,000 15,325,000 18,900,000
5,000,000 4,500,000 2,500,000 3,266,000 84,000
- - - - - -
- - - - - -
1,500,000
- - - - - -
5,000,000 15,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000
- - 3,000,000 535,000
- - - - - -
- - - - - -
- - 750,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 350,000
1,112,500 - 1,225,000 -
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
- - - - - -
- - - - - -
11,950,000 11,950,000 11,950,000 11,950,000 11,950,000 12,150,000
- - - - - -
- - - - - -
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,367,300
- - 7,000,000 7,375,000 7,500,000
4,631,250 - 4,631,250 -
- - - - - -
53,018,750 53,400,000 53,300,000 52,756,250 53,413,000 52,979,750
- - - - - -
22,350,000
12,793,450
97,547,000 -
101,225,000 -
23,850,000 -

8,500,000 -

48,000,000 -
11,035,000 -

-
3,100,000
4,450,000 -
7,000,000

143,600,000
12,350,000

29,217,300 -
37,375,000 -

2,367,300

Anda mungkin juga menyukai