Anda di halaman 1dari 399

Lampiran I Peraturan Daerah

Nomor : 15 Tahun 2019


Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URAIAN JUMLAH


URUT

1 2 3

1 PENDAPATAN 3.666.381.720.820,20
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 709.817.067.542,20

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 212.699.849.596,00


1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 44.983.242.525,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.156.058.344,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 442.977.917.077,20

1.2 DANA PERIMBANGAN 2.312.523.538.000,00

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 69.754.227.000,00


1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.630.334.869.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 612.434.442.000,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 644.041.115.278,00

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 216.280.352.278,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 427.760.763.000,00

2 BELANJA 3.697.287.720.820,20
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.325.176.221.844,20

2.1.1 Belanja Pegawai 1.460.279.580.704,60


2.1.4 Belanja Hibah 176.503.259.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 5.275.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8.932.754.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, 667.988.946.642,00
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 6.196.681.497,60

2.2 BELANJA LANGSUNG 1.372.111.498.976,00

2.2.1 Belanja Pegawai 105.452.717.952,00


2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 916.722.805.197,00
2.2.3 Belanja Modal 349.935.975.827,00

SURPLUS / (DEFISIT) (30.906.000.000,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 39.906.000.000,00

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 39.906.000.000,00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.000.000.000,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 9.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 30.906.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINGKASAN APBD Halaman 1


Lampiran II Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 424.924.203.822,00 1.172.933.394.300,00 1.093.263.064.109,00 2.266.196.458.409,00


1.01 Pendidikan 0,00 990.916.739.900,00 69.445.419.150,00 1.060.362.159.050,00

1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 990.916.739.900,00 69.445.419.150,00 1.060.362.159.050,00
1.02 Kesehatan 423.878.926.026,00 115.122.051.000,00 716.803.078.036,00 831.925.129.036,00

1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 107.160.726.154,00 88.048.017.900,00 283.389.447.164,00 371.437.465.064,00


1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG 266.541.617.372,00 22.597.570.400,00 306.673.695.372,00 329.271.265.772,00
1.02 . 1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN 46.023.862.500,00 3.210.481.900,00 101.615.401.500,00 104.825.883.400,00
1.02 . 1.02.04 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 4.152.720.000,00 1.265.980.800,00 25.124.534.000,00 26.390.514.800,00
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 647.283.900,00 31.808.273.200,00 246.330.315.000,00 278.138.588.200,00

1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 647.283.900,00 31.808.273.200,00 199.714.768.000,00 231.523.041.200,00
1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 46.615.547.000,00 46.615.547.000,00
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 207.864.206,00 11.037.916.300,00 34.968.125.000,00 46.006.041.300,00

1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 207.864.206,00 11.037.916.300,00 34.968.125.000,00 46.006.041.300,00
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 190.129.690,00 19.599.824.600,00 17.497.245.809,00 37.097.070.409,00

1.05 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 190.129.690,00 11.823.469.800,00 9.107.133.540,00 20.930.603.340,00
1.05 . 1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 3.856.123.800,00 3.020.756.740,00 6.876.880.540,00
1.05 . 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 3.920.231.000,00 5.369.355.529,00 9.289.586.529,00
1.06 Sosial 0,00 4.448.589.300,00 8.218.881.114,00 12.667.470.414,00

1.06 . 1.06.01 DINAS SOSIAL 0,00 4.448.589.300,00 8.218.881.114,00 12.667.470.414,00


2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 18.852.024.260,00 69.922.823.100,00 119.229.232.429,00 189.152.055.529,00
2.01 Tenaga Kerja 0,00 6.153.165.500,00 2.828.250.590,00 8.981.416.090,00

2.01 . 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 6.153.165.500,00 2.828.250.590,00 8.981.416.090,00
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 888.328.166,00 888.328.166,00

2.02 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 888.328.166,00 888.328.166,00
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.03 Pangan 0,00 0,00 2.392.580.000,00 2.392.580.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 2


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6

2.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 0,00 0,00 2.392.580.000,00 2.392.580.000,00
2.04 Pertanahan 0,00 0,00 13.055.547.000,00 13.055.547.000,00

2.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 13.055.547.000,00 13.055.547.000,00
2.05 Lingkungan Hidup 1.717.282.760,00 10.042.161.200,00 19.931.366.841,00 29.973.528.041,00

2.05 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 1.971.095.000,00 1.971.095.000,00
2.05 . 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.717.282.760,00 10.042.161.200,00 17.960.271.841,00 28.002.433.041,00
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 7.638.368.200,00 10.653.719.900,00 18.292.088.100,00

2.06 . 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 7.638.368.200,00 10.653.719.900,00 18.292.088.100,00
2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 5.039.979.700,00 9.427.613.440,00 14.467.593.140,00

2.07 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 5.039.979.700,00 9.427.613.440,00 14.467.593.140,00
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 10.186.255.800,00 25.799.334.000,00 35.985.589.800,00

2.08 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 10.186.255.800,00 25.799.334.000,00 35.985.589.800,00
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 Perhubungan 8.801.006.500,00 9.523.516.600,00 15.199.124.786,00 24.722.641.386,00

2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 8.801.006.500,00 9.523.516.600,00 15.199.124.786,00 24.722.641.386,00


2.10 Komunikasi dan Informatika 0,00 5.669.669.400,00 3.702.016.206,00 9.371.685.606,00

2.10 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 5.669.669.400,00 3.702.016.206,00 9.371.685.606,00
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.333.735.000,00 9.011.126.300,00 2.822.204.000,00 11.833.330.300,00

2.11 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 8.333.735.000,00 9.011.126.300,00 2.822.204.000,00 11.833.330.300,00
PERINDUSTRIAN
2.12 Penanaman Modal 0,00 0,00 2.095.302.300,00 2.095.302.300,00

2.12 . 4.01.40 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 0,00 2.095.302.300,00 2.095.302.300,00
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 3.416.332.000,00 3.416.332.000,00

2.13 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 3.416.332.000,00 3.416.332.000,00
2.14 Statistik 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

2.14 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
2.15 Persandian 0,00 0,00 369.798.200,00 369.798.200,00

2.15 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 369.798.200,00 369.798.200,00
2.16 Kebudayaan 0,00 0,00 319.640.000,00 319.640.000,00

2.16 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 0,00 319.640.000,00 319.640.000,00
2.17 Perpustakaan 0,00 0,00 5.134.015.000,00 5.134.015.000,00

2.17 . 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 5.134.015.000,00 5.134.015.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6

2.18 Kearsipan 0,00 6.658.580.400,00 944.060.000,00 7.602.640.400,00

2.18 . 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 6.658.580.400,00 944.060.000,00 7.602.640.400,00
3 Urusan Pilihan 7.884.073.577,00 37.448.071.800,00 40.227.614.350,00 77.675.686.150,00
3.01 Kelautan dan Perikanan 757.926.000,00 9.142.934.500,00 4.924.278.500,00 14.067.213.000,00

3.01 . 3.01.01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 757.926.000,00 9.142.934.500,00 4.924.278.500,00 14.067.213.000,00
3.02 Pariwisata 6.836.451.920,00 5.558.882.200,00 8.967.985.400,00 14.526.867.600,00

3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.836.451.920,00 5.558.882.200,00 8.967.985.400,00 14.526.867.600,00
3.03 Pertanian 289.695.657,00 22.746.255.100,00 18.222.788.690,00 40.969.043.790,00

3.03 . 3.01.01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0,00 0,00 4.447.213.440,00 4.447.213.440,00
3.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 289.695.657,00 22.746.255.100,00 13.775.575.250,00 36.521.830.350,00
3.06 Perdagangan 0,00 0,00 6.458.791.760,00 6.458.791.760,00

3.06 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 0,00 0,00 6.458.791.760,00 6.458.791.760,00
PERINDUSTRIAN
3.07 Perindustrian 0,00 0,00 1.548.000.000,00 1.548.000.000,00

3.07 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 0,00 0,00 1.548.000.000,00 1.548.000.000,00
PERINDUSTRIAN
3.08 Transmigrasi 0,00 0,00 105.770.000,00 105.770.000,00

3.08 . 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 105.770.000,00 105.770.000,00
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 3.214.721.419.161,20 1.044.871.932.644,20 119.391.588.088,00 1.164.263.520.732,20
4.01 Administrasi Pemerintahan 229.604.773.703,00 144.750.416.304,60 80.118.013.128,00 224.868.429.432,60

4.01 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 2.534.970.000,00 2.534.970.000,00
4.01 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 888.223.900,00 888.223.900,00
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.01 . 4.01.01 DPRD 0,00 25.111.979.560,71 0,00 25.111.979.560,71
4.01 . 4.01.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0,00 1.232.674.081,56 0,00 1.232.674.081,56
4.01 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 18.686.140.200,00 28.181.223.500,00 46.867.363.700,00
4.01 . 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 0,00 6.192.771.800,00 30.885.578.128,00 37.078.349.928,00
4.01 . 4.01.05 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 212.699.849.596,00 13.002.074.062,33 0,00 13.002.074.062,33
4.01 . 4.01.06 KECAMATAN CIANJUR 0,00 8.710.414.100,00 9.133.612.500,00 17.844.026.600,00
4.01 . 4.01.07 KECAMATAN WARUNGKONDANG 0,00 2.197.603.400,00 264.887.500,00 2.462.490.900,00
4.01 . 4.01.08 KECAMATAN CIBEBER 0,00 2.545.721.900,00 304.447.500,00 2.850.169.400,00
4.01 . 4.01.09 KECAMATAN CILAKU 0,00 2.250.906.000,00 252.637.500,00 2.503.543.500,00
4.01 . 4.01.10 KECAMATAN CIRANJANG 0,00 2.265.413.500,00 255.572.500,00 2.520.986.000,00
4.01 . 4.01.11 KECAMATAN BOJONGPICUNG 0,00 2.018.929.100,00 248.017.500,00 2.266.946.600,00
4.01 . 4.01.12 KECAMATAN KARANGTENGAH 0,00 3.380.585.800,00 351.534.500,00 3.732.120.300,00
4.01 . 4.01.13 KECAMATAN MANDE 0,00 2.696.147.000,00 252.737.500,00 2.948.884.500,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6

4.01 . 4.01.14 KECAMATAN SUKALUYU 0,00 2.051.864.600,00 261.145.500,00 2.313.010.100,00


4.01 . 4.01.15 KECAMATAN PACET 0,00 2.261.124.600,00 267.687.500,00 2.528.812.100,00
4.01 . 4.01.16 KECAMATAN CUGENANG 0,00 2.600.560.500,00 266.467.500,00 2.867.028.000,00
4.01 . 4.01.17 KECAMATAN CIKALONGKULON 0,00 2.332.256.900,00 259.187.500,00 2.591.444.400,00
4.01 . 4.01.18 KECAMATAN SUKARESMI 0,00 2.181.193.500,00 274.287.500,00 2.455.481.000,00
4.01 . 4.01.19 KECAMATAN SUKANAGARA 0,00 1.904.339.500,00 249.987.500,00 2.154.327.000,00
4.01 . 4.01.20 KECAMATAN CAMPAKA 0,00 1.970.733.000,00 269.847.500,00 2.240.580.500,00
4.01 . 4.01.21 KECAMATAN TAKOKAK 0,00 2.215.973.600,00 263.097.500,00 2.479.071.100,00
4.01 . 4.01.22 KECAMATAN KADUPANDAK 0,00 2.155.102.400,00 313.137.500,00 2.468.239.900,00
4.01 . 4.01.23 KECAMATAN PAGELARAN 0,00 1.751.142.900,00 285.487.500,00 2.036.630.400,00
4.01 . 4.01.24 KECAMATAN TANGGEUNG 0,00 1.903.010.800,00 279.987.500,00 2.182.998.300,00
4.01 . 4.01.25 KECAMATAN CIBINONG 0,00 2.187.742.000,00 264.427.500,00 2.452.169.500,00
4.01 . 4.01.26 KECAMATAN SINDANGBARANG 0,00 2.005.280.700,00 334.587.500,00 2.339.868.200,00
4.01 . 4.01.27 KECAMATAN AGRABINTA 0,00 1.732.598.700,00 261.687.500,00 1.994.286.200,00
4.01 . 4.01.28 KECAMATAN CIDAUN 0,00 2.083.855.000,00 288.987.500,00 2.372.842.500,00
4.01 . 4.01.29 KECAMATAN NARINGGUL 0,00 2.088.246.600,00 303.632.500,00 2.391.879.100,00
4.01 . 4.01.30 KECAMATAN CAMPAKA MULYA 0,00 1.430.404.200,00 249.462.500,00 1.679.866.700,00
4.01 . 4.01.31 KECAMATAN CIKADU 0,00 1.807.935.800,00 248.502.500,00 2.056.438.300,00
4.01 . 4.01.32 KECAMATAN GEKBRONG 0,00 2.329.331.200,00 261.977.500,00 2.591.308.700,00
4.01 . 4.01.33 KECAMATAN CIPANAS 0,00 2.479.382.500,00 328.912.600,00 2.808.295.100,00
4.01 . 4.01.34 KECAMATAN CIJATI 0,00 1.833.278.900,00 246.587.500,00 2.079.866.400,00
4.01 . 4.01.35 KECAMATAN LELES 0,00 2.301.212.600,00 259.910.000,00 2.561.122.600,00
4.01 . 4.01.36 KECAMATAN HAURWANGI 0,00 2.249.944.600,00 256.537.500,00 2.506.482.100,00
4.01 . 4.01.37 KECAMATAN PASIRKUDA 0,00 1.502.487.500,00 269.037.500,00 1.771.525.000,00
4.01 . 4.01.40 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 16.904.924.107,00 5.100.053.200,00 0,00 5.100.053.200,00
4.02 Pengawasan 0,00 9.428.318.200,00 8.251.346.000,00 17.679.664.200,00

4.02 . 4.02.01 INSPEKTORAT 0,00 9.428.318.200,00 8.251.346.000,00 17.679.664.200,00


4.03 Perencanaan 0,00 6.282.093.400,00 5.426.837.500,00 11.708.930.900,00

4.03 . 4.01.35 KECAMATAN LELES 0,00 0,00 6.937.500,00 6.937.500,00


4.03 . 4.03.01 BAPPEDA 0,00 6.282.093.400,00 5.419.900.000,00 11.701.993.400,00
4.04 Keuangan 2.985.116.645.458,20 878.730.828.239,60 18.616.405.760,00 897.347.233.999,60

4.04 . 4.01.05 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 8.777.883.560,00 8.777.883.560,00
4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2.985.116.645.458,20 878.730.828.239,60 9.838.522.200,00 888.569.350.439,60
4.05 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 5.680.276.500,00 6.678.985.700,00 12.359.262.200,00

4.05 . 4.05.06 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 5.680.276.500,00 6.678.985.700,00 12.359.262.200,00
4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6

4.07 . 4.03.01 BAPPEDA 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

JUMLAH 3.666.381.720.820,20 2.325.176.221.844,20 1.372.111.498.976,00 3.697.287.720.820,20

SURPLUS / (DEFISIT) (30.906.000.000,00)

PEMBIAYAAN
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SILPA TAB
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO
1 2 3 4 5 6

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 39.906.000.000,00 9.000.000.000,00 30.906.000.000,00

4.04 Keuangan 39.906.000.000,00 9.000.000.000,00 30.906.000.000,00

4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 39.906.000.000,00 9.000.000.000,00 30.906.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 6


Lampiran IIa Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN


TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 990.916.739.900,00 69.765.059.150,00 1.060.681.799.050,00


1.01.01
1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 0,00 990.916.739.900,00 69.445.419.150,00 1.060.362.159.050,00
2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan 0,00 0,00 319.640.000,00 319.640.000,00

DINAS KESEHATAN 107.160.726.154,00 88.048.017.900,00 283.389.447.164,00 371.437.465.064,00


1.02.01
1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 107.160.726.154,00 88.048.017.900,00 283.389.447.164,00 371.437.465.064,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG 266.541.617.372,00 22.597.570.400,00 306.673.695.372,00 329.271.265.772,00


1.02.02
1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 266.541.617.372,00 22.597.570.400,00 306.673.695.372,00 329.271.265.772,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN 46.023.862.500,00 3.210.481.900,00 101.615.401.500,00 104.825.883.400,00


1.02.03
1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 46.023.862.500,00 3.210.481.900,00 101.615.401.500,00 104.825.883.400,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 4.152.720.000,00 1.265.980.800,00 25.124.534.000,00 26.390.514.800,00


1.02.04
1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 4.152.720.000,00 1.265.980.800,00 25.124.534.000,00 26.390.514.800,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 647.283.900,00 31.808.273.200,00 199.714.768.000,00 231.523.041.200,00
1.03.01
1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 647.283.900,00 31.808.273.200,00 199.714.768.000,00 231.523.041.200,00

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 207.864.206,00 11.037.916.300,00 99.145.284.000,00 110.183.200.300,00
1.04.01
1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 46.615.547.000,00 46.615.547.000,00
1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 207.864.206,00 11.037.916.300,00 34.968.125.000,00 46.006.041.300,00
2.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan 0,00 0,00 13.055.547.000,00 13.055.547.000,00
2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 0,00 0,00 1.971.095.000,00 1.971.095.000,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 0,00 2.534.970.000,00 2.534.970.000,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 190.129.690,00 11.823.469.800,00 9.107.133.540,00 20.930.603.340,00
1.05.01
1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 190.129.690,00 11.823.469.800,00 9.107.133.540,00 20.930.603.340,00
Masyarakat

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 3.856.123.800,00 3.020.756.740,00 6.876.880.540,00


1.05.02
1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 0,00 3.856.123.800,00 3.020.756.740,00 6.876.880.540,00
Masyarakat

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 7


BELANJA
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 3.920.231.000,00 5.369.355.529,00 9.289.586.529,00


1.05.03
1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 0,00 3.920.231.000,00 5.369.355.529,00 9.289.586.529,00
Masyarakat

DINAS SOSIAL 0,00 4.448.589.300,00 8.218.881.114,00 12.667.470.414,00


1.06.01
1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 0,00 4.448.589.300,00 8.218.881.114,00 12.667.470.414,00

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 6.153.165.500,00 2.934.020.590,00 9.087.186.090,00


2.01.01
2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 0,00 6.153.165.500,00 2.828.250.590,00 8.981.416.090,00
3.08 Urusan Pilihan Transmigrasi 0,00 0,00 105.770.000,00 105.770.000,00

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.717.282.760,00 10.042.161.200,00 17.960.271.841,00 28.002.433.041,00


2.05.01
2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 1.717.282.760,00 10.042.161.200,00 17.960.271.841,00 28.002.433.041,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 7.638.368.200,00 10.653.719.900,00 18.292.088.100,00


2.06.01
2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 7.638.368.200,00 10.653.719.900,00 18.292.088.100,00

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 5.039.979.700,00 9.427.613.440,00 14.467.593.140,00


2.07.01
2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 5.039.979.700,00 9.427.613.440,00 14.467.593.140,00

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 10.186.255.800,00 27.575.886.066,00 37.762.141.866,00
2.08.01
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 0,00 0,00 888.328.166,00 888.328.166,00
Anak
2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 10.186.255.800,00 25.799.334.000,00 35.985.589.800,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 0,00 888.223.900,00 888.223.900,00

DINAS PERHUBUNGAN 8.801.006.500,00 9.523.516.600,00 15.199.124.786,00 24.722.641.386,00


2.09.01
2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 8.801.006.500,00 9.523.516.600,00 15.199.124.786,00 24.722.641.386,00

DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 5.669.669.400,00 4.321.814.406,00 9.991.483.806,00


2.10.01
2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 0,00 5.669.669.400,00 3.702.016.206,00 9.371.685.606,00
2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian 0,00 0,00 369.798.200,00 369.798.200,00

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 8.333.735.000,00 9.011.126.300,00 10.828.995.760,00 19.840.122.060,00
2.11.01
PERINDUSTRIAN
2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.333.735.000,00 9.011.126.300,00 2.822.204.000,00 11.833.330.300,00
3.06 Urusan Pilihan Perdagangan 0,00 0,00 6.458.791.760,00 6.458.791.760,00
3.07 Urusan Pilihan Perindustrian 0,00 0,00 1.548.000.000,00 1.548.000.000,00

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 6.658.580.400,00 6.078.075.000,00 12.736.655.400,00


2.18.01
2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 0,00 0,00 5.134.015.000,00 5.134.015.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 8


BELANJA
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

2.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan 0,00 6.658.580.400,00 944.060.000,00 7.602.640.400,00

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 757.926.000,00 9.142.934.500,00 9.371.491.940,00 18.514.426.440,00


3.01.01
3.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 757.926.000,00 9.142.934.500,00 4.924.278.500,00 14.067.213.000,00
3.03 Urusan Pilihan Pertanian 0,00 0,00 4.447.213.440,00 4.447.213.440,00

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.836.451.920,00 5.558.882.200,00 12.384.317.400,00 17.943.199.600,00


3.02.01
2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 3.416.332.000,00 3.416.332.000,00
3.02 Urusan Pilihan Pariwisata 6.836.451.920,00 5.558.882.200,00 8.967.985.400,00 14.526.867.600,00

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 289.695.657,00 22.746.255.100,00 16.168.155.250,00 38.914.410.350,00
3.03.01
2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan 0,00 0,00 2.392.580.000,00 2.392.580.000,00
3.03 Urusan Pilihan Pertanian 289.695.657,00 22.746.255.100,00 13.775.575.250,00 36.521.830.350,00

DPRD 0,00 25.111.979.560,71 0,00 25.111.979.560,71


4.01.01
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 25.111.979.560,71 0,00 25.111.979.560,71

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0,00 1.232.674.081,56 0,00 1.232.674.081,56
4.01.02
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.232.674.081,56 0,00 1.232.674.081,56

SEKRETARIAT DAERAH 0,00 18.686.140.200,00 28.181.223.500,00 46.867.363.700,00


4.01.03
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 18.686.140.200,00 28.181.223.500,00 46.867.363.700,00

SEKRETARIAT DPRD 0,00 6.192.771.800,00 30.885.578.128,00 37.078.349.928,00


4.01.04
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 6.192.771.800,00 30.885.578.128,00 37.078.349.928,00

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 212.699.849.596,00 13.002.074.062,33 8.777.883.560,00 21.779.957.622,33


4.01.05
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 212.699.849.596,00 13.002.074.062,33 0,00 13.002.074.062,33
4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 0,00 8.777.883.560,00 8.777.883.560,00

KECAMATAN CIANJUR 0,00 8.710.414.100,00 9.133.612.500,00 17.844.026.600,00


4.01.06
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 8.710.414.100,00 9.133.612.500,00 17.844.026.600,00

KECAMATAN WARUNGKONDANG 0,00 2.197.603.400,00 264.887.500,00 2.462.490.900,00


4.01.07
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.197.603.400,00 264.887.500,00 2.462.490.900,00

KECAMATAN CIBEBER 0,00 2.545.721.900,00 304.447.500,00 2.850.169.400,00


4.01.08
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.545.721.900,00 304.447.500,00 2.850.169.400,00

KECAMATAN CILAKU 0,00 2.250.906.000,00 252.637.500,00 2.503.543.500,00


4.01.09
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.250.906.000,00 252.637.500,00 2.503.543.500,00

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 9


BELANJA
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN CIRANJANG 0,00 2.265.413.500,00 255.572.500,00 2.520.986.000,00


4.01.10
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.265.413.500,00 255.572.500,00 2.520.986.000,00

KECAMATAN BOJONGPICUNG 0,00 2.018.929.100,00 248.017.500,00 2.266.946.600,00


4.01.11
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.018.929.100,00 248.017.500,00 2.266.946.600,00

KECAMATAN KARANGTENGAH 0,00 3.380.585.800,00 351.534.500,00 3.732.120.300,00


4.01.12
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 3.380.585.800,00 351.534.500,00 3.732.120.300,00

KECAMATAN MANDE 0,00 2.696.147.000,00 252.737.500,00 2.948.884.500,00


4.01.13
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.696.147.000,00 252.737.500,00 2.948.884.500,00

KECAMATAN SUKALUYU 0,00 2.051.864.600,00 261.145.500,00 2.313.010.100,00


4.01.14
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.051.864.600,00 261.145.500,00 2.313.010.100,00

KECAMATAN PACET 0,00 2.261.124.600,00 267.687.500,00 2.528.812.100,00


4.01.15
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.261.124.600,00 267.687.500,00 2.528.812.100,00

KECAMATAN CUGENANG 0,00 2.600.560.500,00 266.467.500,00 2.867.028.000,00


4.01.16
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.600.560.500,00 266.467.500,00 2.867.028.000,00

KECAMATAN CIKALONGKULON 0,00 2.332.256.900,00 259.187.500,00 2.591.444.400,00


4.01.17
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.332.256.900,00 259.187.500,00 2.591.444.400,00

KECAMATAN SUKARESMI 0,00 2.181.193.500,00 274.287.500,00 2.455.481.000,00


4.01.18
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.181.193.500,00 274.287.500,00 2.455.481.000,00

KECAMATAN SUKANAGARA 0,00 1.904.339.500,00 249.987.500,00 2.154.327.000,00


4.01.19
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.904.339.500,00 249.987.500,00 2.154.327.000,00

KECAMATAN CAMPAKA 0,00 1.970.733.000,00 269.847.500,00 2.240.580.500,00


4.01.20
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.970.733.000,00 269.847.500,00 2.240.580.500,00

KECAMATAN TAKOKAK 0,00 2.215.973.600,00 263.097.500,00 2.479.071.100,00


4.01.21
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.215.973.600,00 263.097.500,00 2.479.071.100,00

KECAMATAN KADUPANDAK 0,00 2.155.102.400,00 313.137.500,00 2.468.239.900,00


4.01.22
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.155.102.400,00 313.137.500,00 2.468.239.900,00

KECAMATAN PAGELARAN 0,00 1.751.142.900,00 285.487.500,00 2.036.630.400,00


4.01.23
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.751.142.900,00 285.487.500,00 2.036.630.400,00

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 10


BELANJA
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN TANGGEUNG 0,00 1.903.010.800,00 279.987.500,00 2.182.998.300,00


4.01.24
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.903.010.800,00 279.987.500,00 2.182.998.300,00

KECAMATAN CIBINONG 0,00 2.187.742.000,00 264.427.500,00 2.452.169.500,00


4.01.25
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.187.742.000,00 264.427.500,00 2.452.169.500,00

KECAMATAN SINDANGBARANG 0,00 2.005.280.700,00 334.587.500,00 2.339.868.200,00


4.01.26
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.005.280.700,00 334.587.500,00 2.339.868.200,00

KECAMATAN AGRABINTA 0,00 1.732.598.700,00 261.687.500,00 1.994.286.200,00


4.01.27
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.732.598.700,00 261.687.500,00 1.994.286.200,00

KECAMATAN CIDAUN 0,00 2.083.855.000,00 288.987.500,00 2.372.842.500,00


4.01.28
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.083.855.000,00 288.987.500,00 2.372.842.500,00

KECAMATAN NARINGGUL 0,00 2.088.246.600,00 303.632.500,00 2.391.879.100,00


4.01.29
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.088.246.600,00 303.632.500,00 2.391.879.100,00

KECAMATAN CAMPAKA MULYA 0,00 1.430.404.200,00 249.462.500,00 1.679.866.700,00


4.01.30
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.430.404.200,00 249.462.500,00 1.679.866.700,00

KECAMATAN CIKADU 0,00 1.807.935.800,00 248.502.500,00 2.056.438.300,00


4.01.31
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.807.935.800,00 248.502.500,00 2.056.438.300,00

KECAMATAN GEKBRONG 0,00 2.329.331.200,00 261.977.500,00 2.591.308.700,00


4.01.32
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.329.331.200,00 261.977.500,00 2.591.308.700,00

KECAMATAN CIPANAS 0,00 2.479.382.500,00 328.912.600,00 2.808.295.100,00


4.01.33
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.479.382.500,00 328.912.600,00 2.808.295.100,00

KECAMATAN CIJATI 0,00 1.833.278.900,00 246.587.500,00 2.079.866.400,00


4.01.34
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.833.278.900,00 246.587.500,00 2.079.866.400,00

KECAMATAN LELES 0,00 2.301.212.600,00 266.847.500,00 2.568.060.100,00


4.01.35
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.301.212.600,00 259.910.000,00 2.561.122.600,00
4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 0,00 0,00 6.937.500,00 6.937.500,00

KECAMATAN HAURWANGI 0,00 2.249.944.600,00 256.537.500,00 2.506.482.100,00


4.01.36
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.249.944.600,00 256.537.500,00 2.506.482.100,00

KECAMATAN PASIRKUDA 0,00 1.502.487.500,00 269.037.500,00 1.771.525.000,00


4.01.37
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.502.487.500,00 269.037.500,00 1.771.525.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 11


BELANJA
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 16.904.924.107,00 5.100.053.200,00 2.095.302.300,00 7.195.355.500,00
4.01.40
2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 0,00 0,00 2.095.302.300,00 2.095.302.300,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 16.904.924.107,00 5.100.053.200,00 0,00 5.100.053.200,00

INSPEKTORAT 0,00 9.428.318.200,00 8.251.346.000,00 17.679.664.200,00


4.02.01
4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 0,00 9.428.318.200,00 8.251.346.000,00 17.679.664.200,00

BAPPEDA 0,00 6.282.093.400,00 5.719.900.000,00 12.001.993.400,00


4.03.01
4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 0,00 6.282.093.400,00 5.419.900.000,00 11.701.993.400,00
4.07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2.985.116.645.458,20 878.730.828.239,60 9.838.522.200,00 888.569.350.439,60
4.04.01
4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 2.985.116.645.458,20 878.730.828.239,60 9.838.522.200,00 888.569.350.439,60

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 5.680.276.500,00 6.678.985.700,00 12.359.262.200,00
4.05.06
4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 5.680.276.500,00 6.678.985.700,00 12.359.262.200,00

JUMLAH 3.666.381.720.820,20 2.325.176.221.844,20 1.372.111.498.976,00 3.697.287.720.820,20

SURPLUS / (DEFISIT) (30.906.000.000,00)

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 12


PEMBIAYAAN
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SILPA TAB
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

1 2 3 4 5 6

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 39.906.000.000,00 9.000.000.000,00 30.906.000.000,00


4.04.01
4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 39.906.000.000,00 9.000.000.000,00 30.906.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

Ditetapka di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 13


Lampiran IIb Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI


TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 424.924.203.822,00 1.172.933.394.300,00 1.093.263.064.109,00 2.266.196.458.409,00


1.01 Pendidikan 0,00 990.916.739.900,00 69.445.419.150,00 1.060.362.159.050,00
1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 990.916.739.900,00 69.445.419.150,00 1.060.362.159.050,00

1.01 . DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 990.916.739.900,00 69.445.419.150,00 1.060.362.159.050,00


1.01.01.01
1.02 Kesehatan 423.878.926.026,00 115.122.051.000,00 716.803.078.036,00 831.925.129.036,00
1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 107.160.726.154,00 88.048.017.900,00 283.389.447.164,00 371.437.465.064,00

1.02 . DINAS KESEHATAN 0,00 88.048.017.900,00 142.691.655.010,00 230.739.672.910,00


1.02.01.01
1.02 . PUSKESMAS CAMPAKA (BLUD) 2.991.000.000,00 0,00 3.787.970.000,00 3.787.970.000,00
1.02.01.02
1.02 . PUSKESMAS CIANJUR KOTA (BLUD) 3.815.605.611,00 0,00 4.490.816.611,00 4.490.816.611,00
1.02.01.03
1.02 . PUSKESMAS CIBAREGBEG (BLUD) 1.624.733.568,00 0,00 2.264.937.568,00 2.264.937.568,00
1.02.01.04
1.02 . PUSKESMAS CIBEBER (BLUD) 4.201.887.250,00 0,00 5.036.864.250,00 5.036.864.250,00
1.02.01.05
1.02 . PUSKESMAS CIJAGANG (BLUD) 1.094.950.682,00 0,00 1.752.906.682,00 1.752.906.682,00
1.02.01.06
1.02 . PUSKESMAS CIKALONGKULON (BLUD) 3.662.635.450,00 0,00 4.409.102.450,00 4.409.102.450,00
1.02.01.07
1.02 . PUSKESMAS CIRANJANG (BLUD) 5.934.137.559,00 0,00 6.733.859.559,00 6.733.859.559,00
1.02.01.08
1.02 . PUSKESMAS HAURWANGI (BLUD) 3.312.517.000,00 0,00 4.066.484.000,00 4.066.484.000,00
1.02.01.09
1.02 . PUSKESMAS PACET (BLUD) 2.607.802.550,00 0,00 3.319.013.550,00 3.319.013.550,00
1.02.01.10
1.02 . PUSKESMAS KARANGTENGAH (BLUD) 4.360.196.900,00 0,00 5.124.663.900,00 5.124.663.900,00
1.02.01.11
1.02 . PUSKESMAS MANDE (BLUD) 2.748.461.800,00 0,00 3.441.672.800,00 3.441.672.800,00
1.02.01.12
1.02 . PUSKESMAS MUKA (BLUD) 2.213.370.650,00 0,00 2.870.829.650,00 2.870.829.650,00
1.02.01.13
1.02 . PUSKESMAS CIHERANG (BLUD) 2.168.931.806,00 0,00 2.986.653.806,00 2.986.653.806,00
1.02.01.14

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 14


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.02 . PUSKESMAS SUKANAGARA (BLUD) 3.490.716.550,00 0,00 4.201.679.550,00 4.201.679.550,00


1.02.01.15
1.02 . PUSKESMAS SUKANAGALIH (BLUD) 1.879.585.250,00 0,00 2.537.789.250,00 2.537.789.250,00
1.02.01.16
1.02 . PUSKESMAS CILAKU (BLUD) 4.446.493.000,00 0,00 5.299.470.000,00 5.299.470.000,00
1.02.01.17
1.02 . PUSKESMAS WARUNGKONDANG (BLUD) 2.687.020.500,00 0,00 3.380.231.500,00 3.380.231.500,00
1.02.01.18
1.02 . PUSKESMAS SINDANGBARANG (BLUD) 2.143.346.200,00 0,00 2.907.316.200,00 2.907.316.200,00
1.02.01.19
1.02 . PUSKESMAS AGRABINTA (BLUD) 1.032.351.000,00 0,00 2.028.569.000,00 2.028.569.000,00
1.02.01.20
1.02 . PUSKESMAS BOJONGLARANG (BLUD) 856.316.600,00 0,00 1.710.520.600,00 1.710.520.600,00
1.02.01.21
1.02 . PUSKESMAS BOJONGPICUNG (BLUD) 1.722.902.700,00 0,00 2.362.858.700,00 2.362.858.700,00
1.02.01.22
1.02 . PUSKESMAS CAMPAKAMULYA (BLUD) 746.921.800,00 0,00 1.619.125.800,00 1.619.125.800,00
1.02.01.23
1.02 . PUSKESMAS CIBINONG (BLUD) 1.839.635.037,00 0,00 2.514.846.037,00 2.514.846.037,00
1.02.01.24
1.02 . PUSKESMAS CIDAUN (BLUD) 4.338.900.000,00 0,00 5.227.381.000,00 5.227.381.000,00
1.02.01.25
1.02 . PUSKESMAS CIJATI (BLUD) 952.492.495,00 0,00 1.539.192.495,00 1.539.192.495,00
1.02.01.26
1.02 . PUSKESMAS CIJEDIL (BLUD) 2.589.381.000,00 0,00 3.193.833.000,00 3.193.833.000,00
1.02.01.27
1.02 . PUSKESMAS CIKADU (BLUD) 1.475.279.839,00 0,00 2.364.986.839,00 2.364.986.839,00
1.02.01.28
1.02 . PUSKESMAS CIKONDANG (BLUD) 901.420.000,00 0,00 1.488.368.000,00 1.488.368.000,00
1.02.01.29
1.02 . PUSKESMAS CIPANAS (BLUD) 4.334.455.800,00 0,00 5.151.929.800,00 5.151.929.800,00
1.02.01.30
1.02 . PUSKESMAS CUGENANG (BLUD) 3.308.367.800,00 0,00 4.019.854.800,00 4.019.854.800,00
1.02.01.31
1.02 . PUSKESMAS GEKBRONG (BLUD) 2.613.307.000,00 0,00 3.235.759.000,00 3.235.759.000,00
1.02.01.32
1.02 . PUSKESMAS PASIRKUDA (BLUD) 2.118.971.602,00 0,00 2.955.423.602,00 2.955.423.602,00
1.02.01.33
1.02 . PUSKESMAS GUNUNGBITUNG (BLUD) 739.841.000,00 0,00 1.415.300.000,00 1.415.300.000,00
1.02.01.34
1.02 . PUSKESMAS KADEMANGAN (BLUD) 1.403.561.200,00 0,00 2.079.517.200,00 2.079.517.200,00
1.02.01.35
1.02 . PUSKESMAS KADUPANDAK (BLUD) 1.670.979.448,00 0,00 2.559.460.448,00 2.559.460.448,00
1.02.01.36
1.02 . PUSKESMAS NAGRAK (BLUD) 1.772.180.850,00 0,00 2.376.632.850,00 2.376.632.850,00
1.02.01.37
1.02 . PUSKESMAS NARINGGUL (BLUD) 3.020.167.656,00 0,00 4.052.132.656,00 4.052.132.656,00
1.02.01.38

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 15


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.02 . PUSKESMAS PAGELARAN (BLUD) 1.855.062.625,00 0,00 2.548.521.625,00 2.548.521.625,00


1.02.01.39
1.02 . PUSKESMAS LELES (BLUD) 871.495.900,00 0,00 1.582.210.900,00 1.582.210.900,00
1.02.01.40
1.02 . PUSKESMAS SINDANGKERTA (BLUD) 1.013.191.491,00 0,00 1.742.402.491,00 1.742.402.491,00
1.02.01.41
1.02 . PUSKESMAS SUKALUYU (BLUD) 2.877.713.209,00 0,00 3.624.428.209,00 3.624.428.209,00
1.02.01.42
1.02 . PUSKESMAS SUKAMAHI (BLUD) 803.184.800,00 0,00 1.461.388.800,00 1.461.388.800,00
1.02.01.43
1.02 . PUSKESMAS SUKARESMI (BLUD) 1.961.496.050,00 0,00 2.601.452.050,00 2.601.452.050,00
1.02.01.44
1.02 . PUSKESMAS TAKOKAK (BLUD) 1.491.050.416,00 0,00 2.451.765.416,00 2.451.765.416,00
1.02.01.45
1.02 . PUSKESMAS TANGGEUNG (BLUD) 3.004.899.010,00 0,00 3.715.862.010,00 3.715.862.010,00
1.02.01.46
1.02 . LABKESDA ( BLUD ) 461.807.500,00 0,00 461.807.500,00 461.807.500,00
1.02.01.47
1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG 266.541.617.372,00 22.597.570.400,00 306.673.695.372,00 329.271.265.772,00

1.02 . RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG 0,00 22.597.570.400,00 40.132.078.000,00 62.729.648.400,00
1.02.02.01
1.02 . RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG (BLUD) 266.541.617.372,00 0,00 266.541.617.372,00 266.541.617.372,00
1.02.02.02
1.02 . 1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN 46.023.862.500,00 3.210.481.900,00 101.615.401.500,00 104.825.883.400,00

1.02 . RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN 0,00 3.210.481.900,00 55.591.539.000,00 58.802.020.900,00
1.02.03.01
1.02 . RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN (BLUD) 46.023.862.500,00 0,00 46.023.862.500,00 46.023.862.500,00
1.02.03.02
1.02 . 1.02.04 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 4.152.720.000,00 1.265.980.800,00 25.124.534.000,00 26.390.514.800,00

1.02 . RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 0,00 1.265.980.800,00 20.971.814.000,00 22.237.794.800,00
1.02.04.01
1.02 . RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN (BLUD) 4.152.720.000,00 0,00 4.152.720.000,00 4.152.720.000,00
1.02.04.02
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 647.283.900,00 31.808.273.200,00 246.330.315.000,00 278.138.588.200,00
1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 647.283.900,00 31.808.273.200,00 199.714.768.000,00 231.523.041.200,00

1.03 . DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 647.283.900,00 31.808.273.200,00 199.714.768.000,00 231.523.041.200,00
1.03.01.01
1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 46.615.547.000,00 46.615.547.000,00

1.03 . DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 46.615.547.000,00 46.615.547.000,00
1.04.01.01
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 207.864.206,00 11.037.916.300,00 34.968.125.000,00 46.006.041.300,00
1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 207.864.206,00 11.037.916.300,00 34.968.125.000,00 46.006.041.300,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 16


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.04 . DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 207.864.206,00 11.037.916.300,00 34.968.125.000,00 46.006.041.300,00
1.04.01.01
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 190.129.690,00 19.599.824.600,00 17.497.245.809,00 37.097.070.409,00
1.05 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 190.129.690,00 11.823.469.800,00 9.107.133.540,00 20.930.603.340,00

1.05 . SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan PEMADAM KEBAKARAN 190.129.690,00 11.823.469.800,00 9.107.133.540,00 20.930.603.340,00
1.05.01.01
1.05 . 1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 3.856.123.800,00 3.020.756.740,00 6.876.880.540,00

1.05 . BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 3.856.123.800,00 3.020.756.740,00 6.876.880.540,00
1.05.02.01
1.05 . 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 3.920.231.000,00 5.369.355.529,00 9.289.586.529,00

1.05 . BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 3.920.231.000,00 5.369.355.529,00 9.289.586.529,00


1.05.03.01
1.06 Sosial 0,00 4.448.589.300,00 8.218.881.114,00 12.667.470.414,00
1.06 . 1.06.01 DINAS SOSIAL 0,00 4.448.589.300,00 8.218.881.114,00 12.667.470.414,00

1.06 . DINAS SOSIAL 0,00 4.448.589.300,00 8.218.881.114,00 12.667.470.414,00


1.06.01.01

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 18.852.024.260,00 69.922.823.100,00 119.229.232.429,00 189.152.055.529,00


2.01 Tenaga Kerja 0,00 6.153.165.500,00 2.828.250.590,00 8.981.416.090,00
2.01 . 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 6.153.165.500,00 2.828.250.590,00 8.981.416.090,00

2.01 . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 6.153.165.500,00 2.828.250.590,00 8.981.416.090,00
2.01.01.01
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 888.328.166,00 888.328.166,00
2.02 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 888.328.166,00 888.328.166,00
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02 . DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 888.328.166,00 888.328.166,00
2.08.01.01 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.03 Pangan 0,00 0,00 2.392.580.000,00 2.392.580.000,00
2.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 0,00 0,00 2.392.580.000,00 2.392.580.000,00

2.03 . DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 0,00 0,00 2.392.580.000,00 2.392.580.000,00
3.03.01.01
2.04 Pertanahan 0,00 0,00 13.055.547.000,00 13.055.547.000,00
2.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 13.055.547.000,00 13.055.547.000,00

2.04 . DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 13.055.547.000,00 13.055.547.000,00
1.04.01.01
2.05 Lingkungan Hidup 1.717.282.760,00 10.042.161.200,00 19.931.366.841,00 29.973.528.041,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 17


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

2.05 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 1.971.095.000,00 1.971.095.000,00

2.05 . DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 1.971.095.000,00 1.971.095.000,00
1.04.01.01
2.05 . 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.717.282.760,00 10.042.161.200,00 17.960.271.841,00 28.002.433.041,00

2.05 . DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.717.282.760,00 10.042.161.200,00 17.960.271.841,00 28.002.433.041,00


2.05.01.01
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 7.638.368.200,00 10.653.719.900,00 18.292.088.100,00
2.06 . 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 7.638.368.200,00 10.653.719.900,00 18.292.088.100,00

2.06 . DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 7.638.368.200,00 10.653.719.900,00 18.292.088.100,00
2.06.01.01
2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 5.039.979.700,00 9.427.613.440,00 14.467.593.140,00
2.07 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 5.039.979.700,00 9.427.613.440,00 14.467.593.140,00

2.07 . DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 5.039.979.700,00 9.427.613.440,00 14.467.593.140,00
2.07.01.01
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 10.186.255.800,00 25.799.334.000,00 35.985.589.800,00
2.08 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 10.186.255.800,00 25.799.334.000,00 35.985.589.800,00
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08 . DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 10.186.255.800,00 25.799.334.000,00 35.985.589.800,00
2.08.01.01 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 Perhubungan 8.801.006.500,00 9.523.516.600,00 15.199.124.786,00 24.722.641.386,00
2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 8.801.006.500,00 9.523.516.600,00 15.199.124.786,00 24.722.641.386,00

2.09 . DINAS PERHUBUNGAN 8.801.006.500,00 9.523.516.600,00 15.199.124.786,00 24.722.641.386,00


2.09.01.01
2.10 Komunikasi dan Informatika 0,00 5.669.669.400,00 3.702.016.206,00 9.371.685.606,00
2.10 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 5.669.669.400,00 3.702.016.206,00 9.371.685.606,00

2.10 . DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 5.669.669.400,00 3.702.016.206,00 9.371.685.606,00
2.10.01.01
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.333.735.000,00 9.011.126.300,00 2.822.204.000,00 11.833.330.300,00
2.11 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 8.333.735.000,00 9.011.126.300,00 2.822.204.000,00 11.833.330.300,00
PERINDUSTRIAN
2.11 . DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 8.333.735.000,00 9.011.126.300,00 2.822.204.000,00 11.833.330.300,00
2.11.01.01 PERINDUSTRIAN
2.12 Penanaman Modal 0,00 0,00 2.095.302.300,00 2.095.302.300,00
2.12 . 4.01.40 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 0,00 2.095.302.300,00 2.095.302.300,00

2.12 . DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 0,00 2.095.302.300,00 2.095.302.300,00
4.01.40.01

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 18


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 3.416.332.000,00 3.416.332.000,00


2.13 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 3.416.332.000,00 3.416.332.000,00

2.13 . DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 3.416.332.000,00 3.416.332.000,00
3.02.01.01
2.14 Statistik 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
2.14 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

2.14 . DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
2.10.01.01
2.15 Persandian 0,00 0,00 369.798.200,00 369.798.200,00
2.15 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 369.798.200,00 369.798.200,00

2.15 . DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 369.798.200,00 369.798.200,00
2.10.01.01
2.16 Kebudayaan 0,00 0,00 319.640.000,00 319.640.000,00
2.16 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 0,00 319.640.000,00 319.640.000,00

2.16 . DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 0,00 319.640.000,00 319.640.000,00


1.01.01.01
2.17 Perpustakaan 0,00 0,00 5.134.015.000,00 5.134.015.000,00
2.17 . 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 5.134.015.000,00 5.134.015.000,00

2.17 . DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 5.134.015.000,00 5.134.015.000,00


2.18.01.01
2.18 Kearsipan 0,00 6.658.580.400,00 944.060.000,00 7.602.640.400,00
2.18 . 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 6.658.580.400,00 944.060.000,00 7.602.640.400,00

2.18 . DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 6.658.580.400,00 944.060.000,00 7.602.640.400,00


2.18.01.01

3 Urusan Pilihan 7.884.073.577,00 37.448.071.800,00 40.227.614.350,00 77.675.686.150,00


3.01 Kelautan dan Perikanan 757.926.000,00 9.142.934.500,00 4.924.278.500,00 14.067.213.000,00
3.01 . 3.01.01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 757.926.000,00 9.142.934.500,00 4.924.278.500,00 14.067.213.000,00

3.01 . DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 757.926.000,00 9.142.934.500,00 4.924.278.500,00 14.067.213.000,00
3.01.01.01
3.02 Pariwisata 6.836.451.920,00 5.558.882.200,00 8.967.985.400,00 14.526.867.600,00
3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.836.451.920,00 5.558.882.200,00 8.967.985.400,00 14.526.867.600,00

3.02 . DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.836.451.920,00 5.558.882.200,00 8.967.985.400,00 14.526.867.600,00
3.02.01.01
3.03 Pertanian 289.695.657,00 22.746.255.100,00 18.222.788.690,00 40.969.043.790,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 19


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

3.03 . 3.01.01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0,00 0,00 4.447.213.440,00 4.447.213.440,00

3.03 . DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0,00 0,00 4.447.213.440,00 4.447.213.440,00
3.01.01.01
3.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 289.695.657,00 22.746.255.100,00 13.775.575.250,00 36.521.830.350,00

3.03 . DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 289.695.657,00 22.746.255.100,00 13.775.575.250,00 36.521.830.350,00
3.03.01.01
3.06 Perdagangan 0,00 0,00 6.458.791.760,00 6.458.791.760,00
3.06 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 0,00 0,00 6.458.791.760,00 6.458.791.760,00
PERINDUSTRIAN
3.06 . DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 0,00 0,00 6.458.791.760,00 6.458.791.760,00
2.11.01.01 PERINDUSTRIAN
3.07 Perindustrian 0,00 0,00 1.548.000.000,00 1.548.000.000,00
3.07 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 0,00 0,00 1.548.000.000,00 1.548.000.000,00
PERINDUSTRIAN
3.07 . DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 0,00 0,00 1.548.000.000,00 1.548.000.000,00
2.11.01.01 PERINDUSTRIAN
3.08 Transmigrasi 0,00 0,00 105.770.000,00 105.770.000,00
3.08 . 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 105.770.000,00 105.770.000,00

3.08 . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 105.770.000,00 105.770.000,00
2.01.01.01

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 3.214.721.419.161,20 1.044.871.932.644,20 119.391.588.088,00 1.164.263.520.732,20


4.01 Administrasi Pemerintahan 229.604.773.703,00 144.750.416.304,60 80.118.013.128,00 224.868.429.432,60
4.01 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 2.534.970.000,00 2.534.970.000,00

4.01 . DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 2.534.970.000,00 2.534.970.000,00
1.04.01.01
4.01 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 888.223.900,00 888.223.900,00
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.01 . DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 888.223.900,00 888.223.900,00
2.08.01.01 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.01 . 4.01.01 DPRD 0,00 25.111.979.560,71 0,00 25.111.979.560,71

4.01 . DPRD 0,00 25.111.979.560,71 0,00 25.111.979.560,71


4.01.01.01
4.01 . 4.01.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0,00 1.232.674.081,56 0,00 1.232.674.081,56

4.01 . KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0,00 1.232.674.081,56 0,00 1.232.674.081,56
4.01.02.01
4.01 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 18.686.140.200,00 28.181.223.500,00 46.867.363.700,00

4.01 . SEKRETARIAT DAERAH 0,00 18.686.140.200,00 28.181.223.500,00 46.867.363.700,00


4.01.03.00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 20


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

4.01 . 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 0,00 6.192.771.800,00 30.885.578.128,00 37.078.349.928,00

4.01 . SEKRETARIAT DPRD 0,00 6.192.771.800,00 30.885.578.128,00 37.078.349.928,00


4.01.04.01
4.01 . 4.01.05 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 212.699.849.596,00 13.002.074.062,33 0,00 13.002.074.062,33

4.01 . BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 212.699.849.596,00 13.002.074.062,33 0,00 13.002.074.062,33


4.01.05.01
4.01 . 4.01.06 KECAMATAN CIANJUR 0,00 8.710.414.100,00 9.133.612.500,00 17.844.026.600,00

4.01 . KECAMATAN CIANJUR 0,00 8.710.414.100,00 9.133.612.500,00 17.844.026.600,00


4.01.06.01
4.01 . 4.01.07 KECAMATAN WARUNGKONDANG 0,00 2.197.603.400,00 264.887.500,00 2.462.490.900,00

4.01 . KECAMATAN WARUNGKONDANG 0,00 2.197.603.400,00 264.887.500,00 2.462.490.900,00


4.01.07.01
4.01 . 4.01.08 KECAMATAN CIBEBER 0,00 2.545.721.900,00 304.447.500,00 2.850.169.400,00

4.01 . KECAMATAN CIBEBER 0,00 2.545.721.900,00 304.447.500,00 2.850.169.400,00


4.01.08.01
4.01 . 4.01.09 KECAMATAN CILAKU 0,00 2.250.906.000,00 252.637.500,00 2.503.543.500,00

4.01 . KECAMATAN CILAKU 0,00 2.250.906.000,00 252.637.500,00 2.503.543.500,00


4.01.09.01
4.01 . 4.01.10 KECAMATAN CIRANJANG 0,00 2.265.413.500,00 255.572.500,00 2.520.986.000,00

4.01 . KECAMATAN CIRANJANG 0,00 2.265.413.500,00 255.572.500,00 2.520.986.000,00


4.01.10.01
4.01 . 4.01.11 KECAMATAN BOJONGPICUNG 0,00 2.018.929.100,00 248.017.500,00 2.266.946.600,00

4.01 . KECAMATAN BOJONGPICUNG 0,00 2.018.929.100,00 248.017.500,00 2.266.946.600,00


4.01.11.01
4.01 . 4.01.12 KECAMATAN KARANGTENGAH 0,00 3.380.585.800,00 351.534.500,00 3.732.120.300,00

4.01 . KECAMATAN KARANGTENGAH 0,00 3.380.585.800,00 351.534.500,00 3.732.120.300,00


4.01.12.01
4.01 . 4.01.13 KECAMATAN MANDE 0,00 2.696.147.000,00 252.737.500,00 2.948.884.500,00

4.01 . KECAMATAN MANDE 0,00 2.696.147.000,00 252.737.500,00 2.948.884.500,00


4.01.13.01
4.01 . 4.01.14 KECAMATAN SUKALUYU 0,00 2.051.864.600,00 261.145.500,00 2.313.010.100,00

4.01 . KECAMATAN SUKALUYU 0,00 2.051.864.600,00 261.145.500,00 2.313.010.100,00


4.01.14.01
4.01 . 4.01.15 KECAMATAN PACET 0,00 2.261.124.600,00 267.687.500,00 2.528.812.100,00

4.01 . KECAMATAN PACET 0,00 2.261.124.600,00 267.687.500,00 2.528.812.100,00


4.01.15.01
4.01 . 4.01.16 KECAMATAN CUGENANG 0,00 2.600.560.500,00 266.467.500,00 2.867.028.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 21


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

4.01 . KECAMATAN CUGENANG 0,00 2.600.560.500,00 266.467.500,00 2.867.028.000,00


4.01.16.01
4.01 . 4.01.17 KECAMATAN CIKALONGKULON 0,00 2.332.256.900,00 259.187.500,00 2.591.444.400,00

4.01 . KECAMATAN CIKALONGKULON 0,00 2.332.256.900,00 259.187.500,00 2.591.444.400,00


4.01.17.01
4.01 . 4.01.18 KECAMATAN SUKARESMI 0,00 2.181.193.500,00 274.287.500,00 2.455.481.000,00

4.01 . KECAMATAN SUKARESMI 0,00 2.181.193.500,00 274.287.500,00 2.455.481.000,00


4.01.18.01
4.01 . 4.01.19 KECAMATAN SUKANAGARA 0,00 1.904.339.500,00 249.987.500,00 2.154.327.000,00

4.01 . KECAMATAN SUKANAGARA 0,00 1.904.339.500,00 249.987.500,00 2.154.327.000,00


4.01.19.01
4.01 . 4.01.20 KECAMATAN CAMPAKA 0,00 1.970.733.000,00 269.847.500,00 2.240.580.500,00

4.01 . KECAMATAN CAMPAKA 0,00 1.970.733.000,00 269.847.500,00 2.240.580.500,00


4.01.20.01
4.01 . 4.01.21 KECAMATAN TAKOKAK 0,00 2.215.973.600,00 263.097.500,00 2.479.071.100,00

4.01 . KECAMATAN TAKOKAK 0,00 2.215.973.600,00 263.097.500,00 2.479.071.100,00


4.01.21.01
4.01 . 4.01.22 KECAMATAN KADUPANDAK 0,00 2.155.102.400,00 313.137.500,00 2.468.239.900,00

4.01 . KECAMATAN KADUPANDAK 0,00 2.155.102.400,00 313.137.500,00 2.468.239.900,00


4.01.22.01
4.01 . 4.01.23 KECAMATAN PAGELARAN 0,00 1.751.142.900,00 285.487.500,00 2.036.630.400,00

4.01 . KECAMATAN PAGELARAN 0,00 1.751.142.900,00 285.487.500,00 2.036.630.400,00


4.01.23.01
4.01 . 4.01.24 KECAMATAN TANGGEUNG 0,00 1.903.010.800,00 279.987.500,00 2.182.998.300,00

4.01 . KECAMATAN TANGGEUNG 0,00 1.903.010.800,00 279.987.500,00 2.182.998.300,00


4.01.24.01
4.01 . 4.01.25 KECAMATAN CIBINONG 0,00 2.187.742.000,00 264.427.500,00 2.452.169.500,00

4.01 . KECAMATAN CIBINONG 0,00 2.187.742.000,00 264.427.500,00 2.452.169.500,00


4.01.25.01
4.01 . 4.01.26 KECAMATAN SINDANGBARANG 0,00 2.005.280.700,00 334.587.500,00 2.339.868.200,00

4.01 . KECAMATAN SINDANGBARANG 0,00 2.005.280.700,00 334.587.500,00 2.339.868.200,00


4.01.26.01
4.01 . 4.01.27 KECAMATAN AGRABINTA 0,00 1.732.598.700,00 261.687.500,00 1.994.286.200,00

4.01 . KECAMATAN AGRABINTA 0,00 1.732.598.700,00 261.687.500,00 1.994.286.200,00


4.01.27.01
4.01 . 4.01.28 KECAMATAN CIDAUN 0,00 2.083.855.000,00 288.987.500,00 2.372.842.500,00

4.01 . KECAMATAN CIDAUN 0,00 2.083.855.000,00 288.987.500,00 2.372.842.500,00


4.01.28.01

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 22


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

4.01 . 4.01.29 KECAMATAN NARINGGUL 0,00 2.088.246.600,00 303.632.500,00 2.391.879.100,00

4.01 . KECAMATAN NARINGGUL 0,00 2.088.246.600,00 303.632.500,00 2.391.879.100,00


4.01.29.01
4.01 . 4.01.30 KECAMATAN CAMPAKA MULYA 0,00 1.430.404.200,00 249.462.500,00 1.679.866.700,00

4.01 . KECAMATAN CAMPAKA MULYA 0,00 1.430.404.200,00 249.462.500,00 1.679.866.700,00


4.01.30.01
4.01 . 4.01.31 KECAMATAN CIKADU 0,00 1.807.935.800,00 248.502.500,00 2.056.438.300,00

4.01 . KECAMATAN CIKADU 0,00 1.807.935.800,00 248.502.500,00 2.056.438.300,00


4.01.31.01
4.01 . 4.01.32 KECAMATAN GEKBRONG 0,00 2.329.331.200,00 261.977.500,00 2.591.308.700,00

4.01 . KECAMATAN GEKBRONG 0,00 2.329.331.200,00 261.977.500,00 2.591.308.700,00


4.01.32.01
4.01 . 4.01.33 KECAMATAN CIPANAS 0,00 2.479.382.500,00 328.912.600,00 2.808.295.100,00

4.01 . KECAMATAN CIPANAS 0,00 2.479.382.500,00 328.912.600,00 2.808.295.100,00


4.01.33.01
4.01 . 4.01.34 KECAMATAN CIJATI 0,00 1.833.278.900,00 246.587.500,00 2.079.866.400,00

4.01 . KECAMATAN CIJATI 0,00 1.833.278.900,00 246.587.500,00 2.079.866.400,00


4.01.34.01
4.01 . 4.01.35 KECAMATAN LELES 0,00 2.301.212.600,00 259.910.000,00 2.561.122.600,00

4.01 . KECAMATAN LELES 0,00 2.301.212.600,00 259.910.000,00 2.561.122.600,00


4.01.35.01
4.01 . 4.01.36 KECAMATAN HAURWANGI 0,00 2.249.944.600,00 256.537.500,00 2.506.482.100,00

4.01 . KECAMATAN HAURWANGI 0,00 2.249.944.600,00 256.537.500,00 2.506.482.100,00


4.01.36.01
4.01 . 4.01.37 KECAMATAN PASIRKUDA 0,00 1.502.487.500,00 269.037.500,00 1.771.525.000,00

4.01 . KECAMATAN PASIRKUDA 0,00 1.502.487.500,00 269.037.500,00 1.771.525.000,00


4.01.37.01
4.01 . 4.01.40 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 16.904.924.107,00 5.100.053.200,00 0,00 5.100.053.200,00

4.01 . DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 16.904.924.107,00 5.100.053.200,00 0,00 5.100.053.200,00
4.01.40.01
4.02 Pengawasan 0,00 9.428.318.200,00 8.251.346.000,00 17.679.664.200,00
4.02 . 4.02.01 INSPEKTORAT 0,00 9.428.318.200,00 8.251.346.000,00 17.679.664.200,00

4.02 . INSPEKTORAT 0,00 9.428.318.200,00 8.251.346.000,00 17.679.664.200,00


4.02.01.01
4.03 Perencanaan 0,00 6.282.093.400,00 5.426.837.500,00 11.708.930.900,00
4.03 . 4.01.35 KECAMATAN LELES 0,00 0,00 6.937.500,00 6.937.500,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 23


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

4.03 . KECAMATAN LELES 0,00 0,00 6.937.500,00 6.937.500,00


4.01.35.01
4.03 . 4.03.01 BAPPEDA 0,00 6.282.093.400,00 5.419.900.000,00 11.701.993.400,00

4.03 . BAPPEDA 0,00 6.282.093.400,00 5.419.900.000,00 11.701.993.400,00


4.03.01.01
4.04 Keuangan 2.985.116.645.458,20 878.730.828.239,60 18.616.405.760,00 897.347.233.999,60
4.04 . 4.01.05 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 8.777.883.560,00 8.777.883.560,00

4.04 . BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 8.777.883.560,00 8.777.883.560,00


4.01.05.01
4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2.985.116.645.458,20 878.730.828.239,60 9.838.522.200,00 888.569.350.439,60

4.04 . BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 296.942.785,00 13.834.187.100,00 9.838.522.200,00 23.672.709.300,00
4.04.01.01
4.04 . BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 2.984.819.702.673,20 864.896.641.139,60 0,00 864.896.641.139,60
4.04.01.02
4.05 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 5.680.276.500,00 6.678.985.700,00 12.359.262.200,00
4.05 . 4.05.06 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 5.680.276.500,00 6.678.985.700,00 12.359.262.200,00

4.05 . BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 5.680.276.500,00 6.678.985.700,00 12.359.262.200,00
4.05.06.01
4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
4.07 . 4.03.01 BAPPEDA 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

4.07 . BAPPEDA 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00


4.03.01.01

JUMLAH 3.666.381.720.820,20 2.325.176.221.844,20 1.372.111.498.976,00 3.697.287.720.820,20

SURPLUS / (DEFISIT) (30.906.000.000,00)

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 24


PEMBIAYAAN
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SILPA TAB
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

1 2 3 4 5 6

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 39.906.000.000,00 9.000.000.000,00 30.906.000.000,00


4.04 Keuangan 39.906.000.000,00 9.000.000.000,00 30.906.000.000,00
4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 39.906.000.000,00 9.000.000.000,00 30.906.000.000,00

4.04 . BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 39.906.000.000,00 9.000.000.000,00 30.906.000.000,00
4.04.01.02

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 25


Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 1.060.681.799.050,00


1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 990.916.739.900,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 990.916.739.900,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 69.765.059.150,00
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 528.648.760,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 68.160.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 960.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.548.760,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.548.760,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.350.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.350.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 67.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 40.590.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.590.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 108.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 26
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 495.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 164.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 164.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 146.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 146.100.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 27.075.900,00
Keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.407.200,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.475.000,00


1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 932.200,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.952.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.795.000,00


1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 13.716.700,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.758.000,00


1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 958.700,00
1.01 . 1.01.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 31.622.000,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 11.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.904.000,00


1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.846.000,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 19.872.000,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.310.000,00


1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.562.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 319.640.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 27
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.16 . 1.01.01 . 16 . 33 Helaran Seni Budaya Cianjur 149.880.000,00

2.16 . 1.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.215.000,00


2.16 . 1.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.665.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 37 Gelar Seni Daerah 69.880.000,00

2.16 . 1.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.245.000,00


2.16 . 1.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.635.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 40 Pendukung Seni Rengkong 99.880.000,00

2.16 . 1.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.766.000,00


2.16 . 1.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.114.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 45.445.124.859,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.977.480.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.790.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.690.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.896.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI 1.075.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.520.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.028.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 Pendamping Ujian Nasional SMP Negeri dan Swasta 385.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.200.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 Pengadaan Sarana Prasana SD (DAK) 19.737.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 865.232.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.866.418.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1.200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD 40.133.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.333.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 Olimpiade Sain Nasional (OSN) Siswa SMP 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.780.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SD 1.001.379.109,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 28
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.600.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 943.779.109,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 Pengembangan Jaringan Kurikulum 2013 SMP 600.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 Pengadaan Mebeulair SMP 500.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 460.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 191 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (DAK SMP) 11.536.028.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 191 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.900.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 191 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.437.358.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 191 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.061.770.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 Pemagaran Lingkungan Sekolah SD 165.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 231 Pembinaan Tata Kelola BOS 672.260.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 231 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 302.980.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 231 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 233 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N SD) 134.561.750,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 233 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 233 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.061.750,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 234 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 1.821.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 234 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.300.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 234 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 234 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.800.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 263 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN-SD) 99.133.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 263 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 263 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.133.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 267 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 267 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 267 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 268 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP 250.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 268 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.400.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 268 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 295 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 4.000.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 29
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 16 . 295 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.460.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 295 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.367.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 295 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.612.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.786.684.250,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 Pembinaan Penatausahaan dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan 1.536.684.250,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 480.072.250,00


1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.056.612.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 12 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas 250.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 26 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 17.541.916.590,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 3.582.847.516,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 294.500.016,00


1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.213.347.500,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja TK Negeri 72.535.340,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.535.340,00


1.01 . 1.01.01 . 26 . 06 Pembinaan dan Evaluasi Warga Belajar 1.100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.500.000,00


1.01 . 1.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 951.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07 Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja BPMPNFI/SKB 95.916.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.200.000,00


1.01 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.716.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08 Akselerasi Peningkatan RLS Penduduk Anak Usia 15 Tahun Keatas melalui Mobil 3.190.000.000,00
Pintar
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.107.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 Pengadaan Mobil Pintar 1.700.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00


1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.678.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 Peningkatan Sarana Dan Prasarana PAUD 3.308.871.209,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 360.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 545.766.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.403.105.209,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 13 Pendampingan Dapodik PAUD 525.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 30
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 465.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana SKB (DAK) 2.424.956.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.356.000,00


1.01 . 1.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.378.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Paket B dan C 286.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 20 Pengadaan Alat Peraga Edukatif 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 26 . 22 Pengadaan APE PAUD dilokasi P2WKSS 34.225.525,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.225.525,00


1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 Peningkatan Kompetensi Tutor Paket B 250.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.400.000,00


1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 Pendampingan Akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan 170.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 Pengadaan Sarana Prasarana Taman Kanak-Kanak (DAK) 701.565.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.931.453,00


1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 670.633.547,00
1.01 . 1.01.01 . 27 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik 3.589.246.791,00
dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 Pengelolaan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00


1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan 1.006.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 988.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 07 Revitalisasi Data Pendidikan 250.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.300.000,00


1.01 . 1.01.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan 109.712.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.860.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 31
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.852.000,00


1.01 . 1.01.01 . 27 . 16 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas TK, SD, SMP berprestasi 355.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.200.000,00


1.01 . 1.01.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 17 Pengelolaan Sertifikasi (PLPG dan PPGJ) Jabatan Guru 45.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 27 . 20 Penguatan Pengawas SMP 80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 27 . 22 Penguatan Bendahara Sekolah/Pengelola Anggaran BOS 335.034.791,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 211.900.000,00


1.01 . 1.01.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.134.791,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 23 Pengadaan Ijazah SD 939.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 921.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 26 Seleksi Calon Kepala SD dan SMP 269.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.867.000,00


1.01 . 1.01.01 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.133.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.060.681.799.050,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 32
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 230.739.672.910,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 88.048.017.900,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 88.048.017.900,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 142.691.655.010,00
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.446.867.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.198.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.198.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 535.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 535.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 185.533.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.533.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 170.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 65.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.566.500,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.566.500,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 72.770.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.770.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 33
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran 11.527.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.516.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 160.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 201.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 35.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.416.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 200.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 206.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 . 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 25.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian 434.260.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 400.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 651.890.000,00
Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.830.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.830.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 34
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.910.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.910.000,00


1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.480.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000,00


1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.230.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.230.000,00


1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 632.440.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 202.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 430.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 528.146.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 56.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD 149.946.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.146.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 Manajemen Perencanaan Evaluasi Serta Sismtem Informasi Kesehatan 322.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.026.981.430,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 2.198.847.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.198.847.000,00


1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.021.277.430,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.021.277.430,00


1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 Pengawasan Obat, Makanan/Minuman dan kosmetika Serta Alat Kesehatan 464.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.500.000,00


1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 368.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 Manajemen Pengelolaan Obat dan BMHP dengan SIstem Logistik (DAK) 94.666.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.066.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik) 247.391.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.391.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 565.400.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 35
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 Upaya Preventif dan Promotif Dalam Gerakan Masyarakat 565.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 86.097.578.400,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 Jaminan Kesehatan bagi Keluarga Miskin Yang Tidak Termasuk Peserta PBI 65.142.182.400,00
BPJS
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.142.182.400,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 3.258.456.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 237.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.021.256.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 10 Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan (DAK 15.680.302.000,00
Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.680.302.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 13 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 546.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 14 Upaya Penurunan AKI/AKB dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk 548.960.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 183.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 27 Penanggulangan Stunting (DAK Non Fisik) 750.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 29 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan 171.478.000,00
(DAK Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 37 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.478.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 30.528.251.680,00
Kesehatan Dasar dan Rujukan
1.02 . 1.02.01 . 39 . 04 Pembangunan Rumah Sakit dan Perbaikan Gedung PKM/Pustu Sarana Prasarana 18.000.152.680,00
Serta Jaringannnya
1.02 . 1.02.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.850.152.680,00
1.02 . 1.02.01 . 39 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK) 11.995.299.000,00

1.02 . 1.02.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.757.299.100,00


1.02 . 1.02.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.237.999.900,00
1.02 . 1.02.01 . 39 . 44 Pelayanan Kesehatan Primer/Batra dan Rujukan serta Peningkatan Mutu 532.800.000,00
Fasilitas Pelayanan
1.02 . 1.02.01 . 39 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 448.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40 Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan 1.571.300.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 36
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 40 . 01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/ Tidak Menular Serta 1.571.300.000,00
Surveilens Epidemiologi
1.02 . 1.02.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.454.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 2.859.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 05 Pembinaan akreditasi puskesmas (DAK) 2.486.380.000,00

1.02 . 1.02.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.486.380.000,00


1.02 . 1.02.01 . 41 . 09 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 372.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 41 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 41 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 352.400.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (230.739.672.910,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 37
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 PUSKESMAS CAMPAKA (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.991.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.991.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.991.000.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.787.970.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.787.970.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.787.970.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.638.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 277.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.284.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 220.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 796.970.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.985.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 642.985.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 7.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 126.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (796.970.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 38
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 39
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS CIANJUR KOTA (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 3.815.605.611,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.815.605.611,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.815.605.611,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 4.490.816.611,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.490.816.611,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4.490.816.611,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.396.144.450,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 291.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.881.845.810,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.698.640,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 377.461.161,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 377.461.161,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 675.211.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 558.611.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 12.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (675.211.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 39
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 40
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS CIBAREGBEG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.624.733.568,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.624.733.568,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.624.733.568,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.264.937.568,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.264.937.568,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.264.937.568,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.384.793.568,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.393.568,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 124.740.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 640.204.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 214.950.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 425.254.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 7.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 107.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.440.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.960.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (640.204.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 40
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 05 PUSKESMAS CIBEBER (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 4.201.887.250,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.201.887.250,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.201.887.250,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 5.036.864.250,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.036.864.250,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 5.036.864.250,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.654.287.250,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 365.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.288.887.250,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 239.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 834.977.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.500.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 726.477.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 7.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 300.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (834.977.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 41
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS CIJAGANG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.094.950.682,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.094.950.682,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.094.950.682,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.752.906.682,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.752.906.682,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.752.906.682,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 982.709.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 762.309.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 93.640.932,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.640.932,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 657.956.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.825.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 533.131.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 6.720.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.720.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 11.880.750,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.880.750,00

SURPLUS / (DEFISIT) (657.956.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 42
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 07 PUSKESMAS CIKALONGKULON (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 3.662.635.450,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.662.635.450,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.662.635.450,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 4.409.102.450,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.409.102.450,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4.409.102.450,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.200.985.450,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 437.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.584.085.450,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 272.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 746.467.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 287.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 459.067.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 8.850.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 180.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (746.467.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 43
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS CIRANJANG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 5.934.137.559,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.934.137.559,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.934.137.559,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 6.733.859.559,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.733.859.559,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 6.733.859.559,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.721.747.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 577.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.124.047.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 543.774.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 493.374.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 799.722.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 703.522.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 9.247.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.247.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 1.659.368.759,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.575.621.255,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 83.747.504,00

SURPLUS / (DEFISIT) (799.722.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 44
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS HAURWANGI (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 3.312.517.000,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.312.517.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.312.517.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 4.066.484.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.066.484.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4.066.484.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.871.067.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 427.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.228.607.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 215.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 190.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.300.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 753.967.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.967.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.950.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 245.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 89.800.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (753.967.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 45
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS PACET (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.607.802.550,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.607.802.550,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.607.802.550,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.319.013.550,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.319.013.550,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.319.013.550,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.410.031.300,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.118.631.300,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 150.150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.150.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 711.211.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.505.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 440.706.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 7.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 39.821.250,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.821.250,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (711.211.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 46
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS KARANGTENGAH (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 4.360.196.900,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.360.196.900,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.360.196.900,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 5.124.663.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.124.663.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 5.124.663.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.978.482.100,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 497.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.426.082.100,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 202.914.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.748.400,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.766.400,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 764.467.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 234.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.067.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 10.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 168.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (764.467.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 47
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS MANDE (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.748.461.800,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.748.461.800,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.748.461.800,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.441.672.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.441.672.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.441.672.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.283.631.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 315.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.907.554.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.477.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 231.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 693.211.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 171.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 522.011.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 6.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 227.830.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.798.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.032.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (693.211.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 48
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS MUKA (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.213.370.650,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.213.370.650,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.213.370.650,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.870.829.650,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.870.829.650,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.870.829.650,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.821.275.250,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.578.875.250,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 319.895.400,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314.895.400,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 657.459.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.100.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 511.359.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 67.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (657.459.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 49
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS CIHERANG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.168.931.806,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.168.931.806,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.168.931.806,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.986.653.806,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.986.653.806,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.986.653.806,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.889.332.056,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.621.412.056,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 215.294.750,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.494.750,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 817.722.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.100.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 697.622.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 2.010.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.010.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 62.295.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.295.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (817.722.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 50
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS SUKANAGARA (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 3.490.716.550,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.490.716.550,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.490.716.550,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 4.201.679.550,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.201.679.550,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4.201.679.550,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.649.626.550,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 284.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.365.226.550,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 286.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 710.963.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 574.963.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.090.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.090.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 550.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (710.963.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 51
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS SUKANAGALIH (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.879.585.250,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.879.585.250,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.879.585.250,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.537.789.250,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.537.789.250,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.537.789.250,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.733.028.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.487.128.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 132.767.250,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.767.250,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 658.204.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.605.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487.599.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.390.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.390.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 8.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (658.204.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 52
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS CILAKU (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 4.446.493.000,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.446.493.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.446.493.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 5.299.470.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.299.470.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 5.299.470.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.666.603.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 498.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.020.503.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 148.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 254.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.100.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 852.977.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 338.015.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 514.962.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 6.850.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.850.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 518.940.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387.190.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 131.750.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (852.977.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 53
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS WARUNGKONDANG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.687.020.500,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.687.020.500,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.687.020.500,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.380.231.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.380.231.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.380.231.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.569.870.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 202.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.367.670.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 106.650.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.650.500,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 693.211.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.555.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 578.656.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (693.211.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 54
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 19 PUSKESMAS SINDANGBARANG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.143.346.200,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.143.346.200,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.143.346.200,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.907.316.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.907.316.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.907.316.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.501.117.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 268.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.232.317.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 209.629.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.629.200,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 763.970.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 174.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 589.970.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 12.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 420.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (763.970.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 55
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS AGRABINTA (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.032.351.000,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.032.351.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.032.351.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.028.569.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.028.569.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.028.569.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 935.226.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.826.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 67.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 86.625.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.625.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 996.218.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.570.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 862.648.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (996.218.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 56
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 21 PUSKESMAS BOJONGLARANG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 856.316.600,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 856.316.600,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 856.316.600,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.710.520.600,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.710.520.600,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.710.520.600,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 745.656.600,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 505.958.100,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.298.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 83.160.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.160.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 854.204.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 801.404.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 7.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 20.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (854.204.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 57
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS BOJONGPICUNG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.722.902.700,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.722.902.700,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.722.902.700,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.362.858.700,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.362.858.700,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.362.858.700,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.545.764.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.277.764.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 112.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 158.732.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.732.200,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 639.956.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.700.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.256.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 13.156.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.156.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (639.956.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 58
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 23 PUSKESMAS CAMPAKAMULYA (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 746.921.800,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 746.921.800,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 746.921.800,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.619.125.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.619.125.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.619.125.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 637.941.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 488.041.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 105.179.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.179.800,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 872.204.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.300.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.904.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 1.186.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.186.500,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 2.614.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.614.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (872.204.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 59
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS CIBINONG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.839.635.037,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.839.635.037,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.839.635.037,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.514.846.037,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.514.846.037,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.514.846.037,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.626.836.237,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 171.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.382.611.237,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 145.263.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.263.800,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 675.211.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.500.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 512.711.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 62.285.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.371.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.914.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (675.211.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 60
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 25 PUSKESMAS CIDAUN (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 4.338.900.000,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.338.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.338.900.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 5.227.381.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.227.381.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 5.227.381.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.650.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 378.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.272.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 280.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.500.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 888.481.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.300.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 688.181.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 8.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 400.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 392.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.800.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (888.481.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 61
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS CIJATI (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 952.492.495,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 952.492.495,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 952.492.495,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.539.192.495,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.539.192.495,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.539.192.495,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 849.664.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 716.284.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 76.473.495,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.473.495,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 586.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 21.105.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.105.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (586.700.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 62
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 27 PUSKESMAS CIJEDIL (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.589.381.000,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.589.381.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.589.381.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.193.833.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.193.833.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.193.833.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.207.671.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.943.771.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 209.715.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.715.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 604.452.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.705.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 469.747.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 12.420.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.420.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 159.575.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.575.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (604.452.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 63
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 28 PUSKESMAS CIKADU (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.475.279.839,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.475.279.839,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.475.279.839,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.364.986.839,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.364.986.839,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.364.986.839,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.303.581.550,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 195.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.029.573.930,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.407.620,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 92.348.289,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.348.289,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 889.707.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.050.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 771.657.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 74.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.100.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (889.707.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 64
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 29 PUSKESMAS CIKONDANG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 901.420.000,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 901.420.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 901.420.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.488.368.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.488.368.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.488.368.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 758.620.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 682.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 83.160.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.160.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 586.948.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.150.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 430.798.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 17.640.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.640.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 42.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (586.948.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 65
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 30 PUSKESMAS CIPANAS (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 4.334.455.800,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.334.455.800,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.334.455.800,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 5.151.929.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.151.929.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 5.151.929.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.995.605.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.537.529.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 327.276.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 245.850.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 817.474.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176.900.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 640.574.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 9.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 84.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.155.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.845.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (817.474.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 66
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 31 PUSKESMAS CUGENANG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 3.308.367.800,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.308.367.800,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.308.367.800,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 4.019.854.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.019.854.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4.019.854.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.105.697.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 259.900.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.660.297.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 109.725.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.725.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 711.487.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 198.500.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 512.987.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 12.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 80.345.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.345.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (711.487.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 67
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS GEKBRONG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.613.307.000,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.613.307.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.613.307.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.235.759.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.235.759.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.235.759.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.367.597.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 193.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.002.397.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 172.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 173.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.250.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 622.452.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 567.252.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 16.260.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.260.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 56.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.200.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (622.452.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 68
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 33 PUSKESMAS PASIRKUDA (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.118.971.602,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.118.971.602,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.118.971.602,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.955.423.602,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.955.423.602,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.955.423.602,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.694.476.602,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.551.216.602,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 115.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.500.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 836.452.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.452.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 303.745.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.745.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (836.452.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 69
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 34 PUSKESMAS GUNUNGBITUNG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 739.841.000,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 739.841.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 739.841.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.415.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.415.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.415.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 642.716.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 531.516.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 86.625.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.625.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 675.459.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 610.059.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (675.459.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 70
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 35 PUSKESMAS KADEMANGAN (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.403.561.200,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.403.561.200,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.403.561.200,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.079.517.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.079.517.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.079.517.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.264.171.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.028.116.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.655.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 131.769.700,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.169.700,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 675.956.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 186.415.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 489.541.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 7.620.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.620.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (675.956.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 71
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS KADUPANDAK (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.670.979.448,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.670.979.448,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.670.979.448,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.559.460.448,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.559.460.448,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.559.460.448,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.439.494.448,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.170.894.448,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 67.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 171.985.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.985.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 888.481.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 216.940.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 671.541.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 9.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.750.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.250.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (888.481.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 72
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 37 PUSKESMAS NAGRAK (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.772.180.850,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.772.180.850,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.772.180.850,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.376.632.850,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.376.632.850,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.376.632.850,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.636.940.850,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 173.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.416.836.550,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.704.300,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 124.740.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.740.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 604.452.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454.052.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (604.452.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 73
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS NARINGGUL (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 3.020.167.656,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.020.167.656,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.020.167.656,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 4.052.132.656,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.052.132.656,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4.052.132.656,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.229.848.151,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 210.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.019.848.151,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 206.315.505,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.315.505,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 1.031.965.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 976.765.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 7.740.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.740.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 576.264.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 356.864.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 219.400.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.031.965.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 74
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS PAGELARAN (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.855.062.625,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.855.062.625,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.855.062.625,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.548.521.625,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.548.521.625,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.548.521.625,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.715.538.425,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 190.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.373.738.425,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 151.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 77.189.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.189.200,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 693.459.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 674.259.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 57.085.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.085.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (693.459.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 75
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 40 PUSKESMAS LELES (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 871.495.900,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 871.495.900,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 871.495.900,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.582.210.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.582.210.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.582.210.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 752.764.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 583.064.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 108.231.900,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.231.900,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 710.715.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 596.715.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (710.715.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 76
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 41 PUSKESMAS SINDANGKERTA (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.013.191.491,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.013.191.491,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.013.191.491,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.742.402.491,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.742.402.491,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.742.402.491,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 849.548.091,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 669.203.297,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.144.794,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 137.883.400,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.883.400,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 729.211.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 643.411.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 9.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 16.760.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.760.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (729.211.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 77
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 42 PUSKESMAS SUKALUYU (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.877.713.209,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.877.713.209,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.877.713.209,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.624.428.209,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.624.428.209,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.624.428.209,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.509.156.209,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 321.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.187.556.209,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 198.957.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.357.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 746.715.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 239.500.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 507.215.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 9.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 160.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.300.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.700.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (746.715.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 78
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 43 PUSKESMAS SUKAMAHI (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 803.184.800,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 803.184.800,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 803.184.800,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.461.388.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.461.388.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.461.388.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 620.686.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471.486.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 99.916.300,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.916.300,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 658.204.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 274.900.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.304.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 77.332.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.332.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (658.204.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 79
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 44 PUSKESMAS SUKARESMI (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.961.496.050,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.961.496.050,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.961.496.050,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.601.452.050,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.601.452.050,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.601.452.050,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.726.855.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 313.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.371.655.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 141.941.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.941.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 639.956.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.450.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 512.506.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 87.449.250,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.449.250,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (639.956.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 80
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 45 PUSKESMAS TAKOKAK (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.491.050.416,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.491.050.416,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.491.050.416,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.451.765.416,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.451.765.416,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.451.765.416,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.236.854.916,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.047.774.916,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 162.569.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.569.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 960.715.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.500.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 848.215.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 5.305.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.305.500,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 86.321.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.021.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.300.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (960.715.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 81
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS TANGGEUNG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 3.004.899.010,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.004.899.010,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.004.899.010,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.715.862.010,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.715.862.010,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.715.862.010,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.569.089.010,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 268.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.240.289.010,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 117.810.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.810.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 710.963.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 228.945.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 482.018.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 8.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 310.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.215.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.785.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (710.963.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 82
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 47 LABKESDA ( BLUD )

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 461.807.500,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 461.807.500,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 461.807.500,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 BELANJA 461.807.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 461.807.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 461.807.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 461.807.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 341.620.700,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.786.800,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 83
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA 62.729.648.400,00


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.597.570.400,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 22.597.570.400,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.02 . 1.02.02 . 15 . 08 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.132.078.000,00
1.02 . 1.02.02 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12.740.823.700,00
1.02 . 1.02.02 . 15 . 08 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 12.740.823.700,00

1.02 . 1.02.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.740.823.700,00


1.02 . 1.02.02 . 39 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 27.391.254.300,00
Kesehatan Dasar dan Rujukan
1.02 . 1.02.02 . 39 . 11 Pengadaan Alat Kesehatan dan Ambulance (DAK) 9.353.678.000,00

1.02 . 1.02.02 . 39 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.353.678.000,00


1.02 . 1.02.02 . 39 . 48 Pengadaan Alat Kedokteran IBS dan Penunjangnya 7.111.762.881,00

1.02 . 1.02.02 . 39 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.065.000,00


1.02 . 1.02.02 . 39 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.095.697.881,00
1.02 . 1.02.02 . 39 . 50 Pengadaan Alat Mikrobiologi (PPRA) 2.347.670.000,00

1.02 . 1.02.02 . 39 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.670.000,00


1.02 . 1.02.02 . 39 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.342.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 39 . 54 Renovasi Ruang Rawat Inap Kelas III Menjadi Gedung Cardiac Center 8.578.143.419,00

1.02 . 1.02.02 . 39 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.625.000,00


1.02 . 1.02.02 . 39 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.255.000,00
1.02 . 1.02.02 . 39 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.556.263.419,00

SURPLUS / (DEFISIT) (62.729.648.400,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 84
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 266.541.617.372,00


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 266.541.617.372,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 266.541.617.372,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.02 . 37 . 06 . 5 BELANJA 266.541.617.372,00
1.02 . 1.02.02 . 37 . 06 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 266.541.617.372,00
1.02 . 1.02.02 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 266.541.617.372,00
1.02 . 1.02.02 . 37 . 06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD) 266.541.617.372,00

1.02 . 1.02.02 . 37 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.909.413.678,00


1.02 . 1.02.02 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.575.340.459,00
1.02 . 1.02.02 . 37 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.056.863.235,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 85
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 BELANJA 58.802.020.900,00


1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.210.481.900,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.210.481.900,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 55.591.539.000,00
1.02 . 1.02.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 350.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00


1.02 . 1.02.03 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.550.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 15 . 08 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.550.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.550.000.000,00


1.02 . 1.02.03 . 39 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 51.691.539.000,00
Kesehatan Dasar dan Rujukan
1.02 . 1.02.03 . 39 . 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan 3.300.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000.000,00


1.02 . 1.02.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 26 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rawat Jalan 1.830.690.000,00

1.02 . 1.02.03 . 39 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.830.690.000,00


1.02 . 1.02.03 . 39 . 29 Pengadaan Alat-alat Kesehatan 1.500.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 39 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00


1.02 . 1.02.03 . 39 . 32 Pembangunan Gedung Parkir dan Helipad 5.766.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 39 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


1.02 . 1.02.03 . 39 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.751.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 34 Pembangunan Gedung Rumah Sakit 35.000.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 86
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.03 . 39 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000.000,00


1.02 . 1.02.03 . 39 . 35 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rawat Inap 2.240.324.000,00

1.02 . 1.02.03 . 39 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.240.324.000,00


1.02 . 1.02.03 . 39 . 37 Pengadaan Alat Kesehatan IGD 163.225.000,00

1.02 . 1.02.03 . 39 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 163.225.000,00


1.02 . 1.02.03 . 39 . 38 Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan 200.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00


1.02 . 1.02.03 . 39 . 40 Pemeliharaan Alat Berat Perlengkapan Kantor 1.000.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 39 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00


1.02 . 1.02.03 . 39 . 59 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan (DAK) 257.500.000,00

1.02 . 1.02.03 . 39 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 257.500.000,00


1.02 . 1.02.03 . 39 . 60 Pengadaan Alat-alat Kesehatan HCU (DAK) 266.950.000,00

1.02 . 1.02.03 . 39 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 266.950.000,00


1.02 . 1.02.03 . 39 . 61 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Bedah (DAK) 166.850.000,00

1.02 . 1.02.03 . 39 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 166.850.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (58.802.020.900,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 87
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 46.023.862.500,00


1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 46.023.862.500,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 46.023.862.500,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.03 . 37 . 08 . 5 BELANJA 46.023.862.500,00
1.02 . 1.02.03 . 37 . 08 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 46.023.862.500,00
1.02 . 1.02.03 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 46.023.862.500,00
1.02 . 1.02.03 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 46.023.862.500,00

1.02 . 1.02.03 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000.000,00


1.02 . 1.02.03 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.539.685.000,00
1.02 . 1.02.03 . 37 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.984.177.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 88
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 04 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 04 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 BELANJA 22.237.794.800,00


1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.265.980.800,00

1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.265.980.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.971.814.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.071.880.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 618.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 618.000.000,00


1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 403.512.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403.512.000,00


1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.880.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.880.000,00


1.02 . 1.02.04 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 850.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000,00


1.02 . 1.02.04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran 9.827.288.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.827.288.000,00


1.02 . 1.02.04 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 144.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00


1.02 . 1.02.04 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 79.200.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00


1.02 . 1.02.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137.740.000,00
1.02 . 1.02.04 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 137.740.000,00

1.02 . 1.02.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.740.000,00


1.02 . 1.02.04 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.900.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 89
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.04 . 15 . 08 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.000.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000.000,00


1.02 . 1.02.04 . 15 . 12 Pengadaan Reagencia 900.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00


1.02 . 1.02.04 . 39 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 4.512.194.000,00
Kesehatan Dasar dan Rujukan
1.02 . 1.02.04 . 39 . 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan 3.490.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


1.02 . 1.02.04 . 39 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.485.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 39 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK) 1.022.194.000,00

1.02 . 1.02.04 . 39 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.022.194.000,00


1.02 . 1.02.04 . 41 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 350.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 41 . 03 Pelatihan da Pembinaan Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan Serta 250.000.000,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.04 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 41 . 07 Akreditasi Rumah Sakit 100.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (22.237.794.800,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 90
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 04 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 04 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN (BLUD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 4.152.720.000,00


1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.152.720.000,00

1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 0,00


1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.152.720.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.04 . 37 . 06 . 5 BELANJA 4.152.720.000,00
1.02 . 1.02.04 . 37 . 06 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.152.720.000,00
1.02 . 1.02.04 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4.152.720.000,00
1.02 . 1.02.04 . 37 . 06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD) 4.152.720.000,00

1.02 . 1.02.04 . 37 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000.000,00


1.02 . 1.02.04 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.077.594.000,00
1.02 . 1.02.04 . 37 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 835.126.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 91
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 647.283.900,00


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 647.283.900,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 647.283.900,00


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 231.523.041.200,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.808.273.200,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 31.808.273.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 199.714.768.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.311.562.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.860.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 197.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 117.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 78.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.700.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 92
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 43.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 145.154.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.154.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran 123.698.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.600.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah 105.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.700.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 Penyediaan jasa sewa rumah dinas/perkantoran 30.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 108.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 10.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 Penyedia Jasa Operator Alat Berat 192.050.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 192.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302.365.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.365.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.365.000,00


1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 17.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 79.370.500,00
Keuangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 93
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27.856.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.130.000,00


1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.726.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 23.030.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.680.000,00


1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 5.204.500,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.927.000,00


1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277.500,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 23.280.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.680.000,00


1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 52.904.500,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 20.495.500,00

1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00


1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.195.500,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD 32.409.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00


1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.109.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar 65.806.839.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 . 01 Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar 750.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.360.000,00


1.03 . 1.03.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 694.640.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 . 02 Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar 19.902.865.000,00

1.03 . 1.03.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.822.865.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 . 04 Pengadaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Bidang 2.130.700.000,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.130.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 . 05 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 31.268.426.000,00

1.03 . 1.03.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 949.625.000,00


1.03 . 1.03.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.318.801.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 . 36 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pekerjaan Infrastruktur 76.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 55 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 55 . 47 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK PENUGASAN) 11.678.848.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 94
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 55 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 411.795.000,00


1.03 . 1.03.01 . 55 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.267.053.000,00
1.03 . 1.03.01 . 56 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran 84.038.833.000,00
Drainase/ Gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 56 . 01 Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, 300.000.000,00
Saluran Drainase/ Gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 56 . 02 Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, 25.113.000.000,00
Saluran Drainase/Gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.013.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 56 . 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 41.460.833.000,00

1.03 . 1.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.678.600.000,00


1.03 . 1.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.782.233.000,00
1.03 . 1.03.01 . 56 . 04 Rehabilitasi /Rekonstruksi Jalan/Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja 7.000.000.000,00
Pemerintah Daerah
1.03 . 1.03.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 56 . 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan 500.000.000,00
Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 56 . 17 Penanganan Jalan dan Jembatan dalam Rangka Pengembangan Wilayah 9.665.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 56 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.665.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 57 Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang 750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 57 . 01 Penyusunan Bahan Kebijakan Program Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 150.000.000,00
Ruang
1.03 . 1.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.460.000,00
1.03 . 1.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.540.000,00
1.03 . 1.03.01 . 57 . 02 Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Bidang Penataan Umum dan Penataan 500.000.000,00
Ruang
1.03 . 1.03.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.620.000,00
1.03 . 1.03.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 461.380.000,00
1.03 . 1.03.01 . 57 . 03 Penyelenggaraan Pembinaan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 18.931.494.000,00
Jaringan Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 95
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 58 . 01 Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi, Sungai, Situ/Rawa/ Embung dan 350.000.000,00
Sumberdaya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 04 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 2.949.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.344.640.000,00


1.03 . 1.03.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.604.360.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 10 Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) 5.057.494.000,00

1.03 . 1.03.01 . 58 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00


1.03 . 1.03.01 . 58 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.074.700,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.834.619.300,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 19 Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai, 2.175.000.000,00
Situ/Rawa/Embung dan Sumber Daya Air Lainnya dalam Rangka Penunjang
Produktivitas Pertanian
1.03 . 1.03.01 . 58 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.775.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 20 Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi 6.400.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 58 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 58 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.153.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 30 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan Pengendalian Banjir 2.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 58 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.940.000,00


1.03 . 1.03.01 . 58 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.979.060.000,00
1.03 . 1.03.01 . 59 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.007.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 59 . 14 Pembangunan / Rehabilitasi Situ/Rawa/Embung dan Sumber Air Lainnya 1.007.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.600.000,00


1.03 . 1.03.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.415.000,00
1.03 . 1.03.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 938.185.000,00
1.03 . 1.03.01 . 60 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 1.003.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 60 . 04 Pengawasan Tata Bangunan 50.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 60 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 60 . 12 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Pusat Kegiatan dan Rencana Tata Ruang 700.000.000,00
Kawasan Strategis
1.03 . 1.03.01 . 60 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 60 . 13 Koordinasi dan Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RTRD dan RTR 150.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 60 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 60 . 14 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 103.600.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 96
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 60 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.200.000,00


1.03 . 1.03.01 . 60 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 61 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung 26.430.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 61 . 18 Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan/ Renovasi/ Rehabilitasi/ Pemeliharan 476.600.000,00
Gedung
1.03 . 1.03.01 . 61 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 61 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 453.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 61 . 20 Renovasi/ Rehabiliatsi/ Pemeliharan Gedung 750.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 61 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 61 . 35 Pengendalian Keandalan Bangunan 50.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 61 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 61 . 37 Pembangunan/ Peningkatan Bangunan Gedung dan Non Gedung 25.154.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 61 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.888.000,00


1.03 . 1.03.01 . 61 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.112.000,00
1.03 . 1.03.01 . 61 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.100.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (230.875.757.300,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 97
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 207.864.206,00


1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 207.864.206,00

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 207.864.206,00


1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 110.183.200.300,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.037.916.300,00

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.037.916.300,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 99.145.284.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.962.118.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00


4.01 . 1.04.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 172.200.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.200.000,00


4.01 . 1.04.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 15.000.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.01 . 1.04.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.368.000.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.368.000.000,00


4.01 . 1.04.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.000.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00


4.01 . 1.04.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.775.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.775.000,00


4.01 . 1.04.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.427.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.427.000,00


4.01 . 1.04.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 98
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00


4.01 . 1.04.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.100.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00


4.01 . 1.04.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 17.500.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00


4.01 . 1.04.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 92.216.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.216.000,00


4.01 . 1.04.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 73.000.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00


4.01 . 1.04.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 108.000.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00


4.01 . 1.04.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 5.000.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 1.04.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 516.352.000,00
4.01 . 1.04.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 28.000.000,00

4.01 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.000.000,00


4.01 . 1.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 482.352.000,00

4.01 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 482.352.000,00


4.01 . 1.04.01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6.000.000,00

4.01 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00


4.01 . 1.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 28.000.000,00
Keuangan
4.01 . 1.04.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00

4.01 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.760.000,00


4.01 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.240.000,00
4.01 . 1.04.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.800.000,00

4.01 . 1.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.692.000,00


4.01 . 1.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.108.000,00
4.01 . 1.04.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 5.600.000,00

4.01 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.656.000,00


4.01 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 944.000,00
4.01 . 1.04.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.600.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 99
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.692.000,00


4.01 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 908.000,00
4.01 . 1.04.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 28.500.000,00
4.01 . 1.04.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 11.000.000,00

4.01 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.352.000,00


4.01 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 648.000,00
4.01 . 1.04.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 17.500.000,00

4.01 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.876.000,00


4.01 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.624.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 Program Lingkungan Sehat dan Perumahan 34.559.220.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 23 Pembangunan Kawasan Kumuh 3.500.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00


1.04 . 1.04.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.490.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan 21.797.476.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.797.476.000,00


1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan 5.500.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000.000,00


1.04 . 1.04.01 . 16 . 31 Pembangunan Jembatan Gantung / Plat 1.650.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000.000,00


1.04 . 1.04.01 . 16 . 41 Pembangunan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) 950.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00


1.04 . 1.04.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 940.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 46 Pembangunan Rutilahu (DAK) 1.161.744.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00


1.04 . 1.04.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.158.244.000,00
2.04 . 1.04.01 . 19 Program Administrasi Pertanahan 13.055.547.000,00
2.04 . 1.04.01 . 19 . 01 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sekabupaten Cianjur 12.817.524.000,00

2.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.270.000,00


2.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 663.495.000,00
2.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.139.759.000,00
2.04 . 1.04.01 . 19 . 02 Penyelesaian Masalah Pertanahan 238.023.000,00

2.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00


2.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231.623.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 408.905.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 100
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 108.905.000,00

1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.905.000,00


1.04 . 1.04.01 . 20 . 09 Penataan Tempat Pemakaman Umum 300.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00


1.04 . 1.04.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1.971.095.000,00
2.05 . 1.04.01 . 24 . 05 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.185.210.000,00

2.05 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212.210.000,00


2.05 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 973.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 785.885.000,00

2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 785.885.000,00


1.03 . 1.04.01 . 62 Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah 46.615.547.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 . 01 Pengelolaan Pamsimas 1.325.000.000,00

1.03 . 1.04.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00


1.03 . 1.04.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.315.700.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 . 02 Pengelolaan Sanimas 124.000.000,00

1.03 . 1.04.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00


1.03 . 1.04.01 . 62 . 03 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Minun (DAK) 13.757.487.000,00

1.03 . 1.04.01 . 62 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00


1.03 . 1.04.01 . 62 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.735.887.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 . 04 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Komunal (DAK) 10.600.000.000,00

1.03 . 1.04.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00


1.03 . 1.04.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.590.800.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 . 10 Pembangunan Sarana MCK 1.900.000.000,00

1.03 . 1.04.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000,00


1.03 . 1.04.01 . 62 . 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan SPAM 1.507.470.000,00

1.03 . 1.04.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00


1.03 . 1.04.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.498.170.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 . 30 Pembangunan SPAM Pedesaan 1.863.530.000,00

1.03 . 1.04.01 . 62 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00


1.03 . 1.04.01 . 62 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.856.030.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 . 31 Pembangunan sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) Penugasan 6.138.060.000,00

1.03 . 1.04.01 . 62 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 101
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.03 . 1.04.01 . 62 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.105.060.000,00


1.03 . 1.04.01 . 62 . 32 Pembangunan sarana dan Prasarana Komunal (DAK PENUGASAN) 9.400.000.000,00

1.03 . 1.04.01 . 62 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00


1.03 . 1.04.01 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.389.600.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (109.975.336.094,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 102
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan PEMADAM KEBAKARAN

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 190.129.690,00


1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 190.129.690,00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 190.129.690,00 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 20.930.603.340,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.823.469.800,00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.823.469.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.107.133.540,00
1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 352.758.440,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.201.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.201.000,00


1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10.836.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.836.000,00


1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.400.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 59.899.690,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.899.690,00


1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.300.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 103
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00


1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 16.192.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.192.000,00


1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 20.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 26.931.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00


1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 531.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 30.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 5.998.750,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.998.750,00


1.05 . 1.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 359.657.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 92.598.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00


1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.848.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 12 Pengadaan Alat-alat Kantor 35.459.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.459.000,00


1.05 . 1.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 18.800.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00


1.05 . 1.05.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kantor 12.800.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00


1.05 . 1.05.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 126.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan/Harian 126.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 46.310.000,00
Keuangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 104
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.500.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.906.000,00


1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.594.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.040.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.160.000,00


1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 880.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 6.540.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.155.000,00


1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.230.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.322.000,00


1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 908.000,00
1.05 . 1.05.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 21.740.000,00
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 10.315.000,00

1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00


1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 865.000,00
1.05 . 1.05.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD 11.425.000,00

1.05 . 1.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.430.000,00


1.05 . 1.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 995.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 Program Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah 4.691.904.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 10 Pengawasan, Pengamanan dan Penataan Pedagang Pasar 194.524.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 184.926.000,00


1.05 . 1.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.598.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 Operasi Kamtibmas 192.906.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 159.792.000,00


1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.114.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 13 Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Patroli Gangguan Ketentraman 3.184.860.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.136.142.000,00


1.05 . 1.05.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.718.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 14 Gelar Pasukan Pol PP Tk. Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat 124.618.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.808.000,00


1.05 . 1.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.810.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 19 Pembinaan Teknis Anggota Sat Pol PP 120.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 105
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 16 . 28 Kesemaptaan Anggota Satpol PP dan Damkar 200.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.400.000,00


1.05 . 1.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 30 Jambore Satpol PP 174.996.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.996.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 33 Pengamanan Pilkades 500.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 373.950.000,00


1.05 . 1.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 1.809.287.300,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 40 Pengamanan Wilayah Pemilukada 1.531.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 19 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.530.250.000,00


1.05 . 1.05.01 . 19 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 45 KTA Anggota Linmas 102.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 19 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 19 . 46 Pendataan Potensi Anggota Linmas 56.186.000,00

1.05 . 1.05.01 . 19 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.774.000,00


1.05 . 1.05.01 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.412.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 47 Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat 120.101.300,00

1.05 . 1.05.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.101.300,00
1.05 . 1.05.01 . 27 Program Penanggulangan Kebakaran 1.689.476.800,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 Pengadaan Peralatan perlindungan diri penanggulangan Kebakaran 149.946.000,00

1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.946.000,00


1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 03 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran 1.080.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.078.200.000,00


1.05 . 1.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 04 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 153.390.000,00

1.05 . 1.05.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.390.000,00


1.05 . 1.05.01 . 27 . 07 Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran kepada msyarakat dan 50.000.000,00
dunia usaha masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 106
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 27 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pencegahan dan penanggulangan 68.000.000,00
Kebakaran
1.05 . 1.05.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 11 Inspeksi peralatan perlindungan kebakaran 100.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.500.000,00


1.05 . 1.05.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 14 Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran 88.140.800,00

1.05 . 1.05.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.140.800,00

SURPLUS / (DEFISIT) (20.740.473.650,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 107
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA 6.876.880.540,00


1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.856.123.800,00

1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.856.123.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.020.756.740,00
1.05 . 1.05.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 421.916.740,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00


1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.810.500,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.810.500,00


1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 67.200.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00


1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.973.240,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.973.240,00


1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.611.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.611.000,00


1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.480.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.480.000,00


1.05 . 1.05.02 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.604.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.604.000,00


1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.800.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00


1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 41.850.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.850.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 108
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 95.388.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.388.000,00


1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 34.300.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.300.000,00


1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor 50.400.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00


1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 5.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


1.05 . 1.05.02 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


1.05 . 1.05.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 93.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 12 Pengadaan Alat-alat Kantor 83.200.000,00

1.05 . 1.05.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 83.200.000,00


1.05 . 1.05.02 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kantor 10.200.000,00

1.05 . 1.05.02 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00


1.05 . 1.05.02 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 11.600.000,00

1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00


1.05 . 1.05.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.518.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8.518.000,00

1.05 . 1.05.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.518.000,00


1.05 . 1.05.02 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 27.105.000,00
Keuangan
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.035.000,00

1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.840.000,00


1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.195.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.035.000,00

1.05 . 1.05.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.938.000,00


1.05 . 1.05.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.097.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.035.000,00

1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.938.000,00


1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.097.000,00
1.05 . 1.05.02 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 34.231.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 109
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 9.035.000,00

1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.840.000,00


1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.195.000,00
1.05 . 1.05.02 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD 25.196.000,00

1.05 . 1.05.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.160.000,00


1.05 . 1.05.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik 2.423.986.000,00
Masyarakat
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 Pembekalan Penguatan Karakter Bangsa bagi Pelajar di Kabupaten Cianjur 100.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00


1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 Pengawasan Aktivitas Orang Asing (POA) dan Lembaga Asing di Kabupaten 37.000.000,00
Cianjur
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 10 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di kabupaten Cianjur 100.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00


1.05 . 1.05.02 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 11 Verifikasi Monitoring, Evaluasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan 75.000.000,00
Bantuan Keuangan Parpol dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah
Bidang Kesatuan Bangsa
1.05 . 1.05.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 13 Desiminasi Penanganan Konflik Sosial dan Kerjasama Intelijen di Kabupaten 205.000.000,00
Cianjur
1.05 . 1.05.02 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 14 Pendidikan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta Fasilitasi Partai Politik 250.000.000,00
dan Pemilu
1.05 . 1.05.02 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 20 Rapat Koordinasi Penunjang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 600.000.000,00
Kabupaten Cianjur
1.05 . 1.05.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 172.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 427.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 21 Pembinaan ideologi Negara, Bela Negara dan Wawasan kebangsaan bagi 308.750.000,00
masyarakat umum di kabupaten Cianjur
1.05 . 1.05.02 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 191.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 110
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.02 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.750.000,00


1.05 . 1.05.02 . 26 . 22 Kerjasama Pemerintah Kabupaten cianjur dengan Ormas,LSM dan Lembaga 150.000.000,00
Nirlaba lainya dalam bidang kesatuan bangsa
1.05 . 1.05.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 23 Peningkatan kewaspadaan Dini daerah di Kabupaten Cianjur 23.976.000,00

1.05 . 1.05.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00


1.05 . 1.05.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.476.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 25 Dukungan kelancaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 574.260.000,00
kabupaten cianjur tahun 2020
1.05 . 1.05.02 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 524.260.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.876.880.540,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 111
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 BELANJA 9.289.586.529,00


1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.920.231.000,00

1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.920.231.000,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.369.355.529,00
1.05 . 1.05.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 390.346.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.373.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.373.000,00


1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.200.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00


1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 8.300.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00


1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.400.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00


1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 59.540.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.540.000,00


1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.016.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.016.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 112
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 26.010.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.010.000,00


1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 55.125.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.125.000,00


1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 63.082.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.082.000,00


1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor 36.000.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00


1.05 . 1.05.03 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 7.500.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00


1.05 . 1.05.03 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


1.05 . 1.05.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 223.109.350,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 30.000.000,00

1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 102.609.350,00

1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.609.350,00


1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000,00

1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00


1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 5.000.000,00

1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


1.05 . 1.05.03 . 02 . 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Rumah Tangga Kantor 8.000.000,00

1.05 . 1.05.03 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00


1.05 . 1.05.03 . 02 . 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi 52.500.000,00

1.05 . 1.05.03 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00


1.05 . 1.05.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 15.402.000,00
Keuangan
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.316.000,00

1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.552.000,00


1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 764.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.042.000,00

1.05 . 1.05.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.746.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 113
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.000,00


1.05 . 1.05.03 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3.712.000,00

1.05 . 1.05.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.392.000,00


1.05 . 1.05.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.332.000,00

1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.752.000,00


1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 580.000,00
1.05 . 1.05.03 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 26.223.000,00
1.05 . 1.05.03 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 20.295.000,00

1.05 . 1.05.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.102.000,00


1.05 . 1.05.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.193.000,00
1.05 . 1.05.03 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD 5.928.000,00

1.05 . 1.05.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.416.000,00


1.05 . 1.05.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.512.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 4.714.275.179,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 Pembentukan Desa Tangguh Bencana 2.073.500.000,00

1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.824.000.000,00


1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Bencana Alam 70.000.000,00

1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00


1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 Siaga Penanggulangan Bencana Alam 1.330.885.179,00

1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.400.000,00


1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.128.385.179,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.100.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 08 Sosialisasi Jitupasna Bagi Aparat Desa dan Kecamatan 309.500.000,00

1.05 . 1.05.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00


1.05 . 1.05.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 09 Pembentukan Sekolah/Madrasah Aman Bencana 61.390.000,00

1.05 . 1.05.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.390.000,00


1.05 . 1.05.03 . 25 . 13 Mitigasi Bencana 459.500.000,00

1.05 . 1.05.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00


1.05 . 1.05.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 18 Pembuatan Jalur Evakuasi dan Rambu-rambu 100.000.000,00

1.05 . 1.05.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 114
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95.050.000,00


1.05 . 1.05.03 . 25 . 21 Psikososial Bagi Relawan Penanggulangan Bencana 309.500.000,00

1.05 . 1.05.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00


1.05 . 1.05.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.289.586.529,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 115
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 12.667.470.414,00


1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.448.589.300,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.448.589.300,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.218.881.114,00
1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 889.691.136,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.540.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.540.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 162.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.600.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 8.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 84.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62.314.150,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.314.150,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.325.986,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.325.986,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.325.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.325.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 36.090.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.090.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 116
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 209.102.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.102.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 45.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 94.205.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.205.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 90.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 12.289.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.289.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 258.980.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 19.125.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.125.000,00


1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 17.890.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.890.000,00


1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 47.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 64.085.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.675.000,00


1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.410.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.680.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.680.000,00


1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 64.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00


1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 9.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 16.300.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00


1.06 . 1.06.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 44.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 117
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 44.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 393.877.550,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 393.877.550,00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.877.550,00
1.06 . 1.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 68.330.000,00
Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 31.810.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.829.000,00


1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.981.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.420.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.496.000,00


1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.924.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.598.000,00


1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 17.350.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.480.000,00


1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.870.000,00
1.06 . 1.06.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 57.768.900,00
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 28.993.950,00

1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.030.000,00


1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.963.950,00
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 28.774.950,00

1.06 . 1.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.030.000,00


1.06 . 1.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.744.950,00
1.06 . 1.06.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 813.540.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Operasional Bagi TAGANA 268.098.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.500.000,00


1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.598.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 342.442.500,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 247.200.000,00


1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.242.500,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 118
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial 203.000.000,00
(Puskesos) (DAK)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 5.692.693.028,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 Pembinaan dan Pemberian Operasional Bagi Pendamping PKH dan Operator 1.009.853.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 835.200.000,00


1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.653.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 Kegiatan Verifikasi dan Palidasi data basis data terpadu 1.177.106.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 876.738.000,00


1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.618.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 19 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan modal 476.295.000,00
usaha bagi anak terlantar
1.06 . 1.06.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 436.295.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 20 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan modal 289.627.000,00
usaha bagi lansia terlantar
1.06 . 1.06.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.627.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 22 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan modal 499.448.000,00
usaha bagi gelandangan dan pengemis
1.06 . 1.06.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.048.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 23 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan modal 468.976.000,00
usaha bagi disabilitas
1.06 . 1.06.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 458.976.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 24 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan modal 436.730.000,00
usaha bagi anak berhadapan dengan hukum
1.06 . 1.06.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.630.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 28 Pemberdayaan sosial melalui program BPNT 446.047.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 273.250.000,00


1.06 . 1.06.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.797.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 29 Pendataan PMKS dan PSKS 671.209.028,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 325.010.000,00


1.06 . 1.06.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346.199.028,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 32 Penanganan trafiking DSN tindak kekerasan 217.402.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 119
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.06 . 1.06.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.402.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.667.470.414,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 120
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 9.087.186.090,00


2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.153.165.500,00

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.153.165.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.934.020.590,00
2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 875.603.690,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.080.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 223.485.990,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.485.990,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.400.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 118.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.800.000,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 63.948.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.948.000,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 58.162.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.162.000,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.499.700,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.499.700,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 15.120.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.120.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 121
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 40.680.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.680.000,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 72.192.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.192.000,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 60.930.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.930.000,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 115.200.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.200.000,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 23.906.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.906.000,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 13.200.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00


2.01 . 2.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.595.400,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 47.995.400,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.995.400,00


2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00


2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 15.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00


2.01 . 2.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 49.094.000,00
Keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 28.201.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.488.000,00


2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.713.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.200.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.356.000,00


2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.844.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.953.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.576.000,00


2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 377.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.740.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.864.000,00


2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.876.000,00
2.01 . 2.01.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 17.260.500,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 122
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.01 . 2.01.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 7.832.500,00

2.01 . 2.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.004.000,00


2.01 . 2.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.828.500,00
2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 9.428.000,00

2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.720.000,00


2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.708.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 105.770.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, dan Pengerahan Calon 105.770.000,00
Transmigrasi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.770.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 524.567.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 Kegiatan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Antara Buruh dan Pengusaha 57.020.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.020.000,00


2.01 . 2.01.01 . 17 . 22 Kegiatan Perumusan UMK dan Pembinaan Teknis Ketenagakerjaan Bidang 221.947.000,00
Persyaratan Kerja dan K3
2.01 . 2.01.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.447.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh 20.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00


2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 Kegiatan Perlindungan dan Penanganan Kasus TKI Luar Negeri Bermasalah 225.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00


2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan Kerja 1.270.130.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 Pembinaan Manajemen LPK 49.997.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.997.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 Pemagangan Dalam Negeri 187.198.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.600.000,00


2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.598.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja 561.223.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.300.000,00


2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.923.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 Kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) 101.605.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00


2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.605.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 123
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Pola Tenaga Kerja Mandiri 236.307.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00


2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.307.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 Kegiatan Penyebaran Informasi Loker dan Penempatan Tenaga Kerja (Job 133.800.000,00
Canvasing)
2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.800.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.087.186.090,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 124
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.717.282.760,00


2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.717.282.760,00

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.717.282.760,00 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 28.002.433.041,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.042.161.200,00

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.042.161.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.960.271.841,00
2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.036.262.150,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00


2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 210.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00


2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 140.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00


2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 134.400.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.400.000,00


2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.364.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.364.000,00


2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 54.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00


2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.950.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00


2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 125
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00


2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 160.315.200,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.315.200,00


2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 70.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00


2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 144.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00


2.05 . 2.05.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 10.032.950,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.032.950,00


2.05 . 2.05.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


2.05 . 2.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.990.759.900,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 49.900.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.900.000,00


2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.053.500,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.053.500,00


2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4.929.406.400,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.929.406.400,00


2.05 . 2.05.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 6.400.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00


2.05 . 2.05.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 140.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 140.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00


2.05 . 2.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6.060.000,00
Keuangan
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.560.000,00

2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00


2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.125.000,00

2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.125.000,00


2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 126
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00


2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.375.000,00

2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.375.000,00


2.05 . 2.05.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 14.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 4.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00


2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD 10.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.090.000,00


2.05 . 2.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.910.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan 2.949.227.000,00
Konservasi SDA
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 Pemantauan Kualitas Lingkungan 450.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00


2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan HIdup 179.562.000,00

2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.562.000,00


2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 Pengembangan Produksi Ramah LIngkungan 161.580.000,00

2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.660.000,00


2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.920.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 07 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 35.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


2.05 . 2.05.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 08 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 535.335.000,00

2.05 . 2.05.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 535.335.000,00


2.05 . 2.05.01 . 25 . 10 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 325.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00


2.05 . 2.05.01 . 25 . 11 Pengkajian Dampak Lingkungan 62.750.000,00

2.05 . 2.05.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.750.000,00


2.05 . 2.05.01 . 25 . 12 Pemantauan Kualitias Lingkungan (DAK) 1.200.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000.000,00


2.05 . 2.05.01 . 26 Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah 8.823.962.791,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah 8.063.962.791,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.301.640.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 127
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.814.668.000,00


2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.947.654.791,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 310.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000,00


2.05 . 2.05.01 . 26 . 10 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 450.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (26.285.150.281,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 128
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 18.292.088.100,00


2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.638.368.200,00

2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.638.368.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.653.719.900,00
2.06 . 2.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 519.065.500,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00


2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 172.956.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.956.000,00


2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.400.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.400.000,00


2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.296.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.296.000,00


2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.875.400,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.875.400,00


2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00


2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 30.847.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.847.000,00


2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 58.593.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.593.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 129
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.06 . 2.06.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 108.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.000.000,00


2.06 . 2.06.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.298.100,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.298.100,00


2.06 . 2.06.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00


2.06 . 2.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 437.902.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 45.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00


2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 301.542.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 301.542.000,00


2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 41.560.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.560.000,00


2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 39.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00


2.06 . 2.06.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor 10.800.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00


2.06 . 2.06.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 45.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 45.600.000,00

2.06 . 2.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00


2.06 . 2.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 68.857.900,00
2.06 . 2.06.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 68.857.900,00

2.06 . 2.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.857.900,00


2.06 . 2.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 14.033.000,00
Keuangan
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.280.000,00

2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.568.000,00


2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 712.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.390.000,00

2.06 . 2.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 980.000,00


2.06 . 2.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 410.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.963.000,00

2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 130
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 363.000,00


2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.400.000,00

2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00


2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 88.391.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 62.246.000,00

2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.821.000,00


2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.425.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD 26.145.000,00

2.06 . 2.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.160.000,00


2.06 . 2.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.985.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 9.479.870.500,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 Pelayanan Publik Pembuatan Kartu Keluarga 118.064.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.064.000,00


2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Akta Catatan Sipil 285.261.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 198.650.000,00


2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.611.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 Peningkatan Pelayanan Publik Penerbitan KTP Elektronik 1.150.734.500,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 998.400.000,00


2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.334.500,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 44.088.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.488.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 341.836.000,00
(SIAK)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.436.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 Pengelolaa dan Digitalisasi Arsip Dokumen Kependudukan 25.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00


2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 37 Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kerjasama Pemanfaatan 33.766.000,00
data Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.766.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non 7.157.404.000,00
FIsik)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.800.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 131
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.064.604.000,00


2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 Inovasi Pelayanan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan 101.467.000,00
Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.667.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 Peningkatan Pelayanan Publik Penerbitan Akta Kematian 43.299.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.299.000,00


2.06 . 2.06.01 . 15 . 42 Peningkatan Pelayanan Publik pindah datang penduduk 27.470.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.470.000,00


2.06 . 2.06.01 . 15 . 43 pendataan penduduk non permanen 38.400.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00


2.06 . 2.06.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 44 Peningkatan pelayanan publik akta perkawinan 45.062.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


2.06 . 2.06.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.062.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 47 Penyusunan standar mutu pelayanan kependudukan 68.019.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.019.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (18.292.088.100,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 132
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 14.467.593.140,00


2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.039.979.700,00

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.039.979.700,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.427.613.440,00
2.07 . 2.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 708.792.700,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00


2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 330.900.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.900.000,00


2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.400.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 17.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00


2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.189.800,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.189.800,00


2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.832.900,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.832.900,00


2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.310.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.310.000,00


2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 27.200.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 133
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 70.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00


2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 77.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00


2.07 . 2.07.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 57.600.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00


2.07 . 2.07.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.460.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.460.000,00


2.07 . 2.07.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 26.400.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


2.07 . 2.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.348.900,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 13 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga 1.050.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00


2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00


2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 33.993.900,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.993.900,00


2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12.305.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.305.000,00


2.07 . 2.07.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 25.496.200,00
Keuangan
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.884.200,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.840.260,00


2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.043.940,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.432.600,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.291.754,00


2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.846,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.179.400,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.235.000,00


2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.944.400,00
2.07 . 2.07.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 29.310.200,00
2.07 . 2.07.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 13.774.600,00

2.07 . 2.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.675.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 134
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.07 . 2.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.099.600,00


2.07 . 2.07.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA/DPA SOPD dan RKAP/DPPA SOPD 15.535.600,00

2.07 . 2.07.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.485.000,00


2.07 . 2.07.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.600,00
2.07 . 2.07.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 640.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 18 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi dan Promosi Hasil Inovasi Teknologgi 175.000.000,00
Tepat Guna
2.07 . 2.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 29 Penumbuhkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 290.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.300.000,00


2.07 . 2.07.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 42 Pemberdayaan Sumber Daya Alam 175.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.400.000,00


2.07 . 2.07.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 7.951.665.440,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 Pemilihan Kepala Desa 700.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.200.000,00


2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 602.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 Penataan dan Inventarisasi Aset / Kekayaan Desa 175.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00


2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 06 Cianjur Ngawangun Lembur 750.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.600.000,00


2.07 . 2.07.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 704.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa 77.590.000,00

2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00


2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.790.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 13 Integrasi Pembanguna Desa melalui Pengelolaan APBDes 5.779.565.440,00

2.07 . 2.07.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.600.000,00


2.07 . 2.07.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.706.965.440,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 16 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Perdesaan 154.510.000,00

2.07 . 2.07.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.600.000,00


2.07 . 2.07.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.910.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 17 Penataan dan Pengelolaan Otonomi Desa 140.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 135
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.07 . 2.07.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00


2.07 . 2.07.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 19 Keswadayaan dan Pembangunan Partisipatif 175.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00


2.07 . 2.07.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.200.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.467.593.140,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 136
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Organisasi : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 37.762.141.866,00


2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.186.255.800,00

2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.186.255.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 27.575.886.066,00
4.01 . 2.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 577.935.500,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000,00

4.01 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00


4.01 . 2.08.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.200.000,00

4.01 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00


4.01 . 2.08.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 15.000.000,00

4.01 . 2.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.01 . 2.08.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 103.800.000,00

4.01 . 2.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.800.000,00


4.01 . 2.08.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.883.500,00

4.01 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.883.500,00


4.01 . 2.08.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.478.000,00

4.01 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.478.000,00


4.01 . 2.08.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.268.000,00

4.01 . 2.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.268.000,00


4.01 . 2.08.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00

4.01 . 2.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 2.08.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 87.930.000,00

4.01 . 2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.930.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 137
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 2.08.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 95.680.000,00

4.01 . 2.08.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.680.000,00


4.01 . 2.08.01 . 01 . 21 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 4.996.000,00

4.01 . 2.08.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.996.000,00


4.01 . 2.08.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 72.000.000,00

4.01 . 2.08.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00


4.01 . 2.08.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 67.200.000,00

4.01 . 2.08.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00


4.01 . 2.08.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.048.400,00
4.01 . 2.08.01 . 02 . 13 Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 2.040.000,00

4.01 . 2.08.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00


4.01 . 2.08.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000,00

4.01 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00


4.01 . 2.08.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 119.008.400,00

4.01 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.008.400,00


4.01 . 2.08.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 64.600.000,00
Keuangan
4.01 . 2.08.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.500.000,00

4.01 . 2.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00


4.01 . 2.08.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 16.200.000,00

4.01 . 2.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00


4.01 . 2.08.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 19.125.000,00

4.01 . 2.08.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.125.000,00


4.01 . 2.08.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.775.000,00

4.01 . 2.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.775.000,00


4.01 . 2.08.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 99.640.000,00
4.01 . 2.08.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 49.200.000,00

4.01 . 2.08.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00


4.01 . 2.08.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 50.440.000,00

4.01 . 2.08.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.440.000,00


2.02 . 2.08.01 . 20 Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 888.328.166,00
2.02 . 2.08.01 . 20 . 09 Pemberdayaan Perempuan 580.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 138
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.02 . 2.08.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.600.000,00


2.02 . 2.08.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 503.400.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20 . 10 Perlindungan Perempuan dan Anak 308.328.166,00

2.02 . 2.08.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.500.000,00


2.02 . 2.08.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245.828.166,00
2.08 . 2.08.01 . 29 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Ketahanan 25.799.334.000,00
Keluarga
2.08 . 2.08.01 . 29 . 16 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14.210.360.000,00

2.08 . 2.08.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 555.492.000,00


2.08 . 2.08.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.654.868.000,00
2.08 . 2.08.01 . 29 . 20 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik) 8.981.294.000,00

2.08 . 2.08.01 . 29 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.823.000.000,00


2.08 . 2.08.01 . 29 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.158.294.000,00
2.08 . 2.08.01 . 29 . 21 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (DAK) 1.461.138.000,00

2.08 . 2.08.01 . 29 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.400.000,00


2.08 . 2.08.01 . 29 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.130.738.000,00
2.08 . 2.08.01 . 29 . 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya Umum 76.902.000,00
DAK)
2.08 . 2.08.01 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.902.000,00
2.08 . 2.08.01 . 29 . 24 Pembangunan Ketahanan Keluarga 1.069.640.000,00

2.08 . 2.08.01 . 29 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.900.000,00


2.08 . 2.08.01 . 29 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 933.740.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (37.762.141.866,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 139
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 8.801.006.500,00


2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.801.006.500,00

2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 8.801.006.500,00 Perda Nomor 09 Tahun 2012
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 24.722.641.386,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.523.516.600,00

2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.523.516.600,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.199.124.786,00
2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.185.682.286,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.745.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.745.000,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.321.400.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.321.400.000,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.800.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 19.750.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.750.000,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 151.200.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.200.000,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.136.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.136.000,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.822.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 140
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.822.000,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 33.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 121.484.800,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.484.800,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 92.012.350,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.200.000,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 812.350,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 123.716.261,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.716.261,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 108.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 27 Penyediaan peralatan kebersihan kantor 10.470.375,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.470.375,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 35 Penataan Data Kepegawaian 50.545.500,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.080.000,00


2.09 . 2.09.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.465.500,00
2.09 . 2.09.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 197.941.700,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 14 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 42.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.000.000,00


2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00


2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 130.941.700,00

2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.941.700,00


2.09 . 2.09.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 92.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 75.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00


2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 17.500.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 141
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00


2.09 . 2.09.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00

2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00


2.09 . 2.09.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 63.140.000,00
Keuangan
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.018.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.178.000,00


2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.840.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.010.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00


2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.090.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 13.002.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.742.000,00


2.09 . 2.09.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.260.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 25.110.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.840.000,00


2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.270.000,00
2.09 . 2.09.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 55.860.800,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 21.026.000,00

2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.756.000,00


2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.270.000,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD 34.834.800,00

2.09 . 2.09.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.720.000,00


2.09 . 2.09.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.114.800,00
2.09 . 2.09.01 . 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan lalu lintas 1.651.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 48 Pengelolaan Angkutan 193.600.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00


2.09 . 2.09.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 50 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran 253.600.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.472.000,00


2.09 . 2.09.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.128.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 52 Aksi Keselamatan Lalu Lintas 100.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.370.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 142
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.09 . 2.09.01 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.630.000,00


2.09 . 2.09.01 . 17 . 53 Pengendalian operasional lalulintas 804.400.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 632.832.000,00


2.09 . 2.09.01 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.568.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 54 Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 300.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.330.000,00


2.09 . 2.09.01 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.770.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.439.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 14 Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan 1.439.600.000,00
bermotor
2.09 . 2.09.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230.796.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.208.804.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas 5.512.800.000,00
Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 22 . 01 Pembangunan Terminal Tpe C 540.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 540.000.000,00


2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 650.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.500.000,00


2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 593.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22 . 03 Rehabiliasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 250.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00


2.09 . 2.09.01 . 22 . 04 Pengelolaan dan Pemeiharaan Terminal Tipe C 1.062.400.000,00

2.09 . 2.09.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.003.200.000,00


2.09 . 2.09.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22 . 05 Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 3.010.400.000,00

2.09 . 2.09.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 348.990.000,00


2.09 . 2.09.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.541.410.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.120.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (15.921.634.886,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 143
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 9.991.483.806,00


2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.669.669.400,00

2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.669.669.400,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.321.814.406,00
2.10 . 2.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.617.420.206,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00


2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.185.201.800,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.185.201.800,00


2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.097.506,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.097.506,00


2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00


2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33.600.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 34.224.100,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.224.100,00


2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.563.800,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.563.800,00


2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.840.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000,00


2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.800.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 144
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 32.276.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.276.000,00


2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 136.886.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.886.000,00


2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 101.271.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.271.000,00


2.10 . 2.10.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.100.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00


2.10 . 2.10.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


2.10 . 2.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.632.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 13.632.000,00

2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.632.000,00


2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 30.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.090.000,00


2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.910.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00


2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 20.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00


2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00


2.10 . 2.10.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 69.388.000,00
Keuangan
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.105.000,00

2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.840.000,00


2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.265.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 16.874.000,00

2.10 . 2.10.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.024.000,00


2.10 . 2.10.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 10.654.000,00

2.10 . 2.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.424.000,00


2.10 . 2.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.230.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 11.755.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 145
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.424.000,00


2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.331.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 79.576.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 32.333.000,00

2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.448.000,00


2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.885.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD 47.243.000,00

2.10 . 2.10.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.752.000,00


2.10 . 2.10.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.491.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 845.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 175.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.668.000,00


2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.332.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 Pengelolaan RSPD 175.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.800.000,00


2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 28 Desiminasi Informasi dan Kemitraan Dengan Media 370.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.768.000,00


2.10 . 2.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.232.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 31 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan 125.000.000,00
Keterbukaan Informasi Publik
2.10 . 2.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.800.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 Program Persandian 369.798.200,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebutuhan Sandi Telekomunikasi Kab. Cianjur 190.000.000,00

2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.600.000,00


2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.900.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 Pengelolaan e-Government 79.798.200,00

2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.400.000,00


2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.398.200,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 05 Pengembangan Aplikasi Cianjur Single Windows 100.000.000,00

2.15 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00


2.15 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 Program Penyediaan Data dan Statistik 250.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 146
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 Pengembangan Cianjur Satu Data Kabupaten Cianjur 125.000.000,00

2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.600.000,00


2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 Penyusunan Data Indikator Makro Kabupaten Cianjur 125.000.000,00

2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.288.000,00


2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.712.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.991.483.806,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 147
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi : 2 . 11 . 01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 8.333.735.000,00


2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.333.735.000,00

2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 8.333.735.000,00


2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 19.840.122.060,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.011.126.300,00

2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.011.126.300,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.828.995.760,00
2.11 . 2.11.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.822.426.600,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 88.300.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.300.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 117.700.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.700.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.800.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.872.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.872.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.034.200,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.034.200,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 750.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 148
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.11 . 2.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 24.995.500,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.995.500,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 89.999.600,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.999.600,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.154.500.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.154.400.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah 80.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 144.200.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.522.300,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.522.300,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 33 Penataan Data Kepegawaian 10.578.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.778.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 34 Penataan Administrasi Kesekretariatan 5.675.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.875.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83.573.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14.643.000,00

2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.611.000,00


2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.032.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00


2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00


2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala komputer 9.300.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 149
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00


2.11 . 2.11.01 . 02 . 45 Penataan Inventarisasi Barang Kantor 4.630.000,00

2.11 . 2.11.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.520.000,00


2.11 . 2.11.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.110.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00


2.11 . 2.11.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 50.037.200,00
Keuangan
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 33.201.400,00

2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.730.000,00


2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.471.400,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.886.200,00

2.11 . 2.11.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00


2.11 . 2.11.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 386.200,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3.469.600,00

2.11 . 2.11.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00


2.11 . 2.11.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 994.600,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.480.000,00

2.11 . 2.11.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.910.000,00


2.11 . 2.11.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.570.000,00
2.11 . 2.11.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 76.567.200,00
2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 41.005.200,00

2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.960.000,00


2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.045.200,00
2.11 . 2.11.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 35.562.000,00

2.11 . 2.11.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.640.000,00


2.11 . 2.11.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.922.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.548.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 49 Penyusunan RPIK Kabupaten Cianjur 50.000.000,00

3.07 . 2.11.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


3.07 . 2.11.01 . 16 . 52 Standarisasi dan Sertifikasi Produk IKM 175.000.000,00

3.07 . 2.11.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00


3.07 . 2.11.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 56 Kajian Pengembangan Sentra Produk Unggulan IKM 75.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 150
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.07 . 2.11.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00


3.07 . 2.11.01 . 16 . 57 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kecil dan Menengah 548.000.000,00
Produk Agro
3.07 . 2.11.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 509.250.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 58 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kecil Menengah 80.000.000,00
Kerajinan Aneka dan Kimia
3.07 . 2.11.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.375.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.625.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 59 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kecil Menengah 80.000.000,00
ILMATEL
3.07 . 2.11.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.375.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.625.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 60 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Usaha Bagi Masyarakat Industri Kecil 180.000.000,00
Menengah Produk Agro
3.07 . 2.11.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.625.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.375.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 61 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Usaha Bagi Masyarakat Industri Kecil 180.000.000,00
Menengah Kerajinan Aneka dan Kimia
3.07 . 2.11.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 62 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Usaha Bagi Masyarakat Industri Kecil 180.000.000,00
Menengah ILMATEL
3.07 . 2.11.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.250.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri, Perlindungan 6.458.791.760,00
Konsumen Pengamanan Perdagangan dan Pembinaan PKL
3.06 . 2.11.01 . 20 . 05 Pemasyarakatan dan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) 51.400.000,00

3.06 . 2.11.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.400.000,00


3.06 . 2.11.01 . 20 . 07 Pelayanan Kemetrologian 75.000.000,00

3.06 . 2.11.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00


3.06 . 2.11.01 . 20 . 08 Pengendalian Harga dan Evaluasi Tata Niaga Barang Bersubsidi 50.000.000,00

3.06 . 2.11.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


3.06 . 2.11.01 . 20 . 14 Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat 2.782.391.760,00

3.06 . 2.11.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00


3.06 . 2.11.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.986.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.758.205.760,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 21 Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG 3.500.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 151
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.06 . 2.11.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.664.350,00


3.06 . 2.11.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.391.335.650,00
2.11 . 2.11.01 . 24 Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan 765.600.000,00
Menengah
2.11 . 2.11.01 . 24 . 02 Pameran Produk Produk UKM/ IKM 142.500.000,00

2.11 . 2.11.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00


2.11 . 2.11.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 24 . 03 Peningkatan Kemitraan Usaha bagi usaha Mikro Kecil Menengah 75.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.450.000,00


2.11 . 2.11.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.550.000,00
2.11 . 2.11.01 . 24 . 07 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 248.100.000,00

2.11 . 2.11.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.100.000,00


2.11 . 2.11.01 . 24 . 12 Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi/KSP/USP dan Penghargaan 100.000.000,00
Koperasi Berprestasi
2.11 . 2.11.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 24 . 19 Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan 100.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.700.000,00


2.11 . 2.11.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 24 . 20 Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 100.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00


2.11 . 2.11.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.506.387.060,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 152
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2 . 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
Organisasi : 2 . 18 . 01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 18 . 01 . 01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 12.736.655.400,00


2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.658.580.400,00

2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.658.580.400,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.078.075.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 431.920.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.100.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00


2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.000.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00


2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9.000.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00


2.18 . 2.18.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 67.200.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00


2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 41.702.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.702.000,00


2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.343.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.343.000,00


2.18 . 2.18.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.256.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.256.000,00


2.18 . 2.18.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.250.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.250.000,00


2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.000.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 153
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 8.100.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00


2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 93.157.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.157.000,00


2.18 . 2.18.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 42.862.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.862.000,00


2.18 . 2.18.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 36.000.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00


2.18 . 2.18.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.350.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.350.000,00


2.18 . 2.18.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


2.18 . 2.18.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.200.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 7.500.000,00

2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00


2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 32.700.000,00

2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.700.000,00


2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 6.000.000,00

2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00


2.18 . 2.18.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 9.000.000,00
Keuangan
2.18 . 2.18.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000,00

2.18 . 2.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


2.18 . 2.18.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.000.000,00

2.18 . 2.18.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


2.18 . 2.18.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00

2.18 . 2.18.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


2.18 . 2.18.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 10.340.000,00
2.18 . 2.18.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 6.240.000,00

2.18 . 2.18.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.240.000,00


2.18 . 2.18.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD 4.100.000,00

2.18 . 2.18.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00


2.17 . 2.18.01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 5.134.015.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 154
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya 171.886.500,00
masyarakat pembelajar
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.122.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.764.500,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 Pengembangan minat dan budaya baca 226.898.500,00

2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.200.000,00


2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.698.500,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 Penyediaan Buku Sarana dan Prasarana Perpustakaan 235.230.000,00

2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.730.000,00


2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.500.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 14 Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakan Umum (DAK) 4.500.000.000,00

2.17 . 2.18.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000.000,00


2.18 . 2.18.01 . 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 446.600.000,00
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 206.000.000,00

2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.971.000,00


2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.029.000,00
2.18 . 2.18.01 . 16 . 03 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika 123.600.000,00

2.18 . 2.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.800.000,00


2.18 . 2.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00
2.18 . 2.18.01 . 16 . 04 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data 117.000.000,00

2.18 . 2.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00


2.18 . 2.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.736.655.400,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 155
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 757.926.000,00


3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 757.926.000,00

3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 757.926.000,00


3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 18.514.426.440,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.142.934.500,00

3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.142.934.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.371.491.940,00
3.01 . 3.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.322.981.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00


3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 246.504.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.504.000,00


3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 352.800.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 352.800.000,00


3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 59.911.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.911.000,00


3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.238.350,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.238.350,00


3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.747.500,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.747.500,00


3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.728.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 156
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.728.000,00


3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 101.250.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.250.000,00


3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 99.390.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.390.000,00


3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 117.270.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.270.000,00


3.01 . 3.01.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 204.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.000.000,00


3.01 . 3.01.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 24.842.150,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.842.150,00


3.01 . 3.01.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


3.01 . 3.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 225.600.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 90.600.000,00

3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.600.000,00


3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 85.500.000,00

3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.500.000,00


3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.500.000,00

3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00


3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 24.500.000,00

3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00


3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 6.400.000,00

3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00


3.01 . 3.01.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 6.100.000,00

3.01 . 3.01.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00


3.01 . 3.01.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.400.000,00
3.01 . 3.01.01 . 03 . 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 9.400.000,00

3.01 . 3.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.400.000,00


3.01 . 3.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 85.510.000,00
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.510.000,00

3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.510.000,00


3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 70.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 157
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00


3.01 . 3.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 47.555.000,00
Keuangan
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.045.000,00

3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.392.000,00


3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.653.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.170.000,00

3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.885.000,00


3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.285.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 9.170.000,00

3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.430.000,00


3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.170.000,00

3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.445.000,00


3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.000,00
3.01 . 3.01.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 40.255.000,00
3.01 . 3.01.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 14.315.000,00

3.01 . 3.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.430.000,00


3.01 . 3.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.885.000,00
3.01 . 3.01.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD 25.940.000,00

3.01 . 3.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.444.000,00


3.01 . 3.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.496.000,00
3.01 . 3.01.01 . 26 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 2.662.011.500,00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya 517.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.200.000,00


3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 477.800.000,00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 07 Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Teknis Perikanan 751.651.500,00

3.01 . 3.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.621.500,00


3.01 . 3.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 251.030.000,00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 13 Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produk 271.591.000,00
Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256.591.000,00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 14 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD 78.800.000,00
Kabupaten / Kota)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 158
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.01 . 3.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.800.000,00


3.01 . 3.01.01 . 26 . 15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan 1.042.969.000,00
Skala Kecil
3.01 . 3.01.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.042.969.000,00
3.01 . 3.01.01 . 27 Program Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat 530.966.000,00
Pesisir
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 Pengembangan Kawasan Pesisir 203.466.000,00

3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00


3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.466.000,00
3.01 . 3.01.01 . 27 . 07 Pengembangan Perikanan Tangkap 327.500.000,00

3.01 . 3.01.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.500.000,00


3.03 . 3.01.01 . 29 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan 4.447.213.440,00
Penanggulangan Penyakit Ternak
3.03 . 3.01.01 . 29 . 01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan 474.174.000,00

3.03 . 3.01.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 474.174.000,00


3.03 . 3.01.01 . 29 . 03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Peternakan dan Kesehatan Hewan 1.419.945.440,00

3.03 . 3.01.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.426.000,00


3.03 . 3.01.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.070.519.440,00
3.03 . 3.01.01 . 29 . 06 Penyusunan Data Potensi Pembangunan Peternakan Perikanan Kelautan 222.000.000,00

3.03 . 3.01.01 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.000.000,00


3.03 . 3.01.01 . 29 . 09 Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan 395.530.000,00

3.03 . 3.01.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.131.400,00


3.03 . 3.01.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 353.798.600,00
3.03 . 3.01.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.600.000,00
3.03 . 3.01.01 . 29 . 17 Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak 1.935.564.000,00

3.03 . 3.01.01 . 29 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00


3.03 . 3.01.01 . 29 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.925.564.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.756.500.440,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 159
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 6.836.451.920,00


3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.836.451.920,00

3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 6.836.451.920,00


3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 17.943.199.600,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.558.882.200,00

3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.558.882.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.384.317.400,00
3.02 . 3.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 834.100.250,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.280.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000,00


3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 276.668.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.668.000,00


3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 67.200.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00


3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.782.500,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.782.500,00


3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 19.800.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 160
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00


3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 101.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 82.114.500,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.114.500,00


3.02 . 3.02.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 72.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 4.055.250,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.055.250,00


3.02 . 3.02.01 . 01 . 28 Penataan Data Kepegawaian 38.600.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.860.000,00


3.02 . 3.02.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.740.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


3.02 . 3.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159.014.250,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 14.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 31.540.000,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00


3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 12 Pengadaan Alat Alat Kantor 51.074.250,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.025.250,00


3.02 . 3.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.049.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 37.400.000,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.400.000,00


3.02 . 3.02.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 29.900.000,00

3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.900.000,00


3.02 . 3.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 20.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 161
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.02 . 3.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 101.824.000,00
Keuangan
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 39.104.000,00

3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.540.000,00


3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.564.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 31.360.000,00

3.02 . 3.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.785.000,00


3.02 . 3.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 31.360.000,00

3.02 . 3.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.785.000,00


3.02 . 3.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000,00
3.02 . 3.02.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 70.518.500,00
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 27.340.500,00

3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.952.000,00


3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.388.500,00
3.02 . 3.02.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 43.178.000,00

3.02 . 3.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.856.000,00


3.02 . 3.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.322.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan 7.752.628.400,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Daerah (Simparda) Kabupaten 53.600.000,00
Cianjur
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 06 Helaran Seni Budaya Tradisi Cianjur 399.520.000,00

3.02 . 3.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.520.000,00


3.02 . 3.02.01 . 18 . 10 Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur 1.815.051.000,00

3.02 . 3.02.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00


3.02 . 3.02.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.228.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.588.623.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 17 Pelaksanaan Promosi Wisata Dalam dan Luar Negeri 898.653.400,00

3.02 . 3.02.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.200.000,00


3.02 . 3.02.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 832.453.400,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 18 Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Pariwisata 125.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 162
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.02 . 3.02.01 . 18 . 19 Penataan Destinasi Pariwisata Kabupaten Cianjur (DAK) 2.291.800.000,00

3.02 . 3.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.590.000,00


3.02 . 3.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.259.210.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 20 Pengelolaan Kawasan Wisata 784.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 252.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 532.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 22 Pengadaan Mini Bus Pariwisata 450.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 18 . 24 sadar wisata kepariwisataan 150.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 25 Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Pariwisata (DAK NON FISIK) 785.004.000,00

3.02 . 3.02.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.092.500,00


3.02 . 3.02.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 629.911.500,00
2.13 . 3.02.01 . 23 Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 3.416.332.000,00
2.13 . 3.02.01 . 23 . 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Kepemudaan 2.062.732.000,00

2.13 . 3.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00


2.13 . 3.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.532.000,00
2.13 . 3.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.809.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 23 . 06 Seleksi dan Pengiriman Peserta Keolahragaan 501.800.000,00

2.13 . 3.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.100.000,00


2.13 . 3.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 448.700.000,00
2.13 . 3.02.01 . 23 . 08 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 551.800.000,00

2.13 . 3.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.500.000,00


2.13 . 3.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471.300.000,00
2.13 . 3.02.01 . 23 . 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Olahraga 300.000.000,00

2.13 . 3.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00


2.13 . 3.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.106.747.680,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 163
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 289.695.657,00


3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 289.695.657,00

3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 289.695.657,00


3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 38.914.410.350,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.746.255.100,00

3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 22.746.255.100,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 16.168.155.250,00
3.03 . 3.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.104.105.200,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.160.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00


3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 190.800.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.800.000,00


3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 336.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.000.000,00


3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 52.334.200,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.334.200,00


3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.643.500,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.643.500,00


3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.432.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.432.000,00


3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.800.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 164
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00


3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 132.680.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.680.000,00


3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 104.554.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.554.000,00


3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 67.971.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.971.000,00


3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 152.793.400,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.470.000,00


3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.323.400,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.337.100,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.337.100,00


3.03 . 3.03.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


3.03 . 3.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.120.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 58.320.000,00

3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.320.000,00


3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 31.400.000,00

3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.400.000,00


3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00

3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00


3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 32.600.000,00

3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00


3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 4.800.000,00

3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00


3.03 . 3.03.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 97.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 97.500.000,00

3.03 . 3.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00


3.03 . 3.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 149.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 149.600.000,00

3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.600.000,00


3.03 . 3.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 90.557.400,00
Keuangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 165
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 42.530.200,00

3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.885.000,00


3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.645.200,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.154.800,00

3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.710.000,00


3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.444.800,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 5.638.100,00

3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.628.000,00


3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.010.100,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 32.234.300,00

3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.600.000,00


3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.634.300,00
3.03 . 3.03.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 68.074.900,00
3.03 . 3.03.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 30.923.000,00

3.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.420.000,00


3.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.503.000,00
3.03 . 3.03.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 37.151.900,00

3.03 . 3.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.465.000,00


3.03 . 3.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.686.900,00
2.03 . 3.03.01 . 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2.392.580.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 346.600.000,00

2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.700.000,00


2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.900.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 23 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 1.048.200.000,00

2.03 . 3.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.550.000,00


2.03 . 3.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 959.650.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 24 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 997.780.000,00

2.03 . 3.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.050.000,00


2.03 . 3.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 894.730.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 5.556.587.750,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 180.009.750,00

3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.400.000,00


3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.609.750,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 Peningkatan Produksi Tanaman Padi 546.104.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 166
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.200.000,00


3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 492.904.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 04 Peningkatan Produksi Tanaman Palawija 546.102.000,00

3.03 . 3.03.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.800.000,00


3.03 . 3.03.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 446.302.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 05 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan 804.372.000,00

3.03 . 3.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.600.000,00


3.03 . 3.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 743.772.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas 3.480.000.000,00
Pertanian (DAK)
3.03 . 3.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.636.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.844.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31 Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 2.046.590.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31 . 01 Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Obat-obatan 662.260.000,00

3.03 . 3.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.000.000,00


3.03 . 3.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.260.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31 . 02 Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Buah-buahan 674.220.000,00

3.03 . 3.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00


3.03 . 3.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 627.420.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31 . 03 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura 710.110.000,00

3.03 . 3.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.700.000,00


3.03 . 3.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 674.410.000,00
3.03 . 3.03.01 . 32 Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 2.296.580.000,00
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan dan Penyegar 955.910.000,00

3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.850.000,00


3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 881.060.000,00
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rempah dan Semusim 924.600.000,00

3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.450.000,00


3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 870.150.000,00
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Perkebunan 416.070.000,00

3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00


3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 367.470.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 Program Pengembangan Usaha dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian 2.238.860.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 . 01 Peningkatan Kemampuan Penyuluh Pertanian Lapangan dan Kelembagaan Tani 930.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.600.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 167
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.03 . 3.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 808.400.000,00


3.03 . 3.03.01 . 33 . 04 Pengembangan Agribisnis Pertanian/Perkebunan 858.860.000,00

3.03 . 3.03.01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.275.000,00


3.03 . 3.03.01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 637.585.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 . 05 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Serta 450.000.000,00
Pelayanan Informasi Harga Pasar Produk Pertanian/Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 404.400.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (38.624.714.693,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 168
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 01 DPRD
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 DPRD

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 25.111.979.560,71


4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.111.979.560,71

4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 25.111.979.560,71 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005

SURPLUS / (DEFISIT) (25.111.979.560,71)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 169
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA 1.232.674.081,56


4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.232.674.081,56

4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.232.674.081,56 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005

SURPLUS / (DEFISIT) (1.232.674.081,56)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 170
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 00 SEKRETARIAT DAERAH

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 BELANJA 46.867.363.700,00


4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.686.140.200,00

4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.686.140.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 28.181.223.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.046.351.700,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.460.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.460.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.008.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.008.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 129.500.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.500.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 68.500.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 386.400.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 386.400.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 330.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 200.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 61.080.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.080.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 171
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 510.712.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 510.712.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 504.224.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 504.224.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 762.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 754.800.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 891.917.200,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 891.917.200,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 270.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH 1.092.910.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.092.910.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 198.567.500,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.567.500,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 Penataan Administrasi Kesekretariatan 120.681.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.800.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.881.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 302.400.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.400.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.819.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 544.500.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 544.500.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 300.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 300.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 100.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 200.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 172
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 500.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 14 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 250.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 335.500.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.500.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 100.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 586.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 586.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair 50.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 80.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 100.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi 50.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 860.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 860.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 39 Penataan Inventarisasi Barang Kantor 13.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.788.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.212.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 500.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 448.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 300.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 173
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.03 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 300.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 267.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 304.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 104.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 200.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 483.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 112.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 371.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 103.700.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 32.900.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.662.000,00


4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.238.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 23.600.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.951.000,00


4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.649.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 23.600.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.951.000,00


4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.649.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 23.600.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.951.000,00


4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.649.000,00
4.01 . 4.01.03 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 70.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 29.400.000,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.507.000,00


4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.893.000,00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 40.800.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 174
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.108.000,00


4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.692.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan 3.035.105.400,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 01 Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah 327.500.000,00

4.01 . 4.01.03 . 69 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.600.000,00


4.01 . 4.01.03 . 69 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 04 Penyusunan Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Daerah dan 340.750.000,00
Belanja Desa
4.01 . 4.01.03 . 69 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.103.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.647.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 05 Penyusunan Rancangan Kebijakan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 42.845.400,00

4.01 . 4.01.03 . 69 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.845.400,00


4.01 . 4.01.03 . 69 . 08 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 342.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 69 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.400.000,00


4.01 . 4.01.03 . 69 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 10 Pengendalian dan Pembinaan Bidang Perekonomian 225.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 69 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.972.000,00


4.01 . 4.01.03 . 69 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.028.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 16 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 215.000.000,00
Cianjur
4.01 . 4.01.03 . 69 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.335.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.665.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 18 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Negara (PHBN) 200.701.000,00

4.01 . 4.01.03 . 69 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.767.000,00


4.01 . 4.01.03 . 69 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.934.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 19 Pembinaan dan Verifikasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 328.716.000,00

4.01 . 4.01.03 . 69 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.800.000,00


4.01 . 4.01.03 . 69 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.916.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 20 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam 190.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 69 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.932.000,00


4.01 . 4.01.03 . 69 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.068.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 28 Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah 213.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 69 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.225.000,00


4.01 . 4.01.03 . 69 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.775.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 32 Penyusunan Apilkasi Tata Naskah Dinas Elektronik 86.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 175
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.03 . 69 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan 523.593.000,00
Urusan Pemerintahan Umum
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 394.793.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 Program Penunjang Kegiatan Keagamaan 845.583.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 Syiar Islam di Kabupaten Cianjur 622.477.000,00

4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.856.000,00


4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 569.621.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan 223.106.000,00

4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.600.000,00


4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.506.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1.490.337.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 01 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 231.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Cianjur
4.01 . 4.01.03 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.746.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.254.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 02 Penyusunan Laporan Perkembangan Penerapan dan Pencapaian Standar 46.720.000,00
Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
4.01 . 4.01.03 . 71 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.920.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 07 Peningkatan Wawasan dan Evaluasi Bidang Investasi dan Perusahaan Daerah 235.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 71 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.840.000,00


4.01 . 4.01.03 . 71 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.160.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 08 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur 123.750.000,00

4.01 . 4.01.03 . 71 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.316.000,00


4.01 . 4.01.03 . 71 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.434.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 09 Pelaporan, Evaluasi, Pengawasan dan Penyerapan Realisasi Anggaran dan 188.750.000,00
Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
4.01 . 4.01.03 . 71 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.436.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.314.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 10 Pengendalian Pembangunan 223.749.800,00

4.01 . 4.01.03 . 71 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.936.000,00


4.01 . 4.01.03 . 71 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.813.800,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 11 Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Barang Sekretariat Daerah 214.400.000,00

4.01 . 4.01.03 . 71 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 192.768.000,00


4.01 . 4.01.03 . 71 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.632.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 176
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.03 . 71 . 13 Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi 153.967.200,00
Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah(ILPPD) dan EKPPD
4.01 . 4.01.03 . 71 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.988.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.979.200,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 17 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 73.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 71 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.868.000,00


4.01 . 4.01.03 . 71 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.132.000,00
4.01 . 4.01.03 . 72 Program Kerjasama Daerah 143.382.000,00
4.01 . 4.01.03 . 72 . 01 Penyusunan MOU dan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan 143.382.000,00

4.01 . 4.01.03 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.382.000,00


4.01 . 4.01.03 . 74 Program Kehumasan dan Keprotokolan 1.648.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 74 . 07 Pendampingan Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 266.997.000,00

4.01 . 4.01.03 . 74 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.400.000,00


4.01 . 4.01.03 . 74 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.597.000,00
4.01 . 4.01.03 . 74 . 09 Peliputan, Dokumentasi dan Informasi 400.451.000,00

4.01 . 4.01.03 . 74 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.680.000,00


4.01 . 4.01.03 . 74 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.771.000,00
4.01 . 4.01.03 . 74 . 10 Kehumasan dan Kemitraan 980.552.000,00

4.01 . 4.01.03 . 74 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.800.000,00


4.01 . 4.01.03 . 74 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 905.752.000,00
4.01 . 4.01.03 . 75 Program Layanan Pengadaan Barang/jasa 637.154.600,00
4.01 . 4.01.03 . 75 . 01 Peningkatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa 382.701.600,00

4.01 . 4.01.03 . 75 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 221.350.000,00


4.01 . 4.01.03 . 75 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.351.600,00
4.01 . 4.01.03 . 75 . 04 Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pengolahan Data Informasi 91.240.000,00
Pengadaan Barang/Jasa
4.01 . 4.01.03 . 75 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 75 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.340.000,00
4.01 . 4.01.03 . 75 . 05 Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa bagi Perangkat Daerah dan Desa 163.213.000,00

4.01 . 4.01.03 . 75 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00


4.01 . 4.01.03 . 75 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.413.000,00
4.01 . 4.01.03 . 76 Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum 396.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 76 . 01 Advokasi Hukum 396.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 76 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.933.000,00


4.01 . 4.01.03 . 76 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.067.000,00
4.01 . 4.01.03 . 77 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5.073.230.800,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 177
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 Pengadaan Cinderamata 400.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 Penataan Bangunan dan Lingkungan Pendopo/Sekretariat Daerah 4.673.230.800,00

4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.800.000,00


4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 481.430.800,00
4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.055.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 78 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.086.179.000,00
4.01 . 4.01.03 . 78 . 03 Penyusunan Persyaratan Teknis dan Administrasi Pembentukan Daerah 1.086.179.000,00
Persiapan Cianjur Selatan (Cisel)
4.01 . 4.01.03 . 78 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.063.379.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (46.867.363.700,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 178
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 BELANJA 37.078.349.928,00


4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.192.771.800,00

4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.192.771.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 30.885.578.128,00
4.01 . 4.01.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.386.774.618,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.992.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.992.000,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 36.900.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.900.000,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 432.600.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432.600.000,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 107.043.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.043.000,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 280.988.822,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.988.822,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 59.751.200,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.751.200,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 242.700.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242.700.000,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 185.760.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.760.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 179
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 803.407.700,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 803.407.700,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 39.612.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 137.226.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.226.000,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 144.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 66.913.896,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.913.896,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 29 Penataan data Kepegawaian 123.860.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.848.000,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.012.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 Penataan Administrasi Kesekretariatan 119.420.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.520.000,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 31 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 100.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 201.600.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.600.000,00


4.01 . 4.01.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.678.978.360,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.737.600.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.737.600.000,00


4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 112.120.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 112.120.000,00


4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 127.427.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.327.000,00


4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.100.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 13 Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 44.733.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.220.000,00


4.01 . 4.01.04 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.513.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 14 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 115.880.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 180
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.04 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.880.000,00


4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00


4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 244.975.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.975.000,00


4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 30.643.360,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.643.360,00


4.01 . 4.01.04 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 65.600.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.600.000,00


4.01 . 4.01.04 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 711.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 575.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 575.000.000,00


4.01 . 4.01.04 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 11.600.000,00

4.01 . 4.01.04 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00


4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 125.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00


4.01 . 4.01.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.157.714.800,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 885.949.800,00

4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 885.949.800,00


4.01 . 4.01.04 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 271.765.000,00

4.01 . 4.01.04 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.765.000,00


4.01 . 4.01.04 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 67.642.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40.714.000,00

4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.850.000,00


4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 864.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 19.725.250,00

4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.364.000,00


4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 361.250,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.202.750,00

4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.304.000,00


4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 898.750,00
4.01 . 4.01.04 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 90.178.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 181
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 36.226.000,00

4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.326.000,00


4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 53.952.000,00

4.01 . 4.01.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.336.000,00


4.01 . 4.01.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.616.000,00
4.01 . 4.01.04 . 65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 22.792.690.350,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 326.040.000,00

4.01 . 4.01.04 . 65 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 326.040.000,00


4.01 . 4.01.04 . 65 . 02 Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh 510.511.000,00
masyarakat/ Tokoh Agama
4.01 . 4.01.04 . 65 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406.511.000,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 757.356.000,00

4.01 . 4.01.04 . 65 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.160.000,00


4.01 . 4.01.04 . 65 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 683.196.000,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 04 Rapat Rapat Paripurna 697.504.750,00

4.01 . 4.01.04 . 65 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 697.504.750,00


4.01 . 4.01.04 . 65 . 05 Kegiatan Reses 2.913.792.000,00

4.01 . 4.01.04 . 65 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.913.792.000,00


4.01 . 4.01.04 . 65 . 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah 2.673.061.600,00

4.01 . 4.01.04 . 65 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.673.061.600,00


4.01 . 4.01.04 . 65 . 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 3.860.639.500,00

4.01 . 4.01.04 . 65 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.860.639.500,00


4.01 . 4.01.04 . 65 . 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 419.019.500,00

4.01 . 4.01.04 . 65 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00


4.01 . 4.01.04 . 65 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 379.019.500,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 09 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD Ke Luar Daerah 10.634.766.000,00

4.01 . 4.01.04 . 65 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.634.766.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (37.078.349.928,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 182
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 212.699.849.596,00


4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 212.699.849.596,00

4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 212.699.849.596,00


4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 BELANJA 21.779.957.622,33
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.002.074.062,33

4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.002.074.062,33 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.04 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.777.883.560,00
4.04 . 4.01.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.315.535.060,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.500.000,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 274.800.000,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.800.000,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9.200.000,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 66.000.000,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.942.570,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.942.570,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 197.631.090,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.631.090,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24.990.400,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.990.400,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.680.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 183
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.04 . 4.01.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.680.000,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8.000.000,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 49.500.000,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 98.899.000,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.899.000,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 142.202.000,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.202.000,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 59.990.000,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.990.000,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 100.800.000,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 35.000.000,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00


4.04 . 4.01.05 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 26.400.000,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


4.04 . 4.01.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 439.984.900,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 71.200.000,00

4.04 . 4.01.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.200.000,00


4.04 . 4.01.05 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 0,00

4.04 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00


4.04 . 4.01.05 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 26.797.166,00

4.04 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 757.166,00


4.04 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.040.000,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 12 Pengadaan Alat-alat Kantor 27.025.000,00

4.04 . 4.01.05 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.025.000,00


4.04 . 4.01.05 . 02 . 13 Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 13.656.257,00

4.04 . 4.01.05 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.108.380,00


4.04 . 4.01.05 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.547.877,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 14 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 0,00

4.04 . 4.01.05 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00


4.04 . 4.01.05 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 110.859.283,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 184
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.04 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.859.283,00


4.04 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 59.397.194,00

4.04 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.397.194,00


4.04 . 4.01.05 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 43.200.000,00

4.04 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00


4.04 . 4.01.05 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 58.950.000,00

4.04 . 4.01.05 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.950.000,00


4.04 . 4.01.05 . 02 . 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi 6.400.000,00

4.04 . 4.01.05 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00


4.04 . 4.01.05 . 02 . 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 22.500.000,00

4.04 . 4.01.05 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00


4.04 . 4.01.05 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000,00
4.04 . 4.01.05 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 60.000.000,00

4.04 . 4.01.05 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00


4.04 . 4.01.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 190.000.000,00
4.04 . 4.01.05 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 190.000.000,00

4.04 . 4.01.05 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00


4.04 . 4.01.05 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 45.279.300,00
Keuangan
4.04 . 4.01.05 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.437.700,00

4.04 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.508.000,00


4.04 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.929.700,00
4.04 . 4.01.05 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.405.000,00

4.04 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.690.000,00


4.04 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.715.000,00
4.04 . 4.01.05 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3.903.300,00

4.04 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.345.000,00


4.04 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 558.300,00
4.04 . 4.01.05 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.533.300,00

4.04 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.690.000,00


4.04 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.843.300,00
4.04 . 4.01.05 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 42.288.300,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 185
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.04 . 4.01.05 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 16.995.500,00

4.04 . 4.01.05 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.644.000,00


4.04 . 4.01.05 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.351.500,00
4.04 . 4.01.05 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 25.292.800,00

4.04 . 4.01.05 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.364.000,00


4.04 . 4.01.05 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.928.800,00
4.04 . 4.01.05 . 18 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 6.684.796.000,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 06 Pendataan dan Penilaian PBB-P2 968.325.100,00

4.04 . 4.01.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.800.000,00


4.04 . 4.01.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 831.525.100,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 07 Pendaftaran dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB 987.598.000,00

4.04 . 4.01.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.536.000,00


4.04 . 4.01.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 737.062.000,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 08 Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah 691.213.000,00

4.04 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.000.000,00


4.04 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 565.213.000,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 09 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 727.325.062,00

4.04 . 4.01.05 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.400.000,00


4.04 . 4.01.05 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 604.925.062,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 10 Penatausahaan Piutang Pajak Daerah 464.570.900,00

4.04 . 4.01.05 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.000.000,00


4.04 . 4.01.05 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338.570.900,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 11 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 762.113.844,00

4.04 . 4.01.05 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.200.000,00


4.04 . 4.01.05 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 646.913.844,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 12 Perhitungan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah 731.159.400,00

4.04 . 4.01.05 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.400.000,00


4.04 . 4.01.05 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 602.759.400,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 13 Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 216.200.000,00

4.04 . 4.01.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.200.000,00


4.04 . 4.01.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 14 Penyelenggaraan Retribusi Daerah 208.289.000,00

4.04 . 4.01.05 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.289.000,00


4.04 . 4.01.05 . 18 . 16 Pengolahan Data dan Pencetakan SPPT dan DKHP PBB-P2 928.001.694,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 186
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.04 . 4.01.05 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.422.094,00


4.04 . 4.01.05 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 783.579.600,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 190.919.891.973,67

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 187
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN CIANJUR
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN CIANJUR

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 BELANJA 17.844.026.600,00


4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.710.414.100,00

4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.710.414.100,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.133.612.500,00
4.01 . 4.01.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.086.410.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 45.552.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.552.000,00


4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7.800.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00


4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 400.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.078.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.078.000,00


4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 188
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 75.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 13.500.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.400.000,00


4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 140.080.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.080.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 36.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 15.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 17.400.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00


4.01 . 4.01.06 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 506.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.970,00


4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.993.030,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 300.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000,00


4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 299.996.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Rumah Tangga 6.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00


4.01 . 4.01.06 . 02 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 73.799.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.06 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 36.575.000,00

4.01 . 4.01.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.100.000,00


4.01 . 4.01.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.475.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 37.224.000,00

4.01 . 4.01.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00


4.01 . 4.01.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.424.000,00
4.01 . 4.01.06 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 84.875.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 189
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 64.875.000,00

4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.340.000,00


4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.535.000,00
4.01 . 4.01.06 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 20.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00


4.01 . 4.01.06 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 7.382.528.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 106.068.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.840.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.228.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 24.998.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.998.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 175.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 105.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.650.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.350.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 05 Pendampingan ADD 90.051.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.051.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 07 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup RT 3.183.512.500,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.183.512.500,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 1.350.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.035.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 257.750.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.250.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 09 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 26.886.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.886.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 12 Pembinaan Linmas RT Tingkat Kecamatan 25.013.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.013.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 13 Promosi Program Kecamatan Melalui Audio Visual 100.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.500.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 190
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.06 . 68 . 14 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Solokpandan 366.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 15 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Sawahgede 366.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 16 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Sayang 366.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 17 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Bojongherang 366.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.080.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299.920.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 18 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Pamoyanan 366.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.000.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 19 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Muka 366.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 68 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.150.000,00


4.01 . 4.01.06 . 68 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.300.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.844.026.600,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 191
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN WARUNGKONDANG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN WARUNGKONDANG

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.462.490.900,00


4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.197.603.400,00

4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.197.603.400,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 264.887.500,00
4.01 . 4.01.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.420.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.620.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00


4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.000.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00


4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13.200.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00


4.01 . 4.01.07 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.800.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00


4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.200.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00


4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.400.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00


4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.200.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00


4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.200.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00


4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 24.000.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 192
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.07 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 26.400.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


4.01 . 4.01.07 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.200.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00


4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 13.200.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00


4.01 . 4.01.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.820.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 19.820.000,00

4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00


4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.320.000,00
4.01 . 4.01.07 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.07 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.000.000,00

4.01 . 4.01.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.07 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00

4.01 . 4.01.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.07 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.000.000,00

4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.07 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 3.000.000,00

4.01 . 4.01.07 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.07 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 112.647.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.07 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 45.000.000,00

4.01 . 4.01.07 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.07 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 10.000.000,00

4.01 . 4.01.07 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


4.01 . 4.01.07 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 7.500.000,00

4.01 . 4.01.07 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00


4.01 . 4.01.07 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00

4.01 . 4.01.07 . 68 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00


4.01 . 4.01.07 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 68 . 05 Pendampingan ADD 7.500.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 193
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.07 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00


4.01 . 4.01.07 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 27.647.500,00

4.01 . 4.01.07 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.647.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.462.490.900,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 194
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 08 KECAMATAN CIBEBER
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN CIBEBER

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.850.169.400,00


4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.545.721.900,00

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.545.721.900,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 304.447.500,00
4.01 . 4.01.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.934.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.106.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.106.000,00


4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.800.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00


4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00


4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.207.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.207.000,00


4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.655.800,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.655.800,00


4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.170.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.170.000,00


4.01 . 4.01.08 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 900.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00


4.01 . 4.01.08 . 01 . 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.140.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 195
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 36.047.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00


4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 37.140.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.140.000,00


4.01 . 4.01.08 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 36.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00


4.01 . 4.01.08 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 4.168.200,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.168.200,00


4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 4.01.08 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 5.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.08 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00


4.01 . 4.01.08 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00


4.01 . 4.01.08 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00


4.01 . 4.01.08 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00


4.01 . 4.01.08 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 112.513.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 20.928.000,00

4.01 . 4.01.08 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.08 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.928.000,00
4.01 . 4.01.08 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 4.01.08 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 11.770.000,00

4.01 . 4.01.08 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.770.000,00


4.01 . 4.01.08 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.01 . 4.01.08 . 68 . 05 Pendampingan ADD 3.500.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 196
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.08 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00


4.01 . 4.01.08 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 56.315.500,00

4.01 . 4.01.08 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.315.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.850.169.400,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 197
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN CILAKU
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN CILAKU

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.503.543.500,00


4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.250.906.000,00

4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.250.906.000,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 252.637.500,00
4.01 . 4.01.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109.130.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.900.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00


4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.500.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00


4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00


4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.000.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.520.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.520.000,00


4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.500.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00


4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 360.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00


4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 16.850.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.850.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 198
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.09 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00


4.01 . 4.01.09 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.500.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00


4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00


4.01 . 4.01.09 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6.500.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.09 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.000.000,00

4.01 . 4.01.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00


4.01 . 4.01.09 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.500.000,00

4.01 . 4.01.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 720.000,00


4.01 . 4.01.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.780.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 24.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 12.000.000,00

4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.820.000,00


4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.180.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 12.500.000,00

4.01 . 4.01.09 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.040.000,00


4.01 . 4.01.09 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.460.000,00
4.01 . 4.01.09 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 112.507.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 42.800.000,00

4.01 . 4.01.09 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.09 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 10.020.000,00

4.01 . 4.01.09 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00


4.01 . 4.01.09 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.320.000,00
4.01 . 4.01.09 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 9.000.000,00

4.01 . 4.01.09 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00


4.01 . 4.01.09 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 12.000.000,00

4.01 . 4.01.09 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00


4.01 . 4.01.09 . 68 . 05 Pendampingan ADD 9.000.000,00

4.01 . 4.01.09 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 199
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.09 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 29.687.500,00

4.01 . 4.01.09 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.687.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.503.543.500,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 200
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN CIRANJANG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN CIRANJANG

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.520.986.000,00


4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.265.413.500,00

4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.265.413.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 255.572.500,00
4.01 . 4.01.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.080.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00


4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.600.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00


4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 4.01.10 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.600.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00


4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.540.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.540.000,00


4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00


4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 24.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00


4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 15.900.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.300.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 201
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00


4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 18.680.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.680.000,00


4.01 . 4.01.10 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 4.860.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.860.000,00


4.01 . 4.01.10 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.10 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.10 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.10 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 6.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.10 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 3.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.10 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 122.492.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 28.520.000,00

4.01 . 4.01.10 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.10 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.520.000,00
4.01 . 4.01.10 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 9.972.500,00

4.01 . 4.01.10 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00


4.01 . 4.01.10 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.472.500,00
4.01 . 4.01.10 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 7.500.000,00

4.01 . 4.01.10 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00


4.01 . 4.01.10 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.01 . 4.01.10 . 68 . 05 Pendampingan ADD 7.500.000,00

4.01 . 4.01.10 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00


4.01 . 4.01.10 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 54.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 68 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.520.986.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 202
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN BOJONGPICUNG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN BOJONGPICUNG

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.266.946.600,00


4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.018.929.100,00

4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.018.929.100,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 248.017.500,00
4.01 . 4.01.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.334.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00


4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.200.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00


4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00


4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13.200.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00


4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.899.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.899.000,00


4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.395.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.395.000,00


4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.760.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.760.000,00


4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00


4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.200.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 203
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 15.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 11.340.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.340.000,00


4.01 . 4.01.11 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 13.200.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00


4.01 . 4.01.11 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 5.040.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.040.000,00


4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 13.200.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00


4.01 . 4.01.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 4.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00


4.01 . 4.01.11 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 13.900.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.11 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.950.000,00

4.01 . 4.01.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00


4.01 . 4.01.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.950.000,00

4.01 . 4.01.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00


4.01 . 4.01.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 8.541.000,00
4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 4.270.500,00

4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00


4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.670.500,00
4.01 . 4.01.11 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 4.270.500,00

4.01 . 4.01.11 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00


4.01 . 4.01.11 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.670.500,00
4.01 . 4.01.11 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 91.242.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 30.400.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 204
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.11 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.11 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.113.500,00

4.01 . 4.01.11 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.113.500,00


4.01 . 4.01.11 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 19.980.000,00

4.01 . 4.01.11 . 68 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00


4.01 . 4.01.11 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.380.000,00
4.01 . 4.01.11 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.01 . 4.01.11 . 68 . 05 Pendampingan ADD 2.300.000,00

4.01 . 4.01.11 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00


4.01 . 4.01.11 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 18.449.000,00

4.01 . 4.01.11 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.449.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.266.946.600,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 205
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN KARANGTENGAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 BELANJA 3.732.120.300,00


4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.380.585.800,00

4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.380.585.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 351.534.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 178.073.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.025.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000,00


4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.200.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00


4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 4.01.12 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.600.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00


4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00


4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.002.500,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.002.500,00


4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.600.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00


4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 40.900.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.800.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 206
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00


4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 27.946.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.946.000,00


4.01 . 4.01.12 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 36.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00


4.01 . 4.01.12 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.200.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00


4.01 . 4.01.12 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 4.01.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 12 Pengadaan Alat-alat Kantor 20.700.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.700.000,00


4.01 . 4.01.12 . 02 . 14 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 7.500.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00


4.01 . 4.01.12 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 3.280.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.12 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.640.000,00

4.01 . 4.01.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.640.000,00


4.01 . 4.01.12 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.640.000,00

4.01 . 4.01.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.640.000,00


4.01 . 4.01.12 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 3.080.000,00
4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.540.000,00

4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00


4.01 . 4.01.12 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 1.540.000,00

4.01 . 4.01.12 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00


4.01 . 4.01.12 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 138.901.000,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 44.074.000,00

4.01 . 4.01.12 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.12 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.074.000,00
4.01 . 4.01.12 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 8.345.000,00

4.01 . 4.01.12 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.345.000,00


4.01 . 4.01.12 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 21.362.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 207
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.12 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.362.000,00


4.01 . 4.01.12 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 68 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00


4.01 . 4.01.12 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 68 . 05 Pendampingan ADD 9.520.000,00

4.01 . 4.01.12 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.520.000,00


4.01 . 4.01.12 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 40.600.000,00

4.01 . 4.01.12 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.600.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.732.120.300,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 208
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 13 KECAMATAN MANDE
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN MANDE

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.948.884.500,00


4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.696.147.000,00

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.696.147.000,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 252.737.500,00
4.01 . 4.01.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.350.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.020.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.020.000,00


4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14.200.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00


4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.200.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00


4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.230.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.230.000,00


4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.700.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00


4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.800.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00


4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 36.300.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.300.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 209
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.13 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14.200.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00


4.01 . 4.01.13 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 4.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00


4.01 . 4.01.13 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 13.700.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00


4.01 . 4.01.13 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00


4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00


4.01 . 4.01.13 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.500.000,00

4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00


4.01 . 4.01.13 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 1.500.000,00

4.01 . 4.01.13 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00


4.01 . 4.01.13 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 102.387.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 34.120.000,00

4.01 . 4.01.13 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.13 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.120.000,00
4.01 . 4.01.13 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.200.000,00

4.01 . 4.01.13 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00


4.01 . 4.01.13 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 13.200.000,00

4.01 . 4.01.13 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00


4.01 . 4.01.13 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 18.180.000,00

4.01 . 4.01.13 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.180.000,00


4.01 . 4.01.13 . 68 . 05 Pendampingan ADD 3.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.13 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 29.687.500,00

4.01 . 4.01.13 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.687.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.948.884.500,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 210
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 14 KECAMATAN SUKALUYU
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SUKALUYU

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.313.010.100,00


4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.051.864.600,00

4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.051.864.600,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 261.145.500,00
4.01 . 4.01.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158.097.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00


4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.100.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00


4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14.200.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00


4.01 . 4.01.14 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.000.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00


4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.000.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00


4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00


4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00


4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 16.900.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00


4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 53.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 211
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00


4.01 . 4.01.14 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14.200.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00


4.01 . 4.01.14 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.897.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.897.000,00


4.01 . 4.01.14 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 13.400.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00


4.01 . 4.01.14 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2.380.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.14 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.190.000,00

4.01 . 4.01.14 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.190.000,00


4.01 . 4.01.14 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.190.000,00

4.01 . 4.01.14 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.190.000,00


4.01 . 4.01.14 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 7.033.000,00
4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2.946.000,00

4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.946.000,00


4.01 . 4.01.14 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 4.087.000,00

4.01 . 4.01.14 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.087.000,00


4.01 . 4.01.14 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 93.635.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 38.648.000,00

4.01 . 4.01.14 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.14 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.648.000,00
4.01 . 4.01.14 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.800.000,00

4.01 . 4.01.14 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00


4.01 . 4.01.14 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 8.500.000,00

4.01 . 4.01.14 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00


4.01 . 4.01.14 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 14.000.000,00

4.01 . 4.01.14 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00


4.01 . 4.01.14 . 68 . 05 Pendampingan ADD 7.000.000,00

4.01 . 4.01.14 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00


4.01 . 4.01.14 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 19.687.500,00

4.01 . 4.01.14 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.687.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.313.010.100,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 212
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 15 KECAMATAN PACET
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN PACET

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.528.812.100,00


4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.261.124.600,00

4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.261.124.600,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 267.687.500,00
4.01 . 4.01.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.480.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 810.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 810.000,00


4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.320.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.320.000,00


4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13.200.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00


4.01 . 4.01.15 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 890.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 890.000,00


4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.070.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.070.000,00


4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 750.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00


4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00


4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 1.480.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000,00


4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 31.200.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 213
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 16.360.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.360.000,00


4.01 . 4.01.15 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 26.400.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


4.01 . 4.01.15 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.15 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 600.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.15 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 300.000,00

4.01 . 4.01.15 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00


4.01 . 4.01.15 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 300.000,00

4.01 . 4.01.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00


4.01 . 4.01.15 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 1.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 750.000,00

4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00


4.01 . 4.01.15 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 750.000,00

4.01 . 4.01.15 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00


4.01 . 4.01.15 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 137.107.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 30.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.15 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.825.000,00

4.01 . 4.01.15 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00


4.01 . 4.01.15 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.125.000,00
4.01 . 4.01.15 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 42.820.000,00

4.01 . 4.01.15 . 68 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.800.000,00


4.01 . 4.01.15 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.020.000,00
4.01 . 4.01.15 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 14.115.000,00

4.01 . 4.01.15 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.115.000,00


4.01 . 4.01.15 . 68 . 05 Pendampingan ADD 1.360.000,00

4.01 . 4.01.15 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000,00


4.01 . 4.01.15 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 42.987.500,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 214
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.15 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.987.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.528.812.100,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 215
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 16 KECAMATAN CUGENANG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN CUGENANG

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.867.028.000,00


4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.600.560.500,00

4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.600.560.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 266.467.500,00
4.01 . 4.01.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.147.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 318.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.000,00


4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.300.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00


4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 20.400.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00


4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00


4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.240.900,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.240.900,00


4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 707.100,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 707.100,00


4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 5.400.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00


4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 19.200.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00


4.01 . 4.01.16 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 11.981.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.981.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 216
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.16 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00


4.01 . 4.01.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.960.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 12 Pengadaan Alat-alat Kantor 12.816.000,00

4.01 . 4.01.16 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.816.000,00


4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 144.000,00

4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.000,00


4.01 . 4.01.16 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2.514.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.16 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.314.000,00

4.01 . 4.01.16 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.314.000,00


4.01 . 4.01.16 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.200.000,00

4.01 . 4.01.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00


4.01 . 4.01.16 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 2.819.000,00
4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.700.000,00

4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.640.000,00


4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00
4.01 . 4.01.16 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 1.119.000,00

4.01 . 4.01.16 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.006.000,00


4.01 . 4.01.16 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.000,00
4.01 . 4.01.16 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 125.027.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 35.160.000,00

4.01 . 4.01.16 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.340.000,00


4.01 . 4.01.16 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.820.000,00
4.01 . 4.01.16 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.300.000,00

4.01 . 4.01.16 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00


4.01 . 4.01.16 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 23.955.000,00

4.01 . 4.01.16 . 68 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00


4.01 . 4.01.16 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.355.000,00
4.01 . 4.01.16 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 14.570.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 217
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.16 . 68 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00


4.01 . 4.01.16 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.170.000,00
4.01 . 4.01.16 . 68 . 05 Pendampingan ADD 8.355.000,00

4.01 . 4.01.16 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.355.000,00


4.01 . 4.01.16 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 39.687.500,00

4.01 . 4.01.16 . 68 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00


4.01 . 4.01.16 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.241.250,00
4.01 . 4.01.16 . 68 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.046.250,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.867.028.000,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 218
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 17 KECAMATAN CIKALONGKULON
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN CIKALONGKULON

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.591.444.400,00


4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.332.256.900,00

4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.332.256.900,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 259.187.500,00
4.01 . 4.01.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.071.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.260.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00


4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.920.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.920.000,00


4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 28.000.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00


4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.250.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00


4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.140.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.140.000,00


4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.925.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.925.000,00


4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.600.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00


4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 30.880.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.880.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 219
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.17 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 30.000.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00


4.01 . 4.01.17 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.096.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.096.000,00


4.01 . 4.01.17 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 14.000.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00


4.01 . 4.01.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.300.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 5.500.000,00

4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.500.000,00


4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.800.000,00

4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00


4.01 . 4.01.17 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 4.240.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.17 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.120.000,00

4.01 . 4.01.17 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.120.000,00


4.01 . 4.01.17 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.120.000,00

4.01 . 4.01.17 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.120.000,00


4.01 . 4.01.17 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 4.920.000,00
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.320.000,00

4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000,00


4.01 . 4.01.17 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 3.600.000,00

4.01 . 4.01.17 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00


4.01 . 4.01.17 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 97.656.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 32.985.000,00

4.01 . 4.01.17 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.17 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.985.000,00
4.01 . 4.01.17 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.070.000,00

4.01 . 4.01.17 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.070.000,00


4.01 . 4.01.17 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 11.937.400,00

4.01 . 4.01.17 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.937.400,00


4.01 . 4.01.17 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 9.175.000,00

4.01 . 4.01.17 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.175.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 220
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.17 . 68 . 05 Pendampingan ADD 9.120.000,00

4.01 . 4.01.17 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.120.000,00


4.01 . 4.01.17 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 31.369.100,00

4.01 . 4.01.17 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.369.100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.591.444.400,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 221
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 18 KECAMATAN SUKARESMI
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN SUKARESMI

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.455.481.000,00


4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.181.193.500,00

4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.181.193.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 274.287.500,00
4.01 . 4.01.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.530.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 405.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.000,00


4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.720.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.720.000,00


4.01 . 4.01.18 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 4.01.18 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.800.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00


4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.734.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.734.000,00


4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.071.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.071.000,00


4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00


4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00


4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 42.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 222
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12.200.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00


4.01 . 4.01.18 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00


4.01 . 4.01.18 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.600.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00


4.01 . 4.01.18 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 4.01.18 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 5.960.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.18 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.980.000,00

4.01 . 4.01.18 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.980.000,00


4.01 . 4.01.18 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.980.000,00

4.01 . 4.01.18 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.980.000,00


4.01 . 4.01.18 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 5.960.000,00
4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2.980.000,00

4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.980.000,00


4.01 . 4.01.18 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.980.000,00

4.01 . 4.01.18 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.980.000,00


4.01 . 4.01.18 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 116.837.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 48.740.000,00

4.01 . 4.01.18 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.18 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.740.000,00
4.01 . 4.01.18 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 6.500.000,00

4.01 . 4.01.18 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.900.000,00


4.01 . 4.01.18 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00
4.01 . 4.01.18 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 18.540.000,00

4.01 . 4.01.18 . 68 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00


4.01 . 4.01.18 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.040.000,00
4.01 . 4.01.18 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.370.000,00

4.01 . 4.01.18 . 68 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00


4.01 . 4.01.18 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000,00
4.01 . 4.01.18 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 29.687.500,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 223
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.18 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.687.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.455.481.000,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 224
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 19 KECAMATAN SUKANAGARA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN SUKANAGARA

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.154.327.000,00


4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.904.339.500,00

4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.904.339.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 249.987.500,00
4.01 . 4.01.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.087.500,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.107.000,00

4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.107.000,00


4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.640.000,00

4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.640.000,00


4.01 . 4.01.19 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00

4.01 . 4.01.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00


4.01 . 4.01.19 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.100.000,00

4.01 . 4.01.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00


4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.877.500,00

4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.877.500,00


4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 600.000,00

4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00


4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 15.900.000,00

4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00


4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 18.063.000,00

4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.063.000,00


4.01 . 4.01.19 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00

4.01 . 4.01.19 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 225
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.19 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.000.000,00

4.01 . 4.01.19 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.19 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 7.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.166.000,00

4.01 . 4.01.19 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.166.000,00


4.01 . 4.01.19 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 3.834.000,00

4.01 . 4.01.19 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.834.000,00


4.01 . 4.01.19 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 137.900.000,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 45.900.000,00

4.01 . 4.01.19 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.19 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00
4.01 . 4.01.19 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 8.300.000,00

4.01 . 4.01.19 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


4.01 . 4.01.19 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00
4.01 . 4.01.19 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 4.510.000,00

4.01 . 4.01.19 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.510.000,00


4.01 . 4.01.19 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00

4.01 . 4.01.19 . 68 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00


4.01 . 4.01.19 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00
4.01 . 4.01.19 . 68 . 05 Pendampingan ADD 10.190.000,00

4.01 . 4.01.19 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.190.000,00


4.01 . 4.01.19 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 54.000.000,00

4.01 . 4.01.19 . 68 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.154.327.000,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 226
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 20 KECAMATAN CAMPAKA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 . 01 KECAMATAN CAMPAKA

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.240.580.500,00


4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.970.733.000,00

4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.970.733.000,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 269.847.500,00
4.01 . 4.01.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.127.500,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,00

4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00


4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.200.000,00

4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00


4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33.600.000,00

4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.697.500,00

4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.697.500,00


4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.611.000,00

4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.611.000,00


4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00

4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 31.569.000,00

4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.569.000,00


4.01 . 4.01.20 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 36.000.000,00

4.01 . 4.01.20 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00


4.01 . 4.01.20 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.550.000,00

4.01 . 4.01.20 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.550.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 227
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.500.000,00


4.01 . 4.01.20 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 15.000.000,00

4.01 . 4.01.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00


4.01 . 4.01.20 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 6.500.000,00

4.01 . 4.01.20 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.500.000,00


4.01 . 4.01.20 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.000.000,00

4.01 . 4.01.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00


4.01 . 4.01.20 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2.425.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.20 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.295.000,00

4.01 . 4.01.20 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.295.000,00


4.01 . 4.01.20 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.130.000,00

4.01 . 4.01.20 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.130.000,00


4.01 . 4.01.20 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 4.305.000,00
4.01 . 4.01.20 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 4.305.000,00

4.01 . 4.01.20 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.305.000,00


4.01 . 4.01.20 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 100.490.000,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 36.998.000,00

4.01 . 4.01.20 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.20 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.998.000,00
4.01 . 4.01.20 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 6.920.000,00

4.01 . 4.01.20 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00


4.01 . 4.01.20 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000,00
4.01 . 4.01.20 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 1.649.000,00

4.01 . 4.01.20 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.649.000,00


4.01 . 4.01.20 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00

4.01 . 4.01.20 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.01 . 4.01.20 . 68 . 05 Pendampingan ADD 3.923.000,00

4.01 . 4.01.20 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.923.000,00


4.01 . 4.01.20 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 36.000.000,00

4.01 . 4.01.20 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.240.580.500,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 228
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 21 KECAMATAN TAKOKAK
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 . 01 KECAMATAN TAKOKAK

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.479.071.100,00


4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.215.973.600,00

4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.215.973.600,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 263.097.500,00
4.01 . 4.01.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.360.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.080.000,00

4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00


4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.200.000,00

4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00


4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.750.000,00

4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00


4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.775.000,00

4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.775.000,00


4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 4.950.000,00

4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00


4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 29.700.000,00

4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00


4.01 . 4.01.21 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14.000.000,00

4.01 . 4.01.21 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00


4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.905.000,00

4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.905.000,00


4.01 . 4.01.21 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 14.000.000,00

4.01 . 4.01.21 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 229
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.650.000,00


4.01 . 4.01.21 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 1.750.000,00

4.01 . 4.01.21 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.750.000,00


4.01 . 4.01.21 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 24.900.000,00

4.01 . 4.01.21 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00


4.01 . 4.01.21 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 10.780.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.21 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.290.000,00

4.01 . 4.01.21 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.290.000,00


4.01 . 4.01.21 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.490.000,00

4.01 . 4.01.21 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


4.01 . 4.01.21 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.490.000,00
4.01 . 4.01.21 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 19.960.000,00
4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 8.220.000,00

4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000,00
4.01 . 4.01.21 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 11.740.000,00

4.01 . 4.01.21 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


4.01 . 4.01.21 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.740.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 115.347.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 40.340.000,00

4.01 . 4.01.21 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00


4.01 . 4.01.21 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.140.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 23.350.000,00

4.01 . 4.01.21 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00


4.01 . 4.01.21 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.150.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 8.360.000,00

4.01 . 4.01.21 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.360.000,00


4.01 . 4.01.21 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00

4.01 . 4.01.21 . 68 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00


4.01 . 4.01.21 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 . 05 Pendampingan ADD 12.560.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 230
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.21 . 68 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00


4.01 . 4.01.21 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.360.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 15.737.500,00

4.01 . 4.01.21 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.737.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.479.071.100,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 231
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 22 KECAMATAN KADUPANDAK
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 . 01 KECAMATAN KADUPANDAK

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.468.239.900,00


4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.155.102.400,00

4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.155.102.400,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 313.137.500,00
4.01 . 4.01.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 162.720.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00

4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00


4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.520.000,00

4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.520.000,00


4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 27.300.000,00

4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00


4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.350.000,00

4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00


4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.735.000,00

4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.735.000,00


4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.750.000,00

4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00


4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.900.000,00

4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00


4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 10.080.000,00

4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00


4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 35.690.000,00

4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.690.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 232
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.22 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 28.800.000,00

4.01 . 4.01.22 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00


4.01 . 4.01.22 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.795.000,00

4.01 . 4.01.22 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.795.000,00


4.01 . 4.01.22 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 14.200.000,00

4.01 . 4.01.22 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00


4.01 . 4.01.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.280.000,00
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16.280.000,00

4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.280.000,00


4.01 . 4.01.22 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6.850.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.22 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.425.000,00

4.01 . 4.01.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.425.000,00


4.01 . 4.01.22 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.425.000,00

4.01 . 4.01.22 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.425.000,00


4.01 . 4.01.22 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 12.450.000,00
4.01 . 4.01.22 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 4.330.000,00

4.01 . 4.01.22 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.330.000,00


4.01 . 4.01.22 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 8.120.000,00

4.01 . 4.01.22 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000,00


4.01 . 4.01.22 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 114.837.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 39.360.000,00

4.01 . 4.01.22 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.22 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.360.000,00
4.01 . 4.01.22 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 9.065.000,00

4.01 . 4.01.22 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


4.01 . 4.01.22 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.065.000,00
4.01 . 4.01.22 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 13.720.000,00

4.01 . 4.01.22 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.720.000,00


4.01 . 4.01.22 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.000.000,00

4.01 . 4.01.22 . 68 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00


4.01 . 4.01.22 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00
4.01 . 4.01.22 . 68 . 05 Pendampingan ADD 6.955.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 233
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.22 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.955.000,00


4.01 . 4.01.22 . 68 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah 8.850.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 68 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000,00
4.01 . 4.01.22 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 23.887.500,00

4.01 . 4.01.22 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.887.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.468.239.900,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 234
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 23 KECAMATAN PAGELARAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 23 . 01 KECAMATAN PAGELARAN

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.036.630.400,00


4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.751.142.900,00

4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.751.142.900,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 285.487.500,00
4.01 . 4.01.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.387.500,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00


4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.980.000,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.980.000,00


4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.400.000,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.317.500,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.317.500,00


4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.390.000,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.390.000,00


4.01 . 4.01.23 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00


4.01 . 4.01.23 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 45.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00


4.01 . 4.01.23 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 26.400.000,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


4.01 . 4.01.23 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 900.000,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 235
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.23 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 13.200.000,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00


4.01 . 4.01.23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 3.500.000,00

4.01 . 4.01.23 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00


4.01 . 4.01.23 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 8.500.000,00

4.01 . 4.01.23 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.500.000,00


4.01 . 4.01.23 . 02 . 14 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 3.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00


4.01 . 4.01.23 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.23 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.23 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.23 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 9.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.23 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 6.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00


4.01 . 4.01.23 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 118.100.000,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 28.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.23 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 4.01.23 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 7.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00


4.01 . 4.01.23 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 19.500.000,00

4.01 . 4.01.23 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00


4.01 . 4.01.23 . 68 . 05 Pendampingan ADD 17.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 236
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.23 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 41.600.000,00

4.01 . 4.01.23 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.600.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.036.630.400,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 237
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 24 KECAMATAN TANGGEUNG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 24 . 01 KECAMATAN TANGGEUNG

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.182.998.300,00


4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.903.010.800,00

4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.903.010.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 279.987.500,00
4.01 . 4.01.24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.365.500,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.080.000,00

4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00


4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.200.000,00

4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00


4.01 . 4.01.24 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33.600.000,00

4.01 . 4.01.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.645.500,00

4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.645.500,00


4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.580.000,00

4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.580.000,00


4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00

4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00


4.01 . 4.01.24 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 62.460.000,00

4.01 . 4.01.24 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.460.000,00


4.01 . 4.01.24 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 36.000.000,00

4.01 . 4.01.24 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00


4.01 . 4.01.24 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.500.000,00

4.01 . 4.01.24 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 238
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.24 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00

4.01 . 4.01.24 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 4.01.24 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 8.158.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.24 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.460.000,00

4.01 . 4.01.24 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.460.000,00


4.01 . 4.01.24 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.698.000,00

4.01 . 4.01.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.698.000,00


4.01 . 4.01.24 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 9.790.000,00
4.01 . 4.01.24 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.262.000,00

4.01 . 4.01.24 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.262.000,00


4.01 . 4.01.24 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 6.528.000,00

4.01 . 4.01.24 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.528.000,00


4.01 . 4.01.24 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 85.674.000,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 26.894.000,00

4.01 . 4.01.24 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


4.01 . 4.01.24 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.894.000,00
4.01 . 4.01.24 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.210.000,00

4.01 . 4.01.24 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.210.000,00


4.01 . 4.01.24 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 5.070.000,00

4.01 . 4.01.24 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.070.000,00


4.01 . 4.01.24 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 19.600.000,00

4.01 . 4.01.24 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00


4.01 . 4.01.24 . 68 . 05 Pendampingan ADD 10.900.000,00

4.01 . 4.01.24 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00


4.01 . 4.01.24 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 18.000.000,00

4.01 . 4.01.24 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.182.998.300,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 239
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 25 KECAMATAN CIBINONG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 25 . 01 KECAMATAN CIBINONG

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.452.169.500,00


4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.187.742.000,00

4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.187.742.000,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 264.427.500,00
4.01 . 4.01.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 114.040.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00

4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.500.000,00

4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00


4.01 . 4.01.25 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 28.000.000,00

4.01 . 4.01.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00


4.01 . 4.01.25 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.700.000,00

4.01 . 4.01.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00


4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.650.000,00

4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00


4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00

4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.25 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 19.190.000,00

4.01 . 4.01.25 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.190.000,00


4.01 . 4.01.25 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 30.000.000,00

4.01 . 4.01.25 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00


4.01 . 4.01.25 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 14.000.000,00

4.01 . 4.01.25 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 240
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.25 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.100.000,00


4.01 . 4.01.25 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 20.000.000,00

4.01 . 4.01.25 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00


4.01 . 4.01.25 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 29.100.000,00

4.01 . 4.01.25 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.100.000,00


4.01 . 4.01.25 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 5.000.000,00

4.01 . 4.01.25 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 4.01.25 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 4.500.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.25 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.500.000,00

4.01 . 4.01.25 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00


4.01 . 4.01.25 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
4.01 . 4.01.25 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00

4.01 . 4.01.25 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00


4.01 . 4.01.25 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00
4.01 . 4.01.25 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 5.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2.000.000,00

4.01 . 4.01.25 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00


4.01 . 4.01.25 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00
4.01 . 4.01.25 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 3.000.000,00

4.01 . 4.01.25 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00


4.01 . 4.01.25 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00
4.01 . 4.01.25 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 86.787.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 23.450.000,00

4.01 . 4.01.25 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.25 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.450.000,00
4.01 . 4.01.25 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.000.000,00

4.01 . 4.01.25 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 4.01.25 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 7.000.000,00

4.01 . 4.01.25 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00


4.01 . 4.01.25 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 10.000.000,00

4.01 . 4.01.25 . 68 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00


4.01 . 4.01.25 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 241
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.25 . 68 . 05 Pendampingan ADD 8.050.000,00

4.01 . 4.01.25 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00


4.01 . 4.01.25 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 33.287.500,00

4.01 . 4.01.25 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.287.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.452.169.500,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 242
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 26 KECAMATAN SINDANGBARANG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 26 . 01 KECAMATAN SINDANGBARANG

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.339.868.200,00


4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.005.280.700,00

4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.005.280.700,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 334.587.500,00
4.01 . 4.01.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.650.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.080.000,00

4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00


4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000,00

4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00


4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 56.000.000,00

4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00


4.01 . 4.01.26 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.600.000,00

4.01 . 4.01.26 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00


4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.580.000,00

4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.580.000,00


4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 450.000,00

4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00


4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.200.000,00

4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00


4.01 . 4.01.26 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.200.000,00

4.01 . 4.01.26 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00


4.01 . 4.01.26 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 40.040.000,00

4.01 . 4.01.26 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.040.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 243
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.26 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 54.000.000,00

4.01 . 4.01.26 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00


4.01 . 4.01.26 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.500.000,00

4.01 . 4.01.26 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00


4.01 . 4.01.26 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 14.000.000,00

4.01 . 4.01.26 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00


4.01 . 4.01.26 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 20.750.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.26 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.150.000,00

4.01 . 4.01.26 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00


4.01 . 4.01.26 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00
4.01 . 4.01.26 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.600.000,00

4.01 . 4.01.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00


4.01 . 4.01.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 1.500.000,00
4.01 . 4.01.26 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 500.000,00

4.01 . 4.01.26 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00


4.01 . 4.01.26 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 1.000.000,00

4.01 . 4.01.26 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00


4.01 . 4.01.26 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 108.687.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 35.000.000,00

4.01 . 4.01.26 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.26 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 6.000.000,00

4.01 . 4.01.26 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00


4.01 . 4.01.26 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 5.000.000,00

4.01 . 4.01.26 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 4.01.26 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00

4.01 . 4.01.26 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.01 . 4.01.26 . 68 . 05 Pendampingan ADD 8.000.000,00

4.01 . 4.01.26 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00


4.01 . 4.01.26 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 39.687.500,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 244
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.26 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.687.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.339.868.200,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 245
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 27 KECAMATAN AGRABINTA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 27 . 01 KECAMATAN AGRABINTA

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 BELANJA 1.994.286.200,00


4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.732.598.700,00

4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.732.598.700,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 261.687.500,00
4.01 . 4.01.27 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.687.500,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,00

4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00


4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.800.000,00

4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00


4.01 . 4.01.27 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 28.000.000,00

4.01 . 4.01.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00


4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.896.500,00

4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.896.500,00


4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000,00

4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00


4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.200.000,00

4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00


4.01 . 4.01.27 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 60.391.000,00

4.01 . 4.01.27 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.391.000,00


4.01 . 4.01.27 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 30.000.000,00

4.01 . 4.01.27 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00


4.01 . 4.01.27 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.500.000,00

4.01 . 4.01.27 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 246
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.27 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 14.000.000,00

4.01 . 4.01.27 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00


4.01 . 4.01.27 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 5.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.27 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.500.000,00

4.01 . 4.01.27 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00


4.01 . 4.01.27 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000,00

4.01 . 4.01.27 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00


4.01 . 4.01.27 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 7.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2.500.000,00

4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00


4.01 . 4.01.27 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 5.000.000,00

4.01 . 4.01.27 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 4.01.27 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 98.500.000,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 26.000.000,00

4.01 . 4.01.27 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.27 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.000.000,00

4.01 . 4.01.27 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 4.01.27 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 7.500.000,00

4.01 . 4.01.27 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00


4.01 . 4.01.27 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 19.500.000,00

4.01 . 4.01.27 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00


4.01 . 4.01.27 . 68 . 05 Pendampingan ADD 8.500.000,00

4.01 . 4.01.27 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00


4.01 . 4.01.27 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 32.000.000,00

4.01 . 4.01.27 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.994.286.200,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 247
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 28 KECAMATAN CIDAUN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 28 . 01 KECAMATAN CIDAUN

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.372.842.500,00


4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.083.855.000,00

4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.083.855.000,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 288.987.500,00
4.01 . 4.01.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.561.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.000,00

4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00


4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000,00

4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


4.01 . 4.01.28 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14.000.000,00

4.01 . 4.01.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00


4.01 . 4.01.28 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.979.000,00

4.01 . 4.01.28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.979.000,00


4.01 . 4.01.28 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.448.000,00

4.01 . 4.01.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.448.000,00


4.01 . 4.01.28 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.064.000,00

4.01 . 4.01.28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.064.000,00


4.01 . 4.01.28 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 12.000.000,00

4.01 . 4.01.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00


4.01 . 4.01.28 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 24.720.000,00

4.01 . 4.01.28 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.720.000,00


4.01 . 4.01.28 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 30.000.000,00

4.01 . 4.01.28 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 248
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.28 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 14.000.000,00

4.01 . 4.01.28 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00


4.01 . 4.01.28 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12.000.000,00

4.01 . 4.01.28 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00


4.01 . 4.01.28 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 6.000.000,00

4.01 . 4.01.28 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00


4.01 . 4.01.28 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 03 . 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 5.000.000,00

4.01 . 4.01.28 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00


4.01 . 4.01.28 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6.064.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.28 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.119.000,00

4.01 . 4.01.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.119.000,00


4.01 . 4.01.28 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.945.000,00

4.01 . 4.01.28 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.945.000,00


4.01 . 4.01.28 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 19.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 11.400.000,00

4.01 . 4.01.28 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00


4.01 . 4.01.28 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 7.600.000,00

4.01 . 4.01.28 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00


4.01 . 4.01.28 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 121.362.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 32.776.500,00

4.01 . 4.01.28 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.28 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.776.500,00
4.01 . 4.01.28 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 11.066.000,00

4.01 . 4.01.28 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.066.000,00


4.01 . 4.01.28 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 7.907.000,00

4.01 . 4.01.28 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.907.000,00


4.01 . 4.01.28 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 14.857.000,00

4.01 . 4.01.28 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.857.000,00


4.01 . 4.01.28 . 68 . 05 Pendampingan ADD 8.256.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 249
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.28 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.256.000,00


4.01 . 4.01.28 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 46.500.000,00

4.01 . 4.01.28 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.372.842.500,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 250
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 29 KECAMATAN NARINGGUL
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 29 . 01 KECAMATAN NARINGGUL

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.391.879.100,00


4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.088.246.600,00

4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.088.246.600,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 303.632.500,00
4.01 . 4.01.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.683.600,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.361.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.361.000,00


4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.060.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.060.000,00


4.01 . 4.01.29 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 28.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00


4.01 . 4.01.29 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.600.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00


4.01 . 4.01.29 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.116.600,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.116.600,00


4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.587.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.587.000,00


4.01 . 4.01.29 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.439.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.439.000,00


4.01 . 4.01.29 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 11.700.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00


4.01 . 4.01.29 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 46.750.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.750.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 251
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.29 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.070.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.070.000,00


4.01 . 4.01.29 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 14.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00


4.01 . 4.01.29 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 12.390.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.29 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.185.000,00

4.01 . 4.01.29 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.185.000,00


4.01 . 4.01.29 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.205.000,00

4.01 . 4.01.29 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.205.000,00


4.01 . 4.01.29 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 16.805.000,00
4.01 . 4.01.29 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 6.830.000,00

4.01 . 4.01.29 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.830.000,00


4.01 . 4.01.29 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 9.975.000,00

4.01 . 4.01.29 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00


4.01 . 4.01.29 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.475.000,00
4.01 . 4.01.29 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 145.753.900,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 63.047.000,00

4.01 . 4.01.29 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.29 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.047.000,00
4.01 . 4.01.29 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 13.335.000,00

4.01 . 4.01.29 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.335.000,00


4.01 . 4.01.29 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 9.624.400,00

4.01 . 4.01.29 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.624.400,00


4.01 . 4.01.29 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00

4.01 . 4.01.29 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.01 . 4.01.29 . 68 . 05 Pendampingan ADD 10.260.000,00

4.01 . 4.01.29 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.260.000,00


4.01 . 4.01.29 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 34.487.500,00

4.01 . 4.01.29 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.487.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.391.879.100,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 252
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 30 KECAMATAN CAMPAKA MULYA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 30 . 01 KECAMATAN CAMPAKA MULYA

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 BELANJA 1.679.866.700,00


4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.430.404.200,00

4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.430.404.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 249.462.500,00
4.01 . 4.01.30 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149.495.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 420.000,00

4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.000,00


4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.945.000,00

4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.945.000,00


4.01 . 4.01.30 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33.600.000,00

4.01 . 4.01.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


4.01 . 4.01.30 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.831.000,00

4.01 . 4.01.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.831.000,00


4.01 . 4.01.30 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.975.000,00

4.01 . 4.01.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.975.000,00


4.01 . 4.01.30 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.949.000,00

4.01 . 4.01.30 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.949.000,00


4.01 . 4.01.30 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 7.800.000,00

4.01 . 4.01.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00


4.01 . 4.01.30 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 32.175.000,00

4.01 . 4.01.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.175.000,00


4.01 . 4.01.30 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 36.000.000,00

4.01 . 4.01.30 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 253
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.30 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.000.000,00

4.01 . 4.01.30 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00


4.01 . 4.01.30 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00

4.01 . 4.01.30 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 4.01.30 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.500.000,00
4.01 . 4.01.30 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 9.500.000,00

4.01 . 4.01.30 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00


4.01 . 4.01.30 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2.075.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.30 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 790.000,00

4.01 . 4.01.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 790.000,00


4.01 . 4.01.30 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.285.000,00

4.01 . 4.01.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.285.000,00


4.01 . 4.01.30 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 3.090.000,00
4.01 . 4.01.30 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 750.000,00

4.01 . 4.01.30 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00


4.01 . 4.01.30 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.340.000,00

4.01 . 4.01.30 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000,00


4.01 . 4.01.30 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 85.302.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.30 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 34.000.000,00

4.01 . 4.01.30 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.30 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.865.000,00

4.01 . 4.01.30 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00


4.01 . 4.01.30 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.365.000,00
4.01 . 4.01.30 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 3.900.000,00

4.01 . 4.01.30 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00


4.01 . 4.01.30 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 14.100.000,00

4.01 . 4.01.30 . 68 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.825.000,00


4.01 . 4.01.30 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.275.000,00
4.01 . 4.01.30 . 68 . 05 Pendampingan ADD 9.755.000,00

4.01 . 4.01.30 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.755.000,00


4.01 . 4.01.30 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 19.682.500,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 254
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.30 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.682.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.679.866.700,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 255
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 31 KECAMATAN CIKADU
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 31 . 01 KECAMATAN CIKADU

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.056.438.300,00


4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.807.935.800,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.807.935.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 248.502.500,00
4.01 . 4.01.31 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.450.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00


4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.200.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00


4.01 . 4.01.31 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33.600.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


4.01 . 4.01.31 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.625.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.625.000,00


4.01 . 4.01.31 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00


4.01 . 4.01.31 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00


4.01 . 4.01.31 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 0,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00


4.01 . 4.01.31 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 24.125.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.125.000,00


4.01 . 4.01.31 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 33.600.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 256
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.31 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00


4.01 . 4.01.31 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 4.01.31 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.300.000,00
4.01 . 4.01.31 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 6.800.000,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.800.000,00


4.01 . 4.01.31 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 2.500.000,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00


4.01 . 4.01.31 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.31 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.31 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.31 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 6.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.31 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 3.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.31 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 96.752.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.31 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 35.490.000,00

4.01 . 4.01.31 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00


4.01 . 4.01.31 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.490.000,00
4.01 . 4.01.31 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.050.000,00

4.01 . 4.01.31 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00


4.01 . 4.01.31 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 12.300.000,00

4.01 . 4.01.31 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00


4.01 . 4.01.31 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.01 . 4.01.31 . 68 . 05 Pendampingan ADD 9.225.000,00

4.01 . 4.01.31 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.225.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 257
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.31 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 19.687.500,00

4.01 . 4.01.31 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.687.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.056.438.300,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 258
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 32 KECAMATAN GEKBRONG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 32 . 01 KECAMATAN GEKBRONG

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.32 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.591.308.700,00


4.01 . 4.01.32 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.329.331.200,00

4.01 . 4.01.32 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.329.331.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 261.977.500,00
4.01 . 4.01.32 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.643.500,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00

4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00


4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000,00

4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.01 . 4.01.32 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00

4.01 . 4.01.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 4.01.32 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.550.500,00

4.01 . 4.01.32 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.550.500,00


4.01 . 4.01.32 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000,00

4.01 . 4.01.32 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00


4.01 . 4.01.32 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.440.000,00

4.01 . 4.01.32 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00


4.01 . 4.01.32 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 41.553.000,00

4.01 . 4.01.32 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.553.000,00


4.01 . 4.01.32 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 36.000.000,00

4.01 . 4.01.32 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00


4.01 . 4.01.32 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00

4.01 . 4.01.32 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 259
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.32 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,00


4.01 . 4.01.32 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 10.000.000,00

4.01 . 4.01.32 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00


4.01 . 4.01.32 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 111.334.000,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.32 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 35.255.000,00

4.01 . 4.01.32 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.32 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.255.000,00
4.01 . 4.01.32 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 10.440.000,00

4.01 . 4.01.32 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


4.01 . 4.01.32 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.440.000,00
4.01 . 4.01.32 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 5.106.000,00

4.01 . 4.01.32 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.106.000,00


4.01 . 4.01.32 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00

4.01 . 4.01.32 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.01 . 4.01.32 . 68 . 05 Pendampingan ADD 7.755.000,00

4.01 . 4.01.32 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.755.000,00


4.01 . 4.01.32 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 37.778.000,00

4.01 . 4.01.32 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.778.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.591.308.700,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 260
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 33 KECAMATAN CIPANAS
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 33 . 01 KECAMATAN CIPANAS

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.33 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.808.295.100,00


4.01 . 4.01.33 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.479.382.500,00

4.01 . 4.01.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.479.382.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 328.912.600,00
4.01 . 4.01.33 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 161.432.100,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.570.000,00

4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.570.000,00


4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.880.000,00

4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.880.000,00


4.01 . 4.01.33 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.400.000,00

4.01 . 4.01.33 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


4.01 . 4.01.33 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.000.000,00

4.01 . 4.01.33 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00


4.01 . 4.01.33 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.866.600,00

4.01 . 4.01.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.866.600,00


4.01 . 4.01.33 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.355.000,00

4.01 . 4.01.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.355.000,00


4.01 . 4.01.33 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.225.000,00

4.01 . 4.01.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.225.000,00


4.01 . 4.01.33 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.920.000,00

4.01 . 4.01.33 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00


4.01 . 4.01.33 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 16.892.500,00

4.01 . 4.01.33 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.892.500,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 261
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.33 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 10.860.000,00

4.01 . 4.01.33 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.860.000,00


4.01 . 4.01.33 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 26.400.000,00

4.01 . 4.01.33 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


4.01 . 4.01.33 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.863.000,00

4.01 . 4.01.33 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.863.000,00


4.01 . 4.01.33 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 13.200.000,00

4.01 . 4.01.33 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00


4.01 . 4.01.33 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 7.020.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.33 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.160.000,00

4.01 . 4.01.33 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 490.000,00


4.01 . 4.01.33 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.670.000,00
4.01 . 4.01.33 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.860.000,00

4.01 . 4.01.33 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 630.000,00


4.01 . 4.01.33 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.230.000,00
4.01 . 4.01.33 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 22.520.000,00
4.01 . 4.01.33 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 12.670.000,00

4.01 . 4.01.33 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 348.000,00


4.01 . 4.01.33 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.322.000,00
4.01 . 4.01.33 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 9.850.000,00

4.01 . 4.01.33 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 996.000,00


4.01 . 4.01.33 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.854.000,00
4.01 . 4.01.33 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 137.940.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.33 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 47.630.000,00

4.01 . 4.01.33 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.33 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.630.000,00
4.01 . 4.01.33 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.594.000,00

4.01 . 4.01.33 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00


4.01 . 4.01.33 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.094.000,00
4.01 . 4.01.33 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 11.029.000,00

4.01 . 4.01.33 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.029.000,00


4.01 . 4.01.33 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 262
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.33 . 68 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00


4.01 . 4.01.33 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
4.01 . 4.01.33 . 68 . 05 Pendampingan ADD 10.000.000,00

4.01 . 4.01.33 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


4.01 . 4.01.33 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 48.687.500,00

4.01 . 4.01.33 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.787.500,00


4.01 . 4.01.33 . 68 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.900.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.808.295.100,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 263
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 34 KECAMATAN CIJATI
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 34 . 01 KECAMATAN CIJATI

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.34 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.079.866.400,00


4.01 . 4.01.34 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.833.278.900,00

4.01 . 4.01.34 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.833.278.900,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 246.587.500,00
4.01 . 4.01.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.428.750,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.430.750,00

4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.430.750,00


4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.200.000,00

4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00


4.01 . 4.01.34 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00

4.01 . 4.01.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 4.01.34 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.000.000,00

4.01 . 4.01.34 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00


4.01 . 4.01.34 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.548.000,00

4.01 . 4.01.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.548.000,00


4.01 . 4.01.34 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.080.000,00

4.01 . 4.01.34 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00


4.01 . 4.01.34 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 12.000.000,00

4.01 . 4.01.34 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00


4.01 . 4.01.34 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 14.570.000,00

4.01 . 4.01.34 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.570.000,00


4.01 . 4.01.34 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 16.800.000,00

4.01 . 4.01.34 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 264
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.34 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 18.000.000,00

4.01 . 4.01.34 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00


4.01 . 4.01.34 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.272.500,00
4.01 . 4.01.34 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14.272.500,00

4.01 . 4.01.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.272.500,00


4.01 . 4.01.34 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6.313.500,00
Keuangan
4.01 . 4.01.34 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.305.000,00

4.01 . 4.01.34 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.305.000,00


4.01 . 4.01.34 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.008.500,00

4.01 . 4.01.34 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.008.500,00


4.01 . 4.01.34 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 22.081.000,00
4.01 . 4.01.34 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 12.435.000,00

4.01 . 4.01.34 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.435.000,00


4.01 . 4.01.34 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 9.646.000,00

4.01 . 4.01.34 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.646.000,00


4.01 . 4.01.34 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 92.491.750,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.34 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 39.675.000,00

4.01 . 4.01.34 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.34 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.675.000,00
4.01 . 4.01.34 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.640.000,00

4.01 . 4.01.34 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.640.000,00


4.01 . 4.01.34 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 6.155.000,00

4.01 . 4.01.34 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.155.000,00


4.01 . 4.01.34 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.822.000,00

4.01 . 4.01.34 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.822.000,00


4.01 . 4.01.34 . 68 . 05 Pendampingan ADD 5.112.250,00

4.01 . 4.01.34 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.112.250,00


4.01 . 4.01.34 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 24.087.500,00

4.01 . 4.01.34 . 68 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.34 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.087.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.079.866.400,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 265
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 35 KECAMATAN LELES
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 35 . 01 KECAMATAN LELES

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.35 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.568.060.100,00


4.01 . 4.01.35 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.301.212.600,00

4.01 . 4.01.35 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.301.212.600,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.35 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 266.847.500,00
4.01 . 4.01.35 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.380.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00

4.01 . 4.01.35 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.35 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00

4.01 . 4.01.35 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.35 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.400.000,00

4.01 . 4.01.35 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


4.01 . 4.01.35 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.200.000,00

4.01 . 4.01.35 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00


4.01 . 4.01.35 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.580.000,00

4.01 . 4.01.35 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.580.000,00


4.01 . 4.01.35 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.600.000,00

4.01 . 4.01.35 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00


4.01 . 4.01.35 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 50.000.000,00

4.01 . 4.01.35 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


4.01 . 4.01.35 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 26.400.000,00

4.01 . 4.01.35 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


4.01 . 4.01.35 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 13.200.000,00

4.01 . 4.01.35 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 266
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.35 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.312.500,00


4.01 . 4.01.35 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 20.000.000,00

4.01 . 4.01.35 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00


4.01 . 4.01.35 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 5.312.500,00

4.01 . 4.01.35 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.312.500,00


4.01 . 4.01.35 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 5.937.500,00
Keuangan
4.01 . 4.01.35 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.937.500,00

4.01 . 4.01.35 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.937.500,00


4.01 . 4.01.35 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00

4.01 . 4.01.35 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.03 . 4.01.35 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 6.937.500,00
4.03 . 4.01.35 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 3.437.500,00

4.03 . 4.01.35 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.437.500,00


4.03 . 4.01.35 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 3.500.000,00

4.03 . 4.01.35 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00


4.01 . 4.01.35 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 81.280.000,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.35 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 30.000.000,00

4.01 . 4.01.35 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.35 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
4.01 . 4.01.35 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 10.000.000,00

4.01 . 4.01.35 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


4.01 . 4.01.35 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 6.000.000,00

4.01 . 4.01.35 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00


4.01 . 4.01.35 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00

4.01 . 4.01.35 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.01 . 4.01.35 . 68 . 05 Pendampingan ADD 7.080.000,00

4.01 . 4.01.35 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.080.000,00


4.01 . 4.01.35 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 13.200.000,00

4.01 . 4.01.35 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.568.060.100,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 267
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 36 KECAMATAN HAURWANGI
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 36 . 01 KECAMATAN HAURWANGI

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.36 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.506.482.100,00


4.01 . 4.01.36 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.249.944.600,00

4.01 . 4.01.36 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.249.944.600,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.36 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 256.537.500,00
4.01 . 4.01.36 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.050.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00

4.01 . 4.01.36 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00


4.01 . 4.01.36 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000,00

4.01 . 4.01.36 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


4.01 . 4.01.36 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00

4.01 . 4.01.36 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 4.01.36 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.750.000,00

4.01 . 4.01.36 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00


4.01 . 4.01.36 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00

4.01 . 4.01.36 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00


4.01 . 4.01.36 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.490.000,00

4.01 . 4.01.36 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.490.000,00


4.01 . 4.01.36 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000,00

4.01 . 4.01.36 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00


4.01 . 4.01.36 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 11.960.000,00

4.01 . 4.01.36 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.960.000,00


4.01 . 4.01.36 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00

4.01 . 4.01.36 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 268
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.36 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.250.000,00

4.01 . 4.01.36 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00


4.01 . 4.01.36 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00

4.01 . 4.01.36 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.01 . 4.01.36 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.36 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.000.000,00

4.01 . 4.01.36 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.36 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00

4.01 . 4.01.36 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.36 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 6.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.000.000,00

4.01 . 4.01.36 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.36 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 3.000.000,00

4.01 . 4.01.36 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.36 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 146.487.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.36 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 46.220.000,00

4.01 . 4.01.36 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


4.01 . 4.01.36 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.220.000,00
4.01 . 4.01.36 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 11.000.000,00

4.01 . 4.01.36 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


4.01 . 4.01.36 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 7.500.000,00

4.01 . 4.01.36 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00


4.01 . 4.01.36 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 16.000.000,00

4.01 . 4.01.36 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00


4.01 . 4.01.36 . 68 . 05 Pendampingan ADD 10.500.000,00

4.01 . 4.01.36 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00


4.01 . 4.01.36 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 55.267.500,00

4.01 . 4.01.36 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.267.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.506.482.100,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 269
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 37 KECAMATAN PASIRKUDA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 37 . 01 KECAMATAN PASIRKUDA

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.37 . 00 . 00 . 5 BELANJA 1.771.525.000,00


4.01 . 4.01.37 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.502.487.500,00

4.01 . 4.01.37 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.502.487.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.37 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 269.037.500,00
4.01 . 4.01.37 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.300.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00

4.01 . 4.01.37 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00


4.01 . 4.01.37 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.500.000,00

4.01 . 4.01.37 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00


4.01 . 4.01.37 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.400.000,00

4.01 . 4.01.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


4.01 . 4.01.37 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.000.000,00

4.01 . 4.01.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00


4.01 . 4.01.37 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.500.000,00

4.01 . 4.01.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00


4.01 . 4.01.37 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00

4.01 . 4.01.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.01 . 4.01.37 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 72.000.000,00

4.01 . 4.01.37 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00


4.01 . 4.01.37 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 26.400.000,00

4.01 . 4.01.37 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00


4.01 . 4.01.37 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 3.000.000,00

4.01 . 4.01.37 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 270
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.37 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00


4.01 . 4.01.37 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 5.000.000,00

4.01 . 4.01.37 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00


4.01 . 4.01.37 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.000.000,00

4.01 . 4.01.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 4.01.37 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00

4.01 . 4.01.37 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 4.01.37 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 5.030.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.37 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.000.000,00

4.01 . 4.01.37 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00


4.01 . 4.01.37 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.030.000,00

4.01 . 4.01.37 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.030.000,00


4.01 . 4.01.37 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 6.370.000,00
4.01 . 4.01.37 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 3.090.000,00

4.01 . 4.01.37 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.090.000,00


4.01 . 4.01.37 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 3.280.000,00

4.01 . 4.01.37 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.280.000,00


4.01 . 4.01.37 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan 94.337.500,00
Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.37 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 35.000.000,00

4.01 . 4.01.37 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00


4.01 . 4.01.37 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 11.337.500,00

4.01 . 4.01.37 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.337.500,00


4.01 . 4.01.37 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 10.000.000,00

4.01 . 4.01.37 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


4.01 . 4.01.37 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 14.000.000,00

4.01 . 4.01.37 . 68 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00


4.01 . 4.01.37 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00
4.01 . 4.01.37 . 68 . 05 Pendampingan ADD 5.000.000,00

4.01 . 4.01.37 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.01 . 4.01.37 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 19.000.000,00

4.01 . 4.01.37 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.771.525.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 271
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 40 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 40 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.40 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 16.904.924.107,00


4.01 . 4.01.40 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.904.924.107,00

4.01 . 4.01.40 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 16.904.924.107,00


4.01 . 4.01.40 . 00 . 00 . 5 BELANJA 7.195.355.500,00
4.01 . 4.01.40 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.100.053.200,00

4.01 . 4.01.40 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.100.053.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.12 . 4.01.40 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.095.302.300,00
2.12 . 4.01.40 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 735.645.500,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000,00

2.12 . 4.01.40 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00


2.12 . 4.01.40 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 108.200.000,00

2.12 . 4.01.40 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.200.000,00


2.12 . 4.01.40 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 67.200.000,00

2.12 . 4.01.40 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00


2.12 . 4.01.40 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 118.865.000,00

2.12 . 4.01.40 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.865.000,00


2.12 . 4.01.40 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 133.157.000,00

2.12 . 4.01.40 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.157.000,00


2.12 . 4.01.40 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.020.000,00

2.12 . 4.01.40 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.020.000,00


2.12 . 4.01.40 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.800.000,00

2.12 . 4.01.40 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00


2.12 . 4.01.40 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.248.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 272
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.12 . 4.01.40 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.248.000,00


2.12 . 4.01.40 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 48.265.000,00

2.12 . 4.01.40 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.265.000,00


2.12 . 4.01.40 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 79.358.000,00

2.12 . 4.01.40 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.358.000,00


2.12 . 4.01.40 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 112.800.000,00

2.12 . 4.01.40 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00


2.12 . 4.01.40 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 5.432.500,00

2.12 . 4.01.40 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.432.500,00


2.12 . 4.01.40 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

2.12 . 4.01.40 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


2.12 . 4.01.40 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.500.000,00
2.12 . 4.01.40 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 10.000.000,00

2.12 . 4.01.40 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00


2.12 . 4.01.40 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15.000.000,00

2.12 . 4.01.40 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


2.12 . 4.01.40 . 02 . 45 Pengadaan Komputer 15.000.000,00

2.12 . 4.01.40 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00


2.12 . 4.01.40 . 02 . 46 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 14.500.000,00

2.12 . 4.01.40 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00


2.12 . 4.01.40 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 43.610.000,00
Keuangan
2.12 . 4.01.40 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000,00

2.12 . 4.01.40 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00


2.12 . 4.01.40 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 600.000,00

2.12 . 4.01.40 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00


2.12 . 4.01.40 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 41.010.000,00

2.12 . 4.01.40 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.968.000,00


2.12 . 4.01.40 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.042.000,00
2.12 . 4.01.40 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 55.365.200,00
2.12 . 4.01.40 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 34.965.200,00

2.12 . 4.01.40 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.460.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 273
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.12 . 4.01.40 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.505.200,00


2.12 . 4.01.40 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 20.400.000,00

2.12 . 4.01.40 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.760.000,00


2.12 . 4.01.40 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.640.000,00
2.12 . 4.01.40 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan 1.206.181.600,00
Perizinan
2.12 . 4.01.40 . 16 . 16 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan 97.770.000,00
Penanaman Modal
2.12 . 4.01.40 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.456.000,00
2.12 . 4.01.40 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.314.000,00
2.12 . 4.01.40 . 16 . 17 Penyelenggaraan Pameran Investasi 300.148.300,00

2.12 . 4.01.40 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00


2.12 . 4.01.40 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.198.300,00
2.12 . 4.01.40 . 16 . 19 Temu Usaha Besar dan Kecil 67.000.000,00

2.12 . 4.01.40 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00


2.12 . 4.01.40 . 16 . 20 Survey Pemeriksaan Lapangan 258.691.800,00

2.12 . 4.01.40 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.400.000,00


2.12 . 4.01.40 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.291.800,00
2.12 . 4.01.40 . 16 . 22 Peningkatan Pelayanan dan Peraturan Perijinan 372.081.500,00

2.12 . 4.01.40 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.600.000,00


2.12 . 4.01.40 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.481.500,00
2.12 . 4.01.40 . 16 . 25 Sinergitas Penanaman Modal 50.490.000,00

2.12 . 4.01.40 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00


2.12 . 4.01.40 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.690.000,00
2.12 . 4.01.40 . 16 . 26 Penyusunan Data Base Potensi Investasi Kab. Cianjur 60.000.000,00

2.12 . 4.01.40 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.795.000,00


2.12 . 4.01.40 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.205.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 9.709.568.607,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 274
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 17.679.664.200,00


4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.428.318.200,00

4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.428.318.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.251.346.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.124.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.200.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.200.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 96.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 30.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 275
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 200.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 144.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.500.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 50.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas/Perkantoran 140.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 96.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 10.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 48.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 755.646.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 50.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 86.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 02 . 12 Pengadaan Alat-alat Kantor 58.500.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00


4.02 . 4.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 130.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 52.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 43.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 301.146.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 276
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.02 . 4.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 301.146.000,00


4.02 . 4.02.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 64.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 32.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 32.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 56.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 100.000.000,00
Keuangan
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 80.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00


4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.050.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.424.000,00


4.02 . 4.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.576.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.424.000,00


4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.576.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 51.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 20.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.126.000,00


4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.874.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 31.500.000,00

4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.064.000,00


4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.936.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 6.100.000.000,00
Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal 4.220.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.220.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan 500.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 277
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 Penanganan Pengaduan Masyarakat 600.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 Penguatan Pengawasan di Kabupaten/ Kota 780.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 780.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.679.664.200,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 278
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4 . 03 . 01 BAPPEDA
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 BAPPEDA

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 12.001.993.400,00


4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.282.093.400,00

4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.282.093.400,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.719.900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 997.387.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00


4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 243.600.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.600.000,00


4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12.600.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00


4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 91.380.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.380.000,00


4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00


4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.070.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.070.000,00


4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00


4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8.200.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00


4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 54.775.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 279
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.775.000,00


4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.110.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.110.000,00


4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 61.648.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.648.000,00


4.03 . 4.03.01 . 01 . 25 Penyedia Jasa Pengaman Kantor 77.904.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.904.000,00


4.03 . 4.03.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 27 Penyedia Peralatan Kebersihan Kantor 16.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00


4.03 . 4.03.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00


4.03 . 4.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 264.710.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 73.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.000.000,00


4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 32.500.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00


4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00


4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 55.620.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.620.000,00


4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 23.400.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00


4.03 . 4.03.01 . 02 . 39 Penataan Inventarisasi Barang Kantor 55.190.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.765.000,00


4.03 . 4.03.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.425.000,00
4.03 . 4.03.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 17.750.000,00

4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.750.000,00


4.03 . 4.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 201.860.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 201.860.000,00

4.03 . 4.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.100.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 280
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.03 . 4.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.760.000,00


4.03 . 4.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 68.583.000,00
Keuangan
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 28.023.000,00

4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.808.000,00


4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.215.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 27.086.000,00

4.03 . 4.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.836.000,00


4.03 . 4.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 13.474.000,00

4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.524.000,00


4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 69.610.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 27.506.000,00

4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.006.000,00


4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 42.104.000,00

4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.304.000,00


4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.800.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 65 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan 1.000.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167.799.000,00


4.03 . 4.03.01 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 832.201.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan 200.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.206.000,00


4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.794.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 67 Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur 400.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.290.000,00


4.03 . 4.03.01 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 357.710.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 76 Perencanaan Ekonomi 450.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.266.000,00


4.03 . 4.03.01 . 21 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423.734.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Investasi 400.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.656.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 281
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.344.000,00


4.03 . 4.03.01 . 21 . 78 Perencanaan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup 400.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.540.000,00


4.03 . 4.03.01 . 21 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369.460.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 79 Perencanaan Sosial Budaya 350.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.470.000,00


4.03 . 4.03.01 . 21 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.530.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 80 Perencanaan Aparatur dan Keuangan 150.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00


4.03 . 4.03.01 . 21 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 81 Perencanaan Pemerintahan 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.012.000,00


4.03 . 4.03.01 . 21 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.988.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 88 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 200.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.624.000,00


4.03 . 4.03.01 . 21 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.376.000,00
4.07 . 4.03.01 . 43 Program Penelitian dan Pengembangan 300.000.000,00
4.07 . 4.03.01 . 43 . 01 pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur 300.000.000,00

4.07 . 4.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.402.000,00


4.07 . 4.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.598.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.001.993.400,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 282
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 296.942.785,00


4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 296.942.785,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 296.942.785,00


4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 23.672.709.300,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.834.187.100,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.834.187.100,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.838.522.200,00
4.04 . 4.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.200.107.700,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.193.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.193.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 156.600.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.400.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 50.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 212.491.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212.491.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 49.986.500,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.986.500,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 283
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.438.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.438.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 206.600.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.600.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 327.148.200,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.148.200,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 21.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 109.315.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.315.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 161.600.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.920.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.680.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 50.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 29 Penataan data Kepegawaian 41.368.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.368.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 30 Penataan Administrasi Kesekretariatan 91.368.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.368.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 670.351.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 153.215.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.215.000,00


4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00


4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00


4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


4.04 . 4.04.01 . 02 . 39 Penataan Inventarisasi Barang Kantor 67.136.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.136.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 284
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.04 . 4.04.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00


4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 200.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00


4.04 . 4.04.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 119.980.000,00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 59.980.000,00

4.04 . 4.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.980.000,00


4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 60.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00


4.04 . 4.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 400.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 300.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00


4.04 . 4.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 184.329.000,00
Keuangan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 80.400.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.736.000,00


4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.664.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 34.643.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.768.000,00


4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.875.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 34.643.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.768.000,00


4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.875.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 34.643.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.768.000,00


4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.875.000,00
4.04 . 4.04.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 130.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 50.400.000,00

4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.080.000,00


4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.320.000,00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 80.400.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 285
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.04 . 4.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.240.000,00


4.04 . 4.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.160.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset 5.132.954.500,00
Daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 Penyusunan Pertanggung Jawaban APBD dan Pelaporan Keuangan 750.550.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 261.744.000,00


4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 488.806.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 Manajemen Pengendalian Kas Daerah 421.252.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.744.000,00


4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.508.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 Verifikasi Dokumen Pencairan Belanja Daerah 490.392.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167.472.000,00


4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.920.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 Penatausahaan Belanja Daerah 426.517.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.116.000,00


4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 353.401.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 Penyusunan APBD Kabupaten Cianjur 682.805.500,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 196.080.000,00


4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 486.725.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 233.480.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.480.000,00


4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah 345.063.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131.616.000,00


4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.447.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung 505.032.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 253.182.000,00


4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 13 Pemanfatan dan pemindahtanganan Barang milik daerah 369.175.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.424.000,00


4.04 . 4.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.751.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 Pengamanan dan penatausahaan Barang milik daerah 908.688.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 196.080.000,00


4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 602.608.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (23.375.766.515,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 286
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.984.819.702.673,20


4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28.255.049.395,20

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.156.058.344,00


4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 19.098.991.051,20
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 2.312.523.538.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 69.754.227.000,00


4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.630.334.869.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 612.434.442.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 644.041.115.278,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 216.280.352.278,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 427.760.763.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 864.896.641.139,60
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 864.896.641.139,60

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 176.503.259.000,00


4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 5.275.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8.932.754.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa 667.988.946.642,00
dan Partai Politik
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 6.196.681.497,60

SURPLUS / (DEFISIT) 2.119.923.061.533,60


4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 PEMBIAYAAN DAERAH
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 39.906.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 39.906.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.000.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 9.000.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 287
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

PEMBIAYAAN NETTO 30.906.000.000,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 288
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Organisasi : 4 . 05 . 06 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 06 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.05 . 4.05.06 . 00 . 00 . 5 BELANJA 12.359.262.200,00


4.05 . 4.05.06 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.680.276.500,00

4.05 . 4.05.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.680.276.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.05 . 4.05.06 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.678.985.700,00
4.05 . 4.05.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 856.650.700,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000,00

4.05 . 4.05.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00


4.05 . 4.05.06 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 177.600.000,00

4.05 . 4.05.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.600.000,00


4.05 . 4.05.06 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 67.200.000,00

4.05 . 4.05.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00


4.05 . 4.05.06 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33.475.000,00

4.05 . 4.05.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.475.000,00


4.05 . 4.05.06 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.675.000,00

4.05 . 4.05.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.675.000,00


4.05 . 4.05.06 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.135.000,00

4.05 . 4.05.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.135.000,00


4.05 . 4.05.06 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00

4.05 . 4.05.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


4.05 . 4.05.06 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 24.096.000,00

4.05 . 4.05.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.096.000,00


4.05 . 4.05.06 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 220.000.000,00

4.05 . 4.05.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 289
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.05 . 4.05.06 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 137.649.700,00

4.05 . 4.05.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.649.700,00


4.05 . 4.05.06 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 90.000.000,00

4.05 . 4.05.06 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00


4.05 . 4.05.06 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 17.370.000,00

4.05 . 4.05.06 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.370.000,00


4.05 . 4.05.06 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00

4.05 . 4.05.06 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.05 . 4.05.06 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.025.000,00
4.05 . 4.05.06 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 127.025.000,00

4.05 . 4.05.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.525.000,00


4.05 . 4.05.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.500.000,00
4.05 . 4.05.06 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16.800.000,00

4.05 . 4.05.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00


4.05 . 4.05.06 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3.000.000,00

4.05 . 4.05.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


4.05 . 4.05.06 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 3.200.000,00

4.05 . 4.05.06 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00


4.05 . 4.05.06 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00
4.05 . 4.05.06 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00

4.05 . 4.05.06 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00


4.05 . 4.05.06 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00

4.05 . 4.05.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00


4.05 . 4.05.06 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 11.770.000,00
Keuangan
4.05 . 4.05.06 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.500.000,00

4.05 . 4.05.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00


4.05 . 4.05.06 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.270.000,00

4.05 . 4.05.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.614.000,00


4.05 . 4.05.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.656.000,00
4.05 . 4.05.06 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 20.540.000,00
4.05 . 4.05.06 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 6.520.000,00

4.05 . 4.05.06 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.415.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 290
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.05 . 4.05.06 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.105.000,00


4.05 . 4.05.06 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 14.020.000,00

4.05 . 4.05.06 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.415.000,00


4.05 . 4.05.06 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.605.000,00
4.05 . 4.05.06 . 16 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Karir 1.245.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 16 . 01 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 1.245.000.000,00

4.05 . 4.05.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.874.000,00


4.05 . 4.05.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.126.000,00
4.05 . 4.05.06 . 17 Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur 440.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 17 . 01 Pengelolaan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 440.000.000,00

4.05 . 4.05.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.800.000,00


4.05 . 4.05.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 357.200.000,00
4.05 . 4.05.06 . 18 Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur 3.955.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 18 . 01 Pengiriman dan Penyelenggaraan Diklat ASN 3.955.000.000,00

4.05 . 4.05.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.955.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.359.262.200,00)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 291
Lampiran IV Peraturan Daerah
Nomor : 15 TAHUN 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA


KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 77.501.621.944,00 718.184.723.136,00 297.576.719.029,00 1.093.263.064.109,00

1.01 Pendidikan 47.202.000,00 725.144.660,00 310.100.000,00 1.082.446.660,00


1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 47.202.000,00 725.144.660,00 310.100.000,00 1.082.446.660,00
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 960.000,00 527.688.760,00 0,00 528.648.760,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 960.000,00 67.200.000,00 0,00 68.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 90.548.760,00 0,00 90.548.760,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 13.350.000,00 0,00 13.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 40.590.000,00 0,00 40.590.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 185.000.000,00 310.100.000,00 495.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 164.000.000,00 164.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 146.100.000,00 146.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 25.028.000,00 2.047.900,00 0,00 27.075.900,00
dan Keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.475.000,00 932.200,00 0,00 11.407.200,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.795.000,00 157.000,00 0,00 1.952.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.758.000,00 958.700,00 0,00 13.716.700,00
1.01 . 1.01.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 21.214.000,00 10.408.000,00 0,00 31.622.000,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 9.904.000,00 1.846.000,00 0,00 11.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 11.310.000,00 8.562.000,00 0,00 19.872.000,00

1.02 Kesehatan 11.994.200.000,00 15.658.383.500,00 950.000.000,00 28.602.583.500,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 292
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 11.994.200.000,00 3.448.763.500,00 600.000.000,00 16.042.963.500,00


1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.516.400.000,00 1.930.467.500,00 0,00 13.446.867.500,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 6.198.000,00 0,00 6.198.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 535.600.000,00 0,00 535.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
Dinas/Operasional
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 100.800.000,00 0,00 100.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 185.533.000,00 0,00 185.533.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 46.566.500,00 0,00 46.566.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 72.770.000,00 0,00 72.770.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran 11.516.400.000,00 10.800.000,00 0,00 11.527.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 0,00 201.600.000,00 0,00 201.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.400.000,00 645.660.000,00 600.000.000,00 1.416.060.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 206.800.000,00 0,00 206.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian 170.400.000,00 263.860.000,00 0,00 434.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 202.000.000,00 449.890.000,00 0,00 651.890.000,00
dan Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 11.830.000,00 0,00 11.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.910.000,00 0,00 2.910.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 1.480.000,00 0,00 1.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.230.000,00 0,00 3.230.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 202.000.000,00 430.440.000,00 0,00 632.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 105.400.000,00 422.746.000,00 0,00 528.146.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 2.600.000,00 53.400.000,00 0,00 56.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD 102.800.000,00 47.146.000,00 0,00 149.946.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 Manajemen Perencanaan Evaluasi Serta Sismtem Informasi Kesehatan 0,00 322.200.000,00 0,00 322.200.000,00
1.02 . 1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 293
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02 . 1.02.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00


1.02 . 1.02.04 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 0,00 12.209.620.000,00 0,00 12.209.620.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.071.880.000,00 0,00 12.071.880.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 618.000.000,00 0,00 618.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 403.512.000,00 0,00 403.512.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 149.880.000,00 0,00 149.880.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran 0,00 9.827.288.000,00 0,00 9.827.288.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 79.200.000,00 0,00 79.200.000,00
1.02 . 1.02.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 137.740.000,00 0,00 137.740.000,00

1.02 . 1.02.04 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 137.740.000,00 0,00 137.740.000,00

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 420.617.000,00 1.325.585.000,00 0,00 1.746.202.000,00
1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 420.617.000,00 1.325.585.000,00 0,00 1.746.202.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 315.600.000,00 995.962.000,00 0,00 1.311.562.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 197.000.000,00 0,00 197.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 117.600.000,00 0,00 117.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 78.700.000,00 0,00 78.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 145.154.000,00 0,00 145.154.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran 123.600.000,00 98.000,00 0,00 123.698.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah 0,00 105.700.000,00 0,00 105.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 Penyediaan jasa sewa rumah dinas/perkantoran 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 Penyedia Jasa Operator Alat Berat 192.000.000,00 50.000,00 0,00 192.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 302.365.000,00 0,00 302.365.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 294
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 250.365.000,00 0,00 250.365.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 68.417.000,00 10.953.500,00 0,00 79.370.500,00
dan Keuangan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.130.000,00 7.726.000,00 0,00 27.856.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 21.680.000,00 1.350.000,00 0,00 23.030.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.927.000,00 277.500,00 0,00 5.204.500,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 21.680.000,00 1.600.000,00 0,00 23.280.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 36.600.000,00 16.304.500,00 0,00 52.904.500,00

1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 18.300.000,00 2.195.500,00 0,00 20.495.500,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD 18.300.000,00 14.109.000,00 0,00 32.409.000,00

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 150.499.000,00 1.807.769.530,00 210.048.000,00 2.168.316.530,00
1.05 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 77.823.000,00 736.794.440,00 101.848.000,00 916.465.440,00
1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.400.000,00 326.358.440,00 0,00 352.758.440,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 6.201.000,00 0,00 6.201.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 10.836.000,00 0,00 10.836.000,00
Dinas/Operasional
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 59.899.690,00 0,00 59.899.690,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 16.192.000,00 0,00 16.192.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 26.400.000,00 531.000,00 0,00 26.931.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 5.998.750,00 0,00 5.998.750,00
1.05 . 1.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 257.809.000,00 101.848.000,00 359.657.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 15.750.000,00 76.848.000,00 92.598.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 12 Pengadaan Alat-alat Kantor 0,00 10.459.000,00 25.000.000,00 35.459.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kantor 0,00 12.800.000,00 0,00 12.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 295
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05 . 1.05.01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan/Harian 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 31.543.000,00 14.767.000,00 0,00 46.310.000,00
dan Keuangan
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.906.000,00 12.594.000,00 0,00 25.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.160.000,00 880.000,00 0,00 7.040.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 6.155.000,00 385.000,00 0,00 6.540.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.322.000,00 908.000,00 0,00 7.230.000,00
1.05 . 1.05.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 19.880.000,00 1.860.000,00 0,00 21.740.000,00

1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 9.450.000,00 865.000,00 0,00 10.315.000,00
1.05 . 1.05.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD 10.430.000,00 995.000,00 0,00 11.425.000,00
1.05 . 1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 51.716.000,00 461.854.740,00 83.200.000,00 596.770.740,00
1.05 . 1.05.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 421.916.740,00 0,00 421.916.740,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 25.810.500,00 0,00 25.810.500,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 43.973.240,00 0,00 43.973.240,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 24.611.000,00 0,00 24.611.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 6.480.000,00 0,00 6.480.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 2.604.000,00 0,00 2.604.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 41.850.000,00 0,00 41.850.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 95.388.000,00 0,00 95.388.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 34.300.000,00 0,00 34.300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor 0,00 50.400.000,00 0,00 50.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 10.200.000,00 83.200.000,00 93.400.000,00

1.05 . 1.05.02 . 02 . 12 Pengadaan Alat-alat Kantor 0,00 0,00 83.200.000,00 83.200.000,00


1.05 . 1.05.02 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kantor 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00

1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 8.518.000,00 0,00 8.518.000,00

1.05 . 1.05.02 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 8.518.000,00 0,00 8.518.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 296
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05 . 1.05.02 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 23.716.000,00 3.389.000,00 0,00 27.105.000,00
dan Keuangan
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.840.000,00 1.195.000,00 0,00 9.035.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.938.000,00 1.097.000,00 0,00 9.035.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.938.000,00 1.097.000,00 0,00 9.035.000,00
1.05 . 1.05.02 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 28.000.000,00 6.231.000,00 0,00 34.231.000,00

1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 7.840.000,00 1.195.000,00 0,00 9.035.000,00
1.05 . 1.05.02 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD 20.160.000,00 5.036.000,00 0,00 25.196.000,00
1.05 . 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 20.960.000,00 609.120.350,00 25.000.000,00 655.080.350,00
1.05 . 1.05.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 390.346.000,00 0,00 390.346.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.373.000,00 0,00 1.373.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 40.200.000,00 0,00 40.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00
Dinas/Operasional
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 50.400.000,00 0,00 50.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 59.540.000,00 0,00 59.540.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.016.000,00 0,00 5.016.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 26.010.000,00 0,00 26.010.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 55.125.000,00 0,00 55.125.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 63.082.000,00 0,00 63.082.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 198.109.350,00 25.000.000,00 223.109.350,00

1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 5.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 102.609.350,00 0,00 102.609.350,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Rumah Tangga Kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi 0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 13.442.000,00 1.960.000,00 0,00 15.402.000,00
dan Keuangan
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.552.000,00 764.000,00 0,00 5.316.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.746.000,00 296.000,00 0,00 3.042.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3.392.000,00 320.000,00 0,00 3.712.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 297
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.752.000,00 580.000,00 0,00 3.332.000,00
1.05 . 1.05.03 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 7.518.000,00 18.705.000,00 0,00 26.223.000,00

1.05 . 1.05.03 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 4.102.000,00 16.193.000,00 0,00 20.295.000,00
1.05 . 1.05.03 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD 3.416.000,00 2.512.000,00 0,00 5.928.000,00

1.06 Sosial 233.463.000,00 1.359.359.586,00 119.825.000,00 1.712.647.586,00


1.06 . 1.06.01 DINAS SOSIAL 233.463.000,00 1.359.359.586,00 119.825.000,00 1.712.647.586,00
1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 889.691.136,00 0,00 889.691.136,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.540.000,00 0,00 3.540.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 162.600.000,00 0,00 162.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Dinas/Operasional
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 62.314.150,00 0,00 62.314.150,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 26.325.986,00 0,00 26.325.986,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 12.325.000,00 0,00 12.325.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 36.090.000,00 0,00 36.090.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 209.102.000,00 0,00 209.102.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 94.205.000,00 0,00 94.205.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 12.289.000,00 0,00 12.289.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 139.155.000,00 119.825.000,00 258.980.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 19.125.000,00 19.125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 17.890.000,00 17.890.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 0,00 13.000.000,00 34.400.000,00 47.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 15.675.000,00 48.410.000,00 64.085.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 20.680.000,00 0,00 20.680.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 64.500.000,00 0,00 64.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 149.000.000,00 244.877.550,00 0,00 393.877.550,00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 149.000.000,00 244.877.550,00 0,00 393.877.550,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 298
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06 . 1.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 48.403.000,00 19.927.000,00 0,00 68.330.000,00
dan Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.829.000,00 13.981.000,00 0,00 31.810.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.496.000,00 1.924.000,00 0,00 11.420.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.598.000,00 152.000,00 0,00 7.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 13.480.000,00 3.870.000,00 0,00 17.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 36.060.000,00 21.708.900,00 0,00 57.768.900,00

1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 18.030.000,00 10.963.950,00 0,00 28.993.950,00
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 18.030.000,00 10.744.950,00 0,00 28.774.950,00

1.01 Pendidikan 2.859.029.266,00 24.236.196.468,00 41.267.746.756,00 68.362.972.490,00


1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.859.029.266,00 24.236.196.468,00 41.267.746.756,00 68.362.972.490,00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 794.630.000,00 10.588.806.859,00 34.061.688.000,00 45.445.124.859,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 20.790.000,00 60.690.000,00 1.896.000.000,00 1.977.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI 46.520.000,00 1.028.480.000,00 0,00 1.075.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 Pendamping Ujian Nasional SMP Negeri dan Swasta 85.200.000,00 299.800.000,00 0,00 385.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 Pengadaan Sarana Prasana SD (DAK) 6.300.000,00 865.232.000,00 18.866.418.000,00 19.737.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD 8.800.000,00 31.333.000,00 0,00 40.133.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 Olimpiade Sain Nasional (OSN) Siswa SMP 7.780.000,00 92.220.000,00 0,00 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SD 57.600.000,00 943.779.109,00 0,00 1.001.379.109,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 Pengembangan Jaringan Kurikulum 2013 SMP 138.000.000,00 462.000.000,00 0,00 600.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 Pengadaan Mebeulair SMP 0,00 40.000.000,00 460.000.000,00 500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 191 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (DAK SMP) 36.900.000,00 3.437.358.000,00 8.061.770.000,00 11.536.028.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 Pemagaran Lingkungan Sekolah SD 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 231 Pembinaan Tata Kelola BOS 302.980.000,00 369.280.000,00 0,00 672.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 233 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N SD) 3.500.000,00 131.061.750,00 0,00 134.561.750,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 234 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 14.300.000,00 6.900.000,00 1.800.000.000,00 1.821.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 263 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN-SD) 3.000.000,00 96.133.000,00 0,00 99.133.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 267 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 2.100.000,00 147.900.000,00 0,00 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 268 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP 40.400.000,00 209.600.000,00 0,00 250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 295 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 20.460.000,00 2.367.040.000,00 1.612.500.000,00 4.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 480.072.250,00 1.306.612.000,00 0,00 1.786.684.250,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 Pembinaan Penatausahaan dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan 480.072.250,00 1.056.612.000,00 0,00 1.536.684.250,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 12 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 1.176.600.016,00 9.159.257.818,00 7.206.058.756,00 17.541.916.590,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 294.500.016,00 3.213.347.500,00 75.000.000,00 3.582.847.516,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja TK Negeri 0,00 72.535.340,00 0,00 72.535.340,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 299
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 26 . 06 Pembinaan dan Evaluasi Warga Belajar 148.500.000,00 951.500.000,00 0,00 1.100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07 Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja BPMPNFI/SKB 38.200.000,00 57.716.000,00 0,00 95.916.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08 Akselerasi Peningkatan RLS Penduduk Anak Usia 15 Tahun Keatas melalui 82.800.000,00 3.107.200.000,00 0,00 3.190.000.000,00
Mobil Pintar
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 Pengadaan Mobil Pintar 7.200.000,00 14.080.000,00 1.678.720.000,00 1.700.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 Peningkatan Sarana Dan Prasarana PAUD 360.000.000,00 545.766.000,00 2.403.105.209,00 3.308.871.209,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 13 Pendampingan Dapodik PAUD 60.000.000,00 465.000.000,00 0,00 525.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana SKB (DAK) 0,00 46.356.000,00 2.378.600.000,00 2.424.956.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Paket B dan C 54.000.000,00 232.000.000,00 0,00 286.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 20 Pengadaan Alat Peraga Edukatif 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 22 Pengadaan APE PAUD dilokasi P2WKSS 0,00 34.225.525,00 0,00 34.225.525,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 Peningkatan Kompetensi Tutor Paket B 77.400.000,00 172.600.000,00 0,00 250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 Pendampingan Akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan 54.000.000,00 116.000.000,00 0,00 170.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 Pengadaan Sarana Prasarana Taman Kanak-Kanak (DAK) 0,00 30.931.453,00 670.633.547,00 701.565.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu 407.727.000,00 3.181.519.791,00 0,00 3.589.246.791,00
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 Pengelolaan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 9.600.000,00 190.400.000,00 0,00 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan 18.000.000,00 988.000.000,00 0,00 1.006.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 07 Revitalisasi Data Pendidikan 72.300.000,00 177.700.000,00 0,00 250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan 47.860.000,00 61.852.000,00 0,00 109.712.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 16 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas TK, SD, SMP berprestasi 23.200.000,00 331.800.000,00 0,00 355.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 17 Pengelolaan Sertifikasi (PLPG dan PPGJ) Jabatan Guru 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 20 Penguatan Pengawas SMP 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 22 Penguatan Bendahara Sekolah/Pengelola Anggaran BOS 211.900.000,00 123.134.791,00 0,00 335.034.791,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 23 Pengadaan Ijazah SD 18.000.000,00 921.500.000,00 0,00 939.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 26 Seleksi Calon Kepala SD dan SMP 6.867.000,00 262.133.000,00 0,00 269.000.000,00

1.02 Kesehatan 45.418.803.678,00 524.414.874.885,00 118.366.815.973,00 688.200.494.536,00


1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 18.763.765.000,00 219.123.441.726,00 29.459.276.938,00 267.346.483.664,00
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 135.100.000,00 4.891.881.430,00 0,00 5.026.981.430,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 0,00 2.198.847.000,00 0,00 2.198.847.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 2.021.277.430,00 0,00 2.021.277.430,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 Pengawasan Obat, Makanan/Minuman dan kosmetika Serta Alat Kesehatan 96.500.000,00 368.300.000,00 0,00 464.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 Manajemen Pengelolaan Obat dan BMHP dengan SIstem Logistik (DAK) 30.600.000,00 64.066.000,00 0,00 94.666.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik) 8.000.000,00 239.391.000,00 0,00 247.391.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 65.400.000,00 500.000.000,00 0,00 565.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 Upaya Preventif dan Promotif Dalam Gerakan Masyarakat 65.400.000,00 500.000.000,00 0,00 565.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 18.341.965.000,00 204.082.281.196,00 4.371.124.358,00 226.795.370.554,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 300
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 Jaminan Kesehatan bagi Keluarga Miskin Yang Tidak Termasuk Peserta PBI 0,00 65.142.182.400,00 0,00 65.142.182.400,00
BPJS
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 10.487.500.000,00 77.372.944.109,00 3.110.287.654,00 90.970.731.763,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 591.600.000,00 7.685.988.682,00 86.553.200,00 8.364.141.882,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 7.031.465.000,00 29.764.057.000,00 0,00 36.795.522.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 10 Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan 0,00 15.680.302.000,00 0,00 15.680.302.000,00
(DAK Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 37 . 13 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 47.800.000,00 498.400.000,00 0,00 546.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 14 Upaya Penurunan AKI/AKB dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk 183.600.000,00 365.360.000,00 0,00 548.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 0,00 336.929.000,00 0,00 336.929.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 0,00 6.314.640.005,00 1.174.283.504,00 7.488.923.509,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 27 Penanggulangan Stunting (DAK Non Fisik) 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 29 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan 0,00 171.478.000,00 0,00 171.478.000,00
Persalinan (DAK Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 39 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 84.000.000,00 5.356.099.100,00 25.088.152.580,00 30.528.251.680,00
Kesehatan Dasar dan Rujukan
1.02 . 1.02.01 . 39 . 04 Pembangunan Rumah Sakit dan Perbaikan Gedung PKM/Pustu Sarana 0,00 150.000.000,00 17.850.152.680,00 18.000.152.680,00
Prasarana Serta Jaringannnya
1.02 . 1.02.01 . 39 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK) 0,00 4.757.299.100,00 7.237.999.900,00 11.995.299.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39 . 44 Pelayanan Kesehatan Primer/Batra dan Rujukan serta Peningkatan Mutu 84.000.000,00 448.800.000,00 0,00 532.800.000,00
Fasilitas Pelayanan
1.02 . 1.02.01 . 40 Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan 116.900.000,00 1.454.400.000,00 0,00 1.571.300.000,00
Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 40 . 01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/ Tidak Menular Serta 116.900.000,00 1.454.400.000,00 0,00 1.571.300.000,00
Surveilens Epidemiologi
1.02 . 1.02.01 . 41 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 20.400.000,00 2.838.780.000,00 0,00 2.859.180.000,00

1.02 . 1.02.01 . 41 . 05 Pembinaan akreditasi puskesmas (DAK) 0,00 2.486.380.000,00 0,00 2.486.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 09 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 20.400.000,00 352.400.000,00 0,00 372.800.000,00
1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG 18.915.038.678,00 254.354.154.159,00 33.404.502.535,00 306.673.695.372,00
1.02 . 1.02.02 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 12.740.823.700,00 0,00 12.740.823.700,00

1.02 . 1.02.02 . 15 . 08 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 12.740.823.700,00 0,00 12.740.823.700,00
1.02 . 1.02.02 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 18.909.413.678,00 241.575.340.459,00 6.056.863.235,00 266.541.617.372,00

1.02 . 1.02.02 . 37 . 06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD) 18.909.413.678,00 241.575.340.459,00 6.056.863.235,00 266.541.617.372,00
1.02 . 1.02.02 . 39 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 5.625.000,00 37.990.000,00 27.347.639.300,00 27.391.254.300,00
Kesehatan Dasar dan Rujukan
1.02 . 1.02.02 . 39 . 11 Pengadaan Alat Kesehatan dan Ambulance (DAK) 0,00 0,00 9.353.678.000,00 9.353.678.000,00
1.02 . 1.02.02 . 39 . 48 Pengadaan Alat Kedokteran IBS dan Penunjangnya 0,00 16.065.000,00 7.095.697.881,00 7.111.762.881,00
1.02 . 1.02.02 . 39 . 50 Pengadaan Alat Mikrobiologi (PPRA) 0,00 5.670.000,00 2.342.000.000,00 2.347.670.000,00
1.02 . 1.02.02 . 39 . 54 Renovasi Ruang Rawat Inap Kelas III Menjadi Gedung Cardiac Center 5.625.000,00 16.255.000,00 8.556.263.419,00 8.578.143.419,00
1.02 . 1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN 7.500.000.000,00 43.604.685.000,00 50.160.716.500,00 101.265.401.500,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 301
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02 . 1.02.03 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.550.000.000,00 0,00 3.550.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 15 . 08 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.550.000.000,00 0,00 3.550.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 7.500.000.000,00 36.539.685.000,00 1.984.177.500,00 46.023.862.500,00

1.02 . 1.02.03 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 7.500.000.000,00 36.539.685.000,00 1.984.177.500,00 46.023.862.500,00
1.02 . 1.02.03 . 39 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 0,00 3.515.000.000,00 48.176.539.000,00 51.691.539.000,00
Kesehatan Dasar dan Rujukan
1.02 . 1.02.03 . 39 . 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan 0,00 2.300.000.000,00 1.000.000.000,00 3.300.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 26 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rawat Jalan 0,00 0,00 1.830.690.000,00 1.830.690.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 29 Pengadaan Alat-alat Kesehatan 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 32 Pembangunan Gedung Parkir dan Helipad 0,00 15.000.000,00 5.751.000.000,00 5.766.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 34 Pembangunan Gedung Rumah Sakit 0,00 0,00 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 35 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rawat Inap 0,00 0,00 2.240.324.000,00 2.240.324.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 37 Pengadaan Alat Kesehatan IGD 0,00 0,00 163.225.000,00 163.225.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 38 Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 40 Pemeliharaan Alat Berat Perlengkapan Kantor 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 59 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan (DAK) 0,00 0,00 257.500.000,00 257.500.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 60 Pengadaan Alat-alat Kesehatan HCU (DAK) 0,00 0,00 266.950.000,00 266.950.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 61 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Bedah (DAK) 0,00 0,00 166.850.000,00 166.850.000,00
1.02 . 1.02.04 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 240.000.000,00 7.332.594.000,00 5.342.320.000,00 12.914.914.000,00
1.02 . 1.02.04 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.900.000.000,00 0,00 3.900.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 15 . 08 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 15 . 12 Pengadaan Reagencia 0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 240.000.000,00 3.077.594.000,00 835.126.000,00 4.152.720.000,00

1.02 . 1.02.04 . 37 . 06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD) 240.000.000,00 3.077.594.000,00 835.126.000,00 4.152.720.000,00
1.02 . 1.02.04 . 39 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 0,00 5.000.000,00 4.507.194.000,00 4.512.194.000,00
Kesehatan Dasar dan Rujukan
1.02 . 1.02.04 . 39 . 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan 0,00 5.000.000,00 3.485.000.000,00 3.490.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 39 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK) 0,00 0,00 1.022.194.000,00 1.022.194.000,00
1.02 . 1.02.04 . 41 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 41 . 03 Pelatihan da Pembinaan Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan Serta 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.04 . 41 . 07 Akreditasi Rumah Sakit 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.528.168.000,00 105.348.661.700,00 135.707.283.300,00 244.584.113.000,00
1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.427.868.000,00 58.833.414.700,00 135.707.283.300,00 197.968.566.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar 55.360.000,00 2.212.060.000,00 63.539.419.000,00 65.806.839.000,00

1.03 . 1.03.01 . 55 . 01 Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar 55.360.000,00 694.640.000,00 0,00 750.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 302
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03 . 1.03.01 . 55 . 02 Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar 0,00 80.000.000,00 19.822.865.000,00 19.902.865.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 . 04 Pengadaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Bidang 0,00 0,00 2.130.700.000,00 2.130.700.000,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 55 . 05 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 0,00 949.625.000,00 30.318.801.000,00 31.268.426.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 . 36 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pekerjaan Infrastruktur 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 . 47 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK PENUGASAN) 0,00 411.795.000,00 11.267.053.000,00 11.678.848.000,00
1.03 . 1.03.01 . 56 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran 1.779.700.000,00 50.246.133.000,00 32.013.000.000,00 84.038.833.000,00
Drainase/ Gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 56 . 01 Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan, Jembatan, 55.500.000,00 244.500.000,00 0,00 300.000.000,00
Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 56 . 02 Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, 0,00 100.000.000,00 25.013.000.000,00 25.113.000.000,00
Saluran Drainase/Gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 56 . 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 1.678.600.000,00 39.782.233.000,00 0,00 41.460.833.000,00
1.03 . 1.03.01 . 56 . 04 Rehabilitasi /Rekonstruksi Jalan/Jembatan Dalam Rangka Peningkatan 0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00
Kinerja Pemerintah Daerah
1.03 . 1.03.01 . 56 . 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan 45.600.000,00 454.400.000,00 0,00 500.000.000,00
Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 56 . 17 Penanganan Jalan dan Jembatan dalam Rangka Pengembangan Wilayah 0,00 9.665.000.000,00 0,00 9.665.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 57 Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang 84.080.000,00 665.920.000,00 0,00 750.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 57 . 01 Penyusunan Bahan Kebijakan Program Bidang Pekerjaan Umum dan 35.460.000,00 114.540.000,00 0,00 150.000.000,00
Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 57 . 02 Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Bidang Penataan Umum dan 38.620.000,00 461.380.000,00 0,00 500.000.000,00
Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 57 . 03 Penyelenggaraan Pembinaan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 1.395.240.000,00 4.169.574.700,00 13.366.679.300,00 18.931.494.000,00
Jaringan Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 58 . 01 Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi, Sungai, Situ/Rawa/ Embung dan 27.800.000,00 322.200.000,00 0,00 350.000.000,00
Sumberdaya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 58 . 04 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 1.344.640.000,00 1.604.360.000,00 0,00 2.949.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 10 Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) 22.800.000,00 200.074.700,00 4.834.619.300,00 5.057.494.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 19 Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai, 0,00 1.775.000.000,00 400.000.000,00 2.175.000.000,00
Situ/Rawa/Embung dan Sumber Daya Air Lainnya dalam Rangka
Penunjang Produktivitas Pertanian
1.03 . 1.03.01 . 58 . 20 Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi 0,00 247.000.000,00 6.153.000.000,00 6.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 30 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan Pengendalian Banjir 0,00 20.940.000,00 1.979.060.000,00 2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 59 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 45.600.000,00 23.415.000,00 938.185.000,00 1.007.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 59 . 14 Pembangunan / Rehabilitasi Situ/Rawa/Embung dan Sumber Air Lainnya 45.600.000,00 23.415.000,00 938.185.000,00 1.007.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 60 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 35.200.000,00 968.400.000,00 0,00 1.003.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 60 . 04 Pengawasan Tata Bangunan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 60 . 12 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Pusat Kegiatan dan Rencana Tata 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00
Ruang Kawasan Strategis

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 303
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03 . 1.03.01 . 60 . 13 Koordinasi dan Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RTRD dan RTR 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 60 . 14 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 35.200.000,00 68.400.000,00 0,00 103.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 61 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung 32.688.000,00 547.912.000,00 25.850.000.000,00 26.430.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 61 . 18 Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan/ Renovasi/ Rehabilitasi/ 22.800.000,00 453.800.000,00 0,00 476.600.000,00
Pemeliharan Gedung
1.03 . 1.03.01 . 61 . 20 Renovasi/ Rehabiliatsi/ Pemeliharan Gedung 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 61 . 35 Pengendalian Keandalan Bangunan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 61 . 37 Pembangunan/ Peningkatan Bangunan Gedung dan Non Gedung 9.888.000,00 44.112.000,00 25.100.000.000,00 25.154.000.000,00
1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 100.300.000,00 46.515.247.000,00 0,00 46.615.547.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah 100.300.000,00 46.515.247.000,00 0,00 46.615.547.000,00

1.03 . 1.04.01 . 62 . 01 Pengelolaan Pamsimas 9.300.000,00 1.315.700.000,00 0,00 1.325.000.000,00


1.03 . 1.04.01 . 62 . 02 Pengelolaan Sanimas 0,00 124.000.000,00 0,00 124.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 . 03 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Minun (DAK) 21.600.000,00 13.735.887.000,00 0,00 13.757.487.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 . 04 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Komunal (DAK) 9.200.000,00 10.590.800.000,00 0,00 10.600.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 . 10 Pembangunan Sarana MCK 0,00 1.900.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 . 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan SPAM 9.300.000,00 1.498.170.000,00 0,00 1.507.470.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 . 30 Pembangunan SPAM Pedesaan 7.500.000,00 1.856.030.000,00 0,00 1.863.530.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 . 31 Pembangunan sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) Penugasan 33.000.000,00 6.105.060.000,00 0,00 6.138.060.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 . 32 Pembangunan sarana dan Prasarana Komunal (DAK PENUGASAN) 10.400.000,00 9.389.600.000,00 0,00 9.400.000.000,00

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 23.500.000,00 34.744.625.000,00 200.000.000,00 34.968.125.000,00
1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 23.500.000,00 34.744.625.000,00 200.000.000,00 34.968.125.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 Program Lingkungan Sehat dan Perumahan 23.500.000,00 34.535.720.000,00 0,00 34.559.220.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 23 Pembangunan Kawasan Kumuh 10.000.000,00 3.490.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00


1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan 0,00 21.797.476.000,00 0,00 21.797.476.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan 0,00 5.500.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 31 Pembangunan Jembatan Gantung / Plat 0,00 1.650.000.000,00 0,00 1.650.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 41 Pembangunan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) 10.000.000,00 940.000.000,00 0,00 950.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 46 Pembangunan Rutilahu (DAK) 3.500.000,00 1.158.244.000,00 0,00 1.161.744.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 0,00 208.905.000,00 200.000.000,00 408.905.000,00

1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 0,00 108.905.000,00 0,00 108.905.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 09 Penataan Tempat Pemakaman Umum 0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 9.851.742.000,00 5.243.037.279,00 234.150.000,00 15.328.929.279,00
1.05 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 6.874.742.000,00 1.208.926.100,00 107.000.000,00 8.190.668.100,00
1.05 . 1.05.01 . 16 Program Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah 4.107.018.000,00 584.886.000,00 0,00 4.691.904.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 10 Pengawasan, Pengamanan dan Penataan Pedagang Pasar 184.926.000,00 9.598.000,00 0,00 194.524.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 Operasi Kamtibmas 159.792.000,00 33.114.000,00 0,00 192.906.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 304
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05 . 1.05.01 . 16 . 13 Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Patroli Gangguan Ketentraman 3.136.142.000,00 48.718.000,00 0,00 3.184.860.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 14 Gelar Pasukan Pol PP Tk. Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat 63.808.000,00 60.810.000,00 0,00 124.618.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 19 Pembinaan Teknis Anggota Sat Pol PP 30.000.000,00 90.000.000,00 0,00 120.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 28 Kesemaptaan Anggota Satpol PP dan Damkar 149.400.000,00 50.600.000,00 0,00 200.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 30 Jambore Satpol PP 9.000.000,00 165.996.000,00 0,00 174.996.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 33 Pengamanan Pilkades 373.950.000,00 126.050.000,00 0,00 500.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 1.610.024.000,00 199.263.300,00 0,00 1.809.287.300,00

1.05 . 1.05.01 . 19 . 40 Pengamanan Wilayah Pemilukada 1.530.250.000,00 750.000,00 0,00 1.531.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 19 . 45 KTA Anggota Linmas 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 46 Pendataan Potensi Anggota Linmas 19.774.000,00 36.412.000,00 0,00 56.186.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 47 Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat 60.000.000,00 60.101.300,00 0,00 120.101.300,00
1.05 . 1.05.01 . 27 Program Penanggulangan Kebakaran 1.157.700.000,00 424.776.800,00 107.000.000,00 1.689.476.800,00

1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 Pengadaan Peralatan perlindungan diri penanggulangan Kebakaran 0,00 110.946.000,00 39.000.000,00 149.946.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 03 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran 1.078.200.000,00 1.800.000,00 0,00 1.080.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 04 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 0,00 153.390.000,00 0,00 153.390.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 07 Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran kepada msyarakat 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00
dan dunia usaha masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 27 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pencegahan dan 0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00
penanggulangan Kebakaran
1.05 . 1.05.01 . 27 . 11 Inspeksi peralatan perlindungan kebakaran 64.500.000,00 35.500.000,00 0,00 100.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 14 Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran 0,00 88.140.800,00 0,00 88.140.800,00
1.05 . 1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 802.600.000,00 1.621.386.000,00 0,00 2.423.986.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik 802.600.000,00 1.621.386.000,00 0,00 2.423.986.000,00
Masyarakat
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 Pembekalan Penguatan Karakter Bangsa bagi Pelajar di Kabupaten Cianjur 60.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 Pengawasan Aktivitas Orang Asing (POA) dan Lembaga Asing di Kabupaten 20.000.000,00 17.000.000,00 0,00 37.000.000,00
Cianjur
1.05 . 1.05.02 . 26 . 10 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di kabupaten Cianjur 31.500.000,00 68.500.000,00 0,00 100.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 11 Verifikasi Monitoring, Evaluasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan 29.200.000,00 45.800.000,00 0,00 75.000.000,00
Permohonan Bantuan Keuangan Parpol dan Pelaporan Belanja Bantuan
Sosial dan Hibah Bidang Kesatuan Bangsa
1.05 . 1.05.02 . 26 . 13 Desiminasi Penanganan Konflik Sosial dan Kerjasama Intelijen di 80.000.000,00 125.000.000,00 0,00 205.000.000,00
Kabupaten Cianjur
1.05 . 1.05.02 . 26 . 14 Pendidikan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta Fasilitasi Partai 95.600.000,00 154.400.000,00 0,00 250.000.000,00
Politik dan Pemilu
1.05 . 1.05.02 . 26 . 20 Rapat Koordinasi Penunjang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 172.800.000,00 427.200.000,00 0,00 600.000.000,00
(Forkopimda) Kabupaten Cianjur
1.05 . 1.05.02 . 26 . 21 Pembinaan ideologi Negara, Bela Negara dan Wawasan kebangsaan bagi 191.000.000,00 117.750.000,00 0,00 308.750.000,00
masyarakat umum di kabupaten Cianjur
1.05 . 1.05.02 . 26 . 22 Kerjasama Pemerintah Kabupaten cianjur dengan Ormas,LSM dan Lembaga 60.000.000,00 90.000.000,00 0,00 150.000.000,00
Nirlaba lainya dalam bidang kesatuan bangsa
1.05 . 1.05.02 . 26 . 23 Peningkatan kewaspadaan Dini daerah di Kabupaten Cianjur 12.500.000,00 11.476.000,00 0,00 23.976.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 305
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05 . 1.05.02 . 26 . 25 Dukungan kelancaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 50.000.000,00 524.260.000,00 0,00 574.260.000,00
kabupaten cianjur tahun 2020
1.05 . 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.174.400.000,00 2.412.725.179,00 127.150.000,00 4.714.275.179,00
1.05 . 1.05.03 . 25 Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 2.174.400.000,00 2.412.725.179,00 127.150.000,00 4.714.275.179,00

1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 Pembentukan Desa Tangguh Bencana 1.824.000.000,00 249.500.000,00 0,00 2.073.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Bencana Alam 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 Siaga Penanggulangan Bencana Alam 170.400.000,00 1.128.385.179,00 32.100.000,00 1.330.885.179,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 08 Sosialisasi Jitupasna Bagi Aparat Desa dan Kecamatan 60.000.000,00 249.500.000,00 0,00 309.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 09 Pembentukan Sekolah/Madrasah Aman Bencana 0,00 61.390.000,00 0,00 61.390.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 13 Mitigasi Bencana 60.000.000,00 399.500.000,00 0,00 459.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 18 Pembuatan Jalur Evakuasi dan Rambu-rambu 0,00 4.950.000,00 95.050.000,00 100.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 21 Psikososial Bagi Relawan Penanggulangan Bencana 60.000.000,00 249.500.000,00 0,00 309.500.000,00

1.06 Sosial 2.974.398.000,00 3.321.085.528,00 210.750.000,00 6.506.233.528,00


1.06 . 1.06.01 DINAS SOSIAL 2.974.398.000,00 3.321.085.528,00 210.750.000,00 6.506.233.528,00
1.06 . 1.06.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 387.700.000,00 222.840.500,00 203.000.000,00 813.540.500,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Operasional Bagi TAGANA 140.500.000,00 127.598.000,00 0,00 268.098.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 247.200.000,00 95.242.500,00 0,00 342.442.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 203.000.000,00 203.000.000,00
(Puskesos) (DAK)
1.06 . 1.06.01 . 24 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2.586.698.000,00 3.098.245.028,00 7.750.000,00 5.692.693.028,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 Pembinaan dan Pemberian Operasional Bagi Pendamping PKH dan 835.200.000,00 174.653.000,00 0,00 1.009.853.000,00
Operator
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 Kegiatan Verifikasi dan Palidasi data basis data terpadu 876.738.000,00 292.618.000,00 7.750.000,00 1.177.106.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 19 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan 40.000.000,00 436.295.000,00 0,00 476.295.000,00
modal usaha bagi anak terlantar
1.06 . 1.06.01 . 24 . 20 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan 20.000.000,00 269.627.000,00 0,00 289.627.000,00
modal usaha bagi lansia terlantar
1.06 . 1.06.01 . 24 . 22 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan 135.400.000,00 364.048.000,00 0,00 499.448.000,00
modal usaha bagi gelandangan dan pengemis
1.06 . 1.06.01 . 24 . 23 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan 10.000.000,00 458.976.000,00 0,00 468.976.000,00
modal usaha bagi disabilitas
1.06 . 1.06.01 . 24 . 24 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan 53.100.000,00 383.630.000,00 0,00 436.730.000,00
modal usaha bagi anak berhadapan dengan hukum
1.06 . 1.06.01 . 24 . 28 Pemberdayaan sosial melalui program BPNT 273.250.000,00 172.797.000,00 0,00 446.047.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 29 Pendataan PMKS dan PSKS 325.010.000,00 346.199.028,00 0,00 671.209.028,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 32 Penanganan trafiking DSN tindak kekerasan 18.000.000,00 199.402.000,00 0,00 217.402.000,00

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 14.499.711.014,00 78.031.415.624,00 26.698.105.791,00 119.229.232.429,00

2.01 Tenaga Kerja 46.008.000,00 987.545.590,00 0,00 1.033.553.590,00


2.01 . 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 46.008.000,00 987.545.590,00 0,00 1.033.553.590,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 306
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 875.603.690,00 0,00 875.603.690,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 223.485.990,00 0,00 223.485.990,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
Dinas/Operasional
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 118.800.000,00 0,00 118.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 63.948.000,00 0,00 63.948.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 58.162.000,00 0,00 58.162.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 17.499.700,00 0,00 17.499.700,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 15.120.000,00 0,00 15.120.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 40.680.000,00 0,00 40.680.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 72.192.000,00 0,00 72.192.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 60.930.000,00 0,00 60.930.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 115.200.000,00 0,00 115.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 23.906.000,00 0,00 23.906.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 91.595.400,00 0,00 91.595.400,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 47.995.400,00 0,00 47.995.400,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 36.284.000,00 12.810.000,00 0,00 49.094.000,00
dan Keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.488.000,00 6.713.000,00 0,00 28.201.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.356.000,00 2.844.000,00 0,00 6.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.576.000,00 377.000,00 0,00 4.953.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.864.000,00 2.876.000,00 0,00 9.740.000,00
2.01 . 2.01.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 9.724.000,00 7.536.500,00 0,00 17.260.500,00

2.01 . 2.01.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 4.004.000,00 3.828.500,00 0,00 7.832.500,00
2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 5.720.000,00 3.708.000,00 0,00 9.428.000,00

2.05 Lingkungan Hidup 4.690.000,00 6.132.492.050,00 49.900.000,00 6.187.082.050,00


2.05 . 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4.690.000,00 6.132.492.050,00 49.900.000,00 6.187.082.050,00
2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.036.262.150,00 0,00 1.036.262.150,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00
Dinas/Operasional
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 134.400.000,00 0,00 134.400.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 307
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 55.364.000,00 0,00 55.364.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 160.315.200,00 0,00 160.315.200,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 10.032.950,00 0,00 10.032.950,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 4.940.859.900,00 49.900.000,00 4.990.759.900,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 49.900.000,00 49.900.000,00


2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 5.053.500,00 0,00 5.053.500,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 4.929.406.400,00 0,00 4.929.406.400,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.060.000,00 0,00 6.060.000,00
dan Keuangan
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.125.000,00 0,00 2.125.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00
2.05 . 2.05.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 4.690.000,00 9.310.000,00 0,00 14.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.600.000,00 2.400.000,00 0,00 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD 3.090.000,00 6.910.000,00 0,00 10.000.000,00

2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 242.179.000,00 630.128.400,00 301.542.000,00 1.173.849.400,00


2.06 . 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 242.179.000,00 630.128.400,00 301.542.000,00 1.173.849.400,00
2.06 . 2.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192.000.000,00 327.065.500,00 0,00 519.065.500,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 172.956.000,00 0,00 172.956.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.400.000,00 0,00 0,00 50.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 29.296.000,00 0,00 29.296.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 19.875.400,00 0,00 19.875.400,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 30.847.000,00 0,00 30.847.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 308
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 58.593.000,00 0,00 58.593.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 108.000.000,00 0,00 0,00 108.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.298.100,00 0,00 3.298.100,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 136.360.000,00 301.542.000,00 437.902.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00


2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 301.542.000,00 301.542.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 41.560.000,00 0,00 41.560.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00

2.06 . 2.06.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 68.857.900,00 0,00 68.857.900,00

2.06 . 2.06.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 68.857.900,00 0,00 68.857.900,00
2.06 . 2.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 12.198.000,00 1.835.000,00 0,00 14.033.000,00
dan Keuangan
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.568.000,00 712.000,00 0,00 8.280.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 980.000,00 410.000,00 0,00 1.390.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.600.000,00 363.000,00 0,00 1.963.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.050.000,00 350.000,00 0,00 2.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 37.981.000,00 50.410.000,00 0,00 88.391.000,00

2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 21.821.000,00 40.425.000,00 0,00 62.246.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD 16.160.000,00 9.985.000,00 0,00 26.145.000,00

2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 36.527.014,00 799.420.986,00 0,00 835.948.000,00


2.07 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 36.527.014,00 799.420.986,00 0,00 835.948.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 708.792.700,00 0,00 708.792.700,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 330.900.000,00 0,00 330.900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 42.189.800,00 0,00 42.189.800,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 15.832.900,00 0,00 15.832.900,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 8.310.000,00 0,00 8.310.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 309
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 77.000.000,00 0,00 77.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.460.000,00 0,00 3.460.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 72.348.900,00 0,00 72.348.900,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 13 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 33.993.900,00 0,00 33.993.900,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 12.305.000,00 0,00 12.305.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 14.367.014,00 11.129.186,00 0,00 25.496.200,00
dan Keuangan
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.840.260,00 5.043.940,00 0,00 13.884.200,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.291.754,00 1.140.846,00 0,00 5.432.600,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.235.000,00 4.944.400,00 0,00 6.179.400,00
2.07 . 2.07.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 22.160.000,00 7.150.200,00 0,00 29.310.200,00

2.07 . 2.07.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 10.675.000,00 3.099.600,00 0,00 13.774.600,00
2.07 . 2.07.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA/DPA SOPD dan RKAP/DPPA SOPD 11.485.000,00 4.050.600,00 0,00 15.535.600,00

2.09 Perhubungan 222.436.000,00 6.330.688.786,00 42.000.000,00 6.595.124.786,00


2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 222.436.000,00 6.330.688.786,00 42.000.000,00 6.595.124.786,00
2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.280.000,00 6.048.402.286,00 0,00 6.185.682.286,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.745.000,00 0,00 2.745.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 5.321.400.000,00 0,00 5.321.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 19.750.000,00 0,00 19.750.000,00
Dinas/Operasional
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 151.200.000,00 0,00 151.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 42.136.000,00 0,00 42.136.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 8.822.000,00 0,00 8.822.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 121.484.800,00 0,00 121.484.800,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 91.200.000,00 812.350,00 0,00 92.012.350,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 0,00 123.716.261,00 0,00 123.716.261,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 27 Penyediaan peralatan kebersihan kantor 0,00 10.470.375,00 0,00 10.470.375,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 35 Penataan Data Kepegawaian 46.080.000,00 4.465.500,00 0,00 50.545.500,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 310
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.09 . 2.09.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 155.941.700,00 42.000.000,00 197.941.700,00

2.09 . 2.09.01 . 02 . 14 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 130.941.700,00 0,00 130.941.700,00
2.09 . 2.09.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 92.500.000,00 0,00 92.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 44.680.000,00 18.460.000,00 0,00 63.140.000,00
dan Keuangan
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.178.000,00 4.840.000,00 0,00 14.018.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.920.000,00 3.090.000,00 0,00 11.010.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 8.742.000,00 4.260.000,00 0,00 13.002.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 18.840.000,00 6.270.000,00 0,00 25.110.000,00
2.09 . 2.09.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 40.476.000,00 15.384.800,00 0,00 55.860.800,00

2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 17.756.000,00 3.270.000,00 0,00 21.026.000,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD 22.720.000,00 12.114.800,00 0,00 34.834.800,00

2.10 Komunikasi dan Informatika 111.912.000,00 2.717.194.206,00 27.910.000,00 2.857.016.206,00


2.10 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 111.912.000,00 2.717.194.206,00 27.910.000,00 2.857.016.206,00
2.10 . 2.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.617.420.206,00 0,00 2.617.420.206,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 2.185.201.800,00 0,00 2.185.201.800,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 19.097.506,00 0,00 19.097.506,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
Dinas/Operasional
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 34.224.100,00 0,00 34.224.100,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 10.563.800,00 0,00 10.563.800,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.840.000,00 0,00 2.840.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 32.276.000,00 0,00 32.276.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 136.886.000,00 0,00 136.886.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 101.271.000,00 0,00 101.271.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 311
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.10 . 2.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 62.722.000,00 27.910.000,00 90.632.000,00

2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 13.632.000,00 0,00 13.632.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0,00 2.090.000,00 27.910.000,00 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 55.712.000,00 13.676.000,00 0,00 69.388.000,00
dan Keuangan
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22.840.000,00 7.265.000,00 0,00 30.105.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 16.024.000,00 850.000,00 0,00 16.874.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 8.424.000,00 2.230.000,00 0,00 10.654.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.424.000,00 3.331.000,00 0,00 11.755.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 56.200.000,00 23.376.000,00 0,00 79.576.000,00

2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 24.448.000,00 7.885.000,00 0,00 32.333.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD 31.752.000,00 15.491.000,00 0,00 47.243.000,00

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.245.935.000,00 801.637.000,00 9.032.000,00 2.056.604.000,00
2.11 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 1.245.935.000,00 801.637.000,00 9.032.000,00 2.056.604.000,00
PERINDUSTRIAN
2.11 . 2.11.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.158.200.000,00 664.226.600,00 0,00 1.822.426.600,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 88.300.000,00 0,00 88.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 117.700.000,00 0,00 117.700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 25.872.000,00 0,00 25.872.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 30.034.200,00 0,00 30.034.200,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 24.995.500,00 0,00 24.995.500,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 89.999.600,00 0,00 89.999.600,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.154.400.000,00 100.000,00 0,00 1.154.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 200.000,00 144.000.000,00 0,00 144.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.522.300,00 0,00 3.522.300,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 33 Penataan Data Kepegawaian 1.800.000,00 8.778.000,00 0,00 10.578.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 34 Penataan Administrasi Kesekretariatan 1.800.000,00 3.875.000,00 0,00 5.675.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 312
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.11 . 2.11.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.520.000,00 72.021.000,00 9.032.000,00 83.573.000,00

2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 5.611.000,00 9.032.000,00 14.643.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala komputer 0,00 9.300.000,00 0,00 9.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 45 Penataan Inventarisasi Barang Kantor 2.520.000,00 2.110.000,00 0,00 4.630.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 35.615.000,00 14.422.200,00 0,00 50.037.200,00
dan Keuangan
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22.730.000,00 10.471.400,00 0,00 33.201.400,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.500.000,00 386.200,00 0,00 4.886.200,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.475.000,00 994.600,00 0,00 3.469.600,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.910.000,00 2.570.000,00 0,00 8.480.000,00
2.11 . 2.11.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 49.600.000,00 26.967.200,00 0,00 76.567.200,00

2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 24.960.000,00 16.045.200,00 0,00 41.005.200,00
2.11 . 2.11.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 24.640.000,00 10.922.000,00 0,00 35.562.000,00

2.12 Penanaman Modal 75.988.000,00 788.132.700,00 25.000.000,00 889.120.700,00


2.12 . 4.01.40 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 75.988.000,00 788.132.700,00 25.000.000,00 889.120.700,00
2.12 . 4.01.40 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.800.000,00 730.845.500,00 0,00 735.645.500,00

2.12 . 4.01.40 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 108.200.000,00 0,00 108.200.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 118.865.000,00 0,00 118.865.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 133.157.000,00 0,00 133.157.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 4.020.000,00 0,00 4.020.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 17.248.000,00 0,00 17.248.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 48.265.000,00 0,00 48.265.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 79.358.000,00 0,00 79.358.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.800.000,00 108.000.000,00 0,00 112.800.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 5.432.500,00 0,00 5.432.500,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
2.12 . 4.01.40 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 29.500.000,00 25.000.000,00 54.500.000,00

2.12 . 4.01.40 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


2.12 . 4.01.40 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 313
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.12 . 4.01.40 . 02 . 45 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


2.12 . 4.01.40 . 02 . 46 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00
2.12 . 4.01.40 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 29.968.000,00 13.642.000,00 0,00 43.610.000,00
dan Keuangan
2.12 . 4.01.40 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
2.12 . 4.01.40 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
2.12 . 4.01.40 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 29.968.000,00 11.042.000,00 0,00 41.010.000,00
2.12 . 4.01.40 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 41.220.000,00 14.145.200,00 0,00 55.365.200,00

2.12 . 4.01.40 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 25.460.000,00 9.505.200,00 0,00 34.965.200,00
2.12 . 4.01.40 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 15.760.000,00 4.640.000,00 0,00 20.400.000,00

2.18 Kearsipan 0,00 480.710.000,00 16.750.000,00 497.460.000,00


2.18 . 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 480.710.000,00 16.750.000,00 497.460.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 422.670.000,00 9.250.000,00 431.920.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
Dinas/Operasional
2.18 . 2.18.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 41.702.000,00 0,00 41.702.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 33.343.000,00 0,00 33.343.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.256.000,00 0,00 2.256.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 93.157.000,00 0,00 93.157.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 42.862.000,00 0,00 42.862.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 38.700.000,00 7.500.000,00 46.200.000,00

2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00


2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 32.700.000,00 0,00 32.700.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
dan Keuangan
2.18 . 2.18.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 314
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.18 . 2.18.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 10.340.000,00 0,00 10.340.000,00

2.18 . 2.18.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 6.240.000,00 0,00 6.240.000,00
2.18 . 2.18.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD 0,00 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00

2.01 Tenaga Kerja 364.400.000,00 1.430.297.000,00 0,00 1.794.697.000,00


2.01 . 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 364.400.000,00 1.430.297.000,00 0,00 1.794.697.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 74.500.000,00 450.067.000,00 0,00 524.567.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 Kegiatan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Antara Buruh dan 0,00 57.020.000,00 0,00 57.020.000,00
Pengusaha
2.01 . 2.01.01 . 17 . 22 Kegiatan Perumusan UMK dan Pembinaan Teknis Ketenagakerjaan Bidang 26.500.000,00 195.447.000,00 0,00 221.947.000,00
Persyaratan Kerja dan K3
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 Kegiatan Perlindungan dan Penanganan Kasus TKI Luar Negeri Bermasalah 48.000.000,00 177.600.000,00 0,00 225.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan Kerja 289.900.000,00 980.230.000,00 0,00 1.270.130.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 Pembinaan Manajemen LPK 4.000.000,00 45.997.000,00 0,00 49.997.000,00


2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 Pemagangan Dalam Negeri 75.600.000,00 111.598.000,00 0,00 187.198.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja 155.300.000,00 405.923.000,00 0,00 561.223.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 Kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) 25.000.000,00 76.605.000,00 0,00 101.605.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Pola Tenaga Kerja Mandiri 30.000.000,00 206.307.000,00 0,00 236.307.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 Kegiatan Penyebaran Informasi Loker dan Penempatan Tenaga Kerja 0,00 133.800.000,00 0,00 133.800.000,00
(Job Canvasing)
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 139.100.000,00 749.228.166,00 0,00 888.328.166,00
2.02 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA 139.100.000,00 749.228.166,00 0,00 888.328.166,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02 . 2.08.01 . 20 Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 139.100.000,00 749.228.166,00 0,00 888.328.166,00

2.02 . 2.08.01 . 20 . 09 Pemberdayaan Perempuan 76.600.000,00 503.400.000,00 0,00 580.000.000,00


2.02 . 2.08.01 . 20 . 10 Perlindungan Perempuan dan Anak 62.500.000,00 245.828.166,00 0,00 308.328.166,00

2.03 Pangan 262.300.000,00 2.130.280.000,00 0,00 2.392.580.000,00


2.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 262.300.000,00 2.130.280.000,00 0,00 2.392.580.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 262.300.000,00 2.130.280.000,00 0,00 2.392.580.000,00

2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 70.700.000,00 275.900.000,00 0,00 346.600.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 23 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 88.550.000,00 959.650.000,00 0,00 1.048.200.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 24 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 103.050.000,00 894.730.000,00 0,00 997.780.000,00

2.04 Pertanahan 20.670.000,00 895.118.000,00 12.139.759.000,00 13.055.547.000,00


2.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 20.670.000,00 895.118.000,00 12.139.759.000,00 13.055.547.000,00
2.04 . 1.04.01 . 19 Program Administrasi Pertanahan 20.670.000,00 895.118.000,00 12.139.759.000,00 13.055.547.000,00

2.04 . 1.04.01 . 19 . 01 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sekabupaten Cianjur 14.270.000,00 663.495.000,00 12.139.759.000,00 12.817.524.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 315
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.04 . 1.04.01 . 19 . 02 Penyelesaian Masalah Pertanahan 6.400.000,00 231.623.000,00 0,00 238.023.000,00

2.05 Lingkungan Hidup 1.305.240.000,00 8.312.470.000,00 4.126.574.791,00 13.744.284.791,00


2.05 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 998.095.000,00 973.000.000,00 1.971.095.000,00
2.05 . 1.04.01 . 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 0,00 998.095.000,00 973.000.000,00 1.971.095.000,00

2.05 . 1.04.01 . 24 . 05 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 212.210.000,00 973.000.000,00 1.185.210.000,00
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 785.885.000,00 0,00 785.885.000,00
2.05 . 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.305.240.000,00 7.314.375.000,00 3.153.574.791,00 11.773.189.791,00
2.05 . 2.05.01 . 25 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan 3.600.000,00 1.739.707.000,00 1.205.920.000,00 2.949.227.000,00
Konservasi SDA
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 Pemantauan Kualitas Lingkungan 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan HIdup 0,00 179.562.000,00 0,00 179.562.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 Pengembangan Produksi Ramah LIngkungan 0,00 155.660.000,00 5.920.000,00 161.580.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 07 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 3.600.000,00 31.400.000,00 0,00 35.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 08 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 0,00 535.335.000,00 0,00 535.335.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 10 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 11 Pengkajian Dampak Lingkungan 0,00 62.750.000,00 0,00 62.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 12 Pemantauan Kualitias Lingkungan (DAK) 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah 1.301.640.000,00 5.574.668.000,00 1.947.654.791,00 8.823.962.791,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah 1.301.640.000,00 4.814.668.000,00 1.947.654.791,00 8.063.962.791,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 10 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00
Persampahan
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.615.000.000,00 7.864.870.500,00 0,00 9.479.870.500,00
2.06 . 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.615.000.000,00 7.864.870.500,00 0,00 9.479.870.500,00
2.06 . 2.06.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.615.000.000,00 7.864.870.500,00 0,00 9.479.870.500,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 Pelayanan Publik Pembuatan Kartu Keluarga 0,00 118.064.000,00 0,00 118.064.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Akta Catatan Sipil 198.650.000,00 86.611.000,00 0,00 285.261.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 Peningkatan Pelayanan Publik Penerbitan KTP Elektronik 998.400.000,00 152.334.500,00 0,00 1.150.734.500,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 3.600.000,00 40.488.000,00 0,00 44.088.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 230.400.000,00 111.436.000,00 0,00 341.836.000,00
Kependudukan (SIAK)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 Pengelolaa dan Digitalisasi Arsip Dokumen Kependudukan 4.750.000,00 20.250.000,00 0,00 25.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 37 Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kerjasama 0,00 33.766.000,00 0,00 33.766.000,00
Pemanfaatan data Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK 92.800.000,00 7.064.604.000,00 0,00 7.157.404.000,00
Non FIsik)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 Inovasi Pelayanan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dalam 76.800.000,00 24.667.000,00 0,00 101.467.000,00
Pelayanan Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 Peningkatan Pelayanan Publik Penerbitan Akta Kematian 0,00 43.299.000,00 0,00 43.299.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 316
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06 . 2.06.01 . 15 . 42 Peningkatan Pelayanan Publik pindah datang penduduk 0,00 27.470.000,00 0,00 27.470.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 43 pendataan penduduk non permanen 5.600.000,00 32.800.000,00 0,00 38.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 44 Peningkatan pelayanan publik akta perkawinan 4.000.000,00 41.062.000,00 0,00 45.062.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 47 Penyusunan standar mutu pelayanan kependudukan 0,00 68.019.000,00 0,00 68.019.000,00

2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 481.100.000,00 8.110.565.440,00 0,00 8.591.665.440,00


2.07 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 481.100.000,00 8.110.565.440,00 0,00 8.591.665.440,00
2.07 . 2.07.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 138.900.000,00 501.100.000,00 0,00 640.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 18 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi dan Promosi Hasil Inovasi 29.200.000,00 145.800.000,00 0,00 175.000.000,00
Teknologgi Tepat Guna
2.07 . 2.07.01 . 15 . 29 Penumbuhkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 61.300.000,00 228.700.000,00 0,00 290.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 42 Pemberdayaan Sumber Daya Alam 48.400.000,00 126.600.000,00 0,00 175.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 342.200.000,00 7.609.465.440,00 0,00 7.951.665.440,00

2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 Pemilihan Kepala Desa 97.200.000,00 602.800.000,00 0,00 700.000.000,00


2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 Penataan dan Inventarisasi Aset / Kekayaan Desa 22.800.000,00 152.200.000,00 0,00 175.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 06 Cianjur Ngawangun Lembur 45.600.000,00 704.400.000,00 0,00 750.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa 22.800.000,00 54.790.000,00 0,00 77.590.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 13 Integrasi Pembanguna Desa melalui Pengelolaan APBDes 72.600.000,00 5.706.965.440,00 0,00 5.779.565.440,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 16 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Perdesaan 35.600.000,00 118.910.000,00 0,00 154.510.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 17 Penataan dan Pengelolaan Otonomi Desa 22.800.000,00 117.200.000,00 0,00 140.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 19 Keswadayaan dan Pembangunan Partisipatif 22.800.000,00 152.200.000,00 0,00 175.000.000,00

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4.514.392.000,00 20.154.204.000,00 1.130.738.000,00 25.799.334.000,00
2.08 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA 4.514.392.000,00 20.154.204.000,00 1.130.738.000,00 25.799.334.000,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08 . 2.08.01 . 29 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta 4.514.392.000,00 20.154.204.000,00 1.130.738.000,00 25.799.334.000,00
Ketahanan Keluarga
2.08 . 2.08.01 . 29 . 16 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 555.492.000,00 13.654.868.000,00 0,00 14.210.360.000,00
2.08 . 2.08.01 . 29 . 20 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik) 3.823.000.000,00 5.158.294.000,00 0,00 8.981.294.000,00
2.08 . 2.08.01 . 29 . 21 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (DAK) 0,00 330.400.000,00 1.130.738.000,00 1.461.138.000,00
2.08 . 2.08.01 . 29 . 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya 0,00 76.902.000,00 0,00 76.902.000,00
Umum DAK)
2.08 . 2.08.01 . 29 . 24 Pembangunan Ketahanan Keluarga 135.900.000,00 933.740.000,00 0,00 1.069.640.000,00

2.09 Perhubungan 2.382.790.000,00 3.961.810.000,00 2.259.400.000,00 8.604.000.000,00


2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 2.382.790.000,00 3.961.810.000,00 2.259.400.000,00 8.604.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan lalu lintas 799.804.000,00 845.896.000,00 5.900.000,00 1.651.600.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 48 Pengelolaan Angkutan 22.800.000,00 170.800.000,00 0,00 193.600.000,00


2.09 . 2.09.01 . 17 . 50 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran 53.472.000,00 200.128.000,00 0,00 253.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 52 Aksi Keselamatan Lalu Lintas 6.370.000,00 93.630.000,00 0,00 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 53 Pengendalian operasional lalulintas 632.832.000,00 171.568.000,00 0,00 804.400.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 317
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.09 . 2.09.01 . 17 . 54 Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 84.330.000,00 209.770.000,00 5.900.000,00 300.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 230.796.000,00 1.208.804.000,00 0,00 1.439.600.000,00

2.09 . 2.09.01 . 20 . 14 Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian 230.796.000,00 1.208.804.000,00 0,00 1.439.600.000,00
Kendaraan bermotor
2.09 . 2.09.01 . 22 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan 1.352.190.000,00 1.907.110.000,00 2.253.500.000,00 5.512.800.000,00
Fasilitas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 22 . 01 Pembangunan Terminal Tpe C 0,00 0,00 540.000.000,00 540.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 0,00 56.500.000,00 593.500.000,00 650.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22 . 03 Rehabiliasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22 . 04 Pengelolaan dan Pemeiharaan Terminal Tipe C 1.003.200.000,00 59.200.000,00 0,00 1.062.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22 . 05 Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 348.990.000,00 1.541.410.000,00 1.120.000.000,00 3.010.400.000,00

2.10 Komunikasi dan Informatika 401.436.000,00 442.064.000,00 1.500.000,00 845.000.000,00


2.10 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 401.436.000,00 442.064.000,00 1.500.000,00 845.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 401.436.000,00 442.064.000,00 1.500.000,00 845.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 49.668.000,00 125.332.000,00 0,00 175.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 Pengelolaan RSPD 148.800.000,00 24.700.000,00 1.500.000,00 175.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 28 Desiminasi Informasi dan Kemitraan Dengan Media 141.768.000,00 228.232.000,00 0,00 370.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 31 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan 61.200.000,00 63.800.000,00 0,00 125.000.000,00
Keterbukaan Informasi Publik
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 70.600.000,00 695.000.000,00 0,00 765.600.000,00
2.11 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 70.600.000,00 695.000.000,00 0,00 765.600.000,00
PERINDUSTRIAN
2.11 . 2.11.01 . 24 Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil 70.600.000,00 695.000.000,00 0,00 765.600.000,00
dan Menengah
2.11 . 2.11.01 . 24 . 02 Pameran Produk Produk UKM/ IKM 7.700.000,00 134.800.000,00 0,00 142.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 24 . 03 Peningkatan Kemitraan Usaha bagi usaha Mikro Kecil Menengah 21.450.000,00 53.550.000,00 0,00 75.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 24 . 07 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 248.100.000,00 0,00 248.100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 24 . 12 Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi/KSP/USP dan 6.250.000,00 93.750.000,00 0,00 100.000.000,00
Penghargaan Koperasi Berprestasi
2.11 . 2.11.01 . 24 . 19 Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan 22.700.000,00 77.300.000,00 0,00 100.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 24 . 20 Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 12.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100.000.000,00

2.12 Penanaman Modal 274.001.000,00 932.180.600,00 0,00 1.206.181.600,00


2.12 . 4.01.40 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 274.001.000,00 932.180.600,00 0,00 1.206.181.600,00
2.12 . 4.01.40 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan 274.001.000,00 932.180.600,00 0,00 1.206.181.600,00
Pelayanan Perizinan
2.12 . 4.01.40 . 16 . 16 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan 27.456.000,00 70.314.000,00 0,00 97.770.000,00
Pelaksanaan Penanaman Modal
2.12 . 4.01.40 . 16 . 17 Penyelenggaraan Pameran Investasi 1.950.000,00 298.198.300,00 0,00 300.148.300,00
2.12 . 4.01.40 . 16 . 19 Temu Usaha Besar dan Kecil 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 318
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.12 . 4.01.40 . 16 . 20 Survey Pemeriksaan Lapangan 104.400.000,00 154.291.800,00 0,00 258.691.800,00


2.12 . 4.01.40 . 16 . 22 Peningkatan Pelayanan dan Peraturan Perijinan 111.600.000,00 260.481.500,00 0,00 372.081.500,00
2.12 . 4.01.40 . 16 . 25 Sinergitas Penanaman Modal 22.800.000,00 27.690.000,00 0,00 50.490.000,00
2.12 . 4.01.40 . 16 . 26 Penyusunan Data Base Potensi Investasi Kab. Cianjur 5.795.000,00 54.205.000,00 0,00 60.000.000,00

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 167.800.000,00 1.439.532.000,00 1.809.000.000,00 3.416.332.000,00


2.13 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 167.800.000,00 1.439.532.000,00 1.809.000.000,00 3.416.332.000,00
2.13 . 3.02.01 . 23 Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 167.800.000,00 1.439.532.000,00 1.809.000.000,00 3.416.332.000,00

2.13 . 3.02.01 . 23 . 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Kepemudaan 19.200.000,00 234.532.000,00 1.809.000.000,00 2.062.732.000,00
2.13 . 3.02.01 . 23 . 06 Seleksi dan Pengiriman Peserta Keolahragaan 53.100.000,00 448.700.000,00 0,00 501.800.000,00
2.13 . 3.02.01 . 23 . 08 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 80.500.000,00 471.300.000,00 0,00 551.800.000,00
2.13 . 3.02.01 . 23 . 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Olahraga 15.000.000,00 285.000.000,00 0,00 300.000.000,00

2.14 Statistik 116.888.000,00 133.112.000,00 0,00 250.000.000,00


2.14 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 116.888.000,00 133.112.000,00 0,00 250.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 Program Penyediaan Data dan Statistik 116.888.000,00 133.112.000,00 0,00 250.000.000,00

2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 Pengembangan Cianjur Satu Data Kabupaten Cianjur 45.600.000,00 79.400.000,00 0,00 125.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 Penyusunan Data Indikator Makro Kabupaten Cianjur 71.288.000,00 53.712.000,00 0,00 125.000.000,00

2.15 Persandian 168.000.000,00 189.298.200,00 12.500.000,00 369.798.200,00


2.15 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 168.000.000,00 189.298.200,00 12.500.000,00 369.798.200,00
2.15 . 2.10.01 . 15 Program Persandian 168.000.000,00 189.298.200,00 12.500.000,00 369.798.200,00

2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebutuhan Sandi Telekomunikasi Kab. 99.600.000,00 87.900.000,00 2.500.000,00 190.000.000,00
Cianjur
2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 Pengelolaan e-Government 68.400.000,00 11.398.200,00 0,00 79.798.200,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 05 Pengembangan Aplikasi Cianjur Single Windows 0,00 90.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00

2.16 Kebudayaan 32.226.000,00 207.414.000,00 80.000.000,00 319.640.000,00


2.16 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 32.226.000,00 207.414.000,00 80.000.000,00 319.640.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 32.226.000,00 207.414.000,00 80.000.000,00 319.640.000,00

2.16 . 1.01.01 . 16 . 33 Helaran Seni Budaya Cianjur 8.215.000,00 61.665.000,00 80.000.000,00 149.880.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 37 Gelar Seni Daerah 13.245.000,00 56.635.000,00 0,00 69.880.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 40 Pendukung Seni Rengkong 10.766.000,00 89.114.000,00 0,00 99.880.000,00

2.17 Perpustakaan 110.322.000,00 427.193.000,00 4.596.500.000,00 5.134.015.000,00


2.17 . 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 110.322.000,00 427.193.000,00 4.596.500.000,00 5.134.015.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 110.322.000,00 427.193.000,00 4.596.500.000,00 5.134.015.000,00

2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong 41.122.000,00 130.764.500,00 0,00 171.886.500,00
terwujudnya masyarakat pembelajar
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 Pengembangan minat dan budaya baca 69.200.000,00 157.698.500,00 0,00 226.898.500,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 319
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 Penyediaan Buku Sarana dan Prasarana Perpustakaan 0,00 138.730.000,00 96.500.000,00 235.230.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 14 Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakan Umum (DAK) 0,00 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

2.18 Kearsipan 87.771.000,00 288.829.000,00 70.000.000,00 446.600.000,00


2.18 . 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 87.771.000,00 288.829.000,00 70.000.000,00 446.600.000,00
2.18 . 2.18.01 . 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 87.771.000,00 288.829.000,00 70.000.000,00 446.600.000,00

2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 22.971.000,00 183.029.000,00 0,00 206.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 16 . 03 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika 64.800.000,00 58.800.000,00 0,00 123.600.000,00
2.18 . 2.18.01 . 16 . 04 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data 0,00 47.000.000,00 70.000.000,00 117.000.000,00

3 Urusan Pilihan 2.056.455.900,00 24.102.365.600,00 14.068.792.850,00 40.227.614.350,00

3.01 Kelautan dan Perikanan 66.026.000,00 1.479.775.000,00 185.500.000,00 1.731.301.000,00


3.01 . 3.01.01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 66.026.000,00 1.479.775.000,00 185.500.000,00 1.731.301.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.322.981.000,00 0,00 1.322.981.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 246.504.000,00 0,00 246.504.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
Dinas/Operasional
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 352.800.000,00 0,00 352.800.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 59.911.000,00 0,00 59.911.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 43.238.350,00 0,00 43.238.350,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 22.747.500,00 0,00 22.747.500,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 4.728.000,00 0,00 4.728.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 101.250.000,00 0,00 101.250.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 99.390.000,00 0,00 99.390.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 117.270.000,00 0,00 117.270.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 204.000.000,00 0,00 204.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 24.842.150,00 0,00 24.842.150,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 49.500.000,00 176.100.000,00 225.600.000,00

3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 90.600.000,00 90.600.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 85.500.000,00 85.500.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00
3.01 . 3.01.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00

3.01 . 3.01.01 . 03 . 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 0,00 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 320
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01 . 3.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 85.510.000,00 0,00 85.510.000,00

3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 15.510.000,00 0,00 15.510.000,00
3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 40.152.000,00 7.403.000,00 0,00 47.555.000,00
dan Keuangan
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.392.000,00 3.653.000,00 0,00 20.045.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.885.000,00 1.285.000,00 0,00 9.170.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.430.000,00 1.740.000,00 0,00 9.170.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.445.000,00 725.000,00 0,00 9.170.000,00
3.01 . 3.01.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 25.874.000,00 14.381.000,00 0,00 40.255.000,00

3.01 . 3.01.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 7.430.000,00 6.885.000,00 0,00 14.315.000,00
3.01 . 3.01.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD 18.444.000,00 7.496.000,00 0,00 25.940.000,00

3.02 Pariwisata 169.778.000,00 971.530.000,00 74.049.000,00 1.215.357.000,00


3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 169.778.000,00 971.530.000,00 74.049.000,00 1.215.357.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.860.000,00 799.240.250,00 0,00 834.100.250,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.280.000,00 0,00 2.280.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 276.668.000,00 0,00 276.668.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
Dinas/Operasional
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 21.782.500,00 0,00 21.782.500,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 101.000.000,00 0,00 101.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 82.114.500,00 0,00 82.114.500,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 4.055.250,00 0,00 4.055.250,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 28 Penataan Data Kepegawaian 34.860.000,00 3.740.000,00 0,00 38.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 84.965.250,00 74.049.000,00 159.014.250,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 540.000,00 31.000.000,00 31.540.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 12 Pengadaan Alat Alat Kantor 0,00 22.025.250,00 29.049.000,00 51.074.250,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 321
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 89.110.000,00 12.714.000,00 0,00 101.824.000,00
dan Keuangan
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 33.540.000,00 5.564.000,00 0,00 39.104.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 27.785.000,00 3.575.000,00 0,00 31.360.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 27.785.000,00 3.575.000,00 0,00 31.360.000,00
3.02 . 3.02.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 45.808.000,00 24.710.500,00 0,00 70.518.500,00

3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 19.952.000,00 7.388.500,00 0,00 27.340.500,00
3.02 . 3.02.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 25.856.000,00 17.322.000,00 0,00 43.178.000,00

3.03 Pertanian 123.178.000,00 1.424.059.500,00 89.720.000,00 1.636.957.500,00


3.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 123.178.000,00 1.424.059.500,00 89.720.000,00 1.636.957.500,00
3.03 . 3.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.470.000,00 1.099.635.200,00 0,00 1.104.105.200,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 190.800.000,00 0,00 190.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Dinas/Operasional
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 336.000.000,00 0,00 336.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 52.334.200,00 0,00 52.334.200,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 17.643.500,00 0,00 17.643.500,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.432.000,00 0,00 2.432.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 132.680.000,00 0,00 132.680.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 104.554.000,00 0,00 104.554.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 67.971.000,00 0,00 67.971.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.470.000,00 148.323.400,00 0,00 152.793.400,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.337.100,00 0,00 3.337.100,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 37.400.000,00 89.720.000,00 127.120.000,00

3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 58.320.000,00 58.320.000,00


3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 31.400.000,00 31.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 32.600.000,00 0,00 32.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00

3.03 . 3.03.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 322
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03 . 3.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 149.600.000,00 0,00 149.600.000,00

3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 0,00 149.600.000,00 0,00 149.600.000,00


3.03 . 3.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 80.823.000,00 9.734.400,00 0,00 90.557.400,00
dan Keuangan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 37.885.000,00 4.645.200,00 0,00 42.530.200,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.710.000,00 1.444.800,00 0,00 10.154.800,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.628.000,00 1.010.100,00 0,00 5.638.100,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 29.600.000,00 2.634.300,00 0,00 32.234.300,00
3.03 . 3.03.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 37.885.000,00 30.189.900,00 0,00 68.074.900,00

3.03 . 3.03.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 17.420.000,00 13.503.000,00 0,00 30.923.000,00
3.03 . 3.03.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 20.465.000,00 16.686.900,00 0,00 37.151.900,00

3.01 Kelautan dan Perikanan 65.200.000,00 2.876.747.500,00 251.030.000,00 3.192.977.500,00


3.01 . 3.01.01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 65.200.000,00 2.876.747.500,00 251.030.000,00 3.192.977.500,00
3.01 . 3.01.01 . 26 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 54.200.000,00 2.356.781.500,00 251.030.000,00 2.662.011.500,00

3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya 39.200.000,00 477.800.000,00 0,00 517.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 07 Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Teknis Perikanan 0,00 500.621.500,00 251.030.000,00 751.651.500,00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 13 Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produk 15.000.000,00 256.591.000,00 0,00 271.591.000,00
Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 26 . 14 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan 0,00 78.800.000,00 0,00 78.800.000,00
(UPTD Kabupaten / Kota)
3.01 . 3.01.01 . 26 . 15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan 0,00 1.042.969.000,00 0,00 1.042.969.000,00
Skala Kecil
3.01 . 3.01.01 . 27 Program Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan 11.000.000,00 519.966.000,00 0,00 530.966.000,00
Masyarakat Pesisir
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 Pengembangan Kawasan Pesisir 11.000.000,00 192.466.000,00 0,00 203.466.000,00
3.01 . 3.01.01 . 27 . 07 Pengembangan Perikanan Tangkap 0,00 327.500.000,00 0,00 327.500.000,00

3.02 Pariwisata 545.692.500,00 2.909.102.900,00 4.297.833.000,00 7.752.628.400,00


3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 545.692.500,00 2.909.102.900,00 4.297.833.000,00 7.752.628.400,00
3.02 . 3.02.01 . 18 Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan 545.692.500,00 2.909.102.900,00 4.297.833.000,00 7.752.628.400,00

3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Daerah (Simparda) Kabupaten 19.200.000,00 34.400.000,00 0,00 53.600.000,00
Cianjur
3.02 . 3.02.01 . 18 . 06 Helaran Seni Budaya Tradisi Cianjur 0,00 399.520.000,00 0,00 399.520.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 10 Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur 19.200.000,00 207.228.000,00 1.588.623.000,00 1.815.051.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 17 Pelaksanaan Promosi Wisata Dalam dan Luar Negeri 66.200.000,00 832.453.400,00 0,00 898.653.400,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 18 Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Pariwisata 18.000.000,00 107.000.000,00 0,00 125.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 19 Penataan Destinasi Pariwisata Kabupaten Cianjur (DAK) 0,00 32.590.000,00 2.259.210.000,00 2.291.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 20 Pengelolaan Kawasan Wisata 252.000.000,00 532.000.000,00 0,00 784.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 22 Pengadaan Mini Bus Pariwisata 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 323
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.02 . 3.02.01 . 18 . 24 sadar wisata kepariwisataan 16.000.000,00 134.000.000,00 0,00 150.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 18 . 25 Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Pariwisata (DAK NON FISIK) 155.092.500,00 629.911.500,00 0,00 785.004.000,00

3.03 Pertanian 943.006.400,00 12.621.705.350,00 3.021.119.440,00 16.585.831.190,00


3.03 . 3.01.01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 45.131.400,00 3.324.962.600,00 1.077.119.440,00 4.447.213.440,00
3.03 . 3.01.01 . 29 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan 45.131.400,00 3.324.962.600,00 1.077.119.440,00 4.447.213.440,00
Penanggulangan Penyakit Ternak
3.03 . 3.01.01 . 29 . 01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan 0,00 474.174.000,00 0,00 474.174.000,00
3.03 . 3.01.01 . 29 . 03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Peternakan dan Kesehatan 0,00 349.426.000,00 1.070.519.440,00 1.419.945.440,00
Hewan
3.03 . 3.01.01 . 29 . 06 Penyusunan Data Potensi Pembangunan Peternakan Perikanan Kelautan 0,00 222.000.000,00 0,00 222.000.000,00
3.03 . 3.01.01 . 29 . 09 Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan 35.131.400,00 353.798.600,00 6.600.000,00 395.530.000,00
3.03 . 3.01.01 . 29 . 17 Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak 10.000.000,00 1.925.564.000,00 0,00 1.935.564.000,00
3.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 897.875.000,00 9.296.742.750,00 1.944.000.000,00 12.138.617.750,00
3.03 . 3.03.01 . 30 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 282.000.000,00 3.430.587.750,00 1.844.000.000,00 5.556.587.750,00

3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 68.400.000,00 111.609.750,00 0,00 180.009.750,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 Peningkatan Produksi Tanaman Padi 53.200.000,00 492.904.000,00 0,00 546.104.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 04 Peningkatan Produksi Tanaman Palawija 99.800.000,00 446.302.000,00 0,00 546.102.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 05 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan 60.600.000,00 743.772.000,00 0,00 804.372.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan 0,00 1.636.000.000,00 1.844.000.000,00 3.480.000.000,00
Produktivitas Pertanian (DAK)
3.03 . 3.03.01 . 31 Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 149.500.000,00 1.897.090.000,00 0,00 2.046.590.000,00

3.03 . 3.03.01 . 31 . 01 Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Obat-obatan 67.000.000,00 595.260.000,00 0,00 662.260.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31 . 02 Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Buah-buahan 46.800.000,00 627.420.000,00 0,00 674.220.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31 . 03 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura 35.700.000,00 674.410.000,00 0,00 710.110.000,00
3.03 . 3.03.01 . 32 Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 177.900.000,00 2.118.680.000,00 0,00 2.296.580.000,00

3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan dan Penyegar 74.850.000,00 881.060.000,00 0,00 955.910.000,00
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rempah dan Semusim 54.450.000,00 870.150.000,00 0,00 924.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Perkebunan 48.600.000,00 367.470.000,00 0,00 416.070.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 Program Pengembangan Usaha dan Sumber Daya Manusia (SDM) 288.475.000,00 1.850.385.000,00 100.000.000,00 2.238.860.000,00
Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 33 . 01 Peningkatan Kemampuan Penyuluh Pertanian Lapangan dan Kelembagaan 121.600.000,00 808.400.000,00 0,00 930.000.000,00
Tani
3.03 . 3.03.01 . 33 . 04 Pengembangan Agribisnis Pertanian/Perkebunan 121.275.000,00 637.585.000,00 100.000.000,00 858.860.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 . 05 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Serta 45.600.000,00 404.400.000,00 0,00 450.000.000,00
Pelayanan Informasi Harga Pasar Produk Pertanian/Perkebunan
3.06 Perdagangan 19.200.000,00 290.050.350,00 6.149.541.410,00 6.458.791.760,00
3.06 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 19.200.000,00 290.050.350,00 6.149.541.410,00 6.458.791.760,00
PERINDUSTRIAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 324
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.06 . 2.11.01 . 20 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri, 19.200.000,00 290.050.350,00 6.149.541.410,00 6.458.791.760,00
Perlindungan Konsumen Pengamanan Perdagangan dan Pembinaan PKL
3.06 . 2.11.01 . 20 . 05 Pemasyarakatan dan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) 0,00 51.400.000,00 0,00 51.400.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 07 Pelayanan Kemetrologian 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 08 Pengendalian Harga dan Evaluasi Tata Niaga Barang Bersubsidi 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 14 Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat 19.200.000,00 4.986.000,00 2.758.205.760,00 2.782.391.760,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 21 Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG 0,00 108.664.350,00 3.391.335.650,00 3.500.000.000,00

3.07 Perindustrian 124.375.000,00 1.423.625.000,00 0,00 1.548.000.000,00


3.07 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 124.375.000,00 1.423.625.000,00 0,00 1.548.000.000,00
PERINDUSTRIAN
3.07 . 2.11.01 . 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 124.375.000,00 1.423.625.000,00 0,00 1.548.000.000,00

3.07 . 2.11.01 . 16 . 49 Penyusunan RPIK Kabupaten Cianjur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 52 Standarisasi dan Sertifikasi Produk IKM 12.500.000,00 162.500.000,00 0,00 175.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 56 Kajian Pengembangan Sentra Produk Unggulan IKM 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 57 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kecil dan 38.750.000,00 509.250.000,00 0,00 548.000.000,00
Menengah Produk Agro
3.07 . 2.11.01 . 16 . 58 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kecil Menengah 9.375.000,00 70.625.000,00 0,00 80.000.000,00
Kerajinan Aneka dan Kimia
3.07 . 2.11.01 . 16 . 59 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kecil Menengah 9.375.000,00 70.625.000,00 0,00 80.000.000,00
ILMATEL
3.07 . 2.11.01 . 16 . 60 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Usaha Bagi Masyarakat Industri 20.625.000,00 159.375.000,00 0,00 180.000.000,00
Kecil Menengah Produk Agro
3.07 . 2.11.01 . 16 . 61 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Usaha Bagi Masyarakat Industri 15.000.000,00 165.000.000,00 0,00 180.000.000,00
Kecil Menengah Kerajinan Aneka dan Kimia
3.07 . 2.11.01 . 16 . 62 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Usaha Bagi Masyarakat Industri 18.750.000,00 161.250.000,00 0,00 180.000.000,00
Kecil Menengah ILMATEL
3.08 Transmigrasi 0,00 105.770.000,00 0,00 105.770.000,00
3.08 . 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 105.770.000,00 0,00 105.770.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0,00 105.770.000,00 0,00 105.770.000,00

3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, dan Pengerahan Calon 0,00 105.770.000,00 0,00 105.770.000,00
Transmigrasi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 11.394.929.094,00 96.404.300.837,00 11.592.358.157,00 119.391.588.088,00

4.01 Administrasi Pemerintahan 2.365.624.000,00 23.574.087.298,00 6.205.788.030,00 32.145.499.328,00


4.01 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 42.028.000,00 2.464.942.000,00 28.000.000,00 2.534.970.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.962.118.000,00 0,00 1.962.118.000,00

4.01 . 1.04.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 172.200.000,00 0,00 172.200.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
Dinas/Operasional

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 325
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 1.04.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 1.368.000.000,00 0,00 1.368.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 55.775.000,00 0,00 55.775.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 18.427.000,00 0,00 18.427.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 92.216.000,00 0,00 92.216.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 488.352.000,00 28.000.000,00 516.352.000,00

4.01 . 1.04.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 482.352.000,00 0,00 482.352.000,00
4.01 . 1.04.01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 22.800.000,00 5.200.000,00 0,00 28.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 1.04.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.760.000,00 1.240.000,00 0,00 10.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.692.000,00 2.108.000,00 0,00 6.800.000,00
4.01 . 1.04.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.656.000,00 944.000,00 0,00 5.600.000,00
4.01 . 1.04.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.692.000,00 908.000,00 0,00 5.600.000,00
4.01 . 1.04.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 19.228.000,00 9.272.000,00 0,00 28.500.000,00

4.01 . 1.04.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 10.352.000,00 648.000,00 0,00 11.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 8.876.000,00 8.624.000,00 0,00 17.500.000,00
4.01 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA 0,00 888.223.900,00 0,00 888.223.900,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.01 . 2.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 577.935.500,00 0,00 577.935.500,00

4.01 . 2.08.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 55.200.000,00 0,00 55.200.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
Dinas/Operasional
4.01 . 2.08.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 103.800.000,00 0,00 103.800.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 35.883.500,00 0,00 35.883.500,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 23.478.000,00 0,00 23.478.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 7.268.000,00 0,00 7.268.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 87.930.000,00 0,00 87.930.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 326
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 2.08.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 95.680.000,00 0,00 95.680.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 21 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 4.996.000,00 0,00 4.996.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00
4.01 . 2.08.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 146.048.400,00 0,00 146.048.400,00

4.01 . 2.08.01 . 02 . 13 Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 0,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00
4.01 . 2.08.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
4.01 . 2.08.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 119.008.400,00 0,00 119.008.400,00
4.01 . 2.08.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 64.600.000,00 0,00 64.600.000,00
dan Keuangan
4.01 . 2.08.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00
4.01 . 2.08.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00
4.01 . 2.08.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 19.125.000,00 0,00 19.125.000,00
4.01 . 2.08.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 15.775.000,00 0,00 15.775.000,00
4.01 . 2.08.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 99.640.000,00 0,00 99.640.000,00

4.01 . 2.08.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 49.200.000,00 0,00 49.200.000,00
4.01 . 2.08.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 50.440.000,00 0,00 50.440.000,00
4.01 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 989.518.000,00 9.526.733.700,00 3.310.000.000,00 13.826.251.700,00
4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 843.600.000,00 6.202.751.700,00 0,00 7.046.351.700,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 9.460.000,00 0,00 9.460.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 1.008.000.000,00 0,00 1.008.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 129.500.000,00 0,00 129.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 68.500.000,00 0,00 68.500.000,00
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 386.400.000,00 0,00 386.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 61.080.000,00 0,00 61.080.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 510.712.000,00 0,00 510.712.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 504.224.000,00 0,00 504.224.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 754.800.000,00 7.200.000,00 0,00 762.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 891.917.200,00 0,00 891.917.200,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH 0,00 1.092.910.000,00 0,00 1.092.910.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 198.567.500,00 0,00 198.567.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 Penataan Administrasi Kesekretariatan 88.800.000,00 31.881.000,00 0,00 120.681.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 302.400.000,00 0,00 302.400.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 327
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.788.000,00 2.498.212.000,00 3.310.000.000,00 5.819.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 544.500.000,00 544.500.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 14 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 0,00 335.500.000,00 0,00 335.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 586.000.000,00 0,00 586.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 0,00 860.000.000,00 0,00 860.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 39 Penataan Inventarisasi Barang Kantor 10.788.000,00 2.212.000,00 0,00 13.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 0,00 52.000.000,00 448.000.000,00 500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 0,00 32.500.000,00 267.500.000,00 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 304.000.000,00 0,00 304.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 104.000.000,00 0,00 104.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 483.000.000,00 0,00 483.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 112.000.000,00 0,00 112.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 0,00 371.000.000,00 0,00 371.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 74.515.000,00 29.185.000,00 0,00 103.700.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.662.000,00 6.238.000,00 0,00 32.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 15.951.000,00 7.649.000,00 0,00 23.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 15.951.000,00 7.649.000,00 0,00 23.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.951.000,00 7.649.000,00 0,00 23.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 60.615.000,00 9.585.000,00 0,00 70.200.000,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 23.507.000,00 5.893.000,00 0,00 29.400.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 328
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 37.108.000,00 3.692.000,00 0,00 40.800.000,00
4.01 . 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 430.148.000,00 5.553.526.778,00 2.109.213.000,00 8.092.887.778,00
4.01 . 4.01.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.968.000,00 3.105.806.618,00 0,00 3.386.774.618,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 4.992.000,00 0,00 4.992.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 36.900.000,00 0,00 36.900.000,00
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 432.600.000,00 0,00 432.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 107.043.000,00 0,00 107.043.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 280.988.822,00 0,00 280.988.822,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 59.751.200,00 0,00 59.751.200,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 242.700.000,00 0,00 242.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 185.760.000,00 0,00 185.760.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 803.407.700,00 0,00 803.407.700,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 39.600.000,00 12.000,00 0,00 39.612.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 137.226.000,00 0,00 137.226.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 66.913.896,00 0,00 66.913.896,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 29 Penataan data Kepegawaian 122.848.000,00 1.012.000,00 0,00 123.860.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 Penataan Administrasi Kesekretariatan 118.520.000,00 900.000,00 0,00 119.420.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 31 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 201.600.000,00 0,00 201.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 569.765.360,00 2.109.213.000,00 2.678.978.360,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 1.737.600.000,00 1.737.600.000,00


4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 112.120.000,00 112.120.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 12.327.000,00 115.100.000,00 127.427.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 13 Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 0,00 16.220.000,00 28.513.000,00 44.733.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 14 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 0,00 0,00 115.880.000,00 115.880.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 244.975.000,00 0,00 244.975.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 30.643.360,00 0,00 30.643.360,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 0,00 65.600.000,00 0,00 65.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 711.600.000,00 0,00 711.600.000,00

4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 575.000.000,00 0,00 575.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 0,00 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.157.714.800,00 0,00 1.157.714.800,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 329
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 885.949.800,00 0,00 885.949.800,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 0,00 271.765.000,00 0,00 271.765.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 65.518.000,00 2.124.000,00 0,00 67.642.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 39.850.000,00 864.000,00 0,00 40.714.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 19.364.000,00 361.250,00 0,00 19.725.250,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.304.000,00 898.750,00 0,00 7.202.750,00
4.01 . 4.01.04 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 83.662.000,00 6.516.000,00 0,00 90.178.000,00

4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 35.326.000,00 900.000,00 0,00 36.226.000,00
4.01 . 4.01.04 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 48.336.000,00 5.616.000,00 0,00 53.952.000,00
4.01 . 4.01.06 KECAMATAN CIANJUR 517.440.000,00 732.054.970,00 501.589.030,00 1.751.084.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 442.800.000,00 643.610.000,00 0,00 1.086.410.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 45.552.000,00 0,00 45.552.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 49.078.000,00 0,00 49.078.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 13.400.000,00 100.000,00 0,00 13.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12.000.000,00 128.080.000,00 0,00 140.080.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 4.410.970,00 501.589.030,00 506.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 6.970,00 199.993.030,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 4.000,00 299.996.000,00 300.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Rumah Tangga 0,00 4.400.000,00 1.600.000,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 27.900.000,00 45.899.000,00 0,00 73.799.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.06 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 17.100.000,00 19.475.000,00 0,00 36.575.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.800.000,00 26.424.000,00 0,00 37.224.000,00
4.01 . 4.01.06 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 46.740.000,00 38.135.000,00 0,00 84.875.000,00

4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 35.340.000,00 29.535.000,00 0,00 64.875.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 330
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.06 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 11.400.000,00 8.600.000,00 0,00 20.000.000,00
4.01 . 4.01.07 KECAMATAN WARUNGKONDANG 0,00 132.920.000,00 19.320.000,00 152.240.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 120.420.000,00 0,00 120.420.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 500.000,00 19.320.000,00 19.820.000,00

4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 500.000,00 19.320.000,00 19.820.000,00
4.01 . 4.01.07 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.07 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 KECAMATAN CIBEBER 36.000.000,00 155.934.000,00 0,00 191.934.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 145.934.000,00 0,00 181.934.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.106.000,00 0,00 1.106.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 14.207.000,00 0,00 14.207.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 4.655.800,00 0,00 4.655.800,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 47.000,00 0,00 36.047.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 37.140.000,00 0,00 37.140.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 331
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.08 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 4.168.200,00 0,00 4.168.200,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.08 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.09 KECAMATAN CILAKU 22.580.000,00 117.550.000,00 0,00 140.130.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 109.130.000,00 0,00 109.130.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 15.520.000,00 0,00 15.520.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 16.850.000,00 0,00 16.850.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 720.000,00 5.780.000,00 0,00 6.500.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.09 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 720.000,00 3.780.000,00 0,00 4.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 21.860.000,00 2.640.000,00 0,00 24.500.000,00

4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 10.820.000,00 1.180.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 11.040.000,00 1.460.000,00 0,00 12.500.000,00
4.01 . 4.01.10 KECAMATAN CIRANJANG 15.300.000,00 117.780.000,00 0,00 133.080.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.300.000,00 105.780.000,00 0,00 121.080.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 332
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 13.540.000,00 0,00 13.540.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 15.300.000,00 600.000,00 0,00 15.900.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 18.680.000,00 0,00 18.680.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 4.860.000,00 0,00 4.860.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.10 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 KECAMATAN BOJONGPICUNG 15.600.000,00 132.175.000,00 9.000.000,00 156.775.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 116.334.000,00 9.000.000,00 125.334.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 15.899.000,00 0,00 15.899.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 4.395.000,00 0,00 4.395.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.760.000,00 0,00 3.760.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 11.340.000,00 0,00 11.340.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 10.400.000,00 3.500.000,00 0,00 13.900.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.11 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.200.000,00 1.750.000,00 0,00 6.950.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.200.000,00 1.750.000,00 0,00 6.950.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 333
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.11 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 5.200.000,00 3.341.000,00 0,00 8.541.000,00

4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 2.600.000,00 1.670.500,00 0,00 4.270.500,00
4.01 . 4.01.11 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.600.000,00 1.670.500,00 0,00 4.270.500,00
4.01 . 4.01.12 KECAMATAN KARANGTENGAH 40.800.000,00 143.633.500,00 28.200.000,00 212.633.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.800.000,00 137.273.500,00 0,00 178.073.500,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.025.000,00 0,00 2.025.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 10.002.500,00 0,00 10.002.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 40.800.000,00 100.000,00 0,00 40.900.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 27.946.000,00 0,00 27.946.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 28.200.000,00 28.200.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 12 Pengadaan Alat-alat Kantor 0,00 0,00 20.700.000,00 20.700.000,00


4.01 . 4.01.12 . 02 . 14 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 3.280.000,00 0,00 3.280.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.12 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00
4.01 . 4.01.12 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 3.080.000,00 0,00 3.080.000,00

4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 1.540.000,00 0,00 1.540.000,00
4.01 . 4.01.12 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 1.540.000,00 0,00 1.540.000,00
4.01 . 4.01.13 KECAMATAN MANDE 0,00 150.350.000,00 0,00 150.350.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 145.350.000,00 0,00 145.350.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 10.020.000,00 0,00 10.020.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 29.230.000,00 0,00 29.230.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 334
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 36.300.000,00 0,00 36.300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.700.000,00 0,00 13.700.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 KECAMATAN SUKALUYU 16.000.000,00 151.510.000,00 0,00 167.510.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.000.000,00 142.097.000,00 0,00 158.097.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 16.000.000,00 900.000,00 0,00 16.900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.897.000,00 0,00 2.897.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.400.000,00 0,00 13.400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.14 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 1.190.000,00 0,00 1.190.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 1.190.000,00 0,00 1.190.000,00
4.01 . 4.01.14 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 7.033.000,00 0,00 7.033.000,00

4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 2.946.000,00 0,00 2.946.000,00
4.01 . 4.01.14 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 4.087.000,00 0,00 4.087.000,00
4.01 . 4.01.15 KECAMATAN PACET 0,00 130.580.000,00 0,00 130.580.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 128.480.000,00 0,00 128.480.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 810.000,00 0,00 810.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 335
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 16.320.000,00 0,00 16.320.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 890.000,00 0,00 890.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 16.070.000,00 0,00 16.070.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 1.480.000,00 0,00 1.480.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 16.360.000,00 0,00 16.360.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.15 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00
4.01 . 4.01.15 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00
4.01 . 4.01.16 KECAMATAN CUGENANG 93.846.000,00 34.778.000,00 12.816.000,00 141.440.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.200.000,00 31.947.000,00 0,00 123.147.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 9.300.000,00 0,00 9.300.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 20.400.000,00 0,00 0,00 20.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 4.240.900,00 0,00 4.240.900,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 707.100,00 0,00 707.100,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 19.200.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 11.981.000,00 0,00 11.981.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 144.000,00 12.816.000,00 12.960.000,00

4.01 . 4.01.16 . 02 . 12 Pengadaan Alat-alat Kantor 0,00 0,00 12.816.000,00 12.816.000,00


4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 144.000,00 0,00 144.000,00
4.01 . 4.01.16 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 2.514.000,00 0,00 2.514.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.16 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 1.314.000,00 0,00 1.314.000,00
4.01 . 4.01.16 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 336
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.16 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 2.646.000,00 173.000,00 0,00 2.819.000,00

4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.640.000,00 60.000,00 0,00 1.700.000,00
4.01 . 4.01.16 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 1.006.000,00 113.000,00 0,00 1.119.000,00
4.01 . 4.01.17 KECAMATAN CIKALONGKULON 0,00 156.031.000,00 5.500.000,00 161.531.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 144.071.000,00 0,00 144.071.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 13.920.000,00 0,00 13.920.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 11.140.000,00 0,00 11.140.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.925.000,00 0,00 2.925.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 30.880.000,00 0,00 30.880.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 1.096.000,00 0,00 1.096.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.800.000,00 5.500.000,00 8.300.000,00

4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00


4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
4.01 . 4.01.17 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 4.240.000,00 0,00 4.240.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.17 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.120.000,00 0,00 2.120.000,00
4.01 . 4.01.17 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.120.000,00 0,00 2.120.000,00
4.01 . 4.01.17 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 4.920.000,00 0,00 4.920.000,00

4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00
4.01 . 4.01.17 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.01 . 4.01.18 KECAMATAN SUKARESMI 42.000.000,00 115.450.000,00 0,00 157.450.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.000.000,00 103.530.000,00 0,00 145.530.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 17.720.000,00 0,00 17.720.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 11.734.000,00 0,00 11.734.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 2.071.000,00 0,00 2.071.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 337
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 5.960.000,00 0,00 5.960.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.18 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.980.000,00 0,00 2.980.000,00
4.01 . 4.01.18 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.980.000,00 0,00 2.980.000,00
4.01 . 4.01.18 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 5.960.000,00 0,00 5.960.000,00

4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 2.980.000,00 0,00 2.980.000,00
4.01 . 4.01.18 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 2.980.000,00 0,00 2.980.000,00
4.01 . 4.01.19 KECAMATAN SUKANAGARA 34.800.000,00 77.287.500,00 0,00 112.087.500,00
4.01 . 4.01.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.800.000,00 70.287.500,00 0,00 105.087.500,00

4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 17.640.000,00 0,00 17.640.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 11.877.500,00 0,00 11.877.500,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 15.900.000,00 0,00 15.900.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 18.063.000,00 0,00 18.063.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

4.01 . 4.01.19 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.166.000,00 0,00 3.166.000,00
4.01 . 4.01.19 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.834.000,00 0,00 3.834.000,00
4.01 . 4.01.20 KECAMATAN CAMPAKA 0,00 147.857.500,00 21.500.000,00 169.357.500,00
4.01 . 4.01.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 135.127.500,00 0,00 135.127.500,00

4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 10.697.500,00 0,00 10.697.500,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 2.611.000,00 0,00 2.611.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 31.569.000,00 0,00 31.569.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 338
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.20 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00
4.01 . 4.01.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 6.000.000,00 21.500.000,00 27.500.000,00

4.01 . 4.01.20 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


4.01 . 4.01.20 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00
4.01 . 4.01.20 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.20 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 1.295.000,00 0,00 1.295.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00
4.01 . 4.01.20 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 4.305.000,00 0,00 4.305.000,00

4.01 . 4.01.20 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 4.305.000,00 0,00 4.305.000,00
4.01 . 4.01.21 KECAMATAN TAKOKAK 18.000.000,00 104.000.000,00 25.750.000,00 147.750.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 90.360.000,00 0,00 90.360.000,00

4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.775.000,00 0,00 3.775.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 29.700.000,00 0,00 29.700.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.905.000,00 0,00 3.905.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 900.000,00 25.750.000,00 26.650.000,00

4.01 . 4.01.21 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 0,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00


4.01 . 4.01.21 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 900.000,00 24.000.000,00 24.900.000,00
4.01 . 4.01.21 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 6.000.000,00 4.780.000,00 0,00 10.780.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.21 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 3.290.000,00 0,00 3.290.000,00
4.01 . 4.01.21 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.000.000,00 1.490.000,00 0,00 7.490.000,00
4.01 . 4.01.21 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 12.000.000,00 7.960.000,00 0,00 19.960.000,00

4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 6.000.000,00 2.220.000,00 0,00 8.220.000,00
4.01 . 4.01.21 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 6.000.000,00 5.740.000,00 0,00 11.740.000,00
4.01 . 4.01.22 KECAMATAN KADUPANDAK 0,00 198.300.000,00 0,00 198.300.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 162.720.000,00 0,00 162.720.000,00

4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 339
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 11.520.000,00 0,00 11.520.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 27.300.000,00 0,00 27.300.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 18.735.000,00 0,00 18.735.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 35.690.000,00 0,00 35.690.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.795.000,00 0,00 2.795.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00
4.01 . 4.01.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 16.280.000,00 0,00 16.280.000,00

4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 16.280.000,00 0,00 16.280.000,00
4.01 . 4.01.22 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.850.000,00 0,00 6.850.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.22 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 3.425.000,00 0,00 3.425.000,00
4.01 . 4.01.22 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.425.000,00 0,00 3.425.000,00
4.01 . 4.01.22 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 12.450.000,00 0,00 12.450.000,00

4.01 . 4.01.22 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 4.330.000,00 0,00 4.330.000,00
4.01 . 4.01.22 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 8.120.000,00 0,00 8.120.000,00
4.01 . 4.01.23 KECAMATAN PAGELARAN 0,00 155.887.500,00 11.500.000,00 167.387.500,00
4.01 . 4.01.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 137.387.500,00 0,00 137.387.500,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 13.980.000,00 0,00 13.980.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 8.317.500,00 0,00 8.317.500,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 1.390.000,00 0,00 1.390.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.500.000,00 11.500.000,00 15.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00


4.01 . 4.01.23 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 14 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 340
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.23 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.23 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.24 KECAMATAN TANGGEUNG 0,00 194.313.500,00 0,00 194.313.500,00
4.01 . 4.01.24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 176.365.500,00 0,00 176.365.500,00

4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 10.645.500,00 0,00 10.645.500,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 62.460.000,00 0,00 62.460.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.24 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 8.158.000,00 0,00 8.158.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.24 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00
4.01 . 4.01.24 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.698.000,00 0,00 2.698.000,00
4.01 . 4.01.24 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 9.790.000,00 0,00 9.790.000,00

4.01 . 4.01.24 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.262.000,00 0,00 3.262.000,00
4.01 . 4.01.24 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 6.528.000,00 0,00 6.528.000,00
4.01 . 4.01.25 KECAMATAN CIBINONG 8.400.000,00 120.140.000,00 49.100.000,00 177.640.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 114.040.000,00 0,00 114.040.000,00

4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 19.190.000,00 0,00 19.190.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 341
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.25 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 5.000.000,00 49.100.000,00 54.100.000,00

4.01 . 4.01.25 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00


4.01 . 4.01.25 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 29.100.000,00 29.100.000,00
4.01 . 4.01.25 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 4.200.000,00 300.000,00 0,00 4.500.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.25 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.400.000,00 100.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.25 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.800.000,00 200.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 4.200.000,00 800.000,00 0,00 5.000.000,00

4.01 . 4.01.25 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.400.000,00 600.000,00 0,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.800.000,00 200.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.26 KECAMATAN SINDANGBARANG 19.200.000,00 206.700.000,00 0,00 225.900.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 203.650.000,00 0,00 203.650.000,00

4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 40.040.000,00 0,00 40.040.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 19.200.000,00 1.550.000,00 0,00 20.750.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.26 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.600.000,00 550.000,00 0,00 10.150.000,00
4.01 . 4.01.26 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.600.000,00 1.000.000,00 0,00 10.600.000,00
4.01 . 4.01.26 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

4.01 . 4.01.26 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
4.01 . 4.01.26 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.27 KECAMATAN AGRABINTA 0,00 163.187.500,00 0,00 163.187.500,00
4.01 . 4.01.27 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 150.687.500,00 0,00 150.687.500,00

4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 342
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 7.896.500,00 0,00 7.896.500,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 60.391.000,00 0,00 60.391.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.27 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.28 KECAMATAN CIDAUN 19.000.000,00 125.625.000,00 23.000.000,00 167.625.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 119.561.000,00 0,00 119.561.000,00

4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 7.979.000,00 0,00 7.979.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 4.448.000,00 0,00 4.448.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.064.000,00 0,00 1.064.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 24.720.000,00 0,00 24.720.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00

4.01 . 4.01.28 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

4.01 . 4.01.28 . 03 . 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


4.01 . 4.01.28 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.064.000,00 0,00 6.064.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.28 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 3.119.000,00 0,00 3.119.000,00
4.01 . 4.01.28 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.945.000,00 0,00 2.945.000,00
4.01 . 4.01.28 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00

4.01 . 4.01.28 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 11.400.000,00 0,00 0,00 11.400.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 343
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.28 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 7.600.000,00 0,00 0,00 7.600.000,00
4.01 . 4.01.29 KECAMATAN NARINGGUL 2.500.000,00 155.378.600,00 0,00 157.878.600,00
4.01 . 4.01.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 128.683.600,00 0,00 128.683.600,00

4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.361.000,00 0,00 1.361.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 6.060.000,00 0,00 6.060.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 11.116.600,00 0,00 11.116.600,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 3.587.000,00 0,00 3.587.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.439.000,00 0,00 2.439.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 46.750.000,00 0,00 46.750.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 12.390.000,00 0,00 12.390.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.29 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 6.185.000,00 0,00 6.185.000,00
4.01 . 4.01.29 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 6.205.000,00 0,00 6.205.000,00
4.01 . 4.01.29 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 2.500.000,00 14.305.000,00 0,00 16.805.000,00

4.01 . 4.01.29 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 6.830.000,00 0,00 6.830.000,00
4.01 . 4.01.29 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.500.000,00 7.475.000,00 0,00 9.975.000,00
4.01 . 4.01.30 KECAMATAN CAMPAKA MULYA 0,00 154.660.000,00 9.500.000,00 164.160.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 149.495.000,00 0,00 149.495.000,00

4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 9.945.000,00 0,00 9.945.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 7.831.000,00 0,00 7.831.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 1.975.000,00 0,00 1.975.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.949.000,00 0,00 1.949.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 32.175.000,00 0,00 32.175.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.30 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00

4.01 . 4.01.30 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 344
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.30 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 2.075.000,00 0,00 2.075.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.30 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 790.000,00 0,00 790.000,00
4.01 . 4.01.30 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 1.285.000,00 0,00 1.285.000,00
4.01 . 4.01.30 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00

4.01 . 4.01.30 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00
4.01 . 4.01.30 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00
4.01 . 4.01.31 KECAMATAN CIKADU 0,00 144.950.000,00 6.800.000,00 151.750.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 130.450.000,00 0,00 130.450.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 10.625.000,00 0,00 10.625.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 24.125.000,00 0,00 24.125.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.31 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.500.000,00 6.800.000,00 9.300.000,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00


4.01 . 4.01.31 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.31 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.31 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.32 KECAMATAN GEKBRONG 0,00 140.643.500,00 10.000.000,00 150.643.500,00
4.01 . 4.01.32 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 140.643.500,00 0,00 140.643.500,00

4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 9.550.500,00 0,00 9.550.500,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 345
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.32 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 41.553.000,00 0,00 41.553.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.32 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

4.01 . 4.01.32 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


4.01 . 4.01.33 KECAMATAN CIPANAS 2.464.000,00 188.508.100,00 0,00 190.972.100,00
4.01 . 4.01.33 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 161.432.100,00 0,00 161.432.100,00

4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.570.000,00 0,00 1.570.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 23.880.000,00 0,00 23.880.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 22.866.600,00 0,00 22.866.600,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 4.355.000,00 0,00 4.355.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 6.225.000,00 0,00 6.225.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 16.892.500,00 0,00 16.892.500,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 10.860.000,00 0,00 10.860.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.863.000,00 0,00 2.863.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.33 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1.120.000,00 5.900.000,00 0,00 7.020.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.33 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 490.000,00 2.670.000,00 0,00 3.160.000,00
4.01 . 4.01.33 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 630.000,00 3.230.000,00 0,00 3.860.000,00
4.01 . 4.01.33 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 1.344.000,00 21.176.000,00 0,00 22.520.000,00

4.01 . 4.01.33 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 348.000,00 12.322.000,00 0,00 12.670.000,00
4.01 . 4.01.33 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 996.000,00 8.854.000,00 0,00 9.850.000,00
4.01 . 4.01.34 KECAMATAN CIJATI 0,00 154.095.750,00 0,00 154.095.750,00
4.01 . 4.01.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 111.428.750,00 0,00 111.428.750,00

4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.430.750,00 0,00 1.430.750,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 16.548.000,00 0,00 16.548.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 346
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.34 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 14.570.000,00 0,00 14.570.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
4.01 . 4.01.34 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 14.272.500,00 0,00 14.272.500,00

4.01 . 4.01.34 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 14.272.500,00 0,00 14.272.500,00
4.01 . 4.01.34 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.313.500,00 0,00 6.313.500,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.34 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.305.000,00 0,00 2.305.000,00
4.01 . 4.01.34 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 4.008.500,00 0,00 4.008.500,00
4.01 . 4.01.34 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 22.081.000,00 0,00 22.081.000,00

4.01 . 4.01.34 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 12.435.000,00 0,00 12.435.000,00
4.01 . 4.01.34 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 9.646.000,00 0,00 9.646.000,00
4.01 . 4.01.35 KECAMATAN LELES 0,00 158.630.000,00 20.000.000,00 178.630.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 147.380.000,00 0,00 147.380.000,00

4.01 . 4.01.35 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 15.200.000,00 0,00 15.200.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 3.580.000,00 0,00 3.580.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.35 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 5.312.500,00 20.000.000,00 25.312.500,00

4.01 . 4.01.35 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00


4.01 . 4.01.35 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 0,00 5.312.500,00 0,00 5.312.500,00
4.01 . 4.01.35 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 5.937.500,00 0,00 5.937.500,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.35 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.937.500,00 0,00 2.937.500,00
4.01 . 4.01.35 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.36 KECAMATAN HAURWANGI 0,00 110.050.000,00 0,00 110.050.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 98.050.000,00 0,00 98.050.000,00

4.01 . 4.01.36 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 347
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.36 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 6.490.000,00 0,00 6.490.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 11.960.000,00 0,00 11.960.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.36 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.36 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

4.01 . 4.01.36 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.37 KECAMATAN PASIRKUDA 0,00 169.700.000,00 5.000.000,00 174.700.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 148.300.000,00 0,00 148.300.000,00

4.01 . 4.01.37 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00

4.01 . 4.01.37 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


4.01 . 4.01.37 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 5.030.000,00 0,00 5.030.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.37 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.030.000,00 0,00 3.030.000,00
4.01 . 4.01.37 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 6.370.000,00 0,00 6.370.000,00

4.01 . 4.01.37 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00
4.01 . 4.01.37 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.280.000,00 0,00 3.280.000,00

4.02 Pengawasan 167.988.000,00 1.452.812.000,00 530.546.000,00 2.151.346.000,00


4.02 . 4.02.01 INSPEKTORAT 167.988.000,00 1.452.812.000,00 530.546.000,00 2.151.346.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 348
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02 . 4.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.500.000,00 986.700.000,00 0,00 1.124.200.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 100.200.000,00 0,00 100.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
Dinas/Operasional
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 137.500.000,00 6.500.000,00 0,00 144.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas/Perkantoran 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 260.100.000,00 495.546.000,00 755.646.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 86.000.000,00 86.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 12 Pengadaan Alat-alat Kantor 0,00 100.000,00 58.400.000,00 58.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 0,00 0,00 301.146.000,00 301.146.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 16.298.000,00 61.202.000,00 22.500.000,00 100.000.000,00
dan Keuangan
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.450.000,00 48.050.000,00 22.500.000,00 80.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.424.000,00 6.576.000,00 0,00 10.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.424.000,00 6.576.000,00 0,00 10.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 349
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02 . 4.02.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 14.190.000,00 24.810.000,00 12.500.000,00 51.500.000,00

4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 7.126.000,00 12.874.000,00 0,00 20.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 7.064.000,00 11.936.000,00 12.500.000,00 31.500.000,00

4.03 Perencanaan 174.627.000,00 1.366.210.500,00 86.000.000,00 1.626.837.500,00


4.03 . 4.01.35 KECAMATAN LELES 0,00 6.937.500,00 0,00 6.937.500,00
4.03 . 4.01.35 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 6.937.500,00 0,00 6.937.500,00

4.03 . 4.01.35 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 0,00 3.437.500,00 0,00 3.437.500,00
4.03 . 4.01.35 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 BAPPEDA 174.627.000,00 1.359.273.000,00 86.000.000,00 1.619.900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.284.000,00 984.103.000,00 0,00 997.387.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 243.600.000,00 0,00 243.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00
Dinas/Operasional
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.380.000,00 84.000.000,00 0,00 91.380.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 19.070.000,00 0,00 19.070.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 54.775.000,00 0,00 54.775.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 300.110.000,00 0,00 300.110.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 0,00 61.648.000,00 0,00 61.648.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 25 Penyedia Jasa Pengaman Kantor 5.904.000,00 72.000.000,00 0,00 77.904.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 27 Penyedia Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.765.000,00 128.945.000,00 86.000.000,00 264.710.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 73.000.000,00 73.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 0,00 19.500.000,00 13.000.000,00 32.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 55.620.000,00 0,00 55.620.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 39 Penataan Inventarisasi Barang Kantor 49.765.000,00 5.425.000,00 0,00 55.190.000,00
4.03 . 4.03.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 17.750.000,00 0,00 17.750.000,00

4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 17.750.000,00 0,00 17.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.100.000,00 192.760.000,00 0,00 201.860.000,00

4.03 . 4.03.01 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 9.100.000,00 192.760.000,00 0,00 201.860.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 350
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.03 . 4.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 59.168.000,00 9.415.000,00 0,00 68.583.000,00
dan Keuangan
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22.808.000,00 5.215.000,00 0,00 28.023.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 24.836.000,00 2.250.000,00 0,00 27.086.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 11.524.000,00 1.950.000,00 0,00 13.474.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 43.310.000,00 26.300.000,00 0,00 69.610.000,00

4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 19.006.000,00 8.500.000,00 0,00 27.506.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 24.304.000,00 17.800.000,00 0,00 42.104.000,00

4.04 Keuangan 722.795.000,00 5.583.832.383,00 492.027.877,00 6.798.655.260,00


4.04 . 4.01.05 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 209.443.000,00 1.744.831.683,00 138.812.877,00 2.093.087.560,00
4.04 . 4.01.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.202.000,00 1.173.333.060,00 0,00 1.315.535.060,00

4.04 . 4.01.05 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 274.800.000,00 0,00 274.800.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 9.200.000,00 0,00 9.200.000,00
Dinas/Operasional
4.04 . 4.01.05 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 199.942.570,00 0,00 199.942.570,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 197.631.090,00 0,00 197.631.090,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 24.990.400,00 0,00 24.990.400,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 13.680.000,00 0,00 13.680.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 98.899.000,00 0,00 98.899.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 142.202.000,00 0,00 0,00 142.202.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 59.990.000,00 0,00 59.990.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 100.800.000,00 0,00 100.800.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.04 . 4.01.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 301.172.023,00 138.812.877,00 439.984.900,00

4.04 . 4.01.05 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 71.200.000,00 71.200.000,00


4.04 . 4.01.05 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 757.166,00 26.040.000,00 26.797.166,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 12 Pengadaan Alat-alat Kantor 0,00 0,00 27.025.000,00 27.025.000,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 13 Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 0,00 4.108.380,00 9.547.877,00 13.656.257,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 14 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 105.859.283,00 5.000.000,00 110.859.283,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 59.397.194,00 0,00 59.397.194,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 351
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.04 . 4.01.05 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 0,00 58.950.000,00 0,00 58.950.000,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00
4.04 . 4.01.05 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

4.04 . 4.01.05 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
4.04 . 4.01.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00

4.04 . 4.01.05 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00


4.04 . 4.01.05 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 33.233.000,00 12.046.300,00 0,00 45.279.300,00
dan Keuangan
4.04 . 4.01.05 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.508.000,00 3.929.700,00 0,00 20.437.700,00
4.04 . 4.01.05 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.690.000,00 3.715.000,00 0,00 10.405.000,00
4.04 . 4.01.05 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3.345.000,00 558.300,00 0,00 3.903.300,00
4.04 . 4.01.05 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.690.000,00 3.843.300,00 0,00 10.533.300,00
4.04 . 4.01.05 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 34.008.000,00 8.280.300,00 0,00 42.288.300,00

4.04 . 4.01.05 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 13.644.000,00 3.351.500,00 0,00 16.995.500,00
4.04 . 4.01.05 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 20.364.000,00 4.928.800,00 0,00 25.292.800,00
4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 513.352.000,00 3.839.000.700,00 353.215.000,00 4.705.567.700,00
4.04 . 4.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194.856.000,00 3.005.251.700,00 0,00 3.200.107.700,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 17.193.000,00 0,00 17.193.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.400.000,00 106.200.000,00 0,00 156.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 212.491.000,00 0,00 212.491.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 49.986.500,00 0,00 49.986.500,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.438.000,00 0,00 5.438.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 206.600.000,00 0,00 206.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 327.148.200,00 0,00 327.148.200,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 16.800.000,00 4.200.000,00 0,00 21.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 109.315.000,00 0,00 109.315.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 52.920.000,00 108.680.000,00 0,00 161.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 29 Penataan data Kepegawaian 37.368.000,00 4.000.000,00 0,00 41.368.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 30 Penataan Administrasi Kesekretariatan 37.368.000,00 54.000.000,00 0,00 91.368.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.136.000,00 254.000.000,00 353.215.000,00 670.351.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 153.215.000,00 153.215.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 352
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 39 Penataan Inventarisasi Barang Kantor 63.136.000,00 4.000.000,00 0,00 67.136.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 119.980.000,00 0,00 119.980.000,00

4.04 . 4.04.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 59.980.000,00 0,00 59.980.000,00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 154.040.000,00 30.289.000,00 0,00 184.329.000,00
dan Keuangan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 70.736.000,00 9.664.000,00 0,00 80.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 27.768.000,00 6.875.000,00 0,00 34.643.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 27.768.000,00 6.875.000,00 0,00 34.643.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 27.768.000,00 6.875.000,00 0,00 34.643.000,00
4.04 . 4.04.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 101.320.000,00 29.480.000,00 0,00 130.800.000,00

4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 39.080.000,00 11.320.000,00 0,00 50.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 62.240.000,00 18.160.000,00 0,00 80.400.000,00

4.05 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 9.444.000,00 1.019.041.700,00 10.500.000,00 1.038.985.700,00
4.05 . 4.05.06 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 9.444.000,00 1.019.041.700,00 10.500.000,00 1.038.985.700,00
4.05 . 4.05.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 856.650.700,00 0,00 856.650.700,00

4.05 . 4.05.06 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 177.600.000,00 0,00 177.600.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 33.475.000,00 0,00 33.475.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 60.675.000,00 0,00 60.675.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 5.135.000,00 0,00 5.135.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 24.096.000,00 0,00 24.096.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 137.649.700,00 0,00 137.649.700,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 17.370.000,00 0,00 17.370.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 353
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.05 . 4.05.06 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 139.525.000,00 10.500.000,00 150.025.000,00

4.05 . 4.05.06 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 116.525.000,00 10.500.000,00 127.025.000,00
4.05 . 4.05.06 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.05 . 4.05.06 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
4.05 . 4.05.06 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00

4.05 . 4.05.06 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.06 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.06 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 4.614.000,00 7.156.000,00 0,00 11.770.000,00
dan Keuangan
4.05 . 4.05.06 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.05 . 4.05.06 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.614.000,00 3.656.000,00 0,00 8.270.000,00
4.05 . 4.05.06 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 4.830.000,00 15.710.000,00 0,00 20.540.000,00

4.05 . 4.05.06 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2.415.000,00 4.105.000,00 0,00 6.520.000,00
4.05 . 4.05.06 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.415.000,00 11.605.000,00 0,00 14.020.000,00

4.01 Administrasi Pemerintahan 4.558.496.000,00 39.276.521.550,00 4.137.496.250,00 47.972.513.800,00


4.01 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 2.073.551.000,00 8.226.420.800,00 4.055.000.000,00 14.354.971.800,00
4.01 . 4.01.03 . 69 Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan 629.934.000,00 2.405.171.400,00 0,00 3.035.105.400,00
Perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 69 . 01 Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah 55.600.000,00 271.900.000,00 0,00 327.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 04 Penyusunan Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Daerah 53.103.000,00 287.647.000,00 0,00 340.750.000,00
dan Belanja Desa
4.01 . 4.01.03 . 69 . 05 Penyusunan Rancangan Kebijakan Teknis Pengadaan Barang/Jasa 0,00 42.845.400,00 0,00 42.845.400,00
Pemerintah
4.01 . 4.01.03 . 69 . 08 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 113.400.000,00 228.600.000,00 0,00 342.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 10 Pengendalian dan Pembinaan Bidang Perekonomian 18.972.000,00 206.028.000,00 0,00 225.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 16 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah 22.335.000,00 192.665.000,00 0,00 215.000.000,00
Kabupaten Cianjur
4.01 . 4.01.03 . 69 . 18 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Negara (PHBN) 111.767.000,00 88.934.000,00 0,00 200.701.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 19 Pembinaan dan Verifikasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 47.800.000,00 280.916.000,00 0,00 328.716.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 20 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam 40.932.000,00 149.068.000,00 0,00 190.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 28 Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah 37.225.000,00 175.775.000,00 0,00 213.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 32 Penyusunan Apilkasi Tata Naskah Dinas Elektronik 0,00 86.000.000,00 0,00 86.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi 128.800.000,00 394.793.000,00 0,00 523.593.000,00
dan Urusan Pemerintahan Umum
4.01 . 4.01.03 . 70 Program Penunjang Kegiatan Keagamaan 128.456.000,00 717.127.000,00 0,00 845.583.000,00

4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 Syiar Islam di Kabupaten Cianjur 52.856.000,00 569.621.000,00 0,00 622.477.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan 75.600.000,00 147.506.000,00 0,00 223.106.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 354
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.03 . 71 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 440.698.000,00 1.049.639.000,00 0,00 1.490.337.000,00

4.01 . 4.01.03 . 71 . 01 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 24.746.000,00 206.254.000,00 0,00 231.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Cianjur
4.01 . 4.01.03 . 71 . 02 Penyusunan Laporan Perkembangan Penerapan dan Pencapaian Standar 22.800.000,00 23.920.000,00 0,00 46.720.000,00
Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
4.01 . 4.01.03 . 71 . 07 Peningkatan Wawasan dan Evaluasi Bidang Investasi dan Perusahaan 27.840.000,00 207.160.000,00 0,00 235.000.000,00
Daerah
4.01 . 4.01.03 . 71 . 08 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur 17.316.000,00 106.434.000,00 0,00 123.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 09 Pelaporan, Evaluasi, Pengawasan dan Penyerapan Realisasi Anggaran dan 96.436.000,00 92.314.000,00 0,00 188.750.000,00
Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
4.01 . 4.01.03 . 71 . 10 Pengendalian Pembangunan 37.936.000,00 185.813.800,00 0,00 223.749.800,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 11 Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Barang Sekretariat Daerah 192.768.000,00 21.632.000,00 0,00 214.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 13 Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD), 2.988.000,00 150.979.200,00 0,00 153.967.200,00
Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah(ILPPD) dan EKPPD
4.01 . 4.01.03 . 71 . 17 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 17.868.000,00 55.132.000,00 0,00 73.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 72 Program Kerjasama Daerah 0,00 143.382.000,00 0,00 143.382.000,00

4.01 . 4.01.03 . 72 . 01 Penyusunan MOU dan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan 0,00 143.382.000,00 0,00 143.382.000,00
Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 74 Program Kehumasan dan Keprotokolan 304.880.000,00 1.343.120.000,00 0,00 1.648.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 74 . 07 Pendampingan Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 80.400.000,00 186.597.000,00 0,00 266.997.000,00
4.01 . 4.01.03 . 74 . 09 Peliputan, Dokumentasi dan Informasi 149.680.000,00 250.771.000,00 0,00 400.451.000,00
4.01 . 4.01.03 . 74 . 10 Kehumasan dan Kemitraan 74.800.000,00 905.752.000,00 0,00 980.552.000,00
4.01 . 4.01.03 . 75 Program Layanan Pengadaan Barang/jasa 316.050.000,00 321.104.600,00 0,00 637.154.600,00

4.01 . 4.01.03 . 75 . 01 Peningkatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa 221.350.000,00 161.351.600,00 0,00 382.701.600,00
4.01 . 4.01.03 . 75 . 04 Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pengolahan Data 77.900.000,00 13.340.000,00 0,00 91.240.000,00
Informasi Pengadaan Barang/Jasa
4.01 . 4.01.03 . 75 . 05 Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa bagi Perangkat Daerah dan Desa 16.800.000,00 146.413.000,00 0,00 163.213.000,00
4.01 . 4.01.03 . 76 Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum 93.933.000,00 302.067.000,00 0,00 396.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 76 . 01 Advokasi Hukum 93.933.000,00 302.067.000,00 0,00 396.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 77 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 136.800.000,00 881.430.800,00 4.055.000.000,00 5.073.230.800,00

4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 Pengadaan Cinderamata 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 Penataan Bangunan dan Lingkungan Pendopo/Sekretariat Daerah 136.800.000,00 481.430.800,00 4.055.000.000,00 4.673.230.800,00
4.01 . 4.01.03 . 78 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 22.800.000,00 1.063.379.000,00 0,00 1.086.179.000,00

4.01 . 4.01.03 . 78 . 03 Penyusunan Persyaratan Teknis dan Administrasi Pembentukan Daerah 22.800.000,00 1.063.379.000,00 0,00 1.086.179.000,00
Persiapan Cianjur Selatan (Cisel)
4.01 . 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 218.160.000,00 22.574.530.350,00 0,00 22.792.690.350,00
4.01 . 4.01.04 . 65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 218.160.000,00 22.574.530.350,00 0,00 22.792.690.350,00

4.01 . 4.01.04 . 65 . 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 0,00 326.040.000,00 0,00 326.040.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 355
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.04 . 65 . 02 Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan 104.000.000,00 406.511.000,00 0,00 510.511.000,00
tokoh masyarakat/ Tokoh Agama
4.01 . 4.01.04 . 65 . 03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 74.160.000,00 683.196.000,00 0,00 757.356.000,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 04 Rapat Rapat Paripurna 0,00 697.504.750,00 0,00 697.504.750,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 05 Kegiatan Reses 0,00 2.913.792.000,00 0,00 2.913.792.000,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah 0,00 2.673.061.600,00 0,00 2.673.061.600,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 3.860.639.500,00 0,00 3.860.639.500,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 40.000.000,00 379.019.500,00 0,00 419.019.500,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 09 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD Ke Luar Daerah 0,00 10.634.766.000,00 0,00 10.634.766.000,00
4.01 . 4.01.06 KECAMATAN CIANJUR 1.345.120.000,00 5.968.858.500,00 68.550.000,00 7.382.528.500,00
4.01 . 4.01.06 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 1.345.120.000,00 5.968.858.500,00 68.550.000,00 7.382.528.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 21.840.000,00 84.228.000,00 0,00 106.068.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 8.000.000,00 16.998.000,00 0,00 24.998.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 73.650.000,00 31.350.000,00 0,00 105.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 90.051.000,00 0,00 90.051.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 07 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup RT 0,00 3.183.512.500,00 0,00 3.183.512.500,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 1.035.000.000,00 257.750.000,00 57.250.000,00 1.350.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 09 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 0,00 26.886.000,00 0,00 26.886.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 12 Pembinaan Linmas RT Tingkat Kecamatan 0,00 25.013.000,00 0,00 25.013.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 13 Promosi Program Kecamatan Melalui Audio Visual 85.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 14 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Solokpandan 18.900.000,00 347.100.000,00 0,00 366.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 15 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Sawahgede 0,00 366.000.000,00 0,00 366.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 16 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Sayang 1.000.000,00 365.000.000,00 0,00 366.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 17 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Bojongherang 66.080.000,00 299.920.000,00 0,00 366.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 18 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Pamoyanan 17.000.000,00 349.000.000,00 0,00 366.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 19 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Muka 18.150.000,00 336.550.000,00 11.300.000,00 366.000.000,00
4.01 . 4.01.07 KECAMATAN WARUNGKONDANG 26.900.000,00 85.747.500,00 0,00 112.647.500,00
4.01 . 4.01.07 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 26.900.000,00 85.747.500,00 0,00 112.647.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.07 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 27.000.000,00 0,00 45.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 8.900.000,00 6.100.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 27.647.500,00 0,00 27.647.500,00
4.01 . 4.01.08 KECAMATAN CIBEBER 18.000.000,00 94.513.500,00 0,00 112.513.500,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 356
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.08 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 94.513.500,00 0,00 112.513.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 2.928.000,00 0,00 20.928.000,00
4.01 . 4.01.08 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 11.770.000,00 0,00 11.770.000,00
4.01 . 4.01.08 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 56.315.500,00 0,00 56.315.500,00
4.01 . 4.01.09 KECAMATAN CILAKU 21.700.000,00 90.807.500,00 0,00 112.507.500,00
4.01 . 4.01.09 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 21.700.000,00 90.807.500,00 0,00 112.507.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 24.800.000,00 0,00 42.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.700.000,00 6.320.000,00 0,00 10.020.000,00
4.01 . 4.01.09 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 29.687.500,00 0,00 29.687.500,00
4.01 . 4.01.10 KECAMATAN CIRANJANG 79.500.000,00 42.992.500,00 0,00 122.492.500,00
4.01 . 4.01.10 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 79.500.000,00 42.992.500,00 0,00 122.492.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 10.520.000,00 0,00 28.520.000,00
4.01 . 4.01.10 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 7.500.000,00 2.472.500,00 0,00 9.972.500,00
4.01 . 4.01.10 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00
4.01 . 4.01.11 KECAMATAN BOJONGPICUNG 33.600.000,00 57.642.500,00 0,00 91.242.500,00
4.01 . 4.01.11 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 33.600.000,00 57.642.500,00 0,00 91.242.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 12.400.000,00 0,00 30.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 5.113.500,00 0,00 5.113.500,00
4.01 . 4.01.11 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 15.600.000,00 4.380.000,00 0,00 19.980.000,00
4.01 . 4.01.11 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 18.449.000,00 0,00 18.449.000,00
4.01 . 4.01.12 KECAMATAN KARANGTENGAH 26.500.000,00 112.401.000,00 0,00 138.901.000,00
4.01 . 4.01.12 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 26.500.000,00 112.401.000,00 0,00 138.901.000,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 26.074.000,00 0,00 44.074.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 357
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.12 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 8.345.000,00 0,00 8.345.000,00


4.01 . 4.01.12 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 21.362.000,00 0,00 21.362.000,00
4.01 . 4.01.12 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 8.500.000,00 6.500.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 9.520.000,00 0,00 9.520.000,00
4.01 . 4.01.12 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 40.600.000,00 0,00 40.600.000,00
4.01 . 4.01.13 KECAMATAN MANDE 18.000.000,00 84.387.500,00 0,00 102.387.500,00
4.01 . 4.01.13 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 84.387.500,00 0,00 102.387.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 16.120.000,00 0,00 34.120.000,00
4.01 . 4.01.13 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 18.180.000,00 0,00 18.180.000,00
4.01 . 4.01.13 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 29.687.500,00 0,00 29.687.500,00
4.01 . 4.01.14 KECAMATAN SUKALUYU 18.000.000,00 75.635.500,00 0,00 93.635.500,00
4.01 . 4.01.14 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 75.635.500,00 0,00 93.635.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 20.648.000,00 0,00 38.648.000,00
4.01 . 4.01.14 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 19.687.500,00 0,00 19.687.500,00
4.01 . 4.01.15 KECAMATAN PACET 54.500.000,00 82.607.500,00 0,00 137.107.500,00
4.01 . 4.01.15 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 54.500.000,00 82.607.500,00 0,00 137.107.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.700.000,00 2.125.000,00 0,00 5.825.000,00
4.01 . 4.01.15 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 32.800.000,00 10.020.000,00 0,00 42.820.000,00
4.01 . 4.01.15 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 14.115.000,00 0,00 14.115.000,00
4.01 . 4.01.15 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00
4.01 . 4.01.15 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 42.987.500,00 0,00 42.987.500,00
4.01 . 4.01.16 KECAMATAN CUGENANG 54.740.000,00 63.241.250,00 7.046.250,00 125.027.500,00
4.01 . 4.01.16 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 54.740.000,00 63.241.250,00 7.046.250,00 125.027.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 11.340.000,00 23.820.000,00 0,00 35.160.000,00
4.01 . 4.01.16 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00
4.01 . 4.01.16 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 10.600.000,00 13.355.000,00 0,00 23.955.000,00
4.01 . 4.01.16 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 6.400.000,00 8.170.000,00 0,00 14.570.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 358
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.16 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 8.355.000,00 0,00 8.355.000,00


4.01 . 4.01.16 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 26.400.000,00 6.241.250,00 7.046.250,00 39.687.500,00
4.01 . 4.01.17 KECAMATAN CIKALONGKULON 18.000.000,00 79.656.500,00 0,00 97.656.500,00
4.01 . 4.01.17 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 79.656.500,00 0,00 97.656.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 14.985.000,00 0,00 32.985.000,00
4.01 . 4.01.17 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 3.070.000,00 0,00 3.070.000,00
4.01 . 4.01.17 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 11.937.400,00 0,00 11.937.400,00
4.01 . 4.01.17 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 9.175.000,00 0,00 9.175.000,00
4.01 . 4.01.17 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 9.120.000,00 0,00 9.120.000,00
4.01 . 4.01.17 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 31.369.100,00 0,00 31.369.100,00
4.01 . 4.01.18 KECAMATAN SUKARESMI 41.700.000,00 75.137.500,00 0,00 116.837.500,00
4.01 . 4.01.18 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 41.700.000,00 75.137.500,00 0,00 116.837.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 30.740.000,00 0,00 48.740.000,00
4.01 . 4.01.18 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.900.000,00 1.600.000,00 0,00 6.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 5.500.000,00 13.040.000,00 0,00 18.540.000,00
4.01 . 4.01.18 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 13.300.000,00 70.000,00 0,00 13.370.000,00
4.01 . 4.01.18 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 29.687.500,00 0,00 29.687.500,00
4.01 . 4.01.19 KECAMATAN SUKANAGARA 80.500.000,00 57.400.000,00 0,00 137.900.000,00
4.01 . 4.01.19 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 80.500.000,00 57.400.000,00 0,00 137.900.000,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 27.900.000,00 0,00 45.900.000,00
4.01 . 4.01.19 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.000.000,00 4.300.000,00 0,00 8.300.000,00
4.01 . 4.01.19 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 4.510.000,00 0,00 4.510.000,00
4.01 . 4.01.19 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 4.500.000,00 10.500.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 10.190.000,00 0,00 10.190.000,00
4.01 . 4.01.19 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00
4.01 . 4.01.20 KECAMATAN CAMPAKA 22.700.000,00 77.790.000,00 0,00 100.490.000,00
4.01 . 4.01.20 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 22.700.000,00 77.790.000,00 0,00 100.490.000,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 18.998.000,00 0,00 36.998.000,00
4.01 . 4.01.20 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.700.000,00 2.220.000,00 0,00 6.920.000,00
4.01 . 4.01.20 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 1.649.000,00 0,00 1.649.000,00
4.01 . 4.01.20 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 3.923.000,00 0,00 3.923.000,00
4.01 . 4.01.20 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.21 KECAMATAN TAKOKAK 51.900.000,00 63.447.500,00 0,00 115.347.500,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 359
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.21 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 51.900.000,00 63.447.500,00 0,00 115.347.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 25.200.000,00 15.140.000,00 0,00 40.340.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 7.200.000,00 16.150.000,00 0,00 23.350.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 8.360.000,00 0,00 8.360.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 12.300.000,00 2.700.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 . 05 Pendampingan ADD 7.200.000,00 5.360.000,00 0,00 12.560.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 15.737.500,00 0,00 15.737.500,00
4.01 . 4.01.22 KECAMATAN KADUPANDAK 33.300.000,00 81.537.500,00 0,00 114.837.500,00
4.01 . 4.01.22 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 33.300.000,00 81.537.500,00 0,00 114.837.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 21.360.000,00 0,00 39.360.000,00
4.01 . 4.01.22 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.000.000,00 6.065.000,00 0,00 9.065.000,00
4.01 . 4.01.22 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 13.720.000,00 0,00 13.720.000,00
4.01 . 4.01.22 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 12.300.000,00 700.000,00 0,00 13.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 6.955.000,00 0,00 6.955.000,00
4.01 . 4.01.22 . 68 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah 0,00 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 23.887.500,00 0,00 23.887.500,00
4.01 . 4.01.23 KECAMATAN PAGELARAN 18.000.000,00 100.100.000,00 0,00 118.100.000,00
4.01 . 4.01.23 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 100.100.000,00 0,00 118.100.000,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 10.000.000,00 0,00 28.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 41.600.000,00 0,00 41.600.000,00
4.01 . 4.01.24 KECAMATAN TANGGEUNG 6.000.000,00 79.674.000,00 0,00 85.674.000,00
4.01 . 4.01.24 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 6.000.000,00 79.674.000,00 0,00 85.674.000,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 6.000.000,00 20.894.000,00 0,00 26.894.000,00
4.01 . 4.01.24 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 5.210.000,00 0,00 5.210.000,00
4.01 . 4.01.24 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 5.070.000,00 0,00 5.070.000,00
4.01 . 4.01.24 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00
4.01 . 4.01.24 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00
4.01 . 4.01.24 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
4.01 . 4.01.25 KECAMATAN CIBINONG 27.900.000,00 58.887.500,00 0,00 86.787.500,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 360
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.25 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 27.900.000,00 58.887.500,00 0,00 86.787.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 5.450.000,00 0,00 23.450.000,00
4.01 . 4.01.25 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 9.900.000,00 100.000,00 0,00 10.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 8.050.000,00 0,00 8.050.000,00
4.01 . 4.01.25 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 33.287.500,00 0,00 33.287.500,00
4.01 . 4.01.26 KECAMATAN SINDANGBARANG 18.000.000,00 90.687.500,00 0,00 108.687.500,00
4.01 . 4.01.26 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 90.687.500,00 0,00 108.687.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 17.000.000,00 0,00 35.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 39.687.500,00 0,00 39.687.500,00
4.01 . 4.01.27 KECAMATAN AGRABINTA 18.000.000,00 80.500.000,00 0,00 98.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 80.500.000,00 0,00 98.500.000,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 8.000.000,00 0,00 26.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00
4.01 . 4.01.28 KECAMATAN CIDAUN 18.000.000,00 103.362.500,00 0,00 121.362.500,00
4.01 . 4.01.28 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 103.362.500,00 0,00 121.362.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 14.776.500,00 0,00 32.776.500,00
4.01 . 4.01.28 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 11.066.000,00 0,00 11.066.000,00
4.01 . 4.01.28 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 7.907.000,00 0,00 7.907.000,00
4.01 . 4.01.28 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 14.857.000,00 0,00 14.857.000,00
4.01 . 4.01.28 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 8.256.000,00 0,00 8.256.000,00
4.01 . 4.01.28 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 46.500.000,00 0,00 46.500.000,00
4.01 . 4.01.29 KECAMATAN NARINGGUL 18.000.000,00 127.753.900,00 0,00 145.753.900,00
4.01 . 4.01.29 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 127.753.900,00 0,00 145.753.900,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 45.047.000,00 0,00 63.047.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 361
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.29 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 13.335.000,00 0,00 13.335.000,00


4.01 . 4.01.29 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 9.624.400,00 0,00 9.624.400,00
4.01 . 4.01.29 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 10.260.000,00 0,00 10.260.000,00
4.01 . 4.01.29 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 34.487.500,00 0,00 34.487.500,00
4.01 . 4.01.30 KECAMATAN CAMPAKA MULYA 33.325.000,00 51.977.500,00 0,00 85.302.500,00
4.01 . 4.01.30 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 33.325.000,00 51.977.500,00 0,00 85.302.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.30 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 16.000.000,00 0,00 34.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 2.500.000,00 1.365.000,00 0,00 3.865.000,00
4.01 . 4.01.30 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00
4.01 . 4.01.30 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 12.825.000,00 1.275.000,00 0,00 14.100.000,00
4.01 . 4.01.30 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 9.755.000,00 0,00 9.755.000,00
4.01 . 4.01.30 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 19.682.500,00 0,00 19.682.500,00
4.01 . 4.01.31 KECAMATAN CIKADU 20.000.000,00 76.752.500,00 0,00 96.752.500,00
4.01 . 4.01.31 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 20.000.000,00 76.752.500,00 0,00 96.752.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.31 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 20.000.000,00 15.490.000,00 0,00 35.490.000,00
4.01 . 4.01.31 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 5.050.000,00 0,00 5.050.000,00
4.01 . 4.01.31 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 12.300.000,00 0,00 12.300.000,00
4.01 . 4.01.31 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 9.225.000,00 0,00 9.225.000,00
4.01 . 4.01.31 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 19.687.500,00 0,00 19.687.500,00
4.01 . 4.01.32 KECAMATAN GEKBRONG 22.000.000,00 89.334.000,00 0,00 111.334.000,00
4.01 . 4.01.32 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 22.000.000,00 89.334.000,00 0,00 111.334.000,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.32 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 17.255.000,00 0,00 35.255.000,00
4.01 . 4.01.32 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.000.000,00 6.440.000,00 0,00 10.440.000,00
4.01 . 4.01.32 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 5.106.000,00 0,00 5.106.000,00
4.01 . 4.01.32 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.32 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 7.755.000,00 0,00 7.755.000,00
4.01 . 4.01.32 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 37.778.000,00 0,00 37.778.000,00
4.01 . 4.01.33 KECAMATAN CIPANAS 35.600.000,00 95.440.500,00 6.900.000,00 137.940.500,00
4.01 . 4.01.33 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 35.600.000,00 95.440.500,00 6.900.000,00 137.940.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.33 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 29.630.000,00 0,00 47.630.000,00
4.01 . 4.01.33 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.500.000,00 2.094.000,00 0,00 5.594.000,00
4.01 . 4.01.33 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 11.029.000,00 0,00 11.029.000,00
4.01 . 4.01.33 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 14.100.000,00 900.000,00 0,00 15.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 362
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.33 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00


4.01 . 4.01.33 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 41.787.500,00 6.900.000,00 48.687.500,00
4.01 . 4.01.34 KECAMATAN CIJATI 36.000.000,00 56.491.750,00 0,00 92.491.750,00
4.01 . 4.01.34 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 36.000.000,00 56.491.750,00 0,00 92.491.750,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.34 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 21.675.000,00 0,00 39.675.000,00
4.01 . 4.01.34 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 3.640.000,00 0,00 3.640.000,00
4.01 . 4.01.34 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 6.155.000,00 0,00 6.155.000,00
4.01 . 4.01.34 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 13.822.000,00 0,00 13.822.000,00
4.01 . 4.01.34 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 5.112.250,00 0,00 5.112.250,00
4.01 . 4.01.34 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 18.000.000,00 6.087.500,00 0,00 24.087.500,00
4.01 . 4.01.35 KECAMATAN LELES 18.000.000,00 63.280.000,00 0,00 81.280.000,00
4.01 . 4.01.35 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 63.280.000,00 0,00 81.280.000,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.35 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.35 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.01 . 4.01.35 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.35 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.35 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 7.080.000,00 0,00 7.080.000,00
4.01 . 4.01.35 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.36 KECAMATAN HAURWANGI 21.000.000,00 125.487.500,00 0,00 146.487.500,00
4.01 . 4.01.36 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 21.000.000,00 125.487.500,00 0,00 146.487.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.36 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 28.220.000,00 0,00 46.220.000,00
4.01 . 4.01.36 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.000.000,00 8.000.000,00 0,00 11.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
4.01 . 4.01.36 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00
4.01 . 4.01.36 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 55.267.500,00 0,00 55.267.500,00
4.01 . 4.01.37 KECAMATAN PASIRKUDA 12.300.000,00 82.037.500,00 0,00 94.337.500,00
4.01 . 4.01.37 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 12.300.000,00 82.037.500,00 0,00 94.337.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.37 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 11.337.500,00 0,00 11.337.500,00
4.01 . 4.01.37 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 12.300.000,00 1.700.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00

4.02 Pengawasan 0,00 6.100.000.000,00 0,00 6.100.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 363
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02 . 4.02.01 INSPEKTORAT 0,00 6.100.000.000,00 0,00 6.100.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 0,00 6.100.000.000,00 0,00 6.100.000.000,00
Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal 0,00 4.220.000.000,00 0,00 4.220.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 Penguatan Pengawasan di Kabupaten/ Kota 0,00 780.000.000,00 0,00 780.000.000,00

4.03 Perencanaan 540.663.000,00 3.259.337.000,00 0,00 3.800.000.000,00


4.03 . 4.03.01 BAPPEDA 540.663.000,00 3.259.337.000,00 0,00 3.800.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 540.663.000,00 3.259.337.000,00 0,00 3.800.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 65 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan 167.799.000,00 832.201.000,00 0,00 1.000.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan 77.206.000,00 122.794.000,00 0,00 200.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 67 Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten 42.290.000,00 357.710.000,00 0,00 400.000.000,00
Cianjur
4.03 . 4.03.01 . 21 . 76 Perencanaan Ekonomi 26.266.000,00 423.734.000,00 0,00 450.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Investasi 49.656.000,00 350.344.000,00 0,00 400.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 78 Perencanaan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup 30.540.000,00 369.460.000,00 0,00 400.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 79 Perencanaan Sosial Budaya 52.470.000,00 297.530.000,00 0,00 350.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 80 Perencanaan Aparatur dan Keuangan 22.800.000,00 127.200.000,00 0,00 150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 81 Perencanaan Pemerintahan 54.012.000,00 195.988.000,00 0,00 250.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 88 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 17.624.000,00 182.376.000,00 0,00 200.000.000,00
2021-2026
4.04 Keuangan 2.676.216.094,00 9.011.534.406,00 130.000.000,00 11.817.750.500,00
4.04 . 4.01.05 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.129.758.094,00 5.535.037.906,00 20.000.000,00 6.684.796.000,00
4.04 . 4.01.05 . 18 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 1.129.758.094,00 5.535.037.906,00 20.000.000,00 6.684.796.000,00

4.04 . 4.01.05 . 18 . 06 Pendataan dan Penilaian PBB-P2 136.800.000,00 831.525.100,00 0,00 968.325.100,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 07 Pendaftaran dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB 250.536.000,00 737.062.000,00 0,00 987.598.000,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 08 Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah 126.000.000,00 565.213.000,00 0,00 691.213.000,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 09 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 122.400.000,00 604.925.062,00 0,00 727.325.062,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 10 Penatausahaan Piutang Pajak Daerah 126.000.000,00 338.570.900,00 0,00 464.570.900,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 11 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 115.200.000,00 646.913.844,00 0,00 762.113.844,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 12 Perhitungan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah 128.400.000,00 602.759.400,00 0,00 731.159.400,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 13 Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 0,00 216.200.000,00 0,00 216.200.000,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 14 Penyelenggaraan Retribusi Daerah 0,00 208.289.000,00 0,00 208.289.000,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 16 Pengolahan Data dan Pencetakan SPPT dan DKHP PBB-P2 124.422.094,00 783.579.600,00 20.000.000,00 928.001.694,00
4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.546.458.000,00 3.476.496.500,00 110.000.000,00 5.132.954.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset 1.546.458.000,00 3.476.496.500,00 110.000.000,00 5.132.954.500,00
Daerah

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 364
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 Penyusunan Pertanggung Jawaban APBD dan Pelaporan Keuangan 261.744.000,00 488.806.000,00 0,00 750.550.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 Manajemen Pengendalian Kas Daerah 177.744.000,00 243.508.000,00 0,00 421.252.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 Verifikasi Dokumen Pencairan Belanja Daerah 167.472.000,00 322.920.000,00 0,00 490.392.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 Penatausahaan Belanja Daerah 73.116.000,00 353.401.000,00 0,00 426.517.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 Penyusunan APBD Kabupaten Cianjur 196.080.000,00 486.725.500,00 0,00 682.805.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 233.480.000,00 0,00 233.480.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah 131.616.000,00 213.447.000,00 0,00 345.063.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung 253.182.000,00 251.850.000,00 0,00 505.032.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 13 Pemanfatan dan pemindahtanganan Barang milik daerah 89.424.000,00 279.751.000,00 0,00 369.175.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 Pengamanan dan penatausahaan Barang milik daerah 196.080.000,00 602.608.000,00 110.000.000,00 908.688.000,00

4.05 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 133.674.000,00 5.506.326.000,00 0,00 5.640.000.000,00
4.05 . 4.05.06 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 133.674.000,00 5.506.326.000,00 0,00 5.640.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 16 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan 50.874.000,00 1.194.126.000,00 0,00 1.245.000.000,00
Karir
4.05 . 4.05.06 . 16 . 01 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 50.874.000,00 1.194.126.000,00 0,00 1.245.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 17 Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur 82.800.000,00 357.200.000,00 0,00 440.000.000,00

4.05 . 4.05.06 . 17 . 01 Pengelolaan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 82.800.000,00 357.200.000,00 0,00 440.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 18 Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur 0,00 3.955.000.000,00 0,00 3.955.000.000,00

4.05 . 4.05.06 . 18 . 01 Pengiriman dan Penyelenggaraan Diklat ASN 0,00 3.955.000.000,00 0,00 3.955.000.000,00

4.07 Penelitian dan Pengembangan 45.402.000,00 254.598.000,00 0,00 300.000.000,00


4.07 . 4.03.01 BAPPEDA 45.402.000,00 254.598.000,00 0,00 300.000.000,00
4.07 . 4.03.01 . 43 Program Penelitian dan Pengembangan 45.402.000,00 254.598.000,00 0,00 300.000.000,00

4.07 . 4.03.01 . 43 . 01 pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur 45.402.000,00 254.598.000,00 0,00 300.000.000,00

JUMLAH 105.452.717.952,00 916.722.805.197,00 349.935.975.827,00 1.372.111.498.976,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 365
Lampiran V Peraturan Daerah
Nomor : 15 TAHUN 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
KODE URAIAN JUMLAH
PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7

01 PELAYANAN UMUM 192.303.541.304,60 864.896.641.139,60 12.543.236.094,00 102.785.788.243,00 11.721.018.157,00 1.184.250.224.938,20

01 2 03 Pangan 0,00 0,00 262.300.000,00 2.130.280.000,00 0,00 2.392.580.000,00


01 2 10 Komunikasi dan Informatika 5.669.669.400,00 0,00 513.348.000,00 3.159.258.206,00 29.410.000,00 9.371.685.606,00
01 2 14 Statistik 0,00 0,00 116.888.000,00 133.112.000,00 0,00 250.000.000,00
01 2 15 Persandian 0,00 0,00 168.000.000,00 189.298.200,00 12.500.000,00 369.798.200,00
01 2 18 Kearsipan 6.658.580.400,00 0,00 87.771.000,00 769.539.000,00 86.750.000,00 7.602.640.400,00
01 4 01 Administrasi Pemerintahan 144.750.416.304,60 0,00 6.924.120.000,00 62.850.608.848,00 10.343.284.280,00 224.868.429.432,60
01 4 02 Pengawasan 9.428.318.200,00 0,00 167.988.000,00 7.552.812.000,00 530.546.000,00 17.679.664.200,00
01 4 03 Perencanaan 6.282.093.400,00 0,00 715.290.000,00 4.625.547.500,00 86.000.000,00 11.708.930.900,00
01 4 04 Keuangan 13.834.187.100,00 864.896.641.139,60 3.399.011.094,00 14.595.366.789,00 622.027.877,00 897.347.233.999,60
01 4 05 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 5.680.276.500,00 0,00 143.118.000,00 6.525.367.700,00 10.500.000,00 12.359.262.200,00
01 4 07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 45.402.000,00 254.598.000,00 0,00 300.000.000,00

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 19.599.824.600,00 0,00 10.002.241.000,00 7.050.806.809,00 444.198.000,00 37.097.070.409,00

03 1 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 19.599.824.600,00 0,00 10.002.241.000,00 7.050.806.809,00 444.198.000,00 37.097.070.409,00
Perlindungan Masyarakat

04 EKONOMI 61.616.977.700,00 0,00 6.540.770.414,00 45.059.010.802,00 12.032.342.850,00 125.249.101.766,00

04 2 01 Tenaga Kerja 6.153.165.500,00 0,00 410.408.000,00 2.417.842.590,00 0,00 8.981.416.090,00


04 2 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.039.979.700,00 0,00 517.627.014,00 8.909.986.426,00 0,00 14.467.593.140,00
04 2 09 Perhubungan 9.523.516.600,00 0,00 2.605.226.000,00 10.292.498.786,00 2.301.400.000,00 24.722.641.386,00
04 2 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9.011.126.300,00 0,00 1.316.535.000,00 1.496.637.000,00 9.032.000,00 11.833.330.300,00
04 2 12 Penanaman Modal 0,00 0,00 349.989.000,00 1.720.313.300,00 25.000.000,00 2.095.302.300,00
04 3 01 Kelautan dan Perikanan 9.142.934.500,00 0,00 131.226.000,00 4.356.522.500,00 436.530.000,00 14.067.213.000,00
04 3 03 Pertanian 22.746.255.100,00 0,00 1.066.184.400,00 14.045.764.850,00 3.110.839.440,00 40.969.043.790,00
04 3 06 Perdagangan 0,00 0,00 19.200.000,00 290.050.350,00 6.149.541.410,00 6.458.791.760,00
04 3 07 Perindustrian 0,00 0,00 124.375.000,00 1.423.625.000,00 0,00 1.548.000.000,00
04 3 08 Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 105.770.000,00 0,00 105.770.000,00

05 LINGKUNGAN HIDUP 10.042.161.200,00 0,00 1.330.600.000,00 15.340.080.050,00 16.316.233.791,00 43.029.075.041,00

05 2 04 Pertanahan 0,00 0,00 20.670.000,00 895.118.000,00 12.139.759.000,00 13.055.547.000,00

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NE Halaman 366
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
KODE URAIAN JUMLAH
PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7

05 2 05 Lingkungan Hidup 10.042.161.200,00 0,00 1.309.930.000,00 14.444.962.050,00 4.176.474.791,00 29.973.528.041,00

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 42.846.189.500,00 0,00 3.972.285.000,00 141.418.871.700,00 135.907.283.300,00 324.144.629.500,00

06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 31.808.273.200,00 0,00 3.948.785.000,00 106.674.246.700,00 135.707.283.300,00 278.138.588.200,00
06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 11.037.916.300,00 0,00 23.500.000,00 34.744.625.000,00 200.000.000,00 46.006.041.300,00

07 KESEHATAN 125.308.306.800,00 0,00 61.927.395.678,00 560.227.462.385,00 120.447.553.973,00 867.910.718.836,00

07 1 02 Kesehatan 115.122.051.000,00 0,00 57.413.003.678,00 540.073.258.385,00 119.316.815.973,00 831.925.129.036,00


07 2 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga 10.186.255.800,00 0,00 4.514.392.000,00 20.154.204.000,00 1.130.738.000,00 35.985.589.800,00
Berencana

08 PARIWISATA DAN BUDAYA 5.558.882.200,00 0,00 747.696.500,00 4.088.046.900,00 4.451.882.000,00 14.846.507.600,00

08 2 16 Kebudayaan 0,00 0,00 32.226.000,00 207.414.000,00 80.000.000,00 319.640.000,00


08 3 02 Pariwisata 5.558.882.200,00 0,00 715.470.500,00 3.880.632.900,00 4.371.882.000,00 14.526.867.600,00

10 PENDIDIKAN 990.916.739.900,00 0,00 3.184.353.266,00 26.828.066.128,00 47.983.346.756,00 1.068.912.506.050,00

10 1 01 Pendidikan 990.916.739.900,00 0,00 2.906.231.266,00 24.961.341.128,00 41.577.846.756,00 1.060.362.159.050,00


10 2 13 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 167.800.000,00 1.439.532.000,00 1.809.000.000,00 3.416.332.000,00
10 2 17 Perpustakaan 0,00 0,00 110.322.000,00 427.193.000,00 4.596.500.000,00 5.134.015.000,00

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 12.086.957.500,00 0,00 5.204.140.000,00 13.924.672.180,00 632.117.000,00 31.847.886.680,00

11 1 06 Sosial 4.448.589.300,00 0,00 3.207.861.000,00 4.680.445.114,00 330.575.000,00 12.667.470.414,00


11 2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 0,00 0,00 139.100.000,00 749.228.166,00 0,00 888.328.166,00
Anak
11 2 06 Administrasi Kependudukan dan Capil 7.638.368.200,00 0,00 1.857.179.000,00 8.494.998.900,00 301.542.000,00 18.292.088.100,00

1.460.279.580.704,60 864.896.641.139,60 105.452.717.952,00 916.722.805.197,00 349.935.975.827,00 3.697.287.720.820,20

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NE Halaman 367
LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

ESELON NON ESELON


GOLONGAN / RUANG JUMLAH
I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF

Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0
Golongan IV/d 0 4 0 0 0 0 0 4
Golongan IV/c 0 17 4 0 0 29 1 51
Golongan IV/b 0 4 46 2 0 2.440 12 2.504
Golongan IV/a 0 0 87 47 0 1.727 48 1.909
JUMLAH GOLONGAN IV 0 25 137 49 0 4.196 61 4.468
Golongan III/d 0 0 32 290 0 850 174 1.346
Golongan III/c 0 0 0 221 0 1.381 257 1.859
Golongan III/b 0 0 0 43 0 1.395 436 1.874
Golongan III/a 0 0 0 1 0 442 158 601
JUMLAH GOLONGAN III 0 0 32 555 0 4.068 1.025 5.680
Golongan II/d 0 0 0 0 0 212 188 400
Golongan II/c 0 0 0 0 0 260 343 603
Golongan II/b 0 0 0 0 0 87 227 314
Golongan II/a 0 0 0 0 0 39 86 125
JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 598 844 1.442
Golongan I/d 0 0 0 0 0 1 51 52
Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 20 20
Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 4 4
Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 1 75 76
TOTAL 0 25 169 604 0 8.863 2.005 11.666

Diundangkan di Cianjur Ditetapkan di Cianjur


pada tanggal 28 Desember 2011 pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

Drs. BACHRUDDIN ALI HERMAN SUHERMAN

Halaman 368
LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

No. Uraian rincian piutang Tahun pengakuan piutang Jumlah piutang Sampai Perkiraan penambahan Perkiraan pengurangan Perkiraan saldo akhir
dengan tahun n-2 tahun n-1 tahun n-1 tahun tahun n-1
1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6

PIUTANG DAERAH

1 Piutang Pajak 2018 181.902.617.731,14 114.653.856.044,00 95.729.720.956,00 200.826.752.819,14

2 Piutang Retribusi 2018 465.418.361,07 0,00 47.129.824,64 418.288.536,43

3 Piutang Lain-lain PAD yang sah 2018 53.768.326.926,22 0,00 1.310.671.699,30 52.457.655.226,92

4 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 2018 1.768.978.441,66 0,00 1.768.978.441,66 0,00

5 Piutang Lain-lain 2018 395.246.630,00 352.580.292,00 0,00 747.826.922,00

6 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan 2018 0,00 18.633.305.073,00 0,00 18.633.305.073,00

7 Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi 2018 11.178.152.740,00 0,00 848.449.561,00 10.329.703.179,00

JUMLAH 238.300.588.090,09 133.639.741.409,00 98.856.500.921,60 283.413.531.756,49

Diundangkan di Cianjur Ditetapkan di Cianjur


pada tanggal 28 Desember 201 1 Pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH, Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

Drs. BACHRUDDIN ALI


HERMAN SUHERMAN
NIP: 19571231 198503 1 086

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 43 SERI D.

Halaman 369
LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Dasar
Bentuk Jumlah
Nama hukum Jumlah modal yang Jumlah modal yang Jumlah Sisa Modal
Tahun penyertaan penyertaan Sisa modal yang Hasil penyertaan Kapitaliasai
Badan/ penyertaan telah disertakan Penyertaan modal telah disertakan (Investasi) yang
No. Penyertaan Modal modal belum modal (investasi) Keuntungan/Kerugi
Lembaga/ modal sampai tahun tahun ini sampai dengan tahun disertakan sampai
Modal (investasi) (investasi) disertakan daerah tahun ini an (Metode Equity)
Pihak Ketiga (investasi) anggaran lalu ini dengan tahun ini
daerah daerah
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12

1 2018 PT. BPR SAHAM 0 ,0 0 1 1 .0 0 3 .7 2 3 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 1 .0 0 3 .7 2 3 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 0 2 .0 0 5 .2 6 8 ,2 3 1 1 .4 0 5 .7 2 8 .2 6 8 ,2 3


Cianjur Jabar

2 2018 LKM SAHAM 0 ,0 0 2 .5 2 2 .5 6 3 .9 1 1 ,0 0 0 ,0 0 2 .5 2 2 .5 6 3 .9 1 1 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8 8 .8 2 5 .5 7 2 ,8 3 2 .6 1 1 .3 8 9 .4 8 3 ,8 3


AKHLAKUL
KARIMAH

Penyertaan
3 PDAM 0 ,0 0 1 3 6 .1 9 8 .9 3 1 .4 9 3 ,0 0 4 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 4 0 .1 9 8 .9 3 1 .4 9 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7 .7 0 3 .8 7 5 .2 9 0 ,0 0 1 5 7 .9 0 2 .8 0 6 .7 8 3 ,0 0
Modal

4 BANK BJB SAHAM 0 ,0 0 2 5 .6 0 4 .1 9 0 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 0 .6 0 4 .1 9 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9 .2 4 8 .2 3 3 .4 2 8 ,0 0 0 ,0 0 3 0 .6 0 4 .1 9 0 .0 0 0 ,0 0

JUMLAH 0 ,0 0 175.32 9.40 8.40 4,0 0 9.0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 184.32 9.40 8.40 4,0 0 0 ,0 0 9.2 48.2 33.42 8,0 0 18.194.70 6.131,0 6 2 0 2 .52 4.114.535,0 6

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 201 1 Ditetapkan di Cianjur
SEKRETARISDAERAH, Pada tanggal 23 Desember 2019
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.
Drs. BACHRUDDIN ALI
NIP: 19571231 198503 1 086
HERMAN SUHERMAN

Halaman 370
LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
(Dalam Rupiah)
Perkiraan Perkiraan Perkiraan saldo pada
Saldo pada akhir tahun
No. Jenis aset tetap daerah penambahan pengurangan akhir
n-2
tahun n-1 tahun n-1 tahun n-1
1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Tanah 1.205.275.320.851,00 163.627.432.750,00 157.980.075.550,00 1.210.922.678.051,00

2 Mesin dan Peralatan 1.040.292.689.262,41 219.947.615.019,00 36.246.931.910,53 1.223.993.372.370,88

3 Gedung dan Bangunan 1.875.876.067.946,54 406.293.732.327,53 136.538.563.584,58 2.145.631.236.689,49

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.944.476.577.911,00 547.104.367.091,58 57.838.292.780,45 2.433.742.652.222,13

5 Aset Tetap Lainnya 318.417.893.839,44 15.508.177.787,87 982.124.100,00 332.943.947.527,31

6 Konstruksi dalam Pengerjaan 116.599.485.008,24 93.253.089.031,08 142.548.722.362,03 67.303.851.677,29

7 Akumulasi Penyusutan (1.626.884.494.273,10) 0,00 319.850.082.998,39 (1.946.734.577.271,49)

JUMLAH 4.874.053.540.545,53 1.445.734.414.007,06 851.984.793.285,98 5.467.803.161.266,61

Diundangkan di Cianjur Ditetapkan di Cianjur


pada tanggal 28 Desember 201 1 Pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH, Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

Drs. BACHRUDDIN ALI HERMAN SUHERMAN


NIP: 19571231 198503 1 086

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 43 SERI D.


Halaman 371
LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2020

Saldo pada akhir tahun n- Perkiraan penambahan Perkiraan pengurangan Perkiraan saldo pada
No. Jenis Aset Lainnya
2 tahun n-1 tahun n-1 akhir tahun n-1

1 2 3 4 5 6 = 3+4-5

1 Tuntutan Ganti Rugi 11.465.000,00 1.801.489.926,66 0,00 1.812.954.926,66

2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (1.146.500,00) (616.033.908,55) 0,00 (617.180.408,55)

3 Kerjasama Pemanfaatan 0,00 22.964.304.000,00 0,00 22.964.304.000,00

4 Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 (626.465.885,00) 0,00 (626.465.885,00)

5 Aset Tak Berwujud Lainnya 45.194.116.283,55 4.921.789.952,00 192.955.050,00 49.922.951.185,55

6 Akumulasi Amortisasi Tidak Berwujud (16.052.172.507,00) (4.459.885.741,00) 0,00 (20.512.058.248,00)

7 Aset Lain-Lain 49.785.231.902,27 8.864.004.802,53 9.311.203.986,89 49.338.032.717,91

8 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (28.340.801.194,96) (912.020.539,24) 0,00 (29.252.821.734,20)

9 Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2007 731.283.343,00 0,00 731.283.343,00 0,00

JUMLAH 51.327.976.326,86 31.937.182.607,40 10.235.442.379,89 73.029.716.554,37

Diundangkan di Cianjur Ditetapkan di Cianjur


pada tanggal 28 Desember 201 1
Pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH,
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

Drs. BACHRUDDIN ALI


NIP: 19571231 198503 1 086

Halaman 372
LAMPIRAN VII.1 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan


Jumlah Anggaran TAHUN 2019 Jumlah Realisasi dalam tahun ini (Rp) TA 2020
No. Kode Judul Kegiatan sampai dengan akhir
Perubahan APBD TA TA 2019
APBD TA 2019 APBD Perubahan APBD
2019
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 02 1.02.01 37 30 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) 4.087.011.700,00 4.087.011.700,00 0,00 0,00 0,00
Provinsi Jawa Barat (Silpa Banrov 2015)
2 1 02 1.02.01 39 57 Pembangunan Rumah Sakit dan Perbaikan Gedung 0,00 471.916.450,00 0,00 0,00 0,00
PKM/Pustu Sarana
Pembangunan Prasarana
Sarana Serta
Prasarana Jaringannnya
Rumah Sakit (L)
3 1 02 1.02.01 39 58 0,00 69.492.000,00 0,00 0,00 0,00
SindangbarangSarana
Pembangunan (DBH-CHT) (L)
Prasarana Puskesmas / Pustu
4 1 02 1.02.01 39 59 0,00 19.842.650,00 0,00 0,00 0,00
Sserta Jaringan nya (DBH-CHT) (L)
5 1 02 1.02.03 15 17 Pengadaan Obat di Rumah Sakit (L) 0,00 414.000,00 0,00 0,00 0,00
6 1 02 1.02.03 39 60 Pembangunan Gedung Rawat Jalan (L) 0,00 53.680.000,00 0,00 0,00 0,00
7 1 03 1.03.01 55 48 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Dalam 0,00 19.865.560,00 0,00 0,00 0,00
Rangka Pengembangan
Peningkatan Wilayah
Jalan Strategis (L)
Kabupaten Cianjur (Banprov
8 1 03 1.03.01 55 49 0,00 4.047.807.500,00 0,00 0,00 0,00
2018) (L)
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten
9 1 03 1.03.01 55 50 0,00 1.744.172.760,00 0,00 0,00 0,00
Cianjur (Banprov
Peningkatan 2018) (L) Jalan di Kabupaten Cianjur
Infrastruktur
10 1 03 1.03.01 55 51 0,00 4.890.427.350,00 0,00 0,00 0,00
(Banprov 2018) (L)
11 1 03 1.03.01 55 52 Penanganan Jalan di Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) (L) 0,00 149.348.650,00 0,00 0,00 0,00
12 1 03 1.03.01 55 53 Penanganan Jalan Yon Armed Kabupaten Cianjur (Banprov 0,00 65.419.028,00 0,00 0,00 0,00
13 1 03 1.03.01 55 55 2018) (L)
Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar 0,00 5.164.623.317,00 0,00 0,00 0,00
14 1 03 1.03.01 55 56 (L)
Peningkatan Jalan Obyek Wisata Pantai Selatan Kabupaten 0,00 23.732.775,00 0,00 0,00 0,00
15 1 03 1.03.01 55 57 Cianjur (Banprov
Peningkatan 2018) (L) Jalan (Ruas Jalan Paldua -
Infrastruktur 0,00 343.242.730,00 0,00 0,00 0,00
16 1 03 1.03.01 56 21 Gunung Padang) KabupatenJalan/Jembatan
Rehabilitasi/Rekonstruksi Cianjur (BanprovDalam
2018) (L)
Rangka 0,00 71.513.860,00 0,00 0,00 0,00
17 1 03 1.03.01 56 22 Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (L)
Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan Periodik Jalan, 0,00 2.869.771.500,00 0,00 0,00 0,00
Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-gorong (L)
18 1 03 1.03.01 58 33 Rehabilitasi Sungai (L) 0,00 4.931.301,00 0,00 0,00 0,00
19 1 03 1.03.01 61 37 Perencanaan Pembangunan / Peningkatan / Renovasi / 0,00 420.421.000,00 0,00 0,00 0,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung (L)
20 1 03 1.03.01 61 38 Pembangunan / Peningkatan Gedung (L) 0,00 4.404.627.167,00 0,00 0,00 0,00
21 1 03 1.03.01 61 39 Renovasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung (L) 0,00 24.375.200,00 0,00 0,00 0,00
22 1 03 1.03.01 61 41 Pembangunan Gedung Kejaksanaan Kabupaten Cianjur (L) 0,00 340.149.700,00 0,00 0,00 0,00
23 1 04 1.04.01 16 29 Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan (- 0,00 28.448.500,00 0,00 0,00 0,00
L)
24 1 04 1.04.01 16 42 Pembangunan Kawasan Kumuh (L) 0,00 7.485.000,00 0,00 0,00 0,00

Halaman 373
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumlah Anggaran TAHUN 2019 Jumlah Realisasi dalam tahun ini (Rp) TA 2020
No. Kode Judul Kegiatan sampai dengan akhir
Perubahan APBD TA TA 2019
APBD TA 2019 APBD Perubahan APBD
2019
1 2 3 4 5 6 7 8
25 1 04 1.04.01 16 43 Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) 0,00 403.753.000,00 0,00 0,00 0,00
Perumahan (L)
26 1 04 1.04.01 16 44 Pembangunan Jembatan Gantung / Plat (L) 0,00 462.856.765,00 0,00 0,00 0,00
27 1 04 1.04.01 16 45 Pembangunan Jalan Setapak/Jalan Lingkungan Wilayah I 0,00 9.992.950,00 0,00 0,00 0,00
(Banprov 2018) (L)
28 1 04 1.04.01 16 46 Pembangunan Jembatan Gantung / Plat (Banprov DKI 2018) 0,00 104.795.850,00 0,00 0,00 0,00
(L)
29 1 04 1.04.01 16 47 Pembangunan Jembatan Gantung/ Jembatan Plat di kab 0,00 9.991.750,00 0,00 0,00 0,00
Cianjur (Banprov2017)(L)
30 1 04 1.04.01 16 48 REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI Pengadaan 0,00 1.248.100,00 0,00 0,00 0,00
rehab rumah tidak layak huni Kp. Lemburtengah
Rt003/016 Kel Solokpandan Kec. Cianjur (Bantprov 2017) (L)
31 1 04 1.04.01 20 12 Pengelolaan Areal Pemakaman (-L) 0,00 25.945.000,00 0,00 0,00 0,00
32 2 05 1.04.01 24 20 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (-L) 0,00 780.615.420,00 0,00 0,00 0,00
33 2 05 1.04.01 24 21 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (-L) 0,00 4.097.500,00 0,00 0,00 0,00
34 2 05 1.04.01 24 22 Penataan Landmark Alun-Alun Kota Cianjur (-L) 0,00 2.073.587.550,00 0,00 0,00 0,00
35 1 03 1.04.01 59 09 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran 0,00 49.779.550,00 0,00 0,00 0,00
Pembawa Air Baku (- L)
36 1 03 1.04.01 62 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) (-L) 0,00 55.250.855,00 0,00 0,00 0,00

37 1 03 1.04.01 62 08 Pembangunan Sarana MCK (-L) 0,00 42.038.200,00 0,00 0,00 0,00
38 1 03 1.04.01 62 21 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah III 0,00 47.133.500,00 0,00 0,00 0,00
(Banprov2018) (L)
39 3 02 3.02.01 18 25 Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur (L) 0,00 221.710.100,00 0,00 0,00 0,00
40 2 13 3.02.01 23 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga serta 0,00 1.219.350.278,00 0,00 0,00 0,00
Kepemudaan (L)
41 1 02 1.02.04 35 03 Pelayanan Peningkatan Kesehatan (BLUD) (L) 0,00 2.000.618.212,00 0,00 0,00 0,00

42 Sisa DAK Non Fisik (BOK) 0,00 31.112.227,00 0,00 0,00 0,00
43 Sisa DAK Non Fisik (BOKB) 0,00 6.123.000,00 0,00 0,00 0,00
44 Sisa DAK Non Fisik (SAK) 0,00 10.603.581,00 0,00 0,00 0,00
45 Silpa BLUD 0,00 12.285.580.156,08 0,00 0,00 0,00
46 Silpa DD/ADD 0,00 464.664.480,00 0,00 0,00 0,00
47 Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 17.369.000.000,00 0,00 0,00 30.906.000.000,00 0,00
48 BOS SD dan SMP 0,00 377.810.097,00 0,00 0,00 0,00
49 Tambahan Penghasilan Guru/Sertifikasi/TKG 24.436.718.620,00 26.368.177.420,00 0,00 0,00 0,00
50 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah 0,00 6.468.413.358,00 0,00 0,00 0,00
51 Sisa Penghematan dari Belanja Tidak Langsung 0,00 80.124.275.529,18 0,00 5.000.000.000,00 0,00

Halaman 374
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumlah Anggaran TAHUN 2019 Jumlah Realisasi dalam tahun ini (Rp) TA 2020
No. Kode Judul Kegiatan sampai dengan akhir
Perubahan APBD TA TA 2019
APBD TA 2019 APBD Perubahan APBD
2019
1 2 3 4 5 6 7 8
52 Sisa Penghematan dari Belanja Langsung 0,00 9.975.736.952,22 0,00 4.000.000.000,00 0,00
53 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 315.236.940,00 0,00 0,00 0,00
54 Sisa DAK Fisik 2018 0,00 868.250.800,00 0,00 0,00 0,00
55 Kegiatan Lanjutan 0,00 35.364.322.645,60 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 45.892.730.320,00 209.495.791.464,08 0,00 39.906.000.000,00 0,00

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 Desember 2019
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Halaman 375
LAMPIRAN VII.2 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan


Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Realisasi
Jumlah Realisasi Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp) dalam tahun ini TA 2020
sampai dengan (Rp)
No. Kode Kegiatan Judul Kegiatan sampai dengan
akhir TA 2019
Perubahan APBD TA akhir TA 2018 (Rp) Perubahan APBD TA (Rp)
APBD TA 2018 APBD TA 2019 APBD PERUBAHAN
2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 01 1.01.01 02 50 Pembangunan Gedung Kantor (-L) 0,00 9.696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 1.01.01 16 255 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri/MTS 19.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Negeri (Banprov 2016) (L)
3 1 01 1.01.01 16 288 Peningkatan Sarana dan Prasarana SD (-L) 0,00 25.156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1 01 1.01.01 16 289 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP (-L) 0,00 7.799.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 1.01.01 27 09 Peningkatan Sarana Dan Prasarana SMA/SMK 0,00 15.761.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5
(Banprov 2016)- L
1 01 1.01.01 27 12 Pembangunan RKB SMA/SMK Negeri 0,00 17.052.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6
(banprov2016) (-L)
1 01 1.01.01 16 321 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 0,00 254.197.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7
Pusat Jenjang Sekolah Dasar (L)
1 01 1.01.01 16 322 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 0,00 154.030.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pusat Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri
(L)
1 02 1.02.01 39 34 Pembangunan dan perbaikan gedung 0,00 15.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9
puskesmas/pustu sarana prasarana serta
1 02 1.02.01 39 36 Pembangunan
jaringannya (L)dan perbaikan gedung 0,00 180.105.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10
puskesmas/pustu serta jaringannya (L-DBHCHT)
11 1 02 1.02.02 39 16 Pembangunan Gedung Farmasi Tahap II (-L) 0,00 57.432.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 02 1.02.03 01 01 Penyediaan Makanan dan Minuman (L) 0,00 295.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 1 03 1.03.01 55 08 Pembangunan/Peningkatan Jalan (-L) 0,00 365.511.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 1 03 1.03.01 55 13 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (-L) 0,00 24.158.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.03.01 55 14 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 0,00 47.399.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15
Untuk Pengembangan Wilayah Desa (-L)
1 03 1.03.01 55 23 Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Jalan, 0,00 88.154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16
Jembatan dan Trotoar (L)
1 03 1.03.01 55 24 Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan dan 0,00 15.426.445.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17
Trotoar (L)
1 03 1.03.01 55 25 Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan 0,00 119.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18
(DAK) (L)
1 03 1.03.01 55 26 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kabupaten 0,00 4.694.718.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19
Cianjur (L-Banprov2017)
1 03 1.03.01 55 27 Peningkatan Infrastuktur Jalan Kabupaten 0,00 188.957.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20
CIanjur (L-Banprov 2017)
21 1 03 1.03.01 55 28 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DBH-CHT) (L) 0,00 391.033.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 1 03 1.03.01 56 07 Rehabilitasi / Pemeliharaan Periodik Jalan (- L) 0,00 39.935.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Halaman 376
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Realisasi
Jumlah Realisasi Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp) dalam tahun ini TA 2020
sampai dengan (Rp)
No. Kode Kegiatan Judul Kegiatan sampai dengan
akhir TA 2019
Perubahan APBD TA akhir TA 2018 (Rp) Perubahan APBD TA (Rp)
APBD TA 2018 APBD TA 2019 APBD PERUBAHAN
2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 03 1.03.01 56 08 Reahbilitasi / Pemeliharaan Periodik Jalan dan 0,00 3.234.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23
Jembatan (-L)
1 03 1.03.01 56 09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan dan 0,00 48.800.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24
Jembatan (DAK IPD) (-L)
25 1 03 1.03.01 56 10 Pemeliharaan Periodik Jalan (banprov2016) (- L) 0,00 22.117.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.03.01 56 11 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Rangka 0,00 49.826.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26
Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (-L)
1 03 1.03.01 56 14 Penanganan Jalan Desa di Kab.Cianjur (Banprov 0,00 9.872.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27
2016) (-L)
28 1 03 1.03.01 56 15 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pasca Bencana (- 0,00 23.879.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L)
Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi/
1 03 1.03.01 56 16 0,00 246.105.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran
Drainase/ Gorong-gorong (L)
1 03 1.03.01 56 17 Rehabilitasi/Rekonstruksi/ Pemeliharaan 0,00 1.440.088.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran
Drainase/ Gorong-gorong (L)
1 03 1.03.01 56 18 Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam Rangka 0,00 455.299.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31
Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (L)
32 1 03 1.03.01 56 19 Penanganan Jalan Kabupaten Cianjur (L-Banprov 0,00 1.501.589.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang
1 03 1.03.01 58 11 0,00 12.330.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33
JABODETABEKJUR (L-TA 2016)
34 1 03 1.03.01 58 16 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi (-L) 0,00 21.731.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.03.01 58 17 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Pemerintah 0,00 4.973.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35
yang telah dibangun (-L)
36 1 03 1.03.01 58 22 Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (L) 29.642.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.03.01 58 23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bidang Sumber Daya 7.280.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37
Air Kabupaten Cianjur (L-Banprov 2017)
1 03 1.03.01 58 24 Rehabilitasi Sungai Kabupaten Cianjur (L- 1.756.778.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38
Banprov 2017)
1 03 1.03.01 58 25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang 835.897.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39
JABODETABEKJUR (L)
1 03 1.03.01 61 27 Pembangunan Gedung Badan Pelayanan Perijinan 0,00 4.389.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40
Terpadu dan Penanaman Modal (-L)
41 1 03 1.03.01 61 34 Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap IV (- 0,00 4.739.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L)
Perencanaan Pembangunan / Peningkatan /
1 03 1.03.01 61 37 0,00 1.500.503.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Renovasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung
(L)
43 1 03 1.03.01 61 38 Pembangunan / Peningkatan Gedung (L) 20.304.331.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 1 03 1.03.01 61 39 Renovasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung 0,00 2.337.344.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(L)
Pembangunan Tugu Batas Kota Kabupaten Cianjur
1 03 1.03.01 61 40 0,00 450.852.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45
(L-Banprov 2017)
1 04 1.04.01 16 29 Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk 0,00 28.365.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46
Perdesaan (-L)
47 1 04 1.04.01 16 33 Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (-L) 0,00 39.848.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 04 1.04.01 16 34 Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) 0,00 271.936.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48
Perumahan (-L)

Halaman 377
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Realisasi
Jumlah Realisasi Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp) dalam tahun ini TA 2020
sampai dengan (Rp)
No. Kode Kegiatan Judul Kegiatan sampai dengan
akhir TA 2019
Perubahan APBD TA akhir TA 2018 (Rp) Perubahan APBD TA (Rp)
APBD TA 2018 APBD TA 2019 APBD PERUBAHAN
2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 04 1.04.01 16 35 Pembangunan Jembatan Gantung/ Jembatan Plat 0,00 671.224.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49
di Kab.Cianjur (Bantprov 2017) (-L)
1 04 1.04.01 16 36 REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 0,00 1.248.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengadaan rehab rumah tidak layak huni Kp.
50
Lemburtengah Rt003/016 Kel Solokpandan Kec.
Cianjur (Bantprov 2017) (-L)
51 1 04 1.04.01 20 12 Pengelolaan Areal Pemakaman (-L) 0,00 12.947.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 2 05 1.04.01 24 20 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (-L) 0,00 113.673.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 2 05 1.04.01 24 21 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (-L) 0,00 3.734.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 2 05 1.04.01 24 22 Penataan Landmark Alun-Alun Kota Cianjur (-L) 0,00 882.530.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.04.01 59 09 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan 0,00 106.214.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55
Saluran Pembawa Air Baku (- L)
1 03 1.04.01 59 13 Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pedesaan 0,00 29.859.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Bidang Air Baku, Pembangunan Turap/Embung
dan Bangunan Penampung Air Kabupaten Cianjur
1 03 1.04.01 62 07 Pembangunan
(Banprov 2016) Sarana
(-L) dan Prasarana Air Minum 0,00 177.241.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57
(DAK) (-L)
1 03 1.04.01 62 12 Sarana Dan Prasarana Sanitasi Dikawasan 0,00 18.243.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Gunung Padang Kabupaten Cianjur (Banprov 2017)
(-L)
1 03 1.04.01 62 13 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air minum 0,00 19.852.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59
(SPAM) Perdesaan Wilayah IV (Banprop2017) (-L)
1 03 1.04.01 62 14 Pembangunan MCK Wilayah Cianjur I (Banprov 0,00 30.854.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60
2017) (-L)
2 05 2.05.01 26 09 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 0,00 3.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61
Sampah (L)
62 2 09 2.09.01 22 06 Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (-L) 0,00 847.069.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 09 2.09.01 22 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas 0,00 19.848.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63
Perlengkapan Jalan (-L)
64 2 09 2.09.01 22 08 Pengelolaan dan Pemeliharaan Terminal (L) 0,00 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 2 10 2.10.01 15 29 Pengelolaan E-Goverment (L) 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 4 03 4.03.01 02 45 Pemeliharaan Gedung Kantor (L) 3.467.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran
67 1 02 1.02.01 37 10 0,00 0,00 0,00 4.087.011.700,00 4.087.011.700,00 0,00 0,00 0,00
PBI (Silpa 2015)
1 02 1.02.01 39 57 Pembangunan Rumah Sakit dan Perbaikan 0,00 0,00 0,00 0,00 471.916.450,00 0,00 0,00 0,00
68 Gedung PKM/Pustu Sarana Prasarana Serta
Jaringannnya (L)
1 02 1.02.01 39 58 Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 69.492.000,00 0,00 0,00 0,00
69
Sindangbarang (DBH-CHT) (L)
Pembangunan Sarana Prasarana Puskesmas /
70
1 02 1.02.01 39 59 Pustu Sserta Jaringan nya (DBH-CHT) (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.842.650,00 0,00 0,00 0,00
71 1 02 1.02.03 15 17 Pengadaan Obat di Rumah Sakit (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 414.000,00 0,00 0,00 0,00

72 1 02 1.02.03 39 60 Pembangunan Gedung Rawat Jalan (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 53.680.000,00 0,00 0,00 0,00

73 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan


1 03 1.03.01 55 48 Dalam Rangka Pengembangan Wilayah (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.865.560,00 0,00 0,00 0,00

Halaman 378
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Realisasi
Jumlah Realisasi Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp) dalam tahun ini TA 2020
sampai dengan (Rp)
No. Kode Kegiatan Judul Kegiatan sampai dengan
akhir TA 2019
Perubahan APBD TA akhir TA 2018 (Rp) Perubahan APBD TA (Rp)
APBD TA 2018 APBD TA 2019 APBD PERUBAHAN
2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Peningkatan Jalan Strategis Kabupaten Cianjur
74
1 03 1.03.01 55 49 (Banprov 2018) (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.047.807.500,00 0,00 0,00 0,00
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
75
1 03 1.03.01 55 50 Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.744.172.760,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.03.01 55 51 Peningkatan Infrastruktur Jalan di Kabupaten 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.427.350,00 0,00 0,00 0,00
76
Cianjur (Banprov 2018) (L)
Penanganan Jalan di Kabupaten Cianjur (Banprov
77 1 03 1.03.01 55 52 0,00 0,00 0,00 0,00 149.348.650,00 0,00 0,00 0,00
2018) (L)
Penanganan Jalan Yon Armed Kabupaten Cianjur
78 1 03 1.03.01 55 53 0,00 0,00 0,00 0,00 65.419.028,00 0,00 0,00 0,00
(Banprov 2018) (L)
Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan dan
79 1 03 1.03.01 55 55 0,00 0,00 0,00 0,00 5.164.623.317,00 0,00 0,00 0,00
Trotoar (L)
Peningkatan Jalan Obyek Wisata Pantai Selatan
80 1 03 1.03.01 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 23.732.775,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) (L)
Peningkatan Infrastruktur Jalan (Ruas Jalan
81 1 03 1.03.01 55 57 0,00 0,00 0,00 0,00 343.242.730,00 0,00 0,00 0,00
Paldua - Gunung Padang) Kabupaten Cianjur
Rehabilitasi/Rekonstruksi
(Banprov 2018) (L) Jalan/Jembatan
82 1 03 1.03.01 56 21 Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00 71.513.860,00 0,00 0,00 0,00
Daerah (L)
Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan
83 1 03 1.03.01 56 22 Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran 0,00 0,00 0,00 0,00 2.869.771.500,00 0,00 0,00 0,00
Drainase/Gorong-gorong (L)
84 1 03 1.03.01 58 33 Rehabilitasi Sungai (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.931.301,00 0,00 0,00 0,00
Perencanaan Pembangunan / Peningkatan /
85 1 03 1.03.01 61 37 Renovasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 420.421.000,00 0,00 0,00 0,00
(L)
86 1 03 1.03.01 61 38 Pembangunan / Peningkatan Gedung (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.404.627.167,00 0,00 0,00 0,00

87 1 03 1.03.01 61 39 Renovasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 24.375.200,00 0,00 0,00 0,00
(L)
Pembangunan Gedung Kejaksanaan Kabupaten
88 1 03 1.03.01 61 41 0,00 0,00 0,00 0,00 340.149.700,00 0,00 0,00 0,00
Cianjur (L)
Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk
89 1 04 1.04.01 16 29 0,00 0,00 0,00 0,00 28.448.500,00 0,00 0,00 0,00
Perdesaan (-L)
90 1 04 1.04.01 16 42 Pembangunan Kawasan Kumuh (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.485.000,00 0,00 0,00 0,00
1 04 1.04.01 16 43 Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) 0,00 0,00 0,00 0,00 403.753.000,00 0,00 0,00 0,00
91
Perumahan (L)
92 1 04 1.04.01 16 44 Pembangunan Jembatan Gantung / Plat (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 462.856.765,00 0,00 0,00 0,00
1 04 1.04.01 16 45 Pembangunan Jalan Setapak/Jalan Lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 9.992.950,00 0,00 0,00 0,00
93
Wilayah I (Banprov 2018) (L)
1 04 1.04.01 16 46 Pembangunan Jembatan Gantung / Plat (Banprov 0,00 0,00 0,00 0,00 104.795.850,00 0,00 0,00 0,00
94
DKI 2018) (L)
1 04 1.04.01 16 47 Pembangunan Jembatan Gantung/ Jembatan Plat 0,00 0,00 0,00 0,00 9.991.750,00 0,00 0,00 0,00
95
di kab Cianjur (Banprov2017)(L)
1 04 1.04.01 16 48 REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.100,00 0,00 0,00 0,00
Pengadaan rehab rumah tidak layak huni Kp.
96
Lemburtengah Rt003/016 Kel Solokpandan Kec.
Cianjur (Bantprov 2017) (L)
97 1 04 1.04.01 20 12 Pengelolaan Areal Pemakaman (-L) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.945.000,00 0,00 0,00 0,00

Halaman 379
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Realisasi
Jumlah Realisasi Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp) dalam tahun ini TA 2020
sampai dengan (Rp)
No. Kode Kegiatan Judul Kegiatan sampai dengan
akhir TA 2019
Perubahan APBD TA akhir TA 2018 (Rp) Perubahan APBD TA (Rp)
APBD TA 2018 APBD TA 2019 APBD PERUBAHAN
2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
98 2 05 1.04.01 24 20 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (-L) 0,00 0,00 0,00 0,00 780.615.420,00 0,00 0,00 0,00

99 2 05 1.04.01 24 21 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (-L) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.097.500,00 0,00 0,00 0,00

100 2 05 1.04.01 24 22 Penataan Landmark Alun-Alun Kota Cianjur (-L) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.073.587.550,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.04.01 59 09 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 49.779.550,00 0,00 0,00 0,00
101
Saluran Pembawa Air Baku (- L)
1 03 1.04.01 62 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum 0,00 0,00 0,00 0,00 55.250.855,00 0,00 0,00 0,00
102
(DAK) (-L)
103 1 03 1.04.01 62 08 Pembangunan Sarana MCK (-L) 0,00 0,00 0,00 0,00 42.038.200,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.04.01 62 21 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 0,00 0,00 0,00 0,00 47.133.500,00 0,00 0,00 0,00
104
Wilayah III (Banprov2018) (L)
105 3 02 3.02.01 18 25 Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur 0,00 0,00 0,00 0,00 221.710.100,00 0,00 0,00 0,00
(L)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga serta
2 13 3.02.01 23 10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219.350.278,00 0,00 0,00 0,00
106
Kepemudaan (L)
107 1 02 1.02.04 35 03 Pelayanan Peningkatan Kesehatan (BLUD) (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.618.212,00 0,00 0,00 0,00

108 Sisa DAK Non Fisik (BOK) 31.112.227,00 0,00 0,00

109 Sisa DAK Non Fisik (BOKB) 6.123.000,00 0,00 0,00

110 Sisa DAK Non Fisik (SAK) 10.603.581,00 0,00 0,00

111 Silpa BLUD 0,00 13.500.676.370,40 0,00 0,00 12.285.580.156,08 0,00 0,00 0,00

112 Silpa DD/ADD 0,00 352.007.600,00 0,00 0,00 464.664.480,00 0,00 0,00 0,00
Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 0,00 0,00 0,00 17.369.000.000,00 0,00 0,00 30.906.000.000,00 0,00
113
Sebelumnya
114 Bos SD dan SMP 377.810.097,00 0,00 0,00

115 Tambahan Penghasilan Guru/Sertifikasi/TKG 0,00 13.858.061.539,00 0,00 24.436.718.620,00 26.368.177.420,00 0,00 0,00 0,00

116 Pelampuan Penerimaan PAD 3.500.000.000,00 4.415.428.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Pajak 6.468.413.358,00 0,00 0,00


Daerah
118 BTL Disdik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119 Silpa Bantuan Partai Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelampauan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120
yang dipisahkan
121 Pelampauan Bagi Hasil Bukan Pajak 0,00 1.416.394.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122 Pelampauan Penerimaan Lain-lain PAD yang sahh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123 Sisa Penghematan dari Belanja Tidak Langsung 7.450.360.648,00 91.210.126.978,00 0,00 0,00 80.124.275.529,18 0,00 5.000.000.000,00 0,00

124 Sisa Penghematan dari Belanja Langsung 6.500.000.000,00 17.767.287.766,00 0,00 0,00 9.975.736.952,22 0,00 4.000.000.000,00 0,00

125 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00 0,00 0,00 315.236.940,00 0,00 0,00 0,00

126 Sisa Dak Fisik 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 868.250.800,00 0,00 0,00 0,00

127 Kegiatan Lanjutan 0,00 0,00 0,00 0,00 35.364.322.645,60 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 17.450.360.648,00 199.349.586.043,40 0,00 45.892.730.320,00 172.947.981.078,48 0,00 39.906.000.000,00 0,00

Halaman 380
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Realisasi
Jumlah Realisasi Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp) dalam tahun ini TA 2020
sampai dengan (Rp)
No. Kode Kegiatan Judul Kegiatan sampai dengan
akhir TA 2019
Perubahan APBD TA akhir TA 2018 (Rp) Perubahan APBD TA (Rp)
APBD TA 2018 APBD TA 2019 APBD PERUBAHAN
2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 Desember 2019
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Halaman 381
LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
T ANGGAL : 23 DESEMBER 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah dana
Tujuan pembentukan dana Dasar hukum pembentukan dana cadangan yang Saldo Awal Transfer dari Kas Transfer ke Kas Saldo akhir
No.
cadangan cadangan direncanakan (Rp) Daerah (Rp) Daerah (Rp) (Rp)
(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA

JUMLAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diundangkan di Cianjur Ditetapkan di Cianjur


pada tanggal 28 Desember 2011 pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

Drs. BACHRUDDIN ALI HERMAN SUHERMAN


NIP. 19571231 198503 1086

Halaman 381
LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
T ANGGAL : 23 DESEMBER 2019

PATEN CIANJUR
AHUN ANGGARAN 2020

Sisa dana yang


belum dicadangkan
(Rp)

TIDAK - ADA

0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Halaman 383
LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah pembayaran tahun ini Jumlah Sisa Pembayaran


Tanggal / Tahun (Rp) (Rp)
Dasar Hukum Jumlah Persentase Tujuan
Sumber Perjanjian Jangka waktu pokok pokok
No Pinjaman/ Pinjaman/ Nilai bunga penggunaan
pinjaman daerah pinjaman / pinjaman (tahun) Pinjaman Bunga Pinjaman Bunga
Obligasi Nominal Obligasi pinjaman pinjaman
obligasi Daerah Daerah
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA

JUMLAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diundangkan di Cianjur Ditetapkan di Cianjur


pada tanggal 28 Desember 2011 pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

Drs. BACHRUDDIN ALI HERMAN SUHERMAN


NIP. 19571231 198503 1086

Halaman 382

Anda mungkin juga menyukai