RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
1 2 3
1 PENDAPATAN 3.666.381.720.820,20
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 709.817.067.542,20
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 216.280.352.278,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 427.760.763.000,00
2 BELANJA 3.697.287.720.820,20
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.325.176.221.844,20
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 39.906.000.000,00
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6
1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 990.916.739.900,00 69.445.419.150,00 1.060.362.159.050,00
1.02 Kesehatan 423.878.926.026,00 115.122.051.000,00 716.803.078.036,00 831.925.129.036,00
1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 647.283.900,00 31.808.273.200,00 199.714.768.000,00 231.523.041.200,00
1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 46.615.547.000,00 46.615.547.000,00
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 207.864.206,00 11.037.916.300,00 34.968.125.000,00 46.006.041.300,00
1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 207.864.206,00 11.037.916.300,00 34.968.125.000,00 46.006.041.300,00
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 190.129.690,00 19.599.824.600,00 17.497.245.809,00 37.097.070.409,00
1.05 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 190.129.690,00 11.823.469.800,00 9.107.133.540,00 20.930.603.340,00
1.05 . 1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 3.856.123.800,00 3.020.756.740,00 6.876.880.540,00
1.05 . 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 3.920.231.000,00 5.369.355.529,00 9.289.586.529,00
1.06 Sosial 0,00 4.448.589.300,00 8.218.881.114,00 12.667.470.414,00
2.01 . 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 6.153.165.500,00 2.828.250.590,00 8.981.416.090,00
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 888.328.166,00 888.328.166,00
2.02 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 888.328.166,00 888.328.166,00
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.03 Pangan 0,00 0,00 2.392.580.000,00 2.392.580.000,00
2.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 0,00 0,00 2.392.580.000,00 2.392.580.000,00
2.04 Pertanahan 0,00 0,00 13.055.547.000,00 13.055.547.000,00
2.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 13.055.547.000,00 13.055.547.000,00
2.05 Lingkungan Hidup 1.717.282.760,00 10.042.161.200,00 19.931.366.841,00 29.973.528.041,00
2.05 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 1.971.095.000,00 1.971.095.000,00
2.05 . 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.717.282.760,00 10.042.161.200,00 17.960.271.841,00 28.002.433.041,00
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 7.638.368.200,00 10.653.719.900,00 18.292.088.100,00
2.06 . 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 7.638.368.200,00 10.653.719.900,00 18.292.088.100,00
2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 5.039.979.700,00 9.427.613.440,00 14.467.593.140,00
2.07 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 5.039.979.700,00 9.427.613.440,00 14.467.593.140,00
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 10.186.255.800,00 25.799.334.000,00 35.985.589.800,00
2.08 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 10.186.255.800,00 25.799.334.000,00 35.985.589.800,00
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 Perhubungan 8.801.006.500,00 9.523.516.600,00 15.199.124.786,00 24.722.641.386,00
2.10 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 5.669.669.400,00 3.702.016.206,00 9.371.685.606,00
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.333.735.000,00 9.011.126.300,00 2.822.204.000,00 11.833.330.300,00
2.11 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 8.333.735.000,00 9.011.126.300,00 2.822.204.000,00 11.833.330.300,00
PERINDUSTRIAN
2.12 Penanaman Modal 0,00 0,00 2.095.302.300,00 2.095.302.300,00
2.12 . 4.01.40 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 0,00 2.095.302.300,00 2.095.302.300,00
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 3.416.332.000,00 3.416.332.000,00
2.13 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 3.416.332.000,00 3.416.332.000,00
2.14 Statistik 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
2.14 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
2.15 Persandian 0,00 0,00 369.798.200,00 369.798.200,00
2.15 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 369.798.200,00 369.798.200,00
2.16 Kebudayaan 0,00 0,00 319.640.000,00 319.640.000,00
2.16 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 0,00 319.640.000,00 319.640.000,00
2.17 Perpustakaan 0,00 0,00 5.134.015.000,00 5.134.015.000,00
2.17 . 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 5.134.015.000,00 5.134.015.000,00
2.18 . 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 6.658.580.400,00 944.060.000,00 7.602.640.400,00
3 Urusan Pilihan 7.884.073.577,00 37.448.071.800,00 40.227.614.350,00 77.675.686.150,00
3.01 Kelautan dan Perikanan 757.926.000,00 9.142.934.500,00 4.924.278.500,00 14.067.213.000,00
3.01 . 3.01.01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 757.926.000,00 9.142.934.500,00 4.924.278.500,00 14.067.213.000,00
3.02 Pariwisata 6.836.451.920,00 5.558.882.200,00 8.967.985.400,00 14.526.867.600,00
3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.836.451.920,00 5.558.882.200,00 8.967.985.400,00 14.526.867.600,00
3.03 Pertanian 289.695.657,00 22.746.255.100,00 18.222.788.690,00 40.969.043.790,00
3.03 . 3.01.01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0,00 0,00 4.447.213.440,00 4.447.213.440,00
3.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 289.695.657,00 22.746.255.100,00 13.775.575.250,00 36.521.830.350,00
3.06 Perdagangan 0,00 0,00 6.458.791.760,00 6.458.791.760,00
3.06 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 0,00 0,00 6.458.791.760,00 6.458.791.760,00
PERINDUSTRIAN
3.07 Perindustrian 0,00 0,00 1.548.000.000,00 1.548.000.000,00
3.07 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 0,00 0,00 1.548.000.000,00 1.548.000.000,00
PERINDUSTRIAN
3.08 Transmigrasi 0,00 0,00 105.770.000,00 105.770.000,00
3.08 . 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 105.770.000,00 105.770.000,00
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 3.214.721.419.161,20 1.044.871.932.644,20 119.391.588.088,00 1.164.263.520.732,20
4.01 Administrasi Pemerintahan 229.604.773.703,00 144.750.416.304,60 80.118.013.128,00 224.868.429.432,60
4.01 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 2.534.970.000,00 2.534.970.000,00
4.01 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 888.223.900,00 888.223.900,00
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.01 . 4.01.01 DPRD 0,00 25.111.979.560,71 0,00 25.111.979.560,71
4.01 . 4.01.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0,00 1.232.674.081,56 0,00 1.232.674.081,56
4.01 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 18.686.140.200,00 28.181.223.500,00 46.867.363.700,00
4.01 . 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 0,00 6.192.771.800,00 30.885.578.128,00 37.078.349.928,00
4.01 . 4.01.05 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 212.699.849.596,00 13.002.074.062,33 0,00 13.002.074.062,33
4.01 . 4.01.06 KECAMATAN CIANJUR 0,00 8.710.414.100,00 9.133.612.500,00 17.844.026.600,00
4.01 . 4.01.07 KECAMATAN WARUNGKONDANG 0,00 2.197.603.400,00 264.887.500,00 2.462.490.900,00
4.01 . 4.01.08 KECAMATAN CIBEBER 0,00 2.545.721.900,00 304.447.500,00 2.850.169.400,00
4.01 . 4.01.09 KECAMATAN CILAKU 0,00 2.250.906.000,00 252.637.500,00 2.503.543.500,00
4.01 . 4.01.10 KECAMATAN CIRANJANG 0,00 2.265.413.500,00 255.572.500,00 2.520.986.000,00
4.01 . 4.01.11 KECAMATAN BOJONGPICUNG 0,00 2.018.929.100,00 248.017.500,00 2.266.946.600,00
4.01 . 4.01.12 KECAMATAN KARANGTENGAH 0,00 3.380.585.800,00 351.534.500,00 3.732.120.300,00
4.01 . 4.01.13 KECAMATAN MANDE 0,00 2.696.147.000,00 252.737.500,00 2.948.884.500,00
4.04 . 4.01.05 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 8.777.883.560,00 8.777.883.560,00
4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2.985.116.645.458,20 878.730.828.239,60 9.838.522.200,00 888.569.350.439,60
4.05 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 5.680.276.500,00 6.678.985.700,00 12.359.262.200,00
4.05 . 4.05.06 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 5.680.276.500,00 6.678.985.700,00 12.359.262.200,00
4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
PEMBIAYAAN
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SILPA TAB
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO
1 2 3 4 5 6
4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 39.906.000.000,00 9.000.000.000,00 30.906.000.000,00
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
BELANJA
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 647.283.900,00 31.808.273.200,00 199.714.768.000,00 231.523.041.200,00
1.03.01
1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 647.283.900,00 31.808.273.200,00 199.714.768.000,00 231.523.041.200,00
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 207.864.206,00 11.037.916.300,00 99.145.284.000,00 110.183.200.300,00
1.04.01
1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 46.615.547.000,00 46.615.547.000,00
1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 207.864.206,00 11.037.916.300,00 34.968.125.000,00 46.006.041.300,00
2.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan 0,00 0,00 13.055.547.000,00 13.055.547.000,00
2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 0,00 0,00 1.971.095.000,00 1.971.095.000,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 0,00 2.534.970.000,00 2.534.970.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 190.129.690,00 11.823.469.800,00 9.107.133.540,00 20.930.603.340,00
1.05.01
1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 190.129.690,00 11.823.469.800,00 9.107.133.540,00 20.930.603.340,00
Masyarakat
1 2 3 4 5 6
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 10.186.255.800,00 27.575.886.066,00 37.762.141.866,00
2.08.01
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 0,00 0,00 888.328.166,00 888.328.166,00
Anak
2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 10.186.255.800,00 25.799.334.000,00 35.985.589.800,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 0,00 888.223.900,00 888.223.900,00
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 8.333.735.000,00 9.011.126.300,00 10.828.995.760,00 19.840.122.060,00
2.11.01
PERINDUSTRIAN
2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.333.735.000,00 9.011.126.300,00 2.822.204.000,00 11.833.330.300,00
3.06 Urusan Pilihan Perdagangan 0,00 0,00 6.458.791.760,00 6.458.791.760,00
3.07 Urusan Pilihan Perindustrian 0,00 0,00 1.548.000.000,00 1.548.000.000,00
1 2 3 4 5 6
2.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan 0,00 6.658.580.400,00 944.060.000,00 7.602.640.400,00
DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 289.695.657,00 22.746.255.100,00 16.168.155.250,00 38.914.410.350,00
3.03.01
2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan 0,00 0,00 2.392.580.000,00 2.392.580.000,00
3.03 Urusan Pilihan Pertanian 289.695.657,00 22.746.255.100,00 13.775.575.250,00 36.521.830.350,00
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0,00 1.232.674.081,56 0,00 1.232.674.081,56
4.01.02
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.232.674.081,56 0,00 1.232.674.081,56
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 16.904.924.107,00 5.100.053.200,00 2.095.302.300,00 7.195.355.500,00
4.01.40
2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 0,00 0,00 2.095.302.300,00 2.095.302.300,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 16.904.924.107,00 5.100.053.200,00 0,00 5.100.053.200,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2.985.116.645.458,20 878.730.828.239,60 9.838.522.200,00 888.569.350.439,60
4.04.01
4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 2.985.116.645.458,20 878.730.828.239,60 9.838.522.200,00 888.569.350.439,60
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 5.680.276.500,00 6.678.985.700,00 12.359.262.200,00
4.05.06
4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 5.680.276.500,00 6.678.985.700,00 12.359.262.200,00
1 2 3 4 5 6
Ditetapka di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1.02 . RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG 0,00 22.597.570.400,00 40.132.078.000,00 62.729.648.400,00
1.02.02.01
1.02 . RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG (BLUD) 266.541.617.372,00 0,00 266.541.617.372,00 266.541.617.372,00
1.02.02.02
1.02 . 1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN 46.023.862.500,00 3.210.481.900,00 101.615.401.500,00 104.825.883.400,00
1.02 . RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN 0,00 3.210.481.900,00 55.591.539.000,00 58.802.020.900,00
1.02.03.01
1.02 . RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN (BLUD) 46.023.862.500,00 0,00 46.023.862.500,00 46.023.862.500,00
1.02.03.02
1.02 . 1.02.04 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 4.152.720.000,00 1.265.980.800,00 25.124.534.000,00 26.390.514.800,00
1.02 . RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 0,00 1.265.980.800,00 20.971.814.000,00 22.237.794.800,00
1.02.04.01
1.02 . RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN (BLUD) 4.152.720.000,00 0,00 4.152.720.000,00 4.152.720.000,00
1.02.04.02
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 647.283.900,00 31.808.273.200,00 246.330.315.000,00 278.138.588.200,00
1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 647.283.900,00 31.808.273.200,00 199.714.768.000,00 231.523.041.200,00
1.03 . DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 647.283.900,00 31.808.273.200,00 199.714.768.000,00 231.523.041.200,00
1.03.01.01
1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 46.615.547.000,00 46.615.547.000,00
1.03 . DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 46.615.547.000,00 46.615.547.000,00
1.04.01.01
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 207.864.206,00 11.037.916.300,00 34.968.125.000,00 46.006.041.300,00
1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 207.864.206,00 11.037.916.300,00 34.968.125.000,00 46.006.041.300,00
1 2 3 4 5 6
1.04 . DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 207.864.206,00 11.037.916.300,00 34.968.125.000,00 46.006.041.300,00
1.04.01.01
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 190.129.690,00 19.599.824.600,00 17.497.245.809,00 37.097.070.409,00
1.05 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 190.129.690,00 11.823.469.800,00 9.107.133.540,00 20.930.603.340,00
1.05 . SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan PEMADAM KEBAKARAN 190.129.690,00 11.823.469.800,00 9.107.133.540,00 20.930.603.340,00
1.05.01.01
1.05 . 1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 3.856.123.800,00 3.020.756.740,00 6.876.880.540,00
1.05 . BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 3.856.123.800,00 3.020.756.740,00 6.876.880.540,00
1.05.02.01
1.05 . 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 3.920.231.000,00 5.369.355.529,00 9.289.586.529,00
2.01 . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 6.153.165.500,00 2.828.250.590,00 8.981.416.090,00
2.01.01.01
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 888.328.166,00 888.328.166,00
2.02 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 888.328.166,00 888.328.166,00
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02 . DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 888.328.166,00 888.328.166,00
2.08.01.01 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.03 Pangan 0,00 0,00 2.392.580.000,00 2.392.580.000,00
2.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 0,00 0,00 2.392.580.000,00 2.392.580.000,00
2.03 . DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 0,00 0,00 2.392.580.000,00 2.392.580.000,00
3.03.01.01
2.04 Pertanahan 0,00 0,00 13.055.547.000,00 13.055.547.000,00
2.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 13.055.547.000,00 13.055.547.000,00
2.04 . DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 13.055.547.000,00 13.055.547.000,00
1.04.01.01
2.05 Lingkungan Hidup 1.717.282.760,00 10.042.161.200,00 19.931.366.841,00 29.973.528.041,00
1 2 3 4 5 6
2.05 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 1.971.095.000,00 1.971.095.000,00
2.05 . DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 1.971.095.000,00 1.971.095.000,00
1.04.01.01
2.05 . 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.717.282.760,00 10.042.161.200,00 17.960.271.841,00 28.002.433.041,00
2.06 . DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 7.638.368.200,00 10.653.719.900,00 18.292.088.100,00
2.06.01.01
2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 5.039.979.700,00 9.427.613.440,00 14.467.593.140,00
2.07 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 5.039.979.700,00 9.427.613.440,00 14.467.593.140,00
2.07 . DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 5.039.979.700,00 9.427.613.440,00 14.467.593.140,00
2.07.01.01
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 10.186.255.800,00 25.799.334.000,00 35.985.589.800,00
2.08 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 10.186.255.800,00 25.799.334.000,00 35.985.589.800,00
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08 . DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 10.186.255.800,00 25.799.334.000,00 35.985.589.800,00
2.08.01.01 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 Perhubungan 8.801.006.500,00 9.523.516.600,00 15.199.124.786,00 24.722.641.386,00
2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 8.801.006.500,00 9.523.516.600,00 15.199.124.786,00 24.722.641.386,00
2.10 . DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 5.669.669.400,00 3.702.016.206,00 9.371.685.606,00
2.10.01.01
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.333.735.000,00 9.011.126.300,00 2.822.204.000,00 11.833.330.300,00
2.11 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 8.333.735.000,00 9.011.126.300,00 2.822.204.000,00 11.833.330.300,00
PERINDUSTRIAN
2.11 . DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 8.333.735.000,00 9.011.126.300,00 2.822.204.000,00 11.833.330.300,00
2.11.01.01 PERINDUSTRIAN
2.12 Penanaman Modal 0,00 0,00 2.095.302.300,00 2.095.302.300,00
2.12 . 4.01.40 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 0,00 2.095.302.300,00 2.095.302.300,00
2.12 . DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 0,00 2.095.302.300,00 2.095.302.300,00
4.01.40.01
1 2 3 4 5 6
2.13 . DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 3.416.332.000,00 3.416.332.000,00
3.02.01.01
2.14 Statistik 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
2.14 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
2.14 . DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
2.10.01.01
2.15 Persandian 0,00 0,00 369.798.200,00 369.798.200,00
2.15 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 369.798.200,00 369.798.200,00
2.15 . DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 369.798.200,00 369.798.200,00
2.10.01.01
2.16 Kebudayaan 0,00 0,00 319.640.000,00 319.640.000,00
2.16 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 0,00 319.640.000,00 319.640.000,00
3.01 . DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 757.926.000,00 9.142.934.500,00 4.924.278.500,00 14.067.213.000,00
3.01.01.01
3.02 Pariwisata 6.836.451.920,00 5.558.882.200,00 8.967.985.400,00 14.526.867.600,00
3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.836.451.920,00 5.558.882.200,00 8.967.985.400,00 14.526.867.600,00
3.02 . DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.836.451.920,00 5.558.882.200,00 8.967.985.400,00 14.526.867.600,00
3.02.01.01
3.03 Pertanian 289.695.657,00 22.746.255.100,00 18.222.788.690,00 40.969.043.790,00
1 2 3 4 5 6
3.03 . 3.01.01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0,00 0,00 4.447.213.440,00 4.447.213.440,00
3.03 . DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0,00 0,00 4.447.213.440,00 4.447.213.440,00
3.01.01.01
3.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 289.695.657,00 22.746.255.100,00 13.775.575.250,00 36.521.830.350,00
3.03 . DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 289.695.657,00 22.746.255.100,00 13.775.575.250,00 36.521.830.350,00
3.03.01.01
3.06 Perdagangan 0,00 0,00 6.458.791.760,00 6.458.791.760,00
3.06 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 0,00 0,00 6.458.791.760,00 6.458.791.760,00
PERINDUSTRIAN
3.06 . DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 0,00 0,00 6.458.791.760,00 6.458.791.760,00
2.11.01.01 PERINDUSTRIAN
3.07 Perindustrian 0,00 0,00 1.548.000.000,00 1.548.000.000,00
3.07 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 0,00 0,00 1.548.000.000,00 1.548.000.000,00
PERINDUSTRIAN
3.07 . DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 0,00 0,00 1.548.000.000,00 1.548.000.000,00
2.11.01.01 PERINDUSTRIAN
3.08 Transmigrasi 0,00 0,00 105.770.000,00 105.770.000,00
3.08 . 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 105.770.000,00 105.770.000,00
3.08 . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 105.770.000,00 105.770.000,00
2.01.01.01
4.01 . DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 2.534.970.000,00 2.534.970.000,00
1.04.01.01
4.01 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 888.223.900,00 888.223.900,00
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.01 . DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 888.223.900,00 888.223.900,00
2.08.01.01 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.01 . 4.01.01 DPRD 0,00 25.111.979.560,71 0,00 25.111.979.560,71
4.01 . KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0,00 1.232.674.081,56 0,00 1.232.674.081,56
4.01.02.01
4.01 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 18.686.140.200,00 28.181.223.500,00 46.867.363.700,00
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
4.01 . DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 16.904.924.107,00 5.100.053.200,00 0,00 5.100.053.200,00
4.01.40.01
4.02 Pengawasan 0,00 9.428.318.200,00 8.251.346.000,00 17.679.664.200,00
4.02 . 4.02.01 INSPEKTORAT 0,00 9.428.318.200,00 8.251.346.000,00 17.679.664.200,00
1 2 3 4 5 6
4.04 . BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 296.942.785,00 13.834.187.100,00 9.838.522.200,00 23.672.709.300,00
4.04.01.01
4.04 . BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 2.984.819.702.673,20 864.896.641.139,60 0,00 864.896.641.139,60
4.04.01.02
4.05 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 5.680.276.500,00 6.678.985.700,00 12.359.262.200,00
4.05 . 4.05.06 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 5.680.276.500,00 6.678.985.700,00 12.359.262.200,00
4.05 . BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 5.680.276.500,00 6.678.985.700,00 12.359.262.200,00
4.05.06.01
4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
4.07 . 4.03.01 BAPPEDA 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1 2 3 4 5 6
4.04 . BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 39.906.000.000,00 9.000.000.000,00 30.906.000.000,00
4.04.01.02
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 990.916.739.900,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 69.765.059.150,00
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 528.648.760,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 26
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 27
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 28
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 29
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 30
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 31
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 32
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 88.048.017.900,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 142.691.655.010,00
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.446.867.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.198.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 33
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 34
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 35
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 Upaya Preventif dan Promotif Dalam Gerakan Masyarakat 565.400.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 36
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 40 . 01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/ Tidak Menular Serta 1.571.300.000,00
Surveilens Epidemiologi
1.02 . 1.02.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.454.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 2.859.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 05 Pembinaan akreditasi puskesmas (DAK) 2.486.380.000,00
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 37
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.991.000.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.787.970.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.787.970.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.787.970.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.638.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 38
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 39
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.815.605.611,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 4.490.816.611,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.490.816.611,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4.490.816.611,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.396.144.450,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 39
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 40
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.624.733.568,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.264.937.568,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.264.937.568,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.264.937.568,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.384.793.568,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 40
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.201.887.250,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 5.036.864.250,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.036.864.250,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 5.036.864.250,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.654.287.250,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 41
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.094.950.682,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.752.906.682,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.752.906.682,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.752.906.682,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 982.709.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 42
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.662.635.450,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 4.409.102.450,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.409.102.450,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4.409.102.450,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.200.985.450,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 43
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.934.137.559,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 6.733.859.559,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.733.859.559,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 6.733.859.559,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.721.747.800,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 44
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.312.517.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 4.066.484.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.066.484.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4.066.484.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.871.067.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 45
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 46
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.360.196.900,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 5.124.663.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.124.663.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 5.124.663.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.978.482.100,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 47
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.748.461.800,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.441.672.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.441.672.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.441.672.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.283.631.800,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 48
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.213.370.650,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.870.829.650,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.870.829.650,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.870.829.650,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.821.275.250,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 49
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.168.931.806,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.986.653.806,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.986.653.806,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.986.653.806,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.889.332.056,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 50
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.490.716.550,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 4.201.679.550,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.201.679.550,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4.201.679.550,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.649.626.550,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 51
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.879.585.250,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.537.789.250,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.537.789.250,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.537.789.250,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.733.028.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 52
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.446.493.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 5.299.470.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.299.470.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 5.299.470.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.666.603.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 53
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.687.020.500,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.380.231.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.380.231.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.380.231.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.569.870.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 54
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.143.346.200,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.907.316.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.907.316.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.907.316.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.501.117.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 55
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.032.351.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.028.569.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.028.569.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.028.569.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 935.226.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 56
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 856.316.600,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.710.520.600,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.710.520.600,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.710.520.600,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 745.656.600,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 57
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.722.902.700,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.362.858.700,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.362.858.700,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.362.858.700,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.545.764.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 58
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 746.921.800,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.619.125.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.619.125.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.619.125.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 637.941.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 59
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.839.635.037,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.514.846.037,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.514.846.037,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.514.846.037,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.626.836.237,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 60
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.338.900.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 5.227.381.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.227.381.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 5.227.381.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.650.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 61
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 952.492.495,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.539.192.495,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.539.192.495,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.539.192.495,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 849.664.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 62
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.589.381.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.193.833.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.193.833.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.193.833.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.207.671.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 63
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.475.279.839,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.364.986.839,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.364.986.839,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.364.986.839,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.303.581.550,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 64
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 901.420.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.488.368.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.488.368.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.488.368.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 758.620.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 65
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.334.455.800,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 5.151.929.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.151.929.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 5.151.929.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.995.605.800,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 66
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.308.367.800,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 4.019.854.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.019.854.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4.019.854.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 3.105.697.800,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 67
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.613.307.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.235.759.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.235.759.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.235.759.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.367.597.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 68
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.118.971.602,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.955.423.602,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.955.423.602,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.955.423.602,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.694.476.602,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 69
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 739.841.000,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.415.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.415.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.415.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 642.716.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 70
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.403.561.200,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.079.517.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.079.517.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.079.517.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.264.171.500,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 71
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.670.979.448,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.559.460.448,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.559.460.448,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.559.460.448,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.439.494.448,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 72
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.772.180.850,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.376.632.850,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.376.632.850,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.376.632.850,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.636.940.850,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 73
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.020.167.656,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 4.052.132.656,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.052.132.656,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4.052.132.656,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.229.848.151,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 74
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.855.062.625,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.548.521.625,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.548.521.625,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.548.521.625,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.715.538.425,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 75
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 871.495.900,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.582.210.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.582.210.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.582.210.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 752.764.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 76
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.013.191.491,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.742.402.491,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.742.402.491,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.742.402.491,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 849.548.091,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 77
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.877.713.209,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.624.428.209,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.624.428.209,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.624.428.209,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.509.156.209,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 78
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 803.184.800,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 1.461.388.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.461.388.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 1.461.388.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 620.686.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 79
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.961.496.050,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.601.452.050,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.601.452.050,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.601.452.050,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.726.855.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 80
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.491.050.416,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 2.451.765.416,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.451.765.416,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 2.451.765.416,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 1.236.854.916,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 81
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.004.899.010,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 BELANJA 3.715.862.010,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.715.862.010,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3.715.862.010,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 2.569.089.010,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 82
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 461.807.500,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 BELANJA 461.807.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 461.807.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 461.807.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 461.807.500,00
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 83
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 22.597.570.400,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.02 . 1.02.02 . 15 . 08 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.132.078.000,00
1.02 . 1.02.02 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12.740.823.700,00
1.02 . 1.02.02 . 15 . 08 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 12.740.823.700,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 84
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 266.541.617.372,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.02 . 37 . 06 . 5 BELANJA 266.541.617.372,00
1.02 . 1.02.02 . 37 . 06 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 266.541.617.372,00
1.02 . 1.02.02 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 266.541.617.372,00
1.02 . 1.02.02 . 37 . 06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD) 266.541.617.372,00
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 85
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.210.481.900,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 55.591.539.000,00
1.02 . 1.02.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 350.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 86
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 87
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 46.023.862.500,00 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012
1.02 . 1.02.03 . 37 . 08 . 5 BELANJA 46.023.862.500,00
1.02 . 1.02.03 . 37 . 08 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 46.023.862.500,00
1.02 . 1.02.03 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 46.023.862.500,00
1.02 . 1.02.03 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 46.023.862.500,00
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 88
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.265.980.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.971.814.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.071.880.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 618.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 89
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 90
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 91
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 31.808.273.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 199.714.768.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.311.562.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.860.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 92
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 93
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27.856.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 94
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 95
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 58 . 01 Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi, Sungai, Situ/Rawa/ Embung dan 350.000.000,00
Sumberdaya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 04 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 2.949.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 96
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 97
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.037.916.300,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 99.145.284.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.962.118.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 98
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 99
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 100
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 101
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 102
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 190.129.690,00 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 20.930.603.340,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.823.469.800,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.823.469.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.107.133.540,00
1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 352.758.440,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.201.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 103
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 104
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.500.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 105
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 106
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 107
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.856.123.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.020.756.740,00
1.05 . 1.05.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 421.916.740,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 108
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 109
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 110
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 111
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.920.231.000,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.369.355.529,00
1.05 . 1.05.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 390.346.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.373.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 112
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 113
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 114
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 115
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.448.589.300,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.218.881.114,00
1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 889.691.136,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.540.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 116
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 117
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 118
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial 203.000.000,00
(Puskesos) (DAK)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 5.692.693.028,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 Pembinaan dan Pemberian Operasional Bagi Pendamping PKH dan Operator 1.009.853.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 119
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 120
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.153.165.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.934.020.590,00
2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 875.603.690,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.080.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 121
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 122
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 123
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Pola Tenaga Kerja Mandiri 236.307.000,00
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 124
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.717.282.760,00 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 28.002.433.041,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.042.161.200,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.042.161.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.960.271.841,00
2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.036.262.150,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 125
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 126
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 127
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 128
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.638.368.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.653.719.900,00
2.06 . 2.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 519.065.500,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 129
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 130
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 131
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 132
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.039.979.700,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.427.613.440,00
2.07 . 2.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 708.792.700,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 133
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 134
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 135
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 136
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.186.255.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 27.575.886.066,00
4.01 . 2.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 577.935.500,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 137
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 138
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 139
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 8.801.006.500,00 Perda Nomor 09 Tahun 2012
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 24.722.641.386,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.523.516.600,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.523.516.600,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.199.124.786,00
2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.185.682.286,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.745.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 140
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 141
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 142
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 143
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.669.669.400,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.321.814.406,00
2.10 . 2.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.617.420.206,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 144
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 145
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 146
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 147
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.011.126.300,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.828.995.760,00
2.11 . 2.11.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.822.426.600,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 148
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 149
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 150
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 151
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 152
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.658.580.400,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.078.075.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 431.920.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.100.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 153
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 154
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya 171.886.500,00
masyarakat pembelajar
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.122.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.764.500,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 Pengembangan minat dan budaya baca 226.898.500,00
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 155
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.142.934.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.371.491.940,00
3.01 . 3.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.322.981.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 156
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 157
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 158
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 159
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.558.882.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.384.317.400,00
3.02 . 3.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 834.100.250,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.280.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 160
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 161
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
3.02 . 3.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 101.824.000,00
Keuangan
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 39.104.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 162
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 163
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 22.746.255.100,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 16.168.155.250,00
3.03 . 3.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.104.105.200,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.160.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 164
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 165
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 42.530.200,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 166
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 167
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 168
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 25.111.979.560,71 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 169
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.232.674.081,56 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 170
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.686.140.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 28.181.223.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.046.351.700,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.460.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 171
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 172
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 173
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 174
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 175
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 176
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
4.01 . 4.01.03 . 71 . 13 Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi 153.967.200,00
Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah(ILPPD) dan EKPPD
4.01 . 4.01.03 . 71 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.988.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.979.200,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 17 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 73.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 177
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 178
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.192.771.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 30.885.578.128,00
4.01 . 4.01.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.386.774.618,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.992.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 179
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 180
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 181
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 182
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.002.074.062,33 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.04 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.777.883.560,00
4.04 . 4.01.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.315.535.060,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.500.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 183
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 184
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 185
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 186
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 187
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.710.414.100,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.133.612.500,00
4.01 . 4.01.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.086.410.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 45.552.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 188
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 189
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 190
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 191
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.197.603.400,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 264.887.500,00
4.01 . 4.01.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.420.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.620.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 192
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 193
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 194
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.545.721.900,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 304.447.500,00
4.01 . 4.01.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.934.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.106.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 195
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 196
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 197
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.250.906.000,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 252.637.500,00
4.01 . 4.01.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109.130.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.900.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 198
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 199
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 200
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.265.413.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 255.572.500,00
4.01 . 4.01.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.080.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 201
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 202
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.018.929.100,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 248.017.500,00
4.01 . 4.01.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.334.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 203
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 204
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 205
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.380.585.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 351.534.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 178.073.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.025.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 206
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 207
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 208
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.696.147.000,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 252.737.500,00
4.01 . 4.01.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.350.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 209
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 210
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.051.864.600,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 261.145.500,00
4.01 . 4.01.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158.097.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 211
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 212
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.261.124.600,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 267.687.500,00
4.01 . 4.01.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.480.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 810.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 213
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 214
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 215
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.600.560.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 266.467.500,00
4.01 . 4.01.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.147.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 318.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 216
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 217
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 218
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.332.256.900,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 259.187.500,00
4.01 . 4.01.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.071.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.260.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 219
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 220
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 221
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.181.193.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 274.287.500,00
4.01 . 4.01.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.530.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 405.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 222
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 223
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 224
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.904.339.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 249.987.500,00
4.01 . 4.01.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.087.500,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.107.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 225
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 226
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.970.733.000,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 269.847.500,00
4.01 . 4.01.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.127.500,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 227
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 228
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.215.973.600,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 263.097.500,00
4.01 . 4.01.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.360.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.080.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 229
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 230
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 231
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.155.102.400,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 313.137.500,00
4.01 . 4.01.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 162.720.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 232
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 233
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 234
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.751.142.900,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 285.487.500,00
4.01 . 4.01.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.387.500,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 235
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 236
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 237
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.903.010.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 279.987.500,00
4.01 . 4.01.24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.365.500,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.080.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 238
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 239
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.187.742.000,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 264.427.500,00
4.01 . 4.01.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 114.040.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 240
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 241
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 242
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.005.280.700,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 334.587.500,00
4.01 . 4.01.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.650.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.080.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 243
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 244
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 245
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.732.598.700,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 261.687.500,00
4.01 . 4.01.27 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.687.500,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 246
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 247
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.083.855.000,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 288.987.500,00
4.01 . 4.01.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.561.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 248
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 249
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 250
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.088.246.600,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 303.632.500,00
4.01 . 4.01.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.683.600,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.361.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 251
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 252
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.430.404.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 249.462.500,00
4.01 . 4.01.30 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149.495.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 420.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 253
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 254
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 255
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.807.935.800,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 248.502.500,00
4.01 . 4.01.31 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.450.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 256
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 257
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 258
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.32 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.329.331.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 261.977.500,00
4.01 . 4.01.32 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.643.500,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 259
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 260
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.479.382.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 328.912.600,00
4.01 . 4.01.33 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 161.432.100,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.570.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 261
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 262
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 263
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.34 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.833.278.900,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 246.587.500,00
4.01 . 4.01.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.428.750,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.430.750,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 264
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 265
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.35 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.301.212.600,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.35 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 266.847.500,00
4.01 . 4.01.35 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.380.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 266
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 267
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.36 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.249.944.600,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.36 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 256.537.500,00
4.01 . 4.01.36 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.050.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 268
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 269
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.37 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.502.487.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.01 . 4.01.37 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 269.037.500,00
4.01 . 4.01.37 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.300.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 270
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 271
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.01 . 4.01.40 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.100.053.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
2.12 . 4.01.40 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.095.302.300,00
2.12 . 4.01.40 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 735.645.500,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 272
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 273
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 274
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.428.318.200,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.251.346.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.124.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 275
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 276
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 277
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 278
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.282.093.400,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.719.900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 997.387.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 279
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 280
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 281
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 282
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.834.187.100,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.838.522.200,00
4.04 . 4.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.200.107.700,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.193.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 283
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 284
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 285
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 286
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 216.280.352.278,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 427.760.763.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 864.896.641.139,60
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 864.896.641.139,60
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 39.906.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.000.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 287
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 288
Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4
4.05 . 4.05.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.680.276.500,00 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005
4.05 . 4.05.06 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.678.985.700,00
4.05 . 4.05.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 856.650.700,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 289
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 290
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYA Halaman 291
Lampiran IV Peraturan Daerah
Nomor : 15 TAHUN 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 960.000,00 67.200.000,00 0,00 68.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 90.548.760,00 0,00 90.548.760,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 13.350.000,00 0,00 13.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 40.590.000,00 0,00 40.590.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 185.000.000,00 310.100.000,00 495.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 9.904.000,00 1.846.000,00 0,00 11.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 11.310.000,00 8.562.000,00 0,00 19.872.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 292
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 6.198.000,00 0,00 6.198.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 535.600.000,00 0,00 535.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
Dinas/Operasional
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 100.800.000,00 0,00 100.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 185.533.000,00 0,00 185.533.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 46.566.500,00 0,00 46.566.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 72.770.000,00 0,00 72.770.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran 11.516.400.000,00 10.800.000,00 0,00 11.527.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 0,00 201.600.000,00 0,00 201.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.400.000,00 645.660.000,00 600.000.000,00 1.416.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 2.600.000,00 53.400.000,00 0,00 56.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD 102.800.000,00 47.146.000,00 0,00 149.946.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 Manajemen Perencanaan Evaluasi Serta Sismtem Informasi Kesehatan 0,00 322.200.000,00 0,00 322.200.000,00
1.02 . 1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 293
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02 . 1.02.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 618.000.000,00 0,00 618.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 403.512.000,00 0,00 403.512.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 149.880.000,00 0,00 149.880.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran 0,00 9.827.288.000,00 0,00 9.827.288.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 79.200.000,00 0,00 79.200.000,00
1.02 . 1.02.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 137.740.000,00 0,00 137.740.000,00
1.02 . 1.02.04 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 137.740.000,00 0,00 137.740.000,00
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 420.617.000,00 1.325.585.000,00 0,00 1.746.202.000,00
1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 420.617.000,00 1.325.585.000,00 0,00 1.746.202.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 315.600.000,00 995.962.000,00 0,00 1.311.562.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 197.000.000,00 0,00 197.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 117.600.000,00 0,00 117.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 78.700.000,00 0,00 78.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 145.154.000,00 0,00 145.154.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran 123.600.000,00 98.000,00 0,00 123.698.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah 0,00 105.700.000,00 0,00 105.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 Penyediaan jasa sewa rumah dinas/perkantoran 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 Penyedia Jasa Operator Alat Berat 192.000.000,00 50.000,00 0,00 192.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 302.365.000,00 0,00 302.365.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 294
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 250.365.000,00 0,00 250.365.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 68.417.000,00 10.953.500,00 0,00 79.370.500,00
dan Keuangan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.130.000,00 7.726.000,00 0,00 27.856.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 21.680.000,00 1.350.000,00 0,00 23.030.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.927.000,00 277.500,00 0,00 5.204.500,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 21.680.000,00 1.600.000,00 0,00 23.280.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 36.600.000,00 16.304.500,00 0,00 52.904.500,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 18.300.000,00 2.195.500,00 0,00 20.495.500,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD 18.300.000,00 14.109.000,00 0,00 32.409.000,00
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 150.499.000,00 1.807.769.530,00 210.048.000,00 2.168.316.530,00
1.05 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 77.823.000,00 736.794.440,00 101.848.000,00 916.465.440,00
1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.400.000,00 326.358.440,00 0,00 352.758.440,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 6.201.000,00 0,00 6.201.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 10.836.000,00 0,00 10.836.000,00
Dinas/Operasional
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 59.899.690,00 0,00 59.899.690,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 16.192.000,00 0,00 16.192.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 26.400.000,00 531.000,00 0,00 26.931.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 5.998.750,00 0,00 5.998.750,00
1.05 . 1.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 257.809.000,00 101.848.000,00 359.657.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 15.750.000,00 76.848.000,00 92.598.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 12 Pengadaan Alat-alat Kantor 0,00 10.459.000,00 25.000.000,00 35.459.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kantor 0,00 12.800.000,00 0,00 12.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 295
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05 . 1.05.01 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan/Harian 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 31.543.000,00 14.767.000,00 0,00 46.310.000,00
dan Keuangan
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.906.000,00 12.594.000,00 0,00 25.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.160.000,00 880.000,00 0,00 7.040.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 6.155.000,00 385.000,00 0,00 6.540.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.322.000,00 908.000,00 0,00 7.230.000,00
1.05 . 1.05.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 19.880.000,00 1.860.000,00 0,00 21.740.000,00
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 9.450.000,00 865.000,00 0,00 10.315.000,00
1.05 . 1.05.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD 10.430.000,00 995.000,00 0,00 11.425.000,00
1.05 . 1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 51.716.000,00 461.854.740,00 83.200.000,00 596.770.740,00
1.05 . 1.05.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 421.916.740,00 0,00 421.916.740,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 25.810.500,00 0,00 25.810.500,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 43.973.240,00 0,00 43.973.240,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 24.611.000,00 0,00 24.611.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 6.480.000,00 0,00 6.480.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 2.604.000,00 0,00 2.604.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 41.850.000,00 0,00 41.850.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 95.388.000,00 0,00 95.388.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 34.300.000,00 0,00 34.300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor 0,00 50.400.000,00 0,00 50.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 10.200.000,00 83.200.000,00 93.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 8.518.000,00 0,00 8.518.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 8.518.000,00 0,00 8.518.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 296
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05 . 1.05.02 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 23.716.000,00 3.389.000,00 0,00 27.105.000,00
dan Keuangan
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.840.000,00 1.195.000,00 0,00 9.035.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.938.000,00 1.097.000,00 0,00 9.035.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.938.000,00 1.097.000,00 0,00 9.035.000,00
1.05 . 1.05.02 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 28.000.000,00 6.231.000,00 0,00 34.231.000,00
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 7.840.000,00 1.195.000,00 0,00 9.035.000,00
1.05 . 1.05.02 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD 20.160.000,00 5.036.000,00 0,00 25.196.000,00
1.05 . 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 20.960.000,00 609.120.350,00 25.000.000,00 655.080.350,00
1.05 . 1.05.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 390.346.000,00 0,00 390.346.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.373.000,00 0,00 1.373.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 40.200.000,00 0,00 40.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00
Dinas/Operasional
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 50.400.000,00 0,00 50.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 59.540.000,00 0,00 59.540.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.016.000,00 0,00 5.016.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 26.010.000,00 0,00 26.010.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 55.125.000,00 0,00 55.125.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 63.082.000,00 0,00 63.082.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 198.109.350,00 25.000.000,00 223.109.350,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 5.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 102.609.350,00 0,00 102.609.350,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Rumah Tangga Kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi 0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 13.442.000,00 1.960.000,00 0,00 15.402.000,00
dan Keuangan
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.552.000,00 764.000,00 0,00 5.316.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.746.000,00 296.000,00 0,00 3.042.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3.392.000,00 320.000,00 0,00 3.712.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 297
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.752.000,00 580.000,00 0,00 3.332.000,00
1.05 . 1.05.03 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 7.518.000,00 18.705.000,00 0,00 26.223.000,00
1.05 . 1.05.03 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 4.102.000,00 16.193.000,00 0,00 20.295.000,00
1.05 . 1.05.03 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD 3.416.000,00 2.512.000,00 0,00 5.928.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.540.000,00 0,00 3.540.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 162.600.000,00 0,00 162.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Dinas/Operasional
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 62.314.150,00 0,00 62.314.150,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 26.325.986,00 0,00 26.325.986,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 12.325.000,00 0,00 12.325.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 36.090.000,00 0,00 36.090.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 209.102.000,00 0,00 209.102.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 94.205.000,00 0,00 94.205.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 12.289.000,00 0,00 12.289.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 139.155.000,00 119.825.000,00 258.980.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 19.125.000,00 19.125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 17.890.000,00 17.890.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 0,00 13.000.000,00 34.400.000,00 47.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 15.675.000,00 48.410.000,00 64.085.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 20.680.000,00 0,00 20.680.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 64.500.000,00 0,00 64.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 149.000.000,00 244.877.550,00 0,00 393.877.550,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 298
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06 . 1.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 48.403.000,00 19.927.000,00 0,00 68.330.000,00
dan Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.829.000,00 13.981.000,00 0,00 31.810.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.496.000,00 1.924.000,00 0,00 11.420.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.598.000,00 152.000,00 0,00 7.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 13.480.000,00 3.870.000,00 0,00 17.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 36.060.000,00 21.708.900,00 0,00 57.768.900,00
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 18.030.000,00 10.963.950,00 0,00 28.993.950,00
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 18.030.000,00 10.744.950,00 0,00 28.774.950,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 20.790.000,00 60.690.000,00 1.896.000.000,00 1.977.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI 46.520.000,00 1.028.480.000,00 0,00 1.075.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 Pendamping Ujian Nasional SMP Negeri dan Swasta 85.200.000,00 299.800.000,00 0,00 385.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 Pengadaan Sarana Prasana SD (DAK) 6.300.000,00 865.232.000,00 18.866.418.000,00 19.737.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD 8.800.000,00 31.333.000,00 0,00 40.133.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 Olimpiade Sain Nasional (OSN) Siswa SMP 7.780.000,00 92.220.000,00 0,00 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SD 57.600.000,00 943.779.109,00 0,00 1.001.379.109,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 Pengembangan Jaringan Kurikulum 2013 SMP 138.000.000,00 462.000.000,00 0,00 600.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 Pengadaan Mebeulair SMP 0,00 40.000.000,00 460.000.000,00 500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 191 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (DAK SMP) 36.900.000,00 3.437.358.000,00 8.061.770.000,00 11.536.028.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 Pemagaran Lingkungan Sekolah SD 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 231 Pembinaan Tata Kelola BOS 302.980.000,00 369.280.000,00 0,00 672.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 233 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N SD) 3.500.000,00 131.061.750,00 0,00 134.561.750,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 234 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 14.300.000,00 6.900.000,00 1.800.000.000,00 1.821.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 263 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN-SD) 3.000.000,00 96.133.000,00 0,00 99.133.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 267 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 2.100.000,00 147.900.000,00 0,00 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 268 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP 40.400.000,00 209.600.000,00 0,00 250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 295 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 20.460.000,00 2.367.040.000,00 1.612.500.000,00 4.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 480.072.250,00 1.306.612.000,00 0,00 1.786.684.250,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 Pembinaan Penatausahaan dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan 480.072.250,00 1.056.612.000,00 0,00 1.536.684.250,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 12 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 1.176.600.016,00 9.159.257.818,00 7.206.058.756,00 17.541.916.590,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 294.500.016,00 3.213.347.500,00 75.000.000,00 3.582.847.516,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja TK Negeri 0,00 72.535.340,00 0,00 72.535.340,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 299
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 26 . 06 Pembinaan dan Evaluasi Warga Belajar 148.500.000,00 951.500.000,00 0,00 1.100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07 Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja BPMPNFI/SKB 38.200.000,00 57.716.000,00 0,00 95.916.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08 Akselerasi Peningkatan RLS Penduduk Anak Usia 15 Tahun Keatas melalui 82.800.000,00 3.107.200.000,00 0,00 3.190.000.000,00
Mobil Pintar
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 Pengadaan Mobil Pintar 7.200.000,00 14.080.000,00 1.678.720.000,00 1.700.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 Peningkatan Sarana Dan Prasarana PAUD 360.000.000,00 545.766.000,00 2.403.105.209,00 3.308.871.209,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 13 Pendampingan Dapodik PAUD 60.000.000,00 465.000.000,00 0,00 525.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana SKB (DAK) 0,00 46.356.000,00 2.378.600.000,00 2.424.956.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Paket B dan C 54.000.000,00 232.000.000,00 0,00 286.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 20 Pengadaan Alat Peraga Edukatif 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 22 Pengadaan APE PAUD dilokasi P2WKSS 0,00 34.225.525,00 0,00 34.225.525,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 Peningkatan Kompetensi Tutor Paket B 77.400.000,00 172.600.000,00 0,00 250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 Pendampingan Akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan 54.000.000,00 116.000.000,00 0,00 170.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 Pengadaan Sarana Prasarana Taman Kanak-Kanak (DAK) 0,00 30.931.453,00 670.633.547,00 701.565.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu 407.727.000,00 3.181.519.791,00 0,00 3.589.246.791,00
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 Pengelolaan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 9.600.000,00 190.400.000,00 0,00 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan 18.000.000,00 988.000.000,00 0,00 1.006.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 07 Revitalisasi Data Pendidikan 72.300.000,00 177.700.000,00 0,00 250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan 47.860.000,00 61.852.000,00 0,00 109.712.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 16 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas TK, SD, SMP berprestasi 23.200.000,00 331.800.000,00 0,00 355.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 17 Pengelolaan Sertifikasi (PLPG dan PPGJ) Jabatan Guru 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 20 Penguatan Pengawas SMP 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 22 Penguatan Bendahara Sekolah/Pengelola Anggaran BOS 211.900.000,00 123.134.791,00 0,00 335.034.791,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 23 Pengadaan Ijazah SD 18.000.000,00 921.500.000,00 0,00 939.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 26 Seleksi Calon Kepala SD dan SMP 6.867.000,00 262.133.000,00 0,00 269.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 0,00 2.198.847.000,00 0,00 2.198.847.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 2.021.277.430,00 0,00 2.021.277.430,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 Pengawasan Obat, Makanan/Minuman dan kosmetika Serta Alat Kesehatan 96.500.000,00 368.300.000,00 0,00 464.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 Manajemen Pengelolaan Obat dan BMHP dengan SIstem Logistik (DAK) 30.600.000,00 64.066.000,00 0,00 94.666.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik) 8.000.000,00 239.391.000,00 0,00 247.391.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 65.400.000,00 500.000.000,00 0,00 565.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 Upaya Preventif dan Promotif Dalam Gerakan Masyarakat 65.400.000,00 500.000.000,00 0,00 565.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 18.341.965.000,00 204.082.281.196,00 4.371.124.358,00 226.795.370.554,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 300
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 Jaminan Kesehatan bagi Keluarga Miskin Yang Tidak Termasuk Peserta PBI 0,00 65.142.182.400,00 0,00 65.142.182.400,00
BPJS
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 10.487.500.000,00 77.372.944.109,00 3.110.287.654,00 90.970.731.763,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 591.600.000,00 7.685.988.682,00 86.553.200,00 8.364.141.882,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 7.031.465.000,00 29.764.057.000,00 0,00 36.795.522.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 10 Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan 0,00 15.680.302.000,00 0,00 15.680.302.000,00
(DAK Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 37 . 13 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 47.800.000,00 498.400.000,00 0,00 546.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 14 Upaya Penurunan AKI/AKB dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk 183.600.000,00 365.360.000,00 0,00 548.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) 0,00 336.929.000,00 0,00 336.929.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 16 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi 0,00 6.314.640.005,00 1.174.283.504,00 7.488.923.509,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 27 Penanggulangan Stunting (DAK Non Fisik) 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 29 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan 0,00 171.478.000,00 0,00 171.478.000,00
Persalinan (DAK Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 39 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 84.000.000,00 5.356.099.100,00 25.088.152.580,00 30.528.251.680,00
Kesehatan Dasar dan Rujukan
1.02 . 1.02.01 . 39 . 04 Pembangunan Rumah Sakit dan Perbaikan Gedung PKM/Pustu Sarana 0,00 150.000.000,00 17.850.152.680,00 18.000.152.680,00
Prasarana Serta Jaringannnya
1.02 . 1.02.01 . 39 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK) 0,00 4.757.299.100,00 7.237.999.900,00 11.995.299.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39 . 44 Pelayanan Kesehatan Primer/Batra dan Rujukan serta Peningkatan Mutu 84.000.000,00 448.800.000,00 0,00 532.800.000,00
Fasilitas Pelayanan
1.02 . 1.02.01 . 40 Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan 116.900.000,00 1.454.400.000,00 0,00 1.571.300.000,00
Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 40 . 01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/ Tidak Menular Serta 116.900.000,00 1.454.400.000,00 0,00 1.571.300.000,00
Surveilens Epidemiologi
1.02 . 1.02.01 . 41 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 20.400.000,00 2.838.780.000,00 0,00 2.859.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 05 Pembinaan akreditasi puskesmas (DAK) 0,00 2.486.380.000,00 0,00 2.486.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 09 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 20.400.000,00 352.400.000,00 0,00 372.800.000,00
1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG 18.915.038.678,00 254.354.154.159,00 33.404.502.535,00 306.673.695.372,00
1.02 . 1.02.02 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 12.740.823.700,00 0,00 12.740.823.700,00
1.02 . 1.02.02 . 15 . 08 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 12.740.823.700,00 0,00 12.740.823.700,00
1.02 . 1.02.02 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 18.909.413.678,00 241.575.340.459,00 6.056.863.235,00 266.541.617.372,00
1.02 . 1.02.02 . 37 . 06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD) 18.909.413.678,00 241.575.340.459,00 6.056.863.235,00 266.541.617.372,00
1.02 . 1.02.02 . 39 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 5.625.000,00 37.990.000,00 27.347.639.300,00 27.391.254.300,00
Kesehatan Dasar dan Rujukan
1.02 . 1.02.02 . 39 . 11 Pengadaan Alat Kesehatan dan Ambulance (DAK) 0,00 0,00 9.353.678.000,00 9.353.678.000,00
1.02 . 1.02.02 . 39 . 48 Pengadaan Alat Kedokteran IBS dan Penunjangnya 0,00 16.065.000,00 7.095.697.881,00 7.111.762.881,00
1.02 . 1.02.02 . 39 . 50 Pengadaan Alat Mikrobiologi (PPRA) 0,00 5.670.000,00 2.342.000.000,00 2.347.670.000,00
1.02 . 1.02.02 . 39 . 54 Renovasi Ruang Rawat Inap Kelas III Menjadi Gedung Cardiac Center 5.625.000,00 16.255.000,00 8.556.263.419,00 8.578.143.419,00
1.02 . 1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN 7.500.000.000,00 43.604.685.000,00 50.160.716.500,00 101.265.401.500,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 301
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02 . 1.02.03 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.550.000.000,00 0,00 3.550.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 15 . 08 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.550.000.000,00 0,00 3.550.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 7.500.000.000,00 36.539.685.000,00 1.984.177.500,00 46.023.862.500,00
1.02 . 1.02.03 . 37 . 08 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 7.500.000.000,00 36.539.685.000,00 1.984.177.500,00 46.023.862.500,00
1.02 . 1.02.03 . 39 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 0,00 3.515.000.000,00 48.176.539.000,00 51.691.539.000,00
Kesehatan Dasar dan Rujukan
1.02 . 1.02.03 . 39 . 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan 0,00 2.300.000.000,00 1.000.000.000,00 3.300.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 26 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rawat Jalan 0,00 0,00 1.830.690.000,00 1.830.690.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 29 Pengadaan Alat-alat Kesehatan 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 32 Pembangunan Gedung Parkir dan Helipad 0,00 15.000.000,00 5.751.000.000,00 5.766.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 34 Pembangunan Gedung Rumah Sakit 0,00 0,00 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 35 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rawat Inap 0,00 0,00 2.240.324.000,00 2.240.324.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 37 Pengadaan Alat Kesehatan IGD 0,00 0,00 163.225.000,00 163.225.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 38 Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 40 Pemeliharaan Alat Berat Perlengkapan Kantor 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 59 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan (DAK) 0,00 0,00 257.500.000,00 257.500.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 60 Pengadaan Alat-alat Kesehatan HCU (DAK) 0,00 0,00 266.950.000,00 266.950.000,00
1.02 . 1.02.03 . 39 . 61 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Bedah (DAK) 0,00 0,00 166.850.000,00 166.850.000,00
1.02 . 1.02.04 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 240.000.000,00 7.332.594.000,00 5.342.320.000,00 12.914.914.000,00
1.02 . 1.02.04 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.900.000.000,00 0,00 3.900.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 15 . 08 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 15 . 12 Pengadaan Reagencia 0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 37 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 240.000.000,00 3.077.594.000,00 835.126.000,00 4.152.720.000,00
1.02 . 1.02.04 . 37 . 06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD) 240.000.000,00 3.077.594.000,00 835.126.000,00 4.152.720.000,00
1.02 . 1.02.04 . 39 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 0,00 5.000.000,00 4.507.194.000,00 4.512.194.000,00
Kesehatan Dasar dan Rujukan
1.02 . 1.02.04 . 39 . 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan 0,00 5.000.000,00 3.485.000.000,00 3.490.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 39 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK) 0,00 0,00 1.022.194.000,00 1.022.194.000,00
1.02 . 1.02.04 . 41 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 41 . 03 Pelatihan da Pembinaan Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan Serta 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.04 . 41 . 07 Akreditasi Rumah Sakit 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.528.168.000,00 105.348.661.700,00 135.707.283.300,00 244.584.113.000,00
1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.427.868.000,00 58.833.414.700,00 135.707.283.300,00 197.968.566.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar 55.360.000,00 2.212.060.000,00 63.539.419.000,00 65.806.839.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 . 01 Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar 55.360.000,00 694.640.000,00 0,00 750.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 302
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 55 . 02 Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar 0,00 80.000.000,00 19.822.865.000,00 19.902.865.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 . 04 Pengadaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Bidang 0,00 0,00 2.130.700.000,00 2.130.700.000,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 55 . 05 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 0,00 949.625.000,00 30.318.801.000,00 31.268.426.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 . 36 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pekerjaan Infrastruktur 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 55 . 47 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK PENUGASAN) 0,00 411.795.000,00 11.267.053.000,00 11.678.848.000,00
1.03 . 1.03.01 . 56 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran 1.779.700.000,00 50.246.133.000,00 32.013.000.000,00 84.038.833.000,00
Drainase/ Gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 56 . 01 Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan, Jembatan, 55.500.000,00 244.500.000,00 0,00 300.000.000,00
Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 56 . 02 Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, 0,00 100.000.000,00 25.013.000.000,00 25.113.000.000,00
Saluran Drainase/Gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 56 . 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 1.678.600.000,00 39.782.233.000,00 0,00 41.460.833.000,00
1.03 . 1.03.01 . 56 . 04 Rehabilitasi /Rekonstruksi Jalan/Jembatan Dalam Rangka Peningkatan 0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00
Kinerja Pemerintah Daerah
1.03 . 1.03.01 . 56 . 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan 45.600.000,00 454.400.000,00 0,00 500.000.000,00
Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 56 . 17 Penanganan Jalan dan Jembatan dalam Rangka Pengembangan Wilayah 0,00 9.665.000.000,00 0,00 9.665.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 57 Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang 84.080.000,00 665.920.000,00 0,00 750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 57 . 01 Penyusunan Bahan Kebijakan Program Bidang Pekerjaan Umum dan 35.460.000,00 114.540.000,00 0,00 150.000.000,00
Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 57 . 02 Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Bidang Penataan Umum dan 38.620.000,00 461.380.000,00 0,00 500.000.000,00
Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 57 . 03 Penyelenggaraan Pembinaan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 1.395.240.000,00 4.169.574.700,00 13.366.679.300,00 18.931.494.000,00
Jaringan Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 58 . 01 Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi, Sungai, Situ/Rawa/ Embung dan 27.800.000,00 322.200.000,00 0,00 350.000.000,00
Sumberdaya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 58 . 04 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 1.344.640.000,00 1.604.360.000,00 0,00 2.949.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 10 Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) 22.800.000,00 200.074.700,00 4.834.619.300,00 5.057.494.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 19 Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai, 0,00 1.775.000.000,00 400.000.000,00 2.175.000.000,00
Situ/Rawa/Embung dan Sumber Daya Air Lainnya dalam Rangka
Penunjang Produktivitas Pertanian
1.03 . 1.03.01 . 58 . 20 Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi 0,00 247.000.000,00 6.153.000.000,00 6.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 58 . 30 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan Pengendalian Banjir 0,00 20.940.000,00 1.979.060.000,00 2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 59 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 45.600.000,00 23.415.000,00 938.185.000,00 1.007.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 59 . 14 Pembangunan / Rehabilitasi Situ/Rawa/Embung dan Sumber Air Lainnya 45.600.000,00 23.415.000,00 938.185.000,00 1.007.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 60 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 35.200.000,00 968.400.000,00 0,00 1.003.600.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 303
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 60 . 13 Koordinasi dan Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RTRD dan RTR 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 60 . 14 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 35.200.000,00 68.400.000,00 0,00 103.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 61 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung 32.688.000,00 547.912.000,00 25.850.000.000,00 26.430.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 61 . 18 Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan/ Renovasi/ Rehabilitasi/ 22.800.000,00 453.800.000,00 0,00 476.600.000,00
Pemeliharan Gedung
1.03 . 1.03.01 . 61 . 20 Renovasi/ Rehabiliatsi/ Pemeliharan Gedung 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 61 . 35 Pengendalian Keandalan Bangunan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 61 . 37 Pembangunan/ Peningkatan Bangunan Gedung dan Non Gedung 9.888.000,00 44.112.000,00 25.100.000.000,00 25.154.000.000,00
1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 100.300.000,00 46.515.247.000,00 0,00 46.615.547.000,00
1.03 . 1.04.01 . 62 Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah 100.300.000,00 46.515.247.000,00 0,00 46.615.547.000,00
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 23.500.000,00 34.744.625.000,00 200.000.000,00 34.968.125.000,00
1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 23.500.000,00 34.744.625.000,00 200.000.000,00 34.968.125.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 Program Lingkungan Sehat dan Perumahan 23.500.000,00 34.535.720.000,00 0,00 34.559.220.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 0,00 108.905.000,00 0,00 108.905.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 09 Penataan Tempat Pemakaman Umum 0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 9.851.742.000,00 5.243.037.279,00 234.150.000,00 15.328.929.279,00
1.05 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 6.874.742.000,00 1.208.926.100,00 107.000.000,00 8.190.668.100,00
1.05 . 1.05.01 . 16 Program Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah 4.107.018.000,00 584.886.000,00 0,00 4.691.904.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 10 Pengawasan, Pengamanan dan Penataan Pedagang Pasar 184.926.000,00 9.598.000,00 0,00 194.524.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 Operasi Kamtibmas 159.792.000,00 33.114.000,00 0,00 192.906.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 304
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05 . 1.05.01 . 16 . 13 Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Patroli Gangguan Ketentraman 3.136.142.000,00 48.718.000,00 0,00 3.184.860.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 14 Gelar Pasukan Pol PP Tk. Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat 63.808.000,00 60.810.000,00 0,00 124.618.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 19 Pembinaan Teknis Anggota Sat Pol PP 30.000.000,00 90.000.000,00 0,00 120.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 28 Kesemaptaan Anggota Satpol PP dan Damkar 149.400.000,00 50.600.000,00 0,00 200.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 30 Jambore Satpol PP 9.000.000,00 165.996.000,00 0,00 174.996.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 33 Pengamanan Pilkades 373.950.000,00 126.050.000,00 0,00 500.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 1.610.024.000,00 199.263.300,00 0,00 1.809.287.300,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 Pengadaan Peralatan perlindungan diri penanggulangan Kebakaran 0,00 110.946.000,00 39.000.000,00 149.946.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 03 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran 1.078.200.000,00 1.800.000,00 0,00 1.080.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 04 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 0,00 153.390.000,00 0,00 153.390.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 07 Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran kepada msyarakat 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00
dan dunia usaha masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 27 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pencegahan dan 0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00
penanggulangan Kebakaran
1.05 . 1.05.01 . 27 . 11 Inspeksi peralatan perlindungan kebakaran 64.500.000,00 35.500.000,00 0,00 100.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 14 Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran 0,00 88.140.800,00 0,00 88.140.800,00
1.05 . 1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 802.600.000,00 1.621.386.000,00 0,00 2.423.986.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik 802.600.000,00 1.621.386.000,00 0,00 2.423.986.000,00
Masyarakat
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 Pembekalan Penguatan Karakter Bangsa bagi Pelajar di Kabupaten Cianjur 60.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 Pengawasan Aktivitas Orang Asing (POA) dan Lembaga Asing di Kabupaten 20.000.000,00 17.000.000,00 0,00 37.000.000,00
Cianjur
1.05 . 1.05.02 . 26 . 10 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di kabupaten Cianjur 31.500.000,00 68.500.000,00 0,00 100.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 11 Verifikasi Monitoring, Evaluasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan 29.200.000,00 45.800.000,00 0,00 75.000.000,00
Permohonan Bantuan Keuangan Parpol dan Pelaporan Belanja Bantuan
Sosial dan Hibah Bidang Kesatuan Bangsa
1.05 . 1.05.02 . 26 . 13 Desiminasi Penanganan Konflik Sosial dan Kerjasama Intelijen di 80.000.000,00 125.000.000,00 0,00 205.000.000,00
Kabupaten Cianjur
1.05 . 1.05.02 . 26 . 14 Pendidikan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta Fasilitasi Partai 95.600.000,00 154.400.000,00 0,00 250.000.000,00
Politik dan Pemilu
1.05 . 1.05.02 . 26 . 20 Rapat Koordinasi Penunjang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 172.800.000,00 427.200.000,00 0,00 600.000.000,00
(Forkopimda) Kabupaten Cianjur
1.05 . 1.05.02 . 26 . 21 Pembinaan ideologi Negara, Bela Negara dan Wawasan kebangsaan bagi 191.000.000,00 117.750.000,00 0,00 308.750.000,00
masyarakat umum di kabupaten Cianjur
1.05 . 1.05.02 . 26 . 22 Kerjasama Pemerintah Kabupaten cianjur dengan Ormas,LSM dan Lembaga 60.000.000,00 90.000.000,00 0,00 150.000.000,00
Nirlaba lainya dalam bidang kesatuan bangsa
1.05 . 1.05.02 . 26 . 23 Peningkatan kewaspadaan Dini daerah di Kabupaten Cianjur 12.500.000,00 11.476.000,00 0,00 23.976.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 305
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05 . 1.05.02 . 26 . 25 Dukungan kelancaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 50.000.000,00 524.260.000,00 0,00 574.260.000,00
kabupaten cianjur tahun 2020
1.05 . 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.174.400.000,00 2.412.725.179,00 127.150.000,00 4.714.275.179,00
1.05 . 1.05.03 . 25 Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 2.174.400.000,00 2.412.725.179,00 127.150.000,00 4.714.275.179,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 Pembentukan Desa Tangguh Bencana 1.824.000.000,00 249.500.000,00 0,00 2.073.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Bencana Alam 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 Siaga Penanggulangan Bencana Alam 170.400.000,00 1.128.385.179,00 32.100.000,00 1.330.885.179,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 08 Sosialisasi Jitupasna Bagi Aparat Desa dan Kecamatan 60.000.000,00 249.500.000,00 0,00 309.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 09 Pembentukan Sekolah/Madrasah Aman Bencana 0,00 61.390.000,00 0,00 61.390.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 13 Mitigasi Bencana 60.000.000,00 399.500.000,00 0,00 459.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 18 Pembuatan Jalur Evakuasi dan Rambu-rambu 0,00 4.950.000,00 95.050.000,00 100.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 21 Psikososial Bagi Relawan Penanggulangan Bencana 60.000.000,00 249.500.000,00 0,00 309.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Operasional Bagi TAGANA 140.500.000,00 127.598.000,00 0,00 268.098.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 247.200.000,00 95.242.500,00 0,00 342.442.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 203.000.000,00 203.000.000,00
(Puskesos) (DAK)
1.06 . 1.06.01 . 24 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2.586.698.000,00 3.098.245.028,00 7.750.000,00 5.692.693.028,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 Pembinaan dan Pemberian Operasional Bagi Pendamping PKH dan 835.200.000,00 174.653.000,00 0,00 1.009.853.000,00
Operator
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 Kegiatan Verifikasi dan Palidasi data basis data terpadu 876.738.000,00 292.618.000,00 7.750.000,00 1.177.106.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 19 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan 40.000.000,00 436.295.000,00 0,00 476.295.000,00
modal usaha bagi anak terlantar
1.06 . 1.06.01 . 24 . 20 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan 20.000.000,00 269.627.000,00 0,00 289.627.000,00
modal usaha bagi lansia terlantar
1.06 . 1.06.01 . 24 . 22 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan 135.400.000,00 364.048.000,00 0,00 499.448.000,00
modal usaha bagi gelandangan dan pengemis
1.06 . 1.06.01 . 24 . 23 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan 10.000.000,00 458.976.000,00 0,00 468.976.000,00
modal usaha bagi disabilitas
1.06 . 1.06.01 . 24 . 24 Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan 53.100.000,00 383.630.000,00 0,00 436.730.000,00
modal usaha bagi anak berhadapan dengan hukum
1.06 . 1.06.01 . 24 . 28 Pemberdayaan sosial melalui program BPNT 273.250.000,00 172.797.000,00 0,00 446.047.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 29 Pendataan PMKS dan PSKS 325.010.000,00 346.199.028,00 0,00 671.209.028,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 32 Penanganan trafiking DSN tindak kekerasan 18.000.000,00 199.402.000,00 0,00 217.402.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 306
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 875.603.690,00 0,00 875.603.690,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 223.485.990,00 0,00 223.485.990,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
Dinas/Operasional
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 118.800.000,00 0,00 118.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 63.948.000,00 0,00 63.948.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 58.162.000,00 0,00 58.162.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 17.499.700,00 0,00 17.499.700,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 15.120.000,00 0,00 15.120.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 40.680.000,00 0,00 40.680.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 72.192.000,00 0,00 72.192.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 60.930.000,00 0,00 60.930.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 115.200.000,00 0,00 115.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 23.906.000,00 0,00 23.906.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 91.595.400,00 0,00 91.595.400,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 47.995.400,00 0,00 47.995.400,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 36.284.000,00 12.810.000,00 0,00 49.094.000,00
dan Keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.488.000,00 6.713.000,00 0,00 28.201.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.356.000,00 2.844.000,00 0,00 6.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.576.000,00 377.000,00 0,00 4.953.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.864.000,00 2.876.000,00 0,00 9.740.000,00
2.01 . 2.01.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 9.724.000,00 7.536.500,00 0,00 17.260.500,00
2.01 . 2.01.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 4.004.000,00 3.828.500,00 0,00 7.832.500,00
2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 5.720.000,00 3.708.000,00 0,00 9.428.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00
Dinas/Operasional
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 134.400.000,00 0,00 134.400.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 307
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 55.364.000,00 0,00 55.364.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 160.315.200,00 0,00 160.315.200,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 10.032.950,00 0,00 10.032.950,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 4.940.859.900,00 49.900.000,00 4.990.759.900,00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.060.000,00 0,00 6.060.000,00
dan Keuangan
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.125.000,00 0,00 2.125.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00
2.05 . 2.05.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 4.690.000,00 9.310.000,00 0,00 14.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.600.000,00 2.400.000,00 0,00 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD 3.090.000,00 6.910.000,00 0,00 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 172.956.000,00 0,00 172.956.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.400.000,00 0,00 0,00 50.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 29.296.000,00 0,00 29.296.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 19.875.400,00 0,00 19.875.400,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 30.847.000,00 0,00 30.847.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 308
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 58.593.000,00 0,00 58.593.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 108.000.000,00 0,00 0,00 108.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.298.100,00 0,00 3.298.100,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 136.360.000,00 301.542.000,00 437.902.000,00
2.06 . 2.06.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 68.857.900,00 0,00 68.857.900,00
2.06 . 2.06.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 68.857.900,00 0,00 68.857.900,00
2.06 . 2.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 12.198.000,00 1.835.000,00 0,00 14.033.000,00
dan Keuangan
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.568.000,00 712.000,00 0,00 8.280.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 980.000,00 410.000,00 0,00 1.390.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.600.000,00 363.000,00 0,00 1.963.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.050.000,00 350.000,00 0,00 2.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 37.981.000,00 50.410.000,00 0,00 88.391.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 21.821.000,00 40.425.000,00 0,00 62.246.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD 16.160.000,00 9.985.000,00 0,00 26.145.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 330.900.000,00 0,00 330.900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 42.189.800,00 0,00 42.189.800,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 15.832.900,00 0,00 15.832.900,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 8.310.000,00 0,00 8.310.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 309
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 77.000.000,00 0,00 77.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.460.000,00 0,00 3.460.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 72.348.900,00 0,00 72.348.900,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 13 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 33.993.900,00 0,00 33.993.900,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 12.305.000,00 0,00 12.305.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 14.367.014,00 11.129.186,00 0,00 25.496.200,00
dan Keuangan
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.840.260,00 5.043.940,00 0,00 13.884.200,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.291.754,00 1.140.846,00 0,00 5.432.600,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.235.000,00 4.944.400,00 0,00 6.179.400,00
2.07 . 2.07.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 22.160.000,00 7.150.200,00 0,00 29.310.200,00
2.07 . 2.07.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 10.675.000,00 3.099.600,00 0,00 13.774.600,00
2.07 . 2.07.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA/DPA SOPD dan RKAP/DPPA SOPD 11.485.000,00 4.050.600,00 0,00 15.535.600,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.745.000,00 0,00 2.745.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 5.321.400.000,00 0,00 5.321.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 19.750.000,00 0,00 19.750.000,00
Dinas/Operasional
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 151.200.000,00 0,00 151.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 42.136.000,00 0,00 42.136.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 8.822.000,00 0,00 8.822.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 121.484.800,00 0,00 121.484.800,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 91.200.000,00 812.350,00 0,00 92.012.350,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 0,00 123.716.261,00 0,00 123.716.261,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 27 Penyediaan peralatan kebersihan kantor 0,00 10.470.375,00 0,00 10.470.375,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 35 Penataan Data Kepegawaian 46.080.000,00 4.465.500,00 0,00 50.545.500,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 310
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.09 . 2.09.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 155.941.700,00 42.000.000,00 197.941.700,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 14 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 130.941.700,00 0,00 130.941.700,00
2.09 . 2.09.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 92.500.000,00 0,00 92.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 44.680.000,00 18.460.000,00 0,00 63.140.000,00
dan Keuangan
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.178.000,00 4.840.000,00 0,00 14.018.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.920.000,00 3.090.000,00 0,00 11.010.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 8.742.000,00 4.260.000,00 0,00 13.002.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 18.840.000,00 6.270.000,00 0,00 25.110.000,00
2.09 . 2.09.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 40.476.000,00 15.384.800,00 0,00 55.860.800,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 17.756.000,00 3.270.000,00 0,00 21.026.000,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD 22.720.000,00 12.114.800,00 0,00 34.834.800,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 2.185.201.800,00 0,00 2.185.201.800,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 19.097.506,00 0,00 19.097.506,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
Dinas/Operasional
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 34.224.100,00 0,00 34.224.100,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 10.563.800,00 0,00 10.563.800,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.840.000,00 0,00 2.840.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 32.276.000,00 0,00 32.276.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 136.886.000,00 0,00 136.886.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 101.271.000,00 0,00 101.271.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 311
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.10 . 2.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 62.722.000,00 27.910.000,00 90.632.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 13.632.000,00 0,00 13.632.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0,00 2.090.000,00 27.910.000,00 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 55.712.000,00 13.676.000,00 0,00 69.388.000,00
dan Keuangan
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22.840.000,00 7.265.000,00 0,00 30.105.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 16.024.000,00 850.000,00 0,00 16.874.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 8.424.000,00 2.230.000,00 0,00 10.654.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.424.000,00 3.331.000,00 0,00 11.755.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 56.200.000,00 23.376.000,00 0,00 79.576.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 24.448.000,00 7.885.000,00 0,00 32.333.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD 31.752.000,00 15.491.000,00 0,00 47.243.000,00
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.245.935.000,00 801.637.000,00 9.032.000,00 2.056.604.000,00
2.11 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 1.245.935.000,00 801.637.000,00 9.032.000,00 2.056.604.000,00
PERINDUSTRIAN
2.11 . 2.11.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.158.200.000,00 664.226.600,00 0,00 1.822.426.600,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 88.300.000,00 0,00 88.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 117.700.000,00 0,00 117.700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 25.872.000,00 0,00 25.872.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 30.034.200,00 0,00 30.034.200,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 24.995.500,00 0,00 24.995.500,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 89.999.600,00 0,00 89.999.600,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.154.400.000,00 100.000,00 0,00 1.154.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 200.000,00 144.000.000,00 0,00 144.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.522.300,00 0,00 3.522.300,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 33 Penataan Data Kepegawaian 1.800.000,00 8.778.000,00 0,00 10.578.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 34 Penataan Administrasi Kesekretariatan 1.800.000,00 3.875.000,00 0,00 5.675.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 312
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.11 . 2.11.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.520.000,00 72.021.000,00 9.032.000,00 83.573.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 5.611.000,00 9.032.000,00 14.643.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala komputer 0,00 9.300.000,00 0,00 9.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 45 Penataan Inventarisasi Barang Kantor 2.520.000,00 2.110.000,00 0,00 4.630.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 35.615.000,00 14.422.200,00 0,00 50.037.200,00
dan Keuangan
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22.730.000,00 10.471.400,00 0,00 33.201.400,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.500.000,00 386.200,00 0,00 4.886.200,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.475.000,00 994.600,00 0,00 3.469.600,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.910.000,00 2.570.000,00 0,00 8.480.000,00
2.11 . 2.11.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 49.600.000,00 26.967.200,00 0,00 76.567.200,00
2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 24.960.000,00 16.045.200,00 0,00 41.005.200,00
2.11 . 2.11.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 24.640.000,00 10.922.000,00 0,00 35.562.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 108.200.000,00 0,00 108.200.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 118.865.000,00 0,00 118.865.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 133.157.000,00 0,00 133.157.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 4.020.000,00 0,00 4.020.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 17.248.000,00 0,00 17.248.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 48.265.000,00 0,00 48.265.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 79.358.000,00 0,00 79.358.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.800.000,00 108.000.000,00 0,00 112.800.000,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 5.432.500,00 0,00 5.432.500,00
2.12 . 4.01.40 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
2.12 . 4.01.40 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 29.500.000,00 25.000.000,00 54.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 313
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.12 . 4.01.40 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 25.460.000,00 9.505.200,00 0,00 34.965.200,00
2.12 . 4.01.40 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 15.760.000,00 4.640.000,00 0,00 20.400.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
Dinas/Operasional
2.18 . 2.18.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 41.702.000,00 0,00 41.702.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 33.343.000,00 0,00 33.343.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.256.000,00 0,00 2.256.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 93.157.000,00 0,00 93.157.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 42.862.000,00 0,00 42.862.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 38.700.000,00 7.500.000,00 46.200.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 314
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.18 . 2.18.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 10.340.000,00 0,00 10.340.000,00
2.18 . 2.18.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 6.240.000,00 0,00 6.240.000,00
2.18 . 2.18.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD 0,00 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 Kegiatan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Antara Buruh dan 0,00 57.020.000,00 0,00 57.020.000,00
Pengusaha
2.01 . 2.01.01 . 17 . 22 Kegiatan Perumusan UMK dan Pembinaan Teknis Ketenagakerjaan Bidang 26.500.000,00 195.447.000,00 0,00 221.947.000,00
Persyaratan Kerja dan K3
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 Kegiatan Perlindungan dan Penanganan Kasus TKI Luar Negeri Bermasalah 48.000.000,00 177.600.000,00 0,00 225.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan Kerja 289.900.000,00 980.230.000,00 0,00 1.270.130.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 70.700.000,00 275.900.000,00 0,00 346.600.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 23 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 88.550.000,00 959.650.000,00 0,00 1.048.200.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 24 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 103.050.000,00 894.730.000,00 0,00 997.780.000,00
2.04 . 1.04.01 . 19 . 01 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sekabupaten Cianjur 14.270.000,00 663.495.000,00 12.139.759.000,00 12.817.524.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 315
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.05 . 1.04.01 . 24 . 05 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 212.210.000,00 973.000.000,00 1.185.210.000,00
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 785.885.000,00 0,00 785.885.000,00
2.05 . 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.305.240.000,00 7.314.375.000,00 3.153.574.791,00 11.773.189.791,00
2.05 . 2.05.01 . 25 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan 3.600.000,00 1.739.707.000,00 1.205.920.000,00 2.949.227.000,00
Konservasi SDA
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 Pemantauan Kualitas Lingkungan 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan HIdup 0,00 179.562.000,00 0,00 179.562.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 Pengembangan Produksi Ramah LIngkungan 0,00 155.660.000,00 5.920.000,00 161.580.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 07 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 3.600.000,00 31.400.000,00 0,00 35.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 08 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 0,00 535.335.000,00 0,00 535.335.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 10 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 11 Pengkajian Dampak Lingkungan 0,00 62.750.000,00 0,00 62.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 12 Pemantauan Kualitias Lingkungan (DAK) 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah 1.301.640.000,00 5.574.668.000,00 1.947.654.791,00 8.823.962.791,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah 1.301.640.000,00 4.814.668.000,00 1.947.654.791,00 8.063.962.791,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 10 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00
Persampahan
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.615.000.000,00 7.864.870.500,00 0,00 9.479.870.500,00
2.06 . 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.615.000.000,00 7.864.870.500,00 0,00 9.479.870.500,00
2.06 . 2.06.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.615.000.000,00 7.864.870.500,00 0,00 9.479.870.500,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 Pelayanan Publik Pembuatan Kartu Keluarga 0,00 118.064.000,00 0,00 118.064.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Akta Catatan Sipil 198.650.000,00 86.611.000,00 0,00 285.261.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 Peningkatan Pelayanan Publik Penerbitan KTP Elektronik 998.400.000,00 152.334.500,00 0,00 1.150.734.500,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 3.600.000,00 40.488.000,00 0,00 44.088.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 230.400.000,00 111.436.000,00 0,00 341.836.000,00
Kependudukan (SIAK)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 Pengelolaa dan Digitalisasi Arsip Dokumen Kependudukan 4.750.000,00 20.250.000,00 0,00 25.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 37 Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kerjasama 0,00 33.766.000,00 0,00 33.766.000,00
Pemanfaatan data Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK 92.800.000,00 7.064.604.000,00 0,00 7.157.404.000,00
Non FIsik)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 Inovasi Pelayanan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dalam 76.800.000,00 24.667.000,00 0,00 101.467.000,00
Pelayanan Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 Peningkatan Pelayanan Publik Penerbitan Akta Kematian 0,00 43.299.000,00 0,00 43.299.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 316
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06 . 2.06.01 . 15 . 42 Peningkatan Pelayanan Publik pindah datang penduduk 0,00 27.470.000,00 0,00 27.470.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 43 pendataan penduduk non permanen 5.600.000,00 32.800.000,00 0,00 38.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 44 Peningkatan pelayanan publik akta perkawinan 4.000.000,00 41.062.000,00 0,00 45.062.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 47 Penyusunan standar mutu pelayanan kependudukan 0,00 68.019.000,00 0,00 68.019.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 18 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi dan Promosi Hasil Inovasi 29.200.000,00 145.800.000,00 0,00 175.000.000,00
Teknologgi Tepat Guna
2.07 . 2.07.01 . 15 . 29 Penumbuhkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 61.300.000,00 228.700.000,00 0,00 290.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 42 Pemberdayaan Sumber Daya Alam 48.400.000,00 126.600.000,00 0,00 175.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 342.200.000,00 7.609.465.440,00 0,00 7.951.665.440,00
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4.514.392.000,00 20.154.204.000,00 1.130.738.000,00 25.799.334.000,00
2.08 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA 4.514.392.000,00 20.154.204.000,00 1.130.738.000,00 25.799.334.000,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08 . 2.08.01 . 29 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta 4.514.392.000,00 20.154.204.000,00 1.130.738.000,00 25.799.334.000,00
Ketahanan Keluarga
2.08 . 2.08.01 . 29 . 16 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 555.492.000,00 13.654.868.000,00 0,00 14.210.360.000,00
2.08 . 2.08.01 . 29 . 20 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik) 3.823.000.000,00 5.158.294.000,00 0,00 8.981.294.000,00
2.08 . 2.08.01 . 29 . 21 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (DAK) 0,00 330.400.000,00 1.130.738.000,00 1.461.138.000,00
2.08 . 2.08.01 . 29 . 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya 0,00 76.902.000,00 0,00 76.902.000,00
Umum DAK)
2.08 . 2.08.01 . 29 . 24 Pembangunan Ketahanan Keluarga 135.900.000,00 933.740.000,00 0,00 1.069.640.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 317
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.09 . 2.09.01 . 17 . 54 Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 84.330.000,00 209.770.000,00 5.900.000,00 300.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 230.796.000,00 1.208.804.000,00 0,00 1.439.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 14 Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian 230.796.000,00 1.208.804.000,00 0,00 1.439.600.000,00
Kendaraan bermotor
2.09 . 2.09.01 . 22 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan 1.352.190.000,00 1.907.110.000,00 2.253.500.000,00 5.512.800.000,00
Fasilitas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 22 . 01 Pembangunan Terminal Tpe C 0,00 0,00 540.000.000,00 540.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 0,00 56.500.000,00 593.500.000,00 650.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22 . 03 Rehabiliasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22 . 04 Pengelolaan dan Pemeiharaan Terminal Tipe C 1.003.200.000,00 59.200.000,00 0,00 1.062.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22 . 05 Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 348.990.000,00 1.541.410.000,00 1.120.000.000,00 3.010.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 49.668.000,00 125.332.000,00 0,00 175.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 Pengelolaan RSPD 148.800.000,00 24.700.000,00 1.500.000,00 175.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 28 Desiminasi Informasi dan Kemitraan Dengan Media 141.768.000,00 228.232.000,00 0,00 370.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 31 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan 61.200.000,00 63.800.000,00 0,00 125.000.000,00
Keterbukaan Informasi Publik
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 70.600.000,00 695.000.000,00 0,00 765.600.000,00
2.11 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 70.600.000,00 695.000.000,00 0,00 765.600.000,00
PERINDUSTRIAN
2.11 . 2.11.01 . 24 Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil 70.600.000,00 695.000.000,00 0,00 765.600.000,00
dan Menengah
2.11 . 2.11.01 . 24 . 02 Pameran Produk Produk UKM/ IKM 7.700.000,00 134.800.000,00 0,00 142.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 24 . 03 Peningkatan Kemitraan Usaha bagi usaha Mikro Kecil Menengah 21.450.000,00 53.550.000,00 0,00 75.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 24 . 07 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 248.100.000,00 0,00 248.100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 24 . 12 Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi/KSP/USP dan 6.250.000,00 93.750.000,00 0,00 100.000.000,00
Penghargaan Koperasi Berprestasi
2.11 . 2.11.01 . 24 . 19 Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan 22.700.000,00 77.300.000,00 0,00 100.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 24 . 20 Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 12.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 318
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.13 . 3.02.01 . 23 . 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Kepemudaan 19.200.000,00 234.532.000,00 1.809.000.000,00 2.062.732.000,00
2.13 . 3.02.01 . 23 . 06 Seleksi dan Pengiriman Peserta Keolahragaan 53.100.000,00 448.700.000,00 0,00 501.800.000,00
2.13 . 3.02.01 . 23 . 08 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 80.500.000,00 471.300.000,00 0,00 551.800.000,00
2.13 . 3.02.01 . 23 . 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Olahraga 15.000.000,00 285.000.000,00 0,00 300.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 Pengembangan Cianjur Satu Data Kabupaten Cianjur 45.600.000,00 79.400.000,00 0,00 125.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 Penyusunan Data Indikator Makro Kabupaten Cianjur 71.288.000,00 53.712.000,00 0,00 125.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebutuhan Sandi Telekomunikasi Kab. 99.600.000,00 87.900.000,00 2.500.000,00 190.000.000,00
Cianjur
2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 Pengelolaan e-Government 68.400.000,00 11.398.200,00 0,00 79.798.200,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 05 Pengembangan Aplikasi Cianjur Single Windows 0,00 90.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 33 Helaran Seni Budaya Cianjur 8.215.000,00 61.665.000,00 80.000.000,00 149.880.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 37 Gelar Seni Daerah 13.245.000,00 56.635.000,00 0,00 69.880.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 40 Pendukung Seni Rengkong 10.766.000,00 89.114.000,00 0,00 99.880.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong 41.122.000,00 130.764.500,00 0,00 171.886.500,00
terwujudnya masyarakat pembelajar
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 Pengembangan minat dan budaya baca 69.200.000,00 157.698.500,00 0,00 226.898.500,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 319
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 Penyediaan Buku Sarana dan Prasarana Perpustakaan 0,00 138.730.000,00 96.500.000,00 235.230.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 14 Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakan Umum (DAK) 0,00 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 22.971.000,00 183.029.000,00 0,00 206.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 16 . 03 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika 64.800.000,00 58.800.000,00 0,00 123.600.000,00
2.18 . 2.18.01 . 16 . 04 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data 0,00 47.000.000,00 70.000.000,00 117.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 246.504.000,00 0,00 246.504.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
Dinas/Operasional
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 352.800.000,00 0,00 352.800.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 59.911.000,00 0,00 59.911.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 43.238.350,00 0,00 43.238.350,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 22.747.500,00 0,00 22.747.500,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 4.728.000,00 0,00 4.728.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 101.250.000,00 0,00 101.250.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 99.390.000,00 0,00 99.390.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 117.270.000,00 0,00 117.270.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 204.000.000,00 0,00 204.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 24.842.150,00 0,00 24.842.150,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 49.500.000,00 176.100.000,00 225.600.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 90.600.000,00 90.600.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 85.500.000,00 85.500.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00
3.01 . 3.01.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 320
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.01 . 3.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 85.510.000,00 0,00 85.510.000,00
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 15.510.000,00 0,00 15.510.000,00
3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 40.152.000,00 7.403.000,00 0,00 47.555.000,00
dan Keuangan
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.392.000,00 3.653.000,00 0,00 20.045.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.885.000,00 1.285.000,00 0,00 9.170.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.430.000,00 1.740.000,00 0,00 9.170.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.445.000,00 725.000,00 0,00 9.170.000,00
3.01 . 3.01.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 25.874.000,00 14.381.000,00 0,00 40.255.000,00
3.01 . 3.01.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 7.430.000,00 6.885.000,00 0,00 14.315.000,00
3.01 . 3.01.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD 18.444.000,00 7.496.000,00 0,00 25.940.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.280.000,00 0,00 2.280.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 276.668.000,00 0,00 276.668.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
Dinas/Operasional
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 21.782.500,00 0,00 21.782.500,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 101.000.000,00 0,00 101.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 82.114.500,00 0,00 82.114.500,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 4.055.250,00 0,00 4.055.250,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 28 Penataan Data Kepegawaian 34.860.000,00 3.740.000,00 0,00 38.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 84.965.250,00 74.049.000,00 159.014.250,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 321
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 19.952.000,00 7.388.500,00 0,00 27.340.500,00
3.02 . 3.02.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 25.856.000,00 17.322.000,00 0,00 43.178.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 190.800.000,00 0,00 190.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Dinas/Operasional
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 336.000.000,00 0,00 336.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 52.334.200,00 0,00 52.334.200,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 17.643.500,00 0,00 17.643.500,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.432.000,00 0,00 2.432.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 132.680.000,00 0,00 132.680.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 104.554.000,00 0,00 104.554.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 67.971.000,00 0,00 67.971.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.470.000,00 148.323.400,00 0,00 152.793.400,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.337.100,00 0,00 3.337.100,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 37.400.000,00 89.720.000,00 127.120.000,00
3.03 . 3.03.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 322
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.03 . 3.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 149.600.000,00 0,00 149.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 17.420.000,00 13.503.000,00 0,00 30.923.000,00
3.03 . 3.03.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 20.465.000,00 16.686.900,00 0,00 37.151.900,00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya 39.200.000,00 477.800.000,00 0,00 517.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 07 Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Teknis Perikanan 0,00 500.621.500,00 251.030.000,00 751.651.500,00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 13 Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produk 15.000.000,00 256.591.000,00 0,00 271.591.000,00
Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 26 . 14 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan 0,00 78.800.000,00 0,00 78.800.000,00
(UPTD Kabupaten / Kota)
3.01 . 3.01.01 . 26 . 15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan 0,00 1.042.969.000,00 0,00 1.042.969.000,00
Skala Kecil
3.01 . 3.01.01 . 27 Program Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan 11.000.000,00 519.966.000,00 0,00 530.966.000,00
Masyarakat Pesisir
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 Pengembangan Kawasan Pesisir 11.000.000,00 192.466.000,00 0,00 203.466.000,00
3.01 . 3.01.01 . 27 . 07 Pengembangan Perikanan Tangkap 0,00 327.500.000,00 0,00 327.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Daerah (Simparda) Kabupaten 19.200.000,00 34.400.000,00 0,00 53.600.000,00
Cianjur
3.02 . 3.02.01 . 18 . 06 Helaran Seni Budaya Tradisi Cianjur 0,00 399.520.000,00 0,00 399.520.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 10 Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur 19.200.000,00 207.228.000,00 1.588.623.000,00 1.815.051.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 17 Pelaksanaan Promosi Wisata Dalam dan Luar Negeri 66.200.000,00 832.453.400,00 0,00 898.653.400,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 18 Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Pariwisata 18.000.000,00 107.000.000,00 0,00 125.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 19 Penataan Destinasi Pariwisata Kabupaten Cianjur (DAK) 0,00 32.590.000,00 2.259.210.000,00 2.291.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 20 Pengelolaan Kawasan Wisata 252.000.000,00 532.000.000,00 0,00 784.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 22 Pengadaan Mini Bus Pariwisata 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 323
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 68.400.000,00 111.609.750,00 0,00 180.009.750,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 Peningkatan Produksi Tanaman Padi 53.200.000,00 492.904.000,00 0,00 546.104.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 04 Peningkatan Produksi Tanaman Palawija 99.800.000,00 446.302.000,00 0,00 546.102.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 05 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan 60.600.000,00 743.772.000,00 0,00 804.372.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan 0,00 1.636.000.000,00 1.844.000.000,00 3.480.000.000,00
Produktivitas Pertanian (DAK)
3.03 . 3.03.01 . 31 Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 149.500.000,00 1.897.090.000,00 0,00 2.046.590.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31 . 01 Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Obat-obatan 67.000.000,00 595.260.000,00 0,00 662.260.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31 . 02 Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Buah-buahan 46.800.000,00 627.420.000,00 0,00 674.220.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31 . 03 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura 35.700.000,00 674.410.000,00 0,00 710.110.000,00
3.03 . 3.03.01 . 32 Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 177.900.000,00 2.118.680.000,00 0,00 2.296.580.000,00
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan dan Penyegar 74.850.000,00 881.060.000,00 0,00 955.910.000,00
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rempah dan Semusim 54.450.000,00 870.150.000,00 0,00 924.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Perkebunan 48.600.000,00 367.470.000,00 0,00 416.070.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 Program Pengembangan Usaha dan Sumber Daya Manusia (SDM) 288.475.000,00 1.850.385.000,00 100.000.000,00 2.238.860.000,00
Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 33 . 01 Peningkatan Kemampuan Penyuluh Pertanian Lapangan dan Kelembagaan 121.600.000,00 808.400.000,00 0,00 930.000.000,00
Tani
3.03 . 3.03.01 . 33 . 04 Pengembangan Agribisnis Pertanian/Perkebunan 121.275.000,00 637.585.000,00 100.000.000,00 858.860.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 . 05 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Serta 45.600.000,00 404.400.000,00 0,00 450.000.000,00
Pelayanan Informasi Harga Pasar Produk Pertanian/Perkebunan
3.06 Perdagangan 19.200.000,00 290.050.350,00 6.149.541.410,00 6.458.791.760,00
3.06 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN 19.200.000,00 290.050.350,00 6.149.541.410,00 6.458.791.760,00
PERINDUSTRIAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 324
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.06 . 2.11.01 . 20 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri, 19.200.000,00 290.050.350,00 6.149.541.410,00 6.458.791.760,00
Perlindungan Konsumen Pengamanan Perdagangan dan Pembinaan PKL
3.06 . 2.11.01 . 20 . 05 Pemasyarakatan dan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) 0,00 51.400.000,00 0,00 51.400.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 07 Pelayanan Kemetrologian 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 08 Pengendalian Harga dan Evaluasi Tata Niaga Barang Bersubsidi 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 14 Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat 19.200.000,00 4.986.000,00 2.758.205.760,00 2.782.391.760,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 21 Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG 0,00 108.664.350,00 3.391.335.650,00 3.500.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 49 Penyusunan RPIK Kabupaten Cianjur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 52 Standarisasi dan Sertifikasi Produk IKM 12.500.000,00 162.500.000,00 0,00 175.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 56 Kajian Pengembangan Sentra Produk Unggulan IKM 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 57 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kecil dan 38.750.000,00 509.250.000,00 0,00 548.000.000,00
Menengah Produk Agro
3.07 . 2.11.01 . 16 . 58 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kecil Menengah 9.375.000,00 70.625.000,00 0,00 80.000.000,00
Kerajinan Aneka dan Kimia
3.07 . 2.11.01 . 16 . 59 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kecil Menengah 9.375.000,00 70.625.000,00 0,00 80.000.000,00
ILMATEL
3.07 . 2.11.01 . 16 . 60 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Usaha Bagi Masyarakat Industri 20.625.000,00 159.375.000,00 0,00 180.000.000,00
Kecil Menengah Produk Agro
3.07 . 2.11.01 . 16 . 61 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Usaha Bagi Masyarakat Industri 15.000.000,00 165.000.000,00 0,00 180.000.000,00
Kecil Menengah Kerajinan Aneka dan Kimia
3.07 . 2.11.01 . 16 . 62 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Usaha Bagi Masyarakat Industri 18.750.000,00 161.250.000,00 0,00 180.000.000,00
Kecil Menengah ILMATEL
3.08 Transmigrasi 0,00 105.770.000,00 0,00 105.770.000,00
3.08 . 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 105.770.000,00 0,00 105.770.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0,00 105.770.000,00 0,00 105.770.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, dan Pengerahan Calon 0,00 105.770.000,00 0,00 105.770.000,00
Transmigrasi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4.01 . 1.04.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 172.200.000,00 0,00 172.200.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
Dinas/Operasional
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 325
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 1.04.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 1.368.000.000,00 0,00 1.368.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 55.775.000,00 0,00 55.775.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 18.427.000,00 0,00 18.427.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 92.216.000,00 0,00 92.216.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 488.352.000,00 28.000.000,00 516.352.000,00
4.01 . 1.04.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 482.352.000,00 0,00 482.352.000,00
4.01 . 1.04.01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 22.800.000,00 5.200.000,00 0,00 28.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 1.04.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.760.000,00 1.240.000,00 0,00 10.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.692.000,00 2.108.000,00 0,00 6.800.000,00
4.01 . 1.04.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.656.000,00 944.000,00 0,00 5.600.000,00
4.01 . 1.04.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.692.000,00 908.000,00 0,00 5.600.000,00
4.01 . 1.04.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 19.228.000,00 9.272.000,00 0,00 28.500.000,00
4.01 . 1.04.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 10.352.000,00 648.000,00 0,00 11.000.000,00
4.01 . 1.04.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 8.876.000,00 8.624.000,00 0,00 17.500.000,00
4.01 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA 0,00 888.223.900,00 0,00 888.223.900,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.01 . 2.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 577.935.500,00 0,00 577.935.500,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 55.200.000,00 0,00 55.200.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
Dinas/Operasional
4.01 . 2.08.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 103.800.000,00 0,00 103.800.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 35.883.500,00 0,00 35.883.500,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 23.478.000,00 0,00 23.478.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 7.268.000,00 0,00 7.268.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 87.930.000,00 0,00 87.930.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 326
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 2.08.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 95.680.000,00 0,00 95.680.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 21 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 4.996.000,00 0,00 4.996.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00
4.01 . 2.08.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00
4.01 . 2.08.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 146.048.400,00 0,00 146.048.400,00
4.01 . 2.08.01 . 02 . 13 Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 0,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00
4.01 . 2.08.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
4.01 . 2.08.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 119.008.400,00 0,00 119.008.400,00
4.01 . 2.08.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 64.600.000,00 0,00 64.600.000,00
dan Keuangan
4.01 . 2.08.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00
4.01 . 2.08.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00
4.01 . 2.08.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 19.125.000,00 0,00 19.125.000,00
4.01 . 2.08.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 15.775.000,00 0,00 15.775.000,00
4.01 . 2.08.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 99.640.000,00 0,00 99.640.000,00
4.01 . 2.08.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 49.200.000,00 0,00 49.200.000,00
4.01 . 2.08.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 50.440.000,00 0,00 50.440.000,00
4.01 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 989.518.000,00 9.526.733.700,00 3.310.000.000,00 13.826.251.700,00
4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 843.600.000,00 6.202.751.700,00 0,00 7.046.351.700,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 9.460.000,00 0,00 9.460.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 1.008.000.000,00 0,00 1.008.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 129.500.000,00 0,00 129.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 68.500.000,00 0,00 68.500.000,00
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 386.400.000,00 0,00 386.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 61.080.000,00 0,00 61.080.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 510.712.000,00 0,00 510.712.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 504.224.000,00 0,00 504.224.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 754.800.000,00 7.200.000,00 0,00 762.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 891.917.200,00 0,00 891.917.200,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH 0,00 1.092.910.000,00 0,00 1.092.910.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 198.567.500,00 0,00 198.567.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 Penataan Administrasi Kesekretariatan 88.800.000,00 31.881.000,00 0,00 120.681.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 302.400.000,00 0,00 302.400.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 327
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.788.000,00 2.498.212.000,00 3.310.000.000,00 5.819.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 104.000.000,00 0,00 104.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 483.000.000,00 0,00 483.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 112.000.000,00 0,00 112.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 0,00 371.000.000,00 0,00 371.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 74.515.000,00 29.185.000,00 0,00 103.700.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.662.000,00 6.238.000,00 0,00 32.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 15.951.000,00 7.649.000,00 0,00 23.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 15.951.000,00 7.649.000,00 0,00 23.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.951.000,00 7.649.000,00 0,00 23.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 60.615.000,00 9.585.000,00 0,00 70.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 23.507.000,00 5.893.000,00 0,00 29.400.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 328
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 37.108.000,00 3.692.000,00 0,00 40.800.000,00
4.01 . 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 430.148.000,00 5.553.526.778,00 2.109.213.000,00 8.092.887.778,00
4.01 . 4.01.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.968.000,00 3.105.806.618,00 0,00 3.386.774.618,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 4.992.000,00 0,00 4.992.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 36.900.000,00 0,00 36.900.000,00
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 432.600.000,00 0,00 432.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 107.043.000,00 0,00 107.043.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 280.988.822,00 0,00 280.988.822,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 59.751.200,00 0,00 59.751.200,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 242.700.000,00 0,00 242.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 185.760.000,00 0,00 185.760.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 803.407.700,00 0,00 803.407.700,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 39.600.000,00 12.000,00 0,00 39.612.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 137.226.000,00 0,00 137.226.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 66.913.896,00 0,00 66.913.896,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 29 Penataan data Kepegawaian 122.848.000,00 1.012.000,00 0,00 123.860.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 Penataan Administrasi Kesekretariatan 118.520.000,00 900.000,00 0,00 119.420.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 31 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 201.600.000,00 0,00 201.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 569.765.360,00 2.109.213.000,00 2.678.978.360,00
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 575.000.000,00 0,00 575.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 0,00 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.157.714.800,00 0,00 1.157.714.800,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 329
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 885.949.800,00 0,00 885.949.800,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 0,00 271.765.000,00 0,00 271.765.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 65.518.000,00 2.124.000,00 0,00 67.642.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 39.850.000,00 864.000,00 0,00 40.714.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 19.364.000,00 361.250,00 0,00 19.725.250,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.304.000,00 898.750,00 0,00 7.202.750,00
4.01 . 4.01.04 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 83.662.000,00 6.516.000,00 0,00 90.178.000,00
4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 35.326.000,00 900.000,00 0,00 36.226.000,00
4.01 . 4.01.04 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 48.336.000,00 5.616.000,00 0,00 53.952.000,00
4.01 . 4.01.06 KECAMATAN CIANJUR 517.440.000,00 732.054.970,00 501.589.030,00 1.751.084.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 442.800.000,00 643.610.000,00 0,00 1.086.410.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 45.552.000,00 0,00 45.552.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 49.078.000,00 0,00 49.078.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 13.400.000,00 100.000,00 0,00 13.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12.000.000,00 128.080.000,00 0,00 140.080.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 4.410.970,00 501.589.030,00 506.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 6.970,00 199.993.030,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 4.000,00 299.996.000,00 300.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Rumah Tangga 0,00 4.400.000,00 1.600.000,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 27.900.000,00 45.899.000,00 0,00 73.799.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.06 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 17.100.000,00 19.475.000,00 0,00 36.575.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.800.000,00 26.424.000,00 0,00 37.224.000,00
4.01 . 4.01.06 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 46.740.000,00 38.135.000,00 0,00 84.875.000,00
4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 35.340.000,00 29.535.000,00 0,00 64.875.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 330
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.06 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 11.400.000,00 8.600.000,00 0,00 20.000.000,00
4.01 . 4.01.07 KECAMATAN WARUNGKONDANG 0,00 132.920.000,00 19.320.000,00 152.240.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 120.420.000,00 0,00 120.420.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 500.000,00 19.320.000,00 19.820.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 500.000,00 19.320.000,00 19.820.000,00
4.01 . 4.01.07 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.07 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 KECAMATAN CIBEBER 36.000.000,00 155.934.000,00 0,00 191.934.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 145.934.000,00 0,00 181.934.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.106.000,00 0,00 1.106.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 14.207.000,00 0,00 14.207.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 4.655.800,00 0,00 4.655.800,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 47.000,00 0,00 36.047.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 37.140.000,00 0,00 37.140.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 331
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.08 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 4.168.200,00 0,00 4.168.200,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.08 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.09 KECAMATAN CILAKU 22.580.000,00 117.550.000,00 0,00 140.130.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 109.130.000,00 0,00 109.130.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 15.520.000,00 0,00 15.520.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 16.850.000,00 0,00 16.850.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 720.000,00 5.780.000,00 0,00 6.500.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.09 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 720.000,00 3.780.000,00 0,00 4.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 21.860.000,00 2.640.000,00 0,00 24.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 10.820.000,00 1.180.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 11.040.000,00 1.460.000,00 0,00 12.500.000,00
4.01 . 4.01.10 KECAMATAN CIRANJANG 15.300.000,00 117.780.000,00 0,00 133.080.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.300.000,00 105.780.000,00 0,00 121.080.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 332
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 13.540.000,00 0,00 13.540.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 15.300.000,00 600.000,00 0,00 15.900.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 18.680.000,00 0,00 18.680.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 4.860.000,00 0,00 4.860.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.10 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 KECAMATAN BOJONGPICUNG 15.600.000,00 132.175.000,00 9.000.000,00 156.775.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 116.334.000,00 9.000.000,00 125.334.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 15.899.000,00 0,00 15.899.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 4.395.000,00 0,00 4.395.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.760.000,00 0,00 3.760.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 11.340.000,00 0,00 11.340.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 10.400.000,00 3.500.000,00 0,00 13.900.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.11 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.200.000,00 1.750.000,00 0,00 6.950.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.200.000,00 1.750.000,00 0,00 6.950.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 333
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.11 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 5.200.000,00 3.341.000,00 0,00 8.541.000,00
4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 2.600.000,00 1.670.500,00 0,00 4.270.500,00
4.01 . 4.01.11 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.600.000,00 1.670.500,00 0,00 4.270.500,00
4.01 . 4.01.12 KECAMATAN KARANGTENGAH 40.800.000,00 143.633.500,00 28.200.000,00 212.633.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.800.000,00 137.273.500,00 0,00 178.073.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.025.000,00 0,00 2.025.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 10.002.500,00 0,00 10.002.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 40.800.000,00 100.000,00 0,00 40.900.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 27.946.000,00 0,00 27.946.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 28.200.000,00 28.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 1.540.000,00 0,00 1.540.000,00
4.01 . 4.01.12 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 1.540.000,00 0,00 1.540.000,00
4.01 . 4.01.13 KECAMATAN MANDE 0,00 150.350.000,00 0,00 150.350.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 145.350.000,00 0,00 145.350.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 10.020.000,00 0,00 10.020.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 29.230.000,00 0,00 29.230.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 334
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 36.300.000,00 0,00 36.300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.700.000,00 0,00 13.700.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 KECAMATAN SUKALUYU 16.000.000,00 151.510.000,00 0,00 167.510.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.000.000,00 142.097.000,00 0,00 158.097.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 16.000.000,00 900.000,00 0,00 16.900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.897.000,00 0,00 2.897.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.400.000,00 0,00 13.400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.14 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 1.190.000,00 0,00 1.190.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 1.190.000,00 0,00 1.190.000,00
4.01 . 4.01.14 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 7.033.000,00 0,00 7.033.000,00
4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 2.946.000,00 0,00 2.946.000,00
4.01 . 4.01.14 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 4.087.000,00 0,00 4.087.000,00
4.01 . 4.01.15 KECAMATAN PACET 0,00 130.580.000,00 0,00 130.580.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 128.480.000,00 0,00 128.480.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 810.000,00 0,00 810.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 335
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 16.320.000,00 0,00 16.320.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 890.000,00 0,00 890.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 16.070.000,00 0,00 16.070.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 1.480.000,00 0,00 1.480.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 16.360.000,00 0,00 16.360.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.15 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00
4.01 . 4.01.15 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00
4.01 . 4.01.16 KECAMATAN CUGENANG 93.846.000,00 34.778.000,00 12.816.000,00 141.440.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.200.000,00 31.947.000,00 0,00 123.147.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 9.300.000,00 0,00 9.300.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 20.400.000,00 0,00 0,00 20.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 4.240.900,00 0,00 4.240.900,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 707.100,00 0,00 707.100,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 19.200.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 11.981.000,00 0,00 11.981.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 144.000,00 12.816.000,00 12.960.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 336
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.16 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 2.646.000,00 173.000,00 0,00 2.819.000,00
4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.640.000,00 60.000,00 0,00 1.700.000,00
4.01 . 4.01.16 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 1.006.000,00 113.000,00 0,00 1.119.000,00
4.01 . 4.01.17 KECAMATAN CIKALONGKULON 0,00 156.031.000,00 5.500.000,00 161.531.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 144.071.000,00 0,00 144.071.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 13.920.000,00 0,00 13.920.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 11.140.000,00 0,00 11.140.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.925.000,00 0,00 2.925.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 30.880.000,00 0,00 30.880.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 1.096.000,00 0,00 1.096.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.800.000,00 5.500.000,00 8.300.000,00
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00
4.01 . 4.01.17 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.01 . 4.01.18 KECAMATAN SUKARESMI 42.000.000,00 115.450.000,00 0,00 157.450.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.000.000,00 103.530.000,00 0,00 145.530.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 17.720.000,00 0,00 17.720.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 11.734.000,00 0,00 11.734.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 2.071.000,00 0,00 2.071.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 337
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 5.960.000,00 0,00 5.960.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.18 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.980.000,00 0,00 2.980.000,00
4.01 . 4.01.18 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.980.000,00 0,00 2.980.000,00
4.01 . 4.01.18 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 5.960.000,00 0,00 5.960.000,00
4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 2.980.000,00 0,00 2.980.000,00
4.01 . 4.01.18 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 2.980.000,00 0,00 2.980.000,00
4.01 . 4.01.19 KECAMATAN SUKANAGARA 34.800.000,00 77.287.500,00 0,00 112.087.500,00
4.01 . 4.01.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.800.000,00 70.287.500,00 0,00 105.087.500,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 17.640.000,00 0,00 17.640.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 11.877.500,00 0,00 11.877.500,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 15.900.000,00 0,00 15.900.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 18.063.000,00 0,00 18.063.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.166.000,00 0,00 3.166.000,00
4.01 . 4.01.19 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.834.000,00 0,00 3.834.000,00
4.01 . 4.01.20 KECAMATAN CAMPAKA 0,00 147.857.500,00 21.500.000,00 169.357.500,00
4.01 . 4.01.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 135.127.500,00 0,00 135.127.500,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 10.697.500,00 0,00 10.697.500,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 2.611.000,00 0,00 2.611.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 31.569.000,00 0,00 31.569.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 338
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.20 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00
4.01 . 4.01.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 6.000.000,00 21.500.000,00 27.500.000,00
4.01 . 4.01.20 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 4.305.000,00 0,00 4.305.000,00
4.01 . 4.01.21 KECAMATAN TAKOKAK 18.000.000,00 104.000.000,00 25.750.000,00 147.750.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 90.360.000,00 0,00 90.360.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.775.000,00 0,00 3.775.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 29.700.000,00 0,00 29.700.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.905.000,00 0,00 3.905.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 900.000,00 25.750.000,00 26.650.000,00
4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 6.000.000,00 2.220.000,00 0,00 8.220.000,00
4.01 . 4.01.21 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 6.000.000,00 5.740.000,00 0,00 11.740.000,00
4.01 . 4.01.22 KECAMATAN KADUPANDAK 0,00 198.300.000,00 0,00 198.300.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 162.720.000,00 0,00 162.720.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 339
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 11.520.000,00 0,00 11.520.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 27.300.000,00 0,00 27.300.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 18.735.000,00 0,00 18.735.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 35.690.000,00 0,00 35.690.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.795.000,00 0,00 2.795.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00
4.01 . 4.01.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 16.280.000,00 0,00 16.280.000,00
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 16.280.000,00 0,00 16.280.000,00
4.01 . 4.01.22 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.850.000,00 0,00 6.850.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.22 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 3.425.000,00 0,00 3.425.000,00
4.01 . 4.01.22 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.425.000,00 0,00 3.425.000,00
4.01 . 4.01.22 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 12.450.000,00 0,00 12.450.000,00
4.01 . 4.01.22 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 4.330.000,00 0,00 4.330.000,00
4.01 . 4.01.22 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 8.120.000,00 0,00 8.120.000,00
4.01 . 4.01.23 KECAMATAN PAGELARAN 0,00 155.887.500,00 11.500.000,00 167.387.500,00
4.01 . 4.01.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 137.387.500,00 0,00 137.387.500,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 13.980.000,00 0,00 13.980.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 8.317.500,00 0,00 8.317.500,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 1.390.000,00 0,00 1.390.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.500.000,00 11.500.000,00 15.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 340
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.23 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.23 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.24 KECAMATAN TANGGEUNG 0,00 194.313.500,00 0,00 194.313.500,00
4.01 . 4.01.24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 176.365.500,00 0,00 176.365.500,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 10.645.500,00 0,00 10.645.500,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 62.460.000,00 0,00 62.460.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.24 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 8.158.000,00 0,00 8.158.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.24 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00
4.01 . 4.01.24 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.698.000,00 0,00 2.698.000,00
4.01 . 4.01.24 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 9.790.000,00 0,00 9.790.000,00
4.01 . 4.01.24 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.262.000,00 0,00 3.262.000,00
4.01 . 4.01.24 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 6.528.000,00 0,00 6.528.000,00
4.01 . 4.01.25 KECAMATAN CIBINONG 8.400.000,00 120.140.000,00 49.100.000,00 177.640.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 114.040.000,00 0,00 114.040.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 19.190.000,00 0,00 19.190.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 341
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.25 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 5.000.000,00 49.100.000,00 54.100.000,00
4.01 . 4.01.25 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 1.400.000,00 600.000,00 0,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.800.000,00 200.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.26 KECAMATAN SINDANGBARANG 19.200.000,00 206.700.000,00 0,00 225.900.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 203.650.000,00 0,00 203.650.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 40.040.000,00 0,00 40.040.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 19.200.000,00 1.550.000,00 0,00 20.750.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.26 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.600.000,00 550.000,00 0,00 10.150.000,00
4.01 . 4.01.26 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.600.000,00 1.000.000,00 0,00 10.600.000,00
4.01 . 4.01.26 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.26 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
4.01 . 4.01.26 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.27 KECAMATAN AGRABINTA 0,00 163.187.500,00 0,00 163.187.500,00
4.01 . 4.01.27 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 150.687.500,00 0,00 150.687.500,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 342
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 7.896.500,00 0,00 7.896.500,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 60.391.000,00 0,00 60.391.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.27 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.28 KECAMATAN CIDAUN 19.000.000,00 125.625.000,00 23.000.000,00 167.625.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 119.561.000,00 0,00 119.561.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 7.979.000,00 0,00 7.979.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 4.448.000,00 0,00 4.448.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.064.000,00 0,00 1.064.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 24.720.000,00 0,00 24.720.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 02 . 11 Pengadaan Komputer 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 11.400.000,00 0,00 0,00 11.400.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 343
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.28 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 7.600.000,00 0,00 0,00 7.600.000,00
4.01 . 4.01.29 KECAMATAN NARINGGUL 2.500.000,00 155.378.600,00 0,00 157.878.600,00
4.01 . 4.01.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 128.683.600,00 0,00 128.683.600,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.361.000,00 0,00 1.361.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 6.060.000,00 0,00 6.060.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 11.116.600,00 0,00 11.116.600,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 3.587.000,00 0,00 3.587.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.439.000,00 0,00 2.439.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 46.750.000,00 0,00 46.750.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 12.390.000,00 0,00 12.390.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.29 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 6.185.000,00 0,00 6.185.000,00
4.01 . 4.01.29 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 6.205.000,00 0,00 6.205.000,00
4.01 . 4.01.29 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 2.500.000,00 14.305.000,00 0,00 16.805.000,00
4.01 . 4.01.29 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 6.830.000,00 0,00 6.830.000,00
4.01 . 4.01.29 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.500.000,00 7.475.000,00 0,00 9.975.000,00
4.01 . 4.01.30 KECAMATAN CAMPAKA MULYA 0,00 154.660.000,00 9.500.000,00 164.160.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 149.495.000,00 0,00 149.495.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 9.945.000,00 0,00 9.945.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 7.831.000,00 0,00 7.831.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 1.975.000,00 0,00 1.975.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.949.000,00 0,00 1.949.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 32.175.000,00 0,00 32.175.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.30 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 344
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.30 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 2.075.000,00 0,00 2.075.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.30 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 790.000,00 0,00 790.000,00
4.01 . 4.01.30 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 1.285.000,00 0,00 1.285.000,00
4.01 . 4.01.30 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00
4.01 . 4.01.30 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00
4.01 . 4.01.30 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00
4.01 . 4.01.31 KECAMATAN CIKADU 0,00 144.950.000,00 6.800.000,00 151.750.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 130.450.000,00 0,00 130.450.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 10.625.000,00 0,00 10.625.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 24.125.000,00 0,00 24.125.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.31 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.500.000,00 6.800.000,00 9.300.000,00
4.01 . 4.01.31 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.32 KECAMATAN GEKBRONG 0,00 140.643.500,00 10.000.000,00 150.643.500,00
4.01 . 4.01.32 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 140.643.500,00 0,00 140.643.500,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 9.550.500,00 0,00 9.550.500,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 345
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.32 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 41.553.000,00 0,00 41.553.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.32 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.570.000,00 0,00 1.570.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 23.880.000,00 0,00 23.880.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 22.866.600,00 0,00 22.866.600,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 4.355.000,00 0,00 4.355.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 6.225.000,00 0,00 6.225.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 16.892.500,00 0,00 16.892.500,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 10.860.000,00 0,00 10.860.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 2.863.000,00 0,00 2.863.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.33 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1.120.000,00 5.900.000,00 0,00 7.020.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.33 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 490.000,00 2.670.000,00 0,00 3.160.000,00
4.01 . 4.01.33 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 630.000,00 3.230.000,00 0,00 3.860.000,00
4.01 . 4.01.33 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 1.344.000,00 21.176.000,00 0,00 22.520.000,00
4.01 . 4.01.33 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 348.000,00 12.322.000,00 0,00 12.670.000,00
4.01 . 4.01.33 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 996.000,00 8.854.000,00 0,00 9.850.000,00
4.01 . 4.01.34 KECAMATAN CIJATI 0,00 154.095.750,00 0,00 154.095.750,00
4.01 . 4.01.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 111.428.750,00 0,00 111.428.750,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.430.750,00 0,00 1.430.750,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 16.548.000,00 0,00 16.548.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 346
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.34 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 14.570.000,00 0,00 14.570.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.34 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
4.01 . 4.01.34 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 14.272.500,00 0,00 14.272.500,00
4.01 . 4.01.34 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 14.272.500,00 0,00 14.272.500,00
4.01 . 4.01.34 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.313.500,00 0,00 6.313.500,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.34 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 2.305.000,00 0,00 2.305.000,00
4.01 . 4.01.34 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 4.008.500,00 0,00 4.008.500,00
4.01 . 4.01.34 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 22.081.000,00 0,00 22.081.000,00
4.01 . 4.01.34 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 12.435.000,00 0,00 12.435.000,00
4.01 . 4.01.34 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 9.646.000,00 0,00 9.646.000,00
4.01 . 4.01.35 KECAMATAN LELES 0,00 158.630.000,00 20.000.000,00 178.630.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 147.380.000,00 0,00 147.380.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 15.200.000,00 0,00 15.200.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 3.580.000,00 0,00 3.580.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.35 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.01 . 4.01.35 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 5.312.500,00 20.000.000,00 25.312.500,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 347
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.36 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 6.490.000,00 0,00 6.490.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 11.960.000,00 0,00 11.960.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00
4.01 . 4.01.36 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.01 . 4.01.36 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
dan Keuangan
4.01 . 4.01.36 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.36 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.37 KECAMATAN PASIRKUDA 0,00 169.700.000,00 5.000.000,00 174.700.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 148.300.000,00 0,00 148.300.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.01 . 4.01.37 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.37 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00
4.01 . 4.01.37 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.280.000,00 0,00 3.280.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 348
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.02 . 4.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.500.000,00 986.700.000,00 0,00 1.124.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 100.200.000,00 0,00 100.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
Dinas/Operasional
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 137.500.000,00 6.500.000,00 0,00 144.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas/Perkantoran 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 260.100.000,00 495.546.000,00 755.646.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 349
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.02 . 4.02.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 14.190.000,00 24.810.000,00 12.500.000,00 51.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 7.126.000,00 12.874.000,00 0,00 20.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 7.064.000,00 11.936.000,00 12.500.000,00 31.500.000,00
4.03 . 4.01.35 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 0,00 3.437.500,00 0,00 3.437.500,00
4.03 . 4.01.35 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 BAPPEDA 174.627.000,00 1.359.273.000,00 86.000.000,00 1.619.900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.284.000,00 984.103.000,00 0,00 997.387.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 243.600.000,00 0,00 243.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00
Dinas/Operasional
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.380.000,00 84.000.000,00 0,00 91.380.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 19.070.000,00 0,00 19.070.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 54.775.000,00 0,00 54.775.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 300.110.000,00 0,00 300.110.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 0,00 61.648.000,00 0,00 61.648.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 25 Penyedia Jasa Pengaman Kantor 5.904.000,00 72.000.000,00 0,00 77.904.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 27 Penyedia Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.765.000,00 128.945.000,00 86.000.000,00 264.710.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 73.000.000,00 73.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair 0,00 19.500.000,00 13.000.000,00 32.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 55.620.000,00 0,00 55.620.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 39 Penataan Inventarisasi Barang Kantor 49.765.000,00 5.425.000,00 0,00 55.190.000,00
4.03 . 4.03.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 17.750.000,00 0,00 17.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 17.750.000,00 0,00 17.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.100.000,00 192.760.000,00 0,00 201.860.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 350
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.03 . 4.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 59.168.000,00 9.415.000,00 0,00 68.583.000,00
dan Keuangan
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22.808.000,00 5.215.000,00 0,00 28.023.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 24.836.000,00 2.250.000,00 0,00 27.086.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 11.524.000,00 1.950.000,00 0,00 13.474.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 43.310.000,00 26.300.000,00 0,00 69.610.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 19.006.000,00 8.500.000,00 0,00 27.506.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 24.304.000,00 17.800.000,00 0,00 42.104.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 274.800.000,00 0,00 274.800.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 9.200.000,00 0,00 9.200.000,00
Dinas/Operasional
4.04 . 4.01.05 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 199.942.570,00 0,00 199.942.570,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 197.631.090,00 0,00 197.631.090,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 24.990.400,00 0,00 24.990.400,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 13.680.000,00 0,00 13.680.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 98.899.000,00 0,00 98.899.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 142.202.000,00 0,00 0,00 142.202.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 59.990.000,00 0,00 59.990.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 100.800.000,00 0,00 100.800.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
4.04 . 4.01.05 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
4.04 . 4.01.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 301.172.023,00 138.812.877,00 439.984.900,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 351
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.04 . 4.01.05 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 0,00 58.950.000,00 0,00 58.950.000,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00
4.04 . 4.01.05 . 02 . 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00
4.04 . 4.01.05 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
4.04 . 4.01.05 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
4.04 . 4.01.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00
4.04 . 4.01.05 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 13.644.000,00 3.351.500,00 0,00 16.995.500,00
4.04 . 4.01.05 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 20.364.000,00 4.928.800,00 0,00 25.292.800,00
4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 513.352.000,00 3.839.000.700,00 353.215.000,00 4.705.567.700,00
4.04 . 4.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194.856.000,00 3.005.251.700,00 0,00 3.200.107.700,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 17.193.000,00 0,00 17.193.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.400.000,00 106.200.000,00 0,00 156.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 212.491.000,00 0,00 212.491.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 49.986.500,00 0,00 49.986.500,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.438.000,00 0,00 5.438.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 206.600.000,00 0,00 206.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 327.148.200,00 0,00 327.148.200,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 16.800.000,00 4.200.000,00 0,00 21.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 109.315.000,00 0,00 109.315.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 52.920.000,00 108.680.000,00 0,00 161.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 29 Penataan data Kepegawaian 37.368.000,00 4.000.000,00 0,00 41.368.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 30 Penataan Administrasi Kesekretariatan 37.368.000,00 54.000.000,00 0,00 91.368.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.136.000,00 254.000.000,00 353.215.000,00 670.351.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 153.215.000,00 153.215.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 352
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 39 Penataan Inventarisasi Barang Kantor 63.136.000,00 4.000.000,00 0,00 67.136.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 119.980.000,00 0,00 119.980.000,00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 59.980.000,00 0,00 59.980.000,00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 Peningkatan Kinerja Aparatur 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 154.040.000,00 30.289.000,00 0,00 184.329.000,00
dan Keuangan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 70.736.000,00 9.664.000,00 0,00 80.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 27.768.000,00 6.875.000,00 0,00 34.643.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 27.768.000,00 6.875.000,00 0,00 34.643.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 27.768.000,00 6.875.000,00 0,00 34.643.000,00
4.04 . 4.04.01 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 101.320.000,00 29.480.000,00 0,00 130.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 39.080.000,00 11.320.000,00 0,00 50.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 62.240.000,00 18.160.000,00 0,00 80.400.000,00
4.05 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 9.444.000,00 1.019.041.700,00 10.500.000,00 1.038.985.700,00
4.05 . 4.05.06 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 9.444.000,00 1.019.041.700,00 10.500.000,00 1.038.985.700,00
4.05 . 4.05.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 856.650.700,00 0,00 856.650.700,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 177.600.000,00 0,00 177.600.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 33.475.000,00 0,00 33.475.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 60.675.000,00 0,00 60.675.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 5.135.000,00 0,00 5.135.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 0,00 24.096.000,00 0,00 24.096.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 137.649.700,00 0,00 137.649.700,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 0,00 17.370.000,00 0,00 17.370.000,00
4.05 . 4.05.06 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Pengemudi 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 353
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05 . 4.05.06 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 139.525.000,00 10.500.000,00 150.025.000,00
4.05 . 4.05.06 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 116.525.000,00 10.500.000,00 127.025.000,00
4.05 . 4.05.06 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
4.05 . 4.05.06 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
4.05 . 4.05.06 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.06 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.06 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.06 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 4.614.000,00 7.156.000,00 0,00 11.770.000,00
dan Keuangan
4.05 . 4.05.06 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.05 . 4.05.06 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.614.000,00 3.656.000,00 0,00 8.270.000,00
4.05 . 4.05.06 . 07 Program Perencanaan dan Penganggaran 4.830.000,00 15.710.000,00 0,00 20.540.000,00
4.05 . 4.05.06 . 07 . 01 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2.415.000,00 4.105.000,00 0,00 6.520.000,00
4.05 . 4.05.06 . 07 . 02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD 2.415.000,00 11.605.000,00 0,00 14.020.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 Syiar Islam di Kabupaten Cianjur 52.856.000,00 569.621.000,00 0,00 622.477.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan 75.600.000,00 147.506.000,00 0,00 223.106.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 354
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.03 . 71 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 440.698.000,00 1.049.639.000,00 0,00 1.490.337.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 01 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 24.746.000,00 206.254.000,00 0,00 231.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Cianjur
4.01 . 4.01.03 . 71 . 02 Penyusunan Laporan Perkembangan Penerapan dan Pencapaian Standar 22.800.000,00 23.920.000,00 0,00 46.720.000,00
Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
4.01 . 4.01.03 . 71 . 07 Peningkatan Wawasan dan Evaluasi Bidang Investasi dan Perusahaan 27.840.000,00 207.160.000,00 0,00 235.000.000,00
Daerah
4.01 . 4.01.03 . 71 . 08 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur 17.316.000,00 106.434.000,00 0,00 123.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 09 Pelaporan, Evaluasi, Pengawasan dan Penyerapan Realisasi Anggaran dan 96.436.000,00 92.314.000,00 0,00 188.750.000,00
Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
4.01 . 4.01.03 . 71 . 10 Pengendalian Pembangunan 37.936.000,00 185.813.800,00 0,00 223.749.800,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 11 Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Barang Sekretariat Daerah 192.768.000,00 21.632.000,00 0,00 214.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 71 . 13 Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD), 2.988.000,00 150.979.200,00 0,00 153.967.200,00
Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah(ILPPD) dan EKPPD
4.01 . 4.01.03 . 71 . 17 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 17.868.000,00 55.132.000,00 0,00 73.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 72 Program Kerjasama Daerah 0,00 143.382.000,00 0,00 143.382.000,00
4.01 . 4.01.03 . 72 . 01 Penyusunan MOU dan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan 0,00 143.382.000,00 0,00 143.382.000,00
Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 74 Program Kehumasan dan Keprotokolan 304.880.000,00 1.343.120.000,00 0,00 1.648.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 74 . 07 Pendampingan Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 80.400.000,00 186.597.000,00 0,00 266.997.000,00
4.01 . 4.01.03 . 74 . 09 Peliputan, Dokumentasi dan Informasi 149.680.000,00 250.771.000,00 0,00 400.451.000,00
4.01 . 4.01.03 . 74 . 10 Kehumasan dan Kemitraan 74.800.000,00 905.752.000,00 0,00 980.552.000,00
4.01 . 4.01.03 . 75 Program Layanan Pengadaan Barang/jasa 316.050.000,00 321.104.600,00 0,00 637.154.600,00
4.01 . 4.01.03 . 75 . 01 Peningkatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa 221.350.000,00 161.351.600,00 0,00 382.701.600,00
4.01 . 4.01.03 . 75 . 04 Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pengolahan Data 77.900.000,00 13.340.000,00 0,00 91.240.000,00
Informasi Pengadaan Barang/Jasa
4.01 . 4.01.03 . 75 . 05 Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa bagi Perangkat Daerah dan Desa 16.800.000,00 146.413.000,00 0,00 163.213.000,00
4.01 . 4.01.03 . 76 Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum 93.933.000,00 302.067.000,00 0,00 396.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 78 . 03 Penyusunan Persyaratan Teknis dan Administrasi Pembentukan Daerah 22.800.000,00 1.063.379.000,00 0,00 1.086.179.000,00
Persiapan Cianjur Selatan (Cisel)
4.01 . 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 218.160.000,00 22.574.530.350,00 0,00 22.792.690.350,00
4.01 . 4.01.04 . 65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 218.160.000,00 22.574.530.350,00 0,00 22.792.690.350,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 0,00 326.040.000,00 0,00 326.040.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 355
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.04 . 65 . 02 Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan 104.000.000,00 406.511.000,00 0,00 510.511.000,00
tokoh masyarakat/ Tokoh Agama
4.01 . 4.01.04 . 65 . 03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 74.160.000,00 683.196.000,00 0,00 757.356.000,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 04 Rapat Rapat Paripurna 0,00 697.504.750,00 0,00 697.504.750,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 05 Kegiatan Reses 0,00 2.913.792.000,00 0,00 2.913.792.000,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah 0,00 2.673.061.600,00 0,00 2.673.061.600,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 3.860.639.500,00 0,00 3.860.639.500,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 40.000.000,00 379.019.500,00 0,00 419.019.500,00
4.01 . 4.01.04 . 65 . 09 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD Ke Luar Daerah 0,00 10.634.766.000,00 0,00 10.634.766.000,00
4.01 . 4.01.06 KECAMATAN CIANJUR 1.345.120.000,00 5.968.858.500,00 68.550.000,00 7.382.528.500,00
4.01 . 4.01.06 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 1.345.120.000,00 5.968.858.500,00 68.550.000,00 7.382.528.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 21.840.000,00 84.228.000,00 0,00 106.068.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 8.000.000,00 16.998.000,00 0,00 24.998.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 73.650.000,00 31.350.000,00 0,00 105.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 90.051.000,00 0,00 90.051.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 07 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup RT 0,00 3.183.512.500,00 0,00 3.183.512.500,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 1.035.000.000,00 257.750.000,00 57.250.000,00 1.350.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 09 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 0,00 26.886.000,00 0,00 26.886.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 12 Pembinaan Linmas RT Tingkat Kecamatan 0,00 25.013.000,00 0,00 25.013.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 13 Promosi Program Kecamatan Melalui Audio Visual 85.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 14 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Solokpandan 18.900.000,00 347.100.000,00 0,00 366.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 15 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Sawahgede 0,00 366.000.000,00 0,00 366.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 16 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Sayang 1.000.000,00 365.000.000,00 0,00 366.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 17 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Bojongherang 66.080.000,00 299.920.000,00 0,00 366.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 18 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Pamoyanan 17.000.000,00 349.000.000,00 0,00 366.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 68 . 19 Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup Kelurahan Muka 18.150.000,00 336.550.000,00 11.300.000,00 366.000.000,00
4.01 . 4.01.07 KECAMATAN WARUNGKONDANG 26.900.000,00 85.747.500,00 0,00 112.647.500,00
4.01 . 4.01.07 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 26.900.000,00 85.747.500,00 0,00 112.647.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.07 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 27.000.000,00 0,00 45.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 8.900.000,00 6.100.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 27.647.500,00 0,00 27.647.500,00
4.01 . 4.01.08 KECAMATAN CIBEBER 18.000.000,00 94.513.500,00 0,00 112.513.500,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 356
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.08 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 94.513.500,00 0,00 112.513.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 2.928.000,00 0,00 20.928.000,00
4.01 . 4.01.08 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 11.770.000,00 0,00 11.770.000,00
4.01 . 4.01.08 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 56.315.500,00 0,00 56.315.500,00
4.01 . 4.01.09 KECAMATAN CILAKU 21.700.000,00 90.807.500,00 0,00 112.507.500,00
4.01 . 4.01.09 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 21.700.000,00 90.807.500,00 0,00 112.507.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 24.800.000,00 0,00 42.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.700.000,00 6.320.000,00 0,00 10.020.000,00
4.01 . 4.01.09 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 29.687.500,00 0,00 29.687.500,00
4.01 . 4.01.10 KECAMATAN CIRANJANG 79.500.000,00 42.992.500,00 0,00 122.492.500,00
4.01 . 4.01.10 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 79.500.000,00 42.992.500,00 0,00 122.492.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 10.520.000,00 0,00 28.520.000,00
4.01 . 4.01.10 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 7.500.000,00 2.472.500,00 0,00 9.972.500,00
4.01 . 4.01.10 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00
4.01 . 4.01.11 KECAMATAN BOJONGPICUNG 33.600.000,00 57.642.500,00 0,00 91.242.500,00
4.01 . 4.01.11 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 33.600.000,00 57.642.500,00 0,00 91.242.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 12.400.000,00 0,00 30.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 5.113.500,00 0,00 5.113.500,00
4.01 . 4.01.11 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 15.600.000,00 4.380.000,00 0,00 19.980.000,00
4.01 . 4.01.11 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 18.449.000,00 0,00 18.449.000,00
4.01 . 4.01.12 KECAMATAN KARANGTENGAH 26.500.000,00 112.401.000,00 0,00 138.901.000,00
4.01 . 4.01.12 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 26.500.000,00 112.401.000,00 0,00 138.901.000,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 26.074.000,00 0,00 44.074.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 357
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 358
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 359
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.21 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 51.900.000,00 63.447.500,00 0,00 115.347.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 25.200.000,00 15.140.000,00 0,00 40.340.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 7.200.000,00 16.150.000,00 0,00 23.350.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 8.360.000,00 0,00 8.360.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 12.300.000,00 2.700.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 . 05 Pendampingan ADD 7.200.000,00 5.360.000,00 0,00 12.560.000,00
4.01 . 4.01.21 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 15.737.500,00 0,00 15.737.500,00
4.01 . 4.01.22 KECAMATAN KADUPANDAK 33.300.000,00 81.537.500,00 0,00 114.837.500,00
4.01 . 4.01.22 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 33.300.000,00 81.537.500,00 0,00 114.837.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 21.360.000,00 0,00 39.360.000,00
4.01 . 4.01.22 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.000.000,00 6.065.000,00 0,00 9.065.000,00
4.01 . 4.01.22 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 13.720.000,00 0,00 13.720.000,00
4.01 . 4.01.22 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 12.300.000,00 700.000,00 0,00 13.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 6.955.000,00 0,00 6.955.000,00
4.01 . 4.01.22 . 68 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah 0,00 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 23.887.500,00 0,00 23.887.500,00
4.01 . 4.01.23 KECAMATAN PAGELARAN 18.000.000,00 100.100.000,00 0,00 118.100.000,00
4.01 . 4.01.23 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 100.100.000,00 0,00 118.100.000,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 10.000.000,00 0,00 28.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 41.600.000,00 0,00 41.600.000,00
4.01 . 4.01.24 KECAMATAN TANGGEUNG 6.000.000,00 79.674.000,00 0,00 85.674.000,00
4.01 . 4.01.24 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 6.000.000,00 79.674.000,00 0,00 85.674.000,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 6.000.000,00 20.894.000,00 0,00 26.894.000,00
4.01 . 4.01.24 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 5.210.000,00 0,00 5.210.000,00
4.01 . 4.01.24 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 5.070.000,00 0,00 5.070.000,00
4.01 . 4.01.24 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00
4.01 . 4.01.24 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00
4.01 . 4.01.24 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
4.01 . 4.01.25 KECAMATAN CIBINONG 27.900.000,00 58.887.500,00 0,00 86.787.500,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 360
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.25 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 27.900.000,00 58.887.500,00 0,00 86.787.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 5.450.000,00 0,00 23.450.000,00
4.01 . 4.01.25 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 9.900.000,00 100.000,00 0,00 10.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 8.050.000,00 0,00 8.050.000,00
4.01 . 4.01.25 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 33.287.500,00 0,00 33.287.500,00
4.01 . 4.01.26 KECAMATAN SINDANGBARANG 18.000.000,00 90.687.500,00 0,00 108.687.500,00
4.01 . 4.01.26 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 90.687.500,00 0,00 108.687.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 17.000.000,00 0,00 35.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 39.687.500,00 0,00 39.687.500,00
4.01 . 4.01.27 KECAMATAN AGRABINTA 18.000.000,00 80.500.000,00 0,00 98.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 80.500.000,00 0,00 98.500.000,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 8.000.000,00 0,00 26.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00
4.01 . 4.01.28 KECAMATAN CIDAUN 18.000.000,00 103.362.500,00 0,00 121.362.500,00
4.01 . 4.01.28 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 103.362.500,00 0,00 121.362.500,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 14.776.500,00 0,00 32.776.500,00
4.01 . 4.01.28 . 68 . 02 Musrenbang Tingkat Kecamatan 0,00 11.066.000,00 0,00 11.066.000,00
4.01 . 4.01.28 . 68 . 03 Monitoring Evaluasi PBB 0,00 7.907.000,00 0,00 7.907.000,00
4.01 . 4.01.28 . 68 . 04 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 0,00 14.857.000,00 0,00 14.857.000,00
4.01 . 4.01.28 . 68 . 05 Pendampingan ADD 0,00 8.256.000,00 0,00 8.256.000,00
4.01 . 4.01.28 . 68 . 08 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 0,00 46.500.000,00 0,00 46.500.000,00
4.01 . 4.01.29 KECAMATAN NARINGGUL 18.000.000,00 127.753.900,00 0,00 145.753.900,00
4.01 . 4.01.29 . 68 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas 18.000.000,00 127.753.900,00 0,00 145.753.900,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 68 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan 18.000.000,00 45.047.000,00 0,00 63.047.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 361
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 362
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 363
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.03 . 4.03.01 . 21 . 65 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan 167.799.000,00 832.201.000,00 0,00 1.000.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan 77.206.000,00 122.794.000,00 0,00 200.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 67 Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten 42.290.000,00 357.710.000,00 0,00 400.000.000,00
Cianjur
4.03 . 4.03.01 . 21 . 76 Perencanaan Ekonomi 26.266.000,00 423.734.000,00 0,00 450.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Investasi 49.656.000,00 350.344.000,00 0,00 400.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 78 Perencanaan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup 30.540.000,00 369.460.000,00 0,00 400.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 79 Perencanaan Sosial Budaya 52.470.000,00 297.530.000,00 0,00 350.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 80 Perencanaan Aparatur dan Keuangan 22.800.000,00 127.200.000,00 0,00 150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 81 Perencanaan Pemerintahan 54.012.000,00 195.988.000,00 0,00 250.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 88 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 17.624.000,00 182.376.000,00 0,00 200.000.000,00
2021-2026
4.04 Keuangan 2.676.216.094,00 9.011.534.406,00 130.000.000,00 11.817.750.500,00
4.04 . 4.01.05 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.129.758.094,00 5.535.037.906,00 20.000.000,00 6.684.796.000,00
4.04 . 4.01.05 . 18 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 1.129.758.094,00 5.535.037.906,00 20.000.000,00 6.684.796.000,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 06 Pendataan dan Penilaian PBB-P2 136.800.000,00 831.525.100,00 0,00 968.325.100,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 07 Pendaftaran dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB 250.536.000,00 737.062.000,00 0,00 987.598.000,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 08 Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah 126.000.000,00 565.213.000,00 0,00 691.213.000,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 09 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 122.400.000,00 604.925.062,00 0,00 727.325.062,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 10 Penatausahaan Piutang Pajak Daerah 126.000.000,00 338.570.900,00 0,00 464.570.900,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 11 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 115.200.000,00 646.913.844,00 0,00 762.113.844,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 12 Perhitungan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah 128.400.000,00 602.759.400,00 0,00 731.159.400,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 13 Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 0,00 216.200.000,00 0,00 216.200.000,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 14 Penyelenggaraan Retribusi Daerah 0,00 208.289.000,00 0,00 208.289.000,00
4.04 . 4.01.05 . 18 . 16 Pengolahan Data dan Pencetakan SPPT dan DKHP PBB-P2 124.422.094,00 783.579.600,00 20.000.000,00 928.001.694,00
4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.546.458.000,00 3.476.496.500,00 110.000.000,00 5.132.954.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset 1.546.458.000,00 3.476.496.500,00 110.000.000,00 5.132.954.500,00
Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 364
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 Penyusunan Pertanggung Jawaban APBD dan Pelaporan Keuangan 261.744.000,00 488.806.000,00 0,00 750.550.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 Manajemen Pengendalian Kas Daerah 177.744.000,00 243.508.000,00 0,00 421.252.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 Verifikasi Dokumen Pencairan Belanja Daerah 167.472.000,00 322.920.000,00 0,00 490.392.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 Penatausahaan Belanja Daerah 73.116.000,00 353.401.000,00 0,00 426.517.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 Penyusunan APBD Kabupaten Cianjur 196.080.000,00 486.725.500,00 0,00 682.805.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 233.480.000,00 0,00 233.480.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah 131.616.000,00 213.447.000,00 0,00 345.063.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung 253.182.000,00 251.850.000,00 0,00 505.032.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 13 Pemanfatan dan pemindahtanganan Barang milik daerah 89.424.000,00 279.751.000,00 0,00 369.175.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 Pengamanan dan penatausahaan Barang milik daerah 196.080.000,00 602.608.000,00 110.000.000,00 908.688.000,00
4.05 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 133.674.000,00 5.506.326.000,00 0,00 5.640.000.000,00
4.05 . 4.05.06 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 133.674.000,00 5.506.326.000,00 0,00 5.640.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 16 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan 50.874.000,00 1.194.126.000,00 0,00 1.245.000.000,00
Karir
4.05 . 4.05.06 . 16 . 01 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 50.874.000,00 1.194.126.000,00 0,00 1.245.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 17 Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur 82.800.000,00 357.200.000,00 0,00 440.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 17 . 01 Pengelolaan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 82.800.000,00 357.200.000,00 0,00 440.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 18 Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur 0,00 3.955.000.000,00 0,00 3.955.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 18 . 01 Pengiriman dan Penyelenggaraan Diklat ASN 0,00 3.955.000.000,00 0,00 3.955.000.000,00
4.07 . 4.03.01 . 43 . 01 pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur 45.402.000,00 254.598.000,00 0,00 300.000.000,00
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 365
Lampiran V Peraturan Daerah
Nomor : 15 TAHUN 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7
03 1 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 19.599.824.600,00 0,00 10.002.241.000,00 7.050.806.809,00 444.198.000,00 37.097.070.409,00
Perlindungan Masyarakat
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NE Halaman 366
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
KODE URAIAN JUMLAH
PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 42.846.189.500,00 0,00 3.972.285.000,00 141.418.871.700,00 135.907.283.300,00 324.144.629.500,00
06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 31.808.273.200,00 0,00 3.948.785.000,00 106.674.246.700,00 135.707.283.300,00 278.138.588.200,00
06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 11.037.916.300,00 0,00 23.500.000,00 34.744.625.000,00 200.000.000,00 46.006.041.300,00
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt BUPATI CIANJUR
ttd.
HERMAN SUHERMAN
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NE Halaman 367
LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019
Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0
Golongan IV/d 0 4 0 0 0 0 0 4
Golongan IV/c 0 17 4 0 0 29 1 51
Golongan IV/b 0 4 46 2 0 2.440 12 2.504
Golongan IV/a 0 0 87 47 0 1.727 48 1.909
JUMLAH GOLONGAN IV 0 25 137 49 0 4.196 61 4.468
Golongan III/d 0 0 32 290 0 850 174 1.346
Golongan III/c 0 0 0 221 0 1.381 257 1.859
Golongan III/b 0 0 0 43 0 1.395 436 1.874
Golongan III/a 0 0 0 1 0 442 158 601
JUMLAH GOLONGAN III 0 0 32 555 0 4.068 1.025 5.680
Golongan II/d 0 0 0 0 0 212 188 400
Golongan II/c 0 0 0 0 0 260 343 603
Golongan II/b 0 0 0 0 0 87 227 314
Golongan II/a 0 0 0 0 0 39 86 125
JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 598 844 1.442
Golongan I/d 0 0 0 0 0 1 51 52
Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 20 20
Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 4 4
Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 1 75 76
TOTAL 0 25 169 604 0 8.863 2.005 11.666
ttd.
Halaman 368
LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019
No. Uraian rincian piutang Tahun pengakuan piutang Jumlah piutang Sampai Perkiraan penambahan Perkiraan pengurangan Perkiraan saldo akhir
dengan tahun n-2 tahun n-1 tahun n-1 tahun tahun n-1
1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6
PIUTANG DAERAH
3 Piutang Lain-lain PAD yang sah 2018 53.768.326.926,22 0,00 1.310.671.699,30 52.457.655.226,92
4 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 2018 1.768.978.441,66 0,00 1.768.978.441,66 0,00
6 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan 2018 0,00 18.633.305.073,00 0,00 18.633.305.073,00
7 Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi 2018 11.178.152.740,00 0,00 848.449.561,00 10.329.703.179,00
ttd.
Halaman 369
LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019
Dasar
Bentuk Jumlah
Nama hukum Jumlah modal yang Jumlah modal yang Jumlah Sisa Modal
Tahun penyertaan penyertaan Sisa modal yang Hasil penyertaan Kapitaliasai
Badan/ penyertaan telah disertakan Penyertaan modal telah disertakan (Investasi) yang
No. Penyertaan Modal modal belum modal (investasi) Keuntungan/Kerugi
Lembaga/ modal sampai tahun tahun ini sampai dengan tahun disertakan sampai
Modal (investasi) (investasi) disertakan daerah tahun ini an (Metode Equity)
Pihak Ketiga (investasi) anggaran lalu ini dengan tahun ini
daerah daerah
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12
Penyertaan
3 PDAM 0 ,0 0 1 3 6 .1 9 8 .9 3 1 .4 9 3 ,0 0 4 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 4 0 .1 9 8 .9 3 1 .4 9 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7 .7 0 3 .8 7 5 .2 9 0 ,0 0 1 5 7 .9 0 2 .8 0 6 .7 8 3 ,0 0
Modal
JUMLAH 0 ,0 0 175.32 9.40 8.40 4,0 0 9.0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 184.32 9.40 8.40 4,0 0 0 ,0 0 9.2 48.2 33.42 8,0 0 18.194.70 6.131,0 6 2 0 2 .52 4.114.535,0 6
Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 201 1 Ditetapkan di Cianjur
SEKRETARISDAERAH, Pada tanggal 23 Desember 2019
Plt. BUPATI CIANJUR,
ttd.
Drs. BACHRUDDIN ALI
NIP: 19571231 198503 1 086
HERMAN SUHERMAN
Halaman 370
LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019
ttd.
Saldo pada akhir tahun n- Perkiraan penambahan Perkiraan pengurangan Perkiraan saldo pada
No. Jenis Aset Lainnya
2 tahun n-1 tahun n-1 akhir tahun n-1
1 2 3 4 5 6 = 3+4-5
4 Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 (626.465.885,00) 0,00 (626.465.885,00)
ttd.
Halaman 372
LAMPIRAN VII.1 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019
1 1 02 1.02.01 37 30 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) 4.087.011.700,00 4.087.011.700,00 0,00 0,00 0,00
Provinsi Jawa Barat (Silpa Banrov 2015)
2 1 02 1.02.01 39 57 Pembangunan Rumah Sakit dan Perbaikan Gedung 0,00 471.916.450,00 0,00 0,00 0,00
PKM/Pustu Sarana
Pembangunan Prasarana
Sarana Serta
Prasarana Jaringannnya
Rumah Sakit (L)
3 1 02 1.02.01 39 58 0,00 69.492.000,00 0,00 0,00 0,00
SindangbarangSarana
Pembangunan (DBH-CHT) (L)
Prasarana Puskesmas / Pustu
4 1 02 1.02.01 39 59 0,00 19.842.650,00 0,00 0,00 0,00
Sserta Jaringan nya (DBH-CHT) (L)
5 1 02 1.02.03 15 17 Pengadaan Obat di Rumah Sakit (L) 0,00 414.000,00 0,00 0,00 0,00
6 1 02 1.02.03 39 60 Pembangunan Gedung Rawat Jalan (L) 0,00 53.680.000,00 0,00 0,00 0,00
7 1 03 1.03.01 55 48 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Dalam 0,00 19.865.560,00 0,00 0,00 0,00
Rangka Pengembangan
Peningkatan Wilayah
Jalan Strategis (L)
Kabupaten Cianjur (Banprov
8 1 03 1.03.01 55 49 0,00 4.047.807.500,00 0,00 0,00 0,00
2018) (L)
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten
9 1 03 1.03.01 55 50 0,00 1.744.172.760,00 0,00 0,00 0,00
Cianjur (Banprov
Peningkatan 2018) (L) Jalan di Kabupaten Cianjur
Infrastruktur
10 1 03 1.03.01 55 51 0,00 4.890.427.350,00 0,00 0,00 0,00
(Banprov 2018) (L)
11 1 03 1.03.01 55 52 Penanganan Jalan di Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) (L) 0,00 149.348.650,00 0,00 0,00 0,00
12 1 03 1.03.01 55 53 Penanganan Jalan Yon Armed Kabupaten Cianjur (Banprov 0,00 65.419.028,00 0,00 0,00 0,00
13 1 03 1.03.01 55 55 2018) (L)
Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar 0,00 5.164.623.317,00 0,00 0,00 0,00
14 1 03 1.03.01 55 56 (L)
Peningkatan Jalan Obyek Wisata Pantai Selatan Kabupaten 0,00 23.732.775,00 0,00 0,00 0,00
15 1 03 1.03.01 55 57 Cianjur (Banprov
Peningkatan 2018) (L) Jalan (Ruas Jalan Paldua -
Infrastruktur 0,00 343.242.730,00 0,00 0,00 0,00
16 1 03 1.03.01 56 21 Gunung Padang) KabupatenJalan/Jembatan
Rehabilitasi/Rekonstruksi Cianjur (BanprovDalam
2018) (L)
Rangka 0,00 71.513.860,00 0,00 0,00 0,00
17 1 03 1.03.01 56 22 Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (L)
Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan Periodik Jalan, 0,00 2.869.771.500,00 0,00 0,00 0,00
Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-gorong (L)
18 1 03 1.03.01 58 33 Rehabilitasi Sungai (L) 0,00 4.931.301,00 0,00 0,00 0,00
19 1 03 1.03.01 61 37 Perencanaan Pembangunan / Peningkatan / Renovasi / 0,00 420.421.000,00 0,00 0,00 0,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung (L)
20 1 03 1.03.01 61 38 Pembangunan / Peningkatan Gedung (L) 0,00 4.404.627.167,00 0,00 0,00 0,00
21 1 03 1.03.01 61 39 Renovasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung (L) 0,00 24.375.200,00 0,00 0,00 0,00
22 1 03 1.03.01 61 41 Pembangunan Gedung Kejaksanaan Kabupaten Cianjur (L) 0,00 340.149.700,00 0,00 0,00 0,00
23 1 04 1.04.01 16 29 Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan (- 0,00 28.448.500,00 0,00 0,00 0,00
L)
24 1 04 1.04.01 16 42 Pembangunan Kawasan Kumuh (L) 0,00 7.485.000,00 0,00 0,00 0,00
Halaman 373
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumlah Anggaran TAHUN 2019 Jumlah Realisasi dalam tahun ini (Rp) TA 2020
No. Kode Judul Kegiatan sampai dengan akhir
Perubahan APBD TA TA 2019
APBD TA 2019 APBD Perubahan APBD
2019
1 2 3 4 5 6 7 8
25 1 04 1.04.01 16 43 Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) 0,00 403.753.000,00 0,00 0,00 0,00
Perumahan (L)
26 1 04 1.04.01 16 44 Pembangunan Jembatan Gantung / Plat (L) 0,00 462.856.765,00 0,00 0,00 0,00
27 1 04 1.04.01 16 45 Pembangunan Jalan Setapak/Jalan Lingkungan Wilayah I 0,00 9.992.950,00 0,00 0,00 0,00
(Banprov 2018) (L)
28 1 04 1.04.01 16 46 Pembangunan Jembatan Gantung / Plat (Banprov DKI 2018) 0,00 104.795.850,00 0,00 0,00 0,00
(L)
29 1 04 1.04.01 16 47 Pembangunan Jembatan Gantung/ Jembatan Plat di kab 0,00 9.991.750,00 0,00 0,00 0,00
Cianjur (Banprov2017)(L)
30 1 04 1.04.01 16 48 REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI Pengadaan 0,00 1.248.100,00 0,00 0,00 0,00
rehab rumah tidak layak huni Kp. Lemburtengah
Rt003/016 Kel Solokpandan Kec. Cianjur (Bantprov 2017) (L)
31 1 04 1.04.01 20 12 Pengelolaan Areal Pemakaman (-L) 0,00 25.945.000,00 0,00 0,00 0,00
32 2 05 1.04.01 24 20 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (-L) 0,00 780.615.420,00 0,00 0,00 0,00
33 2 05 1.04.01 24 21 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (-L) 0,00 4.097.500,00 0,00 0,00 0,00
34 2 05 1.04.01 24 22 Penataan Landmark Alun-Alun Kota Cianjur (-L) 0,00 2.073.587.550,00 0,00 0,00 0,00
35 1 03 1.04.01 59 09 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran 0,00 49.779.550,00 0,00 0,00 0,00
Pembawa Air Baku (- L)
36 1 03 1.04.01 62 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) (-L) 0,00 55.250.855,00 0,00 0,00 0,00
37 1 03 1.04.01 62 08 Pembangunan Sarana MCK (-L) 0,00 42.038.200,00 0,00 0,00 0,00
38 1 03 1.04.01 62 21 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah III 0,00 47.133.500,00 0,00 0,00 0,00
(Banprov2018) (L)
39 3 02 3.02.01 18 25 Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur (L) 0,00 221.710.100,00 0,00 0,00 0,00
40 2 13 3.02.01 23 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga serta 0,00 1.219.350.278,00 0,00 0,00 0,00
Kepemudaan (L)
41 1 02 1.02.04 35 03 Pelayanan Peningkatan Kesehatan (BLUD) (L) 0,00 2.000.618.212,00 0,00 0,00 0,00
42 Sisa DAK Non Fisik (BOK) 0,00 31.112.227,00 0,00 0,00 0,00
43 Sisa DAK Non Fisik (BOKB) 0,00 6.123.000,00 0,00 0,00 0,00
44 Sisa DAK Non Fisik (SAK) 0,00 10.603.581,00 0,00 0,00 0,00
45 Silpa BLUD 0,00 12.285.580.156,08 0,00 0,00 0,00
46 Silpa DD/ADD 0,00 464.664.480,00 0,00 0,00 0,00
47 Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 17.369.000.000,00 0,00 0,00 30.906.000.000,00 0,00
48 BOS SD dan SMP 0,00 377.810.097,00 0,00 0,00 0,00
49 Tambahan Penghasilan Guru/Sertifikasi/TKG 24.436.718.620,00 26.368.177.420,00 0,00 0,00 0,00
50 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah 0,00 6.468.413.358,00 0,00 0,00 0,00
51 Sisa Penghematan dari Belanja Tidak Langsung 0,00 80.124.275.529,18 0,00 5.000.000.000,00 0,00
Halaman 374
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumlah Anggaran TAHUN 2019 Jumlah Realisasi dalam tahun ini (Rp) TA 2020
No. Kode Judul Kegiatan sampai dengan akhir
Perubahan APBD TA TA 2019
APBD TA 2019 APBD Perubahan APBD
2019
1 2 3 4 5 6 7 8
52 Sisa Penghematan dari Belanja Langsung 0,00 9.975.736.952,22 0,00 4.000.000.000,00 0,00
53 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 315.236.940,00 0,00 0,00 0,00
54 Sisa DAK Fisik 2018 0,00 868.250.800,00 0,00 0,00 0,00
55 Kegiatan Lanjutan 0,00 35.364.322.645,60 0,00 0,00 0,00
Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 Desember 2019
Plt. BUPATI CIANJUR,
ttd.
HERMAN SUHERMAN
Halaman 375
LAMPIRAN VII.2 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019
1 1 01 1.01.01 02 50 Pembangunan Gedung Kantor (-L) 0,00 9.696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 1.01.01 16 255 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri/MTS 19.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Negeri (Banprov 2016) (L)
3 1 01 1.01.01 16 288 Peningkatan Sarana dan Prasarana SD (-L) 0,00 25.156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 01 1.01.01 16 289 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP (-L) 0,00 7.799.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 1.01.01 27 09 Peningkatan Sarana Dan Prasarana SMA/SMK 0,00 15.761.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5
(Banprov 2016)- L
1 01 1.01.01 27 12 Pembangunan RKB SMA/SMK Negeri 0,00 17.052.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6
(banprov2016) (-L)
1 01 1.01.01 16 321 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 0,00 254.197.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7
Pusat Jenjang Sekolah Dasar (L)
1 01 1.01.01 16 322 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 0,00 154.030.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pusat Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri
(L)
1 02 1.02.01 39 34 Pembangunan dan perbaikan gedung 0,00 15.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9
puskesmas/pustu sarana prasarana serta
1 02 1.02.01 39 36 Pembangunan
jaringannya (L)dan perbaikan gedung 0,00 180.105.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10
puskesmas/pustu serta jaringannya (L-DBHCHT)
11 1 02 1.02.02 39 16 Pembangunan Gedung Farmasi Tahap II (-L) 0,00 57.432.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 1 02 1.02.03 01 01 Penyediaan Makanan dan Minuman (L) 0,00 295.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 1 03 1.03.01 55 08 Pembangunan/Peningkatan Jalan (-L) 0,00 365.511.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 1 03 1.03.01 55 13 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (-L) 0,00 24.158.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.03.01 55 14 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 0,00 47.399.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15
Untuk Pengembangan Wilayah Desa (-L)
1 03 1.03.01 55 23 Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Jalan, 0,00 88.154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16
Jembatan dan Trotoar (L)
1 03 1.03.01 55 24 Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan dan 0,00 15.426.445.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17
Trotoar (L)
1 03 1.03.01 55 25 Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan 0,00 119.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18
(DAK) (L)
1 03 1.03.01 55 26 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kabupaten 0,00 4.694.718.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19
Cianjur (L-Banprov2017)
1 03 1.03.01 55 27 Peningkatan Infrastuktur Jalan Kabupaten 0,00 188.957.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20
CIanjur (L-Banprov 2017)
21 1 03 1.03.01 55 28 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DBH-CHT) (L) 0,00 391.033.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 1 03 1.03.01 56 07 Rehabilitasi / Pemeliharaan Periodik Jalan (- L) 0,00 39.935.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Halaman 376
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Realisasi
Jumlah Realisasi Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp) dalam tahun ini TA 2020
sampai dengan (Rp)
No. Kode Kegiatan Judul Kegiatan sampai dengan
akhir TA 2019
Perubahan APBD TA akhir TA 2018 (Rp) Perubahan APBD TA (Rp)
APBD TA 2018 APBD TA 2019 APBD PERUBAHAN
2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 03 1.03.01 56 08 Reahbilitasi / Pemeliharaan Periodik Jalan dan 0,00 3.234.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23
Jembatan (-L)
1 03 1.03.01 56 09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan dan 0,00 48.800.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24
Jembatan (DAK IPD) (-L)
25 1 03 1.03.01 56 10 Pemeliharaan Periodik Jalan (banprov2016) (- L) 0,00 22.117.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.03.01 56 11 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Rangka 0,00 49.826.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26
Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (-L)
1 03 1.03.01 56 14 Penanganan Jalan Desa di Kab.Cianjur (Banprov 0,00 9.872.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27
2016) (-L)
28 1 03 1.03.01 56 15 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pasca Bencana (- 0,00 23.879.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L)
Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi/
1 03 1.03.01 56 16 0,00 246.105.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran
Drainase/ Gorong-gorong (L)
1 03 1.03.01 56 17 Rehabilitasi/Rekonstruksi/ Pemeliharaan 0,00 1.440.088.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran
Drainase/ Gorong-gorong (L)
1 03 1.03.01 56 18 Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam Rangka 0,00 455.299.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31
Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (L)
32 1 03 1.03.01 56 19 Penanganan Jalan Kabupaten Cianjur (L-Banprov 0,00 1.501.589.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang
1 03 1.03.01 58 11 0,00 12.330.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33
JABODETABEKJUR (L-TA 2016)
34 1 03 1.03.01 58 16 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi (-L) 0,00 21.731.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.03.01 58 17 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Pemerintah 0,00 4.973.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35
yang telah dibangun (-L)
36 1 03 1.03.01 58 22 Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (L) 29.642.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.03.01 58 23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bidang Sumber Daya 7.280.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37
Air Kabupaten Cianjur (L-Banprov 2017)
1 03 1.03.01 58 24 Rehabilitasi Sungai Kabupaten Cianjur (L- 1.756.778.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38
Banprov 2017)
1 03 1.03.01 58 25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang 835.897.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39
JABODETABEKJUR (L)
1 03 1.03.01 61 27 Pembangunan Gedung Badan Pelayanan Perijinan 0,00 4.389.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40
Terpadu dan Penanaman Modal (-L)
41 1 03 1.03.01 61 34 Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap IV (- 0,00 4.739.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L)
Perencanaan Pembangunan / Peningkatan /
1 03 1.03.01 61 37 0,00 1.500.503.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Renovasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung
(L)
43 1 03 1.03.01 61 38 Pembangunan / Peningkatan Gedung (L) 20.304.331.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 1 03 1.03.01 61 39 Renovasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung 0,00 2.337.344.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(L)
Pembangunan Tugu Batas Kota Kabupaten Cianjur
1 03 1.03.01 61 40 0,00 450.852.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45
(L-Banprov 2017)
1 04 1.04.01 16 29 Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk 0,00 28.365.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46
Perdesaan (-L)
47 1 04 1.04.01 16 33 Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (-L) 0,00 39.848.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 04 1.04.01 16 34 Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) 0,00 271.936.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48
Perumahan (-L)
Halaman 377
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Realisasi
Jumlah Realisasi Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp) dalam tahun ini TA 2020
sampai dengan (Rp)
No. Kode Kegiatan Judul Kegiatan sampai dengan
akhir TA 2019
Perubahan APBD TA akhir TA 2018 (Rp) Perubahan APBD TA (Rp)
APBD TA 2018 APBD TA 2019 APBD PERUBAHAN
2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 04 1.04.01 16 35 Pembangunan Jembatan Gantung/ Jembatan Plat 0,00 671.224.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49
di Kab.Cianjur (Bantprov 2017) (-L)
1 04 1.04.01 16 36 REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 0,00 1.248.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengadaan rehab rumah tidak layak huni Kp.
50
Lemburtengah Rt003/016 Kel Solokpandan Kec.
Cianjur (Bantprov 2017) (-L)
51 1 04 1.04.01 20 12 Pengelolaan Areal Pemakaman (-L) 0,00 12.947.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 2 05 1.04.01 24 20 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (-L) 0,00 113.673.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 2 05 1.04.01 24 21 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (-L) 0,00 3.734.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 2 05 1.04.01 24 22 Penataan Landmark Alun-Alun Kota Cianjur (-L) 0,00 882.530.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.04.01 59 09 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan 0,00 106.214.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55
Saluran Pembawa Air Baku (- L)
1 03 1.04.01 59 13 Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pedesaan 0,00 29.859.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Bidang Air Baku, Pembangunan Turap/Embung
dan Bangunan Penampung Air Kabupaten Cianjur
1 03 1.04.01 62 07 Pembangunan
(Banprov 2016) Sarana
(-L) dan Prasarana Air Minum 0,00 177.241.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57
(DAK) (-L)
1 03 1.04.01 62 12 Sarana Dan Prasarana Sanitasi Dikawasan 0,00 18.243.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Gunung Padang Kabupaten Cianjur (Banprov 2017)
(-L)
1 03 1.04.01 62 13 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air minum 0,00 19.852.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59
(SPAM) Perdesaan Wilayah IV (Banprop2017) (-L)
1 03 1.04.01 62 14 Pembangunan MCK Wilayah Cianjur I (Banprov 0,00 30.854.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60
2017) (-L)
2 05 2.05.01 26 09 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 0,00 3.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61
Sampah (L)
62 2 09 2.09.01 22 06 Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (-L) 0,00 847.069.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 09 2.09.01 22 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas 0,00 19.848.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63
Perlengkapan Jalan (-L)
64 2 09 2.09.01 22 08 Pengelolaan dan Pemeliharaan Terminal (L) 0,00 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 2 10 2.10.01 15 29 Pengelolaan E-Goverment (L) 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 4 03 4.03.01 02 45 Pemeliharaan Gedung Kantor (L) 3.467.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran
67 1 02 1.02.01 37 10 0,00 0,00 0,00 4.087.011.700,00 4.087.011.700,00 0,00 0,00 0,00
PBI (Silpa 2015)
1 02 1.02.01 39 57 Pembangunan Rumah Sakit dan Perbaikan 0,00 0,00 0,00 0,00 471.916.450,00 0,00 0,00 0,00
68 Gedung PKM/Pustu Sarana Prasarana Serta
Jaringannnya (L)
1 02 1.02.01 39 58 Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 69.492.000,00 0,00 0,00 0,00
69
Sindangbarang (DBH-CHT) (L)
Pembangunan Sarana Prasarana Puskesmas /
70
1 02 1.02.01 39 59 Pustu Sserta Jaringan nya (DBH-CHT) (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.842.650,00 0,00 0,00 0,00
71 1 02 1.02.03 15 17 Pengadaan Obat di Rumah Sakit (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 414.000,00 0,00 0,00 0,00
72 1 02 1.02.03 39 60 Pembangunan Gedung Rawat Jalan (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 53.680.000,00 0,00 0,00 0,00
Halaman 378
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Realisasi
Jumlah Realisasi Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp) dalam tahun ini TA 2020
sampai dengan (Rp)
No. Kode Kegiatan Judul Kegiatan sampai dengan
akhir TA 2019
Perubahan APBD TA akhir TA 2018 (Rp) Perubahan APBD TA (Rp)
APBD TA 2018 APBD TA 2019 APBD PERUBAHAN
2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Peningkatan Jalan Strategis Kabupaten Cianjur
74
1 03 1.03.01 55 49 (Banprov 2018) (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.047.807.500,00 0,00 0,00 0,00
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
75
1 03 1.03.01 55 50 Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.744.172.760,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.03.01 55 51 Peningkatan Infrastruktur Jalan di Kabupaten 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.427.350,00 0,00 0,00 0,00
76
Cianjur (Banprov 2018) (L)
Penanganan Jalan di Kabupaten Cianjur (Banprov
77 1 03 1.03.01 55 52 0,00 0,00 0,00 0,00 149.348.650,00 0,00 0,00 0,00
2018) (L)
Penanganan Jalan Yon Armed Kabupaten Cianjur
78 1 03 1.03.01 55 53 0,00 0,00 0,00 0,00 65.419.028,00 0,00 0,00 0,00
(Banprov 2018) (L)
Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan dan
79 1 03 1.03.01 55 55 0,00 0,00 0,00 0,00 5.164.623.317,00 0,00 0,00 0,00
Trotoar (L)
Peningkatan Jalan Obyek Wisata Pantai Selatan
80 1 03 1.03.01 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 23.732.775,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) (L)
Peningkatan Infrastruktur Jalan (Ruas Jalan
81 1 03 1.03.01 55 57 0,00 0,00 0,00 0,00 343.242.730,00 0,00 0,00 0,00
Paldua - Gunung Padang) Kabupaten Cianjur
Rehabilitasi/Rekonstruksi
(Banprov 2018) (L) Jalan/Jembatan
82 1 03 1.03.01 56 21 Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00 71.513.860,00 0,00 0,00 0,00
Daerah (L)
Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan
83 1 03 1.03.01 56 22 Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran 0,00 0,00 0,00 0,00 2.869.771.500,00 0,00 0,00 0,00
Drainase/Gorong-gorong (L)
84 1 03 1.03.01 58 33 Rehabilitasi Sungai (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.931.301,00 0,00 0,00 0,00
Perencanaan Pembangunan / Peningkatan /
85 1 03 1.03.01 61 37 Renovasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 420.421.000,00 0,00 0,00 0,00
(L)
86 1 03 1.03.01 61 38 Pembangunan / Peningkatan Gedung (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.404.627.167,00 0,00 0,00 0,00
87 1 03 1.03.01 61 39 Renovasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 24.375.200,00 0,00 0,00 0,00
(L)
Pembangunan Gedung Kejaksanaan Kabupaten
88 1 03 1.03.01 61 41 0,00 0,00 0,00 0,00 340.149.700,00 0,00 0,00 0,00
Cianjur (L)
Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk
89 1 04 1.04.01 16 29 0,00 0,00 0,00 0,00 28.448.500,00 0,00 0,00 0,00
Perdesaan (-L)
90 1 04 1.04.01 16 42 Pembangunan Kawasan Kumuh (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.485.000,00 0,00 0,00 0,00
1 04 1.04.01 16 43 Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) 0,00 0,00 0,00 0,00 403.753.000,00 0,00 0,00 0,00
91
Perumahan (L)
92 1 04 1.04.01 16 44 Pembangunan Jembatan Gantung / Plat (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 462.856.765,00 0,00 0,00 0,00
1 04 1.04.01 16 45 Pembangunan Jalan Setapak/Jalan Lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 9.992.950,00 0,00 0,00 0,00
93
Wilayah I (Banprov 2018) (L)
1 04 1.04.01 16 46 Pembangunan Jembatan Gantung / Plat (Banprov 0,00 0,00 0,00 0,00 104.795.850,00 0,00 0,00 0,00
94
DKI 2018) (L)
1 04 1.04.01 16 47 Pembangunan Jembatan Gantung/ Jembatan Plat 0,00 0,00 0,00 0,00 9.991.750,00 0,00 0,00 0,00
95
di kab Cianjur (Banprov2017)(L)
1 04 1.04.01 16 48 REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.100,00 0,00 0,00 0,00
Pengadaan rehab rumah tidak layak huni Kp.
96
Lemburtengah Rt003/016 Kel Solokpandan Kec.
Cianjur (Bantprov 2017) (L)
97 1 04 1.04.01 20 12 Pengelolaan Areal Pemakaman (-L) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.945.000,00 0,00 0,00 0,00
Halaman 379
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Realisasi
Jumlah Realisasi Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp) dalam tahun ini TA 2020
sampai dengan (Rp)
No. Kode Kegiatan Judul Kegiatan sampai dengan
akhir TA 2019
Perubahan APBD TA akhir TA 2018 (Rp) Perubahan APBD TA (Rp)
APBD TA 2018 APBD TA 2019 APBD PERUBAHAN
2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
98 2 05 1.04.01 24 20 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (-L) 0,00 0,00 0,00 0,00 780.615.420,00 0,00 0,00 0,00
99 2 05 1.04.01 24 21 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (-L) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.097.500,00 0,00 0,00 0,00
100 2 05 1.04.01 24 22 Penataan Landmark Alun-Alun Kota Cianjur (-L) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.073.587.550,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.04.01 59 09 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 49.779.550,00 0,00 0,00 0,00
101
Saluran Pembawa Air Baku (- L)
1 03 1.04.01 62 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum 0,00 0,00 0,00 0,00 55.250.855,00 0,00 0,00 0,00
102
(DAK) (-L)
103 1 03 1.04.01 62 08 Pembangunan Sarana MCK (-L) 0,00 0,00 0,00 0,00 42.038.200,00 0,00 0,00 0,00
1 03 1.04.01 62 21 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 0,00 0,00 0,00 0,00 47.133.500,00 0,00 0,00 0,00
104
Wilayah III (Banprov2018) (L)
105 3 02 3.02.01 18 25 Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur 0,00 0,00 0,00 0,00 221.710.100,00 0,00 0,00 0,00
(L)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga serta
2 13 3.02.01 23 10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219.350.278,00 0,00 0,00 0,00
106
Kepemudaan (L)
107 1 02 1.02.04 35 03 Pelayanan Peningkatan Kesehatan (BLUD) (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.618.212,00 0,00 0,00 0,00
111 Silpa BLUD 0,00 13.500.676.370,40 0,00 0,00 12.285.580.156,08 0,00 0,00 0,00
112 Silpa DD/ADD 0,00 352.007.600,00 0,00 0,00 464.664.480,00 0,00 0,00 0,00
Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 0,00 0,00 0,00 17.369.000.000,00 0,00 0,00 30.906.000.000,00 0,00
113
Sebelumnya
114 Bos SD dan SMP 377.810.097,00 0,00 0,00
115 Tambahan Penghasilan Guru/Sertifikasi/TKG 0,00 13.858.061.539,00 0,00 24.436.718.620,00 26.368.177.420,00 0,00 0,00 0,00
116 Pelampuan Penerimaan PAD 3.500.000.000,00 4.415.428.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 Silpa Bantuan Partai Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelampauan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120
yang dipisahkan
121 Pelampauan Bagi Hasil Bukan Pajak 0,00 1.416.394.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 Pelampauan Penerimaan Lain-lain PAD yang sahh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 Sisa Penghematan dari Belanja Tidak Langsung 7.450.360.648,00 91.210.126.978,00 0,00 0,00 80.124.275.529,18 0,00 5.000.000.000,00 0,00
124 Sisa Penghematan dari Belanja Langsung 6.500.000.000,00 17.767.287.766,00 0,00 0,00 9.975.736.952,22 0,00 4.000.000.000,00 0,00
125 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00 0,00 0,00 315.236.940,00 0,00 0,00 0,00
126 Sisa Dak Fisik 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 868.250.800,00 0,00 0,00 0,00
127 Kegiatan Lanjutan 0,00 0,00 0,00 0,00 35.364.322.645,60 0,00 0,00 0,00
Halaman 380
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Realisasi
Jumlah Realisasi Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp) dalam tahun ini TA 2020
sampai dengan (Rp)
No. Kode Kegiatan Judul Kegiatan sampai dengan
akhir TA 2019
Perubahan APBD TA akhir TA 2018 (Rp) Perubahan APBD TA (Rp)
APBD TA 2018 APBD TA 2019 APBD PERUBAHAN
2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 Desember 2019
Plt. BUPATI CIANJUR,
ttd.
HERMAN SUHERMAN
Halaman 381
LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
T ANGGAL : 23 DESEMBER 2019
Jumlah dana
Tujuan pembentukan dana Dasar hukum pembentukan dana cadangan yang Saldo Awal Transfer dari Kas Transfer ke Kas Saldo akhir
No.
cadangan cadangan direncanakan (Rp) Daerah (Rp) Daerah (Rp) (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA
ttd.
Halaman 381
LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
T ANGGAL : 23 DESEMBER 2019
PATEN CIANJUR
AHUN ANGGARAN 2020
TIDAK - ADA
0,00
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt. BUPATI CIANJUR,
ttd.
HERMAN SUHERMAN
Halaman 383
LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019
TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA TIDAK - ADA
ttd.
Halaman 382