TAHUN 2020
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
i
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Evaluasi Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, 10
Pendanaan Indikatif, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator
Kinerja dan Program
Tabel 2.3 Konsistensi Pagu Indikatif Program dan Kegiatan antara RPJMD – 28
RENSTRA – RENJA
Tabel 2.4 Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi 39
Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
Periode Pelaksanaan 2019 - 2024
Tabel 3.1.1 Perbandingan Sasaran dan Indikator sasaran pada Renstra Dinas 63
PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dengan usulan Sasaran
dan Indikator Sasaran Renstra Dinas PUPRPKPP Tahun 2019-2024
Tabel 3.1.2 Perbandingan Sasaran sebelum dan sesudah penyesuaian Program 64
dan Kegiatan sesuai Permendagri 90
Tabel 4.1 Rekomendasi Sasaran dan Indikator Hasil Evaluasi Renstra Dinas 85
PUPRPKPP Provinsi Riau
Tabel 4.1.1 Pemetaan Program/Kegiatan pada RKPD/RENJA PD Tahun 2021 86
Terhadap Pemutakhiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Permendagri No. 90 Tahun 2019
ii
BAB I
PENDAHULUAN
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Berdasarkan Pasal 233 ayat (1), (2) dan (3), Kepala Perangkat Daerah Provinsi melakukan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan dalam hal evaluasi
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui kepala
Bappeda Provinsi. Berdasarkan Pasal 232 ayat (1), pengendalian pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah Provinsi mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok
sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
Adanya Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau. Penambahan UPT pada Dinas PUPRPKPP adalah upaya
pelaksanaan kinerja pemeliharaan dan rehabilitasi jalan agar lebih cepat, efektif dan efisien. UPT Jalan
dan Jembatan sebelumnya hanya ada 3 (tiga) dengan cakupan wilayah masing-masing 4
Kabupaten/Kota. Jumlah jalan Provinsi pada setiap Kabupaten/Kota cukup banyak dan panjang
sehingga membutuhkan waktu cukup lama dalam penanganan jalan. Dengan ditambahnya UPT Jalan
dan Jembatan menjadi 6 (enam) UPT, 1 UPT hanya menangani 2 wilayah sehingga pengawasan dan
penanganan jalan bisa lebih efektif.
Selanjutnya, dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait stabilitas keuangan untuk
antisipasi dan penanganan pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dan stabilitas
perekonomian, serta adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka
perlu dilakukan penyesuaian dan pencermatan Kembali terhadap dokumen perencanaan Provinsi
Riau.
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan 5
tahunan PD yang memuat tujuan/sasaran, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.
A. Undang-undang
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
B. Peraturan Pemerintah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanann Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat
dalam Penataan Ruang;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
C. Peraturan Presiden
42. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar;
43. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera;
44. Peraturan Presiden RI Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres No 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
45. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.
D. Keputusan Presiden
46. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung.
E. Instruksi Presiden
47. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunn yang Berkeadilan.
H. Peraturan Gubernur
68. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
69. Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Riau
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta
sistematika penulisan dengan substansi bab sebagai berikut:
1.1. Latar Belakang mengemukakan pengertian latar belakang tentang Evaluasi
Renstra Perangkat Daerah dan mengemukakan pertimbangan dilakukannya evaluasi
Renstra perangkat daerah.
Tabel 2.1 Evaluasi Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Pendanaan Indikatif, Rencana
Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Program
Hasil Evaluasi
1 Terselenggaranya Jumlah Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan bangunan keagamaan untuk kepentingan strategis
bangunan gedung bangunan Provinsi termasuk ke dalam bangunan strategis.
untuk gedung Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, kewenangan Provinsi
kepentingan keagamaan untuk Penataan bangunan ada dua, yaitu : penataan
keagamaan strategis bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi.
strategis Provinsi provinsi yang dan penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan
diselenggarakan strategis Provinsi.
2 Terselenggaranya persentase data bangunan strategis Provinsi belum dikaji.
∑ 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑛
dan tertatanya kawasan = ∑ 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑠
x 100%
5 Meningkatnya persentase ∑ 𝑤𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑝𝑎𝑎𝑛
berdasarkan aturan kewenangan UU 23 Tahun 2014
=∑ x 100%
prasarana jumlah warga 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑝𝑎𝑎𝑛 dan aturan mengenai SPM (standal Pelayanan Minimal)
infrastruktur negara yang Permendagri 100 Tahun 2018 yang dijelaskan dalam PP
dasar memperoleh No 2 Tahun 2018 dan Permen PUPR No.29/PRT/2018
kebutuhan air bahwa capaian kinerja air minum dan sanitasi lintas
minum Kab/Kota adalah Kapasitas air curah (demand) dan
Jumlah wilayah Jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya kapasitas pengolahan air limbah. Untuk menghitung
regional yang indikator Rumah Tangga, ada tanggungjawab Kab/Kota
terkelola untuk penyediaan Saluran Rumah (SR).
sanitasinya
6 Meningkatnya Persentase lahan berdasarkan UU No 17 Tahun 2019, penatagunaan
∑ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖
penatagunaan pertanian yang =∑ x 100% Sumber Daya Air merupakan bagian dari pengelolaan
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐷𝐼 𝑘𝑒𝑤𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖
sumber daya air teririgasi dengan Sumber Daya air. Selain menataguna Sumber Daya Air,
baik urusan pengelolaan Sumber Daya Air adalah
mengendalikan daya rusak air. Oleh karena itu
diusulkan sasaran berubah menjadi Meningkatnya
pengelolaan SDA
indeks indeks ketahanan air data kondisi jaringan irigasi kewenangan Provinsi
ketahanan air belum lengkap. Dan indeks ketahanan air terlalu makro.
Diusulkan untuk berubah indikator agar dapat dihitung
7 Tertatanya Persentase indikator persentase pemanfaatan ruang hanya
∑ 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖
= x 100%
penggunaan kesesuaian ∑ 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑡𝑢𝑟 mencakup aspek pemanfaatan. Sementara berdasarkan
ruang pemanfaatan UU No. 11 Tahun 2020, aspek penyelenggaraan
ruang Penataan Ruang ada lima, yaitu : Pengaturan,
Pembinaan, Perencanaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian
Persentase indikator penyelenggaraan pertanahan dihilangkan
𝛴 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ𝑎𝑛
Pelaksanaan 𝑦𝑔 𝑑𝑝𝑡 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 karena termasuk ke dalam penyelenggaraan penataan
= x 100%
𝛴 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ𝑎𝑛
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘
Urusan ruang
Pertanahan yang
Diselenggarakan
8 Meningkatnya Persentase indikator sebelumnya hanya menghitung peningkatan.
∑ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
Kontribusi Peningkatan =∑ x 100% Sebaiknya indikator menghitung akumulasi capaian agar
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
Huni Bagi
Rumah Tangga
Miskin
Tambahan : Pada Permendagri 90, kegiatan Pembinaan
Jasa Konstruksi memiliki Program tersendiri yaitu
Program Pengembangan Jasa Konstruksi sehingga
memerlukan Sasaran yang menaunginya. Pada Renstra
sebelumnya, kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi
berada dalam Program Penunjang yaitu Program
Administrasi Perkantoran.
Perencanaan Pengembangan , - - -
pengelolaan dan konservasi sungai,
danau dan sumber daya air
Pengelolaan dan konservasi sungai, - - -
danau dan sumber daya air
PERTANAHAN
Pengelolaan UPT. Jalan dan 200.000.000,00 Tugas dan Tanggung Jawab Meningkat sesuai PMD 90
Jembatan Wilayah VI 300.000.000,00 4.880.080.917,00 Tahun 2019
Penyediaan Sarana dan Prasarana 17.100.000.000,00 Menyesuaikan kebutuhan
UPT. Peralatan Konstruksi 21.900.000.000,00 16.341.600.000,00
Pengelolaan Gedung Kantor UPT. Menyesuaikan kebutuhan
Pengelolaan Air Minum Provinsi 2.300.000.000,00 2.289.469.124,00 2.282.689.124,00
Riau
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Tugas dan Tanggung Jawab Meningkat sesuai PMD 90
UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I 5.000.000.000,00 11.582.004.293,00 15.690.137.887,00 Tahun 2019
(Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jembatan Tugas dan Tanggung Jawab Meningkat sesuai PMD 90
Provinsi UPT Jalan dan Jembatan 500.000.000,00 1.221.942.000,00 2.035.242.000,00 Tahun 2019
Wilayah I (Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Tugas dan Tanggung Jawab Meningkat sesuai PMD 90
UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 5.000.000.000,00 16.101.758.800,00 18.184.758.800,00 Tahun 2019
II (Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jembatan Tugas dan Tanggung Jawab Meningkat sesuai PMD 90
Provinsi UPT Jalan dan Jembatan 500.000.000,00 399.435.150,00 899.435.150,00 Tahun 2019
Wilayah II (Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jembatan Tugas dan Tanggung Jawab Meningkat sesuai PMD 90
Provinsi UPT Jalan dan Jembatan 400.000.000,00 683.205.850,00 1.183.205.850,00 Tahun 2019
Wilayah III (Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Tugas dan Tanggung Jawab Meningkat sesuai PMD 90
UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 8.000.000.000,00 6.059.462.000 9.456.721.608 Tahun 2019
IV (Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jembatan - Tugas dan Tanggung Jawab Meningkat sesuai PMD 90
Provinsi UPT Jalan dan Jembatan 600.000.000,00 300.000.000,00 Tahun 2019
Wilayah IV (Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi - Tugas dan Tanggung Jawab Meningkat sesuai PMD 90
UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 8.000.000.000,00 12.082.933.600,00 Tahun 2019
V (Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jembatan - Tugas dan Tanggung Jawab Meningkat sesuai PMD 90
Provinsi UPT Jalan dan Jembatan 600.000.000,00 891.358.000,00 Tahun 2019
Wilayah V (Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi - Tugas dan Tanggung Jawab Meningkat sesuai PMD 90
UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 5.000.000.000,00 12.480.840.503,78 Tahun 2019
VI (Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jembatan - Tugas dan Tanggung Jawab Meningkat sesuai PMD 90
Provinsi UPT Jalan dan Jembatan 400.000.000,00 1.139.059.000,00 Tahun 2019
Wilayah VI (Swakelola)
Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi 11.298.774.482,85 10.446.322.000,00 10.850.798.400,00 10.850.798.400,00
Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
PERTANAHAN
Program Penyelenggaraan
Pertanahan 316.957.507,54 316.960.000,00 287.957.507,00 372.198.000,00
Perencanaan dan Pelaksanaan 238.608.000,00 Menyesuaikan kebutuhan
tahapan persiapan Pengadaan 150.350.000,00 222.198.000,00
Tanah untuk Pembangunan
Kepentingan Umum
Tabel 2.4 Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
Periode Pelaksanaan 2019 - 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. persentase kawasan % 7 0,4 5,71
Terselenggaranya bangunan dan
dan tertatanya lingkungan yang tertata
bangunan dan
lingkungan sesuai
aturan
Penataan Bangunan dan persentase bangunan % 5 7 0,4 5,71
Lingkungan dan kawasan strategis 15,00 358.797,4 109.117 10.041 9,20
provinsi yang ditangani 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pemeliharaan/rehabilitasi Jumlah bangunan yang Unit 2 4 200,00
bangunan gedung strategis dipelihara 9,00 17.285,57 4.284 4.304,05 100,46
Provinsi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perencanaan Bangunan Jumlah dokumen dokumen
Sarana Ibadah strategis perencanaan 4,00 3.200,00
Provinsi
3. Terbukanya Persentase jalan dan % 62 63,09 101,76
akses jalan jembatan yang
dibangun
Pembangunan Jalan dan
Jembatan 535.790 194.861
Persentase kondisi jalan % 50,6 51,08 49,64 97,18
berdasarkan 52,92 -
perkerasan (aspal)
Persentase kondisi jalan % 16,44 20,64 17,84 16,07 90,08
berdasarkan
perkerasan (rigid)
Persentase kondisi jalan % 21,51 15,93 19,65 22,42 114,10
berdasarkan
perkerasan (kerikil)
Persentase kondisi jalan % 11,88 10,44 11,4 11,88 104,21
berdasarkan
perkerasan (tanah)
Pembangunan Jalan Provinsi Panjang jalan yang Km 143,65 15,00
Wilayah I dibangun 1.194.280, 152.953,03 78.965,09
28
Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang Unit 17,00 4
Provinsi wilayah I dibangun 419.329,4 70.175,75 13.444,40
0
Pembangunan Jalan Provinsi Panjang jalan yang Km 134,30 16,00
Wilayah II dibangun 1.105.630, 250.500,72 69.362,70
39
Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang Unit 20,00 3
Provinsi wilayah II dibangun 258.632,8 44.985,36 24.319,01
6
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 41 | B A B I I
TAHUN 2019-2024
Target Renstra Unit
Realisasi Capaian Rasio Capaian pada Kerja
Perangkat Daerah
Target pada Akhir Tahun ke- Tahun ke- Peran
Data Capaian Tahun ke-
Tahun Perencanaan gkat
pada Tahun
No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Daera
Awal
2020 2020 2020 h
Perencanaan
Penan
ggung
K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K (%) Rp (Juta) Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perencanaan dan Jumlah dokumen dokumen 40,00 8
Pengendalian Pembangunan 71.575,50 17.175,50 8.769,67
Jalan dan Jembatan
4. Meningkatnya Persentase jalan % 69,80 63,8 62,23 97,5392
kualitas jalan dan provinsi dalam kondisi
jembatan mantap
Preservasi Jalan dan Persentase kemantapan % 60,8 63,80 62,23 97,5392
Jembatan ruas jalan Provinsi 69,80 1.939.489, 340.770 223.819
54
Preservasi Jalan Provinsi Panjang jalan yang Km 23 76,1 330,87
Wilayah I dipreservasi 114,00 756.507,3 143.613 67.118,65 46,74
9
Preservasi Jembatan Provinsi Jumlah jembatan yang Unit 4 3 75
Wilayah I dipreservasi 10,00 11.350,01 6.150 4.488,22 72,98
Preservasi Jalan Provinsi Panjang jalan yang Km 23 137,45 597,609
Wilayah II dipreservasi 140,00 939.731,3 141.271 77.773,37 55,05
5
Preservasi Jembatan Provinsi Jumlah jembatan yang Unit 2 2 100
Wilayah II dipreservasi 8,00 13.981,65 6.982 4.724,98 67,68
Perencanaan dan Jumlah dokumen dokumen 3 3 100
Pengendalian Preservasi Jalan 28,00 22.919,14 3.754 2.486,68 66,24
dan Jembatan
Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan yang Km 50 230,57 461,14
Provinsi UPT Jalan dan dipelihara 250,00 25.000,00 5.000 15.638,55 312,77
Jembatan Wilayah I
(Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah jembatan yang Unit 3 3 100
Provinsi UPT Jalan dan dipelihara 15,00 2.500,00 500 2.033,10 406,62
Jembatan Wilayah I
(Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan yang Km 50 94,21 188,42
Provinsi UPT Jalan dan dipelihara 250,00 25.000,00 5.000 4.554,65 91,09
Jembatan Wilayah II
(Swakelola)
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 42 | B A B I I
TAHUN 2019-2024
Target Renstra Unit
Realisasi Capaian Rasio Capaian pada Kerja
Perangkat Daerah
Target pada Akhir Tahun ke- Tahun ke- Peran
Data Capaian Tahun ke-
Tahun Perencanaan gkat
pada Tahun
No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Daera
Awal
2020 2020 2020 h
Perencanaan
Penan
ggung
K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K (%) Rp (Juta) Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah jembatan yang Unit 3 3 100
Provinsi UPT Jalan dan dipelihara 15,00 2.500,00 500 896,77 179,35
Jembatan Wilayah II
(Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan yang Km 50 85,5 171
Provinsi UPT Jalan dan dipelihara 250,00 25.000,00 5.000 10.885,63 217,71
Jembatan Wilayah III
(Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah jembatan yang Unit 2 3 150
Provinsi UPT Jalan dan dipelihara 10,00 2.000,00 400 1.135,95 283,99
Jembatan Wilayah III
(Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan yang Km 80 80 100
Provinsi UPT Jalan dan dipelihara 400,00 40.000,00 8.000 8.863,61 110,80
Jembatan Wilayah IV
(Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah jembatan yang Unit 3 2 66,6667
Provinsi UPT Jalan dan dipelihara 15,00 3.000,00 600 280,65 46,77
Jembatan Wilayah IV
(Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan yang Km 80 205,36 256,7
Provinsi UPT Jalan dan dipelihara 400,00 40.000,00 8.000 11.307,59 141,34
Jembatan Wilayah V
(Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah jembatan yang Unit 3 34 1133,33
Provinsi UPT Jalan dan dipelihara 15,00 3.000,00 600 879,77 146,63
Jembatan Wilayah V
(Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan yang Km 50 9 18,9
Provinsi UPT Jalan dan dipelihara 250,00 25.000,00 5.000 10.001,44 200,03
Jembatan Wilayah VI
(Swakelola)
Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah jembatan yang Unit 2 29 1450
Provinsi UPT Jalan dan dipelihara 10,00 2.000,00 400 749,63 187,41
Jembatan Wilayah VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 43 | B A B I I
TAHUN 2019-2024
Target Renstra Unit
Realisasi Capaian Rasio Capaian pada Kerja
Perangkat Daerah
Target pada Akhir Tahun ke- Tahun ke- Peran
Data Capaian Tahun ke-
Tahun Perencanaan gkat
pada Tahun
No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Daera
Awal
2020 2020 2020 h
Perencanaan
Penan
ggung
K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K (%) Rp (Juta) Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(Swakelola)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengadaan Lahan SPALD-T Luas lahan yang diadakan Ha
Regional 20,00 10.000,00
Pembinaan Teknis Sektor Air Jumlah wilayah terbina wilayah 12 12 100
Minum dan Sanitasi 60,00 2.958,02 158,02 138,14 87,41
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perencanaan Pengembangan , Jumlah dokumen dokumen
pengelolaan dan konservasi 12,00 1.423,77
sungai, danau dan sumber
daya air
pengelolaan dan konservasi Jumlah sarana Sumber unit
sungai, danau dan sumber Daya Air yang dikelola 26,00 4.425,00
daya air
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Persentase lahan 53 18,64 35,1698
pertanian yang 61,00
teririgasi dengan baik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rehabilitasi jaringan irigasi Panjang jaringan irigasi Km
DI Kewenangan Provinsi yang direhabilitasi 67,00 3.000,00
Riau
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyelesaian Tanah Garapan Jumlah Laporan dokumen 5 1
Provinsi Penyelesaian Tanah 826 150,00 24,18
Garapan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.Penurunan luasan Ha 208,01 108,01 188,01 206,29 109,723
kawasan permukiman 4.643,93
kumuh
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembangunan/Peningkatan Panjang Drainase m 49800 9800
Drainase Lingkungan Lingkungan Permukiman 62.591 11.991,40
Permukiman Provinsi Riau Provinsi Riau yang
Dibangun/Ditingkatkan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyusunan Pedoman Jumlah Dokumen dokumen 1 -
Penyelenggaraan Perumahan Penyelenggaraan 150 -
dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan
Provinsi Riau Permukiman Provinsi
Riau yang Disusun
Pembangunan Rumah Layak Jumlah Rumah Layak unit 5200 1000 101 10,10
Huni Provinsi Riau Wilayah I Huni Provinsi Riau 318.325 57.226,08 6.260,81 10,94
Wilayah I yang Dibangun
Pendataan/Verifikasi Jumlah laporan dokumen 5 1 2 200,00
Pembangunan Rumah Layak Pendataan dan Verifikasi 3.344 543,66 509,69 93,75
Huni Provinsi Riau Rumah Layak Huni
Provinsi Riau
Pembangunan Rumah Layak Jumlah Rumah Layak unit 5200 1000 106 10,60
Huni Provinsi Riau Wilayah Huni Provinsi Riau 321.874 60.775,36 6.974,09 11,48
II Wilayah II yang
Dibangun
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengelolaan Rusunawa Jumlah Rusunawa unit 100,00
Pekerja Provinsi Riau Pekerja Provinsi Riau 1 10.136 1 1.824,25 1 2.079,10 113,97
yang dikelola
Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang unit -
Perumahan mendapat Sosialisasi 150 200 -
Peraturan Perumahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pelayanan Administrasi Persentase Pemenuhan % 100 100 43.294 100 52.174 100 121
Perkantoran Kebutuhan Pelayanan 246.408
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening yang rekening 26 26 1.799,54 26 1.984,75 100 110,29
Sumber Daya Air dan Listrik dibayar 13.400
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan unit 2.032 32 417 45 1.056,85 140,625 253,44
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang 16.417
disediakan
Penyediaan Jasa Kebersihan Rentang waktu bulan 60 12 1.306 12 842,72 100 64,53
Kantor penyediaan jasa 13.404
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis jenis 2.052 52 553,72 30 419,19 57,69231 75,70
Kantor yang disediakan 9.954
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah jenis laporan yang jenis 2.015 15 101,79 14 72,95 93,33333 71,66
Dan Penggandaan dicetak dan digandakan 6.648
Penyediaan Komponen Jumlah komponen jenis 2.040 40 150 15 77,14 37,5 51,42
Instalasi Listrik/Penerangan instalasi 6.950
Bangunan Kantor listrik/penerangan
bangunan kantor yang
disediakan
Penyediaaan Makan dan Jumlah makanan dan porsi 36.050 6250 164,88 7719 223,63 123,504 135,63
Minuman minuman yang 8.165
disediakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Frekuensi rapat kali 4.222 520 1.720 276 1.109,10 53,07692 64,48
Konsultasi Ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi 21.720
keluar daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Tenaga OB 14.400 2880 6.142,460 3287 4.351,41 114,1319 70,84
Kantor Administrasi Kantor yang 30.711
Disediakan
Penyediaan Jasa Keamanan Jumlah tenaga satpam OB 200 50 1.500,00 184 1.390,16 368 92,68
Kantor yang disediakan 8.568
Penyediaan Operasional UPT. Rentang waktu bulan 60 12 862,64 12 927,17 100 107,48
Peralatan Konstruksi penyediaan 7.263
Pengelolaan UPT. Jalan dan Rentang waktu bulan 60 12 265,00 12 3.155,94 100 1.190,92
Jembatan Wilayah II pengelolaan 2.215
Pengelolaan UPT. Jalan dan Rentang waktu bulan 60 12 350,00 12 2.780,71 100 794,49
Jembatan Wilayah III pengelolaan 2.450
Pengelolaan UPT. Jalan dan Rentang waktu bulan 60 12 265,00 12 16.341,60 100 6.166,64
Jembatan Wilayah IV pengelolaan 2.215
Pengelolaan UPT. Jalan dan Rentang waktu bulan 60 12 261,06 12 1.786,58 100 684,37
Jembatan Wilayah V pengelolaan 2.161
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengelolaan UPT. Jalan dan Rentang waktu bulan 60 12 300,00 12 66,96 100 22,32
Jembatan Wilayah VI pengelolaan 2.300
Penyediaan Sarana dan Jumlah unit sarana unit 58 24 21.900,00 12 2.326,76 50 10,62
Prasarana UPT. Peralatan 56.900
Konstruksi
Pengelolaan Gedung Kantor Rentang waktu bulan 60 12 2.205,85 12 3.302,54 100 149,72
UPT. Pengelolaan Air Minum pengelolaan 12.880
Provinsi Riau
Pembinaan Jasa Konstruksi Jumlah Kab/Kota yang kali 68 12 200,00 12 4.168,89 100 2.084,44
dibina 4.700
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas stel 650 650 455
beserta perlengkapannya beserta perlengkapannya 455
yang diadakan
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus stel 2750 0 0
hari-hari tertentu beserta hari hari tertentu beserta 1.375
perlengkapannya perlengkapannya yang
diadakan
Pembinaan Fisik dan mental Rentang waktu bulan 48 0 0
aparatur pembinaan fisik dan 759
mental aparatur
Peningkatan Sarana dan persentase pemenuhan % 100 100 100 3.226 100 1.189 100 37
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana 18.360,76
aparatur
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan unit 66 30 500
kendaraan Dinas/operasional dinas/operasional yang 2.200,00
dipelihara
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah ruang gedung ruang 8 1 1.000 190 427,47 19000 43
gedung kantor kantor yang dipelihara 4.137,53
NO INDIKATOR KINERJA TARGET RENSTRA 2020 REALISASI TAHUN 2020 CAPAIAN TAHUN 2020
1 2 3 4 5
1 Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi 3 unit 2 unit 66,67
yang diselenggarakan
2 Persentase jalan dan jembatan yang dibangun 62 % 63,09 % 101,76
14 Persentase Peningkatan Akses Rumah Sehat Layak Huni 79,15 % 78,98 % 99,79
Bagi Rumah Tangga Miskin
1 Pekerjaan 1 Pemenuhan Persentase kapasitas yang 7,12 7,12 100% Debit 140 lt/dt
Umum kebutuhan air dapat terlayani melalui 𝐾𝑎𝑏 dari 1940 lt/dt
∑ 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚 𝑐𝑢𝑟𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠
minum curah penyaluran air minum curah = ∑ 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 𝐾𝑜𝑡𝑎
x 100%
lintas lintas kabupaten/kota terhadap 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚 𝑐𝑢𝑟𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑎𝑏/𝐾𝑜𝑡𝑎
Kab/Kota demand pemenuhan kapasitas
yang memerlukan pelayanan
air minum curah lintas
Kab/Kota
2 Perumahan 3 Penyediaan Jumlah warga negara korban Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 20 Unit 0 0 Tidak ada
Rakyat dan rehabilitasi bencana yang memperoleh terjadi bencana
rumah yang rumah layak huni
layak huni bagi
korban
bencana
4 Fasilitasi Jumlah warga negara yang Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah 20 Unit 0 0 Tidak ada
penyediaan terkena relokasi akibat Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang Relokasi
rumah yang program Pemerintah Daerah layak huni Program
layak huni bagi
kabupaten/kota yang
masyarakat yang
memperoleh fasilitasi
terkena relokasi
program penyediaan rumah yang layak
Pemerintah huni
Daerah
kabupaten/ kota
1 T erselenggaranya bangunan Jumlah bangunan gedung Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan unit 3 3 3 3 3 3 3
gedung untuk kepentingan keagamaan strategis provinsi yang
keagamaan strategis P rovinsi diselenggarakan
4 Meningkatnya prasarana persentase jumlah w arga negara 5,15 5,15 7,22 32,99 32,99 32,99 32,99
infrastruktur dasar yang memperoleh kebutuhan air x 100% %
minum
Jumlah w ilayah regional yang Jumlah w ilayah regional yang terkelola sanitasinya 1,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
w ilayah
terkelola sanitasinya
5 Meningkatnya penatagunaan P ersentase lahan pertanian yang 51 53 55 57 59 61 61
sumber daya air teririgasi dengan baik %
x 100%
indeks ketahanan air indeks ketahanan air indeks 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5
6 T ertatanya penggunaan ruang P ersentase kesesuaian 15,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 45,00
pemanfaatan ruang x 100% %
8 Meningkatnya Kontribusi P ersentase P eningkatan Kualitas % 24 36,66 49,33 62,00 74,67 87,33 87,33
P enyelenggaraan P erumahan Kaw asan P ermukiman
serta P enataan P rasarana x 100%
P ermukiman
P ersentase P eningkatan Akses % 78,78 79,15 79,33 79,52 79,70 79,89 79,89
Rumah Sehat Layak Huni Bagi
Rumah T angga Miskin
1 Terselenggaranya Jumlah bangunan gedung Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan 1 Terselenggaranya Jumlah bangunan Jumlah bangunan strategis yang dibangun dan dipelihara M enjadi satu sasaran, karena bangunan keagamaan untuk
bangunan gedung untuk keagamaan strategis provinsi dan tertatanya strategis yang dibangun kepentingan strategis Provinsi termasuk ke dalam bangunan
kepentingan keagamaan yang diselenggarakan bangunan dan dan dipelihara strategis. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, kewenangan
strategis Provinsi lingkungan sesuai Provinsi untuk Penataan bangunan ada dua, yaitu :
aturan penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis
Provinsi. dan penataan bangunan dan lingkungan pada
kawasan strategis Provinsi.
2 Terselenggaranya dan persentase kawasan bangunan Luas kawasan bangunan Luas kawasan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis yang ditata Berubah indikator, karena data bangunan strategis Provinsi
tertatanya bangunan dan dan lingkungan yang tertata dan lingkungan pada belum dikaji.
lingkungan sesuai aturan
x 100% kawasan strategis yang
ditata
3 Terbukanya akses jalan Persentase jalan dan jembatan 2 Meningkatnya persentase jalan provinsi Menjadi satu sasaran, karena pada Permendagri 90, program
yang dibangun x 100% aksesibilitas dan dalam kondisi mantap yang menaungi penyelenggaraan hanya satu, yaitu :
konektivitas jalan
x 100% Program Penyelenggaraan Jalan
5 Meningkatnya prasarana persentase jumlah warga 3 Meningkatnya persentase kapasitas air Berubah indikator, karena berdasarkan aturan kewenangan
infrastruktur dasar negara yang memperoleh prasarana minum curah lintas UU 23 Tahun 2014 dan aturan mengenai SPM (standal
kebutuhan air minum x 100% infrastruktur dasar Kab/Kota
x 100% Pelayanan Minimal) Permendagri 100 Tahun 2018 yang
dijelaskan dalam PP No 2 Tahun 2018 dan Permen PUPR
No.29/PRT/2018 bahwa capaian kinerja air minum dan
sanitasi lintas Kab/Kota adalah Kapasitas air curah
(demand) dan kapasitas pengolahan air limbah
Jumlah wilayah regional yang Jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya kapasitas pengolahan air volume kapasitas pengolahan air limbah domestik regional lintas Kab/Kota
terkelola sanitasinya limbah domestik regional
lintas Kab/Kota
6 Meningkatnya Persentase lahan pertanian 4 Meningkatnya Persentase luas layanan Berubah sasaran, karena berdasarkan UU No 17 Tahun
penatagunaan sumber yang teririgasi dengan baik pengelolaan sumber irigasi x 100% 2019, penatagunaan Sumber Daya Air merupakan bagian
daya air x 100% daya air dari pengelolaan Sumber Daya air. Selain menataguna
Sumber Daya Air, urusan pengelolaan Sumber Daya Air
adalah mengendalikan daya rusak air.
indeks ketahanan air indeks ketahanan air Persentase Luas lahan Berubah indikator, karena data kondisi jaringan irigasi
yang terlindungi dari x 100% kewenangan Provinsi belum lengkap. Dan indeks ketahanan
daya rusak air air terlalu makro
7 Tertatanya penggunaan Persentase kesesuaian 5 Tertatanya Persentase kinerja Berubah indikator, karena indikator persentase
ruang pemanfaatan ruang x 100% penggunaan ruang penyelenggaraan x 100% pemanfaatan ruang hanya mencakup aspek pemanfaatan.
penataan ruang daerah Sementara berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020, aspek
Provinsi Riau penyelenggaraan Penataan Ruang ada lima, yaitu :
Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian
8 Meningkatnya Kontribusi Persentase Peningkatan 6 Meningkatnya Persentase luasan Berubah indikator, karena indikator sebelumnya hanya
Penyelenggaraan Kualitas Kawasan Permukiman Kontribusi permukiman kumuh di menghitung peningkatan. Sebaiknya indikator menghitung
Perumahan serta x 100% Penyelenggaraan kawasan perkotaan akumulasi capaian agar lebih mudah dihitung.
Penataan Prasarana Perumahan serta
x 100%
Permukiman Penataan Prasarana
Permukiman
Persentase Permukiman Cakupan lingkungan Sasaran baru untuk layanan PSU permukiman, disusun
Perkotaan dan Lintas yang sehat dan aman x 100% berdasarkan penetapan kawasan permukiman kewenangan
Kabupaten Kota yang yang didukung dengan Provinsi atau Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK) yang terdapat
Ditingkatkan Layanan SPAM PSU dalam draft RP3KP (yang akan diperdakan)
Tabel 3.1.2. Perbandingan Sasaran sebelum dan sesudah penyesuaian Program dan Kegiatan sesuai Permendagri 90
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
3 Meningkatnya PROGRAM
kualitas jalan dan PRESERVASI JALAN
jembatan DAN JEMBATAN
Preservasi
Jembatan Provinsi
Wilayah II
Pemeliharaan Rutin
Jembatan
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis SPAM
Pembangunan TPA PROGRAM
Regional PENGEMBANGAN
Pekanbaru - SISTEM DAN
Kampar PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL
Perencanaan
Jaringan Irigasi
pada Daerah Irigasi
Rawa (DIR)
Kewenangan
Provinsi
Operasi dan Operasi dan
Pemeliharaan Pemeliharaan Jaringan
Daerah Irigasi Irigasi Permukaan
Permukaan (DI)
Kewenangan
Provinsi
Operasi dan Operasi dan
Pemeliharaan Pemeliharaan Jaringan
Daerah Irigasi Irigasi Rawa
Rawa (DIR)
Kewenangan
Provinsi
Rehabilitasi Rehabilitasi Jaringan
Jaringan Irigasi DI Irigasi Permukaan
Kewenangan
Provinsi Riau
Pembangunan Pembangunan Jaringan
Jaringan irigasi Irigasi Rawa
pada Daerah Irigasi
Rawa (DIR)
Kewenangan
Provinsi
Penetapan Kebijakan
Dalam Rangka
Pelaksanaan Penataan
Ruang
Perencanaan Tata Koordinasi dan Koordinasi dan
Ruang Dan sinkronisasi Sinkronisasi Penyusunan
Pemanfaatan Perencanaan Tata RTRW Provinsi
Ruang Ruang
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyusunan
RRTR Provinsi
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyusunan
RTRW Provinsi
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang RTRW dan RRTR
kabupaten/Kota
Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi
Pemanfataan Ruang Pemanfaatan Ruang
Daerah Provinsi untuk Investasi dan
Pembangunan Daerah
Pengawasan Dan Koordinasi dan Koordinasi dan
Pengendalian Sinkronisasi Sinkronisasi Penertiban
Pemanfaatan Pengendalian dan Penegakan Hukum
Ruang Pemanfataan Ruang Bidang Penataan Ruang
Daerah Provinsi
Koordinasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Sinkronisasi Penataan Ruang
Pengendalian
Pemanfataan Ruang
Daerah Provinsi
PROGRAM PROGRAM
PENYELENGGARAAN PENGADAAN
PERTANAHAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN
UMUM
Perencanaan dan Penetapan Lokasi Pemberitahuan,
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pendataan Awal Lokasi,
tahapan persiapan untuk Konsultasi Publik
Pengadaan Tanah Kepentingan Umum Rencana Pembangunan
untuk di Wilayah Provinsi dan Penetapan Lokasi
Pembangunan Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Kepentingan Umum
Umum
PROGRAM
PENYELESAIAN
SENGKETA
TANAH
GARAPAN
Penyelesaian Penyelesaian Mediasi Penyelesaian
Tanah Garapan Sengketa Tanah Sengketa Tanah Garapan
Provinsi Garapan Lintas dalam 1 (Satu) Daerah
Daerah Provinsi
Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
7 Terselenggaranya PROGRAM Terselenggaran PROGRAM
dan tertatanya PENATAAN ya dan PENATAAN
bangunan dan BANGUNAN DAN tertatanya BANGUNAN
lingkungan sesuai LINGKUNGAN bangunan dan GEDUNG
aturan lingkungan
sesuai aturan
Pembangunan
Bangunan Gedung
Strategis Daerah
Provinsi Riau
Pemeliharaan Pemeliharaan dan
Bangunan Sarana Perawatan Bangunan
Ibadah Strategis Gedung untuk
Provinsi Riau Kepentingan Strategis
Daerah Provinsi
8 Meningkatnya PROGRAM Meningkatnya PROGRAM
Kontribusi PENATAAN DAN Kontribusi PENINGKATAN
Penyelenggaraan PENINGKATAN Penyelenggara PRASARANA,
Perumahan serta KUALITAS an Perumahan SARANA DAN
Penataan Prasarana PERMUKIMAN DAN serta Penataan UTILITAS UMUM
Permukiman KAWASAN Prasarana (PSU)
PERMUKIMAN Permukiman
PROGRAM PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN PERUMAHAN
Pengelolaan
Rusunawa Pekerja
Pindah ke Sekretariat
Provinsi Riau
Meningkatnya PROGRAM
penyelenggara PENGEMBANGAN Sasaran baru karena
an jasa JASA Program baru
konstruksi KONSTRUKSI
Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan
Pelatihan Tenaga Ahli Tenaga Ahli Konstruksi
Konstruksi
Fasilitasi Sertifikasi
Tenaga Ahli Konstruksi
4. Program Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dengan Indikator Kinerja yaitu:
a. Persentase peningkatan layanan air minum dengan Target Kinerja Renstra 5,15%, Target Kinerja
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 80 | BAB III
TAHUN 2019-2024
Perubahan Tahun 2020 sebesar 5,15% dengan Realisasi Capaian Kinerja 4,06%, sehingga Rasio
Capaian Kinerja 78,83%, hal ini disebabkan karena pada RKPD-P terjadi perubahan target persentase
peningkatan layanan air minum yang semula dari 83,04 persen menjadi 5,15 persen serta Debit 140lt/dt
diharapkan diterima oleh 8000 SR, namun SR yang terpasang 6296 SR.
b. Persentase peningkatan layanan sanitasi dengan Target Kinerja Renstra 70,99%, Target Kinerja
Perubahan Tahun 2020 sebesar 70,99% dengan Realisasi Capaian Kinerja 83,99%, sehingga Rasio
Capaian Kinerja 84,52%, dengan data bersumber dari BPS pada Susenas Maret 2020.
5. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya dengan
Indikator Kinerja yaitu:
a. Persentase daerah rawan abrasi yang ditangani dengan Target Kinerja Renstra 9,75%, Target Kinerja
Perubahan Tahun 2020 sebesar 9,75% dengan Realisasi Capaian Kinerja 12,69%, sehingga Rasio
Capaian Kinerja 130,15%, dengan formulasi realisasi penanganan abrasi dengan perbandingan antara
jumlah panjang pantai rawan abrasi yang ditangani dengan jumlah panjang pantai rawan abrasi pada
WS Provinsi.
b. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik dengan Target Kinerja Renstra 53%, Target Kinerja
Perubahan Tahun 2020 sebesar 53% dengan Realisasi Capaian Kinerja 18,64%, sehingga Rasio
Capaian Kinerja 35,17%, dengan formulasi realisasi panjang saluran irigasi kondisi baik dengan
perbandingan antara jumlah panjang saluran irigasi kondisi baik dengan jumlah panjang saluran irigasi
pada DI&DIR.
6. Program Penataan Ruang dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan
Target Kinerja Renstra 25%, Target Kinerja Perubahan Tahun 2020 sebesar 25% dengan Realisasi Capaian
Kinerja 24%, sehingga Rasio Capaian Kinerja 96%, hal ini karena baru 7 Kabupaten/Kota yang memiliki
Perda Tata Ruang yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kota Dumai, Kabupaten Rohul,
Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru.
7. Program Penyelenggaraan Pertanahan dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase urusan pertanahan yang
terfasilitasi dengan Target Kinerja Renstra 100%, Target Kinerja Perubahan Tahun 2020 sebesar 100%
dengan Realisasi Capaian Kinerja 100%, sehingga Rasio Capaian Kinerja 100%.
8. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman dengan Indikator
Kinerja yaitu:
a. Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh dengan Target Kinerja Renstra 188,1 Ha, Target
Kinerja Perubahan Tahun 2020 sebesar 188,1 Ha dengan Realisasi Capaian Kinerja 206,29 Ha,
sehingga Rasio Capaian Kinerja 17,24%, hal ini karena Luas kawasan kumuh sesuai SK 2019 adalah
149,27 Ha, sedangkan pada Tahun 2020 luas kawasan kumuh tertangani sebesar 5 Ha, Total
penanganan kawasan kumuh sampai dengan Tahun 2020 adalah 42,98 Ha, sehingga luasan kumuh
tersedia 206,29 Ha.
b. Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan Target Kinerja Renstra 10,34%,
Target Kinerja Perubahan Tahun 2020 sebesar 0 dengan Realisasi Capaian Kinerja 0, sehingga Rasio
Capaian Kinerja 0, hal ini karena kegiatan SPAM dan Sanitasi Permukiman mengalami refocusing
anggaran sehingga kegiatannya tidak dilaksanakan.
9. Program Pengembangan Perumahan dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase peningkatan akses Rumah
Layak Huni (RLH) bagi rumah tangga miskin dengan Target Kinerja Renstra 79,15%, Target Kinerja
Perubahan Tahun 2020 sebesar 79,15% dengan Realisasi Capaian Kinerja 78,98%, sehingga Rasio Capaian
Kinerja 99,79%, hal ini karena terdapat 3unit RLH yang tidak dilaksanakan karena pindah alamat.
Berdasarkan Tabel 2.6 yang menjelaskan mengenai Capaian Kinerja SPM Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2020, dapat
dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Untuk SPM Pekerjaan Umum, terdapat dua SPM yaitu
a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kab/Kota dengan capaian 7,21%. Debit yang dihasilkan
adalah 140 lt/dt dari target 1940 lt/dt.
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kab/Kota dengan capaian 0.
Dikarenakan belum ada dokumen Rencana pengolahan air limbah domestik regional.
2. Untuk SPM Perumahan Rakyat, terdapat dua SPM yaitu
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 82 | BAB III
TAHUN 2019-2024
a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dengan capaian 0.
Dikarenakan tidak ada terjadi bencana.
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program
Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dengan capaian 0. Dikarenakan tidak ada masyarakat yang terkena
relokasi program pemerintah daerah
4.1 Rekomendasi
Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra 2019 – 2024 mengacu pada Peraturan Perundangan dan Kebijakan yang berlaku serta permasalahan yang dihadapi saat
ini, terkait adanya Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau, serta kebijakan pemerintah tentang penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Telaah dilakukan terhadap Renstra PD 2019 – 2024 dengan rekomendasi sebagai berikut:
1. Untuk dapat dilakukan penyesuaian terhadap Pendanaan Indikatif Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau;
2. Untuk dapat dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Program dan Kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019;
3. Untuk dapat dilakukan penyesuaian terhadap Sasaran dan Indikator Sasaran (Sasaran Indikator Kinerja Utama).
Luas kawasan bangunan dan Luas kawasan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis yang ditata
lingkungan pada kawasan strategis
yang ditata
2 Meningkatnya aksesibilitas dan persentase jalan provinsi dalam kondisi
konektivitas jalan mantap
x 100%
3 Meningkatnya prasarana infrastruktur persentase kapasitas air minum curah
dasar lintas Kab/Kota
x 100%
kapasitas pengolahan air limbah volume kapasitas pengolahan air limbah domestik regional lintas Kab/Kota
domestik regional lintas Kab/Kota
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENUNJANG
URUSAN 880.773.330.981
PEMERINTAHA
N DAERAH
Persentase
Pemenuhan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Jasa Jumlah rekening yang 30 Penyediaan Jasa Jumlah rekening yang 5 rekening
1.1.03.01.0.0.00.01.0 Komunikasi, Sumber dibayar Rekenin 2.500.000.000 X.XX.01.1.08.0 Komunikasi, Sumber dibayar 3.422.750.130
02. Daya Air dan Listrik g 2 Daya Air dan Listrik
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan 126 Unit Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan 51 Unit
1.1.03.01.0.0.00.01.0 dan Perlengkapan perlengkapan kantor 1.000.000.000 X.XX.01.1.06.0 dan Perlengkapan perlengkapan kantor 2.095.654.137
03. Kantor yang disediakan 2 Kantor yang disediakan
Penyediaan Sarana Jumlah Sarana 10 Unit Pengadaan Mebel Jumlah peralatan dan 69 unit
1.1.03.01.0.0.00.02.0 Kearsipan (Program Kearsipan 100.000.000 X.XX.01.1.07.0 perlengkapan kantor 315.680.256
28. Peningkatan Sarana dan 5 yang disediakan
Prasarana Aparatur)
Penyediaan Barang Jumlah jenis laporan 20 Jenis Penyediaan Barang Jumlah jenis laporan 20 Jenis
1.1.03.01.0.0.00.01.0 Cetakan Dan yang dicetak dan 250.000.000 X.XX.01.1.06.0 Cetakan dan yang dicetak dan 243.808.826
08. Penggandaan digandakan 5 Penggandaan digandakan
Penyediaan Komponen Jumlah komponen 15 Jenis Penyediaan Komponen Jumlah komponen 13 unit
1.1.03.01.0.0.00.01.0 Instalasi instalasi 150.000.000 X.XX.01.1.06.0 Instalasi instalasi 149.991.828
09. Listrik/Penerangan listrik/penerangan 1 Listrik/Penerangan listrik/penerangan
Bangunan Kantor bangunan kantor yang Bangunan Kantor bangunan kantor yang
disediakan disediakan
Penyediaaan Makan Jumlah makanan dan 19309 Penyediaan Bahan Jumlah makanan dan 19523
1.1.03.01.0.0.00.01.0 dan Minuman minuman yang Porsi 400.000.000 X.XX.01.1.06.0 Logistik Kantor minuman yang porsi 394.820.000
10. disediakan 4 disediakan
Rapat-Rapat Frekuensi rapat 2000 Penyelenggaraan Rapat Frekuensi rapat 475 kali
1.1.03.01.0.0.00.01.0 Koordinasi Dan koordinasi dan Kali 1.500.000.000 X.XX.01.1.06.0 Koordinasi dan koordinasi dan 1.374.980.000
11. Konsultasi Ke Luar konsultasi keluar daerah 9 Konsultasi SKPD konsultasi keluar daerah
Daerah
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemeliharaan Jumlah ruang gedung 8 Ruang Pemeliharaan/Rehabilita Jumlah ruang gedung 9 Ruang
1.1.03.01.0.0.00.02.0 Rutin/Berkala Gedung kantor yang dipelihara 500.000.000 X.XX.01.1.09.1 si Sarana dan Prasarana kantor yang dipelihara 1.300.352.000
12. Kantor 1 Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan Jumlah kendaraan 30 Unit Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 40 Unit
1.1.03.01.0.0.00.02.0 Rutin/Berkala dinas/operasional yang 700.000.000 X.XX.01.1.09.0 Pemeliharaan, Biaya dinas/operasional yang 699.990.000
14. Kendaraan dipelihara 1 Pemeliharaan dan Pajak dipelihara
Dinas/Operasional Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Jumlah peralatan 175 Unit Pemeliharaan Peralatan Jumlah perlengkapan 427Unit
1.1.03.01.0.0.00.02.0 Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor yang 1.150.000.000 X.XX.01.1.09.0 dan Mesin Lainnya gedung kantor yang 1.349.897.700
16. Gedung Kantor dipelihara 6 dipelihara
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian khusus 650 Stel Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian khusus
1.1.03.01.0.0.00.03.0 Khusus Hari-hari hari-hari tertentu yang - x.xx.01.1.04.05. Khusus Hari-hari hari-hari tertentu yang -
03. Tertentu diadakan Tertentu diadakan
URUSAN
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembangunan Jumlah Jembatan yang 2 Unit Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang 3 Unit
1.1.03.01.1.1.03.15.0 Jembatan Provinsi dibangun 64.710.181.440 1.03.10.1.01.12. dibangun 36.920.048.585
02. Wilayah I
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembangunan Jalan panjang jalan yang 15 Km Pelebaran Jalan Panjang Jalan yang 2 km
1.1.03.01.1.1.03.15.0 Provinsi Wilayah II dibangun 93.890.712.800 1.03.10.1.01.07. Menambah Lajur diLebarkan 45.010.255.840
07.
1.1.03.01.1.1.03.16.0 Preservasi Jalan Panjang jalan yang 168 Km 1.03.10.1.01.8 Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang 16,7 km
12. Provinsi Wilayah I dipreservasi 83.291.088.640 direkonstruksi 152.236.389.620
1.1.03.01.1.1.03.16.0 Preservasi Jalan Panjang jalan yang 237 Km 1.03.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Panjang jalan yang
13. Provinsi Wilayah II dipreservasi 93.426.010.880 Jalan dipelihara secara
berkala
1.1.03.01.1.1.03.16.0 Perencanaan dan Jumlah Dokumen 3 Survey Kondisi Jumlah Dokumen 2 Dokumen
15. Pengendalian Preservasi Dokume 2.611.693.000 1.03.10.1.01.04. Jalan/Jembatan 1.207.166.920
Jalan dan Jembatan n
1.1.03.01.1.1.03.17. PROGRAM Persentase daerah 9,97 1.03.02 PROGRAM Persentase daerah 13 Persen;
PENGEMBANGAN, rawan abrasi yang Persen; 14.353.094.104 PENGELOLAAN rawan abrasi yang 20.212.636.835
PENGELOLAAN ditangani; Persentase 55 SUMBER DAYA AIR ditangani;
DAN KONSERVASI saluran irigasi dalam Persen; (SDA)
SUNGAI, DANAU kondisi baik;
DAN SUMBER
DAYA AIR
LAINNYA
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.03.01.1.1.03.17.0 Pengendalian Kegiatan Jumlah Dokumen 1 Evaluasi dan Jumlah laporan 1 Laporan
04. Wilayah Sungai Dokume 200.000.000 1.03.02.1.01.62. Rekomendasi Teknis Evaluasi dan 199.999.670
Kewenangan Provinsi n (Rekomtek) Rekomendasi Teknis
dan REKOMTEK Pemanfaatan SDA WS (Rekomtek)
Perizinan Sumber Daya Kewenangan Provinsi Pemanfaatan SDA WS
Air Kewenangan Provinsi
1.1.03.01.1.1.03.17.0 Perencanaan Pengendali Jumlah Dokumen 2 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen 1 Dokumen
07. Banjir WS Provinsi Dokume 500.000.000 1.03.02.1.01.03. Teknis dan Dokumen Rencana Teknis dan 499.999.670
n Lingkungan Hidup untuk Dokumen Lingkungan
Konstruksi Pengendali Hidup untuk Konstruksi
Banjir, Lahar, Drainase Pengendali Banjir,
Utama Perkotaan dan Lahar, Drainase Utama
Pengaman Pantai Perkotaan dan
Pengaman Pantai
1.1.03.01.1.1.03.17.0 Pembangunan Panjang Bangunan 1 Km 1.03.02.1.01.18. Pembangunan Seawall Panjang Bangunan 0,1 Km
08. Pengendali Banjir WS Pengendali Banjir dan 2.600.000.000 dan bangunan pengaman Pengendali Banjir dan 2.599.999.850
Provinsi Sarana Pendukungnya pantai lainnya Sarana Pendukungnya
1.1.03.01.1.1.03.17.0 Operasi dan Jumlah Sungai yang di 5 Sungai 1.03.02.1.01.53 Operasi dan Jumlah Sungai yang di 37.25 km
10. Pemeliharaan Wilayah Pelihara 1.500.463.104 Pemeliharaan Tanggul Pelihara 5.113.199.760
Sungai Kewenangan dan Tebing Sungai
Provinsi
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.03.01.1.1.03.17.0 Pengendaliaan dan Jumlah Dokumen 1 Pengelolaan dan Jumlah laporan 1 Laporan
12. Pengawasan Kegiatan Dokume 200.000.000 1.03.02.1.02.28. Pengawasan Alokasi Air Pengelolaan dan 199.999.545
Irigasi dan Rawa n Irigasi Pengawasan Alokasi
Kewenangan Provinsi Air Irigasi
1.1.03.01.1.1.03.17.0 Penyusunan Database Jumlah Dokumen 1 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen 4 Dokumen
13. DI dan DIR Dokume 400.000.000 1.03.02.1.02.01. Teknis dan Dokumen Rencana Teknis dan 999.999.510
Kewenangan Provinsi n Lingkungan Hidup untuk Dokumen Lingkungan
konstruksi Irigasi dan Hidup untuk konstruksi
Rawa Irigasi dan Rawa
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.03.01.1.1.03.17.0 Pembangunan Jaringan Panjang jaringan yang 12 Km Pembangunan Jaringan Panjang jaringan 10,39 Km
21. irigasi pada Daerah dibangun 1.600.000.000 1.03.02.1.02.04. Irigasi Rawa irigasi rawa yang 1.085.999.490
Irigasi Rawa (DIR) dibangun
Kewenangan Provinsi
1.1.03.01.1.1.03.18. PROGRAM Persentase Bangunan 10 1.03.08. PROGRAM Persentase 57,69%
PENATAAN dan Kawasan Persen 228.464.034.43 PENATAAN Bangunan Gedung 190.215.377.432
BANGUNAN DAN Strategis Provinsi 2 BANGUNAN untuk Kepentingan
LINGKUNGAN yang ditangani GEDUNG Strategis Daerah
Provinsi yang
fungsional
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.03.01.1.1.03.18.0 Pemeliharaan Bangunan Jumlah Bangunan 1 Unit Pemeliharaan dan Jumlah Bangunan 1 Unit
11. Sarana Ibadah Strategis Strategis Keagamaan 1.500.000.000 1.03.08.1.01.03. Perawatan Bangunan Gedung yang dipelihara 1.499.999.935
Provinsi Riau Yang Dipelihara Gedung untuk
Kepentingan Strategis
Daerah Provinsi
1.1.03.01.1.1.03.18.0 Pembangunan Sarana Jumlah Bangunan 2 Unit - Penataan Bangunan dan Jumlah bangunan dan 1 Kawasan
02. Ibadah Strategis Strategis Keagamaan 1.03.09.1.01.03. Lingkungan lingkungan yang ditata 22.586.787.520
Provinsi yang di Bangun
1.1.03.01.1.1.03.18.0 Perencanaan Bangunan Jumlah Dokumen 1 Penyusunan Rencana, Jumlah dokumen 1 Dokumen
07. Gedung Strategis Dokume - 1.03.09.1.01.01. Kebijakan, Strategi dan Rencana, Kebijakan, 504.617.785
Provinsi n Teknis Sistem Penataan Strategi dan Teknis
Bangunan dan Sistem Penataan
Lingkungan di Kawasan Bangunan dan
Strategis Daerah Lingkungan di
Provinsi dan Lintas Kawasan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.03.01.1.1.03.19.0 Pembinaan Teknis Jumlah Wilayah 12 1.03.03.1.01.08 Pembinaan Teknis SDM Jumlah kab/kota yang 12
06. Sektor Air Minum dan Terbina Wilayah 158.024.000 dan Kelembagaan terbina Kab/kota 79.011.655
Sanitasi Pengelolaan SPAM
Provinsi
1.1.03.01.1.1.03.19.0 Pembangunan SPAM Panjang Jaringan 400 m Pembangunan Baru Panjang Jaringan 400 m
12. Regional Provinsi Riau SPAM yang dibangun 15.274.538.000 1.03.03.1.01.03. SPAM Jaringan SPAM yang dibangun 6.404.300.545
Perpipaan
1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Jumlah dokumen 1 Dokumen
Kebijakan, Strategi dan Rencana, Kebijakan, 937.999.610
Teknis SPAM Strategi dan Teknis
SPAM
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.03.01.1.1.03.19.0 Pembangunan TPA Jumlah Bangunan yang 1 Unit Penyusunan Rencana, Jumlah dokumen 1 Dokumen
17. Regional Pekanbaru - dibangun 6.978.000.000 1.03.04.1.01.01. Kebijakan, Strategi dan Rencana, Kebijakan, 937.919.775
Kampar Teknis Sistem Strategi dan Teknis
Pengelolaan Sistem Pengelolaan
Persampahan Persampahan
TPA/TPST/SPA TPA/TPST/SPA
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.03.01.1.1.03.20.0 Pengaturan Dan Jumlah dokumen 1 1.03.12.1.01 Pelaksanaan Jumlah dokumen 1 Dokumen
04. Pembinaan Penataan Dokume 265.144.500 .02 Persetujuan Substansi, RRTR Provinsi yang 170.773.930
Ruang n Evaluasi dan dilakukan proses
Penetapan RRTR persetujuan Substansi,
Provinsi Evaluasi dan Penetapan
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembinaan Jasa Jumlah Kab/Kota yang 20 Kali x.xx.03.11.1.01 Penyelenggaraan Jumlah peserta yang 150 Orang
1.1.03.01.0.0.00.01.0 Konstruksi (Program dibina 972.100.000 Pelatihan Tenaga Ahli mengikuti Pelatihan 821.780.336
32. Pelayanan Administrasi Konstruksi Tenaga Ahli
Perkantoran) Konstruksi
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
1.04.03 PROGRAM Penurunan luasan 183,01 Ha;
KAWASAN kawasan permukiman 299.999.868
PERMUKIMAN kumuh;
1.1.03.01.1.1.04.15. PROGRAM Penurunan luasan 168,01 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Luasan Permukiman 20 Ha
PENATAAN DAN kawasan permukiman Ha; 38.540.000.000 Kawasan Permukiman Kumuh yang 299.999.868
PENINGKATAN kumuh; Persentase 10,34 Kumuh dengan Luas ditingkatkan
KUALITAS peningkatan kualitas Persen; 10 (Sepuluh) Ha kualitasnya
PERMUKIMAN DAN lingkungan sampai dengan di
KAWASAN permukiman; Bawah 15 (Lima Belas)
PERMUKIMAN Ha
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.03.01.1.1.04.15.0 Pembangunan Jumlah Sambungan 2475 SR 1.04.05.1.01.03 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Dokumen
08. /Peningkatan SPAM Rumah (SR) yang 11.000.000.000 Sinkronisasi dalam Monitoring dan 139.999.748
Permukiman Provinsi dibangun/ditingkatkan rangka Penyediaan Evaluasi
Riau SPAM Permukimannya Prasarana, Sarana, dan Penyelenggaraan
Utilitas Umum Perumahan dan
Permukiman Kawasan Permukiman
Provinsi Riau
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.03.01.1.1.04.16.0 Penyediaan dan Jumlah Rumah Layak 20 Unit 1.04.03 PROGRAM Penurunan luasan 168,01 Ha
01. Rehabilitasi Rumah Huni Bagi Masyarakat 2.500.000.000 KAWASAN kawasan permukiman
Layak Huni Bagi Korban Bencana Yang PERMUKIMAN kumuh
Masyarakat Korban Disediakan dan Jumlah
Bencana Provinsi dan Rumah Bagi
Relokasi Akibat Masyarakat Terkena
Program Pemerintah Relokasi Program
Daerah Provinsi Pemerintah Daerah
Provinsi yang Di
fasilitasi
1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Luasan Permukiman 20 Ha
Kawasan Permukiman Kumuh yang
Kumuh dengan Luas ditingkatkan
10 (Sepuluh) Ha kualitasnya
sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Belas)
Ha
1.04.03.1.02.03 Perbaikan Rumah Tidak Jumlah Rumah Layak - -
Layak Huni dalam Huni Provinsi Riau
Kawasan Permukiman yang dibangun
dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai
dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha
1.1.03.01.1.1.04.16.0 Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Layak 800 Unit
02. Layak Huni Provinsi Huni Provinsi Riau 50.500.000.000
Riau Wilayah I yang dibangun
1.1.03.01.1.1.04.16.0 Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Layak 750 Unit 1.04.03 PROGRAM Penurunan luasan 168,01 Ha
05. Layak Huni Provinsi Huni Provinsi Riau 56.000.000.000 KAWASAN kawasan permukiman 699.999.732
Riau Wilayah II yang dibangun PERMUKIMAN kumuh
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN
PERTANAHAN
2.10.03. PROGRAM Persentase Urusan 100%
PENGADAAN Pertanahan yang 144.997.204
TANAH UNTUK Terfasilitasi
KEPENTINGAN
UMUM
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.03.01.1.2.04.15. PROGRAM Persentase Urusan 100 2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Jumlah dokumen 1
PENYELENGGARA Pertanahan yang Persen 287.957.507 Pengadaan Tanah Penetapan Lokasi Dokumen 144.997.204
AN PERTANAHAN Terfasilitasi untuk pengadaan tanah
Kepentingan Umum di untuk kepentingan
Wilayah Provinsi umum yang
diterbitkan
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UPT. JALAN
DAN 12.888.961.301
JEMBATAN
WILAYAH I
UPT. JALAN 1.03.1.04.2.10.01.01
DAN
JEMBATAN
WILAYAH I
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
x.xx.01. PROGRAM Persentase 100 Persen
PENUNJANG pemenuhan 661.411.435
URUSAN kebutuhan pelayanan
PEMERINTAHAN administrasi
DAERAH perkantoran
Pengelolaan UPT. Rentang waktu 12 Penyediaan Jasa Jumlah rekening yang 2 Rekening
1.1.03.01.0.0.00.01.0 Jalan dan Jembatan pengelolaan Bulan 1.202.428.704 X.XX.01.1.08.0 Komunikasi, Sumber dibayar (12 Bulan) 25.029.120
27. Wilayah I 2 Daya Air dan Listrik
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
1.03.10 Program Presentase 65,30%
Penyelenggaraan Jalan Kemantapan Ruas 12.227.549.866
Jalan Provinsi
1.1.03.01.1.1.03.16. PROGRAM Presentase 65,3 1.03.10.1.01. Penyelenggaraan Jalan Terselenggaranya 1773,17
PRESERVASI Kemantapan Ruas Persen 33.000.000.000 Provinsi Jalan Km 12.227.549.866
JALAN DAN Jalan Provinsi Provinsi Riau Dalam
JEMBATAN Kondisi
Mantap
1.1.03.01.1.1.03.16.0 Pemeliharaan Rutin jumlah Jembatan yang 2 Unit Pemeliharaan Rutin jumlah jembatan yang 3 Unit
07. Jembatan Provinsi UPT dipelihara 3.000.000.000 1.03.10.1.01.19. Jembatan dipelihara rutin 899.993.225
Jalan dan Jembatan
Wilayah I (Swakelola)
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UPT. JALAN
DAN 19.507.099.059
JEMBATAN
WILAYAH II
UPT. JALAN 1.03.1.04.2.10.01.02
DAN
JEMBATAN
WILAYAH II
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
x.xx.01. PROGRAM Persentase 100 Persen
PENUNJANG pemenuhan 1.092.775.135
URUSAN kebutuhan pelayanan
PEMERINTAHAN administrasi
DAERAH perkantoran
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengelolaan UPT. Rentang waktu 12 Penyediaan Jasa Jumlah rekening yang 2 Rekening
1.1.03.01.0.0.00.01.0 Jalan dan Jembatan pengelolaan Bulan 1.201.853.280 X.XX.01.1.08.0 Komunikasi, Sumber dibayar 55.245.600
28. Wilayah II 2 Daya Air dan Listrik
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
1.03.10 Program Presentase 65,30%
Penyelenggaraan Jalan Kemantapan Ruas 18.414.323.924
Jalan Provinsi
1.1.03.01.1.1.03.16. PROGRAM Presentase 65,3 1.03.10.1.01. Penyelenggaraan Jalan Panjang Jalan dalam 1773,17
PRESERVASI Kemantapan Ruas Persen 31.000.000.000 Provinsi kondisi mantap Km 18.414.323.924
JALAN DAN Jalan Provinsi
JEMBATAN
1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan jumlah jembatan yang 2 Unit
direhabilitasi 599.974.442
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.03.01.1.1.03.16.0 Pemeliharaan Rutin jumlah Jembatan yang 2 Unit Pemeliharaan Rutin jumlah jembatan yang 5 Unit
09. Jembatan Provinsi UPT dipelihara 1.000.000.000 1.03.10.1.01.19. Jembatan dipelihara rutin 697.326.408
Jalan dan Jembatan
Wilayah II (Swakelola)
1.1.03.01.1.1.03.16.0 Pemeliharaan Rutin Panjang Jalan yang 120 Km Pemeliharaan Rutin panjang jalan yang 155 Km
16. Jalan Provinsi UPT dipelihara 30.000.000.000 1.03.10.1.01.11. Jalan dipelihara rutin 12.149.471.316
Jalan dan Jembatan
Wilayah II (Swakelola)
UPT. JALAN
DAN 10.783.606.897
JEMBATAN
WILAYAH III
UPT. JALAN 1.03.1.04.2.10.01.03
DAN
JEMBATAN
WILAYAH III
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
x.xx.01. PROGRAM Persentase 100 Persen
PENUNJANG pemenuhan 1.088.134.879
URUSAN kebutuhan pelayanan
PEMERINTAHAN administrasi
DAERAH perkantoran
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengelolaan UPT. Rentang waktu 12 Penyediaan Jasa Jumlah rekening yang 2 Rekening
1.1.03.01.0.0.00.01.0 Jalan dan Jembatan pengelolaan Bulan 1.201.857.168 X.XX.01.1.08.0 Komunikasi, Sumber dibayar 41.112.528
29. Wilayah III 2 Daya Air dan Listrik
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.03.01.1.1.03.16.0 Pemeliharaan Rutin jumlah Jembatan yang 2 Unit 1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan jumlah jembatan yang 1 Unit
11. Jembatan Provinsi UPT dipelihara 2.000.000.000 direhabilitasi 699.865.800
Jalan dan Jembatan
Wilayah III (Swakelola)
1.1.03.01.1.1.03.16.0 Pemeliharaan Rutin Panjang Jalan yang 120 Km 1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan panjang jalan yang 27 Km
17. Jalan Provinsi UPT dipelihara 30.000.000.000 direhabilitasi 3.634.963.318
Jalan dan Jembatan
Wilayah III (Swakelola)
Pemeliharaan Rutin panjang jalan yang 65 Km
1.03.10.1.01.11. Jalan dipelihara rutin 4.660.648.300
UPT.
PERALATAN 26.704.769.783
KONSTRUKSI
UPT. 1.03.1.04.2.10.01.04
PERALATAN
KONSTRUKSI
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
x.xx.01. PROGRAM Persentase 100 Persen
PENUNJANG pemenuhan 26.704.769.783
URUSAN kebutuhan pelayanan
PEMERINTAHAN administrasi
DAERAH perkantoran
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemeliharaan dan Jumlah alat berat yang 30 Unit Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 1 Unit
1.1.03.01.0.0.00.02.0 Perbaikan Alat Berat dipelihara dan 1.328.000.000 X.XX.01.1.09.0 Pemeliharaan, Biaya dinas/operasional yang 33.560.000
18. diperbaiki 1 Pemeliharaan dan Pajak dipelihara
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Jumlah alat berat yang 56 Unit
X.XX.01.1.09.0 Pemeliharaan, Biaya dipelihara dan 1.604.200.000
3 Pemeliharaan dan diperbaiki
Perizinan Alat Besar
X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Terlaksananya 100 Persen
Milik Daerah pengadaan 23.624.508.000
Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintah Daerah penunjang urusan
pemerintah
daerah
Penyediaan Sarana dan Jumlah unit sarana 3 Unit Pengadaan Kendaraan Jumlah unit sarana 6 Unit
1.1.03.01.0.0.00.01.0 Prasarana UPT. 23.627.306.928 X.XX.01.1.07.0 Dinas Operasional atau yang diadakan 6.897.000.000
30. Peralatan Konstruksi 2 Lapangan
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UPT.
LABORATORIU 5.334.117.551
M BAHAN
KONSTRUKSI
UPT. 1.03.1.04.2.10.01.05
LABORATORIU
M BAHAN
KONSTRUKSI
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
x.xx.01. PROGRAM Persentase 100 Persen
PENUNJANG pemenuhan 5.334.117.551
URUSAN kebutuhan pelayanan
PEMERINTAHAN administrasi
DAERAH perkantoran
Pengelolaan UPT. Rentang waktu 12 Penyediaan Jasa Jumlah rekening yang 3 Rekening
1.1.03.01.0.0.00.01.0 Laboratorium Bahan pengelolaan Bulan 5.405.746.464 X.XX.01.1.08.0 Komunikasi, Sumber dibayar 186.940.800
26. Konstruksi 2 Daya Air dan Listrik
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UPT.
PENGELOLAAN 6.665.947.052
AIR MINUM
UPT. 1.03.1.04.2.10.01.06
PENGELOLAAN
AIR MINUM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UPT. JALAN
DAN 23.558.813.855
JEMBATAN
WILAYAH IV
UPT. JALAN 1.03.1.04.2.10.01.03
DAN
JEMBATAN
WILAYAH IV
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
x.xx.01. PROGRAM Persentase 100 Persen
PENUNJANG pemenuhan 820.011.131
URUSAN kebutuhan pelayanan
PEMERINTAHAN administrasi
DAERAH perkantoran
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
1.03.10 Program Presentase 65,30%
Penyelenggaraan Jalan Kemantapan Ruas 22.684.340.524
Jalan Provinsi
1.03.10.1.01. Penyelenggaraan Jalan Panjang Jalan dalam 11773,17
Provinsi kondisi mantap Km 22.684.340.524
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UPT. JALAN
DAN 16.857.697.827
JEMBATAN
WILAYAH V
UPT. JALAN 1.03.1.04.2.10.01.02
DAN
JEMBATAN
WILAYAH V
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
x.xx.01. PROGRAM Persentase 100 Persen
PENUNJANG pemenuhan 605.420.547
URUSAN kebutuhan pelayanan
PEMERINTAHAN administrasi
DAERAH perkantoran
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
1.03.10 Program Presentase 65,30%
Penyelenggaraan Jalan Kemantapan Ruas 16.102.517.280
Jalan Provinsi
1.03.10.1.01. Penyelenggaraan Jalan Panjang Jalan dalam 1773,17Km
Provinsi kondisi mantap 16.102.517.280
UPT. JALAN
DAN 13.626.839.747
JEMBATAN
WILAYAH VI
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
x.xx.01. PROGRAM Persentase 100 Persen
PENUNJANG pemenuhan 824.092.994
URUSAN kebutuhan pelayanan
PEMERINTAHAN administrasi
DAERAH perkantoran
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BIDANG KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGE PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM/KEGIAT INDIKATOR TARGET PAGU (Rp.)
URUSAN AN T AN/
PEMERINTAHA SUB KEGIATAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
1.026.701.949.6 1.016.701.184.05
10 3