Anda di halaman 1dari 42

Tabel T-C.

33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Boalemo

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

Bidang Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Program Penunjang Urusan Kab.Boale


1 2 2 1 Jumlah Laporan SAKIP 1 Dok 7,052,950,000 APBD 1 Dok 7,758,250,000
Perkantoran Pemerintahan Darah mo

Jumlahj Data Keuangan 0 % 0 %

Jumlah Data Barang Milik


80 % 80 %
Negara

Jumlah Data Kepegawaian 1 Dok 1 Dok

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja


Perangkat Daerah

Penyediaan jasa peralatan Presentase jasa


1 2 2 1 3 Administrasi Umum 100 % 2,350,983,000 100 % 2,586,083,000
dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa Pertsentase Laporan


1 2 2 1 7 Administrasi Keuangan 100 % 2,350,983,000 100 % 2,586,083,000
Administrasi Keuangan administrasi Perkantoran

Persentase menghadirkan
Rapat-rapat kordinasi dan
1 2 2 1 18 Administrasi Umum peserta rapat serta konsultasi 100 % 2,350,984,000 100 % 2,586,084,000
konsultasi ke luar daerah
yang baik
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan


Program standarisasi Pelayanan Indeks Kepuasan Kab.Boale
1 2 2 23 Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) Masyarakat Perorangan dan Upaya 3.5 Skala 1,333,090,000 APBD 3.8 Skala 1,358,090,000
Kesehatan Masyarakat (IKM) mo
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


Penyusunan Standar Jumlah SOP Standar
1 2 2 23 1 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 1 Dok 87,250,000 1 Dok 87,250,000
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Kabupaten/Kota

Pembangunan dan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
Pemutakhiran Data Dasar Jumlad Data Dasar yang
1 2 2 23 3 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 11 PKM 15,500,000 11 Pkm 15,500,000
Standar Pelayanan Akurat di Puskesmas
Kabupaten/Kota
Kesehatan

Penyusunan Naskah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Jumlah Naskah Akademis


1 2 2 23 4 Akademis Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Dalam Penyusunan Regulasi 1 dok 77,500,000 1 Dok 77,500,000
Kesehatan Kabupaten/Kota Dibidang Kesehatan

Jumlah Kegiatan Monev


Monitoring, Evaluasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
1 2 2 23 6 Program Standarisasi 11 PKM 97,500,000 11 Pkm 97,500,000
Pelaporan Daerah
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan
11 Pkm 675,497,500 11 PKM 997,992,500
Pelaporan Sapras Puskesmas
dan jaringannya
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
Jumlah Puskesmas yang
1 2 2 23 7 Akreditas Puskesmas UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 2 PKM 455,500,000 DAK 5 Pkm 455,500,000
terakreditasi
Kabupaten/Kota

Presentase dukungan
Bantuan Operasional Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
manajemen kesehatan
Kesehatan (BOK) Dukungan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 143,250,000 100 % 145,500,000
terhadap capaian SPM
Manajemen Kabupaten/Kota
kesehatan
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bantuan Operasional Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


Presentase capaian SPM
Kesehatan
Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)(BOK) UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 456,590,000 100 % 479,340,000
kesehatan di puskesmas
Kabupaten Kabupaten/Kota

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan


Program Obat dan Perbekalan Persentase Pemenuhan Kab.Boale
1 3 2 15 Masyarakat Perorangan dan Upaya 100 % 2,996,550,000 APBD 100 % 3,019,550,000
Kesehatan Kebutuhan Obat mo
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan Persentase Manajemen


Pengadaan Obat dan
1 3 2 15 1 Untuk UKM dan UKP Kewenangan Pengelolaan Obat dan 100 % 2,052,000,000 85 % 2,061,562,500
Perbekalan Kesehatan
Kabupaten/Kota Vaksin Sesuai Standar

Pengadaan Obat dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Perbekalan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan DAK
(DAK) Kabupaten/Kota

Peningkatan Pemerataan penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan Persentase Puskesmas yang


1 3 2 15 2 Obat dan Perbekalan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Melaksanakan Pelayanan 80 % 38,437,500 90 % 39,187,500
Kesehatan Kabupaten/Kota Kefarmasian Sesuai Standar

Peningkatan Mutu penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan Persentase Peningkatan


1 3 2 15 6 Penggunaan Obat dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Mutu Penggunaan Obat dan 100 % 749,137,500 100 % 754,887,500
Perbekalan Kesehatan Kabupaten/Kota Perbekalan Kesehatan

Persentase Puskesmas yang


Monitoring, Evaluasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Melaksanakan Monev
1 3 2 15 6 85 % 41,625,000 90 % 43,125,000
Pelaporan Daerah Terhadap Pelayanan
Kefarmasian
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Bantuan Operasional penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan


Presentase penggunaan obat
Kesehatan (BOK) Distribusi Untuk UKM dan UKP Kewenangan 100 % 115,350,000 DAK 100 % 120,787,500
di puskesmas
Obat dan E-Logistic Kabupaten/Kota

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan


Program Upaya Kesehatan Kab.Boale
1 3 2 16 Masyarakat Perorangan dan Upaya Usia Harapan Hidup 68.9 tahun 20,086,640,000 APBD 69 Tahun 20,177,640,000
Masyarakat mo
Kesehatan Masyarakat
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Pelaksanaan
penyediaan layanan kesehatan Untuk
Pemeliharaan dan Kegiatan Program untuk
1 3 2 16 2 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 11 Pkm 233,810,000 11 PKM 233,810,000
Pemulihan
Urusan Wajib Kesehatan
(Pelayanan Dasar) Pemeliharaan dan
Kabupaten/Kota
Pemulihan Kesehatan
Jumlah Kegiatan Revitalisasi
Revitalisasi Sistem Program Peningktan Kapasitas Sumber
1 3 2 16 6 Sistem Kesehatan 4 Keg 235,450,500 4 Keg 235,450,750
Kesehatan Daya Manusia Kesehatan
Masyarakat
Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan
di Wilayah Kabupaten / Kota
Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktek
Tenaga Kesehatan di Wilayah
Kabupaten/Kota
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Peningkatan Kesehatan Jumlah Jaminan Pelayanan
1 3 2 16 9 Perorangan Dan Upaya Kesehatan 27,519 Jiwa 5,365,650,000 27,574 jiwa 5,365,785,000
Masyarakat Kesehatan Bagi Masyarakat
Masyarakat
penyediaan layanan kesehatan Untuk
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Pelayanan
Peningkatan Pelayanan penyediaan layanan kesehatan Untuk
Kesehatan Bagi Pengungsi
1 3 2 16 11 Kesehatan Bagi Pengungsi UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 6 Keg 33,720,000 6 Keg 33,720,000
Korban Bencana Sesuai
Korban Bencana Kabupaten/Kota
Standar

Jumlah Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Monitoring, dan Evaluasi
1 3 2 16 15 2 Kali 119,250,000 2 Kali 134,250,000
Pelaporan Daerah serta Pelaporan program
upaya kesehatan masyarakat

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Presetanse pelayanan


Penyediaan Operasional
Untuk UKM dan UKP Kewenangan kesehatan di fasilitas 100 % 1,234,609,500 100 % 1,310,474,250
Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten/Kota pelayanan kesehatan

Penyediaan Operasional penyediaan layanan kesehatan Untuk Presentase POJKN terhadap


Jaminan Kesehatan Nasional UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah capaian Program nasional di 100 % 2,578,500,000 100 % 2,578,500,000
(Non Kapitasi) Kabupaten/Kota Kapitasi
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Presentase BOK terhadap


penyediaan layanan kesehatan Untuk
Bantuan Operasional Program kesehatan di
1 3 2 16 20 Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 10,285,650,000 DAK 100 % 10,285,650,000
Kesehatan (BOK) Puskesmas dalam
Kabupaten/Kota
pencapaian SPM Kesehatan
Program Pangawasan Obat dan Program Sediaan Farmasi, Alat Persentase Pengawasan Kab.Boale
1 3 2 17 2 Kali 105,220,000 APBD 2 Kali 130,220,000
Makanan Kesehatan dan Makanan Minuman Obat dan Makanan mo

Peningkatan Pemberdayaan Pemberian Izin Apotek, Toko Obta, Toko Jumlah Sosialisasi tentang
1 3 2 17 1 Konsumen/masyarakat Alat Kesehatan dan Opitikal, Usaha Mikro Pembinaan Penggunaan 2 Keg 61,720,000 3 kali 74,720,000
dibidang Obat dan Makanan Obat Tradisional (UMOT) Obat Secara Benar dan Baik

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil


Peningkatan Pengawasan Jumlah pelaksanaan Monev
Pemeriksaan Post Market pada Produksi
1 3 2 17 2 Keamanan Pangan dan tentang keamanan Pangan 2 Kali 17,500,000 2 kali 29,500,000
dan Produk Makanan dan Minuman
Bahan Berbahaya dan Bahan Berbahaya
Industri Rumah Tangga

Jumlah kegiatan monitoring


Monitoring, Evaluasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan evaluasi program
1 3 2 17 3 2 Kali 26,000,000 2 kali 26,000,000
Pelaporan Daerah pengawasan obat dan
makanan
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Program Promosi Kesehatan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase Capaian Aspek Kab.Boale
1 3 2 19 70 % 186,870,000 APBD 75 Kali 230,870,000
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kabupaten Sehat mo

Pengembangan Media Jumlah Media Promosi


Pelaksaan sehat dalam rangka Promotif
1 3 2 19 1 Promosi dan Informasi Sadar Kesehatan di Puskesmas dan 2 Paket 50,370,000 2 paket 55,370,000
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
Hidup Sehat Jaringannya

Penyuluhan Masyarakat Pelaksaan sehat dalam rangka Promotif


1 3 2 19 2 Jumlah Sosialisasi PHBS 7 Keg 56,000,000 7 kali 66,000,000
Pola Hidup Sehat Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

Pengembangan dan pelaksanaan upaya Jumlah Tenaga Penyuluh


Peningkatan Pendidikan
1 3 2 19 4 kesehatan bersumber daya masyarakat Kesehatan yang mengikuti 5 Orang 20,000,000 6 orang 21,000,000
Tenaga Penyuluh Kesehatan
(UKBM) tingkat daerah kabupaten/ kota pelatihan / pendidikan
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
1 3 2 19 5 Monitoring dan Evaluasi 11 Pkm 79,500,000 11 PKM 88,500,000
Pelaporan
Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) Daerah
Program di Puskesmas
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Prevalensi Kekurangan Kab.Boale
1 3 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Masyarakat Perorangan dan Upaya 0.16 % 267,375,000 APBD 0.15 % 328,760,000
Gizi pada Anak Balita mo
Kesehatan Masyarakat

Penyusunan Peta Informasi Penyelenggaraan Sistem Informasi


1 3 2 20 1 Jumlah Peta Rawan Gizi 7 Kecamatan 7,500,000 7 Kecamatan 10,000,000
Masyarakat Kurang Gizi Kesehatan Secara Terintegritasi

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


Pemberian Tambahan Jumlah ibu hamil KEK
1 3 2 20 2 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 80 Peserta 17,250,000 90 Peserta 18,500,000
Makanan dan Vitamin yang mendapatkan PMT
Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Masyarakat
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Presentase Anak Balita Gizi
1 3 2 20 4 Untuk Pencapaian Keluarga 8 % 35,200,000 7 % 37,250,000
Kesehatan Kurang
Sadar Gizi

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat daerah Kabupaten /
Kota
Jumlah Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
1 3 2 20 6 Monitoring, Evaluasi dan 1 Keg 15,250,000 1 Kali 17,250,000
Pelaporan Daerah
Pelaporan Program
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Persentase Penanggulangan
Penanggulangan KEP, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
KEP, KVA, Anemia, GAKY
1 3 2 20 7 KVA, Anemia, GAKY dan Masyarakat Perorangan dan Upaya 90 % 82,750,000 90 % 82,750,000
dan Kurang Gizi di
Kurang Gizi Mikro Lainnya Kesehatan Masyarakat
Masyarakat

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Penurunan


Bantuan Operasional
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Stunting diKabupaten 100 % 109,425,000 100 % 160,560,000
Kesehatan ( BOK ) Stunting
Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) Kabupaten/Kota boalemo
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase Cakupan
Program Pengembangan Lingkungan Kab.Boale
1 3 2 21 Masyarakat Perorangan dan Upaya Penduduk Akses Air 70 % 163,670,000 APBD 75 % 188,670,000
sehat mo
Kesehatan Masyarakat Bersih Layak
Persentase Cakupan
Penduduk Sanitasi Bersih 60 % 52.2 %
Layak
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Jumlah Pelaksanaan
Pengkajian Pengembangan
1 3 2 21 1 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pengawasan Kualitas Air 4 Kali 52,480,000 4 Kali 62,480,000
Lingkungan Sehat
Kabupaten/Kota dan Makanan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


Penyuluhan Mencipatakan Persentase Penduduk Akses
1 3 2 21 2 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 55 % 92,420,000 60 % 107,420,000
Lingkungan Sehat Sanitasi Layak
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


Sosialisasi Kebijakan
1 3 2 21 3 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Persentase TTU Sehat 50 % 3,200,000 53 % 3,200,000
Lingkungan Sehat
Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
1 3 2 21 4 Monitoring dan Evaluasi 4 Kali 15,570,000 4 Kali 15,570,000
Pelaporan Daerah
Program Kesling
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Cakupan Penemuan dan
Program Pencegahan dan Kab.Boale
1 3 2 22 Masyarakat Perorangan dan Upaya Penanganan penderita 78 % 537,770,000 APBD 79 % 563,980,000
Penanggulangan Penyakit Menular mo
Kesehatan Masyarakat Penyakit TBC BTA
Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Resiko 60 % 70 %
Terinfeksi HIV
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
Penyemprotan/ fogging Jumlah pelaklsanaan Protab
1 3 2 22 1 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 5 Desa 8,448,000 5 Desa 8,448,000
Sarang Nyamuk Kegiatan Fogging
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
Pengadaan Alat Fogging Jumlah alat fogging dan
1 3 2 22 2 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 5 Desa 24,520,000 5 Desa 24,520,000
dan Bahan-bahan Fogging bahan – bahan fogging
Kabupaten/Kota
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


Pelayanan Vaksinasi Bagi Persentase Desa / Kelurahan
1 3 2 22 4 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 90 % 31,530,250 90 % 31,530,250
Balita
Urusan Wajib dan AnakDasar)
(Pelayanan Sekolah UCI
Kabupaten/Kota

Pelayanan Pencegahan dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Pencegahan dan
1 3 2 22 5 Penanggulangan Penyakit UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pengobatan TB Paru BTA 88 % 154,051,500 90 % 180,261,500
Menular Kabupaten/Kota Positif

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Jumlah Puskesmas Yang


Pencegahan Penularan
1 3 2 22 6 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Melaksanakan Pos 11 Pkm 164,279,250 11 PKM 164,279,250
Penyakit Endemik/Epidemik
Kabupaten/Kota Pembinaan Terpadu

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


1 3 2 22 8 Peningkatan Imunisasi UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Cakupan Desa UCI 90 % 72,941,000 90 % 72,941,000
Kabupaten/Kota

Peningkatan Survellance Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


Persentase KLB Wabah di
1 3 2 22 9 Epidemiologi dan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 22,000,000 100 % 22,000,000
Tangani 1 x 24 Jam
Penanggulangan Wabah Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
1 3 2 22 10 Monitoring dan Evaluasi 4 Kali 60,000,000 4 Kali 60,000,000
Pelaporan Daerah
Program
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Cakupan Pelayanan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Kab.Boale
1 3 2 24 Masyarakat Perorangan dan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat 80 % 260,540,000 APBD 90 % 295,880,000
Miskin mo
Kesehatan Masyarakat Miskin
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Jumlah masyarakat yang
1 3 2 24 1 Pelayanan Operasi Katarak UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah mendapatkan Pelayanan 25 Orang 25,000,000 25 Orang 25,000,000
Kabupaten/Kota Operasi Katarak
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Jumlah masyarakat yang
1 3 2 24 2 Pelayanan Kesehatan THT UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah mendapatkan Pelayanan 25 Orang 25,000,000 25 Orang 25,000,000
Kabupaten/Kota Kesehatan THT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Jumlah masyarakat yang
Pelayanan Operasi Bibir
1 3 2 24 3 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah mendapatkan Pelayanan 5 Orang 50,000,000 5 Orang 40,000,000
Sumbing
Kabupaten/Kota Bibir Sumbing
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
Jumlah masyarakat yang
1 3 2 24 4 Pelayanan Sunatan Masal UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 150 Orang 100,540,000 150 Orang 120,000,000
mengikuti Sunatan Masal
Kabupaten/Kota
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah masyarakat yang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
Penanggualangan Penyakit mendapatkan pengobatan
1 3 2 24 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 200 Orang 60,000,000 200 Orang 58,880,000
Cacingan
Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) Masalah Kecacingan Di
Kabupaten/Kota
Masyarakat
Jumlah kegiatan monitoring
Monitoring, Evaluasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan evaluasi program
0 - - 2 Kali 30,000,000
Pelaporan Daerah pelayanan kesehatan
penduduk miskin
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Program Pengadaan,Peningkatan dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Persentase Puskesmas yang Kab.Boale
1 3 2 25 Perbaikan Sarana dan Prasarana Masyarakat Perorangan dan Upaya 70 % 2,701,990,000 APBD 75 % 2,726,990,000
Terakreditasi mo
Puskesmas,Puskesmas Pembantu dan Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah FKTP Pemberi
1 3 2 25 1 Pembangunan Puskesmas untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Pelayanan Kesehatan Secara 3 Pkm 2 PKM
Kabupaten/Kota Merata dan Terjangkau
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Kebutuhan Mobil
Pengadaan Puskesmas
1 3 2 25 4 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Operasional Puskesmas 3 Unit 150,000,000 0 Unit -
Keliling
Kabupaten/Kota Keliling
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas yang
Pengadaan Sarana dan
1 3 2 25 7 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Sarana dan Prasarananya 11 Pkm 1,728,750,000 11 PKM 1,728,997,500
Prasarana Puskesmas
Kabupaten/Kota Baik dan Cukup

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas


Rehabilitasi Sedang/berat
1 3 2 25 21 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Pembantu Yang Memenuhi 2 paket 147,742,500 0 Paket 0
Puskesmas Pembantu
Kabupaten/Kota Standar

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Pegadaan Sarana dan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah DAK
Prasarana Puskesmas (DAK)
Kabupaten/Kota

Program Pengadaan,Peningkatan Sarana Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase Fasilitas


Kab.Boale
1 3 2 26 dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Masyarakat Perorangan dan Upaya Kesehatan Dalam Kondisi 70 % 37,892,990,000 0 0
mo
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Kesehatan Masyarakat Baik
Jumlah Puskesmas yang
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengembangan Ruang memiliki Ruang Gawat
1 3 2 26 5 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 1 Keg 3,000,000,000 0 0
Gawat Darurat Darurat yang Memenuhi
Kabupaten/Kota
Syarat
Jumlah Puskesmas yang
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengembangan Ruang ICU, memiliki Ruang ICU, ICCU,
1 3 2 26 6 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 1 Keg 3,500,000,000 0 0
ICCU, NICU NICU yang Memenuhi
Kabupaten/Kota
Standar
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas yang
Pengembangan Ruang
1 3 2 26 7 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah memiliki Ruang Operasi 1 Keg 2,500,000,000 0 0
Operasi
Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) Kabupaten/Kota Yang Memenuhi Syarat
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengembangan Ruang Jumlah Puskesmas yang
1 3 2 26 10 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 1 Keg 732,990,000 0 0
Bersalin memiliki Ruang Persalinan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas Ruang
Pengembangan Ruang
1 3 2 26 14 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Laboratorium yang 1 Keg 1,200,000,000 0 0
Laboratorium Rumah Sakit
Kabupaten/Kota Memenuhi Syarat

Pembangunan Instalasi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Jumlah Pengadaan Fasilitas
1 3 2 26 16 Pengolahan Limba Rumah untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 1 Keg 1,200,000,000 0 0
IPAL di Rumah Sakit
Sakit Kabupaten/Kota

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Pengadaan Alat-Alat Jumlah Pengadaan alat-alat
1 3 2 26 18 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 1 Keg 10,000,000,000 0 0
Kesehatan Rumah Sakit Kesehatan di Rumah Sakit
Kabupaten/Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Obat-obatan Jumlah Pengadaan Obat-
1 3 2 26 19 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 1 Keg 7,000,000,000 0 0
Rumah Sakit obatan di Rumah Sakit
Kabupaten/Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Mebeuleur Jumlah Pengadaan
1 3 2 26 21 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 1 Keg 2,500,000,000 0 0
Rumah Sakit Mebeuleur di Rumah sakit
Kabupaten/Kota

Pengadaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan


Rumah Tangga Rumah Sakit Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan perlengkapan di Rumah
1 3 2 26 22 (dapur,ruang pasien, untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Sakit (dapur,ruang pasien, 1 Keg 2,460,000,000 0 0
laundry, ruang tunggu dan Kabupaten/Kota laundry, ruang tunggu dan
lain-lain) lain-lain)

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Pengadaan Bahan-bahan Jumlah Pengadaan Bahan
1 3 2 26 23 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 1 Keg 1,500,000,000 0 0
Logistik Rumah Sakit Logistik di Rumah Sakit
Kabupaten/Kota

Jumlah pengadaan Bahan


Pengadaan Pencetakan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Cetak Mendukung
1 3 2 26 24 Administrasi dan Surat untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 1 Keg 1,500,000,000 0 0
Administrasi di Rumah
Menyurat Rumah Sakit Kabupaten/Kota
Sakit
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Rumah Sakit yang
Pengembangan Tipe Rumah
1 3 2 26 25 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah dikembangkan atau 0 Keg 0 0 0
Sakit
Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) Kabupaten/Kota peningkatan tipenya
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan
1 3 2 26 26 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Monitoring, Evaluasi dan 4 Keg 800,000,000 0 0
Pelaporan
Kabupaten/Kota Pelaporan
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Program Pemeliharaan Sarana Dan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Kab.Boale
1 3 2 27 Masyarakat Perorangan dan Upaya Prasarana Rumah Sakit yang 90 % 390,490,000 0 0
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah mo
Kesehatan Masyarakat Berfungsi dengan Baik
Sakit Mata
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/berkala
1 3 2 27 1 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Pemeliharaan Rutin di 1 Keg 65,000,000 0 0
Rumah Sakit
Kabupaten/Kota Rumah Sakit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Kegiatan


1 3 2 27 2 Ruang Poliklinik Rumah untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Pemeliharaan Ruang 3 Keg 70,000,000 0 0
Sakit Kabupaten/Kota Poliklinik di Rumah Sakit

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Kegiatan


Pemeliharaan Rutin/berkala
1 3 2 27 3 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Pemeliharaan Ruang Apotik 1 Keg 27,450,000 0 0
Gedung Obat/Apotik
Kabupaten/Kota Rumah Sakit

Pemeliharaan Rutin/berkala
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah kegiatan
Ruang Rawat Inap Rumah
1 3 2 27 4 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Pemeliharaan Ruang Rawat 1 Keg 30,000,000 0 0
Sakit (VVIP, VIP, Kelas I,
Kabupaten/Kota Inap di Rumah Sakit
II, III)

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah kegiatan


Pemeliharaan Rutin/berkala
1 3 2 27 5 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Pemeliharaan Rutin/berkala 1 Keg 25,000,000 0 0
Ruang Gawat Darurat
Kabupaten/Kota Gawat Darurat Rumah Sakit

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah kegiatan


Pemeliharaan Rutin/berkala
1 3 2 27 7 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Pemeliharaan Rutin/berkala 1 Keg 25,280,000 0 0
Ruang Operasi
Kabupaten/Kota Ruang Operasi Rumah Sakit
Jumlah kegiatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pemeliharaan Rutin Ruang Pemeliharaan Rutin/berkala
1 3 2 27 14 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 1 Keg 25,760,000 0 0
Laboratorium Rumah Sakit Ruang Laboratorium Rumah
Kabupaten/Kota
Sakit
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pemeliharaan Rutin/berkala Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah kegiatan


1 3 2 27 16 Urusan Wajib (Pelayanan
Instalasi Dasar)
Pengolahan Limba untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Pemeliharaan Rutin/berkala 1 Keg 25,000,000 0 0
Rumah Sakit Kabupaten/Kota IPAL Rumah Sakit

Jumlah kegiatan
Pemeliharaan Rutin/berkala Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/berkala
1 3 2 27 17 Alat-alat Kesehatan Rumah untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 1 Keg 27,000,000 0 0
Alat-alat Kesehatan Rumah
Sakit Kabupaten/Kota
Sakit

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah kegiatan


Pemeliharaan Rutin/berkala
1 3 2 27 18 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Pemeliharaan Rutin/berkala 1 Keg 30,000,000 0 0
Mobil Ambullance/jenazah
Kabupaten/Kota Ambullance Rumah Sakit

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Kegiatan


Pemeliharaan Rutin/berkala
1 3 2 27 20 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Pemeliharaan Rutin/berkala 1 Keg 25,000,000 0 0
Perlengkapan Rumah Sakit
Kabupaten/Kota Perlengkapan Rumah Sakit
Jumlah pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
1 3 2 27 21 Kegiatan Monitoring, 4 Keg 15,000,000 0 0
Pelaporan Daerah
Evaluasi dan Pelaporan
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan Kab.Boale
1 3 2 28 Masyarakat Perorangan dan Upaya Cakupan Desa UCI 90 % 401,760,000 APBD 95 % 423,980,000
Pelayanan Kesehatan mo
Kesehatan Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Jumlah Pelayanan Kepada
Kemitraan Asuransi
1 3 2 28 1 Masyarakat Perorangan dan Upaya Masyarakat Terhadap 28507 Jiwa 401,760,000 28507 Jiwa 423,980,000
Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Masyarakat Jaminan Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Angka Kematian Bayi Kab.Boale
1 3 2 29 Masyarakat Perorangan dan Upaya 8.9 % 328,760,000 APBD 8.5 % 345,870,000
Kesehatan Anak Balita (/1000KH) mo
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Pelaksanaan


Penyuluhan Kesehatan Pada
1 3 2 29 1 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Penyuluhan Kesehatan Pada 90 % 180,760,000 95 % 220,870,000
Orang Tua Anak Balita
Kabupaten/Kota Orang Tua Anak Balita

Jumlah Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
1 3 2 29 7 Monitoring, Evaluasi dan 11 Pkm 148,000,000 11 PKM 125,000,000
Pelaporan Daerah
Pelaporan
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Cakupan Pelayanan Kab.Boale
1 3 2 30 Masyarakat Perorangan dan Upaya 80 5 260,340,000 90 % 289,320,000
Kesehatan Lansia Kesehatan Terhadap Lansia mo
Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) Kesehatan Masyarakat
Jumlah Puskesmas yang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
melaksanakan Pelayanan
1 3 2 30 6 Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 11 PKM 170,340,000 11 PKM 195,000,000
Kesehatan Terpadu Kepada
Kabupaten/Kota
Masyarakat Miskin
Jumlah Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Monitoring, Evaluasi dan
1 3 2 30 7 11 PKM 90,000,000 11 PKM 94,320,000
Pelaporan Daerah Pelaporan Program di
Puskesmas
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Persentase Tempat
Program Pengawasan dan Program Sediaan Farmasi, Alat Pengolahan Makanan yang Kab.Boale
1 3 2 31 80 % 180,650,000 APBD 85 % 205,880,000
Pengendalian Kesehatan Makanan Kesehatan dan Makanan Minuman Memenuhi Persyaratan mo
Kesehatan
Penerbitan sertifikat produksi rumah tangga
Pengawasan Keamanan dan dan nomor P-IRT sabagai izin produksi, Jumlah Kegiatan
1 3 2 31 1 Kesehatan makanan hasil untuk produksi makanan minuman tertentu Pengawasan dan Keamanan 1 Keg 50,650,000 1 Kegiatan 55,000,000
industri yang dapat diproduksi oleh Industri rumah makanan hasil industri
tangga

Jumlah Kegiatan
Pengawasan dan Penerbitan sertifikat produksi rumah tangga
Pengawasan dan
Pengendalian Keamanan dan nomor P-IRT sabagai izin produksi,
Pengendalian Keamanan
1 3 2 31 2 dan Kesehatan Makanan untuk produksi makanan minuman tertentu 1 Keg 50,000,000 1 Kegiatan 50,880,000
dan Kesehatan Makanan
Hasil Produksi rumah yang dapat diproduksi oleh Industri rumah
Hasil Produksi rumah
tangga tangga
tangga

Jumlah Kegiatan
Pengawasan dan Penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi Pengawasan dan
Pengendalian Keamanan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara Pengendalian Keamanan
1 3 2 31 3 1 Keg 40,000,000 1 Kegiatan 50,000,000
dan Kesehatan Makanan lain jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Kesehatan Makanan
restaurant dan Depot Air Minum (DAM) Hasil Produksi rumah
tangga
Jumlah Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
1 3 2 31 4 Monitoring,Evaluasi dan 1 Keg 40,000,000 1 Kegiatan 50,000,000
Pelaporan Daerah
Pelaporan
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Angka Kematian Ibu Kab.Boale
1 3 2 32 Masyarakat Perorangan dan Upaya 202 KH 199,800,000 APBD 161 KH 213,320,000
Ibu Melahirkan dan Anak Melahirkan (/100,000KH) mo
Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) Kesehatan Masyarakat
Persentase Pelayanan
Kesehatan Ibu Bersalin
80 % 85 %
Melalui Persalinan di
Fasyankes

Penyuluhan Kesehatan Bagi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Pelayanan


1 3 2 32 1 Ibu Hamil dari Keluarga UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Keehatan Ibu Hamil Melalui 86 % 10,250,000 88 % 12,500,000
Kurang Mampu Kabupaten/Kota Kunjungan Antenatal (K4)

Perawatan Secara Berkala Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Kunjungan


1 3 2 32 2 Bagi Ibu Hamil Dari UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Bumil Pasca Persalinan 80 % 36,000,000 83 % 37,500,000
Keluarga Kurang Mampu Kabupaten/Kota (KNI)

Pertolongan Persalinan Bagi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Persalinan Oleh
1 3 2 32 3 Ibu Dari Keluarga Kurang UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Tenaga Di Fasilitas 88 % 40,000,000 90 % 45,000,000
Mampu Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


Jaminan Persalinan ( Jumlah kegiatan Jaminan
1 3 2 32 4 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 113,550,000 DAK 100 % 118,320,000
JAMPERSAL ) Persalinan
Kabupaten/Kota

Puskesmas

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode
Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/
Lokasi Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Dana Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

Bidang Kesehatan

Puskesmas Tilamuta
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Kabupaten
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Masyarakat Perorangan dan Upaya Persentase Pelayana Prima 100 % 891,369,521 APBD 100 % 891,369,521
Boalemo
Kesehatan Masyarakat
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional
Urusan Wajib danDasar)
(Pelayanan Untuk UKM dan UKP Kewenangan 100 % 200,000,000 100 % 200,000,000
Pemeliharaan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah
Administrasi Umum

Penyediaan Biaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


Operasional dan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah DAK
Pemeliharaan (DAK) Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 691,369,521 100 % 691,369,521
Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Administrasi Umum
Puskesmas Paguyaman
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Kabupaten
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Masyarakat Perorangan dan Upaya Persentase Pelayana Prima 100 % 910,106,921 APBD 100 % 910,106,921
Boalemo
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan 100 % 200,000,000 100 % 200,000,000
Pemeliharaan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah
Administrasi Umum

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan
Pemeliharaan (DAK) Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 710,106,921 DAK 100 % 691,369,521
Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Administrasi Umum
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Puskesmas Bongo II
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Kabupaten
Program Upaya (Pelayanan
Urusan Wajib Kesehatan Masyarakat
Dasar) Masyarakat Perorangan dan Upaya Persentase Pelayana Prima 100 % 922,509,217 APBD 100 % 922,509,217
Boalemo
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan 100 % 200,000,000 100 % 200,000,000
Pemeliharaan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah
Administrasi Umum

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan
Pemeliharaan (DAK) Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 722,509,217 DAK 100 % 722,509,217
Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Administrasi Umum
Puskesmas Botumoito
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Kabupaten
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Masyarakat Perorangan dan Upaya Persentase Pelayana Prima 100 % 719,349,030 APBD 100 % 719,349,030
Boalemo
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000
Pemeliharaan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah
Administrasi Umum

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan
Pemeliharaan (DAK) Kabupaten/Kota
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 569,349,030 DAK 100 % 569,349,030
Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Administrasi Umum
Puskesmas Pangi
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Kabupaten
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Masyarakat Perorangan dan Upaya Persentase Pelayana Prima 100 % 703,062,178 APBD 100 % 703,062,178
Boalemo
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000
Pemeliharaan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah
Administrasi Umum

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan
Pemeliharaan (DAK) Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 553,062,178 DAK 100 % 553,062,178
Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Administrasi Umum
Puskesmas Dulupi
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Kabupaten
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Masyarakat Perorangan dan Upaya Persentase Pelayana Prima 100 % 694,318,226 APBD 100 % 694,318,226
Boalemo
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000
Pemeliharaan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah
Administrasi Umum
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Urusan Wajib (Pelayanan
Operasional danDasar) Untuk UKM dan UKP Kewenangan
Pemeliharaan (DAK) Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 544,318,226 DAK 100 % 544,318,226
Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Administrasi Umum
Puskesmas Bongo Nol
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Kabupaten
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Masyarakat Perorangan dan Upaya Persentase Pelayana Prima 100 % 677,484,668 APBD 100 % 677,484,668
Boalemo
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000
Pemeliharaan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah
Administrasi Umum

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan
Pemeliharaan (DAK) Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 527,484,668 DAK 100 % 527,484,668
Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Administrasi Umum
Puskesmas Paguyaman Pantai
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Kabupaten
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Masyarakat Perorangan dan Upaya Persentase Pelayana Prima 100 % 781,549,220 APBD 100 % 781,549,220
Boalemo
Kesehatan Masyarakat
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional
Urusan Wajib danDasar)
(Pelayanan Untuk UKM dan UKP Kewenangan 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000
Pemeliharaan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah
Administrasi Umum

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan
Pemeliharaan (DAK) Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 631,549,220 DAK 100 % 631,549,220
Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Administrasi Umum
Puskesmas Berlian
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Kabupaten
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Masyarakat Perorangan dan Upaya Persentase Pelayana Prima 100 % 610,570,539 APBD 100 % 610,570,539
Boalemo
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000
Pemeliharaan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah
Administrasi Umum

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan
Pemeliharaan (DAK) Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 460,570,539 DAK 100 % 460,570,539
Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Administrasi Umum
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Puskesmas Saritani
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Kabupaten
Program Upaya (Pelayanan
Urusan Wajib Kesehatan Masyarakat
Dasar) Masyarakat Perorangan dan Upaya Persentase Pelayana Prima 100 % 769,558,257 APBD 100 % 769,558,257
Boalemo
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan 100 % 200,000,000 100 % 200,000,000
Pemeliharaan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah
Administrasi Umum

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan
Pemeliharaan (DAK) Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 569,558,257 DAK 100 % 569,558,257
Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Administrasi Umum
Puskesmas Mananggu
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Kabupaten
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Masyarakat Perorangan dan Upaya Persentase Pelayana Prima 100 % 737,062,223 APBD 100 % 737,062,223
Boalemo
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000
Pemeliharaan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah
Administrasi Umum

Penyediaan Biaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Operasional dan Untuk UKM dan UKP Kewenangan
Pemeliharaan (DAK) Kabupaten/Kota
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Urusan Pemerintah Daerah Program Dan Kegiatan (Permendagri 90 Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target
Dan Program / Kegiatan Tahun 2019) /Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Target Capaian Sumber
Lokasi
Kinerja Dana
Pagu Indikatif Capaian Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 100 % 587,062,223 DAK 100 % 587,062,223
Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Administrasi Umum

Anda mungkin juga menyukai