Anda di halaman 1dari 22

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA


RINCIAN BIAYA
Kabupaten Tanah Laut SKPD
Tahun Anggaran 2022
Nomor DPA :
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program : UPT PUSKESMAS TIRTA JAYA
Capaian Program : (Indikator)

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Tirta Jaya
Alokasi Tahun 2021
Alokasi Tahun 2022 Rp 760,947,960
Alokasi Tahun 2023 837,042,756

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan


Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapai Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Masukan Dana yang tersedia Rp 760,947,960
Keluaran Jumlah Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Hasil Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100%

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan


Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Tercapainya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Masukan Dana yang tersedia Rp 760,947,960
Keluaran Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Hasil Presentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100%
Kelompok sasaran Kegiatan : Wilayah Kerja Puskesmas Tirta Jaya
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari 2022 sampai Desember 2022
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
9.1.2.11.02.01.001.00023 Beban Makanan dan Minuman 37,260,000
Makan kegiatan orientasi e-kohort 40 org x 1 Hr x 1 kali 40 kotak 30,000 1,200,000

Snack 40 org x 1 hr x 1 kali 40 kotak 15,000 600,000

Makmin snak sosialisasi bumil lapor kader. 40 org x 1 Hr x 1 kali 40 kotak 30,000 1,200,000

Snack 40 org x 1 hr x 1 kali 40 kotak 15,000 600,000


Makmin rapat koordinasi validasi dan evalusi data PWS
27 org x 1 Hr x 1 kali 27 kotak 30,000 810,000
KIA
Snack 27 org x 1 hr x 1 kali 27 kotak 15,000 405,000

Makan minum pembinaan kinerja bides 20 org x 3 Hr x 1 kali 60 kotak 30,000 1,800,000

Snack 20 org x 3 hr x 1 kali 60 kotak 15,000 900,000


Makan Minum pertemu bidan puskesmas dan bidan di
20 org x 1 Hr x 4 kali 80 kotak 30,000 2,400,000
desa
Snack 20 org x 1 hr x 1 kali 80 kotak 15,000 1,200,000
Makmin orientasi P4K bagi, Bidan,kader, kades, dan
35 org x 1 Hr x 1 kali 35 kotak 30,000 1,050,000
ketua TP PKK Desa.
Snack 35 org x 1 hr x 1 kali 35 kotak 15,000 525,000

Makan minum kelas bumil 13 org x 7 Ds x 1 Hr x 6 kali 546 kotak 30,000 16,380,000

Snack 13 org x 1 hr x 1 kali x 6 kali 546 kotak 15,000 8,190,000

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas


5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37,705,000
Transport sosialisasi bumil lapor kader 5 org x 7 ds x 1 hr x 1 kali 35 ok 70,000 2,450,000

Transport kader dalam rangka sweping Bumil K1 2 org x 7 ds x 3 hr x 2 kali 84 ok 70,000 5,880,000
Transport pelaksanaan Pendataan ibu hamil 2 org x 7 ds x 2 hr x 4 kali 112 ok 70,000 7,840,000

Transport Pemantauan penempelan stiker P4K 2 org x 7 ds x 1 hr x 3 kali 42 ok 70,000 2,940,000

Transport Penyeliaan bidan desa 4 org x 7 ds x 1 hr x 2 kali 56 ok 70,000 3,920,000

Kunjungan rumah ibu hamil risti 2 org x 7 ds x 1 hr x 3 kali 42 ok 70,000 2,940,000

Transport pelaksanaan kelas bumil 2 org x 7 ds x 1 hr x 6 kali 84 ok 70,000 5,880,000

Kunjungan bumil K4 2 org x 7 ds x 1 hr x 3 kali 42 ok 70,000 2,940,000

Kunjungan bumil K4 32 org x 1 ds x 1 hr 32 ok 70,000 2,240,000


Konsultasi Pemegang Program KIA / KB ke Dinas
3 org x 1 ds x 3 hr 9 ok 75,000 675,000
Kesehatan

9.1.2.24.01.01.001.00257 Belanja Narasumber 4,200,000


Narasumber orientasi e kohort 2 org x 4 jpl x 1 hari x 1 kali 8 ok/jpl 350,000 2,800,000
Narasumber Pertemuan Sosialisasi 2 org x 2 JPL x 1 hari x 1 kali 4 ok/jpl 350,000 1,400,000

Spanduk klas bumil, klas balita, sosialisasi bumil lapor


1.1.7.01.03.01.014.00311 5 Buah x 1 hari x 1 kali 5 bh 130,648 653,240
kader, orientasi e-Kohort, orientasi P4K
Pembuatan Kohort KIA,KB dan Anak 30 bh x 1 hr x 1 kl 30 bh 75,000 2,250,000

497
TOTAL 82,068,240
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN PPN
Koefisien Satuan Harga ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Transport pelaksanaan Pendataan PUS 2 org x 7 Ds x 3 Hr x 2 kali 84 ok 70,000 5,880,000
Transport petugas penyuluhan KB ke posyandu,
2 org x 13 Psy x 1 Hr x 2 kali 52 ok 70,000 3,640,000
posbindu PTM
136
TOTAL 9,520,000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir


Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN PPN
Koefisien Satuan Harga ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Transport pelaksanaan Pendataan bayi. 2 org x 7 Ds x 3 Hr x 1 kali 42 ok 70,000 2,940,000
Tansport petugas dalam rangka pelaksanaan otopsi
2 org x 7 Ds x 1 Hr x 1 kali 14 ok 70,000 980,000
verbal kematian maternal dan perinatal

Pengiriman sampel SHK dari desa ke jasa pengiriman 2 org x 7 Ds x 1 Hr x 3 kali 42 ok 70,000 2,940,000

98 TOTAL 6,860,000
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Beban Barang
9.1.2.11.02.01.001.00023 Beban Makanan dan Minuman
9.1.2.11.02.01.001.00023 Makan minum kelas balita 12 org x 7 Ds x 1 Hr x 4 kali 336 OK 30000 10,080,000
9.1.2.11.02.01.001.00023 Snack 12 org x 7 Ds x 1 Hr x 4 kali 336 OK 15000 5,040,000

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas


5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pelayanan DDTK Bayi diposyandu 2 org x 13 psy x 1 Hr x 2 kali 52 ok 70,000 3,640,000
Transport pelaksanaan kelas balita 2 org x 7 Ds x 1 Hr x 4 kali 56 ok 70,000 3,920,000
Kunjungan Neonatal lengkap 2 org x 7 Ds x 1 Hr x 3 kali 42 ok 70,000 2,940,000
transport petugas dalam rangka penyuluhan di kelas ibu
2 org x 7 Ds x 1 Hr x 2 kali 28 ok 70,000 1,960,000
hamil
850
TOTAL 27,580,000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas


5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi 3 org x 1 Hr x 14 Sklh x 1 kali 42 ok 70,000 2,940,000
Penyuluhan Anemia 3 org x 1 Hr x 14 Sklh x 1 kali 42 ok 70,000 2,940,000
Menyampaikan informasi tentang Dr. Remaja dan kader
3 org x 1 Hr x 14 Sklh 1 kali 42 ok 70,000 2,940,000
PKPR
konseling Remaja Bermasalah 2 org x 1 Hr 14 Sklh 1 kali 28 ok 70,000 1,960,000
Pemeriksaan IMT 2 org x 1 Hr x 14 Sklh x 1 Kali 28 ok 70,000 1,960,000
Pelayanan DDTK Apras di PAUD 2 org x 7 paud x 1 hari x 3 kali 42 ok 70,000 2,940,000
Pelayanan DDTK Apras di TK 2 org x 9 TK x 1 hari x 3 kali 54 ok 70,000 3,780,000
Transport koordinasi bidan puskesmas ke KUA 2 org x 1 hari x 2 kali 4 ok 70,000 280,000
282
TOTAL 19,740,000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif


Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Beban Barang
9.1.2.11.02.01.001.00023 Beban Makanan dan Minuman
Makan Minum Pelatihan Dokter Kecil 80 Ktk x 1 hari 80 KOTAK 30,000 2,400,000
Snack 80 Ktk x 1 hari 80 KOTAK 15,000 1,200,000
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
sekol
Pemeriksaan kesehatan anak sekolah di SD,SMP, SMA 5 org x 2 kali x 14 x 1 thn 140 ok 70,000 9,800,000
ah
sekol
Pemeriksaan berkala anak sekolah 5 org x 2 kali x 14 x 1 thn 140 ok 70,000 9,800,000
ah
Pemeriksaan gigi dan mulut pada anak TK 2 org x 1 hari x 9 TK x 1 thn 18 ok 70,000 1,260,000

Pemeriksaan gigi dan mulut pada anak Sekolah Dasar 2 org x 1 hari x 11 SD x 1 thn 22 ok 70,000 1,540,000

Pelatihan Dokter Kecil 70 org x 1 hari x 1 kl x 1 thn 70 ok 70,000 4,900,000


Sekol
Posbindu Mobile Sekolah 2 org x 1 hari x 3 2 kali 12 ok 70,000 840,000
ah
Instan
Posbindu Mobile Instansi 3 org x 1 hari x 2 2 kali 12 ok 70,000 840,000
si
Posbindu Mobile Desa 3 org x 1 hari x 7 Ds x 2 Kali 42 ok 70,000 2,940,000
sekol
Pembinaan Dokter Kecil di sekolah 5 org x 1 Hr x 14 x 1 thn 70 ok 70,000 4,900,000
ah
390
TOTAL 40,420,000
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Transport petugas deteksi dini dan pelayanan PTM di
3 org x 1 hari x 7 Ds x 12 kali 252 ok 70,000 17,640,000
Posbindu
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
9.1.2.11.02.01.001.00023 Belanja Makanan dan Minuman
Snack senam PTM 46 org x 1 hari 10 kali 460 ok 15,000 6,900,000
712 TOTAL 24,540,000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK


Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Transport petugas kunjungan rumah px HT 2 org x 1 hari x 7 ds 2 kali 28 ok 70,000 1,960,000

TOTAL 1,960,000
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Uang Transport harian dalam rangka Kunjungan
3 org x 1 hari x 3 kss 9 ok 70,000 630,000
penderita DM

TOTAL 630,000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Transport petugas Pelayanan Kesehatan Orang dengan
3 org x 1 hari x 15 pndrt 45 ok 70,000 3,150,000
Gangguan Jiwa Berat

TOTAL 3,150,000
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Transportasi Pencegahan penyakit TB 5 org x 20 kss x 1 kali x 1 thn 100 ok 70,000 7,000,000

TOTAL 7,000,000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja transport lokal petugas kesehatan, kader,
3 org x 1 hari x 14 Psy x 1 kali 42 ok 70,000 2,940,000
pendampingan mahasiswa serta lintas sektor

TOTAL 2,940,000
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Belanja honorarium
Belanja paket data internet
Belanja Perjalanan Dinas
Hasil Presentase pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KL100%
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

[#] Belanja tenaga ahli/nara sumber/tenaga teknis lainnya


Honor pengolah data puskesmas 1 org x 12 blan 12 ob 1,000,000 12,000,000

Honor TIM Tracer di Puskesmas 6 org x 1 kali x 12 bln 72 500,000 36,000,000

Belanja kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV satelit

Biaya komunikasi pelacakan kontak dan pemantauan 2 org x 1 hari x 12 bln 24 pkt 100,000 2,400,000

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas


5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Uang Transport harian dalam rangka Penaggulangan
3 org x 1 hari x 15 Kss 45 ok 70,000 3,150,000
KLB DBD

Uang Transport harian dalam rangka Penaggulangan


3 org x 1 hari x 3 Kss 9 ok 70,000 630,000
KLB Diare

Uang Transport harian dalam rangka Penaggulangan


3 org x 1 hari x 3 Kss 9 ok 70,000 630,000
KLB Campak

Uang Transport harian dalam rangka Penaggulangan


3 org x 1 hari x 3 Kss 9 ok 70,000 630,000
KLB Tetanus Noenaturum

Uang Transport harian dalam rangka Penaggulangan


3 org x 1 hari x 3 Kss 9 ok 70,000 630,000
KLB AFP

Uang Transport harian dalam rangka Penaggulangan


3 org x 1 hari x 3 Kss 9 ok 70,000 630,000
KLB keracunan Makanan
Uang Transport harian dalam rangka Penaggulangan
3 org x 1 hari x 3 Kss 9 ok 70,000 630,000
KLB Malaria
Uang harian dalam rangka Penyelidikan epidemologi
kasus Covid -19 2 org x 1 hari x 100 Kss 200 ok 70,000 14,000,000
Uang harian dalam rangka Pengiriman sampel ke dinas
Samp
kesehatan 1 org x 1 hari x 100 100 ok 70,000 7,000,000
el
507 TOTAL 78,330,000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat


Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
transport petugas dalam rangka operasi timbang 2 org x 14 Posy x 1 hari x 4 kali 112 ok 70,000 7,840,000

Transport petugas dalam rangka survey kadarzi 3 org x 7 Desa x 1 hari x 1 kali 21 ok 70,000 1,470,000

transport pemantauan Balita BGM 2 org x 7 Desa x 1 hari x 3 kali 42 ok 70,000 2,940,000

Survey Garam Beryodium 2 org x 7 Desa x 1 hari x 1 kali 14 ok 70,000 980,000

Distribusi PMT Balita Kurus 2 org x 7 Desa x 1 hari x 3 kali 42 ok 70,000 2,940,000
Transport petugas dalam rangka pemberian Vitamin A
3 org x 14 Posy x 1 hari x 2 kli 84 ok 70,000 5,880,000
pada Balita
transport petugas dalam rangka pemberian FE pada ibu
3 org x 7 Desa x 1 hari x 1 kali 21 ok 70,000 1,470,000
hamil
Distribusi PMT Bumil KEK 2 org x 7 Desa x 1 hari x 3 kali 42 ok 70,000 2,940,000

378
TOTAL 26,460,000
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Transport petugas penyuluhan kebugaran di kelas ibu
2 org x 1 hari x 7 Ds x 3 kali 42 ok 70,000 2,940,000
hamil

Menyampaikan Penyuluhan Kebugaran tentang Lansia 2 org x 1 hari x 5 Psy x 3 Kali 30 ok 70,000 2,100,000

72
TOTAL 5,040,000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan


Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Belanja spanduk STBM
Jumlah Belanja makanan minuman
Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Hasil : Persentase Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.1.7.01.03.01.014.00311 spanduk kampanye 5 pilar desa ODF dan belum ODF 2 bh x 4 ds x 1 kl 8 bh 130,648 1,045,184
Spanduk Kampanye CTPS di sekolah 1 bh x 1 sklh x 3 kl 3 bh 130,648 391,944
spanduk deklarasi ODF 1 bh x 4 ds 4 bh 130,648 522,592

5 1 02 01 Beban Barang
9.1.2.11.02.01.001.00023 Beban Makanan dan Minuman
Makan Kampanye 5 pilar desa ODF dan belum ODF 30 ktk x 4 ds x 2 kl 240 kotak 30,000 7,200,000
snack Kampanye 5 pilar desa ODF dan belum ODF 30 ktk x 4 ds x 2 kl 240 kotak 15,000 3,600,000
snack Kampanye CTPS di sekolah 55 ktk x 1 sklh x 3 kl 165 kotak 15,000 2,475,000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Uang Transportasi kegiatan dalam kota pemicuan 5 pilar
5 org x 4 ds x 2 kl 40 ok 70,000 2,800,000
desa ODF dan belum ODF

Uang Transportasi kegiatan dalam kota identifikasi


masalah, analisis dan verifikasi dalam rangka pemicuan 5 4 org x 4 ds x 1 kl 16 ok 70,000 1,120,000
pilar desa ODF dan belum ODF
Uang Transportasi kegiatan dalam kota verifikasi rumah
tangga untuk pembangunan jamban sehat sederhana 4 org x 4 ds x 1 kl 16 ok 70,000 1,120,000
desa yang belum ODF

Uang Transportasi kampanye 5 pilar desa ODF dan


6 org x 4 ds x 2 kl 48 ok 70,000 3,360,000
belum ODF
Uang Transportasi petugas monitoring pasca kampanye
3 org x 4 ds x 2 kl 24 ok 70,000 1,680,000
5 pilar
Kampanye CTPS di sekolah 5 org x 1 sklh x 3 kl 15 ok 70,000 1,050,000
Uang Transportasi kegiatan dalam kota monitoring
3 org x 1 ds x 2 kl 6 ok 70,000 420,000
kualitas air minum
Uang Transportasi kegiatan dalam kota verifikasi desa
11 org x 4 ds x 1 kl 44 ok 70,000 3,080,000
ODF

Pendataan Sanitasi dasar tingkat rumah tangga 2 org x 7 ds x 1 thn 8 hari 112 ok 70,000 7,840,000
Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk sarana air minum
2 org x 7 ds x 1 thn 5 kali 70 ok 70,000 4,900,000
tingkat rumah tangga
Pengambilan Sampel air di desa 2 org x 7 ds x 1 thn 1 kali 14 ok 70,000 980,000

Pengiriman Sampel air ke kabupaten 1 org x x 1 thn 9 kali 9 ok 70,000 630,000

Inspeksi Sanitasi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 2 org x x 1 thn 5 kali 10 ok 70,000 700,000

Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk Depot Air Minum


2 org x x 1 thn 5 kali 10 ok 70,000 700,000
Isi Ulang (DAMIU)

Pengambilan Sampel air DAMIU 2 org x x 1 thn 5 kali 10 ok 70,000 700,000

Pengiriman Sampel air DAMIU ke kabupaten 2 org x x 1 thn 5 kali 10 ok 70,000 700,000
454
TOTAL 47,014,720
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN PPN
Koefisien Satuan Harga ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.04.01.0003 Belanja Narasumber
Narasumber Refresing Kader Posyandu 2 org x 1 hari x 2 Jpl 4 ok/jpl 350,000 1,400,000
5 1 02 01 Belanja Barang
9.1.2.11.02.01.001.00023 Beban Makanan dan Minuman
Makan Minum dalam rangka Pertemuan kader survey
44 org x 1 hari x 1 kali 44 kotak 30,000 1,320,000
PHBS
Snack 44 org x 1 hari x 1 kali 44 kotak 15,000 660,000

Makan Minum dalam rangka Refresing Kader Posyandu 55 org x 1 hari x 1 kali 55 kotak 30,000 1,650,000

Snack 55 org x 1 hari x 1 kali 55 kotak 15,000 825,000


5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pertemuan transport lokal pertemuan kader survey PHBS 2 org x 1 hari x 7 desa x 1 kali 14 ok 70,000 980,000

Uang harian dalam rangka Penyuluhan Narkoba di


Sekolah 2 org x 1 hari x 3 sklh x 1 kali 6 ok 70,000 420,000

Uang harian dalam rangka Penyuluhan Bahaya Merokok


di Sekolah 2 org x 1 hari x 3 sklh x 1 kali 6 ok 70,000 420,000

Uang harian dalam rangka pembinaan SBH melalui


pembentukan pangkalan SBH di Sekolah 3 org x 6 Kali x 1 sklh 18 ok 70,000 1,260,000

Uang Harian dalam rangka Survey PHBS di Desa 2 org x 4 hari x 7 desa x 1 kali 56 ok 70,000 3,920,000

Uang harian dalam rangka BINTEK ke Posyandu


4 org x 1 hari x 14 posy x 1 Kali 56 ok 70,000 3,920,000

Uang harian
kegiatan dalam kota dalam rangka Refresing Kader 35 org x 1 hari x 1 kali 35 ok 70,000 2,450,000
Posyandu
Uang Harian dalam rangka Penyuluhan Kesehatan
2 org x 1 hari x 7 desa x 1 kali 14 ok 70,000 980,000
( GERMAS ) di Desa
Uang harian dalam rangka peningkatan pengetahuan
masyarakat tentang isi piringku guna pencegahan 35 org x 1 hari x 1 kali 35 ok 70,000 2,450,000
stunting

Uang harian dalam rangka Penyuluhan PHBS di Sekolah 2 org x 1 hari x 14 sklh x 1 kali 28 ok 70,000 1,960,000
Uang harian dalam rangka Pemutakhiran data Lansia
3 org x 7 desa x 1 hari 21 ok 70,000 1,470,000
Uang harian dalam rangka Pembinaan Kader Poksila di
Poksil
Desa 3 org x 6 x 1 Hari 18 ok 70,000 1,260,000
a
Uang harian dalam rangka Pelayanan kesehatan di Poksil
2 org x 6 x 12 bulan 144 ok 70,000 10,080,000
Poksila a
Uang harian dalam rangka Konseling Kesehatan di Poksil
2 org x 6 x 6 Kali 72 ok 70,000 5,040,000
Poksila a

Uang harian dalam rangka Penyuluhan kebugaran di Poksil


2 org x 6 x 3 Kali 36 ok 70,000 2,520,000
Poksila a

1.1.7.01.03.01.014.00311 Poster 700 Lbr x 1 Lbr 700 LBR 5,000 3,500,000

Brosur 700 Lbr x 1 Lbr 700 LBR 5,000 3,500,000

1959
TOTAL 51,985,000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan


Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN PPN
Koefisien Satuan Harga ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Uang Transport harian dalam rangka Penyelidikan
3 org x 1 hari x 3 Kasus 9 ok 70,000 630,000
Keracunan Makanan
Transpot petugas dalam rangka kunjungan rumah
2 org x 1 hari x 7 Desa x 2 kl 28 ok 70,000 1,960,000
penderita pneumonia di desa
Pemantauan Jentik berkala 5 org x 7 desa x 4 kali 140 ok 70,000 9,800,000

Uang harian dalam rangka Penjaringan Penderita Malaria 3 org x 7 kasus x 1 Kali x 1 Hari 21 ok 70,000 1,470,000

Uang harian dalam rangka Pelacakan Kontak kasus


3 org x 5 Kasus x 2 Hari x 1 Kali 30 ok 70,000 2,100,000
Malaria
228 TOTAL 15,960,000
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN PPN
Koefisien Satuan Harga ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.1.2.24.01.01.001.00257 Belanja Narasumber
Nasum LS sosialisasi pencegahan Narkoba 2 org 2 Jam 2 sklh 8 ok/jpl 350,000 2,800,000
5 1 02 01 Belanja Barang
9.1.2.11.02.01.001.00023 Beban Makanan dan Minuman

Makan minum peserta pertemuan Penyuluhan Narkoba 70 org x 1 hari 2 sklh 1 Kali 140 bh 30,000 4,200,000

Snack peserta pertemuan Penyuluhan Narkoba 70 org x 1 hari 2 sklh 1 Kali 140 bh 15,000 2,100,000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Transfort petugas sosialisasi Napza 4 org x 1 hari 2 sklh 1 Kali 8 70,000 560,000
1.1.7.01.03.01.014.00311 Spanduk sosialisasi pencegahan Narkoba 2 bh 1 thn 2 150,000 300,000
298 TOTAL 9,960,000
-
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Beban Barang
9.1.2.11.02.01.001.00023 Beban Makanan dan Minuman
Makan Minum kegiatan Sosialisasi Penyakit Malaria
20 org x 7 desa x 1 Kali x 1 hr 140 bh 30,000 4,200,000
Didesa
Snack kegiatan Sosialisasi Penyakit Malaria Didesa 20 org x 7 desa x 1 Kali x 1 hr 140 bh 15,000 2,100,000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Uang harian dalam rangka Distribusi obat kecacingan ke
Posya
Posyandu 3 org x 14 x 2 Kali x 1 hr 84 ok 70,000 5,880,000
ndu
Uang harian dalam rangka Distribusi obat kecacingan ke
TK 3 org x 9 TK x 2 Kali x 1 hr 54 ok 70,000 3,780,000

Uang harian dalam rangka Distribusi obat kecacingan ke


3 org x 11 SD x 2 Kali x 1 hr 66 ok 70,000 4,620,000
SD
Uang harian dalam rangka Sosialisasi Penyakit Malaria
Didesa 3 org x 7 desa x 1 Kali x 1 hr 21 ok 70,000 1,470,000

505
TOTAL 22,050,000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas


Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah belanja makanan dan minuman BOK
Jumlah Belanja perjalanan dinas
Hasil Presentase pemenuhan operasional Pelayanan puskesmas
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN PPN
Koefisien Satuan Harga ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Beban Barang
9.1.2.11.02.01.001.00023 Beban Makanan dan Minuman
9.1.2.11.02.01.001.00023 Belanja Makanan dan Minuman Lintas Sektor 90 org x x 1 hari x 4 kali 360 kotak 30,000 10,800,000
Snack Makanan dan Minuman Lintas Sektor 90 org x x 1 hari x 4 kali 360 kotak 15000 5,400,000
Makan Lokmin Internal 80 org x 1 hari x 12 kali 960 kotak 30,000 28,800,000
Snack Lokmin Internal 80 org x 1 hari x 12 kali 960 kotak 15,000 14,400,000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Transport Bidan Desa perjalanan dinas Lokmin 3 org x 12 Bulan x 1 kali 36 ok 70,000 2,520,000

Transport Bidan Desa yang jauh utk mengikuti kegiatan 3 org x 1 hr x 4 kali 12 ok 70,000 840,000

Belanja perjalanan dinas Lintas Sektor 85 org x 1 hr x 4 kali 340 ok 70,000 23,800,000
belanja internet untuk program 20 org x 1 Paket 12 Bulan 240 100,000 24,000,000
3268 TOTAL 110,560,000
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan
Sub Kegiatan :
Pemberian Obat Massal)
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan
Keluaran Sub Kegiatan :
Pemberian Obat Massal)
Persentase pemenuhan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
Hasil
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN PPN
Koefisien Satuan Harga ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
PelaksanaanImunisasi rutin dan imunisasi boster di
3 org x 1 hari x 14 Posy x 12 kali 504 ok 70,000 35,280,000
posyandu
Sweeping Imunisasi ke desa 2 org x 4 desa x 3 kali x 1 thn 24 ok 70,000 1,680,000
Backlog fihting imunisasi 2 org x 2 desa x 1 Thn 4 ok 70,000 280,000
Pelacakan KIPI ke desa 2 org x 3 desa x 1 kali 6 ok 70,000 420,000
Pelaksanaan BIAS Campak/MR 2 org x 11 SD x 1 Kasus 1 tHN 22 ok 70,000 1,540,000
Sweeping BIAS Campak/MR 2 org x 1 hari x 11 SD x 1 thn 22 ok 70,000 1,540,000
Pelaksanaan BIAS DT & Td 3 org x 1 hari x 11 SD x 1 thn 33 ok 70,000 2,310,000
Sweeping BIAS DT & Td 2 org x 1 hari x 11 SD x 1 thn 22 ok 70,000 1,540,000
Pengantaran laporan imunisasi rutin ke kabupaten. 1 org x 12 kali x 1 Thn 12 ok 75,000 900,000
649 TOTAL 45,490,000
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
9.1.2.15.01.01.001.00052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Uang Transport harian dalam rangka Penyelidikan Diare 3 orang x 1 hari x 3 Kasus 9 ok 70,000 630,000

Uang Transport harian dalam rangka Penyelidikan


3 orang x 1 hari x 3 Kasus 9 ok 70,000 630,000
Campak

Uang Transport harian dalam rangka Penyelidikan


3 orang x 1 hari x 3 Kasus 9 ok 70,000 630,000
Tetanus Neonaturum

Uang Transport harian dalam rangka Penyelidikan AFP 3 orang x 1 hari x 3 Kasus 9 ok 70,000 630,000

Uang Transport harian dalam rangka Penyelidikan


3 orang x 1 hari x 3 Kasus 9 ok 70,000 630,000
Epidemologi Malaria

Pendataan sasaran Bulan Imunisasi Campak Rubella ke


2 orang x 2 hari x 7 KasusD x 1 Thn 28 ok 70,000 1,960,000
Desa

Pendataan sasaran Bulan Imunisasi Campak Rubella ke


2 orang x 2 hari x 7 Desa x 1 thn 28 ok 70,000 1,960,000
Sekolah
Pelaksanaan Bulan Imunisasi Campak Rubella ke
3 orang x 2 hari x 14 Posy x 1 thn 84 ok 70,000 5,880,000
Posyandu
Pelaksanaan Bulan Imunisasi Campak Rubella ke
3 orang x 2 hari x 21 sklh x 1 thn 126 ok 70,000 8,820,000
Sekolah
Sweeping Bulan Imunisasi Campak Rubella ke Desa 2 orang x 1 hari x 7 Desa x 1 thn 14 ok 70,000 980,000

Sweeping Bulan Imunisasi Campak Rubella ke Sekolah 2 orang x 1 hari x 21 sklh x 1 thn 42 ok 70,000 2,940,000

367 TOTAL 25,690,000


Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.02 pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standart
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puskesmas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Belanja Pegawai Tidak Tetap BOK
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.1.2.11.02.01.001 Beban Makanan dan Minuman Rapat
9.1.2.11.05.01.001 Beban Makanan dan Minuman lainnya
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Honorarium Tenaga Kontrak Bok Keuangan 2 org x 12 bln 24 ok 2,000,000 48,000,000

Honorarium Tenaga Kontrak Bok sanitarian 1 org x 12 bln 12 ok 2,000,000 24,000,000

Honorarium Tenaga Kontrak Bok promkes 1 org x 12 bln 12 ok 2,000,000 24,000,000


48 TOTAL 96,000,000

Pelaihari,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut

Hj. NINA SANDRA,SKM.,MM


Pembina TK I /IV b
NIP. 19640710 198511 2 002
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.24 Pengelola pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan Keluarga
Sumber Pendanaan : DAK NON FISIK
Lokasi : UPT Puseksemas Tirta Jaya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Belanja perjalanan dinas

Hasil Presentase Keluarga yag sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga kesehatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember


Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


KODE REKENING URAIAN PPN
Koefisien Satuan Harga ( Rp )
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Beban Barang
uang transport lokal petugas Kesehatan
9.1.2.15.01.01.001.00052 3 org x 10 hari x 7 ds 210 ok 70,000 14,700,000
Intervensi PIS PK

Total 14,700,000

Pelaihari,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut

Hj. NINA SANDRA,SKM.,MM


Pembina TK I /IV b
NIP. 19640710 198511 2 002

Anda mungkin juga menyukai