Anda di halaman 1dari 29

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA
RSUD H. BADARUDDIN KASIM MABURAI
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG


TAHUN 2022

1
KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-
Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 RSUD H. Badaruddin Kasim
Maburai Kabupaten Tabalong telah dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 ini sebagai


rencana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim
Maburai Kabupaten Tabalong dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Instansi
Pemerintah dalam rangka Perwujudan Good Governence.

Untuk kesempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 RSUD


H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong ini, mohon kritik dan saran
dari semua pihak.

Tanjung, 27 Juli 2022

Direktur
RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai
Kabupaten Tabalong,

dr. H. Mastur Kurniawan,MM


NIP. 19720109 200604 1 019

2
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.......................................................................................................ii
DAFTAR ISI....................................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN..................................................................................................1
1.1. Latar Belakang...................................................................................................1
1.2. Landasan Hukum................................................................................................1
1.3. Maksud dan Tujuan............................................................................................4
1.4. Sistematika Penulisan.........................................................................................4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.............................5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Restra OPD............5
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD................................10
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD....................................................................10
2.4. Rancangan Awal RKPD Tahun 2023...............................................................13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD H.
BADARUDDIM KASIM MABURAI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023.....17
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi......................................17
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.......................................................................17
3.3. Program dan Kegiatan......................................................................................17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD H. BADARUDDIM KASIM
MABURAI KABUPATEN TABALONG.......................................................................21
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan..........................................................................17
BAB V PENUTUP...........................................................................................................26

3
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim merupakan


Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong berstatus
Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak dibidang pelayanan
kesehatan masyarakat dan merupakan lembaga teknis Daerah
Kabupaten/Kota yang secara pelaksanaannya bertanggungjawab langsung
kepada Bupati Tabalong melalui Sekretaris Daerah, yang dibentuk dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 dengan
tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah
Daerah di bidang pelayanan kesehatan publik.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari adalah :


1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

4
Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Repblik Indonesia Nomor 4585);
6. PeraturanPemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong ( Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 589;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di
lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;

5
12. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005–2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Tata
Wilayah;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Tabalong;
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar
Pelayanan Maksimal ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1475);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 MENKES/52/201 Tahun
2015 tantang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024.

6
1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini adalah untuk


menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan
anggaran 1 ( satu ) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
RSUD H. Badarudiin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong dalam rangka
pelayanan kesehatan publik.
Sedangkan tujuannya adalah sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan
operasional untuk mewujudkan program Pemerintah Kabupaten Tabalong,
terutama untuk Peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian
Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
4.1 Program dan Kerja
BAB V PENUTUP

7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Restra
OPD

Pelaksanaan kegiataan dilaksanakan oleh RSUD H. Badaruddin


Kasim Maburai Kabupaten Tabalong didasarkan pada dokumen pelaksanan
anggaran tahun 2022. Dalam hal ini semua kegiatan pada prinsipnya dapat
dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
Adapun kendala yang dihadapi pada masing-masing kegiatan adalah :
1. Terbatasnya kemampuan dan SDM dalam melaksanakan tugas
di lapangan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan berjalan
tidak maksimal. Solusi yang dilakukan adalah perlu adanya
peningkatan kemampuan dan penambahan SDM RSUD H.
Badaruddin Kasim Maburai .
2. Terbatasnya sarana dan prasarana di RSUD H. Badaruddin
Kasim Maburai. Solusi yang dilakukan adalah perlu
ditambahkannya sarana dan prasarana pendukung bagi RSUD
H. Badaruddin Kasim Maburai seperti alat kesehatan
penunjang diagosa medis.
3. Belum optimalmya pelaksanaan target capaian Standar
Pelayanan Minimal RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai.

Pada tahun 2022, RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten


Tabalong melaksanakan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar
Rp.88.381.431.069,-.
Dengan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan serta 6 (enam) sub
kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Dari 2 (dua) program dan
4 (empat) kegiatan serta 6 (enam) sub kegiatan tersebut yang telah
dilaksanakan oleh RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten

8
Tabalong tersebut sudah direalisasikan dengan baik namun belum optimal
dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis.

9
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Tabalong

Realisasi Target Perkiraan Realisasi


Target dan Realisasi Kinerja Program
Target program Capaian Target Renstra
Target dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun
Kinerja dan Perangkat Daerah s/d
Kinerja 2021)
Hasil kegiatan tahun berjalan
Indikator Capaian
Program Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Program
dan Capaian
Kode Pemerintah Daerah Dan (outcomes)/ (Renstra Target Realisasi Tingkat
Keluaran Renja Program
Program/Kegiatan Kegiatan Perangkat Renja Renja Tingkat Capaian
Kegiatan Perangkat dan
(output) Daerah) Perangkat Perangkat Realisasi Realisasi
s/d Daerah Kegiatan
Tahun Daerah Daerah (%) Target
dengan tahun 2022 s/d tahun
2024 tahun 2021 tahun 2021 Renstra (%)
tahun berjalan
2020 tahun 2022
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Mewujudkan
PROGRAM PENUNJANG pemerintahan
URUSAN PEMERINTAH daerah yang
        DAERAH KABUPTATEN - - BB - BB - - -
profesional,
KOTA
transparan dan
akuntabel
Terlaksananya
Kegiatan adiminstrasi administrasi 35.266.750. 26.170.000. 24.309.904. 27.264.263. 35.418.527.
        100% 100,43%
keuangan pelaksanaan tugas 000 000 087 000 164
ASN
        Kegiatan Penyediaan Terlaksananya 2.669.967.9 - 2.156.415.5 1.491.664.2 100% 900.108.89 1.709.944.2 64,04%
jasa Penunjang urusan Penyediaan jasa 31 35 00 2 00
pemerintah daerah Penunjang urusan

10
Realisasi Target Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program
Target program Capaian Target Renstra
Target dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun
Kinerja dan Perangkat Daerah s/d
Kinerja 2021)
Hasil kegiatan tahun berjalan
Indikator Capaian
Program Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Program
dan Capaian
Kode Pemerintah Daerah Dan (outcomes)/ (Renstra Target Realisasi Tingkat
Keluaran Renja Program
Program/Kegiatan Kegiatan Perangkat Renja Renja Tingkat Capaian
Kegiatan Perangkat dan
(output) Daerah) Perangkat Perangkat Realisasi Realisasi
s/d Daerah Kegiatan
Tahun Daerah Daerah (%) Target
dengan tahun 2022 s/d tahun
2024 tahun 2021 tahun 2021 Renstra (%)
tahun berjalan
2020 tahun 2022
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
pemerintah daerah
Terlaksananya 83.448.144.
Kegiatan Pelayanan 45.988.473. 83.742.485. 62.536.562. 56.052.531.
        Kegiatan - 100% 367 181,45%
BLUD 069 551 385 069
Pelayanan BLUD
PROGRAM Indeks Kepuasan
3,59 (A) - 3.4 (B) 3.4 (B) 3.4 (B) 3,43 (B) 3.4 (B) 3.4 (B)
PEMENUHAN UPAYA Masyarakat
KESEHATAN
PERORANGAN DAN Akreditasi Paripurna - Madya Madya Madya Madya Madya Madya
UPAYA KESEAHATAN
MASAYARAKAT Persentase
100 % - 88,30 81 81 90,50 81 81
Capaian SPM

Kegiatan Penyediaan IKM


layanan kesehatan untuk
2.683.910.0 14.577.016. 11.158.328. 4.164.528.1 11.158.328.
UKM dan UKP Rujukan Akreditasi - 76,54% 415,74%
00 200 625 08 625
Tingkat Daerah
Persentase SPM
Kegiatan Penyediaan
Terwujudnya 1.792.046.4 903.806.66
Layanan Kesehatan Paripurna - 50,43% Madya Madya Madya
Akreditasi 40 7
untuk UKM dan UKP

11
Realisasi Target Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program
Target program Capaian Target Renstra
Target dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun
Kinerja dan Perangkat Daerah s/d
Kinerja 2021)
Hasil kegiatan tahun berjalan
Indikator Capaian
Program Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Program
dan Capaian
Kode Pemerintah Daerah Dan (outcomes)/ (Renstra Target Realisasi Tingkat
Keluaran Renja Program
Program/Kegiatan Kegiatan Perangkat Renja Renja Tingkat Capaian
Kegiatan Perangkat dan
(output) Daerah) Perangkat Perangkat Realisasi Realisasi
s/d Daerah Kegiatan
Tahun Daerah Daerah (%) Target
dengan tahun 2022 s/d tahun
2024 tahun 2021 tahun 2021 Renstra (%)
tahun berjalan
2020 tahun 2022
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Terlaksananya
Penyelenggaraan Sistem Sistem informasi - 314.340.00 -
- 350.000.000 89,81% - -
0
Informasi Kesehatan kesehatan

12
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi RSUD H. Badaruddin


Kasim Maburai Kabupaten Tabalong diantaranya yaitu :
1. Koordinasi antara pihak terkait dalam memahami pelaksanaan tugas dan
fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai masih kurang, sehingga
sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD H.
Badaruddin Kasim Maburai .
2. Masih terbatasnya SDM yang mempunyai kemampuan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai
secara berkesinambungan.
3. Masih terbatasnya tenaga profesional RSUD H. Badaruddin Kasim
Maburai yakni tenaga fungsional kesehatan dan administrasi padaRSUD
H. Badaruddin Kasim Maburai sehingga perlu penambahan pegawai.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang
kelancaran tugas seperti alat kesehatan dan penunjang medis pada RSUD
H. Badaruddin Kasim Maburai yang memadai
5. Belum optimalnya pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berkaitan
dengan Standar Pelayanan Minimal RSUD H. Badaruddin Kasim
Maburai sebagai dasar penilaian kinerja tersebut.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Selanjutnya akan dilakukan dianalisis terhadap penyebab terjadinya


celah kinerja (tidak tercapainya terget) untuk tindakan yang diperlukan pada
tahun berikutnya. Sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD H. Badaruddin
Kasim Maburai Kabupaten Tabalong, Dalam rangka mewujudkan
peningkatan pelayanan RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai maka dengan
ini langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia RSUD H. Badaruddin


Kasim Maburai
2. Meningkatkan Koordinasi antara pihak terkait dalam memahami
pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .

13
3. Menambah tenaga profesional RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai
yakni tenaga fungsional kesehatan dan administrasi padaRSUD H.
Badaruddin Kasim Maburai .
4. Menambah sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang
kelancaran tugas seperti alat kesehatan dan penunjang medis pada RSUD
H. Badaruddin Kasim Maburai.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berkaitan
dengan Standar Pelayanan Minimal RSUD H. Badaruddin Kasim
Maburai.

14
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong

Realisasi
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Capaian
No Indikator SPM/Standar IKK IKU Catatan Analisis
Tahun Tahun Tahun Tahun
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
2020 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I IKM - √ 3.4 (B) 3.43 (B) 3.48 (B) 3.5 (B) 3.59 (A) 3.5 (B) 3.59 (A)

Madya Madya Madya Utama Paripurna Utama Paripurna


II Akreditasi - √

Persentase
III - √ 85,75 88,30 90,50 95,50 100 95,50 100
SPM

15
2.4. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023

Rancangan akhir RKPD tahun 2023, khususnya OPD (Organisasi


Perangkat Daerah) RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai. Kabupaten
Tabalong meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiataan,
indikator kinerja program dan kegiatan, tolak ukur/target sasaran program
dan kegiataan serta pagu indikator yang dialokasikan dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:

16
Tabel 2.3
Rancangan Akhir RKPD tahun 2023
Kabupaten Tabalong

Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


NO Target Pagu Indikator Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan Penting
capaian (Rp) capaian Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM
PROGRAM Mewujudkan Mewujudkan
PENUNJANG
PENUNJANG RSUD H. pemerintahan daerah RSUD H. pemerintahan daerah
URUSAN
URUSAN Badaruddin yang profesional, 94.257.645.757 Badaruddin yang profesional, 94.257.645.757
I PEMERINTAH
PEMERINTAH Kasim Kasim
transparan dan DAERAH transparan dan
DAERAH Maburai . Maburai .
akuntabel KABUPATEN / akuntabel
KABUPATEN / KOTA
KOTA

RSUD H. Terlaksananya RSUD H. Terlaksananya


administrasi Administrasi
Administrasi Keuangan Badaruddin 27.264.263.562 Badaruddin administrasi 27.264.263.562
1 14 Bulan Keuangan 14 Bulan
Perangkat Daerah Kasim pelaksanaan tugas Kasim pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah
Maburai . ASN Maburai . ASN

RSUD H. RSUD H.
Penyediaan Gaji dan Badaruddin Tersedianya Gaji dan Penyediaan Gaji dan Badaruddin Tersedianya Gaji dan
14 Bulan 27.264.263.562 14 Bulan 27.264.263.562
tunjangan ASN Kasim Tunjangan ASN tunjangan ASN Kasim Tunjangan ASN
Maburai . Maburai .

RSUD H. Terlaksananya Kegiatan RSUD H. Terlaksananya


Kegiatan Penyediaan
Badaruddin Penyediaan jasa Penyediaan jasa Badaruddin Penyediaan jasa
2 jasa Penunjang urusan 13 Bulan 982.800.000 13 Bulan 982.800.000
Kasim Penunjang urusan Penunjang urusan Kasim Penunjang urusan
pemerintah daerah Maburai . pemerintah daerah pemerintah daerah Maburai . pemerintah daerah

17
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
NO Target Pagu Indikator Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan Penting
capaian (Rp) capaian Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RSUD H. Terwujudnya RSUD H. Terwujudnya


Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Badaruddin Penyediaan Jasa Badaruddin Penyediaan Jasa
13 bln 982.800.000 Pelayanan umum 13 bln 982.800.000
Pelayanan umum kantor Kasim Pelayanan umum Kasim Pelayanan umum
kantor
Maburai . kantor Maburai . kantor

RSUD H. Terlaksananya RSUD H. Terlaksananya


Kegiatan Pelayanan Badaruddin 66.010.582.195 Kegiatan Pelayanan Badaruddin 66.010.582.195
3 Kegiatan Pelayanan 90,50 Kegiatan Pelayanan 90,50
BLUD Kasim BLUD Kasim
BLUD BLUD
Maburai . Maburai .

RSUD H. Pelayanan dan RSUD H.


Pelayanan dan penunjang Badaruddin Persentase Capaian Badaruddin Persentase Capaian
90,50 66.010.582.195 penunjang pelayanan 90,50 66.010.582.195
pelayanan BLUD Kasim SPM Kasim SPM
BLUD
Maburai . Maburai .

II PROGRAM RSUD H. PROGRAM RSUD H.


PEMENUHAN UPAYA Badaruddin Indeks Kepuasan PEMENUHAN Badaruddin Indeks Kepuasan
3,48 (B) 947.830.200 3,48 (B) 947.830.200
KESEHATAN Kasim Masyarakat UPAYA Kasim Masyarakat
Maburai . Maburai .
PERORANGAN DAN KESEHATAN
Persentase Capaian 90,50 Persentase Capaian 90,50
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
SPM SPM
MASYARAKAT DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

18
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
NO Target Pagu Indikator Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan Penting
capaian (Rp) capaian Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKM (3,48) B 947.830.200 Kegiatan IKM (3,48) B 947.830.200
Kegiatan Penyediaan
Penyediaan layanan
layanan kesehatan RSUD H. Akreditasi Madya RSUD H.
kesehatan untuk
untuk UKM dan UKP Badaruddin Badaruddin Akreditasi Madya
1 UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Kasim Kasim
Maburai . Rujukan Tingkat Maburai .
Daerah Persentase SPM 90,50 Daerah Persentase SPM 90,50

Terwujudnya Terwujudnya
Pengelolaan Upaya RSUD H. Pengelolaan Upaya RSUD H.
Pengelolaan Upaya Pengelolaan Upaya
Kesehatan khusus Badaruddin Kesehatan khusus Badaruddin
Kesehatan khusus Kesehatan khusus
Kasim Kasim
Maburai . Maburai .

RSUD H. Pelakasanaan RSUD H.


Pelakasanaan Akreditasi Badaruddin Terwujudnya Badaruddin Terwujudnya
Madya Akreditasi Fasilitas Madya
Fasilitas kesehatan di Kasim Akreditasi Kasim Akreditasi
kesehatan di
Kabupaten Kota Maburai . Maburai .
Kabupaten Kota

Terwujudnya Terwujudnya
RSUD H. Pengadaan alat RSUD H.
Pengadaan alat kesehatan Pengadaan alat Pengadaan alat
Badaruddin 947.830.200 kesehatan / alat Badaruddin 947.830.200
/ alat penunjang medik kesehatan / alat kesehatan / alat
Kasim penunjang medik Kasim
pelayanan kesehatan penunjang medik penunjang medik
Maburai . pelayanan kesehatan Maburai .
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan

19
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
RSUD H. BADARUDDIM KASIM MABURAI
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim


Maburai Kabupaten Tabalong yang diproritaskan diantaranya :
1. Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
masyarakat.
2. Melakukan koordinasi dengan SKPD atau provinsi apabila dipandang
perlu.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong


adalah untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerj
a Pelayanan Kesehatan.
Sasaran yang akan dicapai secara nyata dalam waktu 1 (satu) tahun harus
bersifat spesifik, dapat diukur dan dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.
Dengan pengertian tersebut RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten
Tabalong menetapkan sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan

3.3. Program dan Kegiatan

Dari total pagu indikatif belanja sesuai pada pagu anggaran yang dapat dilihat
dalam tabel di bawah ini:

20
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota Tabalong

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Indikator Catata Rencana Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintah Kinerja n
Rekening Daerah Dan Program Pentin
Target Target Kebutuhan
Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Sumber g
Lokasi Capaian Capaian Dana/ Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mewujudkan
PROGRAM
PENUNJANG pemerintahan RSUD H.
URUSAN daerah yang Badaruddi
1.02.01 PEMERINTAH profesional, n Kasim
B 94.257.645.757 APBD B 83.925.191.000

DAERAH transparan dan Maburai .


KABUPATEN / KOTA akuntabel
Terlaksananya RSUD H.
Administrasi
administrasi Badaruddi 27.264.263.562 14 Bulan
1.02.01.2.02 Keuangan Perangkat
pelaksanaan n Kasim
14 Bulan APBD 35.266.750.000
Daerah
tugas ASN Maburai .
RSUD H.
Tersedianyan
1.02.01.2.02. Penyediaan Gaji dan Badaruddi 27.264.263.562 35.266.750.000
Gaji dan 14 Bulan APBD 14 Bulan
01 Tunjangan ASN
Tunjangan ASN
n Kasim
Maburai .
1.02.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Terlaksananya RSUD H. 13 Bulan 900.108.892 APBD 13 Bulan 2.669.967.931
jasa Penunjang urusan Penyediaan jasa Badaruddi
pemerintah daerah Penunjang n Kasim
Maburai .
urusan

21
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Indikator Catata Rencana Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintah Kinerja n
Rekening Daerah Dan Program Pentin
Target Target Kebutuhan
Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Sumber g
Lokasi Capaian Capaian Dana/ Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pemerintah
daerah
Terwujudnya RSUD H.
1.02.01.2.08. Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Badaruddi 13 Bulan 900.108.892 APBD 13 Bulan 2.669.967.931
04 Pelayanan umum kantor Pelayanan n Kasim
umum kantor Maburai .
Terlaksananya RSUD H.
Kegiatan Pelayanan Kegiatan Badaruddi APBD
1.02.01.2.10 95,50 66.010.582.195 100 45.988.473.069
BLUD Pelayanan n Kasim (BLUD)
BLUD Maburai .

Pelayanan dan RSUD H.


1.02.01.2.10. Persentase Badaruddi APBD
penunjang pelayanan 95,50 66.010.582.195 100 45.988.473.069
01 Capaian SPM n Kasim (BLUD)
BLUD Maburai .
PROGRAM Indeks Kepuasan
PEMENUHAN 3,5 (B) 947.830.200 3,59 (B) 2.683.910.000
Masyarakat
UPAYA KESEHATAN RSUD H.
PERORANGAN DAN Badaruddi
1.02.02 n Kasim
APBD
UPAYA Persentase
Maburai . 95,50 100
KESEAHATAN Capaian SPM
MASAYARAKAT
Kegiatan Penyediaan IKM RSUD H. (3,5) B
1.02.02.2.01 947.830.200 APBD (3,59) B 2.683.910.000
layanan kesehatan Badaruddi

22
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Indikator Catata Rencana Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintah Kinerja n
Rekening Daerah Dan Program Pentin
Target Target Kebutuhan
Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Sumber g
Lokasi Capaian Capaian Dana/ Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Akreditasi Utama Paripurna
untuk UKM dan UKP Persentase SPM n Kasim 95,50 100
Rujukan Tingkat Maburai .
Terwujudnya
Pengelolaan RSUD H.
Pengelolaan Upaya Badaruddi
Upaya APBD
Kesehatan khusus n Kasim
Kesehatan Maburai .
khusus
RSUD H.
Pelakasanaan Akreditasi Terwujudnya Badaruddi Utama APBD Paripurna
Fasilitas kesehatan di Akreditasi n Kasim
Kabupaten Kota Maburai .
Terwujudnya
Pengadaan alat Pengadaan alat RSUD H.
1.02.02.2.01. kesehatan / alat kesehatan / alat Badaruddi 947.830.200
100% APBD 2.683.910.000
14 penunjang medik penunjang n Kasim
pelayanan kesehatan medik pelayanan Maburai .
kesehatan

23
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSUD H. BADARUDDIM KASIM MABURAI
KABUPATEN TABALONG

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan


A. Program
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

B. Kegiatan
1. Kegiatan adiminstrasi keuangan.
2. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah.
3. Kegiatan Pelayanan BLUD.
4. Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah

C. Sub Kegiatan
1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
2. Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor.
3. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
4. Pengelolaan Upaya Kesehatan khusus
5. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas kesehatan di Kabupaten Kota
6. Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik pelayanan
kesehatan

24
Tabel 4.1
Rencana Program / Kegiatan dan Pagu Indikatif
Tahun anggaran 2023

Program / Kegiatan Pagu Indikatif

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 94.257.645.757


KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 27.264.263.562

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.264.263.562

Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 900.108.892

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 900.108.892

Kegiatan Pelayanan BLUD 66.010.582.195

Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 66.010.582.195

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 947.830.200
MASYARAKAT

Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan


Tingkat Daerah 947.830.200

Pengelolaan Upaya Kesehatan khusus


Pelakasanaan Akreditasi Fasilitas kesehatan di Kabupaten Kota

Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik pelayanan kesehatan 947.830.200

25
Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota Tabalong

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Indikator Catata Rencana Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintah Kinerja n
Rekening Daerah Dan Program Pentin
Target Target Kebutuhan
Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Sumber g
Lokasi Capaian Capaian Dana/ Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mewujudkan
PROGRAM
PENUNJANG pemerintahan RSUD H.
URUSAN daerah yang Badaruddi
1.02.01 PEMERINTAH profesional, n Kasim
B 94.257.645.757 APBD B 83.925.191.000

DAERAH transparan dan Maburai .


KABUPATEN / KOTA akuntabel
Terlaksananya RSUD H.
Administrasi
administrasi Badaruddi 27.264.263.562 14 Bulan
1.02.01.2.02 Keuangan Perangkat
pelaksanaan n Kasim
14 Bulan APBD 35.266.750.000
Daerah
tugas ASN Maburai .
RSUD H.
Tersedianyan
1.02.01.2.02. Penyediaan Gaji dan Badaruddi 27.264.263.562 35.266.750.000
Gaji dan 14 Bulan APBD 14 Bulan
01 Tunjangan ASN
Tunjangan ASN
n Kasim
Maburai .
Terlaksananya
Penyediaan jasa RSUD H.
Kegiatan Penyediaan
Penunjang Badaruddi
1.02.01.2.08 jasa Penunjang urusan 13 Bulan 900.108.892 APBD 13 Bulan 2.669.967.931
urusan n Kasim
pemerintah daerah Maburai .
pemerintah
daerah
Terwujudnya RSUD H.
1.02.01.2.08. Penyediaan Jasa Badaruddi
Penyediaan Jasa 13 Bulan 900.108.892 APBD 13 Bulan 2.669.967.931
04 Pelayanan umum kantor n Kasim
Pelayanan Maburai .

26
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Indikator Catata Rencana Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintah Kinerja n
Rekening Daerah Dan Program Pentin
Target Target Kebutuhan
Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Sumber g
Lokasi Capaian Capaian Dana/ Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
umum kantor
Terlaksananya RSUD H.
Kegiatan Pelayanan Kegiatan Badaruddi
1.02.01.2.10 95,50 66.010.582.195 BLUD 100 45.988.473.069
BLUD Pelayanan n Kasim
BLUD Maburai .

Pelayanan dan RSUD H.


1.02.01.2.10. Persentase Badaruddi
penunjang pelayanan 95,50 66.010.582.195 BLUD 100 45.988.473.069
01 Capaian SPM n Kasim
BLUD Maburai .
PROGRAM Indeks Kepuasan
1.02.02 PEMENUHAN 3,5 (B) 947.830.200 3,59 (B) 2.683.910.000
Masyarakat
UPAYA KESEHATAN RSUD H.
PERORANGAN DAN Badaruddi
APBD
Persentase n Kasim
UPAYA Maburai . 95,50 100
KESEAHATAN Capaian SPM
MASAYARAKAT
1.02.02.2.01 Kegiatan Penyediaan IKM (3,5) B
RSUD H. (3,59) B
layanan kesehatan
untuk UKM dan UKP Akreditasi Badaruddi Utama 947.830.200 2.683.910.000
APBD Paripurna
n Kasim
Rujukan Tingkat Maburai .
Daerah Persentase SPM 95,50 100
Terwujudnya
Pengelolaan RSUD H.
Pengelolaan Upaya Badaruddi
Upaya APBD
Kesehatan khusus n Kasim
Kesehatan Maburai .
khusus

Terwujudnya RSUD H.
Pelakasanaan Akreditasi Badaruddi Utama APBD Paripurna
Akreditasi
Fasilitas kesehatan di n Kasim

27
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Indikator Catata Rencana Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintah Kinerja n
Rekening Daerah Dan Program Pentin
Target Target Kebutuhan
Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Sumber g
Lokasi Capaian Capaian Dana/ Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kabupaten Kota Maburai .
Terwujudnya
Pengadaan alat Pengadaan alat RSUD H.
1.02.02.2.01. kesehatan / alat kesehatan / alat Badaruddi 947.830.200
100% APBD 2.683.910.000
14 penunjang medik penunjang n Kasim
pelayanan kesehatan medik pelayanan Maburai .
kesehatan

28
BAB V
PENUTUP

Untuk mencapai sasarannya RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten


Tabalong tentunya perlu didukung segenap komponen Pemerintah Daerah yang bertujuan demi
terlaksananya pelayanan esehatan publik yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Tabalong.
Dalam pelaksanaan kegiataan yang dilaksanakan RSUD H. Badaruddin Kasim
Maburai Kabupaten Tabalong yang tidak terlepas dari keberhasilan dan kendala. Keberhasilan
dapat membawa ke arah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
Tabalong khususnya, dan masyarakat di sekitar Tabalong pada umumnya.
Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Tanjung, 27 Juli 2022

Direktur
RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai
Kabupaten Tabalong,

dr. H. Mastur Kurniawan,MM


NIP. 19720109 200604 1 019

29

Anda mungkin juga menyukai