RENCANA KERJA
RSUD H. BADARUDDIN KASIM MABURAI
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2023
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-
Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 RSUD H. Badaruddin Kasim
Maburai Kabupaten Tabalong telah dapat diselesaikan.
Direktur
RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai
Kabupaten Tabalong,
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................................ii
DAFTAR ISI....................................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN..................................................................................................1
1.1. Latar Belakang...................................................................................................1
1.2. Landasan Hukum................................................................................................1
1.3. Maksud dan Tujuan............................................................................................4
1.4. Sistematika Penulisan.........................................................................................4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.............................5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Restra OPD............5
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD................................10
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD....................................................................10
2.4. Rancangan Awal RKPD Tahun 2023...............................................................13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD H.
BADARUDDIM KASIM MABURAI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023.....17
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi......................................17
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.......................................................................17
3.3. Program dan Kegiatan......................................................................................17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD H. BADARUDDIM KASIM
MABURAI KABUPATEN TABALONG.......................................................................21
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan..........................................................................17
BAB V PENUTUP...........................................................................................................26
3
BAB I
PENDAHULUAN
4
Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Repblik Indonesia Nomor 4585);
6. PeraturanPemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong ( Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 589;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di
lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
5
12. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005–2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Tata
Wilayah;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Tabalong;
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar
Pelayanan Maksimal ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1475);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 MENKES/52/201 Tahun
2015 tantang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024.
6
1.3. Maksud dan Tujuan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian
Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
4.1 Program dan Kerja
BAB V PENUTUP
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Restra
OPD
8
Tabalong tersebut sudah direalisasikan dengan baik namun belum optimal
dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis.
9
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Tabalong
10
Realisasi Target Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program
Target program Capaian Target Renstra
Target dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun
Kinerja dan Perangkat Daerah s/d
Kinerja 2021)
Hasil kegiatan tahun berjalan
Indikator Capaian
Program Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Program
dan Capaian
Kode Pemerintah Daerah Dan (outcomes)/ (Renstra Target Realisasi Tingkat
Keluaran Renja Program
Program/Kegiatan Kegiatan Perangkat Renja Renja Tingkat Capaian
Kegiatan Perangkat dan
(output) Daerah) Perangkat Perangkat Realisasi Realisasi
s/d Daerah Kegiatan
Tahun Daerah Daerah (%) Target
dengan tahun 2022 s/d tahun
2024 tahun 2021 tahun 2021 Renstra (%)
tahun berjalan
2020 tahun 2022
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
pemerintah daerah
Terlaksananya 83.448.144.
Kegiatan Pelayanan 45.988.473. 83.742.485. 62.536.562. 56.052.531.
Kegiatan - 100% 367 181,45%
BLUD 069 551 385 069
Pelayanan BLUD
PROGRAM Indeks Kepuasan
3,59 (A) - 3.4 (B) 3.4 (B) 3.4 (B) 3,43 (B) 3.4 (B) 3.4 (B)
PEMENUHAN UPAYA Masyarakat
KESEHATAN
PERORANGAN DAN Akreditasi Paripurna - Madya Madya Madya Madya Madya Madya
UPAYA KESEAHATAN
MASAYARAKAT Persentase
100 % - 88,30 81 81 90,50 81 81
Capaian SPM
11
Realisasi Target Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program
Target program Capaian Target Renstra
Target dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun
Kinerja dan Perangkat Daerah s/d
Kinerja 2021)
Hasil kegiatan tahun berjalan
Indikator Capaian
Program Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Program
dan Capaian
Kode Pemerintah Daerah Dan (outcomes)/ (Renstra Target Realisasi Tingkat
Keluaran Renja Program
Program/Kegiatan Kegiatan Perangkat Renja Renja Tingkat Capaian
Kegiatan Perangkat dan
(output) Daerah) Perangkat Perangkat Realisasi Realisasi
s/d Daerah Kegiatan
Tahun Daerah Daerah (%) Target
dengan tahun 2022 s/d tahun
2024 tahun 2021 tahun 2021 Renstra (%)
tahun berjalan
2020 tahun 2022
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Terlaksananya
Penyelenggaraan Sistem Sistem informasi - 314.340.00 -
- 350.000.000 89,81% - -
0
Informasi Kesehatan kesehatan
12
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
13
3. Menambah tenaga profesional RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai
yakni tenaga fungsional kesehatan dan administrasi padaRSUD H.
Badaruddin Kasim Maburai .
4. Menambah sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang
kelancaran tugas seperti alat kesehatan dan penunjang medis pada RSUD
H. Badaruddin Kasim Maburai.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berkaitan
dengan Standar Pelayanan Minimal RSUD H. Badaruddin Kasim
Maburai.
14
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong
Realisasi
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Capaian
No Indikator SPM/Standar IKK IKU Catatan Analisis
Tahun Tahun Tahun Tahun
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
2020 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I IKM - √ 3.4 (B) 3.43 (B) 3.48 (B) 3.5 (B) 3.59 (A) 3.5 (B) 3.59 (A)
Persentase
III - √ 85,75 88,30 90,50 95,50 100 95,50 100
SPM
15
2.4. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023
16
Tabel 2.3
Rancangan Akhir RKPD tahun 2023
Kabupaten Tabalong
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM
PROGRAM Mewujudkan Mewujudkan
PENUNJANG
PENUNJANG RSUD H. pemerintahan daerah RSUD H. pemerintahan daerah
URUSAN
URUSAN Badaruddin yang profesional, 94.257.645.757 Badaruddin yang profesional, 94.257.645.757
I PEMERINTAH
PEMERINTAH Kasim Kasim
transparan dan DAERAH transparan dan
DAERAH Maburai . Maburai .
akuntabel KABUPATEN / akuntabel
KABUPATEN / KOTA
KOTA
RSUD H. RSUD H.
Penyediaan Gaji dan Badaruddin Tersedianya Gaji dan Penyediaan Gaji dan Badaruddin Tersedianya Gaji dan
14 Bulan 27.264.263.562 14 Bulan 27.264.263.562
tunjangan ASN Kasim Tunjangan ASN tunjangan ASN Kasim Tunjangan ASN
Maburai . Maburai .
17
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
NO Target Pagu Indikator Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan Penting
capaian (Rp) capaian Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
NO Target Pagu Indikator Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan Penting
capaian (Rp) capaian Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKM (3,48) B 947.830.200 Kegiatan IKM (3,48) B 947.830.200
Kegiatan Penyediaan
Penyediaan layanan
layanan kesehatan RSUD H. Akreditasi Madya RSUD H.
kesehatan untuk
untuk UKM dan UKP Badaruddin Badaruddin Akreditasi Madya
1 UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Kasim Kasim
Maburai . Rujukan Tingkat Maburai .
Daerah Persentase SPM 90,50 Daerah Persentase SPM 90,50
Terwujudnya Terwujudnya
Pengelolaan Upaya RSUD H. Pengelolaan Upaya RSUD H.
Pengelolaan Upaya Pengelolaan Upaya
Kesehatan khusus Badaruddin Kesehatan khusus Badaruddin
Kesehatan khusus Kesehatan khusus
Kasim Kasim
Maburai . Maburai .
Terwujudnya Terwujudnya
RSUD H. Pengadaan alat RSUD H.
Pengadaan alat kesehatan Pengadaan alat Pengadaan alat
Badaruddin 947.830.200 kesehatan / alat Badaruddin 947.830.200
/ alat penunjang medik kesehatan / alat kesehatan / alat
Kasim penunjang medik Kasim
pelayanan kesehatan penunjang medik penunjang medik
Maburai . pelayanan kesehatan Maburai .
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
19
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
RSUD H. BADARUDDIM KASIM MABURAI
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023
Dari total pagu indikatif belanja sesuai pada pagu anggaran yang dapat dilihat
dalam tabel di bawah ini:
20
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota Tabalong
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Indikator Catata Rencana Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintah Kinerja n
Rekening Daerah Dan Program Pentin
Target Target Kebutuhan
Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Sumber g
Lokasi Capaian Capaian Dana/ Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mewujudkan
PROGRAM
PENUNJANG pemerintahan RSUD H.
URUSAN daerah yang Badaruddi
1.02.01 PEMERINTAH profesional, n Kasim
B 94.257.645.757 APBD B 83.925.191.000
21
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Indikator Catata Rencana Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintah Kinerja n
Rekening Daerah Dan Program Pentin
Target Target Kebutuhan
Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Sumber g
Lokasi Capaian Capaian Dana/ Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pemerintah
daerah
Terwujudnya RSUD H.
1.02.01.2.08. Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Badaruddi 13 Bulan 900.108.892 APBD 13 Bulan 2.669.967.931
04 Pelayanan umum kantor Pelayanan n Kasim
umum kantor Maburai .
Terlaksananya RSUD H.
Kegiatan Pelayanan Kegiatan Badaruddi APBD
1.02.01.2.10 95,50 66.010.582.195 100 45.988.473.069
BLUD Pelayanan n Kasim (BLUD)
BLUD Maburai .
22
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Indikator Catata Rencana Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintah Kinerja n
Rekening Daerah Dan Program Pentin
Target Target Kebutuhan
Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Sumber g
Lokasi Capaian Capaian Dana/ Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Akreditasi Utama Paripurna
untuk UKM dan UKP Persentase SPM n Kasim 95,50 100
Rujukan Tingkat Maburai .
Terwujudnya
Pengelolaan RSUD H.
Pengelolaan Upaya Badaruddi
Upaya APBD
Kesehatan khusus n Kasim
Kesehatan Maburai .
khusus
RSUD H.
Pelakasanaan Akreditasi Terwujudnya Badaruddi Utama APBD Paripurna
Fasilitas kesehatan di Akreditasi n Kasim
Kabupaten Kota Maburai .
Terwujudnya
Pengadaan alat Pengadaan alat RSUD H.
1.02.02.2.01. kesehatan / alat kesehatan / alat Badaruddi 947.830.200
100% APBD 2.683.910.000
14 penunjang medik penunjang n Kasim
pelayanan kesehatan medik pelayanan Maburai .
kesehatan
23
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSUD H. BADARUDDIM KASIM MABURAI
KABUPATEN TABALONG
B. Kegiatan
1. Kegiatan adiminstrasi keuangan.
2. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah.
3. Kegiatan Pelayanan BLUD.
4. Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
C. Sub Kegiatan
1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
2. Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor.
3. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
4. Pengelolaan Upaya Kesehatan khusus
5. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas kesehatan di Kabupaten Kota
6. Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik pelayanan
kesehatan
24
Tabel 4.1
Rencana Program / Kegiatan dan Pagu Indikatif
Tahun anggaran 2023
25
Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota Tabalong
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Indikator Catata Rencana Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintah Kinerja n
Rekening Daerah Dan Program Pentin
Target Target Kebutuhan
Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Sumber g
Lokasi Capaian Capaian Dana/ Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mewujudkan
PROGRAM
PENUNJANG pemerintahan RSUD H.
URUSAN daerah yang Badaruddi
1.02.01 PEMERINTAH profesional, n Kasim
B 94.257.645.757 APBD B 83.925.191.000
26
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Indikator Catata Rencana Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintah Kinerja n
Rekening Daerah Dan Program Pentin
Target Target Kebutuhan
Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Sumber g
Lokasi Capaian Capaian Dana/ Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
umum kantor
Terlaksananya RSUD H.
Kegiatan Pelayanan Kegiatan Badaruddi
1.02.01.2.10 95,50 66.010.582.195 BLUD 100 45.988.473.069
BLUD Pelayanan n Kasim
BLUD Maburai .
Terwujudnya RSUD H.
Pelakasanaan Akreditasi Badaruddi Utama APBD Paripurna
Akreditasi
Fasilitas kesehatan di n Kasim
27
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Indikator Catata Rencana Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintah Kinerja n
Rekening Daerah Dan Program Pentin
Target Target Kebutuhan
Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Sumber g
Lokasi Capaian Capaian Dana/ Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kabupaten Kota Maburai .
Terwujudnya
Pengadaan alat Pengadaan alat RSUD H.
1.02.02.2.01. kesehatan / alat kesehatan / alat Badaruddi 947.830.200
100% APBD 2.683.910.000
14 penunjang medik penunjang n Kasim
pelayanan kesehatan medik pelayanan Maburai .
kesehatan
28
BAB V
PENUTUP
Direktur
RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai
Kabupaten Tabalong,
29