Anda di halaman 1dari 8

GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

Jakarta 15 November 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat


Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 11/SE/2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA


PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022, dengan memperhatikan:

a. Ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

d. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penggabungan Dokumen Pelaksanaan


Anggaran; dan

e. Kesepakatan antara Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pimpinan DPRD
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran
2022,

diberitahukan sebagai berikut:


2

1. Program/Kegiatan SKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan Rencana


Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 dan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

2. Para Kepala SKPD agar segera menyusun RKA Tahun Anggaran 2022 dan menginput ke
dalam sistem smart planning dan budgeting di website apbd.jakarta.go.id dengan berpegang
pada prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.

3. Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2022 harus mengacu pada KUA dan PPAS APBD
Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022.

4. Struktur anggaran sementara Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
yang tercantum pada KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati,
menjadi pagu tertinggi dalam penyusunan RKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Surat Edaran Gubernur ini.

5. Alokasi plafon anggaran sementara Belanja Operasi per SKPD serta per program dan
kegiatan berdasarkan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati
dalam penyusunan RKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Gubernur
ini.

6. Dalam penyusunan RKA sebagaimana angka 2, mengacu pada Pedoman Teknis


Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111
Surat Edaran Gubernur ini.

7. RKA SKPD Tahun Anggaran 2022 yang telah ditandatangani Kepala SKPD/Unit SKPD
diserahkan kepada PPKD c.q. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8. Dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, Standar Satuan Harga dan Kode
Rekening, Komponen Belanja dan Kelompok Belanja sebagai acuan dalam penyusunan RKA
SKPD dan SKPKD dapat diunduh dari website jakarta.go.id atau bappeda.jakarta.go.id.

9. Para Kepala SKPD bertanggung jawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik
terhadap keseluruhan materi RKA Tahun Anggaran 2022 yang disusun.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan
penuh tanggung jawab.

ub rnur Daerah Khusus


Ibukota Jakarta,

asyid aswedan, Ph.D.


Tembusan :

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta


2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Lampiran I : Surat Edaran Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor: 11/SE/2021
Tanggal: 15 November 2021
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RINGKASAN KUA DAN PPAS
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE URAIAN RANCANGAN APBD TA 2022

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 55.658.635.618.592

4.1.01 Pajak Daerah 45.700.000.000.000

4.1.02 Retribusi Daerah 806.878.300.000


4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 793.735.537.821
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 8.358.021.780.771
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 16.882.866.000.000

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 16.882.866.000.000


4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
-
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.907.212.270.908

4.3.01 Pendapatan Hibah 4.907.212.270.908


4.3.02 Dana Darurat
-
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -
Jumlah Pendapatan 77.448.713.889.500

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 58.933.888.819.525


5.1.01 Belanja Pegawai 19.336.235.357.111
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.180.760.877.338
5.1.03 Belanja Bunga 789.540.302.919
5.1.04 Belanja Subsidi 5.596.362.775.262
5.1.05 Belanja Hibah 2.876.481.857.632
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.154.507.649.263
5.2 BELANJA MODAL 13.407.259.540.022
5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.881.070.761.835
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.592.862.555.533
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.613.719.317.683
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.160.974.486.379
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 158.031.344.901
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 601.073.691
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.836.331.049.537
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.836.331.049.537
5.4 BELANJA TRANSFER 479.755.389.250
5.4.01 Belanja Bagi Hasil -

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 479.755.389.250


Jumlah Belanja
75.657.234.798.334
Total Surplus/(Defisit) 1.791.479.091.166
, KODE • • URAIAN RANCANGAN APBD TA 2022

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 7.438.020.964.799

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 4.035.856.630.001

6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 3.402.164.334.798

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 7.438.020.964.799

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9.229.500.055.965

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.635.964.934.677

6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 927.935.121.288

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 2.665.600.000.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 9.229.500.055.965

Pembiayaan Netto -1.791.479.091.166

Total APBD darl perhltungan:

Jumlah Pendapatan + Jumlah Penerlmaan Pembiayaan 84.886.734.854.299

Total APBD dari perhitungan:

Jumlah Belanja + Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 84.886.734.854.299

ur Daerah Khusus
ta Jakarta,

asyid Baswedan, Ph.D.


Lampiran II : Surat Edaran Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor: 11/SE/2021
Tanggal:
15 November 2021

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN

KOMISI KODE PLAFON ANGGARAN


URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SEMENTARA
1 2 3 4
A.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 3.237.661.740.241
E 10101000 DINAS PENDIDIKAN 2.869.213.092.302
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.133.698.350
E A.1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2.133.698.350
E A.1.01.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah 2.133.698.350
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 280.240.356.000
E A.1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 280.240.356.000
E A.1.01.02.1.01.45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 280.240.356.000
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 105.938.808.300
E A.1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 105.938.808.300
E A.1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 105.938.808.300

E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 279.416.127.300


E A.1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 279.416.127.300
E A.1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 279.416.127.300
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 223.332.461.054
E A.1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 223.332.461.054
E A.1.01.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 223.332.461.054
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.053.340.801.832
E A.1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.053.340.801.832
E A.1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 1.053.340.801.832
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 29.403.365.000
E A.1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 29.403.365.000
E A.1.01.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 29.403.365.000
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 249.400.000
E A.1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 249.400.000
E A.1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 249.400.000
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 93.714.486.528
E A.1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 93.714.486.528
E A.1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 93.714.486.528

E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 79.300.000


E A.1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 79.300.000
E A.1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 79.300.000
Kejuruan
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 381.044.698.600
E A.1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 381.044.698.600
E A.1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 381.044.698.600
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.365.359.498
E A.1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 2.365.359.498
E A.1.01.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah 2.365.359.498
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 454.065.590
E A.1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 454.065.590
E A.1.01.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 454.065.590
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 18.974.400.000
E A.1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 18.974.400.000
E A.1.01.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 18.974.400.000
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 15.295.220.850
E A.1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 15.295.220.850
E A.1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 15.295.220.850
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 661.676.400
E A.1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 661.676.400
E A.1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 661.676.400
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 24.392.797.000
E A.1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 24.392.797.000
E A.1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 24.392.797.000
E A.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 358.176.070.000
E A.1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 358.176.070.000

E A.1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan 358.176.070.000
Pendidikan Khusus
E 10101101 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS 27.019.456.000
E A.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 10.974.312.000

1 / 669
PLAFON ANGGARAN
KOMISI KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SEMENTARA
A B.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.459.000
A B.X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.459.000
A B.X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 3.459.000
A B.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.254.700
A B.X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 74.254.700
A B.X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 74.254.700
A B.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 483.994.500
A B.X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 483.994.500
A B.X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 483.994.500
A B.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.712.320
A B.X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.712.320
A B.X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya 18.712.320
A B.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.719.000
A B.X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.719.000
A B.X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.719.000
A B.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.240.000
A B.X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.240.000
A B.X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.240.000
A B.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.105.885
A B.X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.105.885
A B.X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 2.105.885
atau Lapangan
A B.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.937.778
A B.X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.937.778
A B.X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.937.778

1.1 ile„
--etibe'rnur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

17

141(i Anies asyid Baswedan, Ph.D


'1

669/ 669
LAMPIRAN III : SURAT EDARAN GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11/SE/2021
TANGGAL 15 November 2021

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)


SKPD / UNIT SKPD DAN PPKD ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN


KEBIJAKANPEMERINTAH PUSAT
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 memuat sasaran,
arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran
tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penyusunan RKP Tahun 2022 dimaksud merupakan upaya dalam
menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang
dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa
dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara
optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir
meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara
berkelanjutan.
Penyusunan RKP Tahun 2022 dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial,
serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows prograrn
dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan
bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang
bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan
nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku
kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program
prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis
kewilayahan.
RKP Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi
kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2022 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
- 458 -

3) bantuan operasional bagi lembaga kesejahteraan sosial


lanjut usia atau Pusat Santuanan Keluarga (PUSAKA)
khususnya dalam pelayanan dan penanganan Lanjut Usia
melalui Pelayanan home care, nursing care, dan pelayanan
berbasis komunitas.
cb.Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan
pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi melalui
aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
Pengawasan dimaksud meliputi kegiatan audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan/ atau penyelenggaraan mekanisme
pengaduan (whistleblowing system) dengan menggunakan
penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing
system) yang sudah berjalan.

r Daerah Khusus
ta Jakarta,

asyid aswedan, Ph.D

Anda mungkin juga menyukai