LPPD Tahun 2022
LPPD Tahun 2022
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
DESA SUMBERTEMPUR KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN MALANG
PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN
1.2.2. Misi
Hakekat Misi Desa Sumbertempur merupakan turunan dari Visi Desa
Sumbertempur. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang
akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain
Misi Desa Sumbertempur merupakan penjabaran (break down) lebih
operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan
mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan
di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa
Sumbertempur.
Untuk meraih Visi Desa Sumbertempur seperti yang sudah
dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik
internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sumbertempur
sebagai berikut:
1. Misi Bidang Pelayanan:
- Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat yang efisien,
demokratis dan merata.
2. Misi Bidang Pemberdayaan :
- Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga/organisasi
kemasyarakatan baik yang bergerak di bidang ekonomi, sosial,
budaya dan politik dalam rangka mendorong kemandirian
masyarakat;
- Memberdayakan kelompok ekonomi kunsumtif menjadi kelompok
ekonomi produktif.
3. Misi Bidang Pembangunan :
- Membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera;
- Meningkatkan kehidupan Masyarakat yang semakin layak, adil dan
merata serta perhatian utama pada kebutuhan dasar dan
terpenuhinya sarana prasarana umum.
2.1.1. PELAKSANAAN
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Sumbertempur pada tahun 2021 telah dialokasi
anggaran sebesar sebagaimana tabel dibawah ini :
BIDANG PENYELENGGARAAN
1
PEMERINTAH DESA
572.616.703,00 659.697.046,34 621.542.094,00
PENGHASILAN TETAP DAN
1 47.400.000,00 47.400.000,00 47.400.000,00
TUNJANGAN KEPALA DESA
PENGHASILAN TETAP DAN
2 304.858.000,00 300.182.000,00 300.182.000,00
TUNJANGAN PERANGKAT DESA
JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA
3 2.376.000,00 6.840.000,00 1.432.395,00
DESA DAN PERANGKAT DESA
OPERASIONAL PEMERINTAH
4 69.218.882,34 67.334.474,34 63.149.199,00
DESA
5 TUNJANGAN BPD 16.200.000,00 16.200.000,00 14.900.000,00
6 OPERASIONAL BPD 1.715.000,00 0 0
7 INSENTIF RT RW 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
TAMBAHAN TUNJANGAN
8 PENGHASILAN KEPALA DESA DAN 53.225.000,00 52.625.000,00 52.625.000,00
PERANGKAT
SARANA PRASARANA KANTOR
9 49.329.903,00 52.713.687,00 40.567.500,00
DESA
10 PENYUSUNAN PROFIL DESA 12.640.800,00 45.214.885,00 33.139.900,00
MUSYAWARAH PERENCANAAN
11 10.612.000,00 13.927.000,00 11.051.700,00
DESA
PENYUSUNAN DOKUMEN
12 2.460.000,00 2.460.000,00 2.435.400,00
PERENCANAAN DESA
13 PENJARINGAN PERANGKAT DESA 7.450.000,00 7.450.000,00 7.450.000,00
14 ADMINISTRASI PBB 11.350.000,00 11.350.000,00 11.209.000,00
2.2.1. PELAKSANAAN
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pelaksanaan pembangunan
Desa Sumbertempur pada tahun 2021 telah dialokasi anggaran sebesar
sebagaimana tabel dibawah ini :
BIDANG PELAKSANAAN
290.822.381,43 292.392.781,43 278.811.827,00
PEMBANGUNAN DESA
1 INSENTIF GURU TK,
28.800.000,00 28.800.000,00 25.920.000,00
PAUD,NGAJI,SEKOLAH MINGGU
2 KESEHATAN 78.063.000,00 67.045.000,00 63.825.010,00
3 KEGIATAN VAKSINASI - 29.185.400,00 23.805.680,00
4 PENGADAAN KELENGKAPAN
10.006.181,43 10.006.181,43 10.000.000,00
MOBIL SIAGA
5 PEMBANGUNAN TERAS+PAVING
15.627.000,00 - -
GEDUNG POSYANDU KULON
6 PEMBANGUNAN JEMBATAN
36.672.000,00 36.672.000,00 36.259.094,00
RT.002 RW.001
7 PEMBANGUNAN JEMBATAN
22.669.500,00 22.669.500,00 22.421.590,00
RT.001 RW.009
PEMBANGUNAN JEMBATAN
8 22.669.500,00 22.669.500,00 22.421.590,00
RT.002 RW.008
9 PIPANISASI TEMPUR KULON 34.850.000,00 34.800.000,00 34.671.371,00
PEMBANGUNAN JEDING INDUK
10 36.695.200,00 36.695.200,00 36.214.992,00
RW.11
11 PENGADAAN WIFI BUMDESA 2.000.000,00 2.000.000,00 1.672.500,00
12 INFORMASI DESA 2.770.000,00 1.850.000,00 1.600.000,00
2.1.1. PELAKSANAAN
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Desa Sumbertempur pada tahun 2021 telah dialokasi anggaran sebesar
sebagaimana tabel dibawah ini :
BIDANG PEMBINAAN
30.289.000,00 14.329.000,00 14.036.900,00
KEMASYARAKATAN
1 KEGIATAN LINMAS 14.400.000,00 7.229.000,00 7.229.000,00
2 KEGIATAN PEMUDA 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00
2.3.2. PELAKSANAAN
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Desa Sumbertempur pada tahun 2021 telah dialokasi anggaran sebesar
sebagaimana tabel dibawah ini :
BIDANG PEMBERDAYAAN
185.328.000,00 129.676.000,00 124.550.402,00
MASYARAKAT
1
PELATIHAN PEMBUATAN SARI
1.592.000,00 1.592.000,00 1.585.700,00
JAHE
2
KEGIATAN PELATIHAN
3.567.000,00 3.567.000,00 1.522.250,00
KAPASITAS PERANGKAT DESA
3
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
57.789.000,00 57.789.000,00 56.499.821,00
BUMDESA
4
PEMBANGUNAN GUDANG
62.818.000,00 62.818.000,00 61.063.731,00
BUMDESA
5
KEGIATAN PENYULUHAN
- 3.910.000,00 3.878.900,00
DAMPAK NEGATIF HIDROSIDA
2.3.3. PELAKSANAAN
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak Desa Desa Sumbertempur pada tahun 2021 telah
dialokasi anggaran sebesar sebagaimana tabel dibawah ini :
BIDANG PENANGGULANGAN
BENCANA, DARURAT DAN 342.868.485,00 337.800.000,00 332.671.975,00
MENDESAK DESA
KEGIATAN
1 72.868.485,00 67.800.000,00 62.671.975,00
PENANGGULANGAN COVID19
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 120.682.853,77
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 155.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b) Rp 0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 120.682.853,77
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 155.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b) Rp 0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 120.682.853,77
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 155.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b) Rp 0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN Rp. 67.678.492,86
2.6. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang
ditempuh
Keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Desa Sumbertempur yang dicapai
selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Terpenuhinya hak Kepala Desa & Perangkat Desa;
2. Terpenuhinya hak BPD;
3. Terpenuhinya Jaminan Sosial Kepala Desa & Perangkat Desa;
4. Terselenggaranya Operasional RT/RW;
5. Terselenggaranya Operasional Pemerintah Desa;
6. Terpenuhinya Tambahan Tunjangan Perangkat Desa;
7. Terbangunnya Sarana Prasarana Kantor Desa;
8. Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
9. Terselenggaranya Pendataan Profil Desa;
10. Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa;
11. Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
12. Terselenggaranya Penjaringan Perangkat Desa;
13. Terselenggaranya Administrasi Pajak Bumi & Bangunan (PBB)
A. KESIMPULAN
C. SARAN
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini
merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang
selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46
Tahun 2020 tentang Laporan Kepala Desa. Disebutkan bahwa Kepala Desa wajib
menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati,
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD, dan
menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
masyarakat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini merupakan salah satu
wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi
Pemerintah Desa Sumbertempur sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan tujuan
yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang
terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan di Desa.
Disadari secara substansi, redaksional dan outline dalam laporan ini masih
ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran,
kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempuraan laporan ini di waktu
mendatang.
YASMAN, S.Pd