Anda di halaman 1dari 5

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Kab. Banyuasin Tahun Periode 2024 sd 2026


Sub Tahap Rancangan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Indikator Kinerja Unit Kerja
Data
Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja Pada Perangkat
Capaian
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Akhir Periode Renstra Daerah Pen Lokasi
Awal Perenc
dan Kegiatan Perangkat Daerah anggung
anaan
(Output) Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik melalui Jaringan yang Terintegrasi Berbasis IT.

Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informasi

2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase 67 % 80 % 6.478.660.000,00 85 % 6.802.593.000,00 85 % 7.142.722.650,00 85 % 0,00 Dinas


Infrastruktur Komunikasi,
Pengelolaan Informatika,
Jaringan Informasi Statistik dan
Dan Komunikasi Persandian
Publik

2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya 70 % 75 % 6.478.660.000,00 80 % 6.802.593.000,00 85 % 7.142.722.650,00 85 % 0,00 Dinas


Persentase Komunikasi,
Informasi dan Informatika,
Komunikasi Publik Statistik dan
Pemerintah Daerah Persandian
Kabupaten yang
dikelola

Meningkatkan Infrastruktur jaringan akses internet terintegrasi dan Layanan aplikasi Informasi komunikasi publik E-Government berbasis teknologi informatika

2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase 75 % 80 % 6.478.120.000,00 85,50 % 7.125.932.000,00 95 % 7.838.525.200,00 95 % 0,00 Dinas


Infrastruktur Jaringan Komunikasi,
Akses Internet dan Informatika,
Layanan Aplikasi Statistik dan
Informasi Komunikasi Persandian
Publik E-Government
Berbasis Teknologi
Informatika

2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya 70 % 80 % 5.240.321.667,00 80 % 5.502.337.750,00 85 % 5.777.454.638,00 85 % 0,00 Dinas


Persentase Domain Komunikasi,
dan Sub Domain Informatika,
Statistik dan
Persandian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Unit Kerja
Data
Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja Pada Perangkat
Capaian
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Akhir Periode Renstra Daerah Pen Lokasi
Awal Perenc
dan Kegiatan Perangkat Daerah anggung
anaan
(Output) Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya 70 % 75 % 1.414.000.000,00 80 % 1.484.700.000,00 85 % 1.558.935.000,00 85 % 0,00 Dinas


presentase layanan Komunikasi,
E-Government yang Informatika,
diselenggarakan Statistik dan
secara online dan Persandian
terintegrasi

Meningkatkan Sistem data Statistik Sektoral yang Terintegrasi

Meningkatkan Data Statistik Sektoral

2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Persentase 65 % 65,50 % 851.455.050,00 70,75 % 894.027.803,00 75 % 938.729.193,00 75 % 0,00 Dinas


Pengelolaan Data Komunikasi,
Statistik Sektoral Informatika,
Dan Pengembangan Statistik dan
Jumlah Data Yang Persandian
Terhimpun

2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya 65 % 70 % 851.455.050,00 75 % 894.027.803,00 80 % 938.729.193,00 80 % 0,00 Dinas


Presentase Komunikasi,
Pengelolaan data Informatika,
statistik Sektoral Statistik dan
Persandian

Meningkatkan Sistem Keamanan Informasi dan Persandian

Meningkatkan kualitas sistem keamanan informasi pemerintah dan Persandian

2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Meningkatnya 35 % 35 % 935.000.000,00 65 % 981.750.000,00 70 % 1.030.837.500,00 70 % 0,00 Dinas


Persentase Komunikasi,
Pengamanan Informatika,
Informasi Yang Di Statistik dan
Amankan Persandian

2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Unit Kerja
Data
Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja Pada Perangkat
Capaian
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Akhir Periode Renstra Daerah Pen Lokasi
Awal Perenc
dan Kegiatan Perangkat Daerah anggung
anaan
(Output) Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Persentase 65 % 75 % 680.000.000,00 75 % 714.000.000,00 85 % 749.700.000,00 85 % 0,00 Dinas


Pengamanan Komunikasi,
Informasi Pemerintah Informatika,
Daerah yang di Statistik dan
amankan Persandian

2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Titik 65 % 75 % 255.000.000,00 75 % 267.750.000,00 80 % 281.137.500,00 80 % 0,00 Dinas


Informasi Pemerintah Komunikasi,
Daerah yang Informatika,
diamankan Statistik dan
Persandian

Terciptanya Birokrasi Reformasi Dan Transformasi Pelayanan Publik

Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Pelayanan Publik

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nilai Hasil Sistem B Nilai B Nilai 13.619.030.970,0 B Nilai 14.304.982.519,0 B Nilai 15.021.281.645,0 B Nilai 0,00 Dinas
Akuntabilitas Kinerja 0 0 0 Komunikasi,
Instansi Informatika,
Pemerintahan Statistik dan
(SAKIP) Perangkat Persandian
Daerah

X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya 75 % 75 % 52.971.570,00 85 % 61.620.149,00 85 % 64.701.156,00 85 % 0,00 Dinas


Kualitas Komunikasi,
Perencanaan, Informatika,
Penganggaran dan Statistik dan
Evaluasi Kinerja Persandian
Perangkat Daerah
yang konsisten,
Harmonis dan
Akuntabel

X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatnya 75 % 90 % 3.970.782.598,00 95 % 4.169.321.728,00 95 % 4.377.787.815,00 95 % 0,00 Dinas


Kualitas pencatatan, Komunikasi,
pendataan, serta Informatika,
pengeluaran Statistik dan
keuangan yang Persandian
Akuntabel
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Unit Kerja
Data
Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja Pada Perangkat
Capaian
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Akhir Periode Renstra Daerah Pen Lokasi
Awal Perenc
dan Kegiatan Perangkat Daerah anggung
anaan
(Output) Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Meningkatnya 70 % 70 % 44.500.000,00 80 % 46.725.000,00 80 % 49.061.250,00 80 % 0,00 Dinas


Kualitas Pencatatan, Komunikasi,
pendataan, serta Informatika,
dokumentasi Barang Statistik dan
Milik Daerah Persandian

X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Meningkatnya 65 % 75 % 100.000.000,00 75 % 105.000.000,00 80 % 110.250.000,00 80 % 0,00 Dinas


Kualitas Pencatatan, Komunikasi,
pendataan, serta Informatika,
dokumentasi Statistik dan
Pendapatan Daerah Persandian

X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Meningkatnya 65 % 80 % 204.998.000,00 80 % 352.247.900,00 95 % 369.860.295,00 95 % 0,00 Dinas


Kualitas Pencatatan, Komunikasi,
pendataan, serta Informatika,
dokumentasi Statistik dan
Kepegawaian Persandian
Perangkat Daerah

X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Meningkatnya 65 % 70 % 1.887.864.910,00 75 % 1.982.258.156,00 85 % 1.982.258.156,00 85 % 0,00 Dinas


Kualitas Pencatatan, Komunikasi,
pendataan, serta Informatika,
dokumentasi Statistik dan
Administrasi Umum Persandian
Perangkat Daerah

X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Meningkatnya 65 % 70 % 1.837.060.415,00 75 % 1.928.913.436,00 75 % 1.928.913.436,00 75 % 0,00 Dinas


Kualitas Barang Milik Komunikasi,
Daerah Penunjang Informatika,
Urusan Pemerintah Statistik dan
Daerah Persandian

X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Unit Kerja
Data
Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja Pada Perangkat
Capaian
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Akhir Periode Renstra Daerah Pen Lokasi
Awal Perenc
dan Kegiatan Perangkat Daerah anggung
anaan
(Output) Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya 75 % 80 % 4.939.026.687,00 90 % 5.185.978.021,00 95 % 5.445.276.922,00 95 % 0,00 Dinas


Kualitas Jasa Komunikasi,
Penunjang Urusan Informatika,
Pemerintahan Statistik dan
Daerah Persandian

X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Meningkatnya 65 % 70 % 434.576.890,00 75 % 456.305.735,00 75 % 479.121.021,00 75 % 0,00 Dinas


Kualitas Barang Komunikasi,
Milik Daerah Informatika,
Penunjang Urusan Statistik dan
Pemerintahan Persandian
Daerah

Anda mungkin juga menyukai