Anda di halaman 1dari 3

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Kab. Aceh Selatan Tahun Periode 2024 sd 2026


Sub Tahap Rancangan Awal
Kode Perangkat Daerah : 7.01.0.00.0.00.13.00
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bakongan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Unit Kerja
Data
Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja Pada Perangkat
Capaian
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Akhir Periode Renstra Daerah Pen Lokasi
Awal Perenc
dan Kegiatan Perangkat Daerah anggung
anaan
(Output) Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Peningkatan Pembinaan Pemerintahan Secara Optimal dan Profesional

Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kecamatan Bakongan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Terfasilitasi forum 0 Kegiatan 1 11.805.000,00 1 12.000.000,00 1 12.300.000,00 1 0,00 Kecamatan


musyawarah Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Bakongan
perencanaan
pembangunan di
desa

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Jumlah koordinasi 0 Kegiatan 1 11.805.000,00 1 12.000.000,00 1 12.300.000,00 1 0,00 Kecamatan


kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Bakongan
pemberdayaan desa

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase 0 Kegiatan 1 16.150.000,00 1 18.360.000,00 1 16.670.000,00 1 0,00 Kecamatan


partisipasi Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Bakongan
masyarakat terhadap
kegiatan Nasional
Kecamatan
Bakongan

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Jumlah pelaksanaan 0 Kegiatan 1 16.150.000,00 1 18.360.000,00 1 16.670.000,00 1 0,00 Kecamatan


hari-hari besar Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Bakongan
nasional

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Terlaksananya 0 kali 0 kali 0,00 1 kali 5.000.000,00 1 kali 5.000.000,00 1 kali 0,00 Kecamatan
pembinaan dan Bakongan
pengawan
pemerintah desa
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Unit Kerja
Data
Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja Pada Perangkat
Capaian
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Akhir Periode Renstra Daerah Pen Lokasi
Awal Perenc
dan Kegiatan Perangkat Daerah anggung
anaan
(Output) Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

koordinasi 0 kali 0 kali 0,00 1 kali 5.000.000,00 1 kali 5.000.000,00 1 kali 0,00 Kecamatan
pendampingan desa Bakongan
di wilayahnya

Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan Bakongan

Tercapainya Kualitas SDM Aparatur dan Penguatan Tata Kelola Kecamatan Bakongan dalam Memberikan Pelayanan

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Nilai SAKIP BB Nilai B Nilai 1.969.304.862,00 B Nilai 1.994.762.384,00 B Nilai 2.052.280.138,00 B Nilai 0,00 Kecamatan
Kecamatan Bakongan
Bakongan

X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah laporan 3 Dokumen 3 Dokum 1.650.039.882,00 3 Dokum 1.650.122.384,00 3 Dokum 1.687.250.138,00 3 Dokum 0,00 Kecamatan
keuangan perangkat en en en en Bakongan
daerah

X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah subkegiatan 0 3 subkeg 18.580.000,00 3 subkeg 2.208.000,00 3 subkeg 28.580.000,00 3 subkeg 0,00 Kecamatan
layanan administrasi subkegiatan iatan iatan iatan iatan Bakongan
kepegawaian
perangkat daerah
yang dilaksanakan

X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

jumlah sub kegiatan 0 6 subkeg 68.686.000,00 6 subkeg 69.630.000,00 6 subkeg 88.050.000,00 6 subkeg 0,00 Kecamatan
layanan administrasi subkegiatan iatan iatan iatan iatan Bakongan
umum perangkat
daerah yang
dilaksanakan

X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah pengadaan 0 unit 2 unit 40.000.000,00 2 unit 53.330.000,00 2 unit 40.000.000,00 5 unit 0,00 Kecamatan
barang milik daerah Bakongan

X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Unit Kerja
Data
Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja Pada Perangkat
Capaian
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Akhir Periode Renstra Daerah Pen Lokasi
Awal Perenc
dan Kegiatan Perangkat Daerah anggung
anaan
(Output) Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Layanan jasa 0 4 Subke 129.497.980,00 4 Subke 130.650.000,00 4 Subke 132.820.000,00 12 Subk 0,00 Kecamatan
penunjang urusan Subkegiatan giatan giatan giatan egiatan Bakongan
pemerintahan daerah

X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terpeliharanya 0 Jenis 2 Jenis 62.501.000,00 2 Jenis 68.950.000,00 2 Jenis 75.580.000,00 6 Jenis 0,00 Kecamatan
barang milik daerah Bakongan

Anda mungkin juga menyukai