Anda di halaman 1dari 5

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN WEDI ESELON IV

TRIWULAN I, II DAN III


KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

KASI PPM KEC WEDI


REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN
No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
KINERJA TAHUN 2020 KINERJA TAHUN 2020
I II III IV
Peningkatan koordinasi
administrasi
Jumlah kegiatan
pemberdayaan
1 peningkatan koordinasi 10 10 0 0 0 10 100
masyarakat
administrasi PMD
desa/kelurahan di
Kecamatan

Peningkatan pembinaan
administrasi Jumlah kegiatan
pemberdayaan peningkatan
2 20 10 0 0 10 20 100
masyarakat pembinaan
desa/kelurahan di administrasi PMD
Kecamatan
Peningkatan fasilitasi
administrasi
Jumlah kegiatan
pemberdayaan
3 peningkatan fasilitasi 3 3 0 0 0 3 100
masyarakat
administrasi PMD
desa/kelurahan di
Kecamatan
Penunjang operasional
Jumlah kegiatan
4 penyampaian bantuan 19 0 0 0 19 19 100
pemantauan
keuangan

Fasilitasi 10 program PKK Jumlah kegiatan


5 19 19 0 0 0 19 100
tingkat Kecamatan fasilitasi PKK
Penyusunan profil
6 Desa/kelurahan/kecamat Jumlah dokumen profil 19 0 19 0 0 19 100
an
Penyelenggaraan
7 Jumlah kegiatan 1000 1000 0 0 0 1000 100
Sambang Warga

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN TINGKAT REALISASI


No KEGIATAN ANGGARAN TARGET KEUANGAN TAHUN KEUANGAN TAHUN
I II III IV
2020 2020

Peningkatan Koordinasi
Adm. Pemberdayaan
1 12.000.000 APBD II 11.999.400 0 0 - 11.999.400 100,00
Masy. Desa/Kel. Di
Kecamatan

Peningkatan Pembinaan
Adm. Pemberdayaan
2 11.900.000 APBD II 0 2.249.800 0 9.650.000 11.899.800 100,00
Masy. Desa/Kel. Di
Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi
Adm. Pemberdayaan
3 15.000.000 APBD II 0 10.499.500 4.499.500 14.999.000 99,99
Masy. Desa/Kel. Di
Kecamatan
Penunjang operasional
4 penyampaian bantuan 20.500.000 APBD II 0 0 0 20.500.000 20.500.000 100,00
keuangan
Fasilitasi 10 Program PKK
5 30.000.000 APBD II 0 0 4.200.000 25.800.000 30.000.000 100,00
tingkat Kecamatan

Penyusunan Profil Desa /


6 3.000.000 APBD II 0 0 2.937.000 - 2.937.000 97,90
Kelurahan/Kecamatan
Penyelenggaraan
7 205.120.000 APBD II 195.219.500 4.500.000 0 - 199.719.500 97,37
Sambang Warga

KASI TRANTIBUM KEC WEDI


REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN
No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
I II III IV KINERJA TAHUN 2020 KINERJA TAHUN 2020

Jumlah kegiatan
Peningkatan Koordinasi
koordinasi adm.
Administrasi Ketentraman
1 Ketentraman dan 11 0 1 7 3 11 100
dan Ketertiban Umum
ketertiban umum
Kecamatan
Kecamatan

Jumlah kegiatan
Peningkatan Pembinaan
pembianaan adm.
Administrasi Ketentraman
2 Ketentraman dan 7 0 0 7 0 7 100
dan Ketertiban Umum
ketertiban umum
Kecamatan
Kecamatan
Jumlah kegiatan
Peningkatan Fasilitasi
fasilitasi adm.
Administrasi Ketentraman
3 Ketentraman dan 3 0 1 1 1 3 100
dan Ketertiban Umum
ketertiban umum
Kecamatan
Kecamatan

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN TINGKAT REALISASI


No KEGIATAN ANGGARAN TARGET KEUANGAN TAHUN KEUANGAN TAHUN
I II III IV
2020 2020

Peningkatan Koordinasi
Administrasi Ketentraman
1 30.000.000 APBD II - 6.670.000 9.990.000 13.340.000 30.000.000 100
dan Ketertiban Umum
Kecamatan

Peningkatan Pembinaan
Administrasi Ketentraman
2 2.700.000 APBD II - - - 2.699.500 2.699.500 100
dan Ketertiban Umum
Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi
Administrasi Ketentraman
3 103.730.000 APBD II - - 8.925.000 91.853.800 100.778.800 97
dan Ketertiban Umum
Kecamatan

KASI TAPEM KEC WEDI


REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN
No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
I II III IV KINERJA TAHUN 2020 KINERJA TAHUN 2020

Jumlah Kegiatan
Peningkatan Koordinasi
Koordinasi Adm. Tata
1 Administrasi Tata 10 10 0 0 0 10 100
Pemerintahan
Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan

Jumlah Kegiatan
Peningkatan Pembinaan
Pembinaan Adm. Tata
2 Administrasi Tata 10 0 10 0 0 10 100
Pemerintahan
Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Fasilitasi
Fasilitasi Adm. Tata
3 Administrasi Tata 10 0 0 0 10 10 100
Pemerintahan
Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan
Intensifikasi PBB Tingkat Jumlah Kegiatan
4 2 0 0 2 0 2 100
Kecamatan Intensifikasi PBB

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN TINGKAT REALISASI


No KEGIATAN ANGGARAN TARGET KEUANGAN TAHUN KEUANGAN TAHUN
I II III IV
2020 2020

Peningkatan Koordinasi
1 Administrasi Tata 5.800.000 APBD II - - - 5.800.000 5.800.000 100
Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Pembinaan
2 Administrasi Tata 4.500.000 APBD II - - 3.400.000 - 3.400.000 76
Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi
3 Administrasi Tata 4.500.000 APBD II - - - 4.499.900 4.499.900 100
Pemerintahan Kecamatan
Intensifikasi PBB Tingkat
4 3.700.000 APBD II - - 3.699.500 3.699.500 100
Kecamatan

KASUBAG PK KEC WEDI


REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN
No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
I II III IV KINERJA TAHUN 2020 KINERJA TAHUN 2020

Penyediaan jasa surat


1 Jumlah surat terkirim 275 48 140 55 32 275 100
menyurat
Penyediaan jasa
Jumlah dan jenis
2 komunikasi, sumberdaya 3 3 0 0 0 3 100
rekening
air dan listrik
Penyediaan jasa Jumlah tenaga
3 1 1 0 0 0 1 100
kebersihan kantor kebersihan
Penyediaan alat tulis Jumlah jenis alat tulis
4 35 14 21 0 0 35 100
kantor kantor
Penyediaan barang
Jumlah jenis cetak dan
5 cetakan dan 1 1 0 0 - 1 100
penggandaan
penggandaan
Penyediaan bahan
jumlah jenis surat
8 bacaan dan peraturan 3 3 0 0 0 3 100
kabar
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan Jumlah rapat
9 225 0 75 50 100 225 100
minuman koordinasi
Jumlah perjalanan
Rapat koordinasi dan
10 dinas ke luar daerah 5 1 4 0 0 5 100
konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Klaten
Rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan
11 konsultasi ke dalam dinas ke dalam daerah 150 4 36 72 38 150 100
daerah Kabupaten Klaten
Jumlah tenaga
Penyediaan jasa
12 keamanan penjaga 2 2 0 0 0 2 100
pengamanan kantor
kantor
Penyediaan jasa tenaga Jumlah tenaga
13 administrasi/teknis administrasi/teknis 1 1 0 0 0 1 100
perkantoran perkantoran
Pemeliharaan
Jumlah rumah dinas
14 rutin/berkala rumah 1 0 0 1 0 1 100
yang dipelihara
dinas
Pemeliharaan
Jumlah gedung kantor
15 rutin/berkala gedung 1 0 0 1 0 1 100
terpelihara
kantor

Pemeliharaan
Jumlah kendaraan
16 rutin/berkala kendaraan 9 9 0 0 0 9 100
dinas
dinas

Pemeliharaan
Jumlah peralatan
17 rutin/berkala peralatan 5 0 0 1 4 5 100
kantor yang dipelihara
gedung kantor

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN TINGKAT REALISASI


No KEGIATAN ANGGARAN TARGET KEUANGAN TAHUN KEUANGAN TAHUN
I II III IV
2020 2020
Penyediaan jasa surat
1 1.000.000 APBD II 175.000 - 825.000 - 1.000.000 100,0
menyurat
Penyediaan jasa
2 komunikasi, sumberdaya 21.600.000 APBD II 2.763.398 5.163.427 3.744.774 4.010.842 15.682.441 72,6
air dan listrik
Penyediaan jasa
3 14.900.000 APBD II 1.069.760 5.998.040 3.209.280 4.279.040 14.556.120 97,7
kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis
4 7.700.000 APBD II 325.000 3.000.000 1.720.000 2.653.900 7.698.900 100,0
kantor
Penyediaan barang
5 cetakan dan 3.300.000 APBD II 396.000 735.000 1.326.000 843.000 3.300.000 100,0
penggandaan
Penyediaan bahan
8 bacaan dan peraturan 3.100.000 APBD II 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000 96,8
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
9 7.200.000 APBD II - - 4.000.000 3.200.000 7.200.000 100,0
minuman
Rapat koordinasi dan
10 5.000.000 APBD II - 3.450.000 - - 3.450.000 69,0
konsultasi ke luar daerah
Rapat koordinasi dan
11 konsultasi ke dalam 20.000.000 APBD II 500.000 4.000.000 6.000.000 9.500.000 20.000.000 100,0
daerah
Penyediaan jasa
12 28.000.000 APBD II 2.189.520 9.816.080 6.568.560 8.758.080 27.332.240 97,6
pengamanan kantor
Penyediaan jasa tenaga
13 administrasi/teknis 13.800.000 APBD II 1.069.760 4.909.940 3.209.280 4.279.040 13.468.020 97,6
perkantoran
Pemeliharaan
14 rutin/berkala rumah 10.000.000 APBD II - - - 9.977.700 9.977.700 99,8
dinas
Pemeliharaan
15 rutin/berkala gedung 15.000.000 APBD II - - - 14.984.400 14.984.400 99,9
kantor
Pemeliharaan
16 rutin/berkala kendaraan 10.200.000 APBD II - - 1.931.500 6.028.500 7.960.000 78,0
dinas
Pemeliharaan
17 rutin/berkala peralatan 5.000.000 APBD II - - - 4.035.000 4.035.000 80,7
gedung kantor
KASUBAG UMPEG KEC WEDI
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN
No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
I II III IV KINERJA TAHUN 2020 KINERJA TAHUN 2020
Penyediaan jasa surat
1 Jumlah surat terkirim 275 48 140 55 32 275 100
menyurat
Penyediaan jasa
Jumlah dan jenis
2 komunikasi, sumberdaya 3 3 0 0 0 3 100
rekening
air dan listrik
Penyediaan jasa Jumlah tenaga
3 1 1 0 0 0 1 100
kebersihan kantor kebersihan
Penyediaan alat tulis Jumlah jenis alat tulis
4 35 14 21 0 0 35 100
kantor kantor
Penyediaan barang
Jumlah jenis cetak dan
5 cetakan dan 1 1 0 0 - 1 100
penggandaan
penggandaan
Penyediaan bahan
jumlah jenis surat
8 bacaan dan peraturan 3 3 0 0 0 3 100
kabar
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan Jumlah rapat
9 225 0 75 50 100 225 100
minuman koordinasi
Jumlah perjalanan
Rapat koordinasi dan
10 dinas ke luar daerah 5 1 4 0 0 5 100
konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Klaten
Rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan
11 konsultasi ke dalam dinas ke dalam daerah 150 4 36 72 38 150 100
daerah Kabupaten Klaten
Jumlah tenaga
Penyediaan jasa
12 keamanan penjaga 2 2 0 0 0 2 100
pengamanan kantor
kantor
Penyediaan jasa tenaga Jumlah tenaga
13 administrasi/teknis administrasi/teknis 1 1 0 0 0 1 100
perkantoran perkantoran
Pemeliharaan
Jumlah rumah dinas
14 rutin/berkala rumah 1 0 0 1 0 1 100
yang dipelihara
dinas
Pemeliharaan
Jumlah gedung kantor
15 rutin/berkala gedung 1 0 0 1 0 1 100
terpelihara
kantor

Pemeliharaan
Jumlah kendaraan
16 rutin/berkala kendaraan 9 9 0 9 0 18 200
dinas
dinas

Pemeliharaan
Jumlah peralatan
17 rutin/berkala peralatan 5 0 0 1 4 5 100
kantor yang dipelihara
gedung kantor

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN TINGKAT REALISASI


No KEGIATAN ANGGARAN TARGET KEUANGAN TAHUN KEUANGAN TAHUN
I II III IV
2020 2020
Penyediaan jasa surat
1 1.000.000 APBD II 175.000 - 825.000 - 1.000.000 100,0
menyurat
Penyediaan jasa
2 komunikasi, sumberdaya 21.600.000 APBD II 2.763.398 5.163.427 3.744.774 4.010.842 15.682.441 72,6
air dan listrik
Penyediaan jasa
3 14.900.000 APBD II 1.069.760 5.998.040 3.209.280 4.279.040 14.556.120 97,7
kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis
4 7.700.000 APBD II 325.000 3.000.000 1.720.000 2.653.900 7.698.900 100,0
kantor
Penyediaan barang
5 cetakan dan 3.300.000 APBD II 396.000 735.000 1.326.000 843.000 3.300.000 100,0
penggandaan
Penyediaan bahan
8 bacaan dan peraturan 3.100.000 APBD II 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000 96,8
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
9 7.200.000 APBD II - - 4.000.000 3.200.000 7.200.000 100,0
minuman
Rapat koordinasi dan
10 5.000.000 APBD II - 3.450.000 - - 3.450.000 69,0
konsultasi ke luar daerah
Rapat koordinasi dan
11 konsultasi ke dalam 20.000.000 APBD II 500.000 4.000.000 6.000.000 9.500.000 20.000.000 100,0
daerah
Penyediaan jasa
12 28.000.000 APBD II 2.189.520 9.816.080 6.568.560 8.758.080 27.332.240 97,6
pengamanan kantor
Penyediaan jasa tenaga
13 administrasi/teknis 13.800.000 APBD II 1.069.760 4.909.940 3.209.280 4.279.040 13.468.020 97,6
perkantoran
Pemeliharaan
14 rutin/berkala rumah 10.000.000 APBD II - - - 9.977.700 9.977.700 99,8
dinas
Pemeliharaan
15 rutin/berkala gedung 15.000.000 APBD II - - - 14.984.400 14.984.400 99,9
kantor
Pemeliharaan
16 rutin/berkala kendaraan 10.200.000 APBD II - - 1.931.500 6.028.500 7.960.000 78,0
dinas
Pemeliharaan
17 rutin/berkala peralatan 5.000.000 APBD II - - - 4.035.000 4.035.000 80,7
gedung kantor

Anda mungkin juga menyukai