Anda di halaman 1dari 26

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

KAWASAN PARIWISATA KECAMATAN ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU

Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


No Program, Kegiatan dan Sub 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Program (Outcome) dan
Kegiatan
Kegiatan (Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
I DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KOPERASI DAN USAHA MIKRO
I.A BIDANG TRANSMIGRASI
Persentase warga
Program Pengembangan
transmigrasi yang 20 100,000,000 20 150,000,000 20 200,000,000 20 225,000,000 20 275,000,000 20
Kawasan Transmigrasi
berstatus mandiri

Kegiatan Pengembangan
Satuan Permukiman pada
Tahap Kemandirian

Sub Kegiatan Penguatan SDM


Jumlah pembinaan
dalam rangka Kemandirian 115 101,936,000
peserta pelatihan
Satuan Pemukiman

II DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI


II.A BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN
1 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 50 - 50 1,812,770,000 60 2,200,000,000 65 2,400,000,000 70 2,600,000,000 70
SARANA DISTRIBUSI pengelola dan sarana
PERDAGANGAN perdagangan yang lebih
baik
Pembangunan dan Meningkatnya jumlah 100 2,781,641,630 100 6,398,356,630 100 5,373,308,000 100 6,073,308,000 100 6,273,308,000 100
Pengelolaan Sarana Distribusi pasar yang layak
Perdagangan

Penyediaan Sarana Distribusi Terlaksananya 5 716,545,000 7 6,013,390,000 7 4,573,308,000 7 5,073,308,000 7 5,073,308,000 7


Perdagangan pembangunan dan
pemeliharaan pasar

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Terkelolanya pasar 5 2,065,096,630 7 384,966,630 7 800,000,000 7 1,000,000,000 7 1,200,000,000 7
Distribusi Perdagangan pemerintah

Pembinaan Terhadap Meningkatnya - - 100 1,812,770,000 100 2,200,000,000 100 2,400,000,000 100 2,600,000,000 100
Pengelola Sarana Distribusi pembinaan terhadap
Perdagangan Masyarakat di pengelola pasar
Wilayah Kerjanya

Pembinaan dan Pengendalian Terlaksananya - - 101 1,812,770,000 115 2,200,000,000 115 2,400,000,000 115 2,600,000,000 115
Pengelola Sarana Distribusi pembinaan terhadap
Perdagangan pengelola pasar

II.B BIDANG INDUSTRI

Program Perencanaan dan Pertumbuhan Industri


1 3.53 4.04 4.55 5.06 5.57
Pembangunan Industri Kecil dan Menengah

Penyusunan dan Evaluasi


Persentase IKM yang
Rencana Pembangunan 26.88% 37.23% 46.51% 54.65% 61.60%
difasilitasi
Industri Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah teknologi olahan


Pelaksanaan Pembangunan mutakhir yg di 4 69,455,000 4 76,400,500 4 84,040,550 4 92,444,605 4
Sumber Daya Industri diseminasi

III DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA


PROGRAM PENINGKATAN
Persentase Daya Tarik
1. DAYA TARIK DESTINASI 44.59 3,470,627,200 51.35 15,649,233,000 59.46 23,680,000,000 66.22 26,990,000,000 74.32 32,160,000,000 81.08
Wisata Unggulan
PARIWISATA
Pengelolaan Daya Tarik Wisata
Persentase Daya tarik
- - 65.00 50,000,000 66.67 4,675,000,000 70.00 5,175,000,000 73.33 5,675,000,000 75.00
Kabupaten/Kota wisata yang dikelola
Penetapan Daya Tarik Wisata
Jumlah Daya Tarik 1.00 25,000,000 1.00 25,000,000 1.00 25,000,000 1.00
Kabupaten/Kota Wisata yang ditetapkan
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Perencanaan
Daya Tarik Wisata 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 1.00
Pengembangan Daya
Kabupaten/Kota
Tarik Wisata

Pengembangan Daya Tarik Jumlah daya tarik wisata


40.00 4,500,000,000 42.00 5,000,000,000 45.00 5,500,000,000 45.00
Wisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan

Jumlah laporan
Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi 37.00 50,000,000 39.00 50,000,000 42.00 50,000,000 44.00 50,000,000 44.00
Pengelolaan Daya Tarik Wisata
Pengelolaan Daya Tarik
Kabupaten/Kota
Wisata

Persentase Kawasan
Pengelolaan Kawasan Strategis
Strategis Pariwisata - - 33.33 1,345,000,000 33.33 1,445,000,000 33.33 1,445,000,000 33.33
Pariwisata Kabupaten/Kota
Yang Dikembangkan (%)

Jumlah dokumen
Perencanaan Kawasan
perencanaan kawasan
Strategis Pariwisata 1.00 1,000,000,000 1.00 1,000,000,000 1.00 1,000,000,000 1.00
strategis pariwisata
Kabupaten/Kota
(Dokumen)

Tersedianya
Pengembangan Kawasan
Pengembangan
Strategis Pariwisata 1.00 145,000,000 1.00 145,000,000 1.00 145,000,000 1.00
Kawasan Strategis
Kabupaten/Kota
Pariwisata (Dokumen)

Tersedianya Pengadaan
Pengadaan/Pemeliharaan/ dan Pemeliharaan
Rehabilitasi Sarana dan Sarana dan Prasarana
Prasarana dalam Pengelolaan dalam Pengelolaan 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 1.00
Kawasan Wisata Strategis Kawasan Wisata
Pariwisata Kabupaten/Kota Strategis Pariwisata
(Dokumen)

Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah kerjasama
dalam Pengelolaan Kawasan 15.00 200,000,000 16.00 200,000,000 17.00 200,000,000 18.00
pengelolaan kawasan
Strategis Pariwisata
wisata (Kelompok)
Kabupaten/Kota

Persentase destinasi
Pengelolaan Destinasi
pariwisata yang 27.66 2,444,308,200 31.91 13,145,500,000 36.17 14,875,000,000 40.43 16,925,000,000 44.68 20,925,000,000 48.94
Pariwisata Kabupaten/Kota
dikembangkan
Jumlah Destinasi
Penetapan Destinasi
Pariwisata yang 2.00 25,000,000 2.00 25,000,000 2.00 25,000,000 2.00
Pariwisata Kabupaten/Kota
ditetapkan

Jumlah dokumen
Perencanaan Destinasi Perencanaan Destinasi
2.00 400,000,000 2.00 400,000,000 2.00 400,000,000 2.00
Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata

Jumlah dokumen
Pengembangan Destinasi Pengembangan
1.00 2,103,008,200 2.00 200,000,000 2.00 200,000,000 2.00 200,000,000 2.00
Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata

Pengadaan/Pemeliharaan/ Jumlah sarana dan


Rehabilitasi Sarana dan prasarana pariwisata
Prasarana dalam Pengelolaan yang tersedia 6.00 341,300,000 18.00 13,145,500,000 20.00 14,000,000,000 24.00 16,000,000,000 26.00 20,000,000,000 26.00
Destinasi Pariwisata terpelihara/yang
Kabupaten/Kota direhabilitasi

Jumlah Monitoring dan


Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi Pengelolaan
Pengelolaan Kawasan Strategis 2.00 2.00 2.00 2.00
Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota
Pariwisata

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kerjasama


dalam Pengelolaan Destinasi Pengelolaan Destinasi 15.00 250,000,000 16.00 300,000,000 17.00 300,000,000 18.00
Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata

Penetapan Tanda Daftar Persentase rekomendasi


Usaha Pariwisata Daerah ijin usaha pariwisata 1,026,319,000 0.20 2,453,733,000 0.20 2,785,000,000 0.20 3,445,000,000 0.20 4,115,000,000 0.21
Kabupaten/Kota yang diterbitkan

Penyediaan Layanan Jumlah rekomendasi


Pendaftaran Usaha Pariwisata Daftar Usaha Pariwisata 45.00 50,000,000 45.00 50,000,000 45.00 50,000,000 45.00 50,000,000 49.00
Kabupaten/Kota yang dikeluarkan

Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Usaha Pariwisata 229.00 200,000,000 229.00 200,000,000 229.00 200,000,000 229.00
Usaha Pariwisata yang dibina dan diawasi

Jumlah Usaha Pariwisata


Fasilitasi Standarisasi Industri
yang mempunyai 46.00 100,000,000 46.00 100,000,000 46.00 100,000,000 46.00 100,000,000 46.00
dan Usaha Pariwisata
sertifikat

2. PROGRAM PEMASARAN Persentase Event 14.70 1,026,319,000 15.44 2,303,733,000 16.21 2,435,000,000 17.02 3,095,000,000 17.87 3,765,000,000 18.76
PARIWISATA Pariwisata

Pemasaran Pariwisata Dalam


dan Luar Negeri Daya Tarik,
Perentase even
Destinasi dan Kawasan 14.73 1,026,319,000 18.18 2,303,733,000 19.09 2,435,000,000 20.00 3,095,000,000 20.91 3,765,000,000 21.82
pariwisata
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

Penguatan Promosi melalui


Media Cetak, Elektronik, dan Jumlah media promosi
2.00 89,600,000 3.00 200,000,000 3.00 300,000,000 3.00 400,000,000 3.00
Media Lainnya Baik Dalam dan pariwisata
Luar Negeri

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran


Jumlah pemasaran
Pariwisata Baik Dalam dan
pariwisata yang 19.00 776,319,000 20.00 2,214,133,000 21.00 2,000,000,000 22.00 2,500,000,000 23.00 3,000,000,000 24.00
Luar Negeri Pariwisata
terfasilitasi
Kabupaten/Kota

Penyediaan Data dan


Jumlah data dan
Penyebaran Informasi
informasi pariwisata 3.00 150,000,000 3.00 200,000,000 4.00 250,000,000 4.00
Pariwisata Kabupaten/Kota,
yang tersedia
Baik Dalam dan Luar Negeri

Peningkatan Kerja Sama dan Jumlah kerjasama dan


Kemitraan Pariwisata Dalam kemitraan pariwisata 1.00 250,000,000 3 60,000,000 3 70,000,000 4 90,000,000 4
dan Luar Negeri yang terlaksana

Monitoring dan Evaluasi Jumlah laporan hasil


Pengembangan Pemasaran monitoring dan Evaluasi 3.00 25,000,000.00 3.00 25,000,000.00 3.00
Pariwisata pemasaran pariwisata
3.00 25,000,000.00

PROGRAM PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF MELALUI Persentase Jumlah
3. PEMANFAATAN DAN Produk Ekraf yang - - 1.59 780,000,000.00 2.39 1,377,500,000.00 3.19
PERLINDUNGAN HAK terdaftar HKI
KEKAYAAN INTELEKTUAL
2.07 1,332,950,000.00

Penyediaan Prasarana (Zona


Kreatif/Ruang Kreatif/Kota
Persentase prasarana
Kreatif) sebagai Ruang
Ruang kreatif yang - - 50.00 780,000,000.00 100.00 1,377,500,000.00 100.00
Berekspresi, Berpromosi dan
tersedia
Berinteraksi bagi Insan Kreatif
di Daerah Kabupaten/Kota

75.00 1,332,950,000.00
Jumlah Prasarana ruang
Pengembangan dan
kreatif yang
Revitalisasi Prasarana Kota 1.00 780,000,000.00 1.00
dikembangkan dan di
Kreatif
revitalisasi
1.00 1,332,950,000.00 1.00 1,377,500,000.00
IV DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase pemenuhan 89,58 % 543,333,600 90,42% 835,547,460 90,83% 891,102,206 91,25% 955,212,427 91,67% 1,023,233,669 95%
PENCEMARAN DAN/ATAU parameter kualitas
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan

Kegiatan Pencegahan Pencemaran Presentase pemenuhan data 65% 543,333,600 66% 835,547,460 67% 891,102,206 68% 955,212,427 69% 1,023,233,669 70%
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kualitas air, udara dan tanah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Koordinasi, Jumlah sampel air, udara dan 296 248,888,600 340 555,547,460 350 591,102,206 350 630,212,427 350 673,233,669 350
Sinkronisasi dan Pelaksanaan tanah (sampel)
Pencegahan Pencemaran Lingkungan
Hidup Dilaksanakan terhadap Media
Tanah, Air, Udara dan Laut
Sub Kegiatan : Koordinasi, Jumlah Lokasi yang diusulkan 1 294,445,000 1 280,000,000 1 300,000,000 1 325,000,000 1 350,000,000 1
Sinkronisasi dan Pelaksanaan menjadi Kampung Iklim (lokasi)
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim

2 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Pengelolaan 0 - 72.73% 4,050,000,000 77.27% 4,500,000,000 81.82% 5,000,000,000 95.45% 5,250,000,000 95.45%
KEANEKARAGAMAN HAYATI Kehati
(KEHATI)
Kegiatan : Pengelolaan Jumlah Keanekaragaman - - 16 4,050,000,000 18 4,500,000,000 19 5,000,000,000 21 5,250,000,000 21
Keanekaragaman Hayati Hayati yang dikelola sesuai
Kabupaten/Kota dengan kewenangan
Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Jumlah RTH yang dikelola - 0 16 4,050,000,000 17 4,500,000,000 18 5,000,000,000 20 5,250,000,000 20
Terbuka Hijau (RTH)

3 PROGRAM PENINGKATAN Persentase pelaku yang aktif 69.63% 117,070,000 69.63% 170,144,300 80.00% 185,145,000 80.00% 205,000,000 80.00% 249,153,000 80.00%
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN dalam pengelolaan LH
PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Kegiatan : Penyelenggaraan Persentase peningkatan 30.65% 117,070,000 30.65% 170,144,300 33.33% 185,145,000 33.33% 205,000,000 33.33% 249,153,000 33.33%
Pendidikan, Pelatihan, dan kapasitas dan kompetensi
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk bidang LH
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Jumlah kelompok atau desa 35 31,745,000 35 45,144,800 35 45,145,000 35 55,000,000 35 67,576,500 35
dan Kompetensi Sumber yang dibina
Daya Manusia Bidang Lingkungan
Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan

Sub Kegiatan : Pendampingan Jumlah sekolah peduli dan 5 85,325,000 5 124,999,500 5 140,000,000 5 150,000,000 5 181,576,500 5
Gerakan Peduli Lingkungan Hidup berbudaya lingkungan

4 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Area Pelayanan 78.77% 10,041,569,043 81.87% 12,650,000,000 85.80% 13,350,000,000 87.59% 13,850,000,000 90.35% 14,450,000,000 90,35%
PERSAMPAHAN Persampahan
Kegiatan : Pengelolaan Sampah Persentase sampah yang 98% 10,041,569,043 99% 12,650,000,000 99% 13,350,000,000 99% 13,850,000,000 100% 14,450,000,000 100%
dikelola
Sub Kegiatan : Penanganan Sampah Volume sampah yang 51,915.01 7,163,968,043 52,665.25 8,750,000,000 53,416.77 9,000,000,000 54,169.02 9,250,000,000 54,921.46 9,500,000,000 54.921,46
dengan Melakukan Pemilahan, tertangani (ton)
Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Jumlah kelompok masyarakat 2.00 186,124,000 4.00 300,000,000 6.00 350,000,000 8.00 400,000,000 10.00 450,000,000 12
serta Masyarakat dalam yang dibina dalam pengelolaan
Pengelolaan Persampahan persampahan

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 2.00 2,691,477,000 2.00 3,600,000,000 2.00 4,000,000,000 2.00 4,200,000,000 2.00 4,500,000,000 2,00
dan Prasarana Pengelolaan Pengelolaan Persampahan
Persampahan di TPA/TPST/SPA yang tersedia (unit)
Kabupaten/Kota

V. DINAS KETAHANAN PANGAN


PROGRAM PENINGKATAN
Skor pola pangan harapan
1. DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN 91,20 91,40 91,70 92,00 92,25 92,30
(PPH) Konsumsi
PANGAN MASYARAKAT

Persentase pemenuhan
Penyediaan dan Penyaluran Pangan
penyediaan dan penyaluran
Pokok atau Pangan Lainnya sesuai
pangan pokok atau lainnya
dengan Kebutuhan Daerah
sesuai dengan kebutuhan 100 - 100 63,720,800.00 100 65,000,000.00 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100
Kabupaten/Kota dalam rangka
dalam rangka stabilisasi
Stabilisasi Pasokan dan Harga
pasokan dan harga pangan
Pangan
(Persentase (%))
Jumlah Kelembangan usaha
Pengembangan Kelembagaan pangan masyarakat dan
Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Toko Tani Indonesia (TTI) 0 2 63,720,800.00 2 65,000,000.00 2 75,000,000.00 2 75,000,000.00 2
Tani Indonesia yang berkembang
(Kelompok)

Pelaksanaan Pencapaian Target


Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Angka Kecukupan Energi
2.150 187,992,700.00 2.150 187,876,800.00 2.150 207,261,951.00 2.150 217,625,048.00 2.150 228,506,300.00 2.150
sesuai dengan Angka Kecukupan (AKE) (Kkal/kapita/hari)
Gizi

Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah Kelompok Wanita


Penganekaragaman Konsumsi Tani (KWT) yang
12 187,992,700.00 12 187,876,800.00 12 207,261,951.00 12 217,625,048.00 11 228,506,300.00 11
Pangan Berbasis Sumber Daya melaksanakan Diversifikasi
Lokal Pangan Lokal (Kelompok)

PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK
2. Ketersedian Pangan Utama 0 190.66 190.44 191.02 191.21 191.40
KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN
PANGAN

Penyediaan Infrastruktur dan Presentase ketersediaan


Seluruh Pendukung Kemandirian infrastruktur pendukung
0 0 15 242,495,000.00 37 1,460,000,000 67 1,960,000,000 100 2,190,000,000 100
Pangan sesuai Kewenangan Daerah kedaulatan dan kemandirian
Kabupaten/Kota pangan

Penyediaan Infrastruktur Lumbung


Jumlah infrastruktur lumbung 0 - 1 242,495,000.00 2 460,000,000 2 460,000,000 3 690,000,000 3
Pangan
pangan masyarakat yang
dibangun (unit)

Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur Jumlah infrastruktur lantai 0 0 0 - 2 500,000,000 3 750,000,000 3 750,000,000 3
jemur yang dibangun (unit)

umlah insfrastruktur Rice


Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Milling Unit (RMU) dan Rumah 0 0 0 - 2 500,000,000.00 3 750,000,000 3 750,000,000 3
Kemandirian Pangan Lainnya
Rice Miling Unit (RMU) yang
tersedia (Unit)
VI. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM APLIKASI Persentase Pemanfaatan
INFORMATIKA Aplikasi dan Infrastrutur
1. Jaringan berdasarkan SPBE 67,80% 396.901.950 76,27% 1.158.628.360 84,75% 1.373.634.891 93,22% 1.589.391.748 100% 1.805.936.447 100%

Pengembangan dan Pengelolaan Peserta Rawabatik yang


Sumber Daya Teknologi Informasi dan paham TIK 100 orang 88,404,200 100 orang 92,824,410 100 orang 97,465,631 100 orang 102,338,912 100 orang 107,455,858 100 orang
Komunikasi Pemerintah Daerah

VII. DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN


Persentase Jumlah rumah
yang terbangun/direhab
akibat bencana alam dan
PROGRAM PENGEMBANGAN relokasi program
1. 0.29% 3,471,162,800.00 1.87% 4,621,250,000.00 5.65% 4,621,250,000.00 7.25% 4,621,250,000.00 8.86% 4,621,250,000.00 8.86%
PERUMAHAN pemerintah

Pembangunan dan Rehabilitasi Jumlah Rumah Yang


Rumah Korban Bencana atau tertangani
Relokasi Program Kabupaten/Kota 24unit 3,471,162,800.00 121unit 4,621,250,000.00 272unit 4,621,250,000.00 123unit 4,621,250,000.00 123unit 4,621,250,000.00 123unit

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Jumlah rumah yang


Bencana direhabilitasi 4unit 285,899,800.00 6unit 251,100,000 6unit 251,100,000 6unit 251,100,000 6unit 251,100,000 6unit

Pembangunan Rumah bagi Korban Jumlah rumah yang terbangun


Bencana - - 5unit 303,250,000 5unit 303,250,000 5unit 303,250,000 5unit 303,250,000 5unit

Pembangunan Rumah Khusus beserta Jumlah rumah yang terbangun


PSU bagi Korban Bencana atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota 20unit 3,185,263,000.00 108unit 3,838,900,000 259unit 3,838,900,000 110unit 3,838,900,000 110unit 3,838,900,000 110unit

Operasional dan Pemeliharaan Terpeliharanya Lingkungan


Lingkungan Perumahan pada Relokasi Perumahan pada Relokasi - - 2unit 228,000,000 2unit 228,000,000 2unit 228,000,000 2unit 228,000,000 2unit
Program Kabupaten/Kota Program kabupaten
PROGRAM PERUMAHAN DAN Persentase kawasan
2. KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Permukiman di luar kumuh 0.03% 29,466,672,100.00 0.07% 24,332,000,000.00 0.10% 21,512,000,000.00 0.14% 25,708,775,890.00 0.18% 25,598,044,295.00 0.21%
yang ditangani
Pencegahan Perumahan dan Luas kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman Kumuh pada di luar kumuh yang ditangani 6,92 Ha 29,466,672,100.00 8,00Ha 24,332,000,000.00 8,00Ha 21,512,000,000.00 8,00Ha 25,708,775,890.00 8,00Ha 25,598,044,295.00 8,00Ha
Daerah Kabupaten/Kota
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah rumah yang
untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dibangun/rehab
dan Berkembangnya Permukiman
Kumuh diluar Kawasan Permukiman - - 50unit 1,750,000,000 50unit 1,750,000,000 50unit 1,750,000,000 50unit 1,750,000,000 50unit
Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha

Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Luas kawasan pemukiman di


Layak Huni Beserta PSU diluar luar kumuh yang ditangani
Kawasan Permukiman Kumuh dengan PSUnya
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 6,92 Ha 29,466,672,100.00 7,00 ha 22,582,000,000 7,00 ha 19,762,000,000 7,00 ha 23,958,775,890 7,00 ha 23,848,044,295 7,00 ha

PROGRAM KAWASAN Persentase Luas kawasan


3. PERMUKIMAN kumuh yang tertangani 5.52% 4,597,168,888.00 6.92% 13,041,500,000.00 7.41% 13,041,500,000.00 9.44% 13,041,500,000.00 11.48% 13,041,500,000.00 13.51%

Peningkatan Kualitas Kawasan Berkurangnya jumlah unit


Permukiman Kumuh dengan Luas di RTLH ( Rumah Tidak Layak 0,20 ha 4,597,168,888.00 2,25 ha 13,041,500,000.00 2,25 ha 13,041,500,000.00 2,25 ha 13,041,500,000.00 2,25 ha 13,041,500,000.00 2,25 ha
Bawah 10 (sepuluh) Ha Huni)
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah rumah yang
terbangun/direhab 50 unit 1,800,000,000.00 50 unit 2,176,500,000 50 unit 2,176,500,000 50 unit 2,176,500,000 50 unit 2,176,500,000 50 unit

Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Luas kawasan pemukiman


Layak Huni Beserta PSU kumuh yang ditangani PSUnya 1,00 ha 1,197,168,888.00 1,00 ha 8,865,000,000 1,00 ha 8,865,000,000 1,00 ha 8,865,000,000 1,00 ha 8,865,000,000 1,00 ha

Pelaksanaan Pembangunan Jumlah lokasi yang


Pemugaran/ Peremajaan Permukiman dilaksanakan 1 Lokasi 1,600,000,000.00 1 Lokasi 2,000,000,000 1 Lokasi 2,000,000,000 1 Lokasi 2,000,000,000 1 Lokasi 2,000,000,000 1 Lokasi
Kumuh
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kawasan
4. PRASARANA, SARANA DAN perumahan yang sudah 55.56% 2,417,795,000 57.12% 18,033,232,000 58.63% 16,387,620,000 60.09% 18,920,255,500 61.52% 24,612,540,000 62.90%
UTILITAS UMUM (PSU) dilengkapi PSU
Urusan Penyelenggaraan PSU Luas Perumahan yang
Perumahan terpenuhi PSU 20.000 M² 2,417,795,000.00 120.000 M² 18,033,232,000.00 110.000 M² 16,387,620,000.00 126.000 M² 18,920,255,500.00 164.000 M² 24,612,540,000.00 164.000 M²

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Jumlah PSU Yang Terbangun


Utilitas Umum di Perumahan untuk 10 Paket 2,417,795,000.00 60 Paket 18,033,232,000 55 Paket 16,387,620,000 63 Paket 18,920,255,500 82 Paket 24,612,540,000 82 Paket
Menunjang Fungsi Hunian

VIII. DINAS PERTANIAN


00.01. PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan terhadap
1. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Layanan Internal Perangkat 80 17,027,478,462 80 20,860,214,906 85 21,954,437,522 90 23,087,478,141 95 54,720,775,063 95
KABUPATEN/KOTA Daerah

Persentase ketersediaan
01. Perencanaan, Penganggaran, dan dokumen perencanaan,
0 0 100 65,991,700 100 67,371,451 100 68,792,560 100 70,256,337 100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran, dan evaluasi
kinerja Perangkat Daerah (%)

Jumlah Dokumen
01.01. Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat 0 0 1 23,013,900 1 23,704,317 1 24,415,446 1 25,147,909 1
Perencanaan Perangkat Daerah
Daerah tersusun ( Dokumen)

01.02. Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD


0 0 1 11,488,900 1 11,833,567 1 12,188,557 1 12,554,214 1
Dokumen RKA-SKPD tersusun (Dokumen)
Jumlah Dokumen perubahan
01.03. Koordinasi dan Penyusunan
RKA-SKPD tersusun 0 0 1 11,488,900 1 11,833,567 1 12,188,557 1 12,554,214 1
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
(Dokumen)

01.06. Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan capaian kinerja


Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan ikhtiar realisasi kinerja 0 0 5 20,000,000 5 20,000,000 5 20,000,000 5 20,000,000 5
Realisasi Kinerja SKPD SKPD yang tersusun (Laporan)
Persentase administrasi
02. Administrasi Keuangan Perangkat keuangan perangat daerah
100 13,547,899,512 100 14,041,596,456 100 14,461,741,426 100 14,895,593,669 100 15,342,461,479 100
Daerah yang terselenggara dengan
baik (%)

Pembayaran Gaji, Tunjangan,


02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Jaminan Kesehatan ASN 14 12,611,414,712 14 13,001,229,306 14 13,391,266,185 14 13,793,004,171 14 14,206,794,296 14
ASN
(Bulan)
Ketersediaan administrasi
02.02. Penyediaan Administrasi
pelaksanaan tugas ASN 12 936,484,800 12 1,033,378,250 12 1,063,276,674 12 1,095,174,974 12 1,128,030,223 12
Pelaksanaan Tugas ASN
(Bulan)
Laporan hasil koordinasi dan
02.04. Koordinasi dan Pelaksanaan
pelaksanaan akuntansi SKPD 0 0 1 6,988,900 1 7,198,567 1 7,414,524 1 7,636,960 1
Akuntansi SKPD
(Laporan)
Tertib Administrasi Barang
03. Administrasi Barang Milik Daerah
Milik Daerah pada Perangkat 0 0 70 225,000,000 80 215,000,000 90 215,000,000 100 215,000,000 100
pada Perangkat Daerah
Daerah (%)

Jumlah dokumen perencanaan


03.01. Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah
0 0 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD SKPD yang tersusun
(Dokumen)

03.02. Pengamanan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah


0 0 5 35,000,000 5 35,000,000 5 35,000,000 5 35,000,000 5
Daerah SKPD SKPD yang diamankan (Unit)

Laporan hasil koordinasi dan


03.03. Koordinasi dan Penilaian
penilaian barang milik daerah 0 0 5 40,000,000 5 40,000,000 5 40,000,000 5 40,000,000 5
Barang Milik Daerah SKPD
SKPD (Laporan)

Jumlah Laporan Pembinaan,


03.04. Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik Daerah 0 0 10 20,000,000 10 20,000,000 10 20,000,000 10 20,000,000 10
Pengendalian Barang Milik
pada SKPD
Daerah pada SKPD (Laporan)

03.05. Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah laporan hasil


Laporan Barang Milik Daerah pada rekonsiliasi barang milik 0 0 5 30,000,000 5 20,000,000 5 20,000,000 5 20,000,000 5
SKPD daerah pada SKPD (Laporan)

Jumlah dokumen
03.06. Penatausahaan Barang Milik Penatausahaan Barang Milik
0 0 1 40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 1
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD yang
tersusun*) (dokumen)

Jumlah Barang Milik Daerah


03.07. Pemanfaatan Barang Milik
SKPD yang dimanfaatkan*) 0 0 5 40,000,000 5 40,000,000 5 40,000,000 5 40,000,000 5
Daerah SKPD
(unit)
Tertib Administasi dan Disiplin
05. Administrasi Kepegawaian
Pegawai Perangkat Daerah 0 0 100 394,945,000 100 402,443,350 100 410,166,651 100 418,121,651 100
Perangkat Daerah
(%)
Jumlah Sarana dan Prasarana
05.01. Peningkatan Sarana dan
Disiplin Pegawai yang 0 0 10 50,000,000 10 50,000,000 10 50,000,000 10 50,000,000 10
Prasarana Disiplin Pegawai
diadakan (Unit)

Jumlah Pakaian Dinas Beserta


05.02. Pengadaan Pakaian Dinas
Atribut Kelengkapannya yang 0 0 290 249,945,000 290 257,443,350 290 265,166,651 290 273,121,651 290
Beserta Atribut Kelengkapannya
tersedia (stell)

05.03. Pendataan dan Pengolahan Jumlah Laporan Kepegawaian


0 0 5 50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 5
Administrasi Kepegawaian yang disusun (Laporan)

Jumlah dokumen Monitoring,


05.05. Monitoring, Evaluasi, dan
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 0 0 1 45,000,000 1 45,000,000 1 45,000,000 1 45,000,000 1
Penilaian Kinerja Pegawai
Pegawai*) (dokumen)

Persentase Pemenuhan
06. Administrasi Umum Perangkat
Administrasi Umum Perangkat 75 1,036,657,650 80 1,670,019,250 80 1,849,756,755 90 2,041,784,917 100 8,505,497,824 100
Daerah
Daerah (%)

Jumlah Komponen Instalasi


06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
0 9,718,000 250 49,750,000 250 52,237,500 250 54,849,375 250 5,759,184,375 250
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor yang disediakan*)
(buah)

Jumlah Peralatan dan


06.02. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 0 0 30 300,000,000 35 350,000,000 40 400,000,000 45 450,000,000 45
Perlengkapan Kantor
disediakan*) (unit)
Jumlah Peralatan Rumah
06.03. Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga yang disediakan*) 0 0 200 6,450,000 250 6,643,500 250 6,842,805 300 7,048,089 300
Tangga
(unit)
06.04. Penyediaan Bahan Logistik Bahan Logistik Kantor yang
12 418,886,650 12 436,184,250 12 480,337,055 12 528,370,761 12 581,207,837 12
Kantor disediakan*) (bulan)
Barang Cetakan dan
06.05. Penyediaan Barang Cetakan
Penggandaan yang disediakan 12 9,900,000 12 11,550,000 12 12,705,000 12 13,975,500 12 15,373,050 12
dan Penggandaan
(bulan)

Jumlah Bahan Bacaan dan


06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
29 2,640,000 29 5,140,000 29 5,294,200 29 5,453,026 29 561,661,678 29
Peraturan Perundang-undangan undangan yang disediakan
(Media/Buku/Eksemplar)
Jumlah Kunjungan Tamu yang
06.08. Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 20 20,000,000 20 20,000,000 20 20,000,000 20 20,000,000 20
terfasilitasi (kali)

06.09. Penyelenggaraan Rapat Jumlah Rapat Koordinasi dan


59 595,513,000 81 815,945,000 89 897,539,500 98 987,293,450 100 1,086,022,795 100
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD*) (kali)

Jumlah Arsip Dinamis pada


06.10. Penatausahaan Arsip Dinamis
SKPD yang terkelola*) 0 0 2 25,000,000 2 25,000,000 2 25,000,000 2 25,000,000 2
pada SKPD
(dokumen)

Persentase penyediaan
07. Pengadaan Barang Milik Daerah kebutuhan barang milik daerah
70 189,880,000 75 930,680,000 80 1,031,748,000 90 1,095,922,800 100 1,163,515,080 100
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah penunjang urusan pemerintah
daerah (%)

Jumlah Kendaraan Dinas


07.02. Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan 0 0 8 160,000,000 11 220,000,000 12 240,000,000 13 260,000,000 13
Operasional atau Lapangan
yang diadakan*) (unit)
Jumlah Mebel yang diadakan*)
07.05. Pengadaan Mebel 20 189,880,000 20 310,680,000 25 341,748,000 20 375,922,800 20 413,515,080 20
(unit)
Jumlah Gedung Kantor atau
07.09. Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang 0 0 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1
Bangunan Lainnya
dibangun*) (unit)

07.10. Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana


Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan 0 0 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1
Bangunan Lainnya Lainnya yang diadakan*) (unit)

Jumlah Sarana dan Prasarana


07.11. Pengadaan Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor
Prasarana Pendukung Gedung Kantor 0 0 2 60,000,000 2 70,000,000 2 80,000,000 2 90,000,000 2
atau Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya
diadakan*) (unit)

Persentase pemenuhan jasa


08. Penyediaan Jasa Penunjang
penunjang urusan 100 855,426,300 100 1,330,327,000 100 1,499,188,700 100 1,690,310,920 100 10,479,082,832 100
Urusan Pemerintahan Daerah
pemerintahan daerah (%)
Jasa Komunikasi, Sumber
08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Daya Air dan Listrik yang 12 246,135,000 12 308,235,000 12 339,058,500 12 372,964,350 12 410,260,785 12
Sumber Daya Air dan Listrik
tersedia (bulan)
Jasa Peralatan dan
08.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 12 441,739,500 12 716,580,000 12 824,067,000 12 947,677,050 12 9,662,185,575 12
Perlengkapan Kantor
tersedia (bulan)
Jumlah pembayaran Jasa
08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan
Pelayanan Umum Kantor *) 12 167,551,800 12 305,512,000 12 336,063,200 12 369,669,520 12 406,636,472 12
Umum Kantor
(bulan)

Persentase Barang Milik


09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Daerah penunjang urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan 60 1,397,615,000 70 2,201,655,500 85 2,427,187,840 90 2,669,906,624 100 18,526,839,860 100
pemerintahan yang terpelihara
Daerah
dengan baik (%)
09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Kendaraan Dinas Operasional
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
atau Lapangan yang 12 374,320,000 12 545,595,000 12 600,154,500 12 660,169,950 12 726,186,945 12
Perizinan Kendaraan Dinas
terpelihara (bulan)
Operasional atau Lapangan

Jumlah Gedung Kantor dan


09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi
Bangunan Lainnya 4 681,145,000 4 1,296,560,500 4 1,431,583,340 4 1,574,741,674 4 17,322,158,415 4
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
terehabilitasi/terpelihara*) (unit)

Jumlah Sarana dan Prasarana


09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor atau Bangunan
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 5 342,150,000 5 359,500,000 5 395,450,000 5 434,995,000 5 478,494,500 5
Lainnya
atau Bangunan Lainnya
terehabilitasi/terpelihara*) (unit)

27.02. PROGRAM PENYEDIAAN Persentase Peningkatan


2. DAN PENGEMBANGAN SARANA 250 2,689,363,200 20 10,073,065,700 20 11,284,961,100 20 12,432,750,000 20 14,348,621,100 20
PERTANIAN Sarana Pertanian
Persentase pengawasan
01. Pengawasan Penggunaan Sarana
penggunaan sarana pertanian 8 897,600,000 8 3,290,130,550 8 4,290,130,550 8 4,850,625,000 8 5,780,910,550 8
Pertanian
(Persentase (%))
Jumlah Sarana
01.02. Pendampingan Penggunaan
Pertanian/Perkebunan yang 3,230 897,600,000 3,230 3,290,130,550 3,230 4,290,130,550 3,230 4,850,625,000 3,230 5,780,910,550 3,230
Sarana Pendukung Pertanian
diadakan (Jenis)

02. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Benih Unggul Yang


200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 280,000
(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Bersertifikat (Kilogram)
282,156,300 662,367,000 794,450,000 807,850,000 835,500,000
Organisme Kewenangan Bibit Ternak Unggul Yang
Kabupaten/Kota 0 5 5 5 10 10
Bersertifikat (Ekor)
Jumlah Luas Areal
02.01. Penjaminan Kemurnian dan
Penangkaran Tanaman Padi 200 282,156,300 220 465,567,000 240 250,000,000 260 250,000,000 280 250,000,000 280
Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
(Hektar)
02.02. Peningkatan Kualitas SDG Jumlah Ternak Yang di
0 0 5 196,800,000 5 244,450,000 5 257,850,000 5 285,500,000 5
Hewan/Tanaman Murnikan (Ekor)
02.03. Pemanfaatan SDG Terselenggaranya kontes
0 0 0 0 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1
Hewan/Tanaman Ternak Hewan (Kali)

03. Peningkatan Mutu dan Peredaran Persentase Wilayah


Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pengawasan dan Peredaran
0 0 20 56,000,000 40 56,000,000 60 56,000,000 80 56,000,000 80
Pakan Ternak serta Pakan dalam Hijauan Pakan Ternak/ Pakan
Daerah Kabupaten/Kota Ternak (%)

03.01. Pengawasan Mutu Benih/Bibit


Laporan Monitoring Mutu Benih
Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman 0 0 1 28,000,000 1 28,000,000 1 28,000,000 1 28,000,000 1
dan Pakan Ternak (Laporan)
Skala Kecil

Laporan Identifikasi dan


03.02. Pengawasan Peredaran Bahan
Monitoring Peredaran Bahan
Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan 0 0 1 28,000,000 1 28,000,000 1 28,000,000 1 28,000,000 1
Pakan Benih/Benih HPT
Pakan Ternak
(Dokumen)

Laporan Hasil Pengawasan


04. Pengawasan Obat Hewan di
Obat Hewan di Tingkat 0 0 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1
Tingkat Pengecer
Pengecer (Dokumen)
Jumlah Izin Usaha Obat
04.01. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan
Hewan yang diperiksa 0 0 10 25,000,000 10 25,000,000 10 25,000,000 10 25,000,000 10
Keamanan Peredaran Obat Hewan
(Dokumen)

05. Pengendalian dan Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan


Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Peredaran Benih/Bibit Ternak,
0 0 1 44,400,000 1 44,400,000 1 44,400,000 1 44,400,000 1
Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)

Jumlah Surat Keterangan


05.01. Penjaminan Peredaran
Layak Bibit (SKLB) yang 0 0 100 10,000,000 100 10,000,000 100 10,000,000 100 10,000,000 100
Benih/Bibit Ternak
diterbitkan (Dokumen)
Jumlah Sertifikat Yang
05.03. Pengawasan Peredaran dan
Diterbitkan Oleh Dinas 0 0 100 10,000,000 100 10,000,000 100 10,000,000 100 10,000,000 100
Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
Pertanian (Laporan)

05.04. Penjaminan Peredaran HPT, Dokumen Hasil Uji Lab Bahan


0 0 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5
Bahan Pakan/Pakan Pakan/Pakan (Dokumen)

05.06. Pengawasan Produksi Laporan Monitoring Produksi


Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Bibit Ternak dan HPT 0 0 2 14,400,000 2 14,400,000 2 14,400,000 2 14,400,000 2
Pakan/Pakan (Laporan)

06. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan


Hijauan Pakan Ternak yang Persentase Benih/Bibit Ternak
20 164,925,300 40 958,635,300 60 432,500,000 80 432,500,000 100 432,500,000 100
Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah yang Tersedia (%)
Kabupaten/Kota Lain

06.01. Pengadaan Benih/Bibit Ternak


Jumlah Bibit Ternak yang
yang Sumbernya dari Daerah 1,610 164,925,300 2,530 883,635,300 2,730 357,500,000 2,735 357,500,000 2,735 357,500,000 2,735
tersedia (Ekor)
Kabupaten/Kota Lain
06.02. Pengadaan Hijauan Pakan
Jumlah HPT yang tersedia
Ternak yang Sumbernya dari Daerah 0 0 5 75,000,000 5 75,000,000 5 75,000,000 5 75,000,000 5
(Hektar)
Kabupaten/Kota Lain
27.03. PROGRAM PENYEDIAAN Persentase pemenuhan
3. DAN PENGEMBANGAN 2.82 3,680,000,000 2.82 27,199,693,700 2.82 45,305,000,000 2.82 40,465,000,000 2.82 35,085,000,000 2.82
PRASARANA PERTANIAN prasarana pertanian
01. Pengembangan Prasarana Persentase Luas Lahan yang
9 40,000,000 9 6,825,711,800 9 6,837,500,000 9 3,847,500,000 9 3,847,500,000 9
Pertanian dioptimalkan (%)

01.01. Pengelolaan Lahan Pertanian


Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan
Luas Lahan yang dioptimalkan
Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B 0 0 900 3,787,500,000 900 3,787,500,000 900 3,787,500,000 900 3,787,500,000 900
(Ha)
dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan/LCP2B

01.02. Penyusunan Peta Lahan Review Pemetaan Lahan


0 0 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 0 0 0 0 0
Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Pertanian (Dokumen)

01.03. Koordinasi dan Sinkronisasi


Rapat Koordinasi, Sinkronisasi
Prasarana Pendukung Pertanian 20 40,000,000 20 38,211,800 20 50,000,000 20 60,000,000 20 60,000,000 20
dan Sosialisasi (Laporan)
lainnya

01.04. Penyusunan Masterplan


Tersusunnya Rencana Induk
Pengembangan Prasarana, Sarana, 0 0 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 0 0 0 0 0
Pertanian (RIP) (Dokumen)
Kawasan dan Komoditas Perkebunan

Persentase prasarana
02. Pembangunan Prasarana
Pertanian yang dibangun, 41 1,800,000,000 34 6,764,135,050 31 15,805,000,000 32 16,375,000,000 32 13,685,000,000 32
Pertanian
dipelihara dan di rehab (%)
Jumlah Jaringan Irigasi di
0 0 0 0 1 1
Rehab (Unit)
02.01. Pembangunan, Rehabilitasi dan
Jumlah Jaringan Irigasi di
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha 0 0 2 600,000,000 2 600,000,000 2 600,000,000 2 680,000,000 2
Bangun (Unit)
Tani
Jumlah Jaringan Irigasi di
0 0 0 0 1 1
Pelihara (Unit)
Jumlah Embung Yang di
0 2 2 2 2 2
Bangun (Unit)
02.02. Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Embung Pertanian di
0 0 0 540,000,000 1 540,000,000 1 540,000,000 1 540,000,000 1
Pemeliharaan Embung Pertanian Rehab (Unit)
Jumlah Embung Pertanian di
0 1 1 1 1 1
Pelihara (Unit)
Jumlah Pemeliharaan
Jembatan Tani dan Jembatan 0 0 0 1 2 2
Produksi (Unit)

Jumlah Jalan Usaha Tani/Jalan


9 9 9 9 9 9
Produksi yang dibangun (Unit)

Jumlah Jalan Usaha Tani/Jalan


0 3 2 3 4 4
Produksi yang di Rehab (Unit)
02.03. Pembangunan, Rehabilitasi dan
1,800,000,000 1,557,035,050 2,625,000,000 2,865,000,000 2,925,000,000
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jumlah Jalan Usaha Tani/Jalan
Produksi yang di Pelihara 0 1 1 1 1 1
(Unit)
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Jumlah Pembangunan
Jembatan Tani dan Jembatan 0 4 4 4 4 4
Produksi (Unit)
Jumlah Rehabilitasi Jembatan
Tani dan Jembatan Produksi 0 0 0 2 1 1
(Unit)
Jumlah Dam Parit di Bangun
0 1 0 1 0 0
(Unit)
02.04. Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah DAM Parit di Pelihara
0 0 0 120,000,000 0 0 1 150,000,000 1 100,000,000 1
Pemeliharaan DAM Parit (Unit)
Jumlah DAM Parit di Rehab
0 0 0 0 1 1
(Unit)
Jumlah Long Storage di
0 4 4 4 4 4
Bangun (Unit)
02.05. Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Long Storage di
0 0 2 181,850,000 1 580,000,000 2 680,000,000 2 680,000,000 2
Pemeliharaan Long Storage Pelihara (Unit)
Jumlah Long Storage di Rehab
0 1 1 2 2 2
(Unit)
Jumlah Pintu Air di Bangun
0 4 4 4 4 4
(Unit)
02.06. Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Pintu Air di Rehab
0 0 2 920,000,000 2 960,000,000 1 840,000,000 2 960,000,000 2
Pemeliharaan Pintu Air (Unit)
Jumlah Pintu Air di Pelihara
0 1 2 1 2 2
(Unit)

Jumlah Rumah Potong Hewan


0 2 3 2 1 1
yang di Bangun (Unit)

02.07. Pembangunan, Rehabilitasi dan


0 512,525,000 4,000,000,000 3,000,000,000 1,300,000,000
Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Jumlah Rumah Potong Hewan 0 1 1 1 0 0
yang di Rehab (Unit)

Jumlah Rumah Potong Hewan


0 1 1 1 1 1
di Pelihara (Unit)
Jumlah Gedung BPP di
0 0 1 2 1 1
Bangun (Unit)
02.08. Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Balai Penyuluh di Jumlah Gedung BPP yang di
0 0 2 2,100,000,000 1 2,300,000,000 1 3,500,000,000 1 2,300,000,000 1
Kecamatan serta sarana Rehab (Unit)
pendukungnya
Jumlah Gedung BPP yang di
0 3 2 2 2 2
Pelihara (Unit)
Jumlah Puskeswan dan Pos IB
0 2 2 2 2 2
yang di Rehab (Unit)

02.09. Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Puskeswan dan Pos IB 0 2 2 2 2 2


Pemeliharaan Prasarana Pertanian yang di Bangun (Unit) 0 232,725,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000
Lainnya
Jumlah Puskeswan dan Pos IB
0 2 2 2 2 2
yang di Pelihara (Unit)

04. Pengembangan Lahan Luas Lahan Penggembalaan


0 0 20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 20
Penggembalaan Umum Umum (Ha)
Laporan hasil Pembinaan dan
04.03. Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Lahan
0 0 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1
Lahan Penggembalaan Umum Penggembalaan Umum
(Dokumen)
27.04. PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Pelayanan Keswan
KESEHATAN HEWAN DAN
4. 0.13 1,419,838,800 0.16 6,476,497,600 0.19 6,943,218,200 0.21 6,983,218,200 0.24 7,043,218,200 0.24
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER dan Kesmavet
01. Penjaminan Kesehatan Hewan,
Persentase Pencegahan dan
Penutupan dan Pembukaan Daerah
Penanggulangan Penyakit 1 659,919,400 1 1,503,248,800 1 1,726,609,100 1 1,726,609,100 1 1,726,609,100 1
Wabah Penyakit Hewan Menular
Hewan (%)
Dalam Daerah Kabupaten/Kota

01.01. Pengendalian dan Jumlah obat-obatan dan


Penanggulangan Penyakit Hewan dan peralatan kesehatan hewan 16 659,919,400 16 853,248,800 16 1,076,609,100 16 1,076,609,100 16 1,076,609,100 16
Zoonosis (Paket)
01.02. Pembebasan Penyakit Hewan
Jumlah Vaksin yang Tersedia
Menular dalam 1 (satu) Daerah 0 0 45 500,000,000 45 500,000,000 45 500,000,000 45 500,000,000 45
(Paket)
Kabupaten/Kota
01.03. Penanggulangan Daerah
Jumlah Hewan yang di Vaksin
Terdampak Wabah Penyakit Hewan 0 0 1,000 150,000,000 1,000 150,000,000 1,000 150,000,000 1,000 150,000,000 1,000
(Ekor)
Menular

Persentase pengawasan
02. Pengawasan Pemasukan dan Pemasukan dan Pengeluaran
Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan Produk Hewan 10 25,000,000 12 575,000,000 14 575,000,000 16 575,000,000 18 575,000,000 18
Hewan Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
(Persentase (%))

02.01. Penilaian Risiko Penyakit Hasil Uji Lab Penyakit Hewan


7 25,000,000 36 25,000,000 36 25,000,000 36 25,000,000 36 25,000,000 36
Hewan dan Keamanan Produk Hewan (Dokumen)

02.02. Pengawasan atas Penerapan


Persyaratan Teknis untuk Pemasukan Jumlah Pembangunan Check
0 0 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1
dan/atau Pengeluaran Hewan dan Point (Unit)
Produk Hewan

02.03. Pemeriksaan Kesehatan Hewan


Jumlah Surat Keterangan
dan Produk Hewan di Perbatasan 0 0 500 50,000,000 500 50,000,000 500 50,000,000 500 50,000,000 500
Kesehatan Hewan (Dokumen)
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

03. Pengelolaan Pelayanan Jasa


Laboratorium dan Jasa Medik Persentase Pelayanan Jasa
0 0 66 1,000,000,000 83 1,000,000,000 83 1,000,000,000 83 1,000,000,000 83
Veteriner dalam Daerah Laboratorium (%)
Kabupaten/Kota
03.01. Penyediaan Pelayanan Jasa Tersedianya Laboratorium
0 0 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1
Laboratorium Kesehatan Hewan (Unit)
04. Penerapan dan Pengawasan
Persentase Daging Layak
Persyaratan Teknis Kesehatan 15 25,000,000 13 120,000,000 16 130,000,000 15 150,000,000 15 180,000,000 15
Konsumsi (%)
Masyarakat Veteriner
04.01. Pendampingan Unit Usaha Jumlah Unit Usaha Hewan
0 0 50 20,000,000 75 30,000,000 100 40,000,000 100 60,000,000 100
Hewan dan Produk Hewan yang di Awasi (Unit)
Laporan Pengawasan
04.02. Pengawasan Peredaran Hewan
Peredaran Hewan dan Produk 0 0 25 15,000,000 25 15,000,000 25 15,000,000 25 15,000,000 25
dan Produk Hewan
Hewan (Dokumen)
04.03. Penetapan Pemenuhan Jumlah Alat Penguji
0 0 1 60,000,000 1 60,000,000 1 70,000,000 1 80,000,000 1
Persyaratan Teknis Laboratorium (Unit)
Jumlah Surat Keterangan
04.04. Pengujian Laboratorium
Daging Layak Konsumsi 300 25,000,000 300 25,000,000 300 25,000,000 300 25,000,000 300 25,000,000 300
Kesehatan Masyarakat Veteriner
(Dokumen)
05. Penerapan dan Pengawasan
Persentase Peningkatan
Persyaratan Teknis Kesejahteraan 0 0 40 40,000,000 50 40,000,000 60 40,000,000 60 40,000,000 60
Pelaku Usaha (%)
Hewan
05.01. Pendampingan Penerapan Unit Jumlah Pelaku Usaha yang
0 0 4 40,000,000 4 40,000,000 4 40,000,000 4 40,000,000 4
Kesejahteraan Hewan Mengikuti Bimtek (Kali)
27.05. PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Ternak yang

5. DAN PENANGGULANGAN 74 2,092,242,300 81 5,817,258,000 89 6,000,000,000 96 6,900,000,000 99 7,300,000,000 99

BENCANA PERTANIAN Terdampak yang Tertangani


01. Pengendalian dan
Luas Lahan Terdampak yang
Penanggulangan Bencana Pertanian 74 1,046,121,150 81 2,908,629,000 89 3,000,000,000 96 3,450,000,000 99 3,650,000,000 99
Tertangani (Ha)
Kabupaten/Kota

Luas penanganan serangan


Organisme Pengganggu
50 50 75 75 100 100
Tanaman (OPT) Perkebunan
01.01. Pengendalian Organisme (hektar)
Pengganggu Tumbuhan (OPT)
246,121,150 498,537,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Luas Penanganan serangan
Perkebunan Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT) Tanaman 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 2,800
Pangan dan Hortikultura
(hektar)
Luas areal tanaman pangan
01.02. Penanganan Dampak
dan hortikultura yang
Perubahan Iklim (DPI) Tanaman 2,000 550,000,000 2,000 660,092,000 2,000 550,000,000 2,000 550,000,000 2,000 550,000,000 2,000
tertangani Dampak Fenomena
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Iklim (DFI) (hektar)

01.03. Pencegahan, Penanganan


Kebakaran Lahan, dan Gangguan Jumlah Sarana Pengendalian
0 0 5 250,000,000 5 250,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10
Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Kebakaran Hutan (Unit)
dan Perkebunan

Jumlah Hewan yang


01.04. Penanggulangan Bencana Non Tertangani Terdampak
0 0 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100
Alam yang Bersifat Zoonosis Bencana Non Alam Bersifat
Zoonosis (Ekor)

01.05. Penanggulangan Pasca Jumlah Benih Padi (Ton) 25 25 25 25 25 25


Bencana Alam Bidang Tanaman
250,000,000 1,250,000,000 1,450,000,000 1,650,000,000 1,850,000,000
Pangan, Hortikultura, Perkebunan,
Peternakan dan Kesehatan Hewan Jumlah Hewan Ternak (Ekor) 0 50 60 70 80 80

27.06. PROGRAM PERIZINAN Persentase Rekomendasi Ijin


6. Usaha Pertanian yang 50 482,422,700 53 1,191,161,100 50 1,262,400,000 52 1,262,400,000 50 1,262,400,000 50
USAHA PERTANIAN diterbitkan Ijin Usahanya

01. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Persentase Rekomendasi ijin


yang Kegiatan Usahanya dalam usaha Pertanian yang 25 241,211,350 25 487,980,550 25 523,600,000 25 523,600,000 25 523,600,000 25
Daerah Kabupaten/Kota diterbitkan (%)

Jumlah Sertifikasi Surat Tanda


01.01. Penyusunan Standar Pelayanan
Daftar Budidaya (Dokumenn / 139 27,800,000 118 23,600,000 118 23,600,000 118 23,600,000 118 23,600,000 118
Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
Persil)
01.02. Penilaian Kelayakan dan Jumlah Rekomendasi ijin
Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian yang 0 0 100 244,435,550 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100
Usaha Pertanian diusulkan (Dokumen)

Jumlah ijin Pelaku Usaha


01.03. Pembinaan dan Pengawasan
Pertanian yang di Monitoring 16 213,411,350 16 219,945,000 16 250,000,000 16 250,000,000 16 250,000,000 16
Penerapan Izin Usaha Pertanian
dan Evaluasi (Unit)

Persentase Rekomendasi Izin


02. Penerbitan Izin Usaha Produksi Usaha Produksi Benih/Bibit
Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Ternak dan Pakan, Fasilitas
Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Pemeliharaan Hewan, Rumah 0 0 25 87,600,000 25 87,600,000 25 87,600,000 25 87,600,000 25
Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Sakit Hewan/Pasar Hewan,
Hewan Rumah Potong Hewan yang
diterbitkan (%)

02.01. Penatausahaan Penerbitan Izin


Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Jumlah Rekomendasi Nomor
Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Kontrol Veteriner ( NKV ) 0 0 100 20,000,000 100 20,000,000 100 20,000,000 100 20,000,000 100
Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, (Dokumen)
Rumah Potong Hewan

02.02. Pengawasan Pelaksanaan Izin Jumlah pelaku usaha produk


Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan benih/Bibit Ternak dan Pakan 0 0 35 57,600,000 35 57,600,000 35 57,600,000 35 57,600,000 35
Pakan yang di Awasi (Unit)

Jumlah pelaku usaha fasilitas


02.03. Pengawasan Pelaksanaan Izin
pemeliharaan hewan yang di 0 0 6 5,000,000 6 5,000,000 6 5,000,000 6 5,000,000 6
Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
awasi (Unit)

02.05. Pengawasan Pelaksanaan Izin Jumlah Rumah Potong Hewan


0 0 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1
Usaha Rumah Potong Hewan yang di awasi (Unit)

Persentase Rekomendasi
03. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail,
Komitmen Ijin Usaha Pengecer 0 0 20 20,000,000 20 20,000,000 20 20,000,000 20 20,000,000 20
Sub Distributor) Obat Hewan
yang diterbitkan (%)

03.01. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Jumlah Rekomendasi


Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Komitmen Ijin Usaha Yang di 0 0 30 10,000,000 30 10,000,000 30 10,000,000 30 10,000,000 30
Hewan fasilitasi (Dokumen)
Jumlah Ijin Usaha Pengecer
03.02. Pengawasan Pelaksanaan Izin
Obat Hewan uang di awasi 0 0 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2
Usaha Pengecer Obat Hewan
(Dokumen)
27.07. PROGRAM PENYULUHAN Persentase Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
7. 4.5 7,642,602,200 5 5,298,146,930 5 6,009,387,202 6 6,250,685,924 6 6,516,114,516 6
Penyuluh dan Kelembagaan
PERTANIAN Petani

Persentase Penyuluhan
01. Pelaksanaan Penyuluhan
Pertanian yang dilaksanakan 5 3,821,301,100 5 2,649,073,465 5 3,004,693,601 5 3,125,342,962 5 3,258,057,258 5
Pertanian
(Persentase (%))

Jumlah kenaikan klasifikasi


01.01. Peningkatan Kapasitas
kelembagaan penyuluhan dan
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di 9 176,292,250 9 384,853,250 9 400,000,000 9 400,000,000 9 400,000,000 9
penyuluh pertanian (Orang /
Kecamatan dan Desa
unit)

01.02. Pengembangan Kapasitas


Jumlah Kenaikan Klasifikasi
Kelembagaan Petani di Kecamatan 4 2,694,014,150 4 962,807,000 4 1,206,493,601 4 1,327,142,962 4 1,459,857,258 4
Kelembagaan Petani (Unit)
dan Desa
01.03. Penyediaan dan Pemanfaatan Jumlah prasarana yang
Sarana dan Prasarana Penyuluhan tersedia dan dimanfaatkan 23 470,497,350 35 803,213,215 30 900,000,000 35 900,000,000 40 900,000,000 40
Pertanian (unit)
01.04. Pembentukan Badan Usaha Jumlah Badan Usaha milik
1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1
Milik Petani petani yang dibentuk (unit)
01.05. Pembentukan dan
Jumlah Pelaksanaan Sekolah
Penyelenggaraan Sekolah Lapang
Lapang Kelompok Tani 2 470,497,350 2 488,200,000 2 488,200,000 2 488,200,000 2 488,200,000 2
Kelompok Tani Tingkat
(Kegiatan)
Kabupaten/Kota

IX. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pendayagunaan


1. 25.36 74,745,145,981 31.77 6,025,410,000 37.85 67,975,000,000 43.43 65,716,000,000 48.8 47,850,000,000 48.8
SUMBER DAYA AIR (SDA) sumber daya air dan
pengendalian daya rusak air
serta pemberdayaan
masyarakat
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Presentase titik abrasi/banjir
15.28 43,661,855,229 16.67 21,316,858,800 18.75 40,125,000,000 20.83 39,295,000,000 22.92 21,200,000,000 22.92
Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah yang terselesaikan (%)
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Rentek dan


Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,
1 896,965,600 1 200,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 0 0 0
Konstruksi Bendungan, Embung, dan Embung, dan Bangunan
Bangunan Penampung Air Lainnya Penampung Air Lainnya yang
diselesaikan (Dokumen)

Jumlah dokumen Rencana


Penyusunan Rencana Teknis dan
Teknis dan Dokumen
Dokumen Lingkungan Hidup untuk 1 0 0 0 1 1,000,000,000 1 500,000,000 0 0 0
Lingkungan Hidup Konstruksi
Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
Air Baku (Dokumen)

Jumlah dokumen Rencana


Penyusunan Rencana Teknis dan
Teknis dan Dokumen
Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Lingkungan Hidup
Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, 1 0 0 150,000,000 2 800,000,000 1 500,000,000 0 0 0
Pengendalian Banjir, Lahar,
Drainase Utama Perkotaan dan
drainase utama perkotaan dan
Pengaman Pantai
pengaman pantai (Dokumen)

Pembangunan Embung dan Jumlah embung yang dibangun


35 11,431,147,500 4 871,295,000 15 3,000,000,000 15 3,000,000,000 15 3,000,000,000 15
Penampung Air Lainnya (unit)
Panjang tanggul sungai yang
Pembangunan Tanggul Sungai 51,000 11,036,883,904 5,000 4,189,533,800 10,000 1,775,000,000 10,000 1,720,000,000 10,000 2,000,000,000 10,000
dibangun (meter)

Pembangunan Pintu Air/Bendung Jumlah pembangunan pusat-


4 483,095,000 5 645,945,000 4 600,000,000 4 600,000,000 4 800,000,000 4
Pengendali Banjir pusat pengendali banjir (Unit)

Panjang Kanal Banjir yang


Pembangunan Kanal Banjir 0 0 0 0 5,000 3,000,000,000 6,000 5,000,000,000 0 0 0
dibangun (meter)

Jumlah stasiun pompa yang


Pembangunan Stasiun Pompa Banjir 0 0 0 0 1 4,000,000,000 1 6,000,000,000 1 0 1
terbangun (Unit)

Jumlah Polder/Kolam Retensi


Pembangunan Polder/Kolam Retensi 1 0 0 0 1 8,000,000,000 1 8,000,000,000 0 0 0
yang dibangun (unit)

Panjang breakwater yang


Pembangunan Breakwater 240 0 0 0 480 5,000,000,000 480 5,000,000,000 480 5,000,000,000 480
dibangun (meter)

Panjang Seawall dan


Pembangunan Seawall dan Bangunan
Bangunan Pengaman lantai 300 10,692,400,000 250 10,600,795,000 250 5,000,000,000 0 0 0 0 0
Pengaman Pantai Lainnya
Lainnya yang dibangun (meter)

Jumlah Flood Forecasting And


Pembangunan Flood Forecasting And
Warning System FFWS yang 0 0 0 0 1 500,000,000 1 500,000,000 0 0 0
Warning System (FFWS)
dibangun (unit)
Jumlah Embung dan
Rehabilitasi Embung dan
Penampungan Air Lainnya 0 0 0 0 10 1,500,000,000 10 1,500,000,000 10 2,000,000,000 10
Penampungan Air Lainnya
Rehab (unit)

panjang tanggul sungai yang di


Rehabilitasi Tanggul Sungai 0 0 0 0 15,000 2,150,000,000 15,000 2,150,000,000 15,000 3,000,000,000 15,000
rehab (meter)

Panjang Breakwater yang


Rehabilitasi Breakwater 240 761,145,000 0 0 240 500,000,000 480 1,000,000,000 0 0 0
direhabilitasi (meter)

Panjang Seawall dan


Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Bangunan Pengaman lantai
0 0 400 1,083,495,000 300 500,000,000 625 1,000,000,000 300 2,000,000,000 300
Pengaman Pantai Lainnya Lainnya yang direhabilitasi
(meter)

Panjang sungai yang


Normalisasi/Restorasi Sungai 33,000 8,279,873,325 5,000 1,575,795,000 15,000 2,150,000,000 15,000 2,150,000,000 15,000 3,000,000,000 15,000
dinormalisasi/dipelihara (meter)

Jumlah kegiatan operasi


Operasi dan Pemeliharaan Embung
embung dan penampung air 0 0 0 0 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10
dan Penampung Air Lainnya
lainnya (unit)

Jumlah Kelembagaan
Pembinaan dan Pemberdayaan Pengelolaan SDA (P3A)
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten yang 25 0 30 1,000,000,000 35 120,000,000 40 130,000,000 45 150,000,000 45
Kewenangan Kabupaten/Kota dibina dan diberdayakan
(lembaga)

Jumlah Koordinasi dan


Koordinasi dan Sinkronisasi
Sinkronisasi Peningkatan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kapasitas Kelembagaan 2 80,344,900 3 1,000,000,000 2 30,000,000 3 45,000,000 2 50,000,000 2
Pengelolaan SDA Kewenangan
Pengelolaan SDA Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten (kali)

Pengembangan dan Pengelolaan


Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Rasio jaringan irigasi primer
pada Daerah Irigasi yang Luasnya dan sukender dalam kondisi 31.82 31,083,290,752 42.83 5,825,410,000 52.4 27,850,000,000 60.86 26,421,000,000 68.85 26,650,000,000 68.85
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) baik (%)
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Rencana Teknis dan


Penyusunan Rencana Teknis dan
Dokumen Lingkungan Hidup
Dokumen Lingkungan Hidup untuk 1 896,965,600 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1
untuk Konstruksi Irigasi dan
Konstruksi Irigasi dan Rawa
Rawa yang disusun (Dokumen)

Pembangunan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Rawa


0 0 0 0 4,000 2,200,000,000 4,000 2,200,000,000 4,000 2,200,000,000 4,000
Permukaan yang dibangun (meter)

Panjang Jaringan Irigasi Rawa


Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 0 0 0 0 6,000 3,300,000,000 6,000 3,300,000,000 6,000 3,300,000,000 6,000
yang dibangun (meter)

Panjang Jaringan Irigasi


Peningkatan Jaringan Irigasi
Permukaan yang ditingkatkan 0 0 1,000 145,945,000 3,000 6,000,000,000 3,000 4,571,000,000 3,000 5,800,000,000 3,000
Permukaan
(meter)

Panjang Jaringan Irigasi Rawa


Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa 0 0 1,000 145,945,000 3,000 6,000,000,000 3,000 3,000,000,000 3,000 4,000,000,000 3,000
yang ditingkatkan (meter)

panjang Jaringan Irigasi


Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak tambak yang ditingkatkan 0 0 0 0 500 500,000,000 500 500,000,000 500 500,000,000 500
(meter)
Panjang jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
permukaan yang direhabilitasi 12,000 19,489,600,422 4,000 1,594,740,000 3,000 5,000,000,000 3,000 5,000,000,000 3,000 5,000,000,000 3,000
Permukaan
(meter)

Panjang jaringan irigasi rawa


Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 6,000 10,696,724,730 3,000 1,750,445,000 5,000 3,000,000,000 5,000 6,000,000,000 5,000 4,000,000,000 5,000
yang direhabilitasi (meter)

Panjang jaringan irigasi tambak


Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak 2,000 0 3,000 1,041,445,000 2,000 1,000,000,000 500 1,000,000,000 500 1,000,000,000 500
yang direhabilitasi (meter)

panjang jaringan irigasi


Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
permukaan yang dipelihara 5,000 0 4,000 523,445,000 5,000 250,000,000 5,000 250,000,000 5,000 250,000,000 5,000
Irigasi Permukaan
(meter)

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan panjang jaringan irigasi rawa


6,000 0 4,000 523,445,000 6,000 300,000,000 6,000 300,000,000 6,000 300,000,000 6,000
Irigasi Rawa yang dipelihara (meter)

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan panjang jaringan irigasi tambak


4,000 0 0 0 4,000 200,000,000 4,000 200,000,000 4,000 200,000,000 4,000
Irigasi Tambak yang dipelihara (meter)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase penduduk yang


2. PENGEMBANGAN SISTEM mendapatkan pelayanan air 79.05 27,338,175,000 83.24 3,671,915,000 89.78 40,434,660,000 92.49 40,434,660,000 100 37,088,604,000 100
PENYEDIAAN AIR MINUM minum
Pengelolaan dan Pengembangan
Jumlah SPAM yang dikelola
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 28 27,338,175,000 9 3,671,915,000 38 40,434,660,000 38 40,434,660,000 32 37,088,604,000 32
dan dikembangkan (Unit)
di Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jumlah dokumen rencana


0 0 1 256,330,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1
Strategi dan Teknis SPAM strategi SPAM (Dokumen)

Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Jumlah dokumen Supervisi


28 650,000,000 8 186,945,000 38 800,000,000 38 800,000,000 32 800,000,000 32
Perluasan/Perbaikan SPAM SPAM (dokumen)

Jumlah SPAM di kawasan


Pembangunan SPAM Jaringan
perkotaan yang terbangun 1 5,000,000,000 0 0 1 5,000,000,000 1 5,000,000,000 0 0 0
Perpipaan di Kawasan Perkotaan
(Unit)
Jumlah SPAM di kawasan
Pembangunan SPAM Jaringan
perdesaan yang terbangun 9 4,050,000,000 0 0 9 4,000,000,000 9 4,000,000,000 9 4,000,000,000 9
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
(Unit)
Jumlah SPAM yang
Peningkatan SPAM Jaringan
ditingkatkan di kawasan 3 600,000,000 1 2,773,990,000 3 8,250,790,000 3 8,250,790,000 3 8,250,790,000 3
Perpipaan di Kawasan Perkotaan
perkotaan (Unit)
Jumlah SPAM yang
Peningkatan SPAM Jaringan
ditingkatkan di kawasan 3 1,400,000,000 8 217,545,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
perdesaan (Unit)

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah


2,900 14,638,175,000 3,300 33,240,000 4,200 21,233,870,000 4,200 21,233,870,000 4,500 22,887,814,000 4,500
di Kawasan Perkotaan yang terpasang (SR)
Pembangunan Baru SPAM Bukan Jumlah SPAM bukan jaringan
Jaringan Perpipaan di Kawasan perpipaan di perdesaan yang 2 400,000,000 0 0 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1
Perdesaan terbangun (Unit)

Jumlah Sambungan Rumah di


Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
Perdesaan yang terpasang 120 600,000,000 44 203,865,000 80 400,000,000 80 400,000,000 80 400,000,000 80
di Kawasan Perdesaan
(SR)

PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase sistem


3. SISTEM DAN PENGELOLAAN persampahan yang dikelola 83.38 1,665,295,000 83.41 4,132,360,000 83.91 5,282,400,000 84.01 5,200,000,000 84.19 5,700,000,000 84.19
PERSAMPAHAN REGIONAL dan dikembangkan

Pengembangan Sistem dan Jumlah sistem persampahan


Pengelolaan Persampahan di Daerah yang dikelola dan dibangun 4 1,665,295,000 4 4,132,360,000 4 5,282,400,000 4 5,200,000,000 4 5,700,000,000 4
Kabupaten/Kota (Unit)

Penyusunan Rencana, Kebijakan,


Strategi, dan Teknis Sistem
Jumlah dokumen jakstrada
Pengelolaan Persampahan 0 0 0 0 1 100,000,000 0 0 0 0 0
(Dokumen)
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Kewenangan Kabupaten/Kota

Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/
Jumlah dokumen supervisi
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 4 65,295,000 1 53,380,000 4 200,000,000 4 200,000,000 4 200,000,000 4
(dokumen)
3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota

Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-


2 1,200,000,000 3 16,445,000 1 600,000,000 1 600,000,000 1 600,000,000 1
3R/TPS 3R/TPS yang terbangun (Unit)

Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-
Rehabilitasi
3R/TPS yang direhabilitasi 0 0 0 0 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
(Unit)
Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-
3R/TPS yang ditingkatkan 2 400,000,000 1 4,012,030,000 2 682,400,000 2 700,000,000 2 1,000,000,000 2
3R/TPS
(Unit)

Jumlah sarana persampahan


Penyediaan Sarana Persampahan 0 0 0 0 3 3,400,000,000 3 3,400,000,000 3 3,600,000,000 3
Yang tersedia (Unit)

Pembinaan Teknik Pengelolaan Jumlah kelompok yang dibina


0 0 10 50,505,000 10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 10
Infrastruktur Persampahan (Kelompok)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase penduduk yang


4. PENGEMBANGAN SISTEM AIR terlayani sistem air limbah 44.18 26,094,441,880 51.87 2,372,350,000 59.03 40,005,000,000 65.69 44,100,000,000 71.87 44,324,700,000 71.87
LIMBAH domestik yang memadai

Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah SPALD-S/T yang


Sistem Air Limbah Domestik dalam dikelola dan dikembangkan 3,032 26,094,441,880 2,060 2,372,350,000 4,005 40,005,000,000 4,005 44,100,000,000 4,006 44,324,700,000 4,006
Daerah Kabupaten/Kota (Unit)

Penyusunan Rencana, Kebijakan,


Strategi dan Teknis Sistem Jumlah dokumen yang disusun
0 0 0 0 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1
Pengelolaan Air Limbah Domestik (Dokumen)
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan/Perluasan Sistem Jumlah dokumen supervisi
0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,000,000 1
Pengelolaan Air Limbah Domestik (dokumen)
Terpusat Skala Kota

Pembangunan/Penyediaan Sistem Jumlah Pembangunan Sistem


Pengelolaan Air Limbah Terpusat Pengelolaan Air Limbah 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,024,700,000 1
Skala Kota Domestik Terpusat (Unit)

Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan
Jumlah peningkatan sistem
Sistem Pengelolaan Air Limbah 0 0 0 0 5 1,000,000,000 5 1,000,000,000 5 1,000,000,000 5
Pengelolaan air limbah (unit)
Domestik Terpusat Skala Permukiman

Jumlah sarana Sistem


Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah
3,032 25,772,000,000 2,060 1,145,690,000 4,000 34,000,000,000 4,000 34,000,000,000 4,000 34,000,000,000 4,000
Pengolahan Setempat Domestik yang terbangun
(Unit)

Jumlah Kegiatan Pembinaan


Pembinaan Teknik Pengelolaan Air
Teknik Pengelolaan air limbah 0 0 0 0 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1
Limbah Domestik
domestik (Kali)

Sosialisasi dan Pemberdayaan


Jumlah sosialisasi SPALD
Masyarakat terkait Penyediaan Sistem 0 0 1 88,895,920 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1
(Kali)
Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pengembangan SDM dan Jumlah SDM dan kelembagaan


Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah pengelolaan air limbah 0 0 0 0 10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 10
Domestik Domestik (Kelompok)

Jumlah sistem pengelolaan air


Operasi dan Pemeliharaan Sistem
limbah domestik yang 0 0 0 0 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10
Pengelolaan Air Limbah Domestik
terpelihara (Unit)

Supervisi
Pembangunan/Rehabilitasi Jumlah dokumen Supervisi
/Peningkatan/Perluasan Sistem SPALD Terpusat skala 0 0 0 0 5 250,000,000 4 200,000,000 2 100,000,000 2
Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (Dokumen)
Terpusat Skala Permukiman

Pembangunan/Penyediaan Sistem Jumlah SPALD Terpusat Skala


Pengelolaan Air Limbah Terpusat Permukiman yang dibangun 0 0 0 0 5 2,500,000,000 4 2,000,000,000 2 1,000,000,000 2
Skala Permukiman (Unit)
Jumlah sarana pengangkutan
Penyediaan Sarana Pengangkutan
Lumpur Tinja yang disediakan 0 0 0 0 2 140,000,000 3 940,000,000 2 140,000,000 2
Lumpur Tinja
(Unit)
Jumlah Layanan Jasa
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur
Penyedotan Lumpur Tinja 60 120,000,000 100 127,314,080 100 200,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000 100
Tinja
(Kali)

Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana


0 0 0 0 1 1,065,000,000 1 4,910,000,000 1 910,000,000 1
Prasarana IPLT IPLT yang dibangun (Unit)

Jumlah prasarana dan sarana


Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan
IPLT yang direhab/ditingkatkan 1 196,441,880 1 937,225,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1
Sarana dan Prasarana IPLT
(Unit)

Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/
Jumlah dokumen supervisi
Peningkatan/Perluasan Sarana dan 1 6,000,000 2 73,225,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2
(Dokumen)
Prasarana IPLT

PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase pengurangan


5. PENGEMBANGAN SISTEM luas genangan di kawasan 60 8,561,290,000 65 3,979,650,000 75 17,578,705,000 85 16,653,510,000 100 16,067,900,000 100
DRAINASE permukiman

01. Pengelolaan dan Pengembangan


Sistem Drainase yang Terhubung Panjang drainase dalam
480 8,561,290,000 483.5 3,979,650,000 505.5 17,578,705,000 512.5 16,653,510,000 519.5 16,067,900,000 519.5
Langsung dengan Sungai dalam kondisi baik (Km)
Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan,


Jumlah dokumen Jastra Sistem
Strategi dan Teknis Sistem Drainase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drainase Perkotaan (dokumen)
Perkotaan

Penyusunan Outline Plan pada Jumlah dokumen Outline Plan


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kawasan Genangan kawasan Genangan (dokumen)

Jumlah dokumen supervisi


Supervisi Pembangunan/Peningkatan/
pembangunan/peningkatan/reh
Rehabilitasi Sistem Drainase 20 200,000,000 0 0 20 200,000,000 20 200,000,000 20 200,000,000 20
abilitasi sistem drainase
Perkotaan
perkotaan (dokumen)

Pembangunan Sistem Drainase Panjang drainase perkotaan


12,590 856,129,000 0 0 2,585 1,757,870,500 2,449 1,665,351,000 2,383 1,606,790,000 2,383
Perkotaan yang dibangun (m)
Rehabilitasi Saluran Drainase panjang drainase perkotaan
3,425 1,712,258,000 0 0 7,031 3,515,741,000 6,661 3,330,702,000 6,427 3,213,580,000 6,427
Perkotaan yang direhabilitasi (m)

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Panjang drainase yang


3,425 1,712,258,000 2,760 1,398,645,000 7,031 3,515,741,000 6,661 3,330,702,000 6,427 3,213,580,000 6,427
Drainase dipelihara (m)

Supervisi Pembangunan/Peningkatan/
Jumlah dokumen supervisi
Rehabilitasi Sistem Drainase 20 200,000,000 20 312,445,000 20 200,000,000 20 200,000,000 20 200,000,000 20
(Dokumen)
Lingkungan

Jumlah Sistem drainase


Pembangunan Sistem Drainase
Lingkungan yang terbangun 4,448 3,024,516,000 3,416 2,065,045,000 9,458 6,431,482,000 9,208 6,261,404,000 8,863 6,027,160,000 8,863
Lingkungan
(m)

Rehabilitasi Saluran Drainase Jumlah Drainase lingkungan


1,712 856,129,000 400 203,515,000 3,516 1,757,870,500 3,331 1,665,351,000 3,214 1,606,790,000 3,214
Lingkungan yang direhabilitasi (m)

Penyusunan Rencana, Kebijakan,


Dokumen Jastra Drainase
Strategi dan Teknis Sistem Drainase 0 0 0 0 1 200,000,000 0 0 0 0 0
Lingkungan (dokumen)
Lingkungan

Presentase Kawasan
PROGRAM PENGEMBANGAN
6. Permukiman di kawasan 0.04 0 0.06 27,047,235,000 0.1 10,000,000,000 0.13 20,140,200,000 0.16 10,000,000,000 0.16
PERMUKIMAN
strategis yang ditangani

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Luas kawasan permukiman


Permukiman di Kawasan Strategis dikawasan strategis yang 0 0 9.5 27,047,235,000 14.5 10,000,000,000 19.5 20,140,200,000 24.5 10,000,000,000 24.5
Daerah Kabupaten/Kota ditangani (Ha)

Pembangunan dan Pengembangan


Jumlah pembangunan
Infrastruktur Kawasan Permukiman di
infrastruktur kawasan 0 0 5 26,734,240,000 2 9,400,000,000 1 19,440,200,000 1 9,400,000,000 1
Kawasan Strategis Daerah
Permukiman (Unit)
Kabupaten/Kota

Pemanfaatan dan Pemeliharaan


Jumlah Pemeliharaan
Infrastruktur Kawasan Permukiman di
infrastruktur kawasan 0 0 0 0 2 500,000,000 2 500,000,000 2 500,000,000 2
Kawasan Strategis Daerah
Permukiman (Unit)
Kabupaten/Kota

Pengawasan dan Pengendalian


Jumlah Pengawasan
Infrastruktur Kawasan Permukiman di
infrastruktur kawasan 0 0 5 312,995,000 1 100,000,000 1 200,000,000 1 100,000,000 1
Kawasan Strategis Daerah
Permukiman (Dokumen)
Kabupaten/Kota
Persentase bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
7. gedung yang memiliki 10 52,203,726,286 20 26,852,373,800 30 12,700,000,000 40 12,700,000,000 50 12,700,000,000 50
GEDUNG
Izin/laik fungsi

Penyelenggaraan Bangunan Gedung


di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
Jumlah bangunan gedung yang
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 100 52,203,726,286 100 26,852,373,800 100 12,700,000,000 100 12,700,000,000 100 12,700,000,000 100
memiliki izin/laik fungsi (Unit)
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung

Penyelenggaraan Penerbitan Izin


Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat
Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Jumlah IMB dan SLF yang
100 50,000,000 100 100,983,800 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan diterbitkan (Unit)
Bangunan Gedung, serta Implementasi
SIMBG

Perencanaan, Pembangunan,
Pengawasan, dan Pemanfaatan Jumlah bangunan gedung yang
60 51,553,726,286 8 26,751,390,000 5 12,000,000,000 5 12,000,000,000 5 12,000,000,000 5
Bangunan Gedung Daerah dibangun (Unit)
Kabupaten/Kota

Penyusunan Regulasi terkait Jumlah regulasi yang disahkan


1 50,000,000 0 0 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1
Bangunan Gedung Kabupaten/Kota (Dokumen)

Bantuan Teknis Pembangunan


Bangunan Gedung Negara Daerah Jumlah bantuan teknis (Unit) 5 50,000,000 0 0 5 50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 5
Kabupaten/Kota
Penilikan terhadap Penyelenggaraan
Bangunan Gedung oleh Penilik Jumlah bantuan teknis (Unit) 0 0 0 0 10 50,000,000 10 50,000,000 10 50,000,000 10
Bangunan
Pemeliharaan dan Perawatan Jumlah Bangunan Gedung
Bangunan Gedung Daerah yang dipelihara dan dirawat 2 500,000,000 0 0 2 500,000,000 2 500,000,000 2 500,000,000 2
Kabupaten/Kota (unit)

Presentase kawasan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
8. perkotaan yang sesuai 80 0 80 1,496,670,000 80 4,200,000,000 80 4,200,000,000 80 4,200,000,000 80
DAN LINGKUNGANNYA
dengan pemanfaatan ruang

Penyelenggaraan Penataan Bangunan Luas kawasan perkotaan yang


dan Lingkungannya di Daerah sesuai dengan pemanfaatan 0 0 10,498.98 1,496,670,000 10,499.98 4,200,000,000 10,500.98 4,200,000,000 10,501.98 4,200,000,000 10,501.98
Kabupaten/Kota ruang (Ha)

Penyusunan Rencana, Kebijakan,


Jumlah Dokumen
Strategi dan Teknis Sistem Penataan
JastraPenataan Bangunan dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangunan dan Lingkungan di
Lingkungan (dokumen)
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen supervisi


Supervisi Penataan/Pemeliharaan
penataan bangunan lingkungan 0 0 2 103,225,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2
Bangunan dan Lingkungan
(Dokumen)

Jumlah bangunan dan


Penataan Bangunan dan Lingkungan 0 0 1 1,393,445,000 2 4,100,000,000 2 4,100,000,000 2 4,100,000,000 2
lingkungan yang tertata (unit)

PROGRAM PENYELENGGARAAN Panjang jalan Kabupaten


9. 808.92 128,833,892,149 856.5 153,500,000,000 904.09 188,500,000,000 951.67 152,500,000,000 999.25 125,000,000,000 999.25
JALAN dalam kondisi mantap

Panjang Jalan Yang Dibangun,


Ditingkatkan dan dipelihara 42.67 48.5 61.83 46.5 42 42
Penyelenggaraan Jalan (Km)
128,833,892,149 153,500,000,000 188,500,000,000 152,500,000,000 125,000,000,000
Kabupaten/Kota Jumlah Jembatan Yang
Dibangun, Ditingkatkan dan 13 39 33 36 7 7
Dipelihara (Unit)

Jumlah Dokumen Rencana,


Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Kebijakan, dan Strategi
Strategi Pengembangan Jaringan Pengembangan Jaringan Jalan
1 1,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalan Serta Perencanaan Teknis Serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan (Dokumen)

Jumlah Luasan Pembebasan


Pembebasan Lahan/Tanah untuk
Lahan/Tanah untuk 8,000 2,000,000,000 8,000 2,000,000,000 8,000 2,000,000,000 8,000 2,000,000,000 4,000 1,000,000,000 4,000
Penyelenggaraan Jalan
Penyelenggaraan Jalan (M2)

Jumlah Dokumen Survey


1 1 1 1 1 1
Kondisi Jembatan (Dokumen)
Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
Jumlah Dokumen Survey
1 1 1 1 1 1
Kondisi Jalan (Dokumen)

Panjang Jalan yang dibangun


Pembangunan Jalan 1 3,000,000,000 3.33 10,000,000,000 5 15,000,000,000 3.33 10,000,000,000 0.83 2,500,000,000 0.83
(Km)

Panjang jalan yang dilebarkan


Pelebaran Jalan Menuju Standar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sesuai standar (KM)

panjang lajur jalan yang


Pelebaran Jalan Menambah Lajur 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
dilebarkan (KM)

Panjang jalan yang


Rekonstruksi Jalan 37 110,000,000,000 37 110,000,000,000 44 130,000,000,000 37 115,000,000,000 37 110,000,000,000 37
ditingkatkan (KM)

panjang jalan yang dipelihara


Pemeliharaan Berkala Jalan 2 5,000,000,000 4 10,000,000,000 8 20,000,000,000 2 5,000,000,000 2 5,000,000,000 2
secara berkala (KM)

Panjang Jalan Yang dipelihara


Pemeliharaan Rutin Jalan 2 1,000,000,000 4 2,000,000,000 4 2,000,000,000 4 2,000,000,000 2 1,000,000,000 2
secara Rutin (Km)
Jumlah Jembatan yang
Pembangunan Jembatan 2 2,000,000,000 3 5,000,000,000 5 10,000,000,000 5 5,000,000,000 1 3,000,000,000 1
dibangun (Unit)
jumlah jembatan yang diganti
Penggantian Jembatan 4 1,833,892,149 20 10,000,000,000 12 5,000,000,000 20 10,000,000,000 0 0 0
(Unit)
Jumlah jembatan yang
Pemeliharaan Rutin Jembatan 5 1,000,000,000 15 3,000,000,000 15 3,000,000,000 10 2,000,000,000 5 1,000,000,000 5
dipelihara (Unit)

Panjang Jalan yang ditangani


1 1 1 1 1 1
akibat Bencana (Km)
Penanggulangan Bencana/Tanggap
1,000,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
Darurat
Jumlah Jembatan yang
2 1 1 1 1 1
ditangani akibat bencana (Unit)

Persentase Peningkatan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
10. Kualitas Penyelenggaraan 30 205,132,000 45 600,000,000 60 3,630,000,000 75 605,000,000 90 605,000,000 90
KONSTRUKSI
Jasa Konstruksi

Persentase Tenaga Kerja


Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga
Konstruksi yang bersertifikat 45 205,132,000 56 300,000,000 67 300,000,000 78 300,000,000 100 300,000,000 100
Terampil Konstruksi
(%)

Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Jumlah tenaga kerja konstruksi


70 205,132,000 70 300,000,000 70 300,000,000 70 300,000,000 70 300,000,000 70
Terampil Konstruksi yang bersertifikat (orang)

Penyelenggaraan Sistem Informasi Persentase ketersediaan


Jasa Konstruksi Cakupan Daerah informasi Jasa Konstruksi 100 0 100 120,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100
Kabupaten/Kota (%)

Jumlah layanan sistem


Pengelolaan Operasional Layanan
informasi jasa konstruksi yang 7 0 7 70,000,000 7 50,000,000 7 50,000,000 7 50,000,000 7
Informasi Jasa Konstruksi
terupdate (Layanan)

Jumlah Dokumen Data dan


Penyusunan Data dan Informasi Informasi
Ketersediaan/Penggunaan Material Ketersediaan/Penggunaan 2 0 2 50,000,000 2 50,000,000 2 50,000,000 2 50,000,000 2
dan Peralatan Material dan Peralatan
(Dokumen)

Persentase Jumlah
Penerbitan Izin Usaha Jasa Rekomendasi yang
Konstruksi Nasional (Non Kecil dan diterbitkan kurang dari 10 100 0 100 140,000,000 100 190,000,000 100 165,000,000 100 165,000,000 100
Kecil) Hari setelah berkas lengkap
(%)

Penyusunan Peraturan di Daerah dan


Jumlah regulasi yang tersusun
SOP terkait Penyelenggaraan IUJK 0 0 0 0 1 25,000,000 0 0 0 0 0
(Regulasi)
Nasional di Kabupaten/Kota
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan
Persentase rekomendasi yang
Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK 100 0 100 50,000,000 100 65,000,000 100 65,000,000 100 65,000,000 100
diterbitkan (%)
Nasional
Jumlah pembinaan dan
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
peningkatan kapasitas BUJK 2 0 2 90,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2
Badan Usaha Jasa Konstruksi
(Kegiatan)

Persentase pekerjaan
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib
konstruksi yang memenuhi
Penyelenggaraan dan Tertib 35 0 50 40,000,000 60 40,000,000 80 40,000,000 100 40,000,000 100
standar pada pekerjaan
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
tender konstruksi (%)

Pengawasan dan Evaluasi Tertib Jumlah pekerjaan konstruksi


Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan yang memenuhi tertib jasa 10 0 10 40,000,000 10 40,000,000 10 40,000,000 10 40,000,000 10
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Konstruksi (Paket Pekerjaan)

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Ketaatan


11. 80 6,697,710,300 80 5,442,000,000 80 4,610,000,000 80 3,240,000,000 80 1,870,000,000 80
PENATAAN RUANG Terhadap Penataan Ruang

Penetapan Rencana Tata Ruang Persentase Regulasi penataan


Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Ruang yang telah dilegalisasi 17 62,789,000 50 980,000,000 75 810,000,000 92 540,000,000 100 270,000,000 100
Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota (%)

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Jumlah rekomendasi


Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan persetujuan revisi RTRW 0 0 1 300,000,000 0 0 0 0 0 0 0
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)

Pelaksanaan Persetujuan Substansi,


Jumlah rekomendasi
Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 0 0 1 200,000,000 1 300,000,000 1 200,000,000 1 100,000,000 1
persetujuan RRTR (Dokumen)
Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan dalam rangka Jumlah perda dan perbup


0 0 2 300,000,000 1 300,000,000 1 200,000,000 1 100,000,000 1
Pelaksanaan Penataan Ruang Penataan Ruang (Regulasi)

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan


Jumlah Sosialisasi Kebijakan
Perundang-undangan Bidang 1 62,789,000 2 180,000,000 1 210,000,000 1 140,000,000 1 70,000,000 1
Penataan Ruang (Kali)
Penataan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase Koordinasi dan


Perencanaan Tata Ruang Daerah sinkronisasi Perencanaan 10 6,358,726,300 40 3,812,000,000 70 3,000,000,000 90 2,000,000,000 100 1,000,000,000 100
Kabupaten/Kota Tata Ruang Daerah (%)

Dokumen Revisi RTRW


Koordinasi dan Sinkronisasi
Kabupaten Tanah Bumbu 0 0 1 2,500,000,000 0 0 0 0 0 0 0
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
(Dokumen)

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dokumen penyusunan


1 6,358,726,300 1 1,312,000,000 1 3,000,000,000 1 2,000,000,000 1 1,000,000,000 1
Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota RRTR (Dokumen)

Koordinasi dan Sinkronisasi


Persentase Informasi
Pemanfaatan Ruang Daerah 0 0 50 250,000,000 75 400,000,000 92 300,000,000 100 200,000,000 100
Pemanfaatan Ruang (%)
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah rekomendasi


Pemanfaatan Ruang untuk Investasi pemanfaatan ruang yang 0 0 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1
dan Pembangunan Daerah diterbitkan (Rekomendasi)

Jumlah Peta Digital yang


Sistem Informasi Penataan Ruang 0 0 2 150,000,000 1 300,000,000 1 200,000,000 1 100,000,000 1
disebarluaskan (Dokumen)

Koordinasi dan Sinkronisasi


Persentase Kasus
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 17 276,195,000 33 400,000,000 50 400,000,000 75 400,000,000 100 400,000,000 100
Pelanggaran Tata Ruang (%)
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Jumlah Pelanggaran
dan Penegakan Hukum Bidang Kesesuaian Ruang yang di 1 276,195,000 1 280,000,000 1 280,000,000 1 280,000,000 1 280,000,000 1
Penataan Ruang fasilitasi (Laporan)
Jumlah koordinasi
Koordinasi Pelaksanaan Penataan
pelaksanaan Penataan Ruang 0 0 12 120,000,000 12 120,000,000 12 120,000,000 12 120,000,000 12
Ruang
(Kali)
X. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa dengan tata 20,83 26,32 29,94 35,93 41,92 47,90
1. 123,249,000 300,772,000 324,046,000 158,450,000 174,294,000
kelola pemerintahan yang baik

Cakupan Penataan Desa yang 158,450,000 174,294,000


100 123,249,000 100 300,772,000 100 324,046,000 100 100 100
Terlaksana
Penyelenggaraan Penataan Desa
Jumlah Desa yang di fasilitasi
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dalam penataan kewenangan 144 61,624,500 152 67,786,000 167 72,023,000 167 79,225,000 167 87,147,000 167
desa

Jumlah Desa yang di fasilitasi


Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa dalam penataan sarana dan 144 61,624,500 152 67,786,000 167 72,023,000 167 79,225,000 167 87,147,000 167
prasarana desa

Pembentukan, Penghapusan, Jumlah Desa yang dibentuk,


Penggabungan, dan Perubahan Status dihapus, digabung maupun 0 0 8 165,200,000 15 180,000,000 0 0 0 - 0
Desa dirubah status
persentase dokumen
2. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA kerjasama antar desa yang 5.79 250,000,000 11.57 238,311,000 17.36 330,000,000 23.15 350,000,000 28.70 390,000,000 28.70
DESA terbentuk
Persentase Desa yang
terfasilitasi dalam kerjasama 100 250,000,000 100 238,311,000 100 330,000,000 100 350,000,000 100 390,000,000 100
Fasilitasi Kerja sama antar Desa antar desa

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Jumlah dokumen kerjasama antar 12 24 36 48 60 60


desa yang diusulkan 110,000,000 45,000,000 130,000,000 140,000,000 150,000,000
dalam Kabupaten/Kota

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa


Jumlah kerjasama yang terjalin 24 36 48 60 60
dengan Pihak Ketiga dalam 12 100,000,000 75,000,000 120,000,000 130,000,000 140,000,000
dengan pihak ke tiga
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Jumlah kawasan perdesaan


1 40,000,000 2 118,311,000 3 80,000,000 4 80,000,000 4 100,000,000 4
Perdesaan yang terbentuk

Persentase desa cepat 20,83 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68


3. PROGRAM ADMINISTRASI 7,318,844,500 3,729,536,053 11,694,419,000 7,610,244,150 10,738,666,765
berkembang
PEMERINTAHAN DESA
Persentase desa dengan tata
Pembinaan dan Pengawasan 20,83 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68
Penyelenggaraan Administrasi kelola administrasi desa yang 7,318,844,500 3,729,536,053 11,694,419,000 7,610,244,150 10,738,666,765
Pemerintahan Desa baik

Jumlah desa yang tertib


Fasilitasi Penyelenggaraan
pelaksanaan administrasi 144 50,000,000 152 54,789,900 167 58,644,000 167 64,509,000 167 70,960,000 167
Administrasi Pemerintahan Desa
pemerintahan desa

Jumlah perangkat desa yang


Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
difasilitasi dalam penyusunan 144 50,000,000 152 55,000,000 167 58,644,000 167 64,509,000 167 70,960,000 167
Desa
produk hukum desa

Jumlah Dokumen
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
perencanaan pembangunan 144 40,000,000 152 50,000,000 167 60,000,000 167 70,000,000 167 80,000,000 167
Pembangunan Desa
desa yang sesuai aturan

Jumlah perangkat desa yang di


Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa bina dan dievaluasi pada 144 3,500,000,000 152 2,578,038,800 167 3,500,000,000 167 3,500,000,000 167 3,500,000,000 167
pengeloaaan keuangan Desa

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah peserta pelatihan


720 135,420,000 338 55,130,000 340 139,684,000 288 114,400,000 330 199,514,000 330
Aparatur Pemerintah Desa manajemen pemerintah desa

Jumlah Desa yang di bina dan


Fasilitasi Penyelenggaraan
dilatih dalam penyelenggaraan 144 100,000,000 152 85,300,000 167 120,000,000 167 130,000,000 167 140,000,000 167
Musyawarah Desa
Musyawarah Desa

Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Jumlah peraturan Desa yang di


144 0 152 100,000,000 167 100,000,000 167 100,000,000 167 100,000,000 167
Desa evaluasi

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM


Desa dan Lembaga Kerja sama antar Jumlah Bumdes aktif 10 150,000,000 75 215,797,000 80 180,000,000 85 190,000,000 88 200,000,000 90
Desa
Penyelenggaraan Pemilihan, Jumlah Desa yang
Pengangkatan dan Pemberhentian melaksanakan pemilihan 0 - 52 186,330,353 58 4,179,495,000 0 - 42 2,951,818,000 0
Kepala Desa kepala desa
Jumlah desa yang melakukan
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa pemutakhiran dan validasi 144 61,624,500 152 35,000,000 167 72,023,000 167 79,225,000 167 87,147,000 167
profil desa
Jumlah perangkat desa yang
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dilatih dan dibina pada 144 3,000,000,000 152 50,000,000.00 167 3,000,000,000 167 3,000,000,000 167 3,000,000,000 167
pengeloaaan Aset Desa

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah anggota BPD yang


145 90,150,000 50 99,150,000 125 54,532,500 85 109,065,000 75 130,878,000 75
Anggota BPD dilatih dan dibina

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Jumlah Desa yang berprestasi


Desa serta Lomba Desa dan dalam lomba desa tingkat 1 141,650,000 1 165,000,000 1 171,396,500 1 188,536,150 1 207,389,765 1
Kelurahan Provinsi

Persentase lembaga
kemasyarakatan dan lembaga 46,85 60,14 73,43 86,72 100% 100%
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 1,460,565,100 1,819,147,700 2,180,119,100 2,225,119,100 2,350,119,100
Adat Desa yang aktif dalam
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT pembangunan

Persentase lembaga
kemasyarakatan dan Lembaga
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adat di Desa yang terfasilitasi 69,78 1,460,565,100 71,08 1,819,147,700 72,38 2,180,119,100 73,68 2,225,119,100 74,98 2,350,119,100 76,28
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan dalam peningkatan kapasitas
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan dan di berdayakan
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan


dan Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Jumlah lembaga
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, kemasyarakatan dan lembaga 1402 60,000,000 1402 80,530,000 1402 300,000,000 1402 300,000,000 1402 300,000,000 1402
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), adat yang di bina
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan


Lembaga Kemasyarakatan Jumlah lembaga
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, kemasyarakatan dan lembaga
825 37,125,000 825 205,000,000 825 300,000,000 825 300,000,000 825 300,000,000 825
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), adat yang ditingkatkan
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan kapasitasnya
Masyarakat Hukum Adat

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan


Prasarana Kelembagaan Lembaga Jumlah lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, kemasyarakatan dan lembaga
RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Adat yang difasilitasi dalam 30 30,000,000 30 30,000,000 30 30,000,000 30 30,000,000 30 30,000,000 30
Karang Taruna), Lembaga Adat pemanfaatan sarana dan
Desa/Kelurahan dan Masyarakat prasarana kelembagaan
Hukum Adat

Fasilitasi Pengembangan Usaha


Jumlah lembaga usaha
Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah
ekonomi masyarakat dan 10 185,000,000 57 140,000,000 57 215,000,000 57 230,000,000 57 240,000,000 57
Desa dalam Meningkatkan
pemerintah Desa yang di bina
Pendapatan Asli Desa

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Jumlah orang pemanfaat


10 183,321,000 10 155,010,000 10 235,000,000 10 240,000,000 10 245,000,000 10
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Teknologi Tepat Guna

Jumlah Kelompok gotong


Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
royong yang aktif dan Hari 149 25,000,000 157 25,000,000 157 60,000,000 157 85,000,000 157 95,000,000 157
Masyarakat
Gerak PKk di Desa

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam


Penyelenggaraan Gerakan Jumlah Kelompok binaaan
325 940,119,100 330 1,183,607,700 335 1,040,119,100 340 1,040,119,100 345 1,140,119,100 345
Pemberdayaan Masyarakat dan PKK
Kesejahteraan Keluarga
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
KECAMATAN ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


2026 Ket
Rp

302,500,000

Realisasi
Kegiatan Th
2021 Kegiatan
Pelatihan
Pembuatan
Souvenir diikuti
oleh 40 peserta
ibu2 Warga
Transmigrasi
Nelayan
Angsana
2,600,000,000 Kab. Tanah
Bumbu

6,273,308,000 Kab. Tanah


Bumbu

5,073,308,000 Kab. Tanah


Bumbu

1,200,000,000 Kab. Tanah


Bumbu

9,012,770,000 Kab. Tanah


Bumbu

9,012,770,000 Kab. Tanah


Bumbu

Desa Bunati,
101,689,066
Kec. Angsana

Kab. Tanah
32,920,000,000
Bumbu

Kab. Tanah
5,675,000,000
Bumbu
25,000,000 Kab. Tanah
Bumbu

Kab. Tanah
100,000,000
Bumbu

Kab. Tanah
5,500,000,000
Bumbu

50,000,000 Kab. Tanah


Bumbu

Kab. Tanah
1,445,000,000
Bumbu

Kab. Tanah
1,000,000,000
Bumbu

Kab. Tanah
145,000,000
Bumbu

Kab. Tanah
100,000,000
Bumbu

200,000,000 Kab. Tanah


Bumbu

Kab. Tanah
21,025,000,000
Bumbu
Kab. Tanah
25,000,000
Bumbu

Kab. Tanah
400,000,000
Bumbu

Kab. Tanah
200,000,000
Bumbu

20,000,000,000 Kab. Tanah


Bumbu

Kab. Tanah
Bumbu

400,000,000 Kab. Tanah


Bumbu

Kab. Tanah
4,775,000,000
Bumbu

50,000,000 Kab. Tanah


Bumbu

200,000,000 Kab. Tanah


Bumbu

Kab. Tanah
100,000,000
Bumbu

4,425,000,000 Kab. Tanah


Bumbu

Kab. Tanah
4,425,000,000
Bumbu

Kab. Tanah
500,000,000
Bumbu

Kab. Tanah
3,500,000,000
Bumbu

Kab. Tanah
300,000,000
Bumbu

Kab. Tanah
Bumbu
100,000,000

Kab. Tanah
Bumbu
25,000,000.00

Kab. Tanah
Bumbu

1,377,500,000.00

Kab. Tanah
Bumbu

1,377,500,000.00

Kab. Tanah
Bumbu
1,377,500,000.00

1,023,233,669

1,023,233,669

673,233,669 Dukungan kegiatan


berupa penyediaan data
kualitas air & udara
ambien yang terkait
dengan lokasi
pengembangan
kawasan pedesaan,
sebagai berikut :
350,000,000 Pembinaan rutin
kepada desa yang
diusulkan mengikuti
Program Kampung Iklim
yaitu desa yang
menerapkan upaya
adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim, terkait
5,552,136,600

5,552,136,600

5,250,000,000 Kegiatan pengelolaan


RTH berupa
pemeliharaan RTH,
yang rencananya di
302,136,600

302,136,600

82,668,300 Kegiatan pembinaan ke


Desa berupa sosialisasi
dan pelatihan
pengolahan sampah
organik, yang terkait
dengan pengembangan
kawasan pedesaan
yaitu di Desa Pakatellu
(juga merupakan
Kampung KB)
Kecamatan Kusan
Tengah, Desa Sumber
Baru & Desa Angsana
Kecamatan Angsana

219,468,300 Kegiatan pembinaan ke


sekolah yang
menerapkan Gerakan
Peduli Lingkungan
Hidup, terkait dengan
pengembangan
kawasan pedesaan
yaitu di Desa Saring
Sungai Bubu

14,450,000,000

14,450,000,000

9,500,000,000 Kegiatan layanan


angkutan persampahan
yang terkait dengan
pengembangan
kawasan pedesaan
yaitu :
- Bantuan peminjaman
1 Unit truk Armroll di
TPS 3R Desa Karang
Indah yang juga
melayani angkutan
sampah di Desa Bunati
dan Desa Mekar Jaya
- Penyediaan
honorarium penunjang
Dana Daerah Untuk
Bersama (DDUB) TPS
3R Ar-Rahmah Desa
Sepunggur sebanyak 6
Orang selama 6 bulan
di tahun 2021. Rencana
tahun 2022 dst akan
ditentukan di lokasi
yang berbeda.
- Rencana perluasan
layanan angkutan
persampahan sampai
ke Desa Saring Sungai
Binjai, Desa Saring
Sungai Bubu dan Desa
Batarang di tahun 2022
- Sampai dengan tahun
2021 telah dilakukan
layanan angkutan
persampahan di Desa
Pakatellu dan Desa
Manurung
- Sebagai catatan
bahwa layanan
angkutan persampahan
di TPS 3 R hanya
pengangkutan residu
sampah menuju TPA
setiap harinya

450,000,000 Pembinaan kelompok


swadaya masyarakat
(KSM) dalam rangka
upaya reduksi sampah,
terkait dengan
pengembangan
kawasan pedesaan
yaitu di :
- TPS 3 R Desa Karang
Indah dikelola KSM
Karya Bersama
- TPS 3 R Desa
Sepunggur dikelola
KSM Ar-Rahmah

4,500,000,000 DPA yang dialokasikan


untuk penyediaan
sarana prasarana untuk
pengelolaan
persampahan utamanya
mendukung layanan
angkutan persampahan
di 8 Kecamatan serta
biaya operasional 3
TPA yaitu TPA Sungai
Dua, TPA Betung dan
TPA Satui

Tanbu

82,500,000 Tanbu
82,500,000 Tanbu

251,356,930 Tanbu

251,356,930 Tanbu

Tanbu

2,190,000,000 Tanbu

690,000,000 Tanbu

750,000,000 Tanbu

750,000,000 Tanbu

1.805.936.447 Kab. Tanbu

107,455,858 Kab. Tanbu

4,621,250,000.00 Kab. Tanbu

4,621,250,000.00 Kab. Tanbu

251,100,000 Kab. Tanbu

303,250,000 Kab. Tanbu

3,838,900,000 Kab. Tanbu

228,000,000 Kab. Tanbu

25,598,044,295.00 Kab. Tanbu

25,598,044,295.00 Kab. Tanbu

1,750,000,000 Kab. Tanbu

23,848,044,295 Kab. Tanbu

13,041,500,000.00 Kab. Tanbu

13,041,500,000.00 Kab. Tanbu

2,176,500,000 Kab. Tanbu

8,865,000,000 Kab. Tanbu

2,000,000,000 Kab. Tanbu

24,612,540,000 Kab. Tanbu

24,612,540,000.00 Kab. Tanbu

24,612,540,000 Kab. Tanbu

Kabupaten Tanah
54,720,775,063
Bumbu

Kabupaten Tanah
70,256,337
Bumbu

Kabupaten Tanah
25,147,909
Bumbu

Kabupaten Tanah
12,554,214
Bumbu

Kabupaten Tanah
12,554,214
Bumbu

Kabupaten Tanah
20,000,000
Bumbu
Kabupaten Tanah
15,342,461,479
Bumbu

Kabupaten Tanah
14,206,794,296
Bumbu

Kabupaten Tanah
1,128,030,223
Bumbu

Kabupaten Tanah
7,636,960
Bumbu

Kabupaten Tanah
215,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
20,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
35,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
40,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
20,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
20,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
40,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
40,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
418,121,651
Bumbu

Kabupaten Tanah
50,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
273,121,651
Bumbu

Kabupaten Tanah
50,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
45,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
8,505,497,824
Bumbu

Kabupaten Tanah
5,759,184,375
Bumbu

Kabupaten Tanah
450,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
7,048,089
Bumbu

Kabupaten Tanah
581,207,837
Bumbu

Kabupaten Tanah
15,373,050
Bumbu

Kabupaten Tanah
561,661,678
Bumbu

Kabupaten Tanah
20,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
1,086,022,795
Bumbu

Kabupaten Tanah
25,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
1,163,515,080
Bumbu

Kabupaten Tanah
260,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
413,515,080
Bumbu

Kabupaten Tanah
200,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
200,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
90,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
10,479,082,832
Bumbu

Kabupaten Tanah
410,260,785
Bumbu

Kabupaten Tanah
9,662,185,575
Bumbu

Kabupaten Tanah
406,636,472
Bumbu

Kabupaten Tanah
18,526,839,860
Bumbu
Kabupaten Tanah
726,186,945
Bumbu

Kabupaten Tanah
17,322,158,415
Bumbu

Kabupaten Tanah
478,494,500
Bumbu

Kabupaten Tanah
14,348,621,100
Bumbu

Kabupaten Tanah
5,780,910,550
Bumbu

Kabupaten Tanah
5,780,910,550
Bumbu

Kabupaten Tanah
Bumbu
835,500,000
Kabupaten Tanah
Bumbu

Kabupaten Tanah
250,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
285,500,000
Bumbu
Kabupaten Tanah
300,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
56,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
28,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
28,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
25,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
25,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
44,400,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
10,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
10,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
10,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
14,400,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
432,500,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
357,500,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
75,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
35,085,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
3,847,500,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
3,787,500,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
0
Bumbu

Kabupaten Tanah
60,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
0
Bumbu

Kabupaten Tanah
13,685,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
Bumbu
Kabupaten Tanah
680,000,000
Bumbu
Kabupaten Tanah
Bumbu
Kabupaten Tanah
Bumbu
Kabupaten Tanah
540,000,000
Bumbu
Kabupaten Tanah
Bumbu

Kabupaten Tanah
Bumbu

Kabupaten Tanah
Bumbu

Kabupaten Tanah
Bumbu
2,925,000,000
Kabupaten Tanah
Bumbu
Kabupaten Tanah
Bumbu

Kabupaten Tanah
Bumbu

Kabupaten Tanah
Bumbu
Kabupaten Tanah
100,000,000
Bumbu
Kabupaten Tanah
Bumbu
Kabupaten Tanah
Bumbu
Kabupaten Tanah
680,000,000
Bumbu
Kabupaten Tanah
Bumbu
Kabupaten Tanah
Bumbu
Kabupaten Tanah
960,000,000
Bumbu
Kabupaten Tanah
Bumbu

Kabupaten Tanah
Bumbu

1,300,000,000 Kabupaten Tanah


Bumbu

Kabupaten Tanah
Bumbu
Kabupaten Tanah
Bumbu
Kabupaten Tanah
2,300,000,000
Bumbu
Kabupaten Tanah
Bumbu
Kabupaten Tanah
Bumbu

Kabupaten Tanah
4,200,000,000 Bumbu

Kabupaten Tanah
Bumbu

Kabupaten Tanah
10,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
10,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
7,043,218,200
Bumbu

Kabupaten Tanah
1,726,609,100
Bumbu

Kabupaten Tanah
1,076,609,100
Bumbu

Kabupaten Tanah
500,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
150,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
575,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
25,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
500,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
50,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
1,000,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
1,000,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
180,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
60,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
15,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
80,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
25,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
40,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
40,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
7,300,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
3,650,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
Bumbu

500,000,000

Kabupaten Tanah
Bumbu
Kabupaten Tanah
550,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
500,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
250,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
Bumbu
1,850,000,000
Kabupaten Tanah
Bumbu

Kabupaten Tanah
1,262,400,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
523,600,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
23,600,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
250,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
250,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
87,600,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
20,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
57,600,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
5,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
5,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
20,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
10,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
10,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
6,516,114,516
Bumbu

Kabupaten Tanah
3,258,057,258
Bumbu

Kabupaten Tanah
400,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
1,459,857,258
Bumbu

Kabupaten Tanah
900,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
10,000,000
Bumbu

Kabupaten Tanah
488,200,000
Bumbu

Seluruh Wilayah
47,850,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
21,200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
3,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu
Seluruh Wilayah
2,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
800,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
5,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
2,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
3,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
2,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
3,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
150,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
50,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
26,650,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
2,200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
3,300,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
5,800,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
4,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
500,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
5,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
4,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
1,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
250,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
300,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
37,088,604,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
37,088,604,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
50,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
800,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
4,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
8,250,790,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
500,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
22,887,814,000
Kab. Tanah Bumbu
Seluruh Wilayah
200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
400,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
5,700,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
5,700,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
600,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
1,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
3,600,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
44,324,700,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
44,324,700,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
50,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
6,024,700,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
1,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
34,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
1,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
140,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
910,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
16,067,900,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
16,067,900,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
1,606,790,000
Kab. Tanah Bumbu
Seluruh Wilayah
3,213,580,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
3,213,580,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
6,027,160,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
1,606,790,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
10,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
10,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
9,400,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
500,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
12,700,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
12,700,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
50,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
12,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
50,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
50,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
50,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
500,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
4,200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
4,200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
4,100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
125,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
Kab. Tanah Bumbu
125,000,000,000
Seluruh Wilayah
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
1,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
Kab. Tanah Bumbu
1,000,000,000
Seluruh Wilayah
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
2,500,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
110,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
5,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
1,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu
3,000,000,000
Seluruh Wilayah
Kab. Tanah Bumbu
0

1,000,000,000
Seluruh Wilayah
Kab. Tanah Bumbu

500,000,000
Seluruh Wilayah
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
605,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
300,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
300,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
50,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
50,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
165,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
65,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
40,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
40,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
1,870,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
270,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
70,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
1,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
1,000,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
200,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
400,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
280,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
120,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
380,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
380,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
95,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
95,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
190,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
400,000,000
Kab. Tanah Bumbu
Seluruh Wilayah
400,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
150,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
150,000,000
Kab. Tanah Bumbu

100,000,000 Seluruh Wilayah


Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
4,980,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
4,980,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
90,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
85,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
90,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
3,500,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
205,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
150,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
210,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
0
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
95,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
140,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
215,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
2,380,119,100
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
2,380,119,100
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
300,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
300,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
30,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
250,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
260,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
100,000,000
Kab. Tanah Bumbu

Seluruh Wilayah
1,140,119,100
Kab. Tanah Bumbu

Anda mungkin juga menyukai