TOTAL AK : 0,75
1
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja maupun konsolidasi program, kegiatan,
dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sampai dengan Bulan Maret Tahun 2022, dilakukan dalam rangka untuk
identifikasi/inventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan
dapat dilaksanakan, kesesuaian terhadap target kinerja dan hal lainnya yang
menjadi dasar kebijakan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melakukan penyesuaian
terhadap program kegiatan tersebut.
Jika di lihat dari masing-masing sub kegiatan, bahwa realisasi belanja sampai
dengan Bulan Maret Tahun 2022 sebesar Rp.406.283.823,00 dari total belanja
sebesar Rp.5.213.136.521,00 .
2
(I.E.40) Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan --Perencana Ahli Pertama 100% x 0.50 = 0,50)
Persentase tercapainya
Perencanaan, Penganggaran,
perencanaan, penganggaran
a dan Evaluasi Kinerja 10,500,000 47.62 0.00 1,863,000.00 - 17.74 dan evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
DPMPTSP
Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen RENJA yang
1 Perencanaan Perangkat 2,000,000 100.00 0.00 - - 0.00 disusun
Daerah
3
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan mesin
2 12,000,000 50.00 0.00 - - 0.00
Mesin Lainnya lainnya yang diperbaiki
PROGRAM PROMOSI Peningkatan promosi dan
B 165,000,000 0.00 0.00 - - 0.00
PENANAMAN MODAL kerjasama investasi
Persentase capaian
Penyelenggaraan Promosi
terselenggaranya promosi
Penanaman Modal yang
a 165,000,000 0.00 0.00 - - 0.00 penanaman modal yang
menjadi Kewenangan
menjadi kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
kabupaten
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah event pameran yang di
1 Promosi Penanaman Modal 165,000,000 0.00 0.00 - - 0.00 ikuti
Daerah Kabupaten/Kota
4
Indeks Kepuasan Masyarakat
PROGRAM PELAYANAN (IKM) terhadap pelayanan
C 303,000,000 50.45 0.00 47,142,240.00 25,690,540.00 15.56 perizinan dan non perizinan
PENANAMAN MODAL
5
(1.A.7 - Menganalisis Data dan Informasi --Perencana Ahli Pertama =
100% x 0,25 = 0,25)
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Rata-rata pencapaian fisik
pelaksanaan Rencana Kerja atau konsolidasi program, kegiatan maupun sub
kegiatan melalui APBD sampai dengan Bulan Maret Tahun Anggaran 2022
berada pada kategori sangat tinggi atau dengan tingkat ketercapaian sebesar
(100%) dengan target sebesar 24,21% terealisasi sebesar 24,21%. Sedangkan
penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Maret Tahun Anggaran 2022 berada
pada kategori sangat rendah atau dengan tingkat ketercapaian sebesar (15,78%)
dengan target sebesar 49,35%, terealisasi sebesar 7,79%. Pencapaian kinerja
dan hasil penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Maret Tahun Anggaran
2022 yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sangat rendah, dan masih terdapat bagian dengan interval penilaian
realisasi kinerjanya termasuk kategori Sangat Rendah hal ini dikarenakan adanya
beberapa sub kegiatan dengan anggaran tinggi dan penyerapannya rutin
dilaksanakan setiap bulan terutama sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan
ASN dengan anggaran sebesar Rp 3.431.912.521,-sehingga secara keseluruhan
capaian kinerja fisik dan keuangan belum optimal.