Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN

KEGIATAN APBD DPMPTSP BULAN MARET


TAHUN 2022

TOTAL AK : 0,75

ERIKA YULIANA, SKM


PERENCANA AHLI MUDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN


TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


TAHUN 2022

1
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja maupun konsolidasi program, kegiatan,
dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sampai dengan Bulan Maret Tahun 2022, dilakukan dalam rangka untuk
identifikasi/inventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan
dapat dilaksanakan, kesesuaian terhadap target kinerja dan hal lainnya yang
menjadi dasar kebijakan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melakukan penyesuaian
terhadap program kegiatan tersebut.

Jika di lihat dari masing-masing sub kegiatan, bahwa realisasi belanja sampai
dengan Bulan Maret Tahun 2022 sebesar Rp.406.283.823,00 dari total belanja
sebesar Rp.5.213.136.521,00 .

2
(I.E.40) Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan --Perencana Ahli Pertama 100% x 0.50 = 0,50)

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN K


BULAN MARET TAHUN ANGGARA
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PE

Realisasi Keuangan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub


Program / Kegiatan/Sub Target Realisasi
No Pagu Anggaran (Rp)
Kegiatan
Sampai Bulan Bulan Maret Sampai Bulan Bulan Maret Narasi Output/Outcome
(%)
Maret (%) (%) Maret (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nilai pelaksanaan reformasi


birokrasi kabupaten
PROGRAM PENUNJANG komponen peningkatan
A URUSAN PEMERINTAHAN 4,343,098,521 51.09 9.19078503676 350,712,083 148,245,896 8.08 kualitas pelayanan publik
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nilai SAKIP DPMPTSP

Persentase tercapainya
Perencanaan, Penganggaran,
perencanaan, penganggaran
a dan Evaluasi Kinerja 10,500,000 47.62 0.00 1,863,000.00 - 17.74 dan evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
DPMPTSP

Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen RENJA yang
1 Perencanaan Perangkat 2,000,000 100.00 0.00 - - 0.00 disusun
Daerah

3
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan mesin
2 12,000,000 50.00 0.00 - - 0.00
Mesin Lainnya lainnya yang diperbaiki
PROGRAM PROMOSI Peningkatan promosi dan
B 165,000,000 0.00 0.00 - - 0.00
PENANAMAN MODAL kerjasama investasi

Persentase capaian
Penyelenggaraan Promosi
terselenggaranya promosi
Penanaman Modal yang
a 165,000,000 0.00 0.00 - - 0.00 penanaman modal yang
menjadi Kewenangan
menjadi kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
kabupaten

Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah event pameran yang di
1 Promosi Penanaman Modal 165,000,000 0.00 0.00 - - 0.00 ikuti
Daerah Kabupaten/Kota

Indeks Kepuasan Masyarakat


PROGRAM PELAYANAN (IKM) terhadap pelayanan
C 303,000,000 50.45 0.00 47,142,240.00 25,690,540.00 15.56 perizinan dan non perizinan
PENANAMAN MODAL

Kecepatan pemberian izin

Persentase capaian dokumen


pelayanan perizinan dan non
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan secara perizinan secara terpadu satu
pintu dibidang penanaman
Terpadu Satu Pintu dibidang
a 303,000,000 50.45 0.00 47,142,240.00 25,690,540.00 15.56 modal yang menjadi
Penanaman Modal yang
kewenangan kabupaten
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

Persentase pengaduan yang


tertangani

Jumlah dokumen pelayanan


perizinan dan non perizinan
Penyediaan Pelayanan yang diterbitkan
Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan berbasis Sistem
1 Pelayanan Perizinan 203,000,000 50.67 0.00 47,142,240.00 25,690,540.00 23.22
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

4
Indeks Kepuasan Masyarakat
PROGRAM PELAYANAN (IKM) terhadap pelayanan
C 303,000,000 50.45 0.00 47,142,240.00 25,690,540.00 15.56 perizinan dan non perizinan
PENANAMAN MODAL

Kecepatan pemberian izin

Persentase capaian dokumen


pelayanan perizinan dan non
Pelayanan Perizinan dan
perizinan secara terpadu satu
Non Perizinan secara
pintu dibidang penanaman
Terpadu Satu Pintu dibidang
a 303,000,000 50.45 0.00 47,142,240.00 25,690,540.00 15.56 modal yang menjadi
Penanaman Modal yang
kewenangan kabupaten
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

Persentase pengaduan yang


tertangani

Jumlah dokumen pelayanan


perizinan dan non perizinan
Penyediaan Pelayanan yang diterbitkan
Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan berbasis Sistem
1 203,000,000 50.67 0.00 47,142,240.00 25,690,540.00 23.22
Pelayanan Perizinan Jumlah Perda Mengenai
Berusaha Terintegrasi secara Persetujuan Bangunan
Elektronik Gedung (Revisi Perda No 2 Th
2017 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu)

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah bidang rekomendasi


2 Penetapan pemberian 100,000,000 50.00 0.00 - - 0.00 yang dikeluarkan oleh tim
Fasilitas/Insentif Daerah teknis
PROGRAM PENGENDALIAN
Persentase realisasi
D PELAKSANAAN 327,038,000 50.00 0.00 - - 0.00 penanaman modal
PENANAMAN MODAL

5
(1.A.7 - Menganalisis Data dan Informasi --Perencana Ahli Pertama =
100% x 0,25 = 0,25)
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Rata-rata pencapaian fisik
pelaksanaan Rencana Kerja atau konsolidasi program, kegiatan maupun sub
kegiatan melalui APBD sampai dengan Bulan Maret Tahun Anggaran 2022
berada pada kategori sangat tinggi atau dengan tingkat ketercapaian sebesar
(100%) dengan target sebesar 24,21% terealisasi sebesar 24,21%. Sedangkan
penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Maret Tahun Anggaran 2022 berada
pada kategori sangat rendah atau dengan tingkat ketercapaian sebesar (15,78%)
dengan target sebesar 49,35%, terealisasi sebesar 7,79%. Pencapaian kinerja
dan hasil penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Maret Tahun Anggaran
2022 yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sangat rendah, dan masih terdapat bagian dengan interval penilaian
realisasi kinerjanya termasuk kategori Sangat Rendah hal ini dikarenakan adanya
beberapa sub kegiatan dengan anggaran tinggi dan penyerapannya rutin
dilaksanakan setiap bulan terutama sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan
ASN dengan anggaran sebesar Rp 3.431.912.521,-sehingga secara keseluruhan
capaian kinerja fisik dan keuangan belum optimal.

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan program-program pada dokumen


Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan Bulan Maret, bahwa rata-rata capaian
kinerja dan predikat kinerja program pembangunan terhadap target akhir Renstra
2021-2026 belum dapat disimpulkan dikarenakan beberapa indikator kinerja yang
data capaian kinerjanya belum tersedia (n/a) hingga Bulan Maret Tahun Anggaran
2022. Hal ini sebabkan oleh beberapa data capaian kinerja baru dapat diperoleh
nilai realisasinya pada akhir tahun berjalan. Sedangkan rata-rata capaian realisasi
keuangan program-program dalam dokumen Renstra melalui pelaksanaan APBD
tahun 2022 terhadap target akhir Renstra 2021-2026 adalah sebesar tahun 2022
adalah sebesar 1,12% atau termasuk dalam kategori “sangat rendah”. Hal
tersebut diakibatkan oleh beberapa kegiatan dengan anggaran tinggi masih dalam
proses pelaksanaan kegiatan, sehingga serapan keuangan belum maksimal pada
akhir Bulan Mei Tahun 2022.

Anda mungkin juga menyukai