Anda di halaman 1dari 99

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Bidan PTT Akhir
Masa Penugasan Tahun 2015 dengan baik.

Maksud dan tujuan penulisan Laporan Kinerja Bidan PTT Akhir Masa
Penugasan Tahun 2015 adalah untuk mengetahui hasil seluruh kegiatan program bidan
desa sepanjang tahun 2015 sehingga dapat berguna sebagai bahan evaluasi untuk
bekerja lebih baik dimasa mendatang. Dengan menganalisis hasil pencapaian program,
mengetahui hal- hal yang menghambat, diharapkan dapat diambil langkah – langkah
antisipasi agar tidak terulang kesalahan yang sama di tahun mendatang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga
Laporan Kinerja Bidan PTT Akhir Masa Penugasan Tahun 2015 dapat terselesaikan.

Semoga Laporan Kinerja Bidan PTT ini dapat bermanfaat bagi Kelurahan
Tamanan, Puskesmas Trenggalek dan semua pihak yang membaca Laporan Kinerja
Bidan PTT Akhir Masa Penugasan Tahun 2015 ini.

Akhir dari kami mengharapkan kritik dan masukan untuk kesempurnaan


penyusunan Laporan Kinerja Bidan PTT Kelurahan Tamanan selanjutnya.

Trenggalek, 12 Januari 2015


Penyusun

DEWI NOVITASARI, SST.Keb


NRPTT. 13.4.047.2657

BAB I

i
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari

pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan

adalah meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk

mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut telah diselenggarakan

berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang, dan terpadu dengan

menempatkan Puskesmas sebagai penanggungjawab penyelenggara upaya

kesehatan tingkat pertama.

Pada saat ini hampir diseluruh pelosok tanah air telah didirikan

Puskesmas. Dimana untuk lebih mudah diakses (accesible), lebih terjangkau

(affordable), serta lebih berkualitas (quality), Puskesmas telah diperkuat dengan

adanya Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan perlu adanya Upaya

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yaitu Pondok Kesehatan Desa

(Ponkesdes). Ponkesdes adalah UKBM yang dibentuk di desa dalam rangka

mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa di

wilayah kerjanya.

Mengingat pentingnya peran Ponkesdes, maka Ponkesdes di tuntut untuk

bekerja secara optimal sesuai dengan tugas-tugas yang sudah ditentukan. Dalam

melaksanakan perannya Ponkesdes harus bekerja dengan optimal dan penuh

tanggung jawab. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Ponkesdes terhadap

telah dilaksanakannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah berupa

penyajian data.

i
Salah satu alat transformasi data yang merupakan bagian dari proses

pemantauan dan evaluasi yang dimiliki oleh Ponkesdes Tamanan, dan juga

merupakan pemantauan dan evaluasi bagi kinerja Bidan Desa/ Bidan PTT

adalah laporan kinerja akhir penugasan yang berisi data hasil kegiatan

Ponkesdes selama 3 tahun, adapun kegiatan Ponkesdes utamanya meliputi

pelayanan kesehatan dasar yaitu layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu

menyusui, kesehatan anak dan pengamatan kewaspadaan diri (surveilans gizi,

surveilans penyakit, survei perilaku beresiko, survei lingkungan dan masalah

kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan, serta kesiapsiagaan

terhadap bencana.

2. Maksud dan Tujuan

Diantara berbagai macam bentuk pertanggung jawaban Ponkesdes adalah

berupa laporan kinerja salah satunya. Laporan kinerja memuat data-data hasil

kegiatan ponkesdes selama 3 tahun yaitu dari tahun 2012 s/d 2014.

Tujuan dibuat laporan kinerja bidan PTT ini adalah untuk menyajikan

hasil pelaksanaan penyelenggaran pelayanan kesehatan. Mengingat laporan ini

merupakan kumpulan data dari setiap pemegang program, maka diharapkan

laporan kinerja ini dapat dijadikan sebagai feedback dan koreksi untuk mencapai

hasil yang lebih optimal dari masing-masing pemegang program.

3. Analisa Situasi

3.1 Kondisi Geografis

Kelurahan Tamanan merupakan salah satu wilayah kecamatan

Trenggalek, dalam wilayah kerja Puskesmas Trenggalek, dengan batas- batas

wilayah :

Sebelah Utara : Kelurahan Ngantru

i
Sebelah Timur : Kelurahan Ngantru

Sebelah Selatan : Kelurahan Kelutan

Sebelah Barat : Desa Sumber

Wilayah Kelurahan Tamanan, yang terdiri dari 95,2 % dataran rendah

(pekarangan, tegal, persawahan ) dan 4,8 % dataran tinggi/ pegunungan, dengan

luas kelurahan 209.97 ha, yang terdiri dari 3 Lingkungan, 14 Rukun Tetangga

(RT) dan 5 Rukun Warga (RW) yaitu:

1. Lingkungan Darang

2. Lingkungan Cengkong

3. Lingkungan Kranding

3.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk riil Kelurahan Tamanan tahun 2014 adalah 4.771 jiwa,

adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Jumlah KK : 1.805 KK

Penduduk laki-laki : 2.401 jiwa

Penduduk perempuan : 2.370 jiwa

Penduduk usia produktif : 2.597 jiwa

Penduduk usia nonproduktif : 1.615 jiwa

Jumlah masyarakat miskin : 676 jiwa

i
3.2.1 Jumlah Penduduk menurut Golongan umur dan Jenis kelamin

Tabel 1.1 Distribusi Penduduk Kelurahan Tamanan menurut golongan umur


dan jenis kelamin pada awal tahun 2013

Golongan Umur Laki- laki Perempuan Jumlah Prosentase


0 – 1 tahun 25 17 42 0,9
1 – 5 tahun 192 130 322 7,2
0 – 7 tahun 273 215 488 10,9
7 – 18 tahun 473 463 936 20,9
18 – 56 tahun 823 792 1615 36,1
56 tahun keatas 495 573 1068 23,9
Jumlah 2.281 2.190 4.471 100
(Sumber data: Profil Kelurahan Tamanan 2014)

Berdasarkan Distribusi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di

Kelurahan Tamanan Puskesmas Trenggalek pada tahun 2014, sebagian besar

adalah pada kelompok usia 18 – 56 tahun (36,1%), hal ini menunjukkan

sebagian besar penduduknya adalah usia produktif.

3.1.2 Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2 Distribusi penduduk Kelurahan Tamanan menurut Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Prosentase


1 Belum sekolah 369 16,3
2 Tidak tamat SD 234 10,3
3 Tamat SD 506 22,3
4 Tamat SLTP 602 26,5
5 Tamat SLTA 409 18
6 Tamat Perguruan Tinggi 149 6,6
Jumlah 2.269 100
(Sumber data: Profil Kelurahan Tamanan 2014)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, bahwa tingkat pendidikan penduduk

Kelurahan Tamanan, sebagian besar adalah tamat SLTP yaitu (26,5%), hal ini

bisa mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.

i
3.1.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Tamanan menurut Sosial Ekonomi

Tabel 1.3. Distribusi penduduk Kelurahan Tamanan menurut tingkat sosial

ekonomi

No Pekerjaan Jumlah Prosentase


1. Petani 173 0,9
2 Buruh tani 1.003 53,7
3 Pengrajin/ industri 128 6,8
4 PNS 240 12,8
5 TNI/ POLRI 23 1,2
6 Pedagang 17 0,9
7 Peternak 2 0,1
8 Dokter Swasta 2 0,1
9 Bidan Swasta 2 0,1
10 Perawat Swasta 3 0,2
11 Pensiunan PNS 106 5,7
12 Dukun Kampung Terlatih 1 0,05
13 Dosen Swasta 1 0,05
14 Sopir 10 0,53
15 Tukang Becak 77 4,1
16 Tukang Cukur 1 0,05
17 Tukang Batu/Kayu 78 4,2
18 Kusir Dokar 1 0,05
Jumlah 1868 100
(Sumber data: Profil Kelurahan Tamanan 2014)
Berdasarkan tabel 1.3 diatas, mata pencaharian sebagian besar penduduk

Kelurahan Tamanan adalah buruh tani.

3.1.4 Penduduk menurut Sasaran Khusus

Tabel 1.4 Distribusi Penduduk menurut Sasaran Khusus


Kelompok Sasaran Jumlah Prosentase
- Bumil 68 1,7
- Bulin 65 1,6
- Bufas 65 1,6
- Bayi umur 0 – 1 tahun 58 1,4

i
- Anak umur 1 – 5 tahun 233 5,8
- Anak Prasekolah 138 3,4
- PUS 893 22,1
- WUS 1.356 33,6
- Usila 1.165 28,8
Jumlah 4.041 100
(Sumber data: Laporan Puskesmas Trenggalek 2014)

Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa sasaran program

Kesehatan Ibu dan Anak yang paling banyak ada pada sasaran Wanita Usia

Subur yaitu sebesar 33,6 %, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar

penduduk sasaran termasuk pada usia produktif

3.2 Data Sarana dan Prasarana

3.2.3 Data Sarana Kesehatan

Ponkesdes merupakan jaringan dari Puskesmas, sebagai sarana

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dalam rangka meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya

semakin mempermudah masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Tabel 1.5 Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Tamanan sampai dengan


tahun 2014

No Sarana Kesehatan Jumlah Prosentase


1 Polindes/ Ponkesdes 1 9,1
2 Posyandu Balita 8 72,7
3 Posyandu lansia 1 9,1
4 Pos Bindu 1 9,1
Jumlah 11 100
(Sumber Data : Profil Kelurahan Tamanan tahun 2014)

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas, di wilayah Kelurahan Tamanan

didapatkan 4 sarana kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

untuk memperoleh pelayanan kesehatan, tetapi dari 4 sarana kesehatan

i
tersebut sebagian besar berupa Posyandu Balita yaitu 72,7%. Posyandu

merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

(UKBM) yang diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat

dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan

masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan untuk mempercepat penurunan

AKI/ AKB

3.2.4 Data Sarana Pendidikan

Tabel 1.6 Data Sarana Pendidikan Kelurahan Tamanan sampai tahun 2014
No Sarana Pendidikan Jumlah
1 SD / MI 4
2 TK / RA 4
3 PAUD 3
4 SLTP / SLTP 0
Jumlah 11
(Sumber Data : Profil Kelurahan Tamanan tahun 2014)

3.3 Data Sumber daya kesehatan

3.4.1 Data Tenaga Kesehatan

Tabel 1.7 Data tenaga kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan Tamanan
sampai tahun 2014
No Tenaga Kesehatan Jumlah
1 Dokter 2
2 Bidan Desa 1
3 Perawat Ponkesdes 1
4 Bidan praktek swasta 1
(Sumber Data : Profil Kelurahan Tamanan tahun 2014)

Berdasarkan Tabel 1.7 di atas, dapat diketahui bahwa tenaga Bidan di

wilayah Kelurahan Tamanan Puskesmas Tamanan sejumlah 2 orang,

perbandingannya 2: 4.771, jadi sudah memenuhi kebutuhan yaitu ( rasio 1

bidan dibanding jumlah penduduk yaitu 1: 2.285) .

i
3.4.2 Peran Serta Masyarakat

Tabel 1.8 Data Peran Serta Masyarakat Kelurahan Tamanan tahun 2014
No Peran Serta Masyarakat Jumlah
1 Jumlah kader Posyandu 40
2 Kader aktif 40
(Sumber Data : Profil Desa Gador tahun 2014)

Berdasarkan tabel 1.8 diatas, didapatkan masyarakat juga ikut berperan

serta dalam kesehatan, sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah

kesehatan yang ada di wilayahnya.

i
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PERENCANAAN

Perencanaan adalah suatu usaha menyusun serangkaian kegiatan untuk

mencapai tujuan yang telah di tetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang

ada secara efektif dan efisien. Perencanaan juga sebagai pemilihan sekarang untuk

masa depan yang dikehendaki dan pemilihan berbagai langkah yang akan

ditempuh untuk mewujudkan masa depan tersebut. Dengan adanya perencanaan,

sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal demi mencapai tujuan.

Menjelang awal tahun 2012, kita sebagai Bidan Desa harus melakukan

perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kita yang menjadi

tugas pokok maupun tugas tambahan lainnya. Perencanaan yang kita lakukan

antara lain:

1.1 Analisa Situasi

Dengan melakukan analisa situasi, maka kita dapat mengetahui dan

menguasai seluk beluk secara keseluruhan kelurahan yang akan kita tempati.

1.2 Persiapan target dan sasaran program-program kesehatan yang akan dicapai

Dengan mengetahui target dan sasaran program kesehatan, maka program

kesehatan dapat tercapai secara optimal sesuai target.

1.3 Penyusunan ( RUK ) Rencana Usulan Kegiatan

Penyusunan RUK bertujuan untuk mempertahankan kegiatan yang sudah

dicapai pada periode sebelumnya dan memperbaiki program yang masih

bermasalah

1.4 Persiapan Sarana dan Prasarana

a. Ponkesdes sebagai tempat kita bekerja melakukan pelayanan kesehatan,

hendaknya dipelihara keberadaannya, terutama berkaitan dengan

i
kebersihan, kerapian, kenyamanan. Dengan terpeliharanya fasilitas yang

tersedia dengan baik, merupakan wujud pelayanan kesehatan yang

berkualitas

b. Melakukan pemeliharaan sistem pendukung dalam bekerja seperti buku-

buku laporan, buku panduan, obat- obatan, peralatan kesehatan,

melengkapi data pendukung dan data dinding. Sehingga dapat

mendukung dan memperlancar kita dalam bekerja.

1.5 Persiapan pendekatan kepada masyarakat

Dengan melakukan pendekatan masyarakat melalui kepala kelurahan,

perangkat kelurahan, kader- kader, maupun tokoh masyarakat, kita dapat

mendalami dan memahami seluk beluk dan karakter masyarakat Kelurahan

Tamanan. Agar tercipta suasana keakraban dengan masyarakat, kita

memanfaatkan waktu untuk kegiatan- kegiatan yang ada di masyarakat

sehingga dalam pelaksanaan tugas kesehatan di desa mendapatkan dukungan

penuh dari masyarakat Kelurahan Tamanan.

1.6 Persiapan fisik dan mental

Dengan mempersiapkan fisik dan mental sebagai petugas kesehatan di

Kelurahan Tamanan, kita dapat melayani secara optimal kepada masyarakat

dengan berbagai karakter dan dalam kondisi apapun.

2. PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses penetapan pekerjaan-

pekerjaan pokok untuk dikerjakan, pengelompokan pekerjaan, pendistribusian

otoritas/wewenang dan pengintegrasian semua tugas- tugas dan sumber-sumber

daya untuk mencapai tujuan. Agar proses pengorganisasian di masyarakat berjalan

lancar, kita perlu memberikan informasi program- program kesehatan kepada

Kepala Kelurahan dan Ketua TPPKK, sehingga mendapatkan dukungan, dan

i
pelaporan secara administratif dapat terpenuhi, Pengorganisasian tersebut

berupa:

2.1 Pembentukan Struktur Kader Posyandu

Dengan diadakan pembagian tugas dan tanggung jawab serta uraian tugas

pokok dan fungsi (Tupoksi), serta pengaturan dan pengintegrasian tugas dan

sumber daya dari kader- kader Posyandu, sehingga kegiatan dan program

Posyandu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan.

2.2 Pengorganisasian Program Pelayanan KB

Program pelayanan KB merupakan bagian pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan, sehingga pelaksanaannya harus terintegrasi dengan program

kesehatan secara keseluruhan terutama kesehatan reproduksi. Disini bidan

sangat berperan aktif dalam pelayanan KB yang berkualitas dan sesuai

standart yang telah ditetapkan.

2.3 Pengorganisasian PKK (Pemberdayaan Kesehatan Keluarga )

Bidan Desa bersama kader berperan melakukan pencatatan dan pemantauan

kesehatan masyarakat melalui Pokja 4, didukung dengan terbentuknya

dasawisma di kelurahan

2.4 Pengorganisasian Polindes/ Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa)

Ponkesdes sebagai wadah koordinasi UKBM yang merupakan kriteria Desa

Siaga. Titik awal berkembangnya suatu desa menjadi desa siaga adalah

terbentuknya Ponkesdes. Disini Bidan Desa berperan sebagai koordinator,

motivator, dan melakukan advokasi kepada aparat kelurahan untuk

menghasilkan dukungan yang berupa kebijakan, sehingga derajat kesehatan

masyarakat kelurahan meningkat.

i
PENGORGANISASIAN PONKESDES

RSUD Kab/ Kota Dinas Kesehatan


Kab/Kota

PUSKESMAS

PONKESDES
/ POLINDES
UKBM Lain
(Posyandu)

Keluarga/
Masyarakat

( Bagan 2.1 Hubungan koordinasi dan pembinaan Ponkesdes )

Keterangan:

a. Polindes/ Ponkesdes di bawah pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten

melalui Puskesmas, jadi Ponkesdes berada di bawah pengawasan dan

bimbingan puskesmas setempat, pelaksana Ponkesdes wajib melaporkan

kegiatannya yang menyangkut pelayanan kesehatan kepada Puskesmas.

b. Apabila Ponkesdes tidak mampu memberikan pelayanan, perlu melakukan

rujukan ke Puskesmas antara lain pelayanan kegawatdaruratan, pada keadaan

tertentu Ponkesdes dapat melakukan rujukan langsung ke RSUD.

i
3. PELAKSANAAN PELAYANAN

3.1 Kesehatan Ibu

Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan wanita untuk

mencapai derajat kesehatan yang setinggi- tingginya dan akselerasi penurunan

AKI ( Angka Kematian Ibu), yang dimulai sejak periode usia subur, kehamilan,

persalinan, nifas dan meneteki.

Kegiatan yang dilakukan bidan desa dalam pelayanan kesehatan ibu

adalah:

a. Pelayanan konseling pada calon pengantin wanita (CPW)

Konseling CPW dapat dilakukan pada saat CPW berkunjung di fasilitas

kesehatan untuk mendapatkan imunisasi TT

b. Pelayanan konseling pada masa pra hamil

Konseling pada masa pra hamil dilakukan pada saat ibu berkunjung di

fasilitas kesehatan, dan pada kesempatan tertentu seperti pada forum

pengajian di desa, sehingga kita dapat melakukan penyuluhan tentang faktor

penting pada ibu pra hamil.

c. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal

Bidan dalam pelayanan antenatal dilaksanakan sesuai standart pelayanan

kebidanan meliputi anamnese, pemeriksaan fisik (umum dan kebidanan)

pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, intervensi umum dan khusus

(sesuai resiko yang ditemukan dalam pemeriksaan). Dalam penerapannya

terdiri dari:

 Timbang BB dan ukur TB

 Ukur Tekanan darah

 Ukur Lila

 Ukur Tinggi fundus uteri

 Tentukan presentasi janin dan DJJ

i
 Skrining status TT dan imunisasi TT

 Pemberian tablet Fe minimal 90 tablet selama kehamilan

 Tes Laboratorium

 Tatalaksana khusus

 Konseling termasuk P4K dan KB pasca persalinan

Dengan demikian maka secara operasional, pelayanan antenatal disebut

lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar

tersebut.

d. Pelayanan persalinan normal

Pelayanan persalinan yang aman adalah pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang kompeten dan bertempat di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada prinsipnya, penolong persalinan harus memperhatikan hal- hal sebagai

berikut:

 Pencegahan infeksi

 Metode pertolongan persalinan yang sesuai standart

 Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat pelayanan yang

lebih tinggi

 Melaksanakan IMD

 Memberikan injeksi vitamin K dan salep mata pada BBL

 Memberikan vitamin A sebanyak 2 kapsul kepada ibu melahirkan

Dengan melakukan pendekatan dan penyuluahn secara terus menerus

kepada masyarakat dan melakukan kemitraan dengan dukun, masyarakat

Kelurahan Tamanan 100% bersalin ditolong tenaga kesehatan dan fasilitas

kesehatan.

i
e. Pelayanan ibu nifas normal

Pelayanan kesehatan ibu nifas yang sesuai standart adalah mulai 6 jam

sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan. Bidan desa melakukan

kunjungan nifas minimal 3 kali dengan ketentuan waktu:

 KF 1 : 6 jam sampai 2 hari pasca persalinan

 KF 2 : 3 hari sampai 7 hari pasca persalinan ( 3 – 7 hari)

 KF 3 : 1 - 2 minggu setelah persalinan (8 – 28 hari)

 KF 4 : 6 minggu setelah persalinan ( 29 – 42 hari )

f. Pelayanan ibu menyusui

Bidan desa saat kunjungan nifas dapat memberikan konseling tentang ASI

eksklusif, perawatan payudara dan cara menyusui yang benar.

3.2 Kesehatan Anak

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan anak untuk mencapai

derajat kesehatan yang setinggi- tingginya, memiliki kebugaran jasmani,

kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual melalui pemenuhan, peningkatan

dan perlindungan hak anak, mulai dari terwujudnya bayi lahir sehat dengan lahir

normal, mempertahankan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sejak

usia dini, usia sekolah, masa pubertas sampai dewasa.

Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan bidan desa meliputi:

a. Kunjungan neonatal ( KN )

 KN 1 : 6- 48 jam setelah lahir

 KN 2 : Hari ke 3 sampai dengan hari ke 7 setelah lahir

 KN 3 : Hari ke 8 sampai dengan hari ke 28 setelah lahir

Pemeriksaan dan perawatan BBL menggunakan Manajemen Terpadu Bayi

Muda (MTBM). Pada saat kunjungan neonatal, bidan dapat memberikan

i
konseling tentang perawatan tali pusat, ASI eksklusif, memastikan bayi telah

diberi vitamin K1 dan salep mata, antibiotik, dan pemberian Hepatitis B 0.

b. Pemberian imunisasi standart sesuai program pemerintah

Jadwal Posyandu di Kelurahan Tamanan dilaksanakan tiap bulan sesuai

jadwal yang direncanakan.

c. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, APRAS pada saat Posyandu,

kunjungan TK dan PAUD

d. Pemberian kapsul vitamin A pada bayi usia 6 – 11 bulan dan anak balita

( pada bulan Pebruari dan Agustus)

e. Perawatan gizi buruk

f. PMT pemulihan untuk gizi buruk dan gizi kurang dengan pembentukan Pos

Gizi

g. Pencatatan monitoring evaluasi gizi buruk

h. Monitoring garam beryodium

i. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri (siswi kelas 6 SD )

j. Pemberian konsultasi dan penyuluhan pada saat posyandu dan kunjungan

rumah.

3.3 Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi ini mencakup kesehatan reproduksi remaja, ibu, maupun

lansia. Kegiatan yang dilakuakn bidan antara lain:

a. Memberikan KIE pada remaja oleh kader kesehatan melalui forum

organisasi karang taruna, sehingga remaja memahami, menerapkan

pentingnya kesehatan reproduksi

b. Memberikan KIE Kespro pada ibu melalui pertemuan PKK, Posyandu,

ataupun pertemuan pengajian di desa

c. Memberikan KIE Kespro pada lansia melalui Posyandu lansia

i
d. Mengaktifkan posyandu lansia setiap bulan dengan mengadakan

pemeriksaan kesehatan lansia dan senam lansia

3.4 Tugas Pokok Fungsi Tambahan

Dalam upaya pembangunan kesehatan secara optimal, sebagai Bidan

Desa harus aktif mengikuti berbagai kegiatan yang ada di masyarakat diluar

tugas pokok fungsi bidan. Kegiatan tersebut antara lain:

a. Aktif dalam organisasi PKK

Melalui Pokja IV dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kader kesehatan

dalam melakukan pencatatan dan pelaporan tentang kesehatan ibu dan anak

b. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)

Dengan adanya UKS, siswa sekolah dapat mengerti dan melakukan

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

c. Surveilance penyakit yang timbul di masyarakat

d. Mengelola dan memberikan obat- obatan sederhana sesuai dengan

kewenangan

e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pada semua program secara optimal

3.5 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya adalah meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi

masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahan masalahnya dengan

memanfaatkan potensi setempat. Tenaga kesehatan bersama masyarakat,

perangkat desa, dan toma bahu membahu mengembangkan desanya menjadi

Desa Siaga. Petugas kesehatan berfungsi sebagai fasilitator, memberikan

informasi dan motivasi dan mendampingi dalam melakukan advokasi.

i
BAB III
HASIL KEGIATAN DAN ANALISA

Salah satu tugas pokok yang harus dilakukan seorang bidan di desa adalah

melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai hasil kegiatan yang dilakukan di desa

tersebut. Adapun hasil pencatatan dan pelaporan kegiatan kami di Kelurahan

Tamanan selama 3 tahun, mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012

s/d 2014 sebagai berikut:

1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Hasil pencapaian program KIA Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek


Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 s/d 2014

N JENIS KEGIATAN Target TAHUN


O 2014 2012 2013 2014
Jml % Pencapaian Pencapaian Pencapaian
Jml % Jml % Jml %
1 Kesehatan Ibu
- K 1 Akses 68 100 73 100 73 100 75 110,2
- K1 Murni 68 100 73 100 73 100 75 110,2
- K 4 68 100 78 106,8 73 100 71 104,4
- Deteksi resti oleh nakes 14 20 2 13,3 18 105,9 142 22,1
- Deteksi resti oleh masy 10 15 2 13,3 18 105,9 142 22,1
- Persalinan nakes 65 100 70 104,5 73 108,9 74 113,8
- Persalinan di fasilitas 65 100 70 104,5 73 108,9 74 113,8
Kes
- Komplikasi kebid 14 80 9 46,7 10 66,7 12 85,7
ditangani
- Bufas Paripurna 65 95 74 110,4 73 108,9 60 92,3

2 BAYI DAN ANAK


- KN Murni 58 100 70 106,1 74 122,8 75 129,3
- KN Lengkap 58 100 70 106,1 74 122,8 751 129,3
- Neonatal risti ditangani 9 95 8 80 11 110 12 133,3
- Kunj Bayi Paripurna 58 100 62 93,9 64 96,9 61 103,4
- Kunj Balita Paripurna 233 90 247 95,4 229 94,6 220 94,4
- Kunj APRAS Paripurna 138 90 126 100 116 92,77 143 103,6
(Sumber : Laporan PWS KIA Kelurahan Tamanan, Puskesmas Trenggalek, Tahun 2012 s/d 2014)

i
Analisa:

Pencapaian dari berbagai indikator program KIA Kelurahan Tamanan tahun

2012 s/d 2014 sebagian besar sudah memenuhi target, meskipun masih ada

beberapa indikator yang masih kurang dari target, yaitu cakupan komplikasi

kebidanan ditangani yaitu pada tahun 2012 sebesar 46,7 % dari 80 % target

(kesenjangan -33,3)

2. Imunisasi

Hasil Pencapaian Program Imunisasi Kelurahan Tamanan


Kecamatan Trenggalek
Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 s/d 2014

N JENIS KEGIATAN Target TAHUN


O 2014 2012 2013 2014
Jml % Pencapaian Pencapaian Pencapaian
Jml % Jml % Jml %
3 Imunisasi
Hb 0 58 90 70 106,1 74 112,1 74 127,6
BCG 58 95 67 101,5 93 140,9 70 120,9
DPT-Hb Combo 1 58 95 61 92,4 62 93,9 60 103,9
DPT-Hb Combo 2 58 90 63 95,4 64 96,9 63 108,6
DPT-Hb Combo 3 58 90 72 109,1 75 113,6 68 117,2
POLIO 1 58 95 67 101,5 89 134,8 69 118,9
POLIO 2 58 90 60 90,9 61 92,4 59 101,7
POLIO 3 58 90 60 90,9 61 92,4 59 101,7
POLIO 4 58 90 72 109,2 69 104,5 68 117,2
Campak 58 90 60 90,9 61 92,4 61 105,2
(Sumber : Laporan PWS Imunisasi Puskesmas Trenggalek, Tahun 2012 s/d 2014)

Analisa:

Pencapaian program imunisasi Kelurahan Tamanan pada tahun 2012 s/d 2014

sudah memenuhi target, bahkan pencapaiannya selalu melebihi target. Hal ini

disebabkan pencapaian persalinan oleh nakes melebihi target, jadi otomatis jumlah

i
bayi yang diimunisasi juga melebihi target, disamping itu juga kesadaran masyarakat

tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap bagi kesehatan anaknya juga tinggi.

3. Pelayanan Gizi pada masyarakat

Data Status Gizi Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek


Kab. Trenggalek Tahun 2012 s/d 2014

NO JENIS KEGIATAN Target TAHUN


2014 2012 2013 2014
Jml % Pencapaian Pencapaian Pencapaian
Jml % Jml % Jml %
Pelayanan Gizi
Pada Masyarakat
1 S 291 252 100 320 100 291 100
2 K 291 280 111,1 320 100 291 100
3 D 291 227 90,1 300 93,7 291 100
4 N 291 134 53,2 153 47,8 153 52,6
5 BGM - < 5% 2 0,7 2 0,7 1 0,3
6 K/S - 100 - 111,1 - 100 - 112,54
7 D/S - 80 - 90,1 - 100 - 97,9
8 N/D - 75 - 59,03 - 62,7 - 64,5
9 N /S - 60 - 53,2 - 47,7 - 63,1
10 BGM/D - <3 - 1,3 - 0,7 - 0,4
11 Bayi mendapat vit A 58 80 69 104,5 66 100 62 106,9
12 Anak Balita yang 223 80 289 111,5 282 123,1 251 112,6
mendapat vit A
13 Bumil dapat Fe 90 68 85 78 106,8 73 100 71 104
tablet
14 ASI Eksklusif 58 40 33 50 30 45 27 46,5
(Sumber : Laporan Gizi Puskesmas Trenggalek, Tahun 2012 s/d 2014)

Analisa:

Dari hasil kegiatan Program Gizi didapatkan tingkat partisipasi masyarakat

dalam kegiatan posyandu sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan hasil pencapaian

D/S selama 3 tahun selalu melebihi target, dan status gizi masyarakat Kelurahan

Tamanan adalah gizi baik, sedangkan pencapaian dari balita yang ditimbang naik

i
berat badannya (N/D) selama 3 tahun kurang dari target. Cakupan bayi yang

mendapat ASI eksklusif masih sangat rendah dari 46,5 % target, hal ini dikarenakan

banyak ibu-ibu muda yang enggan menyusui alasan bekerja, tertarik iklan susu

formula dengan DHA.

4. Keluarga Berencana

Hasil Pencapaian Program KB Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek


Kab. Trenggalek Tahun 2012 s/d 2014

NO JENIS KEGIATAN Target TAHUN


2012 2013 2014
Jml % Pencapaian Pencapaian Pencapaian
Jml % Jml % Jml %
Keluarga Berencana
1 Akseptor KB Baru SM 65 70 55 6,2 41 4,7 51 5,7
2 Akseptor KB Aktif 893 70 614 69,7 670 76,1 584 65,4
SM
3 Akseptor KB Aktif 893 70 441 71,8 533 79,5 397 67,9
dibina nakes
4 Kasus efek samping 893 12,5 14 2,3 5 0,8 3 0,3
ditangani
5 Komplikasi SM 893 3,5 0 0 0 0 0 0
ditangani
6 Kegagalan 893 0,2 0 0 0 0 0 0

7 Drop out (DO) 893 <20 7 1,1 3 0,5 10 1,1

8 Peserta KB Pasca 65 9 13,4 0 0 0 0


Persalinan
9 Peserta KB aktif gakin 121 68 66,2 68 51,5 60 49,6
10 Peserta KB Aktif 4 T 382 18 4,7 18 4,7 15 3,9
11 Peserta KB Aktif 25 0 0 0 0 0 0
penyakit kronis
(Sumber : Laporan PWS KB Kelurahan Tamanan, Puskesmas Trenggalek, Tahun 2012 s/d 2014)

i
Perincian metode kontrasepsi yang digunakan:

NO JENIS KEGIATAN TAHUN


2012 2013 2014
Pencapaian Pencapaian Pencapaian
Jml % Jml % Jml %
1 IUD 41 6,2 39 6,4 32 5,5
2 MOP 1 0,6 1 0,2 0 0
3 MOW 14 2,1 13 2,1 14 2,4
4 Inplant 69 10,4 68 11,2 51 8,7
5 Suntik 295 38,9 264 42,9 259 44,4
6 Pil 181 27,2 181 29,4 157 26,9
7 Kondom 66 9,8 48 7,8 71 12,1
Jumlah 666 100 614 100 584 100
(Sumber : Laporan PWS KB Kelurahan Tamanan, Puskesmas Trenggalek, Tahun 2012 s/d 2014)

Analisa:

Hasil pencapaian dari program KB tahun 2012 s/d 2014 Kelurahan Tamanan

sudah memenuhi target, tetapi masih ditemukan kendala dalam hal pemilihan metode

kontrasepsi, karena masyarakat lebih senang menggunakan metode kontrasepsi

hormonal yaitu suntikan, pil, implant dibanding dengan metode kontrasepsi IUD

yang lebih aman dan efektif hanya (5,5 %), hal ini dikarenakan kurangnya

pengetahuan ibu- ibu tentang metode kontrasepsi IUD.

i
BAB IV
HAMBATAN DAN PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan analisa hasil kegiatan dari Tahun 2012 s/d Tahun 2014 di atas,

didapatkan beberapa indikator yang masih kurang dari target, antara lain:

No MASALAH HAMBATAN PEMECAHAN


1 Kesehatan Ibu - -
Tidak ada masalah karena
semua cakupan telah
memenuhi target s/d tahun
2014

2 Kesehatan Bayi dan Anak - -


Tidak ada masalah karena
semua cakupan telah
memenuhi target s/d tahun
2014

3 Program Gizi
a. Rendahnya cakupan N/D - Kenaiakan BB - Mengadakan
mengikuti garis pita penyuluhan pada
warna sehingga ibu balita untuk
masih banyak yang memberikan
T ( Tetap ) makanan
- Kurang tlatennya pendamping yang
ibu balita untuk beraneka ragam
memberikan - Memberikan
makanan penjelasan pada
pendamping yang ibu balita bahwa
beraneka ragam kenaikan BB
mengikuti garis
pita warna

i
- Memberikan
penyuluhan
tentang makanan
tambahan dengan
pola gizi
seimbang

b. Rendahnya cakupan ASI - Kurang - Penyuluhan


Eksklusif pengetahuan tentang
tentang manfaat pentingnya ASI
ASI Eksklusif Eksklusif bagi
- Ibu-ibu muda bayi, keuntungan
enggan menyusui ASI, cara
alasan bekerja menyusui bagi
- Tergiur iklan susu ibu- ibu yang
formula dengan bekerja
DHA

4 Program KB - Petugas kurang - Mencari data


a. Cakupan peserta KB baru aktif dalam kunjungan
masih rendah penjaringan peserta akseptor ke BPS
KB baru atau tempat
- Kurang validnya pelayanan
data kesehatan
- Tertibkan
administrasi
- Kemitraan
dengan kader

i
b. Rendahnya cakupan - Kurang - Memberikan
metode kontrasepsi IUD. pengetahuan penyuluhan
tentang metode tentang metode
kontrasepsi IUD kontrasepsi IUD
meliputi: cara
kerja, cara
pemasangannya,
kelebihan dan
kekurangannya,
efektifitas.

i
BAB V
KESIMPULAN

Pencapaian semua indikator pelayanan kesehatan di Kelurahan Tamanan,


wilayah Puskesmas Trenggalek dari tahun 2012 s/d 2014 ada yang melebihi target
yang telah ditetapkan, namun ada juga yang kurang dari target.
Diharapkan dengan mengetahui masalah yang ada, kita juga mengetahui
penyebabnya, merupaka langkah awal untuk berbenah, dan di tahun yang akan
datang, semua program pelayanan kesehatan di Kelurahan Tamanan dapat mencapai
target yang telah ditetapkan.
Banyak faktor yang menghambat dalam usaha untuk mencapai target yang
telah ditetapkan selama 3 tahun ini, diantaranya dipengaruhi oleh tingkat
pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap pentingnya kesehatan, karena tingkat
pendidikan yang mayoritas tamat SLTP, serta sosial ekonomi yang mayoritas mata
pencahariannya sebagai buruh tani. Dengan mengetahui hambatan yang ada,
diharapkan bidan desa dapat menyusun perencanaan /Plan of action ( POA) tahun
2015 mendatang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pencapaian cakupan yang
sekaligus dapat meningkatkan derajad kesehatan masyarakat Kelurahan Tamanan.
Semoga di masa mendatang, kinerja dari Poskeskel Tamanan dapat terus
meningkat sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan dapat optimal.

Tamanan, 12 Januari 2014

Mengetahui

Kepala PuskesmasTrenggalek Bidan Kelurahan Tamanan

Ns. RAHAYU NININGASIH, S. Kep. DEWI NOVITASARI


NIP. 19691121 199203 2 005 NRPTT 13.4.048.16055

i
LAMPIRAN - LAMPIRAN

i
Lampiran 1

Hasil Kegiatan Program :

1. PWS KIA dan Grafik Pencapaian Tahun 2012 s/d 2014

2. PWS KB dan Grafik Pencapaian Tahun 2012 s/d 2014

3. PWS Imunisasi dan Grafik Pencapaian Tahun 2012 s/d 2014

4. Gizi ( S K D N ) dan Grafik Pencapaian Tahun 2012 s/d 2014

i
i
TAHUN 2012
PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS – KIA) TAHUN 2012
KELURAHAN TAMANAN KECAMATAN TRENGGALEK
No Variabel Target Pencapaian
Januari Februari Maret April Mei Juni
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
KESEHATAN IBU
1 K 1 Akses 100 % 3 5,3 9 15,8 12 21,1 20 35,1 22 38,5 29 50,9
2 K1 Murni 100% 3 5,3 9 15,8 12 21,1 19 33,3 21 36,8 27 47,4
3 K 4 96% 2 3,5 6 10,5 11 19,3 14 24,6 19 33,3 22 38,6
4 Deteksi resti oleh nakes 20% 1 1,8 2 3,5 2 3,5 4 7 4 7 6 10,5
5 Deteksi resti oleh masy 15% 1 1,8 2 3,5 2 3,5 4 7 4 7 6 10,5
6 Persalinan nakes 90% 3 5,9 7 13,7 8 15,7 15 29,4 18 35,3 23 45,1
7 Persalinan di fasilitas Kes 90% 3 5,9 7 13,7 8 15,7 15 29,4 18 35,3 23 45,1
8 Komplikasi kebid ditangani 85% 0 0 0 0 0 0 2 16,7 3 25 3 25
9 Bufas Paripurna 90% 2 3,9 5 9,8 9 17,6 10 17,5 17 33,3 20 39,2

No Variabel Target Pencapaian


Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
KESEHATAN IBU
1 K 1 Akses 100 % 33 57,9 37 64,9 47 82,5 54 94,7 61 107 62 108,8
2 K1 Murni 100% 31 54,4 35 61,4 45 78,9 52 91,2 54 94,7 55 96,5
3 K 4 96% 26 45,6 30 52,6 36 63,2 46 80,7 47 82,5 50 87,7
4 Deteksi resti oleh nakes 20% 8 14 8 14 11 19,3 15 26,3 17 29,8 17 29,8
5 Deteksi resti oleh masy 15% 8 14 8 14 11 19,3 15 26,3 17 29,8 17 29,8
6 Persalinan nakes 90% 27 52,9 30 58,8 36 70,6 43 84,3 44 86,3 47 92,2
7 Persalinan di fasilitas Kes 90% 27 52,9 30 58,8 36 70,6 43 84,3 44 86,3 47 92,2
8 Komplikasi kebid ditangani 85% 3 25 3 25 5 41,8 7 58,3 8 70,2 9 78,9
9 Bufas Paripurna 90% 25 49 29 56,9 32 62,7 38 74,5 45 88,2 46 90,2

i
GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN IBU TAHUN 2011

60
K1 AKSES
50 K 1 MURNI
40 K4

30 DRTN/M

20 KOMPLI
LINAKES
10
LINFASKES
0
BUFAS
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

120

K1 AKSES
100
K 1 MURNI
80
K4

60 DRTN/M
KOMPLI
40
LINAKES
20 LINFASKES
BUFAS
0
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS – KIA) TAHUN 2013
KELURAHAN TAMANAN KECAMATAN TRENGGALEK

No Variabel Target Pencapaian


Januari Februari Maret April Mei Juni
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
KESEHATAN BAYI DAN ANAK
1 KN Murni 99% 3 5,9 7 13,7 8 15,7 15 29,4 18 35,3 22 43,1
2 KN Lengkap 90% 3 5,9 6 11,8 7 13,7 14 27,5 17 33,3 21 41,2
3 Neonatal risti ditangani 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kunj Bayi Paripurna 90% 5 9,8 12 23,5 16 31,4 20 39,2 31 60,8 38 74,5
5 Kunj Balita Paripurna 90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kunj APRAS Paripurna 90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No Variabel Target Pencapaian


Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
KESEHATAN BAYI DAN ANAK
1 KN Murni 99% 25 49 29 56,9 35 68,6 42 82,4 43 84,3 46 90,2
2 KN Lengkap 90% 24 47,1 26 50,9 32 62,7 39 76,5 40 78,4 43 84,3
3 Neonatal risti ditangani 80% 1 12,5 3 37,5 3 37,5 3 37,5 3 37,5 5 62,5
4 Kunj Bayi Paripurna 90% 38 74,5 43 84,3 46 90,2 46 90,2 50 98 52 102
5 Kunj Balita Paripurna 90% 0 0 78 38,8 169 84,1 169 84,1 169 84,1 176 87,6
6 Kunj APRAS Paripurna 90% 0 0 70 72,2 70 72,2 70 72,2 70 72,2 79 81,4

i
GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN BAYI DAN ANAK TAHUN 2011

80
70
KN MURNI
60
50 KN LENGK

40 NEO RIS
30 BAYI PR
20 BALITA PR
10
APRAS PR
0
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

120

100
KN MURNI
80
KN LENGK

60 NEO RIST
BAYI PR
40
BALITA PR
20 APRAS PR

0
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS – KB) TAHUN 2011
DESA KRANDEGAN KECAMATAN GANDUSARI

No Variabel Target Pencapaian


Januari Februari Maret April Mei Juni
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Akseptor KB Baru SM 70% 4 4,7 7 8,1 7 8,1 7 8,1 7 8,1 10 11,6
2 Akseptor KB Aktif SM 65% 554 91,3 555 91,4 555 91,4 555 91,4 555 91,4 546 89,9
3 Akseptor KB Aktif dibina nakes 65% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 7,7
4 Kasus efek samping ditangani 12,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Komplikasi SM ditangani 3,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kegagalan 0,2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Drop out (DO) 20% 9 1,6 11 2 11 2 11 2 11 2 23 4,2

No Variabel Target Pencapaian


Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Akseptor KB Baru SM 70% 17 19,8 22 25,6 30 34,9 30 34,9 39 45,4 45 53,3
2 Akseptor KB Aktif SM 65% 540 88,9 529 87,2 528 86,9 528 86,9 515 84,8 510 84
3 Akseptor KB Aktif dibina nakes 65% 118 21,9 174 32,9 238 45,1 285 53,9 330 64,1 361 70,8
4 Kasus efek samping ditangani 12,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,4 9 1,8
5 Komplikasi SM ditangani 3,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kegagalan 0,2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Drop out (DO) 20% 36 6,7 52 9,8 61 11,5 61 11,5 83 16,1 94 18,4

i
GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KB TAHUN 2011 DESA KRANDEGAN KEC. GANDUSARI

100
AKS BARU
80
AKTIF SM
60 DIBINA
EF SAMP
40
KOMPLI
20
KEGAGALN
0 DO
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

100
90
80 AKS BARU
70 AKTIF SM
60 DIBINA
50
EF SAMP
40
KOMPLI
30
20 KEGAGALN
10 DO
0
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS – IMUNISASI) TAHUN 2011

DESA KRANDEGAN KECAMATAN GANDUSARI

No Variabel Target Pencapaian


Januari Februari Maret April Mei Juni
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Hb 0 80% 3 5,9 7 13,7 8 15,7 15 29,4 18 35,3 22 43,1
2 BCG 80% 4 7,8 7 13,7 9 17,9 11 21,6 21 41,2 21 41,2
3 DPT-Hb 1 80% 9 17,6 12 23,5 14 27,4 19 37,2 20 39,2 27 52,9
4 DPT-Hb 2 80% 5 9,8 11 21,6 14 27,4 18 35,3 23 45,1 23 45,1
5 DPT-Hb 3 80% 10 19,6 15 29,4 23 45,1 28 54,9 31 60,8 34 66,7
6 POLIO 1 80% 9 17,6 12 23,5 15 29,4 20 39,2 24 47 29 56,9
7 POLIO 2 80% 4 7,8 11 21,6 13 25,5 18 35,3 23 45,1 26 50,9
8 POLIO 3 80% 8 15,7 10 19,6 19 37,2 22 43,1 26 50,9 30 58,8
9 POLIO 4 80% 16 31,4 24 47 26 50,9 35 68,6 38 74,5 43 84,3
10 Campak 80% 6 11,8 16 31,4 22 43,1 31 60,8 37 72,5 42 82,4

No Variabel Target Pencapaian


Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Hb 0 80% 25 49 28 54,9 34 66,7 41 80,4 42 82,4 45 88,2
2 BCG 80% 26 50,9 30 58,8 35 68,6 42 82,4 47 92,2 53 103,9
3 DPT-Hb 1 80% 30 58,8 37 72,5 39 76,5 42 82,4 50 98 55 107,8
4 DPT-Hb 2 80% 31 60,8 34 66,7 39 76,5 43 84,3 46 90,2 50 98
5 DPT-Hb 3 80% 37 72,5 44 86,3 47 92,2 53 103,9 56 109,8 60 117,6
6 POLIO 1 80% 31 60,8 40 78,4 41 80,4 44 86,3 53 103,9 56 109,8
7 POLIO 2 80% 32 62,7 36 70,6 40 78,4 44 86,3 46 90,2 51 100
8 POLIO 3 80% 35 68,6 41 80,4 44 86,3 48 94,1 52 101,9 55 107,8
9 POLIO 4 80% 48 94,1 52 101,9 54 105,9 59 115,7 62 121,6 66 129,4
10 Campak 80% 45 88,2 47 92,2 51 100 53 103,9 58 113,7 62 121,6

i
GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM IMUNISASI TAHUN 2011 DESA KRANDEGAN KEC. GANDUSARI

90
HB 0
80
BCG
70
DPT-Hb 1
60
DPT-Hb2
50
DPT-Hb3
40
POLIO 1
30
POLIO 2
20
POLIO 3
10
POLIO 4
0
CAMPAK
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

140
HB 0
120 BCG

100 DPT-Hb 1
DPT-Hb 2
80
DPT-Hb 3
60 POLIO 1
40 POLIO 2
POLIO 3
20
POLIO 4
0
CAMPAK
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
HASIL LAPORAN SKDN DESA KRANDEGAN TAHUN 2011

NO BULAN Jml Balita Jml Balita Jml Balita Jml Balita Jml Balita PENCAPAIAN
memiliki ditimbang BB naik BGM K/S D/S N/S BGM/D N/D
KMS
(S) (K) (D) (N) % % % % %
1 JANUARI 252 291 229 187 3 115,5 90,9 74,2 1,3 81,7
2 FEBRUARI 288 288 164 3 114,3 114,3 65,1 1 56,9
3 MARET 286 226 154 2 113,5 89,7 61,1 0,9 68,1
4 APRIL 286 224 103 2 113,5 88,9 40,9 0,9 45,9
5 MEI 278 223 127 2 110,3 88,5 50,4 0,9 56,9
6 JUNI 287 221 125 2 113,9 87,7 49,6 0,9 56,6
7 JULI 272 211 101 2 107,9 83,7 40,1 0,9 47,9
8 AGUSTUS 272 238 187 2 107,9 94,4 74,2 0,8 78,6
9 SEPTEMBER 263 182 103 2 104,4 72,2 40,9 1,1 56,6
10 OKTOBER 273 231 101 1 108,3 91,7 40,1 0,4 43,7
11 NOPEMBER 276 230 119 1 109,5 91,3 47,2 0,4 51,7
12 DESEMBER 282 221 133 2 111,9 111,9 52,8 0,7 60,2

PUSKESMAS 252 280 227 134 3 111,1 90,1 53,2 1,3 59

i
GRAFIK PENCAPAIAN SKDN TAHUN 2011 DESA KRANDEGAN

350

300

250
S
200 K

150 D
N
100
BGM
50

0
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

140

120

100
K/S
80 D/S

60 N/S
N/D
40
BGM/D
20

0
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
TAHUN 2012
PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS – KIA) TAHUN 2012
DESA GADOR PUSKESMAS BARUHARJO
No Variabel Target Pencapaian
Januari Februari Maret April Mei Juni
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
KESEHATAN IBU
1 K 1 Akses 100 % 6 9,6 9 14,5 14 22,6 20 32,3 25 40,3 31 50
2 K1 Murni 100% 5 8,1 7 11,3 10 16,1 16 25,8 21 33,9 27 43,5
3 K 4 96% 4 6,4 7 11,3 13 21 18 29 25 40,3 30 48,4
4 Deteksi resti oleh nakes 20% 5 9,7 7 11,3 10 16,1 12 19,4 12 19,4 14 22,6
5 Deteksi resti oleh masy 15% 2 3,2 2 3,2 3 4,5 3 4,5 3 4,5 3 4,5
6 Persalinan nakes 90% 7 17,3 9 15,8 14 24,6 21 36,8 28 49,1 35 61,4
7 Persalinan di fasilitas Kes 90% 7 17,3 9 15,8 14 24,6 21 36,8 28 49,1 35 61,4
8 Komplikasi kebid ditangani 85% 0 0 0 0 1 8,1 1 8,1 2 16,1 4 24,2
9 Bufas Paripurna 90% 6 10,5 13 22,8 15 26,3 20 35,1 27 47,4 33 57,9

No Variabel Target Pencapaian


Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
KESEHATAN IBU
1 K 1 Akses 100 % 37 59,7 44 70,9 51 82,2 56 90,3 62 100 66 106,4
2 K1 Murni 100% 32 51,6 39 62,9 46 74,1 51 82,2 57 91,9 61 98,3
3 K 4 96% 33 53,2 34 54,8 40 64,5 42 67,7 48 77,4 56 90,3
4 Deteksi resti oleh nakes 20% 16 25,8 19 30,6 22 35,4 24 38,7 26 41,9 28 45,1
5 Deteksi resti oleh masy 15% 3 4,5 3 4,5 3 4,5 4 6,4 4 6,4 4 6,4
6 Persalinan nakes 90% 38 66,7 42 73,6 44 77,1 47 82,4 54 94,7 59 103,5
7 Persalinan di fasilitas Kes 90% 38 66,7 42 73,6 44 77,1 47 82,4 54 94,7 59 103,5
8 Komplikasi kebid ditangani 85% 5 32,3 6 40,3 7 48,3 8 56,4 11 80,6 11 80,6
9 Bufas Paripurna 90% 39 68,4 41 71,9 45 78,9 47 82,4 50 87,7 56 98,2

i
GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN IBU TAHUN 2012

70
K1 AKSES
60
K 1 MURNI
50 K4
40 DRTN

30 DRTM
KOMPLI
20
LINAKES
10
LINFASKES
0 BUFAS
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

120
K1 AKSES
100 K 1 MURNI

80 K4
DRTN
60
DRTM
40 KOMPLI
LINAKES
20
LINFASKES
0 BUFAS
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS – KIA) TAHUN 2012
DESA GADOR PUSKESMAS BARUHARJO

No Variabel Target Pencapaian


Januari Februari Maret April Mei Juni
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
KESEHATAN BAYI DAN ANAK
1 KN Murni 99% 7 12,3 9 15,8 14 24,6 21 36,8 27 47,4 34 59,7
2 KN Lengkap 90% 7 12,3 8 14 14 24,6 21 36,8 27 47,4 33 57,9
3 Neonatal risti ditangani 80% 0 0 0 0 0 0 1 11,7 2 23,4 3 35,1
4 Kunj Bayi Paripurna 90% 8 14 19 33,3 26 45,6 33 57,9 40 70,2 46 80,7
5 Kunj Balita Paripurna 90% 14 5 39 14 57 20,5 76 27,3 96 34,5 118 42,5
6 Kunj APRAS Paripurna 90% 3 2,8 6 5,6 17 10,2 24 22,2 38 35,2 49 45,4

No Variabel Target Pencapaian


Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
KESEHATAN BAYI DAN ANAK
1 KN Murni 99% 36 63,2 40 70,1 42 73,6 45 78,9 53 92,9 58 100
2 KN Lengkap 90% 35 61,4 39 68,4 41 71,9 44 77,1 52 91,2 57 100
3 Neonatal risti ditangani 80% 4 46,8 5 58,4 5 58,4 6 70,1 10 116,9 10 116,9
4 Kunj Bayi Paripurna 90% 52 91,2 54 94,7 62 108,7 74 129,8 75 131,5 76 133,3
5 Kunj Balita Paripurna 90% 140 50,3 158 56,8 176 63,3 191 68,7 209 75 237 85,2
6 Kunj APRAS Paripurna 90% 63 58,3 69 62,8 82 75,9 90 83,3 98 90,7 104 96,3

i
GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN BAYI DAN ANAK TAHUN 2012

90
80
70
KN MURNI
60
KN LENGK
50
NEO RIS
40
BAYI PR
30
BALITA PR
20
APRAS PR
10
0
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

140
120
100 KN MURNI

80 KN LENGK

60 NEO RIST
BAYI PR
40
BALITA PR
20
APRAS PR
0
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS – KB) TAHUN 2012
DESA GADOR PUSKESMAS BARUHARJO

No Variabel Target Pencapaian


Januari Februari Maret April Mei Juni
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Akseptor KB Baru SM 70% 5 8,7 15 26,3 24 42,1 30 52,6 39 68,4 43 75,4
2 Akseptor KB Aktif SM 65% 535 66,9 542 67,8 545 68,2 549 68,7 557 69,7 559 69,9
3 Akseptor KB Aktif dibina nakes 65% 31 5,8 83 15,3 121 22,2 192 34,9 271 48,7 350 62,6
4 Kasus efek samping ditangani 12,5% 0 0 1 0,2 1 0.2 3 0,6 6 1,1 9 1,6
5 Komplikasi SM ditangani 3,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kegagalan 0,2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Drop out (DO) 20% 8 1,5 11 2 17 3,1 19 3,5 20 3,6 22 3,9

No Variabel Target Pencapaian


Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Akseptor KB Baru SM 70% 50 87,7 53 92,9 55 96,5 63 110,5 70 122,8 78 136,8
2 Akseptor KB Aktif SM 65% 564 70,5 561 70,2 560 70,1 566 71 572 71,8 578 72,5
3 Akseptor KB Aktif dibina nakes 65% 400 70,9 442 78,8 463 82,3 475 83,6 481 83,8 483 83,2
4 Kasus efek samping ditangani 12,5% 12 2,1 14 2,5 17 3,3 19 4,1 24 4,2 28 4,8
5 Komplikasi SM ditangani 3,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kegagalan 0,2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Drop out (DO) 20% 24 4,3 30 5,3 33 5,8 35 6,5 36 6,2 38 6,5

i
GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KB TAHUN 2012

80
70 AKS BARU
60 AKTIF SM
50 DIBINA
40
EF SAMP
30
KOMPLI
20
10 KEGAGALN
0 DO
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

160
140
AKS BARU
120
AKTIF SM
100
DIBINA
80
EF SAMP
60
KOMPLI
40 KEGAGALN
20 DO
0
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS – IMUNISASI) TAHUN 2012

DESA GADOR PUSKESMAS BARUHARJO

No Variabel Target Pencapaian


Januari Februari Maret April Mei Juni
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Hb 0 80% 2 3,5 6 10,5 10 17,5 15 26,3 18 31,6 26 50,9
2 BCG 80% 3 5,3 7 12,3 11 19,3 16 28,1 19 33,3 28 54,9
3 DPT-Hb 1 80% 5 8,8 12 21,1 19 33,3 22 38,6 27 47,4 32 62,7
4 DPT-Hb 2 80% 7 12,3 13 22,8 11 19,3 30 58,8 37 72,5 42 82,4
5 DPT-Hb 3 80% 5 8,8 9 15,8 18 31,6 25 49 31 60,8 34 66,7
6 POLIO 1 80% 5 8,8 7 12,3 10 17,5 16 28,1 20 35,1 32 62,7
7 POLIO 2 80% 11 19,3 19 33,3 24 42,1 28 54,9 31 60,8 36 70,6
8 POLIO 3 80% 4 7 13 22,8 24 42,1 28 54,9 33 57,9 37 72,5
9 POLIO 4 80% 3 5,3 6 10,5 18 31,6 26 50,9 33 57,9 37 72,5
10 Campak 80% 5 8,8 9 15,8 16 28,1 19 33,3 28 54,9 30 58,8

No Variabel Target Pencapaian


Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Hb 0 80% 29 50,9 32 56,1 38 66,7 44 77,2 51 89,5 56 98,2
2 BCG 80% 31 60,8 34 59,6 40 70,2 46 80,7 52 91,2 57 100
3 DPT-Hb 1 80% 38 66,7 47 82,5 51 89,5 55 96,5 58 101,7 60 105,2
4 DPT-Hb 2 80% 48 94,1 52 91,2 59 103,5 62 108,7 63 110,5 64 112,2
5 DPT-Hb 3 80% 37 72,5 44 77,2 49 85,9 55 96,5 57 100 61 107,1
6 POLIO 1 80% 35 68,6 39 68,4 43 75,4 50 87,7 54 94,7 60 105,2
7 POLIO 2 80% 50 98 57 100 60 105,2 64 112,2 64 112,2 66 115,7
8 POLIO 3 80% 41 80,1 49 85,9 52 91,2 55 96,5 57 100 60 105,2
9 POLIO 4 80% 41 80,1 46 80,7 53 92,9 57 100 59 103,5 63 110,5
10 Campak 80% 35 68,6 48 84,2 52 91,2 54 94,3 59 103,5 62 108,7

i
GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM IMUNISASI TAHUN 2012

90
HB 0
80
BCG
70
DPT-Hb 1
60
DPT-Hb2
50
DPT-Hb3
40
POLIO 1
30
POLIO 2
20
POLIO 3
10
POLIO 4
0
CAMPAK
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

140
HB 0
120 BCG

100 DPT-Hb 1
DPT-Hb 2
80
DPT-Hb 3
60 POLIO 1
40 POLIO 2
POLIO 3
20
POLIO 4
0
CAMPAK
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
HASIL LAPORAN SKDN DESA GADOR TAHUN 2012

NO BULAN Jml Balita Jml Balita Jml Balita Jml Balita Jml Balita PENCAPAIAN
memiliki ditimbang BB naik BGM K/S D/S N/S BGM/D N/D
KMS
(S) (K) (D) (N) % % % % %
1 JANUARI 279 291 229 187 2 104,3 82,1 67 0,9 81,7
2 FEBRUARI 288 271 164 1 103,2 97,1 58,8 0,4 60,5
3 MARET 286 256 154 2 102,5 91,7 55,2 0,8 60,2
4 APRIL 286 264 103 2 102,5 94,6 36,9 0,7 39,1
5 MEI 278 273 127 2 99,6 97,8 45,5 0,7 46,5
6 JUNI 287 265 125 2 102,9 94,9 44,8 0,7 47,2
7 JULI 288 271 131 2 104,7 97,1 36,2 0,7 48,3
8 AGUSTUS 287 258 187 2 102,9 92,5 67 0,8 72,5
9 SEPTEMBER 279 198 103 2 100 70,9 36,9 0,10 52
10 OKTOBER 281 251 101 1 100,7 89,9 36,2 0,4 49,2
11 NOPEMBER 279 247 119 1 100 88,5 42,7 0,4 48,2
12 DESEMBER 282 251 133 2 101,1 89,9 47,7 0,8 53

PUSKESMAS 279 314 273 176 1 112,5 97,8 63,1 0,4 64,5

i
GRAFIK PENCAPAIAN SKDN TAHUN 2012 DESA GADOR

350

300

250
S
200 K

150 D
N
100
BGM
50

0
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

120

100

80 K/S
D/S
60
N/S

40 N/D
BGM/D
20

0
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
TAHUN 2013
PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS – KIA) TAHUN 2013
DESA GADOR PUSKESMAS BARUHARJO
No Variabel Target Pencapaian
Januari Februari Maret April Mei Juni
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
KESEHATAN IBU
1 K 1 Akses 100 % 9 14,5 16 25,8 23 37,1 29 46,8 35 56,5 41 66,1
2 K1 Murni 100% 6 9,7 13 20,9 20 32,3 24 38,7 30 48,4 36 58,1
3 K 4 96% 4 6,4 10 16,1 16 25,8 20 32,3 24 38,9 27 43,6
4 Deteksi resti oleh nakes 20% 3 4,8 5 8,1 9 14,5 11 17,7 14 22,6 17 27,4
5 Deteksi resti oleh masy 15% 0 0 1 1,6 4 6,5 4 6,5 5 8,1 7 11,3
6 Persalinan nakes 90% 2 3,5 8 14,0 15 26,3 19 33,3 23 40,4 30 52,6
7 Persalinan di fasilitas Kes 90% 2 3,5 8 14,0 15 26,3 19 33,3 23 40,4 30 52,6
8 Komplikasi kebid ditangani 85% 0 0 1 8,1 1 8,1 1 8,1 2 16,1 3 24,2
9 Bufas Paripurna 90% 6 10,3 10 17,5 12 21,1 19 33,3 23 40,4 29 50,9

No Variabel Target Pencapaian


Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
KESEHATAN IBU
1 K 1 Akses 100 % 48 77,4 53 85,5 60 96,8 67 108,1 72 116,1 79 127,4
2 K1 Murni 100% 43 69,4 48 77,4 54 87,1 61 98,4 66 106,5 73 117,7
3 K 4 96% 33 53,2 39 62,9 45 72,6 48 77,4 53 85,5 58 93,6
4 Deteksi resti oleh nakes 20% 18 29 19 30,7 23 37,1 26 41,9 27 43,6 27 43,6
5 Deteksi resti oleh masy 15% 7 11,3 8 12,9 9 14,5 9 14,5 9 14,5 9 14,5
6 Persalinan nakes 90% 35 61,4 41 71,9 45 78,9 51 89,5 54 94,7 59 103,5
7 Persalinan di fasilitas Kes 90% 35 61,4 41 71,9 45 78,9 51 89,5 54 94,7 59 103,5
8 Komplikasi kebid ditangani 85% 4 32,3 5 40,3 6 48,4 8 64,5 8 64,5 9 72,6
9 Bufas Paripurna 90% 35 61,4 40 70,2 45 78,9 49 85,9 55 96,5 58 101,8

i
GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN IBU TAHUN 2013

70
K1 AKSES
60
K 1 MURNI
50 K4
40 DRTN

30 DRTM
KOMPLI
20
LINAKES
10
LINFASKES
0 BUFAS
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

140
K1 AKSES
120
K 1 MURNI
100 K4
80 DRTN

60 DRTM
KOMPLI
40
LINAKES
20
LINFASKES
0 BUFAS
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS – KIA) TAHUN 2013
DESA GADOR PUSKESMAS BARUHARJO

No Variabel Target Pencapaian


Januari Februari Maret April Mei Juni
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
KESEHATAN BAYI DAN ANAK
1 KN Murni 99% 2 3,5 8 14 15 26,3 19 33,3 24 43,9 32 56,1
2 KN Lengkap 90% 2 3,5 8 14 15 26,3 19 33,3 25 43,9 32 56,1
3 Neonatal risti ditangani 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,7
4 Kunj Bayi Paripurna 90% 3 5,3 8 14 15 26,3 23 40,4 28 49,1 30 52,6
,65 Kunj Balita Paripurna 90% 12 4,3 38 13,7 60 21,6 86 30,9 105 37,8 128 46
6 Kunj APRAS Paripurna 90% 13 12 22 20,4 28 25,9 30 27,8 44 40,7 55 50,9

No Variabel Target Pencapaian


Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
KESEHATAN BAYI DAN ANAK
1 KN Murni 99% 37 64,9 43 75,4 47 82,5 53 92,9 56 98,3 59 103,5
2 KN Lengkap 90% 37 64,9 43 75,4 47 82,5 53 92,9 56 98,3 59 103,5
3 Neonatal risti ditangani 80% 2 23,4 4 46,8 5 58,5 5 58,5 5 58,5 8 93,6
4 Kunj Bayi Paripurna 90% 33 57,9 34 59,7 40 70,2 46 80,7 50 87,7 54 94,7
5 Kunj Balita Paripurna 90% 151 54,3 167 60,1 190 68,4 211 75,9 229 82,4 248 89,2
6 Kunj APRAS Paripurna 90% 69 63,9 75 69,4 86 79,6 88 81,5 93 86,1 101 93,5

i
GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN BAYI DAN ANAK TAHUN 2013

60

50
KN MURNI
40
KN LENGK

30 NEO RIS
BAYI PR
20
BALITA PR
10 APRAS PR

0
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

120

100
KN MURNI
80
KN LENGK
60
NEO RIST
40 BAYI PR

20 BALITA PR
APRAS PR
0
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS – KB) TAHUN 2013
DESA GADOR PUSKESMAS BARUHARJO

No Variabel Target Pencapaian


Januari Februari Maret April Mei Juni
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Akseptor KB Baru SM 70% 6 10,5 9 15,8 15 26,3 22 38,6 29 50,9 36 63,2
2 Akseptor KB Aktif SM 65% 577 72,2 580 72,6 585 73,2 592 74,1 599 74,9 604 75,6
3 Akseptor KB Aktif dibina nakes 65% 31 5,4 83 14,3 129 22,1 175 29,6 209 34,9 248 41,1
4 Kasus efek samping ditangani 12,5% 7 1,2 7 1,2 10 1,7 14 2,4 17 2,8 20 3,3
5 Komplikasi SM ditangani 3,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kegagalan 0,2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Drop out (DO) 20% 3 0,5 3 0,5 4 0,7 4 0,7 4 0,7 6 1

No Variabel Target Pencapaian


Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Akseptor KB Baru SM 70% 43 75,4 49 85,9 56 98,2 62 108,8 69 121,1 79 138,6
2 Akseptor KB Aktif SM 65% 602 75,3 608 76,1 612 76,6 615 76,9 621 77,7 624 78,1
3 Akseptor KB Aktif dibina nakes 65% 291 48,3 291 47,9 309 50,5 356 57,9 426 68,6 475 76,1
4 Kasus efek samping ditangani 12,5% 23 3,8 27 4,4 28 4,6 31 5 34 5,5 43 6,9
5 Komplikasi SM ditangani 3,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kegagalan 0,2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Drop out (DO) 20% 15 2,5 15 2,5 18 2,9 21 3,4 22 3,5 29 4,7

i
GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KB TAHUN 2013

80
70 AKS BARU
60 AKTIF SM
50 DIBINA
40
EF SAMP
30
KOMPLI
20
10 KEGAGALN
0 DO
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

160
140
AKS BARU
120
AKTIF SM
100
DIBINA
80
EF SAMP
60
KOMPLI
40 KEGAGALN
20 DO
0
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS – IMUNISASI) TAHUN 2013

DESA GADOR PUSKESMAS BARUHARJO

No Variabel Target Pencapaian


Januari Februari Maret April Mei Juni
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Hb 0 80% 3 5,9 7 13,7 8 15,7 15 29,4 18 35,3 22 43,1
2 BCG 80% 4 7,8 7 13,7 9 17,9 11 21,6 21 41,2 21 41,2
3 DPT-Hb 1 80% 9 17,6 12 23,5 14 27,4 19 37,2 20 39,2 27 52,9
4 DPT-Hb 2 80% 5 9,8 11 21,6 14 27,4 18 35,3 23 45,1 23 45,1
5 DPT-Hb 3 80% 10 19,6 15 29,4 23 45,1 28 54,9 31 60,8 34 66,7
6 POLIO 1 80% 9 17,6 12 23,5 15 29,4 20 39,2 24 47 29 56,9
7 POLIO 2 80% 4 7,8 11 21,6 13 25,5 18 35,3 23 45,1 26 50,9
8 POLIO 3 80% 8 15,7 10 19,6 19 37,2 22 43,1 26 50,9 30 58,8
9 POLIO 4 80% 16 31,4 24 47 26 50,9 35 68,6 38 74,5 43 84,3
10 Campak 80% 6 11,8 16 31,4 22 43,1 31 60,8 37 72,5 42 82,4

No Variabel Target Pencapaian


Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Hb 0 80% 25 49 28 54,9 34 66,7 41 80,4 42 82,4 45 88,2
2 BCG 80% 26 50,9 30 58,8 35 68,6 42 82,4 47 92,2 53 103,9
3 DPT-Hb 1 80% 30 58,8 37 72,5 39 76,5 42 82,4 50 98 55 107,8
4 DPT-Hb 2 80% 31 60,8 34 66,7 39 76,5 43 84,3 46 90,2 50 98
5 DPT-Hb 3 80% 37 72,5 44 86,3 47 92,2 53 103,9 56 109,8 60 117,6
6 POLIO 1 80% 31 60,8 40 78,4 41 80,4 44 86,3 53 103,9 56 109,8
7 POLIO 2 80% 32 62,7 36 70,6 40 78,4 44 86,3 46 90,2 51 100
8 POLIO 3 80% 35 68,6 41 80,4 44 86,3 48 94,1 52 101,9 55 107,8
9 POLIO 4 80% 48 94,1 52 101,9 54 105,9 59 115,7 62 121,6 66 129,4
10 Campak 80% 45 88,2 47 92,2 51 100 53 103,9 58 113,7 62 121,6

i
GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM IMUNISASI TAHUN 2013

90
HB 0
80
BCG
70
DPT-Hb 1
60
DPT-Hb2
50
DPT-Hb3
40
POLIO 1
30
POLIO 2
20
POLIO 3
10
POLIO 4
0
CAMPAK
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

140
HB 0
120 BCG

100 DPT-Hb 1
DPT-Hb 2
80
DPT-Hb 3
60 POLIO 1
40 POLIO 2
POLIO 3
20
POLIO 4
0
CAMPAK
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
HASIL LAPORAN SKDN DESA GADOR TAHUN 2013

NO BULAN Jml Balita Jml Balita Jml Balita Jml Balita Jml Balita PENCAPAIAN
memiliki ditimbang BB naik BGM K/S D/S N/S BGM/D N/D
KMS
(S) (K) (D) (N) % % % % %
1 JANUARI 252 291 229 187 3 115,5 90,9 74,2 1,3 81,7
2 FEBRUARI 288 288 164 3 114,3 114,3 65,1 1 56,9
3 MARET 286 226 154 2 113,5 89,7 61,1 0,9 68,1
4 APRIL 286 224 103 2 113,5 88,9 40,9 0,9 45,9
5 MEI 278 223 127 2 110,3 88,5 50,4 0,9 56,9
6 JUNI 287 221 125 2 113,9 87,7 49,6 0,9 56,6
7 JULI 272 211 101 2 107,9 83,7 40,1 0,9 47,9
8 AGUSTUS 272 238 187 2 107,9 94,4 74,2 0,8 78,6
9 SEPTEMBER 263 182 103 2 104,4 72,2 40,9 1,1 56,6
10 OKTOBER 273 231 101 1 108,3 91,7 40,1 0,4 43,7
11 NOPEMBER 276 230 119 1 109,5 91,3 47,2 0,4 51,7
12 DESEMBER 282 221 133 2 111,9 111,9 52,8 0,7 60,2

PUSKESMAS 252 280 227 134 3 111,1 90,1 53,2 1,3 59

i
GRAFIK PENCAPAIAN SKDN TAHUN 2013 DESA GADOR

350

300

250
S
200 K

150 D
N
100
BGM
50

0
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

140

120

100
K/S
80 D/S

60 N/S
N/D
40
BGM/D
20

0
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

i
Lampiran 2:

P O A kegiatan bidan di desa

i
P O A TAHUNAN KEGIATAN BIDAN DESA

N Upaya Jenis Kegiatan Tujuan Sasaran Target Volume Jadwal Lokasi Penangg Indikator
o Kesehatan Keg jawab Keberhasilan
1 KIA Pelaks ANC Memantau Bumil 100 % 12 X Jan - Des Desa Bidan Semua Bumil
terpadu kesh bumil K1 datang K1
Bumil dan 96% Murni dan K4
bumil K4
Kunjungan rumah Program Bumil 100% 12 X Jan - Des Rumah Bidan Terpasangnya
pemantauan stiker P4K stiker P4K Bumil semua stiker
P4K tercapai terpasang P4K
Deteksi dini bumil Ibu dan Bumil 20 % 12 X Jan - Des Desa Bidan Terdeteksinya
risti bayi lahir bumil risti bumil risti
selamat terdeteksi tiap bulan
Pemantauan bumil Mngetahui Bumil 100% 12 X Jan - Des Desa Bidan Bumil dgn
risti perkemb bumil risti komplikasi
kesh terdeteksi dpt tertangani
bumil
Pelaksanaan kelas Mnambah Bumil 100% 4X Maret, Ponkesdes Bidan Bumil aktif
ibu pengetahu bumil ikut Juni, Sept, dalam
an Bumil kelas ibu Des mengikuti
kelas ibu
Kemitraan bidan dg Terjadi Dukun 100% 2X Juni dan Ponkesdes Bidan Kader dan
dukun dan kader koordinasi Kader dukun dan Des Dukun
dgn dukun kader merujuk ke
dan kader bermitra bidan bila ada
dgn bidan K1, KB Baru
Pelayanan bulin di Ibu dan Bulin 90% Bulin 12 X Jan - Des Ponkesdes Bidan Ibu bersalin di
fasilitas kesehatan bayi tdk bersalin di fasilitas
tjdi faskes kesehatan

i
kompliksi
Kunjungan Bufas Memantau Bufas 90 % 12 X Jan - Des Rumah Bidan % kunjungan
kesehatan Bufas bufas dan bufas
Bufas paripurna Ponkedes paripurna
meningkat
Posyandu Terpantau Bayi dan 80 % bayi 12 X Jan - Des Posyandu Bidan D/S
nya Balita dan balita meningkat
tumbang ke
bayi Posyandu
Imunisasi Bayi sehat Bayi 100% bayi 12X Jan - Des Posyandu Bidan Ibu mau
mendpt bayinya
imunisasi diimunisasi
Sweeping balita Memenuhi Balita 100% 12 x Jan - Des Rumah Bidan Balita yg
yang tidak datang target D/S Balita balita tidak datang
ke Posyandu terknjungi Posyandu
diukur BB/TB
Pemberian vitamin Bayi dan Bayi (0-11 90 % bayi 2X Feb dan Posyandu Bidan Bayi, Balita,
A Balita bl) dan dan balita Agust PAUD Apras
sehat Balita, mdapat vit mendapat vit
Apras A A
Pelaksanaan Memantau Bayi, 80 % 12X Jan - Des Posyandu Bidan Bayi, balita,
DDITK tumbang balita, balita Ponkesdes Apras tlah
bayi, Apras dilakukan PAUD dilakukan
balita, DDTK DDTK dan
Apras tidak ada
penyimpngn
Kunjungan Memantau Bayi 90 % 12 X Jan - Des Rumah Bidan Cakupan KN1
Neonatal kesehatan neonatal bayi murni dan
bayi terknjungi KN2 lengkap
2 KB Konseling KB dan Meningkat Bufas dan AKI 12 X Jan - Des Posyandu Bidan Bufas dan
kespro kan penget PUS menurun Ponkesdes PUS mau

i
PUS memilih alkon
tentang sesuai
KB keinginan
Pelayanan KB Mndkung Bufas dan AKI 12 X Jan - Des Ponkesdes Bidan Bufas dan
program 2 PUS menurun PUS memakai
anak alkon sesuai
cukup keinginan
3 Gizi Monitoring dan Mndeteksi Balita Gizi Balita gizi 12 X Jan - Des Desa Bidan Ditemuknnya
Masyarakat pelacakan balita segera buruk dan buruk dan Balita gizi
gizi buruk dan gizi balita Gizi kurang kurang buruk dan
kurang buruk & terdeteksi kurang
kurang
Pemberian PMT Memulih Balita Jml Balita 12 X Jan - Des Desa Bidan, Balita gizi
pemulihan Balita Kan mjd gizi buruk Petugas buruk dan
gizi buruk dan gizi gizi baik & kurang Gizi kurang
kurang menurun mndapat PMT
mjd gizi pemulihan
baik
Monitoring garam Mngetahui Masyarkat 80% kelg 2X Februari, Desa Bidan 88 % kelg
beryoadium kndungan konsumsi Agust memakai
garam yg garam garam
dipakai beryodium beryodium
Pemantauan Status Mengtahui Bayi, 100% 1X Sept Posyandu Bidan Balita
Gizi (PSG) status gizi Balita Balita dipantau PSG
balita PSG
terpantau
Pemberian PMT Mmulihkn Bumil Jml Bumil 12 X Jan - Des Desa Bidan, Bumil KEK
pada Bumil KEK status gizi KEK KEK Petugas mendapatkan
bumil menurun gizi PMT
KEK mjd pemulihan
baik

i
4 Promosi Penyuluhan tentang Msyarakat Msyarakat Tercipta 2X Jan, Des Posyandu Bidan Masy mau
Kesehatan 10 indikator PHBS mau , tms Ibu perilaku balita dan dan mampu
mnerapkn dan Balita hidup Posyandu menerapkan
PHBS bersih dan Lansia 10 indikator
sehat PHBS
5 Upaya Posyandu Lansia Mngetahui Pra lansia Kesehatan 12 X Jan - Des Pos Bidan, Lansia aktif
Kesehatan perkemb dan lansia lansia posyandu Kader hadir pada
Pengembangan kesh pra terpantau posyandu
lansia dan lansia
lansia
UKS : BIAS Terhindar Siswa SD 100 % 1X Nop SD, MI Bidan Siswa SD
dari kelas 1,2,3 siswa SD mendapatkan
penyakit mendapat imunisasi
difteri dan imunisasi
campak

i
Lampiran 3

Foto- foto Kegiatan Bidan di Desa

i
Foto Koordinasi dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa

i
Foto Kegiatan Posyandu balita

i
i
i
i
i
i
Foto kegiatan Posyandu Lansia

i
i
i
i
Foto kegiatan kelas ibu hamil

i
i
Foto Kegiatan BIAS di SD

i
Foto Kegiatan SDIDTK di TK

i
Foto Kegiatan UKS di SD

i
i
i
Foto Sosialisasi Desa Siaga

i
i
Foto Kegiatan Penempelan Stiker P4K

i
Foto Kegiatan Jaga di PONED

i
i
Foto Kegiatan Penyuluhan

i
Foto Kegiatan Kunjungan Rumah Bayi Gizi Buruk

i
LAPORAN KINERJA BIDAN PTT
AKHIR MASA PENUGASAN
TAHUN 2011 S/D 2013
DESA GADOR KECAMATAN DURENAN

Oleh : SULIHWITA GHUFRIANA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TRENGGALEK

PUSKESMAS BARUHARJO
TAHUN 2013

i
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmad-Nya

sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Bidan PTT Akhir Masa Penugasan

Tahun 2011 s/d 2013 dengan lancar

Maksud dan tujuan penulisan Laporan Kinerja Bidan PTT Akhir Masa Penugasan

Tahun 2011 s/d 2013, adalah untuk mengetahui hasil seluruh kegiatan program bidan desa

selama 3 tahun yaitu sepanjang tahun 2011 s/d 2013, sehingga dapat berguna sebagai

bahan evaluasi untuk bekerja lebih baik di masa mendatang. Dengan menganalisis hasil

pencapaian program, mengetahui hal- hal yang menghambat, diharapkan dapat mengambil

langkah- langkah antisipasi agar tidak terulang kesalahan yang sama di tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu,

sehingga Laporan Kinerja Bidan PTT Akhir Masa Penugasan Tahun 2011 s/d 2013 dapat

terselesaikan.

Kami mengharapkan kritik dan saran agar pencapaian program Desa Gador

Kecamatan Durenan di tahun yang akan datang dapat meningkat, baik dari segi kualitas

maupun kuantitas pelayanan.

Semoga Laporan Kinerja Bidan PTT ini bermanfaat bagi Desa Gador Puskesmas

Baruharjo, dan semua pihak yang membaca Laporan Kinerja Bidan PTT Akhir Masa

Penugasan Tahun 2011 s/d 2013 ini.

Gador, Desember 2013

Bidan Desa Gador

Sulihwita Ghufriana
NRPTT. 13.4.047.2702

DAFTAR ISI

i
Halaman

HALAMAN SAMPUL .....................……………………………………… i

KATA PENGANTAR ................................................................................. v

DAFTAR ISI ................................................................................................ ix

DAFTAR TABEL ........................................................................................ xiii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………….. xviii

BAB I PENDAHULUAN

1 Latar Belakang ................................................................................ 1

2 Analisa Situasi ................................................................................ 5

3 Tujuan Penelitian ............................................................................ 5

4 Ruang lingkup ................................................................................ 6

BAB 2 Pelaksanaan Kegiatan

2.1 Perencanaan .................................................................................. 7

2.2 Pengorganisasian..………….………………….. 15 ............. .2 K


h 16

2.3 Pelaksanaan Pelayanan ............................................................... 24

2.3.1 Kesehatan Ibu ......................................................................... 24

2.3.2 Kesehatan Anak ...................................................................... 25

2.3.3 Kesehatan Reproduksi ............................................................ 25

2.3.4 Tugas pokok fungsi tambahan ............................................... 27

i
2.3.5 Pemberdayaan masyarakat ...................................................... 27

BAB 3 Hasil Kegiatan dan Analisa..............................................................

BAB 4 Hambatan dan Pemecahan Masalah ............................................. 33

BAB 5 Kesimpulan……………………………….. 40

BAB 6 Lampiran…………………………………………………. 52

DAFTAR TABEL

i
Halaman

Tabel 1.1 Distribusi Penduduk desa Gador menurut


Golongan Umur dan Jenis Kelamin ............................................... 4

Tabel 1.2 Distribusi Penduduk desa Gador menurut


Tingkat Pendidikan........................................................................ 4

Tabel 1.3 Distribusi Penduduk desa Gador menurut


Tingkat Sosial Ekonomi ................................................................ 5

Tabel 1.4 Distribusi Penduduk desa Gador menurut


Sasaran Khusus ............................................................................. 5

Tabel 1.5 Data Sarana Pelayanan Kesehatan Desa Gador ............................ 6

Tabel 1.6 Data Sarana Pendidikan Desa Gador ............................................ 7

Tabel 1.7 Data Tenaga Kesehatan di Wilayah Desa Gador ......................... 7

Tabel 1.8 Data Peran Serta Masyarakat Desa Gador .................................... 7

Tabel 1.9 Hasil Pencapaian Program KIA Desa Gador ................................ 18

Tabel 2.0 Hasil Pencapaian Program Imunisasi Desa Gador ........................ 19

Tabel 2.1 Data Status Gizi Bayi dan Balita Desa Gador ............................... 20

Tabel 2.2 Hasil Pencapaian Program KB Desa Gador .................................. 21

DAFTAR GAMBAR

i
Halaman

Gambar 2.1 Hubungan Koordinasi dan Pembinaan Ponkesdes .................... 12

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

i
Lampiran 1 : Hasil Kegiatan Program (PWS KIA, PWS KB,
PWS Imunisasi, Gizi SKDN)............................................. 28

Lampiran 2 : POA Tahunan..................................................................... 59

Lampiran 3 : Dokumentasi (Foto Kegiatan)........................................... 64

i
i

Anda mungkin juga menyukai