Anda di halaman 1dari 9

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan


Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
implementasi permendagri ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian
dan evaluasi program kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam
tahun berkenaan harus dikendalikan dan dievaluasi agar program pembangunan
daerah dapat terwujud sesuai visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Biak Numfor.
Tahapan pengendalian yang dilakukan dengan mensinergikan proses
perencanaan bottom up yang diintegrasikan dengan RPJMD Kabupaten Biak Numfor
tahun 2014 – 219 dan Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah, sinkronisasi
berdampak terhadap sinergitas dokumen perencanaan yang akan termuat dalam
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dalam setiap tahun berkenaan.
Sedangkan tahapan evaluasi dengan melakukan kegiatan monitoring lapangan, ada
dua pendekatan monitoring lapangan yang dilakukan yaitu monitoring meja yang
dilakukan oleh Bagian Adminstrasi Pembangunan dan Monitoring Lapangan yang
dilaksanakan oleh Bappeda. Evaluasi juga dilakukan dengan kalkulasi persentase
komparasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Dokumen APBD setiap
tahunnya. Hasil evaluasi akan mendeskripsikan jumlah kegiatan yang sudah
terealisasi seratus persen atau belum rampung yang sistem pembayarannya
dibebankan pada tahun berikutnya yang berimplikasi menjadi hutang daerah.
Selanjutnya mekanisme hutang daerah berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, mengisyaratkan bahwa hutang daerah hanya menjadi beban apabila
kegiatan tahun berkenaan yang sudah terealisasi seratus persen dan sudah
melakukan penagihan serta harus dibayarkan oleh SilPa (Sisa lebih Penghasilan)
dari APBD.
Terkait dengan regulasi yang dimaksudkan maka Tim Verifikasi Setda, telah
melaksanakan monitoring lapangan dan memverifikasi semua kegiatan Organisasi
Perangkat Daerah, seperti yang disajikan pada Lampiran.
TUJUAN
Pelaksanaan monitoring lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Monev Setda,
bertujuan sebagaiberikut :

1. Mengetahui kondisi pekerjaan fisik yang dilakukan oleh OPD di


lapangan.
2. Memverifikasi semua realisasi pekerjaan fisik yang sudah seratus persen
atau belum rampung.

REKAPITULASI DAN HASIL MONITORING

Hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Tim Monev Setda, direkapitulasi


seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Monitoring Kegiatan OPD Tahun 2016


Anggaran Yang Anggaran Yang
Sudah Terbayar Belum Terbayar
No. Bidang Pembangunan Realisasi Pagu Anggaran (Rp)
100% (kontrak)

(%) (Rp)

1 2 3 4 5 6
PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA
Pembangunan Jalan
(DAU)
Pembangunan Jalan 100 % 0
Kantor Polres Biak 382,500,000.00 382,500,000.00
Numfor

Pembangunan Jalan
(Otsus)
peningkatan jalan 100 % 0
anggopi - sauri (Lanjutan) 929,800,000 929,800,000
Peningkatan jalan 100 % 0
kampung moibaken
648,529,000 648,529,000
(lanjutan)
peningkatan jalan 100 % 0
kampung sanumi
1,109,100,000 1,109,100,000
mokmer
benja jasa konsultasi 100 % 0
perencanaan 112,000,000 112,000,000
100 % 0
belanja jasa pengawasan 85,000,000 85,000,000
Pembangunan Jalan
(DAK)

Belanja Jasa Konsultansi


pengawasan

pengawasan (DAK 100 % 0


592,020,000 592,020,000
REGULER SPPJ)
100 % 0
pengawasan ( DAK IPD ) 935,000,000 935,000,000
pengawasan ( DAK 100 % 0
AFIRMASI transportasi 217,820,000 217,820,000
perdesaan )
pengawasan ( DAK 100 % 0
AFIRMASI pembangunan 130,790,000 130,790,000
jalan )
Belanja modal pengadaan
konstruksi jalan

Belanja modal pengadaan


konstruksi jalan ( DAK
REGULER SPPJ )

peningkatan jalan sepse -


80.31%
samares (lanjutan) 8 km 4,398,000,000 879,600,000.00 3,518,400,000.00
peningkatan jalan sp korem
0%
- wokrar (lanjutan) 1,9 km 1,618,153,000 485,455,900.00 1,132,697,100.00
peningkatan jalan nermnu-
23,7%
daunadik 1,5 km 1,375,750,000 412,671,000.00 963,079,000.00
peningkatan jalan komp.
Samping SMP 2 biak 0,30 100%
519,750,000 155,925,000.00 363,825,000.00
km
peningkatan jalan urfu-urfu
80,5%
supm3,65 km 3,787,600,000 3,787,600,000.00
peningkatan jalan
ambroben-manswan 0,30 100%
552,750,000 165,825,000.00 386,925,000.00
km
belanja modal pengadaan
konstruksi jalan (DAK IPD)
peningkatan jalan
condronegoro 2 jalur (tahap 25.4%
4,028,861,000 4,028,861,000.00
I) 1,00 Km
peningkatan jalan
maryendI-ambroben sup 100%
2,477,750,000 743,325,000.00 1,734,425,000.00
2,50 km
peningkatan jalan korem
10,5%
pantai 1,00 km 978,000,000 293,400,000.00 684,600,000.00
peningkatan jalan wokrar
25,7%
wouna 2,00 km 2,328,000,000 698,400,000.00 1,629,600,000.00
pembangunan jalan pasi
0%
samberpasi 2,20 km 3,305,000,000 661,000,000.00 2,644,000,000.00
pembangunan jalan
100%
mandouw-maryendi 3,4 km 4,434,896,000 4,434,896,000.00
pembangunan jalan
mandori dafi 3,00 km 100% 3,270,221,000 3,270,221,000.00
pembangunan jalan
makmakerbo sepse 6,00 10,7%
5,198,000,000 1,039,600,000.00 4,158,400,000.00
km
belanja modal pengadaan
konstruksi jalan (DAK
AFIRMASI transportasi )

peningkatan jalan benggor 100%


karnindi(lanjutan) 3,5 km 660,980,000 198,267,000.00 462,713,000.00

Pemeliharaan Jalan
Kampung (OTSUS)

1. kampung mnurwar-
nyampun-bosni-wadibu- 100%
72,691,000 72,691,000
sauri
2. kampung bosnik-
adibai-waderrbo-sepse- 100%
72,690,000 72,690,000
soon-opiaref
3. kampung marauw-
wadibu-animi-sundei- 100%
72,691,000 72,691,000.00 -
makmakerbo
4. kampung rim-sepse-
mokmer-mokmer sup-
100%
waderbo-opiaref baru- 72,685,000 72,685,000
ambroben-ambroben sup
5. kampung urfu-
benggor-sunyar-
100%
amnyamdam-osbaur- 72,669,000 72,669,000
yomdori
6. kampung warai-sunyar-
samber-karnindi-
100%
manwenopuri-wasyai- 72,669,000 72,669,000
yomdori-air terjun
7. kampung sisyuf-
barbaren-daunadik- 100%
72,692,000 72,692,000
syabes
8. kampung korem-
wokrar-wonabraidi-
0%
rumbin-bosnabraidi- 86,603,000 86,603,000
wokrar
9. kampung wokrar-
wouna-makuker-mos 100% 88,685,000 88,685,000
10. kampung adibai-
marau 100% 86,689,000 86,689,000
11. kampung wardo-
100%
napdori-busdori-duber 86,680,000 86,680,000
12. kampung maryendi-
100%
wardebo 86,663,000 86,663,000
13. kampung sumberker-
100%
taman anggrek 72,680,000 72,680,000
14. kampung inasi-bawei-
100%
manggari 86,696,000 86,696,000
15. kampung kameri-
100%
wansra 90,655,000 90,655,000
16. kampung andey-
syoribo-manggari- 100%
76,600,000 76,600,000
yemburwo-kameri
17. kampung mos-dobo 100%
86,680,000 86,680,000
18. kampung wilayah biak
100%
kota 389,266,000 389,266,000
19. perencanaan 100%
71,060,000 71,060,000
20. pengawasan 100%
55,950,000 55,950,000
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan (DAK)

1. pemeliharaan periodik
100%
jalan jakarta 0,60 km 502,000,000 150,600,000 351,400,000
2. pemeliharaan periodik
jalan sunde-sepse-soon 3 100%
1,192,258,000 357,677,400 834,580,600
km
3. pemeliharaan periodik
jalan kompleks ridge II 100%
768,950,000 768,950,000
(bina karang) 1,50 km
4. pemeliharaan periodik
100%
jalan inggupi 1,30 km 597,982,000 179,394,600 418,587,400
5. pemeliharaan jalan
100%
sudirman 0,70 km 683,515,000 205,054,500 478,460,500
6. pemeliharaan jln dlm
kota ,jl sriwijaya, jl
100%
majapahit, jl, 510,350,000 510,350,000
sisingamangaraj
belanja modal pengadaan
konstruksi jalan (DAK
Afirmasi)

1. pemeliharaan jalan
100%
selat makasar 0,50 km 849,750,000 254,925,000 594,825,000
2. pemeliharaan jalan
100%
suci 0,50 km 582,500,000 174,750,000 407,750,000
3. pemeliharaan jalan
sumberker-goa jepang 100%
505,900,000 505,900,000
0,50 km
4. pemeliharaan jalan
100%
selayar 0,50 km 505,000,000 505,000,000
5. pemeliharaan jalan
amnyamdam - warberik 43.34%
812,295,000 812,295,000
0,50 km
Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan (DAK Reguler
SPPJ)

pemeliharaan jembatan :
jembatan orboy,
jembatan dwar, jembatan
wakri, jembatan soor, 100% 480,000,000 144,000,000 336,000,000
jembatan warsa I,
jembatan wari dan
jembatan korem

BIDANG CIPTA KARYA

rehabilitasi kantor dinas pu 8% 2,961,000,000


592,200,000.00 2,368,800,000.00
perencanaan 100%
pembangunan gedung
kantor dinas perindag
158,455,000 158,455,000.00
perencanaa rehab kantor 100%
pu
125,895,000 125,895,000.00
pengawasan rehab kantor 100%
PU
95,000,000 95,000,000.00
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong

perencanaan drainase / 100%


trotoar jalan selat madura
67,650,000 67,650,000
Pembangunan Talud

perencanaan talud di 100%


pantai wasori
68,860,000 68,860,000
Pembangunan Sarana
dan Prasaran Air Bersih
Pedesaan (OTSUS)

1. pembangunan air bersih 29.94%


kampung warbesow kakur
690,000,000 690,000,000

2. perencanaan 100% 23,950,000 23,950,000

3. pengawasan 100% 19,950,000 19,950,000


Rehabilitasi Stadion

1. perencanaan rehabilitasi 100%


stadion
98,890,000 98,890,000
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Publik
3. perencanaan patung
yesus gembala baik 100% 199,000,000 199,000,000

4. perencanaan museum 100% 190,000,000 190,000,000


5. perencanaan gedung
crristian center 100% 490,000,000 490,000,000
6. perencanaan
pembangunan pusat
pelayanan terpadu 100% 76,000,000 76,000,000
Pembangunan Sarana
dan Prasarana air bersih
perdesaan (DAK)

pengawasan 49,500,000.00 49,500,000


6. pembangunan air
bersIh kampung 32.79%
893,750,000 268,125,000.00 625,625,000
saukobye (DAK IPD)
7. pembangunan air
bersih kampung kajasbo 12.00%
891,400,000 267,420,000 623,980,000
(DAK IPD)
8. pembangunan air
bersih kampung samber 3.50%
1,329,500,000 398,850,000 930,650,000
(DAK IPD)
9. pembangunan jaringan
air bersih desa wodu 12.30%
462,917,000 462,917,000
(DAK AFIRMATIF)
10. pembangunan
jaringan air bersih
80.30%
kampung padwa (DAK 384,500,000 115,350,000 269,150,000
AFIRMATIF)
11. pembangunan
jaringan air bersih
76.00%
kampung sauribru (DAK 383,756,000 115,126,800 268,629,200
AFIRMATIF)
12. pembangunan
jaringan air bersih
57,,09
kampung imdi (DAK 473,000,000 473,000,000
AFIRMATIF)
13. pembangunan
jaringan air bersih
71.82%
kampung karyendi (DAK 647,257,000 194,177,100 453,079,900
AFIRMATIF)
14. pembangunan
jaringan air bersih
5%
kampung mnurwar (DAK 1,191,615,000 1,191,615,000
AFIRMATIF)
15. pembangunan
jaringan air bersih
17.00%
kampung samau (DAK 787,390,000 236,217,000 551,173,000
AFIRMATIF)
Hasil monitoring dan verifikasi Tim Monev Setda terhadap program kegiatan
yang dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah, terdeskripsi pada
gambar ini.

PENUTUP

Demikian laporan Tim Monitoring Setda, sebagai bahan pertimbangan


kepada Bapak Bupati Biak Numfor, dalam menentukan prioritas pembayaran
kepada Pihak Ketiga .

Atas perhatian dan dukungan Bapak Bupati, disampaikan terima kasih.


Tim Monev Setda
Ketua

LOT YENSENEM, SE.,M.Si


NIP. 19670410 200112 1 004

Anda mungkin juga menyukai