Anda di halaman 1dari 7

BAB V

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

1. Ketenagaan
Keberhasilan program kesehatan yang telah direncanakan didukung oleh ketersediaan tenaga
kesehatan yang ada di suatu sarana kesehatan baik dari segi kuantitas /jumlah maupun kualitas.
Adapun situasi Sumber daya Kesehatan yang ada di Puskesmas Maunori dapat terlihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel Jumlah Tenga Kesehatan Berdasarkan Profesi dan Status Kepegawaian

STATUS KEPEGAWAIAN
JENIS PROFESI TENAGA
NO JUMLAH KET.
KESEHATAN PNS PTT THL TKS

1 Dokter Umum 1 1 0 0 2 1 PNS TUBEL


2 Bidan 13 13 0 5 31 2 PNS TUBEL
3 Perawat 29 2 0 6 37 1 PNS TUBEL
4 Perawat Gigi 2 0 0 0 2
5 Apoteker / Ass. Apoteker 2 0 0 0 2
6 Sanitarian 3 0 0 0 3
7 Nutrisionist 1 0 0 2 3
8 Analis Kesehatan 3 0 0 0 3
9 SKM Adm. Kesehatan 0 0 0 2 2

TOTAL 54 16 0 15 85 4 PNS TUBEL

2. Sarana Kesehatan

Selain tenaga kesehatan Keberhasilan program kesehatan untuk mencapai Indonesia sehat
tahun 2015 didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.
Ada 2 (dua) desa di wilayah Kecamatan Keo Tengah yang belum memiliki Saran Kesehatan yaitu
desa Wajo Timur dan desa Ladolima Timur.
Sarana Prasarana Kesehatan di Kecamatan Keo Tengah pada tahun 2015 dapat digambarkan
sebagai berikut:
1.PUSKESMAS

KONDISI
NO JENIS RUSAK RUSAK KETERANGAN
BAIK
RINGAN BERAT

1 Poli Umum ✔ Dipergunakan untuk ruangan RANAP

2 UGD ✔ Disatukan dengan Poli Umum


3 KIA ✔ Disatukan POLI + VK + RANAP KIA

4 Rawat Inap ✔ Dipergunakan Untuk Kantor

Profil Kesehatan Puskesmas Maunori Tahun 2015

41
2.PUSKESMAS PEMBANTU
KONDISI
NO NAMA PUSTU RUSAK RUSAK KETERANGAN
BAIK
RINGAN BERAT

1 LEWANGERA

2 LADOLIMA

3 MBAENUAMURI

4 KOTODIRUMALI

3.POSKESDES
KONDISI
NO NAMA POSKESDES KETERANGAN
RUSAK RUSAK
BAIK
RINGAN BERAT

1 KELIMARI ✔

4.POLINDES
KONDISI
NO NAMA POLINDES RUSAK RUSAK KETERANGAN
BAIK
RINGAN BERAT

1 NGERA

2 BAJO

3 WAJO

4 PAUTOLA

5 KOBAR

6 KOTIM

7 MAUWELU

8 ROMBA

9 NDETU

10 BOAMAU

5.KENDARAAN
KONDISI
NO KENDARAAN JUMLAH RUSAK RUSAK KETERANGAN
BAIK
RINGAN BERAT
1. RODA 4 2 1 1
2. RODA 2 11 6 2 3

6.RUMAH DINAS
NO RUMAH DINAS JUMLAH KONDISI KETERANGAN

Profil Kesehatan Puskesmas Maunori Tahun 2015

41
RUSAK RUSAK
BAIK
RINGAN BERAT
1. Rumah Dokter 1 1 Jendela, Pintu, Lantai
2. Rumah Paramedis
a. Maundai 2 2 Jendela ,Pintu,Plafon
b. Maunori 2 1 1
3. Mess Paramedis 1 ✔

3. Pembiayaan Kesehatan

DATA PEMBIAYAAN KESEHATAN


PUSKESMAS MAUNORI
TAHUN ANGGARAN 2015

N PAGU DANA REALISASI


JENIS PROGRAM JUMLAH KET.
BOK DAU JKN BOK DAU JKN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I PROGRAM KIA
Penyulhan ASI 2.460.00 2.460.
1 Esklusif 0 000
6.500.00 6.500.
2 Kunjungan rumah P4K 0 000
Kunjungan Rumah 800.00 800.
3 Bumil Resti 0 000
Pendampingan kelas 1.600.00 1.600.
4 ibu hamil 0 000
Kemitraan Bidan dan 3.775.00 3.775.
5 Dukun 0 000
Kunjungan rumah ibu 5.500.00 5.500.
6 Nifas 0 000
Kunjungan rumah PUS 1.600.00 1.600.
7 DO KB 0 000
Kunjungan Rumah 4.250.00 4.250.
8 Neonatal 0 000
1.540.00 1.540.
9 DDTK 0 000
Kungan rumah Balita 1.600.00 1.600.
10 DO 0 000
29.625. 29.6
TOTAL 000 25.000
Pendataan Pemetaan 2.400. 2.400.
1 000
Sasaran KIA 000
Supervisi/Bimtek Bidan 1.500. 1.500.
2 000
di Desa 000
3.000. 3.000.
3 Penjaringan Anak SD 000 000
Pelacakan Kematian 375. 375.
4
Ibu/Bayi 000 000
Konsultasi KIA ke 200. 100.
5
Dinkes 000 000
400. 400.
6 Operasional 2H2 Center 000 000
40. 40.
7 Belanja ATK KIA 000 000
Belanja Makan Minum
775.
8 Merujuk Pasien dr Desa 000 650.
ke Puskesmas 000
Transport merujuk Bulin 2.325. 1.950.
9
ke Puskesmas 000 000
Belanja ATK KIA
250.
10 Kegiatan Kunjungan 000 250.
Rumah Bumil 000

Profil Kesehatan Puskesmas Maunori Tahun 2015

41
Penggandaan Laporan 115. 115.
11 800
Kunjungan 750
Transport Kunjungan 2.250. 2.250.
12 000
Rumah Bumil Resti 000
Transport Kunjungan 2.250. 2.250.
13 000
Rumah P4K 000
Transport Kunjungan 2.250. 2.250.
14 000
Bufas 000
29.625. 18.13 47.755. 29.6 17.53 47.1
TOTAL 000 0.800 800 25.000 0.750 55.750

PAGU DANA REALISASI


No JENIS PROGRAM JUMLAH KET.
BOK DAU JKN BOK DAU JKN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II PROGRAM GIZI
Pemantauan penimbangan diposy.
1 Oleh petugas puskesmas 9.170.000 9.170.000
Pemantauan posy .oleh petugas 10.050.00 10.050.
2 desa 0 000
7.750.0 7.750.
3 Transportasi Kader Posyandu 00 000
500.0 500.
4 Bahan kontak PMT Penyuluhan 00 000
5.550.0 5.550.
5 PMT gizi kurang 00 000
5.400.0 5.400.
6 PMT. Bumil KEK 00 000
150.0 150.
7 Pemantauan PMT Bumil KEK 00 000
38.570.0 38.570
TOTAL 00 .000
525. 525.
Survei Garam Yodium
1 000 000
1.050. 1.050.
PSG
2 000 000
450.
Pelacakan Kasus Gizi Buruk
3 000
Pemantauan Pelaksanaan PMT 450. 150.
4 Gizi Buruk 000 000
200. 100.
Konsultasi Program Gizi ke Dinkes
5 000 000
BBM dalam rangka mengantar Gizi 1.041.
6 Buruk ke Puskesmas 000
8.100. 5.400.
Belanja PMT Gizi Buruk
7 000 000
10.800. 9.000.
Belanja PMT Bumil KEK
8 000 000
780. 780.
Belanja PMT Lansia di Posyandu
9 000 000
Perawatan Balita Gizi Buruk di 420. 420.
10 Puskesmas 000 000
Penunggu Perawatan Balita Gizi 420. 420.
11 Buruk 000 000
12 Belanja ATK Kadarzi tk. Puskesmas
1.125. 1.125.
Transport Kadarzi tk. Puskesmas
13 000 000
750. 750.
Uang Saku Peserta Kadarzi
14 000 000
Penggandaan Kegiatan Sosialisasi 253. 253.
15 Kadarzi 000 000
375. 375.
Makan Minum Kegiatan Kadarzi
16 000 000

TOTAL 38.570.00 26.739 65.309 38.570 20.348 58.918.00


0 .000 .000 .000 .000 0

Profil Kesehatan Puskesmas Maunori Tahun 2015

41
SUMBER BIAYA (PAGU ) REALISASI
No JENIS PROGRAM JUMLAH KET
BOK DAU JKN BOK DAU JKN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III PROGRAM P2M
6.700.0 6.260.
1 Pengambilan VKSIN rutin 00 000
980.0 980.
2 Sweeping Imunisasi 00 000
2.260.0 2.260.
3 Penyuluhan HIV 00 000
2.260.0 2.260.
4 Penyuluhan TB. 00 000
4.050.0 4.050.
5 BIAS CAMPAK 00 000
3.040.0 3.040.
6 Penyuluhan Filaria 00 000
1.050.0 1.050.
7 Mengantar sampel Malaria 00 000
1.920.0 1.920.
8 POSBINDU 00 000

22.260.00 21.820
TOTAL 0 .000
283.0 283.0
1 Belanja BBM Foging (Bensin) 50 50
2.497.5 2.497.5
2 Solar 00 00
2.000.0 2.000.0
3 Honor petugas Foging 00 00
7.200.0 7.200.0
4 Pengangkutan Vaksin ke Desa 00 00
3.750.0 3.750.0
5 BIAS 00 00
900.0 900.0
6 WUS di SLTP dan SLTA 00 00
2.400.0 2.400.0
7 WUS di Desa 00 00
750.0 750.0
8 Kegiatan BLF 00 00
Honorarium Tunjangan Kerja
600.0 600.0
Petugas Labor pemeriksaan Spc
00 00
Malaria
150.0 150.0
BTA +
00 00
150.0 150.0
Rontgen +
00 00
Honor Petugas Desa Fiksasi Spc 630.0 630.0
TB 00 00
3.000.0 3.000.0
9 Filaria di Posyandu 00 00
8.000.0 8.000.0
10 Filaria di Sekolah 00 00
Kader menggerakan massa 750.0 750.0
11 pengobatan Filaria 00 00
700.0 700.0
12 Nakes Sweeping Filaria 00 00
750.0 750.0
13 Kader Sweeping Filaria 00 00
Nakes Monitoring Efek Samping 2.800.0 2.800.0
14 Filaria 00 00
150.0 150.0
15 Contact Tracing (Kontak Serumah) 00 00
75.0 75.0
16 Pelacakan Kasus DBD 00 00
150.0 150.0
17 Lacak Kasus Kusta 00 00
225.0 225.0
18 Lacak TB Mangkir 00 00
19 525.0 525.0

Profil Kesehatan Puskesmas Maunori Tahun 2015

41
Lacak Gigitan HPR 00 00
750.0 750.0
20 Lacak KLB 00 00

SUMBER BIAYA (PAGU ) REALISASI


No JENIS PROGRAM JUMLAH KET
BOK DAU JKN BOK DAU JKN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Validasi Data KLB/ 1.600.0 1.600.00
21
Wabah (EWARDS) 00 0
4.050.0 4.050.00
22 Transport POSBINDU
00 0
44.835. 44.835.5
TOTAL
550 50
IV. KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Pemantau
1.44 1.440
1 Kesehatan Gigi dan
0.000 .000 100%
mulut anak sekolah
V PROMOSI KESEHATAN
4.520. 4.520.
1 Pendataan PHBS
000 000
Penyuluhan dan 1.680. 1.680.
2
pemutaran Film 000 000
Transportasi Pokja 1.560. 1.560.
3
kecamatan 000 000
Transport POKJA 3.750. 3.750.
4
desa 000 000
1.920. 1.920.
5 Konsumsi
000 000
600. 600.
6 Penggandaan
000 000
14.03 14.030
TOTAL
0.000 .000 100%
MANAGEMENT 31.44 31.446
VI
PUSKESMAS 6.000 .000 100%

JKN NON
VII
KAPITASI
Belanja BBM 8.281. 6.498.
1
Rujukan/ Belanja O2 125 050
4.200. 3.828.
2 Belanja Minyak Tanah
000 000
14.950. 14.950.
3 Pendamping Rujukan
000 000
Akomodasi Pasien 5.475. 5.475.
4
Rawat Inap 000 000
Belanja Jasa 21.142. 21.142.
5
Pelayanan dan medik 000 000
3.000. 3.000.
6 Belanja Suku Cadang
000 000
57.04 54.89
TOTAL
- 8.125 - 3.050 96%

VII
JKN KAPITASI
I
Kapitasi Januari - 329.56
1
Desember 2015 7.486
Honorarium biaya 3.000.
2
kerja entry data JKN 000
Belanja Alat 3.174.
3
kebersihan 000
Belanja BBM 1.19
4
PUSLING 0.000
9.849.
5 Belanja Penggandaan
900
6 Belanja Materai 860.

Profil Kesehatan Puskesmas Maunori Tahun 2015

41
000
4.534.
7 Belanja ATK
000
Transportasi 14.40
8
Konsultasi JKN 0.000
Belanja Makan- 16.20
9
Minum Rapat 0.000
150
10 Belanja Penjilidan
.000

SUMBER BIAYA (PAGU ) REALISASI


No JENIS PROGRAM JUMLAH KET
BOK DAU JKN BOK DAU JKN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Transportasi Kegiatan
11
PERKESMAS 13.260.000
12 Belanja Suku Cadang
4.200.000
13 Belanja Obat & BHP
32.956.740
14 Belanja Oksigen
4.550.000
Belanja Jasa
15
Pelayanan Kesehatan 221.242.846

TOTAL 329.567.48 329.567.48 100%


6 6
IX JAMKESDA
1 Belanja ATK
2.500.000 2.500.000
Belanja Alat
2
kebersihan 3.000.000 1.955.000
3 Belanja BBM Rujukan
10.154.000 10.154.000
Belanja Pengisian
4
Tabung Gas 7.000.000 3.900.000
5 Belanja Obat & BHP
3.000.000 3.000.000
6 Pendamping Rujukan
20.600.000 20.600.000
7 Belanja Oksigen
1.200.000 1.200.000
Konsultasi ke
8
DINKES 2.360.000 2.360.000
Akomodasi Pasien
9
Rawat Inap 9.360.000 9.360.000
Belanja Jasa
10
Pelayanan Kesehatan 10.211.883 10.211.883
11 Belanja Suku Cadang
5.000.000 5.000.000
12 Belanja Penggandaan
2.787.250 2.787.250
77.17 73.028
TOTAL
3.133 .133 95%

Profil Kesehatan Puskesmas Maunori Tahun 2015

41

Anda mungkin juga menyukai