Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan
hidayahNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Audit Internal II (Kedua) Puskesmas
Kecamatan Pulau Hiri. Laporan Hasil Audit Internal II (Kedua) kami susun sebagai salah satu
upaya monitoring penilaian pelaksanaan pelayanan apakah sudah sesuai prosedur yang telah
ditetapkan.
Laporan Hasil Audit Internal II (Kedua) ini diharapkan dapat memberikan
rekomendasi untuk perbaikan pelayanan sehingga meningkatkan mutu pelayanan di
Puskesmas Kecamatan Pulau Hiri. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam
penyusunan laporan hasil audit ini sehingga saran kritik yang membangun sangat kami
butuhkan demi perbaikan selanjutnya.
Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan
apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Pedoman Pengendalian
Dokumen. Semoga dengan dipergunakannya pedoman ini dapat mempermudah pembaca
dalam mengendalikan dokumen.

Hiri, 15 Oktober 2018


Kepala Puskesmas Kecamatan Pulau Hiri

drg. Mulia Rahmawati


NIP. 19820526 201502 2 001

i
DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................................................... i


Kata Pengantar .................................................................................................................. ii
Daftar Isi ............................................................................................................................ iii
Laporan Hasil Audit Internal II ......................................................................................... 1
I. Latar Belakang ....................................................................................................... 1
II. Tujuan Audit .......................................................................................................... 1
III. Lingkup Audit ........................................................................................................ 1
IV. Obyek Audit .......................................................................................................... 2
V. Kriteria Audit ......................................................................................................... 3
VI. Auditor ................................................................................................................... 8
VII. Proses Audit ........................................................................................................... 9
VIII. Hasil dan Analisis Hasil Audit .............................................................................. 10
IX. Rekomendasi Dan Batas Waktu Penyelesaian Yang Disepakati Oleh Auditee .... 23
X. Penutup .................................................................................................................. 23

ii

Anda mungkin juga menyukai