Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2020. Sebagaimana
kita ketahui bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan
ketentuan Undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan
merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam
menyelenggarakan pemerintahan desa selama masa jabtan Kepala Desa Sukarapih
selama kurun waktu 6 (enam) tahun dari tahun 2014-2020. Dalam penyusunan
LPPD Akhir Masa Jabatan ini, salah satu cara yang kami gunakan adalah
mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa,
hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah
sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di
tahun berikutnya.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut
serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu periode
masa jabatan, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LPPD ini.
Semoga Laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan
cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan
desa dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Sukarapih serta
semua pihak yang berkepentingan.
i
DAFTAR ISI
ii
2.3.1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa ................................................. 18
iii
4.2. Pelaksanaan .............................................................................. 30
iv
7.2. Permasalahan yang Dihadapi ..................................................... 56
v
BAB I
PENDAHULUAN
➢ Misi Pertama
Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola
pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan.
Strategi dan Kebijakan
a. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa melalui
pendidikan berkelanjutan (continuing education).
b. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan
sistem manajemen mutu
c. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan terutama masalah
kependudukan dan pertanahan
d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran
desa dengan melakukan reformasi anggaran
e. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan, dan
pengendalian di bidang pemerintahan
f. Peningkatan sistem distribusi informasi dan komunikasi
g. Peningkatan ketersediaan informasi publik
➢ Misi Kedua
Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai.
Strategi dan Kebijakan
a. Peningkatan peran organisasi keagamaan dalam peningkatan kualitas
sumber daya manusia
b. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui
optimalisasi peran dan fungsi PKK dan organisasi perempuan yang
lain
c. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan melalui optimalisasi
peran dan fungsi karang taruna dan organisasi kepemudaan yang lain
d. Penyelenggaraan pendidikan non formal dan pendidikan dasar
e. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi nilai tradisi dan budaya lokal
2.2. Pelaksanaan
a. Tahun 2014
Besaran Siltap Besaran Tunjangan
No Jabatan
per-Bulan per-Bulan
1. Kepala Desa 1.000.000,-
2. Sekretaris Desa -
3. Kaur. TU dan Umum 500.000,-
4. Kaur. Perencanaan 500.000,-
5. Kaur. Keuangan 500.000,-
6. Kasi. Pemerintahan 500.000,-
7. Kasi. Kesejahteraan 500.000,-
8. Kasi. Pelayanan 500.000,-
9. Kadus I 500.000,-
10. Kadus II 500.000,-
11. Kadus III 500.000,-
12. Kadus IV 500.000,-
13. Kadus V 500.000,-
b. Tahun 2015
Besaran Siltap Besaran Tunjangan
No Jabatan
per-Bulan per-Bulan
1. Kepala Desa 1.000.000,- 250.000,-
2. Sekretaris Desa*) - 125.000,-
3. Kaur. TU dan Umum 500.000,- 100.000,-
4. Kaur. Perencanaan 500.000,- 100.000,-
5. Kaur. Keuangan 500.000,- 100.000,-
6. Kasi. Pemerintahan 500.000,- 100.000,-
7. Kasi. Kesejahteraan 500.000,- 100.000,-
8. Kasi. Pelayanan 500.000,- 100.000,-
c. Tahun 2016
Besaran Siltap Besaran Tunjangan
No Jabatan
per-Bulan per-Bulan
1. Kepala Desa 3.000.000,- -
2. Sekretaris Desa 2.100.000,- -
3. Kaur. TU dan Umum 1.500.000,- -
4. Kaur. Perencanaan 1.500.000,- -
5. Kaur. Keuangan 1.500.000,- -
6. Kasi. Pemerintahan 1.500.000,- -
7. Kasi. Kesejahteraan 1.500.000,- -
8. Kasi. Pelayanan 1.500.000,- -
9. Kadus I 1.500.000,- -
10. Kadus II 1.500.000,- -
11. Kadus III 1.500.000,- -
12. Kadus IV 1.500.000,- -
13. Kadus V 1.500.000,- -
d. Tahun 2017
Besaran Siltap Besaran Tunjangan
No Jabatan
per-Bulan per-Bulan
1. Kepala Desa 3.000.000,- 750.000,-
2. Sekretaris Desa 2.100.000,- 525.000,-
3. Kaur. TU dan Umum 1.500.000,- 375.000,-
4. Kaur. Perencanaan 1.500.000,- 375.000,-
5. Kaur. Keuangan 1.500.000,- 375.000,-
e. Tahun 2018
Besaran Siltap Besaran Tunjangan
No Jabatan
per-Bulan per-Bulan
1. Kepala Desa 3.000.000,- 750.000,-
2. Sekretaris Desa 2.100.000,- 525.000,-
3. Kaur. TU dan Umum 1.500.000,- 375.000,-
4. Kaur. Perencanaan 1.500.000,- 375.000,-
5. Kaur. Keuangan 1.500.000,- 375.000,-
6. Kasi. Pemerintahan 1.500.000,- 375.000,-
7. Kasi. Kesejahteraan 1.500.000,- 375.000,-
8. Kasi. Pelayanan 1.500.000,- 375.000,-
9. Kadus I 1.500.000,- 150.000,-
10. Kadus II 1.500.000,- 150.000,-
11. Kadus III 1.500.000,- 150.000,-
12. Kadus IV 1.500.000,- 150.000,-
13. Kadus V 1.500.000,- 150.000,-
f. Tahun 2019
Besaran Siltap Besaran Tunjangan
No Jabatan
per-Bulan per-Bulan
1. Kepala Desa 3.000.000,- 700.000,-
2. Sekretaris Desa 2.400.000,- 500.000,-
3. Kaur. TU dan Umum 1.800.000,- 200.000,-
4. Kaur. Perencanaan 1.800.000,- 200.000,-
b. Tahun 2015
Anggaran
No Uraian
(Rp)
1. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 3.623.300,-
2. Penyediaan Benda Pos 1.200.000,-
3. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 3.590.000,-
4. Penyediaan Seragam BPD 3.150.000,-
5. Penyediaan Seragam LPM 3.600.000,-
6. Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas 3.000.000,-
7. Penyediaan Biaya Tagihan Listrik 800.000,-
8. Penyediaan Biaya Pemeliharaan 2.200.000,-
Jumlah 21.163.300,-
d. Tahun 2017
Anggaran
No Uraian
(Rp)
1. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 4.156.800,-
2. Penyediaan Benda Pos 1.350.000,-
3. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 3.120.000,-
4. Penyediaan Batik BPD 1.800.000,-
5. Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas 2.000.000,-
6. Penyediaan Biaya Tagihan Listrik 900.000,-
7. Penyediaan Belanja Surat Kabar 700.000,-
8. Penyediaan Biaya Cetak dan Penggandaan 625.000,-
Jumlah 14.651.800,-
e. Tahun 2018
Anggaran
No Uraian
(Rp)
1. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 4.064.600,-
2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 6.220.000,-
3. Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas 3.600.000,-
4. Penyediaan Biaya Tagihan Listrik 900.100,-
f. Tahun 2019
Anggaran
No Uraian
(Rp)
1. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 3.948.000,-
2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 4.550.000,-
3. Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas 3.000.000,-
4. Penyediaan Biaya Tagihan Listrik 901.000,-
5. Penyediaan Biaya Tagihan Langganan 5.160.000,-
Internet
6. Penyediaan Biaya Langganan Suarat 1.800.000,-
Kabar
7. Penyediaan Upah Lembur 3.000.000,-
8. Penyediaan Honor Petugas Kebersihan 3.600.000,-
Jumlah 25.959.000,-
a. Tahun 2014
Besaran Tunjangan
No Jabatam per-Tahun
(Rp)
1. Ketua BPD 720.000,-
2. Wakil Ketua BPD 720.000,-
b. Tahun 2015
Besaran Tunjangan
No Jabatam per-Tahun
(Rp)
1. Ketua BPD 720.000,-
2. Wakil Ketua BPD 720.000,-
3. Sekretaris BPD 720.000,-
4. Anggota BPD sebanyak 6 Orang 4.320.000,-
Jumlah 6.480.000,-
c. Tahun 2016
Besaran Tunjangan
No Jabatam per-Tahun
(Rp)
1. Ketua BPD 1.800.000,-
2. Wakil Ketua BPD 1.200.000,-
3. Sekretaris BPD 1.200.000,-
4. Anggota BPD sebanyak 6 Orang 7.200.000,-
Jumlah 11.400.000,-
d. Tahun 2017
Besaran Tunjangan
No Jabatam per-Tahun
(Rp)
1. Ketua BPD 2.400.000,-
2. Wakil Ketua BPD 1.500.000,-
3. Sekretaris BPD 1.500.000,-
4. Anggota BPD sebanyak 6 Orang 7.200.000,-
Jumlah 12.600.000,-
e. Tahun 2018
f. Tahun 2019
Besaran Tunjangan
No Jabatam per-Tahun
(Rp)
1. Ketua BPD 2.400.000,-
2. Wakil Ketua BPD 1.500.000,-
3. Sekretaris BPD 1.500.000,-
4. Anggota BPD sebanyak 6 Orang 7.200.000,-
Jumlah 12.600.000,-
1) Iuran BPJS Kesehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk
Bulan September sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar Rp.
4.073.080,- (Empat Juta tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh
Rupiah) dengan rincian untuk iuran BPJS Kesehatan yang di
anggarkan dari APBDes sebesar Rp. 2.801.080,- (Dua Juta Delapan
Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Rupiah) dan dari Potongan Siltap
Peserta sebesar Rp. 1.272.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh
Dua Ribu Rupiah).
2) Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa
untuk Bulan September sampai dengan Bulan Desember 2019
sebesar Rp. 8.596.320,- (Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh
3.2. Pelaksanaan
Selama kurun waktu 6 (enam) tahun dari tahun 2014 sampai dengan
tahun 2019, untuk meningkatkan sarana dan prasaran dalam Bidang
Pendidikan Pemerintah Desa Sukarapih telah melaksanakan
kegiatan/program sebagai berikut:
2) Tahun 2015
Untuk tahun 2015 kegitan yang dapat dilaksanakan adalah:
3) Tahun 2016
Untuk tahun 2016 kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah:
1. Rabat Beton Jalan Karasak-Cigondok Segmen RW 03 dengan total
anggaran sebesar Rp. 202.176.750,- (Dua Ratus Dua Juta Seratus
Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Perbaikan jalan lingkungan yaitu merupakan peningkatan/perbaikan
jalan-jalan gang yang tersebar di 10 RW yang ada di Desa Sukarapih
dengan total anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.
130.284.400,- (Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh
Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
3. Rabat Beton Jalan Karasak-Marlak Segmen RW 01 denagan total
anggaran sebesar Rp. 118.501.700,- (Seratus Delapan Belas Juta
Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
4. Rabat Beton Jalan Marlak-Maduhur dengan total anggaran sebesar
Rp. 115.733.700,- (Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh
Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
4) Tahun 2017
Untuk tahun 2017 kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah:
1. Rabat Beton Jalan Karasak-Cigondok Segmen RW 01 dengan total
anggaran sebesar Rp. 120.079.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Tujuh
Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
2. Rabat Beton Jalan Karasak-Marlak Segmen RW 09-RW 06 dengan
total anggaran sebesar Rp. 187.303.000,- (Seratus Delapan Puluh
Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah).
5) Tahun 2018
Untuk tahun 2018 kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah:
1. Rabat Beton Jalan Karasak-Marlak Segmen RW 02 dengan total
anggaran sebesar Rp. 144.594.500,- (Seratus Empat Puluh Empat
Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. Rabat Beton dan Kirmir Jalan Sukaluyu dengan total anggaran
sebesar Rp. 116.962.000,- (Seratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus
Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
6) Tahun 2019
Untuk tahun 2019 kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah:
1. Pembangunan Drainase dan Perkerasan Gang KUA dengan total
anggaran sebesar Rp. 144.302.500,- (Seratus Empat Puluh Empat
Juta Tiga Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. Pembangunan TPT dan Drainase Makam Sukaluyu dengan total
anggaran sebesar Rp. 122.781.500 (Seratus Dua Puluh Dua Juta
Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima ratus Rupiah).
3. Pembangunan Drainase dan Perkerasan Gang Makam Sukaluyu
dengan total anggaran sebesar Rp. Rp. 98.462.000,- (Sembilan Puluh
Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
Tahun 2014 tidak ada kegiatan yang untuk Bidang Kawasan Pemukiman.
2) Tahun 2015
3) Tahun 2016
Untuk tahun 2016 kegiatan yang dapat dilakasanakan adalah:
1. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jl. Pesantren dengan
total anggaran sebesar Rp. 66.415.000,- (Enam Puluh Enam Juta
Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
4) Tahun 2017
Untuk tahun 2017 kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah:
1. Renovasi kantor Desa dengan total anggaran sebesar Rp.
150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan sumber
anggaran dari bantuan Provinsi.
2. Pembuatan Gorong-Gorong di wilayah RW 04 dengan total anggaran
sebesar Rp. 65.495.500,- (Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus
Sembilan Puluh Lima Lima Ratus Rupiah).
3. Pembangunan Jembatan Desa yang berlokasi di Jembatan Cibarewok
penghubung antara Desa Sukarapih dengan Desa Mekarsari, kegiatan
tersebut merupakan Program TNI Manunggal Membangun Desa
(TMMD) dengan total anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu
Milyar Rupiah), yang bersumber dari Bantuan APBD Provinsi sebesar
Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Bantuan APBD
Kabupaten sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).
4. Pembangunan Jembatan Maduhur dengan total anggaran sebesar Rp.
54.330.500,- (Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu
Lima Ratus Rupiah).
5) Tahun 2018
Untuk tahun 2018 kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah:
1. Renovasi Kantor Desa yang merupak bantuan dari Pemerintah
Provinsi total anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
2. Pembangunan TPT Polindes dengan total anggaran sebesar Rp.
38.398.700,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh
Delapan Tujuh Ratus Rupiah).
6) Tahun 2019
Untuk tahun 2019 kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah:
1. Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni
dengan total anggaran sebesar Rp. 31.750.000,- (Tiga Puluh Satu Juta
Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 2 unit dengan
total anggaran sebesar Rp. 31.450.000,- (tiga Puluh Satu Juta Empat
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
4.2. Pelaksanaan
3. Tahun 2016 sebesar Rp. 10.650.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah) anggaran tersebut peruntukan untuk:
Biaya
No Uraian
(Rp)
1. Pengadaan Spanduk 200.000
2. Pengadaan Umbul-umbul 900.000
3. Pengadaan Bendera Merah Putih 1.050.000
4. ATK 150.000
5. Penyediaan Makan dan Minum Peserta Upacara 2.250.000
7. Penyediaan Transportasi 2.100.000
8. Aksesoris Karnaval 3.750.000
9. Panel Peserta Karnaval 250.000
4. Tahun 2017 sebesar Rp. 7.603.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Ribu
Rupiah) anggaran tersebut diperuntukan untuk:
Biaya
No Uraian
(Rp)
1. Pengadaan Spanduk 300.000
2. Penyediaan Makan dan Minum 1.250.000
3. Sewa Panggung 750.000
4. Sewa Sound 750.000
5. Penyediaan Air Mineral 225.000
5. Tahun 2018 sebesar Rp. 8.620.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Dua
Puluh Ribu Rupiah) anggaran tersebut diperuntukan untuk:
Biaya
No Uraian
(Rp)
1. Belanja Photo Copy, Cetak dan Penggandaan 120.000
2. Belanja Makan dan Minuman Tamu 1.750.000
3. Belanja Sewa Peralatan 750.000
4. Belanja Sewa Kendaraan 1.500.000
5. Belanja Sewa Jasa Kesenian 4.500.000
3. Tahun 2019 sebesar Rp. 6.680.000,- (Enam Juta Enam Ratus Delapan
Puluh Ribu Rupiah) anggaran tersebut diperuntukan untuk:
Biaya
No Uraian
(Rp)
1. Pengadaan Spanduk 180.000
2. Pengadaan Makan dan Minum 2.350.000
3. Honor Mubaligh 3.000.000
4. Sewa Panggung 750.000
5. Sewa Tenda 400.000
2. Tahun 2015
Pada tahun 2015 dianggarkan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga
Juta Rupiah) diperuntukan untuk kegiatan Pembinaan Anggota LPM.
3. Tahun 2016
Pada tahun 2016 dianggarkan anggaran sebesar Rp. 6.290.000,- (Enam
Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) diperuntukan untuk
kegiatan Pembinaan Anggota LPM.
4. Tahun 2017
Pada tahun 2017 dianggarkan anggaran sebesar Rp. 7.525.000,- (Tujuh
Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) diperuntukan untuk
penunjang Fasilitasi Peran dan Fungsi LPM dalam melaksanakan
tugasnya.
5. Tahun 2018
Pada tahun 2018 dianggarkan anggaran sebesar Rp. 3.775.000,- (Tiga
Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) diperuntukan untuk
penunjang Fasilitasi Peran dan Fungsi LPM dalam melaksanakan
tugasnya.
6. Tahun 2019
2. Tahun 2015
Pada Tahun 2015 telah dianggarkan anggaran untuk Pelatihan
Peningkatan Kapasitas Kader PKK dengan total anggaran sebesar Rp.
5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
3. Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dianggarkan anggaran untuk Pelatihan
Peningkatan Kapasitas Kader PKK dengan anggaran Rp. 7.990.000,-
(Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) serta
diangagran juga untuk memfasilitasi peran dan fungsi PKK guna
menunjang tugas pokok dan kegiatan-kegiatan PKK sebesar Rp.
3.710.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
4. Tahun 2017
Pada Tahun 2017 telah dianggarkan anggaran untuk Pelatihan
Peningkatan Kapasitas Kader PKK dengan anggaran Rp. 4.600.000,-
(Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) serta diangagran
juga untuk memfasilitasi peran dan fungsi PKK guna menunjang tugas
pokok dan kegiatan-kegiatan PKK sebesar Rp. 5.080.000,- (Lima Juta
Delapan Puluh Ribu Rupiah).
5. Tahun 2018
Pada tauhun 2018 diangarkan untuk operasional PKK sebesar Rp.
6.080.000,- (Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).
5.2. Pelaksanaan
1) Tahun 2014
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,-
Pendapatan Desa
1. Pendapatan Asli Desa Rp. 24.685.000,-
a. Hasil Usaha Rp. 4.000.000,-
b. Swadaya, Partisifasi dan Gotong Rp. 12.800.000,-
Royong
c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah Rp. 7.885.000,-
2. Pendapatan Transfer Rp. 564.623.000,-
a. Dana Desa Rp. 284.604.000,-
b. DBH Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 19.418.000,-
c. Alokasi Dana Desa Rp. 145.601.000,-
d. Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 115.000.000,-
Jumlah Pendapatan Rp. 589.308.000,-
Belanja Desa
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerntahan Rp. 177.606.600,-
Desa
a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 101.112.300,-
b. Operasional Perkantoran Rp. 31.641.300,-
c. Operasional BPD Rp. 1.785.000,-
d. Operasional RT/RW Rp. 27.000.000,-
e. Pelaksanaan Musrebang Desa Rp. 3.000.000,-
f. Pendataan Data Dasar Keluarga Rp. 8.068.000,-
g. Fasilitasi Kegiatan PHBN Rp. 5.000.000,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 402.701.400,-
Desa
a. Pengaspalan Jalan Desa Rp. 41.748.000,-
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rp. 5.297.400,-
Desa
c. Pembangunan dan Pemeliharaan Rp. 250.656.000,-
Jalan Desa
d. Renovasi Kantor Desa Rp. 105.000.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 4.000.000,-
a. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Rp. 1.000.000,-
b. Pembinaan Anggota LPM Rp. 3.000.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 5.000.000,-
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,-
3) Tahun 2016
Pendapatan Desa
1. Pendapatan Asli Desa Rp. 25.973.000,-
a. Swadaya, Partisifasi dan Gotong Rp. 12.800.000,-
Royong
c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah Rp. 13.173.000,-
2. Pendapatan Transfer Rp. 1.166.386.000,-
a. Dana Desa Rp. 640.009.000,-
b. DBH Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 20.015.000,-
c. Alokasi Dana Desa Rp. 441.362.000,-
d. Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 65.000.000,-
Jumlah Pendapatan Rp. 1.192.359.000,-
Belanja Desa
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerntahan Rp. 375.289.000,-
Desa
a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 281.032.200,-
b. Operasional Perkantoran Rp. 41.106.800,-
c. Operasional BPD Rp. 3.900.000,-
d. Operasional RT/RW Rp. 27.000.000,-
e. Pelaksanaan Musrebang Desa Rp. 4.500.000,-
f. Fasilitasi Kegiatan PHBN dan PHBI Rp. 17.750.000,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 776.305.000,-
Desa
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,-
4) Tahun 2017
Pendapatan Desa
1. Pendapatan Asli Desa Rp. 21.575.000,-
a. Swadaya, Partisifasi dan Gotong Rp. 13.000.000,-
Royong
c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah Rp. 8.575.000,-
2. Pendapatan Transfer Rp. 2.496.017.000,-
a. Dana Desa Rp. 815.854.000,-
b. DBH Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 50.988.000,-
c. Alokasi Dana Desa Rp. 464.175.000,-
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,-
5) Tahun 2018
Pendapatan Desa
1. Pendapatan Asli Desa Rp. 14.213.209,-
a. Swadaya, Partisifasi dan Gotong Rp. 13.530.000,-
Royong
c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah Rp. 683.209,-
2. Pendapatan Transfer Rp. 1.773.006.000,-
a. Dana Desa Rp. 688.108.000,-
b. DBH Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 66.830.000,-
c. Alokasi Dana Desa Rp. 453.068.000,-
d. Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 450.000.000,-
e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp. 0,-
Jumlah Pendapatan Rp. 1.787.219.209,-
Belanja Desa
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerntahan Rp. 500.704.209,-
Desa
a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 323.100.000,-
b. Operasional Perkantoran Rp. 26.447.929,-
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 3.468.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 100.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (96.532.000,-)
6) Tahun 2019
Pendapatan Desa
8.1. Kesimpulan
8.3. Saran