Anda di halaman 1dari 1

AUDIT INTERNAL

No.Dokumen :
STANDAR No Revisi :
OPERASIONAL
PROSEDUR Tanggal terbit :

Halaman : 1/1

Ditanda tangani oleh : Kepala Puskesmas


PUSKESMAS Rancaekek
Rancaekek DTP
Jl. Rancaekek-Majalaya No.
Dr.Iyos Rosmawati
99 Kab. Bandung
NIP. 19740416 200801 2 003

: Tata cara dalam rangka penilaian terhadap peningkatan mutu Puskesmas.


1. Pengertian

: Menjadi acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan audit internal.


2. Tujuan

: SK Kepala Puskesmas No. 800/ /D-2.U.2/SK/I/2016 Tentang Tim Audit


3. Kebijakan
Internal Puskesmas Rancaekek DTP.

: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas


4. Referensi

5. Prosedur/Langk 1. Koordinator audit internal melakukan kegiatan audit internal 6 bulan


sekali.
ah-langkah 2. Koordinator audit internal membentuk tim auditor.
3. Membuat surat pemberitahuan tentang pelaksanaan audit internal
4. Koordinator audit internal membuat jadwal audit internal.
5. Koordinator audit internal membuat Instrumen audit internal.
6. Tim auditor ,melakukan audit internal sesuai jadwal.
7. Koordinator audit internal membuat laporan hasil audit internal.
8. Koordinator audit internal membuat laporan tindak lanjut dari temuan
audit internal.
9. Hasil audit di tulis k Form audit internal
6. Unit terkait - Kepala Puskesmas
- Tim Audit Internal

7. Rekaman Historis

No Halaman Yang diubah Perubahan Diberlakukan Tgl.

Anda mungkin juga menyukai