Anda di halaman 1dari 4

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PERGESERAN

(SESUAI DENGAN KEGIATAN YANG ADA PADA DPA TAHUN 2021)

KOTA : PADANG PANJANG

SKPD : UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN


TOTAL BELANJA : 2,396,860,225
TAHUN ANGGARAN : 2021

Rencana/
1. PA Target
Dana yang
KODE NAMA URUSAN, UNIT ORGANISASI, 2. KPA tersedia dalam RUK(RP) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL
PROGRAM, KEGIATAN 3. PPK DPA RK(%)
4. PPTK RF(%)

PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN 2,396,860,225 83,929,950 181,858,225 376,533,175 478,177,450 619,878,400 939,638,750 1,240,983,525 1,491,497,475 1,711,495,175 1,945,507,200 2,167,899,900 1,435,051,300 1,435,051,300

PROGRAM PENUNJANG URUSAN


1 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH 240,193,425 1,405,850 12,535,025 19,353,875 33,124,050 36,029,900 41,175,750 44,945,925 57,851,775 60,526,375 73,315,300 76,409,900 77,584,500 77,584,500
KABUPATEN/KOTA

1 02 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 18,784,300 RUK(RP) 250,000 7,528,325 11,691,325 12,805,650 13,055,650 14,055,650 15,169,975 15,419,975 16,419,975 17,534,300 17,784,300 18,784,300 18,784,300

1 02 01 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12,327,000 250,000 6,664,000 10,077,000 10,327,000 10,577,000 10,827,000 11,077,000 11,327,000 11,577,000 11,827,000 12,077,000 12,327,000 12,327,000
RK 2 54 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan - 864,325 864,325 1,728,650 1,728,650 1,728,650 2,592,975 2,592,975 2,592,975 3,457,300 3,457,300 3,457,300 3,457,300
Penggandaan 3,457,300
RK - 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 01 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan - - 750,000 750,000 750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 3,000,000 3,000,000
Konsultasi SKPD 3,000,000
RK - - 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


1 02 01 2 08 Pemerintahan Daerah 162,608,925
1 02 01 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600,000 - 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
RK - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 3,800,000 7,600,000 11,400,000 15,200,000 19,000 22,800,000 26,600,000 30,400,000 34,200,000 38,000,000 41,800,000 45,598,525 45,598,525
Air dan Listrik 45,598,525
RK 8 17 25 33 0 50 58 67 75 83 92 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 01 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 116,410,400 11,019,200 22,038,400 33,057,600 44,076,800 62,596,000 73,615,200 84,634,400 95,653,600 106,672,800 116,252,000 116,331,200 116,410,400 116,410,400
RK 9 19 28 38 54 63 73 82 92 100 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah


1 02 01 2 09 Penunjang Urusan Pemerintahan 58,800,200 1,155,850 5,006,700 7,662,550 20,318,400 22,974,250 27,120,100 29,775,950 42,431,800 44,106,400 55,781,000 58,625,600 58,800,200 58,800,200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1 02 01 2 09 02 Kendaraan Dinas Operasional atau 58,800,200 1,155,850 5,006,700 7,662,550 20,318,400 22,974,250 27,120,100 29,775,950 42,431,800 44,106,400 55,781,000 58,625,600 58,800,200 58,800,200
Lapangan
RK 2 9 13 35 39 46 51 72 75 95 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100
1. PA Rencana/
Dana yang Target
KODE NAMA URUSAN, UNIT ORGANISASI, 2. KPA tersedia dalam RUK(RP) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL
PROGRAM, KEGIATAN 3. PPK DPA RK(%)
4. PPTK RF(%)

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan


1 02 02
Perorangan dan Upaya Kesehatan 2,156,666,800 82,524,100 169,323,200 357,179,300 445,053,400 583,848,500 898,463,000 1,196,037,600 1,433,645,700 1,650,968,800 1,872,191,900 2,091,490,000 1,357,466,800 1,357,466,800
Masyarakat

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


1 02 02 2 01
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 90,000,000 - - - - - - 10,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000
Kabupaten/Kota

1 02 02 2 01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan 90,000,000 10,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000
Kesehatan
RK - - - - - 11 100 100 100 100 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 60 80 85 90 95 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


1 02 02 2 02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 2,066,666,800 - 82,524,100 169,323,200 357,179,300 445,053,400 583,848,500 888,463,000 1,106,037,600 1,343,645,700 1,560,968,800 1,782,191,900 2,001,490,000 1,267,466,800 1,267,466,800
Kabupaten/Kota

1 02 02 2 02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu - - - - - 8,200,000 11,500,000 11,800,000 12,100,000 12,400,000 20,900,000 20,900,000 20,900,000
Hamil 20,900,000
RK - - - - - 39 55 56 58 59 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

02 02
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 02 2 - - - - - 4,700,000 6,500,000 8,300,000 8,500,000 8,700,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
Bersalin 9,000,000
RK - - - - - 52 72 92 94 97 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 02 2 02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi - - - - - 150,000 350,000 550,000 750,000 950,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000
Baru Lahir 2,600,000
RK - - - - - 6 13 21 29 37 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 02 2 02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 14,000,000 - - - - - 1,500,000 1,750,000 13,000,000 13,250,000 13,500,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000
RK - - - - - 11 13 93 95 96 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 02 2 02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada - - - - - - - 2,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Usia Pendidikan Dasar 5,000,000
RK - - - - - - - 50 100 100 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 02 2 02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 7,200,000 14,400,000 21,600,000 28,800,000 36,000,000 45,900,000 55,800,000 65,700,000 75,600,000 84,600,000 93,600,000 99,900,000 99,900,000
Usia Lanjut 99,900,000
RK 7 14 22 29 36 46 56 66 76 85 94 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 02 2 02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang - - - - - 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
dengan Gangguan Jiwa Berat 1,200,000
RK - - - - - 50 58 67 75 83 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 02 2 02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang - - - - - 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Terduga Tuberkulosis 1,200,000
RK - - - - - 50 58 67 75 83 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 02 2 02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang - - - - - 2,400,000 2,800,000 3,200,000 3,600,000 4,000,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
dengan Risiko Terinfeksi HIV 4,800,000
RK - - - - - 50 58 67 75 83 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100
1. PA Rencana/
Dana yang Target
KODE NAMA URUSAN, UNIT ORGANISASI, 2. KPA tersedia dalam RUK(RP) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL
PROGRAM, KEGIATAN 3. PPK DPA RK(%)
4. PPTK RF(%)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi


1 02 02 2 02 13
Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 184,600,000 - - - - - 78,075,000 95,920,000 113,765,000 131,610,000 149,455,000 184,600,000 184,600,000 184,600,000
Biasa (KLB)
RK - - - - - 42 52 62 71 81 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 02 2 02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 55,200,000 - - - - - 20,500,000 24,000,000 27,500,000 32,600,000 41,000,000 55,200,000 55,200,000 55,200,000
Masyarakat
RK - - - - - 37 43 50 59 74 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 02 2 02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 2,000,000 - - - - - 1,000,000 1,200,000 1,350,000 1,500,000 1,700,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
dan Olahraga
RK - - - - - 50 60 68 75 85 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 02 2 02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 11,300,000 - - - - - 1,000,000 4,800,000 6,800,000 8,800,000 9,800,000 11,300,000 11,300,000 11,300,000
Lingkungan
RK - - - - - 9 42 60 78 87 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 02 2 02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 46,650,000 - - - - - 15,000,000 17,500,000 20,000,000 22,500,000 42,200,000 46,650,000 46,650,000 46,650,000
RK - - - - - 32 38 43 48 90 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 02 2 02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 87,766,200 7,307,600 13,890,200 24,147,800 31,405,400 38,563,000 45,620,600 52,678,200 59,735,800 66,793,400 73,851,000 80,883,600 87,766,200 87,766,200
RK 8 16 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 02 2 02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 83,900,000 4,800,000 9,600,000 14,400,000 19,200,000 24,000,000 33,100,000 42,200,000 51,300,000 60,400,000 69,500,000 83,900,000 83,900,000 83,900,000
dan Tidak Menular
RK 6 11 17 23 29 39 50 61 72 83 100 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

Pengelolaan Jaminan Kesehatan


1 02 02 2 02 26
Masyarakat 800,000,000 61,216,500 127,433,000 290,031,500 356,248,000 422,464,500 483,681,000 549,897,500 611,114,000 667,330,500 723,567,000 763,783,500 800,000 800,000
RK 8 16 36 45 53 60 69 76 83 90 95 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

1 02 02 2 02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 636,650,600 2,000,000 4,000,000 7,000,000 9,400,000 62,821,000 146,436,400 237,741,900 345,430,900 448,834,900 539,968,900 620,872,900 636,650,600 636,650,600
RK 0 1 1 1 10 23 37 54 70 85 98 100
RF (%) 8.3 16.6 25 33.3 41.6 50 58 66.3 75 83.3 92 100

Padang Panjang, Juni 2021

PPTK Kegiatan
UPTD Puskesmas Bukit Surungan

Widra Yeni,SKM
NIP.197708292005012003
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK)
(SESUAI DENGAN KEGIATAN YANG ADA PADA DPA TAHUN 2021)

KOTA : PADANG PANJANG

SKPD : UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN


TOTAL BELANJA : 1,037,610,600

TAHUN ANGGARAN : 2021

Rencana/
1. PA Target
Dana yang
KODE NAMA URUSAN, UNIT ORGANISASI, 2. KPA tersedia dalam RUK(RP) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL
PROGRAM, KEGIATAN 3. PPK DPA RK(%)
4. PPTK RF(%)

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


1 02 02 2 02 UKMdan UKP Rujukan Tingkat Daerah 1,037,610,600 RUK(RP) 2,000,000 4,000,000 7,000,000 9,400,000 331,021,700 421,183,900 517,489,400 604,318,400 701,622,400 841,778,900 942,682,900 1,037,610,600 1,037,610,600
Kab/Kota

1 02 02 2 02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1,037,610,600 2,000,000 4,000,000 7,000,000 9,400,000 331,021,700 421,183,900 517,489,400 604,318,400 701,622,400 841,778,900 942,682,900 1,037,610,600 1,037,610,600

RK 0.2 0.4 1 1 32 41 50 58 68 81 91 100


RF 8 16 25 33 46 55 64 72 80 88 94 100

Padang Panjang, 10 Mei 2021

PPTK Kegiatan Puskesmas


Puskesmas Bukit Surungan

Widra Yeni
NIP.197708292005012003

Anda mungkin juga menyukai