PENERIMAAN PENGELUARAN
Nomor Nomor
Uraian Jumlah (Rp) Uraian Jumlah (Rp)
Urut Kode Urut Kode
1 2 3 4 5 6 7 8
I 1 SISA DANA TRIWULAN LALU 26,080,000 I 1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 3,400,000
II 2 PENDAPATAN RUTIN 1.2 Pengembangan Standar Isi 5,690,000
2.1 Gaji PNS - 1.3 Pengembangan Standar Proses 29,020,000
2.2 Gaji Pegawai Tidak Tetap - 1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 32,150,000
2.3 Belanja Barang / Jasa - 1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana 37,390,000
2.4 Belanja Pemeliharaan - 1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan 22,385,000
2.5 Belanja Lain-lain - 1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan 17,515,000
1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 12,930,000
III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
3.1 BOS Pusat 134,400,000
3.2 BOS Provinsi -
3.3 BOS Kabupaten/Kota -
IV 4 BANTUAN
4.1 Dana Dekonsentrasi -
4.2 Dana Tugas Perbantuan -
4.3 Dana Alokasi Khusus -
4.4 Lain-lain (Bantuan Luar Negeri/hibah) -
Menyetujui :
Mengetahui : Dibuat Oleh,
Ketua Komite Sekolah Bendahara Dana BOS
Nomor Triwulan
PAGU
Uraian SILPA 2017 (Rp)
ANGGARAN (Rp)
Urut Kode I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp)
I PRGRAM SEKOLAH
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
1.1. Penyusunan Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM)
1.1.1 Biaya Bahan Penyusunan SKBM 360,000 360,000
1.1.2 Makan dan minum Kegiatan Penyusunan SKBM 540,000 540,000
1.2 Pelaksanaan Persiapan UASBN 1,100,000 1,100,000
1.2.1 Transpor Guru Pembimbing/Pengajar 1,400,000 1,400,000
Jumlah 3,400,000 - - 3,400,000 - -
2 Pengembangan Standar Isi -
2.1 Penyusunan Pembagian Tugas dan Jadwal Pelajaran 1,740,000 750,000 990,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan -
2.3 Penyusunan Program Semester -
2.4 Penyusunan Pemetaan Penilaian 900,000 850,000 - 450,000 450,000
2.5 Revisi Silabus 700,000 700,000
2.6 Revisi RPP 1,500,000 1,500,000
Jumlah 5,690,000 850,000 750,000 2,650,000 990,000 450,000
3 Pengembangan Standar Proses -
3.1 Pengelolaan Proses Belajar Mengajar -
3.1.1 Pengadaan ATK untuk PBM 3,510,000 970,000 970,000 1,000,000 770,000 770,000
3.1.2 Pengadaan Alat Pembelajaran 2,250,000 750,000 450,000 900,000 450,000 450,000
3.1.3 Pengadaan Bahan Praktik Pembelajaran 2,050,000 450,000 450,000 700,000 450,000 450,000
3.2 Prgogram Kesiswaan -
3.2.1 Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru 1,340,000 1,340,000
3.3 Program Ekstrakurikuler -
3.3.1 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 15,900,000 1,800,000 3,700,000 4,800,000 3,700,000 3,700,000
Jumlah 29,020,000 3,970,000 5,570,000 8,740,000 5,370,000 5,370,000
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan -
4.1 Pemenuhan Kebutuhan Guru -
4.1.1 Pengangkatan Guru Honorer 20,400,000 5,250,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000
4.2 Pemenuhan Kebutuhan Tata Usaha 5,200,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
4.2.1 Pengangkatan Pegawai Honorer - - -
Jumlah 32,150,000 6,550,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000
5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
5.1 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Sekolah 1,000,000 1,000,000
5.1.1 Pengecatan Ruang Kelas -
5.1.2 Perbaikan Pintu 400,000 400,000
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Fasiltas Sekolah Lainnya -
5.2.1 Perbaikan Pagar Sekolah 710,000 710,000
5.3 Pemeliharaan dan Perbaikan WC -
5.3.1 Perbaikan Septitank/Bak Penampungan WC -
5.4 Perbaikan Mobiler -
5.4.1 Perbaikan Meja dan Kursi -
5.5 Pengadaan Fasilitas Sekolah Lainnya -
5.5.1 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah 7,000,000 7,000,000
5.5.2 Pengadaan Lukisan/Foto 750,000 750,000 - 750,000
5.5.3 Pengadaan Papan Data -
5.5.4 Pengadaan Papan Tulis 300,000 300,000
5.6 Pengadaan Peralatan Kebersihan -
5.6.1 Pengadaan Alat Kebersihan 3,730,000 960,000 920,000 940,000 950,000 920,000
5.7 Pemeliharaan Halaman Sekolahh -
5.7.1 Penyemprotan Rumput Halaman Sekolah 3,280,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000
5.8 Penataan Halaman Sekolah
5.8.1 Penimbunaan Halaman Sekolah
5.9 Pengembangan Perpustakaan
5.9.1 Pengadaan Buku Pelajaran Pokok dan Penunjang 14,190,000 2,500,000 6,690,000 2,500,000 2,500,000
5.9.2 Pengadaan Buku Referensi 3,500,000 3,500,000
Jumlah 37,390,000 2,530,000 4,950,000 20,350,000 4,570,000 4,990,000
6 Pengembanggan Standar Pengelolaan
6.1 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
6.1.1 Pengadaan ATK untuk Kebutuhan Kantor 3,955,000 975,000 965,000 1,400,000 990,000 600,000
6.2 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi -
6.2.1 Supervisi Guru 1,500,000 900,000 750,000 750,000
6.3 Kegiatan Hubungan Masyarakat -
6.3.1 Pemasangan Iklan/Leafelt/Brosur -
6.4 Kegiatan Pengelolaan Dana BOS
6.4.1 Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS 12,040,000 3,015,000 3,000,000 3,010,000 3,015,000 3,015,000
Jumlah 22,385,000 4,890,000 4,715,000 4,410,000 4,755,000 3,615,000
7 Pengembangan Standar Pembiayaan
7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah -
7.1.1 Konsumsi Harian Guru 5,785,000 1,000,000 1,410,000 1,500,000 1,455,000 1,420,000
7.1.2 Konsumsi Rapat 3,000,000 900,000 750,000 750,000 750,000 750,000
7.2 Subsidi Siswa Miskin - - - - -
7.2.1 Subsidi Bantuan Transpor Siswa Miskin -
7.3 Daya -
7.3.1 Langganan Listrik 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
7.4 Jasa -
7.4.1 Langganan Koran 400,000 - 200,000 200,000 -
7.4.2 Foto Copy / Penggandaan 3,950,000 980,000 985,000 990,000 990,000 985,000
Jumlah 17,515,000 3,180,000 3,645,000 3,740,000 3,495,000 3,455,000
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian -
8.1 Pelaksanaan Kegiatan Ulangan dan Ujian -
8.1.1 Kegiatan Ulangan Harian - 950,000
8.1.2 Kegiatan Ulangan Tengah Semester 1,700,000 850,000 850,000
8.1.3 Kegiatan Ulangan Akhir Semester 3,270,000 1,560,000 1,620,000 1,650,000
8.1.4 Kegiatan Ulangan Kenaikan Kelas -
8.1.5 Kegiatan Ujian Sekolah 1,500,000 1,500,000
8.2 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penilaian -
8.2.1 Kegiatan Pembelajaran Remedial 1,350,000 1,600,000 450,000 450,000 450,000
8.2.2 Kegiatan Pembelajaran Pengayaan 1,000,000 - - 500,000 500,000
Jumlah 12,930,000 4,110,000 850,000 4,070,000 1,300,000 2,600,000
-
TOTAL 160,480,000 26,080,000 26,880,000 53,760,000 26,880,000 26,880,000
Nomor Triwulan
Uraian Kegiatan Jumlah (Rp) SILPA 2017 (Rp)
Urut Kode I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp)
6 Pengembangan Standar Pengelolaan - - - - -
5.2.1 Belanja Pegawai Dana BOS 6,990,000 990,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 15,395,000 3,900,000 3,215,000 2,910,000 3,255,000 2,115,000
5.2.3 Belanja Modal Dana BOS - - - - - -
Jumlah (6) 22,385,000 4,890,000 4,715,000 4,410,000 4,755,000 3,615,000
7 Pengembangan Standar Pembiayaan -
5.2.1 Belanja Pegawai Dana BOS - - - - -
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 17,515,000 3,180,000 3,645,000 3,740,000 3,495,000 3,455,000
5.2.3 Belanja Modal Dana BOS - - - - -
Jumlah (7) 17,515,000 3,180,000 3,645,000 3,740,000 3,495,000 3,455,000
8 Pengembangan Standar Penilaian
5.2.1 Belanja Pegawai Dana BOS - - - - -
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 12,990,000 4,110,000 850,000 4,070,000 1,300,000 2,600,000
5.2.3 Belanja Modal Dana BOS - - - - -
Jumlah (8) 12,930,000 4,110,000 850,000 4,070,000 1,300,000 2,600,000
TOTAL 160,480,000 26,080,000 26,880,000 53,760,000 26,880,000 26,880,000
REKAPITULASI JENIS BELANJA
5.2.1 Belanja Pegawai Dana BOS 6,990,000 990,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 128,800,000 25,090,000 22,880,000 35,070,000 22,880,000 22,880,000
5.2.3 Belanja Modal Dana BOS 24,690,000 - 2,500,000 17,190,000 2,500,000 2,500,000
TOTAL BELANJA 160,480,000 26,080,000 26,880,000 53,760,000 26,880,000 26,880,000
I PRGRAM SEKOLAH
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
1.1. Penyusunan Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM)
1.1.1 Biaya Bahan Penyusunan SKBM 360,000 360,000
1.1.2 Makan dan minum Kegiatan Penyusunan SKBM 540,000 540,000
1.2 Pelaksanaan Persiapan UASBN 1,100,000 1,100,000
1.2.1 Transpor Guru Pembimbing/Pengajar 1,400,000 1,400,000
Jumlah 3,400,000 - - - - - - 3,400,000
2 Pengembangan Standar Isi - -
2.1 Penyusunan Pembagian Tugas dan Jadwal Pelajaran 1,740,000 1,740,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan - -
2.3 Penyusunan Program Semester - -
2.4 Penyusunan Pemetaan Penilaian 900,000 850,000 900,000
2.5 Revisi Silabus 700,000 700,000
2.6 Revisi RPP 1,500,000 1,500,000
Jumlah 5,690,000 850,000 4,840,000
3 Pengembangan Standar Proses - -
3.1 Pengelolaan Proses Belajar Mengajar - -
3.1.1 Pengadaan ATK untuk PBM 3,510,000 970,000 3,510,000
3.1.2 Pengadaan Alat Pembelajaran 2,250,000 750,000 2,250,000
3.1.3 Pengadaan Bahan Praktik Pembelajaran 2,050,000 450,000 2,550,000
3.2 Prgogram Kesiswaan - -
3.2.1 Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru 1,340,000 1,340,000
3.3 Program Ekstrakurikuler - -
3.3.1 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 15,900,000 1,800,000 15,900,000
Jumlah 29,020,000 3,970,000 25,550,000
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan - -
4.1 Pemenuhan Kebutuhan Guru - -
4.1.1 Pengangkatan Guru Honorer 20,400,000 5,250,000 20,400,000
4.2 Pemenuhan Kebutuhan Tata Usaha 5,200,000 1,300,000 5,200,000
4.2.1 Pengangkatan Pegawai Honorer - - -
Jumlah 32,150,000 6,550,000 25,600,000
5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah -
5.1 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Sekolah 1,000,000 3,500,000
5.1.1 Pengecatan Ruang Kelas - -
5.1.2 Perbaikan Pintu 400,000 900,000
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Fasiltas Sekolah Lainnya - -
5.2.1 Perbaikan Pagar Sekolah 710,000 710,000
5.3 Pemeliharaan dan Perbaikan WC - -
5.3.1 Perbaikan Septitank/Bak Penampungan WC - -
5.4 Perbaikan Mobiler - -
5.4.1 Perbaikan Meja dan Kursi - -
5.5 Pengadaan Fasilitas Sekolah Lainnya - -
5.5.1 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah 7,000,000 7,000,000
5.5.2 Pengadaan Lukisan/Foto 750,000 750,000 750,000
5.5.3 Pengadaan Papan Data - -
5.5.4 Pengadaan Papan Tulis 300,000 300,000
5.6 Pengadaan Peralatan Kebersihan - -
5.6.1 Pengadaan Alat Kebersihan 3,730,000 960,000 3,730,000
5.7 Pemeliharaan Halaman Sekolahh - -
5.7.1 Penyemprotan Rumput Halaman Sekolah 3,280,000 820,000 3,280,000
5.8 Penataan Halaman Sekolah -
5.8.1 Penimbunaan Halaman Sekolah -
5.9 Pengembangan Perpustakaan -
5.9.1 Pengadaan Buku Pelajaran Pokok dan Penunjang 14,190,000 14,189,999
5.9.2 Pengadaan Buku Referensi 3,500,000 3,500,000
Jumlah 37,390,000 2,530,000 34,360,000
6 Pengembanggan Standar Pengelolaan -
6.1 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran -
6.1.1 Pengadaan ATK untuk Kebutuhan Kantor 3,955,000 975,000 3,955,000
6.2 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi - -
6.2.1 Supervisi Guru 1,500,000 900,000 1,500,000
6.3 Kegiatan Hubungan Masyarakat - -
6.3.1 Pemasangan Iklan/Leafelt/Brosur - -
6.4 Kegiatan Pengelolaan Dana BOS -
6.4.1 Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS 12,040,000 3,015,000 12,040,000
Jumlah 22,385,000 4,890,000 17,495,000
7 Pengembangan Standar Pembiayaan -
7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah - -
7.1.1 Konsumsi Harian Guru 5,785,000 1,000,000 5,785,000
7.1.2 Konsumsi Rapat 3,000,000 900,000 3,000,000
7.2 Subsidi Siswa Miskin - - -
7.2.1 Subsidi Bantuan Transpor Siswa Miskin - -
7.3 Daya - -
7.3.1 Langganan Listrik 1,200,000 300,000 1,200,000
7.4 Jasa - -
7.4.1 Langganan Koran 400,000 - 400,000
7.4.2 Foto Copy / Penggandaan 3,950,000 980,000 3,950,000
Jumlah 17,515,000 3,180,000 14,335,000
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian - -
8.1 Pelaksanaan Kegiatan Ulangan dan Ujian - -
8.1.1 Kegiatan Ulangan Harian - 950,000 -
8.1.2 Kegiatan Ulangan Tengah Semester 1,700,000 1,700,000
8.1.3 Kegiatan Ulangan Akhir Semester 3,270,000 1,560,000 3,270,000
8.1.4 Kegiatan Ulangan Kenaikan Kelas - -
8.1.5 Kegiatan Ujian Sekolah 1,500,000 1,500,000
8.2 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penilaian - -
8.2.1 Kegiatan Pembelajaran Remedial 1,350,000 1,600,000 1,350,000
8.2.2 Kegiatan Pembelajaran Pengayaan 1,000,000 - 1,000,000
Jumlah 12,930,000 4,110,000 8,820,000
-
TOTAL 160,480,000 26,080,000 - - - - 134,400,000