PERUBAHAN
PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020
BUKU II
BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KAB. TASIKMALAYA
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
disertai sasaran dan target kinerja yang akan dicapai serta indikasi
Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pasal 343 ayat (1) Perubahan
keadaan.
Perubahan RKPD 1
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
sesuai dengan urusan dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta
dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN dan
sumber lainnya yang dapat dilihat pada tabel 5.2. dibawah ini.
Perubahan RKPD 2
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
TABEL 5.2.
RINCIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2020
KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Jasa Listrik, Daya air dan Lancarnya komunikasi, sumberdaya air 483.556.500 483.556.500 205.200.000 205.200.000 (278.356.500) Dinas Pendidikan dan *
Air dan Listrik Komunikasi (jml Titik) 47 Titik dan Listrik 47 Titik Kebudayaan
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa kebersihan Terpeliharanya kebersihan kantor 64.774.080 64.774.080 58.752.000 58.752.000 (6.022.080) Dinas Pendidikan dan
3 Orang 3 Orang Kebudayaan
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Item ATK Terlaksanya Administrasi Kantor 723.877.025 723.877.025 415.689.000 415.689.000 (308.188.025) Dinas Pendidikan dan
45 Item 45 Item Kebudayaan
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang dicetak dan Terpenuhinya Kebutuhan Bahan 519.039.470 519.039.470 470.000.000 470.000.000 (49.039.470) Dinas Pendidikan dan
Penggandaan digandakan 20 Item Cetakan dan Penggandaan 20 Item Kebudayaan
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan Terpeliharanya sarana kebersihan, alat 77.051.520 77.051.520 58.000.000 58.000.000 (19.051.520) Dinas Pendidikan dan
Kantor Perlengkapan 53 Item listrik dan barang kecil 53 Item Kebudayaan
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah jenis bacaan dan Terpenuhinya informasi dan referensi 257.058.900 257.058.900 233.160.000 233.160.000 (23.898.900) Dinas Pendidikan dan
Perundangundangan peraturan perundangundangan 87 Buah pelayanan kantor 87 Buah Kebudayaan
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tamu yang disediakan Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan 225.339.975 225.339.975 212.000.000 212.000.000 (13.339.975) Dinas Pendidikan dan
makanan dan minuman 300 Orang Minuman 300 Orang Kebudayaan
8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah Jasa Tenaga Teknis Terpenuhinya jasa pendukung 21.845.707 21.845.707 85.346.000 85.346.000 63.500.293 Dinas Pendidikan dan
Administrasi/Teknis Perkantoran 1 orang administrasi dan teknis perkantoran 1 orang Kebudayaan
untuk dinas pendidikan/sekolah
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Jasa Pengaman Kantor Terpenuhinya jasa Pengamanan Kantor 86.365.440 86.365.440 84.375.000 84.375.000 (1.990.440) Dinas Pendidikan dan
4 Orang 4 Orang Kebudayaan
10 Penyediaan Jasa Non PNS Jumlah Jasa Non PNS 2 Orang Terpenuhinya jasa non PNS 2 Orang 43.182.719 43.182.719 - - (43.182.719) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
11 Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah yang mengikuti rakor dan Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan 666.058.838 666.058.838 130.000.000 130.000.000 (536.058.838) Dinas Pendidikan dan
konsultasi 491 Orang konsultasi 491 Orang Kebudayaan
B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terpenuhinya Pelayanan 5.465.963.800 - - - 5.465.963.800 1.809.078.000 - - - 1.809.078.000 (3.656.885.800) Dinas Pendidikan dan
PRASARANA APARATUR Sarana dan Prasarana 90% Kebudayaan
Aparatur
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung 1 Unit Lancarnya administrasi perkantoran 1 Unit 100.000.000 100.000.000 500.000.000 - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
kantor Kebudayaan
2 Pengadaan mebeleur Jumlah mebelair kantor 1 Unit Lancarnya administrasi perkantoran 1 Unit 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3 Pengadaan peralatan kantor Jumlah jenis pengadaan 2 Unit Lancarnya administrasi perkantoran 2 Unit 200.000.000 200.000.000 500.000.000 - (200.000.000) Dinas Pendidikan dan
peralatan kantor Kebudayaan
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah jenis pemeliharaan Terpeliharanya gedung kantor dinas 682.723.800 682.723.800 194.980.000 - (682.723.800) Dinas Pendidikan dan
gedung kantor 208 Unit kabupaten dan UPT Pendidikan 208 Unit Kebudayaan
Kecamatan/Sekolah
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 189.000.000 189.000.000 314.098.000 - (189.000.000) Dinas Pendidikan dan
dinas/opersional 9 Unit 9 Unit Kebudayaan
6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebelair yang dipelihara 20 Unit Terpeliharaya meubelair kantor 20 Unit 20.000.000 20.000.000 - - (20.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah jenis peralatan kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 924.240.000 924.240.000 50.000.000 - (924.240.000) Dinas Pendidikan dan
yang dipelihara 12 item 12 item Kebudayaan
8 Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan jumlah gedung dinas pendidikan 1 Unit Terwujudnya Gedung Aula Dinas 1 Unit 1.600.000.000 1.600.000.000 - - (1.600.000.000) Dinas Pendidikan dan
yang dibangun Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan
9 Rehabilitasi Gedung UPT Pendidikan jumlah gedung UPT Pendidikan 2 Unit Terwujudnya kantor yang representatif 2 Unit 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) Dinas Pendidikan dan
yang direhab Kebudayaan
Cibalong 1 Unit 1 Unit 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Padakembang 1 Unit 1 Unit 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
10 Pembangunan Gedung UPT Pendidikan jumlah gedung UPT Pendidikan 2 unit Tersedianya gedung kantor UPT 2 unit 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
yang dibangun Pendidikan Kebudayaan
Sukahening 1 Unit 1 Unit 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Salopa 1 Unit 1 Unit 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 250.000.000 - - Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
C PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian 820.000.000 - - - 820.000.000 470.000.000 - - - 470.000.000 (350.000.000) Dinas Pendidikan dan
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN kinerja dan keuangan Kebudayaan
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 95%
1 Penyusunan perencanaan dan penganggaran Jumlah dokumen laporan 1 Dokumen Tersedianya dokumen perencanaan dan 1 Dokumen 75.000.000 75.000.000 - - (75.000.000) Dinas Pendidikan dan
perangkat daerah realisasi capaian kinerja dan Penganggaran Kebudayaan
keuangan SKPD
2 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA 1 Dokumen Tersedianya laporan dokumen keuangan 1 Dokumen 25.000.000 25.000.000 - - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
serta RKA dan DPA perubahan Kebudayaan
3 Penyusunan RENJA Jumlah dokumen laporan 1 Dokumen Tersedianya dokumen perencanaan 1 Dokumen 25.000.000 25.000.000 - - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
administrasi keuangan kinerja Kebudayaan
program/kegiatan dinas
pendidikan
4 Monev dan pelaporan kegiatan pada Dinas Jumlah dokumen laporan 2 Dokumen Tersedianya laporan hasil monev dan 2 Dokumen 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
Pendidikan Kegiatan Dinas Pendidikan pelaporan kegiatan Kebudayaan
5 Updating Data Aset Dinas Pendiidkan dan Jumlah Dokumen aset Terwujudnya data aset yang baik 500.000.000 500.000.000 450.000.000 450.000.000 (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 1 Dokumen 1 Dokumen Kebudayaan
6 Sinergitas Dinas Pendidikan jumlah peserta sinergitas 50 Orang Terwujudnya sinergitas pemangku 50 Orang 75.000.000 75.000.000 - - (75.000.000) Dinas Pendidikan dan
jabatan dan stackholder di lingkungan Kebudayaan
dinas pendidikan dan kebudayaan
7 Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - Dinas Pendidikan dan
Daerah Kebudayaan
Program Peningkatan Perencanaan dan Tertib pelaporan capaian 649.900.000 200.000.000 - - 849.900.000 130.000.000 - - - 130.000.000 (719.900.000) Dinas Pendidikan dan
Penganggaran SKPD kinerja dan keuangan 95% Kebudayaan
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Dinas Pendidikan dan
Perangkat Daerah Kebudayaan
Evaluasi Permohonan Belanja Hibah dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Bantuan Sosial Kebudayaan
D PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN Jumlah Perda/Perbup 2 Dokumen - 100.000.000 - - 100.000.000 - - - - - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
PERATURAN DAERAH Pendidikan Kebudayaan
1 Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Jumlah perda/perbup yang 2 Dokumen Tersedianya naungan hukum/peraturan 2 Dokumen - 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
Bupati Bidang Pendidikan dibuat pelaksanaan tingkat daerah Kebudayaan
E PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN Prosentase SD/MI yang 549.900.000 - - - 549.900.000 812.000.000 - - - 812.000.000 262.100.000 Dinas Pendidikan dan
PENDIDIKAN menerapkan prinsip 99% Kebudayaan
prinsip MBS
1 Updating Profil Pendidikan Jumlah dokumen yang dihasilkan 1 Dokumen Tersedianya informasi lingkungan 1 Dokumen 75.000.000 75.000.000 - - (75.000.000) Dinas Pendidikan dan
pendidikan Kebudayaan
2 Operasional Pengelolaan WEB DAPODIK Jumlah dokumen yang dihasilkan 1 Dokumen Lancarnya dan tersedianya dokumen 1 Dokumen 25.000.000 25.000.000 - - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
pengelolaan dapodik Kebudayaan
3 Fasilitasi penunjang/ pengelolaan dana BOS Jumlah sekolah yang menerima 1332 Sekolah Lancarnya pengelolaan Dana BOS 1332 Sekolah 99.900.000 99.900.000 - - (99.900.000) Dinas Pendidikan dan
tingkat Kabupaten BOS tingkat kabupaten Kebudayaan
4 Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan tersedianya informasi pendidikan yang 1 Kegiatan 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) Dinas Pendidikan dan
Masyarakat berbasis masyarakat Kebudayaan
5 Pelaksana Evaluasi Hasil Kinerja bidang 612.000.000 612.000.000 612.000.000 612.000.000 - Dinas Pendidikan dan
Pendidikan Kebudayaan
6 Penyusunan Master Plan dan DED SMP Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan Tersedianya dokumen masterplan 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - Dinas Pendidikan dan
sekolah unggulan Kebudayaan
F PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Meningkatnya angka 42.607.275.000 73.350.700.000 114.618.241.000 - 230.576.216.000 2.725.000.000 65.325.000.000 385.544.000 - 68.435.544.000 (162.140.672.000) Dinas Pendidikan dan
partisipasi kasar (APK) 69% Kebudayaan
PAUD
1 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD Jumlah Siswa PAUD yang Tersedianya Lembaga Pendidikan Anak 26.294.400.000 26.294.400.000 150.000.000 150.000.000 (26.144.400.000) Dinas Pendidikan dan
menerima BOP PAUD 43824 Siswa Usia Dini yang terjangkau 43824 Siswa Kebudayaan
2 Fasilitasi penunjang/ pengelolaan dana BOP Jumlah Lembaga PAUD yang 1473 Lembaga Lancarnya pengelolaan Dana BOP 1473 110.475.000 110.475.000 - - (110.475.000) Dinas Pendidikan dan
PAUD tingkat Kabupaten menerima BOP PAUD PAUD Tingkat Kabupaten Lembaga Kebudayaan
3 Pembinaan Percontohan POS PAUD Jumlah kelompok percontohan 15 Lembaga Terdapat Lembaga POS PAUD 15 Lembaga 750.000.000 750.000.000 - - (750.000.000) Dinas Pendidikan dan
POS PAUD Percontohan Kebudayaan
4 Festival dan lomba kreatifitas anak PAUD Jumlah anak PAUD nonformal Terpilihnya anak PAUD kreatif dalam 60.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 40.000.000 Dinas Pendidikan dan
nonformal dalam rangka Hari Anak Nasional yang mengikuti lomba kreatifitaas 600 Siswa rangka Hari Anak Nasional 600 Siswa Kebudayaan
(HAN) anak
5 Pembinaan dan pengembangan kompetensi Jumlah pendidik dan penilik 150 Orang Meningkatnya kompetensi tenaga 150 Orang 75.000.000 75.000.000 - - (75.000.000) Dinas Pendidikan dan
tenaga pendidik, penilik PAUD. PAUD nonformal yang dibina pendidik dan penilik PAUD Kebudayaan
6 Workshop manajemen Pengelolaan PAUD Jumlah peserta yang mengikuti 75 Orang Meningkatnya pemahaman manajemen 75 Orang 75.000.000 75.000.000 - - (75.000.000) Dinas Pendidikan dan
workshop pengelola PAUD Kebudayaan
4
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
7 Lomba Kreatifitas Pendidikan PAUD Jumlah peserta yang mengikuti Terpilihnya Pendidik PAUD yang kreatif 150.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
lomba kreatifitas pendidik PAUD 150 Orang 150 Orang Kebudayaan
nonformal
8 Pengadaan raport warga belajar PAUD Jumlah raport yang dibutuhkan 25000 Eks Tersedianya dokumen laporan capaian 25000 Eks 275.000.000 275.000.000 - - (275.000.000) Dinas Pendidikan dan
perkembangan anak Kebudayaan
9 Jambore PAUD Jumlah peserta yang mengikuti Terselenggaranya perlombaan dalam 200.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
jambore 200 Orang kegiatan Jambore PAUDNI 200 Orang Kebudayaan
10 Sosialisasi PAUD/TK di Kabupaten Jumlah Peserta Sosialisasi 1200 Orang Meningkatnya kesadaran masyarakat 1200 Orang 210.000.000 210.000.000 350.000.000 350.000.000 140.000.000 Dinas Pendidikan dan
Tasikmalaya tentang Pendidikan PAUD Kebudayaan
11 Pembangunan Unit Gedung Baru Jumlah Unit Gedung Baru 265 Unit Tersedianya Gedung Lembaga PAUD 265 Unit 21.200.000.000 31.800.000.000 53.000.000.000 106.000.000.000 - - (106.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
12 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas yang 200 Unit Tersedianya ruang kelas yang 200 Unit 10.800.000.000 16.200.000.000 27.000.000.000 54.000.000.000 200.000.000 200.000.000 (53.800.000.000) Dinas Pendidikan dan
dibangun representatif Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sariwangi 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sariwangi 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sariwangi 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sariwangi 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sariwangi 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sariwangi 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Culamega 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Ruang 1 Ruang 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
13 Rehabilitasi ruang kelas Jumalh ruang kelas yang di 114 Unit Tersedianya Gedunga PAUD yang baik 114 Unit 1.846.800.000 2.770.200.000 4.617.000.000 9.234.000.000 - - (9.234.000.000) Dinas Pendidikan dan
rehabilitasi Kebudayaan
Leuwisari 1 Unit 1 Unit 81.000.000 81.000.000 - - (81.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Leuwisari 1 Unit 1 Unit 81.000.000 81.000.000 - - (81.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cikalong 1 Unit 1 Unit 81.000.000 81.000.000 - - (81.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
14 Pengadaan Alat Peraktek/Peraga PAUD (APE Jumlah PAUD yang 195 Lembaga Tersedianya Pengadaan Alat Peraga 195 Lembaga 585.000.000 877.500.000 1.462.500.000 2.925.000.000 - - (2.925.000.000) Dinas Pendidikan dan
Indor) mendapatkan bantuan Edukatif Indoor Kebudayaan
Karangjaya 15.000.000 15.000.000 - - (15.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
15 Pengadaan Alat Peraktek/Peraga PAUD (APE Jumlah PAUD yang 117 Lembaga Tersedianya Pengadaan Alat Peraga 117 Lembaga 702.000.000 1.053.000.000 1.755.000.000 3.510.000.000 - - (3.510.000.000) Dinas Pendidikan dan
Outdor) mendapatkan bantuan Edukatif Outdoor Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Paket 1 Paket 30.000.000 30.000.000 - - (30.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Paket 1 Paket 30.000.000 30.000.000 - - (30.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Paket 1 Paket 30.000.000 30.000.000 - - (30.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Paket 1 Paket 30.000.000 30.000.000 - - (30.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Paket 1 Paket 30.000.000 30.000.000 - - (30.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Tanjungjaya 1 Paket 1 Paket 30.000.000 30.000.000 - - (30.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Paket 1 Paket 30.000.000 30.000.000 - - (30.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Paket 1 Paket 30.000.000 30.000.000 - - (30.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Paket 1 Paket 30.000.000 30.000.000 - - (30.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
16 Pengadaan Peralatan Pembelajaran Edukasi Jumlah lembaga penerima APE 54 Lembaga Tersedianya Pengadaan Alat Peraga 54 Lembaga 6.000.000.000 6.000.000.000 - - (6.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Interaktif untuk Taman KanakKanak Muslim Interaktif untuk TK Edukatif berbasis teknologi terbaru Kebudayaan
Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
17 Pengadaan Peralatan Pembelajaran Edukasi Jumlah lembaga penerima APE 45 Lembaga Tersedianya Pengadaan Alat Peraga 45 Lembaga 5.000.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Interaktif untuk Taman Asuh Anak Muslim Interaktif untuk TAAM Edukatif berbasis teknologi terbaru Kebudayaan
Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
18 Pengadaan Peralatan Pembelajaran Edukasi Jumlah lembaga penerima APE 45 Lembaga Tersedianya Pengadaan Alat Peraga 45 Lembaga 5.000.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Interaktif untuk Kelompok Bermain Pada Interaktif untuk Kober Edukatif berbasis teknologi terbaru Kebudayaan
Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
19 Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah lembaga penerima APE 81 Lembaga Tersedianya Pengadaan Alat Peraga 81 Lembaga 1.150.000.000 1.150.000.000 - - (1.150.000.000) Dinas Pendidikan dan
Melelui Penyediaan Alat Permainan Edukatif Tematik Edukatif berbasis teknologi terbaru Kebudayaan
(APE) Tematik Saintifik di Kab. Tasikmalaya
20 Pengadaan Alat Permainan Aktif dan Kreatif Jumlah Penerima APE aktif dan 70 Lembaga Tersedianya Pengadaan Alat Peraga 70 Lembaga 3.500.000.000 3.500.000.000 - - (3.500.000.000) Dinas Pendidikan dan
untuk Pendidikan Pra Sekolah Dasar (PAUD) kreatif Edukatif berbasis teknologi terbaru Kebudayaan
29 pembangunan area bermain beserta APE luar TK NEGERI 70.765.000 70.765.000 - - (70.765.000) Dinas Pendidikan dan
ruang PEMBINA Kebudayaan
KARANGNUNGGAL
30 pembangunan toilet (jamban) siswa beserta TK NEGERI 99.681.000 99.681.000 - - (99.681.000) Dinas Pendidikan dan
sanitasinya MANONJAYA Kebudayaan
TK NEGERI 99.681.000 99.681.000 - - (99.681.000) Dinas Pendidikan dan
PEMBINA Kebudayaan
KARANGNUNGGAL
31 pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) TK NEGERI 20.000.000 20.000.000 - - (20.000.000) Dinas Pendidikan dan
MANONJAYA Kebudayaan
TK NEGERI 20.000.000 20.000.000 - - (20.000.000) Dinas Pendidikan dan
PEMBINA Kebudayaan
KARANGNUNGGAL
32 pengadaan buku koleksi PAUD TK NEGERI 10.450.000 10.450.000 - - (10.450.000) Dinas Pendidikan dan
MANONJAYA Kebudayaan
TK NEGERI 10.450.000 10.450.000 - - (10.450.000) Dinas Pendidikan dan
PEMBINA Kebudayaan
KARANGNUNGGAL
29 Perencanaan DAK PAUD Tahun 2021 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
30 Sosialisasi Wajib Belajar 1 Tahun PAUD 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
31 Pembangunan Ruang Kelas Baru Kober Al- 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
Adzra (PAUD) Kebudayaan
32 Penyediaan Dana Pengembangan PAUD 277.544.000 277.544.000 277.544.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
(DAK) Kebudayaan
6
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
33 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
(per jenis sarana prasarana) (Pengadaan Kebudayaan
Meubelair Modern untuk Indoor Acivity Class
PAUD/TK) (Banprov)
34 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 11.550.000.000 11.550.000.000 11.550.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
(per jenis sarana prasarana) (Pengadaan Kebudayaan
Peralatan Pembelajaran Edukatif Interaktif
pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini untuk
Kelompok Bermain) (Banprov)
35 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 8.675.000.000 8.675.000.000 8.675.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
(per jenis sarana prasarana) (Pengadaan Kebudayaan
Peralatan Pembelajaran Edukatif Interaktif
pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini untuk
Taman Kanak- Kanak) (Banprov)
36 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
(per jenis sarana prasarana) (Pengadaan Kebudayaan
Peralatan Pembelajaran Edukatif Interaktif
pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini untuk
Taman Asuh Anak Muslim) (Banprov)
37 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
(per jenis sarana prasarana) (Pengadaan Kebudayaan
Meubelair dan Tablet Belajar Anak untuk
Jenjang PAUD) (Banprov)
38 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
(per jenis sarana prasarana) (Pengadaan Alat Kebudayaan
Penunjang Belajar dengan Sistem Digital untuk
PAUD Berbasis Kurikulum) (Banprov)
45 Penyediaan Alat Bermain Outdor untuk Siswa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Dinas Pendidikan dan
TK dan PAUD Kebudayaan
-
G PROGRAM WAJAR DIKDAS SEMBILAN Tuntasnya Pendidikan 109.915.651.361 677.016.384.105 766.592.881.000 - 1.553.524.916.466 15.390.722.026 370.912.970.000 67.227.853.868 - 453.531.545.894 (1.099.993.370.572) Dinas Pendidikan dan
TAHUN Dasar Sembilan Tahun 9 Tahun Kebudayaan
1 Pelaksanaan US/M SD/MI Jumlah siswa SD/MI yang 37860 Siswa Terfasilitasi kegiatan US/M SD/MI 37860 Siswa 1.514.386.264 1.514.386.264 - (1.514.386.264) Dinas Pendidikan dan
mengikuti UAS Kebudayaan
2 Pengadaan Buku Bacaan Berjenjang (B3) Jumlah Sekolah 200 SD Tersedianya Buku Bacaan Berjenjang 200 SD 340.000.000 510.000.000 850.000.000 1.700.000.000 - (1.700.000.000) Dinas Pendidikan dan
untuk SD (B3) untuk SD Kebudayaan
3 Olimpiade MIPA SD/MI Jumlah siswa SD/MI yang 300 Siswa Terpilihnya Siswa berprestasi dalam 300 Siswa 300.000.000 300.000.000 - (300.000.000) Dinas Pendidikan dan
mengikuti olimpiade MIPA olimpiade MIPA jenjang SD/MI Kebudayaan
4 Pengadaan Buku Raport Siswa SD Tersedianya buku raport SD 34526 Exsp Tersdianya dokumen laporan capaian 34526 Exsp 621.475.241 621.475.241 - (621.475.241) Dinas Pendidikan dan
perkembangan anak Kebudayaan
5 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Terjaringnya siswa berprestasi terjaringnya Siswa SD berprestasi dalam 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) Dinas Pendidikan dan
Jenjang SD bidang olahraga jenjang SD 150 Siswa bidang olahraga 150 Siswa Kebudayaan
6 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jumlah siswa yang mengikuti terjaringnya Siswa SD berprestasi dalam 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) Dinas Pendidikan dan
SD FLS2N 500 Siswa bidang seni 500 Siswa Kebudayaan
7 Pasanggiri Basa Sunda SD Jumlah siswa yang mengikuti 100 Siswa terjaringnya Siswa SD berprestasi dalam 100 Siswa 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
pasanggiri bahasa sunda bidang basa sunda Kebudayaan
8 Workshop Kurikulum 2013 jenjang SD Jumlah guru yang mengikuti 400 Guru Terfasilitasinya workshop kurikulum 2013 400 Guru 600.000.000 600.000.000 - - (600.000.000) Dinas Pendidikan dan
whorkshop kurikulum 2013 jenjang SD Kebudayaan
9 Fasilitasi Pendidikan Inklusif jenjang Jumlah sekolah yang 39 SD Tersedianya Pendidikan inklusif jenjang 39 SD 1.950.000.000 1.950.000.000 - - (1.950.000.000) Dinas Pendidikan dan
pendidikan dasar melaksanakan pendidikan inklusif pendidikan dasar Kebudayaan
7
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
10 Pelaksanaan US SMP/MTs Jumlah peserta penyusunan 38203 Siswa Adanya hasil evaluasi belajar siswa 38203 Siswa 1.910.150.000 1.910.150.000 - - (1.910.150.000) Dinas Pendidikan dan
kurikulum baru 2013 Kebudayaan
11 Penyelenggaraan SDSMP Satu Atap di Jumlah siswa yang mengikuti 45 SMP Terfasilitasinya Penyelenggaraan SD 45 SMP 90.000.000 90.000.000 - - (90.000.000) Dinas Pendidikan dan
Daerah Terpencil Ujian Sekolah SMP Satu Atap di Daerah Terpencil Kebudayaan
12 Bantuan Operasional Penyelenggaraan SMP Jumlah penyelenggara SMP 22 SMP meningkatnya kualitas pembelajaran di 22 SMP 2.310.000.000 2.310.000.000 - - (2.310.000.000) Dinas Pendidikan dan
Terbuka terbuka smp terbuka Kebudayaan
13 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Jumlah peserta OSN SMP terjaringnya siswa berprestasi jenjang 241.000.000 241.000.000 50.000.000 50.000.000 (191.000.000) Dinas Pendidikan dan
241 SMP smp 241 SMP Kebudayaan
14 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Terjaringnya siswa berprestasi terjaringnya pelajar SMP berprestasi 400.000.000 400.000.000 200.000.000 200.000.000 (200.000.000) Dinas Pendidikan dan
Jenjang SMP bidang olahraga jenjang SMP 100 Siswa dalam bidang olahraga 100 Siswa Kebudayaan
Olimpiade Olahraga SIswa Nasional (O2SN) 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
Jenjang SD Kebudayaan
15 Pengadaan raport SMP Tersedianya raport SMP 30480 Siswa Tersedianya dokumen laporan capaian 30480 Siswa 609.600.000 609.600.000 - - (609.600.000) Dinas Pendidikan dan
perkembangan anak Kebudayaan
16 Pasanggiri bahasa sunda SMP Jumlah peserta pasanggiri 241 SMP terjaringnya Siswa SD berprestasi dalam 241 SMP 120.500.000 120.500.000 - - (120.500.000) Dinas Pendidikan dan
bahasa sunda bidang basa sunda Kebudayaan
17 Festifal lomba seni siswa nasional (FLS2N) Jumlah peserta lomba FLS2N terjaringnya pelajar SMP berprestasi 241.000.000 241.000.000 - (241.000.000) Dinas Pendidikan dan
jenjang SMP 241 SMP dalam bidang seni 241 SMP Kebudayaan
18 Pembangunan RKB SD Jumlah Ruang Kelas Yang di 68 Ruang Meningkatnya daya tampung SD 68 Ruang 2.380.000.000 3.570.000.000 5.950.000.000 11.900.000.000 - (11.900.000.000) Dinas Pendidikan dan
Bangun Kebudayaan
Karangjaya 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Karangjaya 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukaresik 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukaresik 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sariwangi 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sariwangi 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sariwangi 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Taraju 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cipatujah 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukaraja 1 Ruang 1 Ruang 175.000.000 175.000.000 - - (175.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
19 Rehabilitasi Ruang Kelas SD Jumlah Ruang Kelas Yang di 630 Ruang Tersedianya ruang kelas yang 630 Ruang 11.402.000.000 17.103.000.000 28.505.000.000 57.010.000.000 - 2.301.271.019 2.301.271.019 (54.708.728.981) Dinas Pendidikan dan
Rehabilitasi representatif Kebudayaan
Karangjaya 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
8
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cikatomas 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cikatomas 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cikatomas 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cikatomas 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cikatomas 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Leuwisari 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jatiwaras 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
9
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Bantarkalong 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kadipaten 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kadipaten 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kadipaten 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kadipaten 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Puspahiang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Puspahiang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Puspahiang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Puspahiang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Puspahiang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Puspahiang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Puspahiang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Puspahiang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cigalontang 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
10
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Sukaresik 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 3 Ruang 3 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 3 Ruang 3 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 5 Ruang 5 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 3 Ruang 3 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 4 Ruang 4 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 5 Ruang 5 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 3 Ruang 3 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 5 Ruang 5 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Taraju 3 Ruang 3 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Taraju 5 Ruang 5 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Taraju 4 Ruang 4 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Taraju 6 Ruang 6 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Taraju 3 Ruang 3 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Taraju 3 Ruang 3 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Culamega 4 Ruang 4 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cipatujah 6 Ruang 6 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cipatujah 5 Ruang 5 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cipatujah 4 Ruang 4 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cipatujah 4 Ruang 4 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cipatujah 2 Ruang 2 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cipatujah 2 Ruang 2 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cipatujah 3 Ruang 3 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cipatujah 2 Ruang 2 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cipatujah 4 Ruang 4 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cipatujah 6 Ruang 6 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cipatujah 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cipatujah 4 Ruang 4 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 3 Ruang 3 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukaraja 6 Ruang 6 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
11
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Sukaraja 2 Ruang 2 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jamanis 3 Ruang 3 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jamanis 3 Ruang 3 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jamanis 3 Ruang 3 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jamanis 2 Ruang 2 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jamanis 2 Ruang 2 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jamanis 6 Ruang 6 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jamanis 2 Ruang 2 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 2 Ruang 2 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 2 Ruang 2 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 2 Ruang 2 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cisayong 2 Ruang 2 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cisayong 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cisayong 1 Ruang 1 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cisayong 3 Ruang 3 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2 Ruang 2 Ruang 90.492.063 90.492.063 - - (90.492.063) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat 59.284.820.000 59.284.820.000 - - (59.284.820.000) Dinas Pendidikan dan
kerusakan sedang atau berat beserta Kebudayaan
perabotnya
SDN Sadakembang
Kec. Cipatujah 2 Ruang
SDN Nangkasari
Kec. Cibalong 3 Ruang
SDN 1 Sukagalih
Kec. Sukaratu 3 Ruang
SDN Pancawangi
Kec. Pancatengah 2 Ruang
SDN
SADAKEMBANG 2 Ruang 176.400.000
SDN 3 GRESIK
2 Ruang 176.400.000
SDN NANGKASARI
3 Ruang 264.600.000
SDN SUKARAPIH
3 Ruang 264.600.000
12
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN PANCAWANGI
1 Ruang 88.200.000
SDN CINTARASA
3 Ruang 264.600.000
SDN 1 RAJADATU
3 Ruang 264.600.000
SD N 3 GOMBONG
3 Ruang 264.600.000
SDN PARENTAS
2 Ruang 176.400.000
SDN KERTAJAYA
3 Ruang 264.600.000
13
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD S 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
MUHAMMADIYAH Kebudayaan
SD N 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
MEKARWANGI Kebudayaan
SDN MEKARSARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
MANGUNREJA Kebudayaan
SDN MANONJAYA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN MANTAJAYA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN MARGAJAYA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN MARGAHAYU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
MANGUNREJA Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
LENGKONGSARI Kebudayaan
SD N 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
KARANGNUNGGAL Kebudayaan
14
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
KARANGWANGUN Kebudayaan
15
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SAMPALANLANDE Kebudayaan
UH
SDN SALAWU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SALAWU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SELAKASO 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SAWATI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SANTRIJAYA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN RAKSAJAYA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
PASIRPAMENGGEL Kebudayaan
16
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN PANDAWA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PAPAYAN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PAPAYAN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PANYOSOGAN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PANYAIRAN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
PANGUYUHAN Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
PANGGUNGJAYA Kebudayaan
SDN PALASARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIGADOG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIGADOG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIDEENG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CICEURI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CICADAS 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBUNTU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIGADOG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
CIHANDEULEUM Kebudayaan
SDN CIGUNUNG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIGOWAK 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD Negeri 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Cigorowong Kebudayaan
SD NEGERI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
CIGOROWONG Kebudayaan
SDN CIBUNGUR 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBUNGUR 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
CIBARENGKOK Kebudayaan
SDN CIBANTENG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBALONG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIBEUSI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBEBER 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBEBER 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
CIKAWUNGADING Kebudayaan
17
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN CIKAREOJAYA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKADU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
CIKADONGDONG Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
CIJULANGADEG Kebudayaan
SDN CIJOHO 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKAREO 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKALONG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKALONG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
CIBALANARIK Kebudayaan
SDN BEBEDAHAN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BEBEDAHAN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BAYUASIH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BELENDANG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BENGKOK 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGGAMBIR Kebudayaan
SD N BOJONGASIH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
III Kebudayaan
SDN BOJONG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BARANGBANG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
BANYUWARAS Kebudayaan
SD N AWILEGA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN ARGASARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN ARGASARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N ANGGARAJA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N BANYURESMI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
BALAUDANG Kebudayaan
SDN ANCOL 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIAWANG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIAWANG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIANDUM 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
CEUNGCEUMJAYA Kebudayaan
18
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGNANGKA Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGKAWUNG Kebudayaan
19
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
GUNUNGTANJUNG Kebudayaan
20
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD N CIPEDES 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPATUJAH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPATANGGA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPAKU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIPAKAT 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CINTAWANA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CINTARASA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CINTARAJA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CINTAPADA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CINUNJANG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIOGA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIODENG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN WANGUNSARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N Wangun 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN WANDASARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN WAKAP 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN UNARA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
TOBLONGAN Kebudayaan
SDN SUKAMAJU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAKARSA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAHURIP 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMAJU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMULYA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKAMULYA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMULIH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMENAK 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMENAK 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAHURIP 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAHURIP 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINGKIR 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SINGAPARNA Kebudayaan
SD N 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SINGAPARNA Kebudayaan
SD N 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SINGAPARNA Kebudayaan
SDN SINDANGSARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGSARI Kebudayaan
SD N 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGSARI Kebudayaan
21
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD NEGERI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGSARI Kebudayaan
SDN SINGKUP 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNAGALIH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNAGALIH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAHURIP 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAATI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SITUGEDE 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNASARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNASARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNASARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNAGALIH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNAGALIH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINDANGSARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TIRTAMUKTI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGPURA Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGKERTA Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGJAYA Kebudayaan
SD N II 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGJAYA Kebudayaan
SD NEGERI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGJAYA Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGBARU Kebudayaan
SDN TANJUNG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TAMANSARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TALUN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TALAGASARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TANJUNGSARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TANJUNGSARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TIMUHEGAR 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TENJOWAAS 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N TENJOSARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TAWANGSARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TAWANG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
BANTENG Kebudayaan
SDN TAWANG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
TARUNAMEKAR Kebudayaan
SDN TARISI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N TARAJU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
TAJURHALANG Kebudayaan
22
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD NEGERI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SUKARAME Kebudayaan
SD N SUKASARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKASARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKASARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKASARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKASARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARATU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARATU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAPIH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAME 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAME 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAME 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKARAME 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKAWANGI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SUKAWANGUN Kebudayaan
SD NEGERI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SULAKSANA Kebudayaan
SDN SUMARSANA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUNDAPURA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKATANI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKASETIA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKASIRNA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKASIRNA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKASIRNA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKASUKUR 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TALUN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN ANGGABUANA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN ARJASARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BEBEDAHAN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BOJONGASIH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BOJONGGAOK 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BUDIKARYA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BUDIMULYA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N BUGEL 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N BUGEL 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CARIWUH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI CIAWI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
IV Kebudayaan
23
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD NEGERI CIAWI I 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI CIAWI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBOGO 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIBUYUT 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIHAUR 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKONDANG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKUKULU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
CILAMPUNGHILIR Kebudayaan
24
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD N KERTAMUKTI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
KIARANONGGENG Kebudayaan
25
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN RANCAPAKU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SALAWU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SANGHIYANG Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SEMBAHDAYUN Kebudayaan
SDN SETIABAKTI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SETIAWARAS 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGHURIP Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGKASIH Kebudayaan
SDN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGMUKTI Kebudayaan
SDN SINDANGSARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGSARI.INP Kebudayaan
26
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN CIBEBER 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPARI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN LEUWIBUDAH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAGALIH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMAHI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARATU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BANYURASA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CACABAN 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIAWI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBANTENG 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBEBER 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBEBER 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAGALIH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMAHI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAJA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BANYURASA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIAWI III 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CINTARAJA 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N RAJAPOLAH 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARATU 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 115.100.000 115.100.000 - - (115.100.000) Dinas Pendidikan dan
KARANGNUNGGAL Kebudayaan
27
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Bantarkalong 1 Paket 1 Paket 17.000.000 17.000.000 - (17.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
21 Pembangunan RKB SMP , Jumlah Ruang Kelas Yang di 14 Ruang Meningkatnya daya tampung SMP 14 Ruang 518.000.000 777.000.000 1.295.000.000 2.590.000.000 - (2.590.000.000) Dinas Pendidikan dan
Bangun Kebudayaan
Leuwisari 1 Ruang 1 Ruang 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Puspahiang 1 Ruang 1 Ruang 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Puspahiang 1 Ruang 1 Ruang 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cisayong 2 Ruang 2 Ruang 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
22 Rehabilitasi Ruang kelas SMP Jumlah Ruang Kelas Yang di 220 Ruang Tersediaya ruang kelas yang 220 Ruang 3.809.550.000 5.714.325.000 9.523.875.000 19.047.750.000 3.108.111.830 3.108.111.830 (15.939.638.170) Dinas Pendidikan dan
Rehabilitasi representatif Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Ruang 1 Ruang 86.580.682 86.580.682 - (86.580.682) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Ruang 1 Ruang 86.580.682 86.580.682 - - (86.580.682) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 Ruang 1 Ruang 86.580.682 86.580.682 - - (86.580.682) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 5 Ruang 5 Ruang 86.580.682 86.580.682 - - (86.580.682) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Puspahiang 2 Ruang 2 Ruang 86.580.682 86.580.682 - - (86.580.682) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMPN 1 10 Ruang 10 Ruang 946.536.000 946.536.000 946.536.000 Dinas Pendidikan dan
CIPATUJAH Kebudayaan
SMPN 1 SUKARATU 10 Ruang 10 Ruang 978.684.000 978.684.000 978.684.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMPN 1 4 Ruang 4 Ruang 435.480.000 435.480.000 435.480.000 Dinas Pendidikan dan
TANJUNGJAYA Kebudayaan
SMPN 1 7 Ruang 7 Ruang 747.411.830 747.411.830 747.411.830 Dinas Pendidikan dan
SUKARAME Kebudayaan
23 Pengadaan Mebelair SMP Terpenuhinya kebutuhan 40 Paket Lancarnya proses pembelajaran 40 Paket 136.000.000 204.000.000 340.000.000 680.000.000 - (680.000.000) Dinas Pendidikan dan
mebelair SMP Kebudayaan
1 Paket 1 Paket 17.000.000 17.000.000 - - (17.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
24 Perluasan lahan SMP Negeri (USB) Jumlah Luas Lahan yang 1 Bidang Tersedianya lahan perluasan lahan SMP 1 Bidang 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
dibebaskan Negeri Kebudayaan
Cisayong 1400 m2 1400 m2 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
25 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah USB yang dibangun 1 Unit Terfasilitasinya Unit sekolah Baru SMPN 1 Unit 1.600.000.000 1.600.000.000 - - (1.600.000.000) Dinas Pendidikan dan
SMPN Kebudayaan
26 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Jumlah ruang perpustakaan 244 Ruang Tersedianya ruang bacaan yang 244 Ruang 9.028.000.000 13.542.000.000 22.570.000.000 45.140.000.000 - - (45.140.000.000) Dinas Pendidikan dan
lengkap dengan mebelair yang dibangun representatif Kebudayaan
Karangjaya 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Karangjaya 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Leuwisari 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Leuwisari 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cineam 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
28
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Bantarkalong 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kadipaten 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kadipaten 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kadipaten 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kadipaten 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Taraju 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Taraju 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Cikalong 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jamanis 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jamanis 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jamanis 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jamanis 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jamanis 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jamanis 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jamanis 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pagerageung 1 Unit 1 Unit 185.000.000 185.000.000 - (185.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
27 Pengadaan BukuBuku Perpustakaan SD di Jumlah bukubuku perpustakaan 130 Paket Tersedianya BukuBuku Perpustakaan 130 Paket 650.000.000 975.000.000 1.625.000.000 3.250.000.000 - (3.250.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kabupaten Tasikmalaya SD SD di Kabupaten Tasikmalaya Kebudayaan
29
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
28 Pengadaan Alat Alat Peraga SDN di Jumlah alatalat peraga SDN 250 Paket Tersedianya Alat Alat Peraga SD di 250 Paket 2.500.000.000 3.750.000.000 6.250.000.000 12.500.000.000 - (12.500.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Kebudayaan
Bantarkalong 1 Paket 1 Paket 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
29 Pengadaan Alat Peraga Berbasis Teknologi Jumlah alatalat tekonologi 10 Paket Tersedianya Alat Alat Teknologi 10 Paket 120.000.000 180.000.000 300.000.000 600.000.000 - (600.000.000) Dinas Pendidikan dan
Informasi Komunikasi (TIK) SD di Kabupaten informasi komunikasi (TIK) Informasi Komunikasi (TIK) SD di Kebudayaan
Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya
Tanjungjaya 1 Paket 1 Paket 60.000.000 60.000.000 - (60.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Paket 1 Paket 60.000.000 60.000.000 - (60.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tanjungjaya 1 Paket 1 Paket 60.000.000 60.000.000 - (60.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
30 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Jumlah ruang perpustakaan 20 Ruang Tersedianya ruang bacaan yang 20 Ruang 1.220.000.000 1.830.000.000 3.050.000.000 6.100.000.000 - (6.100.000.000) Dinas Pendidikan dan
lengkap dengan mebelair yang dibangun representatif Kebudayaan
Bojongasih 1 Ruang 1 Ruang 305.000.000 305.000.000 - (305.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
31 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Jumlah alat lab bahasa berbasis 79 Paket Tersedianya Alat Laboratorium Bahasa 79 Paket 948.000.000 1.422.000.000 2.370.000.000 4.740.000.000 - (4.740.000.000) Dinas Pendidikan dan
Berbasis Komputer untuk Tingkat SMP komputer Berbasis Komputer untuk Tingkat SMP Kebudayaan
32 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Jumlah alat lab bahasa berbasis 60 Paket Tersedianya Alat Laboratorium Bahasa 60 Paket 600.000.000 900.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 - (3.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Berbasis Multimedia untuk Tingkat SMP multimedia Berbasis Multimedia untuk Tingkat SMP Kebudayaan
33 Pengadaan Alat Peraga (IPA,Matematik dan Jumlah alat peraga IPA, 20 Paket Tersedianya Alat Peraga (IPA,Matematik 20 Paket 200.000.000 300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 - (1.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
IPS) untuk Tingkat SMP matematika, dan IPS jenjang dan IPS) untuk Tingkat SMP Kebudayaan
SMP
34 Pengadaan Alat Peraga Olah Raga untuk Jumlah alat peraga olah raga 10 Paket Tersedianya Alat Peraga Olahraga untuk 10 Paket 40.000.000 60.000.000 100.000.000 200.000.000 - (200.000.000) Dinas Pendidikan dan
Tingkat SMP jenjang SMP Tingkat SMP Kebudayaan
35 Pengadaan Alat Peraga Kesenian untuk Jumlah alat peraga kesenian 15 Paket Meningkatnya sarana penunjang 15 Paket 60.000.000 90.000.000 150.000.000 300.000.000 - (300.000.000) Dinas Pendidikan dan
Tingkat SMP jenjang SMP pembelajaran ektra kulikurler Kebudayaan
36 Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Tingkat Jumlah buku perpustakaan 30 Paket Tersedianya Buku Perpustakaan jenjang 30 Paket 150.000.000 225.000.000 375.000.000 750.000.000 - (750.000.000) Dinas Pendidikan dan
SMP jenjang SMP SMP Kebudayaan
37 Rehabilitasi Ruang Guru jenjang SMP Jumlah ruang kantor SMP yang 19 Ruang Tersedianya ruang kantor jenjang SMP 19 Ruang 186.200.000 279.300.000 465.500.000 931.000.000 - (931.000.000) Dinas Pendidikan dan
direhab yang baik Kebudayaan
38 Pembangunan Ruang Guru Jenjang SMP Jumlah Ruang Guru yang 40 Ruang Tersedianya ruang kantor jenjang SMP 40 Ruang 880.000.000 1.320.000.000 2.200.000.000 4.400.000.000 - (4.400.000.000) Dinas Pendidikan dan
dibangun yang memadai Kebudayaan
39 Pembangunan Ruang Guru Jenjang SD Jumlah Ruang Guru yang 239 Ruang Tersedianya ruang kantor jenjang SD 239 Ruang 8.365.000.000 12.547.500.000 20.912.500.000 41.825.000.000 - (41.825.000.000) Dinas Pendidikan dan
dibangun yang memadai Kebudayaan
40 Rehabilitasi Ruang Guru Jenjang SD Jumlah Ruang Guru yang 78 Ruang Tersedianya ruang kantor jenjang SD 78 Ruang 1.142.000.000 1.713.000.000 2.855.000.000 5.710.000.000 - (5.710.000.000) Dinas Pendidikan dan
direhabilitasi yang baik Kebudayaan
Salawu 1 Ruang 1 Ruang 73.205.128 73.205.128 - (73.205.128) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Salawu 1 Ruang 1 Ruang 73.205.128 73.205.128 - (73.205.128) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
41 Pembangunan Ruang Lab. IPA jenjang SMP Jumlah ruang laboratorium IPA 25 Ruang Terwujudnya pembangunan ruang Lab 25 Ruang 1.360.000.000 2.040.000.000 3.400.000.000 6.800.000.000 - (6.800.000.000) Dinas Pendidikan dan
yang dibangun IPA yang memadai Kebudayaan
Bantarkalong 1 Ruang 1 Ruang 272.000.000 272.000.000 - (272.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 1 Ruang 1 Ruang 272.000.000 272.000.000 - (272.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
42 Pembangunan Ruang Lab. Bahasa jenjang Jumlah ruang laboratorium 40 Ruang Terwujudnya pembangunan ruang Lab 40 Ruang 2.176.000.000 3.264.000.000 5.440.000.000 10.880.000.000 - (10.880.000.000) Dinas Pendidikan dan
SMP bahasa yang dibangun Bahasa yang memadai Kebudayaan
43 Pembangunan Ruang Multi Media jenjang Jumlah ruang multimedia yang 44 Ruang Terwujudnya pembangunan ruang 44 Ruang 2.393.600.000 3.590.400.000 5.984.000.000 11.968.000.000 - (11.968.000.000) Dinas Pendidikan dan
SMP dibangun multimedia yang memadai Kebudayaan
44 Pembangunan Kamar mandi/WC jenjang SMP Jumlah sekolah yang 48 Unit tersedianya Kamar mandi/WC yang 48 Unit 96.000.000 144.000.000 240.000.000 480.000.000 - (480.000.000) Dinas Pendidikan dan
membangun WC/ kamar mandi representatif Kebudayaan
siswa
Bantarkalong 1 Unit 1 Unit 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Puspahiang 1 Unit 1 Unit 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Puspahiang 1 Unit 1 Unit 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
45 Pembangunan Kamar mandi/WC jenjang SD Jumlah sekolah yang 528 Unit tersedianya Kamar mandi/WC yang 528 Unit 2.112.000.000 3.168.000.000 5.280.000.000 10.560.000.000 - (10.560.000.000) Dinas Pendidikan dan
membangun WC/ kamar mandi representatif Kebudayaan
siswa
Cineam 1 Unit 1 Unit 20.000.000 20.000.000 - (20.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Unit 1 Unit 20.000.000 20.000.000 - (20.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantarkalong 1 Unit 1 Unit 20.000.000 20.000.000 - (20.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
30
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Bantarkalong 1 Unit 1 Unit 20.000.000 20.000.000 - (20.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kadipaten 1 Unit 1 Unit 20.000.000 20.000.000 - (20.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukaresik 1 Unit 1 Unit 20.000.000 20.000.000 - (20.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukaresik 1 Unit 1 Unit 20.000.000 20.000.000 - (20.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bojongasih 1 Unit 1 Unit 20.000.000 20.000.000 - (20.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sukarame 1 Unit 1 Unit 20.000.000 20.000.000 - (20.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat 931.840.000 931.840.000 - (931.840.000) Dinas Pendidikan dan
kerusakan sedang atau berat beserta Kebudayaan
sanitasinya
SDN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
MANDALAJAYA Kebudayaan
SDN MANGUNJAYA 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
MANGGUNGSARI Kebudayaan
SDN MALATISUKA 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN LINGGAJAYA 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN LOKASARI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
MARGARAHAYU Kebudayaan
SD NEGERI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
MEKARSARI Kebudayaan
SD N 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
MEKARWANGI Kebudayaan
SDN MARGAHAYU 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
MANGUNREJA Kebudayaan
SDN KAMULYAN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KADIPATEN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
JAYANUGRAHA Kebudayaan
SD N JAYAMUKTI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNAJAYA 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
KARANGNUNGGAL Kebudayaan
31
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN PANCAWANGI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PANYOSOGAN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBUNTU 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIGOWAK 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD Negeri 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Cigorowong Kebudayaan
SDN CIBUNGUR 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKAWUNG 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIKUKULU 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKAREOJAYA 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
CIKADONGDONG Kebudayaan
SDN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
CIJULANGADEG Kebudayaan
SD NEGERI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
CIBALANARIK Kebudayaan
SDN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGGAMBIR Kebudayaan
SDN BURUJUL 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BUNIASIH 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKUYA 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIROYOM 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
GUNUNGTASIK Kebudayaan
SDN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
GUNUNGTANJUNG Kebudayaan
32
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN SUKAHURIP 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINDANGSARI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SITUGEDE 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNASARI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNASARI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINDANGSARI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TIRTAMUKTI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGKERTA Kebudayaan
SDN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGJAYA Kebudayaan
SDN TAMANSARI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TALUN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TIMUHEGAR 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TAWANGSARI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TAWANG 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
BANTENG Kebudayaan
SD NEGERI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
SUKARAME Kebudayaan
SD N SUKASARI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKARAME 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
SULAKSANA Kebudayaan
SDN SUMARSANA 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKATANI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKASUKUR 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BUDIMULYA 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI CIAWI I 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIBUYUT 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIHAUR 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPACING 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CISARUNI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CITAMBA 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N GOMBONG 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
KARAMATJAYA Kebudayaan
SDN KARANGDAN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N KERTAMUKTI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN NANGGEWER 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN NANGTANG 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PANENJOAN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
PARAKANKAWUNG Kebudayaan
33
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN SETIAWARAS 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINGAJAYA 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNAASIH 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMAJU 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TAMBAKBAYA 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGHURIP Kebudayaan
SDN 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
TENJOWARINGIN Kebudayaan
SD N CIAWI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBANTENG 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBEBER 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAJA 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 8.320.000 8.320.000 - (8.320.000) Dinas Pendidikan dan
KARANGNUNGGAL Kebudayaan
pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta 14.716.875.000 14.716.875.000 - (14.716.875.000) Dinas Pendidikan dan
perabotnya Kebudayaan
SDN 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
LEUWINANGGUNG Kebudayaan
34
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN CICADAS 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBEUNTEUR 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BIRU 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N BOJONGASIH 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
I Kebudayaan
SDN 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
BABAKANJERUK Kebudayaan
SDN ARGASARI 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN ARGASARI 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BANJARSARI 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIANDUM 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBAHAYU 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BOJONGSARI 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BONGAS 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BUNIASIH 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CONDONG 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIRAHAYU 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN GERESIK 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CINTABODAS 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CILEUWEUNG 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
CIPAKU Kebudayaan
SD N CIPEDES 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CINTARAJA 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPADUNG 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIODENG 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN WAKAP 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAME 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMAJU 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMAJU 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMULIH 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAHURIP 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAHENING 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N II 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGJAYA Kebudayaan
SDN 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
TAMANGGUNG Kebudayaan
SDN SUNIABANA 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARATU 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARATU 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN ARGASARI 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
35
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN BOJONGGAOK 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIOMAS 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN DENUH 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN GERESIK 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN GOMBONG I 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N GOMBONG 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JAERUN 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN LAMPEGAN 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN MEKARSARI 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
SEMBAHDAYUN Kebudayaan
SDN SETIABAKTI 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNAJAYA 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAJAYA 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARASA 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBEBER 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KARAHA 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
BODAS Kebudayaan
SDN SUKASENANG 196.225.000 196.225.000 - (196.225.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
pembangunan ruang perpustakaan beserta 21.279.744.000 21.279.744.000 - (21.279.744.000) Dinas Pendidikan dan
perabotnya Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
LEUWINANGGUNG Kebudayaan
36
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
MULAGAMANG Kebudayaan
SDN PURABAYA 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGWANGI Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGRASA Kebudayaan
SDN SIMPANG 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
SANGGARIANG Kebudayaan
SDN SARIWANGI 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN NUGRAHA 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN NANGREU 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN NEGLASARI 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
PARAKANHONJE Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
PARAKANHONJE Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
PARAKANHONJE Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
PARAKANHONJE Kebudayaan
SDN PAPAYAN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PAMOYANAN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PAMIJAHAN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
PAMEUTINGAN Kebudayaan
SDN PANDAWA 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PAPAYAN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CICEURI 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
CIHANDEULEUM Kebudayaan
SDN CIBANTENG 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
CIKAWUNGADING Kebudayaan
37
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN CIRAHAYU 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIROYOM 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
GUNUNGSABEULA Kebudayaan
H
SDN GERESIK 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN GERESIK 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIMERAH 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIMERAH 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIMERAH 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
CIPAKU Kebudayaan
SDN CIPAINGEUN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
WENINGGALIH Kebudayaan
SDN WANGUNSARI 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAHURIP 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMENAK 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
SINGAPARNA Kebudayaan
SDN SINGKUP 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNASARI 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNASARI 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TALAGASARI 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKASARI 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAME 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAME 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAME 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKATANI 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN ARGASARI 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BANJARAN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BOJONGGAOK 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPALANGKA 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CONDONG 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
KARAMATJAYA Kebudayaan
SDN KARANGSARI 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KARYAMUKTI 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PANENJOAN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
PASANGGRAHAN Kebudayaan
SDN SADAUKIR 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNAJAYA 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
38
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN TANJUNGSARI 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAGALIH 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGPURA Kebudayaan
SD N 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
MANGGUNGJAYA Kebudayaan
SDN CIPANAS 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPANAGON 177.914.000 177.914.000 - (177.914.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMPN SATU ATAP 350.000.000 350.000.000 - (350.000.000) Dinas Pendidikan dan
KARANGNUNGGAL Kebudayaan
39
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
MARGALAKSANA Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
LENGKONGSARI Kebudayaan
SDN KALAPADUA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KADUAGUNG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JATIWARAS 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JAMUPU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
KARANGNUNGGAL Kebudayaan
40
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD NEGERI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIKONDANG Kebudayaan
SD N CIKUNIR 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKADU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIHURIP 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BEBEDAHAN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BELENDANG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BOJONG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BOJONG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
BANJARWANGI Kebudayaan
SD N CIAWI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BOJONGSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGRAPIH Kebudayaan
SDN BURUJUL 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BUNISARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKUYA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIWARAK 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CITATAH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CISODONG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIROYOM 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CISALAK 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CISANGGAR 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CISASAH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN GUNUNGSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN GIRIMUKTI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN DESAKOLOT 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
GANDAMEKAR Kebudayaan
SDN GANDASARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CINTABODAS 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIMANGGU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CILEULEUS 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CILEUNGSIR 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CILILITAN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPINAHA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPANCUR 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPIIT 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
41
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN CIPICUNG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
CINTALAKSANA Kebudayaan
SDN CIPAINGEUN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIODENG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN UNARA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMAJU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAHURIP 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKAMUKTI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMENAK 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAHURIP 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINGKIR 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGWANGI Kebudayaan
SDN SINDANGSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGSARI Kebudayaan
SDN SIRNAGALIH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGKERTA Kebudayaan
SDN TANJUNG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TANJUNGSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TARAJU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARATU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAME 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
SUKAWANGUN Kebudayaan
SDN SUKASIRNA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD ISLAM DARUL 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
HIKMAH Kebudayaan
SDN ANGGABUANA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BANJARAN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI CIAWI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
IV Kebudayaan
SDN CIBEURIH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIDAHU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIDUGALEUN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIOMAS 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPALANGKA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CONDONG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN EMPANG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N GOMBONG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN GUNUNGSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
42
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN HIRNAYASA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JAERUN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N JAGABAHYA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KARYAMUKTI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
KEDUNGHALANG Kebudayaan
SDN KOLEBERES 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN LANGENSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
PAGERAGEUNG Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
PAGERAGEUNG Kebudayaan
SDN PANGLIARAN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PASIRHUNI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PUSPARAJA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PUSPARAJA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SIRNASARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAJAYA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMAJU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMANAH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TARUNAJAYA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN WALAHIR 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BANYURASA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAGALIH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BANYURASA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CACABAN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIAWI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAGALIH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N RAJAPOLAH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
MANGGUNGJAYA Kebudayaan
SD ISLAM MUTIARA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
SAHARA Kebudayaan
43
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD MIFTAHUL 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
ULUM Kebudayaan
SD DELAPAN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
DJOEANG Kebudayaan
SD MIFTAHUL 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
ULUM Kebudayaan
SD ISLAM 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
TERPADU Kebudayaan
ALFATTAH
SD ISLAM 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
TERPADU Kebudayaan
ALIDRISIYYAH
SD IT Abu Bakar 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
AshShiddiq Kebudayaan
pengadaan peralatan seni budaya 4.752.000.000 4.752.000.000 - (4.752.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
MANDALASARI Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
MANGUNREJA Kebudayaan
SD N 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
MANGGUNGSARI Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
LINGGASIRNA Kebudayaan
SD N MEKAR 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
RAHAYU Kebudayaan
SD NEGERI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
MEKARSARI Kebudayaan
SD NEGERI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
MARGAMULYA Kebudayaan
SDN MANIIS 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
MANGUNREJA Kebudayaan
SDN KAMULYAN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KALAPADUA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KANDAGA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JAMUPU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JAYALAKSANA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JIBAL 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JAYAMEKAR 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N KUBANGSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N LANGENSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN LEBAKGEDE 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KARANGSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KARANGSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
KARANGNUNGGAL Kebudayaan
44
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
PUNCAKBAROS Kebudayaan
SDN POPONCOL 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINDANGSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINDANGSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINAGAR 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGRERET Kebudayaan
SDN SINDANGJAYA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIMPANG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SAWATI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SARIWANGI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KUDANG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN MANONJAYA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN NEGLASARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PADASUKA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PADARAME 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN NEGLASARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PARUMASAN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
PARAKANHONJE Kebudayaan
SD NEGERI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
PASIRMERAK Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
PASIRKANYERE Kebudayaan
SD N PASIRJAYA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
PARAKANHONJE Kebudayaan
SDN PAMOYANAN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JAHIANG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIHERAS 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIDEENG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIDADAP Kebudayaan
SDN CIKEMBANG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKELER 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKATOMAS 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKATOMAS 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIKUNIR 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIKUBANG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIHURIP 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKAREO 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKALONG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
45
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN BIRU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BOJONG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN ARJASARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N ANGGARAJA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
BAGJANEGARA Kebudayaan
SDN BALAPULANG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIAWANG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
CEUNGCEUMJAYA Kebudayaan
46
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD N 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
TRESNAGALIH Kebudayaan
SDN SUKAMAJU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAKERTA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAKARSA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAJADI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
SUKAJADI Kebudayaan
SDN SUKAMULIH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMENAK 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
SINGAPARNA Kebudayaan
SD N 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
SINGAPARNA Kebudayaan
SDN SUKAHENING 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
SODONGHILIR Kebudayaan
SD N SITUGEDE 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNASARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNAGALIH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TANJUNGSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N TENJOSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TAWANG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
BANTENG Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
TARUNAMEKAR Kebudayaan
SD N TARAJU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUNIABANA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
SUKARAME Kebudayaan
SDN SUKARATU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARATU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAME 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKASUKUR 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKASETIA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKASIRNA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKASUKUR 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN ARGASARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN ARGASARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN ARJASARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BEBEDAHAN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BUDIMULYA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N BUGEL 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N BUGEL 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
47
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD N BUGELALIS 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CAMPAKA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI CIAWI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
IV Kebudayaan
SDN CIBOGO 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIBUYUT 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIDUGALEUN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIGOROWONG Kebudayaan
SDN CIPALANGKA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CISARUNI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CISARUNI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CISOLOK 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CITAMBA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN GOMBONG I 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN GUNUNGSARI 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
KIARANONGGENG Kebudayaan
48
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN SUKAMANAH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMANAH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMANAH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKASENANG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGPURA Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
TENJONAGARA Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
TENJOWARINGIN Kebudayaan
SD N TIRTALAYA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN WALAHIR 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BANYURASA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
KIARAJANGKUNG Kebudayaan
SDN SUKAGALIH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARATU 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN DAWAGUNG 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN LEUWIBUDAH 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAJA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAKARSA 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 24.000.000 24.000.000 - (24.000.000) Dinas Pendidikan dan
TAWANGBANTENG Kebudayaan
49
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN LINGGASARI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN LOKANTARA 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
MUKTISARI Kebudayaan
SD N MEKARJAYA 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
MEDANGHARUMAN Kebudayaan
50
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN SALAWU 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SAWATI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
SATIALAKSANA Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
PASIRPAMENGGEL Kebudayaan
51
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN CIKAREO 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BAYUASIH 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
BATUWULUNG Kebudayaan
SDN BELENDANG 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
BABAKANJERUK Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
BANJARWANGI Kebudayaan
SDN CAYUR 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBAHAYU 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGNANGKA Kebudayaan
SDN BONGAS 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BOROSOLE 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BURUJUL 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BUNISARI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIWARAK 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIWALANG 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CONDONG 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CISODONG 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIRANCA 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIROYOM 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CISEMPUR 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JAHIANG 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
GUNUNGSABEULA Kebudayaan
H
SDN GIRIWANGI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
GUNUNGTANJUNG Kebudayaan
52
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN CILEUNGSIR 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
CILILITAN Kebudayaan
SD NEGERI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIPAKU Kebudayaan
SDN CIPARI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPAINGEUN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIOGA 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIODENG 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N WANASARI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN WAKAP 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN UNARA 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TROWEK 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAME 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAJADI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAHURIP 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
SINGAPARNA Kebudayaan
SD N 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
SINGAPARNA Kebudayaan
SDN SINDANGSARI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINDANGSARI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINGKUP 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
SODONGHILIR Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
SODONGHILIR Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGPURA Kebudayaan
SDN TANJUNG 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TANJUNGSARI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
TAJURHALANG Kebudayaan
SDN SUKASARI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKASARI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARATU 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAME 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKAWANGI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
SUKAWANGUN Kebudayaan
SDN SUKARAJA 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN ANGGABUANA 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BOJONGASIH 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BOJONGGAOK 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BUDIKARYA 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
53
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD NEGERI CIAWI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIDAHU 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIHAUR 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIJOHO 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKONDANG 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
CILAMPUNGHILIR Kebudayaan
54
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN SUKARATU 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKAWINAYA 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SURIALAYA 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TAMANSARI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGHURIP Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGKERTA Kebudayaan
SDN TARUNAJAYA 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
TARUNAMEKAR Kebudayaan
SDN CIBEBER 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BANYURASA 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI CIAWI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBEBER 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMAHI 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinas Pendidikan dan
TAWANGBANTENG Kebudayaan
55
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
LEUWIDULANG Kebudayaan
SDN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
LEUWIDULANG Kebudayaan
SDN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
LINGGAMULYA Kebudayaan
SD NEGERI 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
MUKTISARI Kebudayaan
SD N MEKARJAYA 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
MEDANGHARUMAN Kebudayaan
56
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
BAGJANEGARA Kebudayaan
SDN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
GUNUNGAGUNG Kebudayaan
SDN GIRIMUKTI 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
GANDAMEKAR Kebudayaan
SDN CILINTUNG 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPICUNG 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPATANGGA 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
CINTALAKSANA Kebudayaan
SDN CIPAINGEUN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPAINGEUN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPADUNG 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKAJAYA 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAME 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAHURIP 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKAMULYA 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMULYA 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGSARI Kebudayaan
SDN SINGKUP 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
SODONGHILIR Kebudayaan
SDN SIRNAGALIH 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TANJUNG 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARATU 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
SUKAWANGUN Kebudayaan
SDN SUKASIRNA 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BEBEDAHAN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N BUGEL 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIDAHU 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIOMAS 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPALANGKA 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CISEMA 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JAERUN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KARYAMUKTI 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KOLEBERES 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN LANGENSARI 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
PAGERAGEUNG Kebudayaan
SDN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
PAGERAGEUNG Kebudayaan
57
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN PANGLIARAN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PASIRRAYA 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINDANGSARI 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNAGALIH 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SIRNASARI 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAJAYA 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKAMAJU 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKAMANAH 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGKERTA Kebudayaan
SDN DAWAGUNG 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN LEUWIBUDAH 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAJA 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BANYURASA 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
MANGGUNGJAYA Kebudayaan
SD ISLAM MUTIARA 10.000.000 10.000.000 - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
SAHARA Kebudayaan
58
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD N MEKARJAYA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN MEKARJAYA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD S 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
MUHAMMADIYAH Kebudayaan
SDN KALAPASARI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N JAYABAKTI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JAYALAKSANA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JAYALAKSANA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KARYASARI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KERSAGALIH 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N RAJAPOLAH 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N RAHAYU 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN RAHARJA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
PONDOKGAROGOL Kebudayaan
59
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD NEGERI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIBATUIRENG Kebudayaan
SDN CIKATOMAS 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKASUNGKA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKAREO 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BEBEDAHAN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BEBEDAHAN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N BOJONG 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BOJONG 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
BANYUWARAS Kebudayaan
SDN CIBAHAYU 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIAWITALI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGRAPIH Kebudayaan
SDN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
BURUJULJAYA Kebudayaan
SDN BURUJUL 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIWARAK 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CONDONG 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CISUGIH 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CISALAK 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
CISAYONG Kebudayaan
SD NEGERI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIPURUT Kebudayaan
SDN GUDED 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN DESAKOLOT 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIMERAH 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIMERAH 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CINTABODAS 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CINTABODAS 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CINEAM 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CILILITAN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIPANYARANG Kebudayaan
SDN CIPARI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPARI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPATUJAH 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPATANGGA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPAINGEUN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPADUNG 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMAJU 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
60
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN SUKAMULYA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAHURIP 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TANJUNG 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TANJUNGSARI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N TENJOSARI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TARAJU 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKASARI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARATU 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN TALUN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKUKULU 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPALANGKA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CISEMA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN EMPANG 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN GOMBONG I 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JAERUN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
KARAMATJAYA Kebudayaan
SDN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
KAWUNGLANCAR Kebudayaan
SDN KERTASARI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN KOLEBERES 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN LANGENSARI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN MEKARSARI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
PAGERAGEUNG Kebudayaan
SDN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
PONDOKWARU Kebudayaan
SD NEGERI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
SANGHIYANG Kebudayaan
SDN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGPALAY Kebudayaan
SDN SIRNAGALIH 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNAPUTRA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINAGAR 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAJAYA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMANAH 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
SUKAMANTRI Kebudayaan
SDN SUKARASA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
TENJONAGARA Kebudayaan
SDN WALAHIR 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BANYURASA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIAWI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
61
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN SUKARAJA 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIAWI III 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) Dinas Pendidikan dan
KARANGNUNGGAL Kebudayaan
62
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN PUSPAHIANG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN POPONCOL 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
SINDANGRAJA Kebudayaan
SDN SETIAWARAS 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SALOPA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SAWATI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SAWATI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN NUSAWANGI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN MUNCANG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN MUNCANG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN NANGKASARI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN NANGREU 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PARUMASAN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PARUMASAN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
PARAKANHONJE Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
PASIRPANJANG Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
PASIRKANYERE Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
PARAKANHONJE Kebudayaan
SDN PAPAYAN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PAMOYANAN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PAPAYAN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PAPAYAN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIHERAS 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIDADAP Kebudayaan
SDN CIBUNIASIH 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIGOROWONG Kebudayaan
SDN CIGUNUNG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIGUNUNG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIGOWAK 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIGOWAK 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBATU 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBALONG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBEUNTEUR 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIKUNTEN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIKAWUNGADING Kebudayaan
63
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD N CIKUNIR 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIKUNIR 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKUNIR 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIKUBANG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKASUNGKA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKAREOJAYA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKADU 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIJULANG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIJULANG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKAREO 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKANCRA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKANCRA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BEBEDAHAN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BEBEDAHAN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BAYUASIH 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
BATUWULUNG Kebudayaan
SDN BELENDANG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGGAMBIR Kebudayaan
SD N BOJONG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BOJONG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BARANGBANG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN AWILUAR 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN ARJASARI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
BAGJANEGARA Kebudayaan
SDN CIAWANG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIAWANG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIANDUM 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CAYUR 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CAYUR 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIAWIHILIR 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
CAMPAKASARI Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGSOBAN Kebudayaan
SDN BOJONGSARI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGRAPIH Kebudayaan
SDN BOROSOLE 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BURUJUL 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
64
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN BUDIWANGI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKUYA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CITAMBAL 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CITALAHAB 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIWARAK 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CONDONG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIROYOM 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIROYOM 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIRANGKONG I Kebudayaan
SD N CISAYONG I 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN JAHIANG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN GIRIWANGI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
GUNUNGTANJUNG Kebudayaan
65
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SDN CIPAINGEUN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIODENG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIODENG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAKARSA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAHURIP 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N SUKARAJA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMENAK 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINGKIR 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SINGKIR 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
SODONGHILIR Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
SODONGHILIR Kebudayaan
SD N II 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGJAYA Kebudayaan
SDN TARAJU 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARATU 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAME 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKATANI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD ISLAM DARUL 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
HIKMAH Kebudayaan
SDN ANGGABUANA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN ARJASARI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BEBEDAHAN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BOJONGASIH 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BUDIMULYA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N BUGEL 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CAMPAKA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI CIAWI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIDUGALEUN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIKUKULU 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIPACING 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN GOMBONG I 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N GOMBONG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN GUNUNGSARI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
KADUNENGGANG Kebudayaan
66
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SD N PAKEMITAN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PARENTAS 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN PUTERAN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN RANCAPAKU 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SALAWU 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNAPUTRA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SIRNARAJA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAHURIP 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAMANAH 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAPURA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARAJA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGKERTA Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
TENJONAGARA Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
TENJOWARINGIN Kebudayaan
SDN CIBEBER 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
KIARAJANGKUNG Kebudayaan
SDN SUKAGALIH 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKARATU 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CACABAN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD N CIAWI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN CIBEBER 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN DAWAGUNG 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
KIARAJANGKUNG Kebudayaan
SDN LEUWIBUDAH 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAGALIH 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN SUKAKARSA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SDN BANYURASA 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD NEGERI 70.000.000 70.000.000 - (70.000.000) Dinas Pendidikan dan
KARANGNUNGGAL Kebudayaan
67
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SMP AS SHOFA 80.000.000 80.000.000 - (80.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMP PESANTREN 80.000.000 80.000.000 - (80.000.000) Dinas Pendidikan dan
CINTAWANA Kebudayaan
68
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SMP NEGERI 80.000.000 80.000.000 - (80.000.000) Dinas Pendidikan dan
SALAWU Kebudayaan
SMPN 80.000.000 80.000.000 - (80.000.000) Dinas Pendidikan dan
PUSPAHIANG Kebudayaan
SMPN 80.000.000 80.000.000 - (80.000.000) Dinas Pendidikan dan
PANCATENGAH Kebudayaan
SMP NEGERI 80.000.000 80.000.000 - (80.000.000) Dinas Pendidikan dan
MANONJAYA Kebudayaan
SMPN 80.000.000 80.000.000 - (80.000.000) Dinas Pendidikan dan
KARANGNUNGGAL Kebudayaan
69
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SMPN SATU ATAP 80.000.000 80.000.000 - (80.000.000) Dinas Pendidikan dan
BANTARKALONG Kebudayaan
70
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SMP N 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
GUNUNGTANJUNG Kebudayaan
71
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SMPN 90.000.000 90.000.000 - (90.000.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGGAMBIR Kebudayaan
SMP YPI IJTIMAUL 90.000.000 90.000.000 - (90.000.000) Dinas Pendidikan dan
AHADIYAH Kebudayaan
72
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SMPN SUKARAJA 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMPN 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
SODONGHILIR Kebudayaan
SMPN SARIWANGI 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMPN 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIGALONTANG Kebudayaan
SMPN 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGGAMBIR Kebudayaan
SMP Y CIBALONG 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMP PLUS 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
QURROTA AYUN Kebudayaan
SMPN CISAYONG 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMP NEGERI 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
SALAWU Kebudayaan
SMPN 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
MANGUNREJA Kebudayaan
SMPS ISLAM 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
DARUL HIKMAH Kebudayaan
SMP ISLAM 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
MANBAUL ULUM Kebudayaan
SMP RIYADLUT 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
TAUHID Kebudayaan
SMPN SATU ATAP 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
SALOPA Kebudayaan
SMPN SATU ATAP 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
SODONGHILIR Kebudayaan
73
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SMPN SATU ATAP 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGGAMBIR Kebudayaan
74
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SMP NURUL 218.000.000 218.000.000 - (218.000.000) Dinas Pendidikan dan
QOMAR Kebudayaan
SMP ISLAM DARUL 218.000.000 218.000.000 - (218.000.000) Dinas Pendidikan dan
HUDA Kebudayaan
SMP NEGERI 218.000.000 218.000.000 - (218.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIGALONTANG Kebudayaan
SMP Plus AnNuur 218.000.000 218.000.000 - (218.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMP ISLAM 218.000.000 218.000.000 - (218.000.000) Dinas Pendidikan dan
TERPADU DAARUL Kebudayaan
FALAAH
SMP AL MADINAH 218.000.000 218.000.000 - (218.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMP ISLAM NURUL 218.000.000 218.000.000 - (218.000.000) Dinas Pendidikan dan
HUDA CINEAM Kebudayaan
75
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SMPN SATU ATAP 350.000.000 350.000.000 - (350.000.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGGAMBIR Kebudayaan
Pembangunan jamban siswa/guru beserta 2.700.000.000 2.700.000.000 - (2.700.000.000) Dinas Pendidikan dan
sanitasinya Kebudayaan
-SMP NURUL 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
HIKMAH Kebudayaan
-SMP KHZ 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
MUSTHAFA Kebudayaan
-SMP ISLAM YPP 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
CILENGA Kebudayaan
-SMP ISLAM PANIIS 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
-SMP ISLAM 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
JAYARATU Kebudayaan
-SMP ISLAM 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIPICUNG Kebudayaan
-SMP ISLAM 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIPASUNG Kebudayaan
-SMP ISLAM 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIPAKU Kebudayaan
-SMPN 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGGAMBIR Kebudayaan
-SMP N 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
SUKARESIK Kebudayaan
-SMP N 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
SUKARAME Kebudayaan
76
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
-SMPN SUKARAJA 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
-SMPN 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
PANCATENGAH Kebudayaan
-SMPN 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
RAJAPOLAH Kebudayaan
-SMPN 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
SODONGHILIR Kebudayaan
-SMPN 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
SARIWANGI Kebudayaan
-SMPN CINEAM 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
-SMPN CIBALONG 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
-SMPN 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
BANTARKALONG Kebudayaan
-SMP PLUS 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
QURROTA AYUN Kebudayaan
-SMP PLUS 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
MIFTAHUL ULUM Kebudayaan
-SMPN CIPATUJAH 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
-SMPN SALOPA 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
-SMP NEGERI 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
SALAWU Kebudayaan
-SMP N 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
RAJAPOLAH Kebudayaan
-SMPN 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
PUSPAHIANG Kebudayaan
-SMP N 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
PADAKEMBANG Kebudayaan
-SMP NEGERI 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
MANONJAYA Kebudayaan
-SMPN 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
KARANGNUNGGAL Kebudayaan
77
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
-SMP ISLAM 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
GALUNGGUNG Kebudayaan
-SMPS TERPADU 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
BADRUNA Kebudayaan
-SMP ISLAM 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
NURUL HUDA Kebudayaan
LEGOKRANDU
-SMP ISLAM 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
TERPADU Kebudayaan
MANARUL HIKAM
-SMP TERPADU 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
MANAHIJUL HUDA Kebudayaan
78
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SMPN SATU ATAP 350.000.000 350.000.000 - (350.000.000) Dinas Pendidikan dan
SODONGHILIR Kebudayaan
79
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SMP ISLAM BINA 294.000.000 294.000.000 - (294.000.000) Dinas Pendidikan dan
INSAN MANDIRI Kebudayaan
BANTARKALONG
SMP IT UMMUL 294.000.000 294.000.000 - (294.000.000) Dinas Pendidikan dan
QURO Kebudayaan
SMPN 294.000.000 294.000.000 - (294.000.000) Dinas Pendidikan dan
SODONGHILIR Kebudayaan
SMP TERPADU 294.000.000 294.000.000 - (294.000.000) Dinas Pendidikan dan
MANAHIJUL HUDA Kebudayaan
80
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SMPN CIPATUJAH 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMPN SUKARAJA 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMPN 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
PANCATENGAH Kebudayaan
SMPN 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
KARANGNUNGGAL Kebudayaan
81
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SMP N SALAWU 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMP TERPADU 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
DARUSSALAM Kebudayaan
SMPN CIAWI 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMP N 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
PAGERAGEUNG Kebudayaan
SMPN 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
SINGAPARNA Kebudayaan
SMP N SUKARATU 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMP N KADIPATEN 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMP Plus AnNuur 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMP AL MADINAH 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMP TERPADU 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
MANAHIJUL HUDA Kebudayaan
82
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
SMPN 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
PANCATENGAH Kebudayaan
SMPN SUKARAJA 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMPN 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
SODONGHILIR Kebudayaan
SMP NEGERI 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
SALOPA Kebudayaan
SMPN CINEAM 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMPN CIKALONG 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMPN 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
CIGALONTANG Kebudayaan
SMPN 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
BOJONGGAMBIR Kebudayaan
SMPN 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
PUSPAHIANG Kebudayaan
SMPN 21.000.000 21.000.000 - (21.000.000) Dinas Pendidikan dan
PARUNGPONTENG Kebudayaan
83
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
P-PKBM AL- 350.000.000 350.000.000 - (350.000.000) Dinas Pendidikan dan
ISTIQOMAH Kebudayaan
P-PKBM 350.000.000 350.000.000 - (350.000.000) Dinas Pendidikan dan
PEMBERDAYAAN Kebudayaan
UMAT
P-PKBM MIFTAHUL 350.000.000 350.000.000 - (350.000.000) Dinas Pendidikan dan
ULUM Kebudayaan
P-PKBM AL- 350.000.000 350.000.000 - (350.000.000) Dinas Pendidikan dan
HIDAYAH Kebudayaan
P-PKBM AL 350.000.000 350.000.000 - (350.000.000) Dinas Pendidikan dan
FATTAH Kebudayaan
P-PKBM 350.000.000 350.000.000 - (350.000.000) Dinas Pendidikan dan
MATHLABUL Kebudayaan
HIDAYAH
Pengadaan media pendidikan 250.000.000 250.000.000 - (250.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
P-PKBM BADRUNA 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
P-PKBM AR- 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
ROQAYAH Kebudayaan
P-PKBM AL AMIN 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
TANJUNGJAYA Kebudayaan
P-PKBM AR- 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
RIYADUL HASANAH Kebudayaan
46 Pengadaan Sarana Belajar (Meubelair Standar Jumlah sekolah penerima 169 Paket Tersedianya meubelair ruang kelas 169 Paket 10.000.000.000 10.000.000.000 - (10.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Internasional Jenjang SMP bantuan meubelair internasional berstandar interansional jenjang SMP Kebudayaan
47 Pengadaan IPA Fisika Berbasis Sensor Jumlah sekolah penerima 26 Paket Tersedianya alat peraga IPA Fisika 26 Paket 3.250.000.000 3.250.000.000 - (3.250.000.000) Dinas Pendidikan dan
Terpadu Untuk SMP bantuan IPA fisika berbasis berbasis sensor Kebudayaan
sensor
48 Pengadaan Peralatan Pembelajaran IPA Jumlah sekolah penerima 16 Paket Tersedianya alat pembelajaran IPA 16 Paket 3.000.000.000 3.000.000.000 - (3.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(Biologi) untuk SMP bantuan IPA (Biologi) berbasis IT Kebudayaan
49 Pengadaan Alat Sains dan Teknologi Interaktif Jumlah bantuan Alat Sains dan 60 Paket Tersedianya alat sain teknologi ineraktif 60 Paket 5.088.900.000 5.088.900.000 - (5.088.900.000) Dinas Pendidikan dan
Kreatif SMP Kab. Tasikmalaya Teknologi Interaktif Kreatif jenjang SMP Kebudayaan
jenjang SMP
50 Pengadaan Alat Peraga IPA Kreatif Jumlah sekolah penerima Ala 59 Paket Tersedianya Alat Peraga IPA SD terbaru 59 Paket 4.992.000.000 4.992.000.000 - (4.992.000.000) Dinas Pendidikan dan
Terbarukan untuk SD Kab. Tasikmalaya IPA Kreatif jenjang SD Kebudayaan
51 Pengadaan Alat Laboratorium IPA Jumlah sekolah penerima 27 Paket Tersedianya alat lab IPA komprehensif 27 Paket 4.500.000.000 4.500.000.000 - (4.500.000.000) Dinas Pendidikan dan
Komprehensip Jenjang SMP bantuan alat lab IPA Kebudayaan
Komprehensif
52 Pengadaan Sarana Pembelajaran Perakitan Jumlah sekolah penerima 29 Paket Tersedianya alat perakitan Elektronika 29 Paket 4.350.000.000 4.350.000.000 - (4.350.000.000) Dinas Pendidikan dan
Elektronika Fisika untuk SMP bantuan Alat Elektronika Fisika Fisika jenjang SMP Kebudayaan
jenjang SMP
53 Kegiatan Pengadaan Alat Edukasi Kreatif Jumlah sekolah penerima 50 Paket Tersedianya alat peraga edukati 50 Paket 2.500.000.000 2.500.000.000 - (2.500.000.000) Dinas Pendidikan dan
untuk Pengajaran Bidang Study MIPA Jenjang bantuan Alat MIPA jenjang SD interaktif MIPA jenjang SD Kebudayaan
Sekolah Dasar (SD)
54 Kegiatan Sistem Pengelolaan Kearsipan Jumlah sekolah penerima 24 Paket Tersedianya alat berbasis elektronik 24 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000 - (2.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Secara Elektronik Untuk Jenjang SMP bantuan Sistem pengelola dalam pengelolaan arsip Kebudayaan
kearsipan elektronik
55 Pengadaan Sistem Informasi Digital untuk Jumlah sekolah penerima 20 Paket Tersedianya sistem informasi digital 20 Paket 4.000.000.000 4.000.000.000 - (4.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Jenjang SMP bantuan sistem informasi digital jenjang SMP Kebudayaan
56 Pengadaan Perangkat Pemindai Hasil Jumlah sekolah penerima Alat 60 Paket Tersedianya alat penunjang pemindai 60 Paket 4.000.000.000 4.000.000.000 - (4.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Evaluasi Belajar Untuk Jenjang SMP Pemindai Hasil Evaluasi Belajar hasil ujian Kebudayaan
57 Pengadaan Sistem Pengelolaan Absensi Jumlah sekolah penerima Sistem 109 Paket Tersedianya absensi elektronik 109 Paket 10.000.000.000 10.000.000.000 - (10.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Elektronik Jenjang SMP pengelolaan absensi elektronik Kebudayaan
58 Pengadaan Alat dan Sistem Informasi Jumlah sekolah penerima 32 Paket Tersedianya sistem informasi akademik 32 Paket 3.000.000.000 3.000.000.000 - (3.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Akademik Untuk Jenjang SMP di Kab bantuan alat dan sistem jenjang SMP Kebudayaan
Tasikmalaya informasi akademik
59 Pengadaan Alat Peraga Modul Sain IPA Untuk Jumlah sekolah penerima 65 Paket Tersedianya alat modul IPA jenjang SD 65 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000 - (2.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
SD di Kabupaten Tasikmalaya bantuan Alat Peraga Modul Sain Kebudayaan
IPA jenjang SD
84
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
60 Pengadaan Perangkat Simulasi Pembelajaran Jumlah sekolah penerima 14 Paket Tersedianya pernagkat simulasi 14 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000 - (2.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Laboratorium 3D Untuk Jenjang SMP bantuan Perangkat simulasi laboratorium 3D jenjang SMP Kebudayaan
pembelajaran
61 Pengadaan Modul Pembelajaran dan Ujian Jumlah sekolah yang menerima 26 Paket Tersedinya sarana sertifikasi TOEIC 26 Paket 4.000.000.000 4.000.000.000 - (4.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Sertifikasi Internasional Kemampuan bantuan ujian sertifikat TOEIC untuk PTK jenjang SMP Kebudayaan
Berkomunikasi Bahasa Inggris dengan TOEIC untuk tenaga pendidik
untuk Tenaga Pendidik Tingkat Sekolah
Menenga Pertama
62 Pengadaan Sarana Digital Learning Center Jumlah sekolah penerima alat 51 Paket Tersedianya sarana digital learning 51 Paket 5.670.000.000 5.670.000.000 - (5.670.000.000) Dinas Pendidikan dan
untuk SMP digital learning center jenjang SMP Kebudayaan
63 Pengadaan Modul Pembelajaran dan Ujian Jumlah sekolah yang menerima 31 Paket Tersedinya sarana sertifikasi TOEIC 31 Paket 4.650.000.000 4.650.000.000 - (4.650.000.000) Dinas Pendidikan dan
Sertifikasi Internasional Kemampuan bantuan ujian sertifikat TOEIC untuk siswa jenjang SMP Kebudayaan
Berkomunikasi Bahasa Inggris Berstandar untuk peserta didik
dengan TOEIC untuk Peserta Didik Tingkat
Sekolah Menengah Pertama
64 Pengadaan Alat Peraga Untuk Mempermudah Jumlah sekolah penerima alat 25 Paket tersedianya alat peraga pembelajaran 25 Paket 2.500.000.000 2.500.000.000 - (2.500.000.000) Dinas Pendidikan dan
Pemahaman Siswa terhadap Materi Pelajaran pembelajaran IPS jenjang SMP IPS jenjang SMP Kebudayaan
IPS Jenjang SMP
65 Pengadaan Alat Peraga Mata Pelajaran IPA Jumlah sekolah penerima alat 25 Paket Tersedianya alat peraga IPA Matematika 25 Paket 2.500.000.000 2.500.000.000 - (2.500.000.000) Dinas Pendidikan dan
dan Matematika Jenjang SMP IPA dan Matematika jenjang jenjang SMP Kebudayaan
SMP
66 Pengadaan Alat Islamic Sabak dan Media Jumlah sekolah penerima alat 63 Paket Tersedianya alat penunjang 63 Paket 9.000.000.000 9.000.000.000 - (9.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Pendidikan Agama Islam Untuk SMP islamic sabak media pendidikan pembelajaran pendidikan agama islam Kebudayaan
agama islam jenjang SMP berbasis multimedia
67 Pengadaan Sarana Pendukung Belajar Jumlah sekolah penerima alat 90 Paket Tersedianya sarana pembelajaran 90 Paket 10.000.000.000 10.000.000.000 - (10.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Bahasa Inggris Berbasis IT untuk SMP belajar bahasa inggris berbasis bahasa inggris berbasis IT Kebudayaan
IT jenjang SMP
68 Pengadaan Perangkat Pusat Sumber Belajar Jumlah sekolah penerima 64 Paket Tersedianya Pusat Sumber Belajar 64 Paket 10.000.000.000 10.000.000.000 - (10.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(PSB) Berbasis Server Untuk Jenjang SMP perangkat PSB berbasis server (PSB) berbasis server jenjang SMP Kebudayaan
jenjang SMP
69 Pengadaan Perangkat Smart Classroom Jumlah sekolah penerima 46 Paket Tersedianya perangkat penunjang 46 Paket 6.000.000.000 6.000.000.000 - (6.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Untuk Jenjang SMP perangkat smart classroom pemeblajaran di kelas Kebudayaan
jenjang SMP
70 Pengadaan Peralatan Penunjang Sekolah Jumlah sekolah penerima alat 35 Paket Tersedianya sarana penunjang kegiatan 35 Paket 4.000.000.000 4.000.000.000 - (4.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Sehat Untuk Jenjang SMP penunjang sekolah sehat jenjang UKS Kebudayaan
SMP
71 Pengadaan Alat Perga IPA Berbasis Digital Jumlah sekolah penerima Alat 72 Paket Tersedianya alat peraga IPA berbasis 72 Paket 8.000.000.000 8.000.000.000 - (8.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
untuk Jenjang SMP IPA berbasis Digital jenjang SMP Digital Kebudayaan
72 Pengadaan Perangkat Ujian Nasional Berbasis Jumlah sekolah penerima 21 Paket Tersedianya perangkat komputer 21 Paket 10.000.000.000 10.000.000.000 - (10.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Komputer Untuk Jenjang SMP perangka ujian nasional berbasis penunjang Ujian Nasional Kebudayaan
komputer jenjang SMP
85
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
85 Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam (PAI) 150.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
Jenjang SD Kab. Tasikmalaya Kebudayaan
86 Ujian Nasional Sekolah Dasar Kab. Tasikmalaya 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
87 Pembangunan Ruang Kelas Baru Kabupaten Kab. Tasikmalaya 1.500.000.000 1.500.000.000 - - (1.500.000.000) Dinas Pendidikan dan
Tasikmalaya (86 SD) Kebudayaan
88 Pembangunan Ruang Kelas Baru Kabupaten Kab. Tasikmalaya 3.938.962.320 3.938.962.320 - - (3.938.962.320) Dinas Pendidikan dan
Tasikmalaya (14 SMP) Kebudayaan
89 Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri Kab. Tasikmalaya 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Daerah Terpencil Kabupaten Tasikmalaya Kebudayaan
90 Pembangunan Ruang Kelas Baru Kab. Tasikmalaya 1.641.234.300 1.641.234.300 - - (1.641.234.300) Dinas Pendidikan dan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Kebudayaan
91 Penyusunan Siteplane dan DED (Lokasi SMP Kab. Tasikmalaya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Dinas Pendidikan dan
Sukarame dan SMP Satap Cigalontang) Kebudayaan
92 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 820.617.150 820.617.150 - - (820.617.150) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Modul Pembelajaran, Persiapan Ujian dan
Setifikasi Kemampuan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) Berstandar Internasional
bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Tingkat Sekolah Dasar (SD) di Lingkup
Kabupaten Tasikmalaya
93 Pembangunan Ruang Kelas Baru Kab. Tasikmalaya 694.000.000 694.000.000 - - (694.000.000) Dinas Pendidikan dan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Kebudayaan
94 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 486.000.000 486.000.000 - - (486.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Dinas Pendidikan Kebudayaan
95 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Modul Pembelajaran, Persiapan Ujian dan
Sertifikasi Kemampuan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) Berstandar Internasional
bagi Siswa Tingkat Sekolah Menengah
Pertama (SMP) di Lingkup Kabupaten
Tasikmalaya
96 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Modul Pembelajaran, Persiapan Ujian dan
Sertifikasi Kemampuan Berbahasa Inggris
Berstandar Internasional bagi Tenaga Pendidik
dan Kependidikan Tingkat Sekolah Menengah
Pertama (SMP) di Lingkup Kabupaten
Tasikmalaya
97 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Modul Pembelajaran, Persiapan Ujian dan
Sertifikasi Kemampuan Berbahasa Inggris
Berstandar Internasional bagi Siswa Tingkat
Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkup
Kabupaten Tasikmalaya
98 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Modul Pembelajaran, Persiapan Ujian dan
Sertifikasi Kemampuan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) Berstandar Internasional
bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di
Lingkup Kabupaten Tasikmalaya
99 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 242.187.720 242.187.720 - 30.000.000.000 30.000.000.000 29.757.812.280 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Perangkat Edubox sebagai Sumber Belajar
Berbasis Internet SD
86
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
100 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 229.472.865 229.472.865 - - - (229.472.865) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Drum Band dan Marching Band
101 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 194.355.645 194.355.645 - 2.892.970.000 2.892.970.000 2.698.614.355 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Perangkat Pembelajaran Alat Musik
Tradisional dan Modern Secara Digital
102 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 194.355.645 194.355.645 - 20.000.000.000 20.000.000.000 19.805.644.355 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Sarana Pembelajaran Modern Berbasis 3 D
untuk Jenjang SD
103 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 194.355.645 194.355.645 - 25.420.000.000 25.420.000.000 25.225.644.355 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Peraga Digital Calistung untuk SD
104 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 194.355.645 194.355.645 - - (194.355.645) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Meubelair Modern untuk Indoor Acivity Class
PAUD/TK
105 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 194.355.645 194.355.645 - 18.750.000.000 18.750.000.000 18.555.644.355 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Islamic Sabak sebagai Media Pendidikan dan
Praktek Agama Islam untuk SD
106 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 194.355.645 194.355.645 - - - (194.355.645) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Rehabilitasi Kebudayaan
Ruang Kelas pada Wilayah Desa/Kecamatan
Perbatasan
107 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 150.000.000 150.000.000 - - - (150.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Kesenian Tradisional dan Workshop
108 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 150.000.000 150.000.000 - 32.500.000.000 32.500.000.000 32.350.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Meubelair dan Kelengkapan Kelas Digital di
SD
109 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 150.000.000 150.000.000 - - - (150.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Perangkat Pembelajaran Seni Tradisional
Secara Digital
110 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 500.000.000 500.000.000 - 12.000.000.000 12.000.000.000 11.500.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Sarana Belajar (Meubelair Internasional)
Jenjang SMP
111 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 5.900.000.000 5.900.000.000 - 16.500.000.000 16.500.000.000 10.600.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Ujian Nasional Berbasis Komputer untuk SMP
112 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 5.350.000.000 5.350.000.000 - - - (5.350.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Rehabilitasi Kebudayaan
WC/Jamban Jenjang SMP
113 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 5.150.000.000 5.150.000.000 - - - (5.150.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Pembelajaran Inovatif SD
114 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 5.150.000.000 5.150.000.000 - - - (5.150.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
IPA Berbasis Sensor Interaktif SD
115 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 5.000.000.000 5.000.000.000 - 8.000.000.000 8.000.000.000 3.000.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Meubelair Ruang Kelas SD
116 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 5.000.000.000 5.000.000.000 - - - (5.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Perangkat Logic Box Terbarukan SD Berbasis
Interaktif
117 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 26.000.000.000 26.000.000.000 - 7.000.000.000 7.000.000.000 (19.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Meubelair untuk Ruang Belajar SMP
87
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
118 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 5.000.000.000 5.000.000.000 - - - (5.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Perangkat Penunjang Pembelajaran Berbasis
Animasi Multimedia untuk Jenjang SD
119 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 5.000.000.000 5.000.000.000 - 15.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Perangkat Digital Pembelajaran 3D untuk SMP
120 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 5.000.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Meubelair Ruang Kelas Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)
121 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 4.950.000.000 4.950.000.000 - 2.700.000.000 2.700.000.000 (2.250.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Buku Kebudayaan
Referensi Gerakan Maju Indonesia Anti
Narkoba
122 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 4.950.000.000 4.950.000.000 - 8.600.000.000 8.600.000.000 3.650.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Buku Kebudayaan
Referensi Pengetahuan Sejarah dan Karakter
Bangsa
123 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 4.950.000.000 4.950.000.000 - - - (4.950.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Buku Kebudayaan
Referensi Gerakan Indonesia Maju Tanpa
Korupsi
124 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 4.950.000.000 4.950.000.000 - - - (4.950.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Buku Kebudayaan
Pengetahuan Lingkungan Hidup
125 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 4.650.000.000 4.650.000.000 - 11.050.000.000 11.050.000.000 6.400.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Papan Tulis Interaktif untuk Sekolah
Menengah
126 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 3.615.000.000 3.615.000.000 - - (3.615.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Penunjang Belajar dengan Sistem Digital untuk
PAUD Berbasis Kurikulum
127 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 4.300.000.000 4.300.000.000 - - (4.300.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Peralatan Pembelajaran Edukatif Interaktif
pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini untuk
Kelompok Bermain
128 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 4.300.000.000 4.300.000.000 - 40.000.000.000 40.000.000.000 35.700.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Sarana dan Kelengkapan Penunjang Ujian
Berbasis Komputer (UNBK) di SMP
129 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 4.000.000.000 4.000.000.000 - - - (4.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pembangunan Kebudayaan
Perpustakaan Sekolah pada Wilayah
Desa/Kecamatan Perbatasan
130 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 4.000.000.000 4.000.000.000 - - - (4.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pembangunan Kebudayaan
Jamban/WC pada Wilayah Desa/Kecamatan
Perbatasan
131 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 4.000.000.000 4.000.000.000 - 10.000.000.000 10.000.000.000 6.000.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Peralatan Audio dan Bel Sekolah Otomatis di
SMP
132 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 4.000.000.000 4.000.000.000 - 12.000.000.000 12.000.000.000 8.000.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Peralatan Edubook Sebagai Sarana Belajar
Kolektif Bebasis Tablet Jenjang SMP
88
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
133 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 4.000.000.000 4.000.000.000 - - - (4.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Gamelan Degung
134 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 3.750.000.000 3.750.000.000 - - - (3.750.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Peralatan Digital Learning Center Penunjang
Belajar Mandiri di SMP
135 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 3.700.000.000 3.700.000.000 - 10.000.000.000 10.000.000.000 6.300.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Media Sosialisasi dan Sarana Penunjang
Belajar Sekolah Sekolah Sehat di SMP
136 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 3.550.000.000 3.550.000.000 - - - (3.550.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Peraga IPA Pintar Inovatif untuk SD
137 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 3.500.000.000 3.500.000.000 - 20.000.000.000 20.000.000.000 16.500.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Meubelair dan Kelengkapan Kelas Digital di
SMP
138 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 720.000.000 720.000.000 - - - (720.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Peralatan Sistem Digital Pustaka untuk SMP
139 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 2.500.000.000 2.500.000.000 - 10.000.000.000 10.000.000.000 7.500.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Islamic Sabak Penunjang PAI di SMP
140 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 2.500.000.000 2.500.000.000 - - (2.500.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Meubelair dan Tablet Belajar Anak untuk
Jenjang PAUD
141 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 2.350.000.000 2.350.000.000 - 20.450.000.000 20.450.000.000 18.100.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Penunjang Belajar dengan Sistem Digital untuk
Sekolah Menengah Pertama Berbasis
Kurikulum
142 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 124.500.000.000 124.500.000.000 - - - (124.500.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Peralatan Pembelajaran Edukatif Interaktif
pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini untuk
Taman KanakKanak
143 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 1.250.000.000 1.250.000.000 - 15.000.000.000 15.000.000.000 13.750.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Perangkat Belajar IPA Digital dan Spesimen
Biologi di SMP
144 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 1.250.000.000 1.250.000.000 - - - (1.250.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Peraga IPA Kreatif Terbarukan untuk SD
145 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 1.250.000.000 1.250.000.000 - - - (1.250.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Peralatan Pembelajaran Edukatif Interaktif
pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini untuk
Taman Asuh Anak Muslim
146 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 1.250.000.000 1.250.000.000 - 1.500.000.000 1.500.000.000 250.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Buku Kebudayaan
Referensi Tanggap Bencana
147 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 1.100.000.000 1.100.000.000 - - - (1.100.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Penunjang CBT Terbarukan SD
148 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 1.000.000.000 1.000.000.000 - 9.450.000.000 9.450.000.000 8.450.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Peralatan Sistem Informasi Digital untuk
Jenjang SMP
89
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
149 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 31.500.000.000 31.500.000.000 - - - (31.500.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Rehabilitasi Kebudayaan
Ruang Laboratorium IPA Jenjang SMP
150 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 30.000.000 30.000.000 - 2.000.000.000 2.000.000.000 1.970.000.000 Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Kebudayaan
Pendalaman Materi dan Praktikum Kreatif
Pelajaran Biologi Jenjang SMP
151 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 30.000.000.000 30.000.000.000 - - - (30.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Rehabilitasi Kebudayaan
Ruang Guru Jenjang SMP
152 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 25.000.000.000 25.000.000.000 - - - (25.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Rehabilitasi Kebudayaan
Ruang Laboratorium Komputer Jenjang SMP
153 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 20.000.000.000 20.000.000.000 - - - (20.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Rehabilitasi Kebudayaan
Ruang Kelas Jenjang SMP
154 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 20.000.000.000 20.000.000.000 - - - (20.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Rehabilitasi Kebudayaan
Ruang Perpustakaan Jenjang SMP
155 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 7.500.000.000 7.500.000.000 - - - (7.500.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pembangunan Kebudayaan
Ruang Kelas Baru pada Wilayah
Desa/Kecamatan Perbatasan
156 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 6.000.000.000 6.000.000.000 - - - (6.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Laboratorium IPA Interaktif dan Digital Jenjang
SMP
157 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 6.000.000.000 6.000.000.000 - - - (6.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Pengadaan Alat Kebudayaan
Laboratorium IPA Berbasis IT dan Media
Pembelajaran Interaktif Jenjang SMP
158 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kab. Tasikmalaya 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - (1.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(per jenis sarana prasarana) Bantuan Dana Kebudayaan
Penyelesaian Gedung Serba Guna SMPN 1
Ciawi
159 Pengadaan Meubelair Sekolah SD - 619.844.000 619.844.000 619.844.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
160 Pengadaan Meubelair Sekolah SMP 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
161 Peningkatan dan Revitalisasi Sarana dan - 119.770.970 119.770.970 119.770.970 Dinas Pendidikan dan
Prasarana Olahraga SMPN Negeri 1 Sukaraja Kebudayaan
(Banprov 2019)
162 Perencanaan DAK SD Tahun 2021 - 1.557.840.475,00 - 1.557.840.475 1.557.840.475 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
163 Perencanaan DAK SMP Tahun 2021 - 730.670.725 - 730.670.725 730.670.725 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
164 Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Kab. Tasikmalaya 750.000.000 750.000.000 - - - (750.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
165 Bakat, Minat Prestasi Siswa SMP - 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
Kebudayaan
166 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional - 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Dinas Pendidikan dan
Sekolah (BOS) Kebudayaan
167 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional - 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
(FLS2N) Jenjang SD Kebudayaan
168 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional - 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
(FLS2N) Jenjang SMP Kebudayaan
169 Olimpiade Olahraga SIswa Nasional (O2SN) - 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
Jenjang SD Kebudayaan
170 Pendampingan Galasiswa Kabupaten - 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
Tasikmalaya Kebudayaan
171 Pembangunan Ruang Kelas Baru (Kabupaten - - - - Dinas Pendidikan dan
Tasikmalaya (86 SD)) (Banprov) Kebudayaan
172 Pengadaan Buku Ensiklopedia Referensi 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Dinas Pendidikan dan
Perpustakaan SD Kebudayaan
90
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
173 Pengadaan Buku Ensiklopedia Referensi 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Dinas Pendidikan dan
Perpustakaan SMP Kebudayaan
174 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan - 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
(per jenis sarana prasarana) (Pengadaan Kebudayaan
Modul Pembelajaran, Persiapan Ujian dan
Sertifikasi Kemampuan Berbahasa Inggris
Berstandar Internasional bagi Tenaga Pendidik
dan Kependidikan Tingkat SMP (Banprov)
175 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan - 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
(per jenis sarana prasarana) (Pengadaan Kebudayaan
Modul Pembelajaran, Persiapan Ujian dan
Sertifikasi Kemampuan Berbahasa Inggris
Berstandar Internasional bagi Siswa Tingkat
SMP (Banprov)
176 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan - 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
(per jenis sarana prasarana) (Pengadaan Kebudayaan
Modul Pembelajaran, Persiapan Ujian dan
Sertifikasi Kemampuan TIK Berstandar
Internasional bagi Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Tingkat SMP (Banprov)
- -
- -
- -
H PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan 64.578.237.000 - 72.229.874.040 - 136.808.111.040 - - - - - (136.808.111.040) Dinas Pendidikan dan
BAGI KELUARGA MISKIN dasar siswa miskin Kebudayaan
1 Bea Siswa Miskin /PIP Jenjang SD Jumlah Siswa yang menerima 93662 Siswa terfasilitasinya siswa miskin jenjang SD 93662 Siswa 41.259.767.040 41.259.767.040 (41.259.767.040) Dinas Pendidikan dan
BSM/PIP jenjang SD Kebudayaan
2 Bea Siswa Miskin /PIP Jenjang SMP Jumlah Siswa yang menerima 45367 Siswa terfasilitasinya siswa miskin jenjang SMP 45367 Siswa 30.970.107.000 30.970.107.000 (30.970.107.000) Dinas Pendidikan dan
BSM/PIP jenjang SMP Kebudayaan
3 Bantuan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD 2763 Siswa Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan 2763 Siswa 431.028.000 431.028.000 (431.028.000) Dinas Pendidikan dan
PAUD yang menerima bantuan dasar siswa PAUD Kebudayaan
4 Bantuan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jumlah siswa SD yang menerima 93662 Siswa Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan 93662 Siswa 37.090.152.000 37.090.152.000 (37.090.152.000) Dinas Pendidikan dan
Sekolah Dasar Bantuan dasar siswa SD Kebudayaan
5 Bantuan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jumlah siswa SMP yang 45367 Siswa Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan 45367 Siswa 25.904.557.000 25.904.557.000 (25.904.557.000) Dinas Pendidikan dan
Sekolah Menengah Pertama menerima Bantuan dasar siswa SMP Kebudayaan
6 Bantuan Perlengkapan Dasar Warga Belajar Jumlah Warga Belajar yang 2500 Warga Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan 2500 Warga 1.052.500.000 1.052.500.000 (1.052.500.000) Dinas Pendidikan dan
menerima bantuan Belajar dasar warga belajar pendidikan Belajar Kebudayaan
kesetaraan
7 Fasilitasi penunjang/ pengelolaan dana BSM Jumlah kegiatan 1 Siswa Terfasiitasinya pengelolaan PIP/BSM 1 Siswa 100.000.000 100.000.000 (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
/PIP tingkat Kabupaten tingkat Kabupaten Kebudayaan
I PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF Jumlah sekolah yang 20 Sekolah 195.000.000 - - - 195.000.000 - - - - - (195.000.000) Dinas Pendidikan dan
menerapkan program Kebudayaan
inklusif
1 Fasilitasi Siswa / Siswi yang Berkebutuhan Jumlah Siswa yang 39 Orang Terpenuhinya kebutuhan siswa 39 Orang 195.000.000 195.000.000 - (195.000.000) Dinas Pendidikan dan
Khusus berkebutuhan Khusus terfasilitasi berkebutuhan khusus Kebudayaan
J PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Meningkatnya Ratarata 5.778.750.000 712.500.000 1.187.500.000 - 7.678.750.000 1.245.000.000 - 1.286.876.000 - 2.531.876.000 (5.146.874.000) Dinas Pendidikan dan
lama sekolah 7,35 Tahun Kebudayaan
1 Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri Jumlah WB yang mengikuti Tersedianya penyelanggara Keaksaraan 100.000.000 150.000.000 250.000.000 500.000.000 - (500.000.000) Dinas Pendidikan dan
(KUM) program KUM 100 Wb Usaha Mandiri (KUM) 100 Wb Kebudayaan
2 Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat Jumlah penyelenggara TBM Tersedianya tempat baca masyarakat 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) Dinas Pendidikan dan
(TBM) 40 TBM 40 TBM Kebudayaan
3 Biaya Operasional Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Belajar Tersedianya dana operasional untuk 375.000.000 562.500.000 937.500.000 1.875.000.000 150.000.000 150.000.000 (1.725.000.000) Dinas Pendidikan dan
1875 Wb penyelenggara pendidikan kesetaraan 1875 Wb Kebudayaan
4 Rekrutmen dan Pelatihan Tutor Pendidikan Jumlah Tutor Terjaringnya tutor pendidikan kesetaraan 168.750.000 168.750.000 - (168.750.000) Dinas Pendidikan dan
Kesetaraan 75 Orang yang kompeten 75 Orang Kebudayaan
5 Rekrutmen Warga Belajar Jumlah Kegiatan Terjaringnya masyarakat untuk mengikuti 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
1 Kegiatan pendidikan kesetaraan 1 Kegiatan Kebudayaan
6 Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi Jumlah peserta yang mengikuti Terfasilitasinya Kegiatan Hari Aksara 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) Dinas Pendidikan dan
HAI 200 Orang Internasional Tingkat Provinsi 200 Orang Kebudayaan
7 Paket B Setara SMP Jumlah WB yang mengikuti Terfasilitasinyapenyelenggara Paket B 1.750.000.000 1.750.000.000 200.000.000 200.000.000 (1.550.000.000) Dinas Pendidikan dan
program Paket B 3500 WB setara SMP 3500 WB Kebudayaan
91
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
8 Paket C Setara SMA Jumlah WB yang mengikuti Terfasilitasinyapenyelenggara Paket C 1.500.000.000 1.500.000.000 250.000.000 250.000.000 (1.250.000.000) Dinas Pendidikan dan
program Paket C 3000 WB setara SMA 3000 WB Kebudayaan
9 Gebyar Prestasi Pendidikan NonFormal Jumlah peserta yang mengikuti Terpilihnya kelompok warga belajar 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) Dinas Pendidikan dan
(GPPNF) gebyar prestasi pendidikan 2000 Orang berprestasi 2000 Orang Kebudayaan
NonFormal
10 Bantuan life skill warga belajar paket C SMA Jumlah WB yang mendapatkan Tersedianya Bantuan life skill warga 200.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
bantuan 100 Wb belajar paket C 100 Wb Kebudayaan
11 Workshop TOT pendidik kursus dan pelatihan Jumlah peserta yang mengikuti Meningkatnya kompetensi pendidik 75.000.000 75.000.000 - (75.000.000) Dinas Pendidikan dan
TOT 50 Orang kursus dan pelatihan 50 Orang Kebudayaan
12 Expo Kursus Tk. Prov Jawa barat Jumlah lembaga yang mengikuti Terfasilitasinya keikutsertaan kegiatan 120.000.000 120.000.000 - (120.000.000) Dinas Pendidikan dan
expo kursus 40 Lembaga Expo Kursus Tk. Prov Jawa barat 40 Lembaga Kebudayaan
13 Lomba keberaksaraan Fungsional Jumlah PKBM yang mengikuti Terfasilitasi kegiatan lomba 45.000.000 45.000.000 - (45.000.000) Dinas Pendidikan dan
lomba keberaksaraan KF 90 PKBM keberaksaraan fungsional 90 PKBM Kebudayaan
14 Evaluasi Keaksaraan Fungsional Jumlah PKBM yang dievaluasi Tersedianya laporan penyelenggaran 90.000.000 90.000.000 - (90.000.000) Dinas Pendidikan dan
90 PKBM keaksaraan fungsional 90 PKBM Kebudayaan
15 Workshop TOT Keaksaraan Usaha Mandiri Jumlah peserta yang mengikuti Meningkatnya Kompetensi trainer 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
(KUM) TOT 50 Orang keaksaraan usaha mandiri 50 Orang Kebudayaan
16 Workshop manajemen pengelola PKBM Jumlah peserta yang mengikuti Meningkatnya kompetensi pengelola 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
workshop 50 PKBM PKBM 50 PKBM Kebudayaan
17 Workshop manajemen pengelola kursus Jumlah peserta yang mengikuti Meningkatnya kompetensi pengelola 90.000.000 90.000.000 - (90.000.000) Dinas Pendidikan dan
workshop 90 Orang kursus 90 Orang Kebudayaan
18 Penyediaan Dana Pengembangan Sanggar - 1.122.034.000 1.122.034.000 1.286.876.000 1.286.876.000 164.842.000 Dinas Pendidikan dan
Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Kebudayaan
19 Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Belajar 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 - Dinas Pendidikan dan
Masyarakat Kebudayaan
20 Pelatihan Tata Rias Rambut, Pengantin dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - Dinas Pendidikan dan
Menjahit Kebudayaan
21 Bulan Bung Karno dan Seminar Hari Lahir 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 - Dinas Pendidikan dan
Pancasila Kebudayaan
22 Kegiatan Hari Aksara Internasional 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
23 Peningkatan sarana pendidikan nonformal Jumlah sarana pendidikan Tersedianya sarana pendidikan non 390.000.000 390.000.000 50.000.000 50.000.000 (340.000.000) Dinas Pendidikan dan
nonformal 39 Unit formal yang memadai 39 Unit Kebudayaan
24 Pendampingan Penelusuran Bakat dan Minat 150.000.000 150.000.000 - (150.000.000) Dinas Pendidikan dan
Siswa Kebudayaan
25 Bulan Bungkarno dan Seminar Hari lahir 150.000.000 150.000.000 - (150.000.000) Dinas Pendidikan dan
Pancasila Kebudayaan
26 Mebeler Sekolah Dasar 400.000.000 400.000.000 - (400.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
27 Mebeler PAUD, dan AP Luar dalam 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
28 Mebeler SMP 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
29 Pelatihan Tatarias Rambut, Pengantin dan 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Menjahit Kebudayaan
30 Pelatihan Peningkatan Guru Bidang Seni 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
31 Pelatihan Peningkatan Pelaku Seni / 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Padepokan Kebudayaan
32 PEMBANGUNAN LAB BAHASA SMP 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) Dinas Pendidikan dan
ASSHOFA Kebudayaan
33 PENINGKATAN KAPASITAS GURU BIDANG 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
SENI ( KAWIH ) TK.SD.SMP Kebudayaan
34 Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Setara SD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
35 Bulan Bungkarno dan Seminar Hari lahir 150.000.000 150.000.000 - (150.000.000) Dinas Pendidikan dan
Pancasila Kebudayaan
36 Rintisan dan penguatan kewirausahaan Jumlah kelompok yang mengikuti Terfasilitasi kegiatan rintisan dan 75.000.000 75.000.000 - (75.000.000) Dinas Pendidikan dan
mandiri kewirausahaan mandiri 15 Kelompok penguatan kewirausahaan mandiri 15 Kelompok Kebudayaan
37 Perencanaan DAK SKB Tahun 2021 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
K PROGRAM PENINGKATAN MUTU Meningkatnya kualifikasi 19.361.160.000 21.000.000.000 18.000.000.000 - 58.361.160.000 11.387.200.000 1.602.000.000 - - 12.989.200.000 (45.371.960.000) Dinas Pendidikan dan
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN dan Kompetensi Pendidik Kebudayaan
dan Tenaga Pendidikan 60%
92
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
1 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Jumlah Guru yang Mengikuti Meningkatnya kompetensi guru dalam 1.125.000.000 1.125.000.000 (1.125.000.000) Dinas Pendidikan dan
(PKB) Guru PKB (Pengembangan pembelajaran serta meningkatnya kepala Kebudayaan
Keprofesian Berkelanjutan) 1500 Guru sekolah/Komite sekolah dalam 1500 Guru
pengelolaan sekolah
2 Bantuan stimulan guru PAUD Jenjang S1 Jumlah Guru yang mendapatkan Terfasilitasi PTK PAUD meningkatkan 2.681.000.000 2.681.000.000 500.000.000 500.000.000 (2.181.000.000) Dinas Pendidikan dan
bantuan 766 Guru kualifikasi pendidikan 766 Guru Kebudayaan
3 Bantuan Stimulan Guru SD Jenjang S1 Jumlah Guru yang mendapatkan Terfasilitasi PTK SD meningkatkan 1.785.000.000 1.785.000.000 (1.785.000.000) Dinas Pendidikan dan
bantuan 510 Guru kualifikasi pendidikan 510 Guru Kebudayaan
4 Bantuan Stimulan Guru SMP Jenjang S1 Jumlah Guru yang mendapatkan Terfasilitasi PTK SMP meningkatkan 437.500.000 437.500.000 (437.500.000) Dinas Pendidikan dan
bantuan 125 Guru kualifikasi pendidikan 125 Guru Kebudayaan
5 Bantuan Stimulan Pendidikan Profesi Guru Jumlah Guru yang menerima Terfasilitasinya Kegiatan Pendidikan 1.680.000.000 1.680.000.000 (1.680.000.000) Dinas Pendidikan dan
Dalam Jabatan bantuan stimulan PPG 840 Guru Profesi Guru dalam Jabatan 840 Guru Kebudayaan
6 Pendidikan Karakter Melalui Kursus Mahir Jumlah Guru Yang mengikuti Meningkatnya Jumlah Pembina Pramuka 750.000.000 750.000.000 (750.000.000) Dinas Pendidikan dan
Dasar (KMD) KMD (Kursus Mahir Dasar) 1000 Guru berkemampuan mahir dasar 1000 Guru Kebudayaan
7 Penilaian kinerja pasca sertifikasi guru Jumlah guru yang mengikuti Tersedianya bahan evaluasi guru 350.000.000 350.000.000 (350.000.000) Dinas Pendidikan dan
TK/SD/SMP penilaian pasca sertifikasi 2000 Guru tersertifikasi 2000 Guru Kebudayaan
8 Bimtek bagi Calon kepala sekolah baru Jumlah kepala sekolah yang Meningkatnya kompetensi calon kepala 1.200.000.000 1.200.000.000 (1.200.000.000) Dinas Pendidikan dan
TK/SD/SMP mengikuti bintek 100 Orang sekolah 100 Orang Kebudayaan
9 Pembinaan pemilihan adiwiyata Jumlah sekolah yang dibina Terbinanya sekolah adiwiyata 100.000.000 100.000.000 (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
100 Sekolah 100 Sekolah Kebudayaan
10 Seleksi Calon Kepala Sekolah TK/SD/SMP Jumlah calon kepala sekolah Terpilihnya calon kepala sekolah 876.000.000 876.000.000 200.000.000 200.000.000 (676.000.000) Dinas Pendidikan dan
yang diseleksi 73 Kepsek 73 Kepsek Kebudayaan
11 Seleksi Calon Pengawas TK/SD/SMP 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
12 Penilaian Angka Kredit Bagi Guru Jumlah guru yang mendapatkan Terpilihnya guru yang naik pangkat 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
penilaian angka kredit 500 Guru 500 Guru Kebudayaan
13 Peningkatan insentif kesejahteraan guru NON Jumlah guru non PNS yang Tersedianya Dana insentif kesejahteraan 7.200.000.000 10.800.000.000 18.000.000.000 36.000.000.000 - - (36.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
PNS mendapatkan kesejahteraan 3000 Guru guru Non PNS 3000 Guru Kebudayaan
14 Bimtek administrasi kepegawaian Jumlah peserta yang mengikuti Meningkatnya pengelolaan administrasi 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
bimtek 100 Orang kepegawaian 100 Orang Kebudayaan
15 Peningkatan kompetensi penggunaan alat Jumlah laboran SD/SMP yang Meningkatnya kompetensi Guru dalam 234.000.000 234.000.000 - (234.000.000) Dinas Pendidikan dan
peraktek IPA SD/SMP dilatih 117 Guru penggunaan alat praktek IPA SD/SMP 117 Guru Kebudayaan
16 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, dan Jumlah peserta pemilihan guru, Terpilihnya Guru, Kepala Sekolah, dan 350.000.000 350.000.000 - (350.000.000) Dinas Pendidikan dan
Pengawas Berprestasi TK/SD/SMP kepala sekolah, dan pengawas Pengawas Berprestasi TK/SD/SMP Kebudayaan
berprestasi jenjang TK/SD/SMP 350 Guru 350 Guru
17 Bintek assesor penilaian kinerja guru (PKG) Jumlah guru yang dilatih menjadi Meningkatnya kompetensi assesor PKG 138.000.000 138.000.000 - (138.000.000) Dinas Pendidikan dan
TK/SD/SMP assesor PKG 138 Guru 138 Guru Kebudayaan
18 Pembinaan dan Pengembangan Pengawas Jumlah pengawas SMP yang Meningkatnya kompetensi Pengawas 40.000.000 40.000.000 - (40.000.000) Dinas Pendidikan dan
SMP dibina 40 Pengawas SMP 40 Pengawas Kebudayaan
19 Pembinaan dan Pengembangan Pengawas Jumlah pengawas SD yang Meningkatnya kompetensi Pengawas SD 100 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
SD dibina 100 Pengawas Kebudayaan
Pengawas
20 Lomba Siswa Berprestasi 100.000.000 - -
21 Pengembangan Capacity Building untuk Jumlah GuruGuru Jenjang PAUD Meningkatnya kompetensi Guru jenjang 5.100.000.000 5.100.000.000 - (5.100.000.000) Dinas Pendidikan dan
GuruGuru Jenjang PAUD dan SD di dan SD yang mengikuti PAUD dan SD Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya Pengembangan Capacity 60 Guru 60 Guru
Building
22 Pengembangan Capacity Building untuk Jumlah GuruGuru Jenjang SMP Meningkatnya kompetensi Guru jenjang 5.100.000.000 5.100.000.000 - (5.100.000.000) Dinas Pendidikan dan
GuruGuru Jenjang SMP di Kabupaten yang mengikuti Pengembangan SMP Kebudayaan
Tasikmalaya Capacity Building 60 Guru 60 Guru
23 Pelatihan Peningkatan Guru Bidang Seni 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
24 Peningkatan Kapasitas Guru Bidang Seni 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
(KAWIH) Kebudayaan
25 Bantuan stimulan guru PAUD Jenjang S1 3.002.000.000 3.002.000.000 - (3.002.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
26 Pengelolaan Kualifikasi, Sertifikasi dan Jumlah GuruGuru Jenjang Terfasilitasinya kegiatan penyaluran 114.660.000 114.660.000 - (114.660.000) Dinas Pendidikan dan
Fungsional Guru SMP/SD dan TK 7644 Guru dana sertifikasi guru 7644 Guru Kebudayaan
27 Peningkatan Kapasitas Manajerial Kepala 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
Sekolah SMP Kebudayaan
28 Peningkatan Kapasitas Manajerial Kepala 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
Sekolah SD untuk peningkatan mutu Kebudayaan
pendidikan
93
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
29 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Dinas Pendidikan dan
Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Kebudayaan
30 Peningkatan Kapasitas Manajerial Kepala SD 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Dinas Pendidikan dan
untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Kebudayaan
31 Peningkatan Kapasitas Manajerial Kepala 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Dinas Pendidikan dan
SMP Kebudayaan
32 Bantuan Stimulan Guru PAUD 2.276.600.000 2.276.600.000 2.276.600.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
33 Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga 6.560.600.000 6.560.600.000 6.560.600.000 Dinas Pendidikan dan
Administrasi Non PNS Kebudayaan
34 Pengelolaan Sertifikasi, Kualifikasi dan Insentif 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
35 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
36 Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri 1.602.000.000 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
Daerah Terpencil (Kabupaten Tasikmalaya) Kebudayaan
(Banprov)
M Program Belanja Bantuan Operasional 127.631.400.000 - - - 127.631.400.000 209.449.420.097 - - - 209.449.420.097 81.818.020.097 Dinas Pendidikan dan
Sekolah (BOS) Kebudayaan
1 Satuan Pendidikan SMP 63.479.920.097 63.479.920.097 63.479.920.097 Dinas Pendidikan dan Kegiatan Baru
Kebudayaan
1 Satuan Pendidikan SDN Kec. Cipatujah 5.176.800.000 5.176.800.000 12.767.700.000 12.767.700.000 7.590.900.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2 Satuan Pendidikan SDN Kec. Karangnunggal 6.591.200.000 6.591.200.000 7.262.100.000 7.262.100.000 670.900.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3 Satuan Pendidikan SDN Kec. Cikalong 4.651.200.000 4.651.200.000 5.254.200.000 5.254.200.000 603.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
4 Satuan Pendidikan SDN Kec. Pancatengah 3.321.600.000 3.321.600.000 3.703.500.000 3.703.500.000 381.900.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5 Satuan Pendidikan SDN Kec. Cikatomas 3.323.200.000 3.323.200.000 3.619.800.000 3.619.800.000 296.600.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
6 Satuan Pendidikan SDN Kec. Cibalong 2.359.200.000 2.359.200.000 2.538.900.000 2.538.900.000 179.700.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
7 Satuan Pendidikan SDN Kec. Parungponteng 2.146.400.000 2.146.400.000 2.432.700.000 2.432.700.000 286.300.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
8 Satuan Pendidikan SDN Kec. Bantarkalong 2.547.200.000 2.547.200.000 2.871.000.000 2.871.000.000 323.800.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
9 Satuan Pendidikan SDN Kec. Bojongasih 1.344.000.000 1.344.000.000 1.507.500.000 1.507.500.000 163.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
10 Satuan Pendidikan SDN Kec. Culamega 1.884.000.000 1.884.000.000 2.088.900.000 2.088.900.000 204.900.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
11 Satuan Pendidikan SDN Kec. Bojonggambir 3.366.400.000 3.366.400.000 3.571.200.000 3.571.200.000 204.800.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
12 Satuan Pendidikan SDN Kec. Sodonghilir 4.605.600.000 4.605.600.000 5.072.400.000 5.072.400.000 466.800.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
13 Satuan Pendidikan SDN Kec. Taraju 3.176.800.000 3.176.800.000 3.484.800.000 3.484.800.000 308.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
14 Satuan Pendidikan SDN Kec. Salawu 4.269.600.000 4.269.600.000 4.671.900.000 4.671.900.000 402.300.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
15 Satuan Pendidikan SDN Kec. Puspahiang 2.388.000.000 2.388.000.000 2.548.800.000 2.548.800.000 160.800.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
16 Satuan Pendidikan SDN Kec. Tanjungjaya 2.837.600.000 2.837.600.000 3.123.900.000 3.123.900.000 286.300.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
17 Satuan Pendidikan SDN Kec. Sukaraja 4.030.000.000 4.030.000.000 3.519.900.000 3.519.900.000 (510.100.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
18 Satuan Pendidikan SDN Kec. Salopa 3.566.400.000 3.566.400.000 3.811.500.000 3.811.500.000 245.100.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
19 Satuan Pendidikan SDN Kec. Jatiwaras 3.937.370.000 3.937.370.000 4.148.100.000 4.148.100.000 210.730.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
20 Satuan Pendidikan SDN Kec. Cineam 1.780.000.000 1.780.000.000 1.962.900.000 1.962.900.000 182.900.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
94
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
21 Satuan Pendidikan SDN Kec. Karangjaya 725.600.000 725.600.000 803.700.000 803.700.000 78.100.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
22 Satuan Pendidikan SDN Kec. Manonjaya 4.367.200.000 4.367.200.000 4.832.100.000 4.832.100.000 464.900.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
23 Satuan Pendidikan SDN Kec. Gunungtanjung 2.064.800.000 2.064.800.000 2.303.100.000 2.303.100.000 238.300.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
24 Satuan Pendidikan SDN Kec. Singaparna 4.640.000.000 4.640.000.000 5.153.400.000 5.153.400.000 513.400.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
25 Satuan Pendidikan SDN Kec. Mangunreja 2.934.400.000 2.934.400.000 3.262.500.000 3.262.500.000 328.100.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
26 Satuan Pendidikan SDN Kec. Sukarame 2.801.600.000 2.801.600.000 3.253.500.000 3.253.500.000 451.900.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
27 Satuan Pendidikan SDN Kec. Cigalontang 5.562.400.000 5.562.400.000 6.038.100.000 6.038.100.000 475.700.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
28 Satuan Pendidikan SDN Kec. Leuwisari 2.678.400.000 2.678.400.000 2.968.200.000 2.968.200.000 289.800.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
29 Satuan Pendidikan SDN Kec. Padakembang 2.759.790.000 2.759.790.000 2.879.100.000 2.879.100.000 119.310.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
30 Satuan Pendidikan SDN Kec. Sariwangi 2.240.800.000 2.240.800.000 2.387.700.000 2.387.700.000 146.900.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
31 Satuan Pendidikan SDN Kec. Sukaratu 3.053.600.000 3.053.600.000 3.404.700.000 3.404.700.000 351.100.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
32 Satuan Pendidikan SDN Kec. Cisayong 4.141.600.000 4.141.600.000 4.465.800.000 4.465.800.000 324.200.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
33 Satuan Pendidikan SDN Kec. Sukahening 2.080.800.000 2.080.800.000 2.301.300.000 2.301.300.000 220.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
34 Satuan Pendidikan SDN Kec. Rajapolah 3.845.600.000 3.845.600.000 4.131.000.000 4.131.000.000 285.400.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
35 Satuan Pendidikan SDN Kec. Jamanis 2.248.000.000 2.248.000.000 2.461.500.000 2.461.500.000 213.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
36 Satuan Pendidikan SDN Kec. Ciawi 4.793.040.000 4.793.040.000 5.238.900.000 5.238.900.000 445.860.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
37 Satuan Pendidikan SDN Kec. Kadipaten 3.023.200.000 3.023.200.000 3.321.000.000 3.321.000.000 297.800.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
38 Satuan Pendidikan SDN Kec. Pagerageung 3.908.000.000 3.908.000.000 4.175.100.000 4.175.100.000 267.100.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
39 Satuan Pendidikan SDN Kec. Sukaresik 2.460.000.000 2.460.000.000 2.627.100.000 2.627.100.000 167.100.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
-
II Urusan Kesehatan 273.438.001.604 230.368.340.086 274.538.070.255 - 778.344.411.945 261.048.595.453 56.447.086.998 99.896.192.730 3.304.000.000 420.695.875.181
1 Dinas Kesehatan dan Pengendalian 114.513.001.604 225.168.340.086 232.238.358.855 - 571.919.700.545 150.717.458.358 49.447.086.998 90.186.802.730 3.304.000.000 293.655.348.086
Penduduk
A Program Pelayanan Kesehatan Ibu 930.000.000 930.000.000 - - 8.818.200.000 - 8.818.200.000 7.888.200.000
1 Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Kesehatan Dinas Kesehatan Prosentase ibu hamil 100% Pengelola kesehatan ibu, anak, 160 orang Data yang di sampaikan ke kabupaten 160 orang 80.000.000 80.000.000 - ` (80.000.000) Dinkes
Ibu mendapatkan pelayanan KB, dan AMP mengikuti acara setiap bulan meningkat validitasnya
antenatal sesuai standar pertemuan Sinkronisasi dan
Konsolidasi Data Kesehatan Ibu ,
Anak dan Keluarga Berencana
2 Pertemuan Pembinaan Pelayanan Kebidanan Dinas kesehatan Prosentase ibu hamil 100% Terlaksananya pertemuan 338 orang Meningkatnya kerjasama dinas dengan 338 orang 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
di institusi Pelayanan Kesehatan Swasta (RB, mendapatkan pelayanan pembinaan pelayanan kebidanan BPM
BPM/Bidan Praktek Mandiri) antenatal sesuai standar di Institusi pelayanan kesehatan
3 supervisi fasilitatif Dinas Kesehatan Prosentase ibu hamil 100% Terlaksananya supervisi fasilitatif 40 Bidan Semua Bidan dapat memahami SUPAS 40 Bidan 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
mendapatkan pelayanan sebagai alat menajemen
antenatal sesuai standar
95
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
4 Penjaringan ibu hamil resiko tinggi/komplikasi Dinas Kesehatan Prosentase ibu hamil 100% Terlaksananya penjaringan ibu 7280 Semua Ibu hamil beresiko /komplikasi 7280 400.000.000 400.000.000 - (400.000.000) Dinkes
mendapatkan pelayanan hamil resiko tinggi/komplikasi mendapatkan tata laksana yang
antenatal sesuai standar menjamin keselamatannya selama mas
sebesar hamil, bersalin dan nifas
5 Audit Maternal Perinatal Dinas Kesehatan Prosentase ibu hamil 100 Terlaksanya kegiatan Audit 40 Semua bentuk pelayanan yang tidak 40 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
mendapatkan pelayanan Maternal Perinatal pada setiap sesuai standar dapat diperbaiki
antenatal sesuai standar kasus kematian Ibu dan Bayi
6 Rakontek Manajemen Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Prosentase ibu hamil 100 Pengelola kesehatan ibu, anak, 60 Adanya hasil evaluasi kegiatan dan 60 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
mendapatkan pelayanan KB, dan AMP mengikuti acara rencana kegiatan tahun berikutnya
antenatal sesuai standar pertemuan Rakontek Manajemen
Program Kesehatan Ibu dan
Anak
7 Sinkronisasi Data PONED Dinas Kesehatan Prosentase ibu hamil 100 Terlaksananya Sinkronisasi Data 27 Adanya keakuratan data di PONED 27 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
mendapatkan pelayanan PONED
antenatal sesuai standar
8 Monitoring evaluasi kegiatan PONED Dinas Kesehatan Prosentase ibu hamil 100 Terlaksananya Monitoring 27 Terbinanya pengelola program di 27 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
mendapatkan pelayanan evaluasi kegiatan PONED puskesmas PONED
antenatal sesuai standar
9 Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK) 8.515.000.000 8.515.000.000 8.818.200.000 8.818.200.000 303.200.000 Dinkes
Dinas Kesehatan
10 Penyamaan Persepsi Penyelamatan ibu dan Dinas Kesehatan Cakupan komplikasi 100 Terlaksananya Penyamaan 40 Adanya kesepakatan untuk 40 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
Bayi Baru Lahir kebidanan yang ditangani Persepsi Penyelamatan ibu dan melaksanakan program penyelamatan
Bayi Baru Lahir ibu dn bayi baru lahir
B Program Pelayanan Kesehatan Bayi dan 1.400.000.000 - - - 1.400.000.000 - - - - - (1.400.000.000)
Balita
1 Orientasi Kohort ibu hamil bersalin, nifas, KB, Dinas Kesehatan Prosentase ibu hamil 100 Terlaksananya Orientasi Kohort 80 Semua Bidan di Desa dapat memahami 80 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
bayi dan balita pada bidan dan Keluarga mendapatkan pelayanan ibu hamil bersalin, nifas, KB, bayi dan melaksanakan Teknik Pengisian
Berencana antenatal sesuai standar dan balita pada bidan dan Kohort Ibu Hamil, Nifas, KB, Bayi dan
Keluarga Berencana Balita, dan KB
4 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Dinas Kesehatan 600.000.000 600.000.000 - (600.000.000)
5 Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Bidan terlatih dalam 100 Terlaksananya Peningkatan 80 Bidan terlatih dalam penanganan dalam 80 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
dalam penatalaksanaan mtbs dan mtbm penanganan dalam kapasitas tenaga kesehatan manajemen mtbs dan mtbm
manajemen mtbs dan mtbm dalam penatalaksanaan mtbs
dan mtbm
2. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah 39 Kec/351 Desa Setiap anak pada usia 100% Terlaksananya Pelayanan 6476 Meningkatnya jumlah anak pada usia 6476 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) Dinkes
pendidikan dasar Kesehatan Anak Usia Sekolah sekolah dasar yang diperiksa
mendapatkan skrining kesehatannya
kesehatan sesuai standar.
3. Pelatihan Dokter Kecil Dinas Kesehatan Meningkatnya cakupan 80% Terlaksananya Pelatihan Dokter 160 Terlatihnya siswa yang mengikuti 160 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
sekolah Sehat Kecil pelatihan dokter kecil
4. Pembinaan Guru UKS Dinas Kesehatan Meningkatnya cakupan 80% Terlaksananya Pembinaan Guru 80 Terlatihnya guru UKS yang mengikuti 80 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
sekolah Sehat UKS pembinaan
D Program Pelayanan Kesehatan Usia 650.000.000 - - - 650.000.000 - - - - - (650.000.000)
Produktif
1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat 39 Kecamatan/351 Setiap warga negara 100% Terlaksananya Peningkatan 50 Meningkatnya cakupan kunjungan usia 100 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
dalam pelayanan kesehatan usia produktif Desa Indonesia usia 15 s.d. 59 pemberdayaan masyarakat produktif ke pelayanan kesehatan
tahun mendapatkan skrining dalam pelayanan kesehatan usia
kesehatan sesuai standar. produktif
2 Penyuluhan Kesehatan dan Peningkatan 39 Kecamatan/351 Setiap warga negara 100% Terlaksananya Penyuluhan 100 Meningkatnya cakupan kunjungan usia 100% 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
Kapasitas Kesehatan Reproduksi Remaja dan Desa Indonesia usia 15 s.d. 59 Kesehatan dan Peningkatan produktif ke pelayanan kesehatan
Catin tahun mendapatkan skrining Kapasitas Kesehatan Reproduksi
kesehatan sesuai standar. Remaja
96
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
3. Workshop Peningkatan Peran Serta Dinas Kesehatan Setiap warga negara 100% Terlaksananya Workshop 100 Meningkatnya cakupan kunjungan usia 100% 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
Masyarakat dalam upaya peningkatan Indonesia usia 15 s.d. 59 Peningkatan Peran Serta produktif ke pelayanan kesehatan
kesehatan reproduksi remaja (KRR) tahun mendapatkan skrining Masyarakat dalam upaya
kesehatan sesuai standar. peningkatan kesehatan
reproduksi remaja (KRR)
4. Penguatan dan Pengembangan Puskesmas Dinas Kesehatan Meningkatnya jumlah 100% Terlaksananya Penguatan dan 5 Meningkatnya jumlah Puskemas PKPR 100% 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
PKPR Puskemas PKPR sesuai Pengembangan Puskesmas sesuai standar
standar PKPR
5 Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Dinas Kesehatan 400.000.000 400.000.000 - (400.000.000) Dinkes
6 Monev pelayanan kesehatan usia produktif di 39 Kecamatan Setiap warga negara 100% Terlaksananya Monev pelayanan 5 Meningkatnya cakupan kunjungan usia 100% 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
tk pelayanan dasar Indonesia usia 15 s.d. 59 kesehatan usia produktif di tk produktif ke pelayanan kesehatan
tahun mendapatkan skrining pelayanan dasar
kesehatan sesuai standar.
1. Peningkatan pelayanan Lansia Dinas Kesehatan Setiap warga negara 100% Terlaksananya Peningkatan 100 meningkatnya kesehatan masyarakat 100% 600.000.000 600.000.000 - (600.000.000) Dinkes
Indonesia usia 60 tahun ke pelayanan Lansia lansia
atas mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar.
2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Setiap warga negara 100% Terlaksananya Peningkatan 120 Terlatihnya tenaga kesehatan mengenai 120 65.000.000 65.000.000 - (65.000.000) Dinkes
dalam Pelayanan Kesehatan Pada Lansia Indonesia usia 60 tahun ke Kapasitas Tenaga Kesehatan asuhan keperawatan lansia
atas mendapatkan skrining dalam Pelayanan Kesehatan
kesehatan sesuai standar. Pada Lansia
3. Pengembangan dan penguatan pelayanan Dinas Kesehatan Jumlah puskesmas santun 5 Terlaksananya Pengembangan 20 Terpaparnya puskemas dengan 5 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
dasar (Puskesmas Santun Lansia) lansia dan penguatan pelayanan dasar pelayanan santu lansia
(Puskesmas Santun Lansia)
4. Peningkatan kemitraan dengan LP/LS dan Dinas Kesehatan Setiap warga negara 100% Terlaksananya Peningkatan 50 Meningkatnya cakupan kunjungan lansia 100 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
LSM Indonesia usia 60 tahun ke kemitraan dengan LP/LS dan ke Pusk dan jejaringnya
atas mendapatkan skrining LSM
kesehatan sesuai standar.
5. Pengadaan KMS Usia Lanjut Dinas Kesehatan Setiap warga negara 100% Terlaksananya Pengadaan KMS 11500 Meningkatnya cakupan kunjungan lansia 100 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
Indonesia usia 60 tahun ke Usia Lanjut ke Pusk dan jejaringnya
atas mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar.
6. Pelatihan Puskesmas Santun Lansia Dinas Kesehatan Jumlah puskesmas santun 5 Terlaksananya Pengembangan 20 Terpaparnya puskemas dengan 5 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
lansia dan penguatan pelayanan dasar pelayanan santu lansia
(Puskesmas Santun Lansia)
7. Pembinaan Puskesmas Santun Lansia 5 Kecamatan Terevaluasinya pelaksanaan 5 Terlaksanyanya Pembinaan 5 Terevaluasinya pelaksanaan Puskesmas 5 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
Puskesmas santun lansia di Puskesmas Santun Lansia santun lansia di Puskesmas
Puskesmas
8. Fasilitasi Pengembangan Puskesmas Santun Dinas Kesehatan Terlatihanya puskesmas 20 Terlaksananya Fasilitasi 20 Terlatihanya puskesmas santun lansia 20 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
Lansia santun lansia Pengembangan Puskesmas
Santun Lansia
9. Penyusunan Naskah Akademik Pelayanan Dinas Kesehatan Setiap warga negara 100% Terlaksananya Penyusunan 1 Tersedianya naskah akademik 1 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
Lansia Indonesia usia 60 tahun ke Naskah Akademik Pelayanan pelayanan lansia
atas mendapatkan skrining Lansia
kesehatan sesuai standar.
10. Pertemuan penguatan pelaksanaan program Dinas Kesehatan Setiap warga negara 100% Terlaksananya Pertemuan 40 Meningkatnya cakupan kunjungan lansia 100 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
kesehatan lansia Indonesia usia 60 tahun ke penguatan pelaksanaan program ke Pusk dan jejaringnya
atas mendapatkan skrining kesehatan lansia
kesehatan sesuai standar.
1 Pemantauan garam beryodium di masyarakat 39 kec/ 40 pusk, Jumlah rumah tangga yg 100 % RT % RT mengkonsumsi garam 100% % RT mengkonsumsi garam beryodium 100% 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinkes Baru
2275 posyandu mengkonsumsi garam mengkonsumsi beryodium
beryodium garam
beryodium
2 Penanggulangan Gangguan Akibat 39 kec/ 40 pusk, Pemetaan kasus GAKI 300 sampel di Pemetaan kasus GAKI 300 sampel di Pemetaan kasus GAKI 300 sampel di 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) Dinkes
Kekurangan Yodium (GAKI), melalui survey 2275 posyandu 30 cluster 30 cluster 30 cluster
palpasi GAKI kecamatan kecamatan kecamatan
97
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
3 Validasi dan PMT balita gizi buruk dan BGM 39 kec/ 40 pusk, Kasus balita gizi buruk dan 100 % kasus 100 % kasus gizi buruk divalidasi 100% 100 % kasus gizi buruk divalidasi 100% 25.000.000 25.000.000 - - (25.000.000) Dinkes
2275 posyandu BGM tervalidasi ol petugas gizi buruk
kesehatan divalidasi
4 Perawatan Balita Gizi Buruk di Pusat TFC Semua kasus gizi buruk 100% Semua kasus gizi buruk 100% Semua kasus gizi buruk tertangani 100% 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) Dinkes
Pemulihan Gizi (TFC) tertangani tertangani
5 Pencegahan dan Penanggulangan anemia 39 kec/ 40 pusk, Seluruh ibu hamil, remaja 100% Seluruh ibu hamil, remaja putri 100% Seluruh ibu hamil, remaja putri dan catin 100% 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) Dinkes
Gizi pada Remaja Putri, Catin dan Bumil 2275 posyandu, putri dan catin dan catin mengkonsumsi tablet mengkonsumsi tablet tambah darah
sekolah SMP + SMA mengkonsumsi tablet tambah darah
tambah darah
6 Pembentukan kampung gizi 40 Posyandu Semua RT berperilaku 40 posyandu Semua RT berperilaku sadar 40 posyandu Semua RT berperilaku sadar gizi, 40 posyandu 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinkes
tersebar di 40 sadar gizi, pemanfaatan gizi, pemanfaatan pekarangan pemanfaatan pekarangan dan memiliki
puskesmas (1 pekarangan dan memiliki dan memiliki kesehatan kesehatan lingkungan yang baik dengan
posyandu 1 kesehatan lingkungan yang lingkungan yang baik dengan posyandu sebagai pusat kegiatan
puskesmas) baik dengan posyandu posyandu sebagai pusat
sebagai pusat kegiatan kegiatan
7 Peningkatan kapasitas SDM (Tenaga 40 orang Tenaga Semua petugas TPG 40 orang 40 orang Tenaga Pelaksana Gizi 40 orang 40 orang Tenaga Pelaksana Gizi 40 orang 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinkes
Pelaksana Gizi Puskesmas) dalam rangka Pelaksana Gizi Puskesmas terampil dalam Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Tenaga
Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak Puskesmas rangka PMBA Pelaksana Gizi Pelaksana Gizi Pelaksana
(PMBA) Puskesmas Puskesmas Gizi
Puskesmas
9 Peningkatan PMBA pada masyarakat melalui 10 puskesmas, 10 Semua masyarakat terampil 10 puskesmas, Semua masyarakat terampil 10 puskesmas, Semua masyarakat terampil dalam 10 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinkes
kegiatan Kelas Balita posyandu dalam rangka PMBA 10 posyandu dalam rangka PMBA 10 posyandu rangka PMBA puskesmas,
10 posyandu
10 PMT Ibu hamil KEK Gakin 525.000.000 525.000.000 525.000.000 525.000.000 - Dinkes
11 Upaya Penurunan Stunting 10 Desa Menurunya cakupan 10 Desa Terlaksananya Upaya 10 Desa Menurunya cakupan stunting akibat gizi 10 Desa 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) Dinkes
stunting akibat gizi buruk Penurunan Stunting buruk
G Program Pelayanan Higiene Sanitasi 950.000.000 - - - 950.000.000 - - - - - (950.000.000)
Pangan
1 Penyuluhan pengusaha Pangan Industri Seluruh Kec Meningkatnya Hygiene 39 kec Terlatihnya pengusaha PIRT 39 kec Terlatihnya pengusaha PIRT 40 org 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
Rumah Tangga (PIRT) Sanitasi Mamin
2 Pelayanan higiene sanitasi pangan setiap anak Dinas Kesehatan Setiap anak di satuan 100% Terlaksananya Pelayanan 100% Setiap anak di satuan pendidikan dasar 100% 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
di satuan pendidikan dasar pendidikan dasar higiene sanitasi pangan setiap mendapatkan pangan yang aman dan
mendapatkan pangan yang anak di satuan pendidikan dasar sehat.
aman dan sehat.
3. Pertemuan Koordinasi Petugas Dinas Kesehatan Setiap anak di satuan 100% Terlaksananya Pertemuan 50 Terkoordinasinya petugas sanitarian 50 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
pendidikan dasar Koordinasi Petugas
mendapatkan pangan yang
aman dan sehat.
4. Peningkatan kapasitas guru dan sanitarian Dinas Kesehatan Setiap anak di satuan 100% Terlaksananya Peningkatan 50 Meningkatnya pengetahuan guru dan 50 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
tentang makanan jajajan yang memenuhi pendidikan dasar kapasitas guru dan sanitarian sanitarian tentang makanan jajanan yang
syarat kesehatan mendapatkan pangan yang tentang makanan jajajan yang memenuhi syarat kesehatan
aman dan sehat. memenuhi syarat kesehatan
5. Pembinaan pedagang makanan jajanan anak Dinas Kesehatan Setiap anak di satuan 100% Terlaksananya Pembinaan 200 Meningkatnya pengetahuan pedagang 200 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
sekolah pendidikan dasar pedagang makanan jajanan anak jajanan anak sekolah tentang makanan
mendapatkan pangan yang sekolah jajanan yang memenuhi syarat
aman dan sehat. kesehatan
6. Pembinaan sekolah sehat pangan jajanan Dinas Kesehatan Setiap anak di satuan 100% Terlaksananya Pembinaan 80 Meningkatnya pengetahuan bagi sekolah 80 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
pendidikan dasar sekolah sehat sehat pangan jajanan
mendapatkan pangan yang
aman dan sehat.
7. Penyuluhan pengusaha depot air minum Dinas Kesehatan Setiap anak di satuan 100% Terlaksananya Penyuluhan 40 Meningkatnya pengetahuan bagi 40 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
pendidikan dasar pengusaha depot air minum pengusaha depot air minum
mendapatkan pangan yang
aman dan sehat.
8. Penyuluhan penjamah rumah makan/warung Dinas Kesehatan Setiap anak di satuan 100% Terlaksananya Penyuluhan 40 Meningkatnya pengetahuan bagi para 40 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
nasi pendidikan dasar penjamah rumah makan/warung penjamah rumah makan/warung nasi
mendapatkan pangan yang nasi
aman dan sehat.
9. Higiene sanitasi makanan dan minuman di Dinas Kesehatan Setiap anak di satuan 100% Terlaksananya Higiene sanitasi 40 Meningkatnya cakupan higinie sanitasi di 40 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
sarana pelayanan kesehatan pendidikan dasar makanan dan minuman di sarana pelayanan kesehatan
mendapatkan pangan yang sarana pelayanan kesehatan
aman dan sehat.
10. Higiene sanitas tempattempat umum dan Dinas Kesehatan Setiap anak di satuan 100% Terlaksananya Higiene sanitas 15 Meningkatnya Higiene sanitas 15 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
industri (TTUI) pendidikan dasar tempattempat umum dan industri tempattempat umum dan industri (TTUI)
mendapatkan pangan yang (TTUI)
aman dan sehat.
98
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
H Program Promosi Kesehatan dan 540.000.000 - - - 540.000.000 - - - - - (540.000.000)
Pemberdayaan Masyarakat
1 Pertemuan Pokjanal / Forum Desa Siaga Aktif 40 desa Meningkatnya Cakupan 84% Terselenggaranya Kegiatan 120 orang Pokja/Forum Desa Siaga mengetahui ttg 11% 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinkes
Kabupaten Tasikmalaya Desa Siaga Aktif Bintek Desa Siaga Aktif Desa Siaga Aktif
2 Workshop Peran Desa Siaga Aktif dalam 13 Kecamatan Meningkatnya Cakupan 84% Terselenggaranya peran desa 130 orang adanya peran linsek dalam mewujudkan 30% 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
Rangka mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Desa Siaga Aktif siaga dalam mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya
Sehat kabupaten sehat
3 Peningkatan Peran Lintas Sektor dalam 13 Kecamatan Meningkatnya Cakupan 84% Terselenggaranya Kerjasama 50 orang adanya peran linsek dalam mewujudkan 30% 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) Dinkes
Program Kesehatan menuju Kabupaten Desa Siaga Aktif lintas sektor dalam mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya Sehat kabupaten sehat
4 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan 40 Puskesmas Meningkatnya Cakupan 65% Terselenggaranya kegiatan 80 orang Peserta Mengetahui ttg Strategi Promosi 100% 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
dalam Program Promosi Kesehatan PHBS Pertemuan/ Pelatihan Kesehatan
5 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan 39 Kecamatan Meningkatnya Cakupan 65% Terselenggaranya Pertemuan 39 Kecamatan Peserta Mengetahui ttg PHBS / Indeks 100% 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
dan Kader dalam PHBS Rumah Tangga PHBS Sosialisasi Pendataan Keluarga Sehat
PHBS/Indeks Keluarga Sehat
6 Pendataan PHBS Rumah Tangga 39 Kecamatan Meningkatnya Cakupan 65% Tersedianya hasil Pendataan 39 Kecamatan Mengetahui cakupan PHBS / Indeks 100% 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
PHBS PHBS/Indeks Keluarga Sehat Keluarga Sehat
7 Pengadaan dan Penyebarluasan Informasi 5 Lokasi Meningkatnya Cakupan 65% Tersedianya Media Sosialisasi Leaflet Masyarakat mengetahui tentang 100% 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
Kesehatan Melalui Media PHBS dan Informasi Kesehatan Spanduk program terkait kesehatan
Baligo
lembar balik
stiker
billboard
9 Peningkatan Peran Lintas Program dan Lintas 39 Kecamatan Meningkatnya Cakupan 65% Terselenggaranya Kegiatan 50 orang Peserta mengetahui ttg PHBS dan peran 100% 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
Sektor dalam Peningkatan PHBS PHBS Rakor PHBS masingmasing sektor dalam
mewujudkan PHBS
I Program Pengembangan Lingkungan 760.000.000 8.900.000.000 400.000.000 - 10.060.000.000 574.087.500 - 662.499.000 - 1.236.586.500 (8.823.413.500)
Sehat
1 Kelembagaan STBM di Masyarakat dan Kecamatan Meningkatnya kemampuan 2 desa Terlaksananya kegiatan 39 kl Terbinanya tim penggerak stop BABS 39 Tim 300.000.000 300.000.000 - (300.000.000) Dinkes
Penguatan Tim STBM tim penggerak stop BABS pembinaan STBM kepada tim tingkat kecamatan dalam pelaksanaan
tingkat kecamatan dalam pengerak stop BABS kecamatan STBM
dalampenggerakan STBM
sehinga dapat mewujudkan
desa STBM di masyarakat
2 Penyusunan Dokumen UKL dan UPL Meningkatnya kesehatan Tersedianya dokumen UKP UKL Meningkatnya pengeloaan limbah yang 390.000.000 390.000.000 - (390.000.000) Dinkes
puskesmas 10 Kecamatan lingkungan 10 Puskesmas 10 Dokumen benar 100%
6 Penyusunan Dokumen Pengelolaan 17 Kecamatan Meningkatnya kesehatan 17 Puskesmas Tersedianya dokumen DPPLH 17 Dokumen Meningkatnya pengeloaan limbah yang 100% 510.000.000 510.000.000 - (510.000.000) Dinkes
Lingkungan Hidup (DPPLH) dan Surat lingkungan dan SPPL benar
Pernyataan Lilngkungan (SPPL)
7 Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis 10 Kecamatan 10 Puskesmas 10 Unit 8.000.000.000 8.000.000.000 - (8.000.000.000) Dinkes
Padat Non Incenerator
8 Pengadaan Mesin Fooging 360.000.000 360.000.000 - (360.000.000) Dinkes
9 Prasarana Air Bersih untuk Puskesmas 39 Kecamatan 40 Puskesmas 40 Unit 400.000.000 400.000.000 - (400.000.000) Dinkes
1 Pelayanan kesehatan orang dengan TB Dinas Kesehatan Terpenuhinya SPM Bidang 100% Setiap orang dengan TB 100% Setiap orang dengan TB mendapatkan 100% 1.500.000.000 1.500.000.000 - - (1.500.000.000) Dinkes
Kesehatan mendapatkan pelayanan TB pelayanan TB sesuai standar.
sesuai standar.
99
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
2 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko Dinas Kesehatan Terpenuhinya SPM Bidang 100% Setiap orang berisiko terinfeksi 100% Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu 100% 1.500.000.000 1.500.000.000 - - (1.500.000.000) Dinkes
terinfeksi HIV Kesehatan HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien hamil, pasien TB, pasien IMS,
IMS, waria/transgender, waria/transgender, pengguna napza,
pengguna napza, dan warga dan warga binaan lembaga
binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan
pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
pemeriksaan HIV sesuai standar.
3 Pemberantasan Penyakit Diare (Pencegahan 39 Kecamatan 100% 100% Pemberantasan Penyakit Diare 39 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinkes
dan Pengedalian Penyakit Diare) Kecamatan
4 Pemberantasan Penyakit ISPA/Pnemonia 39 Kecamatan 100% 100% 40 Puskesmas 100% Memutuskan Mata Rantai Penularan 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinkes
(Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penyakit
ISPA/Pnemonia)
5 Pencengahan dan Pengendalian Penyakit 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinkes
Menular Langsung (P2ML)
6 Pemberantasan Penyakit Kusta (Pencegahan 39 Kecamatan 100% 100% 40 Puskesmas 100% Memutuskan Mata Rantai Penularan 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinkes
dan Pengendalian Penyakit Kusta) Penyakit
7 Upaya Pencegahan dan Pengendalian 900.000.000 900.000.000 900.000.000 Dinkes Kegiatan Baru
Penyakit (DAK)
8 Peningkatan Pelayanan Pencegahan - - Dinkes
Kesehatan Jiwa dan PTM (DAK)
K Program Pencegahan dan 590.000.000 - - - 590.000.000 - - - - - (590.000.000)
Penanggulangan Penyakit Bersumber
Binatang
1 Pemberantasan Penyakit DBD dan 39 Kecamatan 100% 100% 40 Puskesmas 100% Memutuskan Mata Rantai Penularan Penduduk 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
Cikungunya Penyakit DBD dan Cikungunya Berresiko
2 Pemberantasan Penyakit Malaria 11 Kecamatan 100% 100% 11 Puskesmas 100% Meningkatkan Cakupan dan Penemuan Lokasi 110.000.000 110.000.000 - (110.000.000) Dinkes
Kasus dan Pemberantasan Vektor Tempat
Perindukan
3 Eliminasi Penyakit Malaria 80.000.000 80.000.000 - (80.000.000) Dinkes
4 Pemberantasan Penyakit Rabiaes 39 Kecamatan 100% 100% 40 Puskesmas 100% Memutuskan Mata Rantai Penularan Penduduk 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
Penyakit Berresiko
GHTR
5 Pencegahan dan Penanganan Filariasis 39 Kecamatan 100% 100% 40 Puskesmas 100% Memutuskan Mata Rantai Penularan 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
(POMP) (Kecacingan) Penyakit
6 Penanggulangan dan pencegahan penyakit 5 Kecamatan 100% 100% 5 Puskesmas 100% Pengelola program mampu melakukan 2 kali 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
Zoonosis lainnya deteksi dini dan penanganan kasus pertemuan
monitoring
evaluasi
pengelola
program
2 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Dinas Kesehatan Terpenuhinya SPM Bidang 100% Setiap penderita Diabetes 100% Setiap penderita Diabetes Melitus 100% 600.000.000 600.000.000 - (600.000.000) Dinkes
Melitus Kesehatan Melitus mendapatkan pelayanan mendapatkan pelayanan kesehatan
kesehatan sesuai standar. sesuai standar.
1 Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan Dinas Kesehatan Terpenuhinya SPM Bidang 100% Setiap orang dengan gangguan 100% Setiap orang dengan gangguan jiwa 100% 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) Dinkes
gangguan jiwa berat Kesehatan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan
pelayanan kesehatan sesuai kesehatan sesuai standar.
standar.
100
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
2 Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa Dinas Kesehatan 40 Puskesmas Terlaksananya Pelatihan Askep 40 Orang Jumlah Puskesmas Yang memberikan 40 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) Dinkes
Komunitas Jiwa Komunitas pengobatan pada Gangguan Jiwa Puskesmas
3 Pendampingan Pemberian terapi pada pasien Dinkes Jumlah dokter Puskesmas 40 pkm Terlaksannya Pelatihan Kader 100 0rang Jumlah Puskesmas yang melaksanakan 40 PKM 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) Dinkes
jiwa Yang memberikan Keswa Pelayanan Keswa
pengobatan pada Gangguan
Jiwa
4 Pelatihan Kader Kesehatan Jiwa Dinkes 40 PKM Terlaksanya Pendampingan 40 Puskesmas Jumlah Puskesmas Yang memberikan 40 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) Dinkes
Pemberian Obat oleh dr. pengobatan pada Gangguan Jiwa puskesmas
Spesialis Jiwa
O Program Pengadaan Peningkatan dan 13.300.000.000 188.768.339.295 86.176.256.443 - 288.244.595.738 30.000.000 - - - 30.000.000 (288.214.595.738)
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Serta Jaringannya
1 Pembangunan/Relokasi Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 3.000.000.000 35.000.000.000 38.000.000.000 - (38.000.000.000) Dinkes
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Jaringannya Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
2 Renovasi/Rehabilitasi Ringan/Berat Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 3.000.000.000 35.000.000.000 38.000.000.000 - (38.000.000.000) Dinkes
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
jaringannya Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
3 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 35.000.000.000 35.000.000.000 - (35.000.000.000) Dinkes
DTP Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
4 Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 - - - Dinkes
Puskesmas Non DTP Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
5 Pengadaan Benteng / Kiirmir / Implacement Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 1.000.000.000 11.500.000.000 12.500.000.000 - (12.500.000.000) Dinkes
Halaman Puskesmas dan Jaringannya Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
6 Pembuatan Sertifikat Tanah Puskesmas dan Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) Dinkes
Jaringannya Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
7 Pengadaan Tanah Puskesmas dan Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 1.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 - (4.000.000.000) Dinkes
Jaringannya Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
8 Pembangunan/Rehabiltasi PONED Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 - (2.000.000.000) Dinkes
Puskesmas Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
9 Pembangunan/Rehabiliatsi Rumah Dinas Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 1.000.000.000 1.000.000.000 - (1.000.000.000) Dinkes
Medis/Paramedis Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
10 Pengadaan Instalasi Pengadaan Air Limbah Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 10.000.000.000 10.000.000.000 - (10.000.000.000) Dinkes
(IPAL) Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
11 Pengadaan Kendaraan Ambulance dan/atau Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 2.500.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000 - (5.000.000.000) Dinkes
Puskesmas Keliling (Pusling) (single/Doble Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
gardan) Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
12 Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) Dinkes
Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
13 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) Dinkes
kesehatan dasar Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
14 Rehabilitasi Gedung Labkesda Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 3.500.000.000 3.500.000.000 - (3.500.000.000) Dinkes
Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
101
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
15 Pengadaan Kendaraan Labkesda Single Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 300.000.000 300.000.000 - (300.000.000) Dinkes
Gardan Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
16. Pengadaan Ambulance PSC Single Gardan Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 1.000.000.000 1.000.000.000 - (1.000.000.000) Dinkes
119 Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
17 Pengadaan Generator Set Tersebar di Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 6.400.000.000 6.400.000.000 - (6.400.000.000) Dinkes
Kabupaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Tasikmalaya Masyarakat
>80 %
18 Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas Tersebar di Meningkatnya Mutu 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) Dinkes
Kabupaten Pelayanan Kesehatan
Tasikmalaya
19 Rehab Gedung UPT Puskesmas Pagerageung Tersebar di Meningkatnya Mutu 1.547.942.500 1.547.942.500 - (1.547.942.500) Dinkes
(DAK) Kabupaten Pelayanan Kesehatan
Tasikmalaya
20 Peningkatan Fungsi Puskesmas Non Rawat Tersebar di Meningkatnya Mutu 2.702.553.699 2.702.553.699 - (2.702.553.699) Dinkes
Inap Menjadi Rawat Inap (DAK) Kabupaten Pelayanan Kesehatan
Tasikmalaya
21 DED Puskesmas Padakembang 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) Dinkes
22 Pembangunan Puskesmas 2.346.000.000 2.346.000.000 - (2.346.000.000) Dinkes
Relokasi/Pembangunan Gedung Puskesmas
Cisaruni Kecamatan Padakembang
32 Pengadaan Alat Kedokteran/ Alat Kesehatan RSUD SMC Tersedianya pengadaan alat- USG (1 unit), Tersedianya pengadaan alat-alat USG (1 unit), Tersedianya pengadaan alat-alat USG (1 unit), 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) Dinkes
Rumah Sakit Rujukan (Banprov) Kab.Tsm alat kesehatan rumah sakit Meja Operasi kesehatan rumah sakit Meja Operasi kesehatan rumah sakit Meja Operasi
(1 unit), Cauter (1 unit), Cauter (1 unit),
(1 unit), Alat (1 unit), Alat Cauter (1
Kesehatan OK Kesehatan OK unit), Alat
(12 unit), Alat (12 unit), Alat Kesehatan
Kesehatan Kesehatan OK (12 unit),
Lainnya (110 Lainnya (110 Alat
unit) unit) Kesehatan
Lainnya (110
unit)
102
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Ambulans SINGAPARNA 300.000.000 300.000.000 - (300.000.000) Dinkes
Set Laboratorium (Labkesda) UPT Labkesda Kab. 3.000.000.000 3.000.000.000 - (3.000.000.000) Dinkes
Tasikmalaya
01-Obat -UPTD INSTALASI 24.458.000.000 24.458.000.000 - (24.458.000.000) Dinkes
FARMASI KAB.
TASIKMALAYA
01-Pembangunan Gudang Alat dan Obat -Dinas 305.000.000 305.000.000 - (305.000.000) Dinkes
Kontrasepsi Pemberdayaan
Masyarakat, Desa,
Perlindungan Anak
Dan Keluarga
Berencana
Kabupaten
Tasikmalaya
103
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
01-Pembangunan Balai Penyuluhan KB -Dinas 227.500.000 227.500.000 - (227.500.000) Dinkes
Pemberdayaan
Masyarakat, Desa,
Perlindungan Anak
Dan Keluarga
Berencana
Kabupaten
Tasikmalaya
33 04-Kelambu Berinsektisida -DINAS Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 525.000.000 525.000.000 - (525.000.000) Dinkes
KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
KABUPATEN Masyarakat
TASIKMALAYA >80 %
34 Branding Ambulance Dinas Kesehatan Meningkatnya Mutu 5 Terpenuhinya branding untuk 5 Meningkatnya cakupan pelayanan 5 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Dinkes
Pelayanan Kesehatan ambulance kesehatan
P Program Pengadaan Peningkatan dan 22.000.000.000 22.000.000.000 - - 44.000.000.000 900.000.000 - - - 900.000.000 (43.100.000.000)
Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
ParuParu/Rumah Sakit Mata
1. Penyusunan DED / MP Rumah Sakit Kec.Manonjaya, Tersusunya dokumen 1 dokumen TerlaksananyaPenyusunan DED 1 dokumen Tersusunnya dokumen DED 1 dokumen 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) Dinkes
Kec.Karangnunggal, DED/MP Rumah Sakit / MP Rumah Sakit
Kec.Ciawi
104
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
2 Pengadaan / Pematangan Tanah Rumah Sakit Kec.Manonjaya, Meningkatnya persiapan 100 % lahan Terlaksananya pematangan 1 paket Meningkatnya persiapan pembangunan 100 % lahan 1.500.000.000 2.000.000.000 3.500.000.000 - - (3.500.000.000) Dinkes
Kec.Karangnunggal, pembangunan RS siap bangun lahan RS siap bangun
Kec.Ciawi
3 Pembebasan Lahan Akses Masuk RSUD 900.000.000 900.000.000 900.000.000 Dinkes Kegiatan Baru
Cikatomas
4 Pembangunan RS Tipe D Kecamatan Meningkatnya persiapan 100 % lahan Terlaksananya pematangan 1 paket Meningkatnya persiapan pembangunan 100 % lahan 20.000.000.000 20.000.000.000 40.000.000.000 - - (40.000.000.000) Dinkes
Cikatomas pembangunan RS siap bangun lahan RS siap bangun
1 Upaya Kesehatan Perorangan Dukungan Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan - - - - - Dinkes
Kapitasi JKN Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
2 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 1.079.626.330 1.079.626.330 985.077.500 985.077.500 (94.548.830) Dinkes
Puskemas Cipatujah Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
3 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 1.139.691.330 1.139.691.330 1.036.275.500 1.036.275.500 (103.415.830) Dinkes
Puskemas Karangnunggal Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
4 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 1.028.102.330 1.028.102.330 944.451.500 944.451.500 (83.650.830) Dinkes
Puskemas Cikalong Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
5 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 782.914.330 782.914.330 747.902.500 747.902.500 (35.011.830) Dinkes
Puskemas Pancatengah Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
6 Bantuan Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 802.615.330 802.615.330 720.148.500 720.148.500 (82.466.830) Dinkes
Dukungan BOK Puskemas Cikatomas Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
7 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 551.345.330 551.345.330 503.993.500 503.993.500 (47.351.830) Dinkes
Puskemas Cibalong Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
8 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 611.438.330 611.438.330 567.386.500 567.386.500 (44.051.830) Dinkes
Puskemas Parungponteng Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
9 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 623.866.330 623.866.330 586.771.500 586.771.500 (37.094.830) Dinkes
Puskemas Bantarkalong Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
10 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 421.002.330 421.002.330 354.502.000 354.502.000 (66.500.330) Dinkes
Puskemas Bojongasih Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
105
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
11 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 686.214.330 686.214.330 457.234.500 457.234.500 (228.979.830) Dinkes
Puskemas Culamega Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
12 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 987.796.330 987.796.330 706.790.500 706.790.500 (281.005.830) Dinkes
Puskemas Bojonggambir Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
13 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 1.035.309.330 1.035.309.330 908.953.000 908.953.000 (126.356.330) Dinkes
Puskemas Sodonghilir Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
14 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 624.655.330 624.655.330 550.596.000 550.596.000 (74.059.330) Dinkes
Puskemas Taraju Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
15 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 925.370.330 925.370.330 820.748.500 820.748.500 (104.621.830) Dinkes
Puskemas Salawu Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
16 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 566.093.330 566.093.330 490.591.500 490.591.500 (75.501.830) Dinkes
Puskemas Puspahiang Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
17 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 664.602.330 664.602.330 661.198.500 661.198.500 (3.403.830) Dinkes
Puskemas Tanjungjaya Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
18 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 826.375.330 826.375.330 751.152.000 751.152.000 (75.223.330) Dinkes
Puskemas Sukaraja Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
19 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 798.960.330 798.960.330 793.991.500 793.991.500 (4.968.830) Dinkes
Puskemas Salopa Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
20 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 789.835.330 789.835.330 745.294.500 745.294.500 (44.540.830) Dinkes
Puskemas Jatiwaras Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
21 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 621.317.330 621.317.330 564.455.500 564.455.500 (56.861.830) Dinkes
Puskemas Cineam Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
22 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 548.259.330 548.259.330 289.164.500 289.164.500 (259.094.830) Dinkes
Puskemas Karangjaya Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
23 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 975.770.330 975.770.330 870.625.500 870.625.500 (105.144.830) Dinkes
Puskemas Manonjaya Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
24 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 545.518.330 545.518.330 480.850.500 480.850.500 (64.667.830) Dinkes
Puskemas Gunungtanjung Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
25 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 618.078.330 618.078.330 573.095.500 573.095.500 (44.982.830) Dinkes
Puskemas Singaparna Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
26 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 502.540.330 502.540.330 464.635.500 464.635.500 (37.904.830) Dinkes
Puskemas Tinewati Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
27 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 570.089.330 570.089.330 506.699.000 506.699.000 (63.390.330) Dinkes
Puskemas Mangunreja Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
28 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 631.785.330 631.785.330 554.908.000 554.908.000 (76.877.330) Dinkes
Puskemas Sukarame Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
106
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
29 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 1.029.713.330 1.029.713.330 981.120.500 981.120.500 (48.592.830) Dinkes
Puskemas Cigalontang Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
30 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 587.814.330 587.814.330 504.766.500 504.766.500 (83.047.830) Dinkes
Puskemas Leuwisari Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
31 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 527.937.330 527.937.330 501.166.500 501.166.500 (26.770.830) Dinkes
Puskemas Cisaruni Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
32 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 630.930.330 630.930.330 547.631.000 547.631.000 (83.299.330) Dinkes
Puskemas Sariwangi Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
33 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 698.241.330 698.241.330 650.422.500 650.422.500 (47.818.830) Dinkes
Puskemas Sukaratu Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
34 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 882.474.330 882.474.330 790.455.000 790.455.000 (92.019.330) Dinkes
Puskemas Cisayong Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
35 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 517.552.330 517.552.330 475.900.500 475.900.500 (41.651.830) Dinkes
Puskemas Sukahening Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
36 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 756.369.330 756.369.330 686.740.500 686.740.500 (69.628.830) Dinkes
Puskemas Rajapolah Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
37 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 630.738.330 630.738.330 606.145.000 606.145.000 (24.593.330) Dinkes
Puskemas Jamanis Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
38 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 945.698.330 945.698.330 837.278.000 837.278.000 (108.420.330) Dinkes
Puskemas Ciawi Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
39 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 560.478.330 560.478.330 520.083.500 520.083.500 (40.394.830) Dinkes
Puskemas Kadipaten Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
40 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 829.171.330 829.171.330 769.866.500 769.866.500 (59.304.830) Dinkes
Puskemas Pagerageung Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
41 Upaya Kesehatan Masyarakat Dukungan BOK Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 619.401.330 619.401.330 577.017.500 577.017.500 (42.383.830) Dinkes
Puskemas Sukaresik Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
42 Manajemen UKM Dukungan BOK dan Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 1.731.000.000 1.731.000.000 6.046.873.000 6.046.873.000 4.315.873.000 Dinkes
Jampersal Pada Dinas Kesehatan (DAK) Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
43 Dukungan Pemanfaatan BOK Dalam Puskesmas Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 750.000.000 750.000.000 - - (750.000.000) Dinkes
Pencegahan Stunting (DAK) Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Masyarakat
>80 %
44 Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder Pada Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 1.695.000.000 1.695.000.000 1.273.333.000 1.273.333.000 (421.667.000) Dinkes
Dinas Kesehatan ( DAK ) Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
Puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
45 Pencegahan dan Intervensi Stunting (DAK) 750.000.000 Dinkes Kegiatan Baru
T Program Pelayanan Kesehatan Penduduk 46.675.000.000 3.500.000.000 33.364.285.620 - 83.539.285.620 4.052.920.701 18.069.209.800 38.959.950.730 - 61.082.081.231 (22.457.204.390)
Miskin
1 Operasi katarak bagi masyarakat miskin RSU Tersedianya dana 400 mata Terlaksananya operasi katarak 400 mata Masyarakat miskin dapat dioperasi 400 mata 350.000.000 350.000.000 200.000.000 200.000.000 (150.000.000) Dinkes
bagi masyaraka miskin katarak
107
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
2 Operasi bibir sumbing bagi masyarakat miskin RSU Tersedianya dana 30 orang Terlaksananya operasi katarak 30 orang Masyarakat miskin dapat dioperasi bibir 30 orang 75.000.000 75.000.000 - - (75.000.000) Dinkes
bagi masyaraka miskin sumbing
3 Pelayanan/Pembiayaan Jamkesda Tersedianya dana Terlaksananya Pelayanan Masyarakat miskin dapat pelayanan 40.000.000.000 40.000.000.000 3.852.920.701 3.852.920.701 (36.147.079.299) Dinkes
351 Desa Jamkesda jamkesda
4 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional / 351 Desa Tersedianya dana 65% Terlaksananya universal Meningkatnya cakupan indikator KBK di 6.250.000.000 1.500.000.000 7.750.000.000 - - (7.750.000.000) Dinkes
JKN bagi masyarakat miskin coverage JKN FKTP, adanya data peserta JKN
5 Pelayanan PBI (Pajak Rokok) 33.364.285.620 33.364.285.620 32.931.913.584 32.931.913.584 (432.372.037) Dinkes
351 Desa
8 Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Tersedianya dana Terlaksananya Pelayanan Masyarakat miskin dapat pelayanan 2.000.000.000 2.000.000.000 16.260.800.000 16.260.800.000 14.260.800.000 Dinkes
Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat 351 Desa Jamkesda jamkesda
U Program Pelayanan Obat, Alat dan 150.000.000 2.000.000.000 41.349.357.801 - 43.499.357.801 506.651.900 - 19.114.294.000 - 19.620.945.900 (23.878.411.901)
Perbekalan Kesehatan
1 Pengadaan Obat Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 17.000.000.000 17.000.000.000 - (17.000.000.000) Dinkes
Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
40 puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
2 Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Meningkanya cakupan pelayanan 2.000.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000 - (5.000.000.000) Dinkes
Jaringannya Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Pemenuhan Kunjungan 15
40 puskesmas
Masyarakat Standar 100 % %
>80 %
3 Distribusi obat dan BMHP serta dukungan 120.000.000 120.000.000 - (120.000.000) Dinkes
manajemen sistem elogistik
4 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) Dinkes
Komunitas dan Rumah Sakit
5 Pendamping Pengadaan ObatObatan untuk 40 puskesmas Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinkes
Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Masyarakat
>80 %
11 Distribusi obat dan bahan medis habis pakai 159.610.000 159.610.000 52.333.000 52.333.000 (107.277.000) Dinkes
(BMHP) serta dukungan manajemen sistem
elogistik di instalasi farmasi (DAK) 40 puskesmas
12 Pengadaan Obat-Obatan untuk Pelayanan 6.542.557.000 6.542.557.000 3.892.345.000 3.892.345.000 (2.650.212.000) Dinkes
Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Sarana
Pengelolaan Obat (DAK) 40 puskesmas
13 Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi 40 puskesmas Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 2.000.000.000 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) Dinkes
(Cold Chain) (DAK) Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Masyarakat
>80 %
14 Pengadaan alat kesehatan ibu dan anak 40 puskesmas Meningkatnya Mutu Indeks Terpenuhi Bangunan Sesuai Pemenuhan Meningkanya cakupan pelayanan Kunjungan 15 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Dinkes
Pelayanan Kesehatan Kepuasan Standar Pelayanan Standar 100 % %
Masyarakat
>80 %
15 Pengadaan Set Laboratorium (Labkesda) 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 Dinkes Kegiatan Baru
(DAK)
16 Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran (DAK) 8.614.079.000 8.614.079.000 8.614.079.000 Dinkes Kegiatan Baru
108
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
19 Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat kedokteran - - - Dinkes
puskesmas (Pengadaan Alat Kesehatan)
(Banprov)
1. Penyebaran Informasi Tentang Obat Kecamatan Kualitas pemahaman 39 Kecamatan terselenggaranya kegiatan 1950 orang masyarakat dapat mengetahui dan 1950 peserta 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) Dinkes
Therapeutik, Kosmetika dan Obat Tradisional masyarakat tentang di Kabupaten penyebaran informasi tentang peserta memahami penggunaan obat, obat
penggunaan obat, kosmetik Tasikmalaya obat, kosmetik dan obat tradisoinal, makanan dan kosmetik yang
dan obat tradisional tradisional bagi masyarakat aman dan tidak terjadi penyalahgunan
umum obat terutama golongan obat
psikotropika dan narkotika
2 Pertemuan Pemutakhiran Data Sumber Daya Terlaksananya Pertemuan 43 Orang Tiaptiap UPT melakukan 43 Orang Tersusunnya data dukungan Sumber 43 Orang 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) Dinkes
Manusia Kesehatan Pemutakhiran Data Sumber pemutakhiran data dukungan Daya Manusia Kesehatan yang akurat
Daya Manusia Kesehatan di Sumber Daya Manusia
Lingkungan Dinas Kesehatan di lingkungan
Kesehatan kerjanya
3 Pelatihan Manajemen Puskesmas Terlaksananya Pelatihan 30 Orang Meningkatnya mutu pelayanan 30 Orang Tersedianya petugas Kesehatan yang 30 Orang 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinkes
Manajemen Puskesmas kesehatan di 15 puskesmas punya kapasitas dalam mengelola
untuk 30 orang Kabupaten Tasikmalaya manajemen puskesmas
4 Capacity Buliding bagi Karyawan Dinas Terlaksananya pembinaan 150 orang Meningkatnya 150 orang 150 orang Tersedianya aparatur Dinas Kesehatan 150 orang 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) Dinkes
Kesehatan untuk 150 Aparatur Dinas aparatur Dinas Kesehatan dalam yang berkualitas
Kesehatan pelayanan publik
5 Pengembangan SDM Aparatur Meningkatkan Dinkes Tersedianya 100% Terlaksananya 2 Profesi Kesehatan Meningkatnya 1 100.000.000 - - (100.000.000) Dinkes
Kompetensi Tenaga Tenaga Kegiatan Uji Kompetensi
Kesehatan Sesuai Kesehatan Kompetensi Tenaga
Dengan Kompetensi Yang Sesuai Kenaikan Kesehatan
Jabatan dengan Jenjang Sesuai
kompetensi Jabatan Dengan
Jabatan Fungsional Jenjang
Kesehatan Jabatannya
6 Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan Dinkes Meningkatnya Pengetahuan Terlaksananya Kegiatan 42 UPT Meningkatkan Pemahaman Dalam 43 orang. 42 - - - Dinkes
SDM Kesehatan (ABK) Pengelola Data SDMK Pengelolaan Perhitungan Kesehatan, 1 Menggunakan Aplikasi ABK - Kasubag oarang UPT
dalam Menganalisis Beban Kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Tata Usaha UPT Puskesmas sebagai Kesehatan, 1
Kerja - Meningkatkan Dengan Aplikasi Analisis Beban pendamping dalam pengelolaan Alikasi orang Dinas
Keterampilan Petugas Kerja ABK dapat memetakan kebutuhan
dalam Pengelolaan Beban tenaganya sesuai beban kerja
Kerja SDM Kesehatan
Berbasis Aplikasi
X Program Pengelolaan Data dan Informasi 1.750.000.000 - 9.500.000.000 - 11.250.000.000 2.278.463.000 - - - 2.278.463.000 (8.971.537.000)
Kesehatan
1. Penyusunan Profil Kesehatan Dinkes Terlaksananya Penyusunan 1 Dok Tesusunnya Dokumen Profil 1 Dok Adanya Dokumen Profil Kesehatan 1 Dok 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) Dinkes
Profil Kesehatan Kesehatan
2. Peningkatan Manajemen SP3/Refreshing SP3 Puskesmas Terlaksananya peningkatan 40 Puskesmas Meningkatnya Kwalitas Petugas 40 Puskesmas Petugas SP3 menyampaikan laporan 40 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) Dinkes
manajemen SP3 SP3 di Puskesmas dengan tepat waktu dan benar Puskesmas
3. Pengadaan Perangkat Sistem Informasi dan Dinas Kesehatan Terlaksananya pengadaan 1 Unit Meningkatnya pelayanan 1 Unit Adanya satu unit perangkat sistem 1 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000 - - (1.500.000.000) Dinkes
Komunikasi Public Service Center perangkat sistem informasi kesehatan kepada masyarakat informasi dan komunikasi PSC
dan komunikasi PSC
4. Pengadaan Perangkat Sistem Dinas Kesehatan Terlaksananya pengadaan 1 Unit Meningkatnya pelayanan 1 Unit Adanya perangkat penanggulangan 1 Unit 4.000.000.000 4.000.000.000 - - (4.000.000.000) Dinkes
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu penanggulangan gawat kesehatan kepada masyarakat gawat darurat terpadu (SPGDT)
(SPGDT) darurat terpadu (SPGDT)
5 Workshop Analisis Beban Kerja Dinas Kesehatan 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) Dinkes
109
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
6 Penyusunan Perda KTR Dinas Kesehatan 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinkes
7 Pusat Layanan Public Safety SIGESIT 119 dan 2.278.463.000 2.278.463.000 2.278.463.000 Dinkes
SIRESIK
8 Pengadaan Video Conference Dinas Kesehatan Terlaksananya pengadaan 1 Unit Meningkatnya pelayanan 1 Unit Adanya Alat Video Conference 1 Unit 1.500.000.000 4.000.000.000 5.500.000.000 - - (5.500.000.000) Dinkes
Alat Video Conference kesehatan kepada masyarakat
3 Pembentukan PPK BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Terlaksananya 20 Puskesmas Meningkatnya puskesmas BLUD 20 Puskesmas Adanya Puskesmas BLUD 20 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) Dinkes
pembentukan PPK BLUD Puskesmas
Puskesmas
Z Program Peningkatan dan Pengembangan 320.000.000 - - - 320.000.000 - - - - - (320.000.000)
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dinas Kesehatan Terlaksananya penyusunan 6 Dokumen Tersusunya dokumen 6 Dokumen Adanya dokumen perenanaan, 6 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) Dinkes
Pelaporan pada (Renstra, LKIP, LPPD, LKPJ, dokumen perencanaan, perencanaan, pelaporan pelaporan (Renstra, LKIP, LPPD, LKPJ,
Laporan Tahunan SPM, Renja/RKT) Dinas pelaporan (Renstra, LKIP, (Renstra, LKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan SPM, Renja/RKT)
Kesehatan LPPD, LKPJ, Laporan Laporan Tahunan SPM, Dinas Kesehatan
Tahunan SPM, Renja/RKT) Renja/RKT)
Dinas Kesehatan
3 Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Dinas dan Dinas Kesehatan 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
Puskesmas
5 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya evaluasi Meningkatnya ketepatan laporan Tersedianya laporan kegiatan dinas dan 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) Dinkes
SKPD Dinas Kesehatan, Program/kegiatan Dinas dan kegiatan di Dinas maupaun di puskesmas
50 Peserta 50 Peserta 50 Peserta
Puskesmas Puskesmas Puskesmas
6 Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat - Dinkes
Daerah
AA Program Pelayanan Administrasi 8.554.000.000 - - - 8.554.000.000 4.524.344.277 - - - 4.524.344.277 (4.029.655.723)
Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Meningkatnya pelayanan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tersedianya jasa komunikasi, sumber 639.000.000 639.000.000 459.450.100 459.450.100 (179.549.900) Dinkes
Air dan Listrik Dinas Kesehatan administrasi perkantoran 12 Komunikasi, Sumber Daya Air 1 daya air, dan listrik 12
dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Meningkatnya pelayanan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Peralatan dan 44.000.000 44.000.000 30.500.000 30.500.000 (13.500.000) Dinkes
Kantor Dinas Kesehatan administrasi perkantoran 12 Peralatan dan Perlengkapan 1 Perlengkapan Kantor 12
Kantor
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya pelayanan Terlaksananya Penyediaan Alat Tersedianya Alat Tulis Kantor 196.000.000 196.000.000 210.285.024 210.285.024 14.285.024 Dinkes
Dinas Kesehatan administrasi perkantoran 12 Tulis Kantor 1 12
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Meningkatnya pelayanan Terlaksananya penyediaan Tersedianya Barang Cetakan dan 192.000.000 192.000.000 156.098.350 156.098.350 (35.901.650) Dinkes
Penggandaan Dinas Kesehatan administrasi perkantoran 12 Barang Cetakan dan 1 Penggandaan 12
Penggandaan
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Meningkatnya pelayanan Terlaksananya Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan 370.000.000 370.000.000 168.742.826 168.742.826 (201.257.174) Dinkes
Kantor Dinas Kesehatan administrasi perkantoran 12 Perlengkapan Kantor 1 Perlengkapan Kantor 12
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Meningkatnya pelayanan Terlaksananya Penyediaan Tersedianya Bahan Bacaan dan 44.000.000 44.000.000 32.800.000 32.800.000 (11.200.000) Dinkes
Perundangundangan administrasi perkantoran Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundangundangan
Dinas Kesehatan 12 Perundangundangan 1 12
7. Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya pelayanan Terlaksananya Penyediaan Tersedianya Penyediaan Makanan dan 331.000.000 331.000.000 477.266.667 477.266.667 146.266.667 Dinkes
Dinas Kesehatan administrasi perkantoran 12 Makanan dan Minuman 1 Minuman 12
8. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Meningkatnya pelayanan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor 286.000.000 286.000.000 198.600.000 198.600.000 (87.400.000) Dinkes
Dinas Kesehatan administrasi perkantoran 12 Pengamanan Kantor 1 12
9. Penyediaan Jasa Non PNS Meningkatnya pelayanan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Non PNS 255.000.000 255.000.000 186.450.000 186.450.000 (68.550.000) Dinkes
Dinas Kesehatan administrasi perkantoran 12 Non PNS 1 12
10. RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Meningkatnya pelayanan Terlaksananya RapatRapat Terselenggaranya RapatRapat 989.000.000 989.000.000 563.608.735 563.608.735 (425.391.265) Dinkes
Dinas Kesehatan administrasi perkantoran 12 Koordinasi dan Konsultasi 1 Koordinasi dan Konsultasi 12
110
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
11. Penyediaan Jasa Tindakan Pelayanan Meningkatnya pelayanan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Tindakan Pelayanan 5.181.000.000 5.181.000.000 1.912.283.575 1.912.283.575 (3.268.716.425) Dinkes
Kesehatan Dinas Kesehatan administrasi perkantoran 12 Tindakan Pelayanan Kesehatan 1 Kesehatan 12
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Meningkatnya pelayanan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung 27.000.000 27.000.000 128.259.000 128.259.000 101.259.000 Dinkes
Administrasi/Teknis Dinas Kesehatan administrasi perkantoran 12 Tenaga Pendukung 1 Administrasi/Teknis 12
Administrasi/Teknis
AB Program Peningkatan Sarana dan 2.235.000.000 - - - 2.235.000.000 589.002.171 - - - 589.002.171 (1.645.997.829)
Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya sarana dan Terlaksananya Pemeliharaan Tersedianya gedung kantor yang 766.000.000 766.000.000 69.825.000 766.000.000 - Dinkes
Dinas Kesehatan prasarana aparatur 12 Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 nyaman dan memadai 12
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Meningkatnya sarana dan Terlaksananya pemeliharaan Tersedianya kendaraan 1.351.000.000 1.351.000.000 476.777.171 1.351.000.000 - Dinkes
Dinas/Operasional prasarana aparatur Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional yang laik pakai
Dinas Kesehatan 12 Dinas/Operasional 1 12
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Meningkatnya sarana dan Terlaksananya Pemeliharaan Tersedianya Peralatan gedung kantor 93.000.000 93.000.000 30.350.000 93.000.000 - Dinkes
Kantor Dinas Kesehatan prasarana aparatur 12 Rutin/Berkala Peralatan Gedung 1 yang laik pakai 12
Kantor
4. Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Meningkatnya sarana dan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tersedianya kantor/rumah/komputer 25.000.000 25.000.000 12.050.000 25.000.000 - Dinkes
Dinas/Komputer prasarana aparatur Sewa Kantor/Rumah sehingga pelayanan administrasi menjadi
Dinas Kesehatan 12 Dinas/Komputer 1 lancar 12
1 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 2.006.669.608 2.006.669.608 2.063.841.966 2.063.841.966 57.172.358 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Pancatengah
2 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 1.271.171.829 1.271.171.829 1.230.768.858 1.230.768.858 (40.402.971) Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Cibalong
3 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 1.333.926.600 1.333.926.600 1.609.554.108 1.609.554.108 275.627.508 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Parungponteng
4 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 1.340.823.074 1.340.823.074 1.821.487.448 1.821.487.448 480.664.374 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Bantarkalong
5 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 628.943.575 628.943.575 800.907.321 800.907.321 171.963.746 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Bojongasih
6 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 1.190.351.866 1.190.351.866 1.086.510.019 1.086.510.019 (103.841.847) Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Culamega
7 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 2.183.136.531 2.183.136.531 2.305.794.075 2.305.794.075 122.657.544 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Bojonggambir
8 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 1.277.005.885 1.277.005.885 1.458.510.943 1.458.510.943 181.505.058 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Taraju
9 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 2.439.016.493 2.439.016.493 2.768.706.933 2.768.706.933 329.690.440 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Tanjungjaya
10 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 2.708.788.753 2.708.788.753 3.809.936.989 3.809.936.989 1.101.148.236 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Salopa
11 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 2.200.039.302 2.200.039.302 2.769.526.041 2.769.526.041 569.486.739 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Jatiwaras
12 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 934.720.733 934.720.733 1.383.079.705 1.383.079.705 448.358.972 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Cineam
13 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 996.393.641 996.393.641 1.399.846.762 1.399.846.762 403.453.121 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Gunungtanjung
14 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 700.267.801 700.267.801 681.226.294 681.226.294 (19.041.507) Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Tinewati
15 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 286.381.050 286.381.050 426.681.571 426.681.571 140.300.521 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Karangjaya
111
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
16 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 904.504.872 904.504.872 1.213.762.589 1.213.762.589 309.257.717 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Cisaruni
17 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 1.655.850.760 1.655.850.760 2.055.755.593 2.055.755.593 399.904.833 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Cisayong
18 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 1.205.182.010 1.205.182.010 1.457.919.701 1.457.919.701 252.737.691 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Sukahening
19 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 1.429.545.901 1.429.545.901 1.904.006.788 1.904.006.788 474.460.887 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Kadipaten
20 Upaya Kesehatan Perseorangan Dukungan 1.372.384.528 1.372.384.528 1.392.336.594 1.392.336.594 19.952.066 Dinkes
Kapitasi JKN di FKTP Sukaresik
Pembebasan Lahan untuk jalan masuk ke Cikatomas Meningkatnya persiapan 100 % lahan Terlaksananya pematangan 1 paket Meningkatnya persiapan pembangunan 100 % lahan - - Dinkes
RSU Cikatomas pembangunan RS siap bangun lahan RS siap bangun
Pembebasan Lahan Rumah Sakit Meningkatnya persiapan 100 % lahan Terlaksananya pematangan Meningkatnya persiapan pembangunan 100 % lahan 615.000.000 615.000.000 615.000.000 Dinkes Kegiatan Baru
Karangnunggal Karangnunggal pembangunan RS 1 paket
siap bangun lahan RS siap bangun
Pembebasan Lahan Rumah Sakit Ciawi Meningkatnya persiapan 100 % lahan Terlaksananya pematangan Meningkatnya persiapan pembangunan 100 % lahan 615.000.000 615.000.000 615.000.000 Dinkes Kegiatan Baru
Ciawi pembangunan RS 1 paket
siap bangun lahan RS siap bangun
-
AG Program Peningkatan Upaya Kesehatan 1.663.261.000 - - - 1.663.261.000 1.663.261.000
Masyarakat
Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Dinas Kesehatan Meningkatnya Mutu 100 Terpenuhinya Sarana prasana 100 Meningkatnya cakupan pelayanan 100 607.098.000 607.098.000 607.098.000 Dinkes Kegiatan Baru
Penunjang Pelayanan SiGesit Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan SiGesit kesehatan
Pengadaan Sistem SiGesit 119 Dinas Kesehatan Meningkatnya Mutu 100 Terpenuhinya Sarana prasana 100 Meningkatnya cakupan pelayanan 100 1.056.163.000 1.056.163.000 1.056.163.000 Dinkes Kegiatan Baru
Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan SiGesit kesehatan
1 Rehabilitasi / Renovasi Puskesmas PONED 3.045.681.000 3.045.681.000 3.045.681.000 Dinkes Kegiatan Baru
(DAK)
2 Rehabilitasi/Renovasi Laboratorium Kesehatan 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 Dinkes Kegiatan Baru
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (DAK)
3 Pengadaan Ambulance (Pajak Rokok) 1.525.689.000 1.525.689.000 1.525.689.000 Dinkes Kegiatan Baru
4 Rehabilitasi / Renovasi Puskesmas 3.650.000.000 3.650.000.000 3.650.000.000 Dinkes Kegiatan Baru
Parungponteng (DAK)
5 Rehabilitasi / Renovasi Puskesmas Salopa 3.150.000.000 3.150.000.000 3.150.000.000 Dinkes Kegiatan Baru
(DAK)
6 Rehabilitasi / Renovasi Puskesmas Bojongasih 3.407.603.850 3.407.603.850 3.407.603.850 Dinkes Kegiatan Baru
(DAK)
7 Rehabilitasi / Renovasi Puskesmas Cikatomas 4.281.979.150 4.281.979.150 4.281.979.150 Dinkes Kegiatan Baru
(DAK)
8 Pembangunan Puskesmas (Peningkatan 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 Dinkes Kegiatan Baru
Puskesmas Non Rawat Inap menjadi
Puskemas Rawat Inap di Kecamatan Salawu)
(Banprov)
112
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
AH Program Pengadaan, Peningkatan Sarana 194.855.000 18.798.935.840 - - 18.993.790.840
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
1 Pembangunan Gedung Rumah Sakit 18.798.935.840 - - 18.798.935.840 18.798.935.840 Dinkes Kegiatan Baru
(Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah
Type di D Kecamatan Cikatomas) (Banprov)
2 RS. SMC Kab. Tasikmalaya 158.925.000.000 5.200.000.000 42.299.711.400 - 206.424.711.400 110.331.137.095 7.000.000.000 9.709.390.000 - 127.040.527.095
A Program administrasi Perkantoran 322.100.000 - - - 322.100.000 322.100.000 RSUD SMC Kab TSM
1 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor rumah sakit 200.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 (100.000.000) RSUD SMC Kab TSM
RSUD SMC rumah sakit rumah sakit
1 paket 1 paket 1 paket
Kab.Tsm
2 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan Tersedianya barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 (50.000.000) RSUD SMC Kab TSM
Penggandaan RSUD SMC dan penggandaan rumah penggandaan rumah sakit penggandaan rumah sakit
sakit 1 paket 1 paket 1 paket
Kab.Tsm
3 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya tenaga Tersedianya tenaga pendukung Tersedianya tenaga pendukung 200.000.000 24.000.000 22.100.000 22.100.000 (1.900.000) RSUD SMC Kab TSM
Administrasi / Teknis Perkantoran pendukung administrasi administrasi supir kepala administrasi supir kepala dilingkungan
RSUD SMC supir kepala dilingkungan dilingkungan RS SMC RS SMC Kabupaten Tasikmalaya
1 paket 1 paket 1 paket
Kab.Tsm RS SMC Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya
4 Jasa pengamanan kantor RSUD SMC Tersedianya jasa 1 pkt Tersedianya jasa pengamanan 1 pkt Tersedianya jasa pengamanan kantor 1 pkt 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) RSUD SMC Kab TSM
Kab.Tsm pengamanan kantor kantor
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan RSUD SMC 50.000.000 50.000.000 50.000.000 RSUD SMC Kab TSM
Perundang-undangan 1 paket 1 paket
Kab.Tsm
6 Jasa CS RSUD SMC Tersedianya jasa cleaning 1 pkt Tersedianya jasa cleaning servis 1 pkt Tersedianya jasa cleaning servis 1 pkt 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) RSUD SMC Kab TSM
Kab.Tsm servis
- - RSUD SMC Kab TSM
B Program Peningkatan Sarana dan 650.000.000 - - - 650.000.000 650.000.000 RSUD SMC Kab TSM
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan kendaran dinas / operasional RSUD SMC Meningkatnya sarana dan 1 pkt Terlaksananya pengadaan 1 pkt Terlaksananya pengadaan sarana dan 1 pkt 600.000.000 600.000.000 - - (600.000.000) RSUD SMC Kab TSM
Kab.Tsm prasarana pelayanan sarana dan prasarana prasarana pelayanan RSUD SMC
RSUD SMC pelayanan RSUD SMC
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Terlaksananya pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan gedung 200.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 100.000.000 RSUD SMC Kab TSM
RSUD SMC pemeliharaan gedung kantor gedung kantor kantor
1 paket 1 paket 1 paket
Kab.Tsm
113
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
3 Pemeliharaan Rutin / Peralatan Gedung RSUD SMC Terlaksananya 1 pkt Terlaksananya pemeliharaan 1 pkt Terlaksananya pemeliharaan rutin alat 1 pkt 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) RSUD SMC Kab TSM
Kantor Kab.Tsm pemeliharaan rutin alat rutin alat kesehataan (kalibirasi kesehataan (kalibirasi alat kesehataan)
kesehataan (kalibirasi alat alat kesehataan) di RSUD SMC di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya
kesehataan) di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor RSUD SMC Tersedianya meubelair di 1 paket Tersedianya meubelair di RSUD 1 paket Tersedianya meubelair di RSUD SMC 1 paket 400.000.000 400.000.000 100.000.000 100.000.000 (300.000.000) RSUD SMC Kab TSM
Kab.Tsm RSUD SMC Kabupaten SMC Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya
5 Pengadaan komputer /printer RSUD SMC Tersedianya 1 pkt Tersedianya komputer/printer di 1 pkt Tersedianya komputer/printer di RSUD 1 pkt 400.000.000 400.000.000 250.000.000 250.000.000 (150.000.000) RSUD SMC Kab TSM
Kab.Tsm komputer/printer di RSUD RSUD SMC Kabupaten SMC Kabupaten Tasikmalaya
SMC Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya
6 Pengadaan peralatan rumah tangga RSUD SMC Tersedianya peralatan 1 pkt Tersedianya peralatan rumah 1 pkt Tersedianya peralatan rumah tangga di 1 pkt 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000)
Kab.Tsm rumah tangga di RSUD tangga di RSUD SMC RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya
SMC Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya
7 Peningkatan sarana dan prasarana medik RSUD SMC Meningkatnya sarana dan 1 pkt Terlaksananya Peningkatan 1 pkt Terlaksananya Peningkatan sarana dan 1 pkt 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) RSUD SMC Kab TSM
Kab.Tsm prasarana pelayanan sarana dan prasarana medik prasarana medik
RSUD SMC
8 Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi RSUD SMC Terlaksananya 1 pkt Terlaksananya pemeliharaan alat 1 pkt Terlaksananya pemeliharaan alat 1 pkt 400.000.000 400.000.000 - - (400.000.000) RSUD SMC Kab TSM
Alkes Kab.Tsm pemeliharaan alat kesehataan dan kalibrasi alat kesehataan dan kalibrasi alat
kesehataan dan kalibrasi kesehataan kesehataan
alat kesehataan
1 Pengadaan mesin/kartu absensi RSUD SMC Tersedianya mesin /kartu 1 pkt Tersedianya mesin /kartu 1 pkt Tersedianya mesin /kartu absensi 1 pkt 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm absensi absensi
2 Pengadaaan pakaian dinas beserta RSUD SMC Tersedianya pengadaan 1 pkt Tersedianya pengadaan 1 pkt Tersedianya pengadaan pakaian dinas 1 pkt 400.000.000 400.000.000 - - (400.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
kelengkapannya Kab.Tsm pakaian dinas dan pakaian dinas dan dan kelengkapannya di RSUD SMC
kelengkapannya di RSUD kelengkapannya di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya
SMC Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya
2 Pengadaan alat dan perbekalan kesehataan RSUD SMC Tersedianya pengadaan 1 paket Tersedianya pengadaan obat 1 paket Tersedianya pengadaan obat dan 1 paket 2.500.000.000 2.500.000.000 - - (2.500.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
penunjang klinik Kab.Tsm obat dan bahan habis pakai dan bahan habis pakai di RSUD bahan habis pakai di RSUD SMC
di RSUD SMC Kabupaten SMC Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya
3 Pengadaan alat dan perbekalan kesehataan RSUD SMC Tersedianya pengadaan 1 paket Tersedianya pengadaan obat 1 paket Tersedianya pengadaan obat dan 1 paket 2.000.000.000 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
penunjang non klinik Kab.Tsm obat dan bahan habis pakai dan bahan habis pakai di RSUD bahan habis pakai di RSUD SMC
di RSUD SMC Kabupaten SMC Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya
- -
F Program Pengadaan, Peningkatan Sarana 1.300.000.000 7.000.000.000 9.709.390.000 - 18.009.390.000 18.009.390.000
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit
Mata
1 Pengadaan Alatalat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya pengadaan Tersedianya pengadaan alatalat Tersedianya pengadaan alatalat 25.000.000.000 25.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 (18.000.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
RSUD SMC alatalat kesehatan rumah kesehatan rumah sakit kesehatan rumah sakit
1 paket 1 paket 1 paket
Kab.Tsm sakit
114
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah RSUD SMC Tersedianya sarana dan 1 paket Tersedianya sarana dan 1 paket Tersedianya sarana dan prasarana 1 paket 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Sakit smc Kabupaten Tasikmalaya Kab.Tsm prasarana rumah sakit smc prasarana rumah sakit smc rumah sakit smc kabupaten tasikmalaya
kabupaten tasikmalaya kabupaten tasikmalaya
3 Pengadaan Linen Rumah Sakit RSUD SMC Tersedianya Pengadaan 1 Paket Tersedianya Pengadaan Linen 1 Paket Tersedianya Pengadaan Linen Rumah 1 Paket 600.000.000 600.000.000 200.000.000 200.000.000 (400.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm Linen Rumah Sakit Rumah Sakit Sakit
4 Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit RSUD SMC Tersedianya Pengadaan 1 paket Tersedianya Pengadaan Sarana 1 paket Tersedianya Pengadaan Sarana 1 paket 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm Sarana Prasarana Rumah Prasarana Rumah Sakit Prasarana Rumah Sakit
Sakit
5 Pengadaan lift RSUD SMC Tersedianya pengadaan lift 1 Unit Tersedianya pengadaan lift 1 Unit Tersedianya pengadaan lift 1 Unit 2.200.000.000 2.200.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 (1.100.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
6 Pembangunan lanjutan gedung lanjutan rawat RSUD SMC Tersedianya pembangunan 1 paket Tersedianya pembangunan 1 paket Tersedianya pembangunan gedung 1 paket 3.000.000.000 3.000.000.000 - (3.000.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
inap maternal perintal Kab.Tsm gedung lanjutan rawat inap gedung lanjutan rawat inap lanjutan rawat inap kebidanan
kebidanan kebidanan
7 Rehabilitasi bangunan rumah sakit RSUD SMC Terbangunnya rehabiltasi 1 paket Tersedianya rehabilitasi 1 paket Tersedianya rehabilitasi bangunan 1 paket 1.500.000.000 1.500.000.000 - (1.500.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm bangunan rumah sakit bangunan rumah sakit rumah sakit
8 Pembangunan gedung parkir RSUD SMC Terlaksanya Pembangunan 1 paket Terlaksanya Pembangunan 1 paket Terlaksanya Pembangunan gedung 1 paket 2.000.000.000 2.000.000.000 - (2.000.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm gedung parkir gedung parkir parkir
9 Pengadaan generator set RSUD SMC Tersedianya pengadaan 1 Paket Tersedianya pengadaan 1 Paket Tersedianya pengadaan generator set 1 Paket 3.000.000.000 3.000.000.000 - (3.000.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm generator set generator set
10 Pembangunan aula penunggu pasien RSUD SMC Tersedianya auala 1 Gd Tersedianya auala penunggu 1 Gd Tersedianya auala penunggu pasien 1 Gd 300.000.000 300.000.000 - (300.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm penunggu pasien pasien
11 Pengadaan AC sentral RSUD SMC Tersedianya AC sentral 1 paket Tersedianya AC sentral 1 paket Tersedianya AC sentral 1 paket 400.000.000 400.000.000 - (400.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
12 Pengadaan HT RSUD SMC Tersedianya HT 1 paket Tersedianya HT 1 paket Tersedianya HT 1 paket 80.000.000 80.000.000 - (80.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
13 Pengadaan Audio diruang meeting RSUD SMC Tersedianya audio diruang 1 paket Tersedianya audio diruang 1 paket Tersedianya audio diruang meeting 1 paket 80.000.000 80.000.000 - (80.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm meeting meeting
14 Pengadaan water heater ruangan perawatan RSUD SMC Tersedianya water heater 1 paket Tersedianya water heater 1 paket Tersedianya water heater diruang 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm diruang perawatan diruang perawatan perawatan
15 Pengadaan CCTV gedung rumah sakit RSUD SMC Tersedianya CCTV 1 paket Tersedianya CCTV digedung 1 paket Tersedianya CCTV digedung rumah 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm digedung rumah sakit rumah sakit sakit
16 Pengadaan AC Hepafilter RSUD SMC Tersedianya Sarana Dan 1 paket Tersedianya AC Hepafilter 1 paket Tersedianya AC Hepafilter 1 paket 1.500.000.000 1.500.000.000 - (1.500.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm Pasarana Rumah Sakit yang
Memadai dan Tepat Guna
Sesuai Standar
17 Pengadaan UPS dan Stabilizer RSUD SMC Tersedianya Sarana Dan 1 paket Tersedianya UPS dan Stabilizer 1 paket Tersedianya UPS dan Stabilizer 1 paket 1.000.000.000 1.000.000.000 - (1.000.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm Pasarana Rumah Sakit yang
Memadai dan Tepat Guna
Sesuai Standar
18 Pengadaan Audio Diruang pelayanan RSUD SMC Tersedianya Sarana Dan 1 paket Tersedia Audio diruang meeting 1 paket Tersedia Audio diruang meeting 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm Pasarana Rumah Sakit yang
Memadai dan Tepat Guna
Sesuai Standar
19 Pengadaan rumah dinas dokter spesialis RSUD SMC Tersedianya rumah dinas 1 paket Tersedianya rumah dinas dokter 1 paket Tersedianya rumah dinas dokter 1 paket 1.500.000.000 1.500.000.000 - (1.500.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm dokter spesialis spesialis spesialis
20 Peningkataan sarana dan prasarana ruang RSUD SMC Terlaksananya 1 paket Terlaksananya Peningkataan 1 paket Terlaksananya Peningkataan sarana dan 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
perawatan Kab.Tsm Peningkataan sarana dan sarana dan prasarana ruang prasarana ruang perawatan
prasarana ruang perawatan perawatan
21 Pengadaan nurse call RSUD SMC Tersedianya pengadaan 1 paket Tersedianya pengadaan nurse 1 paket Tersedianya pengadaan nurse call 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm nurse call call
22 Perbaikan sarana prasarana (goronggorong RSUD SMC Terlaksananya Perbaikan 1 paket Terlaksananya Perbaikan sarana 1 paket Terlaksananya Perbaikan sarana 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
air kotor limbah) rumah sakit Kab.Tsm sarana prasarana prasarana (goronggorong air prasarana (goronggorong air kotor
(goronggorong air kotor kotor limbah) rumah sakit limbah) rumah sakit
limbah) rumah sakit
115
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
23 Review DED instalasi hydrant rumah sakit RSUD SMC Terlaksananya Review DED 1 paket Terlaksananya Review DED 1 paket Terlaksananya Review DED instalasi 1 paket 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm instalasi hydrant rumah sakit instalasi hydrant rumah sakit hydrant rumah sakit
24 Review DED listrik rumah sakit RSUD SMC Terlaksananya Review DED 1 paket Terlaksananya Review DED 1 paket Terlaksananya Review DED listrik rumah 1 paket 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm listrik rumah sakit listrik rumah sakit sakit
25 Review DED instalasi pembuangan air limbah RSUD SMC Review DED instalasi 1 paket Review DED instalasi 1 paket Review DED instalasi pembuangan air 1 paket 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
(IPAL) RS Kab.Tsm pembuangan air limbah pembuangan air limbah (IPAL) limbah (IPAL) RS
(IPAL) RS RS
26 Optimilisasi instalasi pembuangan air limbah RSUD SMC Terlaksanya Optimilisasi 1 paket Terlaksanya Optimilisasi instalasi 1 paket Terlaksanya Optimilisasi instalasi 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
(IPAL) RS Kab.Tsm instalasi pembuangan air pembuangan air limbah (IPAL) pembuangan air limbah (IPAL) RS
limbah (IPAL) RS RS
27 Pembangunan gudang peralatan medis RS RSUD SMC Terlaksananya 1 paket Terlaksananya Pembangunan 1 paket Terlaksananya Pembangunan gudang 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
SMC Kab.Tsm Pembangunan gudang gudang peralatan medis RS peralatan medis RS SMC
peralatan medis RSUD SMC SMC
28 Pembangunan tempat cuci tangan dan pojok RSUD SMC Terlaksananya 1 paket Terlaksananya Pembangunan 1 paket Terlaksananya Pembangunan tempat 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
batuk RS SMC Kab.Tsm Pembangunan tempat cuci tempat cuci tangan dan pojok cuci tangan dan pojok batuk RSUD SMC
tangan dan pojok batuk batuk RS SMC
RSUD SMC
29 Pembangunan TPS B3 rumah sakit RSUD SMC Terlaksananya 1 paket Terlaksananya Pembangunan 1 paket Terlaksananya Pembangunan TPS B3 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm Pembangunan TPS B3 TPS B3 rumah sakit rumah sakit
rumah sakit
30 Pengadaan tata graha ruang pelayanan rumah RSUD SMC Terlaksananya Pengadaan 1 paket Terlaksananya Pengadaan tata 1 paket Terlaksananya Pengadaan tata graha 1 paket 700.000.000 700.000.000 - (700.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
sakit Kab.Tsm tata graha ruang pelayanan graha ruang pelayanan rumah ruang pelayanan rumah sakit
rumah sakit sakit
31 Review DED jaringan SIM RS telepon dan RSUD SMC Tersedianya Review DED 1 paket Tersedianya Review DED 1 paket Tersedianya Review DED jaringan SIM 1 paket 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
multimedia Kab.Tsm jaringan SIM RS telepon jaringan SIM RS telepon dan RS telepon dan multimedia
dan multimedia multimedia
32 Optimilisasi instalasi CSSD RSUD SMC Tersedianya optimilisasi 1 paket Tersedianya optimilisasi instalasi 1 paket Tersedianya optimilisasi instalasi CSSD 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm instalasi CSSD CSSD
33 Optimilisasi farmasi induk RSUD SMC Tersedianya optimilisasi 1 paket Tersedianya optimilisasi farmasi 1 paket Tersedianya optimilisasi farmasi induk 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm farmasi induk induk
34 Optimilisasi hydrant RS RSUD SMC Tersedianya optimilisasi 1 paket Tersedianya optimilisasi hydrant 1 paket Tersedianya optimilisasi hydrant RS 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm hydrant RS RS
35 Pengadaan penangkalan petir aktif RS RSUD SMC Tersedianya Pengadaan 1 paket Tersedianya Pengadaan 1 paket Tersedianya Pengadaan penangkalan 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm penangkalan petir aktif RS penangkalan petir aktif RS petir aktif RS
36 Optimilisasi jaringan SIMRS RSUD SMC Terlaksananya Optimilisasi 1 paket Terlaksananya Optimilisasi 1 paket Terlaksananya Optimilisasi jaringan 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm jaringan SIMRS jaringan SIMRS SIMRS
37 Pengadaan gordyn ruang pelayanan Rumah RSUD SMC Tersedianya Pengadaan 1 paket Tersedianya Pengadaan gordyn 1 paket Tersedianya Pengadaan gordyn RS 1 paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
sakit Kab.Tsm gordyn RS RS
38 Pembangunan gedung hemodialisa RSUD SMC Terbangunnya Gedung 1 gedung Terlaksananya Gedung 1 gedung Terbangunnya Gedung hemodialisa 1 gedung 5.000.000.000 5.000.000.000 - (5.000.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm hemodialisa yang sesuai hemodialisa yang sesuai yang sesuai rencana kebutuhan
rencana kebutuhan rencana kebutuhan teknisnya teknisnya
teknisnya
39 Pembangunan lanjutan Gedung Unit Transfusi RSUD SMC Terbangunya Pembangunan 1 gedung Terlaksananya Pembangunan 1 gedung Terlaksananya Pembangunan lanjutan 1 gedung 1.000.000.000 1.000.000.000 - (1.000.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Darah Kab.Tsm lanjutan Gedung Unit lanjutan Gedung Unit Transfusi Gedung Unit Transfusi Darah
Transfusi Darah Darah
40 Pengadaan Alat Workshop IPSRS RSUD SMC Tersedianya Alat Workshop 1 Paket Tersedianya Alat Workshop 1 Paket Tersedianya Alat Workshop IPSRS 1 Paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm IPSRS IPSRS
41 Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit RSUD SMC 2.000.000.000 2.000.000.000 - (2.000.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
(DAK) Kab.Tsm
42 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK RSUD SMC Tersedianya pengadaan alat- Alat IGD (17 Tersedianya pengadaan alat-alat Alat IGD (17 Tersedianya pengadaan alat-alat Alat IGD (17 9.513.999.000 9.513.999.000 - 9.709.390.000 9.709.390.000 195.391.000 RSUD SMC Kab.TSM
) Kab.Tsm alat kesehatan rumah sakit unit), Alat kesehatan rumah sakit unit), Alat kesehatan rumah sakit unit), Alat
Ruang Operasi Ruang Operasi Ruang
(51 unit), Alat (51 unit), Alat Operasi (51
Rawat Jalan Rawat Jalan unit), Alat
(57 unit), Alat (57 unit), Alat Rawat Jalan
ICU (3 unit) ICU (3 unit) (57 unit), Alat
ICU (3 unit)
43 08-Rawat Inap RSUD SMC 2.985.000.000 2.985.000.000 (2.985.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
44 01-Gedung IGD RSUD SMC 519.500.000 519.500.000 (519.500.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
45 02-Ruang Operasi RSUD SMC 7.370.208.000 7.370.208.000 (7.370.208.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
46 03-ICU RSUD SMC 698.448.000 698.448.000 (698.448.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
116
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
47 08-Rawat Inap RSUD SMC 1.917.250.000 1.917.250.000 (1.917.250.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
48 09-Rawat Jalan RSUD SMC 557.268.000 557.268.000 (557.268.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
49 10-Instalasi radiologi RSUD SMC 9.386.658.400 9.386.658.400 (9.386.658.400) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
50 11-Laboratorium RSUD SMC 641.380.000 641.380.000 (641.380.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
51 13-UTD/BDRS RSUD SMC 1.100.000.000 1.100.000.000 (1.100.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
52 16-Instalasi jenazah RSUD SMC 150.000.000 150.000.000 (150.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
53 01-Instalasi pengolahan limbah RSUD SMC 900.000.000 900.000.000 (900.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
54 03-Prasarana listrik RSUD SMC 980.000.000 980.000.000 (980.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
55 06-Pengadaan alat kalibrasi dan pemeliharaan RSUD SMC 580.000.000 580.000.000 (580.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm
56 Pengadaan Sanitarian KIT RSUD SMC Meningkatnya sarana 1 paket Tersedianya Sanitarian KIT 1 paket Tersedianya Sanitarian KIT 1 paket 200.000.000 200.000.000 (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kab.Tsm prasarana rumah sakit
- - RSUD SMC Kab.TSM
1 Peningkatan Status rumah sakit type B Terlaksananya peningkatan 1 paket Tersedianya peningkatan status 1 paket Tersedianya peningkatan status rumah 1 paket 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
status rumah sakit rumah sakit sakit
2 Akreditasi rumah sakit Terlaksananya Akreditasi 1 paket Terlaksananya Akreditasi rumah 1 paket Terlaksananya Akreditasi rumah sakit 1 paket 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
rumah sakit sakit
3 Penyusunan standar pelayanan kesehataan Tersedianya Penyusunan 1 paket Tersedianya Penyusunan 1 paket Tersedianya Penyusunan standar 1 paket 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
standar pelayanan standar pelayanan kesehataan pelayanan kesehataan
kesehataan
4 Pelayanan aplikasi sistem antrian pasien RS Tersedianya Pelayanan 1 paket Tersedianya Pelayanan aplikasi 1 paket Tersedianya Pelayanan aplikasi sistem 1 paket 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
aplikasi sistem antrian sistem antrian pasien RS antrian pasien RS
pasien RS
- - RSUD SMC Kab.TSM
1 Kemitraan dengan Dokter Spesialis RSUD SMC Kemitraan dokter spesialis Kemitraan dokter spesialis kemitraan dokter spesialis 900.000.000 900.000.000 200.000.000 200.000.000 (700.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
1 tahun 1 tahun 1 tahun
Kab.Tsm
2 Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit Terlaksananya kemitraan 1 tahun Terlaksananya kemitraan 1 tahun Terlaksananya kemitraan pengolahan 1 tahun 700.000.000 700.000.000 - - (700.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
pengolahan limbah rumah pengolahan limbah rumah sakit limbah rumah sakit
sakit
- - RSUD SMC Kab.TSM
1 #REF! Tersedianya lahan tanah 1 paket Tersedianya lahan tanah 1 paket Tersedianya lahan tanah 1 paket 4.000.000.000 4.000.000.000 - - (4.000.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Pengembangan RSUD SMC Pengembangan RSUD SMC Pengembangan RS SMC
2 Pematangan lahan Terlaksananya pematangan 1 paket Terlaksananya pematangan 1 paket Terlaksananya pematangan lahan 1 paket 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
lahan lahan
4 Review Master plan Terlaksananya Review 1 paket Terlaksananya Review Master 1 paket Terlaksananya Review Master plan 1 paket 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Master plan plan
5 FS (Feasibility study) Terlaksananya FS 1 paket Terlaksananya FS (Feasibility 1 paket Terlaksananya FS (Feasibility study) 1 paket 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
(Feasibility study) study)
- - RSUD SMC Kab.TSM
1 Promosi Kesehatan Rumah Sakit Terlaksananya Promosi 1 paket Terlaksananya Promosi 1 paket Terlaksananya Promosi Kesehatan 1 paket 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
Kesehatan Rumah Sakit Kesehatan Rumah Sakit Rumah Sakit
- - RSUD SMC Kab.TSM
1 Survey kepuasan pelanggan Meningkatnya pelayanan 1 paket Meningkatnya pelayanan RSUD 1 paket Meningkatnya pelayanan RSUD SMC 1 paket 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
RSUD SMC SMC
- - RSUD SMC Kab.TSM
117
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
L Program peningkatan kapasitas sumber - - - - - - RSUD SMC Kab.TSM
daya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksanya Pendidikan dan 1 paket Terlaksanya Pendidikan dan 1 paket Terlaksanya Pendidikan dan pelatihan 1 paket 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
pelatihan formal pelatihan formal formal
- - RSUD SMC Kab.TSM
1 Pengembangan jaringan SIM RS Terlaksananya 1 paket Terlaksananya pengembangan 1 paket Terlaksananya pengembangan jaringan 1 paket 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) RSUD SMC Kab.TSM
pengembangan jaringan jaringan SIMRS SIMRS
SIMRS
- - RSUD SMC Kab.TSM
-
III Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 901.822.083.115 650.766.446.149 129.766.405.000 - 1.682.354.934.264 100.294.790.160 113.913.343.000 16.547.000.000 - 230.755.133.160
1 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, 901.822.083.115 650.766.446.149 129.766.405.000 - 1.682.354.934.264 100.294.790.160 113.913.343.000 16.547.000.000 - 230.755.133.160
Perumahan dan Permukiman
A Program Pelayanan Administrasi 873.200.000 - - - 873.200.000 971.549.100 - - - 971.549.100 98.349.100 DPUTRPP
Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa Paket layanan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber 254.200.000 - - - 254.200.000 358.200.000 - - - 358.200.000 104.000.000 DPUTRPP
dan listrik Dinas Pekerjaan komunikasi, sumber daya air sumber daya air dan listrik daya air dan istrik
Umum, Tata Ruang, dan listri selama 1 tahun
12 Bulan 1 Tahun 1 Keg
Perumahan dan
Permukiman
2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya jasa peralatan Paket sewa lahan gedung kantor tersedianya pembayaran sewa lahan 30.000.000 - - - 30.000.000 10.000.000 - - - 10.000.000 (20.000.000) DPUTRPP
kantor Dinas Pekerjaan dan perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan
Umum, Tata Ruang, teknisnya
1 Paket 1 Tahun 1 lokasi
Perumahan dan
Permukiman
3 Penyediaan jasa cleaning service Penyediaan jasa cleaning Paket jasa kebersihan kantor terjaganya kebersihan kantor 70.000.000 - - - 70.000.000 91.200.000 - - 91.200.000 21.200.000 DPUTRPP
Dinas Pekerjaan service sesuai kontrak kerja
Umum, Tata Ruang,
3 Orang 1 Tahun 1 keg
Perumahan dan
Permukiman
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Paket alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 70.000.000 - - - 70.000.000 59.845.900 - - 59.845.900 (10.154.100) DPUTRPP
Dinas Pekerjaan
Umum, Tata Ruang,
12 Bulan 1 Tahun 1 keg
Perumahan dan
Permukiman
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan Paket barang cetakan dan tersedianya barang cetakan dan 64.000.000 - - - 64.000.000 42.754.100 - - 42.754.100 (21.245.900) DPUTRPP
Dinas Pekerjaan dan penggandaan penggandaan sesuai rencana penggandaan
Umum, Tata Ruang, kebutuhannya
12 Bulan 1 Tahun 1 keg
Perumahan dan
Permukiman
118
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan Paket peralatan dan tersedianya peralatan dan perlengkapan 30.000.000 - - - 30.000.000 43.000.000 - - 43.000.000 13.000.000 DPUTRPP
kantor Dinas Pekerjaan perlengkapan kantor perlengkapan kantor kantor
Umum, Tata Ruang,
12 Bulan 1 Tahun 1 keg
Perumahan dan
Permukiman
7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan 1 Tahun 1 keg 30.000.000 - - - 30.000.000 20.000.000 - - 20.000.000 DPUTRPP
minuman
Dinas Pekerjaan
Paket layanan tersedianya
Umum, Tata Ruang,
makanan dan kebutuan 12 Bulan
Perumahan dan
minuman tamu mamin rapat
Permukiman
8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Jasa Tenaga Tersedianya Jasa Tenaga Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung 100.000.000 - - - 100.000.000 50.000.000 - - 50.000.000 (50.000.000) DPUTRPP
Administrasi / Terknis Perkantoran Dinas Pekerjaan Pendukung Administrasi / Pendukung Administrasi / Administrasi / Terknis Perkantoran
Umum, Tata Ruang, Terknis Perkantoran Terknis Perkantoran
2 Orang 2 Orang 2 Orang
Perumahan dan
Permukiman
9 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapatrapat Laporan Rencana Tindak Lanjut terlaksananya Tindak Lanjut (RTL) hasil 150.000.000 - - - 150.000.000 202.199.100 - - 202.199.100 52.199.100 DPUTRPP
Dinas Pekerjaan kordinasi dan konsultasi (RTL) hasil rapat kordinasi dan rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Umum, Tata Ruang, konsultasi ke luar daerah dan daerah dan dalam daerah
12 Bulan 1 Tahun 1 keg
Perumahan dan dalam daerah
Permukiman
10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Jasa Paket jasa pengamanan kantor Keamanan kantor terjaga 75.000.000 - - - 75.000.000 84.350.000 - - 84.350.000 9.350.000 DPUTRPP
Dinas Pekerjaan Pengamanan Kantor sesuai kontrak kerja
Umum, Tata Ruang,
2 Orang 1 Tahun 1 keg
Perumahan dan
Permukiman
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Terlaksananya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Bacaan dan 10.000.000 10.000.000 DPUTRPP
Perundang-undangan DPUTRPP dan Peraturan Perundang- 1 Paket Peraturan Perundang-undangan 1 Keg
undangan
B Program Peningkatan Sarana dan 1.650.000.000 - - - 1.650.000.000 890.000.000 - - - 890.000.000 (760.000.000) DPUTRPP
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan tersedianya Peralatan 1 Paket tersedianya Peralatan Gedung 1 Paket tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 Paket 200.000.000 - - - 200.000.000 - - - - - (200.000.000) DPUTRPP
Umum, Tata Ruang, Gedung Kantor Kantor
Perumahan dan
Permukiman
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Paket bagian gedung kantor yg Terpeliharanya gedung kantor 200.000.000 - - - 200.000.000 155.000.000 - - 155.000.000 (45.000.000) DPUTRPP
Dinas Pekerjaan Kantor terpelihara sesuai rencana
Umum, Tata Ruang, kebutuhan teknisnya
12 Bulan 1 Paket 1 keg
Perumahan dan
Permukiman
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Paket kendaraan terpeliharaanya kendaraan operasional 700.000.000 - - - 700.000.000 700.000.000 - - 700.000.000 - DPUTRPP
Dinas/Operasional Dinas Pekerjaan Dinas/Operasional dinas/operasional (jumlah dan dinas
Umum, Tata Ruang, tipe) yg terpelihara sesuai
12 Bulan 1 Paket 1 keg
Perumahan dan rencana kebutuhan teknisnya
Permukiman
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Paket jasa peralatan gedung terpeliharanya peralatan kantor 100.000.000 - - - 100.000.000 35.000.000 - - 35.000.000 (65.000.000) DPUTRPP
Kantor Dinas Pekerjaan Gedung Kantor kantor sesuai rencana
Umum, Tata Ruang, kebutuhannya
12 Bulan 1 Paket 1 keg
Perumahan dan
Permukiman
5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Dinas Pekerjaan Tersedianya kendaraan 1 Unit Tersedianya kendaraan 1 Unit Tersedianya kendaraan 1 Unit 300.000.000 - - - 300.000.000 - - - - - (300.000.000) DPUTRPP
Umum, Tata Ruang, dinas/operasional dinas/operasional dinas/operasional
Perumahan dan
Permukiman
6 Pengadaan mebeleur Dinas Pekerjaan Tersedianya mebeleur 1 Paket Tersedianya mebeleur 1 Paket Tersedianya mebeleur 1 Paket 150.000.000 - - - 150.000.000 - - - - - (150.000.000) DPUTRPP
Umum, Tata Ruang,
Perumahan dan
Permukiman
1 Pengadaan mesin/kartu absensi Dinas Pekerjaan Tersedianya mesin/kartu 1 Unit Tersedianya mesin/kartu absensi 1 Unit Tersedianya mesin/kartu absensi 1 Unit 100.000.000 - - - 100.000.000 - - - - - (100.000.000) DPUTRPP
Umum, Tata Ruang, absensi
Perumahan dan
Permukiman
119
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
2 Pengadaan pakaian kerja lapangan Dinas Pekerjaan Tersedianya pakaian kerja 1 Paket Tersedianya pakaian kerja 1 Paket Tersedianya pakaian kerja lapangan 1 Paket 100.000.000 - - - 100.000.000 - - - - - (100.000.000) DPUTRPP
Umum, Tata Ruang, lapangan lapangan
Perumahan dan
Permukiman
1 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Pekerjaan Terlaksananya Pendidikan 1 Keg Jumlah Pegawai yg kompeten 1 Keg Meningkatnya kompetensi pegawai 1 Keg 350.000.000 - - - 350.000.000 - - - - - (350.000.000) DPUTRPP
Umum, Tata Ruang, dan pelatihan formal sesuai materi Pendidikan dan
Perumahan dan pelatihan formalnya
Permukiman
2 Sosialisasi peraturan perundangundangan Dinas Pekerjaan Tersosialisasi peraturan 1 Keg Tersosialisasi peraturan 1 Keg Tersosialisasi peraturan 1 Keg 100.000.000 - - - 100.000.000 - - - - - (100.000.000) DPUTRPP
Umum, Tata Ruang, perundangundangan perundangundangan perundangundangan
Perumahan dan
Permukiman
3 Bimbingan teknis konstruksi Terlaksananya Bimbingan Terlaksananya Bimbingan teknis Terlaksananya Bimbingan teknis 350.000.000 - - - 350.000.000 , - - - - (350.000.000) DPUTRPP
Dinas Pekerjaan teknis konstruksi konstruksi konstruksi
Umum, Tata Ruang,
1 Keg 1 Keg 1 Keg
Perumahan dan
Permukiman
E Program Peningkatan Perencanaan dan 230.000.000 - - - 230.000.000 136.901.400 - - - 136.901.400 (93.098.600) DPUTRPP
Penganggaran SKPD
1 Penyusunan RENSTRA SKPD Dinas Pekerjaan Tersusunnya RENSTRA 1 Dok Tersusunnya RENSTRA SKPD 1 Dok Tersusunnya RENSTRA SKPD 1 Dok 30.000.000 - - - 30.000.000 - - - - - (30.000.000) DPUTRPP
Umum, Tata Ruang, SKPD
Perumahan dan
Permukiman
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Tersusunnya Dokumen 1 Dok Dokumen Laporan pengelolaan 3 Dok dokumen tersusun dengan baik sesuai 1 keg 20.000.000 - - - 20.000.000 - - - - - (20.000.000) DPUTRPP
Pelaporan SKPD Umum, Tata Ruang, Perencanaan Pelaporan Kegiatan yang efektif, efisien dan aturan
Perumahan dan SKPD akuntabel
Permukiman
3 Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Terlaksananya Evaluasi 1 Keg Terlaksananya Evaluasi 1 Keg Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan 1 Keg 20.000.000 - - - 20.000.000 - - - - - (20.000.000) DPUTRPP
Dinas Umum, Tata Ruang, Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Kegiatan Program Kegiatan Dinas
Perumahan dan Kegiatan Dinas Dinas
Permukiman
4 Monitoring Aset Dinas Pekerjaan Terlaksananya Monitoring 1 Keg Terlaksananya Monitoring Aset 1 Keg Terlaksananya Monitoring Aset 1 Keg 20.000.000 - - - 20.000.000 - - - - - (20.000.000) DPUTRPP
Umum, Tata Ruang, Aset
Perumahan dan
Permukiman
5 Penyusunan Profil SKPD Dinas Pekerjaan Tersusunnya Profil SKPD 1 Dok Tersusunnya Profil SKPD 1 Dok Tersusunnya Profil SKPD 1 Dok 20.000.000 - - - 20.000.000 - - - - - (20.000.000) DPUTRPP
Umum, Tata Ruang,
Perumahan dan
Permukiman
7 Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Terlaksananya Monitoring dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DPUTRPP
Bantuan Sosial Dinas Pekerjaan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Umum, Tata Ruang, Bantuan Sosial 1 Dokumen 1 Keg
Perumahan dan
Permukiman
8 Sinkronisasi Kegiatan SKPD Sinkronisasi Kegiatan SKPD Adanya Sinkronisasi Kegiatan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan 20.000.000 - - - 20.000.000 24.831.900 - - 24.831.900 4.831.900 DPUTRPP
Dinas Pekerjaan SKPD sesuai dengan peruntukan dan program
Umum, Tata Ruang, pembangunan
1 Keg 1 keg 1 keg
Perumahan dan
Permukiman
120
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Verifikasi dan Rekomendasi SIUJK Dinas Pekerjaan Terlaksananya Verifikasi 1 Keg Terlaksananya Verifikasi dan 1 Keg Terlaksananya Verifikasi dan 1 Keg 100.000.000 - - - 100.000.000 - - - - - (100.000.000) DPUTRPP
Umum, Tata Ruang, dan Rekomendasi SIUJK Rekomendasi SIUJK Rekomendasi SIUJK
Perumahan dan
Permukiman
Pembangunan Upgrading Sistem Administrasi Dinas Pekerjaan Tersedianya Upgrading 1 Keg Tersedianya Upgrading Sistem 1 Keg Tersedianya Upgrading Sistem 1 Keg 200.000.000 - - - 200.000.000 - - - - - (200.000.000) DPUTRPP
Jasa Konstruksi Umum, Tata Ruang, Sistem Administrasi Jasa Administrasi Jasa Konstruksi Administrasi Jasa Konstruksi
Perumahan dan Konstruksi
Permukiman
Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Kab. Tasikmalaya Terlaksananya Penyusunan Tersedianya Sistem Informasi - - -
dan Pengawasan Bangunan Sistem Informasi Pengendalian Pengendalian dan Pengawasan
dan Pengawasan Bangunan Bangunan
G Program Pembangunan Jalan dan Meningkataknya Derah atau 804.858.883.115 355.975.000.000 84.097.808.000 - 1.244.931.691.115 78.879.268.400 90.913.343.000 - - 169.792.611.400 (1.075.139.079.715) DPUTRPP
Jembatan Kuantitas dan Kwalitas Ruas Jalan
Kondisi Jalan dan yang Akan
Jembatan Dibangun/Diti
ngkatkan
1) Pembangunan / Peningkatan Jalan 78.402.217.000 90.913.343.000 - - 169.315.560.000 169.315.560.000
1 Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Utara Singaparna, Tersedinya lahan pembangunan Panjang Tersedinya lahan pembangunan jalan 1 Paket 32.400.000.000 - - - 32.400.000.000 - - (32.400.000.000) DPUTRPP
Segmen Cintaraja Padakembang Padakembang jalan 2.250m, Lebar
24m Luas
54.000m2
2 Pembangunan Jalan Lingkar Utara Segmen Singaparna, Tersedinya pembangunan jalan 2,25 Km Tersedinya pembangunan jalan 1 Paket 40.500.000.000 40.500.000.000 - - (40.500.000.000) DPUTRPP
Cintaraja Padakembang (Pembentukan Padakembang
Badan Jalan dan Perkerasan)
3 Pembebasan Lahan Jembatan Benteng Manonjaya Tersedinya lahan pembangunan Panjang 2 Km Tersedinya lahan pembangunan jalan 1 Paket 5.600.000.000 - - - 5.600.000.000 - - (5.600.000.000) DPUTRPP
Manonjaya (Betman) jalan Luas : 4 Ha
4 Peningkatan Jalan Alternatif Menuju Bandara Pageurageung Tersedianya Peningkatan Jalan 9 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 31.500.000.000 - - 31.500.000.000 - - (31.500.000.000) DPUTRPP
Internasional Jawa Barat Kertajati (BIJB)
5 Peningkatan Jalan TinewatiSukarame Singaparna Tersedianya Peningkatan Jalan 5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket 2.500.000.000 10.000.000.000 - - 12.500.000.000 - - (12.500.000.000) DPUTRPP
6 Lanjutan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Sukaheuning/Ciawi/P Tersedianya Peningkatan Jalan 6 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket 5.000.000.000 30.000.000.000 - - 35.000.000.000 - - (35.000.000.000) DPUTRPP
Ciawi – Singaparna adakembang
7 Pembangunan Jalan Akses Masuk Pasar dan Padakembang Tersedianya Peningkatan Jalan 0,3 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket 2.500.000.000 10.000.000.000 - - 12.500.000.000 - - (12.500.000.000) DPUTRPP
Terminal Kab Tasikmalaya
8 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan Cigalontang Tersedianya Peningkatan Jalan 6,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 10.000.000.000 - 13.000.000.000 - - (13.000.000.000) DPUTRPP
Cidugaleun - Parentas) (Banprov)
9 Peningkatan Jalan CisempurBudiwangi Cibalong Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
10 Peningkatan Jalan CiandumBatununggul Cipatujah Tersedianya Peningkatan Jalan 6,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 10.000.000.000 - 13.000.000.000 - - (13.000.000.000) DPUTRPP
11 Peningkatan Jalan BolangSuniabana Salopa Tersedianya Peningkatan Jalan 4 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 5.000.000.000 - 8.000.000.000 - - (8.000.000.000) DPUTRPP
12 Peningkatan Jalan Cireundeu - Cihanura Bojongambir, Tersedianya Peningkatan Jalan 5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 5.000.000.000 - 8.000.000.000 15.000.000.000 - 15.000.000.000 7.000.000.000 DPUTRPP
Cipatujah
13 Peningkatan Jalan Cipatujah Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
Ciheras/CipanasPameutingan
14 Peningkatan Jalan CineamSirnajayaCitalahab Cineam Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
15 Peningkatan Jalan CiwatinKalapagenep Pancatengah Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
16 Peningkatan Jalan Taraju - Sodonghilir Taraju/Sodonghilir Tersedianya Peningkatan Jalan 9,2 KM meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 4.000.000.000 - - 4.000.000.000 21.160.000.000 - 21.160.000.000 17.160.000.000 DPUTRPP
Daerah
17 Peningkatan Jalan Papayan Cikalong Cikalong Tersedianya Peningkatan Jalan 2,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 5.000.000.000 - - 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) DPUTRPP
18 Peningkatan Jalan JamupuBanjarwaringin Salopa Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
19 Pelebaran Akses Jalan Cilonggan Cipatujah Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
20 Peningkatan Jalan Dangdeur Cipaingeun Sodonghilir, Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
Parungponteng
21 Peningkatan Ruas Jalan Warungpeuteuy Taraju Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
Taraju
22 Peningkatan Ruas Jalan Puspahiang - Puspahiang, Taraju Tersedianya Peningkatan Jalan 3 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 6.000.000.000 - 6.000.000.000 3.000.000.000 DPUTRPP
Mandalasari
121
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
23 Peningkatan Jalan Pasirgintung - Cikatomas, Jatiwaras Tersedianya Peningkatan Jalan 1,3 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 1.000.000.000 - 1.000.000.000 (2.000.000.000) DPUTRPP
lengkongbarang
24 Peningkatan Jalan Cimanisan Burujuljaya Parungponteng Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
25 Peningkatan Jalan PasirbangsaCikancra Cikalong Tersedianya Peningkatan Jalan 1,3 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
26 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan Cikalong, Tersedianya Peningkatan Jalan meningkatanya kondisi mantap jalan - 4.000.000.000 - - 4.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 26.000.000.000 DPUTRPP
Sindangreret - Cidadap) (Banprov) 2 Km 1 Paket
Karangnunggal
27 Peningkatan Jalan Eureunpalay Bojongasih Bojongasih, Cibalong Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
28 Peningkatan Jalan Burujul Wangunwati Cibalong Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
29 Peningkatan Jalan Cibongas Tawang Cikatomas, Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
Pancatengah
30 Peningkatan Jalan Cayur Neglasari Cikatomas, Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
Pancatengah
31 Peningkatan Jalan Buniasih Antralina Kadipaten Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
32 Peningkatan Jalan Cikawung Jayamukti Pancatengah Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
33 Peningkatan Jalan Bojongkapol Cikangkung Bojonggambir Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
34 Peningkatan Jalan Cineam Rajadatu Kecamatan Cineam Tersedianya Peningkatan Jalan 0,6 Km Meningkatnya kondisi baik jalan 1 Ruas Jalan - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 1.000.000.000 - 1.000.000.000 (2.000.000.000) DPUTRPP
35 Peningkatan Jalan Sirnajaya Jelegong Cineam Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
36 Peningkatan Jalan Batulawang Ciseumpur Cibalong Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
37 Peningkatan Jalan SukakertaSetiawangi Jatiwaras Tersedianya Peningkatan Jalan 1,25 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.500.000.000 - - 2.500.000.000 - - (2.500.000.000) DPUTRPP
38 Peningkatan Jalan Batununggul Sukahurip Cipatujah Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
39 Peningkatan Jalan RancabakungBojongasih Karangnunggal, Tersedianya Peningkatan Jalan 2,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 5.000.000.000 - - 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) DPUTRPP
Bojongasih
40 Peningkatan Jalan Pasirkanyere Cibatu Cibalong Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
41 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan Maniis - Tersedianya Peningkatan Jalan meningkatanya kondisi mantap jalan - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 7.000.000.000 DPUTRPP
Tamansari) (Banprov) Jatiwaras 1,5 Km 1 Paket
42 Peningkatan Jalan Cikaret Cikapinis Karangnunggal Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
43 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan Tersedianya Peningkatan Jalan meningkatanya kondisi mantap jalan - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 4.500.000.000 DPUTRPP
Rancabakung - Pasirdagul) (Banprov) Karangnunggal 1,5 Km 1 Paket
44 Peningkatan Jalan Ruas Jalan Sukarame Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
Warungsabeulah Sukamanah
45 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan Tersedianya Peningkatan Jalan meningkatanya kondisi mantap jalan - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 7.000.000.000 DPUTRPP
Gunungsari - Citangkalar) (Banprov) Cikatomas Km1,5 1 Paket
46 Peningkatan Jalan Cineam Cisarua Singkup Cineam Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
47 Peningkatan Jalan Manonjaya Cihaur Manonjaya Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
Cikondang
48 Peningkatan Jalan CikalongCidadali Cikalong Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
49 Peningkatan Jalan KarangjayaCitalahab Karangjaya Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
50 Peningkatan Jalan Warunglegok - Cikeusal Tanjungjaya Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket 2.500.000.000 3.000.000.000 - - 5.500.000.000 3.750.000.000 - 3.750.000.000 (1.750.000.000) DPUTRPP
51 Peningkatan Jalan CigalontangNangtang Cigalontang Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
52 Peningkatan Jalan CintajayaCibalanarik Tanjungjaya Tersedianya Peningkatan Jalan 1 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DPUTRPP
53 Peningkatan Jalan DangdeurCipaingeun Parungponteng Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
54 Peningkatan Jalan DeudeulSodonghilir Sodonghilir Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
55 Peningkatan Jalan Langkob - Nangtang Kecamatan Tersedianya Peningkatan Jalan 0,5Km Meningkatnya kondisi baik jalan 1 Ruas Jalan 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 DPUTRPP Kegiatan Baru
Cigalontang
56 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan Tersedianya Peningkatan Jalan meningkatanya kondisi mantap jalan - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 (1.900.000.000) DPUTRPP
Cikatomas - Cimedang) (Banprov) Cikatomas 1,5 Km 1 Paket
57 Peningkatan Jalan DerahSimpangurmi Bantarkalong Tersedianya Peningkatan Jalan 1,25 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.500.000.000 - - 2.500.000.000 - - (2.500.000.000) DPUTRPP
58 Peningkatan Jalan GentengCikuya Culamega Tersedianya Peningkatan Jalan 1,25 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.500.000.000 - - 2.500.000.000 - - (2.500.000.000) DPUTRPP
122
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
59 Peningkatan Jalan GorowongSingkup Sukaraja Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
60 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan Tersedianya Peningkatan Jalan meningkatanya kondisi mantap jalan - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 1.000.000.000 DPUTRPP
Gununganten - Pamijahan) (Banprov) Bantarkalong 1,5 Km 1 Paket
61 Peningkatan Jalan JatiwarasKaputihan Jatiwaras, Salopa Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
62 Peningkatan Jalan GunungtanjungCinunjang Gunungtanjung Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
63 Peningkatan Jalan JamupuKaputihan Salopa Tersedianya Peningkatan Jalan 1,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
64 Peningkatan Jalan Lengkongbarang Cikatomas Tersedianya Peningkatan Jalan 1 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DPUTRPP
Sindangasih
65 Peningkatan Jalan PamijahanCintabodas Culamega Tersedianya Peningkatan Jalan 1 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DPUTRPP
66 Peningkatan Jalan Puspahiang - Luyubakti Puspahiang Tersedianya Peningkatan Jalan 1.2 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 2.500.000.000 - 2.500.000.000 500.000.000 DPUTRPP
67 Peningkatan Jalan PuspahiangCimanggu Puspahiang Tersedianya Peningkatan Jalan 1,7 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 3.750.000.000 - 3.750.000.000 1.750.000.000 DPUTRPP
68 Peningkatan Jalan Simpang Leuwisari Tersedianya Peningkatan Jalan 1 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DPUTRPP
ArjasariCigadogMandalasari
69 Peningkatan Jalan Simpang ArjasariCisaruni Singaparna, Tersedianya Peningkatan Jalan 1 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DPUTRPP
Padakembang
70 Peningkatan Jalan SindangsonoSariwangi Sariwangi, Tersedianya Peningkatan Jalan 1 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DPUTRPP
Cigalontang
71 Peningkatan Jalan TagogCipaingeun Sodonghilir Tersedianya Peningkatan Jalan 1 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DPUTRPP
72 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan Taraju - Tersedianya Peningkatan Jalan meningkatanya kondisi mantap jalan - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 DPUTRPP
Bojonggambir) (Banprov) Taraju/Bojonggambir 1 Km 1 Paket
73 Peningkatan Jalan PanyindanganTalagabodas Kadipaten, Tersedianya Peningkatan Jalan 1 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DPUTRPP
Sukaheuning
74 Pembangunan Pelengkap Jalan Kabupaten Kab. Tasikmalaya Tersedianya Pelengkap Jalan 4 Paket Kondisi aman jalan 1 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000 - - 4.000.000.000 - - (4.000.000.000) DPUTRPP
75 Pembangunan Drainase Jalan Perkotaan Singaparna, Ciawi, Tersedianya Drainase Jalan 3 Paket Drainase pembuangan menjadi baik dan 1 Paket 1.000.000.000 2.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
Manonjaya mempertahankan kondisi jalan
76 Peningkatan Jalan Perbatasan Kabupateen Kab. Tasikmalaya Tersedianya Peningkatan Jalan 3 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 4 Paket 3.000.000.000 3.000.000.000 - - 6.000.000.000 - - (6.000.000.000) DPUTRPP
Tasikmalaya
77 FS Jalan Lingkar Manonjaya Manonjaya Tersedianya FS Jalan 1 Buah Tersedianya FS Jalan 1 Paket 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DPUTRPP
78 DED Jalan Lingkar Manonjaya Manonjaya Tersedianya DED Jalan 1 Buah Tersedianya DED Jalan 1 Paket 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DPUTRPP
79 FS Pembangunan Jalan Alternafif Menuju Pagerageung Tersedianya FS Pembangunan 1 Buah Tersedianya FS Pembangunan Jalan 1 Paket 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DPUTRPP
Bandara Kertajati (BIJB) Jalan
80 DED Pembangunan Jalan Alternafif Menuju Pagerageung Tersedianya DED Pembangunan 1 Buah Tersedianya DED Pembangunan Jalan 1 Paket 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 - - (1.500.000.000) DPUTRPP
Bandara Kertajati (BIJB) Jalan
81 Masterplan Jalan Kabupaten Kab. Tasikmalaya Tersedianya Masterplan Jalan 1 Buah Tersedianya Masterplan Pembangunan 1 Paket 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DPUTRPP
Jalan
82 Pembangunan Jembatan Cipanas Cipatujah Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket 2.000.000.000 5.000.000.000 - - 7.000.000.000 - - (7.000.000.000) DPUTRPP
Jembatan
83 Pembangunan Jembatan Perbatasan wilayah perbatasan Tersedinya Pembangunan 3 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket 2.000.000.000 10.000.000.000 - - 12.000.000.000 - - (12.000.000.000) DPUTRPP
kab tasikmalaya Jembatan
84 Pembangunan Jembatan Cisepet Cikatomas Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 8.000.000.000 - - 8.000.000.000 - - (8.000.000.000) DPUTRPP
Jembatan
85 Jembatan Ruas Cineam Singkup Cineam Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 3.500.000.000 - - 3.500.000.000 - - (3.500.000.000) DPUTRPP
Jembatan
86 Pembangunan Jembatan Gantung Rawayan Tersebar di wilayah Tersedinya Pembangunan 10 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 20 Paket - 10.000.000.000 - - 10.000.000.000 - - (10.000.000.000) DPUTRPP
kab tasikmalaya Jembatan
87 PENINGKATAN JALAN CIMINTARSIMPANG BANTARKALONG Tersedinya Pembangunan 1,5 Km Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
Jembatan
88 PEMBANGUNAN JEMBATAN CIWANGSA BANTARKALONG Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 800.000.000 - - 800.000.000 - - (800.000.000) DPUTRPP
Jembatan
89 PEMBANGUNAN TPT Jalan Poros Desa BANTARKALONG Tersedianya TPT Jalan 1 Buah Kondisi aman jalan 1 Paket - 500.000.000 - - 500.000.000 - - (500.000.000) DPUTRPP
(Ruas Jalan Kab Simpang UrmiDerah)
90 Peningkatan Jalan (CibalongCipanas CIBALONG Tersedianya Peningkatan Jalan 1 Buah meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.500.000.000 - - 3.500.000.000 - - (3.500.000.000) DPUTRPP
91 Jembatan Gantung Dusun Cibedol CIBALONG Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 1.500.000.000 - - 1.500.000.000 - - (1.500.000.000) DPUTRPP
Jembatan
92 Jembatan Cikalong Rancabalong CIKALONG Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 50.000.000 100.000.000 - 150.000.000 - - (150.000.000) DPUTRPP
Jembatan
93 Pembanguanan Jembatan Cikuul CIKALONG Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - - 50.000.000 - 50.000.000 - - (50.000.000) DPUTRPP
(CibeberSindangjaya) Jembatan
94 Pembangunan Jembatan Citoe CIKALONG Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - - 400.000.000 - 400.000.000 - - (400.000.000) DPUTRPP
(Barengkok/CisasahCibeber) Jembatan
123
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
95 Peningkatan Jalan CIKALONG Tersedianya Peningkatan Jalan 1 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DPUTRPP
BarengkokCisasasahCibeber
96 Pemb. Jalan Jembatan Ciwatin CIKATOMAS Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - - 500.000.000 - 500.000.000 - - (500.000.000) DPUTRPP
Jembatan
97 Peningkatan jalan CineamCiampananCidolog CINEAM Tersedianya Peningkatan Jalan 1,25 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.500.000.000 - - 2.500.000.000 - - (2.500.000.000) DPUTRPP
98 Pembangunan jembatan Cipepenil CINEAM Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 500.000.000 - - 500.000.000 - - (500.000.000) DPUTRPP
Jembatan
99 Rehabilitasi Jembatan Leuwihieum CINEAM Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 500.000.000 - - 500.000.000 - - (500.000.000) DPUTRPP
Jembatan
100 Pembangunan Jembatan Permanan CIPATUJAH Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket 3.000.000.000 - - - 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
Jembatan
101 Pembangunan Jembatan Gantung CIPATUJAH Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - - 2.400.000.000 - 2.400.000.000 - - (2.400.000.000) DPUTRPP
Jembatan
102 Pembangunan Jembatan Cijalu CIPATUJAH Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DPUTRPP
Jembatan
103 Peningkatan Jalan Urug Petir JATIWARAS Tersedianya Peningkatan Jalan 1,25 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.500.000.000 - - 2.500.000.000 - - (2.500.000.000) DPUTRPP
104 Peningkatan Jalan SakidahJatiwaras JATIWARAS Tersedianya Peningkatan Jalan 1,25 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.500.000.000 - - 2.500.000.000 - - (2.500.000.000) DPUTRPP
105 Jembatan Bangbayang KARANGJAYA Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DPUTRPP
Jembatan
106 Jembatan Cacaban KARANGNUNGGAL Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DPUTRPP
Jembatan
107 Peningkatan Jalan RawaGegerhanjuang LEUWISARI Tersedianya Peningkatan Jalan 0,15 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - - 300.000.000 - 300.000.000 - - (300.000.000) DPUTRPP
108 Drainase Jalan Dalam Kota Manonjaya MANONJAYA Tersedianya Drainase Jalan 1 Paket Drainase pembuangan menjadi baik dan 1 Paket 600.000.000 - - - 600.000.000 - - (600.000.000) DPUTRPP
mempertahankan kondisi jalan
109 Peningkatan Jalan Cintaraja Simpang Benda PADAKEMBANG Tersedianya Peningkatan Jalan 1 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - - 2.000.000.000 - 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DPUTRPP
110 Peningkatan Jalan Cisemplo Karangdan PADAKEMBANG Tersedianya Peningkatan Jalan 2,25 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - - 4.500.000.000 - 4.500.000.000 - - (4.500.000.000) DPUTRPP
111 Peningkatan Jalan GurantengLeuwihalang PAGERAGEUNG Tersedianya Peningkatan Jalan 0,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - - - (1.000.000.000) DPUTRPP
112 Jembatan Gantung Cikidang PAGERAGEUNG Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 375.000.000 - 375.000.000 - - - (375.000.000) DPUTRPP
Jembatan
113 Peningkatan Jalan Cibongas Cikawung PANCATENGAH Tersedianya Peningkatan Jalan 1 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.000.000.000 - 2.000.000.000 - - - (2.000.000.000) DPUTRPP
114 Pembangunan Jembatan Gantung Cimedang PANCATENGAH Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 1.500.000.000 - 1.500.000.000 - - - (1.500.000.000) DPUTRPP
Jembatan
115 Peningkatan Jalan Cibungur Babanjing PARUNGPONTENG Tersedianya Peningkatan Jalan 1,25 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.500.000.000 - 2.500.000.000 - - - (2.500.000.000) DPUTRPP
116 Pembangunan Jembatan Sungai Ciharuman SALOPA Tersedinya Pembangunan 1 Paket Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 432.500.000 - 432.500.000 (567.500.000) DPUTRPP
Desa Sindangasih Kec. Cikatomas (SiLPA Jembatan
Banprov
117 Peningkatan Jalan Rajapolah Calingcing SUKAHENING Tersedianya Peningkatan Jalan 0,75 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket 1.500.000.000 - 1.500.000.000 - - - (1.500.000.000) DPUTRPP
118 Kirmir Jalan Kabupaten (RajapolahCalincing) SUKAHENING Tersedianya TPT Jalan 1 Paket Kondisi aman jalan 1 Paket - 250.000.000 - 250.000.000 - - - (250.000.000) DPUTRPP
119 pembangunan Jembatan Margalaksana – SUKARAJA Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - - - (1.000.000.000) DPUTRPP
Tanjung Kawalu (Jembatan Gantung menjadi Jembatan
Permanen)
120 pembangunan jembatan cibariluk burujuljaya SUKARAJA Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - - - (1.000.000.000) DPUTRPP
(Jembatan Gantung) Jembatan
121 Pembangunan jembatan gantung walet SUKARAJA Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DPUTRPP
Jembatan
122 Pembangunan jembatan gantung parakantiga SUKARAJA Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) DPUTRPP
Jembatan
123 Sasak Gantung Tonjong SUKARAME Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DPUTRPP
Jembatan
124 JEMBATAN BAGEUR CINJAYA (gantung) SUKARAME Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DPUTRPP
Jembatan
125 Pembangunan Jembatan Ciserab Ciwulan SUKARAME Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DPUTRPP
Penghubung wargakerta cibalanarik (gantung) Jembatan
126 Peningkatan Jalan Sukagalih Sukajadi SUKARATU Tersedinya Pembangunan 1 Paket Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DPUTRPP
Jembatan
127 Peningkatan Jalan Sukajadi Nusawangi SUKARATU Tersedianya Peningkatan Jalan 1,25 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 2.500.000.000 2.500.000.000 - - (2.500.000.000) DPUTRPP
128 Pelebaran Jembatan Sungai Ciupih SUKARESIK Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 450.000.000 350.000.000 800.000.000 - - (800.000.000) DPUTRPP
Jembatan
124
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
129 Peningkatan jalan Mangunreja - Sukaraja TANJUNGJAYA Tersedianya Peningkatan Jalan 1,3 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 3.000.000.000 2.500.000.000 5.500.000.000 4.000.000.000 - 4.000.000.000 (1.500.000.000) DPUTRPP
130 Peningkatan Jalan Taraju Cibunitiris BOJONGGAMBIR Tersedianya Peningkatan Jalan 2,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket - 5.000.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) DPUTRPP
131 Pembangunan Lanjutan Jembatan Garukgak CULAMEGA Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket - 350.000.000 350.000.000 - - (350.000.000) DPUTRPP
Jembatan
132 Pembangunan Jembatan Cikondang CULAMEGA Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket 800.000.000 800.000.000 - - (800.000.000) DPUTRPP
Jembatan
133 Pembangunan Jembatan Sodonglalay CULAMEGA Tersedinya Pembangunan 1 Buah Tersedinya Pembangunan Jembatan 1 Paket 370.000.000 370.000.000 - - (370.000.000) DPUTRPP
Jembatan
134 Peningkatan Jalan SingaparnaSariwangi SARIWANGI Tersedianya Peningkatan Jalan 0,5 Km meningkatanya kondisi mantap jalan 1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DPUTRPP
135 DED Jalan Lingkar Dalam Kota Kecamatan DPUPR Tersedianya DED Jalan 1 Paket Tersedianya DED Jalan 1 Paket - 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DPUTRPP
136 DED Jalan Bojongkoneng Cintaraja DPUPR Tersedianya DED Jalan 1 Paket Tersedianya DED Jalan 1 Paket - 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DPUTRPP
137 Leger Jalan Kabupaten DPUPR Tersedianya Leger Jalan 1 Paket Tersedianya Leger Jalan 1 Paket - 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DPUTRPP
138 Inventarisasi Jalan Kabupaten DPUPR Inventarisasi Jalan Kabupaten 1 Paket Inventarisasi Jalan Kabupaten 1 Paket 300.000.000 500.000.000 - 800.000.000 - - - (800.000.000) DPUTRPP
139 Preserpasi Jalan DPUPR Preserpasi Jalan 1 Paket Preserpasi Jalan 1 Paket 500.000.000 500.000.000 - 1.000.000.000 - - - (1.000.000.000) DPUTRPP
140 FS Jalan Papayan Cikalong (Pasca Bencana) Tersedianya Kajian Teknis Jalan 1 Paket Tersedianya Kajian Teknis Jalan 1 Paket - 500.000.000 - 500.000.000 - - - (500.000.000) DPUTRPP
Papayan Cikalong (Pasca Papayan Cikalong (Pasca Bencana)
Bencana)
141 Peningkatan Jalan DPUPR 7.500.000.000 7.500.000.000 150.000.000 150.000.000 (7.350.000.000) DPUTRPP
142 Pembangunan Kirmir/Tembok Penahan Tanah 500.000.000 500.000.000 24.000.000 24.000.000 (476.000.000) DPUTRPP
(TPT) DPUPR
143 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) 2.600.000.000 2.600.000.000 1.706.843.000 1.706.843.000 (893.157.000) DPUTRPP
DPUPR
147 Ruas Jalan Gorowong - Parungkadongdong 2,5 Km 6.250.000.000 - 6.250.000.000 6.250.000.000 DPUTRPP Kegiatan Baru
(2,5 Km)
148 Pematangan Lahan Jalan Lingkar Utara DPUPR 10.000.000.000 10.000.000.000 - - (10.000.000.000) DPUTRPP
Segmen Cilampunghilir Pasar/Terminal Tipe B
HOTMIX JALAN KP. CIKADU DS. CIKADU DPUPR 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
KEC. CISAYONG
PEMBANGUNAN IRIGASI SELOKAN DPUPR 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
CILIMUS KP. RAKSAJAYA
TPT PEMAKAMAN UMUM DPUPR 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN DPUPR 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
SUKAMAJU SUKASARI
TPT RUAS JALAN SUKAJADI NUSAWANGI DPUPR 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
KEC. CISAYONG
PEMBANGUNAN DAM & IRIGASI MUSTAFA DPUPR 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Pembangunan TPT Komplek SMP Budi DPUPR 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Perketi
Pembangunan Kirmir Jalan Jamupu DPUPR 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
Kaputihan
TPT DPUPR 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
OPTIMALISASI PEMBANGUNAN MESJID DPUPR 1.400.000.000 1.400.000.000 - (1.400.000.000) DPUTRPP
ALMUTHMAINAH Desa Cilangkap Kec.
Manonjaya
DI Cikunten Rehabilitasi Jaringan Irigasi DPUPR 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
Cilawa Kp. Salawangi Desa Selawangi Kec.
Leuwisari
Pembangunan Kirmir Ds. Cidadap DPUPR 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Pembangunan Kirmir Ds. Kujang DPUPR 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Pembangunan Kirmir Ds. Sarimukti DPUPR 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Prbaikan Irigasi Ds. Cikijing DPUPR 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
PEMBANGUNAN IRIGASI SELOKAN LEGOK DPUPR 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
AMSI
Penataan sarana dan prasarana jalan pasir DPUPR 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
ajagciwastu
Tpt Ruas Jalan Cantigi Kiarajangkung Kec. DPUPR 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
Sukahening
Pembangunan Jaringan Irigasi, kp. Legok DPUPR 300.000.000 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Denok
Sistem Informasi Bangunan Gedung Kab. DPUPR 300.000.000 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Tasikmalaya
125
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Penataan Sarana dan Prasarana Jalan DPUPR 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Lingkungan Kp. Katubang Desa Cintaraja Kec.
Singaparna
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA DI DPUPR 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
LINGKUNGAN KEC. SUKARAME
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA DI DPUPR 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
LINGKUNGAN KEC. TANJUNGJAYA
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA DI DPUPR 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
LINGKUNGAN KEC. MANGUNREJA
PENATAAN SARANA PRASARANA JLN DPUPR 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
LINGKUNGAN DESA PAKEMITAN KP.
CITEREP
PENATAAN SARANA PRASARANA JLN DPUPR 125.000.000 125.000.000 - (125.000.000) DPUTRPP
LINGKUNGAN DESA CIBUNIASIH BLOK
CIRANYI
SISTEM AIR MINUM PEDESAAN (SPAM) DPUPR 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
TPT SMP SATAP SUKALUYU Desa Sukaluyu DPUPR 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
Kec. Mangunreja
PEMELIHARAAN JALAN DPUPR 1.000.000.000 1.000.000.000 - (1.000.000.000) DPUTRPP
DED Drainase Perkotaan Ciawi DPUPR 750.000.000 750.000.000 - (750.000.000) DPUTRPP
Solokan Irigasi Cikadu Kp.Selakaso DPUPR 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
Irigasi Ciwadaru Cibaeud DPUPR 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
Rabat Beton Jalan Gunungpereng Rt 01 Rw DPUPR 150.000.000 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
09
Rabat Beton Kp.Gunungtanjung DPUPR 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Jalan Lingkungan Desa Cineam Kec. Cineam DPUPR 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
148 Peningkatan Jalan Site Plan dan Peningkatan DPUPR 12.300.000.000 12.300.000.000 - - (12.300.000.000) DPUTRPP
Akses Jalan Objek Wisata Situ Sanghyang
149 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Objiek DPUPR 16.705.500.000 16.705.500.000 - - (16.705.500.000) DPUTRPP
wisata Karangtowulan
150 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 1.880.000.000 1.880.000.000 - - (1.880.000.000) DPUTRPP
Objekwisata Cipatujah
151 Pembangunan Jembatan Jembatan DPUPR 1.641.234.300 1.641.234.300 - - (1.641.234.300) DPUTRPP
Perbatasan dengan Kab. Garut
152 Pembangunan Jembatan Jembatan Beton Kp DPUPR 1.477.110.870 1.477.110.870 - - (1.477.110.870) DPUTRPP
Ciruda Kec Cibalong
153 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 1.148.864.010 1.148.864.010 - - (1.148.864.010) DPUTRPP
Rawayan Bantarpayung
154 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 1.148.864.010 1.148.864.010 - - (1.148.864.010) DPUTRPP
Rawayan Cinangsi Mandalamekar Cibalong
155 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 1.234.650.000 1.234.650.000 - - (1.234.650.000) DPUTRPP
Rawayan Bangbayang Cisempur
156 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DPUTRPP
Rawayan Translok Cibalong
157 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 984.740.580 984.740.580 - - (984.740.580) DPUTRPP
Rawayan Malagamang
158 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 984.740.580 984.740.580 - - (984.740.580) DPUTRPP
Rawayan Cilonggan Parungponteng
159 Pembangunan Jembatan Meningkatnya rasio DPUPR 984.740.580 984.740.580 - - (984.740.580) DPUTRPP
Jembatan Kondisi bagi masyarakat
160 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 984.740.580 984.740.580 - - (984.740.580) DPUTRPP
Rawayan Wakap Bantarkalong
126
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
161 Pembangunan Jembatan Pembangunan DPUPR 984.740.580 984.740.580 - - (984.740.580) DPUTRPP
Jembatan Jalan Masuk Kawasan Pusat
Pemerintahan (Ciwulan) (Bangunan Bawah)
162 Pembangunan Trotoar Kecamatan Singaparna DPUPR 972.000.000 972.000.000 - - (972.000.000) DPUTRPP
dan Mangunreja
163 Pembangunan Jembatan Jembatan DPUPR 940.000.000 940.000.000 - - (940.000.000) DPUTRPP
Perbatasan dengan Kota Tasikmalaya
164 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 833.000.000 833.000.000 - - (833.000.000) DPUTRPP
Rawayan Barumekar
165 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 833.000.000 833.000.000 - - (833.000.000) DPUTRPP
Rawayan Ciwulan Sukarame
166 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 822.000.000 822.000.000 - - (822.000.000) DPUTRPP
Rawayan Salawu
167 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 822.000.000 822.000.000 - - (822.000.000) DPUTRPP
Rawayan Pameutingan
168 Pembangunan Jembatan Jembatan DPUPR 820.617.150 820.617.150 - - (820.617.150) DPUTRPP
Perbatasan dengan Kab. Ciamis
169 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 802.861.220 802.861.220 - - (802.861.220) DPUTRPP
Rawayan Cipicung Culamega
170 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 750.000.000 750.000.000 - - (750.000.000) DPUTRPP
Rawayan Curugtelu Culamega
171 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 705.000.000 705.000.000 - - (705.000.000) DPUTRPP
Rawayan Leuwiastana Cibanteng
172 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 705.000.000 705.000.000 - - (705.000.000) DPUTRPP
Rawayan Cipacing Pagersari Cikidang
173 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 694.000.000 694.000.000 - - (694.000.000) DPUTRPP
Rawayan Cibanteng
174 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 694.000.000 694.000.000 - - (694.000.000) DPUTRPP
Rawayan Leuwisari
175 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 694.000.000 694.000.000 - - (694.000.000) DPUTRPP
Rawayan Cisepet Cayur
176 Rehabilitasi Drainase Rehabilitasi Jaringan DPUPR 694.000.000 694.000.000 - - (694.000.000) DPUTRPP
Daerah Irigasi Cipargpag
177 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 574.432.005 574.432.005 - - (574.432.005) DPUTRPP
Rawayan Sukamaju
178 Pembangunan Jembatan Jembatan Gantung DPUPR 556.000.000 556.000.000 - - (556.000.000) DPUTRPP
Rawayan Bojongkoneng Bojongasih
179 Pembangunan Trotoar Kecamatan Ciawi DPUPR 556.000.000 556.000.000 - - (556.000.000) DPUTRPP
180 Pembangunan Jembatan Jembatan Ruas DPUPR 556.000.000 556.000.000 - - (556.000.000) DPUTRPP
Cineam Singkup
181 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Ciawi DPUPR 324.531.545 324.531.545 - - (324.531.545) DPUTRPP
Singaparna
182 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cikalong DPUPR 324.531.545 324.531.545 - - (324.531.545) DPUTRPP
(Pakalongan) Cikeusal
183 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cimerah DPUPR 324.531.545 324.531.545 - - (324.531.545) DPUTRPP
Leuwisari
184 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 324.531.545 324.531.545 - - (324.531.545) DPUTRPP
Cipangremisan Cisareo
185 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Jl. Dewi DPUPR 324.531.545 324.531.545 - - (324.531.545) DPUTRPP
Sartika Jalan Rajadatu
186 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 324.531.545 324.531.545 - - (324.531.545) DPUTRPP
Lengkongbarang Sindangasih
187 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Pasirhuni DPUPR 324.531.545 324.531.545 - - (324.531.545) DPUTRPP
Ciawi
188 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 324.531.545 324.531.545 - - (324.531.545) DPUTRPP
Rancabakung Bojongasih
189 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Simp. DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Cisinga Cisaruni
190 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Sirnajaya DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Jelegong
191 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Tanehbeureum Mangunreja
192 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Warung DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Peuteuy Taraju
193 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Margaluyu DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Singkup
194 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Pamoyanan Suryalaya
127
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
195 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cisempur DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Sukarame
196 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Dlm Kt. DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Taraju Dlm Kt. Taraju
197 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Genteng DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Cikuya
198 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cibuntu DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Pugeran
199 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Buniasih DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Antarlina
200 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Barengkok/ Cisasah Cibeber
201 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Ciawi DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Cikarees
202 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Ciheras/ DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Cipanas Pametingan
203 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cintaraja DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Simpangbenda
204 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Ciseda DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Sayuran
205 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Guranteng DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Leuwihalang
206 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Kudang DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Cibeuti
207 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Prg DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Kadongdong Gorowong
208 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Rajapolah DPUPR 302.734.650 302.734.650 - - (302.734.650) DPUTRPP
Kiarajangkung
209 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Sentral DPUPR 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DPUTRPP
Peuyeum Sukahening
210 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Singaparna Cigalontang
211 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Sukalaksana Sukamahi
212 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Warung DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Leugok Cikeusal
213 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Manonjaya Cirahong
214 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Pamijahan DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Cintabodas
215 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Dlm Kt. DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Manonjaya Dlm Kt. Manonjaya
216 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Dirgahayu DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Ciselang
217 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cikunir DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Wrg. Sabeulah
218 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Cibeureum Sukasenang
219 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Bojongkapol Muncangkohok
220 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Badak DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Paeh Simp. Cisinga
221 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Ciawitali DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Bebedahan
222 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cikaret DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Cikapinis
223 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cimintar DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Simpang
224 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cipicung DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Cisema
225 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Gorowong DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Singkup
226 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Jamupu DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Kaputihan
227 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Leuwirungga Kulur
228 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 280.937.755 280.937.755 - - (280.937.755) DPUTRPP
Pasirkanyere Cibatu
229 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 278.000.000 278.000.000 - - (278.000.000) DPUTRPP
Rancabakung Pasirdagul
230 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Simp. DPUPR 278.000.000 278.000.000 - - (278.000.000) DPUTRPP
Sariwangi Sukamulih
128
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
231 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Sentralpeuyeum Pamokolan
232 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Tarju DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Bojonggambir
233 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Warungsabeulah Sukamanah
234 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Nangkaleah Simpangcisinga
235 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Pamoyanan Sukapada
236 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Ciwatin DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Kalapagenep
237 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Dangdeur DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Cipaingeun
238 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Cidugaleun Parentas
239 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Burujul DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Wangunwati
240 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Batulawang Cisempur
241 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cibalong DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Derah
242 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Cigalontang Cidugaleun
243 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cikatomas DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Cilumba
244 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cineam DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Singkup
245 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cireundeu DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Cihanura
246 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Gunungsari Cipanas
247 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Jatiwaras DPUPR 276.699.470 276.699.470 - - (276.699.470) DPUTRPP
Kaputihan
248 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 1.602.000.000 1.602.000.000 - - (1.602.000.000) DPUTRPP
Puspahiang Layabakti
249 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Raweuy DPUPR 262.000.000 262.000.000 - - (262.000.000) DPUTRPP
Cihaur
250 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Simp. DPUPR 262.000.000 262.000.000 - - (262.000.000) DPUTRPP
Sukahurip Cibeber
251 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Sukagalih DPUPR 262.000.000 262.000.000 - - (262.000.000) DPUTRPP
Sukajadi
252 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Taraju DPUPR 262.000.000 262.000.000 - - (262.000.000) DPUTRPP
Sodonghilir Derah
253 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 248.000.000 248.000.000 - - (248.000.000) DPUTRPP
Mangunreja Sukaraja
254 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) DPUTRPP
Panyindangan Talagabodas
255 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Dlm Kt. DPUPR 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) DPUTRPP
Rajapolah Dlm Kt Rajapolah
256 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Derah DPUPR 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) DPUTRPP
Simpangurmi
257 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cayur/ DPUPR 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) DPUTRPP
Neglasari Tawang
258 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) DPUTRPP
Bojongasih Mertajaya
259 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) DPUTRPP
BojongkapolCikangkung
260 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Ciawi DPUPR 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) DPUTRPP
Panumbangan
261 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cigorowek DPUPR 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) DPUTRPP
Sukarame
262 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cikukulu DPUPR 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) DPUTRPP
Pasirmaung
263 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) DPUTRPP
CineamCiampanan Cidolog
264 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cisayong DPUPR 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) DPUTRPP
Cigorowong
265 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) DPUTRPP
Gunungtanjung Cinunjang
266 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) DPUTRPP
Kiarajangkung Cantigi
129
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
267 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Papayan DPUPR 242.187.720 242.187.720 - - (242.187.720) DPUTRPP
Cikalong
268 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Rajadatu DPUPR 239.000.000 239.000.000 - - (239.000.000) DPUTRPP
Karanglayung
269 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Sakidah DPUPR 235.000.000 235.000.000 - - (235.000.000) DPUTRPP
Jatiwaras
270 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 235.000.000 235.000.000 - - (235.000.000) DPUTRPP
Singaparna Sariwangi
271 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Sukakerta DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Setiawangi
272 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Urug DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Petir
273 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Manonjaya Salopa
274 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Pagerageung Nangewer
275 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Dlm Kt. DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Mangunreja Dlm Kt. Mangunreja
276 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Deudeul DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Sodonghilir
277 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cibeber DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Sindangjaya
278 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cibahayu DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Pasirhuni
279 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cikatomas DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Cimedang
280 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cineam DPUPR 5.000.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) DPUTRPP
Rajadatu
281 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Ciponyo DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Benda
282 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Gununganten Pamijahan
283 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Jamupu DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Banjarwaringin
284 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Malaganti DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Cipicung
285 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Puspahiang Mandalasari
286 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Rawa DPUPR 229.472.865 229.472.865 - - (229.472.865) DPUTRPP
Gegerhanjuang
287 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Simp. DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Sukaraharja Sukamulih
288 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Sukagalih DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Ciponyo
289 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Taraju DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Cibunitiris
290 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Pamoyanan Tanjungsari
291 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Dlm Kt. DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Ciawi Kaum Kaler
292 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Darawati DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Culamega Bojonggambir
293 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Cigalontang Langkob
294 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cantigi DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Sukajadi
295 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Batununggul Sukahurip
296 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Ciawi DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Margasari
297 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cikadu DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Cipancur
298 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cintaraja DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Sukarame
299 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cisemplo DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Karangdan
300 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Imsari DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Cibuntu
301 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Langkob DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Nangtang
302 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Pasirbeunying Tambakan
130
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
303 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Rajapolah DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Cilincing
304 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Simp. DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Arjasari Cisaruni
305 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Sindangsono Sariwangi
306 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Tagog DPUPR 216.152.540 216.152.540 - - (216.152.540) DPUTRPP
Bubuay
307 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Warung DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Leugok Sangegeng
308 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Manonjaya Cahaur Cikondang
309 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Pamegatan Cibeubeur Gunajaya
310 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Dlm Kt. DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Sukaraja Dlm Kt. Sukaraja
311 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Eureunpalay Bojongasih
312 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cikunir DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Anggaraja
313 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cibodas DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Cileuleus
314 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Bolang DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Suniabana
315 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Bantarkalong Pamijahan
316 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Bojongbenteng Ciupih
317 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Cigarunggang Cihanura
318 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cikawung DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Jayamukti
319 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
CineamSirnajaya Citalahab
320 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cisaruni DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Padakembang
321 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Gunungsari Citangkalar
322 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Karyabakti DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Bebedahan
323 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Puspahiang Cimanggu
324 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Sabeulit DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Sindangkerta
325 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Sinagar DPUPR 207.675.970 207.675.970 - - (207.675.970) DPUTRPP
Linggajati
326 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Sukajadi DPUPR 206.000.000 206.000.000 - - (206.000.000) DPUTRPP
Nusawangi
327 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 206.000.000 206.000.000 - - (206.000.000) DPUTRPP
Tobongjaya Bendungpadawaras
328 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Maniis DPUPR 201.000.000 201.000.000 - - (201.000.000) DPUTRPP
Tamansari
329 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DPUTRPP
Pagendingan Cisayong
330 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DPUTRPP
Panyusuhan Gombong Kiarajangkung
331 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Dlm Kt. DPUPR 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DPUTRPP
Singaparna Dlm Kt. Singaparna
332 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Desa DPUPR 199.000.000 199.000.000 - - (199.000.000) DPUTRPP
Kolot Tawangbanteng
333 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cibalong DPUPR 195.000.000 195.000.000 - - (195.000.000) DPUTRPP
Cipanas
334 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Ciandum DPUPR 194.355.645 194.355.645 - - (194.355.645) DPUTRPP
Batununggul
335 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Ciawi DPUPR 194.355.645 194.355.645 - - (194.355.645) DPUTRPP
Citamba
336 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cikalong DPUPR 194.355.645 194.355.645 - - (194.355.645) DPUTRPP
Cikancra
337 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cipacing DPUPR 194.355.645 194.355.645 - - (194.355.645) DPUTRPP
Pagerageung
338 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Jl. Masuk DPUPR 194.355.645 194.355.645 - - (194.355.645) DPUTRPP
Terminal Ciawi Panulisan
131
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
339 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Lendoh DPUPR 194.355.645 194.355.645 - - (194.355.645) DPUTRPP
Sukamenak
340 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan DPUPR 194.355.645 194.355.645 - - (194.355.645) DPUTRPP
Pasirgintung - Lengkongbarang) (Banprov)
341 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 194.355.645 194.355.645 - - (194.355.645) DPUTRPP
Rancabakung Cibatu
342 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Simp. DPUPR 194.355.645 194.355.645 - - (194.355.645) DPUTRPP
Arjasari Cigadog Mandalagiri
343 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 194.355.645 194.355.645 - - (194.355.645) DPUTRPP
Sindangreret Cidadap
344 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Tagog DPUPR 194.355.645 194.355.645 - - (194.355.645) DPUTRPP
Cipaingeun
345 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Warung DPUPR 194.355.645 194.355.645 - - (194.355.645) DPUTRPP
Peuncut Cimanisan
346 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 189.000.000 189.000.000 - - (189.000.000) DPUTRPP
Margamulya Sukaratu
347 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan DPUPR 176.000.000 176.000.000 - - (176.000.000) DPUTRPP
Pamegatan Kalimanggis Cihaur
348 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cisempur DPUPR 170.000.000 170.000.000 - - (170.000.000) DPUTRPP
Budiwangi
349 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Dlm Kt. DPUPR 164.000.000 164.000.000 - - (164.000.000) DPUTRPP
Cikatomas Dlm Kt. Cikatomas
350 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Galumpit DPUPR 151.658.774 151.658.774 - - (151.658.774) DPUTRPP
Cikeusal
351 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cilangkap DPUPR 151.658.774 151.658.774 - - (151.658.774) DPUTRPP
Cineam
352 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Cibongas DPUPR 151.658.774 151.658.774 - - (151.658.774) DPUTRPP
Tawang
353 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Borolong DPUPR 151.658.774 151.658.774 - - (151.658.774) DPUTRPP
Simpangcisinga
354 Peningkatan Jalan Pelengkap Jalan Baganjing DPUPR 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DPUTRPP
Cibungur
355 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) DPUPR 145.000.000 145.000.000 - - (145.000.000) DPUTRPP
Jalan Simpang urmiDerah
356 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) DPUPR 131.298.744 131.298.744 - - (131.298.744) DPUTRPP
Jalan SImpang Urmi Derah
357 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) DPUPR 125.000.000 125.000.000 - - (125.000.000) DPUTRPP
jalan SImpang Urmi Derah
358 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) DPUPR 120.000.000 120.000.000 - - (120.000.000) DPUTRPP
jalan SImpang Urmi Derah
359 Pembangunan Jembatan Pembangunan DPUPR 5.000.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) DPUTRPP
Jembatan Cisepet
360 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 20.000.000.000 20.000.000.000 - - (20.000.000.000) DPUTRPP
Alternatif Menuju Bandara Internasional Jawa
Barat Kertajati (BIJB)
361 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Ciawi – DPUPR 20.000.000.000 20.000.000.000 - - (20.000.000.000) DPUTRPP
Singaparna
362 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 20.000.000.000 20.000.000.000 - - (20.000.000.000) DPUTRPP
Sindangreret Cidadap
363 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 20.000.000.000 20.000.000.000 - - (20.000.000.000) DPUTRPP
Papayan Cikalong
364 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 4.285.000.000 4.285.000.000 - - (4.285.000.000) DPUTRPP
TinewatiSukarame
365 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 66.000.000 66.000.000 - - (66.000.000) DPUTRPP
CidugaleunParentas
366 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR - - - - - DPUTRPP
CiandumBatununggul
367 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 350.000.000 350.000.000 - - (350.000.000) DPUTRPP
TarajuSodonghilir Derah
368 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Buniasih DPUPR 220.950.000 220.950.000 - - (220.950.000) DPUTRPP
Antralina
369 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 8.500.000.000 8.500.000.000 - - (8.500.000.000) DPUTRPP
CireundeuCihanura
370 Pembangunan Jalan Pembangunan DPUPR 15.000.000.000 15.000.000.000 - - (15.000.000.000) DPUTRPP
Pedestrian Ruas Jalan SingaparnaCintaraja
371 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 15.000.000.000 15.000.000.000 - - (15.000.000.000) DPUTRPP
RancabakungBojongasih
372 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 14.400.000.000 14.400.000.000 - - (14.400.000.000) DPUTRPP
Ciheras/CipanasPameutingan
373 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 5.000.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) DPUTRPP
CineamSirnajayaCitalahab
132
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
374 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 12.500.000.000 12.500.000.000 - - (12.500.000.000) DPUTRPP
CiwatinKalapagenep
375 Peningkatan Jalan Pembangunan Jalan Akses DPUPR 20.000.000.000 20.000.000.000 - - (20.000.000.000) DPUTRPP
Masuk Pasar dan Terminal Kab Tasikmalaya
133
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
409 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan Cibeber 14.810.500.000 14.810.500.000 6.000.000.000 6.000.000.000 (8.810.500.000) DPUTRPP
- Sindangjaya) (Banprov) DPUPR
410 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 13.936.400.000 13.936.400.000 - - (13.936.400.000) DPUTRPP
CikalongCikancra
411 Peningkatan Jalan Pelebaran Akses Jalan DPUPR - - - - - DPUTRPP
Cilonggan
412 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 5.000.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) DPUTRPP
GentengCikuya
413 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 5.000.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) DPUTRPP
TagogCipaingeun
414 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 3.615.000.000 3.615.000.000 - - (3.615.000.000) DPUTRPP
WarunglegokCikeusal
415 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Cikalong DPUPR 3.615.000.000 3.615.000.000 - - (3.615.000.000) DPUTRPP
(Pakalongan) Cikeusal
416 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 4.000.000.000 4.000.000.000 - - (4.000.000.000) DPUTRPP
Bojongkapol Cikangkung
417 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 4.000.000.000 4.000.000.000 - - (4.000.000.000) DPUTRPP
CikatomasCimedang
418 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 4.000.000.000 4.000.000.000 - - (4.000.000.000) DPUTRPP
GunungantenPamijahan
419 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 4.000.000.000 4.000.000.000 - - (4.000.000.000) DPUTRPP
SindangsonoSariwangi
420 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
Pasirkanyere Cibatu
421 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Ruas DPUPR 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
Jalan Warungsabeulah Sukamanah
422 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
GorowongSingkup
423 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
JatiwarasKaputihan
424 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
GunungtanjungCinunjang
425 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
JamupuKaputihan
426 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
Lengkongbarang Sindangasih
427 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
PamijahanCintabodas
428 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
PuspahiangLayabakti
429 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DPUTRPP
PuspahiangCimanggu
430 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 1.090.909.090 1.090.909.090 - - (1.090.909.090) DPUTRPP
Simpang ArjasariCigadogMandalasari
431 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan DPUPR 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DPUTRPP
Simpang ArjasariCisaruni
432 Kondisi Minor Jalan DPUPR Tersedianya Kajian Teknis DED 1 Paket Tersedianya Kajian Teknis DED 1 Paket - 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DPUTRPP
Jembatan Jembatan
433 Peningkatan Jalan (Peningkatan Akses Jalan - - DPUTRPP
Menuju Kawasan Objek Wisata Galunggung)
(Banprov)
-
434 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan - - DPUTRPP
Sindangreret - Cidadap) (Banprov) -
435 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan - - DPUTRPP
Cikatomas - Cimedang) (Banprov) -
436 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan - - DPUTRPP
Rancabakung - Pasirdagul) (Banprov) -
437 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan - - DPUTRPP
Cidugaleun - Parentas) (Banprov)
438 Peningkatan Jalan (Peningkatan Jalan - - DPUTRPP
Pasirgintung - Lengkongbarang) (Banprov)
134
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
444 PERBAIKAN JALAN, DES. KARANGRESIK Kec. Jamanis 25.000.000 25.000.000 25.000.000 DPUTRPP Kegiatan Baru
KEC. JAMANIS
445 PEMBANGUNAN JALAN, DES. MEKARSARI Kec. Kadipaten 25.000.000 25.000.000 25.000.000 DPUTRPP Kegiatan Baru
KEC. KADIPATEN
446 Peningkatan Jalan (SiLPA Banprov) Paket 134.356.900 134.356.900 134.356.900 DPUTRPP
Peningkatan Jalan Taraju - Sodonghilir
Tpt Ruas Jalan Cantigi Kiarajangkung Kec. 1.500.000.000 1.500.000.000 (1.500.000.000) DPUTRPP
Sukahening
5 TPT Jalan Karanganyar SUKARESIK Tersedianya Pembangunan TPT 1 Paket Tersedianya Pembangunan Jalan 1 Paket - 300.000.000 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
6 Pembangunan TPT Ruas Jalan Bojong SUKARESIK Tersedianya Pembangunan TPT 1 Paket Tersedianya Pembangunan Jalan 1 Paket 320.000.000 320.000.000 - (320.000.000) DPUTRPP
Benteng Ciupih
7 Pembangunan Kirmir /TPT Jalan Cantigi SUKAHENING Tersedianya TPT Jalan 1 Paket Kondisi aman jalan 1 Paket - 325.000.000 325.000.000 - (325.000.000) DPUTRPP
Kiarajangkung
8 Pembangunan Kirmir/TPT/Parit Jalan SUKAHENING Tersedianya TPT Jalan 1 Paket Kondisi aman jalan 1 Paket - 425.000.000 425.000.000 - (425.000.000) DPUTRPP
Rajapolah Kiarajangkung
9 PEMBANGUNAN KIRMIR/TPT JALAN SUKARATU Tersedianya TPT Jalan 1 Paket Kondisi aman jalan 1 Paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
CIPONYOSUKAGALIH (TPT Jalan Sukagalih
Sukajadi)
10 PEMBANGUNAN KIRMIR/TPT JALAN SUKARATU Tersedianya TPT Jalan 1 Paket Kondisi aman jalan 1 Paket - 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
GUNUNGSARICIPANAS
11 PEMBANGUNAN KIRMIR/TPT JALAN SUKARATU Tersedianya TPT Jalan 1 Paket Kondisi aman jalan 1 Paket 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
SUKAMAHISUKALAKSANA
12 PEMBANGUNAN KIRMIR/TPT RUAS JALAN SUKARATU Tersedianya TPT Jalan 1 Paket Kondisi aman jalan 1 Paket - 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
CIPONYOSUKAGALIH DEPAN KANTOR
DESA/PUSKESMAS SUKARATU
13 Pembangunan TPT Ruas Jalan Bojong SUKARESIK Tersedianya TPT Jalan 1 Paket Kondisi aman jalan 1 Paket 320.000.000 320.000.000 - (320.000.000) DPUTRPP
Benteng Ciupih
14 TPT dan Drainase Jln Tanjungjaya TANJUNGJAYA Tersedianya TPT Jalan 1 Paket Kondisi aman jalan 1 Paket - 1.000.000.000 1.000.000.000 - (1.000.000.000) DPUTRPP
Leuwimulang (CibeureumSukasenang)
15 Pembangunan TPT Jalan Cisinga PADAKEMBANG Tersedianya TPT Jalan 1 Paket Kondisi aman jalan 1 Paket - 300.000.000 - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
16 Pembangunan TPT Jalan Kabupaten CIPATUJAH Tersedianya TPT Jalan 1 Paket Kondisi aman jalan 1 Paket 200.000.000 - 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
(CiandumBatununggul)
17 Pembangunan TPT Jalan Kabupaten KARANGNUNGGAL Tersedianya TPT Jalan 1 Paket Kondisi aman jalan 1 Paket 500.000.000 - - - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
(SindangreretCidadap)
18 Pembangunan TPT Batas Tanah Wakap dan 477.051.400 477.051.400 477.051.400 DPUTRPP Kegiatan Baru
tanah milik
19 TPT dan Drainase Jln Tanjungjaya TANJUNGJAYA Tersedianya Pembangunan TPT 1 Paket Tersedianya Pembangunan Jalan 1 Paket - 1.000.000.000 1.000.000.000 - (1.000.000.000) DPUTRPP
Leuwimulang (CibeureumSukasenang)
H Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Meningkataknya 16.000.000.000 10.000.000.000 - - 26.000.000.000 2.198.276.300 - - - 2.198.276.300 (23.801.723.700) DPUTRPP
dan Jembatan Kuantitas dan Kwalitas Derah atau
Kondisi Jalan Ruas Jalan
yang Akan di
rehabilitasi
135
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
1 Rehabilitasi Berkala Jalan Kabupaten Jalan Kab. Tersedianya Pembangunan 1 Paket Tersedianya Pembangunan Jalan 1 Paket 10.000.000.000 5.000.000.000 - - 15.000.000.000 - - - - (15.000.000.000) DPUTRPP
Tasikmalaya Jalan
2 Pemeliharaan Jalan Wilayah Singaparna Terlaksananya Terlaksananya 500.000.000 500.000.000 - - 1.000.000.000 272.981.000 - - 272.981.000 (727.019.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Kecamatan Salawu dan Jembatan Jembatan
Kecamatan Taraju
Kecamatan
Puspahiang
Kecamatan
1 Paket 1 Paket
Sodonghilir
Kecamatan
Bojoggambir
Kecamatan
Cipatujah
3 Pemeliharaan Jalan Wilayah Taraju Terlaksananya Terlaksananya 500.000.000 500.000.000 - - 1.000.000.000 272.981.000 - - 272.981.000 (727.019.000) DPUTRPP
Kecamatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Gunungtanjung dan Jembatan Jembatan
Kecamatan Cineam
Kecamatan 1 Paket 1 Paket
Manonjaya
Kecamatan
Karangjaya
4 Pemeliharaan Jalan Wilayah Sukaraja Terlaksananya Terlaksananya 500.000.000 500.000.000 - - 1.000.000.000 272.981.000 - - 272.981.000 (727.019.000) DPUTRPP
Kecamatan Ciawi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Kecamatan dan Jembatan Jembatan
Pagerageung
Kecamatan
1 Paket 1 Paket
Kadipaten
Kecamatan
Sukaresik
Kecamatan Jamanis
5 Pemeliharaan Jalan Wilayah Cikatomas Terlaksananya Terlaksananya 500.000.000 500.000.000 - - 1.000.000.000 272.981.000 - - 272.981.000 (727.019.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Kecamatan dan Jembatan Jembatan
Singaparna
Kecamatan
Tanjungjaya
Kecamatan
Mangunreja
Kecamatan
Cigalontang
1 Paket 1 Paket
Kecamatan
Mangunreja
Kecamatan
Sukarame
Kecamatan Lewisari
Kecamatan Salawu
Kecamatan
Sariwangi
6 Pemeliharaan Jalan Wilayah Karangnunggal Terlaksananya Terlaksananya 500.000.000 500.000.000 - - 1.000.000.000 272.981.000 - - 272.981.000 (727.019.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Kecamatan Salopa dan Jembatan Jembatan
Kecamatan
Cikatomas
Kecamatan Cikalong
Kecamatan
1 Paket 1 Paket
Gunungtanjung
Kecamatan
Jatiwaras
Kecamatan
Pancatengah
136
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
7 Pemeliharaan Jalan Wilayah Manonjaya Terlaksananya Terlaksananya 500.000.000 500.000.000 - - 1.000.000.000 272.981.000 - - 272.981.000 (727.019.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Kecamatan
dan Jembatan Jembatan
Bantarkalong
Kecamatan
Cipatujah
Kecamatan
Bojongasih
Kecamatan 1 Paket 1 Paket
Karangnunggal
Kecamatan Cibalong
Kecamatan
Bojonggambir
Kecamatan
Culamega
8 Pemeliharaan Jalan Wilayah Ciawi Terlaksananya Terlaksananya 500.000.000 500.000.000 - - 1.000.000.000 272.981.000 - - 272.981.000 (727.019.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
dan Jembatan Jembatan
Kecamatan Sukratu
Kecamatan
Padakembang
Kecamatan
Singaparna
Kecamatan Cisayong 1 Paket 1 Paket
Kecamatan
Sukaheuning
Kecamatan
Rajapolah
Kecamatan Jamanis
9 Pemeliharaan Jalan Wilayah Sukaratu Terlaksananya Terlaksananya 500.000.000 500.000.000 - - 1.000.000.000 272.981.000 - - 272.981.000 (727.019.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Kecamatan Sukaraja dan Jembatan Jembatan
Kecamatan
Parungponteng
Kecamatan Cibalong
Kecamatan
1 Paket 1 Paket
Jatiwaras
Kecamatan
Bojonggambir
Kecamatan
Bojongasih
10 Rehabilitasi Jaringan Infrastruktur Jalan dan Kecamatan Sukaraja Terlaksananya 1 Paket Terlaksananya 1 Paket 2.000.000.000 1.000.000.000 - - 3.000.000.000 14.428.300 - - 14.428.300 (2.985.571.700) DPUTRPP
Jembatan di Wilayah Bencana Kecamatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Parungponteng dan Jembatan Jembatan
Kecamatan Cibalong
Kecamatan
Jatiwaras
Kecamatan
Bojonggambir
Kecamatan
Bojongasih
1 Pengadaan Bronjong Tersebar Di Wilayah Tersedianyan Pengadaan 1 Paket Tersedianyan Pengadaan Bronjong 1 Paket 500.000.000 500.000.000 - 1.000.000.000 - 500.000.000 - 500.000.000 (500.000.000) DPUTRPP
Kabupaten Bronjong
Tasikmalaya
J Program Pengembangan dan Pengelolaan Terpemeliharannya 18.095.000.000 119.591.446.149 30.875.740.000 - 168.562.186.149 10.536.204.500 - 16.547.000.000 - 27.083.204.500 (141.478.981.649) DPUTRPP
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Jaringan, Bangunan dan Rehabilitasi/P
Pengairan Lainnya Debit Air Irigasi secara emeliharaan
optimal dengan areal dan
sawah beririgasi yang meningkatka
Tersebar di berkelanjutan n
Wilayah Kabupaten infrastruktur
Tasikmalaya yang
memadai dan
aman untuk
menunjang
pertanian
137
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
1 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Santanamekar, Terlaksananya Peningkatan dan 750 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 750 m - 300.000.000 - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Cibanyuwangi Cisayong/ Cisayong Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
2 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Siraweuy Sukaraharja/ Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m 150.000.000 350.000.000 350.000.000 - 850.000.000 - (850.000.000) DPUTRPP
Cisayong Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
3 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Santanamekar/ Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m - - 350.000.000 - 350.000.000 - (350.000.000) DPUTRPP
Batusaperak Cisayong Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
4 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Batusirap Sukasetia/Cisayong Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m 150.000.000 350.000.000 - - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
5 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Nangtang/ Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m - 350.000.000 - - 350.000.000 - (350.000.000) DPUTRPP
Bojongkaso Cigalontang Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
6 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Pusparaja/Cigalonta Terlaksananya Peningkatan dan 1050 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1050 m 150.000.000 - 450.000.000 - 600.000.000 - (600.000.000) DPUTRPP
Sawahlega ng Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
7 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Paniis Cigalontang/Cigalont Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
ang Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
8 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Murhani Pusparaja/Cigalonta Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m - - 400.000.000 - 400.000.000 - (400.000.000) DPUTRPP
ng Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
9 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Solokan Cigalontang/Cigalont Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Pasir ang Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
10 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Badarudin Cigalontang/Cigalont Terlaksananya Peningkatan dan 1150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1150 m - - 500.000.000 - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
ang Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
11 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cidugaleun/Cigalont Terlaksananya Peningkatan dan 750 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 750 m - - 300.000.000 - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Cipanadegan ang Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
12 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Leuwiliang Cikuya/Culamega Terlaksananya Peningkatan dan 1550 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1550 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
13 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Curug Bojongsari/Culameg Terlaksananya Peningkatan dan 1350 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1350 m - 600.000.000 - - 600.000.000 - (600.000.000) DPUTRPP
Telu a Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
14 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cipicung/Culamega Terlaksananya Peningkatan dan 1150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1150 m 150.000.000 - 500.000.000 - 650.000.000 - (650.000.000) DPUTRPP
Cikapundung Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
15 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Citengah Cikuya/Culamega Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
16 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cibatuireng/Karangn Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m - 350.000.000 - - 350.000.000 - (350.000.000) DPUTRPP
Cibatuireng unggal Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
17 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cimadura Cikapinis/Karangnun Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m 150.000.000 - 400.000.000 - 550.000.000 - (550.000.000) DPUTRPP
ggal Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
18 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Kujang Kujang/Karangnungg Terlaksananya Peningkatan dan 1050 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1050 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
al Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
138
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
19 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Ciwangsa Bantarkalong/Cipatuj Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m - - 400.000.000 - 400.000.000 - (400.000.000) DPUTRPP
ah Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
20 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Sawah Wangunsari/Bantark Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m - 350.000.000 - - 350.000.000 - (350.000.000) DPUTRPP
Lega along Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
21 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cisaat Wangunsari/Bantark Terlaksananya Peningkatan dan 1050 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1050 m 150.000.000 - 450.000.000 - 600.000.000 - (600.000.000) DPUTRPP
along Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
22 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Bongas Pamijahan/Bantarkal Terlaksananya Peningkatan dan 1050 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1050 m - 450.000.000 - - 450.000.000 - (450.000.000) DPUTRPP
ong Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
23 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Sindangsari/Bojonga Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m - - 400.000.000 - 400.000.000 - (400.000.000) DPUTRPP
Leuwicaruluk sih Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
24 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Awilega Cipaingeun/Sodongh Terlaksananya Peningkatan dan 1150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1150 m - 500.000.000 - - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
ilir Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
25 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cidira Cukangkawung/Sod Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m - - 350.000.000 - 350.000.000 - (350.000.000) DPUTRPP
onghilir Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
26 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Parumasan/Sodongh Terlaksananya Peningkatan dan 1050 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1050 m 150.000.000 450.000.000 - - 600.000.000 - (600.000.000) DPUTRPP
Cimanguncakra ilir Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
27 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Leuwihuut Sukamenak/Sukara Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m - - 400.000.000 - 400.000.000 - (400.000.000) DPUTRPP
me Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
28 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Curug Karangmekar/Karan Terlaksananya Peningkatan dan 750 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 750 m - 300.000.000 - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Munding gnunggal Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
29 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Clleueur Cikapinis/Karangnun Terlaksananya Peningkatan dan 750 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 750 m - 300.000.000 - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
ggal Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
30 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cikalukur Pasirsalam/Mangunr Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
eja Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
31 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cipargpag Tanjungkerta/Pagera Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m - - 400.000.000 - 400.000.000 - (400.000.000) DPUTRPP
geung Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
32 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Surakatiga Tanjungsari/Sukaresi Terlaksananya Peningkatan dan 1150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1150 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Kiri k Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
33 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Surakatiga Banjarsari/Sukaresik Terlaksananya Peningkatan dan 650 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 650 m 150.000.000 - 250.000.000 - 400.000.000 - (400.000.000) DPUTRPP
Kanan Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
34 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Naringgul Luyubakti/Puspahian Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m - 350.000.000 - - 350.000.000 - (350.000.000) DPUTRPP
g Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
35 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cilonggan Puspasari/ Terlaksananya Peningkatan dan 1350 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1350 m 150.000.000 - 600.000.000 - 750.000.000 - (750.000.000) DPUTRPP
Puspahiang Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
36 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cilonggan Purwarahayu/Taraju Terlaksananya Peningkatan dan 1150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1150 m - - 500.000.000 - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
IV Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
139
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
37 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Kalian Deudeul/ Taraju Terlaksananya Peningkatan dan 750 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 750 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Kaum Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
38 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Ciguha Cikawung/ Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Pancatengah Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
39 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cibayah Tawang/ Cikatomas Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
40 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Neglasari/ Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m 150.000.000 - 400.000.000 - 550.000.000 - (550.000.000) DPUTRPP
Ciharuman Pancatengah Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
41 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Lengkongbarang/Cik Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Parunggolong atomas Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
42 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Mandalahayu/Salopa Terlaksananya Peningkatan dan 750 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 750 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Cimaranten Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
43 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cipiit Sukamulih/ Terlaksananya Peningkatan dan 1150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1150 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Sariwangi Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
44 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cikaracak Sirnasari/Sariwangi Terlaksananya Peningkatan dan 750 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 750 m 150.000.000 300.000.000 300.000.000 - 750.000.000 - (750.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
45 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Desa Neglasari Kec. Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m 150.000.000 - - - 150.000.000 300.000.000 300.000.000 150.000.000 DPUTRPP
Garunggang Salawu Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
46 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Neglasari/Salawu Terlaksananya Peningkatan dan 1050 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1050 m - - 450.000.000 - 450.000.000 - (450.000.000) DPUTRPP
Batuwulung Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
47 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cicaban Sukarasa/Salawu Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m - 400.000.000 - - 400.000.000 - (400.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
48 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Muringgis Tenjowaringin/Salaw Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m 150.000.000 350.000.000 - - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
u Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
49 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Kadu Kutawaringin/Salawu Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m - 400.000.000 - - 400.000.000 - (400.000.000) DPUTRPP
Konde Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
50 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Tonjong Cilangkap/Manonjay Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m 150.000.000 - 400.000.000 - 550.000.000 - (550.000.000) DPUTRPP
Sayuran a Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
51 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Ciampanan/Cineam Terlaksananya Peningkatan dan 1050 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1050 m - - 450.000.000 - 450.000.000 - (450.000.000) DPUTRPP
Ciampanan Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
52 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Leuwisapi Tarunajaya/Sukaraja Terlaksananya Peningkatan dan 1150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1150 m - - 500.000.000 - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
Kanan Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
53 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Leuwisapi Leuwibudah/Sukaraj Terlaksananya Peningkatan dan 1150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1150 m - - 500.000.000 - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
Kiri a Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
54 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Leuwibudah/Sukaraj Terlaksananya Peningkatan dan 1150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1150 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Leuwibitung a Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
140
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
55 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cibudug Pamoyanan/Kadipat Terlaksananya Peningkatan dan 1650 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1650 m - - 750.000.000 - 750.000.000 - (750.000.000) DPUTRPP
en Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
56 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Karangmulya/Jamani Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Karangsari s Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
57 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cipada II Pamoyanan/Kadipat Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
en Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
58 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cipada IV Pamoyanan/Kadipat Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
en Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
59 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cijuhung Sukaratu/Sukaratu Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m - - 350.000.000 - 350.000.000 - (350.000.000) DPUTRPP
Girang Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
60 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Pasir Sindangraja/Jamanis Terlaksananya Peningkatan dan 750 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 750 m 150.000.000 - 300.000.000 - 450.000.000 - (450.000.000) DPUTRPP
Nangka Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
61 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Legok Banyurasa/Sukaheni Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Dahu ng Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
62 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cihoe Kaputihan/Jatiwaras Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
63 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cibedog Tanjugpura/Rajapola Terlaksananya Peningkatan dan 650 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 650 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
h Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
64 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Sinulun Condong/Jamanis Terlaksananya Peningkatan dan 750 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 750 m - - 300.000.000 - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
65 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Sundakerta/Sukahen Terlaksananya Peningkatan dan 750 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 750 m - - 300.000.000 - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Sukamulya ing Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
66 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Tarikolot Kiarajangkung/Sukah Terlaksananya Peningkatan dan 750 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 750 m - - 300.000.000 - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
ening Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
67 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Wirekel Banyurasa/Sukaheni Terlaksananya Peningkatan dan 750 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 750 m - - 300.000.000 - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
ng Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
68 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Buniruum Sundakerta/Sukahen Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m - - 350.000.000 - 350.000.000 - (350.000.000) DPUTRPP
ing Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
69 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Ciburial Kertamukti/Ciawi Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m 150.000.000 - 400.000.000 - 550.000.000 - (550.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
70 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cirungsing Kiarajangkung/Sukah Terlaksananya Peningkatan dan 750 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 750 m - - 300.000.000 - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
ening Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
71 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Tanjungkerta/Pagera Terlaksananya Peningkatan dan 950 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 950 m 150.000.000 - 400.000.000 - 550.000.000 - (550.000.000) DPUTRPP
Cikayaraharja geung Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
72 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Wandasari,Bojongka Terlaksananya Peningkatan dan 1150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1150 m - - 500.000.000 - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
Balengbeng pol/Bojonggambir Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
141
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
73 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cikadu Banjarsari/Sukaresik Terlaksananya Peningkatan dan 850 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 850 m - - 350.000.000 - 350.000.000 - (350.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
74 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cinangsi Cintaraja/Singaparna Terlaksananya Peningkatan dan 650 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 650 m - - 250.000.000 - 250.000.000 - (250.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
75 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cibinuang Kertarahayu/Jatiwara Terlaksananya Peningkatan dan 750 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 750 m - - 300.000.000 - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
s Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
76 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cipongol Mangunreja/Mangun Terlaksananya Peningkatan dan 550 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 550 m - 200.000.000 - - 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
reja Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
77 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cimedang Sukaharja/Sariwangi Terlaksananya Peningkatan dan 550 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 550 m 150.000.000 - 200.000.000 - 350.000.000 - (350.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
78 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Samoja Jamanis Terlaksananya Peningkatan dan 250 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 250 m - 250.000.000 - - 250.000.000 - (250.000.000) DPUTRPP
Lebak Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
79 Pengerukan irigasi DAM Bongas BANTARKALONG Terlaksananya Peningkatan dan 50 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 50 m 50.000.000 - - - 50.000.000 - (50.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
80 PEMBANGUNAN D I CIHAURWANGI BANTARKALONG Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m 300.000.000 - - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
81 PEMBANGUNAN D I KALAPACONDONG BANTARKALONG Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m - - - - - - - DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
82 PEMBANGUNAN D I BATUNGIJING BANTARKALONG Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m 300.000.000 - - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
83 PEMBANGUNAN D I CURUG GEDUS BANTARKALONG Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m - - - - - - - DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
84 PEMBANGUNAN D I CIORAY BANTARKALONG Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m 300.000.000 - - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
85 Pembangunan DAM Kertamukti DI DASALEH CIAWI Terlaksananya Peningkatan dan 120 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 120 m 120.000.000 - - 120.000.000 - (120.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
86 Pembangunan DAM Desa Ciawi DI GRESIK CIAWI Terlaksananya Peningkatan dan 250 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 250 m 250.000.000 - - - 250.000.000 - (250.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
87 Pembangunan DAM DI CIPAMALI CIAWI Terlaksananya Peningkatan dan 600 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 600 m 600.000.000 - - - 600.000.000 - (600.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
88 Pembangunan DAM DI CIPAMALI CIAWI Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m - 300.000.000 - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
89 Daerah Irigasi Cibuluh CIBALONG Terlaksananya Peningkatan dan 350 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 350 m - 350.000.000 - - 350.000.000 - (350.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
90 Daerah Irigasi Cidadap CIBALONG Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m - 300.000.000 - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
142
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
91 Pembangunan Sarana Irigasi Saluran Air Ma Cisayong Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m - 300.000.000 - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Eroh Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
92 Daerah Irigasi Cisaninten CIBALONG Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m - 300.000.000 - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
93 Kirmir TPT dan Bendungan Solokan CIGALONTANG Terlaksananya Peningkatan dan 100 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 100 m - 100.000.000 - - 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Baros/Lewibeunying Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
94 Pembangunan Kirmir dan Bendungan Saluran CIGALONTANG Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Irigasi Cipalembuan Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
95 Pembangunan Kirmir dan Bendungan Saluran CIGALONTANG Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Irigasi Citamiang Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
96 Irigasi Cipalembuan CIGALONTANG Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
97 Irigasi Cigembang CIGALONTANG Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
98 Irigasi DAM Legok CIGALONTANG Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
99 Pembangunan Sarana Prasarana di Embung CINEAM Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Karohroy Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
100 Pembangunan Irigasi Cinotog CINEAM Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
101 Pembangunan DAM Irigasi Cijawer CINEAM Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
102 DI Cihapitan CINEAM Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
103 Pembangunan DAM Caruy CINEAM Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
104 Normalisasi Sungai Cihantap CIPATUJAH Terlaksananya Peningkatan dan 50 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 50 m 50.000.000 - - - 50.000.000 - (50.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
105 Normalisasi Sungai Cipanyarang CIPATUJAH Terlaksananya Peningkatan dan 50 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 50 m 50.000.000 - - - 50.000.000 - (50.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
106 Normalisasi sungai Cijalu CIPATUJAH Terlaksananya Peningkatan dan 50 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 50 m 50.000.000 - - - 50.000.000 - (50.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
107 Pembentengan Sungai Citoe CIPATUJAH Terlaksananya Peningkatan dan 50 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 50 m 50.000.000 - - - 50.000.000 - (50.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
108 Pem Dam Cienar JAMANIS Terlaksananya Peningkatan dan 200 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 200 m 200.000.000 - - - 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
143
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
109 Irigasi Kp. Gandok JAMANIS Terlaksananya Peningkatan dan 100 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 100 m 100.000.000 - - - 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
110 Irigasi Kp. Sukaroya RT. 002 JAMANIS Terlaksananya Peningkatan dan 50 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 50 m 50.000.000 - - - 50.000.000 - (50.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
111 Irigasi Kp. Pangkalan JAMANIS Terlaksananya Peningkatan dan 80 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 80 m 80.000.000 - - - 80.000.000 - (80.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
112 Pembangunan Bendungan Cipada (DI Cipada) LEUWISARI Terlaksananya Peningkatan dan 100 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 100 m - 100.000.000 - - 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
113 Rehabilitasi/pemeliharaan Irigasi ( Di Cimidi, DI MANGUNREJA Terlaksananya Peningkatan dan 200 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 200 m - - 80.000.000 - 80.000.000 - (80.000.000) DPUTRPP
Cirama I, DI Ciwidara) Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
114 Pemeliharaan Saluran irigasi Ciwidara MANGUNREJA Terlaksananya Peningkatan dan 500 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 500 m - 200.000.000 - - 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
115 Pembangunan Saluran Irigasi DI Cisaruni PADAKEMBANG Terlaksananya Peningkatan dan 500 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 500 m - - 500.000.000 - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
116 DAM Citengah PAGERAGEUNG Terlaksananya Peningkatan dan 500 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 500 m - 500.000.000 - - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
117 DI Cipatani PAGERAGEUNG Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m - 300.000.000 - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
118 Saluran Irigasi Karag PAGERAGEUNG Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m 300.000.000 - - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
119 DI Cikelen PAGERAGEUNG Terlaksananya Peningkatan dan 400 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 400 m - 400.000.000 - - 400.000.000 - (400.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
120 DI Cikeler PAGERAGEUNG Terlaksananya Peningkatan dan 350 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 350 m - 350.000.000 - - 350.000.000 - (350.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
121 DI Cilemper PAGERAGEUNG Terlaksananya Peningkatan dan 350 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 350 m - 350.000.000 - - 350.000.000 - (350.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
122 Perbaikan Saluran Irigasi Leuwi Salam PAGERAGEUNG Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m 300.000.000 - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
123 Dam Saem PAGERAGEUNG Terlaksananya Peningkatan dan 500 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 500 m - 500.000.000 - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
124 Irigasi Sawah Lega PAGERAGEUNG Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m - 300.000.000 - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
125 Perbaikan DAM Cipada PAGERAGEUNG Terlaksananya Peningkatan dan 160 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 160 m 160.000.000 - - 160.000.000 - (160.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
126 TPT Kp. CisamiCisantri PAGERAGEUNG Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
144
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
127 TPT Selokan Cimenyang RAJAPOLAH Terlaksananya Peningkatan dan 180 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 180 m - 180.000.000 - 180.000.000 - (180.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
128 Tembok Penahan Tanah (TPT) DAM RAJAPOLAH Terlaksananya Peningkatan dan 72 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 72 m - 72.000.000 - - 72.000.000 - (72.000.000) DPUTRPP
Pangkalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
129 Tembok Penahan Tanah (TPT) Saluran Irigasi RAJAPOLAH Terlaksananya Peningkatan dan 360 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 360 m - - 360.000.000 - 360.000.000 - (360.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
130 DAM Ciinjuk RAJAPOLAH Terlaksananya Peningkatan dan 50 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 50 m - - 50.000.000 - 50.000.000 - (50.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
131 DAM Panembong RAJAPOLAH Terlaksananya Peningkatan dan 30 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 30 m - - 30.000.000 - 30.000.000 - (30.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
132 DAM Cireundeu Kulon RAJAPOLAH Terlaksananya Peningkatan dan 30 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 30 m - - 30.000.000 - 30.000.000 - (30.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
133 DAM Sukasari RAJAPOLAH Terlaksananya Peningkatan dan 50 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 50 m - - 50.000.000 - 50.000.000 - (50.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
134 DAM Ciloa RAJAPOLAH Terlaksananya Peningkatan dan 80 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 80 m - - 80.000.000 - 80.000.000 - (80.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
135 Normalisasi DI Garunggang SALAWU Terlaksananya Peningkatan dan 50 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 50 m - 50.000.000 - - 50.000.000 - (50.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
136 Normalisasi DI Garunggang SALAWU Terlaksananya Peningkatan dan 50 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 50 m - 50.000.000 - - 50.000.000 - (50.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
137 Normalisasi DI Leuwi Manggu SALAWU Terlaksananya Peningkatan dan 40 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 40 m - 40.000.000 - - 40.000.000 - (40.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
138 Pembangunan DAM Leuwi Konang SALAWU Terlaksananya Peningkatan dan 80 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 80 m - 80.000.000 - - 80.000.000 - (80.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
139 Pembangunan DAM Leuwi Kalapa SALAWU Terlaksananya Peningkatan dan 80 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 80 m - 80.000.000 - - 80.000.000 - (80.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
140 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI SARIWANGI Terlaksananya Peningkatan dan 250 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 250 m 250.000.000 - - - 250.000.000 - (250.000.000) DPUTRPP
Sirnasari Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
141 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI SARIWANGI Terlaksananya Peningkatan dan 250 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 250 m 250.000.000 - - - 250.000.000 - (250.000.000) DPUTRPP
Sariwangi Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
142 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI SARIWANGI Terlaksananya Peningkatan dan 250 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 250 m 250.000.000 - - - 250.000.000 - (250.000.000) DPUTRPP
Sukamulih Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
143 Pembangunan TPT Saluran Irigasi D.I. SINGAPARNA Terlaksananya Peningkatan dan 3422 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 3422 m 1.555.000.000 - 1.867.918.000 - 3.422.918.000 - (3.422.918.000) DPUTRPP
Goeong, Jinten, Karayunan, Susukan Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Muncang, Petir, Sandananya Prasarana Irigasi
144 Pembangunan Kirmir Saluran Irigasi D.I. SINGAPARNA Terlaksananya Peningkatan dan 1585 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1585 m 450.000.000 - 1.135.000.000 - 1.585.000.000 - (1.585.000.000) DPUTRPP
Sampalan Lega, D.I. Situ Panganten, D.I. Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Sosopan Prasarana Irigasi
145
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
145 Pengerukan Saluran Irigasi D.I. Sonia SINGAPARNA Terlaksananya Peningkatan dan 671 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 671 m 150.000.000 - 521.100.000 - 671.100.000 - (671.100.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
146 Pengairan Blok Sawah Kaler D.I. Cireundeu SODONGHILIR Terlaksananya Peningkatan dan 80 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 80 m - - 80.000.000 - 80.000.000 - (80.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
147 D I RAHAB SUKAHENING Terlaksananya Peningkatan dan 100 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 100 m - 100.000.000 - - 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
148 D I CISALADAH SUKAHENING Terlaksananya Peningkatan dan 100 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 100 m - 100.000.000 - - 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
149 D I CIHIDEUNG KEUPEUL SUKAHENING Terlaksananya Peningkatan dan 100 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 100 m - 100.000.000 - - 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
150 D I CIJENGKOL SUKAHENING Terlaksananya Peningkatan dan 100 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 100 m - 100.000.000 - - 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
151 D I CIPUTAT SUKAHENING Terlaksananya Peningkatan dan 100 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 100 m - 100.000.000 - - 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
152 Perbaikan Saluran Air dam kalong SUKAHENING Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - - 150.000.000 - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
153 Saluran Irigasi Lamping SUKAHENING Terlaksananya Peningkatan dan 50 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 50 m 50.000.000 - - - 50.000.000 - (50.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
154 Pembangunan Irigasi Ciputat SUKAHENING Terlaksananya Peningkatan dan 250 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 250 m 250.000.000 - - - 250.000.000 - (250.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
155 Pembangunan dan renovasi Saluran Irigasi SUKARAJA Terlaksananya Peningkatan dan 1200 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1200 m - 1.000.000.000 200.000.000 - 1.200.000.000 - (1.200.000.000) DPUTRPP
D.I. Leuwisapi Kanan Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
156 Pembangunan Irigasi (D.I) D I : Cipicung, SUKARAJA Terlaksananya Peningkatan dan 1000 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1000 m - 1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - (1.000.000.000) DPUTRPP
Cikatul, Lobang, Ciganjing, Saladaer, Masini, Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Cibariluk, Cijaringao, Cisurupan Prasarana Irigasi
157 Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Ciwadas SUKARAJA Terlaksananya Peningkatan dan 1150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 1150 m - - 1.150.000.000 - 1.150.000.000 - (1.150.000.000) DPUTRPP
hilir, Dawuan Pasirsirah,Leuwibitung Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
158 Irigasi Saluran Cianda kp. SUKARAME Terlaksananya Peningkatan dan 800 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 800 m - - 800.000.000 - 800.000.000 - (800.000.000) DPUTRPP
PanyingkiranGunung Beton Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
159 DAERAH IRIGASI BATU BEUREUM SUKARATU Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
160 DAERAH IRIGASI SUKARATU Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
CEKDAMKUDANGMUHARA Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
161 DI KUBANG PADAKEMBANG Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 200.000.000 200.000.000 50.000.000 DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
146
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
163 PEMBANGUNAN TPT SALURAN AIR BLOK SUKARATU Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
MUARASARI DESA SUKARATU Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
164 PERBAIKAN IRIGASI CICURUG BAGEUR SUKARATU Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
DESA INDRAJAYA Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
165 PERBAIKAN IRIGASI GUNUNG PALANG SUKARATU Terlaksananya Peningkatan dan 150 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 150 m - 150.000.000 - - 150.000.000 - (150.000.000) DPUTRPP
CIKADONGDONG DESA SUKAMAHI Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
166 Pembangunan DAM Ciupih SUKARESIK Terlaksananya Peningkatan dan 200 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 200 m - 200.000.000 - - 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
167 Pembangunan Saluran Irigasi SUKARESIK Terlaksananya Peningkatan dan 250 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 250 m - 250.000.000 - - 250.000.000 - (250.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
168 Irigasi Cikadu SUKARESIK Terlaksananya Peningkatan dan 250 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 250 m - 250.000.000 - - 250.000.000 - (250.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
169 Irigasi Surakatiga SUKARESIK Terlaksananya Peningkatan dan 250 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 250 m - 250.000.000 - - 250.000.000 - (250.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
170 TPT Dermaga Ciupih SUKARESIK Terlaksananya Peningkatan dan 500 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 500 m - - 500.000.000 - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
171 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Tanjungsari) SUKARESIK Terlaksananya Peningkatan dan 500 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 500 m 500.000.000 - - - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
172 Revitalisasi DI Ciramajaya TANJUNGJAYA Terlaksananya Peningkatan dan 700 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 700 m - 700.000.000 - - 700.000.000 - (700.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
173 Bendungan Saluran Air Leuwibolang TANJUNGJAYA Terlaksananya Peningkatan dan 350 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 350 m - 350.000.000 - - 350.000.000 - (350.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
174 Bendungan Saluran Air Parakancadas TANJUNGJAYA Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m 300.000.000 - - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
175 Pemb. TPT Saluran Air Leuwiceuri TANJUNGJAYA Terlaksananya Peningkatan dan 300 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 300 m - 300.000.000 - - 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
176 TPT saluran irigasi Leuwianyar TANJUNGJAYA Terlaksananya Peningkatan dan 100 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 100 m - 100.000.000 - - 100.000.000 - (100.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
177 lanjutan Pembangunan saluran Irigasi TARAJU Terlaksananya Peningkatan dan 50 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 50 m 50.000.000 - - - 50.000.000 - (50.000.000) DPUTRPP
(Cilangla) Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
178 Saluran Irigasi Cipalasari Ciasta TARAJU Terlaksananya Peningkatan dan 125 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 125 m - - 125.000.000 - 125.000.000 - (125.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
179 Pembangunan Saluran Irigasi DI DARMAGA Gunungtanjung Terlaksananya Peningkatan dan 200 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 200 m - - 200.000.000 - 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
180 Pembangunan Saluran Irigasi DI CIBEGAL Gunungtanjung Terlaksananya Peningkatan dan 200 m Kondisi Baik Prasarana Irigasi 200 m - - 200.000.000 - 200.000.000 - (200.000.000) DPUTRPP
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Prasarana Irigasi
147
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
181 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 4.500.000.000 4.500.000.000 1.958.800.000 1.958.800.000 (2.541.200.000) DPUTRPP
182 Rehabilitas Jaringan Irigasi (DAK) - 6.406.722.000 6.406.722.000 2.350.000.000 2.350.000.000 (4.056.722.000) DPUTRPP
183 Rencana Tata Tanam Global (RTTTG) 150.000.000 150.000.000 4.340.300 4.340.300 (145.659.700) DPUTRPP
184 Pemeliharaan dan Operasional Jaringan Irigasi 200.000.000 200.000.000 4.349.200 4.349.200 (195.650.800) DPUTRPP
148
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
219 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 486.000.000 486.000.000 - (486.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cimadura
220 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 486.000.000 486.000.000 - (486.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Ciwangsa
221 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 486.000.000 486.000.000 - (486.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Paniis
222 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 486.000.000 486.000.000 - (486.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Murhani
223 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 486.000.000 486.000.000 - (486.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Siraweuy
224 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 486.000.000 486.000.000 - (486.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Batusaperak
225 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 486.000.000 486.000.000 - (486.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cidira
226 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 486.000.000 486.000.000 - (486.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cibayah
227 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 486.000.000 486.000.000 - (486.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Parunggolong
228 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 486.000.000 486.000.000 - (486.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cipada II
229 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 470.000.000 470.000.000 - (470.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cipada IV
230 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 470.000.000 470.000.000 - (470.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cijuhung Girang
231 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 466.000.000 466.000.000 - (466.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cihoe
232 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 462.000.000 462.000.000 - (462.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cikadu
233 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 417.000.000 417.000.000 - (417.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Buniruum
234 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 417.000.000 417.000.000 - (417.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Muringgis
235 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 417.000.000 417.000.000 - (417.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Karangsari
236 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 417.000.000 417.000.000 - (417.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Naringgul
237 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 417.000.000 417.000.000 - (417.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cibatuireng
238 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 417.000.000 417.000.000 - (417.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Sawah Lega
239 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 417.000.000 417.000.000 - (417.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Batusirap
240 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 417.000.000 417.000.000 - (417.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Bojongkaso
241 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 417.000.000 417.000.000 - (417.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cibanyuwangi
242 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 417.000.000 417.000.000 - (417.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cipanadegan
243 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 385.000.000 385.000.000 - (385.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Kalian Kaum
244 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 353.000.000 353.000.000 - (353.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cimaranten
245 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 353.000.000 353.000.000 - (353.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cikaracak
246 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 347.000.000 347.000.000 - (347.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Pasir Nangka
247 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 347.000.000 347.000.000 - (347.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Sinulun
248 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 347.000.000 347.000.000 - (347.000.000) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cibinuang
249 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 324.531.545 324.531.545 - (324.531.545) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Sukamulya
250 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 324.531.545 324.531.545 - (324.531.545) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Tarikolot
251 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 324.531.545 324.531.545 - (324.531.545) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Wirekel
252 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 324.531.545 324.531.545 - (324.531.545) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cirungsing
253 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 324.531.545 324.531.545 - (324.531.545) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Curug Munding
254 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 324.531.545 324.531.545 - (324.531.545) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Clleueur
149
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
255 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 324.531.545 324.531.545 - (324.531.545) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cibedog
256 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 324.531.545 324.531.545 - (324.531.545) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Cinangsi
257 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi 324.531.545 324.531.545 - (324.531.545) DPUTRPP
Jaringan Daerah Irigasi Surakatiga Kanan
264 Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I Leuwimanggu 200.000.000 200.000.000 200.000.000 DPUTRPP
150
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
293 Rehabilitasi Daerah Irigasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 DPUTRPP
D.I. Cimanggu 2
294 Rehabilitasi Daerah Irigasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 DPUTRPP
D.I. Curug Walet
295 Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. 250.000.000 250.000.000 250.000.000 DPUTRPP
Parakanpanjang
296 Rehabilitasi Daerah Irigasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 DPUTRPP
D.I. Kubangnagog
Padakembang
297 Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. DAM Eong 150.000.000 150.000.000 150.000.000 DPUTRPP
Cisayong
298 Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Cibonceret 150.000.000 150.000.000 150.000.000 DPUTRPP
Sukaratu
299 Informasi Geospasial Tematik D.I 150.000.000 150.000.000 150.000.000 DPUTRPP
DPUTRPP
300 01-Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas -Bojongkapol - 3.000.000.000 3.000.000.000 - (3.000.000.000) DPUTRPP
Struktur Jalan (Khusus Kabupaten) Cikangkung
-Bolang - Suniabana 2.500.000.000 2.500.000.000 - (2.500.000.000) DPUTRPP
151
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
..-JATIJAYA 7.700.000 7.700.000 - (7.700.000) DPUTRPP
..-PUSPAMUKTI 7.700.000 7.700.000 - (7.700.000) DPUTRPP
..-SELAWANGI 7.700.000 7.700.000 - (7.700.000) DPUTRPP
..-SUKAMAHI 7.700.000 7.700.000 - (7.700.000) DPUTRPP
..-KERTAMUKTI 7.700.000 7.700.000 - (7.700.000) DPUTRPP
01-Peningkatan SPAM melalui penambahan ..-HEGARWANGI 7.000.000 7.000.000 - (7.000.000) DPUTRPP
kapasitas dan/atau volume dari sarana dan
prasarana SPAM terbangun
- - - DPUTRPP
01-Peningkatan SPAM melalui penambahan ..- 7.000.000 7.000.000 - (7.000.000) DPUTRPP
kapasitas dan/atau volume dari sarana dan PEDANGKAMULYA
prasarana SPAM terbangun (Untuk desa N
pasca pamsimas kategori hijau)
152
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
..-CALINGCING 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) DPUTRPP
..-CONDONG 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) DPUTRPP
..-NANGGEWER 5.000.000 5.000.000 - (5.000.000) DPUTRPP
01-Bantuan pembangunan baru rumah layak ..-SUKAASIH 57.750.000 57.750.000 - (57.750.000) DPUTRPP
huni secara swadaya di kawasan permukiman
kumuh, termasuk upah tukang
K Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana dan 1.700.000.000 2.150.000.000 - - 3.850.000.000 33.830.000 - - - 33.830.000 (3.816.170.000) DPUTRPP
Prasarana Kebinamargaan Prasarana Kebinamargaan Dinas
di Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan
dan Penataan Ruang Umum dan
Penataan
Ruang
1 Pemeliharaan Alat Berat DPUPR Terpeliharanya alat berat 2 Unit Tandem Terpeliharanya alat berat 300.000.000 500.000.000 - - 800.000.000 - - - - (800.000.000) DPUTRPP
Roller (4 Ton),
4 Unit Stoom
Wall 810 Ton,
2 Unit Truck
Angkutan Alat
Berat
2 Pengadaan Alat Berat Tersedianya Alat Pendukung Tersedianya Alat Berat Pendukung Tandem 1.000.000.000 1.500.000.000 - - 2.500.000.000 33.830.000 - - 33.830.000 (2.466.170.000) DPUTRPP
Dinas Pekerjaan Umum dan Tandem Roller Kegiatan dan Pelayanan Masyarakat
Roller 1 Ton
Penataan Ruang 1 Ton (2 Unit)
DPUPR (2 Unit) 1
1 Unit
Unit
Eksavator
Eksavator
3 Pengadaan Alat Berat Pendukung DPUPR Tersedianya Peralatan 1 Paket Tersedianya Peralatan Pendukung 1 Paket 150.000.000 150.000.000 - - 300.000.000 - - - - (300.000.000) DPUTRPP
Laboratorium Pendukung Laboratorium Laboratorium
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alatalat Berat 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DPUTRPP
5 Pengadaan Alatalat Ukur dan Bahan 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DPUTRPP
Laboratorium Kebinamargaan
L Program Pengembangan Wilayah Strategis Tersedianya perencanaan 43.525.000.000 150.700.000.000 14.042.857.000 - 208.267.857.000 6.227.482.960 22.500.000.000 - - 28.727.482.960 (179.540.374.040) DPUTRPP
Dan Cepat Tumbuh yang matang untuk
penataan ruang Wilayah
Wilayah Kabupaten
Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten
Tasikmalaya
Tasikmalaya
1 Pembangunan Gerbang Masuk Kawasan Kawasan Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 5.000.000.000 - - 5.000.000.000 - - - - (5.000.000.000) DPUTRPP
Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Pemerintahan representatif representatif
2 Lanjutan Pembangunan Wisma Haji Singaparna Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 10.000.000.000 - - 10.000.000.000 - - - - (10.000.000.000) DPUTRPP
Kabupaten Tasikmalaya representatif representatif
3 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Tersedianya fasilitas publik yang Terbangunnya fasilitas publik yang - 8.000.000.000 - - 8.000.000.000 5.000.000.000 - - 5.000.000.000 (3.000.000.000) DPUTRPP
(Gedung Kantor Kecamatan Kabupaten representatif representatif
Tasikmalaya) (Banprov) Kab Tasikmalaya 1 paket 1 paket
4 Penataan Tugu Selamat Datang Kabupaten Kec Kadipaten Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 500.000.000 - - 500.000.000 - - - - (500.000.000) DPUTRPP
Tasikmalaya representatif representatif
153
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
5 Rehabilitasi Gedung Sarana Dan Prasarna Kec Kadipaten Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - - - - (1.000.000.000) DPUTRPP
Imah Tasik Kabupaten Tasikmalaya representatif representatif
6 Pembangunan Trotoar Kawasan Perkotaan Kec Ciawi Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 2.500.000.000 - - 2.500.000.000 - - - - (2.500.000.000) DPUTRPP
Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya representatif representatif
7 Pembangunan Gedung Olah Raga Di Kec Singaparna Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 4.000.000.000 - - 4.000.000.000 - - - - (4.000.000.000) DPUTRPP
Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten representatif representatif
Tasikmalaya
8 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Tersedianya fasilitas publik yang Terbangunnya fasilitas publik yang - 5.000.000.000 - - 5.000.000.000 5.000.000.000 - - 5.000.000.000 - DPUTRPP
(Lanjutan Penataan Taman Kawasan Pusat representatif representatif
Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya) Kec Singaparna 1 paket 1 paket
(Banprov)
9 Rehabilitasi Mesjid Agung Baiturohman Kec Singaparna Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 15.000.000.000 - - 15.000.000.000 - - - - (15.000.000.000) DPUTRPP
Kabupaten Tasikmalaya representatif representatif
10 Lanjutan Pembangunan Gedung Islamik Kec Singaparna Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - - - (3.000.000.000) DPUTRPP
Center Kabupaten Tasikmalaya representatif representatif
11 Pembangunan Gedung Dekranasda Kec Singaparna Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 8.000.000.000 - - 8.000.000.000 - - - - (8.000.000.000) DPUTRPP
Kabupaten Tasikmalaya representatif representatif
12 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kec Singaparna Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 8.000.000.000 - - 8.000.000.000 - - - - (8.000.000.000) DPUTRPP
Pariwisata Dan Kebudayaan representatif representatif
13 Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Kec Mangunreja Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 2.500.000.000 - - 2.500.000.000 - - - - (2.500.000.000) DPUTRPP
Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya representatif representatif
14 Pembangunan Gedung Kantor Bkpld Kec Singaparna Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 8.000.000.000 - - 8.000.000.000 - - - - (8.000.000.000) DPUTRPP
Kabupaten Tasikmalaya representatif representatif
15 Penataan Taman Kecamatan Cikatomas Kec Cikatomas Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - - - - (1.000.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
16 Pembangunan Trotoar Kecamatan Singaparna Kec Singaparna Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 5.000.000.000 - - 5.000.000.000 - - - - (5.000.000.000) DPUTRPP
Dan Mangunreja representatif representatif
17 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Tersedianya fasilitas publik yang Terbangunnya fasilitas publik yang - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 - DPUTRPP
(Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan representatif representatif
Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya) Lec Singaparna 1 paket 1 paket
(Banprov)
18 Pembangunan Kantor UPT Wilayah DPUPR Kabupaten Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 1.500.000.000 8.000.000.000 - - 9.500.000.000 - - - - (9.500.000.000) DPUTRPP
Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya representatif representatif
19 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Kec Singaparna Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 1.500.000.000 8.000.000.000 - - 9.500.000.000 - - - - (9.500.000.000) DPUTRPP
(Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan) representatif representatif
(Banprov)
20 Pembangunan Gedung Perpustakaan Kec Singaparna Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 1.500.000.000 9.000.000.000 - - 10.500.000.000 - - - - (10.500.000.000) DPUTRPP
Kabupaten Tasikmalaya representatif representatif
21 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Tersedianya fasilitas publik yang Terbangunnya fasilitas publik yang 1.500.000.000 1.500.000.000 - - 3.000.000.000 1.500.000.000 - - 1.500.000.000 (1.500.000.000) DPUTRPP
(Pembangunan Emplacement Gedung Kantor representatif representatif
Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya) Kec Singaparna 1 paket 1 paket
(Banprov)
22 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Tersedianya fasilitas publik yang Terbangunnya fasilitas publik yang 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 3.000.000.000 - - 3.000.000.000 - DPUTRPP
(Penataan Kawasan Alun-alun Ciawi representatif representatif
Kabupaten Tasikmalaya) (Banprov) Kec Ciawi 1 paket 1 paket
23 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kec Singaparna Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 1.500.000.000 8.000.000.000 - - 9.500.000.000 - - - - (9.500.000.000) DPUTRPP
Lingkungan Hidup representatif representatif
24 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi Kec Singaparna Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 1.500.000.000 8.000.000.000 - - 9.500.000.000 - - - - (9.500.000.000) DPUTRPP
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tasikmalaa representatif representatif
25 Penataan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kec Singaparna Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 1.500.000.000 1.500.000.000 - - 3.000.000.000 - 1.500.000.000 - - 1.500.000.000 (1.500.000.000) DPUTRPP
Kabupaten Tasikmalaya representatif representatif
26 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Tersedianya fasilitas publik yang Terbangunnya fasilitas publik yang 1.500.000.000 2.500.000.000 - - 4.000.000.000 2.500.000.000 - - 2.500.000.000 (1.500.000.000) DPUTRPP
(Pembangunan Gapura Selamat Datang Kec Singaparna Dan representatif representatif
Kabupaten Tasikmalaya) (Banprov) 1 paket 1 paket
Kec Cipatujah
27 Penataan Gedung Kantor DPUPR Kabupaten Kabupaten Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 1.500.000.000 5.000.000.000 - - 6.500.000.000 - - - - (6.500.000.000) DPUTRPP
Tasikmalaya Tasikmalaya representatif representatif
28 Lanjutan Pembangunan AlunAlun Cikatomas Kec Cikatomas Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 1.500.000.000 750.000.000 - - 2.250.000.000 - - - - (2.250.000.000) DPUTRPP
Kec Cikatomas Kab Tasikmalaya representatif representatif
29 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Tersedianya fasilitas publik yang Terbangunnya fasilitas publik yang 500.000.000 2.000.000.000 - - 2.500.000.000 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 (500.000.000) DPUTRPP
(Penataan Kawasan Taman Makam Pahlawan representatif representatif
HZ Mustofa Sukamanah Kecamatan Kec Sukarame 1 paket 1 paket
Sukarame Kabupaten Tasikmalaya) (Banprov)
30 Pembangunan Kirmir UPT Puskesmas BOJONGASIH Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - - 150.000.000 - 150.000.000 - - - (150.000.000) DPUTRPP
Bojongasih representatif representatif
154
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
31 Pembebsan Tanah untuk Pemerintahan CIBALONG Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - - 7.142.857.000 - 7.142.857.000 - - - (7.142.857.000) DPUTRPP
Kecamatan representatif representatif
32 Pengadaan Lahan Tanah Untuk Kantor JAMANIS Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 460.000.000 - - 460.000.000 - - - (460.000.000) DPUTRPP
Kecamatan representatif representatif
33 Penataan Ibu Kota Kecamatan JATIWARAS Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - - 5.000.000.000 - 5.000.000.000 - - - (5.000.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
34 Rehab Kantor Kecamatan JATIWARAS Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - - - - (1.000.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
35 TPT Rumah Dinas Camat JATIWARAS Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - - - - - - - - - - DPUTRPP
representatif representatif
36 Pembangunan Kantor Kecamatan KARANGJAYA Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - - - - (1.000.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
37 Peninjauan ulang Batas Kab KARANGJAYA Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 500.000.000 - - - 500.000.000 - - - - (500.000.000) DPUTRPP
TasikPangandaran (pembangunan gapura representatif representatif
batas)
38 Rehab Aula Kecamatan MANGUNREJA Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 150.000.000 - - 150.000.000 - - - - (150.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
39 Inplagmen Halaman Kantor Kecamatan MANONJAYA Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 500.000.000 - - - 500.000.000 - - - - (500.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
40 Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan PUSPAHIANG Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 150.000.000 - - - 150.000.000 - - - - - (150.000.000) DPUTRPP
Puspahiang 2 buah representatif representatif
41 Rehabilitasi AULa Kantor Kecamatan PUSPAHIANG Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 100.000.000 - - - 100.000.000 - - - - - (100.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
42 Pengaspalan Halaman Kantor Kecamatan PUSPAHIANG Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 250.000.000 - - - 250.000.000 - - - - - (250.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
43 TPT Di Kantor Kecamatan ( 150 M ) PUSPAHIANG Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 250.000.000 - - - 250.000.000 - - - - - (250.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
44 Pengaspalan Jalan Dalam Pasar Baru RAJAPOLAH Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 100.000.000 - - 100.000.000 - - - (100.000.000) DPUTRPP
Rajapolah representatif representatif
45 Pengaspalan jalan Luar Pasar Baru Rajapolah RAJAPOLAH Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 250.000.000 - - - 250.000.000 - - - (250.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
46 Rehab Aula Kantor Kecamatan SUKARAME Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 300.000.000 - - - 300.000.000 - - - (300.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
47 Rehab Rumah Dinas Kecamatan SUKARAME Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 300.000.000 - - - 300.000.000 - - - (300.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
48 Pemagaran Kantor Kecamatan SUKARAME Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 600.000.000 - - - 600.000.000 - - - (600.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
49 Penataan Halaman Kantor Kecamatan BOJONGGAMBIR Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 650.000.000 - 650.000.000 - - - (650.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
50 Reahab Kantor Kecamatan BOJONGGAMBIR Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 500.000.000 - 500.000.000 - - - (500.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
51 Rehab Rumah Dinas Camat BOJONGGAMBIR Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 250.000.000 - 250.000.000 - - - (250.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
52 Pembangunan Aula Kecamatan BOJONGGAMBIR Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 350.000.000 - 350.000.000 - - - (350.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
53 Rehab Rumah Dinas kecamatan krngnggal KARANGNUNGGAL Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 250.000.000 - - - 250.000.000 - - - (250.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
54 Batas Kecamatan Pagerageung Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 25.000.000 - - - 25.000.000 - - - - - (25.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
55 Rehab Kantor Kecamatan Pagerageung Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 500.000.000 - - - 500.000.000 - - - - - (500.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
56 Rehab Rumah Dinas Camat Pagerageung Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 250.000.000 - - - 250.000.000 - - - - - (250.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
57 Pembangunan Gapura , Pagar Keliling dan Sukaraja Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 250.000.000 - - - 250.000.000 - - - - - (250.000.000) DPUTRPP
Implacement representatif representatif
58 Pembangunan Kanopi Parkir Motor dan Mobil/ Sukaraja Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 300.000.000 - - - 300.000.000 - - - - - (300.000.000) DPUTRPP
Rehab Kantor Kecamatan representatif representatif
59 Pembangunan Kantor Kecamatan Salawu Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - - - - (1.000.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
60 Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Cikalong Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 - - - - (1.000.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
61 Rehab Total Rumah Dinas Kantor Kecamatan Cikalong Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 500.000.000 - - - 500.000.000 - - - - (500.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
62 Rehab Berat Aula Kantor Kecamatan Taraju Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 250.000.000 - - - 250.000.000 - - - - (250.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
63 Rehab Rumah Dinas Kantor Kecamatan Taraju Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 250.000.000 - - - 250.000.000 - - - - (250.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
64 Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Ciawi Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - 700.000.000 - - 700.000.000 - - - - (700.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
65 Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Sukaratu Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 250.000.000 - - - 250.000.000 - - - - (250.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
66 Pembangunan Rumah Dinas Camat Bantarkalong Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 500.000.000 - - - 500.000.000 - - - - - (500.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
155
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
67 Rehab Rumah Dinas Camat Cineam Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 250.000.000 - - - 250.000.000 - - - - - (250.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
68 Gapura Batas Kabupaten Cinean Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 500.000.000 - - - 500.000.000 150.000.000 - - 150.000.000 (350.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
69 Penataan/Rehab Kantor Kecamatan Cineam Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 300.000.000 - - - 300.000.000 - - - - - (300.000.000) DPUTRPP
representatif representatif
70 Pembangunan/Renovasi Sarana Prasarana Padakembang Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket - - - - - - - - - - - DPUTRPP
Kantor representatif representatif
71 Pembangunan Gedung Aula dan Mebeulair Padakembang Tersedianya fasilitas publik yang 1 paket Terbangunnya fasilitas publik yang 1 paket 415.000.000 - - - 415.000.000 - - - - - (415.000.000) DPUTRPP
Kecamatan representatif representatif
72 Pembebasan Lahan Rumah Sakit Ciawi 10.000.000.000 10.000.000.000 - (10.000.000.000) DPUTRPP
73 Pembebasan Lahan Rumah Sakit 6.000.000.000 6.000.000.000 - (6.000.000.000) DPUTRPP
Karangnunggal
74 Pembangunan Prasasti BAMUKTI / KTNA Terlaksananya pembangunan Tersedianya pembangunan Prasasti 175.000.000 175.000.000 7.500.000 7.500.000 (167.500.000) DPUTRPP
Kab. Tasikmalaya Prasasti BAMUKTI / KTNA BAMUKTI / KTNA
79 PEMELIHARAAN/ REHABILITASI MESJID Singaparna Terlaksananya 1 Paket TERPELIHARANYA MESJID AGUNG 1 Keg - - - - DPUTRPP
AGUNG BAITURAHMAN PEMELIHARAAN/ BAITURAHMAN
REHABILITASI MESJID AGUNG
BAITURAHMAN
80 PEMELIHARAAN/ REHABILITASI ISLAMIC Singaparna TERLAKSANANYA 1 Paket TERPELIHARANYA ISLAMIC CENTER 1 Keg - - - - DPUTRPP
CENTER PEMELIHARAAN/
REHABILITASI ISLAMIC
CENTER
81 Penyusunan HSBGN 2021 Kab. Tasikmalaya Terlaksananya Penyusunan 1 Paket Tersedianya HSBGN 2021 1 Keg - 100.000.000 100.000.000 100.000.000 DPUTRPP
HSBGN 2021
82 Pendataan Tingkat Kerusakan Bangunan Kab. Tasikmalaya Terlaksananya Pendataan 1 Keg Tersedianya Pendataan Tingkat 1 Keg - 100.000.000 100.000.000 100.000.000 DPUTRPP
Gedung Negara Di Kabupaten Tasikmalaya Tingkat Kerusakan Bangunan Kerusakan Bangunan Gedung Negara Di
Gedung Negara Di Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya
83 Penataan Gedung Kantor KEJARI Salawu Terlaksananya Penataan 1 Paket Tersedianya Penataan Gedung Kantor 1 Keg - - - - DPUTRPP
Gedung Kantor KEJARI KEJARI
84 Updating Survey Harga dan Upah DPUTRPP Kab. Tasikmalaya Terlaksananya Updating Survey 1 Keg Tersedianya Updating Survey Harga dan 1 Keg - 100.000.000 100.000.000 100.000.000 DPUTRPP
Harga dan Upah DPUTRPP Upah DPUTRPP
85 Pembangunan Asrama Gedung Pendidikan 1 Keg 1 Keg - 1.402.618.560 1.402.618.560 1.402.618.560 DPUTRPP KEGAITAN
dan Pelatihan BARU
86 Kirmir Kantor Kecamatan Sukaraja Kecamatan Sukaraja 240.000.000 240.000.000 240.000.000 DPUTRPP KEGAITAN
BARU
87 Dokumen Perencanaan Penyediaan Sarana 1 Dok - - - - DPUTRPP
dan Prasarana Gedung Diklat
88 Penataan Sarana dan Prasarana Komplek 1 Keg - - - - DPUTRPP
IGD RSU SMC
89 Pembagunan Drainase Perkantoran Kab. 1 Keg 1 Keg - - - - DPUTRPP
Tasikmalaya (Sisa Kontrak yang Belum
Dibayarkan tahun 2019)
90 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan - - - DPUTRPP
(Penataan Gedung Kantor Dinas Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya) (Banprov)
156
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
M Program Perencanaan Tata Ruang Tersebar di Rencana Pola Ruang Penyusunan 8.000.000.000 8.850.000.000 - - 16.850.000.000 - - - - - (16.850.000.000) DPUTRPP
beberapa Wilayah Kabupaten Rencana Tata
kecamatan Tasikmalaya Ruang
Wilayah
Kabupaten
Tasikmalaya
1 Pembuatan Peta Dasar dan peta penggunaan Kecamatan Dilaksanakannya 1 Dok Tersedianya Kelengkapan Persaratan 1 Dok 500.000.000 1.000.000.000 - - 1.500.000.000 - - - (1.500.000.000) DPUTRPP
lahan skala 1:5000 di Kecamatan Kadipatan Kadipaten dan ProsesPersetujuan Substansi Proses Persetujuan Substansi
dan Kecamatan Ciawi kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Ciawi RDTR Perkotaan Karangnunngal RDTRPerkotaan Karangnunngal
2 Pemutakhiran Peta Dasar kawasan Perkotaan Kec. Taraju ( Desa tersedianya peta dasar dan peta 1 Dok tersedianya peta dasar dan peta 1 Dok 500.000.000 800.000.000 1.300.000.000 - (1.300.000.000) DPUTRPP
Taraju dan Cibalong Banyuresmi, Taraju, penggunaan lahan penggunaan lahan
Raksasari dan
Singasasari ) dan
Kecamatan Cibalong
( Desa Cibalong,
Parung Ponteng)
3 Pemutakhiran Peta Dasar kawasan Strategis Kecamatan Sukaratu tersedianya peta dasar kawasan 1 Dok tersedianya peta dasar kawasan 1 Dok 500.000.000 750.000.000 - - 1.250.000.000 - - - (1.250.000.000) DPUTRPP
Kabupaten (KSK) Di Kabupaten Tasikmalaya dan wilayah perkotaan taraju dan cibalong perkotaan taraju dan cibalong terkini
sekitarnya, Wilayah terkini
Cipatujah, Cikalong,
Karangnunggal
4 Penyusunan data Geospasial Penataan Ruang Wilayah Kabupaten tersedinya peta dasar kawasan 1 Dok tersedinya peta dasar kawasan strategis 1 Dok 500.000.000 750.000.000 1.250.000.000 - (1.250.000.000) DPUTRPP
Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten strategis kabupaten (KSK) kabupaten (KSK)
Tasikmlaya
5 Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kabupaten Tersusunnya data geospasial 1 Dok Tersusunnya data geospasial penataan 1 Dok 500.000.000 550.000.000 - - 1.050.000.000 - - - (1.050.000.000) DPUTRPP
Kabupaten penataan ruang ruang
Tasikmlaya
6 Penyusunan Cell Plan di Kabupaten Wilayah Kabupaten teridentifikasinya ruang terbuka 1 Dok teridentifikasinya ruang terbuka hijau 1 Dok 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 - (1.000.000.000) DPUTRPP
Tasikmalaya Kabupaten hijau
Tasikmlaya
7 Pembuatan Peta Dasar Kabupaten Kab Tasikmalaya tersedianya cell plan di kab. 1 Dok tersedianya cell plan di kab. Tasikmalaya 1 Dok 500.000.000 1.000.000.000 - - 1.500.000.000 - - - (1.500.000.000) DPUTRPP
Tasikmalaya Tasikmalaya
8 RDTR Ciawi Perkotaan Ciawi Tersedianya Peta Dasar 1 Dok Tersedianya Peta Dasar Kabupaten 1 Dok 500.000.000 750.000.000 - - 1.250.000.000 - - - (1.250.000.000) DPUTRPP
Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya
9 RDTR Rajapolah Perkotaan Rajapolah Tersedianya RDTR Ciawi 1 Dok Tersedianya RDTR Ciawi 1 Dok 500.000.000 - - - 500.000.000 - - - (500.000.000) DPUTRPP
10 RDTR Manonjaya Perkotaan Tersedianya RDTR Rajapolah 1 Dok Tersedianya RDTR Rajapolah 1 Dok 500.000.000 750.000.000 1.250.000.000 - (1.250.000.000) DPUTRPP
Manonjaya
11 RDTR Cikatomas Perkotaan Tersedianya RDTR Manonjaya 1 Dok Tersedianya RDTR Manonjaya 1 Dok 500.000.000 - - - 500.000.000 - - - (500.000.000) DPUTRPP
Cikatomas
12 RDTR Singaparna Perkotaan Tersedianya RDTR Cikatomas 1 Dok Tersedianya RDTR Cikatomas 1 Dok 500.000.000 - 500.000.000 - (500.000.000) DPUTRPP
Singaparna
13 Pembuatan Sarana Informasi Sempadan di Kab Tasikmalaya Tersedianya RDTR Singaparna 1 Dok Tersedianya RDTR Singaparna 1 Dok 500.000.000 500.000.000 - - 1.000.000.000 - - - (1.000.000.000) DPUTRPP
Kabupaten Tasikmalaya
14 Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kab Tasikmalaya Tersedianya Sarana Informasi 1 Dok Tersedianya Sarana Informasi 1 Dok 500.000.000 1.500.000.000 - - 2.000.000.000 - - - (2.000.000.000) DPUTRPP
Tasikmalaya Sempadan di Kabupaten Sempadan di Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya
15 Sistem Informasi Bangunan Gedung 300.000.000 300.000.000 - (300.000.000) DPUTRPP
Kabupaten Tasikmalaya
16 Persetujuan Substansi RDTR Perkotaan Ciawi 400.000.000 400.000.000 - (400.000.000) DPUTRPP
1 Informasi Rencana Tata Ruang Terlaksananya Kegiatan Terfasiltasinya Penyebaran Informasi 200.000.000 - - - 200.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000 (150.000.000) DPUTRPP
Kab. Tasikmalaya Fasilitasi Informasi Rencana Tata 1 Keg Tata Ruang 1 Keg
Ruang
2 Fasilitasi TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Terlaksananya Kegiatan Terfasiltasinya TKPRD 200.000.000 - - - 200.000.000 75.000.000 - - - 75.000.000 (125.000.000) DPUPR
Ruang Daerah ) Kab. Tasikmalaya Fasilitasi TKPRD 1 Keg 1 Keg
3 Fasilitasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Terlaksananya IMB (Ijin Terlaksananya IMB (Ijin Mendirikan 200.000.000 - - - 200.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000 (100.000.000) DPUPR
Kab. Tasikmalaya Mendirikan Bangunan) 1 Keg Bangunan) 1 Keg
157
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
4 Pembuatan Peta Dasar Di Wilayah Kabupaten Kab Tasikmalaya 200.000.000 - - - 200.000.000 - - - - - (200.000.000) DPUPR
Tasikmalaya
5 Fasilitasi Rekomendasi Fatwa Rencana Terlaksananya Kegiatan Terfasilitasinya Rekomendasi Fatwa 200.000.000 - - - 200.000.000 75.000.000 - - - 75.000.000 (125.000.000) DPUPR
Pengarahan Lokasi Fasilitasi Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi
Kab Tasikmalaya Rencana Pengarahan Lokasi 1 Keg 1 Keg
6 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kab. Tasikmalaya Terlaksananya Penyusunan 1 Keg Terlaksananya Penyusunan Peraturan 1 Keg - - - DPUPR
Sempadan Peraturan Bupati Tentang Bupati Tentang Sempadan
Sempadan
7 Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Kab. Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan 1 Keg Terfasiltasinya Rekomendasi Fatwa 1 Keg - - - DPUPR
Lokasi Fasilitasi Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi
Rencana Pengarahan Lokasi
8 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Izin Kab. Tasikmalaya Terlaksananya Penyusunan 1 Keg Terlaksananya Penyusunan Peraturan 1 Keg - - - DPUPR
Mendirikan Bangunan Peraturan Bupati Tentang Izin Bupati Tentang Izin Mendirikan
Mendirikan Bangunan Bangunan
O Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya kualitas laporan 20.000.000 - - - 20.000.000 121.277.500 - - - 121.277.500 101.277.500 DPUTRPP
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan dinas 100
Keuangan
1 Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat jumlah dokumen laporan yang tersusun 20.000.000 20.000.000 66.812.500 66.812.500 46.812.500 DPUTRPP
25
Daerah
2 Penyusunan Data Aset PUTRPP 54.465.000 54.465.000 54.465.000 DPUTRPP
P Program Peningkatan Perencanaan dan Meningkatnya kualitas 30.000.000 - - - 30.000.000 - - - - - (30.000.000) DPUTRPP
100
Penganggaran SKPD perencanaan dinas
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan jumlah dokumen laporan yang tersusun 30.000.000 30.000.000 - (30.000.000) DPUTRPP
25
Penganggaran Perangkat Daerah
2 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dinas DPUTRPP
1 Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Jumlah rumah layak yang Meningkatnya Jumlah rumah layak huni 2.400.000.000 42.600.000.000 45.000.000.000 38.551.900 38.551.900 (44.961.448.100) DPUTRPP
Kec. Cipatujah,
dibangun
Bantarkalong,
Sodonghilir,
Singaparna, 1500 unit 1500 unit
Mangunreja,
Sariwangi dan
Rajapolah
2 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Kec.Pancatengah, Jumlah rumah tidak layak huni 3.500 unit Meningkatnya Jumlah rumah layak huni 3.500 unit 7.500.000.000 15.000.000.000 30.000.000.000 52.500.000.000 - - (52.500.000.000) DPUTRPP
(DAK) Cikatomas, yang direhabilitasi
Bantarkalong,
Sodonghilir, Taraju,
Tanjungjaya, Salopa,
Karangjaya,
Singaparna,Mangunr
eja, Leuwisari,
Cisayong, Rajapolah,
Jamanis, Kadipaten,
Pagerageung
3 Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 200.000.000 200.000.000 1.638.375 1.638.375 (198.361.625) DPUTRPP
(PSU) Perumahan Kab. Tasikmalaya Penyelenggaraan PSU 1 Keg Penyelenggaraan PSU Perumahan 1 Keg
Perumahan
4 Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan Kabupaten terlaksananya monev 1 keg terlaksananya monev penyediaan dan 1 keg 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DPUTRPP
Tasikmalaya penyediaan dan pembangunan pembangunan PSU perumahan
PSU perumahan
5 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Bedah Rumah Layak yang terbangun Tersedianya Rumah Layak Huni 5.000.000.000 5.000.000.000 27.475.300 27.475.300 (4.972.524.700) DPUTRPP
Rumah) Kab. Tasikmalaya 40 Unit
6 Penetapan, Kebijakan, Strategi Dan Program Kabupaten 825.000.000 825.000.000 - (825.000.000) DPUTRPP
Perumahan Tasikmalaya
7 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 1.641.234.300 1.641.234.300 - - (1.641.234.300) DPUTRPP
Rehabilitasi Mesjid Agung Baiturohman
Kabupaten Tasikmalaya
158
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
8 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 1.477.110.870 1.477.110.870 - - (1.477.110.870) DPUTRPP
Alun alun Kabupaten Tasikmalaya
159
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
30 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 324.531.545 324.531.545 - - (324.531.545) DPUTRPP
Pembangunan Emplacement Gedung Kantor
Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya
51 Penyusunan RP3KP jumlah dokumen laporan yang Tersedianya Dokumen RP3KP 1.363.375 1.363.375 1.363.375 DPUTRPP
Kab. Tasikmalaya tersusun
160
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
52 Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Terlaksananya Penyelenggaraan Terlaksananya Penyelenggaraan 6.693.225 6.693.225 6.693.225 DPUTRPP
Kab. Tasikmalaya Pengembangan Perumahan 1 Keg Pengembangan Perumahan 1 Keg
53 Identifikasi dan Deliniasi Perumahan Kawasan Singaparna Terlaksananya Identifikasi dan 1 Keg Terlaksananya Identifikasi dan Deliniasi 1 Keg - - - DPUTRPP
Perkotaan Singaparna Deliniasi Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Perkotaan
Perkotaan Singaparna Singaparna
54 DED Perencanaan Sarana dan Parasarana 50.000.000 50.000.000 50.000.000 DPUTRPP KEGIATAN
Gedung Kompetensi ASN BARU
55 DED Sekolah Menengah Pratama 200.000.000 200.000.000 200.000.000 DPUTRPP KEGIATAN
BARU
SMP 1 Sukarrame - - DPUTRPP KEGIATAN
BARU
SMP Satap - - DPUTRPP KEGIATAN
Cigalontang BARU
56 DED perencanaan sarana dan prasarana 50.000.000 50.000.000 50.000.000 DPUTRPP KEGIATAN
gedung kompetensi ASN BARU
56 Rumah Tidak Layak Huni Tersebar di 40 Unit 700.000.000 700.000.000 700.000.000 DPUTRPP KEGIATAN
beberapa kecamatan BARU
57 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Desa Cikuya dan Ds. difasilitasinya korban bencana 324 unit difasilitasinya korban bencana 324 unit 15.000.000.000 15.000.000.000 - - (15.000.000.000) DPUTRPP
Akibat Bencana Alam / Sosial Bojongsari Kec.
Culamega
B Program Lingkungan Sehat Perumahan panjang jalan desa, 34.167 meter 22.575.000.000 40.000.000.000 - - 62.575.000.000 6.125.000.000 773.311.000 - - 6.898.311.000 (55.676.689.000) DPUTRPP
lingkungan dan setapak
yang terbangun
1 Penataan Sarana dan Prasarana Jalan Kec. Karangnunggal, Jalan lingkungan yang terbangun 14 Paket Tersedianya Sarana dan Prasarana 14 Paket 10.000.000.000 15.000.000.000 25.000.000.000 - - (25.000.000.000) DPUTRPP
Lingkungan Cikalong, Jalan Lingkungan
Pancatengah,
Cikatomas,
Bantarkalong,
Bojongasih,
Sodonghilir, Taraju,
Puspahiang,
Tanjungjaya,
Jatiwaras,
Gunungtanjung,
Singaparna,
Mangunreja,
Sukarame,
Leuwisari, Sariwangi,
Cisayong, Rajapolah,
Jamanis, Ciawi
161
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
- Desa Sukarame Kec. Sukarame Desa Sukarame Kec. - - - DPUTRPP
Sukarame
- Desa Pasirsalam Kec. Mangunreja Desa Pasirsalam - - - DPUTRPP
Kec. Mangunreja
2 Penataan Sarana dan Prasarana Jalan Desa Kec. Cipatujah, panjang jalan desa yang 10.000 meter meningkatnya panjang jalan desa yang 10.000 meter 5.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 2.425.000.000 2.425.000.000 (22.575.000.000) DPUTRPP
Cikalong, dibangun dan ditingkatkan baik
Pancatengah,
Cikatomas, Cibalong,
Parungponteng,
Bojongasih,
Sodonghilir, Taraju,
Puspahiang, Salopa,
Jatiwaras,
Gunungtanjung,
Singaparna,
Padakembang,
Sariwangi, Cisayong,
Rajapolah,
Kadipaten,
Pagerageung,
Sukaraja
162
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
- TPT Pemakaman Uumum Desa Purwaraharja TPT Pemakaman - - - - DPUTRPP
Kec. Bojonggambir Uumum Desa
Purwaraharja Kec.
Bojonggambir
Kec. Cipatujah,
Cikatomas, Cibalong,
Parungonteng,
Bojongasih,
Sodonghilir,
Karangjaya,
Singaparna,
Mangunreja,
Padakembang,
Cisayong, Rajapolah,
Ciawi, Pagerageung
163
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Pembangunan TPT - DPUTRPP
Kec. Cipatujah,
Karangnunggal,
Cibalong,
Bantarkalong,
Bojongasih,
Sodonghilir, Taraju,
Puspahiang, Salopa,
Jatiwaras,
Gunungtanjung,
Singaparna,
Mangunreja,
Cigalontang,
Padakembang,
Sariwangi, Cisayong,
Sukahening,
Rajapolah, Jamanis,
Ciawi,
KadipatenPagerageu
ng
11 Identifikasi Kawasan Permukiman Kabupaten jumlah dokumen yang tersusun jumlah dokumen yang tersusun 750.000.000 750.000.000 - (750.000.000) DPUTRPP
1 dok 1 dok
Tasikmalaya
C Program Pembangunan Saluran luas genangan yang 1.000 meter 2.275.000.000 1.500.000.000 - - 3.775.000.000 43.250.900 - - - 43.250.900 (3.731.749.100) DPUTRPP
Drainase/GorongGorong tertangani
1 DED Drainase Perkotaan 750.000.000 750.000.000 - (750.000.000) DPUTRPP
2 Drainase Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya Jumlah Dokumen yang Tersusun Tersedianya DED Drainase Ibu Kota 525.000.000 525.000.000 - (525.000.000) DPUTRPP
Kabupaten Tasikmalaya
3 Pembangunan Drainase Perkantoran Kab. Tasikmalaya 43.250.900 43.250.900 43.250.900 DPUTRPP
Kabupaten Tasikmalaya
4 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Rajapolah, luas genangan yang tertangani 1.000 meter luas genangan yang tertangani 1.000 meter 1.000.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 - - (2.500.000.000) DPUTRPP
Sodonghilir,
Singaparna
D Program Pembangunan Infrastruktur penduduk yang 9.925.000.000 3.200.000.000 30.121.735.000 - 43.246.735.000 2.000.000.000 - 5.609.987.000 - 7.609.987.000 (35.636.748.000) DPUTRPP
Perdesaan dan Perkotaan mendapatkan 800 SR
akses air minum
1 Pembangunan SPAM Perdesaan Kec. Cipatujah, SPAM yang terbangun dan SR 15 Paket Tersedianya SPAM Perdesaan 15 Paket 2.500.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000 - (5.000.000.000) DPUTRPP
Sodonghilir, yang terpasang
Bantarkalong,
Bojongasih,
Cigalontang,
Kadipaten,
Pagerageung,
Mangunreja
164
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
- Desa Sukaharja Kec. Sariwangi Desa Sukaharja Kec. - - DPUTRPP
Sariwangi
- Desa Tanjungsari Kec. Sukaresik Desa Tanjungsari - - DPUTRPP
Kec. Sukaresik
- Desa Sukapancar Kec. Sukaresik Desa Sukapancar - - DPUTRPP
Kec. Sukaresik
- Desa Jayapura Kec. Cigalontang Desa Jayapura Kec. - - DPUTRPP
Cigalontang
- Desa Purwaraharja Kec. Bojonggambir Desa Purwaraharja - - DPUTRPP
Kec. Bojonggambir
2 Pembangunan Sumur BOR Kec. Cikatomas dan Jumlah sumur yang terbangun Jumlah sumur yang terbangun 700.000.000 700.000.000 - (700.000.000) DPUTRPP
3 unit 3 unit
Tanjungjaya
3 Infrastruktur Air Minum Jumlah SR yang terpasang 1000 SR Jumlah SR yang terpasang 1000 SR 10.000.000.000 10.000.000.000 - (10.000.000.000) DPUTRPP
4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Air Jumlah dokumen yang tersusun 1 dok Jumlah dokumen yang tersusun 1 dok 750.000.000 750.000.000 - (750.000.000) DPUTRPP
Minum
5 Pembangunan SPAM IKK Jumlah SR yang terpasang 1000 SR Jumlah SR yang terpasang 1000 SR 14.000.000.000 14.000.000.000 - (14.000.000.000) DPUTRPP
6 Pendampingan Pamsimas Desa Jayamukti Jumlah SR yang terpasang 150 SR Jumlah SR yang terpasang 150 SR 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 - DPUTRPP
Pancatengah
Desa Sukaharja Kec.
Sariwangi
Desa Tanjungsari
kec. Sukaresik
Desa Sukapancar
Kec. Sukaresik
Desa Jayapura Kec.
Cigalontang
Desa Purwaraharja
Kec. Bojonggambir
165
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
9 DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Air 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) DPUTRPP
Minum
10 Infrastruktur Air Minum (DAK Penugasan) - 2.219.497.000 2.219.497.000 1.777.364.000 1.777.364.000 (442.133.000) DPUTRPP
11 Infrastruktur Air Minum (DAK) - 2.402.238.000 2.402.238.000 3.832.623.000 3.832.623.000 1.430.385.000 DPUTRPP
12 Rabat Beton Jalan Lingkungan 350.000.000 350.000.000 - - (350.000.000) DPUTRPP
13 Penataan Sarana Prasarana Jalan Lingkungan 3.775.000.000 3.775.000.000 - - (3.775.000.000) DPUTRPP
14 BOP PIP Terlaksananya program 1 keg Terlaksananya program Perumahan dan 1 keg 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DPUTRPP
Perumahan dan Infrastruktur Infrastruktur Permukiman
Permukiman
E Program Pengembangan Kinerja penduduk yang terlayani 3.000.000.000 3.550.000.000 37.559.000.000 - 44.109.000.000 14.957.800 - 2.600.000.000 - 2.614.957.800 (41.494.042.200) DPUTRPP
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah sistem air 1.000 SR
limbah domestik
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kec. Cikatomas, penduduk yang terlayani sistem 800 SR penduduk yang terlayani sistem air 800 SR 2.500.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) DPUTRPP
Bantarkalong, air limbah domestik
Sodonghilir, limbah domestik
Puspahiang, Salopa,
Jatiwaras,
Cigalontang,
Leuwisari, Cisayong,
Rajapolah,
Kadipaten,
Singaparna,
Mangunreja
V Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta 23.177.442.000 15.219.600.000 5.619.600.000 5.769.600.000 49.786.242.000 12.431.956.900 - - 150.000.000 12.581.956.900
Perlindungan Masyarakat
1 Kantor Kesatuan Bangsa dan 5.619.600.000 5.619.600.000 5.619.600.000 5.619.600.000 22.478.400.000 8.728.728.400 - - - 8.728.728.400 KESBANGPOL
Perlindungan Masyarakat
1 Program Pelayanan Administrasi 279.568.400 - - - 279.568.400 279.568.400 KESBANGPOL
Perkantoran
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air Meningkatnya pelayanan tersedianya jasa komunikasi, tersedianya jasa komunikasi, sumber 36.000.000 36.000.000 19.800.000 19.800.000 (16.200.000) KESBANGPOL
dan Listrik Kab.Tasikmalaya administrasi perkantoran 100% sumber daya aiar dan listrik 100% daya aiar dan listrik 100%
166
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya pelayanan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 48.000.000 48.000.000 21.000.000 21.000.000 (27.000.000) KESBANGPOL
Kab.Tasikmalaya administrasi perkantoran 100% 100% 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Meningkatnya pelayanan Tercukupinya kebutuhan barang Tercukupinya kebutuhan barang cetakan 42.000.000 42.000.000 16.268.400 16.268.400 (25.731.600) KESBANGPOL
Kab.Tasikmalaya administrasi perkantoran 100% cetakan dan penggandaan 100% dan penggandaan 100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Meningkatnya pelayanan Tersedianya peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan 29.000.000 29.000.000 16.000.000 16.000.000 (13.000.000) KESBANGPOL
Kantor Kab.Tasikmalaya administrasi perkantoran 100% perlengkapan kantor 100% kantor 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Meningkatnya pelayanan Tersedianya bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan 18.000.000 18.000.000 7.900.000 7.900.000 (10.100.000) KESBANGPOL
PerundangUndangan Kab.Tasikmalaya administrasi perkantoran 100% informasi pegawai kantor dan 100% informasi pegawai kantor dan 100%
masyarakat masyarakat
Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya pelayanan Tersedianya sajian makanan dan Tersedianya sajian makanan dan 75.000.000 75.000.000 35.000.000 35.000.000 (40.000.000) KESBANGPOL
Kab.Tasikmalaya administrasi perkantoran 100% minuman untuk tamu kantor 100% minuman untuk tamu kantor 100%
Penyedin Jasa Tenaga Pendukung Meningkatnya pelayanan Tersedianya jasa pendukung Tersedianya jasa pendukung 25.000.000 25.000.000 20.400.000 20.400.000 (4.600.000) KESBANGPOL
Administrasi/Teknis Perkantoran Kab.Tasikmalaya administrasi perkantoran 100% administrasi/teknis perkantoran 100% administrasi/teknis perkantoran 100%
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Meningkatnya pelayanan Terpenuhinya kebutuhan tenaga Terpenuhinya kebutuhan tenaga 30.000.000 30.000.000 36.000.000 36.000.000 6.000.000 KESBANGPOL
administrasi perkantoran piket/waker pemelihara piket/waker pemelihara keamanan
Kab.Tasikmalaya 100% keamanan kantor 2 orang kantor 2 orang
Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Meningkatnya pelayanan Terlaksana dan terfasilitasinya Terlaksana dan terfasilitasinya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - KESBANGPOL
Kab.Tasikmalaya administrasi perkantoran 100% rapatrapat koordinasi dan 100% rapatrapat koordinasi dan konsultasi 100%
konsultasi
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Tasikmalaya 7.200.000 7.200.000 7.200.000 KESBANGPOL Kegiatan Baru
2 Program Peningkatan Sarana dan 93.900.000 - - - 93.900.000 93.900.000 KESBANGPOL
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kab.Tasikmalaya Meningkatnya sarana dan 100% Tersedianya kendaraan dinas 100% Tersedianya kendaraan dinas 100% 25.000.000 25.000.000 - - (25.000.000) KESBANGPOL
prasarana aparatur operasional kantor operasional kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab. Tasikmalaya Tersedianya Peningkatan 100% 3 item belanja 100% 3 item belanja 100% 72.000.000 72.000.000 - - (72.000.000) KESBANGPOL
Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Memadai
untuk menunjang kinerja
pegawai
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya sarana dan Terlaksananya pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan 54.000.000 54.000.000 12.300.000 12.300.000 (41.700.000) KESBANGPOL
Kab.Tasikmalaya prasarana aparatur 100% rutin/berkala kendaraan 100% rutin/berkala kendaraan 100%
dinas/operasional dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Meningkatnya sarana dan Terlaksananya pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan 175.000.000 175.000.000 72.600.000 72.600.000 (102.400.000) KESBANGPOL
Dinas/Operasional Kab.Tasikmalaya prasarana aparatur 100% rutin/berkala kendaraan 100% rutin/berkala kendaraan 100%
dinas/operasional dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Meningkatnya sarana dan Terlaksanaya pemeliharaan Terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala 26.000.000 26.000.000 9.000.000 9.000.000 (17.000.000) KESBANGPOL
Kantor Kab.Tasikmalaya prasarana aparatur 100% rutin/berkala peralatan gedung 100% peralatan gedung 100%
Pengadaan Seragam Olah Raga Kab.Tasikmalaya Meningkatnya disiplin 100% Tersedianya pakaian dina pakaian dinas Tersedianya pakaian dina pegawai pakaian dinas 36.000.000 36.000.000 - - (36.000.000) KESBANGPOL
aparatur pegawai beserta 20 orang beserta perlengkapannya 20 orang
perlengkapannya
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber - - - - - - KESBANGPOL
Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab.Tasikmalaya Meningkatnya kapasitas 100% Terkirimnya pegawai untuk 1 orang Terkirimnya pegawai untuk mengikuti 1 orang 7.000.000 7.000.000 - - (7.000.000) KESBANGPOL
sumber daya aparatur mengikuti diklat/bimtek diklat/bimtek
5 Program Peningkatan Pengembangan 27.600.000 - - - 27.600.000 27.600.000 KESBANGPOL
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kab.Tasikmalaya Meningkatnya kinerja dan 20 Tersususnya laporan keuangan 2 dokumen Tersususnya laporan keuangan akhir 2 dokumen 21.600.000 21.600.000 - - (21.600.000) KESBANGPOL
kualitas pelaporan dokumen/lapor akhir tahun dengan baik dan tahun dengan baik dan tepat waktu
an tepat waktu
Penyusunan Laporan Keuangan/Tahunan Kab.Tasikmalaya Meningkatnya kinerja dan 20 Tersususnya laporan keuangan 18 Tersususnya laporan keuangan dan 18 79.000.000 79.000.000 - - (79.000.000) KESBANGPOL
SKPD kualitas pelaporan dokumen/lapor dan laporan bulanan/tahunan dokumen/lapor laporan bulanan/tahunan SKPD dengan dokumen/lapo
an SKPD dengan baik dan tepat an baik dan tepat waktu ran
waktu
Penyusunan Renstra SKPD Kab.Tasikmalaya Meningkatnya kualitas 1 dokumen Tersedianya DPA dan RKA skpd 1 dokumen Tersedianya DPA dan RKA skpd 2 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) KESBANGPOL
perencanaan dan renstra renstra dokumen/lapo
penganggaran ran
167
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Penyusunan dokumen perencanaan dan Meningkatnya kualitas 3 Tersedianya DPA dan RKA skpd 2 Tersedianya DPA dan RKA skpd 2 20.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 10.000.000 KESBANGPOL
penganggaran Kab.Tasikmalaya perencanaan dan dokumen/lapor dokumen/lapor dokumen/lapo
penganggaran an an ran
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kab.Tasikmalaya Meningkatnya kualitas 3 Tersedianya dokumen Rencana 1 Tersedianya dokumen Rencana Kerja 1 16.000.000 16.000.000 - - (16.000.000) KESBANGPOL
perencanaan dan dokumen/lapor Kerja (Renja) SKPD dokumen/lapor (Renja) SKPD dokumen/lapo
penganggaran an an ran
7 Program Pengembangan Wawasan Meningkatnya pemahaman 1.142.350.000 - - - 1.142.350.000 1.142.350.000 KESBANGPOL
Kebangsaan wawasan kebangsaan dan
ketahanan bangsa
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Meningkatnya wawasan Jumlah orang yang mengikuti Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi 100.000.000 100.000.000 10.000.000 10.000.000 (90.000.000) KESBANGPOL
Kehidupan Bergama kebangsaan dan ketahan sosialisasi peningkatan toleransi peningkatan toleransi dan kerukunan
Kab.Tasikmalaya bangsa 850 orang dan kerukunan 100 orang 100 orang
Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Meningkatnya pemahaman Meningkatnya kesadaran Terlaksananya kegiatan pemahaman 150.000.000 150.000.000 232.350.000 232.350.000 82.350.000 KESBANGPOL
Ketahanan Bangsa wawasan kebangsaan dan berbangsa dan bernegara serta wawasan kebangsaan dan ketahanan
ketahanan bangsa kokohnya persatuan dan bangsa bagi pelajar
Kec. Mangunreja
kesatuan di pelajar berdasarkan 2 kali
dan Kec. 200 orang 200 orang
nilai-nilai ideologi Pancasila dan sosialisasi
Gunungtanjung
wawasan kebangsaan
Orientasi Wasbang, Tahbang, Pembauran Kab.Tasikmalaya Meningkatnya wawasan 30 orang Jumlah orang yang terkirim untuk 30 orang Jumlah orang yang terkirim untuk 30 orang 30.000.000 30.000.000 - - (30.000.000) KESBANGPOL
Bangsa dan Deteksi Dini kebangsaan dan ketahan mengikuti orientasi mengikuti orientasi
bangsa
Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Kab.Tasikmalaya Meningkatnya wawasan 200 orang Jumlah pelajar yang mengikuti 200 orang Jumlah pelajar yang mengikuti 200 orang 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) KESBANGPOL
Ketahanan Bangsa bagi Pelajar kebangsaan dan ketahan sosialisasi wawasan kebangsaan sosialisasi wawasan kebangsaan
bangsa
Peningkatan Kesadaran Bela Negara Kab.Tasikmalaya Meningkatnya wawasan 7 orang tiap Jumlah masyarakat yang 7 orang tiap Jumlah masyarakat yang mengikuti bela 7 orang tiap 1.500.000.000 1.500.000.000 - - (1.500.000.000) KESBANGPOL
kebangsaan dan ketahan desa mengikuti bela negara desa negara desa
bangsa
Ekspedisi Budaya dalam Upaya Peningkatan Kab. Tasikmalaya Meningkatnya pemahaman 1 kali kegiatan Terselenggaranya pemantapan 1 kali kegiatan Meningkatnya kesadaran berbangsa dan 1 kali 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) KESBANGPOL
Ketahanan Bangsa dan Wawasan wawasan kebangsaan dan (20 orang wawasan kebangsaan dan (20 orang bernegara serta kokohnya persatuan kegiatan (20
Kebangsaan ketahanan bangsa peserta) revitalisasi nilai- nilai Pancasila peserta) dan kesatuan di masyarakat orang
sebagai ideologi bangsa berdasarkan nilai-nilai ideologi Pancasila peserta)
dan wawasan kebangsaan
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Kec. Leuwisari Meningkatnya pemahaman 1 kali Meningkatnya pengetahuan dan 1 kali Terlaksananya kegiatan peningkatan 1 kali 50.000.000 50.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 KESBANGPOL
NilaiNilai Luhur Budaya Bangsa wawasan kebangsaan dan sosialisasi kesadaran masyarakat akan nilai- sosialisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sosialisasi
ketahanan bangsa nilai luhur budaya bangsa
Indonesia
Pembinaan Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Meningkatnya wawasan Jumlah toga dan tomas terbina Jumlah toga dan tomas terbina 50.000.000 50.000.000 15.000.000 15.000.000 (35.000.000) KESBANGPOL
Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya kebangsaan dan ketahan
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kab.Tasikmalaya bangsa 50 orang 50 orang 50 orang
Penyuluhan Pencegahan Kec. Leuwisari Meningkatnya pemahaman 150 orang Terlaksananya penyuluhan 150 orang Menurunnya angka peredaraan dan 150 orang 150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 50.000.000 KESBANGPOL
Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan wawasasan kebangsaan pencegahan penyalahgunaan minuman
Narkoba dan ketahanan bangsa peredaran/penggunaan keras/narkoba di Kab. Tasikmalaya
minuman keras dan narkoba di
Kab. Tasikmalaya
168
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Pengendalian Keamanan Lingkungan Kab. Tasikmalaya Meningkatkan keamanan 6 kali Terselenggaranya Peningkatan 6 kali Meningkatnya Keamanan dan 6 kali 140.000.000 140.000.000 - - (140.000.000) KESBANGPOL
dan kenyamanan lingkungan sosialisasi/rapa Keamanan dan Kenyamanan sosialisasi/rap Kenyamanan Lingkungan dalam rangka sosialisasi/rap
t/pertemuan Lingkungan at/pertemuan mewujudkan kondusifitas daerah at/pertemuan
Penanganan Konflik Sosial Meningkatkan keamanan Jumlah rapat/pertemuan tim Terlaksananya pembuatan ijin 100.000.000 100.000.000 145.000.000 145.000.000 45.000.000 KESBANGPOL
Kab. Tasikmalaya dan kenyamanan lingkungan 8 kali terpadu penanganan konflik 1 kali rekomendasi penelitian 1 kali
Fasilitasi Penanganan Radikalisme Kab. Tasikmalaya Meningkatkan keamanan 1 kali Terlaksananya penanganan 1 kali Meningkatnya penanganan radikalisme 1 kali 50.000.000 50.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 KESBANGPOL
dan kenyamanan lingkungan pertemuan/rap radikalisme di daerah pertemuan/rap untuk menciptakan kondisi sosial politik, pertemuan/ra
at/koordinasi at/koordinasi hukum dan keamanan daerah yang pat/koordinasi
kondusif
Pengamanan Tertutup Kunjungan VVIP Jumlah pengamnan 1 kali Jumlah pengamnan 1 kali Jumlah pengamnan 1 kali 250.000.000 250.000.000 60.000.000 60.000.000 (190.000.000) KESBANGPOL
Peningkatan Pemahaman Wawasan Kab.Tasikmalaya 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) KESBANGPOL
Kebangsaan dan belanegara bagi kelompok
mahasiswa
Penguatan Pengawasan Orang Asing, Meningkatnya keamanan Jumlah Ormas/Orang Asing yang Jumlah Ormas/Orang Asing yang 50.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 (40.000.000) KESBANGPOL
Organisasi Masyarakat Asing, Lembaga Asing Kab.Tasikmalaya dan kenyamanan lingkungan 8 kali teridenifikasi 1 kali teridenifikasi 1 kali
dan Tenaga Kerja Asing
Pengamanan Pilkada Kab Tasikmalaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 KESBANGPOL KEGAITAN
BARU
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 260.310.000 260.310.000 KESBANGPOL KEGAITAN
Lingkungan BARU
8 Program Pendidikan Politik Masyarakat 6.150.000.000 - - - 6.150.000.000 6.150.000.000 KESBANGPOL
Sinergitas Hubungan Antar Lembaga Meningkatnya Jumlah Rapat/Pertemuan Jumlah Rapat/Pertemuan Sinergitas 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 KESBANGPOL
Pemerintah di daerah di bidang politik Kab.Tasikmalaya Pembinaan/Pendidikan 47 kali Sinergitas Hubungan Antar 1 kali Hubungan Antar Lembaga 1 kali
masyarakat Lembaga
Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Tasikmalaya Meningkatnya 4 kali Jumlah sosialisasi yang 4 kali Jumlah sosialisasi yang dilakukan 4 kali 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) KESBANGPOL
Pembinaan/Pendidikan dilakukan
masyarakat
Diseminasi Arah Kebijakan Ormas, LSM dan Kab.Tasikmalaya Meningkatnya 47 kali Jumlah pembinaan ormas/LSM 1 kali Jumlah pembinaan ormas/LSM dan OKP 1 kali 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) KESBANGPOL
OKP Pembinaan/Pendidikan dan OKP
masyarakat
Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Kab. Tasikmalaya Meningkatnya pendidikan 1 kali Terlaksanakanya kegiatan 1 kali Meningkatnya tertib administrasi 1 kali - - - KESBANGPOL
Keuangan Partai Politik politik masyarakat bimbingan bimbingan teknis pengelolaan bimbingan pengelolaan keuangan partai politik bimbingan
teknis keuangan partai politik teknis teknis
Evaluasi Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial Meningkatnya Jumlah orkesmas yang Jumlah orkesmas yang terfverifikasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - KESBANGPOL
Kab.Tasikmalaya Pembinaan/Pendidikan 47 kali terfverifikasi 32 orkesmas 32 orkesmas
masyarakat
Koordinasi forumforum diskusi politik Meningkatnya Jumlah diskusi yang Jumlah diskusi yang dilaksanakan 500.000.000 500.000.000 400.000.000 400.000.000 (100.000.000) KESBANGPOL
Kab.Tasikmalaya Pembinaan/Pendidikan 47 kali dilaksanakan 3 kali 3 kali
masyarakat
Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kab.Tasikmalaya Meningkatnya keamanan 1 kali Meningkatnya keamanan politik 1 kali Meningkatnya keamanan politik didaerah 1 kali 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) KESBANGPOL
politik didaerah didaerah
Pengamanan tertutup kunjungan kerja VVIP Kab.Tasikmalaya Meningkatnya keamanan 1 kali Meningkatnya keamanan politik 1 kali Meningkatnya keamanan politik didaerah 1 kali 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) KESBANGPOL
politik didaerah didaerah
Fasilitasi Rakor Forkopimda Kab.Tasikmalaya Meningkatnya keamanan 1 kali Meningkatnya keamanan politik 1 kali Meningkatnya keamanan politik didaerah 1 kali 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) KESBANGPOL
politik didaerah didaerah
Sinergitas Hubungan Antar Lembaga Kab.Tasikmalaya Meningkatnya keamanan 2.550.000.000 2.550.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 (50.000.000) KESBANGPOL
Pemerintahan di Daerah pada Bidang Politik politik didaerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya pendidikan Terlaksananya pemantauan, Meningkatnya koordinasi pemantauan, 1 kali 20.000.000 20.000.000 220.000.000 220.000.000 200.000.000 KESBANGPOL
politik masyarakat 1 kali kegiatan pelaporan dan evaluasi 1 kali kegiatan pelaporan dan evaluasi perkembangan
kegiatan
berupa perkembangan politik di Kab. berupa politik di daerah
Kab. Tasikmalaya berupa
monitoring Tasikmalaya monitoring
monitoring
wilayah wilayah
wilayah
Diseminasi Arah Kebijakan Ormas, LSM dan Kab.Tasikmalaya 15.000.000 15.000.000 150.000.000 150.000.000 135.000.000 KESBANGPOL
OKP
Fasilitasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Tasikmalaya 20.000.000 20.000.000 - - (20.000.000) KESBANGPOL
Evaluasi Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial Kab.Tasikmalaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - KESBANGPOL
dari Orkemas
Penyuluhan kepada Masyarakat Kab.Tasikmalaya 20.000.000 20.000.000 15.000.000 15.000.000 (5.000.000) KESBANGPOL
Verifikasi Pemberian Bantuan Keuangan Meningkatnya Jumlah parpol yang terverifikasi Jumlah parpol yang terverifikasi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - KESBANGPOL
kepada Partai Politik Kab.Tasikmalaya Pembinaan/Pendidikan 47 kali 8 parpol 8 parpol
masyarakat
Forum Diskusi Politik 150.000.000 150.000.000 KESBANGPOL KEGIATAN
BARU
2 Satpol PP 17.557.842.000 9.600.000.000 - 150.000.000 27.307.842.000 3.703.228.500 - - 150.000.000 3.853.228.500 (23.454.613.500) SATPOL-PP
A Program Peningkatan Penegakan Persentase pelanggaran 435.000.000 - - - 435.000.000 58.534.800 - - - 58.534.800 (376.465.200) SATPOL-PP
Peraturan Daerah Peraturan Daerah yang 100%
ditangani
169
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Operasi Gerakan Disiplin Daerah Wilayah Kabupaten Pelaksanaan operasi gerakan 100% Aparatur pemerintah Kabupaten 100% 35.000.000 - - - 35.000.000 - - - - - (35.000.000) SATPOL-PP
Tasikmalaya disiplin daerah Tasikmalaya yang taat dan patuh
terhadap kedisiplinan
Penanganan Penertiban Perijinan Pelaksanaan penanganan penanganan penertiban perijinan 150.000.000 - - - 150.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000 (100.000.000) SATPOL-PP
Wilayah Kabupaten penertiban perijinan 12 Bulan 12 Bulan
Tasikmalaya (100%) (100%)
Penanganan Pengaduan Pelanggaran Perda Wilayah Kabupaten Persentase pengaduan 100% Pengaduan pelanggaran perda dan 100% 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - - (50.000.000) SATPOL-PP
dan Peraturan Kepala Daerah Tasikmalaya pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang ditangani
peraturan kepala daerah yang
ditangani
Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Persentase pelanggaran Pelanggaran peraturan daerah dan 150.000.000 - - - 150.000.000 8.534.800 - - - 8.534.800 (141.465.200) SATPOL-PP
Perda dan Peraturan Kepala Daerah peraturan daerah dan peraturan peraturan kepala daerah yang diselidiki
Wilayah Kabupaten kepala daerah yang diselidiki dan 12 Bulan dan ditindak lanjuti 12 Bulan
Tasikmalaya ditindak lanjuti (100%) (100%)
Rapat Koordinasi Teknis Penegakan Satpol PP Jumlah pelaksanaan rapat 4 Kali Pelaksanaan rapat koordinasi teknis 4 Kali 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - - (50.000.000) SATPOL-PP
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala koordinasi teknis penegakan penegakan peraturan daerah dan
Daerah peraturan daerah dan peraturan peraturan kepala daerah yang
kepala daerah yang dilaksanakan
dilaksanakan
B Program Penataan Peraturan Perundang – Capaian kualitas 100% 225.000.000 - - - 225.000.000 - - - - - (225.000.000) SATPOL-PP
Undangan penyusunan peraturan
perundang undangan
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – Satpol PP Jumlah naskah akademik dan 1 Naskah Meningkatnya kualitas peraturan daerah 1 Naskah 225.000.000 - - - 225.000.000 - - - - - (225.000.000) SATPOL-PP
Undangan peraturan daerah dan/atau Akademik yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Akademik
peraturan kepala daerah yang
tersusun
C Program Pemberantasan Barang Kena Capaian Pengumpulan 100% - - - 150.000.000 150.000.000 - - - 150.000.000 - (150.000.000) SATPOL-PP
Cukai Ilegal Informasi Barang Kena
Cukai Ilegal
Pengumpulan informasi hasil tembakau Wilayah Kabupaten Jumlah laporan Hasil Tembakau 1 Laporan Meningkatnya Pengumpulan Informasi 1 Laporan - - - 150.000.000 150.000.000 - - - 150.000.000 150.000.000 - SATPOL-PP
diperedaran atau tempat penjualan eceran ( Tasikmalaya yang yang dilekati Pita Cukai Barang Kena Cukai Ilegal
DBHCHT ) Palsu dan Tidak dilekati Pita
Cukai di Peredaran atau Tempat
Penjualan Eceran
D Program peningkatan keamanan dan Cakupan keamanan dan Cakupan keamanan dan kenyamanan 2.956.250.000 100.000.000 - - 3.056.250.000 1.547.831.900 - - - 1.547.831.900 (1.508.418.100) SATPOL-PP
kenyamanan lingkungan kenyamanan lingkungan 100% lingkungan 100%
Pengendalian Keamanan Lingkungan Pelaksanaan pengendalian Lingkungan yang aman dan terkendali 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 1.147.831.900 - - 1.147.831.900 (52.168.100) SATPOL-PP
Wilayah Kabupaten keamanan lingkungan 1 Tahun 1 Tahun
Tasikmalaya (63 orang) (63 orang)
Penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Wilayah Kabupaten jumlah wilayah pedagang kaki 1 Lokasi pedagang kaki lima yang ditertibkan 1 Lokasi 25.000.000 - - - 25.000.000 - - - - - (25.000.000) SATPOL-PP
Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya lima yang ditertibkan Penertiban Penertiban
PKL PKL
Pengamanan Unjuk Rasa Komplek Cakupan unjuk rasa yang 1 Tahun Terkendalinya keamanan pada kegiatan 1 Tahun 100.000.000 - - - 100.000.000 25.000.000 - - - 25.000.000 (75.000.000) SATPOL-PP
Perkantoran diamankan (100%) unjuk rasa (100%)
Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Perayaan Hari Raya Idul Fitri Terkendalinya keamanan pada Hari 100.000.000 - - - 100.000.000 25.000.000 - - - 25.000.000 (75.000.000) SATPOL-PP
Wilayah Kabupaten yang diamankan Raya Idul Fitri
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Tasikmalaya
Pengamanan Jemaah Haji Wilayah Kabupaten Jumlah Pelaksanaan 1 Kegiatan Terkendalinya keamanan pada 1 Kegiatan 25.000.000 - - - 25.000.000 - - - - - (25.000.000) SATPOL-PP
Tasikmalaya keberangkatan dan kepulangan pelaksanaan keberangkatan dan
jemaah haji yang diamankan kepulangan jemaah haji
Pengamanan Hari Raya Natal Perayaan Hari Raya Natal yang Terkendalinya keamanan pada Hari 100.000.000 - - - 100.000.000 25.000.000 - - - 25.000.000 (75.000.000) SATPOL-PP
Wilayah Kabupaten diamankan Raya Natal
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Tasikmalaya
Pengamanan Tahun Baru Masehi Perayaan Tahun Baru Masehi Terkendalinya keamanan pada Tahun 100.000.000 - - - 100.000.000 25.000.000 - - - 25.000.000 (75.000.000) SATPOL-PP
Wilayah Kabupaten yang diamankan Baru Masehi
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Tasikmalaya
Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Pelaksanaan Pemilihan Bupati Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil 1.131.250.000 - - - 1.131.250.000 275.000.000 - - 275.000.000 (856.250.000) SATPOL-PP
Bupati Tasikmalaya Wilayah Kabupaten dan Wakil Bupati Tasikmalaya Bupati Tasikmalaya yang diamankan
yang diamankan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Tasikmalaya
Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Rasio pelaksanaan patroli siaga Rasio pelaksanaan patroli siaga 125.000.000 - - - 125.000.000 25.000.000 - - - 25.000.000 (100.000.000) SATPOL-PP
Ketentraman Masyarakat Wilayah Kabupaten ketertiban umum dan 3 Frekuensi ketertiban umum dan ketentraman 3 Frekuensi
Tasikmalaya ketentraman masyarakat Patroli masyarakat Patroli
Rapat Koordinasi dan Komunikasi Ketertiban Satpol PP Jumlah pelaksanaan rapat 4 Kali Meningkatnya kualitas pelayanan 4 Kali 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - - (50.000.000) SATPOL-PP
Umum dan Ketentraman Masyarakat koordinasi dan komunikasi ketertiban umum dan ketentraman
ketertiban umum dan masyarakat
ketentraman masyarakat
170
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Operasi Terpadu dan Cipta Kondisi Trantibum Wilayah Kabupaten Terlaksananya Operasi Terpadu 1 Tahun Meningkatnya penyelenggaraan 1 Tahun - 100.000.000 - - 100.000.000 - - - - (100.000.000) SATPOL-PP
Linmas Tasikmalaya dan Cipta Kondisi ketertiban umum, ketentraman
Trantibumlinmas masyarakat serta perlindungan
masyarakat
E Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Cakupan pelaksanaan 3.934.592.000 - - - 3.934.592.000 343.170.300 - - - 343.170.300 (3.591.421.700) SATPOL-PP
Pencegahan Tindak Kriminal kantrantibmas dan
pencegahan tindak 100%
kriminal
Pembinaan Anggota Satuan perlindungan Terlaksananya belanja pakaian Tersedianya pakaian kegiatan berupa 350.000.000 - - - 350.000.000 165.170.300 - - - 165.170.300 (184.829.700) SATPOL-PP
masyarakat berupa kaos dalam kegiatan kaos
Satpol PP pembinaan anggota Satlinmas 1.053 buah 1.053 buah
Jambore Anggota Satlinmas Prov. Jawa Barat Jumalah Anggota satlinmas yang 39 Orang Meningkatnya kemampuan fisik anggota 39 Orang 35.000.000 - - - 35.000.000 - - - - - (35.000.000) SATPOL-PP
mengikuti jambore satlinmas
pengadaan seragam linmas lengkap bagi Satpol PP Jumlah seragam linmas lengkap 3510 stel Meningkatnya performas satlinmas 3510 stel 3.399.592.000 - - - 3.399.592.000 - - - - - (3.399.592.000) SATPOL-PP
anggota linmas tingkat desa bagi anggota linmas tingkat desa
pembuatan KTA satuan perlindungan Jumlah KTA satuan perlindungan Terkoordinirnya anggota satlinmas di 150.000.000 - - - 150.000.000 178.000.000 - - - 178.000.000 28.000.000 SATPOL-PP
masyarakat seKabupaten Tasikmalaya Satpol PP masyarakat se-Kabupaten 7.323 orang Kabupaten Tasikmalaya 7.323 orang
Tasikmalaya
F Program peningkatan kesiagaan dan Cakupan penanganan 90% 4.475.000.000 - - - 4.475.000.000 - - - - - (4.475.000.000) SATPOL-PP
pencegahan bahaya kebakaran kebakaran
Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung Dalam dan Luar Pelaksanaan koordinasi perijinan 1 tahun Bertambahnya informasi mengenai 1 tahun 75.000.000 - - - 75.000.000 - - - - - (75.000.000) SATPOL-PP
Wilayah Kab. pemanfaatan gedung pemanfaatan gedung kantor terutama
Tasikmalaya pengamanan terhadap bahaya
kebakaran pada gedung kantor
Kegiatan pendidikan dan pelatihan Satpol PP Jumlah anggota yang mengikuti 5 Orang Meningkatnya pemahaman dan 5 Orang 100.000.000 - - - 100.000.000 - - - - - (100.000.000) SATPOL-PP
pertolongan dan pencegahan kebakaran kegiatan pendidikan dan kemampuan dalam memberikan
pelatihan pertolongan dan pertolongan dan pencegahan kebakaran
pencegahan kebakaran
Pengadaan sarana dan prasarana Satpol PP Jumlah sarana dan prasarana 1 unit mobil Meningkatnya kualitas sarana dan 1 unit mobil 2.700.000.000 - - - 2.700.000.000 - - - - - (2.700.000.000) SATPOL-PP
pencegahan bahaya kebakaran pencegahan bahaya kebakaran penyelamatan prasarana pencegahan bahaya penyelamatan
kebakaran
Pemeliharaan sarana dan prasarana Satpol PP Jasa pemeliharaan sarana dan 12 Bulan Bertambahnya masa manfaat sarana 12 Bulan 275.000.000 - - - 275.000.000 - - - - - (275.000.000) SATPOL-PP
pencegahan bahaya kebakaran prasarana pencegahan bahaya dan prasarana pencegahan bahaya
kebakaran secara berkala kebakaran
Pengadaan perlengkapan mobil, perlengkapan Satpol PP Jenis perlengkapan mobil, 1 buah Rig, Meningkatnya keselamatan kerja 1 buah Rig, 250.000.000 - - - 250.000.000 - - - - - (250.000.000) SATPOL-PP
personal dan sarana penunjang pemadam perlengkapan personil dan 20 Stel anggota pemadam kebakaran 20 Stel
kebakaran sarana penunjang pemadam Perlengkapan Perlengkapan
kebakaran Proteksi, Proteksi,
Sosialisasi dan simulasi Pencegahan dini dan Satpol PP Jumlah peserta sosialisasi dan 390 Orang Meningkatnya pemahamandalam 390 Orang 375.000.000 - - - 375.000.000 - - - - - (375.000.000) SATPOL-PP
penyelamatan tingkat dasar simulasi Pencegahan dini dan mendeteksi kemungkinan terjadinya
penyelamatan tingkat dasar kebakaran
Pembinaan Kesamaptaan Polisi Pamong Praja Jumlah anggota Sattpol PP yang Meningakatnya kemampuan anggota 75.000.000 - - - 75.000.000 51.000.000 - - - 51.000.000 (24.000.000) SATPOL-PP
Satpol PP mengikuti pembinaan 12 Anggota dalam bela diri boxere 12 Anggota
kesamaptaan beladiri boxer
Penyelenggaraan Gelar Pasukan Prov. Jawa Barat Pelaksanaan gelar pasukan 1 Kegiatan Meningkatnya kemampuan anggota 1 Kegiatan 200.000.000 - - - 200.000.000 62.417.000 - - 62.417.000 (137.583.000) SATPOL-PP
Kajian Pemetaan Pengembangan Satuan Satpol PP Dokumen hasil pemetaan 1 Dokumen Dokumen hasil pemetaan 1 Dokumen 200.000.000 - - - 200.000.000 - - - - - (200.000.000) SATPOL-PP
Polisi Pamong Praja pengembangan Satpol PP pengembangan Satpol PP
Jambore Satuan Polisi Pamong Praja - SATPOL-PP
H Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan 1.034.000.000 - - - 1.034.000.000 776.687.900 - - - 776.687.900 (257.312.100) SATPOL-PP
Perkantoran administrasi perkantoran 100%
171
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jasa Komunikasi, Sumber daya 1 tahun Terbayarnya kebutuhan telepon, air dan 1 tahun 70.000.000 - - - 70.000.000 72.600.000 - - 72.600.000 2.600.000 SATPOL-PP
Air dan Listrik air dan listrik yang dibayar belanja listrik belanja
Satpol PP telepon, air, telepon, air,
listrik dan listrik dan
internet internet
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan 1 gedung Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 gedung 48.000.000 - - - 48.000.000 43.200.000 - - 43.200.000 (4.800.000) SATPOL-PP
Satpol PP kantor 12 bulan 12 bulan
3 orang 3 orang
Penyediaan Alat Tulis Kantor Persediaan alat tulis kantor 38 jenis Tersedianya alat tulis kantor 38 jenis 70.000.000 - - - 70.000.000 43.420.000 - - 43.420.000 (26.580.000) SATPOL-PP
Satpol PP belanja alat belanja alat
tulis kantor tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Persediaan barang cetak dan Tersedianya barang cetak dan 60.000.000 - - - 60.000.000 40.655.000 - - 40.655.000 (19.345.000) SATPOL-PP
Penggandaan penggandaan penggandaan 12 jenis
12 jenis
belanja cetak,
belanja cetak,
40.260
40.260 lembar
lembar
belanja
Satpol PP belanja
penggandaan,
penggandaan
265 set
, 265 set
belanja
belanja
penjilidan
penjilidan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Persediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan 50.000.000 - - - 50.000.000 26.675.900 - - 26.675.900 (23.324.100) SATPOL-PP
Kantor perlengkapan kantor kantor
6 jenis
6 jenis belanja
belanja alat
alat listrik dan
listrik dan
elektronik, 2
elektronik, 2
jenis belanja
jenis belanja
perangko,
perangko,
materai dan
materai dan
benda pos
benda pos
lainnya, 20
Satpol PP lainnya, 20
jenis belanja
jenis belanja
peralatan
peralatan
kebersihan
kebersihan
dan bahan
dan bahan
pembersih, 2
pembersih, 2
jenis belanja
jenis belanja
plakat dan
plakat dan
barang kecil
barang kecil
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Persediaan bahan bacaaan dan Tersedianya kebutuhan bahan bacaaan 6.000.000 - - - 6.000.000 6.000.000 - - 6.000.000 - SATPOL-PP
Perundang – Undangan peraturan perundang - undangan 1 tahun dan peraturan perundang - undangan 1 tahun
belanja surat belanja surat
Satpol PP
kabar dan jasa kabar dan
publikasi jasa publikasi
Penyediaan Makanan dan Minuman Persediaan makanan dan Tersedianya kebutuhan makanan dan 80.000.000 - - - 80.000.000 84.975.000 - - 84.975.000 4.975.000 SATPOL-PP
minuman harian pegawai, rapat minuman harian pegawai, rapat dan
dan tamu 1.578 box tamu 1.578 box
belanja mamin belanja
harian mamin harian
pegawai, 660 pegawai, 660
Satpol PP box belanja box belanja
mamin rapat, mamin rapat,
272 box 272 box
belanja mamin belanja
tamu mamin tamu
Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah tenaga pendukung Tersedianya kebutuhan tenaga 350.000.000 - - - 350.000.000 299.762.000 - - 299.762.000 (50.238.000) SATPOL-PP
Administrasi/Teknis Perkantoran Satpol PP administrasi / teknis perkantoran 13 Orang pendukung administrasi / teknis 13 Orang
perkantoran
Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan rapat koordinasi 1 Tahun Pelaksanaan rapat koordinasi dan 1 Tahun 300.000.000 - - - 300.000.000 159.400.000 - - 159.400.000 (140.600.000) SATPOL-PP
Dalam dan Luar dan konsultasi dalam dan luar perjalanan konsultasi dalam dan luar daerah perjalanan
Wilayah Kab. daerah kabupaten tasikmalaya dinas dalam kabupaten tasikmalaya dinas dalam
Tasikmalaya dan luar dan luar
daerah daerah
I Program Peningkatan Sarana dan Cakupan ketersediaan 3.148.000.000 9.500.000.000 - - 12.648.000.000 813.586.600 - - - 813.586.600 (11.834.413.400) SATPOL-PP
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana 100%
aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP luas gedung kantor yang 1 gedung luas gedung kantor yang dibangun 1 gedung 500.000.000 - - - 500.000.000 - - - - - (500.000.000) SATPOL-PP
dibangun
172
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Satpol PP jumlah kendaraan dinas / 1 Unit Meningkatnya pelaksanaan tugas 1 Unit 575.000.000 - - - 575.000.000 - - - - - (575.000.000) SATPOL-PP
operasional Kendaraan operasional Kendaraan
Roda 4, 5 Unit Roda 4, 5
Kendaraan Unit
Roda 2 Kendaraan
Roda 2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Satpol PP Jumlah peralatan gedung kantor 2 unit printer + Meningkatnya peralatan penunang 2 unit printer 150.000.000 - - - 150.000.000 - - - - - (150.000.000) SATPOL-PP
4 unit laptop pelayanan kantor + 4 unit
dan 1 unit laptop dan 1
komputer unit komputer
desktop desktop
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor Meningkatnya peralatan penunang 85.000.000 - - - 85.000.000 54.658.000 - - 54.658.000 (30.342.000) SATPOL-PP
pelayanan kantor
5 Unit Laptop, 5 Unit Laptop,
5 Unit Printer, 5 Unit Printer,
2 Unit Mesin 2 Unit Mesin
Satpol PP Absen, 3 Unit Absen, 3 Unit
Komputer Komputer
desktop ( 4 desktop ( 4
jenis ) jenis )
Pengadaan Alat Studio Satpol PP Jumlah alat studio CCTV ( 1 jenis Meningkatnya ketersediaan sarana CCTV ( 1 75.000.000 - - - 75.000.000 - - - - - (75.000.000) SATPOL-PP
) kantor jenis )
Bantuan Kendaraan dan Perlengkapan Satpol PP Tersedianya kendaraan dan 1 Unit Truk Meningkatnya kualitas perlengkapan 1 Unit Truk - 8.750.000.000 - - 8.750.000.000 - - - - (8.750.000.000) SATPOL-PP
Operasional perlengkapan operasional Dalmas, 20 pelaksanaan tugas Dalmas, 20
Satuan Polisi Pamong Praja Unit PHH, 1 Unit PHH, 1
Kabupaten Tasikmalaya Unit Perahu Unit Perahu
Karet, 135 Stel Karet, 135
Seragam PDL Stel Seragam
Satpol PP, 135 PDL Satpol
Stel Seragam PP, 135 Stel
PDH Satpol Seragam
PP, 7936 Stel PDH Satpol
Seragam PDL PP, 7936 Stel
Satlinmas Seragam
PDL
Satlinmas
Pengadaan Kendaraan Operasional Tindak Satpol PP Tersedianya kendaraan 1 Unit Meningkatnya kualitas perlengkapan 1 Unit - 750.000.000 - - 750.000.000 - - - - (750.000.000) SATPOL-PP
Pidana Ringan / Pembinaan dan Penyuluhan operasional tindak pidana ringan Kendaraan pelaksanaan tugas Kendaraan
/ pembinaan dan penyuluhan Minibus Minibus
pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Tasikmalaya
Pembangunan Pos WMK Satpol PP Pos WMK yang dibangun 1 Buah Pos WMK yang dibangun 1 Buah 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 - - - - - (1.000.000.000) SATPOL-PP
Gedung Gedung
Bangunan Bangunan
WMK WMK
Penataan Halaman Kantor Satpol PP Luas halaman kantor yang ditata 1 Gedung Luas halaman kantor yang ditata 1 Gedung 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - - (50.000.000) SATPOL-PP
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jasa pemeliharaan gedung Bertambahnya masa manfaat gedung 50.000.000 - - - 50.000.000 28.456.000 - - 28.456.000 (21.544.000) SATPOL-PP
Satpol PP kantor 1 Tahun kantor 1 Tahun
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan jasa pemeliharaan kendaraan Meningkatnya operasional tugas 545.000.000 - - - 545.000.000 709.472.600 - - 709.472.600 164.472.600 SATPOL-PP
Dinas/Operasional dinas / operasional operasional
16 unit 16 unit
kendaraan kendaraan
roda 2, 8 unit roda 2, 8 unit
Satpol PP kendaraan kendaraan
roda 4, 8 unit roda 4, 8 unit
kendaraan kendaraan
roda 6 roda 6
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Jasa pemeliharaan perlengkapan 1 set sofa Bertambahnya masa manfaat 1 set sofa 10.000.000 - - - 10.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 (5.000.000) SATPOL-PP
Gedung Kantor Satpol PP gedung kantor perlengkapan gedung kantor
tamu tamu
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Jasa pemeliharaan peralatan Bertambahnya masa manfaat peralatan 8.000.000 - - - 8.000.000 16.000.000 - - 16.000.000 8.000.000 SATPOL-PP
Gedung Kantor Satpol PP gedung kantor 12 Bulan gedung kantor 12 Bulan
Pengadaan Alat Komunikasi Satpol PP Jenis alat komunikasi 20 Handy Meningaktnya alat komunikasi penunjang 20 Handy 100.000.000 - - - 100.000.000 - - - - - (100.000.000) SATPOL-PP
Talky, 5 unit pelaksanaan tugas Talky, 5 unit
Pesawat Rig ( Pesawat Rig
2 jenis ) ( 2 jenis )
J Program Peningkatan Disiplin Aparatur Capaian peningkatan 100% 400.000.000 - - - 400.000.000 - - - - - (400.000.000) SATPOL-PP
disiplin aparatur
173
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Satpol PP Jumlah Pakaian dinas beserta 130 Stel Meningkatnya disiplin pegawai dalam 130 Stel 200.000.000 - - - 200.000.000 - - - - - (200.000.000) SATPOL-PP
Perlengkapannya perlengkapan berpakaian
Pembinaan SatpolPP Satpol PP 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) SATPOL-PP
Pengadaan Pakaian Olah Raga Satpol PP Jumlah Pakaian olahraga 130 stel Meningkatnya performa anggota 130 stel 100.000.000 - - - 100.000.000 - - - - - (100.000.000) SATPOL-PP
K Program Peningkatan Pengembangan penyusunan Dokumen 80.000.000 - - - 80.000.000 20.000.000 - - - 20.000.000 (60.000.000) SATPOL-PP
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pelaporan kinerja Satpol 100%
Keuangan PP
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Satpol PP laporan capaian kinerja dan 10 Jenis Meningkatnya kualitas laporan capaian 10 Jenis 40.000.000 - - - 40.000.000 - - - - - (40.000.000) SATPOL-PP
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja satuan Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Laporan
polisi pamong praja SKPD
Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Jumlah dokumen pelaporan Meningkatnya kualitas dokumen 40.000.000 - - - 40.000.000 20.000.000 - - - 20.000.000 (20.000.000) SATPOL-PP
Daerah Satpol PP Satpol PP 5 Dokumen pelaporan Satpol PP 5 Dokumen
L Program Peningkatan Perencanaan dan Capaian penyusunan 100.000.000 - - - 100.000.000 30.000.000 - - - 30.000.000 (70.000.000) SATPOL-PP
Penganggaran SKPD perencanaan dan
penganggaran Satpol PP 100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Perencanaan dan Meningkatnya kualitas Dokumen 50.000.000 - - - 50.000.000 30.000.000 - - - 30.000.000 (20.000.000) SATPOL-PP
Penganggaran SKPD Satpol PP Penganggaran SKPD 5 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD 5 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Satpol PP Jumlah dokumen perencanaan 5 Dokumen Meningkatnya kualitas dokumen 5 Dokumen 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - - (50.000.000) SATPOL-PP
Satpol PP perencanaan Satpol PP
1 Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Tersedianya bantuan bagi 600 Terpenuhinya kebutuhan dasar 600 300.000.000 - - 200.000.000 500.000.000 - - - - (500.000.000) DINSOS
Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti penyandang disabilitas terlantar penyandang disabilitas terlantar di luar
di luar panti panti
orang orang - - - - DINSOS
- - - - DINSOS
Kecamatan - - - - DINSOS
175 175
Puspahiang
orang orang - - - - DINSOS
Kecamatan - - - - DINSOS
150 150
Rajapolah
orang orang - - - - DINSOS
Kecamatan - - - - DINSOS
50 50
Sariwangi
orang orang - - - - DINSOS
Kecamatan - - - - DINSOS
75 75
Pagerageung
orang orang - - - - DINSOS
Kecamatan - - - - DINSOS
50 50
Sodonghilir
orang orang - - - - DINSOS
Kecamatan - - - - DINSOS
75 75
Cipatujah
orang orang - - - - DINSOS
Kecamatan - - - - DINSOS
25 25
Cigalontang
orang orang - - - - DINSOS
2 Kegiatan Penyediaan Alat Bantu bagi - Jumlah penyandang disabilitas Terpenuhinya kebutuhan dasar 750.000.000 - - - 750.000.000 30.000.000 - - - 30.000.000 (720.000.000) DINSOS
Penyandang Disabilitas Kabupaten yang menerima bantuan alat penyandang disabilitas di luar panti
- 25 25
Tasikmalaya bantu
orang orang - - - - DINSOS
- - - - DINSOS
Kecamatan - - - - DINSOS
175 175
Puspahiang
orang orang - - - - DINSOS
Kecamatan - - - - DINSOS
150 150
Rajapolah
orang orang - - - - DINSOS
Kecamatan - - - - DINSOS
50 50
Sariwangi
orang orang - - - - DINSOS
174
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Kecamatan - - - - DINSOS
75 75
Pagerageung
orang orang - - - - DINSOS
Kecamatan - - - - DINSOS
50 50
Sodonghilir
orang orang - - - - DINSOS
Kecamatan - - - - DINSOS
75 75
Cipatujah
orang orang - - - - DINSOS
Kecamatan - - - - DINSOS
25 25
Cigalontang
orang orang - - - - DINSOS
3 Kegiatan Penyandang Cacat di Masyarakat Terlaksananya Bimbingan Sosial 110 Meningkatnya keberfungsian sosial dan 110 330.000.000 - - 330.000.000 - - - 0 - (330.000.000) DINSOS
melalui UEP Penyandang Cacat dan penyaluran bantuan bagi kesejahteraan hidup penyandang
penyandang disabilitas di luar disabilitas di luar panti
panti
5 Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Kec. Puspahiang, Terlaksananya peningkatan 50 orang Meningkatnya keterampilan penyandang 50 orang 150.000.000 - 150.000.000 - - 0 0 - (150.000.000) DINSOS
Penyandang Cacat Rajapolah, keterampilan penyandang disabilitas di luar panti
Pagerageung disabilitas
6 Bimbingan Sosial, Mental dan Spiritual bagi Kec. Puspahiang, Terlaksananya Pendampingan 50 orang Meningkatnya wawasan keluarga 50 orang 50.000.000 - 50.000.000 - - 0 0 - (50.000.000) DINSOS
Keluarga Penyandang Disabilitas Rajapolah, dan Bimbingan Sosial, Mental penyandang disabilitas mengenai pola
Pagerageung dan Spiritual bagi Keluarga asuh dan pola rawat
Penyandang Disabilitas
III Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Persentase keluarga 3.525.000.000 - - - 3.525.000.000 3.525.000.000 DINSOS
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Kabupaten miskin yang menerima
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bantuan dan 1,21%
Tasikmalaya
(PMKS) Lainnya pemberdayaan sosial
1 Kegiatan Pendampingan Program Bantuan Kabupaten - Jumlah kegiatan monitoring Meningkatnya efektifiktas dan efisiensi 200.000.000 - - 200.000.000 75.000.000 - - 75.000.000 (125.000.000) DINSOS
Pangan Non Tunai (BPNT) - evaluasi penyaluran BPNT 12 penyaluran BPNT 12
Tasikmalaya
Kec Kec - DINSOS
- DINSOS
2 Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Desa Pamijahan, Terlaksananya pemberdayaan 50 Meningkatnya kesejahteraan dan 50 150.000.000 - - 150.000.000 - - - - (150.000.000) DINSOS
Kec. Bantarkalong dan penyaluran bantuan usaha kemandirian berusaha masyarakat
bagi masyarakat miskin melalui miskin dalam memenuhi kebutuhan
KUBE dasarnya
175
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
- DINSOS
5 Kegiatan Pengembangan Sistem Layanan dan Kabupaten - - Jumlah SLRT Kab dan Desa 3 Meningkatnya tingkat kesejahteraan 3 300.000.000 500.000.000 300.000.000 1.100.000.000 - - (1.100.000.000) DINSOS
Rujukan Terpadu (SLRT) Tasikmalaya (Puskessos) yang menerima masyarakat miskin
insentif & biaya operasional
Keg Keg - DINSOS
- DINSOS
6 Kegiatan Pemberdayaan WRSE Kabupaten Terlaksananya pemberdayaan 40 orang Meningkatnya kemandirian WRSE dalam 40 orang 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DINSOS
Tasikmalaya dan penyaluran bantuan usaha memenuhi kebutuhan dasarnya
produktif bagi WRSE
7 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Dinas Sosial Tersalurkannya insentif bagi 20 orang Meningkatnya kapasitas dan kualitas 20 orang 20.000.000 20.000.000 - - (20.000.000) DINSOS
Pendamping KUBe pendamping Kube pendampingan para petugas
pendamping KUBe
8 Pengembangan Sistem Layanan Terpadu ( 45.000.000 45.000.000 100.000.000 45.000.000 - DINSOS
SLRT) Dinas Sosial
9 Bantuan Bagi Keluarga Miskin - Jumlah masyarakat miskin yang Terpenuhinya kebutuhan dasar 300.000.000 300.000.000 400.000.000 300.000.000 - DINSOS
Kabupaten menerima bantuan pemenuhan masyarakat miskin
- 1.200 1.200
Tasikmalaya kebutuhan dasar
10 Pelatihan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kabupaten - Jumlah operator SIKS-NG yang Meningkatnya pengelolaan data PMKS 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 - DINSOS
- mengikuti pelatihan 390 berbasis aplikasi SIKS-NG 390
Tasikmalaya
11 Pemberian Penghargaan Bagi Keluarga Miskin - Jumlah masyarakat miskin yang Meningkatnya tingkat kesejahteraan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 - DINSOS
Yang Berprestasi Kabupaten menerima penghargaan masyarakat miskin
- 225 225
Tasikmalaya
12 Penanganan Bantuan Sosial bagi PMKS Kabupaten - - Jumlah masyarakat miskin yang 6.000 Terpenuhinya kebutuhan dasar 6.000 1.500.000.000 - - 1.500.000.000 - - - - (1.500.000.000) DINSOS
Tasikmalaya menerima bantuan pemenuhan masyarakat miskin
kebutuhan dasar
paket paket - DINSOS
- DINSOS
13 Pemasangan Listrik Masyarakat Miskin Kabupaten 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DINSOS
Tasikmalaya
14 Penyediaan Sarana Prasarana Usaha bagi Kabupaten 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DINSOS
Masyarakat Miskin Tasikmalaya
15 Bantuan Permakanan Bagi Fakir Miskin 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DINSOS
16 Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Kabupaten - - Jumlah Puskesos yang 0 Meningkatnya pelayanan Puskesos 0 - - - DINSOS
Layanan Puskesos (DAK) Tasikmalaya menerima bantuan rehabilitasi
gedung
17 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Kabupaten - - Jumlah paket perangkat layanan 0 Meningkatnya kualitas layanan data 0 - - - DINSOS
Pengolah Data untuk mendukung Pusat Tasikmalaya data sosial yang disediakan sosial tingkat Kabupaten
Layanan Data Sosial di Kab/Kota (DAK)
18 Pemutakhiran Data PMKS 500.000.000 500.000.000 500.000.000 DINSOS KEGIATAN
BARU
19 Insentif TKSK 600.000.000 600.000.000 600.000.000 DINSOS KEGIATAN
BARU
20 Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kabupaten Tersedianya insentif dan sarana 392 Tersedianya data kemiskinan yang 353 650.000.000 - - 650.000.000 - - - - (650.000.000) DINSOS
Data/SIKSNG Tasikmalaya prasarana penunjang bagi akurat, aktual dan termutakhirkan secara
petugas pengelola data SIKSNG berkala
176
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
4 Kegiatan Penanganan Masalah Strategis yang Kecamatan Tersedianya insentif bagi pekerja 25 Terlaksananya pendampingan dan 25 100.000.000 - - 100.000.000 - - - - (100.000.000) DINSOS
menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Manonjaya sosial dan tersedianya bahan penanganan kasus PMKS yang
Luar Biasa logistik untuk penanganan kasus menyangkut tanggap darurat dan
PMKS kejadian luar biasa
13 Pengadaan Kendaraan Operasional UPSK Dinas Sosial Terlaksananya pengadaan 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dan 1 250.000.000 - - 250.000.000 - - - - (250.000.000) DINSOS
(Unit Pelayanan Sosial Keliling) kendaraang operasional UPSK penanganan PMKS
177
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
V Program Pembinaan Eks Penyandang Kabupaten Jumlah eks penyandang 60 orang - - - - - - DINSOS
Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Tasikmalaya penyakit sosial yang
Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) memperoleh rehabilitasi
sosial dasar
1 Kegiatan Usaha Ekonomi produktif (UEP) bagi Kabupaten Terlaksananya bimbingan dan 35 Meningkatnya perubahan sikap dan 35 150.000.000 - - 150.000.000 - - - - (150.000.000) DINSOS
Eks Penyandang Penyakit Sosial Tasikmalaya rehabilitasi sosial dasar serta keberfungsian sosial eks penyandang
penyaluran bantuan usaha bagi penyakit sosial
eks penyandang penyakit sosial
1 Kegiatan Pemantapan Taruna Siaga Bencana Kabupaten - - Jumlah TAGANA yang terampil 50 Meningkatnya penanganan korban 50 500.000.000 - - 500.000.000 - - - - (500.000.000) DINSOS
(TAGANA) Tasikmalaya dalam penanggulangan tanggap bencana oleh petugas terlatih
darurat bencana
1 Kegiatan Pelestarian dan Pendayagunaan - Jumlah makam pahlawan yang Meningkatnya nilai kepahlawanan, 100.000.000 - - 100.000.000 30.000.000 - - 30.000.000 (70.000.000) DINSOS
Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kabupaten dipelihara keperintisan dan kesetiakawanan sosial
- 1 MP 1 MP
Kesetiakawanan Sosial Tasikmalaya
- DINSOS
- DINSOS
2 Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN) Kabupaten Terlaksananya peringatan HKSN 1 Keg Terpeliharanya nilai kesetiakawanan 1 Keg 75.000.000 - - - 75.000.000 - - - - - (75.000.000) DINSOS
Tasikmalaya di tingkat kabupaten dan bulan sosial
bakti kesetiakawanan sosial
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - Jasa Komunikasi, Sumber Daya Meningkatnya kualitas pelayanan 155.535.000 155.535.000 152.971.260 152.971.260 (2.563.740) DINSOS
Air dan Listrik Dinas Sosial, PMD, Air dan Listrik yang disediakan perkantoran
- 12 12
P3A
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Sosial, PMD, - Kebutuhan alat tulis kantor yang Meningkatnya kualitas pelayanan 135.000.000 135.000.000 120.651.900 120.651.900 (14.348.100) DINSOS
- disediakan 12 perkantoran 12
P3A
3 Penyediaan Barang Cetakan dan - Kebutuhan barang cetakan dan Meningkatnya kualitas pelayanan 135.000.000 135.000.000 65.228.000 65.228.000 (69.772.000) DINSOS
Penggandaan Dinas Sosial, PMD, penggandaan yang disediakan perkantoran
- 12 12
P3A
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - Kebutuhan peralatan dan Meningkatnya kualitas pelayanan 32.000.000 32.000.000 17.500.000 17.500.000 (14.500.000) DINSOS
Kantor Dinas Sosial, PMD, perlengkapan kantor yang perkantoran
- 12 12
P3A disediakan
178
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Kebutuhan Bahan Bacaan (surat Meningkatnya kualitas pelayanan 40.000.000 40.000.000 54.310.000 54.310.000 14.310.000 DINSOS
Perundang-Undangan kabar/majalah/koran) dan perkantoran
Dinas Sosial, PMD, Peraturan Perundang‑undangan
- 12 12
P3A yang tersedia
6 Penyediaan Makanan dan Minuman - Penyediaan makanan dan Meningkatnya kualitas pelayanan 35.000.000 35.000.000 68.200.000 68.200.000 33.200.000 DINSOS
Dinas Sosial, PMD, minuman bagi aparatur dan tamu perkantoran
- 12 12
P3A kedinasan
7 Penyediaan Jasa Non PNS - Jumlah tenaga pendukung Meningkatnya kualitas pelayanan 145.665.000 145.665.000 259.070.000 259.070.000 113.405.000 DINSOS
Dinas Sosial, PMD, administrasi/teknis perkantoran perkantoran
- yang menerima insentif 143 143
P3A
8 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor - Kebutuhan jasa keamanan Meningkatnya kualitas pelayanan 48.100.000 48.100.000 48.100.000 48.100.000 - DINSOS
Dinas Sosial, PMD, gedung kantor yang disediakan perkantoran
- 28 28
P3A
9 Penyediaan Jasa Cleaning Service Dinas Sosial, PMD, - Kebutuhan Jasa Cleaning Meningkatnya kualitas pelayanan 60.000.000 60.000.000 56.000.000 56.000.000 (4.000.000) DINSOS
- Service yang disediakan 12 perkantoran 12
P3A
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Meningkatnya kualitas pelayanan 325.000.000 325.000.000 98.748.840 98.748.840 (226.251.160) DINSOS
Dinas Sosial, PMD, Konsultasi yang disediakan perkantoran
- 12 12
P3A
VIII Program Peningkatan Dispilin Aparatur Capaian peningkatan 10.000.000 - - - 10.000.000 10.000.000 DINSOS
Dinas Sosial, PMD, disiplin dan kinerja
100
P3A pelayanan aparatur
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Dinas Sosial, PMD, - Paket pakaian batik dan olahraga Meningkatnya disiplin aparatur 26.000.000 26.000.000 10.000.000 10.000.000 (16.000.000) DINSOS
- yang disediakan 1 1
P3A
IX Program Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur yang mengikuti - - - - - - DINSOS
Daya Aparatur Dinas Sosial pendidikan dan pelatihan 4 orang
formal
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas Sosial Meningkatnya kualitas 4 orang Terlaksananya kegiatan 4 orang Meningkatnya kualitas sumber daya 4 orang 25.000.000 25.000.000 - - (25.000.000) DINSOS
sumber daya aparatur pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
aparatur
X Program Peningkatan Sarana Prasarana Cakupan ketersediaan 574.500.000 - - - 574.500.000 574.500.000 DINSOS
Aparatur Dinas Sosial, PMD, sarana dan prasarana
penunjang operasional 100
P3A
aparatur
1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Dinas Sosial Terlaksananya pengadaan 1 paket Tersedianya perlengkapan gedung 1 paket 100.000.000 100.000.000 60.000.000 60.000.000 (40.000.000) DINSOS
Kantor perlengkapan gedung kantor kantor yang representatif
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Sosial, PMD, - Jasa pemeliharaan gedung Tersedianya sarana prasarana aparatur 150.000.000 150.000.000 96.000.000 96.000.000 (54.000.000) DINSOS
- kantor yang disediakan 12 yang memadai 12
P3A
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - Jasa pemeliharaan kendaraan Tersedianya sarana prasarana aparatur 150.000.000 150.000.000 284.800.000 284.800.000 134.800.000 DINSOS
Dinas/Operasional Dinas Sosial, PMD, dinas operasional yang yang memadai
- 12 12
P3A disediakan
4 Updating dan Upgrading Web Site Dinas Sosial, PMD, 100.000.000 100.000.000 100.000.000 DINSOS
P3A
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - Jasa pemeliharaan perlengkapan Tersedianya sarana prasarana aparatur 50.000.000 50.000.000 33.700.000 33.700.000 (16.300.000) DINSOS
Kantor Dinas Sosial, PMD, gedung kantor yang disediakan yang memadai
- 12 12
P3A
XI Program Peningkatan Pengembangan Cakupan penyusunan dan 15.000.000 - - - 15.000.000 15.000.000 DINSOS
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan penyampaian dokumen
Keuangan Dinas Sosial, PMD, pelaporan keuangan dan
100
P3A kinerja SKPD
1 Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Dinas Sosial, PMD, - - Jumlah laporan keuangan dan 0 Meningkatnya aknitabilitas kinerja dinas 0 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) DINSOS
SKPD P3A aset SKPD yang tepat waktu dan
tepat mutu
2 Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat - Jumlah laporan capaian kinerja Meningkatnya aknitabilitas kinerja dinas 50.000.000 50.000.000 15.000.000 15.000.000 (35.000.000) DINSOS
Daerah Dinas Sosial, PMD, yang tersusun secara tepat
- 20 20
P3A waktu dan tepat mutu
XII Program Peningkatan Perencanaan dan Cakupan penyusunan 50.000.000 - - - 50.000.000 50.000.000 DINSOS
Penangganggaran SKPD dokumen perencanaan
Dinas Sosial, PMD, dan penganggaran yang
100
P3A tepat waktu dan tepat
mutu
1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Dinas Sosial, PMD, - Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan Dinas
Meningkatnya aknitabilitas kinerja dinas 30.000.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000 20.000.000 DINSOS
- 7 7
Perangkat Daerah P3A
2 Penyusunan RENSTRA SKPD Dinas Sosial, PMD, - - Dokumen Renstra Perangkat Daerah (Revisi)1 Meningkatnya aknitabilitas kinerja dinas 1 - - - DINSOS
P3A
3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial 1 paket Terlaksananya pelayanan 1 paket Meningkatnya kualitas pelayanan 1 paket 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) DINSOS
Program dan Kegiatan Dinas perencanaan dan penganggaran perencanaan, penganggaran dan
dinas pelaporan program kegiatan dinas
- DINSOS
DINSOS
179
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14.350.000.000 - - - 14.350.000.000 4.257.121.600 - - - 4.257.121.600 (10.092.878.400) BPBD
3 Penilaiaan Dan Verifikasi Kerugian Akibat Jumlah kerusakan dan kerugian akibat 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) BPBD
Bencana bencana
4 Pemberdayaan Layanan Pusat Pengendalian Jumlah Layanan Pusdalops 300.000.000 300.000.000 250.000.000 250.000.000 (50.000.000) BPBD
Operasi Penanggulangan Bencana 12 Bulan
5 Pembangunan Desa Tangguh Bencana Jumlah desa tangguh bencana 3 desa 750.000.000 750.000.000 - - (750.000.000) BPBD
6 Pendidikan dan pelatihan Relawan Jumlah Relawan terlatih 300 orang 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) BPBD
penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana
7 Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana Jumlah sarana Penanggulangan 1 Paket 700.000.000 700.000.000 1.024.050.000 1.024.050.000 324.050.000 BPBD
Bencana
8 Peningkatan Kapasitas Relawan Jumlah relawan terlatih 250 orang 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) BPBD
Penanggulangan Bencana penanggulangan bencana
9 Penyediaan Sarana Bantuan Korban Bencana Jumlah sarana bantuan korban 39 500.000.000 500.000.000 350.950.000 350.950.000 (149.050.000) BPBD
bencana Kecamatan
Penilaian dan Verifikasi Kerugian Akibat Jumlah kejadian terverifikasi dan Jumlah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 BPBD
Bencana kerugian akibat bencana 100
14 Sarana Penanggulangan Bencana Tingkat Tersedianya sarana PB di kecamatan 1 paket 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) BPBD
kecamatan
15 Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Cakupan peringatan Bulan Pengurangan 1 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) BPBD
Bencana Risiko Bencana
180
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Penanganan tersebar Kebencanaan di Jumlah Kej Bencna 50 - - - BPBD
Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
16 Kegiatan Jambore Dan Gladi Tangguh Cakupan jambore dan gladi 750.000.000 750.000.000 - (750.000.000) BPBD
Relawan Tingkat Kabupaten Tasikmalaya tangguh relawan Tngkat 1 paket
Kabupaten Tasikmalaya
17 Kegiatan Workshop Penanggulangan Bencana Jumlah pimpinan Ponpes yang 250 Rp 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) BPBD
Bagi Pimpinan Pondok Pesantren memahami penanggulangan
bencana
18 Pembentukan Pesantren Aman Bencana Pesantren aman bencana 2 ponpes 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) BPBD
19 Penyelenggaraan Tim Reaksi Cepat Cakupan penyelenggaraan Tim 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 (50.000.000) BPBD
Reaksi Cepat 12 bulan
20 Workshop PenanggulanganBencana Bagi Jumlah masyarakat pendidikan yang 500 orang 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) BPBD
Masyarakat Pendidikan memahami penanggulangan bencana
21 Sosialisasi Mitigasi Bencana bagi Guru Jumlah guru SD, SLTP danSLTA 250 orang 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) BPBD
SD,SLTP danSLTA yang memahamimitigasi bencana
22 Pembangunan Early Warning System Tsunami Early Warnisng Sistem 1 paket 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) BPBD
23 Rehabilitasi dan Rekontruksi lokasi bencana Jumlah Rehabilitasi dan 39 kecamatan 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) BPBD
Rekonstruksi
24 Peningkatan Kapasitas bagi Satgas PB, Meningkatnya Kapasitas Satgas PB, 150 orang 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) BPBD
Pusdalops PB dan Relawan Penanggulangan Pusdalops PB dan Relawan PB
Bencana dalam Keadaan Darurat Bencana dalam keadaan darurat bencana
25 Penyusunan Rencana Kontinjensi Gunung Api Tersebarnya Informasi Daerah 39 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) BPBD
dan Gladi Lapang Rawan Bencana Kecamatan
26 Simulasi dan Gladi Tangguh dalam rangka Terselenggaranya Simulasi dan 1 Kabupaten 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) BPBD
Peringatan Hari Kesiapsiagaan Gladi Tangguh dalam rangka
peringatan hari kesiapsiagaan
27 Peningkatan Diseminasi Informasi Daerah Tersebarnya Informasi Daerah 39 Rp 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) BPBD
Rawan Bencan
28 Penyedia sarana bantuan dampak bencana Tersedianya sarana bantuan untuk 1 Kabupaten 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) BPBD
dampak bencana
29 Penanganan kebencanaan tersebar di Terwujudnya Penanganan Bencana 1 Kabupaten 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) BPBD
Kabupaten Tasikmalaya yang terjadi di seluruh Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya
30 Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Terlatihnya Relawan dalam 100 orang 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) BPBD
Pasca Bencana dan Relawan penilaian kerusakan dan kerugian
pasca bencana
31 Peringatan Bulan Pengurangan Resiko 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) BPBD
Bencana
32 Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) BPBD
Aparatur
33 Pelatihan dan Pendidikan Terpadu SATGAS 250.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000 (50.000.000) BPBD
dan PUSDALOPS
34 Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana 300.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000 (100.000.000) BPBD
Terhadap Pramuka Peduli Kab. Tasikmalaya
181
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
B Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan 153.074.570.701 62.605.196.738 24.480.696.302 1.000.000.000 241.160.463.741 60.927.842.257 1.015.550.000 13.737.217.000 - 75.680.609.257 (165.479.854.484)
Pelayanan Dasar
A Urusan Tenaga Kerja 8.285.500.000 - - - 8.285.500.000 4.440.824.000 - - - 4.440.824.000 (3.844.676.000)
1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 8.285.500.000 - - - 8.285.500.000 4.440.824.000 - - - 4.440.824.000 (3.844.676.000) DISKOPUKMNAKER
Menengah dan Tenaga Kerja
A Program Peningkatan Kualitas dan Tenaga kerja yang 3.709.500.000 - - - 3.709.500.000 3.709.500.000 DISKOPUKMNAKER
Produktivitas Tenaga Kerja mendapatkan pelatihan 800 Orang
berbasis kompetensi Peserta dan 1
Paket Rehab
UPT BLK
1 Pendidikan Latihan dan Keterampilan Bagi Kec. Sariwangi, Terlatihnya masyarakat di 50 Paket Tersedianya Tenaga Kerja Terlatih yang 800 Orang 2.685.500.000 2.685.500.000 3.685.500.000 3.685.500.000 1.000.000.000 DISKOPUKMNAKER
Pencari Kerja (Berbasis Masyarakat) Mobile Cipatujah, Leuwisari, lingkungan Kab. Tasikmalaya memiliki kompetensi
Training Unit BLK Mangunreja, Taraju, melalui pelatihan keterampillan
Kadipaten, kerja berbasis kompetensi di 14
Bantarkalong, Kecamatan dan 2 Kendaraan
Jatiwaras, Cibalong, MTU
Cineam, Sariwangi
2 Rehab Gedung UPT Balai Latihan Kerja Terlaksananya rehabilitasi Tersedianya Gedung BLK dalam 2.000.000.000 2.000.000.000 24.000.000 24.000.000 (1.976.000.000) DISKOPUKMNAKER
Kantor UPT BLK 1 Paket 1 Paket
gedung BLK keadaan baik dan revresentatif
B Program Peningkatan Kesempatan Kerja Besaran pencari kerja 691.600.000 - - - 691.600.000 691.600.000 DISKOPUKMNAKER
terdaftar yang 1000 Orang
ditempatkan
1 Pembinaan Forum Bursa Kerja Khusus (BKK) Kab. Tasikmalaya Terselenggaranya pembinaan 1 Forum Tersedianya Forum BKK kabupaten 1 Forum 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOPUKMNAKER
Tingkat Kabupaten Tasikmalaya dan penyebarluasan informasi Tasikmalaya
bursa kerja ke anggota forum
BKK yaitu SMKSMk yang ada di
Kabupaten Tasikmalaya (1
Forum BKK)
2 Penyebarluasan Informasi Lowongan Kab. Tasikmalaya Terselenggarannya informasi 1 Kegiatan Tersebarkannya Informasi Pasar Kerja 1 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOPUKMNAKER
Pekerjaan Dalam Negeri dan Luar Negeri pasar kerja luar dan dalam
negeri.
3 Bursa Kerja (Job fair) Daerah Tingkat Mempertemukan antara pencari penempatan Tenaga Kerja melalui Bursa 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISKOPUKMNAKER
Kabupaten Tasikmalaya kerja dan Pihak perusahaan Tenaga Kerja dapat terlaksana
yang membutuhkan tenaga kerja
dalam satu wadah Bursa Tenaga
Kab. Tasikmalaya 1 Bursa Kerja 1 Bursa kerja
Kerja dan rekruitmen secara
langsung.
4 Monitoring dan Evaluasi TKI di Luar Negeri Luar Negeri Terlaksananya Monitoring dan 1 paket Terdatanya TKI diluarnegeri 1 Paket 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISKOPUKMNAKER
evaluasi TKI ke Luar Negeri kegiatan Kegiatan
5 Pemberian Kerja Sementara Terbinanya Tenaga Kerja Terlaksananya Pemberian kerja 1100 Orang 1.000.000.000 1.000.000.000 444.100.000 444.100.000 (555.900.000) DISKOPUKMNAKER
Penganggur dan Setengah 1 Paket sementara dan tersedianya infrastruktur
Kab. Tasikmalaya dan Paket
Penganggur Kegiatan perekonomian Infrastruktur
6 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Kab. Tasikmalaya 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOPUKMNAKER
dan Pelatihan kewirausahaan
7 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Kec. Cipatujah Terlatihnya tenaga kerja melalui 10 Kelompok Terciptanya kelompok wirausaha baru 10 Kelompok 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISKOPUKMNAKER
dan Pelatihan Kewirausahaan pelatihan untuk dapat mengisi Pra Wirausaha Wirausaha
kesempatan kerja atau
berwirausaha
1 Updating Data dan Pelayanan AK1 Dinas Koperasi, Tersedianya operator data dan 10 Orang Tersedianya Data Dinas Koperasi, UKM 1 Paket Data 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DISKOPUKMNAKER
UKM dan Tenaga pelayanan AK 1 (10 Orang dan Tenaga Kerja
Kerja Operator data dan Pelayanan AK
1)
2 Pengadaan Sistem Pelayanan Ak 1 berbasis Dinas Koperasi, Terlaksananya penyediaan 1 paket Tersedianya Sarana dan Prasarana 1 paket 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISKOPUKMNAKER
Online UKM dan Tenaga sarana dan prasarana sisten AK Sistem Pelayanan AK 1
Kerja 1
182
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
D Program Perlindungan dan Pengembangan 1. Terlaksananya 39.724.000 - - - 39.724.000 39.724.000 DISKOPUKMNAKER
Lembaga Ketenagakerjaan Perlindungan bagi 1 Kegiatan
pekerja. 2. Besaran kasus Mayday,
hubungan industrial yang Dewan
diselesaikan 100% Pengupahan
dan Bimtek
Ketenagakerj
aan
1 Bimbingan Teknis Struktur Pengupahan Kab. Tasikmalaya Teselenggaranya bimbingan 1 Paket Jumlah Tenaga Kerja dan Perusahaan 20 Orang 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOPUKMNAKER
teknis struktur skala upah bagi yang telah mendapatkan Bintek struktur
perusahaan Pengupahan
2 Bimbingan Teknis Negoisasi masalah Kab. Tasikmalaya Teselenggaranya bimbingan 20 Orang Jumlah Tenaga Kerja dan Perusahaan 20 Orang 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOPUKMNAKER
ketenagakerjaan teknis negoisasi ketenagakerjaan yang telah mendapatkan Bintek
negosiasi ketenagakerjaan
3 Bimbingan Teknis tentang berbagai peraturan Kab. Tasikmalaya Teselenggaranya bimbingan 20 Orang Jumlah Tenaga Kerja dan Perusahaan 20 Orang 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOPUKMNAKER
ketenagkerjaan teknis tentang peraturan yang telah mendapatkan Bintek
ketenagakerjaan. peraturan ketenagakerjaan
4 Kegiatan May Day Terlaksananya Kegiatan Mayday Terjalinnya Hubungan Kerja yang 300.000.000 300.000.000 22.076.000 22.076.000 (277.924.000) DISKOPUKMNAKER
harmonis antara pengusaha dan pekerja 1 Paket
Kab. Tasikmalaya 1 Paket
Kegiatan
6 Bimbingan Teknis Hubungan Industrial Kab. Tasikmalaya Terlaksananya Bintek & 1 kegiatan Terlaksananya Bintek & sosialisasi 1 kegiatan 75.000.000 75.000.000 - - (75.000.000) DISKOPUKMNAKER
sosialisasi Struktur pengupahan Struktur pengupahan dan kebijakan
dan kebijakan ketenagakerjaan ketenagakerjaan
7 Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Terciptanya hubungan Kerja Tersedianya draft usulan Upah Minimum 125.000.000 125.000.000 17.648.000 17.648.000 (107.352.000) DISKOPUKMNAKER
Kerjasama Tripartit yang Kondusif antara tripartit dan Kabupaten Tahun 2020 1 Paket
Kab. Tasikmalaya Pemilihan Pekerja teladan 1 Forum
kegiatan
-
B Urusan Pemberdayaan Perempuan dan 8.685.000.000 3.175.000.000 300.000.000 - 12.160.000.000 550.000.000 - - - 550.000.000 (11.610.000.000)
Perlindungan Anak
1 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat 8.685.000.000 3.175.000.000 300.000.000 - 12.160.000.000 550.000.000 - - - 550.000.000 (11.610.000.000) DINSOS
dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
III Program Keserasian Kebijakan - - - - - - DINSOS
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
1 Perumusan Kebijakan Kualitas Hidup Meningkatnya Kulitas SKPD Kabupaten Adanya 1 Tahun Anggaran Adanya 100% 200.000.000 200.000.000 - - - (200.000.000) DINSOS Perumusan
Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Hidup Perempuan di Tasikmalaya kebijakan kebijakan Kebijakan
Teknologi bidang IPTEK tentang tentang Kualitas Hidup
Kualitas Hidup Kualitas Hidup Perempuan di
perempuan di perempuan di Bidang IPTEK
bidang IPTEK bidang IPTEK dan Sosialisasi
2 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Meningkatnya Peran Parpol dan SKPD adanyan 1 Tahun Anggaran adanyan 100% 200.000.000 200.000.000 - - - (200.000.000) DINSOS adanyan
Posisi Perempuan di Bidang Politik dan dan Posisi Kebijakan Kebijakan Kebijakan
Jabatan Publik Perempaun di Peningkatan Peningkatan Peningkatan
Bidang Politik dan Peran dan Peran dan Peran dan Posisi
Jabatan Publik Posisi Posisi Perempuan di
Perempuan di Perempuan di Bidang Politik
Bidang Politik Bidang Politik dan Jabatan
dan Jabatan dan Jabatan Publik dan
Publik Publik Sosialisasi
183
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
3 Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan terselenggaranya SKPD dan Tokoh terselenggaran 1 Triwulan Tersampaikan 100% 100.000.000 100.000.000 - - - (100.000.000) DINSOS Sosialisasi yang
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Kegiatan Sosialisasi Masyarakat ya Kegiatan nya Informasi terkait dengan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan Sosialisasi Sosialisasi keetaraan
keetaraan Gender, yang terkait Kegiatan yang Gender,
Pemberdayaan dengan terkait dengan Pemberdayaan
Perempuan dan keetaraan keetaraan Perempuan dan
Perlindungan Anak Gender, Gender, Perlindungan
Pemberdayaan Pemberdayaa Anak
Perempuan n Perempuan
dan dan
Perlindungan Perlindungan
Anak Anak
4 Capacity Building Pusat Pelayanan Terpadu Meningkatnya SDM Pengurus P2TP2A Meningkatnya 1 Triwulan Meningkatnya 100% 100.000.000 100.000.000 - - - (100.000.000) DINSOS Pelatihan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengurus P2TP2A Kabupaten Tasikmalaya SDM Pengurus SDM Capacity
(P2TP2A) P2TP2A Pengurus Building
P2TP2A
5 Kampanye Tolak Kekerasan Bagi Perempuan Terselenggaranya Tp PKK, Kader Posyandu, Tersampaikan 1 Triwulan Meningkatnya 100% 100.000.000 100.000.000 - - - (100.000.000) DINSOS Kampanye /
dan Anak serta Disabilitas Kampanye Tolak Motekar dan Guru SLB nya Kampanye Pemahaman Sosialisasi
Kekerasan Bagi Tolak Peserta
Perempuan dan Kekerasan Kampanye
Anak serta Bagi Tolak
Disabilitas Perempuan Kekerasan
dan Anak serta Bagi
Disabilitas Perempuan
dan Anak serta
Disabilitas
6 Pembekalan Gugus Tugas Tindak Pidana Terselenggaranya Kader PKDRT dan P2TP2A Tersampaikan 1 Triwulan Meningkatnya 100% 175.000.000 100.000.000 275.000.000 - - - (275.000.000) DINSOS Sosialisasi /
Perdagangan Orang (TPPO) Pembekalan Gugus nya Pemahaman Seminar
Tugas TPPO Pembekalan tentang
Gugus Tugas pembekalan
TPPO Gugus Tugas
TPPO
IV Program Penguatan Kelembagaan Jumlah unit pelayanan 550.000.000 - - - 550.000.000 550.000.000 DINSOS
Pengarusutamaan Gender dan Anak terpadu penanganan korban
Kab. Tsm kekerasan perempuan dan 1
anak yang dibina
1 Pembinaan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Terselenggaranya Tenaga Pendidik Tersampaikan 1 Triwulan Meningkatnya 100% 150.000.000 150.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DINSOS Sosialisasi GN
Seksual Terhadap Anak Bagi Anak Didik Gerakan Nasional nya Gerakan Gerakan AKSA
Anti Kejahatan Nasional Anti Nasional Anti
Seksual Terhadap Kejahatan Kejahatan
Anak (GN AKSA) Seksual Seksual
bagi Anak Didik Terhadap Terhadap
Anak (GN Anak (GN
AKSA) bagi AKSA) bagi
Anak Didik Anak Didik
2 Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten - Jumlah Kecamatan dan Desa Meningkatnya kuantitas dan kualitas 200.000.000 100.000.000 300.000.000 250.000.000 250.000.000 (50.000.000) DINSOS Sosialisasi KLA
- 14 14
Tasikmalaya Layak Anak yang dibina layanan terhadap anak
184
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
3 Forum Anak Daerah Terselenggaranya Pelajar SMP dan SMA di Terbentuknya 1 Taahun Anggaran Meningkatnya 100% 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DINSOS Bintek Forum
Forum Anak Daerah Lingk. Pemkab Tasikmalaya Forum Anak Forum Anak Anak Daerah
Daerah Daerah
3 Pembinaan Forum Anak Daerah dan Kabupaten - - Pembinaan Forum Anak Daerah 35 Meningkatnya kualitas perlindungan hak 35 - - - DINSOS
Pelaksanaan Hari Anak Nasional Tasikmalaya dan Pelaksanaan Hari Anak anak
Nasional
4 Pembentukan Desa Ramah Anak Terselenggaranya Masyarakat Terselenggara 1 Triwulan Meningkatnya 100% 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DINSOS Pembentukan
Pembentukan Desa nya Pemahaman Desa Ramah
Ramah Anak Pembentukan Peserta Anak
Desa Ramah tentang Desa
Anak Ramah Anak
di wilayah
Kabupaten
Tasikmalaya
5 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Terselenggaranya Satgas PKDRT, Kader PKK. Tersampaikan 1 Tahun Anggaran Meningkatnya 100% 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DINSOS Pelatihan,
Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Kegiatan Kader Posyandu, Karang nya Sosialisasi Wawasan penyuluhan dan
Anak (GOW) Peningkatan Taruna, Tokoh Masyarakat Peningkatan Peserta, seminar
Kapasitas dan dan Remaja Kapasitas dan pengurus dan
Jaringan Jaringan Anggota
Kelembagaan Kelembagaan melalui
Pemberdayaan Pemberdayaan pentuluhan,
Perempuan dan Perempuan Pelatihan dan
Anak ( GOW) dan Anak ( Seminar
GOW)
6 Pengembangan Desa dan Kecamatan Layak Terselenggaranya Desa dan Kecamatan di Terbentuknya 2 Tahun Anggaran meningkatnya 100% 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DINSOS Baru
Anak Pengembangan Lingkungan Pemerintah pengembanga jumlah Desa
Desa dan Kab. Tasikmalaya n Desa dan dan
Kecamatan Layak Kecamatan Kecamatan
Anak Layak Anak yang Layak
Anak
7 Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Terselenggaranya Dharma Wanita Persatuan Tersampaikan 1 Tahun Anggaran Terfasilitasinya 100% 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DINSOS Rakor,
Gender (DW) Kegiatan seKabupaten Tasikmalaya, nya Kegiatan Koordinasi dan Peringatan HUT
Pemberdayaan dan 7 TK Binaan Pemberdayaan Konsultasi DW, Konsultasi
Lembaga yang Lembaga yang Organisasi dan Koordinasi
berbasis Gender berbasis Kegiatan
(DW) Gender (DW) Pemberdayaa
n Lembaga
yang berbasis
Gender (DW)
8 Fasilitasi Lembaga P2TP2A Terselenggaranya 100% Terlaksananya 1 Tahun Anggaran Terfasilitasinya 100% 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DINSOS
kegiatan Fasilitasi Fasilitasi lembaga
Lembaga P2TP2A Lembaga P2TP2A dalam
P2TP2A meningkatkan
Pelayanan
terhadap
Korban
9 Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Terselenggaranya Satgas PKDRT, Kader PKK. Tersampaikan 1 Triwulan Meningkatnya 100% 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DINSOS Sosialisasi
Gender Bagi Perempuan Advokasi dan Kader Posyandu, nya Advokasi Pemahaman
fasilitasi PUG bagi dan fasilitasi Advokasi dan
Perempuan PUG bagi fasilitasi PUG
Perempuan bagi
Perempuan
10 Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Terselenggaranya Masyarakat Tersampaikan 1 Triwulan Meningkatnya 100% 100.000.000 100.000.000 200.000.000 - - - (200.000.000) DINSOS Sosialisasi
Sosialisasi nya Sosialisasi Pemahaman
Kesetaraan dan Kesetaraan Kesetaraan
Keadilan Gender dan Keadilan dan Keadilan
(KKG) Gender (KKG) Gender (KKG)
185
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
11 Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Terselenggaranya Kepala SKPD, Masyarakat Tersampaikan 1 Triwulan Meningkatany 100% 100.000.000 100.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DINSOS Sosialisasi
Sosialisasi PUG nya Sosialisasi a Pemahaman
PUG Pengarusutam
aan Gender (
PUG )
12 Pembentukan Gugus Tugas Terselenggaranya Kepala SKPD, Masyarakat Terbentuknya 1 Triwulan Terbentuknya 100% 100.000.000 100.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DINSOS Pembentukan
Pengarusutamaan Gender Pembentukan Gugus Gugus Tugas Gugus Tugas GT PUG
Tugas PUG PUG PUG
13 Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran Terselenggaranya Kepala SKPD, Masyarakat Tersampaikan 1 Triwulan Meningkatnya 100% 100.000.000 100.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DINSOS Sosialisasi
Responsif Gender (PPRG) Sosilisasi PPRG nya Sosilisasi Pemahaman
PPRG tentang PPRG
14 Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Terselenggaranya Kepala SKPD, Masyarakat Tersampaikan 1 Triwulan Tertatanya 100% 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DINSOS Monev
Gender Evaluasi nya Evaluasi Laporan
Pelaksanaan PUG Pelaksanaan Pelaksanaan
PUG PUG
15 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Terselenggaranya MOTEKAR , OPERATOR Tersampaikan 1 Triwulan Meningkatnya 100% 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DINSOS Sosialisasi
Anak Pengembangan SIGA, Kader PKK dan nya Pengetahuan
Sistem Informasi Kader Posyandu Pengembanga tentang Sistem
Gender dan Anak n Sistem Informasi
(SIGA) Informasi Gender dan
Gender dan Anak
Anak (SIGA)
16 Sosialisasi Pencegahan Pornografi, Terselenggaranya Toga, Tokmas, Kader Tersampaikan 1 Triwulan meningkatnya 100% 200.000.000 500.000.000 700.000.000 - - (700.000.000) DINSOS Sosialisasi
Trafficking, Kekerasan terhadap Perempuan Sosialisasi Posyandu, Kader PKK, nya Sosialisasi Sosialisasi
dan Anak Pencegahan Karang Taruna, Unsur Pencegahan Pencegahan
Pornografi, Kecamatan, Unsur TNI dan Pornografi, Pornografi,
Trafficking, Unsur Kepolisisan Trafficking, Trafficking,
Kekerasan terhadap Kekerasan Kekerasan
Perempuan dan terhadap terhadap
Anak Perempuan Perempuan
dan Anak dan Anak
17 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Terselenggaranya Kepala UPTD Pendidikan, Tersampaikan 1 Triwulan meningkatnya 100% 100.000.000 100.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DINSOS Sosialisasi
Sosialisasi Sekolah Kepala Sekolah dan Tenaga nya Sosialisasi Pemahaman
Ramah Anak Pendidik Sekolah Sekolah
Ramah Anak Ramah Anak
18 Sosialisasi Rintisan Puskesmas Ramah Anak Terselenggaranya Kepala UPT Puskesmas, Tersampaikan 1 Triwulan Meningkatnya 100% 100.000.000 100.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DINSOS Sosialisasi
Sosialisasi Rintisan Bidan Desa, dan Tenaga nya Sosialisasi Pemahaman
Puskesmas Ramah Kesehatan Rintisan Rintisan
Anak Puskesmas Puskesmas
Ramah Anak Ramah Anak
19 Jambore Forum Anak terselenggaranya Forum Anak Kabupaten, terselenggaran 1 Triwulan Terjalinnya 100% 250.000.000 250.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DINSOS Jambore
Jambore Forum Forum Anak Kecamatan ya Jambore Silaturami
Anak Forum Anak sekaligus
Persamaan
Program Kerja
antara Forum
Anak
kabupaten dan
Forum Anak
Kecamatan
20 Pembentukan Forum Anak Kecamatan Terselenggaranya Siswa/Siswi SMA dan SMP Terbentuknya 1 Triwulan Terbentuknya 100% 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DINSOS Pembentukan
Pembentukan Forum di Kecamatan yang ada di Forum Anak Forum Anak Forum Anak
Anak Kecamatan Kab. Tasikmalaya Kecamatan Kecamatan Kecamatan
21 Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak TerselenggaranyaPe Kepala SKPD, Terlaksananya 1 Triwulan Terbentuknya 100% 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DINSOS Pembentukan
Anak mbentukan Gugus Pembentuykan Gugus Tugas Gugus Tugas
Tugas KLA Gugus Tugas KLA Kla
KLA
186
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
22 Sosialisasi dan Pembentukan Pusat terselenggaranya Masyarakat Sosialisasi dan 1 Triwulan meningkatnya 100% 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DINSOS Sosialisasi bdan
Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Sosialisasi dan Pembentukan Pemahaman Pembentukan
Pembentukan Pusat Pusat Pusat
Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran
Keluarga Keluarga Keluarga
(PUSPAGA) (PUSPAGA) (PUSPAGA)
23 Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Terselenggaranya Pelajar di Kabupaten Terlaksananya 1 Triwulan Meningkatnya 100% 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DINSOS Pelatihan
Anak bagi Teman Sebaya Pelatihan Tasikmalaya Pelatihan n Pemahaman
Penanganan Penanganan Penanganan
Kekerasan Terhadap Kekerasan Kekerasan
Anak bagi Teman Terhadap terhadan Anak
Sebaya Anak bagi bagi Teman
Teman Sebaya Sebaya
24 Sosialisasi Perlindungan Anak Terselenggaranya Masyarakat dan Pelajar Terlaksananya 1 Triwulan Meningkatnya 100% 100.000.000 200.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DINSOS Sosialisasi
Sosialisasi Sosialisasi Pem,ahaman
Perlindungan Anak Perlindungan Peserta
Anak tentang
Perlindungan
Anak
25 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Kabupaten - Jumlah instansi/lembaga yang Meningkatnya pemahaman PUG di 150.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 (50.000.000) DINSOS
- 39 39
Gender dan anak Tasikmalaya mengikuti pembinaan instansi/ lembaga
26 Pengembangan Kabupaten Layak Anak 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DINSOS
27 Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga 160.000.000 160.000.000 200.000.000 200.000.000 40.000.000 DINSOS
Sejahtera
28 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten - - Jumlah lembaga pelayanan 1 Terlayaninya pengaduan perempuan 1 - - - DINSOS
Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Tasikmalaya terpadu perempuan dan anak dan anak korban tindak kekerasan
(P2TP2A) yang terfasilitasi
29 Bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak Bagi Terselenggaranya Pelajar Terlaksananya 1 Triwulan Meningkatnya 100% 100.000.000 150.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DINSOS Bimbingan
Pelajar Bimbingan Teknis Bimbingan Pemahaman Teknis
Sekolah Ramah Teknis Sekolah Siswa tentang
Anak Bagi Pelajar Ramah Anak Sekolah
Bagi Pelajar Ramah Anak
2 Pengembangan Kelompok Pemberdayaan Kabupaten - - Jumlah perempuan yang 100 Meningkatnya pemberdayaan 100 100.000.000 100.000.000 200.000.000 - - - (200.000.000) DINSOS Pembinaan dan
Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Tasikmalaya diberdayakan melalui kelompok perempuan berbasis keluarga Pelatihan
Perempuan Kepala Keluarga
(PEKKA)
3 Pembinaan Kaukus Politik Perempuan Kab. Tasikmalaya Terselenggaranya Anggota Terlaksananya Pembinaan 1 Tahun Meningkatnya Pemahaman anggota 250.000.000 200.000.000 100.000.000 550.000.000 - - - (550.000.000) DINSOS Pelatihan /
Indonesia Pembinaan Kaukus Politik Dewan Kaukus Politik Perempuan Training
Perempuan Indonesia Perempuan Indonesia
4 Bintek Manajemen Usaha Bagi Perempuan Kab. Tasikmalaya Terselenggaranyan Bintek Pengusaha Terlaksananya Bintek 1 Tahun Terlaksananya Bintek Manajemen 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DINSOS Pelatihan /
Manajemen Usaha Bagi Perempuan Manajemen Usaha Bagi Usaha Bagi Perempuan Training
Perempuan Perempuan
5 Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Kab. Tasikmalaya Terselenggaranya KK Binaan dan Terlaksananya Kegiatan 1 tahun adanya peningkatan penataan 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DINSOS Sosialisasi
Sehat Sejahtera (P2WKSS) Peningkatan Peranan Kader Dasa Penyuluhan bagi Ibu Rumah lingkungan bersih dan sehat, dan
Wanita menuju Keluarga Wisma Tangga dalam membangun terwujudnya kemandirian perempuan
Sehat Sejahtera (P2WKSS) Keluarga Sejahtera (P2WKSS)
6 Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Kab. Tasikmalaya Terselenggaranya 100% Terlaksananya Penyusunan 1 Triwulan Adanya Propil Perlindungan Perempuan 70.000.000 70.000.000 - - (70.000.000) DINSOS Penyusunan
dan Anak Penyusunan Profil Profil Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tasikmalaya Profil PPPA
Perlindungan Perempuan dan Anak
dan Anak
VI Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan - - - - - - DINSOS
187
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
1 Pembinaan Organisasi Perempuan Kab. Tasikmalaya Terselenggaranya Organisasi Terlaksananya Pembinaan 1 Tahun meningkatnya Pengetahuan dan 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DINSOS sosialisasi
Pembinaan Organisasi Perempuan Organisasi Perempuan Anggaran wawasan bagi Organisasi Perempuan
Perempuan
2 Bimbingan Teknis Manajemen Usaha Bagi Kab. Tasikmalaya Terselenggaranya Kegiatan Kelompok Terlaksananya Kegiatan 1 Triwulan Meningkatnya Pemahaman Managemen 100.000.000 150.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DINSOS Pelatihan
Perempuan Dalam Mengelola Usaha Bimbingan Managemen Pengusaha Bimbingan Managemen Usaha Usaha bagi Perempuan dalam
Usaha Bagi Perempuan Perempuan Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha
dalam mengelola usaha mengelola usaha
3 Penyusunan Profil Pengarusutamaan Gender Kab. Tasikmalaya Terselenggaranya SKPD, Terlaksananya Penyususnan 1 Triwulan Meningkatnya pemahaman data terpilah 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DINSOS Profil PUG
Penyususnan Profil PUG Kelompok Profil PUG gender di kabupaten Tadikmalaya
Masyarakat
-
C Urusan Pangan 2.195.000.000 5.000.000.000 - 1.000.000.000 8.195.000.000 3.221.165.000 - - - 3.221.165.000 (4.973.835.000)
I Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2.195.000.000 5.000.000.000 - 1.000.000.000 8.195.000.000 3.221.165.000 - - - 3.221.165.000 (4.973.835.000) DISPERPAKAN
A Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2.195.000.000 5.000.000.000 - 1.000.000.000 8.195.000.000 3.221.165.000 - - - 3.221.165.000 (4.973.835.000) DISPERPAKAN
1 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Penguatan Cadangan Ketersediaan CPPD beras (ton) Ketersediaan CPPD beras (ton) 1.000.000.000 1.000.000.000 650.000.000 650.000.000 (350.000.000) DISPERPAKAN
Kab. Tasikmalaya Pangan (%) 100,00 91,00 91,00
2 Pendampingan Lumbung Pangan Masyarakat Kec. Cikalong dan Penguatan Cadangan 104,00 Fasilitasi/Pendampingan 2,00 Fasilitasi/Pendampingan Bantuan LPM 2,00 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPERPAKAN
Manonjaya Pangan (%) Bantuan LPM (Gapoktan) (Gapoktan)
3 Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Kec. Cikalong dan Penguatan Cadangan 106,00 Bangunan lumbung, Lantai 2,00 Bangunan lumbung, Lantai Jemur, 2,00 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DISPERPAKAN
Masyarakat dan Penyediaan Sarana Manonjaya Pangan (%) Jemur, Pendukung RMU (Unit) Pendukung RMU (Unit)
Pendukungnya
4 Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Cigalontang, Stabilitas Harga dan 102,00 Fasilitasi LDPM (Unit) 8,00 Fasilitasi LDPM (Unit) 8,00 5.000.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) DISPERPAKAN
Masyarakat Cikatomas, Pasokan Pangan (%)
Sukaratu,
Sodonghilir,
Kadipaten, Sukaratu,
Singaparna,
Rajapolah
5 Peningkatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Cakupan Pembinaan dan Penyediaan Bantuan Sarana Penyediaan Bantuan Sarana 570.000.000 570.000.000 106.825.000 106.825.000 (463.175.000) DISPERPAKAN
Pengawasan Promosi Pemanfaatan Pekarangan Pemanfaatan Pekarangan (paket)
Bojonggambir, Ciawi, Penganekaragaman (paket)
Cigalontang, Konsumsi Pangan (%)
Gunungtanjung,
Jamanis, Salawu ,
Sariwangi, 50,00 40,00 40,00
Singaparna,
Sukahening,
Sukaraja, Sukaratu,
Tanjungjaya, Taraju,
6 Pengawasan Keamanan Pangan Cakupan Pembinaan dan Jumlah Pengujian Sampel Jumlah Pengujian Sampel Pangan 75.000.000 75.000.000 2.420.000 2.420.000 (72.580.000) DISPERPAKAN
Pengawasan Promosi Pangan (Sampel) (Sampel)
Kab. Tasikmalaya Penganekaragaman 50,00 20,00 20,00
Konsumsi Pangan (%)
7 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kab. Tasikmalaya 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISPERPAKAN
8 Hari Pangan Sedunia Kab. Tasikmalaya Cakupan Pembinaan dan 50,00 Fasilitasi dan Penyediaan 1,00 Fasilitasi dan Penyediaan Sarana dan 1,00 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPERPAKAN
Pengawasan Promosi Sarana dan Bahan Bahan Penyelenggaraan Hari Pangan
Penganekaragaman Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (Kali)
Konsumsi Pangan (%) Sedunia (Kali)
9 Pendampingan Desa Mandiri Pangan 100.000.000 100.000.000 7.125.000 7.125.000 (92.875.000) DISPERPAKAN
10 Panel Harga 50.000.000 50.000.000 4.795.000 4.795.000 (45.205.000) DISPERPAKAN
12 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPERPAKAN
13 Pameran Pangan Lokal Tingkat Provinsi dan 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPERPAKAN
Pusat
14 Pembangunan / Perbaikan Lumbung Pangan 1.000.000.000 - - - DISPERPAKAN
Masyarakat dan Penyediaan Sarana
Pendukung ( DAK )
15 Pengembangan Rumah Pangan Lestari 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 DISPERPAKAN Kegiatan Baru
188
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
1 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, 150.000.000 - - - 150.000.000 5.000.000.000 - - - 5.000.000.000 4.850.000.000 DPUTRPP
Perumahan dan Permukiman
A Program Penataan, Penguasaan, 150.000.000 - - - 150.000.000 5.000.000.000 - - - 5.000.000.000 4.850.000.000 DPUTRPP
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
1 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, jumlah tanah yang akan 7 sertifikat penduduk yang terlayani sistem air 7 sertifikat 150.000.000 150.000.000 - - - - - (150.000.000) DPUTRPP
Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah tersertifikat limbah domestik
2 Pengadaan Tanah Brimob Terlaksananya Kegiatan Tersedianya Pengadaan Tanah Brimob 5.000.000.000 - - 5.000.000.000 5.000.000.000 DPUTRPP KEGIATAN
Manonjaya Pengadaan Tanah Brimob 3,3 Ha 3,3 Ha BARU
E Urusan Lingkungan Hidup - 11.100.000.000 - - 11.100.000.000 7.075.498.500 - - - 7.075.498.500 (4.024.501.500)
1 Dinas Lingkungan Hidup 11.100.000.000 - - 11.100.000.000 7.075.498.500 - - - 7.075.498.500 (4.024.501.500) DLH
A Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan 740.200.000 - - - 740.200.000 520.990.000 - - - 520.990.000 (219.210.000) DLH
Perkantoran administrasi perkantoran 100%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jasa komunikasi, air dan listrik Jasa komunikasi, air dan listrik 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 - DLH
Air dan Listrik 12 bulan 12 bulan
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor 12 bulan Jasa kebersihan kantor 12 bulan 75.600.000 75.600.000 43.200.000 43.200.000 (32.400.000) DLH
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 12 bulan Alat tulis kantor 12 bulan 45.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 (5.000.000) DLH
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang cetakan dan Barang cetakan dan penggandaan 45.000.000 45.000.000 28.080.000 28.080.000 (16.920.000) DLH
Penggandaan penggandaan 12 bulan 12 bulan
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan perlengkapan Peralatan dan perlengkapan kantor 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - DLH
Kantor kantor 12 bulan 12 bulan
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan dan peraturan 12.000.000 12.000.000 23.920.000 23.920.000 11.920.000 DLH
Perundangundangan perundangundangan 12 bulan perundangundangan 12 bulan
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman 12 bulan Makanan dan minuman 12 bulan 15.000.000 15.000.000 12.000.000 12.000.000 (3.000.000) DLH
8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tenaga pendukung Tenaga pendukung administrasi/teknis 147.000.000 147.000.000 85.590.000 85.590.000 (61.410.000) DLH
Administrasi / Teknis Perkantoran administrasi/teknis perkantoran 12 bulan perkantoran 12 bulan
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Pengamanan kantor 12 bulan Pengamanan kantor 12 bulan 75.600.000 75.600.000 43.200.000 43.200.000 (32.400.000) DLH
10 Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat koordinasi dan konsultasi Rapat koordinasi dan konsultasi 200.000.000 200.000.000 120.000.000 120.000.000 (80.000.000) DLH
12 bulan 12 bulan
- DLH
B Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan 2.506.500.000 - - - 2.506.500.000 1.414.156.000 - - - 1.414.156.000 (1.092.344.000) DLH
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana 100%
aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Dinas LH Pemeliharaan Gedung Dinas LH 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 - DLH
1 gedung 1 gedung
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Meningkatnya penanganan Tersedianya kendaraan Jumlah bulan pemeliharaan 1.100.000.000 1.100.000.000 1.319.156.000 1.319.156.000 219.156.000 DLH
Dinas/Operasional Kab. Tsm sampah 0,4 angkutan sampah siap pakai 10 Unit 12 Bln
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan peralatan gedung Pemeliharaan peralatan gedung kantor 20.000.000 20.000.000 15.000.000 15.000.000 (5.000.000) DLH
Kantor kantor 1 paket 1 paket
4 Pengadaan Mebeulair Pengadaan kursi rapat 30 buah Pengadaan kursi rapat 30 buah 15.000.000 15.000.000 - - (15.000.000) DLH
5 Pengadaan Komputer Pengadaan komputer dan 1 paket Pengadaan komputer dan peralatan 1 paket 93.500.000 93.500.000 - - (93.500.000) DLH
peralatan pendukung komputer pendukung komputer
6 Pengadaan Alat Studio/Pengadaan Sarana Pengadaan sound system 1 unit Pengadaan sound system 1 unit 15.000.000 15.000.000 - - (15.000.000) DLH
Kantor
7 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan kendaraan dinas/ 9 unit Pengadaan kendaraan dinas/ 9 unit 1.150.000.000 1.150.000.000 - - (1.150.000.000) DLH
operasional operasional
8 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan AC 3 unit Pengadaan AC 3 unit 33.000.000 33.000.000 - - (33.000.000) DLH
- DLH
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Capaian peningkatan 125.000.000 - - - 125.000.000 - - - - - (125.000.000) DLH
Daya Aparatur kompetensi aparatur
1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jumlah PNS yang mengikuti 6 org Jumlah PNS yang mengikuti diklat 6 org 125.000.000 125.000.000 - - (125.000.000) DLH
di Bidang Lingkungan Hidup diklat bidang LH bidang LH
2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kab. Tsm Meningkatnya jumlah 5 Orang Diklat Penyusun AMDAL 1 Sertifikat 1 Unit - - - DLH
Aparatur di Bidang Lingkungan Hidup aparatur yang memiliki
kompetensi
Diklat KLHS 2 Sertifikat 2 Unit DLH
D Program Peningkatan Perencanaan dan Capaian pelaporan 30.000.000 - - - 30.000.000 30.000.000 - - - 30.000.000 - DLH
Penggandaan SKPD capaian kinerja dan
keuangan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Jumlah 3 dokumen Jumlah 3 dokumen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - DLH
Penganggaran Perangkat Daerah dokumen dokumen
perencanaan perencanaan
yang disusun yang disusun
E Program Pengembangan Kinerja Cakupan pengelolaan 14.568.750.000 9.000.000.000 - - 23.568.750.000 3.986.401.000 - - - 3.986.401.000 (19.582.349.000) DLH
Pengelolaan Persampahan persampahan 47%
1 Penyediaan Parasarana dan Sarana Tersedianya Prasarana Sarana Berkurangnya timbunan sampah 2.000.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000 914.621.500 914.621.500 (3.085.378.500) DLH
Pengolahan Persampahan Perdesaan Kab Tasikmalaya Persesampahan di desa 4 Desa
189
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
2 Pengadaan Sarana Perwadahan Sampah Kab. Tasikmalaya Tersedianya sarana perwadahan 100 Buah adanya tong sampah 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 50.000.000 DLH
sampah
3 Peningkatan dan Pembangunan Bank Sampah Kab. Tasikmalaya Tersedianya Prasarana 2 Buah Terbangunnya Bank Sampah 100.000.000 100.000.000 400.000.000 400.000.000 300.000.000 DLH
Pengurangan Sampah
4 Prenyusunan Profil dan Neraca Pengolahan Kb. Tasikmalaya Tersusunya profil dan neraca 1 Dokumen Tersedianya Data dan Informasi 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 200.000.000 200.000.000 (1.800.000.000) DLH
Perssampahan di Kabupaten Tasikmalaya persampahan Persampahan yang menjelaskan kondisi
eksisting persampahan
5 Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Kab. Tasikmalaya Tersusunya baskah akademik 1 Dokumen Tersedianya Naskah Akademik 6.000.000.000 6.000.000.000 12.000.000.000 300.000.000 300.000.000 (11.700.000.000) DLH
Daerah tentang Pengolah Persampahan bahan penyusunan rancangan
Perda pengolahan persampahan
6 siminasi Kebijakan Perngurangan Kab .Tasikmalaya TErselenggaranya diseminasi 200 Orang Meningkatnya pemahaman terhadap 750.000.000 750.000.000 100.000.000 100.000.000 (650.000.000) DLH
Persampahan kebijakan pengurangan sampah kebijakan pengurangan persampahan
7 Bimbingan Teknis Pengolahan Persampahan Kab. Tasikmalaya Terselenggaranya Bimtek untuk 90 Orang Meningkatnya Kemampuan Pengelola 50.000.000 50.000.000 125.000.000 125.000.000 75.000.000 DLH
Berbasis Komunitas Desa Pengelolaan sampah di desa sampah di desa
8 Indentifikasi Potensi Penghasil Bahan Kab Tasikmalaya Terindentifikasinya potensi 100 Unit Diketahuinya potensi Penghasil B3 dan 3.200.000.000 3.200.000.000 125.000.000 125.000.000 (3.075.000.000) DLH
Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 penghasil B3 dan Limbah B3 dan Limbah B3 dan mingktnya pemahaman
di Kabupaten Tasikmalaya Terisolasikannya kebijakan bagi penghasil b3 dan Limbah B3 dalam
pengelolaan B3 dan Limbah B3 mengelolanya
9 Peningkatan Pengelolaan Persampahan Meningkatnya penanganan Tersedianya pembayaran upah Jumlah bulan pembayaran 1.368.750.000 1.368.750.000 1.031.100.000 1.031.100.000 (337.650.000) DLH
Kab. Tsm sampah 0,4 petugas pemungut sampah 67 Orang 12 Bln
10 Kab Tsm Meningkatnya penanganan 140% Tersedianya naskah 2 Dok Tersusunnya naskah akademikperda - - - DLH
sampah akademikperda pengelolaan pengelolaan persampahandan
persampahandan penyusunan penyusunan propil persampahan Kab.
propil persampahan Kab. Tasikmalaya
Tasikmalaya
11 Desa Wargakerta Meningkatnya penanganan 240%\ Pembelian incenator dan I Unit Terkelolanya sampah berbasis - - - DLH
Kec Sukarame sampah Pembangunan TPS masyarakat di kawasan perdesaan
12 Peningkatan operasi dan pemeliharaan Kec. Bantarkalong, Cakupan wilayah pelayanan 20 Kecamatan Cakupan wilayah pelayanan sampah 20 2.000.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000 - - - DLH
prasarana dan sarana persampahan Kadipaten, sampah Kecamatan
Leuwisari, Sukaresik,
Singaparna,
Sukaratu, Cisayong,
Jatiwaras, Salopa,
Salawu, Sariwangi,
Padakembang,
Jatiwaras,
Tanjungjaya
13 Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Sosialisasi pengelolaan B3 dan Sosialisasi pengelolaan B3 dan Limbah 100.000.000 100.000.000 11.712.500 11.712.500 - DLH
Kab. Tasikmalaya Limbah B3 50 Orang B3 50 Orang
14 Pembinaan Pengelolaan Persampahan Sosialisasi pengelolaan Sosialisasi pengelolaan persampahan 100.000.000 100.000.000 11.530.500 11.530.500 - DLH
Kab. Tasikmalaya persampahan 50 Orang 50 Orang
15 Pembuatan Bank Sampah Kec. Sukaratu, Terbentuknya lembaga 5 Unit Terbentuknya lembaga pengelola 5 Unit 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 - - - DLH
Jatiwaras, Salawu, pengelola sampah sampah
Sariwangi, Sukaresik
16 Perencanaan dan Pembangunan TPS 3R Kec. Bantarkalong, Terbentuknya lembaga 10 Unit Terbentuknya lembaga pengelola 10 Unit 6.000.000.000 6.000.000.000 12.000.000.000 - - - DLH
Leuwisari, Sukaresik, pengelola sampah mandiri sampah mandiri
Padakembang,
Jatiwaras,
Tanjungjaya,
Sariwangi, Cisayong,
Cikatomas,
Kadipaten
17 Reviu DED TPA Nangkaleah Kec. Mangunreja Tersedianya kajian teknis 1 Dok Tersedianya kajian teknis pengelolaan 1 Dok 750.000.000 750.000.000 - - - DLH
pengelolaan TPA TPA
18 Fasilitasi Penguatan Peran Serta Masyarakat 250.000.000 250.000.000 - DLH
Dalam Pengelolaan Persampahan
190
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
DLH
F Program Pengendalian Pencemaran dan Cakupan peningkatan 1.910.000.000 - - - 1.910.000.000 746.796.500 - - - 746.796.500 (1.163.203.500) DLH
Perusakan Lingkungan Hidup kualitas air dan udara 57%
sesuai baku mutu
1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Terselenggaranya rapat Terselenggaranya rapat koordinasi 100.000.000 100.000.000 49.610.000 49.610.000 (50.390.000) DLH
Kec. Singaparna koordinasi penilaian adipura 1 Kegiatan penilaian adipura 1 Kegiatan
2 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kec. Singaparna Penyelenggaraan uji 1 Paket Penyelenggaraan uji laboratorium 1 Paket 125.000.000 125.000.000 - - (125.000.000) DLH
laboratorium kualitas lingkungan kualitas lingkungan hidup
hidup
3 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Kab. Tasikmalaya Tersusunnya laporan kualitas 1 Dok Tersusunnya laporan kualitas lingkungan 1 Dok 60.000.000 60.000.000 - - (60.000.000) DLH
Hidup (IKLH) lingkungan hidup hidup
4 Pengawasan Dampak Lingkungan Hidup Terselenggaranya pengelolaan Terselenggaranya pengelolaan 200.000.000 200.000.000 87.050.000 87.050.000 (112.950.000) DLH
Kab. Tasikmalaya pengaduan kasus 10 Kasus pengaduan kasus 10 Kasus
5 Desiminasi Penaatan dan Penataan PPLH Kab. Tasikmalaya Sosialisasi penyelenggaraan 100 Orang Sosialisasi penyelenggaraan PPLH 100 Orang 125.000.000 125.000.000 - - (125.000.000) DLH
PPLH
6 Penyusunan KLHS RDTR Ciawi Kab. Tasikmalaya 150.000.000 150.000.000 2.552.000 2.552.000 (147.448.000) DLH
7 Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan 50.000.000 50.000.000 3.015.000 3.015.000 (46.985.000) DLH
Mercury di Kabupaten Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya
8 Pembinaan Program Kali Bersih (Prokasih) 350.000.000 350.000.000 59.900.000 59.900.000 (290.100.000) DLH
Kab. Tasikmalaya
9 Revisi AMDAL TPA Nangkaleah Kab. Tasikmalaya 400.000.000 400.000.000 - - (400.000.000) DLH
10 Penyusunan KLHS RDTR Manonjaya Kab. Tasikmalaya 150.000.000 150.000.000 2.549.500 2.549.500 (147.450.500) DLH
11 Penyusunan Dokumen Lingkungan Kreatif 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DLH
Centre Kab. Tasikmalaya
12 Pengelolaan Izin Lingkungan Terselenggaranya pengelolaan Terselenggaranya pengelolaan 100.000.000 100.000.000 2.120.000 2.120.000 (97.880.000) DLH
Kab. Tasikmalaya rekomendasi perizinan 1 Paket rekomendasi perizinan lingkungan 1 Paket
lingkungan
13 Penyusunan Dokumen Lingkungan Kreatif 140.000.000 140.000.000 140.000.000 DLH
Centre Kab. Tasikmalaya
14 Penyusunan Dokumen Lingkungan TPA Kab. Tsm Cakupan ketaatan terhadap 0,25 Tersusunnya dokumen kajian 1 Dok Adanya dokumen 1 Dok 300.000.000 300.000.000 300.000.000 DLH Kegiatan Baru
Nangkaleah ketentuan PPLH KLHS RPJMD
DLH
G Program Perlindungan dan Konservasi Cakupan pemeliharaan 3.700.000.000 2.100.000.000 - - 5.800.000.000 3.121.500 - - - 3.121.500 (5.796.878.500) DLH
Sumber Daya Alam kawasan lindung 69%
terbatas/setempat
1 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Kab. Tasikmalaya Sosialisasi pengelolaan LH 100 Orang Sosialisasi pengelolaan LH 100 Orang 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DLH
2 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Kec. Sukaresik, Luas lahan resapan air yang 40 Ha Luas lahan resapan air yang 40 Ha 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DLH
Air dan SumberSumber Air Jatiwaras dikonservasi dikonservasi
3 Pembinaan Kampung Iklim Kab. Tasikmalaya Jumlah kampung iklim yang 2 Lokasi Jumlah kampung iklim yang dibina 2 Lokasi 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) DLH
dibina
4 Konservasi Hutan Pantai Kec. Cipatujah Luas lahan hutan pantai yang 20 Ha Luas lahan hutan pantai yang 20 Ha 550.000.000 550.000.000 - - (550.000.000) DLH
dikonsevasi dikonsevasi
5 Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kab. Tasikmalaya 100.000.000 100.000.000 - 100.000.000 - DLH
6 Desa Berbudaya Lingkungan (Ecovillage) Kab. Tasikmalaya 100.000.000 100.000.000 1.645.000 100.000.000 - DLH
7 Pengembangan Keanekaragaman Hayati 100.000.000 100.000.000 1.476.500 100.000.000 - DLH
Kab. Tasikmalaya
Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Kab. Tsm Cakupan ketaatan terhadap 0,25 Tersedianya data kualitas air 28 Unit Adanya hasil uji air 28 Unit - - - DLH
Hidup ketentuan PPLH
Tersedianya data kualitas udara 10 Unit Adanya hasil uji udara 10 Unit - - - DLH
Kegiatan Pengembangan Keanekaragaman Kab. Tsm Cakupan luas lahan 5 Ha Pengadaan bibit tanaman 1 Paket Adanya bibit pohon siap tanam 1 Paket - - - DLH
Hayati bervegetasi
Kegiatan Desa Berbudaya Lingkungan (eco- Kab. Tsm Cakupan luas lahan 5 Ha Pembinaan desa berbudaya 2 Desa Adanya desa berbudaya lingkungan 2 Desa - - - DLH
village) bervegetasi lingkungan
191
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
J Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 410.625.000 - - - 410.625.000 252.075.000 - - - 252.075.000 (158.550.000) DLH
(RTH)
1 Inventarisasi Tempat Pemakaman Umum 100.000.000 100.000.000 2.075.000 100.000.000 - DLH
(TPU) Pusat pemerintahan
2 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Lancarnya pembayaran tenaga Terkelolanya RTH di kawasan pusat 410.625.000 410.625.000 250.000.000 250.000.000 (160.625.000) DLH
Pusat pemerintahan pengelolan RTH 15 org pemerintahan 1 kawasan
F Urusan Administrasi Kependudukan dan 7.975.822.000 6.488.000.000 5.250.000.000 - 19.713.822.000 2.433.622.000 - 5.436.151.000 - 7.869.773.000 (11.844.049.000)
Pencatatan Sipil
1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN 7.975.822.000 6.488.000.000 5.250.000.000 19.713.822.000 2.433.622.000 - 5.436.151.000 - 7.869.773.000 (11.844.049.000) DISDUKCAPIL
PENCATATAN SIPIL
A Program Pelayanan Administrasi 1.128.322.000 - 1.128.322.000 818.179.500 - - - 818.179.500 (310.142.500) DISDUKCAPIL
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terwujudnya pelayanan Tersedianya Jasa Listrik, telepon Terpenuhinya kebutuhan layanan 458.022.000 458.022.000 299.322.000 299.322.000 (158.700.000) DISDIKCAPIL
Air dan Listrik Dinas Dukcapil Kab administrasi perkantoran dan Langganan Internet komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1 tahun 1 tahun 1 tahun
Tsm
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya pelayanan Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 105.000.000 105.000.000 91.668.000 91.668.000 (13.332.000) DISDIKCAPIL
Dinas Dukcapil Kab administrasi perkantoran sesuai kebutuhan
1 tahun 1 tahun 1 tahun
Tsm
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Terwujudnya pelayanan Tersedianya barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan barng cetakan 125.000.000 125.000.000 90.164.500 90.164.500 (34.835.500) DISDIKCAPIL
Penggandaan Dinas Dukcapil Kab administrasi perkantoran penggandaan keperluan kantor dan penggandaan
1 tahun 1 tahun 1 tahun
Tsm sesuai kebutuhan
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Terwujudnya pelayanan Terlaksananya kebersihan, Terpenuhinya kebersihan, pemeliharaan 35.000.000 35.000.000 40.657.000 40.657.000 5.657.000 DISDIKCAPIL
Kantor Dinas Dukcapil Kab administrasi perkantoran pemeliharaan dan kesehatan dan kesehatan lingkungan kantor
1 tahun 1 tahun 1 tahun
Tsm lingkungan kantor
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Terwujudnya pelayanan Tersedianya kebutuhan media Meningkatnya wawasan aparatur dinas 24.000.000 24.000.000 20.520.000 20.520.000 (3.480.000) DISDIKCAPIL
Perundangundangan Dinas Dukcapil Kab administrasi perkantoran informasi bagi apartur dinas dengan tersedianya media informasi
1 tahun kependudukan dan pencatatan 1 tahun 1 tahun
Tsm
sipil
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya pelayanan Terlaksananya pemenuhan Terpenuhinya kebutuhan jamuan untuk 35.500.000 35.500.000 29.297.000 29.297.000 (6.203.000) DISDIKCAPIL
Dinas Dukcapil Kab administrasi perkantoran kebutuhan untuk rapatrapat di rapat di dinas
1 tahun 1 tahun 1 tahun
Tsm dinas
7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Terwujudnya pelayanan Terlaksananya pemenuhan Terpenuhinya kebutuhan tenaga 23.800.000 23.800.000 22.100.000 22.100.000 (1.700.000) DISDIKCAPIL
Administrasi/ Teknis Perkantoran Dinas Dukcapil Kab administrasi perkantoran kebutuhan tenaga pendukung pendukung administrasi perkantoran
1 tahun administrasi perkantoran 1 tahun 1 tahun
Tsm
8 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terwujudnya pelayanan Tersedianya tenaga keamanan Terpenuhinya tenaga keamanan 72.000.000 72.000.000 65.000.000 65.000.000 (7.000.000) DISDIKCAPIL
Dinas Dukcapil Kab administrasi perkantoran gedung kantor kenyamanan gedung kantor
1 tahun 1 tahun 1 tahun
Tsm
9 Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Terwujudnya pelayanan Terlaksananya koordinasi dan Terfasilitasinya rapatrapat koordinasi dan 250.000.000 250.000.000 133.451.000 133.451.000 (116.549.000) DISDIKCAPIL
Dinas Dukcapil Kab administrasi perkantoran konsultasi konsultasi
1 tahun 1 tahun 1 tahun
Tsm
11 Pengadaan Meubelair Kantor Dinas Dukcapil Kab Terwujudnya peningkatan 1 paket Tersedianya meubelair kantor 1 paket Terpenuhinnya sarana dan prasarana 1 paket 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISDIKCAPIL
Tsm sarana dan Prasarana yang memadai aparatur
Aparatur Dinas Dukcapil
12 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Terlaksananya pelayanan Terpeliharanya sarana dan Terciptanya pelayanan administrasi 70.000.000 70.000.000 40.310.500 40.310.500 (29.689.500) DISDIKCAPIL
Dinas Dukcapil Kab dengan suasana kantor prasarana gedung kantor sesuai kantor yang nyaman
dengan baik 1 tahun dengan kebutuhan 1 tahun 1 tahun
Tsm
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terwujudnya peningkatan Terpeliharanya kendaraan Tersedianya Kendaraan Dinas yang 225.000.000 225.000.000 180.383.500 180.383.500 (44.616.500) DISDIKCAPIL
Dinas/Operasional Dinas Dukcapil Kab sarana dan Prasarana operasional dinas memadai
Aparatur Dinas Dukcapil 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Tsm
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terwujudnya peningkatan Terpeliharanya Peralatan Kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan 67.500.000 67.500.000 56.075.000 56.075.000 (11.425.000) DISDIKCAPIL
Kantor Dinas Dukcapil Kab sarana dan Prasarana kantor yang siap pakai
Aparatur Dinas Dukcapil 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Tsm
192
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
15 Penyediaan Jasa Cleaning Service Dinas Dukcapil Kab Terlaksananya pelayanan 1 tahun Terpeliharanya kebersihan serta 1 tahun Terwujudnya pelayanan administrasi 1 tahun 30.000.000 30.000.000 - - (30.000.000) DISDIKCAPIL
Tsm dengan suasana kantor kenyamanan kantor perkantoran yang optimal
dengan baik
16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Dukcapil Kab Terwujudnya peningkatan 1 paket Tersedianya peralatan gedung 1 paket Terpenuhinnya sarana dan prasarana 1 paket 200.000.000 200.000.000 391.200.000 391.200.000 191.200.000 DISDIKCAPIL
Tsm sarana dan Prasarana kantor aparatur
Aparatur Dinas Dukcapil
17 Pengadaan Alatalat Angkutan Darat Bermotor Dinas Dukcapil Kab Terwujudnya peningkatan 2 Unit Tersedianya kendaraan 2 Unit Terpenuhinya kebutuhan operasional 2 Unit 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) DISDIKCAPIL
Tsm sarana dan Prasarana operasional roda dua dinas
Aparatur Dinas Dukcapil
18 Pengadaan Perangkat KTP el dan Peralatan Dinas Dukcapil Kab Meningkatnya Jumlah 4 set dan 10 Tersedianya perangkat Terpenuhinya
4 set dan 10 Printer KTP el sarana perekaman 4 set dan 10 5.088.000.000 5.088.000.000 - - (5.088.000.000) DISDIKCAPIL
Pelayanan Mobil Keliling Tsm Perekaman Biometrik Printer KTP el perekaman KTP el penduduk Printer KTP el
Penduduk
19 Pengadaan Digitalisasi Arsip Akta Pencatatan Dinas Dukcapil Kab Meningkatnya Jumlah 1 paket Tersedianya alat digitalisasi arsip 1 paket Terpenuhinnya sarana dan prasarana 1 paket 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DISDIKCAPIL
Sipil Tsm Perekaman Biometrik akta pencatatan sipil aparatur
Penduduk
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000 25.000.000 - - - - - (25.000.000) DISDIKCAPIL
20 Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu Dinas Dukcapil Kab Terwujudnya keseragaman 3 Jenis Terlaksananya pengadaan 3 Jenis Pakaian Tersedianya Pakaian Dinas 3 Jenis Pakaian 25.000.000 25.000.000 - - (25.000.000) DISDIKCAPIL
Tsm diantara pegawai dinas Pakaian pakaian dinas
F Program Peningkatan Perancanaan dan 40.000.000 40.000.000 23.739.000 - - - 23.739.000 (16.261.000) DISDIKCAPIL
Penganggaran SKPD
22 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Terlaksananya
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Penysunan
Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan 40.000.000 40.000.000 23.739.000 23.739.000 (16.261.000) DISDIKCAPIL
Penganggaran Perangkat Daerah Dinas Dukcapil Kab Dokumen Perencanaan dan dan Penganggaran Perangkat Daerah
3 Dok Penganggaran Perangkat 3 Dok 3 Dok
Tsm
Daerah
G Program Penataan Administrasi 5.620.000.000 - 5.250.000.000 - 10.870.000.000 913.675.000 - 5.436.151.000 - 6.349.826.000 (4.520.174.000) DISDIKCAPIL
Kependudukan
1 Peningkatan Kapasitas Pengelola Administrasi Dinas Dukcapil Kab Meningkatnya kualitas 390 orang Terlaksananya Bintek Petugas 390 orang Terlatihnya Petugas Pengelola 390 orang 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISDIKCAPIL
Kependudukan Tsm pelayanan Administrasi Pengelola Adminduk Adminduk
Kependudukan
2 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Dinas Dukcapil Kab Terwujudnya kepemilikan 39 kecamatan Terlaksananya Pelayanan 39 Kecamatan Kepemilikan KIA sebanyak 40.000 orang 39 Kecamatan 570.000.000 570.000.000 - - (570.000.000) DISDIKCAPIL
Pendaftaran Kependudukan Tsm KIA sebanyak 40.000 orang pendaftaran penduduk
3 Peningkatan mobilisasi pelayanan dukcapil Meningkatnya Kepemilikan Terlaksananya perekaman dan Terlaksananya perekaman dan 1.250.000.000 1.250.000.000 913.675.000 913.675.000 (336.325.000) DISDIKCAPIL
berbasis pedesaan Dinas Dukcapil Kab Dokumen Kependudun Penerbitan KTP el dan Penerbitan KTP el dan Penerbitan 39 kec &
39 kec & Dinas Penerbitan Dokumen 39 kec & Dinas Dokumen Kependudukan
Tsm Dinas
Kependudukan
4 Pemutakhiran Data Kependudukan Dinas Dukcapil Kab Meningkatnya kualitas data 26 kecamatan Terwujudnya Database yang 26 kecamatan Terlaksananya Pemutakhiran Data 26 kecamatan 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DISDIKCAPIL
Tsm dan 26 kependudukan akurat Kependudukan
Kecamatan se
Kabupaten
Tasikmalaya
193
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
5 Pelayanan Admnistrasi Kependudukan (DAK ) Terwujudnya Kualitas Terlaksananyanya Pengadaan Tersedianya Blanko Akta Kelahiran, - 5.250.000.000 5.250.000.000 559.350.000 559.350.000 (4.690.650.000) DISDIKCAPIL
Pelayanan Kependudukan Blanko Akta Kelahiran, Tersedianya Blanko dan Formulir
dan Pencatatan Sipil Tersedianya Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk, Tersedianya
Pendaftaran Penduduk, Balnko dan Formulir Pencatatan Sipil,
Tersedianya Balnko dan Formulir Tersedianya Ribbon, HDP Film dan
Pencatatan Sipil, Tersedianya Cleaning Kit, Tersedianya Buku Profil
Ribbon, HDP Film dan Cleaning Perkembangan Kependudukan,
Kit, Tersedianya Buku Profil Tersedianya Buku Agregat
Perkembangan Kependudukan, Kependudukan, Terlaksananya
Tersedianya Buku Agregat Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Dinas Dukcapil Kab Kependudukan, Terlaksananya melalui Tatap Muka, Media Cetak dan
Tsm dan 39 Sosialisasi Kebijakan Media Elektronik, serta Terlaksananya
Kecamatan se 1 paket Kependudukan melalui Tatap 1 paket Pelayanan Keliling Pendaftaran 1 paket
Kabupaten Muka, Media Cetak dan Media Penduduk dan Pencatatan Sipil
Tasikmalaya Elektronik, serta Terlaksananya
Pelayanan Keliling Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil
6 Pengawasan Dokumen Kependudukan Dinas Dukcapil Kab Meningkatnya kualitas data 50% Terwujudnya Database yang 50% Tercatatnya data WNA 50% 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISDIKCAPIL
terhadap WNA di Kabupaten Tasikmalaya Tsm kependudukan untuk WNA akurat bagi WNA
7 Bintek Sistem Informasi Administrasi Dinas Dukcapil Kab Meningkatnya kualitas 105 orang Terlaksananya Bimtek Operator 105 orang Meningkatnya kemampuan Operator 105 orang 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISDIKCAPIL
Kependudukan Tsm pelayanan Administrasi SIAK SIAK
Kependudukan
8 Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan 450.094.200 450.094.200 450.094.200 DISDIKCAPIL KEGIATAN
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan BARU
(DAK)
9 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan 4.376.706.800 4.376.706.800 4.376.706.800 DISDIKCAPIL KEGIATAN
Identitas Resmi Anak (DAK) BARU
1 Kegiatan Survey Indek Kepuasan Masyarakat Dinas Dukcapil Kab Dimanfaatkannya data IKM untuk
1 tahun
peningkatan Terlaksananya Survey Indek
kualitas pelayanan 1 tahun Tersedianya Data Indek Kepuasan 1 tahun 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) DISDIKCAPIL
Tsm Kepuasan Masyarakat Masyarakat
2 Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Dukcapil Kab Terwujudnya Kualitas 1 tahun Tersedianya Buku Standar 1 tahun Tersusunya Buku Standar Operasional 1 tahun 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) DISDIKCAPIL
Tsm Pelayanan Kepada Operasional Pelayanan dan Pelayanan dan Dokumen Standar
Masyarakat Tersedianya Dokumen Standar Pelayanan
Pelayanan
DISDIKCAPIL
- DISDIKCAPIL
G Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.577.500.000 4.438.962.320 - - 7.063.962.320 697.486.800 775.000.000 - - 1.472.486.800 (5.591.475.520)
1 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat 2.625.000.000 4.438.962.320 - - 7.063.962.320 400.000.000 775.000.000 - - 1.175.000.000 (5.888.962.320) DINAS SOSIAL
dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
VII Program Peningkatan Keberdayaan 400.000.000 - - - 400.000.000 400.000.000 DINAS SOSIAL
Masyarakat Perdesaan
1 Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Kab. Tasikmalaya Terciptanya semangat 351 Desa Terlaksananya pencanangan 351 Desa Meningkatnya partisipasi masyarakat 250.000.000 250.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DINAS SOSIAL
Masyarakat gotong royong di Bulan Bhakti Gotong Royong
masyarakat Masyarakat Tk. Kabupaten
2 Pembinaan Kader Posyandu Kab. Tasikmalaya Terlaksananya penilaian Kabupaten Terselenggara nya lomba 1 Kali Meningkatnya kinerja kader posyandu 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DINAS SOSIAL
posyandu Kab. Tasikmalaya Tasikmalaya posyandu
3 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Kabupaten - Jumlah LPM yang dibina Meningkatnya pemberdayaan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 - DINAS SOSIAL
Masyarakat - 351 masyarakat desa melalui LPM
Tasikmalaya
4 Sosialisasi dan Gelar Teknologi Tepat Guna Kab. Tasikmalaya Menentukan TTG di Kab. 351 Desa Terselenggara nya gelar 351 Desa Terselenggara nya gelar Teknologi 250.000.000 250.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DINAS SOSIAL
Tasikmalaya untuk Teknologi Tepat Guna Tk. Tepat Guna Tk. Provinsi, dan menghadiri
dipamerkan di Tk. Provinsi Provinsi, dan menghadiri gelar gelar Tk. Nasional
dan Tk. Nasional Tk. Nasional
5 Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Kab. Tasikmalaya Meningkatnya pemahaman 390 Peserta Terlaksananya kegiatan 390 Peserta Meningkatnya pemahaman dan 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DINAS SOSIAL
Badan Usaha Milik Desa dan pengetahuan peserta bimbingan teknis penguatan pengetahuan peserta bimbingan teknis
bimbingan teknis tentang kelembagaan BUMDes tentang BUMDes
BUMDes
194
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
6 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa Kab. Tasikmalaya Meningkatnya pemahaman 254 Peserta Terlaksananya bimbingan teknis 254 Peserta Meningkatnya pemahaman pengelolaan 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DINAS SOSIAL
pengelolaan pasar desa (Kasi PMD, pengelolaan pasar desa (Kasi PMD, pasar desa
Kepala Desa, Kepala Desa,
Ketua Pasar Ketua Pasar
Desa dan Desa dan
Bendahara Bendahara
Pasar Desa) Pasar Desa)
7 Pembinaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten - - Jumlah BUM Desa yang dibina 337 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan 337 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS SOSIAL
(BUMDES) Tasikmalaya BUMDES
8 Pembinaan PAMSIMAS Kab. Tasikmalaya 25.000.000 25.000.000 - - (25.000.000) DINAS SOSIAL
9 Pembangunan Gedung Posyandu 750.000.000 750.000.000 - - (750.000.000) DINAS SOSIAL
VIII Program Peningkatan Partisipasi - 775.000.000 - - 775.000.000 775.000.000 DINAS SOSIAL
Masyarakat dalam Membangun Desa
1 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) - Jumlah swadaya masyarakat Meningkatnya swadaya masyarakat 100.000.000 1.969.481.160 2.069.481.160 75.000.000 75.000.000 (1.994.481.160) DINAS SOSIAL
Kabupaten dalam program pemberdayaan dalam pembangunan
- 1 1
Tasikmalaya masyarakat
2 Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa - Jumlah kegiatan pendampingan Meningkatnya swadaya masyarakat 100.000.000 1.969.481.160 2.069.481.160 50.000.000 50.000.000 (2.019.481.160) DINAS SOSIAL
(BSMSS) Kabupaten BSMSS yang disediakan dalam pembangunan
- 1 1
Tasikmalaya
3 Pembinaan Dana Desa Kabupaten - - Jumlah aparatur desa yang 351 Meningkatnya efektifitas dan 351 - - - DINAS SOSIAL
Tasikmalaya mengikuti pembinanaan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa
4 TNI Manunggal Membangun Desa (Banprov) 350.000.000 350.000.000 350.000.000 DINAS SOSIAL KEGAITAN
BARU
5 Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa 300.000.000 300.000.000 300.000.000 DINAS SOSIAL KEGIATAN
(BSMSS) (Banprov) BARU
2 Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat 3.952.500.000 - - - 3.952.500.000 297.486.800 - - - 297.486.800 (3.655.013.200) SETDA
Daerah
I Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 297.486.800 - - - 297.486.800 297.486.800 SETDA
Pemerintah Desa
Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa Kab. Tasikmalaya 39 Orang 39 Orang 100.000.000 100.000.000 3.970.000 3.970.000 (96.030.000) SETDA
Bimbingan Teknis Pendayagunaan dan Kab. Tasikmalaya 1 Orang 1 Orang 27.500.000 27.500.000 - - (27.500.000) SETDA
Peningkatan Kualitas Data Profil Desa
Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa Kab. Tasikmalaya 390 Orang 390 Orang 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) SETDA
Pembinaan Penyelenggaraan Pemilihan Kab. Tasikmalaya 452 Orang 452 Orang 600.000.000 600.000.000 - - (600.000.000) SETDA
Kepala Desa (Pilkades) Serentak
Pembinaan Administrasi Desa Kab. Tasikmalaya 741 Orang 741 Orang 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) SETDA
Pendataan Aset Desa Kab. Tasikmalaya 0 Desa 0 Desa - - - - - SETDA
Penatausahaan Data Aset Desa Kab. Tasikmalaya 351 Desa 351 Desa 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) SETDA
Monitoring Pemilihan dan Pelantikan Kepala Kab. Tasikmalaya Terlaksananya pemilihan Terlaksananya monitoring 100 Desa Terlaksananya pemilihan dan pelantikan 100 Desa 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) SETDA
Desa dan pelantikan Kepala Desa pemilihan dan pelantikan Kepala Kepala Desa yang tepat waktu
yang tepat waktu Desa
Bimbingan Teknis Profil Desa Kab. Tasikmalaya 351 Orang 351 Orang 100.000.000 100.000.000 3.970.000 3.970.000 (96.030.000) SETDA
Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemilihan Kab. Tasikmalaya 211 Orang 211 Orang 400.000.000 400.000.000 - - (400.000.000) SETDA
Kepala Desa Serentak 2019
Pembinaan dan Peresmian Anggota BPD Kab. Tasikmalaya Pembinaan dan Peresmian 100 Orang Terlaksananya Pembinaan dan 100 Orang - 50.000.000 50.000.000 50.000.000 SETDA
anggota BPD Peresmian anggota BPD
Bimbingan Teknis Infrstruktur Desa Kab. Tasikmalaya 351 Orang 351 Orang 25.000.000 25.000.000 35.236.800 35.236.800 10.236.800 SETDA
Pembinaan dan Penatausahaan Aset Desa Kab. Tasikmalaya 351 Orang 351 Orang 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) SETDA
Lomba Desa Kab. Tasikmalaya Terdapatnya desa calon Terselenggara nya lomba desa 1 Desa Terdapatnya Juara I, II, III 1 Desa 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) SETDA
peserta Lomba Desa tk. Tk. Kabupaten
Provinsi
Pembekalan Bagi Kepala Desa Kab. Tasikmalaya 400.000.000 400.000.000 - - (400.000.000) SETDA
Pembekalan PILKADES Serentak dan Jumlah Kepala Desa yang Pelantikan 73 Terlaksananya Kepala Desa yang Pelantikan 73 300.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000 (100.000.000) SETDA
Pelantikan Kepala Desa Terpilih dilantik dan pembinaan kepala Kepala Desa dilantik dan pembinaan kepala desa Kepala Desa
desa dan dan
Pembinaan Pembinaan
213 Desa 213 Desa
Pembinaan Alokasi Dana Desa Kab. Tasikmalaya Meningkatnya infrastruktur Terfasilitasinya bantuan alokasi 351 Orang Terwujudnya pengendalian ADD 351 Orang 50.000.000 50.000.000 4.310.000 4.310.000 (45.690.000) SETDA
perdesaan dana desa
Sosialisasi Aplikasi Siskeudes Versi V.2 Kab. Tasikmalaya Jumlah Desa yang mengikuti 351 Orang Terlaksananya Sosialisasi Aplikasi 351 Orang 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) SETDA
Sosialisasi Aplikasi Siskeudes Siskeudes Versi V.2
Versi V.2
II Program Pengembangan Lembaga - - - - - - SETDA
Ekonomi Perdesaan Kab. Tasikmalaya 100 %
1 Sosialisasi Perda BUM Desa Kab. Tasikmalaya 390 Orang 390 Orang 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) SETDA
2 Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) SETDA
Desa) Kab. Tasikmalaya 39 BUM Desa 39 BUM Desa
3 Pembinaan Pasar Desa Kab. Tasikmalaya 10 Pasar Desa 10 Pasar 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) SETDA
Desa
195
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
4 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa Desa 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) SETDA
H Urusan Pengendalian Penduduk dan KB 24.122.500.000 1.500.000.000 18.550.696.302 - 44.173.196.302 3.365.050.000 - 7.883.708.000 - 11.248.758.000 (32.924.438.302)
1 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat 3.800.000.000 3.800.000.000 3.075.000.000 - - - 3.075.000.000 (725.000.000) DINSOS
dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
I Program Peningkatan Keluarga Harapan 300 orang 750.000.000 - - - 750.000.000 - - - - - (750.000.000) DINSOS
1 Kegiatan Pengadaaan Sarana Prasarana PKH Dinas Sosial Tersedianya sarana prasarana 1 paket Meningkatnya kinerja pelayanan 1 paket 150.000.000 - 150.000.000 - - - (150.000.000) DINSOS 3
penunjang operasional dan Operator dan Pendamping PKH
mobilitas pelayanan program
PKH
2 Kegiatan Pendampingan Program Keluarga Kabupaten - - Fasilitasi rakor dan insentif/tali 3 Meningkatnya kualitas pendampingan 3 450.000.000 - 450.000.000 - - - (450.000.000) DINSOS 3
Harapan (PKH) Tasikmalaya asih bagi pendamping dan Program PKH
operator PKH
3 Kegiatan Bimbingan dan Pemantapan Kabupaten Terlaksananya pembinaan dan 106 orang Meningkanya kapasitas pendamping 106 orang 150.000.000 - 150.000.000 - - - (150.000.000) DINSOS 3
Pendamping PKH Tasikmalaya peningkatan kapasitas PKH terutama dalam P2K2 (Pertemuan
pendamping PKH Peningkatan Kesejahteraan Keluarga)
2 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kabupaten - Jumlah kader posyandu aktif Meningkatnya kualitas pelayanan 1.800.000.000 1.800.000.000 1.825.000.000 1.825.000.000 25.000.000 DINSOS
- 2.282 2282
Tasikmalaya yang dibina posyandu
2 Dinas Kesehatan dan Pengendalian 20.322.500.000 1.500.000.000 18.550.696.302 - 40.373.196.302 290.050.000 - 7.883.708.000 - 8.173.758.000 (32.199.438.302) DINKES
Penduduk
A Program Keluarga Berencana 15.365.000.000 1.500.000.000 18.550.696.302 - 35.415.696.302 75.000.000 - 7.573.708.000 - 7.648.708.000 (27.766.988.302) DINKES
1 Rakerda Program Kependudukan dan Kabupaten Terealisasinya Rapat Kerja 39 Camat, 39 Evaluasi Program KKB Tahun 39 Camat, 39 Terealisasinya Evaluasi Program KKB 39 Camat, 39 250.000.000 250.000.000 - - - - - (250.000.000) DINKES
Keluarga Berencana Daerah Program KKB Bidan 2016 dan Terbentuknya Bidan Tahun 2020 dan Terbentuknya Bidan
Tahun 2017 Koordinator, komitmen bersama terhadap Koordinator, komitmen bersama terhadap Koordinator,
39 UPTD penggarapan Program KKB 39 UPTD penggarapan Program KKB tahun 2020 39 UPTD
Puskesmas, 39 tahun 2017 Puskesmas, Puskesmas,
TP PKK 39 TP PKK 39 TP PKK
Kec,Muspida,8 Kec,Muspida,8 Kec,Muspida,
OPD Terkait OPD Terkait 8 OPD
Terkait
2 Rakor Kecamatan dan Desa Kecamatan/Desa Rakor Kecamatan dan 39 Kec Meningkatkan koordinasi di 39 Kec terlaksananya Rakor Kecamatan dan 39 Kec 300.000.000 300.000.000 - - - - - (300.000.000) DINKES
Desa 351 Desa tingkat lapangan 351 Desa Desa 351 Desa
3 Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin tecapainya Peserta KB Baru tersedianya pelayanan KB terlayani seluruh aks 3000 aks 300.000.000 300.000.000 10.000.000 - - 10.000.000 (290.000.000) DINKES
Pra S dan Ks I 3000 aks 3000 aks
IUD/Implan
Desa/ Kecamatan IUD/Implan IUD/Implan
Pra S dan KS
Pra S dan KS I Pra S dan KS I
I
4 Pelayanan KB Melalui Momentum Bhakti TNI Kecamatan/ tercapainya PB 5322 aks PB tersedianya alkon bagi PB dan 5322 aks PB terlayaninya aks implan,MOW dan 5322 aks PB 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DINKES
Kabupaten implant,MOW dan dan 253954 pembinaan PA dan 253954 pembinaan aks Aktif dan 253954
terbinanya PA Aks PA Aks PA Aks PA
5 Pelayanan KIE Media Luar Ruang Kabupaten/ tersampaikannya Program 200 meningkatkan pengetatuan 200 Tersampaikannya Program KKB melalui 200 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DINKES
Kecamatan KKB Umbulumbul, 5 masyarakat tentang program Umbulumbul, 5 media luar ruang Umbulumbul,
Bilboard KKB Bilboard 5 Bilboard
6 Pelayanan KIE Media Eletronik Kabupaten/ tersampaikannya Program 2 radio meningkatkan pengetatuan 2 radio tersampaikannya Program KKB melalui 2 radio 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) DINKES
Kecamatan KKB masyarakat tentang program spot program KKB 2 anak cukup
KKB
7 Pelayanan KIE/ Harganas Kabupaten/ terselenggaranya pelayanan 47 PKB, 118 Meningkatkan kesadaran dan 47 PKB, 118 tersampaikannya Program KKB Melalui 47 PKB, 118 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DINKES
Kecamatan KIE Harganas TPD, 362 komitmen pemerintah dan TPD, 362 Peringatan Hari Keluarga Nasional TPD, 362
PPKBD masyarakat terhadap program PPKBD PPKBD
KKB
8 Sosialisasi KIE Ketahanan Keluarga Kabupaten Terselenggaranya 351 Kader Kader lebih memahami tentang 351 Kader Tersampaikannya Sosialisasi KIE 351 Kader 250.000.000 250.000.000 - (250.000.000) DINKES
sosialisasi KIE Ketahanan Ketahanan Keluarga Ketahanan Keluarga
keluarga
9 Pelayanan KB Gerak PKK Kabupaten/ Tercapainya PPM Kesatuan 25335 Aks AB tersedianya pelayanan KB dan 25335 Aks AB terlayaninya aks KB baru dan 25335 Aks 250.000.000 250.000.000 - (250.000.000) DINKES
kecamatan Gerak PKK dan 253954 Pelayanan KIE bagi aks dan 253954 Pembinaan aks KB Aktif AB dan
aks PA aks PA 253954 aks
PA
10 Pelayanan KB Bulan Bhakti IBI Kecamatan/ tercapainya PB IUD 8777 aks PB tersedianya alkon PB dan PA 8777 aks PB terlayaninya aks IUD dan pembinaan aks 8777 aks PB 250.000.000 250.000.000 - (250.000.000) DINKES
Kabupaten IUD dan IUD dan Aktif IUD dan
253954 Aks 253954 Aks 253954 Aks
PA PA PA
196
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
11 Pengadaan Sarana Prasarana Program KB 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DINKES
12 Pembinaan Kampung KB Kab. Tasikmalaya Terbinanya Kampung KB di 39 Kecamatan Terlaksananya pembinaan 39 Kecamatan Terbentuknya Kampung KB di Tk. 39 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DINKES
Tk. Kecamatan Kampung KB dan Terlaksananya Kecamatan Kecamatan
rapat koordinasi pembentukan
Kampung KB di Tk. Kecamatan
Pegadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini - 232.350.000 - 232.350.000 232.350.000 DINKES KEGAITAN
Lapangan (Pengadaan BKL Kit) (DAK) BARU
Pengadaan Media KIE Cetak dan Elektronik - 196.950.000 - 196.950.000 196.950.000 DINKES KEGAITAN
(DAK) BARU
Pembangunan Gedung Balai Penyuluh - 234.055.000 - 234.055.000 234.055.000 DINKES KEGAITAN
Keluarga Berencana (DAK) BARU
Pencanangan TNI Manunggal KB - Kes 15.000.000 - - - 15.000.000 15.000.000 DINKES KEGAITAN
Melalui Momentum Bhakti TNI BARU
Pelayanan KIE Melalui Kegiatan Peringatan 25.000.000 - - - 25.000.000 25.000.000 DINKES KEGAITAN
Hari Keluarga Nasional BARU
Pelayanan KIE melalui Kesatuan Gerak PKK 25.000.000 - - - 25.000.000 25.000.000 DINKES KEGAITAN
BARU
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / 200.000.000 200.000.000 200.000.000 DINKES
Petugas Lapangan KN (PKB/PLKB)
Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Bidang 200.000.000 200.000.000 200.000.000 DINKES
Keluarga Berencana
Pendampingan Operasional Balai Penyuluh - 638.010.000 638.010.000 638.010.000 DINKES KEGAITAN
Keluarga Berencana (DAK) BARU
1 Pengadaan Mobilitas Pendistribusian Alat Terlaksananya pengadaan mobil Tersedianya mobil pendistribusian alat 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DINKES
Kontrasepsi Kab. Tasikmalaya pendistribusian alat kontrasepsi 1 unit kontrasepsi 1 unit
197
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
2 Pengadaan Media KIE, KIE Kit Pendidikan Terlaksananya pengadaan KIE Tersedianya KIE Kit Pendidikan 1.000.000.000 1.000.000.000 - (1.000.000.000) DINKES
Kependudukan, Lansia Kit dan Sarana Kerja Kit Pendidikan Kependudukan, Kependudukan, Lansia KIT, Media
PPKBD dan Sub PPKBD Lansia KIT, Media Advokasi dan Advokasi dan KIE, Sarana Kerja PPKBD
Kab. Tasikmalaya KIE, Sarana Kerja PPKBD dan 100 unit dan Sub PPKBD 100 unit
Sub PPKBD
1 Advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja Kecamatan/ tersampaikannya informasi 93 Kelompok remaja mengetahui tentang 93 Kelompok tersampaikannya informasi TRIAD KRR 93 Kelompok 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DINKES
Kabupaten TRIAD KRR bagi remaja PIKR TRIAD KRR PIKR bagi remaja PIKR
2 Orientasi Kesehatan Reproduksi Remaja Bagi Kabupaten orientasi tentang KRR bagi 105 institusi institusi masyarakat memahami 105 institusi tersampaikannya kesehatan reproduksi 105 institusi 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DINKES
Mitra Kerja institusi masyarakat masyarakat tentang kesehatan reproduksi masyarakat remaja bagi institusi masyarakat masyarakat
remaja
3 Pelayanan KIE Melalui Pagelaran Kesenian 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DINKES
Tradisional
4 Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DINKES
Remaja (PIKR)
5 Pemilihan Duta GenRe (Generasi Berencana) 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DINKES
1 Operasional Pengolahan dan Analisis Data kabupaten/kecamata tersedia data informasi 548843 KK tersedia data informasi makro 548843 KK terpenuhi pelaksanaan pengolahan data 548843 KK 600.000.000 600.000.000 - - (600.000.000) DINKES
Melalui Pendataan Keluarga n/desa/RW/RT makro keluarga 391221 PUS siduga 391221 PUS informasi makro (siduga)untuk bahan 391221 PUS
253954 PA 253954 PA operasional program KKB 253954 PA
F Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan 737.500.000 737.500.000 - - (737.500.000) DINKES
Anak Melalui Kelompok Kegiatan
Masyarakat
1 Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Kab. Tasikmalaya Meningkatnya pemahaman 236 peserta Terselenggaranya pembinaan 236 peserta Meningkatnya pemahaman Kelompok 236 peserta 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DINKES
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kelompok UPPKS terhadap Kelompok UPPKS tentang UPPKS terhadap pengelolaan
pengelolaan kewirausahaan pengelolaan kewirausahaan kewirausahaan
198
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya Kebutuhan Layanan Peningkatan kualitas pelayanan internal 15.861.486.600 15.861.486.600 17.586.289.332 17.586.289.332 1.724.802.732 DISHUB
Air dan Listrik Dishub Komunikasi, Sumber Daya Air 12 Bulan 12 Bulan
dan Listrik
2 Penyediaan Alat Tulis kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Peningkatan kualitas pelayanan internal 147.603.900 147.603.900 95.000.000 95.000.000 (52.603.900) DISHUB
Dishub Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan
3 Penyediaan Barang Cetakan dsn Tersedianya Barang Cetakan, Peningkatan kualitas pelayanan internal 802.154.400 802.154.400 563.530.400 563.530.400 (238.624.000) DISHUB
Penggandaan Dishub Penggandaan serta Penjilidan 12 Bulan 12 Bulan
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Alat Listrik & Peningkatan kualitas pelayanan internal 36.561.100 36.561.100 36.500.000 36.500.000 (61.100) DISHUB
kantor Elektronik, Prangko, Materai &
Dishub Benda Pos lainnya, Peralatan 12 Bulan 12 Bulan
Kebersihan dan Bahan
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan Peningkatan kualitas pelayanan internal 11.150.000 11.150.000 11.150.000 11.150.000 - DISHUB
Perundang-undangan Dishub 12 Bulan 12 Bulan
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan & Peningkatan kualitas pelayanan internal 43.304.000 43.304.000 33.300.000 33.300.000 (10.004.000) DISHUB
Dishub Minuman Kebutuhan Rapat 12 Bulan 12 Bulan
Dinas dan Tamu Dinas
7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Jasa Tenaga Peningkatan kualitas pelayanan internal 66.290.000 66.290.000 69.580.000 69.580.000 3.290.000 DISHUB
Administrasi / Teknis Perkantoran Pendukung Administrasi/Teknis
Dishub Perkantoran 70 orang 70 orang
8 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terserdianya jasa pengamanan Peningkatan kualitas pelayanan internal 152.400.000 152.400.000 122.400.000 122.400.000 (30.000.000) DISHUB
Dishub gedung kantor 6 orang 6 orang
9 Penyediaan Jasa Gedung Kantor Tersedianya jasa Cleaning Peningkatan kualitas pelayanan internal 144.400.000 144.400.000 144.400.000 144.400.000 - DISHUB
Dishub service 14 terminal 14 terminal
10 Penyediaan Jasa Cleaning Service Tersedianya Sewa Tempat Peningkatan kualitas pelayanan internal 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000 - DISHUB
Dishub Untuk terminal 4 orang 4 orang
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat-rapat Peningkatan kualitas pelayanan internal 260.000.000 260.000.000 150.000.000 150.000.000 (110.000.000) DISHUB
Dishub Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 12 Bulan
II Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan 2.699.916.600 2.699.916.600 2.099.145.000 - - - 2.099.145.000 (600.771.600) DISHUB
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dishub Tersedianya sarana mobilitas 2 Unit roda 4 Terpenuhinya sarana mobilitas 2 unit 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISHUB
pelayanan lapangan yang pelayanan lapangan yang laik
memadai
2 Pembangunan Gedung Kantor Dishub Tersedianya kebutuhan 1 paket (untuk Peningkatan kualitas sarana dan 1 paket 410.266.600 410.266.600 300.000.000 300.000.000 (110.266.600) DISHUB
Pengadaan Komputer atcs dan prasarana kerja (untuk atcs
pendataan dan
database pendataan
fasilitas database
perhubungan) fasilitas
perhubungan)
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dishub Tersedianya Kebutuhan 7 Unit Filling Peningkatan Kualitas Sarana dan 100% 225.000.000 225.000.000 - - (225.000.000) DISHUB
Peralatan Gedung Kantor kabinet, 6 Unit Prasarana Kerja
AC, 2 Unit
Kamera, 4 Unit
Blower, 1 Unit
Penghancur
Kertas,
Instalasi
Blower dan 1
Unit Pager
Absensi
4 Pengadaan Komputer Dishub Tersedianya Kebutuhan 4 Unit PC, 6 Peningkatan Kualitas Sarana dan 100% 194.000.000 194.000.000 - - (194.000.000) DISHUB
Pengadaan Komputer Unit Notebook, Prasarana Kerja
6 Unit Printer,
1 Unit Printer
Domestik
Fastboot dan
Instalasi
Komputer
199
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peningkatan kualitas sarana dan 145.000.000 145.000.000 245.000.000 245.000.000 100.000.000 DISHUB
Rutin/Berkala gedung Kantor prasarana kerja
7 Jenis 7 Jenis
Pemeliharaan Pemeliharaan
Gedung Gedung
Kantor dan Kantor dan
Dishub
Partisi Ruang Partisi Ruang
Kepala Dinas Kepala Dinas
dan Ruang dan Ruang
Rapat Rapat
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tersedianya Barang dan Jasa Peningkatan kualitas sarana dan 350.000.000 350.000.000 350.295.000 350.295.000 295.000 DISHUB
10
Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala prasarana kerja
10 Kendaraan Kendaraan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Roda 4 dan 16 Roda 4 dan
Dishub
Kendaraan 16
Roda 2 Kendaraan
Roda 2
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Tersedianya Pemeliharaan Peningkatan kualitas sarana dan 55.650.000 55.650.000 40.000.000 40.000.000 (15.650.000) DISHUB
Kantor Dishub Rutin/ Berkala Peralatan Gedung 100 prasarana kerja 10000%
Kantor
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Dishub Terlaksananya Pengadaan 1 paket Peningkatan kualitas sarana dan 1 paket 500.000.000 500.000.000 1.163.850.000 1.163.850.000 663.850.000 DISHUB
Kantor sarana dan penunjang kantor prasarana kerja
9 Pembangunan Benteng/Pagar Gedung Kantor Dishub Tersedianya Pemeliharaan 100 Peningkatan Kualitas Sarana dan 100% 220.000.000 220.000.000 - - (220.000.000) DISHUB
(lanjutan) Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Prasarana Kerja
Kantor
10 Pengadaan Gapura Dinas Perhubungan Dishub Tersedianya sarana dan Tersedianya Peningkatan Kualitas Sarana dan 6 jenis 220.000.000 220.000.000 - - (220.000.000) DISHUB
prasarana penunjang kantor Perlengkapan Prasarana Kerja Peralatan
Kantor yang kantor
memadai,
Peralatan
kartu Uji
III Program Peningkatan Dsisiplin Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur 350.000.000 350.000.000 - - - - - (350.000.000) DISHUB
22 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Dishub Tersedianya pakaian dinas 1 paket Terciptanya disiplin apaatur 1 paket 350.000.000 350.000.000 - - (350.000.000) DISHUB
Perlengkapannya beserta perlengkapannya
IV Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terwujudnya Peningkatan 245.000.000 245.000.000 9.475.000 - - - 9.475.000 (235.525.000) DISHUB
Kapasitas Aparatur
23 Pendidikan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Terciptanya 1 245.000.000 9.475.000 9.475.000 (235.525.000) DISHUB
formal kompetensi
Bandung 100% pegawai yang
memenuhi syarat
V Program Peningkatan Pengembangan Tersedianya Dokumen 170.000.000 170.000.000 20.000.000 - - - 20.000.000 (150.000.000) DISHUB
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Capaian 100%
Keuangan Kinerja
24 Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Tersusunnya Dokumen Terwujudnya akuntabilitas Pelaporan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - DISHUB
daerah pelaporan Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan
Dinas Perhubungan
1 Dok. Bahan 1 Dok. Bahan
lppd Kab. lppd Kab.
Tasikmalaya Tasikmalaya
th. 2020 12 th. 2020 12
Dok Laporan Dok Laporan
Kegiatan Kegiatan
Bulanan Th. Bulanan Th.
Dishub 2021, 4 Dok 2021, 4 Dok
Laporan Laporan
Triwulan Th Triwulan Th
2021, Bahan 2021, Bahan
LPJ Bupati Th LPJ Bupati Th
2020, LKIP Th 2020, LKIP
2020 dan Th 2020 dan
Laptah 2020 Laptah 2020
25 Kunker/Kunjungan Kerja Perhubungan Bandung Tersedianya Kunker/Kunjungan Terpenuhinya Kunker/Kunjungan Kerja 150.000.000 150.000.000 - 150.000.000 - DISHUB
Kerja Perhubungan Perhubungan
VI Program Peningkatan Perencanaan dan Tersedianya Dokumen 40.000.000 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000,00 - DISHUB
Penganggaran SKPD Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
200
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
26 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Tersusunnya Dokumen Tersedianya data perencanaan dinas 40.000.000 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000,00 - DISHUB
Penganggaran Perangkat Daerah Perencanaan pelaporan Capaian perhubungan
1 Dok Renja 1 Dok Renja
Kinerja dan Keuangan Dinas
Perubahan Perubahan
Perhubungan Kabupaten
2020 1 Dok 2020 1 Dok
tasikmalaya
renja 2021, 1 renja 2021, 1
Dok RKT Dok RKT
Perubahan Perubahan
Dishub
2020, 1 Dok 2020, 1 Dok
RKT 2021, RKT 2021,
RKA Tahun RKA Tahun
2021, RKAP, 2021, RKAP,
DPA dan DPA dan
DPpA Dishub DPpA Dishub
VII Program Peningkatan Pelayanan Publik Presentase Penegakan 100.000.000 100.000.000,00 111.365.000 - - - 111.365.000 11.365.000 DISHUB
Peraturan Daerah
1 Pengawasan retribusi parkir Dishub Terlaksananya pengawsan 100% Terlaksananya pengawasan retribusi 100% 50.000.000,00 50.000.000,00 31.000.000 31.000.000 (19.000.000) DISHUB Baru
retribusi parkir terminal
2 Peringatan Hari Perhubungan Nasional Dishub 75.000.000 75.000.000 50.000.000 50.000.000 (25.000.000) DISHUB
3 Pengawasan Retribusi Terminal Dishub Terlaksananya pengawsan 100% Terlaksananya pengawasan retribusi 100% 50.000.000,00 50.000.000,00 30.365.000 30.365.000 (19.635.000) DISHUB
retribusi Terminal parkir
Penyusunan Naskah Akademik PERDA Dishub Tersusunnya PERDA Dokumen Dokumen - - - DISHUB
Perhubungan Perhubungan PERDA PERDA
VIII Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Presentase Prasarana dan 760.000.000 - - - 760.000.000 475.000.000 - - - 475.000.000 (285.000.000) DISHUB
Prasarana dan Fasilitas LLAJ Fasilitas Yang Berfungsi
dan Kondisi Baik
29 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Dishub Terlaksananya 1 Terpeliharanya sarana pengujian 1 bulan 125.000.000 125.000.000,00 - - (125.000.000) DISHUB
pengujian kendaraan Bermotor Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan bermotor
Peralatan Pengujian Kendaraan
Bermotor
30 Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Dishub Tersedianya Dana 1 Terpeliharanya sarana pengujian 1 bulan 200.000.000 200.000.000,00 175.000.000 175.000.000 (25.000.000) DISHUB
pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan bermotor
Prasarana Pengujian Kendaraan
Bermotor
31 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Penerangan 5090 unit Terlaksananya 1 Terpeliharanya Fasilitas Perhubungan 1 215.000.000 215.000.000 300.000.000 300.000.000 85.000.000 DISHUB
Jalan Umum (PJU) Rehabilitasi/Pemeliharaan
Sarana Penerangan Jalan
Umum (PJU)
32 Pengadaan Komponen PJU Dishub Terlaksananya pemeliharaan PJU Terpeliharanya PJU 150 set 220.000.000 220.000.000 - - (220.000.000) DISHUB
PJU
IX Program Peningkatan dan Pelayanan Cakupan Pelayanan 525.000.000 - - - 525.000.000 - - - - - (525.000.000) DISHUB
Angkutan Angkutan
32 Kegiatan Pengamanan Angkutan lebaran, tersebar Terlaksananya Pam Lebaran, 1 Terciptanya Keamanan dan Ketertiban 12 Bulan 75.000.000 75.000.000,00 - - (75.000.000) DISHUB
Natal dan tahun baru Natal dan tahun Baru Pengguna Jalan Pada Saat Hari Raya
Keagamaan dan tahun Baru
33 Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas tersebar Terlaksananya Pengamanan dan 12 Bulan Meningkatnya ketertiban dan 100% 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISHUB
(Gatur) Pengaturan Lalu Lintas Mengurangi Resiko Kemacetan Arus
Lalu Lintas Pada Pagi Hari terutama
Pada Jam Sekolah
34 Pemilihan Abdiyasa Teladan dan Pelajar Dishub Terlaksananya Pemilihan 40 peserta Meningkatnya Pengetahuan Tentang 40 peserta 50.000.000 50.000.000,00 - - (50.000.000) DISHUB
Pelopor Keselamatan Abdiyasa Teladan dan Pelajar abdiyasa dan Transportasi Terhadap Siswa dan Sopir abdiyasa dan
Pelopor Keselamatan 40 pelopor Angkutan 40 pelopor
keselamatan keselamatan
37 Peringatan Hari Perhubungan Nasional Dishub Terlaksananya Kegiatan 12 Bulan Dengan Adanya HARHUBNAS 100% 75.000.000 75.000.000,00 - - (75.000.000) DISHUB
Peringatan Hari Perhubungan Diharapkan untuk Mengedepankan
Nasional Profesionalisme, Meningkatkan
Pelayanan Terhadap masyarakat dan
Mengutamakan Keselamatan
X Program Pembangunan Sarana dan Cakupan Sarana dan 19.843.797.320 3.752.734.418 - - 23.596.531.738 386.552.000 - - - 386.552.000 (23.209.979.738) DISHUB
Prasarana Perhubungan Prasarana Perhubungan
1 Pengadaan Alat Uji PKB Dishub Terlaksananya Pengadaan dan 12 Bulan Meningkatnya Mutu Pelayanan, 100% 6.000.000.000 6.000.000.000,00 - - - - - (6.000.000.000) DISHUB
Pemasangan Alat Uji PKB Terlaksananya Akreditasi PKB, dapat
meningkatkan PAD dari tahun
Sebelumnya
201
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
2 Pengadaan Fasilitas lalu Lintas 4 Kecamatan di Kab. Terlaksananya Pengadaan 2 Bulan Meningkatnya Keamanan dan Ktertiban 100% 300.000.000 100.000.000,00 - - - - - (100.000.000) DISHUB
Tasikmalaya Fasilitas Ramburambu lalu Pengguna Jalan
lintass
3 Pengadaan Penerangan Jalan Umum Beserta Dishub Terlaksananya Pengadaan 1270 buah Teciptanya Keamanan Ketertiban, 100% 2.112.000.000 2.112.000.000,00 386.552.000 - - 386.552.000 (1.725.448.000) DISHUB
Peralatan dan Kelengkapannya Pemasangan PJU Keselarasan masyarakat maupun
Pengguna jalan Serta menurunkan
Resiko Tingkat Kecelakaan
4 Pembangunan dan Pemeliharaan PJU (Dinas Dishub 1.100.000.000 1.100.000.000 - - - - - (1.100.000.000) DISHUB
Perhubungan)
5 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Terlaksananya Pengadaan Terciptanya keamanan, ketertiban 9.571.797.320 9.571.797.320,00 - - - - (9.571.797.320) DISHUB
Sistem LED Beserta Peralatan dan Dishub Pemasangan PJU 16 TITIK keselarasan masyarakat 16 TITIK
Kelengkapannya
6 Penerangan Jalan Umum (PJU) Inventarisasi 1.752.734.418 1.752.734.418 - - - - (1.752.734.418) DISHUB
dan Pemetaan PJU
7 Pembangunan Terminal Type C Optimalisasi 2.000.000.000 2.000.000.000 - - - - (2.000.000.000) DISHUB
Terminal Cikatomas
8 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 160.000.000 160.000.000 - - - - - (160.000.000) DISHUB
9 Optimalisasi Terminal 4 Lokasi Terminal di Terlaksananya Pemeliharaan 4 unit Terpenuhinya terminal moda angkutan 100% 100.000.000 100.000.000,00 - - - - - (100.000.000) DISHUB
kab. Tasikmalaya dan Optimalisasi Terminal bangunan
terminal
10 Pengadaan Kamera Analitik Dishub Terlaksananya Pengadaan 1 Set Terpenuhinya Pengadaan Kamera 100% 500.000.000 500.000.000 - - - - - (500.000.000) DISHUB
Kamera Analitik Perlengkapan Analitik
XI PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN Cakupan Peningkatan 100.000.000 100.000.000,00 200.000.000 200.000.000 100.000.000 DISHUB
HUKUM DALAM BERKENDARAAN Kesadaran Hukum dalam
BERMOTOR Berkendaraan Bermotor
1 Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Tersebar Terselenggaranya Pengawasan 12 Bulan Dapat menciptakan Keamanan, 100% 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000 - - 200.000.000 100.000.000 DISHUB
bermotor Kendaraan Bermotor Kenyamanan Ketertiban dalam
Berkendaran Bermotor
2 Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor - - - - - DISHUB
2 Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor 2 kegiatan Terlaksananya Sosialisasi 1 Terpenuhinya Sosialisasi Pengujian 100% 25.000.000 25.000.000 - - (25.000.000) DISHUB
Pengujian Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor kepada
masyarakat penguuna angkutan
XIV Program Peningkatan Pelayanan Publik 155.000.000 155.000.000 - - - - - (155.000.000) DISHUB
1 Pengawasan Retribusi Parkir Terlaksananya pengawsan Terpenuhinya pengawsan retribusi parkir 40.000.000 40.000.000 - (40.000.000) DISHUB
Dishub retribusi parkir 1 100%
2 Pengawasan Retribusi Terminal Terlaksananya pengawsan Terpenuhinya pengawsan retribusi 40.000.000 40.000.000 - (40.000.000) DISHUB
Dishub retribusi Terminal 1 Terminal 100%
3 Peringatan Hari Perhubungan Nasional Dishub Terlaksananya Kegiatan 1 Terpenuhinya Kegiatan Peringatan Hari 100% 75.000.000 75.000.000 - - (75.000.000) DISHUB
Peringatan Hari Perhubungan Perhubungan Nasional
Nasional
XIV Program Peningkatan dan Pengamanan Terlaksananya 50.000.000 - - - 50.000.000 DISHUB
Lalu Lintas Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
1 Pengamanan angkutan (PAM) iedul fitri, iedul tersebar di Kab. Terlaksananya Kegiatan 1 Terpenuhinya Kegiatan Pengamanan 100% - - - - - DISHUB
adha, natal dan tahun baru Tasikmalaya Pengamanan Angkutan lebaran, Angkutan lebaran, Natal dan tahun baru
Natal dan tahun baru
2 Pengamanan dan pengaturan lalu lintas tersebar di Kab. Terlaksananya Pengamanan dan 12 Bulan TErpenuhinya Pengamanan dan 12 Bulan 50.000.000 - - 50.000.000 DISHUB
(Gatur) Tasikmalaya Pengaturan Lalu Lintas (Gatur) Pengaturan Lalu Lintas (Gatur)
202
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
I Program Pelayanan Administrasi Persentase Tingkat 512.347.000 - - - 512.347.000 512.347.000 DISKOMINFO
Perkantoran pelayanan administrasi 100%
perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jasa komunikasi, sumberdaya air Terpenuhinya sarana Telepon, sumber 500.000.000 500.000.000 141.600.000 141.600.000 (358.400.000) DISKOMINFO
12 bulan 12 bulan
Air dan Listrik dan listrik daya air dan listrik
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persediaan alat tulis kantor Meningkatnya Pelayanan Administrasi 50.000.000 50.000.000 42.000.000 42.000.000 (8.000.000) DISKOMINFO
12 bulan 12 bulan
Perkantoran
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Persediaan barang cetakan dan Terlayaninya Kebutuhan Barang 30.000.000 30.000.000 29.750.000 29.750.000 (250.000) DISKOMINFO
12 bulan 12 bulan
Penggandaan penggandaan Cetakan dan Pengadaan
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Persediaan peralatan dan Terlayaninya Kebutuhan peralatan dan 12.500.000 12.500.000 20.317.000 20.317.000 7.817.000 DISKOMINFO
12 bulan 12 bulan
Kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Persediaan Bahan Bacaan (surat Meningkatnya Wawasan Karyawan 9.000.000 9.000.000 6.000.000 6.000.000 (3.000.000) DISKOMINFO
Perundangundangan kabar / majalah / koran ) dan 12 bulan Diskominfo 12 bulan
Perundang‑undangan
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Persediaan Makanan dan Meningkatnya Pelayanan Terhadap 27.800.000 27.800.000 27.800.000 27.800.000 - DISKOMINFO
12 bulan 12 bulan
Minuman Tamu Diskominfo
7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah tenaga pendukung Meningkatnya Pelayanan Administrasi 37.400.000 37.400.000 47.600.000 47.600.000 10.200.000 DISKOMINFO
Administrasi / Teknis Perkantoran administrasi/teknis perkantoran 2 orang Perkantoran 2 orang
8 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Tenaga Keamanan Meningkatnya keamanan dilingkungan 29.520.000 29.520.000 24.000.000 24.000.000 (5.520.000) DISKOMINFO
3 orang 3 orang
Gedung Kantor Diskominfo
9 Penyediaan Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Cleaning Service Meningkatnya kebersihan dilingkungan 30.000.000 30.000.000 12.000.000 12.000.000 (18.000.000) DISKOMINFO
2 orang 2 orang
Diskominfo
10 Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terwujudnya sinergitas program 161.280.000 161.280.000 161.280.000 161.280.000 - DISKOMINFO
12 bulan 12 bulan
kegiatan antar stakeholder
II Program Peningkatan Sarana dan Persentase Tingkat - 226.000.000 - - - 226.000.000 226.000.000 DISKOMINFO
Prasarana Aparatur Pemenuhan Kebutuhan
Sarana dan Prasarana 100%
Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Penambahan kendaraan dinas 4 unit Tersedianya kendaraan dinas / 4 unit 270.000.000 270.000.000 - - (270.000.000) DISKOMINFO
operasional Kantor
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan Peralatan 2 Jenis Meningkatnya sarana dan prasarana 2 Jenis 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISKOMINFO
Gedung Kantor gedung kantor
3 Pengadaan Komputer Jumlah komputer 10 Unit Meningkatnya sarana perlengkapan 10 Unit 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOMINFO
kantor
4 Pemeliaharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jasa pemeliharaan gedung Terpeliharanya gedung kantor 50.000.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000 (10.000.000) DISKOMINFO
12 bulan 12 bulan
kantor
5 Pemeliaharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa pemeliharaan kendaraan Meningkatnya kelancaran operasional ke 250.000.000 250.000.000 150.000.000 150.000.000 (100.000.000) DISKOMINFO
12 bulan 12 bulan
Dinas/Operasional dinas operasional dinasan
6 Pemeliaharaan Rutin/Berkala Peralatan Jasa pemeliharaan peralatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi 30.000.000 30.000.000 36.000.000 36.000.000 6.000.000 DISKOMINFO
12 bulan 12 bulan
Gedung Kantor gedung kantor Perkantoran
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase Sumber Daya 100% - - - - - - - DISKOMINFO
Daya Aparatur Aparatur yang mengikuti
pelatihan
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta Bimbingan 5 orang Meningkatnya kemampuan dan 5 orang 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) DISKOMINFO
Teknis pengetahuan serta wawasan para
pegawai
2 Capacity Building Jumlah kegiatan Outbond 1 kegiatan Meningkatnya kapasitas internal para 1 kegiatan 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOMINFO
pegawai
IV Program Peningkatan Pengembangan Persentase penyusunan - 11.200.000 - - - 11.200.000 11.200.000 DISKOMINFO
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan dokumen Pelaporan
Keuangan Capaian Kinerja dan 100%
Keuangan
1 Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Dokumen Laporan Capaian Tersedianya Dokumen Pelaporan 20.000.000 20.000.000 11.200.000 11.200.000 (8.800.000) DISKOMINFO
Daerah Kinerja dan Keuangan 1 dok 1 dok
V Program Peningkatan Perencanaan dan Persentase penyusunan - 30.000.000 - - - 30.000.000 30.000.000 DISKOMINFO
Penganggaran SKPD dokumen Pelaporan
Capaian Kinerja dan 100%
Keuangan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Jumlah Dokumen Perencanaan Meningkatnya Perencanaan dn 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - DISKOMINFO
Penganggaran Perangkat Daerah dan Pelaporan SKPD 4 dok pelaporan kegiatan Diskominfo 4 dok
VI Program Optimalisasi Pemanfaatan Cakupan pemanfaatan 100% - 100.000.000 - - - 100.000.000 100.000.000 DISKOMINFO
Teknologi Informasi teknologi Informasi
1 Peningkatan Infrastruktur TIK Persentase pemeliharaan 100% Terpeliharanya jaringan TIK yang telah 100% 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOMINFO
jaringan TIK yang telah terbangun
terbangun
2 Pembangunan Aplikasi Inovasi Layanan Aplikasi Pelayanan Masayarakat 1 aplikasi Terwujudnya pelayanan masyarakat 1 aplikasi 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISKOMINFO
Masyarakat berbasis aplikasi
3 Penyediaan Pelayanan Intranet SKPD Layanan Intranet SKPD 63 SKPD Terkelolanya Konektifitas Intranet SKPD 100% 800.000.000 800.000.000 100.000.000 100.000.000 (700.000.000) DISKOMINFO
203
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
4 Penyediaan Pelayanan Sarana dan Prasarana Cakupan Pelayanan Sarana dan 100% Tersedianya Pelayanan Sarana dan 100% 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOMINFO
Bidang Kominfo Prasarana Kominfo Prasarana Kominfo
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK Cakupan SKPD dan Kecamatan 100% Terpeliharanya Jaringan Intranet yang 100% 400.000.000 400.000.000 - - (400.000.000) DISKOMINFO
terkoneksi jaringan VPN telah terbangun
6 Pengadaan Internet Gratis di Area Publik di Jumlah koneksi dan wifi di area 5 titik Meningkatnya sarana akses informasi 5 titik 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOMINFO
Kabupaten Tasikmalaya publik internet masyarakat
7 Pengelolaan Data Center dan Recovery Terkelolanya Data Center dan 100% Meningkatnya sarana dan prasarana 100% 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISKOMINFO
Center Disester Recovery Center data center
8 Pembangunan Command Center Terbangunnya Command Center 100% Tersedianya pusat informasi sebagai 100% 7.000.000.000 7.000.000.000 - - (7.000.000.000) DISKOMINFO
Kabupaten Tasikmalaya bahan kebijakan pimpinan
VII Program Penguasaan serta Cakupan pengembangan - 600.000.000 - - - 600.000.000 600.000.000 DISKOMINFO
Pengembangan Aplikasi dan Teknologi aplikasi dan Teknologi 100% 100%
Informasi dan Komunikasi Informasi dan Komunikasi
1 Peningkatan Pengelolaan TIK Jumlah pengelola TIK mengikuti 4 orang Meningkatnya kapasitas pengelola TIK 4 orang 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOMINFO
peningkatan kapasitas
2 Penyediaan Back Up Server Pemerintah Layanan Back Up Server 12 bulan TersedianyaLayanan Back Up Server 12 bulan% 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISKOMINFO
Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
3 Integrasi dan Interoperabilitas Data untuk Cakupan Integrasi dan 100% Terwujudnya Integritas Interopabilitas 100% 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISKOMINFO
Implementasi EGovernment Interoperabilitas Data Data Untuk eGovernment
4 Updating dan Upgrading Portal Website Jumlah Konten Website 24 konten Terbarukannya konten Portal Website 24 konten 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOMINFO
Pemerintah Pemerintah
5 Replikasi Dan Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik 1 aplikasi Terbangunnya Aplikasi Pelayanan Publik 1 aplikasi 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISKOMINFO
Pelayanan Publik
6 Pengembangan Website Pemerintah Daerah Persentase pengembangan 100% Tersedianya website resmi Kabupaten 100% 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOMINFO
website resmi Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya
7 Pembangunan Aplikasi Inovasi Layanan Aplikasi Pelayanan Masayarakat 1 aplikasi Terwujudnya pelayanan masyarakat 1 aplikasi 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISKOMINFO
Masyarakat berbasis aplikasi
8 Pembangunan Command Center PRIORITAS 5.000.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) DISKOMINFO
Kabupaten Tasikmalaya
9 Pemuktahiran Data Center (Server) Server Data Center 2 Unit Meningkatnya sarana data center 2 Unit 750.000.000 750.000.000 - - (750.000.000) DISKOMINFO
Kabupaten Tasikmalaya
10 SPBE 100.000.000 100.000.000 100.000.000 DISKOMINFO KEGIATAN
BARU
11 Pembangunan Aplikasi Inovasi Masyarakat Terbangunnya Aplikasi dan Terlaksananya Implementasi Aplikasi 500.000.000 500.000.000 500.000.000 DISKOMINFO KEGIATAN
(Pesantren Online) Terkelolanya Data Center 1 Aplikasi dan dan Data Center BARU
100%
1 Kegiatan
VIII Program Pengembangan Komunikasi, Cakupan pengembangan - 690.000.000 - - - 690.000.000 690.000.000 DISKOMINFO
Informasi dan Media Massa komunikasi, informasi
dan media massa 100%
1 Publikasi Media Luar Ruang Jumlah Media luar ruang 1 media Tersedianya sarana publikasi media luar 1 media 90.000.000 90.000.000 79.800.000 79.800.000 (10.200.000) DISKOMINFO
ruang
2 Tasik Information Center/Tasik Satu Data cakupan TIC 100% Terwujdnya Tasikmalaya Satu Data 100% 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISKOMINFO
3 Layanan Aspirasi dan Pengaduan Persentase pengelolaan 100% Terkelolanya Layanan Aspirasi dan 100% 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOMINFO
LAPOR.GO.ID Pengaduan
4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Cakupan layanan informasi 100% Meningkatnya pelayanan informasi 100% 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DISKOMINFO
melalui LPPL kepada masyarakat
5 Penyebarluasan Informasi Melalui Kelompok 50.000.000 50.000.000 - 50.000.000 - DISKOMINFO
Informasi Masyarakat
6 Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK Cakupan SKPD dan Kecamatan Terpeliharanya Jaringan Intranet yang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DISKOMINFO
terkoneksi jaringan VPN 63 SKPD telah terbangun 100%
7 Replikasi dan Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik Terbangunnya Aplikasi Pelayanan Publik 100.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 - DISKOMINFO
Pelayanan Publik 1 aplikasi 1 aplikasi
204
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
14 Pengelolaan Data Center Dan Disester Terkelolanya Data Center dan 1 Meningkatnya sarana dan prasarana 100% 150.000.000 150.000.000 150.000.000 DISKOMINFO Kegiatan Baru
Recovery Center Disester Recovery Center data center
IX Program kerjasama informasi dengan mas Persentase Tingkat - 600.000.000 - - - 600.000.000 600.000.000 DISKOMINFO
media Diseminasi Informasi
Penyelenggaraan 100%
Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya
1 Diseminasi Informasi Penyelenggaraan Tersebarluasnya Informasi 60 Media Terpublikasikannya dan 100% 1.600.000.000 1.600.000.000 400.000.000 400.000.000 (1.200.000.000) DISKOMINFO KEGIATAN
Pemerintah Daerah Program/kegiatan Pemerintah Terdokumentasikannya BARU
Kabupaten Tasikmalaya baik Program/kegiatan Pemerintah
pembangunan, sosial, ekonomi Kabupaten Tasikmalaya
maupun
budaya melalui media massa
(cetak, elektronik dan Media
Baru)
2 Pendokumentasian Peliputan Dokumentasi peliputan 100% Terlaksananya Peliputan 100% 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 DISKOMINFO
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah penyelenggaraan Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Daerah
3 Penyebarluasan Informasi Melalui Kelompok Jumlah peserta sosialisasi dan 39 orang Terlaksananya Sosialisasi KIM 39 orang 75.000.000 75.000.000 - - (75.000.000) DISKOMINFO
Informasi Masyarakat inisiasi KIM
4 Penyebarluasan Informasi Pimpinan Daerah 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOMINFO
6 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Terfasilitasinya fasilitasi untuk Meningkatnya penyebarluasan informasi 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 DISKOMINFO
LPPL 100% lokal 100%
7 Seminar Bijak Internet Jumlah perserta seminar 1000 orang Meningkatnya pemahaman berinternet 1000 orang 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOMINFO
bijak peserta seminar
-
K Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan 7.660.300.000 - 380.000.000 - 8.040.300.000 1.954.647.600 - 417.358.000 - 2.372.005.600 (5.668.294.400)
Menengah
1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 7.660.300.000 - 380.000.000 - 8.040.300.000 1.954.647.600 - 417.358.000 - 2.372.005.600 (5.668.294.400) DISKOPUKMNAKER
Menengah dan Tenaga Kerja
A Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan 513.100.200 - - - 513.100.200 513.100.200 DISKOPUKMNAKER
Perkantoran Administrasi Perkantoran
1 Paket
1 Paket Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Dinas Koperasi, Paket layanan jasa komunikasi, 3 layanan Tersedianya Layanan Jasa Komunikasi, 91.200.000 91.200.000 102.000.000 102.000.000 10.800.000 DISKOPUKMNAKER
dan listrik UKM dan Tenaga sumber daya air dan listrik (Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 1 Tahun
Kerja listrik dan air)
Penyediaan alat tulis kantor Dinas Koperasi, Paket alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor 50.000.000 50.000.000 98.400.200 98.400.200 48.400.200 DISKOPUKMNAKER
UKM dan Tenaga 1 Paket 1 Tahun
Kerja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Paket barang cetakan dan Terpenuhinya Kebutuhan Barang 50.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000) DISKOPUKMNAKER
Dinas Koperasi, penggandaan sesuai rencana 2 Paket Cetakan dan Penggandaan
UKM dan Tenaga kebutuhannya (Cetakan dan 1 Tahun
Kerja Penggandaan)
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Paket peralatan dan 3 Paket Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan 25.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 (5.000.000) DISKOPUKMNAKER
kantor Dinas Koperasi, perlengkapan kantor (Materai, Alat perlengkapan kantor
UKM dan Tenaga 1 Tahun
Listrik, Alat
Kerja
Kebersihan)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Paket bahan bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 - DISKOPUKMNAKER
perundangundangan Dinas Koperasi, peraturan perundangundangan
UKM dan Tenaga sesuai rencana kebutuhannya 9 Surat Kabar 1 Tahun
Kerja
Penyediaan makanan dan minuman Dinas Koperasi, Paket layanan makanan dan 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan Jamuan Makan 25.000.000 25.000.000 16.500.000 16.500.000 (8.500.000) DISKOPUKMNAKER
UKM dan Tenaga minuman tamu Jamuan dan minum 1 Tahun
Kerja Makanan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Dinas Koperasi, Paket jasa Sopir sesuai kontrak Terpenuhinya kebutuhan sopir 20.400.000 20.400.000 22.100.000 22.100.000 1.700.000 DISKOPUKMNAKER
Administrasi / Teknis Perkantoran UKM dan Tenaga kerja 1 Orang Sopir 1 Orang
Kerja
Penyediaan jasa Pengamanan Kantor Dinas Koperasi, Paket jasa Pengamanan Kantor Terwujudnya keamanan kantor Dinas 84.700.000 84.700.000 100.100.000 100.100.000 15.400.000 DISKOPUKMNAKER
UKM dan Tenaga kontrak kerja 7 Orang dan UPT 7 Orang
Kerja
205
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Rapatrapat kordinasi dan konsultasi Laporan Rencana Tindak Lanjut 2 Paket Terpenuhinya kebutuhan Perjalanan 250.000.000 250.000.000 120.000.000 120.000.000 (130.000.000) DISKOPUKMNAKER
Dinas Koperasi, (RTL) hasil rapat kordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
UKM dan Tenaga konsultas dalam dan luar daerah Dalam daerah 1 Tahun
Kerja dan Luar
daerah
B Program peningkatan sarana dan Cakupan ketersediaan 490.580.000 - - - 490.580.000 490.580.000 DISKOPUKMNAKER
prasarana aparatur dan kelayakan sarana dan 1 Paket
prasarana aparatur Sarana dan
Prasarana
Pengadaan Komputer Dinas Koperasi, Paket Pengadaan Komputer 1 paket Terpenuhinya Kebutuhan Laptop Dinas 50.000.000 50.000.000 51.000.000 51.000.000 1.000.000 DISKOPUKMNAKER
UKM dan Tenaga Pengadaan 1 Paket
Kerja Laptop
Pengadaan Peralatan Kantor Dinas Koperasi, Paket Pengadaan Peralatan 1 Paket Terpenuhinya Kebutuhan peralatan 1 Paket 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOPUKMNAKER
UKM dan Tenaga Kantor Pengadaan Kantor
Kerja Alat kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Koperasi, Paket jasa pemeliharaan 1 Paket Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas 50.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000) DISKOPUKMNAKER
UKM dan Tenaga Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan dan UPT 1 Tahun
Kerja Gedung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Koperasi, Paket jasa pemeliharaan 1 Paket Terpeliharanya Kendaraan Dinas 250.000.000 250.000.000 400.000.000 400.000.000 150.000.000 DISKOPUKMNAKER
Dinas/Operasional UKM dan Tenaga Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Operasional 1 Tahun
Kerja Dinas/Operasional Kendaraan
Updating dan Upgrading Web Site Dinas Koperasi, 30.000.000 30.000.000 - - (30.000.000) DISKOPUKMNAKER
UKM dan Tenaga
Kerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Paket jasa pemeliharaan 4 paket Terpeliharanya Peralatan kantor 25.000.000 25.000.000 14.580.000 14.580.000 (10.420.000) DISKOPUKMNAKER
Kantor Dinas Koperasi, Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan
UKM dan Tenaga Kantor 1 Tahun
Peralatan
Kerja
Kantor
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Pembinaan 25.000.000 - - - - - - DISKOPUKMNAKER
Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Dinas Koperasi, Paket pakaian khusus harihari 2 Paket Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas 1 Tahun 25.000.000 25.000.000 - - (25.000.000) DISKOPUKMNAKER
UKM dan Tenaga tertentu pakaian
Kerja
D Program Peningkatan Pengembangan Cakupan 20.000.000 16.800.000 - - - 16.800.000 16.800.000 DISKOPUKMNAKER
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan penyelenggaraan Sistem
Keuangan akuntabilitas kinerja Dinas
Koperasi, Ukm dan
Tenaga Kerja
Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Paket laporan capaian kinerja Tersedianya Dokumen Evaluasi dan 20.000.000 20.000.000 16.800.000 16.800.000 (3.200.000) DISKOPUKMNAKER
Daerah dan ikhtisar realisasi kinerja Pelaporan
Dinas Koperasi, UKM dan 1 Paket (4
Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja sesuai ketentuan Jenis
UKM dan Tenaga 1 Tahun
yang berlaku (LPPD, LKIP, Dokumen
Kerja
Laporan Bulanan dan Pelaporan)
Triwulanan)
E Program Peningkatan Perencanaan dan Cakupan 30.000.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 DISKOPUKMNAKER
Penganggaran SKPD penyelenggaraan Sistem
akuntabilitas kinerja Dinas
Koperasi, UKM dan
Tenaga Kerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Renja,Jankin, RKA Tersedianya Dokumen Perencanaan dan 30.000.000 30.000.000 22.500.000 22.500.000 (7.500.000) DISKOPUKMNAKER
penganggaran Perangkat daerah dan DPA Dinas Koperasi, UKM 1 Paket (4 Penganggaran
dan Tenaga Kerja yang tepat Jenis
Dinas Koperasi,
syarat Dokumen
UKM dan Tenaga 1 Tahun
Perencanaan
Kerja
dan
Penganggaran
1 Revitalisasi Koperasi Kecamatan Cineam Meningkatnya Pemahaman 25 Koperasi Jumlah Koperasi Aktif dan sehat 25 Koperasi 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DISKOPUKMNAKER
pengurus Koperasi di kabupaten bertambah
tasikmalaya tentang manajemen
dan pengelolaan koperasi.
206
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
2 Pembinaan Bagi Pengurus, Pengelola dan Kab. Tasikmalaya Terlaksananya pembinaan bagi 50 Koperasi Jumlah anggota koperasi yang dibina 50 Koperasi 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISKOPUKMNAKER
anggota Koperasi pengurus dan anggota Koperasi meningkat
3 Pelatihan Akuntansi Koperasi Kab. Tasikmalaya Terlaksananya Pelatihan 50 Koperasi Jumlah KSP USP Sehat bertambah 50 Koperasi 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISKOPUKMNAKER
Akuntansi Koperasi bagi KSP
dan USP
4 Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM Kab. Tasikmalaya Terlaksananya Pemutakhiran 1 Kegiatan Tersedianya Data KUMKM terbaru Dinas 1 Kegiatan 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISKOPUKMNAKER
data Koperasi dan UMKM (1 Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kegiatan)
5 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kab. Tasikmalaya 1. tersusunya data pelaporan 1 Kegiatan Tersedianya sistem informasi 1 Sistem 400.000.000 400.000.000 - - (400.000.000) DISKOPUKMNAKER
Koperasi koperasi yang sempurna dan manajemen koperasi yang terintegrasi
berkualitas, 2. Terwujudnya
koperasi yang mampu berdaya
saing, 3. terwujudnya koperasi
sebagai perusahaan dan
membangun koperasi secara
profesional dan modern, 4.
Tersedianya sarana dan
prasarana IT, 5. tersedianya
sistem informasi. (1 paket/150
Koperasi)
6 Bimbingan Teknis Pembentukan Badan Kec. Sukaresik, Kec. Terfasilitasinya pembentukan 10 Kelompok Terbentuknya Koperasi Baru berbadan 10 Koperasi 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISKOPUKMNAKER
Hukum Koperasi Bantarkalong koperasi baru Pra Koperasi Hukum baru
(200 Orang)
7 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Rapat Kab. Tasikmalaya 1. Terlaksananya RAT Tahunan 60 Koperasi Terlaksananya RAT yang sesuai dengan 60 Koperasi 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISKOPUKMNAKER
Anggota Tahunan sesuai dengan peraturan, 2. (120 Orang) peraturan berlaku
Tersusunya laporan
Pertanggungjawaban pengurus
dan pengawas, 3. Tersusunya
rencana kerja dan RAPBK, 4
Tersusunnya Neraca Koperasi
dan perhitungan Hasil Usaha.
8 Penilaian Kesehatan Koperasi Kab. Tasikmalaya Terlaksananya Penilaian dan 50 Koperasi Jumlah Koperasi Sehat bertambah 50 Koperasi 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOPUKMNAKER
Bimbingan Teknis Tingkat
kesehatan Koperasi
9 Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Pada KSP Kab. Tasikmalaya Diketahuinya kondisi faktual 150 Koperasi Terdatanya KSP dan USP yang ada di 150 Koperasi 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOPUKMNAKER
dan USP Koperasi tentang pengelolaan Usaha Kabupaten Tasikmalaya
simpan pinjam oleh KSP dan
USP Koperasi
10 Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil - 380.000.000 380.000.000 417.358.000 417.358.000 37.358.000 DISKOPUKMNAKER
dan Menengah ( P2UKM ) ( DAK )
Kab. Tasikmalaya
11 Pengembangan Kelembagaan Koperasi Kab. Tasikmalaya 300.000.000 300.000.000 67.540.000 67.540.000 (232.460.000) DISKOPUKMNAKER
12 Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Kab. Tasikmalaya 200.000.000 200.000.000 43.477.400 43.477.400 (156.522.600) DISKOPUKMNAKER
13 Sertifikasi kompetensi bagi pengelola Kab. Tasikmalaya Terlaksananya kegiatan 25 Koperasi Jumlah KSP/ USP sehat bertambah 25 Koperasi 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISKOPUKMNAKER
KSP/USP pelatihan bagi manajer KSP/USP
1 Peringatan Hari Koperasi Nasional Tingkat Kab. Tasikmalaya Terlaksananya peringatan hari 1 Paket Peringatan Hari Koperasi dan pemilihan 1 Paket 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISKOPUKMNAKER
Kabupaten Tasikmalaya koperasi nasional tingkat koperasi terbaik dan berprestasi
Kabupaten Tasikmalaya terlaksana
2 Monitoring dan Evaluasi kepada Koperasi dan Kab. Tasikmalaya Terlaksananya monev koperasi 100 KUKM Jumlah KUMKM yang menerima 100 KUKM 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISKOPUKMNAKER
KUMKM Penerima Bantuan Perkuatan dan UMKM penerima bantuan bantuan perkuatan dapat terdata
perkuatan dan teridentifikasinya
data perkembangan bantuan
perkuatan
C Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil SDM UMKM yang dilatih 26.400.000 - - - 26.400.000 26.400.000 DISKOPUKMNAKER
Menengah yang Kondusif sebanyak 1985 orang 1 Paket
Sapras, 1
Paket Sapras
Kampung
Digital dan 40
UMKM
207
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
1 Optimalisasi UPT PLUT Kec. Kadipaten Tersedianya sarana dan 1 Paket Terlegkapinya Sarana dan Prasarana 1 Paket 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOPUKMNAKER
prasarana UPT PLUT UPT PLUT
2 Pengembangan Kampung Digital Kab. Tasikmalaya Tersedianya sarana prasarana 1 Paket Terlegkapinya Sarana dan Prasarana 1 Paket 350.000.000 350.000.000 - - (350.000.000) DISKOPUKMNAKER
bagi pengembangan kampung Pengembangan Kampung Digital
digital : 1. Pembuatan Web. 2.
Komputer/Laptop, 3. server , 4.
jaringan internet.:
3 Pelatihan ecommerce bagi UMKM Terlatihnya pemasaran produk Pemasaran UMKM menjadi lebih luas 200.000.000 200.000.000 26.400.000 26.400.000 (173.600.000) DISKOPUKMNAKER
Kab. Tasikmalaya UMKM melalui ecommerce 1 Paket dan meningkat 1 Paket
D Program Pengembangan Kewirausahaan Jumlah UMKM yang Di 595.250.000 - - - 595.250.000 595.250.000 DISKOPUKMNAKER
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Bina dan dilatih
Menengah 210 UMKM
1 Pelatihan Peningkatan Kualitas Kemasan Kec. Cigalontang, Terselenggaranya Pelatihan 60 UMKM Terlatihnya para pelaku UMKM dalam 60 Orang 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DISKOPUKMNAKER
Produk UMKM Padakembang, Pengemasan bagi UMKM bidang pengemasan
Jamanis,
Singaparna,
Pancatengah,
Cipatujah, Leuwisari,
Mangunreja,
Bantarkalong,
Salopa, Jatiwaras,
Cibalong,
Parungponteng
2 Sosialisasi IUM Kepada para pelaku Usaha Kec. Tanjungjaya Terlaksananya sosialisasi IUM 39 Kecamatan Jumlah UMKM yang memiliki IUM 39 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISKOPUKMNAKER
Mikro bagi pelaku Usaha Mikro (150 bertambah Kecamatan
Orang/kec) (150
Orang/kec)
3 Penyediaan Blanko Izin Usaha Mikro (IUMK) Kab. Tasikmalaya Tersedianya blanko IUM bagi 16000 blanko Meningkatnya Masyarakat UMKM yang 16000 blanko 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) DISKOPUKMNAKER
UMKM mengajukan IUM
4 fasilitasi HALAL produk UMKM bagi pelaku Kec. Sariwangi Meningkatnya pemahaman para 100 UMKM Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk 100 UMKM 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISKOPUKMNAKER
usaha mikro pelaku UMKM tentang mendapatkan label Halal
pentingnya Label HALAL produk
UMKM bagi pelaku Usaha Mikro
(300 UMKM)
5 Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen 225.000.000 225.000.000 223.000.000 223.000.000 (2.000.000) DISKOPUKMNAKER
Usaha bagi Usaha Mikro di Kabupaten
Tasikmalaya
6 Pelatihan Peningkatan kualitas Kemasan 225.000.000 225.000.000 223.000.000 223.000.000 (2.000.000) DISKOPUKMNAKER
Produk UMKM
7 Pelatihan Makanan Tradisional Berkualitas 150.000.000 150.000.000 149.250.000 149.250.000 (750.000) DISKOPUKMNAKER
bagi UMKM
8 Pencerdasan Sumber Daya Manusia Dalam 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISKOPUKMNAKER
Hal Pelatihan Kecakapan Hidup Sebagai
Modal Dasar Berwirausaha
9 Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Kec. Bantarkalong, Terlatihnya Pengelola UMKM 50 UMKM Meningkatnya Kapasitas Pengelola 50 UMKM 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DISKOPUKMNAKER
Usaha bagi UMKM di Tasikmalaya Jatiwaras, dalam wirausaha dan UMKM dalam manajemen usaha
Sukahening, manajemen usaha (190 UMKM)
Parungponteng,Cigal
ontang, Kadipaten,
Cikatomas,
Cipatujah, Jatiwaras,
Sariwangi
E Program Pembinaan Kemandirian dan Jumlah Promosi Produk 5 Lokasi 179.000.000 - - - 179.000.000 179.000.000 DISKOPUKMNAKER
Kewirausahaan UMKM UMKM
1 Fasilitasii PIRT Kepada para pelaku Usaha Kab. Tasikmalaya Terlaksananya Fasilitasi PIRT 50 UMKM Jumlah UMKM yang difasilitasi 50 UMKM 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISKOPUKMNAKER
Mikro bagi pelaku Usaha Mikro. mendapatkan PIRT
2 Fasilitasi SHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah ) Kab. Tasikmalaya Terlaksananya Fasilitasi SHAT 50 UMKM Jumlah UMKM yang difasilitasi 50 UMKM 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISKOPUKMNAKER
bagi UMKM mendapatkan SHAT
3 Promosi Produk KUMKM Kabupaten Dalam dan Luar Kab. Terselenggaranya Promosi Didalam dan Pemasaran Produk UMKM kabupaten 5 Lokasi 400.000.000 400.000.000 - - (400.000.000) DISKOPUKMNAKER
Tasikmalaya Tasikmalaya Produk KUMKM Kabupaten Luar Tasikmalaya dapat terselenggara
Tasikmalaya Tasikmalaya
208
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
4 Pengelolaan Program Pemberdayaan 179.000.000 179.000.000 179.000.000 DISKOPUKMNAKER
Wirausaha Dinamis, Energik dan Sejahtera
(Perwira Desa)
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Untuk pemenuhan Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan 33.075.000 - - - 33.075.000 73.297.545 - - - 73.297.545 40.222.545 DPMPTSP
Kantor Kabupaten kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan kantor untuk menunjang kegiatan kerja
perlengkapan kantor 100% pendukung kegiatan di 100%
Tasikmalaya
DPMPTSP
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan Terlaksananya Penyediaan Kegiatan untuk pemenuhan peningkatan 37.800.000 - - - 37.800.000 41.000.000 - - - 41.000.000 3.200.000 DPMPTSP
Perundangundangan berupa surat kabar/majalah bahan bacaan dan peraturan pengetahuan dan materi perundang
Kabupaten baik media lokal maupun perundang undangan undangan
100% 100%
Tasikmalaya nasional
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan Terlaksananya penyediaan Untuk pemenuhan kebutuhan makanan 26.671.680 - - - 26.671.680 19.080.000 - - - 19.080.000 (7.591.680) DPMPTSP
minuman berupa jamuan makanan dan minuman dan minuman tamu dan pegawai
ringan untuk tamu dinas
Kabupaten
yang melaksanakan tugas 100% 100%
Tasikmalaya
kerja
8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Terpenuhinya kebutuhan Terealisasinya kebutuhan tenaga Untuk pemenuhan kebutuhan jasa 21.420.000 - - - 21.420.000 20.400.000 - - - 20.400.000 (1.020.000) DPMPTSP
Administrasi/Teknis Perkantoran Kabupaten pengemudi untuk pendukung administrasi/teknis tenaga pendukung administrasi/teknis
kelancaran kegiatan perkantoran 1 Paket perkantoran 100%
Tasikmalaya
perkantoran
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya jasa Terlaksananya penyediaan jasa Penyediaan jasa pengamanan kantor 37.800.000 - - - 37.800.000 18.000.000 - - - 18.000.000 (19.800.000) DPMPTSP
Kabupaten pengamanan kantor berupa tenaga pengamanan kantor merupakan upaya menciptakan rasa
petugas keamanan 100% 2 Paket aman di DPMPTSP 100%
Tasikmalaya
10 Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Meningkatnya kualitas Terlaksananya perjalanan dinas Mengsinkronisasikan kebijakan kebijakan 256.945.500 - - - 256.945.500 85.348.000 - - - 85.348.000 (171.597.500) DPMPTSP
kebijakan kebijakan di dalam rangka koordinasi dan DPMPTSP di pusat dan daerah
DPMPTSP konsultasi dalam daerah wil.I,II,III
Kabupaten luar daerah, pusat Ibu Kota
100% 100%
Tasikmalaya Propinsi dan tempat lain di luar
pulau jawa
2 Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan 100% Tersedianya Tempat Parkir Tersedianya Tempat Parkir Kendaraan 100% 200.000.000 - - - 200.000.000 - - - - - (200.000.000) DPMPTSP
Tasikmalaya Pembangunan Tempat Kendaraan untuk menunjang kegiatan kerja
Parkir Kendaraan
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten Terpenuhinya Pengadaan 100% Tersedianya Perlengkapan Tersedianya Pengadaan Perlengkapan 100% 42.971.250 - - - 42.971.250 - - - - - (42.971.250) DPMPTSP
Tasikmalaya Perlengkapan Gedung Gedung Kantor Gedung Kantor untuk menunjang
Kantor kegiatan kerja
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kabupaten Terpenuhinya Pengadaan 100% Tersedianya Peralatan Gedung Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 100% 42.971.250 - - - 42.971.250 - - - - - (42.971.250) DPMPTSP
Tasikmalaya Peralatan Gedung Kantor Kantor untuk menunjang kegiatan kerja
6 Pengadaan Meubeulair Kabupaten Terpenuhinya Pengadaan 100% Tersedianya Meubeulair Tersedianya Meubeulair untuk 100% 200.000.000 - - - 200.000.000 - - - - - (200.000.000) DPMPTSP
Tasikmalaya Meubeulair menunjang kegiatan kerja
7 Pengadaan Komputer Kabupaten Terpenuhinya Pengadaan 100% Tersedianya Komputer Tersedianya Komputer untuk 100% 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - - (50.000.000) DPMPTSP
Tasikmalaya Komputer menunjang kegiatan kerja
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Tersedianya Pemeliharaan dan Tersedianya Pemeliharaan 19.425.000 - - - 19.425.000 355.844.100 - - - 355.844.100 336.419.100 DPMPTSP
Kabupaten Rutin/Berkala Gedung Perawatan Rutin/Berkala Rutin/Berkala Gedung Kantor untuk
Kantor 100% Gedung Kantor menunjang kegiatan kerja 100%
Tasikmalaya
209
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpenuhinya Pemeliharaan Tersedianya Pemeliharaan Tersedianya Pemeliharaan 195.119.663 - - - 195.119.663 149.790.000 - - - 149.790.000 (45.329.663) DPMPTSP
Dinas/Operasional Kabupaten Rutin/Berkala Kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 100% Dinas/Operasional Dinas/Operasional untuk menunjang 100%
Tasikmalaya
kegiatan kerja
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kabupaten Terpenuhinya Pemeliharaan 100% Tersedianya Pemeliharaan Tersedianya Pemeliharaan 100% 100.000.000 - - - 100.000.000 - - - - - (100.000.000) DPMPTSP
Gedung Kantor Tasikmalaya Rutin/Berkala Perlengkapan Rutin/Berkala Perlengkapan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Gedung Kantor Gedung Kantor Kantor untuk menunjang kegiatan kerja
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpenuhinya Pemeliharaan Tersedianya Pemeliharaan Tersedianya Pemeliharaan 63.000.000 - - - 63.000.000 36.500.000 - - - 36.500.000 (26.500.000) DPMPTSP
Kantor Kabupaten Rutin/Berkala Peralatan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Gedung Kantor 100% Kantor untuk menunjang kegiatan kerja 100%
Tasikmalaya
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kabupaten Terpenuhinya Pemeliharaan 100% Tersedianya Pemeliharaan Tersedianya Pemeliharaan 100% 100.000.000 - - - 100.000.000 - - - - - (100.000.000) DPMPTSP
Tasikmalaya Rutin/Berkala Mebeleur Rutin/Berkala Mebeleur Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
untuk menunjang kegiatan kerja
13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kabupaten Terpenuhinya Rehabilitasi 100% Tersedianya Rehabilitasi Tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat 100% 100.000.000 - - - 100.000.000 - - - - - (100.000.000) DPMPTSP
Tasikmalaya Sedang/Berat Gedung Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung Kantor untuk menunjang
Kantor kegiatan kerja
14 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Kabupaten Terpenuhinya Rehabilitasi 100% Tersedianya Rehabilitasi Tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat 100% 100.000.000 - - - 100.000.000 - - - - - (100.000.000) DPMPTSP
Dinas/Operasional Tasikmalaya Sedang/Berat Kendaraan Sedang/Berat Kendaraan Kendaraan Dinas/Operasional untuk
Dinas/Operasional Dinas/Operasional menunjang kegiatan kerja
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Terpenuhinya Penyusunan Tersedianya Penyusunan Tersedianya Penyusunan Dokumen 31.500.000 - - - 31.500.000 15.000.000 - - - 15.000.000 (16.500.000) DPMPTSP
Pelaporan Kabupaten Dokumen Perencanaan dan Dokumen Perencanaan dan Perencanaan dan Pelaporan untuk
Pelaporan 100% Pelaporan menunjang kegiatan kerja 100%
Tasikmalaya
2 Penyusunan RENSTRA, RENJA, LKIP, dll Kabupaten Terpenuhinya Penyusunan Tersedianya Penyusunan Tersedianya Penyusunan RENSTRA, 100% 26.250.000 - - - 26.250.000 - - - - - (26.250.000) DPMPTSP
Tasikmalaya RENSTRA, RENJA, LKIP, RENSTRA, RENJA, LKIP, dll RENJA, LKIP, dll untuk menunjang
dll kegiatan kerja
E Program Peningkatan Promosi dan Meningkatnya jumlah 21.075.000 - - - 21.075.000 21.075.000 DPMPTSP
Kerjasama Investasi Kabupaten investasi dan pelaku 1 Kegiatan
Tasikmalaya usaha
1 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Meningkatnya jumlah 6 kegiatan Terselenggaranya potensi 6 Kegiatan tersedianya data potensi unggulan 100% 682.500.000 - - - 682.500.000 - - - - - (682.500.000) DPMPTSP
Tasikmalaya investasi unggulan daerah dan bahan2 daerah
promosi unggulan daerah
2 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Kabupaten Meningkatnya jumlah 1 Aplikasi Terbangunnya aplikasi sistem 1 Aplikasi Terwujudnya sistem informasi 100% 157.500.000 - - - 157.500.000 - - - - - (157.500.000) DPMPTSP
Modal Tasikmalaya investasi informasi penanaman modal penanaman modal dan pelayanan
perijinan online
3 Inventarisasi Potensi Daerah di Wilayah Kabupaten Meningkatnya jumlah 1 Paket Terselenggaranya 1 Dokumen tersedianya buku,broklet profil investasi 100% 105.000.000 - - - 105.000.000 - - - - - (105.000.000) DPMPTSP
Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya investasi dan pelaku usaha pengembangan potensi dan leaflet produk unggulan daerah
unggulan daerah dan
tersedianya bahan2 promosi
produk unggulan daerah
4 Peningkatan Kerjasama Strategis (Kemitraan) Kabupaten Meningkatnya jumlah 1 Kegiatan Terselenggaranya kerjasama 1 Kegiatan 100% 262.500.000 - - - 262.500.000 - - - - - (262.500.000) DPMPTSP
untuk Pengembangan Investasi dan Tasikmalaya investasi dan pelaku usaha strategis (Kemitraan) untuk
Pemuktahiran Data Informasi Daerah pengembangan investasi
5 Penyelenggaraan Pameran dan Temu Usaha Meningkatnya jumlah Terselenggaranya pameran Tersampaikannya informasi mengenai 210.000.000 - - - 210.000.000 10.300.000 - - - 10.300.000 (199.700.000) DPMPTSP
di Dalam Negeri dan Luar Negeri investasi dan pelaku usaha investasi potensi daerah di potensi dan peluang investasi daerah
Kabupaten kabupaten tasikmalaya (APKASI) serta meningkatnya minat investor untuk
2 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Tasikmalaya berinvestasi di wilayah Kab.Tsm
6 Pembuatan Video Profil peluang investasi Kabupaten Meningkatnya jumlah 1 Paket Terselenggaranya Video Profil 1 Paket Tersampaikannya informasi mengenai 100% 472.500.000 - - - 472.500.000 - - - - - (472.500.000) DPMPTSP
Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya investasi dan pelaku usaha peluang investasi Kabupaten potensi dan peluang investasi daerah
Tasikmalaya serta meningkatnya minat investor untuk
berinvestasi di wilayah Kab.Tsm
7 Peningkatan sarana dan pelatihan Pelayanan Meningkatnya Jumlah Terselenggaranya Pelatihan Tersedianya Bintek Pelayanan Perizinan 78.750.000 - - - 78.750.000 10.775.000 - - - 10.775.000 (67.975.000) DPMPTSP
Perijinan Investasi Kabupaten investasi dan pelaku usaha Pelayanan Perizinan investasi investasi Kabupaten Tasikmalaya
1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%
Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya
210
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
F Program Peningkatan Iklim Investasi dan Kabupaten Meningkatnya iklim dan 100.000.000 - DPMPTSP
Realisasi Investasi Realisasi Investasi 1 Kegiatan
Tasikmalaya
1 Pengembangan Sistem Digitalisasi Kearsipan Kabupaten Meningkatnya kinerja 1 Aplikasi Terlaksananya pengadaan 1 Aplikasi Tersedianya pengadaan Sistem 100% 1.050.000.000 - - - 1.050.000.000 - - - - - (1.050.000.000) DPMPTSP
Tasikmalaya pengelolaan Arsip berbasis Sistem Digitalisasi Kearsipan Digitalisasi Kearsipan
digital
2 Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Kabupaten Meningkatnya Kebijakan 1 Dokumen Terlaksananya Penyusunan 1 Dokumen Tersedianya Kebijakan Investasi Bagi 100% 262.500.000 - - - 262.500.000 - - - - - (262.500.000) DPMPTSP
Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Tasikmalaya Investasi bagi Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
Pembangunan di Kab. TSM Pembangunan Fasilitas
Infrastruktur di Kab. TSM
3 Penyusunan Cetak Biru (Mater Plan) Kabupaten 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 262.500.000 - - - 262.500.000 - - - - - (262.500.000) DPMPTSP
Pengembangan Penanaman Modal Tasikmalaya
4 Pengadaan Sistem Informasi Berbasis Kabupaten Meningkatnya Pelayanan 1 Aplikasi Terlaksananya Sistem 1 Aplikasi Tersedianya Aplikasi PSE penunjang 100% 105.000.000 - - - 105.000.000 - - - - - (105.000.000) DPMPTSP
Teknologi (Digitalisasi) Sarana Informasi dan Tasikmalaya sistem Informasi Online bagi Digitalisasi dan One Touch Informasi Pelayanan Penanaman Modal
Data (One Touch Information) Pelayanan Pembangunan Infrastruktur Information Pelayanan dan Perijinan
Penanaman modal dan Perizinan di Kab. TSM Penanaman Modal dan Perizinan
5 Pengelolaan Website Dinas Penanaman Meningkatnya Pelayanan Terlaksananya Website Tersedianya Pengelolaan Website 105.000.000 - - - 105.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000 (5.000.000) DPMPTSP
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten sistem Informasi Online bagi DPMPTSP oleh user Terlatih DPMPTSP untuk Pelayanan, Informasi
Pembangunan Infrastruktur 1 Aplikasi 1 Aplikasi dan Pengaduan 100%
Tasikmalaya
di Kab. TSM
6 Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Kabupaten Meningkatnya 1 Kegiatan Tersedianya data dan informasi 1 Kegiatan Meningkatnya Realisasi Investasi 100% 262.500.000 - - - 262.500.000 - - - - - (262.500.000) DPMPTSP
Pengawasan Penanaman Modal Tasikmalaya Pembangunan Infrastruktur Perijinan dan Investasi
di Kab. TSM
7 Kegiatan Koordinasi Konsultasi dan Kabupaten Meningkatnya Informasi 1 Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 1 Kegiatan Tersedianya Kegiatan Koordinasi 100% 52.500.000 - - - 52.500.000 - - - - - (52.500.000) DPMPTSP
Konsolidasi terkait Data Informasi Pelayanan Tasikmalaya Penanaman Modal dan Koordinasi Konsultasi dan Konsultasi dan Konsolidasi terkait Data
Penanaman modal dan Perizinan Perizinan Pembangunan Konsolidasi terkait Data Informasi Pelayanan tentang
Infrastruktur di Kab. TSM Informasi Pelayanan tentang Penanaman Modal dan Perizinan
Penanaman Modal dan Perizinan
8 Koordinasi Konsultasi dan Konsolidasi terkait Kabupaten Meningkatnya Koordinasi 1 Kegiatan Terlaksananya Koordinasi 1 Kegiatan Tersedianya Koordinasi Konsultasi dan 100% 31.500.000 - - - 31.500.000 - - - - - (31.500.000) DPMPTSP
Pengaduan mengenai Pelayanan Penanaman Tasikmalaya Konsultasi dan Konsolidasi Konsultasi dan Konsolidasi Konsolidasi terkait Pengaduan
modal dan Perizinan terkait Pengaduan terkait Pengaduan Mengenai Pelayanan tentang Penanaman Modal
mengenai Pelayanan Pelayanan tentang Penanaman dan Perizinan
Penanaman modal dan Modal dan Perizinan
Perizinan bagi
Pembangunan Infrastruktur
di Kab. TSM
9 Partisipasi Bisnis Porum dan Pameran Dalam Kabupaten Meningkatnya Partisipasi 1 Kegiatan Terlaksananya Partisipasi Bisnis 1 Kegiatan Tersedianya Partisipasi Bisnis Porum 100% 525.000.000 - - - 525.000.000 - - - - - (525.000.000) DPMPTSP
Negri Tasikmalaya Bisnis Porum dan Pameran Porum dan Pameran Dalam dan Pameran Dalam Negri
Dalam Negri bagi Negri
Pembangunan Infrastruktur
di Kab. TSM
2 Bintek Penanaman Modal bagi Aparatur Kabupaten Meningkatnya SDM 1 Kegiatan Terlaksananya Bintek 1 Kegiatan Tersedianya Bintek Penanaman Modal 100% 78.750.000 - - - 78.750.000 - - - - - (78.750.000) DPMPTSP
Kab.Tasikmalaya Tasikmalaya Aparatur bagi Penanaman Modal bagi Aparatur bagi Aparatur Kab.Tasikmalaya
Pembangunan Infrastruktur Kab. Tasikmalaya
di Kab. TSM
3 In House Training Peningkatan Kualitas Kabupaten Meningkatnya SDM 1 Kegiatan Terlaksananya In House 1 Kegiatan Tersedianya In House Training 100% 157.500.000 - - - 157.500.000 - - - - - (157.500.000) DPMPTSP
Pelayanan Prima Tasikmalaya Aparatur bagi Training Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima
Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Prima
di Kab. TSM melalui In
House Training Peningkatan
Kualitas Pelayanan Prima
4 Pengadaan Aplikasi Interaktif Pelayanan Kabupaten Meningkatnya Kualitas 1 Aplikasi Terlaksananya Aplikasi Interaktif 1 Aplikasi Tersedianya Aplikasi Interaktif 100% 210.000.000 - - - 210.000.000 - - - - - (210.000.000) DPMPTSP
Informasi Perizinan Tasikmalaya Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi Perizinan Pelayanan Informasi Perizinan untuk
Perizinan Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima
5 Profil Potensi Investasi Kabupaten Meningkatnya Profil Potensi 1 Aplikasi Terlaksananya Aplikasi Profil 1 Aplikasi Tersedianya Aplikasi Profil Potensi 100% 262.500.000 - - - 262.500.000 - - - - - (262.500.000) DPMPTSP
Tasikmalaya Investasi bagi Potensi Investasi Investasi
Pembangunan Infrastruktur
di Kab. TSM
211
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
6 Pengembangan Pusat Data informasi dan Kabupaten Meningkatnya 1 Aplikasi Terlaksananya Aplikasi/Website 1 Aplikasi Tersedianya AplikasiPengembangan 100% 735.000.000 - - - 735.000.000 - - - - - (735.000.000) DPMPTSP
Pengaduan (Center Information) Pelayanan Tasikmalaya Pengembangan Pusat Data Center Information Pusat Data informasi dan Pengaduan
Penanaman Modal dan Perizinan informasi dan Pengaduan (Center Information) Pelayanan
(Center Information) Penanaman Modal dan Perizinan
Pelayanan Penanaman
Modal dan Perizinan
7 Pengadaan Aplikasi Online Pengaduan Kabupaten Meningkatnya Pengadaan 1 Aplikasi Terlaksananya Aplikasi Online 1 Aplikasi Tersedianya Aplikasi Online Pengaduan 100% 745.000.000 - - - 745.000.000 - - - - - (745.000.000) DPMPTSP
Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Tasikmalaya Aplikasi Online Pengaduan Pengaduan Pelayanan Pelayanan Penanaman Modal dan
Pelayanan Penanaman Penanaman Modal dan Perizinan Perizinan
Modal dan Perizinan
3 Kordinasi Tindak Lanjut Korsugah KPK Kabupaten Bertambahnya wawasan 1 Kegiatan Mengikutsertakan Pegawai 1 Kegiatan Bertambahnya jumlah pegawai yang 100% 210.000.000 - - - 210.000.000 - - - - - (210.000.000) DPMPTSP
Tasikmalaya dan ilmu pengetahuan DPMPTSP dalam pendidikan memenuhi standar kompetensi sesuai
dan pelatihan teknis administratif dengan tupoksinya
yang berkaitan dengan
percepatan korupsi
A Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan 100% 794.501.600 - - - 794.501.600 794.501.600 DISPARPORA
Perkantoran Dinas Pariwisata Administrasi Perkantoran
Pemuda dan 1,00
Olahraga
Kegiatan -
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Dinas Pariwisata #N/A Terpenuhinya Jasa komunikasi, 260.000.000 260.000.000 60.000.000 60.000.000 (200.000.000) DISPARPORA
Air dan Listrik Pemuda dan 12 Bulan sumberdaya air dan listrik 12 Bulan
Olahraga
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pariwisata #N/A Terpenuhinya Persediaan alat tulis 100.000.000 100.000.000 24.988.000 24.988.000 (75.012.000) DISPARPORA
Pemuda dan 12 Bulan kantor 12 Bulan
Olahraga
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Dinas Pariwisata Persediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan barang cetak 100.000.000 100.000.000 40.928.600 40.928.600 (59.071.400) DISPARPORA
Penggandaan Pemuda dan penggandaan 12 Bulan dan penggandaan 12 Bulan
Olahraga
4 Penyediaan Komponen Instalasi Dinas Pariwisata Persediaan komponen Instalasi 1 Paket Terpenuhinya Komponen Instalasi 1 Paket 187.275.000 187.275.000 - - (187.275.000) DISPARPORA
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pemuda dan Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Olahraga Kantor
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan #N/A Terpenuhinya peralatan dan 50.000.000 50.000.000 6.000.000 6.000.000 (44.000.000) DISPARPORA
Kantor Dinas Pariwisata perlengkapan kantor
Pemuda dan 12 Bulan 12 Bulan
Olahraga
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Terpenuhinya Bahan Bacaan (surat 100.000.000 100.000.000 12.000.000 12.000.000 (88.000.000) DISPARPORA
Perundangundangan Dinas Pariwisata kabar / majalah / koran ) dan
Pemuda dan 12 Bulan Perundang‑undangan 12 Bulan
Olahraga
7 Penyediaan Makanan dan Minuman #N/A Terpenuhinya Makanan dan Minuman 36.600.000 36.600.000 21.000.000 21.000.000 (15.600.000) DISPARPORA
Dinas Pariwisata
Pemuda dan 12 Bulan 12 Bulan
Olahraga
212
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Jasa Tenaga Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga 124.750.000 124.750.000 218.820.000 218.820.000 94.070.000 DISPARPORA
Administrasi / Teknis Perkantoran DISPARPORA Pendukung Administrasi / Teknis 26 Orang Pendukung Administrasi / Teknis 12 Bulan
Perkantoran Perkantoran
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas Pariwisata #N/A Terpenuhinya Tenaga Keamanan 78.000.000 78.000.000 61.200.000 61.200.000 (16.800.000) DISPARPORA
Pemuda dan 4 Orang Gedung Kantor 4 Orang
Olahraga
10 Penyediaan Jasa Gedung Kantor Dinas Pariwisata #N/A Terpenuhinya Tenaga Cleaning Service 123.822.400 123.822.400 80.000.000 80.000.000 (43.822.400) DISPARPORA
Pemuda dan 4 Orang 4 Orang
Olahraga
11 Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat-rapat Terpenuhinya Kebutuhan Rapat-rapat 100.000.000 100.000.000 269.565.000 269.565.000 169.565.000 DISPARPORA
DISPARPORA Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan Koordinasi dan Konsultansi 12 Bulan
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Pariwisata #N/A 1 Paket Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana 1 Paket 325.847.500 325.847.500 - - (325.847.500) DISPARPORA
Pemuda dan Kendaraan Dinas/Oprasional
Olahraga
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Pariwisata #N/A 1 Paket Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana 1 Paket 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISPARPORA
Pemuda dan Peralatan Gedung Kantor
Olahraga
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Pariwisata Jasa pemeliharaan gedung Terpeliharanya gedung kantor 250.000.000 250.000.000 80.000.000 80.000.000 (170.000.000) DISPARPORA
Pemuda dan kantor 12 Bulan 12 Bulan
Olahraga
4 Pemeliaharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pariwisata #N/A Terpeliharanya kendaraan dinas 610.063.600 610.063.600 117.876.500 117.876.500 (492.187.100) DISPARPORA
Dinas/Operasional Pemuda dan 12 Bulan operasional 12 Bulan
Olahraga
5 Pemeliaharaan Rutin/Berkala Peralatan Dinas Pariwisata #N/A Terpeliharanya peralatan gedung kantor 114.425.000 114.425.000 5.000.000 5.000.000 (109.425.000) DISPARPORA
Gedung Kantor Pemuda dan 12 Bulan 12 Bulan
Olahraga
6 Rehabilitasi Gedung Kantor DISPARPORA Terlaksananya rehabilitasi 1 Unit Tersedianya gedung kantor/dinas dalam 1 Unit - - - DISPARPORA
gedung kantor/ dinas kondisi baik
Kegiatan - DISPARPORA
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Dinas Pariwisata Tersedianya Pakaian Dinas 3 Jenis Terfasilitasinya Pakaian Dinas 3 Jenis 62.175.000 62.175.000 - - (62.175.000) DISPARPORA
Perlengkapannya Pemuda dan
Olahraga
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber #N/A Rasio 200.000.000 - - - 200.000.000 200.000.000 DISPARPORA
Daya Aparatur pegawai yang
berkompeten
sesuai
dengan
bidangnya
1 Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Dinas Pariwisata #N/A 20 Orang Peserta Bimbingan Teknis yang terampil 20 Orang 220.000.000 220.000.000 - - (220.000.000) DISPARPORA
Penyusunan Administrasi Kepegawaian/Biaya Pemuda dan
Pelatihan dan Kursus Pelatihan/Diklat Teknis Olahraga
Substansi/Fungsional/Kursus/Seminar/Lokakar
ya/Workshop
213
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
E Program Peningkatan Perencanaan dan #N/A 35.000.000 - - - 35.000.000 35.000.000 DISPARPORA
Penganggaran SKPD
jumlah
dokumen
perencanaan
SKPD
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dinas Pariwisata #N/A Tersusunnya dokumen Perencanaan 100.000.000 100.000.000 35.000.000 35.000.000 (65.000.000) DISPARPORA
Pelaporan SKPD Pemuda dan 4 Dokumen dan Pelaporan SKPD 4 Dokumen
Olahraga
2 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pariwisata 30.000.000 30.000.000 - (30.000.000) DISPARPORA
Pemuda dan
Olahraga
3 Program Peningatan Penegakan Peraturan - - DISPARPORA
Daerah
4 Penyusunan Naskah Akademik Kepemudaan 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) DISPARPORA
1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Terselenggaranya Pembinaan 1 Kegiatan Terbinanya Organisasi Kepemudaan di 1 Kegiatan 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya
2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kabupaten #N/A 1 Kegiatan Terdidik dan Terlatihnya Pemuda dalam 1 Kegiatan 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPARPORA
Kepemimpinan Tasikmalaya aspek Kepemimpinan Pemuda
3 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kabupaten #N/A 1 Kegiatan Terfasilitasinya Aksi Bhakti Sosial 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya Kepemudaan
4 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Kabupaten Terselenggaranya Pekan Temu 1 Kegiatan Terfasilitasinya Pekan Temu Wicara 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISPARPORA
Pemuda Tasikmalaya Wicara Organisasi Pemuda Organisasi Pemuda
5 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Kabupaten #N/A 1 Kegiatan Meningkatnya pemahaman dalam 1 Kegiatan 250.000.000 250.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISPARPORA
Narkoba di Kalangan Generasi Muda Tasikmalaya Pencegahan Penggunaan Narkoba di
Kalangan Generasi Muda
6 Lomba Kreasi dan Karya Ilmiah di Kalangan Kabupaten #N/A 1 Kegiatan Terfasilitasinya Apresiasi Kreasi dan 1 Kegiatan 200.000.000 500.000.000 700.000.000 - - (700.000.000) DISPARPORA
Pemuda Tasikmalaya Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda
7 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Kabupaten Terselenggaranya Pembinaan 1 Kegiatan Terpilihnya Pemuda Pelopor Keamanan 1 Kegiatan 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPARPORA
Lingkungan Tasikmalaya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
Lingkungan
8 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda Kabupaten #N/A 1 Kegiatan Terfasilitasinya Pameran Prestasi Hasil 1 Kegiatan 150.000.000 200.000.000 350.000.000 - - (350.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya Karya Pemuda
9 Seleksi dan Pemusatan Pelatihan Anggota Kabupaten #N/A Terpilihnya dan meningkatnya 400.000.000 750.000.000 1.150.000.000 50.932.500 50.932.500 (1.099.067.500) DISPARPORA
Paskibraka 1 Kegiatan Keterampilan Anggota Paskibraka 1 Kegiatan
Tasikmalaya
10 Pendataan Potensi Kelompok Usaha Produktif Kabupaten Terlaksananya Pendataan 1 Kegiatan Terdatanya Kelompok Usaha Produktif 1 Kegiatan 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPARPORA
Pemuda (KUPP) Tasikmalaya Kelompok Usaha Produktif Pemuda
Pemuda
214
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
11 Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor Kabupaten Terselenggaranya Seleksi dan 25 Orang Terpilih dan Terbinanya Pemuda Pelopor 25 Orang 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya Pembinaan Pemuda Pelopor Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya
12 Jambore Pemuda Indonesia Kabupaten TerselenggaranyaJambore 1 Kegiatan Terfasilitasinya Jambore Pemuda 1 Kegiatan 200.000.000 300.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya Pemuda Indonesia Indonesia
13 Pelatihan dan Pembinaan bagi Pemuda Kabupaten 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
14 PASKIBRAKA Kabupaten 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
15 Kegiatan pemuda pemudi berprestasi Kabupaten 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
16 Pembuatan NA bagi pemuda Kabupaten 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
17 Kegiatan Pemuda Pemudi Berprestasi Kabupaten 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
18 Seleksi dan Pemusatan Pelatihan Paskibraka Kabupaten 400.000.000 400.000.000 - (400.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
19 Jambore dan Bakti Pemuda Kabupaten Kabupaten 150.000.000 150.000.000 - (150.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya Tasikmalaya
20 Pelatihan dan Pembinaan Bagi Pemuda Kabupaten 100.000.000 100.000.000 - (100.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
21 Peningkatan Kapasitas Pembina Organisasi Kabupaten 200.000.000
Kepemudaan Tasikmalaya
22 Fasilitasi Pengiriman Pemuda ke Provinsi Kabupaten Terlaksananya Pengiriman 3 Orang Terfasilitasinya Pengiriman Pemuda ke 3 Orang 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DISPARPORA
Nasional dan Internasional Tasikmalaya Pemuda ke Provinsi Nasional Provinsi Nasional dan Internasional
dan Internasional
- DISPARPORA
I Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Cakupan Peran 170.000.000 - - - 170.000.000 170.000.000 DISPARPORA
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Kepemudaan dalam
Pemuda berwirausaha
100%
Kegiatan - DISPARPORA
1 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Terlakasanakannya pelatihan Terlatihnya Pemuda dalam aspek 100.000.000 150.000.000 250.000.000 170.000.000 170.000.000 (80.000.000) DISPARPORA
DISPARPORA kewirausahaan bagi pemuda 1 Kegiatan kewirausahaan 100 Orang
2 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda Kabupaten #N/A Terlatihnya Keterampilan Pemuda 150.000.000 150.000.000 - (150.000.000) DISPARPORA
39 Orang 39 Orang
Tasikmalaya
- DISPARPORA
J Program Peningkatan Sarana dan - - - - - DISPARPORA
Prasarana Olah Raga
Pembangunan Sarana Olahraga (Lanjutan - DISPARPORA
Pembangunan SOR Kabupaten Tasikmalaya)
(Banprov)
215
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
1 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Kabupaten #N/A 150 Orang Meningkatnya Keterampilan Atlet 150 Orang 300.000.000 300.000.000 - (300.000.000) DISPARPORA
Tingkat Daerah (POPDA) Tasikmalaya Cabang Olahraga Prestasi Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya di Tingkat
Daerah (POPDA)
2 Pembinaan Olahraga yang berkembanga di Kabupaten #N/A - Terbinanya Atlet Olahraga Pelajar - - - - - DISPARPORA
Masyarakat (POPWILDA) Tasikmalaya dan
Provinsi Jawa Barat
2 Kerjasama Peningkatan Olahragawan Kabupaten Terselenggaranya Kerjasama 150 Orang Terbina dan Terseleksinya Atlet Pekan 150 Orang 650.000.000 650.000.000 - (650.000.000) DISPARPORA
Berbakat dan Berprestasi dengan Tasikmalaya Peningkatan Atlet Berbakat dan Olahraga Pemerintah Daerah
Lembaga/Instansi Lainnya (Pekan Olahraga berprestasi dengan Lembaga
Pemerintah Daerah) Lain (Pekan Olahraga
Pemerintah Daerah)
3 Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Bola Volli Kabupaten Terselenggaranya Pelatihan 200 Orang Terlatihnya Pelatih Cabang Olahraga 200 Orang 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya Pelatih Cabang Olahraga Bola Bola Volli
Volli
4 Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Tenis Meja Kabupaten Terselenggaranya Pelatihan 200 Orang Terlatihnya Pelatih Cabang Olahraga 200 Orang 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya Pelatih Cabang Olahraga Tenis Tenis Meja
Meja
5 Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Kabupaten Terselenggaranya Pelatihan 200 Orang Terlatihnya Pelatih Cabang Olahraga 200 Orang 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DISPARPORA
Taekwondo Tasikmalaya Pelatih Cabang Olahraga Taekwondo
Taekwondo
6 Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Catur Kabupaten Terselenggaranya Pelatihan 200 Orang Terlatihnya Pelatih Cabang Olahraga 200 Orang 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya Pelatih Cabang Olahraga Catur Catur
7 Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Pencak Kabupaten Terselenggaranya Pelatihan 200 Orang Terlatihnya Pelatih Cabang Olahraga 200 Orang 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DISPARPORA
Silat Tasikmalaya Pelatih Cabang Olahraga Pencak Pencak Silat
Silat
8 Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Bulu Kabupaten Terselenggaranya Pelatihan 200 Orang Terlatihnya Pelatih Cabang Olahraga 200 Orang 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DISPARPORA
Tangkis Tasikmalaya Pelatih Cabang Olahraga Bulu Bulu Tangkis
Tangkis
9 Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Sepak Kabupaten Terselenggaranya Pelatihan 200 Orang Terlatihnya Pelatih Cabang Olahraga 200 Orang 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DISPARPORA
Bola Tasikmalaya Pelatih Cabang Olahraga Sepak Sepak Bola
Bola
10 Invitasi Olahraga Tradisional Kabupaten 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
11 Pekan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten 250.000.000 250.000.000 - (250.000.000) DISPARPORA
(Porpemda) Tasikmalaya
12 Invitasi Pencak Silat Kabupaten 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
13 Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani Kabupaten 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DISPARPORA
Tasikmalaya
14 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kabupaten 150.000.000 150.000.000 - (150.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
15 Pelatihan Pelatih Atletik Tingkat Dasar Se- Kabupaten 200.000.000
Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya
16 Perlombaan Senam Aerobik Se-Kabupaten Kabupaten 200.000.000
Tasikmalaya Tasikmalaya
17 Pelatihan Pelatih Olahraga Tradisional se Kabupaten 200.000.000
Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya
18 Pasanggiri Pencaksilat antar paguron se Kab. Kabupaten 150.000.000
Tasikmalaya Tasikmalaya
15 Pelatihan Pelatih dan Festival Olahraga Kabupaten Terselenggaranya Pelatihan 1 Paket Terlatihnya pelatih dan terselenggaranya 1 Paket 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 - (1.000.000.000) DISPARPORA
Tradisional Tasikmalaya pelatih dan terselenggaranya festival olahraga tradisional
festival olahraga tradisional
- DISPARPORA
L Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan 200.000.000 - - - 200.000.000 200.000.000 DISPARPORA
Prasarana Olahraga Prasarana Olahraga 2 Unit
Kegiatan - DISPARPORA
1 Penyusunan DED Venue Gantole dan Venue Desa Nangewer Tersusunnya DED Venue Tersedianya DED untuk Pembangunan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 DISPARPORA
Paralayang Kecamatan Gantole 1 Dokumen Venue Gantole 1 Dokumen
Pagerageung
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Kabupaten #N/A Meningkatnya kelancaran kegiatan 400.000.000 400.000.000 (400.000.000) DISPARPORA
Prasana Olahraga 100% olahraga 100%
Tasikmalaya
DISPARPORA
M Program Pengembangan dan Keserasian 140.000.000 140.000.000 140.000.000 DISPARPORA
Kebijakan Pemuda
1 Pendataan Potensi Kepemudaan Kabupaten 140.000.000 140.000.000 140.000.000 DISPARPORA
Tasikmalaya
DISPARPORA
N Urusan Statistik 2.640.000.000 2.640.000.000 263.489.030 - - - 263.489.030 (2.376.510.970)
216
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
1 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.840.000.000 - - - 1.840.000.000 195.789.030 - - - 195.789.030 (1.644.210.970)
A PROGRAM PENGEMBANGAN 1.840.000.000 - - - 1.840.000.000 195.789.030 - - - 195.789.030 (1.644.210.970) DISKOMINDO -
DATA/INFORMASI
1 Pemutakhiran Data Sektoral Persentase Data Sektoral Termutakhirkannya data sektoral di 300.000.000 300.000.000 45.789.030 45.789.030 (254.210.970) DISKOMINFO
terupdate 100% Kabupaten Tasikmalaya 100%
2 Penyusunan Data Profil Kabupaten Dokumen Data Profil Kab 1 buku Tersedianya Data Profil Kabupaten 1 buku 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISKOMINFO
Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya
3 Penyusunan Perkembangan Ekonomi Dokumen Perkembangan 1 buku Tersedianya Dokumen Perkembangan 1 buku 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISKOMINFO
Kabupaten Tasikmalaya Ekonomi Kabupaten Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya
4 Penyusunan Data Parameter Pertumbuhan Dokumen Data Parameter 1 buku Tersedianya Data Parameter 1 buku 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISKOMINFO
Pembangunan Manusia Kabupaten Pertumbuhan Pembangunan Pertumbuhan Pembangunan Manusia
Tasikmalaya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya
5 Pendokumentasian Peliputan Dokumentasi Peliputan Terlaksananya Peliputan 50.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 DISKOMINFO
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintah 100% Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100%
Daerah
6 Sistem Informasi Pemerintah Daerah Update data SIPD 100% Terupdatenya data SIPD 100% 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISKOMINFO
7 Program Bintek tentang Literasi Digital bagi 190.000.000 190.000.000 - - (190.000.000) DISKOMINFO
Kelompok Informasi Masyarakat di Kab.
Tasikmalaya
8 Visualisasi Data dan Informasi Pembangunan Cakupan Data dan Informasi 100% Tersedianya Data dan Informasi 100% 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISKOMINFO
Kabupaten Tasikmalaya Pembangunan Kabupaten Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 800.000.000 - - - 800.000.000 67.700.000 - - - 67.700.000 (732.300.000) BAPPEDA
1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tersedianya Data kemiskinan 1 Data , 1 Tersedianya data Kemiskinan yang 1 Data , 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) BAPPEDA
Daerah Hasil Rekonsiliasi, Tersedianya Dokumen dan Akurat, Tersedianya Feedback Bahan 100% dan
Hasil Evaluasi Program 1 Dokumen Penyusunan Kebijakan Penanggulangan 100%
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan dan Tersedianya
Tahun (n) dan Perencanaan Perencanaan Penanggulangan
penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan yang Komprehensif ( By
Daerah (n+1) Name By Address By Problem)
2 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Bintek Pengisian SIPD (e 1 Kali Tersedianya data bahan pembangunan 100% 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) BAPPEDA
Daerah (SIPD) Kabupaten Tasikmalaya Database) Kabupaten Tasikmalaya
3 Updating dan Upgrading Website Bappeda 100.000.000 100.000.000 67.700.000 67.700.000 (32.300.000) BAPPEDA
-
O Urusan Persandian 3.350.000.000 - - - 3.350.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000 (3.300.000.000)
Dinas Komunikasi dan Informatika 3.350.000.000 3.350.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000 (3.300.000.000) DISKOMINFO
A PROGRAM PENYELENGGARAAN 3.350.000.000 - - - 3.350.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000 (3.300.000.000) DISKOMINFO
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 Perlindungan Informasi Pemerintahan Daerah Cakupan informasi pemerintah 100% Meningkatnya keamanan Informasi 100% 500.000.000 500.000.000 - 500.000.000 - DISKOMINFO
daerah yang dilindungi Pemerintahan Daerah
2 Penyediaan Aplikasi Pengamanan Informasi Jumlah Aplikasi Pengamanan 1 aplikasi Terlindunginya Informasi Pemerintah 1 aplikasi 50.000.000 50.000.000 - 50.000.000 - DISKOMINFO
Pemerintah Daerah Informasi Daerah
3 Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Informasi ISO Cakupan Sertifikasi Keamanan 100% Tercapainya Sertifikasi Keamanan 100% 500.000.000 500.000.000 - 500.000.000 - DISKOMINFO
27001 Informasi ISO 27001 Informasi ISO 27001
4 Sosialisasi Keamanan Informasi Jumlah peserta sosialisasi 150 orang Meningkatnya pengetahuan kemanan 150 orang 250.000.000 250.000.000 - 250.000.000 - DISKOMINFO
keamanan informasi informasi peserta
5 Pembentukan Karakter Anak Usia Sekolah Dokumen pedoman insentif 1200 buku Terealisasikannya Buku Panduan 1200 buku 250.000.000 250.000.000 - 250.000.000 - DISKOMINFO
Melalui Program INSENTIF Internet Sehat dan Positif bagi Anak Usia
Sekolah
6 Koordinasi Hubungan Komunikasi Sandi Antar Cakupan Hubungan Komunikasi Meningkatnya Hubungan Komunikasi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DISKOMINFO
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Sandi Antar Perangkat Daerah Sandi Antar Perangkat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya 100% Kabupaten Tasikmalaya 100%
7 Pelatihan Keamanan Informasi Jumlah peserta pelatihan 150 orang Meningkatnya kemampuan keamanan 150 orang 200.000.000 200.000.000 - 200.000.000 - DISKOMINFO
keamanan informasi informasi peserta
217
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
8 Assessment dan Evaluasi Keamanan dan Jumlah SKPD 39 skpd 39 skpd 400.000.000 400.000.000 - 400.000.000 - DISKOMINFO
Informasi
9 Lanjutan Pembangunan Security Operation Dinas Komunikasi Terbangunnya Security 1 Paket Terbangunnya Security 1 Unit Firewall, dengan adanya Security Operation 1 Paket 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISKOMINFO
Center (SOC) Kabupaten Operation Centre(SOC) Operation center (SOC) 1 unit Backup center (SOC) , akan menunjang untuk
Tasikmalaya Storage, keamanan System Jaringan Pemerintah
Monitor firewall kab. Tasikmalaya
, UPS,
Rackserver
dan Ruangan
untuk SOC
10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Tersedinaya Peralatan 1 Paket Tersedianya Peralatan yang Tersedianya ersedinaya Peralatan yang Memadai 1 Paket 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISKOMINFO
Persandian Kabupaten yang Memadai Untuk memadai Untuk persandian peralatan yang Untuk Persandian dan keamanan
Tasikmalaya Persandian dan keamanan memadai Informasi meningkatkat Kinerja Aparatur
Informasi Untuk Persandian
pengamanan
Informasi
11 Bimtek Keamanan Informasi Untuk Komunitas 39 Kecamatan Kab. Tersdianya Bimtek 1 Paket TersdianyaBimtek Keamanan 150 Orang dengan tersedianya Bimtek Keamanan 1 Paket 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISKOMINFO
di Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya keamanan Informasi Untuk Informasi di Kab. Tasikmalaya Informasi di kab. Tasikmalaya
Aparatur daerah Kab. Meningkatkan kesadaran pentingnya
Tasikmalaya keamanan internet untukmasyarakat
12 Pembuatan Digitalisasi Keamanan Informasi Dinas Komunikasi Tersedianaya Digitalisasi 1 Paket Tersedianaya Digitalisasi Video dan tersedianya Video dan Audio visual untuk 1 Paket 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DISKOMINFO
Untuk Masyarakat di Kab. Tasikmalaya Kabupaten keamanan Informasi Untuk keamanan Informasi Untuk Audio visual Penyebarluasan Keamanan Informasi Di
Tasikmalaya Masyarakat Masyarakat untuk kan Tasikmalaya
Penyebarluasa
n Keamanan
Informasi Di
kan
Tasikmalaya
-
P Urusan Kebudayaan 900.000.000 - - - 900.000.000 750.000.000 - - - 750.000.000 (150.000.000)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 900.000.000 - - - 900.000.000 750.000.000 - - - 750.000.000 (150.000.000)
A PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI Terkelolanya aset yang 900.000.000 - - - 900.000.000 200.000.000 - - - 200.000.000 (700.000.000) Dinas Pendidikan dan
BUDAYA bernilai budaya Kebudayaan
70%
1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Jumlah Komunitas budaya adat Lestari dan Berkembangnya kesenian 50.000.000 50.000.000 (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Daerah Ngalokat Cai Situ Sanghiyang 1 dan budaya daerah 1 Kebudayaan
2 Sawala Budaya Jumlah Perserta Sawala Budaya Lestari dan Berkembangnya kesenian 100.000.000 100.000.000 (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
100 dan budaya daerah 100 Kebudayaan
3 Hajat Lembur Cirangkong Jumlah Komunitas budaya adat Lestari dan Berkembangnya kesenian 100.000.000 100.000.000 (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
1 dan budaya daerah 1 Kebudayaan
4 Workshop Bahasa dan Sastra Sunda Jumlah Peserta Workshop Bertambahnya Wawasan dan 50.000.000 50.000.000 (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
50 Pengetahuan Peserta Workshop 50 Kebudayaan
5 Kreasi Cipta Lagu Tasik 550.000.000 550.000.000 (550.000.000)
6 Pasanggiri Biantara Basa Sunda Jumlah Peserta Biantara Basa Lestari dan Berkembangnya kesenian 50.000.000 50.000.000 (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Sunda 50 dan budaya daerah 50 Kebudayaan
7 Pembangunan Pusat Budaya PRIORITAS 1.397.400.000 1.397.400.000 - (1.397.400.000) Dinas Pendidikan dan
PAMIJAHAN Komplek Perkantoran Kebudayaan
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,
Kel.SUKAASIH, Kec.SINGAPARNA, Kab.
Tasikmalaya
8 Pembangunan Pusat Budaya PRIORITAS 7.000.000.000 7.000.000.000 - (7.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
PAMIJAHAN Desa Sukaasih Kecamatan Kebudayaan
Singaparna Kabupaten Tasikmalaya,
Kel.SUKAASIH, Kec.SINGAPARNA, Kab.
Tasikmalaya
9 Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten 5.000.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Tasikmalaya Kec Cikalonng Desa Cikalong Kebudayaan
10 Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten 5.000.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Tasikmalaya Kel Sukasetia Kec Cisayong Kebudayaan
11 Pengembangan Destinasi Wisata Kab. 5.000.000.000 5.000.000.000 - (5.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Tasikmalaya Padakembang, Cisayong, Kebudayaan
Sukahening, Leuwisari, Rajapolah dan
Sariwangi, Kel.SANTANAMEKAR,
Kec.CISAYONG, Kab. Tasikmalaya
218
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
12 Pembuatan Film Dokumenter Sejarah Kab. 200.000.000
Tasikmalaya 1632 - 2020
13 Pasanggiri Bahasa Sunda SD -
B PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN Terkelolanya kekayaan 60% 970.000.000 - - - 970.000.000 550.000.000 - - - 550.000.000 (420.000.000) Dinas Pendidikan dan
BUDAYA budaya Kebudayaan
1 Pemeliharaan Keamanan dan Kebersihan Jumlah Situs yang terjaga 35 Lokasi Tersedianya fasilitas keamanan dan 35 Lokasi 420.000.000 420.000.000 - (420.000.000) Dinas Pendidikan dan
Situs Kemanan dan Kebersihannya kebersihan situs Kebudayaan
2 Kajian Cagar Budaya Jumlah Dokumen Kajian Cagar 1 Dokumen Tersusunnya hasil kajian tentang cagar 1 Dokumen 75.000.000 75.000.000 - (75.000.000) Dinas Pendidikan dan
Budaya budaya Kebudayaan
3 Pembuatan/Penyusunan Data Base tentang Jumlah Dokumen Data Base 1 Dokumen Tersusunnya data base tentang situs 1 Dokumen 75.000.000 75.000.000 - (75.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Bina Seni, Bina Budaya dan dan cagar budaya yang ada di Kab. Kebudayaan
Sejarah dan Cagar Budaya) yang ada di Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya
4 Penataan Situs Gunung Payung Jumlah Dokumen Penataan 1 Dokumen Terpeliharanya Situs Gunung Payung 1 Dokumen 75.000.000 75.000.000 - (75.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5 Operasional Juru Pelihara Situs Jumlah Juru Pelihara Situs 1 Dokumen Tersedianya dana Operasional Juru 35 Orang 210.000.000 210.000.000 - (210.000.000) Dinas Pendidikan dan
Pelihara Situs Kebudayaan
6 Pendampingan Lomba Pasanggiri 40.000.000 40.000.000 - (40.000.000)
7 Workshop Pengembangan Seni dan Science Jumlah Peserta Workshop 75 Orang Terfasilitasinya Kepsek, Guru IPA, Guru 75 Orang 75.000.000 75.000.000 - (75.000.000) Dinas Pendidikan dan
Pengembangan Seni dan IPS dan Guru Seni mengikuti workshop Kebudayaan
Science
-
1 Misi Kesenian Taman Mini Indonesia Indah Jumlah Kelompok/ Sanggar Seni 5 Sanggar Berkembangnya kesenian kebudayaan 5 Sanggar 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
(TMII) yang Mengikuti Misi Kesenian daerah Kebudayaan
2 Helaran Kemilau Nusantara Jumlah Kelompok/ Sanggar Seni 5 Sanggar Berkembangnya kesenian kebudayaan 5 Sanggar 125.000.000 125.000.000 - - (125.000.000) Dinas Pendidikan dan
yang Mengikuti Heleran Kemilau daerah Kebudayaan
Nusantara
3 Helaran Kesenian Tradisional (Ulang Tahun Jumlah Kelompok/ Sanggar Seni 20 Sanggar Berkembangnya kesenian kebudayaan 20 Sanggar 400.000.000 400.000.000 - - (400.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kabupaten Tasikmalaya yang Mengikuti Heleran daerah Kebudayaan
Kesenian Tradisional
4 Syukur Laut Pamayangsari Jumlah Kelompok/ Sanggar Seni 10 Sanggar Lestari dan Berkembangnya kesenian 10 Sanggar 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
yang Mengikuti Syukur Laut dan budaya daerah Kebudayaan
Pamayangsari
5 Prosesi Seni Hajat Lembur Mapag Taun Jumlah Kelompok/ Sanggar Seni 10 Sanggar Lestari dan Berkembangnya kesenian 10 Sanggar 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
Sindangkerta yang Mengikuti Seni Mapag dan budaya daerah Kebudayaan
Taun Sindangkerta
6 Milangkala (DSP) Dangiang Sunda Pakidulan Jumlah Kelompok/ Sanggar Seni 10 Sanggar Lestari dan Berkembangnya kesenian 10 Sanggar 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
yang Mengikuti Milangkara dan budaya daerah Kebudayaan
Dangiang Sunda Pakidulan
7 Syukur Laut Cimanuk Cikalong Jumlah Kelompok/ Sanggar Seni 5 Sanggar Lestari dan Berkembangnya kesenian 5 Sanggar 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) Dinas Pendidikan dan
yang Mengikuti Syukur Laut dan budaya daerah Kebudayaan
Cimanuk Cikalong
8 Pembinaan Seniman/ Budayawan Jumlah Seniman/Budayawan 50 Orang Lestari dan Berkembangnya kesenian 50 Orang 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
yang terbina dan budaya daerah Kebudayaan
9 Pembinaan Jupel/Kuncen Jumlah peserta yang mengikuti 35 Jupel Meningkatnya pemahama juru pelihara 35 Jupel 35.000.000 35.000.000 - - (35.000.000) Dinas Pendidikan dan
sosialisasi dalam pengelolaan cagar Kebudayaan
10 Misi Kesenian Taman Budaya (Bandung Jumlah Kelompok/ Sanggar Seni 3 Sanggar Lestari dan Berkembangnya kesenian 3 Sanggar 60.000.000 60.000.000 - - (60.000.000) Dinas Pendidikan dan
Provinsi Jawa Barat) yang Mengikuti Misi Kesenian dan budaya daerah Kebudayaan
11 Gelar Seni Kesenian Daerah Jumlah Kelompok/ Sanggar Seni 10 Sanggar Lestari dan Berkembangnya kesenian 10 Sanggar 75.000.000 75.000.000 - - (75.000.000) Dinas Pendidikan dan
Daerah dan budaya daerah Kebudayaan
12 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional di Jumlah Sekolah yang mendapat 39 Sekolah Meningkatnya pelestarian kesenian 39 Sekolah 78.000.000 117.000.000 195.000.000 390.000.000 - - (390.000.000) Dinas Pendidikan dan
Sekolah Alat Kesenian daerah Kebudayaan
Leuwisari 1 Paket 1 Paket 10.000.000 10.000.000 - - (10.000.000)
13 Fasilitasi Festival Pasanggiri Tingkat Provinsi Jumlah Kelompok/ Sanggar 2 Sanggar Lestari dan Berkembangnya kesenian 2 Sanggar 40.000.000 40.000.000 - - (40.000.000) Dinas Pendidikan dan
Jawa Barat Peserta Festival dan budaya daerah Kebudayaan
14 Milangkala Sanggar Seni Sekar Galih Lodong Jumlah Kelompok/ Sanggar 1 Sanggar Lestari dan Berkembangnya kesenian 1 Sanggar 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) Dinas Pendidikan dan
Gejlig Peserta Milangkara dan budaya daerah Kebudayaan
15 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional di Jumlah Sanggar Seni Tradisional 39 Sanggar Meningkatnya pelestarian kesenian 39 Sanggar 390.000.000 390.000.000 - - (390.000.000) Dinas Pendidikan dan
Sanggar Seni yang mendapat Bantuan alat daerah Kebudayaan
219
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Leuwisari 1 Paket 1 Paket 10.000.000 10.000.000 - - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Leuwisari 1 Paket 1 Paket 10.000.000 10.000.000 - - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Leuwisari 1 Paket 1 Paket 10.000.000 10.000.000 - - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Leuwisari 1 Paket 1 Paket 10.000.000 10.000.000 - - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Leuwisari 1 Paket 1 Paket 10.000.000 10.000.000 - - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kadipaten 1 Paket 1 Paket 10.000.000 10.000.000 - - (10.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
16 Festival Sendra Kaulem Tingkat Kabupaten Jumlah Kelompok/ Sanggar 10 Sanggar Lestari dan Berkembangnya kesenian 10 Sanggar 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) Dinas Pendidikan dan
Sendra Tingkat Kabupaten dan budaya daerah Kebudayaan
17 Festival Sendra Kaulem Tingkat Provinsi Jumlah Kelompok/ Sanggar 2 Sanggar Lestari dan Berkembangnya kesenian 2 Sanggar 60.000.000 60.000.000 - - (60.000.000) Dinas Pendidikan dan
Sendra Tingkat Provinsi dan budaya daerah Kebudayaan
18 Kampung Budaya (Penataan Alam dan Jumlah Kampung Budaya 2 Kampung Terfasilitasinya Pembangunan Kampung 2 Kampung 40.000.000 40.000.000 - - (40.000.000) Dinas Pendidikan dan
Lingkungan) Budaya Budaya (Penataan Alam dan Budaya Kebudayaan
Lingkungan)
19 Pembangunan Museum Alit Pakakas Sunda Jumlah Museum 1 Paket Terfasilitasinya Pembangunan Museum 1 Paket 1.600.000.000 2.400.000.000 4.000.000.000 8.000.000.000 - (8.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
(Budaya Sunda) Alit Pakakas Sunda (Budaya Sunda) Kebudayaan
20 Pembangunan Gedung Kesenian Jumlah Kelompok/ Sanggar 1 Paket Tersedianya gedung kesenian di 1 Paket 1.000.000.000 9.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000 - (20.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Gedung Kabupaten Tasikmalaya Kebudayaan
Cineam 1 Paket 1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Leuwisari 1 Paket 1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
21 Gelar Seni Kesenian Daerah 75.000.000 75.000.000 - - (75.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
22 Milangkala 145.000.000 145.000.000 - - (145.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
23 Festival Seni Drama Kaulinan Urang Lembur 90.000.000 90.000.000 - - (90.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
24 Penguatan Budaya Pemanfaatan Bambu 125.000.000 125.000.000 - - (125.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
25 Pelatihan Peningkatan Pelaku Seni / 50.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Padepokan Kebudayaan
26 Pelatihan Peningkatan Guru Bidang Seni 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
27 Workshop Kawih 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
28 Syukur Laut 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
29 Ngalokat Cai Situ Sanghiyang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
30 Pertunjukan Seni Paguron Jalak Banten dan 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) Dinas Pendidikan dan
Kesenian Buhun Khas Kabupaten Tasikmalaya Kebudayaan
-
Q Urusan Perpustakaan 2.231.100.000 12.500.500.000 - - 14.731.600.000 1.162.729.050 240.550.000 - - 1.403.279.050 (13.328.320.950)
1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.231.100.000 12.500.500.000 - - 14.731.600.000 1.162.729.050 240.550.000 - - 1.403.279.050 (13.328.320.950) DKP
I Program Pelayanan Administrasi 471.907.460 - - - 471.907.460 DKP
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Dinas Kearsipan dan Meningkatnya pelayanan 3 Jasa Tersedianya Jasa Layanan 3 Jasa Meningkatnya pelayanan Dinas 3 Jasa 69.000.000 69.000.000 66.507.000 66.507.000 (2.493.000) DKP
Air dan Listrik Perpustakaan Dinas Layanan Telepon, Listrik dan Air Layanan Layanan
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Kearsipan dan Meningkatnya pelayanan Tersedianya Alat Tulis Kantor Meningkatnya pelayanan administrasi 43.500.000 43.500.000 40.600.910 40.600.910 (2.899.090) DKP
administrasi Dinas 60 item 60 item Dinas 60 item
Perpustakaan
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Dinas Kearsipan dan Meningkatnya pelayanan Tersedianya barang cetakan dan Meningkatnya pelayanan administrasi 37.500.000 37.500.000 29.747.550 29.747.550 (7.752.450) DKP
Penggandaan administrasi Dinas 20 item penggandaan 20 item Dinas 20 item
Perpustakaan
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Meningkatnya pelayanan Tersedianya Alat Kebersihan dan Meningkatnya pelayanan administrasi 19.750.000 19.750.000 20.086.650 20.086.650 336.650 DKP
Kantor Dinas Kearsipan dan administrasi Dinas Alat Listrik dan benda pos Dinas
42 item 42 item 42 item
Perpustakaan
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Meningkatnya informasi Tersedianya media informasi Meningkatnya informasi aktual bagi 11.000.000 11.000.000 10.899.600 10.899.600 (100.400) DKP
PerundangUndangan Dinas Kearsipan dan aktual bagi karyawan dan aktual berupa koran harian lokal karyawan dan pengunjung perpustakaan
pengunjung perpustakaan 5 Media & majalah 5 Media 5 Media
Perpustakaan
220
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya Koordinasi 6 Kali Tersedianya kebutuhan makan 6 Kali Meningkatnya Koordinasi internal 6 Kali 22.750.000 22.750.000 20.007.000 20.007.000 (2.743.000) DKP
internal Kunjungan dan minum rapat dan tamu Kunjungan Kunjungan
Dinas Kearsipan dan kedinasan
Tamu dan 9 Tamu dan 9 Tamu dan 9
Perpustakaan
Kali Rapat Kali Rapat Kali Rapat
Karyawan Karyawan Karyawan
7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Meningkatnya pendapatan Terpenuhinya kebutuhan honor Meningkatnya pendapatan tenaga 186.600.000 186.600.000 159.580.000 159.580.000 (27.020.000) DKP
Administrasi / Teknis Perkantoran tenaga kontrak tenaga kontrak kontrak 7 orang (3
7 orang (3 7 orang (3 orang TKK, 2
orang TKK, 2 orang TKK, 2 orang sopir
orang sopir orang sopir Mobil
Mobil Mobil Perpustakan,
Dinas Kearsipan dan
Perpustakan, 1 Perpustakan, 1 1 orang sopir
Perpustakaan
orang sopir orang sopir Kadis, 1
Kadis, 1 orang Kadis, 1 orang orang Tenaga
Tenaga Teknis Tenaga Teknis Teknis
Ketatausahaan Ketatausahaan Ketatausahaa
n
8 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kearsipan dan Meningkatnya keamanan Tersedianya tenaga Meningkatnya keamanan Dinas 21.000.000 21.000.000 19.600.000 19.600.000 (1.400.000) DKP
Dinas 1 Orang pengamanan Dinas 1 Orang 1 Orang
Perpustakaan
9 Penyediaan Jasa Tenaga Cleaning Service Meningkatnya lingkungan Terciptanya lingkungan kerja Meningkatnya lingkungan kerja yang 21.000.000 21.000.000 19.600.000 19.600.000 (1.400.000) DKP
Dinas Kearsipan dan kerja yang bersih yang bersih dan nyaman bersih
1 Orang 1 Orang 1 Orang
Perpustakaan
10 RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Meningkatnya Koordinasi Terlaksananya perjalanan Dinas Meningkatnya Koordinasi dan konsultasi 45 Kali 125.000.000 125.000.000 85.278.750 85.278.750 (39.721.250) DKP
dan konsultasi ke Daerah 45 Kali Dalam untuk koordinasi dan konsultasi 45 Kali Dalam ke Daerah dan luar Daerah
Dalam
Dinas Kearsipan dan dan luar Daerah Daerah dan 20 Daerah dan 20
Daerah dan
Perpustakaan Kali Luar Kali Luar
20 Kali Luar
daerah daerah
daerah
II Program Peningkatan Sarana dan 298.321.590 240.550.000 - - 538.871.590 538.871.590 DKP
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kearsipan dan Meningkatnya operasional 2 Unit Terpenuhinya kendaraan 2 Unit Meningkatnya operasional tugas 2 Unit 40.000.000 40.000.000 - - (40.000.000) DKP
Perpustakaan tugas kedinasan operasional Dinas kedinasan
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kearsipan dan Meningkatnya operasional 1 Paket Tersedianya peralatan gedung 1 Paket Meningkatnya operasional tugas 1 Paket 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000)
Perpustakaan tugas kedinasan kantor kedinasan
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Meningkatnya operasional Terlaksananya pemeliharaan Meningkatnya operasional tugas 325.000.000 325.000.000 260.321.590 260.321.590 (64.678.410) DKP
Dinas/Operasional tugas kedinasan 7 unit rutin kendaraan 7 unit kedinasan 7 unit
kendaraan dinas/operasional kendaraan kendaraan
Dinas Kearsipan dan
roda 4, 7 unit roda 4, 7 unit roda 4, 7 unit
Perpustakaan
kendaraan kendaraan kendaraan
roda 2 roda 2 roda 2
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Meningkatnya pelayanan Terpeliharanya komputer / laptop Meningkatnya pelayanan administrasi 20 Unit 24.000.000 24.000.000 18.000.000 18.000.000 (6.000.000) DKP
Kantor administrasi Dinas 20 Unit dan mesin tik 20 Unit Dinas Komputer/
Dinas Kearsipan dan Komputer/ Komputer/
Laptop dan 3
Perpustakaan Laptop dan 3 Laptop dan 3
buah mesin
buah mesin tik buah mesin tik
tik
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Kearsipan dan Meningkatnya sarana dan Terlaksananya pemeliharaan Meningkatnya sarana dan prasarana 40.000.000 40.000.000 20.000.000 20.000.000 (20.000.000) DKP
Dinas prasarana kantor 1 Gedung rutin gedung kantor dinas 1 Gedung kantor 1 Gedung
Perpustakaan
6 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Dinas Kearsipan dan Meningkatnya sarana dan 1 Paket Terlaksananya pengadaan 1 Paket Meningkatnya sarana dan prasarana 1 Paket 240.550.000 240.550.000 - 240.550.000 240.550.000 - DKP
Satu Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Perpustakaan prasarana kantor Kendaraan Dinas Roda Empat kantor
Satu Layanan Perpustakaan dan
Kearsipan
1 Penyusunan Profil SKPD Dinas Kearsipan dan Adanya Profil Dinas 1 Paket Tersusunnya Profil Dinas 1 Paket Adanya Profil Dinas 1 Paket 20.000.000 20.000.000 - - (20.000.000) DKP
Perpustakaan
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Adanya Dokumen RKA, Tersusunnya Dokumen RKA, Adanya Dokumen RKA, Dokumen DPA, 30.000.000 30.000.000 20.000.000 30.000.000 - DKP
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Penganggaran Perangkat Daerah Dokumen DPA, Dokumen Dokumen DPA, Dokumen Renja Dokumen Renja
RKA, 1 RKA, 1 RKA, 1
Renja
Dinas Kearsipan dan Dokumen Dokumen Dokumen
Perpustakaan DPA, 1 DPA, 1 DPA, 1
Dokumen Dokumen Dokumen
Renja Renja Renja
IV Program Peningkatan Pengembangan 30.000.000 - - - 30.000.000 30.000.000 DKP
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
- DKP
221
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
1 Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Adanya Renja, Laporan Tersusunnya Renja, Laporan Adanya Renja, Laporan Bulanan, 20.000.000 20.000.000 30.000.000 20.000.000 - DKP
1 Dokumen
Daerah Bulanan, Laporan Triwulan 1 Dokumen Bulanan, Laporan Triwulan dan 1 Dokumen Laporan Triwulan dan Dokumen LAKIP
Renja, 12
dan Dokumen LKIP Renja, 12 Dokumen LAKIP Renja, 12
Laporan
Laporan Laporan
Dinas Kearsipan dan Bulanan, 4
Bulanan, 4 Bulanan, 4
Perpustakaan Laporan
Laporan Laporan
Triwulan, 1
Triwulan, 1 Triwulan, 1
Dokumen
Dokumen LKIP Dokumen LKIP
LKIP
- DKP
V Program Pengembangan Budaya Baca dan Meningkatnya 39 292.500.000 - - - 292.500.000 292.500.000 DKP
Pembinaan Perpustakaan Dinas Kearsipan pengetahuan tentang
Perpustakaan
dan Perpustakaan perpustakaan
Desa
1 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Umum Dinas Kearsipan dan Meningkatnya pelayanan 2.400 Terpenuhinya bahan layanan 2.400 Meningkatnya pelayanan perpustakaan 2.400 200.000.000 - - 200.000.000 82.500.000 - - 82.500.000 (117.500.000) DKP
Perpustakaan perpustakaan Eksemplar perpustakaan Eksemplar Eksemplar
2 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Digital Dinas Kearsipan dan Meningkatnya pelayanan 1 Paket Meningkatnya layanan 1 Paket Meningkatnya pelayanan perpustakaan 1 Paket 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DKP
Perpustakaan perpustakaan umum perpustakaan digital umum
3 Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - DKP KEGIATAN
Tasikmalaya BARU
4 Pembudayaan Kegemaran Membaca 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 - DKP KEGIATAN
BARU
5 Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Dinas Kearsipan dan Meningkatnya layanan 1 Terbentuknya pusat belajar 1 Meningkatnya layanan perpustakaan 1 100.000.000 100.000.000 - 100.000.000 - DKP
Tasikmalaya Perpustakaan perpustakaan Perpustakaan masyarakat Perpustakaan Perpustakaan
6 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Dinas Kearsipan dan 40.000.000 40.000.000 - 40.000.000 - DKP
Digital Perpustakaan
7 Kendaraan Perpustakaan Keliling Dinas Dinas Kearsipan dan 2.039.000.000 2.039.000.000 - - (2.039.000.000) DKP
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Perpustakaan
Tasikmalaya
8 Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Dinas Kearsipan dan Meningkatnya layanan 1 Gedung Terbangunnya Gedung 1 Gedung Meningkatnya layanan perpustakaan 1 Gedung 10.000.000.000 10.000.000.000 - 10.000.000.000 - DKP
(Banprop) Perpustakaan perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan yang Refresentatif Perpustakaan Perpustakaan
9 Pengadaan Buku Perpustakaan Umum Dinas Kearsipan dan Meningkatnya pelayanan 44.956 Terpenuhinya bahan layanan 44.956 Meningkatnya pelayanan perpustakaan 44.956 220.950.000 220.950.000 - 220.950.000 - DKP
(Banprop) Perpustakaan perpustakaan Eksemplar perpustakaan Eksemplar Eksemplar
10 Transformasi Perpustakaan Umum Berbasis Dinas Kearsipan dan Terbentuknya pusat belajar 5 Desa Jumlah pelatihan yang 5 Desa Terbentuknya pusat belajar masyarakat 5 Desa 150.000.000 150.000.000 - 150.000.000 - DKP
Inklusi Sosial (Perpustakaan Seru) Perpustakaan masyarakat diselenggarakan
11 Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Kearsipan dan Terbentuknya Bunda 39 kecamatan 39 kecamatan Terbentuknya Bunda Literasi di 39 kecamatan 125.000.000 125.000.000 - 125.000.000 - DKP
Perpustakaan Literasi di Kecamatan; Kecamatan; terlaksananya sosialisasi
terlaksananya sosialisasi dan koordinasi pembudayaan
dan koordinasi kegemaran membaca
pembudayaan kegemaran
membaca
DKP
Program Penyelamatan dan Pelestarian 50.000.000 - - - 50.000.000 DKP
Dokumen/Arsip Daerah
Pendampingan Penataan Arsip Perangkat 50.000.000 50.000.000 DKP KEGIATAN
Daerah BARU
-
R Urusan Kearsipan 1.775.000.000 - - - 1.775.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000
1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.775.000.000 - - - 1.775.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000
I Program Perbaikan Sistem Administrasi - - DKP
Kearsipan
- -
1 Penyusunan Pedoman Kearsipan Dinas Kearsipan dan Tertibnya pengelolaan arsip 1 Draft Perbup Rancangan Peraturan Bupati 1 Draft Perbup Tertibnya pengelolaan arsip 1 Draft 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DKP
Perpustakaan tentang Pengelolaan Arsip Desa Perbup
2 Pengawasan kearsipan internal Dinas Kearsipan dan Penilaian pelaksanaan 1 Kegiatan (28 Terlaksananya pengawasan 1 Kegiatan (28 Penilaian pelaksanaan pengelolaan 1 Kegiatan 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DKP
Perpustakaan pengelolaan kearsipan Perangkat kearsipan internal Perangkat kearsipan sesuai kaidah kearsipan (28
sesuai kaidah kearsipan Daerah) Daerah) Perangkat
Daerah)
3 Pendampingan Penataan Arsip Desa Dinas Kearsipan dan Jumlah desa yg penataan 40 Desa Jumlah desa yg penataan 40 Desa Jumlah perangkat daerah 40 Desa 400.000.000 400.000.000 - - (400.000.000) DKP
Perpustakaan arsipnya difasilitasi oleh LKD arsipnya difasilitasi oleh LKD
222
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
4 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Dinas Kearsipan dan Terpenuhinya sarana dan 1 Paket Terlaksananya kebutuhan 1 Paket Terpenuhinya sarana dan pengolahan 1 Paket 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DKP
Penyimpanan Arsip Perpustakaan pengolahan dan sarana pengolahan dan dan penyimpanan arsip pada LKD
penyimpanan arsip pada penyimpanan arsip
LKD
5 Penyusutan Arsip Dinas Kearsipan dan Laporan Penyusutan arsip 1 Kegiatan Terlaksananya penyusutan arsip 1 Kegiatan Laporan Penyusutan arsip 1 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DKP
Perpustakaan
6 Akuisisi Arsip SKPD Dinas Kearsipan dan Bertambahnya khasanah 2 SKPD Terlaksananya akuisisi arsip 2 SKPD Bertambahnya khasanah arsip 2 SKPD 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DKP
Perpustakaan arsip SKPD
7 Penelusuran arsip Dinas Kearsipan dan Terhimpunnya arsip yang 1 Kegiatan Terlaksananya penelusuran arsip 1 Kegiatan Terhimpunnya arsip yang bernilai 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DKP
Perpustakaan bernilai sejarah sejarah
8 Alih Media Arsip Konvensional ke Digital Dinas Kearsipan dan Jumlah arsip yang 1 Paket Terlaksananya alih meida arsip 1 Paket Jumlah arsip yang dialihmediakan 1 Paket 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DKP
Perpustakaan dialihmediakan konvensonal ke digital
9 Updating Data dan Upgrading Sistem Dinas Kearsipan dan Meningkatnya dan 1 Kegiatan Terlaksananya updating dan 1 Kegiatan Meningkatnya dan memperbaharui 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DKP
Kearsipan Perpustakaan memperbaharui sistem upgrading sistem kearsipan sistem kearsipan
kearsipan
10 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Dinas Kearsipan dan Terpenuhinya sarana dan 1 Paket Terlaksananya kebutuhan 1 Paket Terpenuhinya sarana dan pengolahan 1 Paket 75.000.000 75.000.000 - - (75.000.000) DKP
Penyimpanan Arsip Perpustakaan pengolahan dan sarana pengolahan dan dan penyimpanan arsip pada LKD
penyimpanan arsip pada penyimpanan arsip
LKD
I Program Pengembangan Budi Daya 3.750.000.000 500.000.000 - 1.062.600.000 5.312.600.000 493.460.000 - 1.544.617.500 - 2.038.077.500 (3.274.522.500) DISPERPAKAN
Perikanan
1 Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Kelompok Meningkatnya Produksi Terselenggaranya pelatihan Bertambahnya unit usaha budidaya ikan 450.000.000 450.000.000 389.500.000 389.500.000 (60.500.000) DISPERPAKAN
Pembudidaya Ikan Perikanan budidaya ikan dan air tawar intensif
Mutiara Pesisir Desa tersalurkannya bantuan sarana
Cimanuk Kecamatan produksi budidaya ikan
Cikalong, Kelompok
Pembudidaya Ikan
Ciloseh Desa
Sukamahi
Kecamatan
Sukaratu, Kelompok
Pembudidaya Ikan
Hurip Mulya Abadi
Desa Kalimanggis
Kecamatan
Manonjaya, 4 paket 4 paket 4 paket
Kelompok
Pembudidaya Ikan
Sipatahunan Desa
Nangerang
Kecamatan
Cigalontang,
Perkumpulan
Kelompok Tani Citra
Guna IV Desa
Cikancra
Kecaamatan
Cikalong,
Perkumpulan
Kelompok Ikan
2 Pengembangan Agribisnis Perikanan Produksi Perikanan Bantuan Sarana Produksi Benih Bantuan Sarana Produksi Benih Ikan 200.000.000 500.000.000 700.000.000 13.490.000 13.490.000 (686.510.000) DISPERPAKAN
Mangunreja, Budidaya (ton) Ikan nila (ekor) nila (ekor)
Sariwangi, Leuwisari, 75.516,55 1.500.000 1.500.000
Sodonghilir,Sukaraja
3 Penguatan UPTD Balai Benih Ikan Padakembang Meningkatnya Produksi 12 Bulan Terasedianya biaya operasional 12 Bulan Terwujudnya opersional pengelolaan 12 Bulan 300.000.000 300.000.000 25.000.000 25.000.000 (275.000.000) DISPERPAKAN
Perikanan UPT Balai benih ikan dan pakan budidaya ikan unggul di UPT Balai benih
ikan ikan
4 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Padakembang Produksi Perikanan 75.516,55 Pemb/Rehab Sarana UPTD BBI 1,00 Pemb/Rehab Sarana UPTD BBI dan 1,00 311.850.000 - 311.850.000 - - - (311.850.000) DISPERPAKAN
Prasarana Pokok Unit Pembenihan (DAK) Budidaya (ton) dan UPR (paket) UPR (paket)
5 Pengembangan Udang Vaname Cikalong Produksi Perikanan 75.516,55 Fasilitasi dan bantuan sarana 2,00 Fasilitasi dan bantuan sarana prasarana 2,00 1.250.000.000 1.250.000.000 - - (1.250.000.000) DISPERPAKAN
Budidaya (ton) prasarana produksi udang produksi udang vaname (kelompok)
vaname (kelompok)
223
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana - 750.750.000 750.750.000 661.120.000 661.120.000 (89.630.000) DISPERPAKAN
Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat
Kelautan dan Perikanan ( Nelayan dan
Pembudidaya Iklan ) ( DAK)
7 Studi Kelayakan Pembangunan Balai Benih 200.000.000 200.000.000 2.365.000 2.365.000 (197.635.000) DISPERPAKAN
Ikan
8 Pembebasan Lahan UPT Balai Benih Ikan 2.000.000.000 2.000.000.000 3.105.000 3.105.000 (1.996.895.000) DISPERPAKAN
9 Pengadaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Salopa, Sukarame, Produksi Perikanan 75.516,55 Fasilitasi Demplot Sapras Usaha 13,00 Fasilitasi Demplot Sapras Usaha Skala 13,00 2.035.000.000 750.750.000 2.785.750.000 - - (2.785.750.000) DISPERPAKAN
Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidaya Sukaratu, Budidaya (ton) Skala Kecil budidaya Ikan (paket) Kecil budidaya Ikan (paket)
Ikan Manonjaya,
Parungponteng,
Leuwisari, Cineam,
Cibalong, Sukaraja,
Sukaresik,
Sukahening
10 Penguatan UPTD Pasar Ikan Kec. Padakembang Meningkatnya Produksi 1 Tahun Tersedianya biaya biaya 1 Tahun Terwujudnya UPT Pasar Ikan 1 Tahun - - - DISPERPAKAN
dan Cisayong Perikanan operasional UPT Pasar Ikan
1 Penguatan UPT Pasar Ikan Singaparna, Produksi Olahan Hasil Operasional UPT Pasar Ikan Operasional UPT Pasar Ikan (bulan) 50.000.000 50.000.000 25.000.000 50.000.000 - DISPERPAKAN
Padakembang, Perikanan (ton) 1.397,31 (bulan) 12,00 12,00
Cisayong
2 Penguatan UPTD tempat pelelangan ikan - 50.000.000 DISPERPAKAN
3 Pengembangan Unit Usaha Pengolahan Hasil Produksi Olahan Hasil Fasilitasi dan Bantuan Sarana Fasilitasi dan Bantuan Sarana Usaha 250.000.000 250.000.000 9.285.000 250.000.000 - DISPERPAKAN
Perikanan Budidaya Ciawi Perikanan (ton) 1.397,31 Usaha Pengolahan Ikan 1,00 Pengolahan Ikan (Kelompok) 1,00
(Kelompok)
III Program Pengembangan Perikanan 250.000.000 - - 1.053.203.000 1.303.203.000 31.000.000 - 710.212.500 - 741.212.500 (561.990.500) DISPERPAKAN
Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Penyediaan bantuan sapras Penyediaan bantuan sapras 400.000.000 400.000.000 1.850.000 1.850.000 (398.150.000) DISPERPAKAN
Penangkapan ikan Cipatujah Tangkap (ton) 1.695,33 penangkapan (pieces) 2,00 penangkapan (pieces) 2,00
2 Penguatan UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Cipatujah, Cikalong Produksi Perikanan 1.697,33 operasional UPTD PPI (bulan) 12,00 Penyediaan bantuan sapras 12,00 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) DISPERPAKAN
Tangkap (ton) penangkapan (pieces)
3 Pengadaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Cipatujah Produksi Perikanan 1.699,33 Pengadaan alat tangkap dan 13,00 Penyediaan bantuan sapras 13,00 1.053.203.000 - 1.053.203.000 - - - (1.053.203.000) DISPERPAKAN
Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Tangkap (ton) perahu tempel (paket) penangkapan (pieces)
Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)
(DAK)
4 Pembinaan Pengembangan Usaha Mina 100.000.000 100.000.000 4.150.000 4.150.000 (95.850.000) DISPERPAKAN
Mandiri Perdesaan (PUMP) Perikanan
Tangkap
5 Penguatan UPTD PPI Kecamatan Meningkatnya Produksi Tersedianya biaya biaya Terwujudnya pengelolaan PPI 50.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000) DISPERPAKAN
Cipatujah dan Perikanan 12 Bulan operasional PPI 12 Bulan 12 Bulan
Cikalong
6 Restocking Perairan Umum Cineam, Produksi Perikanan 1.700,33 Penebaran benih ikan di perairan 224.625 Penyediaan bantuan sapras 224.625 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPERPAKAN
Padakembang, Tangkap (ton) umum (ekor) penangkapan (pieces)
Sodonghilir,
Cikalong, Cipatujah
B Urusan Pariwisata 46.825.000.000 7.800.000.000 7.511.808.000 - 62.136.808.000 1.009.787.500 258.885.000 2.396.550.000 - 3.665.222.500 (58.471.585.500)
1 Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga 46.825.000.000 7.800.000.000 7.511.808.000 - 62.136.808.000 1.009.787.500 258.885.000 2.396.550.000 - 3.665.222.500 (58.471.585.500) DISPAPORA
224
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
I Program Pengembangan Pemasaran Terpromosikannya 800.000.000 - 219.550.000 - 1.019.550.000 1.019.550.000 DISPARPORA
Pariwisata Destinasi Wisata Potensi
Daerah Kunjungan
wisata :
1. Wisatawan
Nusantara
2. Wisatawan
Mancanegara
Kegiatan -
1 Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Kabupaten Terlaksananya Analisa Pasar 1 Dokumen Terkoordinasi dan Tersusunnya Promosi 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISPARPORA
Objek Pariwisata Tasikmalaya untuk Promosi Pemasaran Pemasaran Objek Pariwisata
Objek Pariwisata
2 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Terlaksanakannya Kegiatan Terpromosikannya Pariwisata 600.000.000 500.000.000 1.100.000.000 250.000.000 250.000.000 (850.000.000) DISPARPORA
Pariwisata Kabupaten Promosi yang melibatkan mitra Kabupaten Tasikmalaya melalui
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Tasikmalaya kerja pengembangan jaringan kerjasama
3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten Terlaksananya Evaluasi dan 1 Kegiatan Terukurnya Hasil Pelaksanaan Program 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISPARPORA
Program Pengembangan Pemasaran Tasikmalaya Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pariwisata Program Pengembangan untuk perbaikan
Pemasaran Pariwisata
4 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Kabupaten Terlaksananya Pelatihan para 150 Orang Terlatihnya para Pemandu Wisata 150 Orang 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya Pemandu Wisata
5 Pengadaan Baleho Billboard dan Material Kabupaten Tersedianya Baleho Billboard 8 Unit Terpromosikannya Pariwisata Daerah 8 Unit 6.600.000.000 6.600.000.000 - - (6.600.000.000) DISPARPORA
Promosi Potensi Wisata Kabupaten Tasikmalaya Potensi Wisata Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya Tasikmalaya
6 Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah dan Kabupaten Terlaksananya Promosi Potensi 1500 Orang Terpromosikannya Pariwisata Daerah 1500 Orang 1.300.000.000 1.000.000.000 2.300.000.000 - - (2.300.000.000) DISPARPORA
Pariwisata (Event Memory Of Galunggung) Tasikmalaya Pariwisata Daerah Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya
7 Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata Kabupaten Terlaksananya Bimbingan Teknis 75 Orang Terlatihnya Tenaga Usaha Pariwisata 75 Orang 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya dan Sertifikasi Tenaga Usaha
Pariwisata
8 Lagu Pariwisata Kabupaten 550.000.000 550.000.000 - - (550.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
9 Pelatihan Pemandu Pariwisata (DAK) Kabupaten - 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
10 Festival Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten 1.100.000.000 - 1.100.000.000 - - (1.100.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
11 Pendidikan dan Pelatihan Duta Pariwisata Kabupaten - 151.736.000 151.736.000 - - (151.736.000) DISPARPORA
(DAK) Tasikmalaya
12 Pengadaan Material Promosi Pariwisata Kabupaten 100.000.000 - 100.000.000 - - (100.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
13 Pengembangan Wisata Arung Jeram Kabupaten 100.000.000 - 100.000.000 - - (100.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
14 Pengembangan Wisata Adventure Kabupaten 450.000.000 - 450.000.000 - - (450.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
15 Pelatihan Pengelolaan Homestay Kabupaten 100.000.000 - 100.000.000 - 124.500.000 124.500.000 24.500.000 DISPARPORA
Tasikmalaya
10 Pembuatan Film Dokumentasi Pariwisata Kabupaten Tersedianya Film Dokumentasi 1 Dokumen Terpromosikannya Pariwisata Daerah 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya
11 Jambore dan Bakti Pemuda Kab. Tasikmalaya 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPARPORA
225
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
II Program Pengembangan Destinasi Terciptanya Destinasi 209.787.500 258.885.000 2.177.000.000 - 2.645.672.500 2.645.672.500 DISPARPORA
Pariwisata Pariwisata yang Siap
Kunjung
Jumlah obyek
wisata/daya
tarik
wisata (DTW)
yang siap
kunjung :
1. Jumlah
Daya Tarik
Wisata
(DTW)
2. Jumlah
Daya Tarik
Wisata
(DTW)
unggulan
yang telah
direhabilitasi
dan siap
kunjung
Kegiatan -
1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Kabupaten Terlaksananya Pengembangan 2 Objek Tertatanya Objek Wisata Unggulan 2 Objek 9.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 16.000.000.000 - - (16.000.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya Objek Wisata Unggulan
2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Kabupaten Tersedianya Sarana dan 1 Paket Meningkatnya Sarana dan Prasarana 1 Paket 500.000.000 500.000.000 209.787.500 209.787.500 (290.212.500) DISPARPORA
Prasarana Pariwisata Tasikmalaya Prasarana Pariwisata Pariwisata
3 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Kabupaten Tersedianya Paket Wisata 8 Paket Berkembangnya Paket Wisata Unggulan 8 Paket 150.000.000 300.000.000 450.000.000 - - (450.000.000) DISPARPORA
Unggulan Tasikmalaya Unggulan
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kabupaten 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Kabupaten 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPARPORA
Wisata Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Tasikmalaya
Usaha
Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Kabupaten 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPARPORA
serta Pengawasan Standarisasi Tasikmalaya
Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Kabupaten 400.000.000 400.000.000 - - (400.000.000) DISPARPORA
Objek Wisata Tasikmalaya
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Kabupaten 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPARPORA
Prasarana Pariwisata Tasikmalaya
Pengembangan Desa Wisata Kabupaten 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
Lomba Potensi Pariwisata Kabupaten Kabupaten 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya Tasikmalaya
Penataan Kawasan Wisata (DAK) Kabupaten - 2.990.072.000 2.990.072.000 - (2.990.072.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
Bimtek dan Pelatihan Pengelolaan Kabupaten - 120.000.000 120.000.000 124.500.000 124.500.000 4.500.000 DISPARPORA
HOMESTAY (DAK) Tasikmalaya
4 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Kabupaten Terlaksananya Koordinasi 1 Kegiatan Terkoordinasinya Pelaksanaan 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISPARPORA
Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha Tasikmalaya Pembangunan Objek Pariwisata Pembangunan Objek Pariwisata dengan
dengan Lembaga/Dunia Usaha Lembaga/Dunia Usaha
5 Penataan Kawasan Wisata Cipanas Kabupaten Terpenuhinya pemenuhan 1 Terselesaikannya pekerjaan dan 100% - - - DISPARPORA
Galunggung (Lanjutan) Tasikmalaya kewajiban sisa bayar pembayaran pembangunan Destinasi
pembangunan Destinasi Pariwisata Cipanas Galunggung
Pariwisata Cipanas Galunggung
6 Pendamping Kegiatan DAK Kabupaten Terpenuhinya kewajiban 1 Tersedianya tenaga pendamping 100% - - - DISPARPORA
Tasikmalaya pengadaan pendamping pada kegiatan yang bersumber dari Dana
kegiatan-kegiatan yang Alokasi Khusus (DAK) sesuai peraturan
bersumber dari Dana Alokasi yang berlaku
Khusus (DAK)
7 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata (DAK) 124.500.000 124.500.000 124.500.000 DISPARPORA KEGAITAN
BARU
8 Pelatihan Pemandu Wisata Balawisata - - - DISPARPORA
(Lifeguard) (DAK)
9 Pelatihan Pemandu Wisata Geopark (DAK) - - - DISPARPORA
10 Penataan Daya Tarik Wisata (DAK) 1.928.000.000 1.928.000.000 1.928.000.000 DISPARPORA KEGAITAN
BARU
11 Pengembangan Destinasi Wisata (Kecamatan 199.320.000 199.320.000 199.320.000 DISPARPORA KEGAITAN
Cikalong) (Banprov) BARU
226
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
12 Pengembangan Destinasi Wisata (Kecamatan - - - DISPARPORA
Cisayong) (Banprov)
13 Peningkatan Jalan (Site Plan dan Peningkatan 59.565.000 59.565.000 59.565.000 DISPARPORA KEGAITAN
Akses Jalan Objek Wisata Situ Sanghyang) BARU
(Banprov)
14 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Terlaksananya Monitoring dan Terukur dan terkontrolnya 50.000.000 50.000.000 - - - - - (50.000.000) DISPARPORA
Program Pengembangan Destinasi Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Program
Pemasaran Pariwisata Kabupaten Program Pengembangan 1 Kegiatan Pengembangan Destinasi Pemasaran 1 Kegiatan
Tasikmalaya Destinasi Pemasaran Pariwisata
Pariwisata
15 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Terlaksananya Pengembangan Terbangun dan Tertatanya Daerah 18.000.000.000 3.000.000.000 21.000.000.000 - (21.000.000.000) DISPARPORA
Kabupaten Daerah Tujuan Wisata Tujuan Wisata
6 Objek 6 Objek
Tasikmalaya
16 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Terlaksananya sosialisasi dan Terlaksananya penerapan dan 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DISPARPORA
serta pengawasan standarisasi Kabupaten penerapan serta pengawasan pengawasan standarisasi
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Tasikmalaya standarisasi
17 Pasanggiri MOKA dan Duta Pariwisata Kabupaten 250.000.000 250.000.000 - (250.000.000) DISPARPORA
Tasikmalaya
18 Penyusunan Detail Eginering Desain Dinas Pariwisata Terususunnya DED Terususunnya DED Pengembangan 1.600.000.000 1.600.000.000 - (1.600.000.000) DISPARPORA
Pemuda dan Pengembangan Pariwisata 1 Dokumen Pariwisata 1 Dokumen
Olahraga
-
IV Program Pengembangan Kemitraan Terjalinnya Kemitaraan Partisipasi - - - - - - DISPARPORA
Pariwisata masyarakat
dalam
kepariwisataa
n:
1. Pembinaan
usaha jasa
wisata
2.Jumlah
masyarakat
yg
berperan aktif
dalam
kepariwisataa
n (kompepar)
Kegiatan -
1 Pengembangan dan penguatan informasi dan Kabupaten Terlaksananya kegiatan 1 Kegiatan Berkembangnya informasi dan database 1 Kegiatan 200.000.000 - - 200.000.000 - - - - (200.000.000) DISPARPORA
database Tasikmalaya pengembangan dan penguatan
informasi dan database
2 Pengembangan dan penguatan litbang, Kabupaten Terlaksananya kegiatan 1 Kegiatan Berkembangnya penguatan litbang, 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISPARPORA
kebudayaan dan pariwisata Tasikmalaya pengembangan dan penguatan kebudayaan dan pariwisata
litbang, kebudayaan dan
pariwisata
3 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan Kabupaten Terlaksananya kegiatan 1 Kegiatan Berkembangnya SDM di bidang 1 Kegiatan 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISPARPORA
dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga Tasikmalaya pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata yang
lainnya kebudayaan dan pariwisata yang bekerjasama dengan lembaga
bekerjasama dengan lembaga
4 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar Kabupaten Tersedianya fasilitas 1 Kegiatan Meningkatnya komunikasi antar pelaku 1 Kegiatan 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISPARPORA
pelaku industri pariwisata dan budaya Tasikmalaya pembentukan forum komunikasi industri pariwisata dan budaya
antar pelaklu industri pariwisata
dan budaya
5 Pelaksanaan Koordinasi pembangunan Kabupaten Terlaksananya Koordinasi 1 Kegiatan Terkoordinasinya Pembangunan 1 Kegiatan 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISPARPORA
kemitraan pariwisata Tasikmalaya Pembangunan kemitraan kemitraan pariwisata
pariwisata
6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kabupaten Terlaksananya monitoring dan 1 Kegiatan Terukur dan terkontrolnyai pelaksanaan 1 Kegiatan 75.000.000 75.000.000 - - (75.000.000) DISPARPORA
Program Kemitraan Pariwisata Tasikmalaya evaluasi pelaksanaan program program kemitraan pariwisata
kemittraan pariwisata
7 Pengembangan sumber daya manusia dan Kabupaten Terlaksananya kegiatan 1 Kegiatan Berkembangnya sumber daya manusia 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISPARPORA
profesionalisme bidang pariwisata Tasikmalaya pengembangan sumber daya dan profesionalisme bidang pariwisata
manusia dan profesionalisme
bidang pariwisata
227
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
8 Peningkatan Masyarakat dalam Kabupaten Terlaksananya kegiatan 1 Kegiatan Meningkatnya Masyarakat dalam 1 Kegiatan 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISPARPORA
pengembangan kemitraan pariwisata Tasikmalaya peningkatan Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
pengembangan kemitraan
pariwisata
C Urusan Pertanian 183.698.889.000 144.290.870.145 165.346.778.500 20.850.000.000 514.186.537.645 45.529.651.500 3.500.000.000 2.127.802.000 250.000.000 51.407.453.500 (462.779.084.145)
1 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 183.698.889.000 144.290.870.145 165.346.778.500 20.850.000.000 514.186.537.645 45.529.651.500 3.500.000.000 2.127.802.000 250.000.000 51.407.453.500 (462.779.084.145) DISPERPAKAN
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya tersedianya Jasa Komunikasi, tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan 200.000.000 200.000.000 263.071.420 263.071.420 63.071.420 DISPERPAKAN
Air dan Listrik SDA dan Listrik 12 Bln Listrik 12 Bln
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 1 Paket Alat tulis kantor 1 Paket 100.000.000 100.000.000 85.000.000 85.000.000 (15.000.000) DISPERPAKAN
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang cetakan dan Barang cetakan dan penggandaan 50.000.000 50.000.000 180.221.400 180.221.400 130.221.400 DISPERPAKAN
Penggandaan penggandaan 1 Paket 1 Paket
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan perlengkapan Peralatan dan perlengkapan kantor 20.000.000 20.000.000 87.322.260 87.322.260 67.322.260 DISPERPAKAN
Kantor kantor 1 Paket 1 Paket
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Surat kabar/majalah dan buku Surat kabar/majalah dan buku peraturan 15.000.000 15.000.000 6.653.000 6.653.000 (8.347.000) DISPERPAKAN
Perundangundangan peraturan 12 Bln 12 Bln
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan minum peserta rapat Makan dan minum peserta rapat dan 50.000.000 50.000.000 75.200.000 75.200.000 25.200.000 DISPERPAKAN
dan tamu 12 Bln tamu 12 Bln
7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tenaga Pendukung Administrasi Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis 605.730.000 605.730.000 82.500.000 82.500.000 (523.230.000) DISPERPAKAN
Administrasi / Teknis Perkantoran / Teknis Perkantoran 12 Bln Perkantoran 12 Bln
8 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jasa pengaman kantor 12 Bln Jasa pengaman kantor 12 Bln 60.000.000 60.000.000 728.247.520 728.247.520 668.247.520 DISPERPAKAN
9 Penyediaan Jasa Cleaning Service Tersedianya Jasa Cleanin Servis Tersedianya Jasa Cleanin Servis Kantor 80.000.000 80.000.000 111.600.000 111.600.000 31.600.000 DISPERPAKAN
Kantor 12 Bln 12 Bln
10 Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat dan koordinasi dalam dan Rapat dan koordinasi dalam dan luar 200.000.000 200.000.000 150.300.000 150.300.000 (49.700.000) DISPERPAKAN
luar daerah 12 Bln daerah 12 Bln
- - DISPERPAKAN
II Program Peningkatan Sarana dan 435.504.600 - - - 435.504.600 435.504.600 DISPERPAKAN
Prasarana Aparatur 100% 100%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan 1 Paket Tersedianya perlengkapan gedung 1 Paket 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) DISPERPAKAN
gedung kantor kantor
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terwujudnya pemeliharaaan Terwujudnya pemeliharaaan gedung 100.000.000 100.000.000 124.378.400 124.378.400 24.378.400 DISPERPAKAN
gedung kantor 1 Tahun kantor 1 Tahun
228
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
3 Pemeliaharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terwujudnya pemeliharaan Terwujudnya pemeliharaan kendaraan 250.000.000 250.000.000 273.126.200 273.126.200 23.126.200 DISPERPAKAN
Dinas/Operasional kendaraan dinas 1 Tahun dinas 1 Tahun
4 Pemeliaharaan Rutin/Berkala Peralatan Terwujudnya pemeliharaab Terwujudnya pemeliharaab 30.000.000 30.000.000 38.000.000 38.000.000 8.000.000 DISPERPAKAN
Gedung Kantor perlengkapan gedung kantor 1 Tahun perlengkapan gedung kantor 1 Tahun
1 Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Aparatur yang kompeten di 30 Org Aparatur yang kompeten di bidang teknis 30 Org 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DISPERPAKAN
Penyusunan Administrasi Kepegawaian/ Biaya bidang teknis pertanian pertanian
Pelatihan dan Kursus Pelatihan/Diklat Teknis
Substansi/Fungsional/
Kursus/Seminar/Lokakarya/ Workshop
2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 178.000.000 178.000.000 44.500.000 44.500.000 (133.500.000) DISPERPAKAN
3 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Sosialisasi dan Diseminasi 1 Paket Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan 1 Paket 25.000.000 25.000.000 - - (25.000.000) DISPERPAKAN
Perundangundangan Peraturan Perundangundangan Perundangundangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen Tersedianya dokumen perencanaan dan 50.000.000 50.000.000 38.750.000 38.750.000 (11.250.000) DISPERPAKAN
Penganggaran Dinas pertanian, perencanaan, pelaksanaan penganggaran SKPD
pangan dan anggaran dan rencana kerja
100% 1 1
perikanan kab. tahunan serta terlaksananya
Tasikmalaya forum OPD
VI Program Peningatan produksi pertanian/ Peningkatan produksi 15.963.654.400 - - - 15.963.654.400 15.963.654.400 DISPERPAKAN
perkebunan tanaman pangan 1%
1 Antisipasi Serangan OPT (Organisme 39 kecamatan Meningkatnya Produksi 452 Liter Terseianya obat-obatan 452 Liter Terkendalinya serangan OPT yang 452 Liter 300.000.000 300.000.000 250.000.000 250.000.000 (50.000.000) DISPERPAKAN
Pengganggu Tanaman) Pertanian insektisida, pertanian untuk stok/persediaan insektisida, menyerang padi palawija insektisida,
350 Kg apabila terjadi serangan OPT 350 Kg 350 Kg
Fungisida Fungisida Fungisida
2 Pemberdayaan UPTD Padi Palawija dan Meningkatnya Produksi Calon benih padi bersih Terwujudnya benih padi bersertifikat dan 150.000.000 150.000.000 25.000.000 25.000.000 (125.000.000) DISPERPAKAN
Hortikultura Pertanian unggul
10000 Kg,
10000 Kg,
10000 Kg, benih padi 50
benih padi 50
benih padi 50 kg, NPK 600
kg, NPK 600
kg, NPK 600 kg, Urea 200
kg, Urea 200
kg, Urea 200 kg, POC 12
kg, POC 12
kg, POC 12 liter,
liter,
liter, insektisida insektisida 4
insektisida 4
4 liter, karung liter, karung
liter, karung
kemasan uk kemasan uk
UPT Padi Palawija kemasan uk
50 kg 760 50 kg 760
Kec. Mangunreja 50 kg 760
lembar, plastik lembar,
lembar, plastik
kemasan uk. 5 plastik
kemasan uk.
kg 5.000 kemasan uk.
5 kg 5.000
lembar serta 5 kg 5.000
lembar serta
upah lembar serta
upah
prosessing upah
prosessing
benih untuk prosessing
benih untuk
16.000 kg benih untuk
16.000 kg
16.000 kg
3 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Terfasilitasinya Pengawasan Pengawasan pupuk bersubsidi di Kab. 100.000.000 100.000.000 1.350.000 1.350.000 (98.650.000) DISPERPAKAN
Pestisida (KPPP) 39 Kec pupuk bersubsidi di Kab. 39 kec. Tasikmalaya 39 kec.
Tasikmalaya
4 Penguatan Verifikasi dan Validasi (Verval) 39 Kec Terfasilitasinya Verifikasi dan 39 kec. Verifikasi dan Validasi (Verval) Pupuk di 39 kec. 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) DISPERPAKAN
Pupuk Validasi (Verval) Pupuk di Kab. Kab. Tasikmalaya
Tasikmalaya
5 Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman - - - DISPERPAKAN
Perkebunan
6 Pengembangan Tanaman Holtikultura Unggul - - - DISPERPAKAN
Lokal
7 Pengembangan Komoditas Pala - - - DISPERPAKAN
8 Pengembangan budidaya cabe rawit 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 DISPERPAKAN
229
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
10 Pemberdayaan UPTD Hortikultura dan Kultur 15.635.400 15.635.400 15.635.400 DISPERPAKAN KEGIATAN
Jaringan BARU
11 Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Komoditas 500.000.000 500.000.000 500.000.000 DISPERPAKAN
Kakao
12 Intensifikasi Komoditas Kacang Tanah 1.037.300.000 1.037.300.000 1.037.300.000 DISPERPAKAN KEGIATAN
BARU
13 Optimalisasi lahan komoditas pala 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 DISPERPAKAN
230
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
1 Pengembangan wilayah padi organik Culamega, Luas pertanaman padi organik 288 Ha Bertambahnya produksi padi organik 2.246 TOn 3.000.000.000 5.250.000.000 8.250.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 (6.250.000.000) DISPERPAKAN
Bantarkalong,
Karangnunggal,
Bojongasih,
Parungponteng,
Sukaraja,
Manungreja,Pagerag
eung, Puspahiang,
Cigalontang,
Singaparna, Salopa,
Sukaresik ,
Kadipaten, Cibalong,
Leuwisari
2 Pengembangan Wilayah Pertanian Organik Bojonggambir, Luas pertanaman padi organik Bertambahnya produksi padi organik 500.000.000 5.500.000.000 6.000.000.000 28.505.000 28.505.000 (5.971.495.000) DISPERPAKAN
Sukarame,
51 Ha 398 ton
Cisayong, Sukaraja,
Cikalong
3 Pengembangan Agribisnis Padi Organik Pagerageung, Bantuan sarana produksi dan 715 Ha Produksi padi organik 2118 3.000.000.000 5.600.000.000 8.600.000.000 - - (8.600.000.000) DISPERPAKAN
Kadipaten, pasca panen padi organik
RajapolahSukahenin
g, Gunungtanjung,
Karangjaya, Cineam,
Pancatengah,
Karangnunggal,
Bantarkalong,
Bojonggasih
4 Peningkatan Produksi Tanaman Berkelanjutan Karangnunggal, Bantuan sarana produksi dan 183 Ha Produksi padi organik 1432 ton 2.000.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000 - - (4.000.000.000) DISPERPAKAN
Melalui Budidaya Organik Culamega, pasca panen padi organik
Cipatujah,
Cikatomas, Salopa,
Pancatengah,
Jatiwaras
5 Peningkatan Intensifikasi Padi Organik Cipatujah, Bantuan sarana produksi dan 80 Ha dan 1 Produksi Padi Organik 625 ton 2.000.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000 - - (5.000.000.000) DISPERPAKAN
Cikatomas, Cikalong, pasca panen padi organik paket alsin
Bojonggambir, pasca panen
Taraju, Salopa,
Cibalong, Ciawi,
Sukaresik, Jamanis,
Sodonghilir
6 Pengembangan Padi Hitam Salawu, Luas pertanaman padi hitam 44 Ha Produksi Padi hitam 308 Ton 500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DISPERPAKAN
Padakembang,
Cigalontang
7 Pengembangan/'Revitalisasi Penggilingan Padi Cikalong, Sukaratu, Pengadaan RMU 1 unit Tersedianya RMU 1 unit 150.000.000 500.000.000 650.000.000 - - (650.000.000) DISPERPAKAN
(RMU) Sukarame,
Leuwisari,
Pancatengah,
Gunungtanjung,
Rajapolah,
Cikatomas,
Sodonghilir,
Singaparna,
Padakembang,
Manonjaya, Cineam,
Karangunggal,
Culamega,
Kadipaten,
Karangjaya,
Jatiwaras,
Sodonghilir,
Bojonggambir
231
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
8 Peningkatan Mutu Padi Organik Kelompok Tani Meningkatnya Produksi 105 orang Terlaksananya sertifikasi 105 orang Meningkatnya SDM petani organik 105 orang 100.000.000 3.500.000.000 3.600.000.000 - - (3.600.000.000) DISPERPAKAN
Wangunsari Desa Pertanian pengelolaan lahan dan produksi
Cisayong Kecamatan padi organik
Cisayong, Kelompok
Tani PEP Desa
Pagerageung
Kecamatan
Pagerageung,
Kelompok Tani
Subur Tani II Desa
Sukapancar
Kecamatan
Sukaresik, Kelompok
Tani Ratu Mukti
Desa Sukaratu
Kecamatan Suratu
9 Budidaya Padi Organik Karangnunggal, Luas pertanaman budidaya padi 45 Ha Bertambahnya produksi padi organik 351 Ton 500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 - - (3.500.000.000) DISPERPAKAN
Culamega, organik
Cipatujah,
Cikatomas, Salopa,
Pancatengah,
Jatiwaras
10 Peningkatan Produksi dan Produktifitas/Mutu Salopa, Cikalong, Bantuan sarana produksi dan 39 Ha Produksi padi organik 306 Ton 500.000.000 4.000.000.000 4.500.000.000 - - (4.500.000.000) DISPERPAKAN
Padi Organik Cikatomas, Cineam, pasca panen padi organik
Padakembang,
Salawu, Kadipaten
11 Pengembangan Usahatani Padi Organik Gunungtanjung, Usahatani padi organik (sarana 1 paket Usahatani padi organik (sarana produksi 1 paket 2.000.000.000 6.300.000.000 8.300.000.000 - - (8.300.000.000) DISPERPAKAN
Karangjaya, Taraju, produksi + Alsintan) + Alsintan)
Sodonghilir, Cibalong
12 Penerapan Budidaya Padi dengan Pemupukan Karangnunggal, Perluasan budidaya padi organik 120 Ha Produksi padi organik 936 Ton 1.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 - - (6.000.000.000) DISPERPAKAN
Organik Culamega,
Cipatujah,
Cikatomas, Salopa,
Pancatengah,
Jatiwaras,
Bojongasih, Salawu,
Puspahiang,
tanjungjaya,
Jatiwaras,
Rajapolah, Sukaratu,
Sukahening, Ciawi,
Sukaresik,
232
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
14 Peningkatan Produksi Palawija Kelompok Tani Meningkatnya Produksi 9500 Kg benih Tersalurkannya bantuan sarana 9500 Kg benih Bertambahnya produksi kacang tanah 9500 Kg 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DISPERPAKAN
Sukasari III Desa Pertanian Kacang Tanah, produksi kacang tanah Kacang benih Kacang
Sukamulih Insektisida 475 Tanah, Tanah,
Kecamatan kg, Pupuk Insektisida 475 Insektisida
Sariwangi, Kelompok Hayati 4.750 kg, Pupuk 475 kg,
Tani Patroit Tabrik kg, NPK Hayati 4.750 Pupuk Hayati
Desa Puteran 28.500 kg, kg, NPK 4.750 kg,
Kecamatan Pupuk 28.500 kg, NPK 28.500
Pagerageung, Majemuk 380 Pupuk kg, Pupuk
Kelompok Tani kg, Majemuk 380 Majemuk 380
Jayamukti Desa Handsprayer 8 kg, kg,
Tawang Kecamatan unit, cultivator Handsprayer 8 Handsprayer
Pancatengah, 2 unit unit, cultivator 8 unit,
Kelompok Tani 2 unit cultivator 2
Mekarsari VI Desa unit
Cikalong Kecamatan
Cikalong, Kelompok
Tani Jaya Abadi
Desa Eureunpalay
Kecamatan Cibalong
15 Pemberdayan Desa Organik Bojonggambir, Luas Desa organik 78 Ha Produksi padi organik 613 Ton 500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 300.000.000 300.000.000 (3.200.000.000) DISPERPAKAN
Cikalong, Ciawi,
Sukaresik
IX Program Peningatan produksi pertanian/ - 500.000.000 3.500.000.000 - 250.000.000 4.250.000.000 4.250.000.000 DISPERPAKAN
perkebunan
1 Pengembangan Jagung Sukaraja, Cineam, Luas pertanaman jagung 68,97196262 Bertambahnya produksi jagung 462 Ton 500.000.000 2.750.000.000 3.250.000.000 - - (3.250.000.000) DISPERPAKAN
Ciawi, Sukaresik,
Kadipaten, Cibalong,
Leuwisari,
Karangnunggal
2 Peningkatan Produksi Jagung Produksi jagung Intensifikasi jagunh 1.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 (2.500.000.000) DISPERPAKAN
Pancatengah,
Cipatujah, Cineam,
Karangjaya,
Bantarkalong,
699,6 Ton 104 ha
Culamega, Taraju,
Sodonghilir,
Bojonggambir,
Puspahiang
3 Intensifikasi jagung Kadipaten, Produksi jagung 348 Ton Intensifikasi jagunh 52 ha 3.750.000.000 3.750.000.000 Intensifikasi Jagung 250.000.000 (3.750.000.000) DISPERPAKAN
karangnunggal,
Cibalong,
Pancatengah,
Cipatujah, Cineam
4 Pengembangan Agribisnis Jagung Karangnunggal, Usahatanii jagung 90 ha Produksi jagung 699,6 Ton 500.000.000 4.000.000.000 4.500.000.000 - - (4.500.000.000) DISPERPAKAN
Pancatengah,
Cipatujah, Cineam,
Karangjaya,
Bantarkalong,
Culamega,
Sodonghilir,
6 Pengembangan Kedelai Jatiwaras, Luas pertanaman Kedelai 102 Ha Luas pertanaman Kedelai 102 Ha 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DISPERPAKAN
Pancatengah,
Cipatujah, Cineam,
Karangnunggal
7 Peningkatan Produksi Komuditas Kedelai Cibalong, Sukaraja, Produksi kedelai 183,6 Ton Produksi kedelai 183,6 Ton 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DISPERPAKAN
Culamega
8 Peningkatan Intensifikasi Kedelai Jatiwaras, Produksi kedelai 194,4 ton Produksi kedelai 194,4 ton 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 - - (1.500.000.000) DISPERPAKAN
Pancatengah,
Cipatujah, Cineam,
Karangnunggal
233
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
9 Pengembangan Agribisnis Kedelai Jatiwaras, Produksi kedelai 181 Ton Produksi kedelai 181 Ton 500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DISPERPAKAN
Pancatengah,
Cipatujah, Cineam,
Karangnunggal
10 Peningkatan Produksi Kacang tanah Culamega, Produksi kacang tanah 170 Ton Produksi kacang tanah 170 Ton 500.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DISPERPAKAN
Bantarkalong,
Kadipaten,
Cikatomas,
Pancatengah
11 Intensifikasi Komoditas Kacang Tanah Cipatujah, Produksi kacang tanah 603 Ton Produksi kacang tanah 603 Ton 500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 - - (3.500.000.000) DISPERPAKAN
karangnunggal,
Sukaraja, Sukaresik,
Jamanis, Cibalong,
Cikalong
12 Pengembangan Komoditas Kacang Tanah Jatiwaras, Cibalong, Luas pertanaman kacang tanah 30 Ha Luas pertanaman kacang tanah 30 Ha 500.000.000 2.750.000.000 3.250.000.000 - - (3.250.000.000) DISPERPAKAN
Cineam, Karangjaya,
Tanjungjaya
13 Pengembangan Agribisnis Kacang tanah Cikatomas, Cikalong, Produksi kacang tanah 396 Ton Produksi kacang tanah 396 Ton 500.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 500.000.000 500.000.000 (3.500.000.000) DISPERPAKAN
Pancatengah,
Sukaraja
14 Peningkatan Produksi Palawija Kelompok Tani Meningkatnya Produksi 9500 Kg benih Tersalurkannya bantuan sarana 9500 Kg benih Bertambahnya produksi kacang tanah 9500 Kg 500.000.000 4.000.000.000 4.500.000.000 - - (4.500.000.000) DISPERPAKAN
Sukasari III Desa Pertanian Kacang Tanah, produksi kacang tanah Kacang benih Kacang
Sukamulih Insektisida 475 Tanah, Tanah,
Kecamatan kg, Pupuk Insektisida 475 Insektisida
Sariwangi, Kelompok Hayati 4.750 kg, Pupuk 475 kg,
Tani Patroit Tabrik kg, NPK Hayati 4.750 Pupuk Hayati
Desa Puteran 28.500 kg, kg, NPK 4.750 kg,
Kecamatan Pupuk 28.500 kg, NPK 28.500
Pagerageung, Majemuk 380 Pupuk kg, Pupuk
Kelompok Tani kg, Majemuk 380 Majemuk 380
Jayamukti Desa Handsprayer 8 kg, kg,
Tawang Kecamatan unit, cultivator Handsprayer 8 Handsprayer
Pancatengah, 2 unit unit, cultivator 8 unit,
Kelompok Tani 2 unit cultivator 2
Mekarsari VI Desa unit
Cikalong Kecamatan
Cikalong, Kelompok
Tani Jaya Abadi
Desa Eureunpalay
Kecamatan Cibalong
15 Pengembangan Tanaman Ubi Kayu Cipatujah, Luas pertanaman ubi kayu 53,125 Ha Luas pertanaman ubi kayu 53,125 Ha 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISPERPAKAN
Cikatomas,
Culamega,
Karangnunggal,
Bantarkalong,
Sukaresik
16 Pengembangan Agribisnis Ubi Kayu Cikatomas, Produksi ubi kayu 800 Ton Produksi ubi kayu 800 Ton 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISPERPAKAN
Karangnunggal
Cineam
17 Peningkatan Produksi Ubi Kayu Cipatujah, Produksi ubi kayu 800 Ton Produksi ubi kayu 800 Ton 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISPERPAKAN
Cikatomas,
Culamega,
Karangnunggal,
Bantarkalong,
Sukaresik
18 Peningkatan Intensifikasi Ubi Kayu Pancatengah, Produksi ubi kayu 800 Ton Produksi ubi kayu 800 Ton 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISPERPAKAN
Cineam, Karangjaya
19 Pengembangan Komoditas Palawija Cikalong, Cipatujah, Luas pertanaman komoditas 240 Ha Luas pertanaman komoditas palawija 240 Ha 500.000.000 5.250.000.000 5.750.000.000 - - (5.750.000.000) DISPERPAKAN
Karangnunggal, palawija (Jagung/Kedelai/ (Jagung/Kedelai/ Kacang Tanah)
Pancatengah, Kacang Tanah)
Karangjaya
234
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
20 Pengembangan Alsin Pertanian Tanaman 39 Kecamatan Ketersediaan Alsin tanaman 1 Paket Ketersediaan Alsin tanaman pangan 1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DISPERPAKAN
pangan pangan
Program Peningkatan Produksi, Meningkatnya produksi 1% - - - - - - DISPERPAKAN
Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman tanaman pangan
Pangan
1 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kab. Tasikmalaya Fasilitasi penerapan budidaya 6.000 Ha Produksi kedelai 9600 Ton 5.379.200.000 5.379.200.000 - - (5.379.200.000) DISPERPAKAN
Kacang dan Umbi kedelai
2 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Kab. Tasikmalaya Fasilitasi penerapan budidaya 29.300 Ha Penerapan budidaya padi, Padi organik 29.300 Ha 25.713.250.000 25.713.250.000 - - (25.713.250.000) DISPERPAKAN
padi, Padi organik dan jagung dan jagung hibrida
hibrida
3 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Kab. Tasikmalaya Fasilitasi asca panen tanaman 35 Unit Tersedianya alsin pasca panen ; power 35 Unit 2.718.707.000 2.718.707.000 - - (2.718.707.000) DISPERPAKAN
Pangan pangan tresher/multiguna, Corn seller, dryer,
vertical dryer jagung + bangunan,
packing, RMU beras organik, sertifikasi
organik
Program Pengembangan dan Penyediaan Penyediaan sarana prasarana 1 Paket Penyediaan sarana prasarana 1 Paket - 450.000.000 - - - 450.000.000 450.000.000 DISPERPAKAN
Sarana Prasarana Pertanian pertanian pertanian
1 Perluasan areal lahan pertanian (cetak sawah) Bantarkalong, Luas areal lahan cetak sawah 150 Ha Areal lahan cetak sawah 150 Ha - - - - DISPERPAKAN
Bojonggambir,
Sodonghilir,
Culamega
2 Pengembangan/Perbaikan Sumbersumber Air Bantarkalong, Berfungsinya Irigasi tanah 119 Unit Berfungsinya Irigasi tanah dangkal, 119 Unit 1.000.000.000 16.850.000.000 17.850.000.000 - - (17.850.000.000) DISPERPAKAN
untuk irigasi Bojonggambir,Cikato dangkal, embung, damparit, embung, damparit
maas, pompanisasi, pipanisasi
Cikalong,Puspahiang
, Ciawi Salopa,
Sukaresik,
Kadipaten, Leuwisari
,Puspahiang
3 Pengembangan/Perbaikan Jalan Salopa, Sukaresik, Berfungsinya jalan 20 unit Berfungsinya jalan usahatani/produksi 20 unit 4.000.000.000 4.000.000.000 - - (4.000.000.000) DISPERPAKAN
Usahatani/Produksi Kadipaten, Leuwisari usahatani/produksi
4 Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Bantarkalong, Bertambahnya/terehabilitasinya 1500 Ha Bertambahnya/terehabilitasinya jaringan 1500 Ha 4.000.000.000 4.000.000.000 - - (4.000.000.000) DISPERPAKAN
Irigasi Tersier Bojonggambir,Cikato jaringan irigasi tersier irigasi tersier
maas,
Cikalong,Puspahiang
, Ciawi Salopa,
Sukaresik,
Kadipaten, Leuwisari
,Puspahiang
5 Penguatan/Pendampingan Jides/Jaringan Kab. Tasikmalaya Pengembangan/ perbaikan 1 Paket Pengembangan/ perbaikan irigasi tersier 1 Paket 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPERPAKAN
Irigasi Tersier irigasi tersier
6 Penguatan/ Pendampingan Pembangunan 450.000.000 450.000.000 450.000.000 DISPERPAKAN KEGIATAN
Kawasan Pertanian Terpadu (IDB) (Upland BARU
Project)
7 Pengembangan Alsintan Pra/Pasca Panen Bantarkalong, Ketersediaan Alsintan Pra Panen 1 Paket Ketersediaan Alsintan Pra Panen 1 Paket 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISPERPAKAN
Bojonggambir, (Traktor, Transplanter, Cultivator (Traktor, Transplanter, Cultivator Power
Cisayong, Power threser, handsprayer, threser, handsprayer, Huller.RMU,
Puspahiang, Huller.RMU, pemipil jagung, pemipil jagung, pompa air, motor roda 3,
Cigalontang, Ciawi, pompa air, motor roda 3, UPPO) UPPO)
Manonjaya, Salopa,
Sukaresik,
Kadipaten, Leuwisari
Program Pengembangan Sumber Daya Jumlah Kelompok tani 0 Jumlah Kelompok tani penerima 0 - 4.250.000.000 - - - 4.250.000.000 4.250.000.000 DISPERPAKAN
Manusia Dan Kelembagaan Pertanian penerima manfaat (Kel.) manfaat (Kel.)
1 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bantarkalong Gedung kantor dan sarana 1 Unit Tersedianya Gedung kantor dan sarana 1 Unit 500.000.000 2.200.000.000 - 2.700.000.000 - - (2.700.000.000) DISPERPAKAN
dan Sarana Penunjang BPP (pembangunan), penunjang penyuluhan BPP di pembangunan penunjang penyuluhan BPP di pembanguna
Sukaraja, Cisayong, kecamatan yang representatif dan 5 unit kecamatan yang representatif n dan 5 unit
Puspahiang (rehab rehab rehab
BPP)
2 Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluh Meningkatnya Kapasitas BPP 39 Kec./BPP Peningkatan Kapasitas BPP 39 Kec./BPP 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPERPAKAN
Pertanian (BPP)
235
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
3 Pelatihan, Pembinaan dan Pemberdayaan Bantarkalong Pelatihan, Pembinaan dan 1 Paket Pelatihan, Pembinaan dan 1 Paket 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISPERPAKAN
Penyuluh dan Benah Kelompok (pelatihan), Pemberdayaan Penyuluh dan Pemberdayaan Penyuluh dan Benah
Bojoggambir, Benah Kelompok Kelompok
Sukaraja, Cikatomas,
Cineam, Cikalong
(pelatihan),
Puspahiang
(Pelatihan),
Singaparna
(Pelatihan), Taraju
(Pelatihan),
Padakembang
(Pelatihan),
Manonjaya
(Pelatihan), Salopa
(Pelatihan),
Leuwisari (Pelatihan)
4 Penguatan Kelembagaan Petani 39 Kec. Inventarisasi, registrasi 39 Kec. Data Kelembagaan Petani/kelompok tani 39 Kec. 150.000.000 150.000.000 250.000.000 250.000.000 100.000.000 DISPERPAKAN
Kelembagaan Petani/kelompok
tani
5 Penilaian Kelas Kelompok 39 Kec. Kelas kelompok tani 39 Kel. Kelas kelompok tani 39 Kel. 400.000.000 400.000.000 - - (400.000.000) DISPERPAKAN
6 Pengembangan Posluhdes 20 kec (40 desa) Jaringan Komunikasi melalui 40 Unit Jaringan Komunikasi melalui Posluhdes 40 Unit 3.282.468.600 3.282.468.600 - - (3.282.468.600) DISPERPAKAN
Posluhdes
7 Penguatan Posluhdes Kab. Tasikmalaya Operasional Jaringan 1 Paket Tersedianya operasional Jaringan 1 Paket 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPERPAKAN
Komunikasi Pelayanan Komunikasi Pelayanan Penyuluhan Tk.
Penyuluhan Tk. Desa Desa (Posluhdes)
(Posluhdes)
9 Pengembangan Kelembagaan Posluhdes Kab. Tasikmalaya 3.525.000.000 3.525.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 (25.000.000) DISPERPAKAN
(Peningkatan Produksi Jagung) (Banprov)
11 Pemberdayaan KWT melalui Pemanfaatan KWT Botanica Raya Meningkatnya Produksi 250 Org Tersalurkannya bantuan benih 250 Org Meningkatnya SDM Kelompok wanita 250 Org 250.000.000 250.000.000 - - (250.000.000) DISPERPAKAN
Pekarangan Desa Cipakat Pertanian dan sarana produksi tani
Kecamatan pemanfaatan pekarangan,
Singaparna, KWT terlaksananya pelatihan
Srikandi Bangkit
Desa
Cikandongdong
Kecamatan
Singaparna , KWT
Sumber Rezeki Desa
Sukaherang
Kecamatan
Singaparna, KWT
Binangkit Desa
Sukamanah
Kecamatan
Cigalontang, KWT
Sauyunan Desa
Selawangi
Kecamatan
Sariwangi, KWT
Anggrek Desa
Cintaraja Kecamatan
Singaparna, KWT
Sawala Cireungit
Desa Jatihurip Kec
Cisayong, KWT
Kherunnisa Desa
Sukamenak
12 Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) 2.527.000.000 2.527.000.000 - (2.527.000.000) DISPERPAKAN
Pertanian PRIORITAS Kabupaten
Tasikmalaya
13 THL TBPPD 178.340.000 980.870.000 1.159.210.000 - - (1.159.210.000) DISPERPAKAN
14 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok 3.450.000.000 3.450.000.000 - - (3.450.000.000) DISPERPAKAN
Tani dan Gapoktan
15 Penguatan Verifikasi Pupuk dan Validasi 50.000.000 50.000.000 - - (50.000.000) DISPERPAKAN
(Verval) Pupuk
236
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
16 Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian, 115.000.000 115.000.000 - - (115.000.000) DISPERPAKAN
Pengukuhan Kelompok Tani dan Penyuluh
Swadaya
17 Pemberdayaan kelompok wanita tani melalui 500.000.000 500.000.000 500.000.000 DISPERPAKAN
pemanfaatan perkarangan (P2WKSS)
18 Penguatan/ Pendampingan Pengembangan Kab Tasikmalaya Meningkatnya Produksi terlatihnya aparat dan petani 20 Orang Meningkatnya kompetensi penyuluh 20 Orang 271.660.000 271.660.000 - - (271.660.000) DISPERPAKAN
Padi Organik ( IDB ) Pertanian tentang ekologi tanah (SL-PET) Aparat dan pertanian dan petani Aparat dan
275 Orang 275 Orang
Petani Petani
- - - DISPERPAKAN
Program Penyediaan dan Pengembangan 3.700.000.000 - - 1.589.683.500 - 2.127.802.000 - 3.717.485.500 3.717.485.500 DISPERPAKAN
Prasarana dan Sarana Pertanian
1 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rehab irigasi tersier 1600 Ha Peingkatan IP IP. 200 & 2.400.000.000 2.400.000.000 - - (2.400.000.000) DISPERPAKAN
300
Irigasi perpompaan 195 unit 10.695.000.000 10.695.000.000 - - (10.695.000.000) DISPERPAKAN
2 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Cetak sawah dan optimaliasasi 200 Ha Cetak sawah dan optimaliasasi lahan 200 Ha 2.150.000.000 2.150.000.000 - - (2.150.000.000) DISPERPAKAN
lahan
3 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Penyediaan alsintan pra panen 800 unit Tersedianya tranplanter, traktor, pompa 800 unit 16.335.000.000 16.335.000.000 - - (16.335.000.000) DISPERPAKAN
Pengawasan Alat Mesin Pertanian iar, sprayer, cultivator,
4 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Asuransi pertanian (AUTP) 1000 Ha Biaya penggantian kerugian berupa 1000 Ha 144.000.000 144.000.000 - - (144.000.000) DISPERPAKAN
asuransi
5 Fasilitasi pupuk dan pestisida Pengawalan penyaluran pupuk 1 layanan Verifikasi dan validasi RDKK 1 layanan 170.000.000 170.000.000 - - (170.000.000) DISPERPAKAN
bersubsidi
6 Penyediaan Alsintan Pra Panen 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPERPAKAN
7 Pengembangan Embung (DAK) - 1.786.000.000 1.786.000.000 552.327.000 552.327.000 (1.233.673.000) DISPERPAKAN
8 Pengembangan Dam Parit (DAK) - 1.206.000.000 1.206.000.000 823.200.000 823.200.000 (382.800.000) DISPERPAKAN
9 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal - 1.767.000.000 1.767.000.000 752.275.000 752.275.000 (1.014.725.000) DISPERPAKAN
(DAK)
10 Pembangunan Jalan Usahatani (DAK) - 214.000.000 214.000.000 - - (214.000.000) DISPERPAKAN
11 Identifikasi Pemilik Lahan Pertanian Pangan - - - - - DISPERPAKAN
berkelanjutan LP2B Wilayah Perkotaan
Singaparna
12 SID Perluasan Sawah/Cetak Sawah - - - - - DISPERPAKAN
13 Pembangunan BPP (DAK) - 750.000.000 750.000.000 - - (750.000.000) DISPERPAKAN
14 Penguatan/Pendampingan Pengembangan 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPERPAKAN
Infrastruktur Pertanian
15 Pengembangan Alsintan Pasca Panen 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPERPAKAN
16 Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Gerakan Pemberdayaan Petani 342 Poktan Gerakan Pemberdayaan Petani 342 Poktan 17.643.600.000 17.643.600.000 - - (17.643.600.000) DISPERPAKAN
Mendukung UPSUS Mendukung UPSUS
Penumbuhan dan 59 unit Penumbuhan dan Pengembangan 59 unit 5.500.000.000 5.500.000.000 - - (5.500.000.000) DISPERPAKAN
Pengembangan Korporasi Petani Korporasi Petani
Adaptasi Teknologi Spesifik 103 unit Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di 103 unit 4.800.000.000 4.800.000.000 - - (4.800.000.000) DISPERPAKAN
Lokalita di Balai Penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian
Pertanian
Peningkatan Kinerja Penyuluh 573 orang Peningkatan Kinerja Penyuluh 573 orang 3.033.000.000 3.033.000.000 - - (3.033.000.000) DISPERPAKAN
Penguatan Balai Penyuluhan 39 Kec. Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian 39 Kec. 3.900.000.000 3.900.000.000 - - (3.900.000.000) DISPERPAKAN
Pertanian
17 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Asuransi Usaha Ternak (AUT) 100 ekor Asuransi Usaha Ternak (AUT) 100 ekor 16.000.000.000 16.000.000.000 - - (16.000.000.000) DISPERPAKAN
1 Pengembangan Komoditi Cabai Besar Bojonggambir , Luas pertanaman cabai besar 39 Ha Luas pertanaman cabai besar 39 Ha 2.000.000.000 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DISPERPAKAN
Cisayong, Leuwisari
2 Pengembangan Komoditi Cabai Besar dan Cisayong, Ciawi, Luas pertanaman cabai besar 9,5 Ha Luas pertanaman cabai besar dan Cabai 9,5 Ha 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DISPERPAKAN
Cabai Rawit Cibalong dan Cabai Rawit Rawit
237
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
3 Pengembangan Komoditas Sayuran Sodonghilir , Luas pertanaman cabai besar 12 Ha Pertanaman cabai besar dan bawang 12 Ha 2.000.000.000 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DISPERPAKAN
Bojonggambir, dan bawang merah merah
Taraju, Salawu,
Puspahiang,
Cigalontang,
Cisayong dan
Kadipaten, Salawu,
Pagerageung
3 Peningkatan Produksi Komoditas Sayuran Sodonghilir , Meningkatnya produksi sayuran 168 Produksi sayuran 168 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DISPERPAKAN
Bojonggambir,
Taraju, Salawu,
Puspahiang,
Cigalontang,
Cisayong dan
Kadipaten, Salawu,
Pagerageung
4 Pengembangan Komoditas Hortikultura Sodonghilir , Luas pertanaman cabai besar 18 Ha Pertanaman cabai besar 18 Ha 1.500.000.000 1.500.000.000 - - (1.500.000.000) DISPERPAKAN
Bojonggambir,
Taraju, Salawu,
Puspahiang,
Cigalontang,
Cisayong dan
Kadipaten, Salawu,
Pagerageung
5 Pengadaan Keranjang panen Cikatomas, Cikalong, Peralatan pasca panen 960 Buah Tersedianya keranjang panen 960 Buah 200.000.000 200.000.000 - - (200.000.000) DISPERPAKAN
Salopa, Leuwisari, hortikultura hortikultura
Tanjungjaya,
Sukaraja,
Mangunreja,
Cibalong
6 Pengembangan Budidaya Bawang Bojonggambir, Bantuan sarana produksi 6 Ha Budidaya bawang merah 6 Ha 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISPERPAKAN
Merah/Bawang Putih Puspahiang, bawang merah
Cigalontang,
Leuwisari, taraju,
Sodonhilir, Kadipaten
2 Pengembangan Komoditas BuahBuahan 39 kecamatan Luas pertanaman komoditas 415 Ha Pertanaman komoditas buahbuahan 415 Ha 2.800.000.000 3.000.000.000 5.800.000.000 - - (5.800.000.000) DISPERPAKAN
(Sirsak, Alpukat, Pepaya, Sawo, Mangga, buahbuahan
Jambu, Duku)
3 Pengembangan Komoditi Manggis Jatiwaras,Puspahian Bertambahnya luas pertanaman Bertambahnya luas pertanaman Pisang - - - - DISPERPAKAN
g, Pisang
Salawu,Tanjungjaya,
Sodonghilir ,Salopa,
4 Pengembangan Komoditi Jambu Kristal Mangunreja Bertambahnya luas pertanaman Bertambahnya luas pertanaman Jambu - - - - DISPERPAKAN
Jambu Kristal Kristal
5 Pengembangan Komoditas Unggulan 39 Kecamatan Luas pertanaman manggis, 652 Ha Pertanaman manggis, durian, pisang 652 Ha 4.000.000.000 4.000.000.000 - - (4.000.000.000) DISPERPAKAN
Buahbuahan Manggis, Durian, Pisang durian, pisang
6 Pengembangan Alsintan Pasca Panen Kadipaten, Leuwisari Alat mesin pertanian pasca 1 Paker Tersedianya Alat mesin pertanian pasca 1 Paker 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISPERPAKAN
Hortikultura panen (gudang, kendaraan roda panen (gudang, kendaraan roda 3,
3, keranjang panen, timbangan keranjang panen, timbangan duduk
duduk pirbang, gantung, elektrik, pirbang, gantung, elektrik, gebobak
gebobak dorong, troli) dorong, troli)
7 Pengembangan Budidaya Pisang Bertambahnya luas pertanaman Bertambahnya luas pertanaman pisang - - - - DISPERPAKAN
pisang
8 Pengembangan Alsintan Pasca Panen Kab. Tasikmalaya Tersedianya alsintan pasca 1 Paket Tersedianya alsintan pasca panen 1 Paket 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISPERPAKAN
Hortikultura panen (gudang, kendaraan roda (gudang, kendaraan roda 3, keranjang
3, keranjang panen, timbangan panen, timbangan duduk pirbang,
duduk pirbang, gantung, elektrik, gantung, elektrik, gebobak dorong, troli)
gebobak dorong, troli)
238
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Meningkatnya produksi 1% - - - - - - - DISPERPAKAN
Tambah Hortikultura tanaman Hortikultura
1 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Fasilitasi bantuan sarana 200 ha Kawasan aneka cabai dan sayuran 200 ha 3.700.000.000 3.700.000.000 - - (3.700.000.000) DISPERPAKAN
Obat produksi lainnya
2 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Fasilitasi bantuan sarana 50 Ha Kawasan Manggis 50 Ha 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISPERPAKAN
produksi
3 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Fasilitasi alsintan dan sarana 5 Unit Fasilitasi alsintan dan sarana pasca 5 Unit 982.000.000 982.000.000 - - (982.000.000) DISPERPAKAN
pasca panen cabai panen cabai
Peningkatan produksi pertanian/ Peningkatan produksi 1,50% - 1.201.350.000 - - - 1.201.350.000 1.201.350.000 DISPERPAKAN
perkebunan komoditas perkebunan
1 Pengembangan Komoditas Perkebunan Cisayong Bertambahnya luas pertanaman 1.675 Ha Luas pertanaman komoditas perkebunan 1.675 Ha 1.665.000.000 1.665.000.000 - - (1.665.000.000) DISPERPAKAN
(tembakau), komoditas perkebunan
Sukaraja (kapol)
2 Pengembangan/Perluasan Tanaman Ciawi, Padakembang Bertambahnya luas pertanaman 50 Ha Bertambahnya luas pertanaman 50 Ha 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DISPERPAKAN
Perkebunan Kopi komoditas perkebunan komoditas perkebunan
3 Pengembangan/Perluasan Tanaman Cisayong, Bertambahnya luas pertanaman 250 Ha Bertambahnya luas pertanaman 250 Ha 1.650.000.000 1.650.000.000 - - (1.650.000.000) DISPERPAKAN
Perkebunan Pala Puspahiang (Rehab), komoditas perkebunan komoditas perkebunan
Salopa (Bibit Pala)
4 Pengembangan/Perluasan Tanaman Bertambahnya luas pertanaman 200 Ha Bertambahnya luas pertanaman 200 Ha 1.500.000.000 2.000.000.000 3.500.000.000 - - (3.500.000.000) DISPERPAKAN
Perkebunan Komoditi Kelapa komoditas perkebunan komoditas perkebunan
5 Pengembangan/Perluasan Tanaman Bertambahnya luas pertanaman 175 Ha Luas pertanaman komoditas perkebunan 175 Ha 1.500.000.000 1.000.000.000 2.500.000.000 - - (2.500.000.000) DISPERPAKAN
Perkebunan Rakyat Kakao komoditas perkebunan
6 Pembangunan Calon Sumber Benih Tanaman Bertambahnya luas pertanaman 150 Ha Luas pertanaman komoditas perkebunan 150 Ha 2.000.000.000 1.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DISPERPAKAN
Perkebunan komoditas perkebunan
7 Pengembangan Holtikultura Unggul Lokal Kelompok Tani Meningkatnya Produksi 10000 Bibit Tersalurkannya bantuan sarana 10000 Bibit Bertambahnya areal tanam komoditas 10000 Bibit 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DISPERPAKAN
Mandala Maju Desa Pertanian Phn Durian, produksi komoditas hortikultura Phn Durian, buah-buahan Phn Durian,
Gunungsari 100.000 kg 100.000 kg 100.000 kg
Kecamatan Pupuk Organik Pupuk Organik Pupuk
Cikatomas, Granular, Granular, Organik
Kelompok Tani 20.000 kg 20.000 kg Granular,
Naratas Desa Cayur NPK, 1.000 NPK, 1.000 20.000 kg
Kecamatan Liter POC Liter POC NPK, 1.000
Cikatomas, Liter POC
Kelompok Tani Sinar
Harapan Desa
Tawang Kecamatan
Pancatengah,
Kelompokm Tani
Tani Mukti Desa
Margalaksana
Kecamatan
Sukaraja, Kelompok
Tani Putra Mandiri
Desa Linggaraja
Kecamatan
Sukaraja, Kelompok
Tani Karya Tani
Desa Leuwibudah
Kecamatan
Sukaraja, Kelompok
Tani Medalsari Desa
Tanjungsari
Kecamatan Salopa,
8 Konservasi Lahan Mendukung Perkebunan Bertambahnya luas pertanaman 100 Ha Bertambahnya luas pertanaman 100 Ha 2.000.000.000 1.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DISPERPAKAN
komoditas perkebunan komoditas perkebunan
8 Pengembangan Komoditas Karet Bertambahnya luas pertanaman 125 Ha Bertambahnya luas pertanaman 125 Ha 2.000.000.000 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DISPERPAKAN
komoditas perkebunan komoditas perkebunan
9 Pengembangan Komoditas Aren Bertambahnya luas pertanaman 100 Ha Bertambahnya luas pertanaman 100 Ha 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DISPERPAKAN
komoditas perkebunan komoditas perkebunan
10 Pengembangan Kopi dan Kakao Cibalong Bertambahnya luas pertanaman 200 Ha Bertambahnya luas pertanaman 200 Ha 2.500.000.000 2.500.000.000 - - (2.500.000.000) DISPERPAKAN
komoditas perkebunan komoditas perkebunan
11 Penanaman Kemiri Bertambahnya luas pertanaman 325 Ha Bertambahnya luas pertanaman 325 Ha - 1.500.000.000 1.500.000.000 - - (1.500.000.000) DISPERPAKAN
komoditas perkebunan komoditas perkebunan
12 Pembangunan Jalan Produksi Tersedianya Sarana untuk 15 Ha Tersedianya Sarana untuk meningkatkan 15 Ha 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DISPERPAKAN
meningkatkan produksi produksi komoditas perkebunan
komoditas perkebunan
239
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
13 Pendampingan dan Pembinaan Kegiatan Terbinanya Kelompok Tani 1 Paket Terbinanya Kelompok Tani 1 Paket 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPERPAKAN
Perkebunan
14 Roadmap Perkebunan Tersedianya Dokumen Roadmap 1 Dok Tersedianya Dokumen Roadmap 1 Dok 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPERPAKAN
Perkebunan Perkebunan
15 Penyusunan Sattistik Pertanian Tersedianya Dokumen Statistik 2 Dok Tersedianya Dokumen Statistik 2 Dok 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPERPAKAN
Perkebunan Perkebunan
16 Penyusunan Perencanaan Kesesuaian Lahan Tersedianya Dokumen 5 Dok Tersedianya Dokumen Perencanaan 5 Dok 500.000.000 500.000.000 - - (500.000.000) DISPERPAKAN
Perencanaan Kesesuaian Lahan Kesesuaian Lahan
17 Rehabilitasi dan Peremajaan Komoditas Meningkatnya produksi 2226,2 Ton Meningkatnya produksi komoditas 2226,2 Ton 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPERPAKAN
Perkebunan komoditas perkebunan perkebunan
18 Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Mangunreja Meningkatnya produksi 19,2 Ton Meningkatnya produksi komoditas 19,2 Ton 1.250.000.000 1.250.000.000 - - (1.250.000.000) DISPERPAKAN
Terpadu (PUKLT) Komoditi Cengkeh (pengembangan), komoditas perkebunan perkebunan
Salopa (bibit
Cengkeh)
19 Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Meningkatnya produksi 375 Ton Meningkatnya produksi komoditas 375 Ton 1.800.000.000 2.000.000.000 3.800.000.000 - - (3.800.000.000) DISPERPAKAN
Terpadu (PUKLT) Komoditi Kelapa komoditas perkebunan perkebunan
20 Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Cibalong Meningkatnya produksi 18 Ton Meningkatnya produksi komoditas 18 Ton 1.500.000.000 1.000.000.000 2.500.000.000 - - (2.500.000.000) DISPERPAKAN
Terpadu (PUKLT) Komoditi Pala komoditas perkebunan perkebunan
21 Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Sukaraja, Kadipaten, Meningkatnya produksi 125 Ton Meningkatnya produksi komoditas 125 Ton 2.500.000.000 1.000.000.000 3.500.000.000 - - (3.500.000.000) DISPERPAKAN
Terpadu (PUKLT) Komoditas Kopi Arabika Leuwisari komoditas perkebunan perkebunan
22 Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Mangunreja, Meningkatnya produksi 117 Ton Meningkatnya produksi komoditas 117 Ton 1.600.000.000 1.000.000.000 2.600.000.000 - - (2.600.000.000) DISPERPAKAN
Terpadu (PUKLT) Komoditas Kopi Robusta Sukaraja komoditas perkebunan perkebunan
23 Rehabilitasi Tanaman Kelapa Meningkatnya produksi 510 Ton Meningkatnya produksi komoditas 510 Ton 2.700.000.000 1.000.000.000 3.700.000.000 - - (3.700.000.000) DISPERPAKAN
komoditas perkebunan perkebunan
24 Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Komoditi 300.000.000 300.000.000 - - (300.000.000) DISPERPAKAN
Kakao
25 Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Komoditi Cibalong Meningkatnya produksi 264 ton Meningkatnya produksi komoditas 264 ton 2.000.000.000 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DISPERPAKAN
Cengkeh komoditas perkebunan perkebunan
26 Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Komoditas Meningkatnya produksi 50 Ton Meningkatnya produksi komoditas 50 Ton 800.000.000 1.000.000.000 1.800.000.000 - - (1.800.000.000) DISPERPAKAN
Kopi komoditas perkebunan perkebunan
27 Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Komoditas Meningkatnya produksi 80 Ton Meningkatnya produksi komoditas 80 Ton 1.000.000.000 1.000.000.000 - - (1.000.000.000) DISPERPAKAN
Kakao komoditas perkebunan perkebunan
28 Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Rakyat Meningkatnya produksi 668 Ton Meningkatnya produksi komoditas 668 Ton 3.000.000.000 3.000.000.000 - - (3.000.000.000) DISPERPAKAN
Komoditi Karet komoditas perkebunan perkebunan
29 Intensifikasi Tanaman Kakao Leuwisari Meningkatnya produksi 150 Ton Meningkatnya produksi komoditas 150 Ton 1.500.000.000 1.500.000.000 - - (1.500.000.000) DISPERPAKAN
komoditas perkebunan perkebunan
30 Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Meningkatnya produksi 300 Ton Meningkatnya produksi komoditas 300 Ton 2.000.000.000 2.000.000.000 - - (2.000.000.000) DISPERPAKAN
Perkebunan komoditas perkebunan perkebunan
31 Intensifikasi Komoditas Kelapa Meningkatnya produksi 795 Ton Meningkatnya produksi komoditas 795 Ton 1.800.000.000 2.000.000.000 3.800.000.000 - - (3.800.000.000) DISPERPAKAN
komoditas perkebunan perkebunan
32 Diversifikasi Kelapa dan Cengkeh Meningkatnya produksi 270 Ton Meningkatnya produksi komoditas 270 Ton 1.800.000.000 1.800.000.000 - - (1.800.000.000) DISPERPAKAN
komoditas perkebunan perkebunan
33 Intensifikasi Tanaman Pala Cisayong, Cineam, Meningkatnya produksi 142,5 Ton Meningkatnya produksi komoditas 142,5 Ton 1.500.000.000 1.000.000.000 2.500.000.000 - - (2.500.000.000) DISPERPAKAN
Leuwisari komoditas perkebunan perkebunan
34 Rehabilitasi komoditas teh Berkrmbangnya kawasan 160 Ton Berkrmbangnya kawasan komoditas Teh 160 Ton 1.300.000.000 2.000.000.000 3.300.000.000 950.000.000 950.000.000 (2.350.000.000) DISPERPAKAN
komoditas Teh (Intensifikasi, (Intensifikasi, Rehabilitasi, Permejaan,
Rehabilitasi, Permejaan, Pasca Pasca Panen dan Kelembagaan)
Panen dan Kelembagaan)
35 Intensifikasi Teh Bojonggambir Berkrmbangnya kawasan 20 Unit Berkrmbangnya kawasan komoditas Teh 20 Unit 1.700.000.000 500.000.000 2.200.000.000 - - (2.200.000.000) DISPERPAKAN
komoditas Teh (Intensifikasi, (Intensifikasi, Rehabilitasi, Permejaan,
Rehabilitasi, Permejaan, Pasca Pasca Panen dan Kelembagaan)
Panen dan Kelembagaan)
36 Rehabilitasi Perkebunan Teh Meningkatnya produksi 140 Ton Meningkatnya produksi komoditas 140 Ton 1.600.000 1.000.000 2.600.000 - - (2.600.000) DISPERPAKAN
komoditas perkebunan (Ton) perkebunan (Ton)
37 Antisipasi Serangan OPT (Organisme 150.000.000 150.000.000 - - (150.000.000) DISPERPAKAN
Pengganggu Tanaman)
240
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
LOKASI KETERANGAN
BIAYA (Rp.) BIAYA (Rp)
USULAN/BIDANG URUSAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
BERTAMBAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN JENIS
/BERKURANG OPD
PROGRAM/KEGIATAN Sumber Dana Sumber Dana KEGIATAN
(Kec,Desa / Kel.) APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total APBD Kab. APBD Prov. APBN/HPLN Total
Lainnya Lainnya
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
38 Pemberdayaan UPTD Padi Palawija UPT Padi Palawija Meningkatnya Produksi 10000 Kg, Calon benih padi bersih 10000 Kg, Terwujudnya benih padi bersertifikat dan 10000 Kg, 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPERPAKAN
Kec. Mangunreja Pertanian benih padi 50 benih padi 50 unggul benih padi 50
kg, NPK 600 kg, NPK 600 kg, NPK 600
kg, Urea 200 kg, Urea 200 kg, Urea 200
kg, POC 12 kg, POC 12 kg, POC 12
liter, insektisida liter, liter,
4 liter, karung insektisida 4 insektisida 4
kemasan uk liter, karung liter, karung
50 kg 760 kemasan uk kemasan uk
lembar, plastik 50 kg 760 50 kg 760
kemasan uk. 5 lembar, plastik lembar,
kg 5.000 kemasan uk. plastik
lembar serta 5 kg 5.000 kemasan uk.
upah lembar serta 5 kg 5.000
prosessing upah lembar serta
benih untuk prosessing upah
16.000 kg benih untuk prosessing
16.000 kg benih untuk
16.000 kg
42 Pemberdayaan UPTD Hortikultura dan Kultur UPT Hortikultura dan Meningkatnya Produksi 9500 kg pupuk Terlaksananya penyediaan 9500 kg pupuk Terwujudnya bibit komoditas kelapa dan 9500 kg 100.000.000 100.000.000 - - (100.000.000) DISPERPAKAN
Jaringan Perkebunan Pertanian organik pupuk dan bibit serta organik cengkeh pupuk organik
granular, pemeliharaan UPT Hortikultura granular, granular,
pupuk urea dan Kulturjaringan pupuk urea pupuk urea
500 kg, bibit 500 kg, bibit 500 kg, bibit
cengkeh 6000 cengkeh 6000 cengkeh 6000
biji, Bibit biji, Bibit biji, Bibit
Kelapa 850 Kelapa 850 Kelapa 850
Phn, Herbisida Phn, Herbisida Phn,
50 liter, 50 liter, Herbisida 50
fungisida 3 kg fungisida 3 kg liter, fungisida
3 kg