Anda di halaman 1dari 24

PROGRAM PELAYANAN JEMAAT MORIA SAMARINDA SEBERANG

KOMISI PERSEKUTUAN DAN IBADAH


TAHUN PELAYANAN 2023
Program Anggaran Sumber Anggaran Ket
No Kegiatan Indikator Capaian Waktu
Kerja Sat Harga Sat Jumlah Kas Rutin Lain-lain Sinergi
1.   Program prioritas 1 : Pengembangan Spiritualitas dan Pekabaran Injil (Misi 1,4)
        Pemeliharaan 1.1.1.    Pelayanan Ibadah Minggu :
1.1.
          
           dan 1.1.1.1. Minggu biasa 51x3 ibadah = 153 kali pelayanan
           Pengembanga
          
           n Spiritualitas 1.1.1.2. Minggu Paskah 1x ibadah = 1 kali pelayanan
          
        
1.1.1.3. Minggu Pentakosta 1 x3 ibadah = 3 kali pelayanan

122 - - - - Dilayankan pendeta jemaat 116 kali


pelayanan

3 300,000 900,000 900,000 - Dilayankan pendeta dalam jemaat -non


organik
8 - - - - Dilayankan tenaga magang
19 200,000 3,800,000 3,800,000 Dilayankan Pnt/Dkn

2 400,000 800,000 800,000 - Pelayan pendeta atas permitaan ke


jemaat tetangga
Pertukaran pelayanan Klasis
1.    Rerata & % ~ Barito s.d Loa Duri Rp 300.000
1. Minggu
biasa 2.
kehadiran jemaat ~ Sanga-sanga & Jahab Rp 400.000
dalam ibadah HM
Minggu
selama satu tahun ~ Tanah hulu Rp 750.000
Paskah Januari s.d
3.
2. Rerata Desember
persembahan syukur
Minggu anggota yang hadir
Pentakosta 2 2,500,000 5,000,000 5,000,000
dalam ibadah
1. Minggu 1.    Rerata & %
kehadiran jemaat
biasa 2.
dalam ibadah HM
Minggu
Paskah selama satu tahun
Januari s.d
3.
2. Rerata Desember
persembahan syukur ~ Khusus pelayanan ke tanah hulu,
Minggu
anggota yang hadir
Pentakosta
dalam ibadah 2 2,500,000 5,000,000 5,000,000 transportasi, dan akomodasi dalam
perjalanan menuju ke sasaran
pelayanan dihitung tersendiri dengan
cermat. ~ Peserta
lain dalam perjalanan pertukaran
pelayan klasis, baik pengurus OIG atau
pendukung pelayan lainnya dihitung
dan diputuskan tersendiri.

1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Pelayan dari luar wilayah dalam rangka


penugasan

1 500,000 500,000 500,000 - Pelayan dari luar wilayah bersifat


pribadi
Jumlah 158 12,000,000 12,000,000 -

Catatan :
Pelayanan Pendeta Ibadah Hari Minggu
Pendeta jemaat 1 dan 2 masing-masing melayani dalam 53 minggu-2 minggu(cuti)dan 2 minggu mengamati= 49 minggu.
Masing-masing Pendeta Jemaat melayani 5 x pelayanan setiap bulan empat hari minggu (7 bulan): 5 x 7 x 2 = 70 kali pelayanan
Masing-masing Pendeta Jemaat melayani 6 x pelayanan setiap bulan lima hari minggu (4 bulan): 6 x 4 x 2 = 48 kali pelayanan
Pelayanan Pendeta jemaat pada bulan di luar minggu cuti tahunan 2 kali pelayanan : 2 x 2 = 4 kali pelayanan
Satu atau 2 hari minggu pelayanan pendeta tidak dijadwalkan, untuk hadir sebagai peserta ibadah mengamat-amati kelangsungan ibadah untuk pengembangan kafasitas
pelayanan secara menyeluruh. Bisa juga dikemas dalam bentuk minggu sabat yaitu enam minggu Melayani berturut-turut dan pada minggu ketujuh dikosongkan.
Pendeta dalam jemaat (non organik) melayani 4 x ibadah minggu termasuk melayankan Perjamuan Kudus 1 x, dan pelayanan HRG 1kali. Jumlah pelayanan = 4 kali
Pertukaran mimbar klasis 2 kali
Permintaan pelayanan pendeta ke jemaat lain 2 kali
Pelayanan pendeta dari luar 2 kali
Jumlah pelayanan Pendeta jemaat, pertukaran mimbar dan pendeta dari luar : 116+4+2+4=126(tidak termasuk minggu paskah)
Pelayanan Penatua/Diaken dalam Ibadah Hari minggu=22 kali pelayanan
Pelayanan tenaga magang dalam Ibadah Hari minggu= 8 kali pelayanan
Pelayanan Pendeta dalam Ibadah Hari Raya Gerejawi
Epifani : 1 kali
Rabu Abu : 1 kali
HUT GT : 1 kali (?) anggaran 10 jt
Kamis Putih : 1 kali handuk 1lsn & baskom = 200.000
Jumat Agung : 2 kali (?)
Sabtu Sunyi : 1 kali
Minggu : 1 kali
Paskah
Pentakosta : Terinklup dalam ibadah minggu biasa
HUT RI : 1 kali
Natal : 1 kali
Tutup Tahun : 1 kali
Tahun Baru : 1 kali
Jumlah : 12 kali (dilayankan pendeta non organik 1 kali)
Pelayanan Pendeta dalam Ibadah Pemberkatan Perkawinan, Ibadah Keluarga, Ibadah OIG dan Ibadah Insidentil (sesuai sikon)

1.1.2. Pelayanan Keluarga


a.Ibadah 1. Rerata kehadiran Feb s.d
rutin Keluarga anggota kelompok Nov
(setiap kali setiap 80 - - - - Dilayani Pdt Jemaat
ibdh, Komisi 2.  Rerata
menyiapkan persentase kehadiran
Tata ibdh -soft jemaat dalam ibadah
file) Keluarga selama satu
tahun
3. Rerata
persembahan syukur 377 100,000 37,700,000 37,700,000 - Dilayani Pnt/Dkn/Magang dan
anggota yang hadir Pemberdayaan lainnya
dalam ibadah 4.
Iumlah ibadah yang
terlaksana dan
tertunda
dalam ibadah 4.
Iumlah ibadah yang
terlaksana dan
tertunda

3 100,000 300,000 300,000 - Dilayani Pdt dalam Jemaat

Jumlah 460 38,000,000 38,000,000 - Dilayankan kepada 552 Keluarga


b. Pastoral
1).Pastoral
Umum Frekwensi dan
volume layanan 2x per
kepada setiap Jan s.d Des KK 0 0 0 0
keluarga/anggota
jemaat

2).Pastoral
Khusus Frekwensi dan Pdt, Pnt, Dkn dan atar Komisi
volume layanan Januari s.d
kepada setiap PM 0 0 0 PM
keluarga/anggota Desember
jemaat

3). Pastoral
Kasus PM 0 0 0 0

1.1.3. Pelayanan Insidentil


a.    Ibadah 1. Jumlah dan
syukur persentase ibadah - - - - Dilayankan Pdt Jemaat
keluarga yang dilayankan

2. Rerata 3 150,000 450,000 450,000 - Dilayankan Pnt/Dkn/Tenaga Magang


persembahan syukur dan Tenaga Pemberdayaan lainnya
setiap kali ibadah Jan s.d
Des
3. Rerata kehadiran
anggota setiap kali
ibadah 2 250,000 500,000 500,000 - Dilayankan Pdt dalam Jemaat
b.    Ibadah
syukur 1. Jumlah ibadah
anggota terlaksana
kelompok 2. Rerata
Jan s.d 2 - - - - (tidak dimaksudkan SMGT, PPGT,
kategorial persembahan syukur Des PWGT dan PKBGT)
setiap kali ibadah

c. Ibadah
Syukur 1. Jumlah dan
Paskah persentase peserta
ibadah PKBGT, PWGT dan PPGT Kas
2. 22-Apr - - - - -
Rerata persembahan Rutin & OIG
syukur setiap peserta
ibadah
d. HUT Jemaat
& Syukur
Tahunan 1. Dibentuk Panitia/Tim Kerja oleh
1. Jumlah dan Komisi Ibadah *
persentase peserta dibentuk Panitia/Tim- mgg ke-2 Jun
ibadah 2. Biaya
2. 1 20,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000
2.1. Melalui kas
Rerata persembahan rutin 2.2. Melalui usaha
syukur setiap peserta Agustus
ibadah panitia 2.3. Melalui
3. Jumlah koordinasi sektor
persembahan melalui
aksi lelang Natura

7 5,000,000 35,000,000 35,000,000 ~ Dikoordinasikan langsung oleh


masing-masing sektor
1. Dibentuk Panitia/Tim Kerja oleh
1. Jumlah dan Komisi Ibadah *
persentase peserta dibentuk Panitia/Tim mgg ke-2 Agst
e. Ibadah ibadah 23, 29 2. Biaya
(Syukur) 2. 1 - - - -
Natal Jemaat Rerata persembahan atau 30 2.1. Melalui
Moria syukur setiap peserta Des 22 kas rutin 2.2. Melalui
ibadah usaha panitia 2.3. OIG
2.4. Pundi khusus

1. Jumlah dan
persentase peserta
ibadah
f..   Ibadah 2. Jan s.d
insidentil 5 - - - - Sikon
lainnya
Rerata persembahan Des
syukur setiap peserta
ibadah

g. Ibadah 15 Jan s.d 8 - - - - Dilayani Pendeta dari luar 8x


Jumlah peserta ibadah
Perkawinan 10 Des 2 300,000 600,000 600,000 - Dilayani Pdt dari dalam dan luar 2x
24 - - - -
Pelayan : 1.
h. Ibadah Pdt Jemaat 24x 2. Pdt
Penghiburan 6 300,000 1,800,000 1,800,000 dalam Jemaat dan dari luar 6x 3.
dan ~ Jan s.d Des
Pemakaman Pnt/Dkn/Tenaga Magang dan
Pemberdayaan lainnya 3x
3 200,000 600,000 - 600,000 ~ Dianggarkan melalui Komisi
Diakonia
Jumlah 64 58,950,000 11,550,000 47,400,000

1.1.4.   Pelayanan Ibadah Lintas Generasi


1. Ibadah perdana untuk semua anggota
MJ, Pelayan SMGT dan semua pengurus
OIG
2. Ibadah selanjutnya dilayankan oleh
Ibadah Peserta hadir masing- semua OIG.
Mar s.d Des 3. Dilaksanakan bersama semua OIG,
Gabungan OIG masing OIG
difasilitasi Komisi Ibadah bersama Komisi
pembinaan.

1.1.5.   Pelayanan HRG,- HUT- HUT & Mingg tertentu Jemaat


a.       HR 1. Jumlah dan
Syukur Tahun persentase peserta 1. Dibentuk Tim Kerja 2.
Baru ibadah Biaya dari kas rutin
2.
Rerata persembahan 1/Jan 1 0 0 0 0 3. Dibuat jadwal
syukur setiap peserta pelayanan tersendiri 4. Biaya terdapat
ibadah pada bagian terpisah

b.       HR 1. Jumlah dan


Epifani persentase peserta
ibadah
2.
Rerata persembahan 6/Jan 1 0 0 0 0 Sikon
syukur setiap peserta
ibadah

c.       HUT
SMGT 1. Jumlah dan
persentase peserta
ibadah Perayaan dilaksanakan serimonial di
2. 26/Feb 1 0 0 0 0 dalam ibadah jemaat pada jam ibadah
Rerata persembahan pkl 09.00
syukur aksi 10000
d.   HR Rabu 1. Jumlah dan
Abu persentase peserta
ibadah
2.
Rerata persembahan 1/Mar 1 0 0 0 0 Dilayankan penandaan simbol abu
syukur setiap peserta
ibadah

e.      HUT 1. Jumlah dan


Gereja Toraja persentase peserta
ibadah 1. Tim Kerja 2.
2.
25/Mar 1 0 0 0 0 Biaya pada bagian terpisah 3.
Rerata persembahan Dilaksanakan perayaan bersama di
syukur setiap peserta bawah koordinasi BPK KSM
ibadah

f. 1. Jumlah anggota
Mengenang dibabtias 2.
dan Rerata persembahan
merayakan syukur babtisan
12/Mar 1 0 0 0 0 Diilayankan Babtisan Kudus pada jam
Babtisan ibadah pkl 09.00
pertama 13
Maret 1913
dan 110 tahun
IMT
g.       HR Kamis 1. Jumlah dan
Putih persentase peserta
ibadah
2. Dilayankan simbolisasi pembasuhan
6/Apr 1 0 0 0 0
Rerata persembahan kaki
syukur setiap peserta
ibadah
1. Jumlah dan
persentase peserta
ibadah
2. 1. Dilayankan Perjamuan Kudus
Rerata persembahan 2. Biaya sarana terkait perjamuan kudus
h.       HR Jumat syukur setiap peserta 7/Apr 2 0 0 0 0
Agung ibadah dianggarkan pada bagian terpisahpada
3. Jumlah dan bagian terpisah
persentase peserta
perjamuan kudus

i.       HR Sabtu 1. Jumlah dan


Sunyi persentase peserta
ibadah
2.
Rerata persembahan 8/Apr 1 0 0 0 0 Sikon
syukur setiap peserta
ibadah

j.       HR 1. Jumlah dan 1. Sudah diurai pada point 1.1.1 di atas


Minggu persentase peserta (desk ibadah minggu)
Paskah ibadah 2. dibentuk Tim kerja
2. sesuai sikon 3. Dibuat jadwal
Rerata persembahan 9/Apr 2 0 0 0 0
pelayanan tersendiri 4. Biaya
syukur setiap peserta dianggarkan terpisah
ibadah

k.   HR 1. Jumlah dan


Kenaikan persentase peserta
ibadah
2.
Rerata persembahan 18/May 1 0 0 0 0 Ibadah dilaksanakan pada pkl 09.00
syukur setiap peserta
ibadah

l.   HR 1. Jumlah dan


Pentakosta persentase peserta
ibadah 1. Sudah diurai pada point 1.1.1 di atas
2. (desk ibadah minggu)
Rerata persembahan 28/May 1 0 0 0 0 2. Ibadah dilaksanakan
syukur setiap peserta mengikuti ibadah minggu biasa
ibadah
1. Jumlah anggota
dibabtias
m. Minggu 2. Rerata persembahan
Trinitas syukur babtisan 4/Jun 1 0 0 0 0 (dilayankan Babtisan Kudus)

n. Pembukaan
Pekan
Persembahan Tersosialisasi dengan Menyampaikan tujuan pekan
baik 18/Jun 1 0 0 0 0
GT persembahan GT

1. Jumlah peserta 1. Dilayankan Perjamuan Kudus


o. Minggu 23 perjamuan kudus 2.
23/Jul 3 0 0 0 0 2. Biaya sarana terkait perjamuan kudus
Juli Rerata persembahan dianggarkan pada bagian terpisahpada
perjamuan kudus bagian terpisah

Jumlah dan persentase


p. Pekan Aksi dana terkumpul selama
Pangiu' GT aksi pangngiu' 6/Aug 1 0 0 0 0 Sikon
berlangsung

q.   HUT 1. Dilayankan ibadah perayaan dan


Kemerdekaan serimoni pada pkl 09.00 2.
RI 1. Jumlah peserta
perjamuan kudus 2. Biaya yang ada dianggarkan terpisah
Rerata persembahan 17/Aug 1 0 0 0 0
perjamuan kudus

r. HDS Alkitab
3/Sep 1 0 0 0 0
s. Minggu Doa
Kesatuan
Umat Kristen
se-dunia
1. Jumlah peserta 1. Dilayankan Perjamuan Kudus
t. Hari perjamuan kudus 2.
1/Oct 3 0 0 0 0 2. Biaya sarana terkait perjamuan
Perjamuan Rerata persembahan kudus dianggarkan pada bagian
Kudus se- perjamuan kudus terpisahpada bagian terpisah
dunia dan PI
Indonesia

u.   HUT 1. Jumlah dan


PKBGT persentase peserta
ibadah
2.
31/Oct 1 0 0 0 0 Dikoordinasikan langsung oleh pengurus
Rerata persembahan PKBGT
syukur setiap peserta
ibadah

p.   HUT PWGT 1. Jumlah dan


persentase peserta
ibadah
2. Dikoordinasikan langsung oleh pengurus
Rerata persembahan 4/Dec 1 0 0 0 0 PKBGT
syukur setiap peserta
ibadah

w. Minggu (dilayankan Babtisan Kudus) pda pkl


biasa 09.00
x.   HUT PPGT 1. Jumlah anggota HUT PPGT dilaksanakan sesuai rencana
dibabtias 11/Dec 1 0 0 0 0 kerja PPGT
2. Rerata
persembahan syukur
Jumlah Katekisan yang
y. Ibadah
babtisan 1. Bersama Komisi Pembinaan
Pastoral hadir 2. Penganggaran di Komisi Pembinaan
Katekisan dan 14/Dec 1 0 0 0 0
keperluan sidi
y. Ibadah Jumlah Katekisan yang
Pastoral hadir
Katekisan dan
keperluan sidi
1. Pelaksanaan Sidi dikoordinasikan
17/Dec 1 0 0 0 0 bersama Komisi Pembinaan 2.
Penganggaran di KomPem

z. Minggu
sebelum HR
Natal 1. Jumlah peserta 1. Dilayankan Perjamuan Kudus
perjamuan kudus 2.
17/Dec 1 0 0 0 0 2. Biaya sarana terkait perjamuan kudus
Rerata persembahan dianggarkan pada bagian terpisahpada
perjamuan kudus bagian terpisah

aa).   HR Natal 1. Sudah diurai pada point 1.1.1 di atas


1. Jumlah peserta (desk ibadah minggu)
ibadah 2. dibentuk Tim kerja
2. Rerata 25/Dec 1 0 0 0 0 sesuai sikon 3. Dibuat jadwal
persembahan syukur pelayanan tersendiri 4. Biaya
peserta ibadah dianggarkan terpisah

a.b). Tutup
Tahun 1. Jumlah peserta
ibadah
2. Rerata 31/Dec 1 0 0 0 0 Ibadah dilayankan pada pkl 17.00
persembahan syukur
peserta ibadah

Jumlah 0 0 0

1.2.   Tata Kelola 1.2.1. Pengembangan Liturgi dan Musik Gerejawi


          
           Peribadatan 1. Pengadaan Terbentuknya
          
           Cantoria dalam cantoria dalam
          
          
bentuk mini formasi duet dan mini Jan s.d Apl 1 0 0 0 0 Audisi Cantoria
           koor koor

2. Penambahan Penambahan personil


personalia kiboris/pianis 1(satu) satu orang pemain kiboris/pianis yang
pemain musik orang baru, telah dijadwalkan dalam
Jan s.d Agst 1 0 0 0 0
pelayanan ibadah HM dan HRG sejak
bln Agustus 2023
3. Penambahan 2. Penambahan
personalia 1(satu) grup pemain
pemain musik band Jan s.d Nov 1 0 0 0 0 sikon

4. Pembinaan 1. Frekwensi 1. Komisi Ibadah bersama dengan


dan latihan pembinaan terlaksana Komisi Pembinaan
secara berkala 2. 2. Penganggaran melalui Komisi
dan tetap Terdapat jadwal Pembinaan 3.
latihan dan kehadiran Apr 1 0 0 0 0 Penjadwalan kegiatan dilaksanakan
dalam latihan
oleh Kom Ibadah

5. Persiapan
bersama 1. Terdapat jadwal
pelayan akta persiapan bersama Dijadwalkan sesuai dengan rencana
liturgi setiap Jan s.d Des PM 0 0 0 0
kali pelayanan
2. Kehadiran dalam dan kebutuhan
persiapan bersama

1.2.2. Pengembangan dan Penerapan Liturgi Ekspresif - Impresif


1. Setiap Ibadah kreatif
minggu ke-dua kontekstual
dan ke-empat terlaksana 2x sebulan
pada setiap bln
dilayankan
ibdh kreatif Jan s.d Des 0 0 0 0 Menyiapkan Tata Ibadah Kreatif
kontekstual Kontekstual sesuai kebutuhan
dalam ibadah
pkl 18.00

2. Setiap kali terlaksana 3 x dalam


Ibadah litas tahun 2023
generasi,
diupayakan Menyiapkan Tata Ibadah Kreatif dan
menerapkan Jan s.d Des 0 0 0 0
impresif dan impresif
ekspresif
3. Pada ibdh Persentase
HR dan ibadah pelaksanaan ibadah
insidentil Kreatif Kontekstual
tertentu,
dilayankan Menyiapkan Tata Ibadah Kreatif
Jan s.d Des 0 0 0 0 Kontekstual sesuai kebutuhan
ibadah
kreatif

4. Di ibadah- Persentase
ibadah OIG, pelaksanaan ibadah
dilayankan Kontekstual (impresif Masing-masing pengurus OIG,
ibadah dan ekspresif Jan s.d Des 0 0 0 0 menyiapkan Tata Ibadah Kreatif sesuai
kontekstual kebutuhan

1.2.3. Pengembangan Sarana Peribadahan


1. Pengadaan
MIG Condensor PM 1 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000
2. Pengadaan
speaker Maret 1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -
portable
3. Pengadaan
direct box Tersedianya sarana Mei 4 1,000,000 4,000,000 4,000,000 -
peribadatan sesuai 1. Komisi Ibadah bersama
4. Penambahan kebutuhan ideal Komisi Sarana
LCD Mg ke-1 2 7,000,000 14,000,000 1,400,000 -
Aprl 2. Belanja dianggarkan melalui Komisi
5. Pundi (P1 & P
Sarana 3.
Maret 16 100,000 1,600,000 1,600,000 - Sumber anggaran melalui kas rutin,
6. Camera Juni 2 5,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 pundi khusus dan aksi lain
7. Pengadaan
speaker
portable - PM 1 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000
Marsall
Jumlah
27 44,100,000 13,500,000 18,000,000
Catatan Rapat:
Hari Minggu dan Hari Raya Gerejawi
- dua kali ibadah perjamuan kudus/jumat agung, model semi meja
- HUT 1x ibadah
- 12 x hari raya gerejawi

Ibadah Keluarga
- dilayankan bagi semua 43 minggu
- dibagi 2 kelompok, hari senin

Pertukaran Pelayanan Klasis


- Barito - Loa Duri Rp.300.000
- Sanga-sanga - Jahap Rp. 400.000
- Tanah Hulu Rp. 750.000

- Pelayanan pdt jemaat, tenaga magang, tdk ada transport

Ibadah Paskah
- Menyiapkan snack :
- telur 47 rak x 65.000 = 3,050,000
- Beli roti = 3,000,000
- Air aqua = 65 x 45,000 = 3,000,000
- Total Rp. 10 Jt
- Ketua Tim Paskah : Anton
- Anggota : semua anggota komisi Ibadah

Transport Pelayan :
- Ibadah Keluarga Rp. 100,000
- Ibadah Insidentil Rp. 200,000
- Pelayan Ibadah penghiburan dari luar Rp. 300,000 dari kas diakonia

Ibadah Gabungan Lintas OIG 2x setahun, snack = 500 x 5000 = 2,500,000


HUT Jemaat , anggaran Rp. 10Jt
Kamis Putih :
- Beli handuk 1 lusin & baskom = Rp. 200,000

Perjamuan Kudus:
- Toples
- Roti tawar 10 x 12,000 = Rp. 120,000
- Anggur 7 x 150,000 = Rp. 1,050,000

Liturgi Ibadah Hari Minggu, dikoordini Pnt. Natalia Parupangan


Transport pelayan keyborist pada ibadah insidentil = Rp. 50,000
- Pelayan pdt Rp. 200,000

Program TIM Multimedia :


- Kaca riben Rp. 500,000
- Kamera 1, dana awal Rp. 5,000,000, sisanya cari dana
-Seragam Tim multimedia 22 org x 150,000 = Rp. 3,300,000

Persiapan Bersama Pelayan Ibadah keluarga pada hari Jumat jam 5 sore

Tugas Koordinator Ibadah :


- Mendata anggota
- Menyerahkan data ke komisi
- Menyampaikan laporan ibadah ke ketua/sek komisi
- Wajib ikut persiapan
- Mencermati perembangan jemaat
- Usulan beli Buku

Tugas Koordinator Sektor


- Mengkoordinasikan
- Memelihara
- Mengikuti pertemuan keluarga nikah
- Mengetahui UU perkawinan
PROGRAM PELAYANAN JEMAAT MORIA SA
KOMISI SARANA
TAHUN PELAYANAN 20
Program Indikator Anggaran
No Kegiatan Waktu
Kerja Capaian Sat Harga Sat
1.    Program prioritas 1 : Pengembangan Spiritualitas dan Pekabaran Injil (Misi 1,4)
    ~~~~Bisa bikin nomor progran tersendiri, sebagai identita
1.2.      Tata Kelola 1.2.3.1. Pengembangan Sarana Peribadahan (tercatat di Komisi Persekutuandan Iba
             
              Peribadatan 1. Pengadaan MIG
             
              Condensor PM 1 5,000,000
             
  2. Pengadaan
speaker portable Maret 1 1,500,000
3. Pengadaan Tersedianya
direct box sarana Mei 4 1,000,000
peribadatan
4. Penambahan sesuai
LCD Mg ke-1 2 7,000,000
keebutuhan Aprl
ideal
5. Pundi
(P1 & P3) Maret 16 100,000
6. Camera Juni 2 5,000,000
7. Pengadaan
speaker portable - PM 1 8,000,000
Marsall
Jumlah 27

Catatan :
Program dan Kegiatan bersinergi dengan Komisi Pembinaan dan OIG
1. Pembinaan Pengembangan Liturgi Kreatif dan Musik Gerejawi
2. Ibadah Pastoral Katekisasi
EMAAT MORIA SAMARINDA SEBERANG
KOMISI SARANA
UN PELAYANAN 2023
Anggaran Sumber Anggaran Ket
Jumlah Kas Rutin Lain-lain Sinergi
kabaran Injil (Misi 1,4)
tersendiri, sebagai identitas klasifikasi program~~~~
Komisi Persekutuandan Ibadah krn terkait langsung dengan komisi ini)

5,000,000 - 5,000,000

1,500,000 1,500,000 -

4,000,000 4,000,000 -
1. Komisi Ibadah bersama
Komisi Sarana
14,000,000 1,400,000 - 2. Belanja dianggarkan melalui
Komisi Sarana
1,600,000 1,600,000 - 3. Sumber anggaran melalui kas
rutin, pundi khusus dan aksi lain
10,000,000 5,000,000 5,000,000

8,000,000 - 8,000,000

44,100,000 13,500,000 18,000,000

aan dan OIG


PROGRAM PELAYANAN JEMAAT MORIA S
KOMISI PERSEKUTUAN DAN
TAHUN PELAYANAN 2
ANGGARAN BELANJA KOMPERIB
Anggaran
No Uraian Waktu
Sat Harga Sat Jumlah
A. Transport Pelayan
1 Transport Pelayan Ibadah Hari Minggu
1.1 Pendeta Jemaat 130 - -
1.2 Pendeta dalam Jemaat 6 250,000 1,500,000
1.3 Pnt/Dkn, Tenaga Magang dan Tenaga Jan s.d 13 200,000 2,600,000
Pemberdayaan lainnya Des
1.4 Pertukaran Pelayan Klasis 2 1,000,000 2,000,000
1.5 Pelayan dari luar/pertukaran Pel PGI 2 500,000 1,000,000
Jumlah 153 7,100,000

2 Transpor Pelayan Ibadah Keluarga


2.1 Pnt/Dkn, Tenaga Magang dan Tenaga
Pemberdayaan lainnya 377 100,000 37,700,000
2.2 Pendeta dalam Jemaat 3 100,000 300,000
Jumlah 380 38,000,000

3 Transpor Pelayan Ibadah Insidentil


3.1.
Pnt/Dkn/Tenaga Magang dan 3 150,000 450,000
Tenaga Pemberdayaan lainnya
3.2
Pdt dalam Jemaat 2 250,000 500,000

3.3 Pdt dalam Jemaat 2 300,000 600,000


Jumlah 7 1,550,000

B. Perayaan HUT Dan Hari Raya Gerejawi


1 1. Perayaan HUT

1.1 HUT Gereja Toraja ke-75 25/Mar 1 1,000,000 1,000,000

1.2 HUT RI ke-77 17/Aug 1 250,000 250,000


1.3 HUT Jemaat Moria & Syukur Tahunan

1. Kas Rutin 1 10,000,000 10,000,000

Agst
2. Partisipasi anggota melalui koordinasi
di masing-masing sektor 1 10,000,000 10,000,000

3. Kebutuhan lain masing-masing sektor


dikoordinir langsung oleh korsek 7 5,000,000 35,000,000
setempat.

Jumlah 11 56,250,000

2 Hari Raya Gerejawi

2.1 Tahun Baru 01 Jan 2022 1-Jan 1 7,500,000 7,500,000

2.2 Jumat Agung 15-Apr 2 1,250,000 2,500,000


2.3 Minggu Paskah 17-Apr 2 1,250,000 2,500,000
2.4 Kenaikan 26-May 1 250,000 250,000
2.5 Natal 25 Des 2022 25-Dec 1 7,500,000 7,500,000
23 atau
2.6 Syukur Natal Jemaat 1 -
29/12
1. Kas Rutin 1 20,000,000 20,000,000
Sept s.d
2. Pundi khusus 1 15,000,000 15,000,000
Des
3. Usaha Panitia 1 25,000,000 25,000,000
Jumlah 11 80,250,000

3 Akta Ibadah dan keperluan lainnya


3.1 Perjamuan Kudus
1. Roti 4x Perjamuan 15-Apr 2 40,000 80,000
24-Jul 3 40,000 120,000
2-Oct 3 40,000 120,000
18-Dec 3 40,000 120,000
2. Anggur 4x Perjamuan 15-Apr 2 250,000 500,000
24-Jul 3 250,000 750,000
2-Oct 3 250,000 750,000
18-Dec 3 250,000 750,000
3. Lilin setiap 4x Perjamuan Aprl 4 50,000 200,000
3.2 Lilin Prapaskah dan paskah Aprl 12 25,000 300,000
3.3 Lilin untuk ibadah lain-lain Aprl 3 50,000 150,000
3.4 Lilin masa advent dan Natal Aprl 10 25,000 250,000

Mobilisasi Sound, Kibord dan Jan s.d


3.5
perlengkapan peribadahan lainnya Des 20 100,000 2,000,000

Buku Membangun Jemaat tahun berikut 5 60,000 300,000


3.6 Des

~ Biaya pengiriman 1 100,000 100,000


Jan s.d
3.7 ATK Des 1 250,000 250,000

Jumlah 6,740,000

4 Rapat-rapat dan Operasional


4.1 Rapat Kerja Komisi 2022 1 280,000 280,000
4.2 Rapat-rapat koordinasi 6 50,000 300,000
4.3 Rapat Pembentukan Panitia 2 X -
1. HUT dan Syu Tahunan Jemaat 1 100,000 100,000

2. Natal 1 100,000 100,000

4.4 Operasional Komisi 12 1,000,000 12,000,000


Jumlah 12,780,000
-
MAAT MORIA SAMARINDA SEBERANG
SEKUTUAN DAN IBADAH
N PELAYANAN 2022

Sumber Anggaran Ket


Kas Rutin Lain-lain Sinergi

- -
1,500,000 -
2,600,000 -
1,000,000 1,000,000 Klasis
1,000,000 -
6,100,000 1,000,000

37,700,000 - Dilayani Pnt/Dkn/Magang dan


Pemberdayaan lainnya
300,000 - Dilayani Pdt dalam Jemaat
38,000,000 - Dilayankan kepada 552 Keluarga

450,000 -

500,000 - Ibadah Insidentil lainnya selain


Pemberkatan Nikah

600,000 - Ibadah Pemberkatan Nikah


1,550,000 -

1. Tim Kerja atau


1,000,000 - 2. Dilaksanakan perayaan bersama di
bawah koordinasi BPK KSM
250,000 -
Dibentuk Panitia awal Juni: a).
Korsek ditetapkan sebagai koordinator
Dana untuk sektor pelayanannya.
b). Korsek
10,000,000 - membentuk Tim Kerja di masing-
masing sektor pelayanan

- 10,000,000 Koordinasi Korsek bersama Panitia

Dilaporkan oleh Korsek masing melalui


- 35,000,000 LPJ Panitia yang ada (anggaran belanja
lansung anggota)
11,250,000 45,000,000

Dibentuk Tim Kerja menjadi satu kesatuan


7,500,000 - dengan Natal 25 Des 2021
2,500,000 -
Dibentuk Tim Kerja
2,500,000 -
250,000 -
7,500,000 - Dibentuk TIM

20,000,000 - Dibentuk Panitia awal September


- 15,000,000
- 25,000,000
40,250,000 40,000,000

-
80,000 -
120,000 - Kebutuhan Roti setiap kali ibadah = 2
120,000 - bks x rp 20.000
120,000 -
500,000 -
750,000 - Kebutuhan Anggur setiap kali ibadah = 2
750,000 - btl x rp 125.000
750,000 -
200,000 - Sebatang lilin besar = rp 50.000
300,000 Sebatang lilin 23-27 cm = rp 25.000
150,000 Sebatang lilin besar = rp 50.000
250,000 Sebatang lilin 23-27 cm = rp 25.000

1. Mobilisasi perlengkapan ibadah


untuk wilayah sitar Asrama, Blok D, Gg.
Rudal dan Gg Manunggal, tidak
2,000,000 - dibebankan menggunakan kendaraan
2.
Pengangkutan kursi, tidak dibebankan
mobilisasi kendaraan

300,000 - Pengurungan jlh eks yang dipesan,


untuk mengoptimalkan penggunaan TIK
100,000 -

250,000 -

6,740,000 -

280,000 - Perkiraan biaya = rp 20.000x 14 org


300,000 -
- -
100,000 -
Biaya rapat lainnya terkait kepanitiaan
100,000 - ini dibebankan kepada Panitia y ada

12,000,000 -
12,780,000 -

Anda mungkin juga menyukai