Anda di halaman 1dari 1

INVOICE

UD. LARA Tanggal 18 Feb 2023


Kamang Mudik
HP. 081369360862

Kepada Yth.
Purchasing Dept
PT. Baramutiara Prima
Di Sungai Lilin

Perihal : Invoice (PO23020015)

No Description Quantity Unit Price/Kg Line Total


(Kg) (Rp.) ( Rp.)

1 Kapur Tohor (CaO) 20.000 2000 40,000,000

Subtotal 40.000.000
(Terbilang : Empat Puluh Juta Rupiah)

Keterangan :

Pembayaran Dilakukan dengan Down payment 50% dan sisanya 50%, dibayarkan 1 minggu setelah Bongkar ( Full BAST)
Transfer ke Rekening Bank BRI 0128-01025443502 a.n. NOVIANDRI FAHMI HUSODO

Hormat Kami

Noviandri Fahmi H

Anda mungkin juga menyukai