Anda di halaman 1dari 234

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KAB. BANTAENG
TAHUN 2024
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 270.232.180.315,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 270.232.180.315,00


WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 270.232.180.315,00


BIDANG PENDIDIKAN

1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG - - 0,00 - 228.419.469.759,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.01.01.2.01 Perencanaan, - - 0,00 - 4. Peningka - - 205.702.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN


Penganggaran, dan Evaluasi tan kualitas KEBUDAYAAN
Kinerja Perangkat Daerah akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 4 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. Peningka - 4 Dokumen 30.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER tan kualitas KEBUDAYAAN
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA akses
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Dokumen RKA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Dokumen Perubahan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
RKA-SKPD tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 20.402.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Laporan Hasil Koordinasi Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Penyusunan Dokumen Kecamatan, UMUM-DANA manusia
DPA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 4 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
DPA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Dokumen Perubahan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
DPA-SKPD tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Laporan 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
Laporan Capaian Kinerja dan tan kualitas
Ikhtisar Realisasi Kinerja akses
SKPD layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi 12 Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 4 Laporan 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kinerja Perangkat Daerah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan - - 0,00 - 5. Pemban - - 227.804.965.759,00 DINAS PENDIDIKAN DAN


Perangkat Daerah gunan KEBUDAYAAN
manusia
4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Orang yang 270 12 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 12 227.621.323.156,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER gunan Orang/bulan KEBUDAYAAN
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Penyediaan Administrasi Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Pelaksanaan Tugas ASN Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 50.540.552,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Penatausahaan dan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi 12 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Pelaksanaan Akuntansi Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
SKPD Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Laporan 21.306.051,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Akhir Tahun SKPD dan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Penyusunan Laporan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
Keuangan Akhir Tahun SKPD tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Bahan 3 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Tanggapan Pemeriksaan dan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Tindak Lanjut Pemeriksaan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Laporan 21.796.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Bulanan/ Triwulanan/ Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Semesteran SKPD dan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Laporan Koordinasi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
Penyusunan Laporan tan kualitas
Keuangan Bulanan/Triwulana akses
n/Semesteran SKPD layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan 4 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Analisis Prognosis Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Realisasi Anggaran Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik - - 0,00 - 5. Pemban - - 179.895.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Daerah pada Perangkat gunan KEBUDAYAAN
Daerah manusia
4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Barang Milik Daerah SKPD Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 27.395.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Pengamanan Barang Milik Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Daerah SKPD Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Laporan 27.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Penilaian Barang Milik Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Daerah dan Hasil Koordinasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Penilaian Barang Milik Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
Daerah SKPD tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Laporan 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Pembinaan, Pengawasan, Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
dan Pengendalian Barang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Milik Daerah pada SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi 12 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Laporan 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Penyusunan Laporan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Barang Milik Daerah pada Kecamatan, UMUM-DANA manusia
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Laporan 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Penatausahaan Barang Milik Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Daerah pada SKPD Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Pemanfaatan Barang Milik Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Daerah SKPD Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian - - 0,00 - 5. Pemban - - 228.907.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN


Perangkat Daerah gunan KEBUDAYAAN
manusia
4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah Unit Peningkatan 1 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 21.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sarana dan Prasarana Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Disiplin Pegawai Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas 26 Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Paket 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
beserta Atribut Kelengkapan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, - - 5. Pemban - 1 Dokumen 27.907.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Pengolahan Administrasi Semua gunan KEBUDAYAAN
Kepegawaian Kecamatan, manusia
Semua Kel/Desa 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. Peningka - 1 Dokumen 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Koordinasi dan Semua TRANSFER tan kualitas KEBUDAYAAN
Pelaksanaaan Sistem Kecamatan, UMUM-DANA akses
Informasi Kepegawaian Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Evaluasi, dan Penilaian Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kinerja Pegawai Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Jumlah Pegawai Pensiun 3 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 3 Orang 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Dipulangkan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas

Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Laporan 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Pemulangan Pegawai yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Meninggal dalam Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Melaksanakan Tugas Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN

Jumlah ASN yang 1 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Orang 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dipindahtugaskan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2. 1.01.02 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 34.843.983.556,00


PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan - - 0,00 - 5. Pemban - - 9.809.182.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN


Sekolah Dasar gunan KEBUDAYAAN
manusia
4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Jumlah Sekolah Baru yang 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Telah Dibangun Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas Baru 3 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 3 Ruang 505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Bertambah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala 2 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Ruang 505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah/TU yang Telah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dibangun Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit 2 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Ruang 357.110.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kesehatan Sekolah yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Telah Dibangun Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Perpustakaan 1 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Ruang 353.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah yang Telah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dibangun Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana 25 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 25 Unit 1.010.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Utilitas Sekolah yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Telah Dibangun Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 181.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah, Guru, Penjaga Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Sekolah yang Telah Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Dibangun Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Jumlah Ruang Kelas yang 25 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 25 Ruang 1.010.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala 2 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Ruang 285.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah/TU yang Telah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Ruang Unit 3 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 3 Ruang 252.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kesehatan Sekolah yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Telah Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Sedang/Berat Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan 1 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Ruang 104.173.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah yang Telah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana 2 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Unit 233.777.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Utilitas Sekolah yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Telah Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala 2 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, - - 5. Pemban - 2 Unit 252.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah, Guru, Penjaga Semua gunan KEBUDAYAAN
Sekolah yang Telah Kecamatan, manusia
DiRehabilitasi Sedang/Berat Semua Kel/Desa 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah

Jumlah Mebel sekolah yang 90 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 90 Paket 842.092.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Tersedia Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Alat Rumah Tangga 30 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 30 Paket 151.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah yang Tersedia Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah Perlengkapan 50 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 50 Paket 151.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah yang Tersedia Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan

Jumlah Bangunan Gedung 4 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 4 Unit 101.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Ruang Sekolah yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dilaksanakan Pemeliharaan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana 10 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 10 Unit 101.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Utilitas Sekolah yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dilaksanakan Pemeliharaan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala 10 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 10 Unit 151.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah, Guru, Penjaga Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Sekolah yang Dilaksanakan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Pemeliharaan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Peserta Didik 65 Peserta 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 65 Peserta 202.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah Menengah Atas Didik Semua TRANSFER gunan Didik KEBUDAYAAN
yang Menerima Biaya Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Personil Peserta Didik Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Jumlah Alat Praktik dan 60 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 60 Paket 797.852.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Peraga Siswa yang Tersedia Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Jumlah Satuan Pendidikan 150 Satuan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 150 Satuan 894.231.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Menyelenggarakan Pendidikan Semua TRANSFER gunan Pendidikan KEBUDAYAAN
Proses Belajar dan Ujian Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar

Jumlah Satuan Pendidikan 40 Satuan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 40 Satuan 20.402.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Dasar yang Siap Dievaluasi Pendidikan Semua TRANSFER gunan Pendidikan KEBUDAYAAN
dan Melaksanakan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Rekomendasi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah Siswa yang 200 Peserta 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 200 Peserta 168.316.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Mengikuti Ajang Didik Semua TRANSFER gunan Didik KEBUDAYAAN
Kompetisi/Lomba Akademik Kecamatan, UMUM-DANA manusia
dan Non Akademik Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Pendidik dan Tenaga 10 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 10 Orang 50.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kependidikan yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Mendapatkan Fasilitasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Kenaikan Pangkat/Golongan, Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
Pemberian Promosi, tan kualitas
Peningkatan Kompetensi dan akses
Kualifikasi layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Jumlah Sekolah Menengah 150 Satuan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 150 Satuan 15.301.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Dasar yang Dilaksanakan Pendidikan Semua TRANSFER gunan Pendidikan KEBUDAYAAN
Pembinaan Kelembagaan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
dan manajemen sekolah Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Jumlah Tenaga Pengelola 150 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 150 Orang 50.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Meningkat Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kapasitasnya dalam Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Pengelolaan Dana BOS Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
Sekolah Dasar tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Jumlah Ruang Laboratorium 1 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. Peningka - 1 Ruang 252.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah Dasar yang Telah Semua TRANSFER tan kualitas KEBUDAYAAN
Dibangun Kecamatan, UMUM-DANA akses
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.32 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar

Jumlah Laboratorium 2 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Ruang 252.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah Dasar yang Telah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.01.33 Pemeliharaan Mebel Sekolah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Mebel Sekolah yang 500 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 500 Unit 50.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Dilaksanakan Pemeliharaan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan - - 0,00 - 5. Pemban - - 10.346.488.406,00 DINAS PENDIDIKAN DAN


Sekolah Menengah Pertama gunan KEBUDAYAAN
manusia
4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Jumlah Sekolah Baru yang 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Telah Dibangun Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas Baru 2 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Ruang 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Bertambah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala 2 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Ruang 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah/TU yang Telah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dibangun Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Ruang Unit 2 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Ruang 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kesehatan Sekolah yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Telah Dibangun Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan 2 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Ruang 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah yang Telah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dibangun Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium

Jumlah Ruang Laboratorium 2 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Ruang 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Telah Dibangun Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.07 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula

Jumlah Ruang Serba 1 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Ruang 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Guna/Aula yang Telah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dibangun Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.08 Pembangunan Asrama Sekolah

Jumlah Asrama Sekolah 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Telah Dibangun Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Rumah Dinas Kepala 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah, Guru, Penjaga Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Sekolah yang Telah Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Dibangun Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.10 Pembangunan Fasilitas Parkir

Jumlah Fasilitas Parkir yang 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Telah Dibangun Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.11 Pembangunan Kantin Sekolah

Jumlah Kantin Sekolah yang 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Telah Dibangun Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana 6 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 6 Unit 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Utilitas Sekolah yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Telah Dibangun Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah

Jumlah Gedung Sekolah 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Direhabilitasi Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Sedang/Berat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Ruang kelas sekolah 11 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 11 Ruang 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Telah Direhabilitasi Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Sedang/Berat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

Jumlah Ruang Guru Sekolah 1 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Ruang 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Telah Direhabilitasi Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Sedang/Berat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit 2 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Ruang 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kesehatan Sekolah yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Telah Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Sedang/Berat Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan 2 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Ruang 262.608.686,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah yang Telah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

Jumlah Laboratorium yang 2 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Ruang 443.399.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Telah Direhabilitasi Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Sedang/Berat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Ruang Serba 1 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Ruang 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Guna/Aula yang Telah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Direhabilitasi sedang/berat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama

Jumlah Asrama yang Telah 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah/Guru/Penjaga Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Sekolah yang Telah Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Direhabilitasi Sedang/Berat Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir

Jumlah Fasilitas Parkir yang 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Telah Direhabilitasi Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Sedang/Berat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah

Jumlah Kantin Sekolah yang 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Sarana, Prasarana 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 104.102.720,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Utilitas Sekolah yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Telah Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Sedang/Berat Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah

Jumlah Mebel Sekolah yang 8 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 8 Paket 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Tersedia Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah

Jumlah Alat Rumah Tangga 10 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 10 Paket 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah yang Tersedia Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah Perlengkapan 50 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 50 Paket 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah yang Tersedia Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan

Jumlah Bangunan Gedung 10 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 10 Unit 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Ruang Sekolah yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dilaksanakan Pemeliharaan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Sarana, Prasarana 30 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 30 Unit 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Utilitas Sekolah yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dilaksanakan Pemeliharaan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.31 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala 10 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 10 Unit 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah, Guru, Penjaga Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Sekolah yang Dilaksanakan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Pemeliharaan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Peserta didik 32 Peserta 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 32 Peserta 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah Menengah Pertama Didik Semua TRANSFER gunan Didik KEBUDAYAAN
yang Menerima Biaya Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Personil Peserta Didik Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.33 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik

Jumlah Buku Teks yang 2500 Buku 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2500 Buku 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Diterima Peserta Didik Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik

Jumlah Perlengkapan 300 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 300 Paket 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Peserta Didik yang Tersedia Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Alat Praktik dan 2 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Paket 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Peraga Siswa yang Tersedia Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Jumlah Peserta Didik yang 6550 Peserta 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 6550 Peserta 465.028.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Mengikuti Proses Belajar dan Didik Semua TRANSFER gunan Didik KEBUDAYAAN
Ujian Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Satuan Pendidikan 11 Satuan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 11 Satuan 15.150.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Menengah Pertama yang Pendidikan Semua TRANSFER gunan Pendidikan KEBUDAYAAN
Siap Dievaluasi dan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Melaksanakan Rekomendasi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah Siswa yang 200 Peserta 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 200 Peserta 111.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Mengikuti Ajang Didik Semua TRANSFER gunan Didik KEBUDAYAAN
Kompetisi/Lomba Akademik Kecamatan, UMUM-DANA manusia
dan Non Akademik Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Jumlah Sekolah Menengah 43 Satuan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 43 Satuan 10.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Pertama yang Dilaksanakan Pendidikan Semua TRANSFER gunan Pendidikan KEBUDAYAAN
Pembinaan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Tenaga yang 86 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 86 Orang 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Meningkat Kapasitasnya Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
dalam Pengelolaan Dana Kecamatan, UMUM-DANA manusia
BOS Sekolah Menengah Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
Pertama tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU

Jumlah Ruang TU yang 1 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Ruang 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Telah Direhabilitasi Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Sedang/Berat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah

Jumlah Ruang Kepala 1 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Ruang 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah yang Telah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.02.46 Pemeliharaan Mebel Sekolah

Jumlah Mebel Sekolah yang 500 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 500 Unit 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Dilaksanakan Pemeliharaan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan - - 0,00 - 5. Pemban - - 10.896.546.150,00 DINAS PENDIDIKAN DAN


Anak Usia Dini (PAUD) gunan KEBUDAYAAN
manusia
4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Gedung/Ruang 15 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 15 Unit 3.011.373.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kelas/Ruang Guru PAUD Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
yang Telah Dibangun Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Jumlah Sarana, Prasarana 10 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 10 Unit 2.228.163.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Utilitas PAUD yang Telah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dibangun Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Jumlah Gedung/Ruang 4 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 4 Unit 865.285.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kelas/Ruang Guru PAUD Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
yang Telah Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Sedang/Berat Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Jumlah Sarana, Prasarana 2 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Unit 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Utilitas PAUD yang Telah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Jumlah Gedung/Ruang 8 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 8 Unit 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kelas/Ruang Guru PAUD Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
yang Dilaksanakan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Pemeliharaan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Sarana, Prasarana 8 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 8 Unit 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Utilitas PAUD yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dilaksanakan Pemeliharaan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD

Jumlah Mebel PAUD yang 31 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 31 Paket 310.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Tersedia Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD

Jumlah Alat Rumah Tangga 30 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 30 Paket 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
PAUD yang Tersedia Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD

Jumlah perlengkapan PAUD 50 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 50 Paket 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Tersedia Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Jumlah Peserta Didik PAUD 100 Peserta 0,00 - Kab. Bantaeng, - - 5. Pemban - 100 Peserta 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Menerima Biaya Didik Semua gunan Didik KEBUDAYAAN
Personil Peserta Didik Kecamatan, manusia
Semua Kel/Desa 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Alat Praktik dan 90 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 90 Paket 780.725.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Peraga PAUD yang Tersedia Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Jumlah Peserta Didik PAUD 6500 Peserta 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 6500 Peserta 1.359.071.150,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Mengikuti Proses Didik Semua TRANSFER gunan Didik KEBUDAYAAN
Belajar Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD

Jumlah PAUD yang Siap 30 Satuan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 30 Satuan 157.394.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Dievaluasi dan Pendidikan Semua TRANSFER gunan Pendidikan KEBUDAYAAN
Melaksanakan Rekomendasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Jumlah PAUD yang 164 Satuan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 164 Satuan 1.114.535.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Semua TRANSFER gunan Pendidikan KEBUDAYAAN
Kelembagaan dan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Manajemen Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

Jumlah Tenaga yang 164 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 164 Orang 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Meningkat Kapasitasnya Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
dalam Pengelolaan Dana Kecamatan, UMUM-DANA manusia
BOP PAUD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.03.20 Pemeliharaan Mebel Sekolah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Mebel Sekolah yang 300 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 300 Unit 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Dipelihara Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan - - 0,00 - 5. Pemban - - 3.791.767.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN


Nonformal/Kesetaraan gunan KEBUDAYAAN
manusia
4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Gedung/Ruang 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kelas/Ruang Guru Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Nonformal/Kesetaraan yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Telah Dibangun Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Sarana, Prasarana 3 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 3 Unit 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Utilitas Sekolah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Nonformal/Kesetaraan yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Telah Dibangun Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan

Jumlah Gedung/Ruang 2 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Unit 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kelas/Ruang Guru Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Pendidikan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Nonformal/Kesetaraan yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
Direhabilitasi Sedang/Berat tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Sarana, Prasarana 2 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Unit 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Utilitas Sekolah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Nonformal/ Kesetaraan yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Direhabilitasi Sedang/Berat Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Kelas/Ruang Guru 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Pendidikan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Nonformal/Kesetaraan yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Dilaksanakan Pemeliharaan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Sarana, Prasarana 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
dan Utilitas Sekolah Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Nonformal/Kesetaraan yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Dilaksanakan Pemeliharaan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Mebel Pendidikan 3 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 3 Paket 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Nonformal/Kesetaraan yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Tersedia Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Jumlah Alat Rumah Tangga 1 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Paket 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Pendidikan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Nonformal/Kesetaraan yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Tersedia Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Perlengkapan 150 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 150 Paket 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Pendidikan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Nonformal/Kesetaraan yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Tersedia Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Peserta Didik 30 Peserta 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 30 Peserta 90.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Nonformal/Kesetaraan yang Didik Semua TRANSFER gunan Didik KEBUDAYAAN
Menerima Biaya Personil Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Peserta Didik Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan

Jumlah Alat Praktik dan 2 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Paket 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Peraga Siswa Nonformal/ Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kesetaraan yang Tersedia Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Peserta Didik yang 3725 Peserta 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 3725 Peserta 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Mengikuti Proses Belajar Didik Semua TRANSFER gunan Didik KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Satuan Pendidikan 9 Satuan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 9 Satuan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Nonformal/Kesetaraan Siap Pendidikan Semua TRANSFER gunan Pendidikan KEBUDAYAAN
Dievaluasi dan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Melaksanakan Rekomendasi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Sekolah 9 Satuan 0,00 - Kab. Bantaeng, - - 5. Pemban - 9 Satuan 2.021.767.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Nonformal/Kesetaraan yang Pendidikan Semua gunan Pendidikan KEBUDAYAAN
Dilaksanakan Pembinaan Kecamatan, manusia
Kelembagaan dan Semua Kel/Desa 4. Peningka
Manajemen tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Tenaga yang 18 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 18 Orang 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Meningkat Kapasitasnya Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
dalam Pengelolaan Dana Kecamatan, UMUM-DANA manusia
BOP Sekolah Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
Nonformal/Kesetaraan tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.19 Pembangunan Laboratorium

Jumlah Ruang Laboratorium 1 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Ruang 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Telah Dibangun Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

Jumlah Laboratorium yang 1 Ruang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Ruang 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Telah Direhabilitasi Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Sedang/Berat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.21 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Mebel Pendidikan 50 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 50 Unit 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Nonformal/Kesetaraan yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dilaksanakan Pemeliharaan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.02.2.04.22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Satuan Pendidikan 9 Satuan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 9 Satuan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang Menyelenggarakan Pendidikan Semua TRANSFER gunan Pendidikan KEBUDAYAAN
Ujian Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

3. 1.01.03 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 805.592.000,00


PENGEMBANGAN
KURIKULUM

1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum - - 0,00 - 5. Pemban - - 386.850.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN


Muatan Lokal Pendidikan gunan KEBUDAYAAN
Dasar manusia
4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Jumlah Kompetensi Dasar 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Muatan Lokal Pendidikan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dasar yang Tersusun Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Jumlah Silabus Muatan Lokal 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Pendidikan Dasar yang Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Tersusun Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.03.2.01.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Jumlah Buku Teks Pelajaran 50 Buku 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 50 Buku 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Muatan Lokal Pendidikan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dasar yang Tersedia Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Penyusun Kurikulum 50 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 50 Orang 186.850.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Muatan Lokal Pendidikan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Dasar yang Meningkat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Kompetensinya Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum - - 0,00 - 5. Pemban - - 418.742.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN


Muatan Lokal Pendidikan gunan KEBUDAYAAN
Anak Usia Dini dan manusia
Pendidikan Nonformal 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Jumlah Kompetensi Dasar 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 222.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Muatan Lokal Pendidikan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Anak Usia Dini dan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Pendidikan Nonformal yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
Tersusun tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Jumlah Silabus Muatan Lokal 90 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 90 Dokumen 146.542.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Pendidikan Anak Usia Dini Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
dan Pendidikan Nonformal Kecamatan, UMUM-DANA manusia
yang Tersusun Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.03.2.02.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Jumlah Buku Teks Pelajaran 50 Buku 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 50 Buku 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Muatan Lokal Pendidikan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Anak Usia Dini dan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Pendidikan Nonformal yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
Tersedia tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

4. 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN - 100 Persen - 0,00 - 6.163.135.000,00


TENAGA KEPENDIDIKAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan - - 0,00 - 5. Pemban - - 6.163.135.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kualitas Pendidik dan gunan KEBUDAYAAN
Tenaga Kependidikan bagi manusia
Satuan Pendidikan Dasar, 4. Peningka
PAUD, dan Pendidikan tan kualitas
Nonformal/Kesetaraan akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Dokumen 2.069.605.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Perhitungan dan Pemetaan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Pendidik dan Tenaga Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Kependidikan Satuan Satuan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
Pendidikan Dasar, PAUD, tan kualitas
dan Pendidikan akses
Nonformal/Kesetaraan layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Laporan 4.093.530.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
Pelaksanaan Penataan Semua TRANSFER gunan KEBUDAYAAN
Pendistribusian Pendidik dan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Tenaga Kependidikan Satuan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 4. Peningka
Pendidikan Dasar, PAUD, tan kualitas
dan Pendidikan akses
Nonformal/Kesetaraan layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

DINAS KESEHATAN 0,00 0,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00


WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00


BIDANG KESEHATAN

1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG - 95 Persen - 0,00 - 0,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.02.01.2.01 Perencanaan, - 95 Persen - 0,00 - 5. Pemban - - 0,00 DINAS KESEHATAN


Penganggaran, dan Evaluasi gunan
Kinerja Perangkat Daerah manusia
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 5 Laporan 0,00 DINAS KESEHATAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER gunan
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
Laporan Capaian Kinerja dan sasi perlind
Ikhtisar Realisasi Kinerja ungan
SKPD sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan - 95 persen - 0,00 - 8. Optimali - - 0,00 DINAS KESEHATAN


Perangkat Daerah sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 100 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 8. Optimali - 100 0,00 DINAS KESEHATAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER sasi perlind Orang/bulan
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA ungan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 50 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 50 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN
Penatausahaan dan Semua TRANSFER gunan
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik - 95 persen - 0,00 - 5. Pemban - - 0,00 DINAS KESEHATAN
Daerah pada Perangkat gunan
Daerah manusia
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan 1 Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 5 Laporan 0,00 DINAS KESEHATAN
Penatausahaan Barang Milik Semua TRANSFER gunan
Daerah pada SKPD Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.06 Administrasi Umum - 95 persen - 0,00 - 5. Pemban - - 0,00 DINAS KESEHATAN


Perangkat Daerah gunan
manusia
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 2 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Paket 0,00 DINAS KESEHATAN
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER gunan
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 5 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 5 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN
Bacaan dan Peraturan Semua TRANSFER gunan
Perundang-Undangan yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 75 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 75 Laporan 0,00 DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER gunan
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 95 persen - 0,00 - 5. Pemban - - 0,00 DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan gunan
Daerah manusia
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 12 Laporan 0,00 DINAS KESEHATAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER gunan
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 12 Laporan 0,00 DINAS KESEHATAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER gunan
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI 8. Optimali
UMUM, sasi perlind
PENDAPATAN ungan
TRANSFER sosial dan
ANTAR DAERAH pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 95 persen - 0,00 - 5. Pemban - - 0,00 DINAS KESEHATAN
Daerah Penunjang Urusan gunan
Pemerintahan Daerah manusia
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 13 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 13 Unit 0,00 DINAS KESEHATAN
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER gunan
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
dibayarkan Pajaknya sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN - 95 Persen - 0,00 - 0,00


UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas - 95 persen - 0,00 - 8. Optimali - - 0,00 DINAS KESEHATAN


Pelayanan Kesehatan untuk sasi perlind
UKM dan UKP Kewenangan ungan
Daerah Kabupaten/Kota sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Prasarana Fasilitas 20 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DAK - 8. Optimali - 1 Unit 0,00 DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan yang Semua FISIK-BIDANG sasi perlind
Disediakan Kecamatan, KESEHATAN ungan
Semua Kel/Desa DAN KB-REGUL sosial dan
ER-PELAYANAN pemberday
KESEHATAN aan
DASAR masyarakat

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 100 Unit 5 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DAK - 5. Pemban - 5 Unit 0,00 DINAS KESEHATAN
Penunjang Medik Fasilitas Semua FISIK-BIDANG gunan
Pelayanan Kesehatan yang Kecamatan, KESEHATAN manusia
Disediakan Semua Kel/Desa DAN KB-REGUL 8. Optimali
ER-PELAYANAN sasi perlind
KESEHATAN ungan
DASAR sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin

Jumlah Obat dan Vaksin 100 Paket 10 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 10 Paket 0,00 DINAS KESEHATAN
yang Disediakan Semua TRANSFER gunan
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai

Jumlah Bahan Habis Pakai 100 Paket 10 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 10 Paket 0,00 DINAS KESEHATAN
yang Disediakan Semua TRANSFER gunan
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan - 100 persen - 0,00 - 5. Pemban Ibu Hamil - 0,00 DINAS KESEHATAN
Kesehatan untuk UKM dan gunan
UKP Rujukan Tingkat Daerah manusia
Kabupaten/Kota 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 15 Dokumen 12 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban Ibu Hamil 12 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Jaminan Semua TRANSFER gunan
Kesehatan Masyarakat Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah Dokumen 15 Dokumen 10 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, LAIN-LAIN PAD - 5. Pemban Ibu Hamil 10 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Semua YANG SAH, gunan
Puskesmas Kecamatan, DANA manusia
Semua Kel/Desa TRANSFER 8. Optimali
KHUSUS-DANA sasi perlind
ALOKASI ungan
KHUSUS NON sosial dan
FISIK, pemberday
PENDAPATAN aan
TRANSFER masyarakat
ANTAR DAERAH

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Dokumen 15 Dokumen 12 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban Ibu Hamil 12 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Semua TRANSFER gunan
Fasilitas Kesehatan Lainnya Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

RSUD PROF. DR. DR. ANWAR MAKKATUTU 0,00 88.952.763.794,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 88.952.763.794,00


WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 88.952.763.794,00


BIDANG KESEHATAN

1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG - 95 Persen - 0,00 - 86.952.763.794,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan - 95 persen - 0,00 - 5. Pemban - - 16.952.763.794,00 RSUD PROF. DR. DR.
Perangkat Daerah gunan ANWAR MAKKATUTU
manusia
5.
Penguatan
pendidikan
akhlak dan
budaya

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 246 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 246 16.952.763.794,00 RSUD PROF. DR. DR.
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Bantaeng, TRANSFER gunan Orang/bulan ANWAR MAKKATUTU
Tunjangan ASN Pallantikang UMUM-DANA manusia
ALOKASI UMUM 5.
Penguatan
pendidikan
akhlak dan
budaya

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan - - 0,00 - 5. - - 70.000.000.000,00 RSUD PROF. DR. DR.


BLUD Penguatan ANWAR MAKKATUTU
pendidikan
akhlak dan
budaya

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Jumlah BLUD yang 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. - 1 Unit Kerja 70.000.000.000,00 RSUD PROF. DR. DR.
Menyediakan Pelayanan dan Bantaeng, DARI BLUD Penguatan ANWAR MAKKATUTU
Penunjang Pelayanan Pallantikang pendidikan
akhlak dan
budaya

2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN - 95 Persen - 0,00 - 2.000.000.000,00


UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas - 95 persen - 0,00 - 5. Pemban - - 2.000.000.000,00 RSUD PROF. DR. DR.
Pelayanan Kesehatan untuk gunan ANWAR MAKKATUTU
UKM dan UKP Kewenangan manusia
Daerah Kabupaten/Kota 5.
Penguatan
pendidikan
akhlak dan
budaya

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 100 Unit 20 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 20 Unit 2.000.000.000,00 RSUD PROF. DR. DR.
Penunjang Medik Fasilitas Bantaeng, TRANSFER gunan ANWAR MAKKATUTU
Pelayanan Kesehatan yang Pallantikang KHUSUS-DANA manusia
Disediakan ALOKASI 5.
KHUSUS FISIK Penguatan
pendidikan
akhlak dan
budaya

RSUD BANYORANG 0,00 9.364.935.925,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 9.364.935.925,00


WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 9.364.935.925,00


BIDANG KESEHATAN

1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG Peresentase Capaian 95 Persen 100 Persen 0,00 100 Persen 6.016.935.925,00
URUSAN PEMERINTAHAN Penunjang Urusan
DAERAH Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA Kabupaten/Kota

1.02.01.2.01 Perencanaan, Persentase Ketepatan waktu 95 Persen 100 Persen 0,00 - 5. Pemban RSUD Banyoran 100 Persen 77.000.000,00 RSUD BANYORANG
Penganggaran, dan Evaluasi penyusunan dokumen gunan
Kinerja Perangkat Daerah perencanaan, penganggaran, manusia
dan evaluasi Kinerja PD 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban RSUD Banyoran 1 Dokumen 22.000.000,00 RSUD BANYORANG
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER gunan
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban RSUD Banyoran 1 Dokumen 55.000.000,00 RSUD BANYORANG
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER gunan
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Dokumen RKA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan - 95 persen - 0,00 - 5. Pemban - - 4.300.435.925,00 RSUD BANYORANG


Perangkat Daerah gunan
manusia
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Orang yang 270 58 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 58 4.219.935.925,00 RSUD BANYORANG
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER gunan Orang/bulan
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 12 Dokumen 33.000.000,00 RSUD BANYORANG
Penatausahaan dan Semua TRANSFER gunan
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 12 Laporan 47.500.000,00 RSUD BANYORANG
Bulanan/ Triwulanan/ Semua TRANSFER gunan
Semesteran SKPD dan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Laporan Koordinasi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
Penyusunan Laporan sasi perlind
Keuangan Bulanan/Triwulana ungan
n/Semesteran SKPD sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.06 Administrasi Umum - 95 persen - 0,00 - 8. Optimali - - 253.500.000,00 RSUD BANYORANG


Perangkat Daerah sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 10 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 8. Optimali - 10 Paket 105.000.000,00 RSUD BANYORANG
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER sasi perlind
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA ungan
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 5 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 8. Optimali - 5 Dokumen 27.500.000,00 RSUD BANYORANG
Bacaan dan Peraturan Semua TRANSFER sasi perlind
Perundang-Undangan yang Kecamatan, UMUM-DANA ungan
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 12 Laporan 121.000.000,00 RSUD BANYORANG
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER gunan
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik - - 0,00 - 5. Pemban - - 165.000.000,00 RSUD BANYORANG


Daerah Penunjang Urusan gunan
Pemerintah Daerah manusia
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang 60 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 110.000.000,00 RSUD BANYORANG
Disediakan Semua TRANSFER gunan
Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan 45 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 55.000.000,00 RSUD BANYORANG
Mesin Lainnya yang Semua TRANSFER gunan
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 95 persen - 0,00 - 5. Pemban - - 726.000.000,00 RSUD BANYORANG
Urusan Pemerintahan gunan
Daerah manusia
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 12 Laporan 330.000.000,00 RSUD BANYORANG
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER gunan
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 12 Laporan 66.000.000,00 RSUD BANYORANG
Jasa Peralatan dan Semua TRANSFER gunan
Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 12 Laporan 330.000.000,00 RSUD BANYORANG
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER gunan
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 95 persen - 0,00 - 5. Pemban - - 346.500.000,00 RSUD BANYORANG
Daerah Penunjang Urusan gunan
Pemerintahan Daerah manusia
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Kendaraan 15 Unit 2 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Unit 88.000.000,00 RSUD BANYORANG
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER gunan
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
dibayarkan Pajaknya sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 3 Unit 165.000.000,00 RSUD BANYORANG
Operasional atau Lapangan Semua TRANSFER gunan
yang Dipelihara dan Kecamatan, UMUM-DANA manusia
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
Perizinannya sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 93.500.000,00 RSUD BANYORANG
Bangunan Lainnya yang Semua TRANSFER gunan
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan - - 0,00 - 8. Optimali - - 148.500.000,00 RSUD BANYORANG


BLUD sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Jumlah BLUD yang 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 8. Optimali - 1 Unit Kerja 148.500.000,00 RSUD BANYORANG
Menyediakan Pelayanan dan Semua TRANSFER sasi perlind
Penunjang Pelayanan Kecamatan, UMUM-DANA ungan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN - 95 Persen - 0,00 - 3.309.500.000,00


UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas - 95 persen - 0,00 - 8. Optimali - - 1.534.500.000,00 RSUD BANYORANG


Pelayanan Kesehatan untuk sasi perlind
UKM dan UKP Kewenangan ungan
Daerah Kabupaten/Kota sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Jumlah Sarana, Prasarana 1 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 8. Optimali - 1 Unit 93.500.000,00 RSUD BANYORANG
dan Alat Kesehatan yang Semua TRANSFER sasi perlind
Telah Dilakukan Program Kecamatan, UMUM-DANA ungan
Rehabilitasi dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM sosial dan
Pemeliharaan Oleh Rumah pemberday
Sakit aan
masyarakat

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 100 Unit 75 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 75 Unit 330.000.000,00 RSUD BANYORANG
Penunjang Medik Fasilitas Semua TRANSFER gunan
Pelayanan Kesehatan yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin

Jumlah Obat dan Vaksin 100 Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 8. Optimali - 1 Paket 550.000.000,00 RSUD BANYORANG
yang Disediakan Semua TRANSFER sasi perlind
Kecamatan, UMUM-DANA ungan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai

Jumlah Bahan Habis Pakai 100 Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 8. Optimali - 1 Paket 495.000.000,00 RSUD BANYORANG
yang Disediakan Semua TRANSFER sasi perlind
Kecamatan, UMUM-DANA ungan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 1 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 66.000.000,00 RSUD BANYORANG
Penunjang Medik Fasilitas Semua TRANSFER gunan
Layanan Kesehatan yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Terpelihara Sesuai Standar Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan - 100 persen - 0,00 - 5. Pemban - - 1.775.000.000,00 RSUD BANYORANG
Kesehatan untuk UKM dan gunan
UKP Rujukan Tingkat Daerah manusia
Kabupaten/Kota 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Dokumen 1.500.000.000,00 RSUD BANYORANG
Operasional Pelayanan Semua TRANSFER gunan
Rumah Sakit Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitas Kesehatan 5 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 275.000.000,00 RSUD BANYORANG
yang Terakreditasi di Semua TRANSFER gunan
Kabupaten/Kota Kecamatan, UMUM-DANA manusia
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

3. 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN - 95 Persen - 0,00 - 38.500.000,00


KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan - - 0,00 - 8. Optimali - - 38.500.000,00 RSUD BANYORANG


Peningkatan Kompetensi sasi perlind
Teknis Sumber Daya ungan
Manusia Kesehatan Tingkat sosial dan
Daerah Kabupaten/Kota pemberday
aan
masyarakat

1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya 50 Orang 30 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 8. Optimali - 30 Orang 38.500.000,00 RSUD BANYORANG
Manusia Kesehatan Tingkat Semua TRANSFER sasi perlind
Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan, UMUM-DANA ungan
yang Ditingkatkan Mutu dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM sosial dan
Kompetensinya pemberday
aan
masyarakat

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 28.208.041.797,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 28.174.854.337,00


WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 28.174.854.337,00


BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

1. 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 4.391.413.296,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.05.01.2.01 Perencanaan, - 90 persen - 0,00 - - - - 15.238.800,00 BADAN


Penganggaran, dan Evaluasi PENANGGULANGAN
Kinerja Perangkat Daerah BENCANA DAERAH

1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 5 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 5 Dokumen 15.238.800,00 BADAN
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan - 95 persen - 0,00 - - - - 3.785.612.296,00 BADAN


Perangkat Daerah PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 22 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 22 3.743.024.936,00 BADAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER Orang/bulan PENANGGULANGAN
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 12 Dokumen 34.365.660,00 BADAN
Penatausahaan dan Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan 4 Dokumen 6 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 6 Dokumen 8.221.700,00 BADAN
dan Analisis Prognosis Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Realisasi Anggaran Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

1.05.01.2.06 Administrasi Umum - 90 persen - 0,00 - - - - 198.144.600,00 BADAN


Perangkat Daerah PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Paket 3.578.600,00 BADAN
Rumah Tangga yang Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan 90 Laporan 35 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 35 Laporan 194.566.000,00 BADAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik - 85 persen - 0,00 - - - - 6.939.000,00 BADAN


Daerah Penunjang Urusan PENANGGULANGAN
Pemerintah Daerah BENCANA DAERAH

1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan 45 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Unit 6.939.000,00 BADAN
Mesin Lainnya yang Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - - 0,00 - - - - 161.313.600,00 BADAN


Urusan Pemerintahan PENANGGULANGAN
Daerah BENCANA DAERAH

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 3 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 3 Laporan 111.712.000,00 BADAN
Jasa Komunikasi, Sumber Bantaeng, TRANSFER PENANGGULANGAN
Daya Air dan Listrik yang Lamalaka UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Disediakan ALOKASI UMUM

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 2 Laporan 49.601.600,00 BADAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 90 persen - 0,00 - - - - 224.165.000,00 BADAN


Daerah Penunjang Urusan PENANGGULANGAN
Pemerintahan Daerah BENCANA DAERAH

1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 15 Unit - 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - - 85.032.000,00 BADAN


Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 3 Unit 135.508.000,00 BADAN
Operasional atau Lapangan Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
yang Dipelihara dan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Perizinannya

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 45 Unit 5 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 5 Unit 3.625.000,00 BADAN
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

2. 1.05.03 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 23.783.441.041,00


PENANGGULANGAN
BENCANA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan - 202482 - 0,00 - - - - 565.704.660,00 BADAN


Kesiapsiagaan Terhadap orang PENANGGULANGAN
Bencana BENCANA DAERAH

1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 1 Dokumen 453.615.560,00 BADAN
Pengendalian Operasi dan Semua ASLI DAERAH PENANGGULANGAN
Penyediaan Sarana Kecamatan, (PAD) BENCANA DAERAH
Prasarana Kesiapsiagaan Semua Kel/Desa
Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota

1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Analisis 3 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 1 Dokumen 50.310.000,00 BADAN
Risiko Bencana pada Semua ASLI DAERAH PENANGGULANGAN
Kegiatan Pembangunan Kecamatan, (PAD) BENCANA DAERAH
yang Mempunyai Risiko Semua Kel/Desa
Tinggi Menimbulkan
Bencana

1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Personil TRC yang 50 Orang 25 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 25 Orang 61.779.100,00 BADAN
Dikembangkan Kapasitas Semua ASLI DAERAH PENANGGULANGAN
Teknis dan Manajerialnya Kecamatan, (PAD) BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa

1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan - 200 orang - 0,00 - - - - 114.221.000,00 BADAN


dan Evakuasi Korban PENANGGULANGAN
Bencana BENCANA DAERAH

1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Korban Bencana 1000 Orang 600 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 600 Orang 114.221.000,00 BADAN
yang Mendapatkan Distribusi Semua ASLI DAERAH PENANGGULANGAN
Logistik Penyelamatan dan Kecamatan, (PAD) BENCANA DAERAH
Evakuasi Korban Bencana Semua Kel/Desa

1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar - 100 persen - 0,00 - - - - 23.103.515.381,00 BADAN


Penanggulangan Bencana PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

1.05.03.2.04.03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Kerja 2 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 1 Dokumen 73.635.480,00 BADAN
Sama antar Lembaga dan Semua ASLI DAERAH PENANGGULANGAN
Kemitraan dalam Kecamatan, (PAD) BENCANA DAERAH
Penanggulangan Bencana Semua Kel/Desa

1.05.03.2.04.06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 1 Dokumen 23.029.879.901,00 BADAN
Penanganan Pascabencana Semua ASLI DAERAH PENANGGULANGAN
Kabupaten/Kota Melalui Kecamatan, (PAD) BENCANA DAERAH
Pengkajian Kebutuhan Pasca Semua Kel/Desa
Bencana (JITU PASNA)
Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
(R3P)

X - 0,00 33.187.460,00

X.XX - 0,00 33.187.460,00


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 33.187.460,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.01 Perencanaan, - 90 persen - 0,00 - - - - 33.187.460,00 BADAN


Penganggaran, dan Evaluasi PENANGGULANGAN
Kinerja Perangkat Daerah BENCANA DAERAH

X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 12 Laporan 33.187.460,00 BADAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 11.249.500.000,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 11.249.500.000,00


WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 11.249.500.000,00


BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

1. 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase bidang dalam 100 Persen 0,0 Persen 0,00 0,0 Persen 4.919.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN SKPD yang terlayani 0 Persen 0 Persen
DAERAH administrasi
KABUPATEN/KOTA perkantorannya
Persentase Bidang dalam
SKPD yang terlayani
administrasi
perkantorannya dengan
baik

1.05.01.2.01 Perencanaan, Persentase Ketepatan Waktu 100 Persen 0 Persen 0,00 - 3. Peningka - 0 Persen 71.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 0% tan kondusi 0% PRAJA DAN PEMADAM
Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, vitas KEBAKARAN
Penganggaran dan Evaluasi keamanan
Kinerja Perangkat Daerah daerah
persentase laporan
perencanaan kinerja dan
keuangan yang disusun tepat
waktu dan sesuai regulasi

1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 3. Peningka - 2 Dokumen 13.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Perencanaan Perangkat Dokumen Semua TRANSFER tan kondusi Dokumen PRAJA DAN PEMADAM
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA vitas KEBAKARAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM keamanan
daerah

1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Dokumen 9.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
RKA-SKPD dan Laporan Dokumen Semua TRANSFER Perbaikan Dokumen PRAJA DAN PEMADAM
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Dokumen RKA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Dokumen 7.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Dokumen Perubahan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
RKA-SKPD n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Dokumen 7.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Semua TRANSFER Perbaikan Dokumen PRAJA DAN PEMADAM
Penyusunan Dokumen Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
DPA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 4 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Dokumen 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
DPA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Dokumen Perubahan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
DPA-SKPD n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 3. Peningka - 2 Dokumen 14.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Semua TRANSFER tan kondusi Laporan PRAJA DAN PEMADAM
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA vitas KEBAKARAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM keamanan
Laporan Capaian Kinerja dan daerah
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi 12 Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 5 Laporan 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Kinerja Perangkat Daerah Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan persentase pelaporan 100 Persen 0% 0,00 - 1. - 0% 4.021.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Perangkat Daerah keuangan yang disusun tepat 0 Persen Perbaikan 0 Persen PRAJA DAN PEMADAM
waktu dan sesuai regulasi tatakelola p KEBAKARAN
persentase Penyusunan emerintaha
laporan keuangan yang n dan
diselasaikan tepat waktu pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 48 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 48 4.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER Perbaikan Orang/bulan PRAJA DAN PEMADAM
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 120 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 120 14.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Penatausahaan dan Dokumen Semua TRANSFER Perbaikan Dokumen PRAJA DAN PEMADAM
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Laporan 4.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Akhir Tahun SKPD dan Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Penyusunan Laporan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
Keuangan Akhir Tahun SKPD n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan 3 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Dokumen 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Tanggapan Pemeriksaan dan Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Tindak Lanjut Pemeriksaan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik persentase pelaporan 100 Persen 0% 0,00 - 1. - 0% 4.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Daerah pada Perangkat keuangan yang disusun tepat 0 Persen Perbaikan 0 Persen PRAJA DAN PEMADAM
Daerah waktu dan sesuai regulasi tatakelola p KEBAKARAN
Persentase emerintaha
Pengadministrasian Barang n dan
Milik Daerah pada Perangkat pelayanan
Daerah yang sesuai publik
peraturan 3. Peningka
perundang-undangan tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Laporan 4.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Penatausahaan Barang Milik Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Daerah pada SKPD Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Perangkat Daerah Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
tatakelola p KEBAKARAN
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 0 Dokumen 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
dan Pengolahan Administrasi Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Kepegawaian Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Persentase Pemenuhan 100 Persen 0 Persen 0,00 - 1. - 0 Persen 177.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Perangkat Daerah Administrasi Umum Kantor 0% Perbaikan 0% PRAJA DAN PEMADAM
persentase bidang dalam tatakelola p KEBAKARAN
SKPD yang terlayani emerintaha
pengadministrasian n dan
umumnya pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 8 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 8 Paket 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 45 Paket 20 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 20 Paket 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Perlengkapan Kantor yang Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 5 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 5 Dokumen 7.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Bacaan dan Peraturan Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Perundang-Undangan yang Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 30 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 30 Laporan 160.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pemenuhan 100 Persen 0 Persen 0,00 - 1. - 0 Persen 65.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang Urusan 0% Perbaikan 0% PRAJA DAN PEMADAM
Daerah Pemerintahan Daerah tatakelola p KEBAKARAN
persentase jasa penunjang emerintaha
urusan pemerintah daerah n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Laporan 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Jasa Surat Menyurat Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Laporan 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Laporan 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik persentase barang milik 100 Persen 0% 0,00 - 1. - 0% 578.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Daerah Penunjang Urusan daerah yang terpelihara 0 Persen Perbaikan 0 Persen PRAJA DAN PEMADAM
Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik tatakelola p KEBAKARAN
Daerah Penunjang Urusan emerintaha
Pemerintahan Daerah dalam n dan
kondisi baik pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 20 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 20 Unit 550.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
dibayarkan Pajaknya n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 45 Unit 17 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 17 Unit 8.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Unit 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Bangunan Lainnya yang Semua TRANSFER Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p KEBAKARAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

2. 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN - 100 Persen - 0,00 - 3.270.000.000,00


KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan - 100 Persen - 0,00 - 3. Peningka - - 3.220.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Ketenteraman dan Ketertiban tan kondusi PRAJA DAN PEMADAM
Umum dalam 1 (Satu) vitas KEBAKARAN
Daerah Kabupaten/Kota keamanan
daerah

1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Jumlah Kasus Gangguan 156 Kasus 52 Kasus 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 3. Peningka - 52 Kasus 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Ketenteraman dan Ketertiban Semua ASLI DAERAH tan kondusi PRAJA DAN PEMADAM
Umum yang Dicegah Melalui Kecamatan, (PAD) vitas KEBAKARAN
Deteksi Dini dan Cegah Dini, Semua Kel/Desa keamanan
Pembinaan dan Penyuluhan, daerah
Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan

1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Jumlah Kasus Gangguan 195 Kasus 65 Kasus 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 65 Kasus 3.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Ketenteraman dan Ketertiban Semua ASLI DAERAH Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Umum berdasarkan Perda Kecamatan, (PAD) tatakelola p KEBAKARAN
dan Perkada Melalui Semua Kel/Desa emerintaha
Penertiban dan Penanganan n dan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan pelayanan
Massa yang Dilakukan publik
Penindakan 3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Dokumen yang 3 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Semua PENDAPATAN - 1. - 1 Dokumen 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Memuat Hasil Kota/Kab, ASLI DAERAH Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Pemberdayaan Perlindungan Semua (PAD) tatakelola p KEBAKARAN
Masyarakat dalam rangka Kecamatan, emerintaha
Ketenteraman dan Ketertiban Semua Kel/Desa n dan
Umum pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Jumlah SDM Satuan Polisi 90 Orang 30 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 30 Orang 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pamongpraja dan Satuan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Perlindungan Masyarakat Kecamatan, (PAD) tatakelola p KEBAKARAN
yang Ditingkatkan Semua Kel/Desa emerintaha
Kapasitasnya n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil 15 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 3. Peningka - 1 Dokumen 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pelaksanaan Kerja Sama Semua ASLI DAERAH tan kondusi PRAJA DAN PEMADAM
antar Lembaga dan Kecamatan, (PAD) vitas KEBAKARAN
Kemitraan Semua Kel/Desa keamanan
daerah
dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan

1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

Jumlah Laporan Penyediaan 3 Laporan 1 Laporan 0,00 - Semua PENDAPATAN - 1. - 1 Laporan 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Layanan Dampak Kota/Kab, ASLI DAERAH Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Penegakan Perda dan Semua (PAD) tatakelola p KEBAKARAN
Perkada yang Terlayani Kecamatan, emerintaha
Semua Kel/Desa n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan - - 0,00 - 1. - - 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG


Daerah Kabupaten/Kota dan Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Peraturan Bupati/Wali Kota tatakelola p KEBAKARAN
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Laporan 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pelaksanaan Sosialisasi Bantaeng, ASLI DAERAH Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Penegakan Perda/Perkada Semua Kel/Desa (PAD) tatakelola p KEBAKARAN
kepada emerintaha
Masyarakat/Kelompok n dan
Masyarakat/Pelaku Usaha/ pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Laporan 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pelaksanaan Pengawasan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
yang Dilakukan Terhadap Kecamatan, (PAD) tatakelola p KEBAKARAN
Kepatuhan Terhadap Semua Kel/Desa emerintaha
Pelaksanaan Peraturan n dan
Daerah dan Peraturan pelayanan
Bupati/Wali Kota publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Laporan 3 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Laporan 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pelaksanaan Penanganan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Atas Pelanggaran Peraturan Kecamatan, (PAD) tatakelola p KEBAKARAN
Daerah dan Peraturan Semua Kel/Desa emerintaha
Gubernur yang Dapat n dan
Ditangani Sesuai SOP pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

3. 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, - 100 Persen - 0,00 - 3.060.000.000,00


PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 3.040.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pemadaman, Penyelamatan, Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
dan Penanganan Bahan tatakelola p KEBAKARAN
Berbahaya dan Beracun emerintaha
Kebakaran dalam Daerah n dan
Kabupaten/Kota pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen NSPM Pen 3 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Semua PENDAPATAN - 1. - 1 Dokumen 0,00 SATUAN POLISI PAMONG
cegahan/Penanggulangan Kota/Kab, ASLI DAERAH Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Kebakaran dalam Daerah Semua (PAD) tatakelola p KEBAKARAN
Kabupaten/Kota Setiap Kecamatan, emerintaha
Tahunnya Semua Kel/Desa n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 1 Laporan 0,00 - Semua PENDAPATAN - 1. - 1 Laporan 3.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pelaksanaan Kegiatan Kota/Kab, ASLI DAERAH Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Kesiapsiagaan Petugas Piket Semua (PAD) tatakelola p KEBAKARAN
dan Pemadaman Kebakaran Kecamatan, emerintaha
dalam Daerah Semua Kel/Desa n dan
Kabupaten/Kota pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Dokumen 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pelaksanaan Kegiatan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Kesiapsiagaan Petugas Piket Kecamatan, (PAD) tatakelola p KEBAKARAN
dan Penyelamatan/Evakuasi Semua Kel/Desa emerintaha
Saat Penanggulangan n dan
Kebakaran dan Non pelayanan
Kebakaran publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Jumlah Aparatur Pemadam 15 Orang 5 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 5 Orang 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Kebakaran yang Memiliki Semua ASLI DAERAH Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Sertifikasi Keterampilan Kecamatan, (PAD) tatakelola p KEBAKARAN
Teknis dan Analis Dalam Semua Kel/Desa emerintaha
Pencegahan dan n dan
Penanggulangan Kebakaran pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.04.2.01.09 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Jumlah Dokumen Hasil 6 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Dokumen 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Penyelenggaraan Kerja Bantaeng, ASLI DAERAH Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Sama dan Koordinasi antar Semua Kel/Desa (PAD) tatakelola p KEBAKARAN
Wilayah Kabupaten/Kota emerintaha
dalam Pencegahan, n dan
Penanggulangan Kebakaran pelayanan
dan Penyelamatan publik
Kebakaran dan Non 3. Peningka
Kebakaran tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian - 100 Persen - 0,00 - - - - 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Kebakaran PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

1.05.04.2.03.01 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

- 3 Dokumen - 0,00 - - - - - - 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG


PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat - 150 Orang - 0,00 - 1. - - 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
dalam Pencegahan Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Kebakaran tatakelola p KEBAKARAN
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Jumlah Warga Masyarakat 300 Orang 1 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Orang 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
yang Mendapatkan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PRAJA DAN PEMADAM
Sosialisasi Edukasi Kecamatan, (PAD) tatakelola p KEBAKARAN
Pencegahan dan Semua Kel/Desa emerintaha
Penanggulangan Kebakaran n dan
Setiap Tahunnya pelayanan
publik
3. Peningka
tan kondusi
vitas
keamanan
daerah

DINAS SOSIAL 0,00 5.359.360.070,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 5.359.360.070,00


WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 5.359.360.070,00


BIDANG SOSIAL

1. 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 % - 0,00 - 3.235.475.070,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.06.01.2.01 Perencanaan, - 100 % - 0,00 - 8. Optimali - - 66.000.000,00 DINAS SOSIAL


Penganggaran, dan Evaluasi sasi perlind
Kinerja Perangkat Daerah ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 8. Optimali - 2 Dokumen 15.000.000,00 DINAS SOSIAL
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER sasi perlind
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA ungan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 8. Optimali - 2 Dokumen 1.500.000,00 DINAS SOSIAL
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER sasi perlind
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA ungan
Dokumen RKA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 8. Optimali - 2 Dokumen 1.500.000,00 DINAS SOSIAL
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER sasi perlind
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA ungan
Dokumen Perubahan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM sosial dan
RKA-SKPD pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 8. Optimali - 4 Dokumen 12.000.000,00 DINAS SOSIAL
dan Laporan Hasil Koordinasi Semua TRANSFER sasi perlind
Penyusunan Dokumen Kecamatan, UMUM-DANA ungan
DPA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 4 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 2 Dokumen 12.000.000,00 DINAS SOSIAL
DPA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER Penurunan
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Dokumen Perubahan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
DPA-SKPD ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 4 Laporan 12.000.000,00 DINAS SOSIAL
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER Penurunan
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
Laporan Capaian Kinerja dan ekonomi
Ikhtisar Realisasi Kinerja 8. Optimali
SKPD sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi 12 Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 4 Laporan 12.000.000,00 DINAS SOSIAL
Kinerja Perangkat Daerah Semua TRANSFER Penurunan
Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan - 100 % - 0,00 - 4. - - 2.570.000.000,00 DINAS SOSIAL


Perangkat Daerah Penurunan
kesenjanga
n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 448 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 448 2.500.000.000,00 DINAS SOSIAL
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER Penurunan Orang/bulan
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 12 Dokumen 30.000.000,00 DINAS SOSIAL
Penatausahaan dan Semua TRANSFER Penurunan
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 5 Laporan 5.000.000,00 DINAS SOSIAL
Akhir Tahun SKPD dan Bantaeng, TRANSFER Penurunan
Laporan Hasil Koordinasi Semua Kel/Desa UMUM-DANA kesenjanga
Penyusunan Laporan ALOKASI UMUM n sosial
Keuangan Akhir Tahun SKPD ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 12 Laporan 20.000.000,00 DINAS SOSIAL
Bulanan/ Triwulanan/ Semua TRANSFER Penurunan
Semesteran SKPD dan Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Laporan Koordinasi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
Penyusunan Laporan ekonomi
Keuangan Bulanan/Triwulana 8. Optimali
n/Semesteran SKPD sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan 4 Dokumen 12 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 12 Dokumen 15.000.000,00 DINAS SOSIAL
dan Analisis Prognosis Semua TRANSFER Penurunan
Realisasi Anggaran Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik - 100 % - 0,00 - 4. - - 20.000.000,00 DINAS SOSIAL


Daerah pada Perangkat Penurunan
Daerah kesenjanga
n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 1 Dokumen 15.000.000,00 DINAS SOSIAL
Barang Milik Daerah SKPD Semua TRANSFER Penurunan
Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Rekonsiliasi 12 Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 4 Laporan 5.000.000,00 DINAS SOSIAL
dan Penyusunan Laporan Semua TRANSFER Penurunan
Barang Milik Daerah pada Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian - 100 % - 0,00 - 4. - - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL


Perangkat Daerah Penurunan
kesenjanga
n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah Unit Peningkatan 1 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 1 Unit 10.000.000,00 DINAS SOSIAL
Sarana dan Prasarana Semua TRANSFER Penurunan
Disiplin Pegawai Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.06 Administrasi Umum - 100 % - 0,00 - 4. - - 173.000.000,00 DINAS SOSIAL


Perangkat Daerah Penurunan
kesenjanga
n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 2 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 2 Paket 3.000.000,00 DINAS SOSIAL
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER Penurunan
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 4 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 4 Dokumen 20.000.000,00 DINAS SOSIAL
Bacaan dan Peraturan Semua TRANSFER Penurunan
Perundang-Undangan yang Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 204 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 204 Laporan 150.000.000,00 DINAS SOSIAL
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER Penurunan
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 100 % - 0,00 - 4. - - 178.023.070,00 DINAS SOSIAL


Urusan Pemerintahan Penurunan
Daerah kesenjanga
n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 12 Laporan 9.764.366,00 DINAS SOSIAL
Jasa Surat Menyurat Semua TRANSFER Penurunan
Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 12 Laporan 65.000.000,00 DINAS SOSIAL
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER Penurunan
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 8. Optimali - 12 Laporan 103.258.704,00 DINAS SOSIAL
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER sasi perlind
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA ungan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 100 % - 0,00 - 8. Optimali - - 215.702.000,00 DINAS SOSIAL
Daerah Penunjang Urusan sasi perlind
Pemerintahan Daerah ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 8. Optimali - 1 Unit 150.000.000,00 DINAS SOSIAL
Perorangan Dinas atau Semua ASLI DAERAH sasi perlind
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, (PAD) ungan
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa sosial dan
dibayarkan Pajaknya pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Kendaraan Dinas 5 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 5 Unit 65.702.000,00 DINAS SOSIAL
Operasional atau Lapangan Semua ASLI DAERAH Penurunan
yang Dipelihara dan Kecamatan, (PAD) kesenjanga
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa n sosial
Perizinannya ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.13 Penataan Organisasi - - 0,00 - 4. - - 2.750.000,00 DINAS SOSIAL


Penurunan
kesenjanga
n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen Koordinasi 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 2 Dokumen 2.750.000,00 DINAS SOSIAL
dan Penyusunan Laporan Semua TRANSFER Penurunan
Kinerja Pemerintah Daerah Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2. 1.06.02 PROGRAM - 100 % - 0,00 - 85.000.000,00


PEMBERDAYAAN SOSIAL

1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial - 100 % - 0,00 - 4. - - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL


Komunitas Adat Terpencil Penurunan
(KAT) kesenjanga
n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.02.2.01.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Keluarga pada KAT 56 Keluarga 56 Keluarga 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 56 Keluarga 10.000.000,00 DINAS SOSIAL
yang Mendapatkan Fasilitas Semua ASLI DAERAH Penurunan
Pemberdayaan Sosial Kecamatan, (PAD) kesenjanga
Kewenangan Semua Kel/Desa n sosial
Kabupaten/Kota ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan - 100 % - 0,00 - 4. - - 15.000.000,00 DINAS SOSIAL


dalam Daerah Penurunan
Kabupaten/Kota kesenjanga
n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 4 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 4 Dokumen 15.000.000,00 DINAS SOSIAL
Koordinasi dan Sinkronisasi Semua ASLI DAERAH Penurunan
Penerbitan Izin Undian Gratis Kecamatan, (PAD) kesenjanga
Berhadiah dan Pengumpulan Semua Kel/Desa n sosial
Uang atau Barang ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi - 100 % - 0,00 - 4. - - 60.000.000,00 DINAS SOSIAL


Sumber Kesejahteraan Penurunan
Sosial Daerah kesenjanga
Kabupaten/Kota n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Tenaga 8 Orang 8 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 8 Orang 30.000.000,00 DINAS SOSIAL
Kesejahteraan Sosial Semua ASLI DAERAH Penurunan
Kecamatan Kewenangan Kecamatan, (PAD) kesenjanga
Kabupaten/Kota yang Semua Kel/Desa n sosial
Meningkat Kapasitasnya ekonomi
Kewenangan 8. Optimali
Kabupaten/Kota sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Jumlah Sertifikat yang dari 8 Sertifikat 8 Sertifikat 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 8 Sertifikat 30.000.000,00 DINAS SOSIAL
Hasil Peningkatan Sumber Semua ASLI DAERAH Penurunan
Daya Manusia dan Lembaga Kecamatan, (PAD) kesenjanga
Konsultasi Kesejahteraan Semua Kel/Desa n sosial
Keluarga (LK3) Kewenangan ekonomi
Kabupaten/Kota 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

3. 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN - 100 % - 0,00 - 30.000.000,00


WARGA NEGARA MIGRAN
KORBAN TINDAK
KEKERASAN

1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara - 100 % - 0,00 - 4. - - 30.000.000,00 DINAS SOSIAL


Migran Korban Tindak Penurunan
Kekerasan dari Titik kesenjanga
Debarkasi di Daerah n sosial
Kabupaten/Kota untuk ekonomi
Dipulangkan ke 8. Optimali
Desa/Kelurahan Asal sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Jumlah Warga Negara 12 Orang 30 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 30 Orang 30.000.000,00 DINAS SOSIAL
Migran Korban Tindak Semua ASLI DAERAH Penurunan
Kekerasan yang dipulangkan Kecamatan, (PAD) kesenjanga
dari Titik Debarkasi di Semua Kel/Desa n sosial
Daerah Provinsi untuk ekonomi
dipulangkan ke 8. Optimali
Desa/Kelurahan Asal sasi perlind
Kewenangan ungan
Kabupaten/Kota sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

4. 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI - 100 % - 0,00 - 1.145.200.000,00


SOSIAL
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar - 100 % - 0,00 - 4. - - 1.145.200.000,00 DINAS SOSIAL


Penyandang Disabilitas Penurunan
Terlantar, Anak Terlantar, kesenjanga
Lanjut Usia Terlantar, serta n sosial
Gelandangan Pengemis di ekonomi
Luar Panti Sosial 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan

Jumlah Orang yang 310 Orang 310 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 310 Orang 700.000.000,00 DINAS SOSIAL
Mendapatkan Pemenuhan Semua ASLI DAERAH Penurunan
Kebutuhan Permakanan Kecamatan, (PAD) kesenjanga
Sesuai dengan Standar Gizi Semua Kel/Desa n sosial
Minimal Kewenangan ekonomi
Kabupaten/Kota 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Jumlah Orang yang 2000 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 2000 Orang 415.200.000,00 DINAS SOSIAL
Mendapatkan Layanan Data Semua ASLI DAERAH Penurunan
dan Pengaduan Kecamatan, (PAD) kesenjanga
Kewenangan Semua Kel/Desa n sosial
Kabupaten/Kota ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan

Jumlah Orang yang 10 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 10 Orang 15.000.000,00 DINAS SOSIAL
Mendapatkan Pelayanan Semua ASLI DAERAH Penurunan
Kedaruratan Kewenangan Kecamatan, (PAD) kesenjanga
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Orang yang 10 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 10 Orang 15.000.000,00 DINAS SOSIAL
Mendapatkan Pelayanan Semua ASLI DAERAH Penurunan
Penelusuran Keluarga Kecamatan, (PAD) kesenjanga
Kewenangan Semua Kel/Desa n sosial
Kabupaten/Kota ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

5. 1.06.05 PROGRAM - 100 % - 0,00 - 289.200.000,00


PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak - 100 % - 0,00 - 4. - - 19.200.000,00 DINAS SOSIAL


Terlantar Penurunan
kesenjanga
n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

Jumlah Anak-Anak Terlantar 8 Orang 30 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 30 Orang 19.200.000,00 DINAS SOSIAL
yang Dijangkau Kewenangan Semua ASLI DAERAH Penurunan
Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) kesenjanga
Semua Kel/Desa n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir - 100 % - 0,00 - 4. - - 270.000.000,00 DINAS SOSIAL


Miskin Cakupan Daerah Penurunan
Kabupaten/Kota kesenjanga
n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Fakir Miskin Cakupan 67 Orang 67 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 67 Orang 70.000.000,00 DINAS SOSIAL
Daerah Kabupaten/Kota Semua ASLI DAERAH Penurunan
yang Didata Kecamatan, (PAD) kesenjanga
Semua Kel/Desa n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang 7000 7000 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 7000 200.000.000,00 DINAS SOSIAL
Mendapatkan Pengentasan Keluarga Keluarga Semua ASLI DAERAH Penurunan Keluarga
Fakir Miskin Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) kesenjanga
Semua Kel/Desa n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

6. 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN - 100 % - 0,00 - 494.485.000,00


BENCANA

1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban - 100 % - 0,00 - 4. - - 70.000.000,00 DINAS SOSIAL


Bencana Alam dan Sosial Penurunan
Kabupaten/Kota kesenjanga
n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan

Jumlah Orang yang 600 Orang 200 Orang 0,00 - Semua PENDAPATAN - 4. - 200 Orang 20.000.000,00 DINAS SOSIAL
Mendapatkan Permakanan Kota/Kab, ASLI DAERAH Penurunan
3x1 Hari dalam Masa Semua (PAD) kesenjanga
Tanggap Darurat Kecamatan, n sosial
(Pengungsian) Kewenangan Semua Kel/Desa ekonomi
Kabupaten/Kota 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Orang yang 600 Orang 200 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 200 Orang 20.000.000,00 DINAS SOSIAL
Mendapatkan Pakaian dan Semua ASLI DAERAH Penurunan
Kelengkapan Lainnya yang Kecamatan, (PAD) kesenjanga
Tersedia pada Masa Tanggap Semua Kel/Desa n sosial
Darurat (Pengungsian) dan ekonomi
Pasca Bencana Kewenangan 8. Optimali
Kabupaten/Kota sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Jumlah Tempat Pengungsian 5 Unit 5 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 5 Unit 30.000.000,00 DINAS SOSIAL
Kewenangan Semua ASLI DAERAH Penurunan
Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) kesenjanga
Semua Kel/Desa n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.06.2.02 Penyelenggaraan - 100 % - 0,00 - 8. Optimali - - 424.485.000,00 DINAS SOSIAL


Pemberdayaan Masyarakat sasi perlind
Terhadap Kesiapsiagaan ungan
Bencana Kabupaten/Kota sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Jumlah Orang yang 55 Orang 55 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 8. Optimali - 55 Orang 424.485.000,00 DINAS SOSIAL
Melaksanakan Koordinasi, Semua ASLI DAERAH sasi perlind
Sosialisasi dan Pelaksanaan Kecamatan, (PAD) ungan
Taruna Siaga Bencana Semua Kel/Desa sosial dan
Kewenangan pemberday
Kabupaten/Kota aan
masyarakat

7. 1.06.07 PROGRAM - 100 % - 0,00 - 80.000.000,00


PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN

1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam - 100 % - 0,00 - 4. - - 80.000.000,00 DINAS SOSIAL


Pahlawan Nasional Penurunan
Kabupaten/Kota kesenjanga
n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Makam yang 1 Makam 1 Makam 0,00 - Kab. Bantaeng, - - 4. - 1 Makam 50.000.000,00 DINAS SOSIAL
Terpenuhi Pemeliharannya Semua Penurunan
pada Taman Makam Kecamatan, kesenjanga
Pahlawan Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 1 Laporan 30.000.000,00 DINAS SOSIAL
Pengamanan Taman Makam Semua ASLI DAERAH Penurunan
Pahlawan Nasional Kecamatan, (PAD) kesenjanga
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 0,00 2.817.000.000,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 2.817.000.000,00


WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 2.817.000.000,00


BIDANG TENAGA KERJA

1. 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 2.417.000.000,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.07.01.2.01 Perencanaan, - 100 persen - 0,00 - 1. - - 17.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN
Penganggaran, dan Evaluasi Perbaikan PERINDUSTRIAN
Kinerja Perangkat Daerah tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 5 Laporan 0,00 - DANA - 1. - 5 Laporan 17.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi TRANSFER Perbaikan PERINDUSTRIAN
Kinerja SKPD dan Laporan UMUM-DANA tatakelola p
Hasil Koordinasi Penyusunan ALOKASI UMUM emerintaha
Laporan Capaian Kinerja dan n dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja pelayanan
SKPD publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan - 100 persen - 0,00 - 1. - - 2.400.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN
Perangkat Daerah Perbaikan PERINDUSTRIAN
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 25 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 25 2.400.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Bantaeng, TRANSFER Perbaikan Orang/bulan PERINDUSTRIAN
Tunjangan ASN Lamalaka UMUM-DANA tatakelola p
ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

2. 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN - 80 Persen - 0,00 - 200.000.000,00


TENAGA KERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar - 8 bursa - 0,00 - 4. - - 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN
Kerja Penurunan PERINDUSTRIAN
kesenjanga
n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang 1000 Orang 8000 Orang 0,00 - Semua DANA - 4. - 8000 Orang 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN
Mendapatkan Pekerjaan Kota/Kab, TRANSFER Penurunan PERINDUSTRIAN
Melalui Job Fair/Bursa Kerja Semua UMUM-DANA kesenjanga
Kecamatan, ALOKASI UMUM n sosial
Semua Kel/Desa ekonomi
- Kab. Bantaeng, 8. Optimali
Semua sasi perlind
Kecamatan, ungan
Semua Kel/Desa sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan - 20 orang - 0,00 - 4. - - 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN
Purna Penempatan) di Penurunan PERINDUSTRIAN
Daerah Kabupaten/Kota kesenjanga
n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Jumlah CPMI/PMI yang 35 Orang 50 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 50 Orang 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN
Dilindungi dan Ditingkatkan Semua TRANSFER Penurunan PERINDUSTRIAN
Kompetensinya Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

3. 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN - 100 Persen - 0,00 - 200.000.000,00


INDUSTRIAL
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan - 60 persen - 0,00 - 4. - - 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN
Perusahaan dan Pendaftaran Penurunan PERINDUSTRIAN
Perjanjian Kerja Bersama kesenjanga
untuk Perusahaan yang n sosial
Hanya Beroperasi dalam 1 ekonomi
(Satu) Daerah 8. Optimali
Kabupaten/Kota sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Jumlah Data dan Informasi 30 Laporan 50 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 50 Laporan 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN
Sarana HI (PP/PKB, Struktur Semua TRANSFER Penurunan PERINDUSTRIAN
Skala Upah, dan LKS Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Bipartit) dan Pekerja yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
Terdaftar sebagai Peserta ekonomi
Jamsostek serta 8. Optimali
Pengupahan sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.07.05.2.02 Pencegahan dan - 3,63 persen - 0,00 - 4. - - 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN
Penyelesaian Perselisihan Penurunan PERINDUSTRIAN
Hubungan Industrial, Mogok kesenjanga
Kerja dan Penutupan n sosial
Perusahaan di Daerah ekonomi
Kabupaten/Kota 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perkara Perselisihan 2 Perkara 1 Perkara 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. - 1 Perkara 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN
yang Terselesaikan Semua TRANSFER Penurunan PERINDUSTRIAN
Kecamatan, UMUM-DANA kesenjanga
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n sosial
ekonomi
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 7.791.124.991,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 7.791.124.991,00


WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 1.388.800.000,00


BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

1. 2.08.02 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 740.000.000,00


PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

2.08.02.2.01 Pelembagaan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN


Pengarusutamaan Gender Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
(PUG) pada Lembaga tatakelola p PEMBERDAYAAN
Pemerintah Kewenangan emerintaha PEREMPUAN DAN
Kabupaten/Kota n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Jumlah Perangkat Daerah 28 Perangkat 28 Perangkat 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 28 Perangkat 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
yang Mendapat Advokasi Daerah Daerah Semua ASLI DAERAH Perbaikan Daerah MASYARAKAT DAN DESA,
Kebijakan dan Kecamatan, (PAD) tatakelola p PEMBERDAYAAN
Pendampingan Pelaksanaan Semua Kel/Desa emerintaha PEREMPUAN DAN
Pengarustamaan Gender n dan PERLINDUNGAN ANAK
(PUG) Termasuk Perencaan pelayanan
Pembangunan Responsif publik
Gender (PPRG) 8. Optimali
Kewenangan sasi perlind
Kabupaten/Kota ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan - 100 Persen - 0,00 - 8. Optimali - - 700.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Bidang Politik, Hukum, sasi perlind MASYARAKAT DAN DESA,
Sosial, dan Ekonomi pada ungan PEMBERDAYAAN
Organisasi Kemasyarakatan sosial dan PEREMPUAN DAN
Kewenangan pemberday PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota aan
masyarakat

2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah Organisasi 26 21 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 8. Optimali - 21 700.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Masyarakat yang Mendapat Organisasi Organisasi Semua ASLI DAERAH sasi perlind Organisasi MASYARAKAT DAN DESA,
Advokasi dan Pendampingan Kecamatan, (PAD) ungan PEMBERDAYAAN
Kebijakan Peningkatan Semua Kel/Desa sosial dan PEREMPUAN DAN
Partisipasi Perempuan di pemberday PERLINDUNGAN ANAK
Bidang Politik, Hukum, Sosial aan
dan Ekonomi Kewenangan masyarakat
Kabupaten/Kota

2. 2.08.03 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 558.800.000,00


PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.08.03.2.03 Penguatan dan - - 0,00 - 1. - - 558.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN


Pengembangan Lembaga Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Penyedia Layanan tatakelola p PEMBERDAYAAN
Perlindungan Perempuan emerintaha PEREMPUAN DAN
Tingkat Daerah n dan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota pelayanan
publik
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.08.03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 4 Dokumen 438.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Advokasi Kebijakan dan Semua TRANSFER Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Pendampingan Penyediaan Kecamatan, KHUSUS-DANA tatakelola p PEMBERDAYAAN
Sarana Prasarana Layanan Semua Kel/Desa ALOKASI emerintaha PEREMPUAN DAN
bagi Perempuan Korban KHUSUS NON n dan PERLINDUNGAN ANAK
Kekerasan Kewenangan FISIK pelayanan
Kabupaten/Kota publik
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah sumber Daya 15 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 15 Orang 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Manusia Lembaga Penyedia Semua ASLI DAERAH Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Layanan Penanganan bagi Kecamatan, (PAD) tatakelola p PEMBERDAYAAN
Perempuan Korban Semua Kel/Desa emerintaha PEREMPUAN DAN
Kekerasan Kewenangan n dan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota yang pelayanan
Mendapat Peningkatan publik
Kapasitas 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 8. Optimali - 4 Dokumen 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Penguatan Jejaring Antar Semua ASLI DAERAH sasi perlind MASYARAKAT DAN DESA,
Lembaga Penyedia Layanan Kecamatan, (PAD) ungan PEMBERDAYAAN
Perlindungan Perempuan Semua Kel/Desa sosial dan PEREMPUAN DAN
Kewenangan pemberday PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota aan
masyarakat

3. 2.08.05 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 90.000.000,00


PENGELOLAAN SISTEM
DATA GENDER DAN ANAK
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan - 100 Persen - 0,00 - 8. Optimali - - 90.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Analisis dan Penyajian Data sasi perlind MASYARAKAT DAN DESA,
Gender dan Anak Dalam ungan PEMBERDAYAAN
Kelembagaan Data di sosial dan PEREMPUAN DAN
Tingkat Daerah pemberday PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota aan
masyarakat

2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Penyajian 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 8. Optimali - 4 Dokumen 90.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
dan Pemanfaatan Data Semua ASLI DAERAH sasi perlind MASYARAKAT DAN DESA,
Gender dan Anak dalam Kecamatan, (PAD) ungan PEMBERDAYAAN
Kelembagaan Data di Semua Kel/Desa sosial dan PEREMPUAN DAN
Kewenangan pemberday PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota aan
masyarakat

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 6.402.324.991,00


BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

1. 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 3.794.650.535,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.13.01.2.01 Perencanaan, - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 145.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN


Penganggaran, dan Evaluasi Penguatan MASYARAKAT DAN DESA,
Kinerja Perangkat Daerah tata kelola PEMBERDAYAAN
kelembaga PEREMPUAN DAN
an dan impl PERLINDUNGAN ANAK
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 2 Dokumen 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER Penguatan MASYARAKAT DAN DESA,
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA tata kelola PEMBERDAYAAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kelembaga PEREMPUAN DAN
an dan impl PERLINDUNGAN ANAK
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 3 Dokumen 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p PEMBERDAYAAN
Dokumen RKA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 6 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 6 Laporan 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p PEMBERDAYAAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha PEREMPUAN DAN
Laporan Capaian Kinerja dan n dan PERLINDUNGAN ANAK
Ikhtisar Realisasi Kinerja pelayanan
SKPD publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 2.995.433.851,00 DINAS PEMBERDAYAAN


Perangkat Daerah Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
tatakelola p PEMBERDAYAAN
emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Orang yang 270 40 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 40 2.900.433.851,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER Perbaikan Orang/bulan MASYARAKAT DAN DESA,
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p PEMBERDAYAAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 4 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 4 Dokumen 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Penatausahaan dan Semua TRANSFER Penguatan MASYARAKAT DAN DESA,
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, UMUM-DANA tata kelola PEMBERDAYAAN
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kelembaga PEREMPUAN DAN
an dan impl PERLINDUNGAN ANAK
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 2 Laporan 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Akhir Tahun SKPD dan Semua TRANSFER Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p PEMBERDAYAAN
Penyusunan Laporan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha PEREMPUAN DAN
Keuangan Akhir Tahun SKPD n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN


Perangkat Daerah Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
tatakelola p PEMBERDAYAAN
emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.13.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan 1 Dokumen 6 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 6 Dokumen 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
dan Pengolahan Administrasi Semua TRANSFER Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Kepegawaian Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p PEMBERDAYAAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.06 Administrasi Umum - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 279.216.684,00 DINAS PEMBERDAYAAN


Perangkat Daerah Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
tatakelola p PEMBERDAYAAN
emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 3 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 3 Paket 9.216.684,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p PEMBERDAYAAN
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan 90 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 Laporan 270.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p PEMBERDAYAAN
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 130.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Urusan Pemerintahan Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Daerah tatakelola p PEMBERDAYAAN
emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 Laporan 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p PEMBERDAYAAN
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 5 Laporan 80.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p PEMBERDAYAAN
Semua Kel/Desa ALOKASI emerintaha PEREMPUAN DAN
UMUM, n dan PERLINDUNGAN ANAK
PENDAPATAN pelayanan
TRANSFER publik
ANTAR DAERAH 1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 220.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Daerah Penunjang Urusan Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Pemerintahan Daerah tatakelola p PEMBERDAYAAN
emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 4 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 4 Unit 170.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p PEMBERDAYAAN
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha PEREMPUAN DAN
dibayarkan Pajaknya n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2.13.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Sarana dan 1 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Unit 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Prasarana Gedung Kantor Semua TRANSFER Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p PEMBERDAYAAN
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2. 2.13.02 PROGRAM PENATAAN - 100 Persen - 0,00 - 971.674.456,00


DESA

2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 971.674.456,00 DINAS PEMBERDAYAAN


Desa Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
tatakelola p PEMBERDAYAAN
emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
6. Pengem
bangan
desa
sebagai
komunitas
yang maju
dan mandiri

2.13.02.2.01.03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

Jumlah Desa yang 46 Desa 46 Desa 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 46 Desa 971.674.456,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Terfasilitasi Penataan Semua TRANSFER Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Kewenangannya Kecamatan, ANTAR DAERAH tatakelola p PEMBERDAYAAN
Semua Kel/Desa emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
6. Pengem
bangan
desa
sebagai
komunitas
yang maju
dan mandiri

3. 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN - 100 Desa - 0,00 - 30.000.000,00


KERJA SAMA DESA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar - 10 Desa - 0,00 - 1. - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Desa Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
tatakelola p PEMBERDAYAAN
emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
6. Pengem
bangan
desa
sebagai
komunitas
yang maju
dan mandiri

2.13.03.2.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Kerja 15 Dokumen 4 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 4 Dokumen 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Sama Antar Desa dengan Semua ASLI DAERAH Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Pihak Ketiga dalam Kecamatan, (PAD) tatakelola p PEMBERDAYAAN
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
6. Pengem
bangan
desa
sebagai
komunitas
yang maju
dan mandiri

4. 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI - 100 Persen - 0,00 - 150.000.000,00


PEMERINTAHAN DESA

2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan - 46 Desa - 0,00 - 1. - - 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN


Penyelenggaraan Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Administrasi Pemerintahan tatakelola p PEMBERDAYAAN
Desa emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
6. Pengem
bangan
desa
sebagai
komunitas
yang maju
dan mandiri

2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Jumlah Dokumen Hasil 46 Dokumen 46 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 46 Dokumen 80.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Penyusunan Semua ASLI DAERAH Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Perencanaan Pembangunan Kecamatan, (PAD) tatakelola p PEMBERDAYAAN
Desa Semua Kel/Desa emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
6. Pengem
bangan
desa
sebagai
komunitas
yang maju
dan mandiri
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah Dokumen Hasil 46 Dokumen 46 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 46 Dokumen 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Pengelolaan Semua ASLI DAERAH Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Keuangan Desa Kecamatan, (PAD) tatakelola p PEMBERDAYAAN
Semua Kel/Desa emerintaha PEREMPUAN DAN
n dan PERLINDUNGAN ANAK
pelayanan
publik
6. Pengem
bangan
desa
sebagai
komunitas
yang maju
dan mandiri

5. 2.13.05 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 1.456.000.000,00


PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT

2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga - 100 Persen - 0,00 - 6. Pengem - - 1.456.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Kemasyarakatan yang bangan MASYARAKAT DAN DESA,
Bergerak di Bidang desa PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan Desa dan sebagai PEREMPUAN DAN
Lembaga Adat Tingkat komunitas PERLINDUNGAN ANAK
Daerah Kabupaten/Kota yang maju
serta Pemberdayaan dan mandiri
Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Dokumen Hasil 13 Dokumen 11 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 6. Pengem - 11 Dokumen 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Identifikasi dan Inventarisasi Semua ASLI DAERAH bangan MASYARAKAT DAN DESA,
Masyarakat Hukum Adat Kecamatan, (PAD) desa PEMBERDAYAAN
Semua Kel/Desa sebagai PEREMPUAN DAN
komunitas PERLINDUNGAN ANAK
yang maju
dan mandiri

2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Dokumen Hasil 20 Dokumen 6 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 6. Pengem - 6 Dokumen 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Penataan, Pemberdayaan Semua ASLI DAERAH bangan MASYARAKAT DAN DESA,
dan Pendayagunaan Kecamatan, (PAD) desa PEMBERDAYAAN
Kelembagaan Lembaga Semua Kel/Desa sebagai PEREMPUAN DAN
Kemasyarakatan komunitas PERLINDUNGAN ANAK
Desa/Kelurahan (RT, RW, yang maju
PKK, Posyandu, LPM, dan dan mandiri
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Lembaga 20 Lembaga 17 Lembaga 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 17 Lembaga 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Kemasyarakatan Semua ASLI DAERAH Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Desa/Kelurahan (RT, RW, Kecamatan, (PAD) tatakelola p PEMBERDAYAAN
PKK, Posyandu, LPM, dan Semua Kel/Desa emerintaha PEREMPUAN DAN
Karang Taruna), Lembaga n dan PERLINDUNGAN ANAK
Adat Desa/Kelurahan dan pelayanan
Masyarakat Hukum Adat publik
yang Ditingkatkan 6. Pengem
Kapasitasnya bangan
desa
sebagai
komunitas
yang maju
dan mandiri

2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Jumlah Dokumen Hasil 46 Dokumen 67 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 67 Dokumen 1.306.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Pengembangan Semua ASLI DAERAH Perbaikan MASYARAKAT DAN DESA,
Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan, (PAD) tatakelola p PEMBERDAYAAN
dan Pemerintah Desa dalam Semua Kel/Desa emerintaha PEREMPUAN DAN
Meningkatkan Pendapatan n dan PERLINDUNGAN ANAK
Asli Desa pelayanan
publik
6. Pengem
bangan
desa
sebagai
komunitas
yang maju
dan mandiri

DINAS KETAHANAN PANGAN 0,00 2.333.237.825,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 2.333.237.825,00


WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 2.333.237.825,00


BIDANG PANGAN

1. 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG PENINGKATAN 50 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 2.333.237.825,00


URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG URUSAN 0,0 Persen 0,0 Persen
DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH 0 Persen 0 Persen
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA 0 Persen 0 Persen
Peresentase Capaian
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase Pemenuhan
Penunjang Uurusan
Pemerintah Daerah
Persentase Penunjang
urusan Pemerintah Daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.09.01.2.01 Perencanaan, Persentase Perencanaan, 100 Persen 0,0 persen 0,00 - 6. Pemberd - 0,0 persen 60.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Penganggaran, dan Evaluasi Penggangaran dan Evaluasi 0 Persen ayaan 0 Persen PANGAN
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah ekonomi
Persentase Ketepatan Waktu kerakyatan
Penyusunan Dokumen melalui
Perencanaan, Penganggaran hilirisasi
dan Evaluasi Kinerja PD komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian

2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 6. Pemberd - 2 Dokumen 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER ayaan PANGAN
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA ekonomi
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kerakyatan
melalui
hilirisasi
komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian

2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 6. Pemberd - 5 Laporan 35.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER ayaan PANGAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA ekonomi
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kerakyatan
Laporan Capaian Kinerja dan melalui
Ikhtisar Realisasi Kinerja hilirisasi
SKPD komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan - 100 Persen - 0,00 - 6. Pemberd - - 2.065.237.825,00 DINAS KETAHANAN
Perangkat Daerah ayaan PANGAN
ekonomi
kerakyatan
melalui
hilirisasi
komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian

2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 22 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 6. Pemberd - 22 2.041.737.825,00 DINAS KETAHANAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER ayaan Orang/bulan PANGAN
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA ekonomi
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kerakyatan
melalui
hilirisasi
komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian

2.09.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 25 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 6. Pemberd - 25 Dokumen 21.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Penatausahaan dan Semua TRANSFER ayaan PANGAN
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, UMUM-DANA ekonomi
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kerakyatan
melalui
hilirisasi
komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian

2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 6. Pemberd - 1 Laporan 2.500.000,00 DINAS KETAHANAN
Akhir Tahun SKPD dan Semua TRANSFER ayaan PANGAN
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, UMUM-DANA ekonomi
Penyusunan Laporan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kerakyatan
Keuangan Akhir Tahun SKPD melalui
hilirisasi
komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian

2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik - 100 Persen - 0,00 - 6. Pemberd - - 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Daerah pada Perangkat ayaan PANGAN
Daerah ekonomi
kerakyatan
melalui
hilirisasi
komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian

2.09.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 6. Pemberd - 1 Laporan 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Pembinaan, Pengawasan, Semua TRANSFER ayaan PANGAN
dan Pengendalian Barang Kecamatan, UMUM-DANA ekonomi
Milik Daerah pada SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kerakyatan
melalui
hilirisasi
komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.09.01.2.06 Administrasi Umum - 100 Persen - 0,00 - 6. Pemberd - - 106.500.000,00 DINAS KETAHANAN
Perangkat Daerah ayaan PANGAN
ekonomi
kerakyatan
melalui
hilirisasi
komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian

2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 6 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 6. Pemberd - 6 Dokumen 5.500.000,00 DINAS KETAHANAN
Bacaan dan Peraturan Semua TRANSFER ayaan PANGAN
Perundang-Undangan yang Kecamatan, UMUM-DANA ekonomi
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kerakyatan
melalui
hilirisasi
komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian

2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 25 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 6. Pemberd - 25 Laporan 101.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER ayaan PANGAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA ekonomi
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kerakyatan
melalui
hilirisasi
komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 100 Persen - 0,00 - 6. Pemberd - - 42.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Urusan Pemerintahan ayaan PANGAN
Daerah ekonomi
kerakyatan
melalui
hilirisasi
komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian

2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 23 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 6. Pemberd - 23 Laporan 21.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER ayaan PANGAN
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA ekonomi
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kerakyatan
melalui
hilirisasi
komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian

2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 6. Pemberd - 1 Laporan 21.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER ayaan PANGAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA ekonomi
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kerakyatan
melalui
hilirisasi
komoditas
10. Optimal
isasi
hilirisasi
ekonomi
dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian

2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 100 Persen - 0,00 - 6. Pemberd - - 49.500.000,00 DINAS KETAHANAN
Daerah Penunjang Urusan ayaan PANGAN
Pemerintahan Daerah ekonomi
kerakyatan
melalui
hilirisasi
komoditas
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 6. Pemberd - 1 Unit 48.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER ayaan PANGAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA ekonomi
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kerakyatan
dibayarkan Pajaknya melalui
hilirisasi
komoditas

2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 10. Optimal - 1 Unit 1.500.000,00 DINAS KETAHANAN
Operasional atau Lapangan Semua TRANSFER isasi PANGAN
yang Dipelihara dan Kecamatan, UMUM-DANA hilirisasi
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ekonomi
Perizinannya dalam meni
ngkatkan
nilai
tambah
produk
pertanian

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 242.013.700,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 242.013.700,00


WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 242.013.700,00


BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP

1. 2.11.09 PROGRAM - Ada Ada - 0,00 - 242.013.700,00


PENGHARGAAN /Tidak Ada
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan - 8 Kegiatan - 0,00 - 7. - - 242.013.700,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP


Lingkungan Hidup Tingkat Pelestarian
Daerah Kabupaten/Kota lingkungan
hidup
12. Implem
entasi peng
elolaan
sumber
daya alam
menggunak
an
teknologi
ramah
lingkungan

2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Masyarakat/Lembaga 12 Entitas 3 Entitas 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 7. - 3 Entitas 242.013.700,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Masyarakat/Dunia Semua ASLI DAERAH Pelestarian
Usaha/Dunia Kecamatan, (PAD) lingkungan
Pendidikan/Filantrophi yang Semua Kel/Desa hidup
Dinilai Kinerjanya dalam 12. Implem
rangka PPLH entasi peng
elolaan
sumber
daya alam
menggunak
an
teknologi
ramah
lingkungan

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.039.980.008,00 389.211.506.046,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN 2.039.980.008,00 389.211.506.046,00


WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN 2.039.980.008,00 389.211.506.046,00


BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

1. 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 118.397.210,00 - 2.680.073.735,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.14.01.2.01 Perencanaan, - 100 Persen - 29.154.050,00 - 5. Pemban - - 32.069.455,00 DINAS PENGENDALIAN


Penganggaran, dan Evaluasi gunan PENDUDUK DAN
Kinerja Perangkat Daerah manusia KELUARGA BERENCANA
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 5 Laporan 29.154.050,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 5 Laporan 32.069.455,00 DINAS PENGENDALIAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER gunan PENDUDUK DAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA manusia KELUARGA BERENCANA
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
Laporan Capaian Kinerja dan sasi perlind
Ikhtisar Realisasi Kinerja ungan
SKPD sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan - 100 Persen - 16.682.700,00 - 5. Pemban - - 2.239.391.806,00 DINAS PENGENDALIAN
Perangkat Daerah gunan PENDUDUK DAN
manusia KELUARGA BERENCANA
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 30 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 30 2.200.998.775,00 DINAS PENGENDALIAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER gunan Orang/bulan PENDUDUK DAN
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA manusia KELUARGA BERENCANA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 4 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 4 Dokumen 20.041.758,00 DINAS PENGENDALIAN
Penatausahaan dan Semua TRANSFER gunan PENDUDUK DAN
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia KELUARGA BERENCANA
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 12 Laporan 16.682.700,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 12 Laporan 18.351.273,00 DINAS PENGENDALIAN
Akhir Tahun SKPD dan Semua TRANSFER gunan PENDUDUK DAN
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia KELUARGA BERENCANA
Penyusunan Laporan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
Keuangan Akhir Tahun SKPD sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.01.2.06 Administrasi Umum - 100 Persen - 5.293.260,00 - 5. Pemban - - 155.131.284,00 DINAS PENGENDALIAN
Perangkat Daerah gunan PENDUDUK DAN
manusia KELUARGA BERENCANA
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 1 Paket 1.135.260,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Paket 1.248.786,00 DINAS PENGENDALIAN
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER gunan PENDUDUK DAN
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia KELUARGA BERENCANA
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 10 Dokumen 4.158.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 10 Dokumen 4.573.800,00 DINAS PENGENDALIAN
Bacaan dan Peraturan Semua TRANSFER gunan PENDUDUK DAN
Perundang-Undangan yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia KELUARGA BERENCANA
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 60 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 60 Laporan 149.308.698,00 DINAS PENGENDALIAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER gunan PENDUDUK DAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia KELUARGA BERENCANA
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 100 Persen - 67.267.200,00 - 5. Pemban - - 95.857.195,00 DINAS PENGENDALIAN
Urusan Pemerintahan gunan PENDUDUK DAN
Daerah manusia KELUARGA BERENCANA
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 37.728.600,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 12 Laporan 41.501.460,00 DINAS PENGENDALIAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER gunan PENDUDUK DAN
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia KELUARGA BERENCANA
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 12 Laporan 22.863.275,00 DINAS PENGENDALIAN
Jasa Peralatan dan Semua TRANSFER gunan PENDUDUK DAN
Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA manusia KELUARGA BERENCANA
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 29.538.600,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 12 Laporan 31.492.460,00 DINAS PENGENDALIAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER gunan PENDUDUK DAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA manusia KELUARGA BERENCANA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 100 Persen - 0,00 - 5. Pemban - - 157.623.995,00 DINAS PENGENDALIAN
Daerah Penunjang Urusan gunan PENDUDUK DAN
Pemerintahan Daerah manusia KELUARGA BERENCANA
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 5 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 5 Unit 75.120.045,00 DINAS PENGENDALIAN
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER gunan PENDUDUK DAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA manusia KELUARGA BERENCANA
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
dibayarkan Pajaknya sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 82.503.950,00 DINAS PENGENDALIAN
Bangunan Lainnya yang Semua TRANSFER gunan PENDUDUK DAN
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA manusia KELUARGA BERENCANA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2. 2.14.02 PROGRAM - 1,3 Persen - 14.000.000,00 - 703.929.489,00


PENGENDALIAN
PENDUDUK

2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan - 100 Persen - 14.000.000,00 - 5. Pemban - - 703.929.489,00 DINAS PENGENDALIAN
Pengendalian Penduduk gunan PENDUDUK DAN
Cakupan Daerah manusia KELUARGA BERENCANA
Kabupaten/Kota 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Pembinaan 36 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 12 Laporan 5.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN
dan Pengawasan Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Penyelenggaraan Sistem Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Informasi Keluarga Semua Kel/Desa 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Jumlah Data dan Informasi 3 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 1 Dokumen 5.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN
Keluarga yang Tersedianya Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Semua Kel/Desa 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Jumlah Laporan Pencatatan 3 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 1 Laporan 4.400.000,00 DINAS PENGENDALIAN
dan Pengumpulan Data Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Keluarga Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Semua Kel/Desa 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Jumlah Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 2 Dokumen 121.587.400,00 DINAS PENGENDALIAN
Pengolahan dan Pelaporan Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Data Pengendalian Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Lapangan dan Pelayanan KB Semua Kel/Desa 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

Jumlah Laporan Hasil 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 12 Laporan 566.942.089,00 DINAS PENGENDALIAN
Pelaksanaan Pembinaan dan Semua ASLI DAERAH Penguatan PENDUDUK DAN
Pengawasan Kecamatan, (PAD) infrastruktur KELUARGA BERENCANA
Semua Kel/Desa wilayah
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3. 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN - 18,05 - 1.901.582.798,00 - 2.946.225.651,00


KELUARGA BERENCANA Persen
(KB)

2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, - 100 Persen - 494.991.798,00 - 5. Pemban - - 544.490.978,00 DINAS PENGENDALIAN
Komunikasi, Informasi dan gunan PENDUDUK DAN
Edukasi (KIE) Pengendalian manusia KELUARGA BERENCANA
Penduduk dan KB Sesuai 8. Optimali
Kearifan Budaya Lokal sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Jumlah Organisasi yang 9 Organisasi 3 Organisasi 6.000.000,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 3 Organisasi 6.600.000,00 DINAS PENGENDALIAN
Mendapatkan Advokasi Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Program Bangga Kencana Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
(Pembangunan Keluarga, Semua Kel/Desa 8. Optimali
Kependudukan, dan sasi perlind
Keluarga Berencana) kepada ungan
Stakeholders dan Mitra Kerja sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK

Jumlah Unit Sarana 3 Unit 1 Unit 4.000.000,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 1 Unit 4.400.000,00 DINAS PENGENDALIAN
Penyediaan dan Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Pendistribusian KIE Program Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Bangga Kencana Semua Kel/Desa 8. Optimali
(Pembangunan Keluarga, sasi perlind
Kependudukan, dan ungan
Keluarga Berencana) sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Jumlah Dokumen Promosi 3 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 1 Dokumen 5.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN
dan KIE Program Bangga Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Kencana (Pembangunan Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Keluarga, Kependudukan, Semua Kel/Desa 8. Optimali
dan Keluarga Berencana) sasi perlind
Melalui Media Massa Cetak ungan
dan Elektronik serta Media sosial dan
Luar Ruang pemberday
aan
masyarakat

2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Jumlah Laporan Mekanisme 36 Laporan 12 Laporan 105.040.000,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 12 Laporan 115.544.000,00 DINAS PENGENDALIAN
Operasional Program Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Bangga Kencana Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
(Pembangunan Keluarga, Semua Kel/Desa 8. Optimali
Kependudukan, dan sasi perlind
Keluarga Berencana) Melalui ungan
Rapat Koordinasi Kecamatan sosial dan
(Rakorcam), Rapat pemberday
Koordinasi Desa (Rakordes), aan
dan Mini Lokakarya (Minilok) masyarakat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Jumlah Laporan Hasil 36 Laporan 12 Laporan 374.951.798,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 12 Laporan 412.446.978,00 DINAS PENGENDALIAN
Pengelolaan Operasional Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
dan Sarana di Balai Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Penyuluhan Bangga Semua Kel/Desa 8. Optimali
Kencana (Pembangunan sasi perlind
Keluarga, Kependudukan, ungan
dan Keluarga Berencana) sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga - 100 Persen - 593.098.100,00 - 5. Pemban - - 1.506.892.211,00 DINAS PENGENDALIAN
Penyuluh KB/Petugas gunan PENDUDUK DAN
Lapangan KB (PKB/PLKB) manusia KELUARGA BERENCANA
8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

Jumlah Sarana Pendukung 24 Unit 8 Unit 5.000.000,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 8 Unit 5.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN
Operasional PKB/PLKB yang Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Tersedia Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Semua Kel/Desa 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

Jumlah Laporan Hasil 36 Laporan 12 Laporan 588.098.100,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 12 Laporan 646.908.144,00 DINAS PENGENDALIAN
Penguatan Pelaksanaan Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Penyuluhan, Penggerakan, Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Pelayanan dan Semua Kel/Desa 8. Optimali
Pengembangan Program sasi perlind
Bangga Kencana ungan
(Pembangunan Keluarga, sosial dan
Kependudukan, dan pemberday
Keluarga Berencana) untuk aan
Petugas Keluarga masyarakat
Berencana/Penyuluh
Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)

2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Jumlah Kader yang 300 Orang 100 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 100 Orang 854.484.067,00 DINAS PENGENDALIAN
Mengikuti Penggerakan Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Kader Institusi Masyarakat Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Pedesaan (IMP) Semua Kel/Desa 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.14.03.2.03 Pengendalian dan - 100 Persen - 585.232.900,00 - 8. Optimali - - 643.756.462,00 DINAS PENGENDALIAN
Pendistribusian Kebutuhan sasi perlind PENDUDUK DAN
Alat dan Obat Kontrasepsi ungan KELUARGA BERENCANA
serta Pelaksanaan sosial dan
Pelayanan KB di Daerah pemberday
Kabupaten/Kota aan
masyarakat

2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Jumlah Laporan 6 Laporan 2 Laporan 4.000.000,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 8. Optimali - 2 Laporan 4.400.000,00 DINAS PENGENDALIAN
Pengendalian Semua ASLI DAERAH sasi perlind PENDUDUK DAN
Pendistribusian Alat dan Kecamatan, (PAD) ungan KELUARGA BERENCANA
Obat Kontrasepsi dan Semua Kel/Desa sosial dan
Sarana Penunjang pemberday
Pelayanan KB ke Fasilitas aan
Kesehatan Termasuk masyarakat
Jaringan dan Jejaringnya

2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Jumlah Orang yang 300 Orang 100 Orang 565.937.700,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 100 Orang 622.531.590,00 DINAS PENGENDALIAN
Mengikuti Kesertaan Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Penggunaan Metode Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Kontrasepsi Jangka Panjang Semua Kel/Desa 8. Optimali
(MKJP) sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Jumlah Unit Sarana 30 Unit 10 Unit 15.295.200,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 10 Unit 16.824.872,00 DINAS PENGENDALIAN
Penunjang Pelayanan KB Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Semua Kel/Desa 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan - 100 Persen - 228.260.000,00 - 5. Pemban - - 251.086.000,00 DINAS PENGENDALIAN
Peningkatan Peran Serta gunan PENDUDUK DAN
Organisasi Kemasyarakatan manusia KELUARGA BERENCANA
Tingkat Daerah 8. Optimali
Kabupaten/Kota dalam sasi perlind
Pelaksanaan Pelayanan dan ungan
Pembinaan Kesertaan sosial dan
Ber-KB pemberday
aan
masyarakat

2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Kampung KB yang 15 Kampung 5 Kampung 223.260.000,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 5 Kampung 245.586.000,00 DINAS PENGENDALIAN
Mengikuti Pelaksanaan dan Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Pengelolaan Program Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Bangga Kencana Semua Kel/Desa 8. Optimali
(Pembangunan Keluarga, sasi perlind
Kependudukan, dan ungan
Keluarga Berencana) di sosial dan
Kampung KB pemberday
aan
masyarakat

2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB

Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 1 Laporan 5.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN
Pembinaan Terpadu Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Kampung KB Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Semua Kel/Desa 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

4. 2.14.04 PROGRAM - 90 Persen - 6.000.000,00 - 382.881.277.171,00


PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA
(KS)

2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan - 90 Persen - 6.000.000,00 - 5. Pemban - - 382.377.600.000,00 DINAS PENGENDALIAN


Keluarga Melalui Pembinaan gunan PENDUDUK DAN
Ketahanan dan manusia KELUARGA BERENCANA
Kesejahteraan Keluarga 8. Optimali
sasi perlind
ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

Jumlah Kelompok Ketahanan 1005 335 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 335 3.300.000,00 DINAS PENGENDALIAN
dan Kesejahteraan Keluarga Kelompok Kelompok Semua ASLI DAERAH gunan Kelompok PENDUDUK DAN
(Bina Keluarga Balita (BKB), Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Bina Keluarga Remaja Semua Kel/Desa 8. Optimali
(BKR), Pusat Informasi dan sasi perlind
Konseling Remaja (PIK-R) ungan
Bina Keluarga Lansia (BKL), sosial dan
Unit Peningkatan pemberday
Pendapatan Keluarga aan
Sejahtera (UPPKS) dan masyarakat
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga) yang Dibentuk

2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Unit Sarana 60 Unit 20 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 20 Unit 382.360.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN
Kelompok Kegiatan Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Ketahanan dan Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Kesejahteraan Keluarga Semua Kel/Desa 8. Optimali
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, sasi perlind
PIK-R dan Pemberdayaan ungan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Laporan Hasil 18 Laporan 6 Laporan 6.000.000,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 6 Laporan 6.600.000,00 DINAS PENGENDALIAN
Orientasi dan Pelatihan Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Teknis Pengelola Ketahanan Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
dan Kesejahteraan Keluarga Semua Kel/Desa 8. Optimali
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, sasi perlind
PIK-R dan Pemberdayaan ungan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kader yang 15075 Orang 5025 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. - 5025 Orang 4.400.000,00 DINAS PENGENDALIAN
Mengikuti Orientasi/Pelatihan Semua ASLI DAERAH Penurunan PENDUDUK DAN
Teknis Pelaksana/Kader Kecamatan, (PAD) kesenjanga KELUARGA BERENCANA
Ketahanan dan Semua Kel/Desa n sosial
Kesejahteraan Keluarga ekonomi
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, 8. Optimali
PIK-R dan Pemberdayaan sasi perlind
Ekonomi Keluarga/UPPKS) ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Laporan Hasil 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 12 Laporan 3.300.000,00 DINAS PENGENDALIAN
Promosi dan Sosialisasi Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Kelompok Kegiatan Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Ketahanan dan Semua Kel/Desa 8. Optimali
Kesejahteraan Keluarga sasi perlind
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, ungan
PIK-R dan Pemberdayaan sosial dan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) pemberday
aan
masyarakat

2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan - 90 Persen - 0,00 - 5. Pemban - - 503.677.171,00 DINAS PENGENDALIAN


Peningkatan Peran Serta gunan PENDUDUK DAN
Organisasi Kemasyarakatan manusia KELUARGA BERENCANA
Tingkat Daerah Kabupaten/ 8. Optimali
Kota dalam Pembangunan sasi perlind
Keluarga Melalui Pembinaan ungan
Ketahanan dan sosial dan
Kesejahteraan Keluarga pemberday
aan
masyarakat

2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Organisasi yang 3 Organisasi 1 Organisasi 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 1 Organisasi 503.677.171,00 DINAS PENGENDALIAN
Mengikuti Peningkatan Semua ASLI DAERAH gunan PENDUDUK DAN
Kapasitas Mitra dan Kecamatan, (PAD) manusia KELUARGA BERENCANA
Organisasi Kemasyarakatan Semua Kel/Desa 8. Optimali
dalam Pengelolaan Program sasi perlind
Ketahanan dan ungan
Kesejahteraan Keluarga sosial dan
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, pemberday
PIK-R dan Pemberdayaan aan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) masyarakat

DINAS PERHUBUNGAN 0,00 4.378.131.302,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 4.378.131.302,00


WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 4.378.131.302,00


BIDANG PERHUBUNGAN

1. 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG Peresentase Capaian 100 Persen 0,0 Persen 0,00 0,0 Persen 3.702.831.302,00
URUSAN PEMERINTAHAN Penunjang Urusan 0 Persen 0 Persen
DAERAH Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA Kabupaten/Kota
Persentase Bidang dalam
SKPD yang Dilayani
Administrasi
Perkantorannya

2.15.01.2.01 Perencanaan, Persentase Laporan Capaian 90 Persen 0 Persen 0,00 - 11. Peningk Laporan Dokumen 0 Persen 112.680.602,00 DINAS PERHUBUNGAN
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan yang 0 Persen atan Perencanaan, 0 Persen
Kinerja Perangkat Daerah Disusun Tepat Waktu dan kuantitas Capaian Kinerja dan
Sesuai Regulasi dan Ikhtisar Realisasi
Persentase Laporan Capaian kualitas Kinerja Dinas
Kinerja dan Keuangan yang infrastruktur Perhubungan
Disusun Tepa Waktu dan dasar pemb
Sesuai Regulasi angunan

2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 5 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 11. Peningk Laporan Dokumen 5 Dokumen 43.951.807,00 DINAS PERHUBUNGAN
Perencanaan Perangkat Bantaeng, TRANSFER atan Perencanaan,
Daerah Semua Kel/Desa UMUM-DANA kuantitas Capaian Kinerja dan
ALOKASI UMUM dan Ikhtisar Realisasi
kualitas Kinerja Dinas
infrastruktur Perhubungan
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Laporan Dokumen 2 Dokumen 32.473.795,00 DINAS PERHUBUNGAN
RKA-SKPD dan Laporan Bantaeng, TRANSFER Penguatan Perencanaan,
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa UMUM-DANA infrastruktur Capaian Kinerja dan
Dokumen RKA-SKPD ALOKASI UMUM wilayah Ikhtisar Realisasi
11. Peningk Kinerja Dinas
atan Perhubungan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 11. Peningk Laporan Dokumen 12 Laporan 36.255.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Bantaeng, TRANSFER atan Perencanaan,
Kinerja SKPD dan Laporan Semua Kel/Desa UMUM-DANA kuantitas Capaian Kinerja dan
Hasil Koordinasi Penyusunan ALOKASI UMUM dan Ikhtisar Realisasi
Laporan Capaian Kinerja dan kualitas Kinerja Dinas
Ikhtisar Realisasi Kinerja infrastruktur Perhubungan
SKPD dasar pemb
angunan

2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan 12 Bulan 0 Bulan 0,00 - 2. - 0 Bulan 3.205.385.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Perangkat Daerah Administrasi Perkantoran 0 Bulan Penguatan 0 Bulan
Persentase Keuangan infrastruktur
Perangkat Daerah wilayah
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 35 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 35 3.160.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Bantaeng, TRANSFER Penguatan Orang/bulan
Tunjangan ASN Semua Kel/Desa UMUM-DANA infrastruktur
ALOKASI UMUM wilayah
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 5 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 5 Dokumen 45.385.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Penatausahaan dan Bantaeng, TRANSFER Penguatan
Pengujian/Verifikasi Semua Kel/Desa UMUM-DANA infrastruktur
Keuangan SKPD ALOKASI UMUM wilayah
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Persentase Aparatur yang 85 Persen 0 Orang 0,00 - 11. Peningk - 0 Orang 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Perangkat Daerah Mengikuti Pendidikan dan 0 Persen atan 0 Persen
Pelatihan kuantitas
Persentase Aparatur yang dan
Mengikuti Pendidikan dan kualitas
Pelatihan infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Pegawai 3 Orang 0 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 11. Peningk - 0 Orang 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Berdasarkan Tugas dan Bantaeng, TRANSFER atan
Fungsi yang Mengikuti Semua Kel/Desa UMUM-DANA kuantitas
Pendidikan dan Pelatihan ALOKASI UMUM dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.06 Administrasi Umum Meningkatnya Pelayanan 12 Bulan 0 Bulan 0,00 - 2. - 0 Bulan 130.196.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Perangkat Daerah Administrasi Perkantoran 0 Bulan Penguatan 0 Bulan
Persentase Meningkatnya infrastruktur
Pelayanan Umum Perangkat wilayah
Daerah 11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 1 Paket 12.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Instalasi Listrik/Penerangan Bantaeng, TRANSFER Penguatan
Bangunan Kantor yang Semua Kel/Desa UMUM-DANA infrastruktur
Disediakan ALOKASI UMUM wilayah
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 3 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 3 Dokumen 5.550.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Bacaan dan Peraturan Bantaeng, TRANSFER Penguatan
Perundang-Undangan yang Semua Kel/Desa UMUM-DANA infrastruktur
Disediakan ALOKASI UMUM wilayah
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 60 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 11. Peningk - 60 Laporan 112.146.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan Rapat Bantaeng, TRANSFER atan
Koordinasi dan Konsultasi Semua Kel/Desa UMUM-DANA kuantitas
SKPD ALOKASI UMUM dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pelayanan 100 Persen 0 Persen 0,00 - 2. - 0 Persen 91.365.200,00 DINAS PERHUBUNGAN
Urusan Pemerintahan Administrasi Daerah 0 Bulan Penguatan 0 Bulan
Daerah Meningkatnya Pelayanan infrastruktur
Administrasi Perkantoran wilayah
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 12 Laporan 30.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Jasa Komunikasi, Sumber Bantaeng, TRANSFER Penguatan
Daya Air dan Listrik yang Semua Kel/Desa UMUM-DANA infrastruktur
Disediakan ALOKASI UMUM wilayah
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 12 Laporan 60.865.200,00 DINAS PERHUBUNGAN
Jasa Pelayanan Umum Bantaeng, TRANSFER Penguatan
Kantor yang Disediakan Semua Kel/Desa UMUM-DANA infrastruktur
ALOKASI UMUM wilayah
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan 100 Persen 0 Persen 0,00 Memperkua 2. Rehabilitasi Gedung 0 Persen 148.204.500,00 DINAS PERHUBUNGAN
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah 0 Bulan t Infrastrukt Penguatan Kantor 0 Bulan
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan ur Untuk infrastruktur
Pemerintah Daerah Mendukung wilayah
Meningkatnya Pelayanan Pengemba 11. Peningk
Administrasi Perkantoran ngan atan
Ekonomi kuantitas
Dan dan
Pelayanan kualitas
Dasar infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Kendaraan 15 Unit 6 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 2. Rehabilitasi Gedung 6 Unit 60.130.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Perorangan Dinas atau Bantaeng, TRANSFER t Infrastrukt Penguatan Kantor
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kel/Desa UMUM-DANA ur Untuk infrastruktur
yang Dipelihara dan ALOKASI UMUM Mendukung wilayah
dibayarkan Pajaknya Pengemba 11. Peningk
ngan atan
Ekonomi kuantitas
Dan dan
Pelayanan kualitas
Dasar infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 8 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Rehabilitasi Gedung 8 Unit 60.074.500,00 DINAS PERHUBUNGAN
Operasional atau Lapangan Bantaeng, TRANSFER Penguatan Kantor
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa UMUM-DANA infrastruktur
dibayarkan Pajak dan ALOKASI UMUM wilayah
Perizinannya 11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 45 Unit 10 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Rehabilitasi Gedung 10 Unit 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Lainnya yang Dipelihara Bantaeng, TRANSFER Penguatan Kantor
Semua Kel/Desa UMUM-DANA infrastruktur
ALOKASI UMUM wilayah
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Rehabilitasi Gedung 1 Unit 18.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Bangunan Lainnya yang Semua TRANSFER Penguatan Kantor
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM wilayah
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2. 2.15.02 PROGRAM - 90 Persen - 0,00 - 675.300.000,00


PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal - 95 Persen - 0,00 - 2. - - 630.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN


Penumpang Tipe C Penguatan
infrastruktur
wilayah
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Jumlah Sarana dan 1 Unit 60 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 60 Unit 630.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Prasarana Terminal yang Semua ASLI DAERAH Penguatan
Dilakukan Pengembangan Kecamatan, (PAD) infrastruktur
Semua Kel/Desa wilayah
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis - 100 Persen - 0,00 - 2. - - 20.300.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Dampak Lalu Lintas Penguatan
(Andalalin) untuk Jalan infrastruktur
Kabupaten/Kota wilayah
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 12 Laporan 20.300.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Rekomendasi Andalalin yang Semua ASLI DAERAH Penguatan
Terawasi Kecamatan, (PAD) infrastruktur
Semua Kel/Desa wilayah
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.15.02.2.14 Penerbitan Izin - 85 Persen - 0,00 - 2. - - 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN


Penyelenggaraan Angkutan Penguatan
Orang dalam Trayek Lintas infrastruktur
Daerah Kabupaten/Kota wilayah
dalam 1 (Satu) Daerah 11. Peningk
Kabupaten/Kota atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Koordinasi 160 Laporan 160 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 160 Laporan 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
dan Sinkronisasi Semua ASLI DAERAH Penguatan
Pengawasan Pelaksanaan Kecamatan, (PAD) infrastruktur
Izin Penyelenggaraan Semua Kel/Desa wilayah
Angkutan Orang dalam 11. Peningk
Trayek Kewenangan atan
Kabupaten/Kota kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 55.000.000,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 55.000.000,00


WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 55.000.000,00


BIDANG KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

1. 2.16.02 PROGRAM Persentase masyarakat 100 Persen 100 Persen 0,00 100 Persen 55.000.000,00
PENGELOLAAN yang menjadi sasaran
INFORMASI DAN penyebaran informasi
KOMUNIKASI PUBLIK publik, mengetahui
kebijakan dan program
prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah
kabupaten

2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Terlaksananya UU Nomor 14 100 Persen 0,0 Persen 0,00 - 1. - 0,0 Persen 55.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
Komunikasi Publik Tahun 2008 tentang 0 Persen Perbaikan 0 Persen INFORMATIKA, STATISTIK
Pemerintah Daerah Keterbukaan Informasi Publik tatakelola p DAN PERSANDIAN
Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan emerintaha
Informasi dan Komunikasi n dan
Publik Pemerintah Daerah pelayanan
publik
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Dokumen 55.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
Monitoring Opini dan Aspirasi Semua ASLI DAERAH Perbaikan INFORMATIKA, STATISTIK
Publik Kecamatan, (PAD) tatakelola p DAN PERSANDIAN
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
11. Peningk
atan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dasar pemb
angunan

DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN 0,00 25.000.000,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 25.000.000,00


WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 25.000.000,00


BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

1. 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 25.000.000,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.17.01.2.01 Perencanaan, - 100 % - 0,00 - - - - 25.000.000,00 DINAS KOPERASI UKM DAN


Penganggaran, dan Evaluasi PERDAGANGAN
Kinerja Perangkat Daerah

2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 3 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, - - - - 3 Dokumen 25.000.000,00 DINAS KOPERASI UKM DAN
Perencanaan Perangkat Bantaeng, PERDAGANGAN
Daerah Semua Kel/Desa

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 842.262.820,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 842.262.820,00


WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 842.262.820,00


BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

1. 2.19.03 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 842.262.820,00


PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN

2.19.03.2.01 Pembinaan dan - - 0,00 - - - - 342.262.820,00 DINAS PEMUDA DAN


Pengembangan Olahraga OLAHRAGA
Pendidikan pada Jenjang
Pendidikan yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan 6 Unit 5 Unit 0,00 - Semua PENDAPATAN - - - 5 Unit 342.262.820,00 DINAS PEMUDA DAN
Prasarana Olahraga Kota/Kab, ASLI DAERAH OLAHRAGA
Kabupaten/Kota yang Semua (PAD)
Tersedia dan Termanfaatkan Kecamatan,
Semua Kel/Desa
- Kab. Bantaeng,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

2.19.03.2.04 Pembinaan dan - - 0,00 - - - - 500.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN


Pengembangan Organisasi OLAHRAGA
Olahraga

2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan

Jumlah Dokumen Hasil 5 Organisasi 1 Organisasi 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 1 Organisasi 500.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN
Pengembangan Organisasi Semua ASLI DAERAH OLAHRAGA
Keolahragaan Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,00 890.233.401,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 858.986.001,00


WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 776.986.001,00


BIDANG PERPUSTAKAAN

1. 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 546.986.001,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.23.01.2.01 Perencanaan, - 90 Persen - 0,00 - 4. Peningka - - 48.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN


Penganggaran, dan Evaluasi tan kualitas DAN KEARSIPAN
Kinerja Perangkat Daerah akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. Peningka - 1 Dokumen 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER tan kualitas DAN KEARSIPAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA akses
Dokumen RKA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. Peningka - 1 Dokumen 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
dan Laporan Hasil Koordinasi Semua TRANSFER tan kualitas DAN KEARSIPAN
Penyusunan Dokumen Kecamatan, UMUM-DANA akses
DPA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. Peningka - 1 Laporan 28.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER tan kualitas DAN KEARSIPAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA akses
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM layanan
Laporan Capaian Kinerja dan pendidikan
Ikhtisar Realisasi Kinerja berkeadilan
SKPD berbasis IT

2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan - 90 Persen - 0,00 - 1. - - 226.986.001,00 DINAS PERPUSTAKAAN


Perangkat Daerah Perbaikan DAN KEARSIPAN
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 21 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 21 191.986.001,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER Perbaikan Orang/bulan DAN KEARSIPAN
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 6 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. Peningka - 6 Dokumen 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Penatausahaan dan Semua TRANSFER tan kualitas DAN KEARSIPAN
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, UMUM-DANA akses
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Laporan 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Akhir Tahun SKPD dan Semua TRANSFER Perbaikan DAN KEARSIPAN
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Penyusunan Laporan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
Keuangan Akhir Tahun SKPD n dan
pelayanan
publik
4. Peningka
tan kualitas
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.01.2.06 Administrasi Umum - 90 Persen - 0,00 - 4. Peningka - - 162.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN


Perangkat Daerah tan kualitas DAN KEARSIPAN
akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. Peningka - 1 Paket 5.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER tan kualitas DAN KEARSIPAN
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA akses
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Laporan 7.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Kunjungan Tamu Semua TRANSFER Perbaikan DAN KEARSIPAN
Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
5.
Penguatan
pendidikan
akhlak dan
budaya

2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 20 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. Peningka - 20 Laporan 150.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER tan kualitas DAN KEARSIPAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA akses
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 95 Persen - 0,00 - 5. - - 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN


Urusan Pemerintahan Penguatan DAN KEARSIPAN
Daerah pendidikan
akhlak dan
budaya
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. - 1 Laporan 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER Penguatan DAN KEARSIPAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA pendidikan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM akhlak dan
budaya

2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 95 Persen - 0,00 - 4. Peningka - - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Daerah Penunjang Urusan tan kualitas DAN KEARSIPAN
Pemerintahan Daerah akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 4. Peningka - 1 Unit 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Operasional atau Lapangan Semua TRANSFER tan kualitas DAN KEARSIPAN
yang Dipelihara dan Kecamatan, UMUM-DANA akses
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM layanan
Perizinannya pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 45 Unit 5 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 5 Unit 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER Perbaikan DAN KEARSIPAN
Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
5.
Penguatan
pendidikan
akhlak dan
budaya

2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 1 Unit 0,00 - Semua DANA - 5. - 1 Unit 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Bangunan Lainnya yang Kota/Kab, TRANSFER Penguatan DAN KEARSIPAN
Dipelihara/Direhabilitasi Semua UMUM-DANA pendidikan
Kecamatan, ALOKASI UMUM akhlak dan
Semua Kel/Desa budaya
- Kab. Bantaeng,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

2. 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN - 90 Persen - 0,00 - 230.000.000,00


PERPUSTAKAAN

2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan - 90 Persen - 0,00 - 4. Peningka - - 190.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN


Tingkat Daerah tan kualitas DAN KEARSIPAN
Kabupaten/Kota akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Layanan 95 Layanan 80 Layanan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. Peningka - 80 Layanan 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Perpustakaan Elektronik Semua ASLI DAERAH tan kualitas DAN KEARSIPAN
yang Dikembangkan dengan Kecamatan, (PAD) akses
Manajemen Layanan TIK Semua Kel/Desa layanan
Berbasis ISO20000 (ITSM : pendidikan
Information Technology berkeadilan
Service Management) berbasis IT

2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan pada 100 Perpusta 85 Perpustak 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. Peningka - 85 Perpustak 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Satuan Pendidikan Dasar kaan aan Semua ASLI DAERAH tan kualitas aan DAN KEARSIPAN
dan yang Dilakukan Kecamatan, (PAD) akses
Pembinaan dalam Semua Kel/Desa layanan
Mewujudkan Standar pendidikan
Nasional Perpustakaan berkeadilan
berbasis IT

2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga 100 Orang 80 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. Peningka - 80 Orang 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Perpustakaan yang Semua ASLI DAERAH tan kualitas DAN KEARSIPAN
Ditingkatkan Kapasitasnya Kecamatan, (PAD) akses
dan Mendapat Sertifikasi Semua Kel/Desa layanan
Tenaga Perpustakaan dan pendidikan
Pustakawan Tingkat Daerah berkeadilan
Kabupaten/Kota berbasis IT

2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka

Jumlah Bahan Perpustakaan 500 300 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. Peningka - 300 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Tercetak yang Dicetak dan Eksemplar Eksemplar Semua ASLI DAERAH tan kualitas Eksemplar DAN KEARSIPAN
Diadakan Kecamatan, (PAD) akses
Semua Kel/Desa layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar - 1 kali - 0,00 - 4. Peningka - - 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN


Membaca Tingkat Daerah tan kualitas DAN KEARSIPAN
Kabupaten/Kota akses
layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perpustakaan yang 0 Perpustaka 1 Perpustaka 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. Peningka - 1 Perpustaka 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Dibangun di Tempat-Tempat an an Semua ASLI DAERAH tan kualitas an DAN KEARSIPAN
Umum yang Menjadi Kecamatan, (PAD) akses
Kewenangan Daerah Semua Kel/Desa layanan
Kabupaten/Kota pendidikan
berkeadilan
berbasis IT

2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Jumlah Perpustakaan 100 Perpusta 1 Perpustaka 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 4. Peningka - 1 Perpustaka 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Berbasis Inklusi Sosial di kaan an Semua ASLI DAERAH tan kualitas an DAN KEARSIPAN
Wilayah Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) akses
yang Dikembangkan Semua Kel/Desa layanan
pendidikan
berkeadilan
berbasis IT
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 82.000.000,00


BIDANG KEARSIPAN

1. 2.24.02 PROGRAM - 90 Persen - 0,00 - 60.000.000,00


PENGELOLAAN ARSIP

2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis - 75 Persen - 0,00 - 5. - - 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN


Daerah Kabupaten/Kota Penguatan DAN KEARSIPAN
pendidikan
akhlak dan
budaya

2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. - 1 Laporan 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Pengawasan Arsip Dinamis Semua ASLI DAERAH Penguatan DAN KEARSIPAN
Kewenangan Kecamatan, (PAD) pendidikan
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa akhlak dan
budaya

2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis - 75 Persen - 0,00 - 5. - - 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN


Daerah Kabupaten/Kota Penguatan DAN KEARSIPAN
pendidikan
akhlak dan
budaya

2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Jumlah Arsip Statis yang 15 Arsip 5 Arsip 0,00 - Semua PENDAPATAN - 5. - 5 Arsip 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Dilakukan Akusisi, Kota/Kab, ASLI DAERAH Penguatan DAN KEARSIPAN
Pengolahan, Preservasi dan Semua (PAD) pendidikan
Akses Arsip Statis Kecamatan, akhlak dan
Semua Kel/Desa budaya

2. 2.24.03 PROGRAM - 90 Persen - 0,00 - 22.000.000,00


PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP

2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip - 75 Persen - 0,00 - 5. - - 22.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN


Dilingkungan Pemerintah Penguatan DAN KEARSIPAN
Daerah Kabupaten/Kota pendidikan
yang Memiliki Retensi di akhlak dan
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun budaya

2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Jumlah Arsip yang Dilakukan 5 Arsip 1 Arsip 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. - 1 Arsip 22.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Penilaian, Penetapan dan Semua ASLI DAERAH Penguatan DAN KEARSIPAN
Pelaksanaan Pemusnahan Kecamatan, (PAD) pendidikan
Arsip yang Memiliki Retensi Semua Kel/Desa akhlak dan
di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun budaya

2.24.03.2.02 Perlindungan dan - 75 Persen - 0,00 - 5. - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN


Penyelamatan Arsip Akibat Penguatan DAN KEARSIPAN
Bencana yang Berskala pendidikan
Kabupaten/Kota akhlak dan
budaya

2.24.03.2.02.02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

Jumlah Arsip yang Dilakukan 80 Arsip 1 Arsip 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. - 1 Arsip 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Pemulihan dan Penyimpanan Semua ASLI DAERAH Penguatan DAN KEARSIPAN
Akibat Bencana Kecamatan, (PAD) pendidikan
Semua Kel/Desa akhlak dan
budaya
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

X - 0,00 31.247.400,00

X.XX - 0,00 31.247.400,00

1. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 31.247.400,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 95 Persen - 0,00 - 5. - - 31.247.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN


Urusan Pemerintahan Penguatan DAN KEARSIPAN
Daerah pendidikan
akhlak dan
budaya

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. - 4 Laporan 31.247.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER Penguatan DAN KEARSIPAN
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA pendidikan
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM akhlak dan
budaya

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 0,00 3.365.579.484,00

3 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 3.355.579.484,00


PILIHAN

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 3.355.579.484,00


BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN

1. 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 2.880.579.484,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3.25.01.2.01 Perencanaan, - - 0,00 - - - - 20.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN


Penganggaran, dan Evaluasi KELAUTAN
Kinerja Perangkat Daerah

3.25.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 0 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 0 Laporan 20.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER KELAUTAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan - - 0,00 - - - - 2.530.079.484,00 DINAS PERIKANAN DAN


Perangkat Daerah KELAUTAN

3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 27 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 27 2.525.079.484,00 DINAS PERIKANAN DAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER Orang/bulan KELAUTAN
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Laporan 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Akhir Tahun SKPD dan Semua TRANSFER KELAUTAN
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, UMUM-DANA
Penyusunan Laporan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Keuangan Akhir Tahun SKPD

3.25.01.2.06 Administrasi Umum - - 0,00 - - - - 160.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN


Perangkat Daerah KELAUTAN

3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Paket 2.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER KELAUTAN
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Dokumen 3.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Bacaan dan Peraturan Semua TRANSFER KELAUTAN
Perundang-Undangan yang Kecamatan, UMUM-DANA
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.25.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Laporan 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Kunjungan Tamu Semua TRANSFER KELAUTAN
Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 3 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 3 Laporan 150.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER KELAUTAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - - 0,00 - - - - 90.500.000,00 DINAS PERIKANAN DAN


Urusan Pemerintahan KELAUTAN
Daerah

3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Laporan 45.500.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER KELAUTAN
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Laporan 45.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER KELAUTAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - - 0,00 - - - - 80.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN


Daerah Penunjang Urusan KELAUTAN
Pemerintahan Daerah

3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Kendaraan 15 Unit 5 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 5 Unit 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER KELAUTAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
dibayarkan Pajaknya

3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 45 Unit 5 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 5 Unit 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER KELAUTAN
Kecamatan, KHUSUS-DANA
Semua Kel/Desa ALOKASI
KHUSUS FISIK

2. 3.25.03 PROGRAM - 7000 Ton - 0,00 - 125.000.000,00


PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP

3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan - - 0,00 - - - - 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN


Kecil dalam Daerah KELAUTAN
Kabupaten/Kota

3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Jumlah Nelayan Kecil yang 1500 Orang 0 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 0 Orang 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Meningkat Kapasitasnya Semua TRANSFER KELAUTAN
Kecamatan, KHUSUS-DANA
Semua Kel/Desa ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK

3.25.03.2.03 Pengelolaan dan - - 0,00 - - - - 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN


Penyelenggaraan Tempat KELAUTAN
Pelelangan Ikan (TPI)

3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Jumlah Layanan dalam 2 Layanan 0 Layanan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 0 Layanan 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
rangka Penyelenggaraan Semua TRANSFER KELAUTAN
Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan, UMUM-DANA
(TPI) Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3. 3.25.04 PROGRAM - 101184,01 - 0,00 - 200.000.000,00


PENGELOLAAN Ton
PERIKANAN BUDIDAYA

3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan - - 0,00 - - - - 200.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN


Ikan KELAUTAN

3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Prasarana 20 Unit 0 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 0 Unit 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Pembudidayaan Ikan dalam Semua TRANSFER KELAUTAN
1 (Satu) Daerah Kecamatan, UMUM-DANA
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana 10 Unit 0 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 0 Unit 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Pembudidayaan Ikan dalam Semua TRANSFER KELAUTAN
1 (Satu) Daerah Kecamatan, UMUM-DANA
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.25.04.2.04.06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Luas Lahan untuk 70 Ha 0 Ha 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 0 Ha 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Pembudidayaan Ikan di Semua TRANSFER KELAUTAN
Darat yang Direncanakan, Kecamatan, UMUM-DANA
Dikembangkan, Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Dimanfaatkan dan Dilindungi

4. 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN - 28,22 - 0,00 - 150.000.000,00


DAN PEMASARAN HASIL Persen
PERIKANAN

3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan - - 0,00 - - - - 100.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN


Keamanan Hasil Perikanan KELAUTAN
bagi Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala Mikro dan
Kecil

3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Jumlah Unit Usaha 20 Unit 20 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 20 Unit 100.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Pengolahan dan Pemasaran Usaha Usaha Semua TRANSFER Usaha KELAUTAN
Hasil Perikanan yang Kecamatan, UMUM-DANA
Mendapatkan Pembinaan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Terhadap Penerapan
Persyaratan Perizinan
Berusaha pada Usaha
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan Sesuai Skala
Usaha dan Risiko

3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran - - 0,00 - - - - 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN


Bahan Baku Industri KELAUTAN
Pengolahan Ikan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/
Kota

3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Peningkatan 25 Ton 30 Ton 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 30 Ton 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
Ketersediaan Ikan untuk Semua TRANSFER KELAUTAN
Konsumsi dan Usaha Kecamatan, UMUM-DANA
Pengolahan Dalam 1 (Satu) Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Daerah Kabupaten/Kota

X - 0,00 10.000.000,00

X.XX - 0,00 10.000.000,00

1. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 10.000.000,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik - - 0,00 - - - - 10.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN


Daerah pada Perangkat KELAUTAN
Daerah

X.XX.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi 12 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 2 Laporan 10.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
dan Penyusunan Laporan Semua TRANSFER KELAUTAN
Barang Milik Daerah pada Kecamatan, UMUM-DANA
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

DINAS PARIWISATA 0,00 0,00


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00


PILIHAN

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00


BIDANG PARIWISATA

1. 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 0,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3.26.01.2.01 Perencanaan, - 100 persen - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PARIWISATA


Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 3 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 3 Dokumen 0,00 DINAS PARIWISATA
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 4 Laporan 0,00 DINAS PARIWISATA
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan - 100 persen - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PARIWISATA


Perangkat Daerah

3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 23 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 23 0,00 DINAS PARIWISATA
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER Orang/bulan
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.26.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 3 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 3 Dokumen 0,00 DINAS PARIWISATA
Penatausahaan dan Semua TRANSFER
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, UMUM-DANA
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.26.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Laporan 0,00 DINAS PARIWISATA
Akhir Tahun SKPD dan Semua TRANSFER
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, UMUM-DANA
Penyusunan Laporan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Keuangan Akhir Tahun SKPD

3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik - 100 persen - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PARIWISATA
Daerah pada Perangkat
Daerah

3.26.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Laporan 0,00 DINAS PARIWISATA
Penatausahaan Barang Milik Semua TRANSFER
Daerah pada SKPD Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.26.01.2.06 Administrasi Umum - 100 persen - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PARIWISATA


Perangkat Daerah

3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Paket 0,00 DINAS PARIWISATA
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 12 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 12 Dokumen 0,00 DINAS PARIWISATA
Bacaan dan Peraturan Semua TRANSFER
Perundang-Undangan yang Kecamatan, UMUM-DANA
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 115 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 115 Laporan 0,00 DINAS PARIWISATA
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 100 persen - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PARIWISATA
Urusan Pemerintahan
Daerah

3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Laporan 0,00 DINAS PARIWISATA
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Laporan 0,00 DINAS PARIWISATA
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 100 persen - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PARIWISATA
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Unit 0,00 DINAS PARIWISATA
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
dibayarkan Pajaknya

3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 3 Unit 0,00 DINAS PARIWISATA
Operasional atau Lapangan Semua TRANSFER
yang Dipelihara dan Kecamatan, UMUM-DANA
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Perizinannya

3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 45 Unit 9 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 9 Unit 0,00 DINAS PARIWISATA
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER
Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 1 Unit 0,00 DINAS PARIWISATA
Bangunan Lainnya yang Semua TRANSFER
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

3.26.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan 1 Unit 4 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 4 Unit 0,00 DINAS PARIWISATA
Prasarana Pendukung Semua TRANSFER
Gedung Kantor atau Kecamatan, UMUM-DANA
Bangunan Lainnya yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Dipelihara/Direhabilitasi

2. 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN - 50 Persen - 0,00 - 0,00


DAYA TARIK DESTINASI
PARIWISATA

3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi - 52 objek - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PARIWISATA


Pariwisata Kabupaten/Kota wisata

3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan 225 Unit 115 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 115 Unit 0,00 DINAS PARIWISATA
Prasarana Pengelolaan Semua ASLI DAERAH
Destinasi Pariwisata Kecamatan, (PAD)
Kabupaten/Kota yang Semua Kel/Desa
Tersedia dan Terpelihara

3.26.02.2.03.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Jumlah Lokasi yang 1 Lokasi 1 Lokasi 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 1 Lokasi 0,00 DINAS PARIWISATA
Menerapkan Destinasi Semua ASLI DAERAH
Pariwisata Berkelanjutan Kecamatan, (PAD)
dalam Pengelolaan Destinasi Semua Kel/Desa
Pariwisata Kabupaten/Kota

3. 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN - 38 Persen - 0,00 - 0,00


PARIWISATA

3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata - 666022 - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PARIWISATA


Dalam dan Luar Negeri Daya orang
Tarik, Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 1 Dokumen 0,00 DINAS PARIWISATA
Penguatan Promosi Melalui Semua ASLI DAERAH
Media Cetak, Elektronik, dan Kecamatan, (PAD)
Media Lainnya Baik Dalam Semua Kel/Desa
dan Luar Negeri

3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Kegiatan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 1 Laporan 0,00 DINAS PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata Baik Semua ASLI DAERAH
Dalam dan Luar Negeri Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa

3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 3 Dokumen 0,00 DINAS PARIWISATA
Pelaksanaan Penyediaan Semua ASLI DAERAH
Data dan Penyebaran Kecamatan, (PAD)
Informasi Pariwisata Semua Kel/Desa
Kabupaten/Kota, Baik Dalam
dan Luar Negeri

3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Dokumen Kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 1 Dokumen 0,00 DINAS PARIWISATA
Sama dan Kemitraan Semua ASLI DAERAH
Pariwisata Dalam dan Luar Kecamatan, (PAD)
Negeri Semua Kel/Desa

4. 3.26.05 PROGRAM - 80 Persen - 0,00 - 0,00


PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan - 450 orang - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PARIWISATA


Kapasitas Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar

3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Jumlah SDM Pariwisata dan 20 Orang 10 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, DAK NON - - - 10 Orang 0,00 DINAS PARIWISATA
Ekonomi Kreatif Tingkat Semua FISIK-DANA
Dasar yang Dikembangkan Kecamatan, PELAYANAN KE
Kompetensinya Semua Kel/Desa PARIWISATAAN

X - 0,00 0,00

X.XX - 0,00 0,00

1. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 0,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.01 Perencanaan, - 100 persen - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PARIWISATA


Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Evaluasi 12 Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - - - 4 Laporan 0,00 DINAS PARIWISATA
Kinerja Perangkat Daerah Semua TRANSFER
Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM

DINAS PERTANIAN 10.211.322.954,00 14.394.500.000,00

3 URUSAN PEMERINTAHAN 10.211.322.954,00 14.394.500.000,00


PILIHAN

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN 10.211.322.954,00 14.394.500.000,00


BIDANG PERTANIAN

1. 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG - 85 Persen - 10.157.241.454,00 - 12.156.500.000,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3.27.01.2.01 Perencanaan, - 85 Persen - 1.652.600,00 - 1. - - 135.000.000,00 DINAS PERTANIAN


Penganggaran, dan Evaluasi Penguatan
Kinerja Perangkat Daerah tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 4 Dokumen 1.652.600,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 4 Dokumen 135.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Perencanaan Perangkat Semua ASLI DAERAH Penguatan
Daerah Kecamatan, (PAD) tata kelola
Semua Kel/Desa kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan - 85 Persen - 10.130.943.154,00 - 1. - - 11.575.000.000,00 DINAS PERTANIAN


Perangkat Daerah Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 12 Bulan 10.130.943.154,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 12 Bulan 11.500.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua ASLI DAERAH Penguatan Orang/bulan
Tunjangan ASN Kecamatan, (PAD) tata kelola
Semua Kel/Desa kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 4 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. Peningka - 4 Dokumen 75.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Penatausahaan dan Semua ASLI DAERAH tan sistem
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, (PAD) pengawasa
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

3.27.01.2.06 Administrasi Umum - 85 Persen - 0,00 - 2. Peningka - - 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN


Perangkat Daerah tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 2 Laporan 0,00 - Semua PENDAPATAN - 2. Peningka - 2 Laporan 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Penyelenggaraan Rapat Kota/Kab, ASLI DAERAH tan sistem
Koordinasi dan Konsultasi Semua (PAD) pengawasa
SKPD Kecamatan, n dan peng
Semua Kel/Desa endalian
- Kab. Bantaeng, internal pen
Semua yelenggara
Kecamatan, an pemerint
Semua Kel/Desa ahan

3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 100 Persen - 2.961.700,00 - 1. - - 171.500.000,00 DINAS PERTANIAN
Urusan Pemerintahan Penguatan
Daerah tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Laporan 136.500.000,00 DINAS PERTANIAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua ASLI DAERAH Penguatan
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, (PAD) tata kelola
Disediakan Semua Kel/Desa kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 2 Laporan 2.961.700,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Laporan 35.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Jasa Pelayanan Umum Semua ASLI DAERAH Penguatan
Kantor yang Disediakan Kecamatan, (PAD), tata kelola
Semua Kel/Desa PENDAPATAN kelembaga
TRANSFER an dan impl
ANTAR DAERAH ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 30 Persen - 21.684.000,00 - 1. - - 125.000.000,00 DINAS PERTANIAN


Daerah Penunjang Urusan Penguatan
Pemerintahan Daerah tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 2 Unit 21.684.000,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Unit 125.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Operasional atau Lapangan Semua ASLI DAERAH Penguatan
yang Dipelihara dan Kecamatan, (PAD) tata kelola
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa kelembaga
Perizinannya an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2. 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN - 5 Persen - 4.567.300,00 - 721.500.000,00


DAN PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan - 85 Persen - 1.344.300,00 - 9. Peningka - - 136.500.000,00 DINAS PERTANIAN


Sarana Pertanian tan produkti
vitas
pertanian
daerah

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Jumlah Pendampingan 5 Laporan 2 Laporan 1.344.300,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 9. Peningka - 2 Laporan 136.500.000,00 DINAS PERTANIAN
Penggunaan Sarana Semua ASLI DAERAH tan produkti
Pendukung Pertanian Kecamatan, (PAD) vitas
Semua Kel/Desa pertanian
daerah

3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Persentase sarana produksi 5 Persen 75 Persen 1.723.800,00 - 9. Peningka - 75 Persen 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Genetik (SDG) Hewan, pertanian yang mendukung 1 tahun tan produkti 1 tahun
Tumbuhan, dan Mikro peningkatan produksi vitas
Organisme Kewenangan tanaman pangan, hortikultura pertanian
Kabupaten/Kota dan perkebunan yang daerah
tersedia (Dengan
Satuan:Persen)
Meningkatnya Produktivitas
komoditas pertanian

3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Jumlah Pelaksanaan 3 Dokumen 4 Dokumen 1.723.800,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 9. Peningka - 4 Dokumen 125.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Peningkatan Kualitas SDG Semua ASLI DAERAH tan produkti
Hewan/Tanaman Kecamatan, (PAD) vitas
Semua Kel/Desa pertanian
daerah

3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Jumlah Pemanfaatan SDG 4 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 9. Peningka - 2 Dokumen 75.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Hewan/Tanaman Semua ASLI DAERAH tan produkti
Kecamatan, (PAD) vitas
Semua Kel/Desa pertanian
daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.27.02.2.05 Pengendalian dan - 3,5 Persen - 1.499.200,00 - 9. Peningka - - 385.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Pengawasan Penyediaan tan produkti
dan Peredaran Benih/Bibit vitas
Ternak, dan Hijauan Pakan pertanian
Ternak dalam Daerah daerah
Kabupaten/Kota

3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak

Jumlah Benih/Bibit Ternak 850 Ekor 200 Ekor 1.499.200,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 9. Peningka - 200 Ekor 125.000.000,00 DINAS PERTANIAN
yang Beredar Semua ASLI DAERAH tan produkti
Kecamatan, (PAD) vitas
Semua Kel/Desa pertanian
daerah

3.27.02.2.05.02 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak

Hasil Pengujian Mutu Benih 5 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 9. Peningka - 2 Dokumen 136.500.000,00 DINAS PERTANIAN
dan Bibit Ternak Semua ASLI DAERAH tan produkti
Kecamatan, (PAD) vitas
Semua Kel/Desa pertanian
daerah

3.27.02.2.05.03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak

Jumlah Benih/Bibit Ternak 10 Ekor 50 Ekor 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 9. Peningka - 50 Ekor 123.500.000,00 DINAS PERTANIAN
yang Beredar dan Semua ASLI DAERAH tan produkti
Bersertifikat Kecamatan, (PAD) vitas
Semua Kel/Desa pertanian
daerah

3. 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN - 5 Persen - 27.030.000,00 - 273.500.000,00


DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN

3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Meningkatnya Populasi 10 Persen 30 27.030.000,00 - 9. Peningka - 30 273.500.000,00 DINAS PERTANIAN
Sumber Bibit Ternak dan Ternak di Kabupaten 0 Persen tan produkti 0 Persen
Rumpun/Galur Ternak dalam Bantaeng vitas
Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Peningkatan pertanian
Populasi Ternak Melalui IB daerah
(Dengan Satuan:%)

3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

Jumlah Wilayah Sumber Bibit 5 Laporan 2 Laporan 27.030.000,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 9. Peningka - 2 Laporan 98.500.000,00 DINAS PERTANIAN
Ternak dan Rumpun/Galur Semua ASLI DAERAH tan produkti
Ternak yang Dilestarikan dan Kecamatan, (PAD) vitas
Dimanfaatkan Semua Kel/Desa pertanian
daerah

3.27.03.2.03.02 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

Jumlah Pengawasan Wilayah 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 9. Peningka - 4 Laporan 175.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Sumber Bibit Ternak dan Semua ASLI DAERAH tan produkti
Rumpun/Galur Ternak Kecamatan, (PAD) vitas
Semua Kel/Desa pertanian
daerah

4. 3.27.04 PROGRAM - 3,46 Persen - 0,00 - 237.500.000,00


PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan - 85 Persen - 0,00 - 9. Peningka - - 125.000.000,00 DINAS PERTANIAN


Hewan, Penutupan dan tan produkti
Pembukaan Daerah Wabah vitas
Penyakit Hewan Menular pertanian
Dalam daerah daerah
Kabupaten/Kota

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Jumlah Wilayah 5 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 9. Peningka - 2 Laporan 125.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Pengendalian dan Semua ASLI DAERAH tan produkti
Penanggulangan Penyakit Kecamatan, (PAD) vitas
Hewan dan Zoonosis Semua Kel/Desa pertanian
daerah

3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa - - 0,00 - 9. Peningka - - 112.500.000,00 DINAS PERTANIAN


Laboratorium dan Jasa tan produkti
Medik Veteriner dalam vitas
Daerah Kabupaten/Kota pertanian
daerah

3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Jumlah Pelayanan Jasa 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 9. Peningka - 4 Laporan 112.500.000,00 DINAS PERTANIAN
Medik Veteriner Semua ASLI DAERAH tan produkti
Kecamatan, (PAD), DANA vitas
Semua Kel/Desa TRANSFER pertanian
KHUSUS-DANA daerah
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK

5. 3.27.05 PROGRAM - 85 Persen - 22.484.200,00 - 422.000.000,00


PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN

3.27.05.2.01 Pengendalian dan - 50 Persen - 22.484.200,00 - 9. Peningka - - 422.000.000,00 DINAS PERTANIAN


Penanggulangan Bencana tan produkti
Pertanian Kabupaten/Kota vitas
pertanian
daerah

3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Jumlah Luas Serangan 20 Ha 3000 Ha 22.484.200,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 9. Peningka - 3000 Ha 250.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Organisme Pengganggu Semua ASLI DAERAH tan produkti
Tumbuhan (OPT) Tanaman Kecamatan, (PAD) vitas
Pangan, Hortikultura, dan Semua Kel/Desa pertanian
Perkebunan yang daerah
Dikendalikan

3.27.05.2.01.05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jumlah Penanggulangan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 9. Peningka - 2 Laporan 172.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Pasca Bencana Alam Bidang Semua ASLI DAERAH tan produkti
Tanaman Pangan, Kecamatan, (PAD) vitas
Hortikultura, Perkebunan, Semua Kel/Desa pertanian
Peternakan dan Kesehatan daerah
Hewan

6. 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN - 75 Persen - 0,00 - 583.500.000,00


PERTANIAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan - 75 Persen - 0,00 - 9. Peningka - - 583.500.000,00 DINAS PERTANIAN


Pertanian tan produkti
vitas
pertanian
daerah

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Jumlah Kelembagaan 8 Unit 8 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 9. Peningka - 8 Unit 135.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Penyuluhan Pertanian di Semua ASLI DAERAH tan produkti
Kecamatan dan Desa yang Kecamatan, (PAD) vitas
Ditingkatkan Kapasitasnya Semua Kel/Desa pertanian
daerah

3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Jumlah Kelembagaan Petani 5 Unit 8 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 8 Unit 325.000.000,00 DINAS PERTANIAN
di Kecamatan dan Desa yang Semua ASLI DAERAH Penguatan
Ditingkatkan Kapasitasnya Kecamatan, (PAD) tata kelola
Semua Kel/Desa kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Jumlah Sarana dan 8 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 9. Peningka - 8 Unit 123.500.000,00 DINAS PERTANIAN
Prasarana Penyuluhan Semua TRANSFER tan produkti
Pertanian Kecamatan, KHUSUS-DANA vitas
Semua Kel/Desa ALOKASI pertanian
KHUSUS NON daerah
FISIK

SEKRETARIAT DAERAH 33.008.712.555,00 57.467.128.292,00

4 UNSUR PENDUKUNG 33.008.712.555,00 57.467.128.292,00


URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 33.008.712.555,00 57.467.128.292,00

1. 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 28.092.265.395,00 - 41.115.809.681,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4.01.01.2.01 Perencanaan, Persentase Ketepatan Waktu 100 Persen 98 Persen 526.410.050,00 Memperkua 1. Sekretariat Daerah 98 Persen 644.858.740,00 SEKRETARIAT DAERAH
Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 11 Dokumen t Stabilitas Perbaikan 11 Dokumen
Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Polhukhank tatakelola p
Penganggaran, Evaluasi am Dan Tra emerintaha
Kinerja Perangkat Daerah nsformasi n dan
Jumlah dokumen Pelayanan pelayanan
perencanaan, penganggaran Publik publik
dan pelaporan kinerja tepat 2. Peningka
waktu tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 2 Dokumen 94.436.490,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 1. Sekretariat Daerah 2 Dokumen 113.322.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER t Stabilitas Perbaikan
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 102.634.160,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Sekretariat Daerah 1 Dokumen 157.351.940,00 SEKRETARIAT DAERAH
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER Perbaikan
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Dokumen RKA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 52.087.200,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Sekretariat Daerah 1 Dokumen 99.990.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER Perbaikan
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Dokumen Perubahan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
RKA-SKPD n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 4 Laporan 38.785.700,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Sekretariat Daerah 4 Laporan 51.994.800,00 SEKRETARIAT DAERAH
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER Perbaikan
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
Laporan Capaian Kinerja dan n dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja pelayanan
SKPD publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi 12 Laporan 3 Laporan 238.466.500,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Peningka Sekretariat Daerah 3 Laporan 222.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Kinerja Perangkat Daerah Semua TRANSFER tan sistem
Kecamatan, UMUM-DANA pengawasa
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Penyusunan 98 Persen 95 Persen 9.094.937.287,00 Memperkua 1. Sekretariat Daerah 95 Persen 10.886.701.548,00 SEKRETARIAT DAERAH
Perangkat Daerah Laporan Keuangan yang 12 Bulan t Stabilitas Perbaikan 12 Bulan
Diselesaikan Tepat Waktu Polhukhank tatakelola p
Penyajian Laporan am Dan Tra emerintaha
Keuangan tepat waktu nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 12 8.920.234.517,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 1. Sekretariat Daerah 12 10.614.243.948,00 SEKRETARIAT DAERAH
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER t Stabilitas Perbaikan Orang/bulan
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 1 Dokumen 140.428.070,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Sekretariat Daerah 1 Dokumen 217.917.600,00 SEKRETARIAT DAERAH
Penatausahaan dan Semua TRANSFER Perbaikan
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 5 Laporan 34.274.700,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Sekretariat Daerah 5 Laporan 54.540.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Akhir Tahun SKPD dan Semua TRANSFER Perbaikan
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Penyusunan Laporan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
Keuangan Akhir Tahun SKPD n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Jumlah dokumentasi barang 95 Persen 0 Persen 651.632.900,00 Memperkua 1. Sekretariat Daerah 0 Persen 999.900.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Daerah pada Perangkat milik daerah yang 0 Persen t Stabilitas Perbaikan dan Kantor 0 Persen
Daerah diinventalisir Polhukhank tatakelola p Penghubung Jakarta
Persentase am Dan Tra emerintaha
Pengadministrasian Barang nsformasi n dan
Milik Daerah pada Perangkat Pelayanan pelayanan
Daerah yang Sesuai Publik publik
Peraturan 2. Peningka
Perundang-Undangan tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan 1 Laporan 2 Laporan 651.632.900,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 1. Sekretariat Daerah 2 Laporan 999.900.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Penatausahaan Barang Milik Semua TRANSFER t Stabilitas Perbaikan dan Kantor
Daerah pada SKPD Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank tatakelola p Penghubung Jakarta
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Jumlah pelaksanaan 98 Persen 12 Bulan 90.818.500,00 Memperkua 1. Aparatur dan 12 Bulan 448.046.100,00 SEKRETARIAT DAERAH
Perangkat Daerah administrasi kepegawaian 95 Persen t Stabilitas Perbaikan Masyarakat 95 Persen
Persentase Polhukhank tatakelola p
Pengadministrasian am Dan Tra emerintaha
Kepegawaian pada nsformasi n dan
Perangkat Daerah Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas 26 Paket 4 Paket 44.960.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 1. Aparatur dan 4 Paket 80.800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
beserta Atribut Kelengkapan Semua TRANSFER t Stabilitas Perbaikan Masyarakat
Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Orang yang 3 Orang 600 Orang 45.858.500,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Aparatur dan 600 Orang 367.246.100,00 SEKRETARIAT DAERAH
Mengikuti Sosialisasi Semua TRANSFER Perbaikan Masyarakat
Peraturan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Perundang-Undangan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.06 Administrasi Umum Persentase Pemenuhan 97 Persen 93 Persen 5.805.399.800,00 Memperkua 1. Sekretariat Daerah 93 Persen 11.340.230.409,00 SEKRETARIAT DAERAH
Perangkat Daerah Administrasi Umum Kantor 93 Persen t Stabilitas Perbaikan 93 Persen
Persentase administrasi Polhukhank tatakelola p
umum yang dilaksanakan am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 5 Paket 154.939.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 1. Sekretariat Daerah 5 Paket 283.237.229,00 SEKRETARIAT DAERAH
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER t Stabilitas Perbaikan
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank tatakelola p
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 2 Laporan 2.602.912.800,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Peningka Sekretariat Daerah 2 Laporan 5.845.393.180,00 SEKRETARIAT DAERAH
Kunjungan Tamu Semua TRANSFER tan sistem
Kecamatan, UMUM-DANA pengawasa
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 1 Laporan 3.047.548.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Sekretariat Daerah 1 Laporan 5.211.600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER Perbaikan
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pemenuhan Jasa 100 Persen 93 Persen 6.775.392.756,00 Memperkua 1. Sekretariat Daerah 93 Persen 7.805.133.972,00 SEKRETARIAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan 12 Bulan t Stabilitas Perbaikan 12 Bulan
Daerah Pemerintahan Daerah Polhukhank tatakelola p
Persentase penyediaan jasa am Dan Tra emerintaha
penunjang urusan nsformasi n dan
Pemerintah Daerah Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 5 Laporan 5.249.975.056,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 1. Sekretariat Daerah 5 Laporan 5.656.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER t Stabilitas Perbaikan
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank tatakelola p
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 1 Laporan 504.422.500,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Sekretariat Daerah 1 Laporan 560.416.175,00 SEKRETARIAT DAERAH
Jasa Peralatan dan Semua TRANSFER Perbaikan
Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 1 Laporan 1.020.995.200,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Peningka Sekretariat Daerah 1 Laporan 1.588.717.797,00 SEKRETARIAT DAERAH
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER tan sistem
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA pengawasa
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 82 Persen 0 Persen 1.852.697.000,00 Memperkua 1. Barang Milik Daerah 0 Persen 2.685.171.456,00 SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan 0 Persen t Stabilitas Perbaikan 0 Persen
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah dalam Polhukhank tatakelola p
Kondisi Baik am Dan Tra emerintaha
Jumlah pemeliharaan barang nsformasi n dan
milik daerah yang dilakukan Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 12 Unit 521.100.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 1. Barang Milik Daerah 12 Unit 578.942.100,00 SEKRETARIAT DAERAH
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER t Stabilitas Perbaikan
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank tatakelola p
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra emerintaha
dibayarkan Pajaknya nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Kendaraan Dinas 55 Unit 1.093.897.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Barang Milik Daerah 55 Unit 1.508.533.576,00 SEKRETARIAT DAERAH
Operasional atau Lapangan Semua TRANSFER Perbaikan
yang Dipelihara dan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
Perizinannya n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 45 Unit 5 Unit 87.700.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Barang Milik Daerah 5 Unit 110.655.600,00 SEKRETARIAT DAERAH
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER Perbaikan
Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 5 Unit 150.000.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Barang Milik Daerah 5 Unit 487.040.180,00 SEKRETARIAT DAERAH
Bangunan Lainnya yang Semua TRANSFER Perbaikan
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan - 98 Persen - 741.291.162,00 - 1. - - 1.190.158.629,00 SEKRETARIAT DAERAH


Operasional Kepala Daerah Perbaikan
dan Wakil Kepala Daerah tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Orang yang 12 12 171.291.162,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 228.355.829,00 SEKRETARIAT DAERAH
Menerima Gaji dan Orang/Bulan Orang/Bulan Semua TRANSFER Perbaikan Orang/Bulan
Tunjangan Kepala Daerah Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
dan Wakil Kepala Daerah Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas 3 Paket 3 Paket 50.000.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 3 Paket 151.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
dan Atribut Kelengkapan Semua TRANSFER Perbaikan
Kepala Daerah dan Wakil Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Kepala Daerah yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
Disediakan n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Orang yang 2 Orang 2 Orang 160.000.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 2 Orang 83.102.800,00 SEKRETARIAT DAERAH
Mengikuti Medical Check Up Semua TRANSFER Perbaikan
Kepala Daerah dan Wakil Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Kepala Daerah Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Orang yang 12 12 360.000.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 727.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Menerima Dana Penunjang Orang/Bulan Orang/Bulan Semua TRANSFER Perbaikan Orang/Bulan
Operasional Kepala Daerah Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
dan Wakil Kepala Daerah Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan - 100 Persen - 1.767.000.000,00 - - - - 3.167.016.600,00 SEKRETARIAT DAERAH


Sekretariat Daerah

4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

- 1 Paket - 1.608.900.000,00 - - - - - - 2.054.127.900,00 SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan 1 Paket 1 Paket 158.100.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Paket 1.112.888.700,00 SEKRETARIAT DAERAH
Rumah Tangga Wakil Kepala Semua TRANSFER Perbaikan
Daerah yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4.01.01.2.13 Penataan Organisasi - 98 Persen - 260.000.000,00 - 1. - - 1.060.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH


Perbaikan
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 80.000.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 2 Dokumen 383.800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Kelembagaan Semua TRANSFER Perbaikan
dan Analisis Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 2 Laporan 60.000.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 2 Laporan 252.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pelayanan Publik Semua TRANSFER Perbaikan
dan Tata Laksana Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Dokumen 121.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Peningkatan Kinerja dan Semua TRANSFER Perbaikan
Reformasi Birokrasi Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen Koordinasi 12 Dokumen 2 Dokumen 80.000.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 2 Dokumen 303.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
dan Penyusunan Laporan Semua TRANSFER Perbaikan
Kinerja Pemerintah Daerah Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan - 100 Persen - 526.685.940,00 - 1. - - 888.092.227,00 SEKRETARIAT DAERAH
Komunikasi Pimpinan Perbaikan
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 405.969.800,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Laporan 666.487.234,00 SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Keprotokolan Semua TRANSFER Perbaikan
Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 120.716.140,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Laporan 221.604.993,00 SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Komunikasi Semua TRANSFER Perbaikan
Pimpinan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

2. 4.01.02 PROGRAM Persentase Peningkatan 98 Persen 98 Persen 4.089.447.810,00 98 Persen 14.498.203.451,00


PEMERINTAHAN DAN Pelaksanaan Tata 95 Persen 95 Persen
KESEJAHTERAAN Pemerintahan
RAKYAT Persentase Peningkatan
Pelaksanaan Tata
Pemerintahan,
Kesejahteraan Rakyat dan
Hukum

4.01.02.2.01 Administrasi Tata Tingkat Capaian Administrasi 98 persen 98 persen 122.772.800,00 Memperkua 1. Sekretariat Daerah 98 persen 131.513.236,00 SEKRETARIAT DAERAH
Pemerintahan Tata Pemerintahan 98 persen t Stabilitas Perbaikan 98 persen
Persentase Pelaksanaan Polhukhank tatakelola p
Tata Pemerintahan yang baik am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 42.819.800,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 1. Sekretariat Daerah 1 Dokumen 19.442.500,00 SEKRETARIAT DAERAH
Penataan Administrasi Semua TRANSFER t Stabilitas Perbaikan
Pemerintahan Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 79.953.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Sekretariat Daerah 1 Dokumen 112.070.736,00 SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Administrasi Semua TRANSFER Perbaikan
Kewilayahan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Tingkat Capaian 95 persen 93 persen 3.155.239.260,00 Memperkua 2. Peningka Masyarakat dan 93 persen 3.887.110.771,00 SEKRETARIAT DAERAH
Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan Di 98 persen t Stabilitas tan sistem Lembaga 98 persen
Bidang Kesejahteraan Polhukhank pengawasa Keagamaan
Rakyat am Dan Tra n dan peng
Persentase Pelaksanaan nsformasi endalian
Kebijakan di Bidang Pelayanan internal pen
Kesejahteraan Rakyat Publik yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1.595.239.260,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 2. Peningka Masyarakat dan 1 Dokumen 914.352.622,00 SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pengelolaan Bina Semua TRANSFER t Stabilitas tan sistem Lembaga
Mental Spiritual Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank pengawasa Keagamaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra n dan peng
nsformasi endalian
Pelayanan internal pen
Publik yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Masyarakat dan 1 Dokumen 399.960.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Kebijakan, Evaluasi, dan Semua TRANSFER Perbaikan Lembaga
Capaian Kinerja Terkait Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p Keagamaan
Kesejahteraan Sosial yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
Meliputi Urusan Sosial, n dan
Transmigrasi, Kesehatan, pelayanan
Pemberdayaan Perempuan publik
dan Perlindungan Anak, 2. Peningka
Administrasi Kependudukan tan sistem
Dan Pencatatan Sipil, pengawasa
Pemberdayaan Masyarakat n dan peng
dan Desa, Pengendalian endalian
Penduduk dan KB internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Masyarakat dan 1 Dokumen 2.572.798.149,00 SEKRETARIAT DAERAH
Kebijakan, Evaluasi, dan Semua TRANSFER Perbaikan Lembaga
Capaian Kinerja Terkait Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p Keagamaan
Kesejahteraan Masyarakat Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
yang Meliputi Urusan n dan
Kepemudaan dan Olahraga, pelayanan
Pariwisata, Pendidikan, publik
Kebudayaan, Perpustakaan, 2. Peningka
Kearsipan, Trantibum Linmas tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Persentase Hukum yang 98 persen 92 persen 774.097.750,00 Memperkua 1. Sekretariat Daerah 92 persen 10.462.932.664,00 SEKRETARIAT DAERAH
Hukum Difasilitasi 92 persen t Stabilitas Perbaikan 92 persen
Jumlah Produk Hukum yang Polhukhank tatakelola p
difasilitasi am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Produk Hukum 5 Dokumen 5 Dokumen 137.731.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 1. Sekretariat Daerah 5 Dokumen 392.688.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Daerah yang Disusun Semua TRANSFER t Stabilitas Perbaikan
Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum

Jumlah Kasus yang 20 Kasus 20 Kasus 508.666.750,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Sekretariat Daerah 20 Kasus 9.685.702.314,00 SEKRETARIAT DAERAH
Mendapatkan Fasilitasi Semua TRANSFER Perbaikan
Bantuan Hukum Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan

Pengelolaan Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum dan 6 Dokumen 6 Dokumen 127.700.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Sekretariat Daerah 6 Dokumen 384.542.350,00 SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Informasi Semua TRANSFER Perbaikan
Hukum yang Didokumentasi Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Kerjasama Daerah yang 3 Dokumen 3 Dokumen 37.338.000,00 Memperkua 1. Organisasi 3 Dokumen 16.646.780,00 SEKRETARIAT DAERAH
Ditindaklanjuti t Stabilitas Perbaikan Perangkat Daerah
Polhukhank tatakelola p
am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 3 Dokumen 37.338.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 1. Organisasi 3 Dokumen 16.646.780,00 SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Semua TRANSFER t Stabilitas Perbaikan Perangkat Daerah
Negeri Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

3. 4.01.03 PROGRAM - 98 Persen - 826.999.350,00 - 1.853.115.160,00


PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Tingkat Capaian 95 Persen 92 Persen 129.999.600,00 Memperkua 1. Masyarakat 92 Persen 406.093.502,00 SEKRETARIAT DAERAH
Perekonomian Pelaksanaan Kebijakan 95 persen t Stabilitas Perbaikan 95 persen
Perekonomian Polhukhank tatakelola p
Persentase kebijakan am Dan Tra emerintaha
perekonomian nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen 49.999.800,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 1. Masyarakat 2 Dokumen 215.001.502,00 SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi, Semua TRANSFER t Stabilitas Perbaikan
Monitoring dan Evaluasi Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank tatakelola p
Kebijakan Pengelolaan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra emerintaha
BUMD dan BLUD nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 4 Laporan 39.999.900,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Masyarakat 4 Laporan 95.546.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian dan Distribusi Semua TRANSFER Perbaikan
Perekonomian Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen 39.999.900,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Masyarakat 2 Dokumen 95.546.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Perencanaan dan Semua TRANSFER Perbaikan
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Kecil Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Tingkat Capaian 95 Persen 93 Persen 139.999.760,00 Memperkua 1. Organisasi 93 Persen 252.509.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Pembangunan Pelaksanaan Administrasi 93 persen t Stabilitas Perbaikan Perangkat Daerah 93 persen
Pembangunan Polhukhank tatakelola p
Jumlah Dokumen am Dan Tra emerintaha
administrasi Pembangunan nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 34.076.400,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 1. Organisasi 1 Dokumen 68.680.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Penyusunan Semua TRANSFER t Stabilitas Perbaikan Perangkat Daerah
Program Pembangunan Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank tatakelola p
Daerah Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 40.935.400,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Organisasi 1 Laporan 83.830.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian dan Evaluasi Semua TRANSFER Perbaikan Perangkat Daerah
Program Pembangunan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 3 Laporan 64.987.960,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Organisasi 3 Laporan 99.999.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Evaluasi dan Semua TRANSFER Perbaikan Perangkat Daerah
Pelaporan Pelaksanaan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Pembangunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Persentase Pengelolaan 95 Persen 95 Persen 437.000.100,00 Memperkua 1. Penyedia Barang 95 Persen 646.789.658,00 SEKRETARIAT DAERAH
Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa 95 persen t Stabilitas Perbaikan dan Jasa 95 persen
Persentase Pengadaan Polhukhank tatakelola p
Barang/Jasa am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 189.347.500,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 1. Penyedia Barang 1 Dokumen 226.139.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Pengadaan Semua TRANSFER t Stabilitas Perbaikan dan Jasa
Barang dan Jasa Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra emerintaha
nsformasi n dan
Pelayanan pelayanan
Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 148.954.300,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Penyedia Barang 1 Dokumen 226.139.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Layanan Pengadaan Secara Semua TRANSFER Perbaikan dan Jasa
Elektronik Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Orang yang 7 Orang 7 Orang 98.698.300,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Penyedia Barang 7 Orang 194.511.658,00 SEKRETARIAT DAERAH
Mengikuti Pembinaan dan Semua TRANSFER Perbaikan dan Jasa
Advokasi Pengadaan Barang Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
dan Jasa Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Persentase Pelaksanaan 95 Persen 0 Persen 119.999.890,00 Memperkua 1. Masyarakat 0 Persen 547.723.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Sumber Daya Alam Pemantauan Terkaid 0 persen t Stabilitas Perbaikan 0 persen
Kebijakan Sumber Daya Polhukhank tatakelola p
Alam am Dan Tra emerintaha
Jumlah pelaksanaan nsformasi n dan
pemantauan terkait kebijakan Pelayanan pelayanan
Sumber Daya Alam Publik publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA Memperkua 1. Masyarakat 1 Dokumen 94.435.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Semua TRANSFER t Stabilitas Perbaikan
Evaluasi Kebijakan Urusan Kecamatan, UMUM-DANA Polhukhank tatakelola p
Pertanian, Pangan, Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM am Dan Tra emerintaha
Kehutanan, Kelautan dan nsformasi n dan
Perikanan, Perdagangan, Pelayanan pelayanan
Perindustrian, KUKM, Publik publik
Penanaman Modal, Tenaga 2. Peningka
Kerja tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 49.999.890,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Masyarakat 1 Dokumen 239.976.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Semua TRANSFER Perbaikan
Evaluasi Kebijakan Urusan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Pertambangan dan Sumber Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
Daya Mineral, Lingkungan n dan
Hidup, Kominfo, pelayanan
Perhubungan, Statistik, publik
Persandian 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. Masyarakat 1 Dokumen 213.312.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Semua TRANSFER Perbaikan
Evaluasi Kebijakan Urusan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Energi dan Air, Pekerjaan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
Umum dan Penataan Ruang, n dan
Perumahan Rakyat dan pelayanan
Kawasan Permukiman, publik
Pertanahan 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

SEKRETARIAT DPRD 0,00 25.763.041.386,00

4 UNSUR PENDUKUNG 0,00 25.763.041.386,00


URUSAN PEMERINTAHAN

4.02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 25.763.041.386,00


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kinerja Sekretariat 100 Persen 0,0 Persen 0,00 0,0 Persen 15.490.711.386,00
URUSAN PEMERINTAHAN DPRD 0 Persen 0 Persen
DAERAH Persentase Pemenuhan 0 Persen 0 Persen
KABUPATEN/KOTA layanan kesejahteraan
Anggota Dewan
Persentase Pemenuhan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

4.02.01.2.01 Perencanaan, Persentase Ketepatan waktu 100 Persen 0,0 Persen 0,00 - 1. - 0,0 Persen 65.113.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Penganggaran, dan Evaluasi penyusunan dokumen 0 Persen Perbaikan 0 Persen
Kinerja Perangkat Daerah perencanaan, penganggaran tatakelola p
dan evaluasi Kinerja emerintaha
Perangkat Daerah n dan
Persentase Ketepatan waktu pelayanan
penyusunan dokumen publik
perencanaan, penganggaran, 1.
dan evaluasi Kinerja PD Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 0 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 0 Dokumen 17.113.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Perencanaan Perangkat Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Daerah Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 12 Laporan 48.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa emerintaha
Laporan Capaian Kinerja dan n dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja pelayanan
SKPD publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Penysuunan 100 Persen 0,0 Persen 0,00 - 1. - 0,0 Persen 1.892.888.228,00 SEKRETARIAT DPRD
Perangkat Daerah laporan keuangan yang 0 Persen Perbaikan 0 Persen
diselasaikan tepat waktu tatakelola p
Persentase Pemenuhan emerintaha
administrasi keuangan n dan
Perangkat Daerah pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 25 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 25 1.812.378.528,00 SEKRETARIAT DPRD
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua ASLI DAERAH Perbaikan Orang/bulan
Tunjangan ASN Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Dokumen 61.911.700,00 SEKRETARIAT DPRD
Penatausahaan dan Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Laporan 6.810.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Akhir Tahun SKPD dan Bantaeng, ASLI DAERAH Perbaikan
Laporan Hasil Koordinasi Semua Kel/Desa (PAD) tatakelola p
Penyusunan Laporan emerintaha
Keuangan Akhir Tahun SKPD n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 6 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 6 Laporan 11.788.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Bulanan/ Triwulanan/ Bantaeng, ASLI DAERAH Perbaikan
Semesteran SKPD dan Semua Kel/Desa (PAD) tatakelola p
Laporan Koordinasi emerintaha
Penyusunan Laporan n dan
Keuangan Bulanan/Triwulana pelayanan
n/Semesteran SKPD publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Persentase 100 Persen 0,0 Persen 0,00 - 1. - 0,0 Persen 71.466.666,00 SEKRETARIAT DPRD
Perangkat Daerah Pengadministrasian 0 Persen Perbaikan 0 Persen
Kepegawaian pada tatakelola p
Perangkat Daerah emerintaha
Persentase Pemenuhan n dan
administrasian Kepegawaian pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Orang yang 3 Orang 10 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 10 Orang 71.466.666,00 SEKRETARIAT DPRD
Mengikuti Bimbingan Teknis Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Implementasi Peraturan Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Perundang-Undangan Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.06 Administrasi Umum Persentase Pemenuhan 100 Persen 0,0 Persen 0,00 - 1. - 0,0 Persen 460.624.500,00 SEKRETARIAT DPRD
Perangkat Daerah Administrasi Umum Kantor 0 Persen Perbaikan 0 Persen
Persentase Pemenuhan tatakelola p
Administrasi Umum Kantor emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Paket 140.904.500,00 SEKRETARIAT DPRD
Rumah Tangga yang Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Disediakan Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 35 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 35 Dokumen 141.720.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Bacaan dan Peraturan Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Perundang-Undangan yang Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Disediakan Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 1 Laporan 0,00 - Semua PENDAPATAN - 1. - 1 Laporan 178.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Rapat Kota/Kab, ASLI DAERAH Perbaikan
Koordinasi dan Konsultasi Semua (PAD) tatakelola p
SKPD Kecamatan, emerintaha
Semua Kel/Desa n dan
- Kab. Bantaeng, pelayanan
Semua publik
Kecamatan, 1.
Semua Kel/Desa Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase Pemenuhan 100 Persen 0,0 Persen 0,00 - 1. - 0,0 Persen 410.036.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Daerah Penunjang Urusan Kebutuhan Barang Milik 0 Persen Perbaikan 0 Persen
Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan tatakelola p
Pemerintahan Daerah emerintaha
Persentase Pemenuhan n dan
Kebutuhan Barang Milik pelayanan
Daerah Penunjang Urusan publik
Pemerintahan Daerah 1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Paket Mebel yang 60 Unit 30 Unit 0,00 - Semua PENDAPATAN - 1. - 30 Unit 362.325.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Disediakan Kota/Kab, ASLI DAERAH Perbaikan
Semua (PAD) tatakelola p
Kecamatan, emerintaha
Semua Kel/Desa n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan 45 Unit 30 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 30 Unit 47.711.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Mesin Lainnya yang Bantaeng, ASLI DAERAH Perbaikan
Disediakan Semua Kel/Desa (PAD) tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Urusan 90 Persen 0,0 Persen 0,00 - 1. - 0,0 Persen 249.001.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Berjalan 0 Persen Perbaikan 0 Persen
Daerah Bengan Baik dan Lancar tatakelola p
Persentase Pemenuhan Jasa emerintaha
Penunjang Urusan n dan
Pemerintahan Daerah pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 12 Laporan 123.491.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Jasa Komunikasi, Sumber Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Disediakan Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Laporan 24.410.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Jasa Peralatan dan Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Disediakan Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Laporan 101.100.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Jasa Pelayanan Umum Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Kantor yang Disediakan Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 0,0 Persen 0,00 - 1. - 0,0 Persen 817.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Daerah Penunjang Urusan Daerah Dalam Kondisi Bai 0 Persen Perbaikan 0 Persen
Pemerintahan Daerah Persentase Barang milik tatakelola p
daerah dalam kondisi baik emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 20 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 20 Unit 382.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Perorangan Dinas atau Bantaeng, ASLI DAERAH Perbaikan
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kel/Desa (PAD) tatakelola p
yang Dipelihara dan emerintaha
dibayarkan Pajaknya n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 1 Unit 0,00 - Semua PENDAPATAN - 1. - 1 Unit 235.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Bangunan Lainnya yang Kota/Kab, ASLI DAERAH Perbaikan
Dipelihara/Direhabilitasi Semua (PAD) tatakelola p
Kecamatan, emerintaha
Semua Kel/Desa n dan
- Kab. Bantaeng, pelayanan
Semua publik
Kecamatan, 1.
Semua Kel/Desa Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Sarana dan 1 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Unit 200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Prasarana Gedung Kantor Semua ASLI DAERAH Perbaikan
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Persentase Administras 100 Persen 0,0 Persen 0,00 - 1. - 0,0 Persen 11.524.581.992,00 SEKRETARIAT DPRD
Kesejahteraan DPRD Keuangani dan 0 Persen Perbaikan 0 Persen
kesejahteraan DPRD yang tatakelola p
dilayani emerintaha
Persentase Pemenuhan n dan
Layanan dan Kesejahteraan pelayanan
DPRD publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Jumlah Anggota DPRD yang 90 25 0,00 - Semua PENDAPATAN - 1. - 25 11.133.581.992,00 SEKRETARIAT DPRD
Menerima Hak Keuangan Orang/Bulan Orang/Bulan Kota/Kab, ASLI DAERAH Perbaikan Orang/Bulan
DPRD Semua (PAD) tatakelola p
Kecamatan, emerintaha
Semua Kel/Desa n dan
- Kab. Bantaeng, pelayanan
Semua publik
Kecamatan, 1.
Semua Kel/Desa Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Paket Pakaian Dinas 90 Paket 30 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 30 Paket 247.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
dan Atribut DPRD yang Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Disediakan Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Jumlah Orang yang 90 Orang 30 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 30 Orang 144.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Mengikuti Medical Check Up Semua ASLI DAERAH Perbaikan
DPRD Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2. 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN Jumlah rancangan perda 15 Dokumen 0,0 Perda 0,00 0,0 Perda 10.272.330.000,00
PELAKSANAAN TUGAS yang ditetapkan bersama 0 Dokumen 0 Dokumen
DAN FUNGSI DPRD (Legislatif dan Eksekutif) 0 Persen 0 Persen
Jumlah Rencana Kerja 0 Persen 0 Persen
Tahunan pada setiap
Alat-alat Kelengkapan
DPRD Provinsi/Kab/Kota
Persentase muatan
integrasi program-program
DPRD untuk melaksanakan
fungsi pengawasan,
pembentukan Perda dan
Anggaran ke dalam
Dokumen Perencanaan
dan Dokumen Anggaran
Setwan DPRD
Persentase tersusun dan
terintegrasinya
Program-Program Kerja
DPRD untuk melaksanakan
Fungsi Pengawasan,
Fungsi Pembentukan
Perda, dan Fungsi
Anggaran dalam Dokumen
Rencana Lima Tahunan
(RPJM)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Persentase program legislasi 100 Persen 0 Persen 0,00 - 1. - 0 Persen 2.363.392.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Daerah dan Peraturan DPRD daerah yang di tetapkan 0,0 Perda Penguatan 0,0 Perda
Jumlah Ranperda Yang tata kelola
dibahas kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil 27 Dokumen 9 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 9 Dokumen 2.363.392.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Rancangan Semua ASLI DAERAH Penguatan
Peraturan Daerah Kecamatan, (PAD) tata kelola
Semua Kel/Desa kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.02.2.03 Pengawasan Persentase Pengawasan 100 Persen 0 Persen 0,00 - 1. - 0 Persen 684.555.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan pelaksanaan Pembangunan 0,0 Persen Penguatan 0,0 Persen
Pemerintahan Daerah tata kelola
Terlaksananya Fungsi kelembaga
Pengawasan DPRD an dan impl
Terhadap Penyelenggaraan ementasi p
Pemerintahan erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran

Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Semua PENDAPATAN - 1. - 1 Dokumen 349.540.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Penggunaan Kota/Kab, ASLI DAERAH Penguatan
Anggaran Semua (PAD) tata kelola
Kecamatan, kelembaga
Semua Kel/Desa an dan impl
- Kab. Bantaeng, ementasi p
Semua erencanaan
Kecamatan, pembangun
Semua Kel/Desa an daerah

4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Jumlah Rekomendasi Hasil 3 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Dokumen 335.015.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Laporan Bantaeng, ASLI DAERAH Penguatan
Keterangan Semua Kel/Desa (PAD) tata kelola
Pertanggungjawaban Kepala - Kab. Bantaeng, kelembaga
Daerah Semua an dan impl
Kecamatan, ementasi p
Semua Kel/Desa erencanaan
pembangun
an daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas Persentase Anggota DPRD 100 Persen 0,0 Persen 0,00 - 1. - 0,0 Persen 866.016.000,00 SEKRETARIAT DPRD
DPRD yang mengikuti Peningkatan 0 Persen Penguatan 0 Persen
Kapasitas tata kelola
Persentase Rencana Kerja kelembaga
DPRD yang tereasisasi an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD

Jumlah Dokumen Hasil 9 Dokumen 3 Dokumen 0,00 - Semua PENDAPATAN - 1. - 3 Dokumen 75.795.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Pendalaman Tugas DPRD Kota/Kab, ASLI DAERAH Penguatan
Semua (PAD) tata kelola
Kecamatan, kelembaga
Semua Kel/Desa an dan impl
- Kab. Bantaeng, ementasi p
Semua erencanaan
Kecamatan, pembangun
Semua Kel/Desa an daerah

4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 15 Orang 0 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 0 Orang 180.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 9 Dokumen 3 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 3 Dokumen 414.521.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Hubungan Semua ASLI DAERAH Penguatan
Masyarakat Kecamatan, (PAD) tata kelola
Semua Kel/Desa kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Rencana 15 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Dokumen 195.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Kerja DPRD Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.02.2.05 Penyerapan dan Persentase Aspirasi 100 Persen 0,0 Persen 0,00 - 1. - 0,0 Persen 1.151.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Penghimpunan Aspirasi masyarakat yang ditindak 0 Persen Perbaikan 0 Persen
Masyarakat lanjuti tatakelola p
Persentase Pokok-Pokok emerintaha
pikiran DPRD yang n dan
terakomodir dalam APBD pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah

Jumlah Laporan Hasil 18 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Laporan 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Kunjungan Kerja DPRD Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumah Dokumen Hasil 9 Dokumen 3 Dokumen 0,00 - Semua PENDAPATAN - 1. - 3 Dokumen 1.151.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Reses Kota/Kab, ASLI DAERAH Perbaikan
Semua (PAD) tatakelola p
Kecamatan, emerintaha
Semua Kel/Desa n dan
- Kab. Bantaeng, pelayanan
Semua publik
Kecamatan, 1.
Semua Kel/Desa Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase tugas DPRD 100 Persen 0 Persen 0,00 - 1. - 0 Persen 5.206.767.000,00 SEKRETARIAT DPRD
yang difasilitasi 0,0 Persen Penguatan 0,0 Persen
Persentase Tugas Anggota tata kelola
DPRD yang dilayani kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 3 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 3 Dokumen 2.787.710.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Koordinasi dan Konsultasi Bantaeng, ASLI DAERAH Penguatan
Pelaksanaan Tugas DPRD Semua Kel/Desa (PAD) tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 3 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 3 Dokumen 2.419.057.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Tugas Pimpinan Semua ASLI DAERAH Penguatan
DPRD Kecamatan, (PAD) tata kelola
Semua Kel/Desa kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 5.373.290.666,00

5 UNSUR PENUNJANG 0,00 5.373.290.666,00


URUSAN PEMERINTAHAN

5.01 PERENCANAAN 0,00 4.713.891.767,00

1. 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG Peresentase Capaian 100 Persen 100 Persen 0,00 100 Persen 2.923.944.538,00
URUSAN PEMERINTAHAN Penunjang Urusan
DAERAH Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5.01.01.2.01 Perencanaan, Persentase Ketepatan waktu 100 Persen 100 Persen 0,00 - 1. BAPPEDA 100 Persen 61.576.771,00 BADAN PERENCANAAN
Penganggaran, dan Evaluasi penyusunan dokumen Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Kinerja Perangkat Daerah perencanaan, Penggaran, tatakelola p
dan Evaluasi kinerja PD emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 3 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. BAPPEDA 3 Dokumen 22.093.548,00 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. BAPPEDA 1 Dokumen 23.623.294,00 BADAN PERENCANAAN
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Dokumen RKA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 3 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. BAPPEDA 3 Laporan 15.859.929,00 BADAN PERENCANAAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
Laporan Capaian Kinerja dan n dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja pelayanan
SKPD publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 2.301.117.029,00 BADAN PERENCANAAN


Perangkat Daerah Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 30 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 30 2.267.763.900,00 BADAN PERENCANAAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER Perbaikan Orang/bulan PEMBANGUNAN DAERAH
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 0 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 0 Laporan 33.353.129,00 BADAN PERENCANAAN
Bulanan/ Triwulanan/ Semua TRANSFER Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Semesteran SKPD dan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Laporan Koordinasi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
Penyusunan Laporan n dan
Keuangan Bulanan/Triwulana pelayanan
n/Semesteran SKPD publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 12.409.870,00 BADAN PERENCANAAN
Daerah pada Perangkat Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Dokumen 2.235.130,00 BADAN PERENCANAAN
Barang Milik Daerah SKPD Semua TRANSFER Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

- 12 Laporan - 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - - 10.174.740,00 BADAN PERENCANAAN


Semua TRANSFER Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.06 Administrasi Umum - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 224.465.935,00 BADAN PERENCANAAN


Perangkat Daerah Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Dokumen 15.150.000,00 BADAN PERENCANAAN
Bacaan dan Peraturan Semua TRANSFER Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Perundang-Undangan yang Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan 90 Laporan 150 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 150 Laporan 202.478.740,00 BADAN PERENCANAAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER Penguatan PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA tata kelola
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 215.083.843,00 BADAN PERENCANAAN
Urusan Pemerintahan Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 Laporan 215.083.843,00 BADAN PERENCANAAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER Penguatan PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA tata kelola
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 109.291.090,00 BADAN PERENCANAAN
Daerah Penunjang Urusan Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Pemerintahan Daerah tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 4 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 4 Unit 50.276.790,00 BADAN PERENCANAAN
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
dibayarkan Pajaknya n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 45 Unit 20 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 20 Unit 8.514.300,00 BADAN PERENCANAAN
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Unit 50.500.000,00 BADAN PERENCANAAN
Bangunan Lainnya yang Semua TRANSFER Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA tatakelola p
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2. 5.01.02 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 1.406.147.229,00


PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 1.097.087.229,00 BADAN PERENCANAAN


dan Pendanaan Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik

Jumlah Berita Acara 3 Berita 1 Berita 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Berita 28.380.979,00 BADAN PERENCANAAN
Konsultasi Publik Acara Acara Semua ASLI DAERAH Perbaikan Acara PEMBANGUNAN DAERAH
Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Berita Acara Forum 3 Berita 1 Berita 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Berita 58.706.250,00 BADAN PERENCANAAN
Perangkat Daerah/Lintas Acara Acara Semua ASLI DAERAH Perbaikan Acara PEMBANGUNAN DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Jumlah Berita Acara 6 Berita 2 Berita 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Berita 202.000.000,00 BADAN PERENCANAAN
Musrenbang Kabupaten/Kota Acara Acara Semua ASLI DAERAH Perbaikan Acara PEMBANGUNAN DAERAH
Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Jumlah Usulan yang 72 Usulan 72 Usulan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 72 Usulan 20.200.000,00 BADAN PERENCANAAN
Terverifikasi oleh Kecamatan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Dokumen 787.800.000,00 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) tatakelola p
yang Ditetapkan Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
(RPJPD/RPJMD/RKPD) pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 175.740.000,00 BADAN PERENCANAAN
Pemerintahan Daerah Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Bidang Perencanaan tatakelola p
Pembangunan Daerah emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil 512 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Dokumen 175.740.000,00 BADAN PERENCANAAN
Analisis Data untuk Dokumen Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Kebijakan Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Perencanaan Pembangunan Semua Kel/Desa emerintaha
Daerah (Semua n dan
Perencanaan Pembangunan pelayanan
Daerah) publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 133.320.000,00 BADAN PERENCANAAN
Pelaporan Bidang Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Pembangunan tatakelola p
Daerah emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Laporan 20.200.000,00 BADAN PERENCANAAN
Pengendalian Perencanaan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
dan Pelaksanaan Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Pembangunan Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 4 Laporan 113.120.000,00 BADAN PERENCANAAN
Evaluasi Kinerja Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Daerah Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

3. 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI - 100 Persen - 0,00 - 383.800.000,00


DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 202.000.000,00 BADAN PERENCANAAN


Bidang Perekonomian dan Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
SDA (Sumber Daya Alam) tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen 7 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Dokumen 44.984.491,00 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Perekonomian yang Semua Kel/Desa emerintaha
Dikoordinir Penyusunannya n dan
(RPJPD. RPJMD dan RKPD) pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil 5 Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 5 Laporan 13.394.822,00 BADAN PERENCANAAN
Asistensi Penyusunan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Dokumen Perencanaan Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Pembangunan Perangkat Semua Kel/Desa emerintaha
Daerah Bidang n dan
Perekonomian pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Laporan 12.055.360,00 BADAN PERENCANAAN
Pelaksanaan Monitoring dan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Evaluasi Penyusunan Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Dokumen Perencanaan Semua Kel/Desa emerintaha
Pembangunan Perangkat n dan
Daerah Bidang pelayanan
Perekonomian publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Laporan 60.865.327,00 BADAN PERENCANAAN
Sinkronisasi Renstra/Renja Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
dengan RKPD/RPJMD pada Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Bidang Perekonomian Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen 7 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Dokumen 50.500.000,00 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang SDA yang Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Dikoordinir Penyusunannya Semua Kel/Desa emerintaha
(RPJPD. RPJMD dan RKPD) n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Laporan 20.200.000,00 BADAN PERENCANAAN
Asistensi Penyusunan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Dokumen Perencanaan Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Pembangunan Perangkat Semua Kel/Desa emerintaha
Daerah Bidang SDA n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 181.800.000,00 BADAN PERENCANAAN


Bidang Infrastruktur dan Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Kewilayahan tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen 7 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Dokumen 29.360.801,00 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang Infrastruktur Kecamatan, (PAD) tatakelola p
yang Dikoordinir Semua Kel/Desa emerintaha
Penyusunannya (RPJPD. n dan
RPJMD dan RKPD) pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Laporan 37.537.862,00 BADAN PERENCANAAN
Pelaksanaan Monitoring dan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Evaluasi Penyusunan Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Dokumen Perencanaan Semua Kel/Desa emerintaha
Pembangunan Perangkat n dan
Daerah Bidang Infrastruktur pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen 7 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Dokumen 30.518.665,00 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang Kewilayahan Kecamatan, (PAD) tatakelola p
yang Dikoordinir Semua Kel/Desa emerintaha
Penyusunannya (RPJPD. n dan
RPJMD dan RKPD) pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Laporan 29.531.895,00 BADAN PERENCANAAN
Pelaksanaan Monitoring dan Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
Evaluasi Penyusunan Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Dokumen Perencanaan Semua Kel/Desa emerintaha
Pembangunan Perangkat n dan
Daerah Bidang Kewilayahan pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Laporan 54.850.777,00 BADAN PERENCANAAN
Sinkronisasi Renstra/Renja Semua ASLI DAERAH Perbaikan PEMBANGUNAN DAERAH
dengan RKPD/RPJMD pada Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Bidang Kewilayahan Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.05 PENELITIAN DAN 0,00 659.398.899,00


PENGEMBANGAN

1. 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN - 100 Persen - 0,00 - 659.398.899,00


DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

5.05.02.2.02 Penelitian dan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 454.500.000,00 BADAN PERENCANAAN


Pengembangan Bidang Penguatan PEMBANGUNAN DAERAH
Sosial dan Kependudukan tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Dokumen 454.500.000,00 BADAN PERENCANAAN
Penelitian dan Semua ASLI DAERAH Penguatan PEMBANGUNAN DAERAH
Pengembangan Partisipasi Kecamatan, (PAD) tata kelola
Masyarakat Semua Kel/Desa kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.05.02.2.03 Penelitian dan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 50.500.000,00 BADAN PERENCANAAN


Pengembangan Bidang Penguatan PEMBANGUNAN DAERAH
Ekonomi dan Pembangunan tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.05.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Dokumen 50.500.000,00 BADAN PERENCANAAN
Penelitian dan Semua ASLI DAERAH Penguatan PEMBANGUNAN DAERAH
Pengembangan Pertanian, Kecamatan, (PAD) tata kelola
Perkebunan dan Pangan Semua Kel/Desa kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 154.398.899,00 BADAN PERENCANAAN
Teknologi Penguatan PEMBANGUNAN DAERAH
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Dokumen 154.398.899,00 BADAN PERENCANAAN
Penelitian, Pengembangan, Semua ASLI DAERAH Penguatan PEMBANGUNAN DAERAH
dan Perekayasaan di Bidang Kecamatan, (PAD) tata kelola
Teknologi dan Inovasi Semua Kel/Desa kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 0,00 94.835.069.300,00

5 UNSUR PENUNJANG 0,00 94.835.069.300,00


URUSAN PEMERINTAHAN

5.02 KEUANGAN 0,00 94.835.069.300,00

1. 5.02.02 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 94.835.069.300,00


PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

5.02.02.2.04 Penunjang Urusan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 94.835.069.300,00 BADAN PENGELOLA


Kewenangan Pengelolaan Penguatan KEUANGAN DAERAH
Keuangan Daerah tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 12 Laporan 89.307.524.300,00 BADAN PENGELOLA
Analisis Perencanaan dan Semua ASLI DAERAH Penguatan KEUANGAN DAERAH
Penyaluran Bantuan Kecamatan, (PAD) tata kelola
Keuangan Semua Kel/Desa kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Laporan 5.000.000.000,00 BADAN PENGELOLA
Pengelolaan Dana Darurat Semua ASLI DAERAH Perbaikan KEUANGAN DAERAH
dan Mendesak Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Laporan 527.545.000,00 BADAN PENGELOLA
Pengelolaan Dana bagi Hasil Semua ASLI DAERAH Perbaikan KEUANGAN DAERAH
Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 4.129.732.577,00

5 UNSUR PENUNJANG 0,00 4.129.732.577,00


URUSAN PEMERINTAHAN

5.03 KEPEGAWAIAN 0,00 3.729.732.577,00

1. 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG - 95 Persen - 0,00 - 2.654.951.077,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

5.03.01.2.01 Perencanaan, - 100 % - 0,00 - 2. Peningka - - 68.004.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN


Penganggaran, dan Evaluasi tan sistem DAN PENGEMBANGAN
Kinerja Perangkat Daerah pengawasa SUMBER DAYA MANUSIA
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Peningka - 2 Dokumen 28.673.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER tan sistem DAN PENGEMBANGAN
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA pengawasa SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 2 Dokumen 8.628.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Dokumen RKA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Peningka - 5 Laporan 30.703.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER tan sistem DAN PENGEMBANGAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA pengawasa SUMBER DAYA MANUSIA
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n dan peng
Laporan Capaian Kinerja dan endalian
Ikhtisar Realisasi Kinerja internal pen
SKPD yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan - 100 % - 0,00 - 2. - - 2.086.754.077,00 BADAN KEPEGAWAIAN


Perangkat Daerah Penguatan DAN PENGEMBANGAN
infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Orang yang 270 25 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 25 2.036.350.077,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Semua TRANSFER Penguatan Orang/bulan DAN PENGEMBANGAN
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 12 Dokumen 41.056.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Penatausahaan dan Bantaeng, TRANSFER Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Pengujian/Verifikasi Semua Kel/Desa UMUM-DANA infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Keuangan SKPD - Semua ALOKASI UMUM wilayah
Kota/Kab, 2. Peningka
Semua tan sistem
Kecamatan, pengawasa
Semua Kel/Desa n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Peningka - 1 Laporan 9.348.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Akhir Tahun SKPD dan Semua TRANSFER tan sistem DAN PENGEMBANGAN
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, UMUM-DANA pengawasa SUMBER DAYA MANUSIA
Penyusunan Laporan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n dan peng
Keuangan Akhir Tahun SKPD endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.06 Administrasi Umum - 90 % - 0,00 - 2. - - 230.909.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN


Perangkat Daerah Penguatan DAN PENGEMBANGAN
infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 1 Paket 8.881.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 20 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Peningka - 20 Dokumen 24.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Bacaan dan Peraturan Semua TRANSFER tan sistem DAN PENGEMBANGAN
Perundang-Undangan yang Kecamatan, UMUM-DANA pengawasa SUMBER DAYA MANUSIA
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 12 Laporan 12.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Kunjungan Tamu Semua TRANSFER Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 60 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Peningka - 60 Laporan 186.028.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER tan sistem DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA pengawasa SUMBER DAYA MANUSIA
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 95 % - 0,00 - 2. - - 150.326.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN


Urusan Pemerintahan Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Daerah infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 12 Laporan 7.613.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Jasa Surat Menyurat Semua TRANSFER Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 12 Laporan 65.975.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 12 Laporan 76.738.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 90 % - 0,00 - 2. - - 118.958.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN


Daerah Penunjang Urusan Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Pemerintahan Daerah infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 3 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 3 Unit 45.675.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM wilayah
dibayarkan Pajaknya 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 45 Unit 13 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 13 Unit 17.458.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. - 1 Unit 55.825.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Bangunan Lainnya yang Semua TRANSFER Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

2. 5.03.02 PROGRAM - 90 Persen - 0,00 - 1.074.781.500,00


KEPEGAWAIAN DAERAH
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian - 95 % - 0,00 - 2. - - 401.744.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN


dan Informasi Kepegawaian Penguatan DAN PENGEMBANGAN
ASN infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Jumlah Dokumen Kegiatan 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 2 Dokumen 225.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Koordinasi dan Fasilitasi Semua ASLI DAERAH Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Pengadaan PNS dan PPPK Kecamatan, (PAD) infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi

Pemberhentian

Jumlah Dokumen Hasil 170 150 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 150 75.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
kegiatan Koordinasi Dokumen Dokumen Semua ASLI DAERAH Penguatan Dokumen DAN PENGEMBANGAN
Pelaksanaan Administrasi Kecamatan, (PAD) infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Pemberhentian Semua Kel/Desa wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 1 Dokumen 66.077.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Pengelolaan Sistem Semua ASLI DAERAH Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Informasi Kepegawaian Kecamatan, (PAD) infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil 4250 4150 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 4150 35.667.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Pengelolaan Data Dokumen Dokumen Semua ASLI DAERAH Penguatan Dokumen DAN PENGEMBANGAN
Kepegawaian Kecamatan, (PAD) infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN - 90 % - 0,00 - 2. - - 371.894.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN


Penguatan DAN PENGEMBANGAN
infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN

Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 3 Dokumen 42.680.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Pelaksanaan Mutasi Jabatan Semua ASLI DAERAH Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Pimpinan Tinggi, Jabatan Kecamatan, (PAD) infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi, Jabatan Semua Kel/Desa wilayah
Pelaksana dan Mutasi ASN 2. Peningka
antar Daerah tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Jumlah Pengelolaan 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 2 Dokumen 138.141.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Kenaikan Pangkat ASN Semua ASLI DAERAH Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Kecamatan, (PAD) infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 2 Dokumen 191.073.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Pengelolaan Promosi ASN Semua ASLI DAERAH Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Kecamatan, (PAD) infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi - 7 Orang - 0,00 - 2. - - 110.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN


ASN Penguatan DAN PENGEMBANGAN
infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Jumlah ASN yang 7 Orang 5 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 5 Orang 110.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Mendapatkan Pendidikan Semua ASLI DAERAH Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Lanjutan Kecamatan, (PAD) infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi - 90 % - 0,00 - 2. - - 191.143.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN


Kinerja Aparatur Penguatan DAN PENGEMBANGAN
infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah ASN yang Diberikan 300 Orang 250 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 250 Orang 79.377.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Penghargaan Semua ASLI DAERAH Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Kecamatan, (PAD) infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Jumlah Laporan Hasil 10 Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 5 Laporan 111.766.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Pengelolaan Penyelesaian Semua ASLI DAERAH Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Pelanggaran Disiplin ASN Kecamatan, (PAD) infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.04 PENDIDIKAN DAN 0,00 400.000.000,00


PELATIHAN

1. 5.04.02 PROGRAM - 80 Persen - 0,00 - 400.000.000,00


PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, - 95 % - 0,00 - 2. - - 400.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN


Pengembangan Kompetensi Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Manajerial dan Fungsional infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
wilayah
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Jumlah Laporan Hasil 10 Laporan 10 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 2. - 10 Laporan 400.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Penyelenggaraan Semua ASLI DAERAH Penguatan DAN PENGEMBANGAN
Pengembangan Kompetensi Kecamatan, (PAD) infrastruktur SUMBER DAYA MANUSIA
bagi Pimpinan Daerah, Semua Kel/Desa wilayah
Jabatan Pimpinan Tinggi, 2. Peningka
Jabatan Fungsional, tan sistem
Kepemimpinan, dan pengawasa
Prajabatan n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

INSPEKTORAT DAERAH 0,00 942.339.595,00

6 UNSUR PENGAWASAN 0,00 942.339.595,00


URUSAN PEMERINTAHAN

6.01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 942.339.595,00

1. 6.01.02 PROGRAM - 91 Persen - 0,00 - 942.339.595,00


PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

6.01.02.2.01 Penyelenggaraan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 942.339.595,00 INSPEKTORAT DAERAH


Pengawasan Internal Perbaikan
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil 10 Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 5 Laporan 38.319.400,00 INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Kinerja Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Pemerintah Daerah Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 36 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 36 Laporan 904.020.195,00 INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Keuangan Semua ASLI DAERAH Perbaikan
Pemerintah Daerah Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KECAMATAN BISSAPPU 0,00 18.112.879.340,00

7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 18.112.879.340,00

7.01 KECAMATAN 0,00 18.112.879.340,00

1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 11.954.643.280,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7.01.01.2.01 Perencanaan, - - 0,00 - - - - 106.099.800,00 KECAMATAN BISSAPPU


Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 3 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 3 Dokumen 44.677.000,00 KECAMATAN BISSAPPU
Perencanaan Perangkat Bissappu, Bonto ASLI DAERAH
Daerah Lebang (PAD)

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 4 Laporan 61.422.800,00 KECAMATAN BISSAPPU
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Bissappu, Bonto ASLI DAERAH
Kinerja SKPD dan Laporan Lebang (PAD)
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan - - 0,00 - - - - 11.527.645.280,00 KECAMATAN BISSAPPU


Perangkat Daerah

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 90 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 90 11.487.698.080,00 KECAMATAN BISSAPPU
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Bissappu, Bonto ASLI DAERAH Orang/bulan
Tunjangan ASN Lebang (PAD)

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 5 Laporan 39.947.200,00 KECAMATAN BISSAPPU
Akhir Tahun SKPD dan Bissappu, Bonto ASLI DAERAH
Laporan Hasil Koordinasi Lebang (PAD)
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

7.01.01.2.06 Administrasi Umum - - 0,00 - - - - 62.809.600,00 KECAMATAN BISSAPPU


Perangkat Daerah

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 45 Paket 10 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 10 Paket 12.000.000,00 KECAMATAN BISSAPPU
Perlengkapan Kantor yang Bissappu, Bonto ASLI DAERAH
Disediakan Lebang (PAD)

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 20 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 20 Laporan 50.809.600,00 KECAMATAN BISSAPPU
Penyelenggaraan Rapat Bissappu, Bonto ASLI DAERAH
Koordinasi dan Konsultasi Lebang (PAD)
SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - - 0,00 - - - - 149.857.200,00 KECAMATAN BISSAPPU


Urusan Pemerintahan
Daerah

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 12 Laporan 149.857.200,00 KECAMATAN BISSAPPU
Jasa Pelayanan Umum Bissappu, Bonto ASLI DAERAH
Kantor yang Disediakan Lebang (PAD)

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - - 0,00 - - - - 108.231.400,00 KECAMATAN BISSAPPU


Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 5 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 5 Unit 57.891.400,00 KECAMATAN BISSAPPU
Perorangan Dinas atau Bissappu, Bonto ASLI DAERAH
Kendaraan Dinas Jabatan Lebang (PAD)
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 45 Unit 10 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 10 Unit 38.940.000,00 KECAMATAN BISSAPPU
Lainnya yang Dipelihara Bissappu, Bonto ASLI DAERAH
Lebang (PAD)

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 4 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 4 Unit 11.400.000,00 KECAMATAN BISSAPPU
Bangunan Lainnya yang Bissappu, Bonto ASLI DAERAH
Dipelihara/Direhabilitasi Lebang (PAD)

2. 7.01.02 PROGRAM Persentase keterbukaan 100 Persen 0,0 Persen 0,00 0,0 Persen 98.257.000,00
PENYELENGGARAAN informasi kepada 0 Persen 0 Persen
PEMERINTAHAN DAN masyarakat 100 Persen 100 Persen
PELAYANAN PUBLIK Persentase
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pelayanan yang
dilaksanakan oleh
Kecamatan Bissappu
Persentase
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pelayanan yang
dilaksanakan oleh
Kecamatan Bissappu

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan 0,00 - - Kelompok Organisasi 26.915.000,00 KECAMATAN BISSAPPU


Kegiatan Prosentase Jenis Pelayanan 100 Persen Kecamatan 100 Persen
yang dilaksanan di
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kecamatan

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen 15 Dokumen 5 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - Kelompok Organisasi 5 Dokumen 26.915.000,00 KECAMATAN BISSAPPU
Peningkatan Efektifitas Bissappu, Bonto ASLI DAERAH Kecamatan
Kegiatan Pemerintahan di Lebang (PAD)
Tingkat Kecamatan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan - - 0,00 - - - - 71.342.000,00 KECAMATAN BISSAPPU


Pemerintahan yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada
di Kecamatan

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 33 Laporan 11 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 11 Laporan 71.342.000,00 KECAMATAN BISSAPPU
Efektifitas Pelaksanaan Bissappu, Bonto ASLI DAERAH
Pelayanan kepada Lebang (PAD)
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

3. 7.01.03 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 5.962.991.460,00


PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan - - 0,00 - - - - 5.962.991.460,00 KECAMATAN BISSAPPU


Kelurahan

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil 21 Laporan 7 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 7 Laporan 5.962.991.460,00 KECAMATAN BISSAPPU
Evaluasi Kelurahan Bissappu, ASLI DAERAH
Semua Kel/Desa (PAD)

4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI - 100 Persen - 0,00 - 59.447.800,00


KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya - - 0,00 - - - - 59.447.800,00 KECAMATAN BISSAPPU


Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil 11 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 11 Laporan 59.447.800,00 KECAMATAN BISSAPPU
Sinergitas dengan Kepolisian Bissappu, ASLI DAERAH
Negara Republik Indonesia, Semua Kel/Desa (PAD)
Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

5. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN - 100 Persen - 0,00 - 37.539.800,00


DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan - - 0,00 - - - - 37.539.800,00 KECAMATAN BISSAPPU


Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan


Pemerintahan Desa

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang 12 Dokumen 4 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - - - 4 Dokumen 37.539.800,00 KECAMATAN BISSAPPU
Difasilitasi dalam rangka Bissappu, Bonto ASLI DAERAH
Administrasi Tata Lebang (PAD)
Pemerintahan Desa

KECAMATAN TOMPOBULU 0,00 5.283.500.000,00


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 5.283.500.000,00

7.01 KECAMATAN 0,00 5.283.500.000,00

1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 4.063.500.000,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7.01.01.2.01 Perencanaan, - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 12.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU


Penganggaran, dan Evaluasi Perbaikan
Kinerja Perangkat Daerah tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 4 Laporan 12.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
Kinerja SKPD dan Laporan Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Hasil Koordinasi Penyusunan ALOKASI UMUM emerintaha
Laporan Capaian Kinerja dan n dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja pelayanan
SKPD publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 3.770.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU


Perangkat Daerah Perbaikan
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Orang yang 270 50 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 50 3.750.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan Orang/bulan
Tunjangan ASN Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 19 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 19 Dokumen 16.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Penatausahaan dan Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
Pengujian/Verifikasi Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Keuangan SKPD ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 5 Laporan 4.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Akhir Tahun SKPD dan Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
Laporan Hasil Koordinasi Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Penyusunan Laporan ALOKASI UMUM emerintaha
Keuangan Akhir Tahun SKPD n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.01.01.2.06 Administrasi Umum - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 88.500.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU


Perangkat Daerah Perbaikan
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 12 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 Paket 1.500.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Instalasi Listrik/Penerangan Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
Bangunan Kantor yang Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Disediakan ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Peningka - 1 Dokumen 2.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Bacaan dan Peraturan Tompo Bulu, TRANSFER tan sistem
Perundang-Undangan yang Semua Kel/Desa UMUM-DANA pengawasa
Disediakan ALOKASI UMUM n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan 90 Laporan 100 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 100 Laporan 85.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Penyelenggaraan Rapat Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
Koordinasi dan Konsultasi Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
SKPD ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 78.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Urusan Pemerintahan Perbaikan
Daerah tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 Laporan 20.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Jasa Komunikasi, Sumber Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
Daya Air dan Listrik yang Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Disediakan ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 10 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 10 Laporan 58.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Jasa Pelayanan Umum Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
Kantor yang Disediakan Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 115.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Daerah Penunjang Urusan Perbaikan
Pemerintahan Daerah tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 4 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 4 Unit 40.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Perorangan Dinas atau Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
yang Dipelihara dan ALOKASI UMUM emerintaha
dibayarkan Pajaknya n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Unit 50.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Operasional atau Lapangan Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
dibayarkan Pajak dan ALOKASI UMUM emerintaha
Perizinannya n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 45 Unit 4 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 4 Unit 5.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Lainnya yang Dipelihara Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 2 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 2 Unit 20.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Bangunan Lainnya yang Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

2. 7.01.02 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 20.000.000,00


PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 20.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU


Pemerintahan yang Tidak Perbaikan
Dilaksanakan oleh Unit Kerja tatakelola p
Perangkat Daerah yang Ada emerintaha
di Kecamatan n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 33 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Laporan 20.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Efektifitas Pelaksanaan Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
Pelayanan kepada Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Masyarakat di Wilayah ALOKASI UMUM emerintaha
Kecamatan n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

3. 7.01.03 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 630.000.000,00


PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 30.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU


Pemberdayaan Desa Perbaikan
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Peningkatan 6 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Laporan 30.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Efektivitas Kegiatan Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
Pemberdayaan Masyarakat Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
di Wilayah Kecamatan ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan - 100 Persen - 0,00 - 2. Peningka - - 600.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Kelurahan tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil 21 Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Peningka - 4 Laporan 600.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Evaluasi Kelurahan Tompo Bulu, TRANSFER tan sistem
Semua Kel/Desa UMUM-DANA pengawasa
ALOKASI UMUM n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI - 100 Persen - 0,00 - 500.000.000,00


KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya - - 0,00 - 2. Peningka - - 500.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU


Penyelenggaraan tan sistem
Ketenteraman dan Ketertiban pengawasa
Umum n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Peningka - 4 Laporan 500.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Sinergitas dengan Kepolisian Tompo Bulu, TRANSFER tan sistem
Negara Republik Indonesia, Semua Kel/Desa UMUM-DANA pengawasa
Tentara Nasional Indonesia ALOKASI UMUM n dan peng
dan Instansi Vertikal di endalian
Wilayah Kecamatan internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN - 100 Persen - 0,00 - 70.000.000,00


DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan - 6 Rekomend - 0,00 - 1. - - 70.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU


Koordinasi asi Perbaikan
tatakelola p
Pembinaan dan Pengawasan emerintaha
Pemerintahan Desa n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang 12 Dokumen 6 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 6 Dokumen 35.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Difasilitasi dalam rangka Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
Administrasi Tata Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Pemerintahan Desa ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Dokumen yang 12 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Dokumen 35.000.000,00 KECAMATAN TOMPOBULU
Difasilitasi dalam rangka Tompo Bulu, TRANSFER Perbaikan
Pengelolaan Keuangan Desa Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
dan Pendayagunaan Aset ALOKASI UMUM emerintaha
Desa n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

KECAMATAN PAJUKUKANG 0,00 1.836.245.311,00

7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 1.836.245.311,00

7.01 KECAMATAN 0,00 1.836.245.311,00


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 1.827.894.500,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7.01.01.2.01 Perencanaan, - 90 Persen - 0,00 - 5. Pemban - - 16.289.878,00 KECAMATAN PAJUKUKANG


Penganggaran, dan Evaluasi gunan
Kinerja Perangkat Daerah manusia
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Dokumen 2.828.800,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Perencanaan Perangkat Pajukukang, TRANSFER gunan
Daerah Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
ALOKASI UMUM 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 4 Laporan 13.461.078,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pajukukang, TRANSFER gunan
Kinerja SKPD dan Laporan Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
Hasil Koordinasi Penyusunan ALOKASI UMUM 2. Peningka
Laporan Capaian Kinerja dan tan sistem
Ikhtisar Realisasi Kinerja pengawasa
SKPD n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan - 100 Persen - 0,00 - 5. Pemban - - 1.623.582.174,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Perangkat Daerah gunan
manusia
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Orang yang 270 21 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 21 1.587.127.837,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Pajukukang, TRANSFER gunan Orang/bulan
Tunjangan ASN Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
ALOKASI UMUM 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 18 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 18 Dokumen 34.895.200,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Penatausahaan dan Pajukukang, TRANSFER gunan
Pengujian/Verifikasi Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
Keuangan SKPD ALOKASI UMUM 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 5 Laporan 1.559.137,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Akhir Tahun SKPD dan Pajukukang, TRANSFER gunan
Laporan Hasil Koordinasi Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
Penyusunan Laporan ALOKASI UMUM 2. Peningka
Keuangan Akhir Tahun SKPD tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.06 Administrasi Umum - 95 Persen - 0,00 - 5. Pemban - - 77.301.966,00 KECAMATAN PAJUKUKANG


Perangkat Daerah gunan
manusia
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Paket 2.743.766,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Instalasi Listrik/Penerangan Pajukukang, TRANSFER gunan
Bangunan Kantor yang Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
Disediakan ALOKASI UMUM 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Dokumen 3.151.200,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Bacaan dan Peraturan Pajukukang, TRANSFER gunan
Perundang-Undangan yang Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
Disediakan ALOKASI UMUM 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 100 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 100 Laporan 71.407.000,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Penyelenggaraan Rapat Pajukukang, TRANSFER gunan
Koordinasi dan Konsultasi Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
SKPD ALOKASI UMUM 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik - 90 Persen - 0,00 - 5. Pemban - - 10.605.000,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Daerah Penunjang Urusan gunan
Pemerintah Daerah manusia
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Unit Peralatan dan 45 Unit 2 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 2 Unit 10.605.000,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Mesin Lainnya yang Pajukukang, TRANSFER gunan
Disediakan Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
ALOKASI UMUM 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 90 Persen - 0,00 - 5. Pemban - - 36.475.382,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Urusan Pemerintahan gunan
Daerah manusia
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 36 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 36 Laporan 20.878.720,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Jasa Komunikasi, Sumber Pajukukang, TRANSFER gunan
Daya Air dan Listrik yang Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
Disediakan ALOKASI UMUM 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 12 Laporan 15.596.662,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Jasa Pelayanan Umum Pajukukang, TRANSFER gunan
Kantor yang Disediakan Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
ALOKASI UMUM 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 97 Persen - 0,00 - 5. Pemban - - 63.640.100,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Daerah Penunjang Urusan gunan
Pemerintahan Daerah manusia
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 5 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 5 Unit 52.530.100,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Perorangan Dinas atau Pajukukang, TRANSFER gunan
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
yang Dipelihara dan ALOKASI UMUM 2. Peningka
dibayarkan Pajaknya tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 45 Unit 10 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 10 Unit 1.010.000,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Lainnya yang Dipelihara Pajukukang, TRANSFER gunan
Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
ALOKASI UMUM 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 1 Unit 10.100.000,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Bangunan Lainnya yang Pajukukang, TRANSFER gunan
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
ALOKASI UMUM 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

2. 7.01.02 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 8.350.811,00


PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan - 12 Persen - 0,00 - 5. Pemban - - 8.350.811,00 KECAMATAN PAJUKUKANG


Pemerintahan yang Tidak gunan
Dilaksanakan oleh Unit Kerja manusia
Perangkat Daerah yang Ada 2. Peningka
di Kecamatan tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 33 Laporan 10 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 10 Laporan 8.350.811,00 KECAMATAN PAJUKUKANG
Efektifitas Pelaksanaan Pajukukang, TRANSFER gunan
Pelayanan kepada Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
Masyarakat di Wilayah ALOKASI UMUM 2. Peningka
Kecamatan tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

KECAMATAN EREMERASA 0,00 2.188.456.208,00

7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 2.188.456.208,00

7.01 KECAMATAN 0,00 2.188.456.208,00

1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 2.188.456.208,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7.01.01.2.01 Perencanaan, - - 0,00 - 2. Peningka - - 23.100.000,00 KECAMATAN EREMERASA


Penganggaran, dan Evaluasi tan sistem
Kinerja Perangkat Daerah pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Peningka - 2 Dokumen 1.600.000,00 KECAMATAN EREMERASA
Perencanaan Perangkat Eremerasa, TRANSFER tan sistem
Daerah Semua Kel/Desa UMUM-DANA pengawasa
ALOKASI UMUM n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 4 Laporan 21.500.000,00 KECAMATAN EREMERASA
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Eremerasa, TRANSFER Perbaikan
Kinerja SKPD dan Laporan Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Hasil Koordinasi Penyusunan - Semua ALOKASI UMUM emerintaha
Laporan Capaian Kinerja dan Kota/Kab, n dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua pelayanan
SKPD Kecamatan, publik
Semua Kel/Desa 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan - - 0,00 - 5. Pemban - - 2.165.356.208,00 KECAMATAN EREMERASA


Perangkat Daerah gunan
manusia
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 29 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 5. Pemban - 29 2.165.356.208,00 KECAMATAN EREMERASA
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Eremerasa, TRANSFER gunan Orang/bulan
Tunjangan ASN Semua Kel/Desa UMUM-DANA manusia
ALOKASI UMUM 2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

KECAMATAN SINOA 0,00 1.396.635.000,00

7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 1.396.635.000,00

7.01 KECAMATAN 0,00 1.396.635.000,00

1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 1.313.635.000,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.01.01.2.01 Perencanaan, - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 13.835.000,00 KECAMATAN SINOA


Penganggaran, dan Evaluasi Perbaikan
Kinerja Perangkat Daerah tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 2 Dokumen 1.835.000,00 KECAMATAN SINOA
Perencanaan Perangkat Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Daerah Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 Laporan 12.000.000,00 KECAMATAN SINOA
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Kinerja SKPD dan Laporan Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Hasil Koordinasi Penyusunan ALOKASI UMUM emerintaha
Laporan Capaian Kinerja dan n dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja pelayanan
SKPD publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 1.118.250.000,00 KECAMATAN SINOA


Perangkat Daerah Perbaikan
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 17 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 17 1.100.000.000,00 KECAMATAN SINOA
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan Orang/bulan
Tunjangan ASN Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 Dokumen 16.500.000,00 KECAMATAN SINOA
Penatausahaan dan Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Pengujian/Verifikasi Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Keuangan SKPD ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 Laporan 1.750.000,00 KECAMATAN SINOA
Bulanan/ Triwulanan/ Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Semesteran SKPD dan Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Laporan Koordinasi ALOKASI UMUM emerintaha
Penyusunan Laporan n dan
Keuangan Bulanan/Triwulana pelayanan
n/Semesteran SKPD publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.06 Administrasi Umum - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 75.300.000,00 KECAMATAN SINOA


Perangkat Daerah Perbaikan
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 18 Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Paket 2.950.000,00 KECAMATAN SINOA
Instalasi Listrik/Penerangan Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Bangunan Kantor yang Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Disediakan ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Bahan 24 Dokumen 24 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 24 Dokumen 1.650.000,00 KECAMATAN SINOA
Bacaan dan Peraturan Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Perundang-Undangan yang Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Disediakan ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 90 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 Laporan 70.700.000,00 KECAMATAN SINOA
Penyelenggaraan Rapat Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Koordinasi dan Konsultasi Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
SKPD ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 10.100.000,00 KECAMATAN SINOA
Daerah Penunjang Urusan Perbaikan
Pemerintah Daerah tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Unit Peralatan dan 45 Unit 5 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 5 Unit 10.100.000,00 KECAMATAN SINOA
Mesin Lainnya yang Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Disediakan Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 25.900.000,00 KECAMATAN SINOA
Urusan Pemerintahan Perbaikan
Daerah tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 36 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 36 Laporan 9.500.000,00 KECAMATAN SINOA
Jasa Komunikasi, Sumber Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Daya Air dan Listrik yang Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Disediakan ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 Laporan 16.400.000,00 KECAMATAN SINOA
Jasa Pelayanan Umum Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Kantor yang Disediakan Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 70.250.000,00 KECAMATAN SINOA
Daerah Penunjang Urusan Perbaikan
Pemerintahan Daerah tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 15 Unit 5 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 5 Unit 60.600.000,00 KECAMATAN SINOA
Perorangan Dinas atau Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Kendaraan Dinas Jabatan Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
yang Dipelihara dan ALOKASI UMUM emerintaha
dibayarkan Pajaknya n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Peralatan dan Mesin 45 Unit 12 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 Unit 2.550.000,00 KECAMATAN SINOA
Lainnya yang Dipelihara Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, - - 1. - 1 Unit 7.100.000,00 KECAMATAN SINOA
Bangunan Lainnya yang Sinoa, Semua Perbaikan
Dipelihara/Direhabilitasi Kel/Desa tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

2. 7.01.02 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 1.150.000,00


PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 1.150.000,00 KECAMATAN SINOA


Pemerintahan yang Tidak Perbaikan
Dilaksanakan oleh Unit Kerja tatakelola p
Perangkat Daerah yang Ada emerintaha
di Kecamatan n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 1 Dokumen 1.150.000,00 KECAMATAN SINOA
Perencanaan Kegiatan Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Pelayanan kepada Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Masyarakat di Kecamatan ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

3. 7.01.03 PROGRAM - 90 Persen - 0,00 - 48.500.000,00


PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan - 100 Persen - 0,00 - 2. Peningka - - 48.500.000,00 KECAMATAN SINOA
Pemberdayaan Desa tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah Lembaga 36 Lembaga 6 Lembaga K 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 2. Peningka - 6 Lembaga K 9.800.000,00 KECAMATAN SINOA
Kemasyarakatan yang Kemasyarak emasyarakat Sinoa, Semua TRANSFER tan sistem emasyarakat
Berpartisipasi dalam Forum atan an Kel/Desa UMUM-DANA pengawasa an
Musyawarah Perencanaan ALOKASI UMUM n dan peng
Pembangunan di Desa endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 6 Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 12 Laporan 38.700.000,00 KECAMATAN SINOA
Efektivitas Kegiatan Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Pemberdayaan Masyarakat Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
di Wilayah Kecamatan ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

4. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN - 95 Persen - 0,00 - 33.350.000,00


DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan - 100 Persen - 0,00 - 1. - - 33.350.000,00 KECAMATAN SINOA
Koordinasi Perbaikan
tatakelola p
Pembinaan dan Pengawasan emerintaha
Pemerintahan Desa n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Dokumen yang 12 Dokumen 6 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 6 Dokumen 19.200.000,00 KECAMATAN SINOA
Difasilitasi dalam rangka Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Pengelolaan Keuangan Desa Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
dan Pendayagunaan Aset ALOKASI UMUM emerintaha
Desa n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Dokumen Fasilitasi 6 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 6 Dokumen 14.150.000,00 KECAMATAN SINOA
dalam rangka Sinoa, Semua TRANSFER Perbaikan
Penyelenggaraan Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Ketenteraman dan Ketertiban ALOKASI UMUM emerintaha
Umum n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

KECAMATAN GANTARANGKEKE 0,00 2.816.800.000,00

7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 2.816.800.000,00

7.01 KECAMATAN 0,00 2.816.800.000,00

1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG - 100 Persen - 0,00 - 2.816.800.000,00


URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan - - 0,00 - 1. - - 2.816.800.000,00 KECAMATAN


Perangkat Daerah Perbaikan GANTARANGKEKE
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 33 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 33 2.800.000.000,00 KECAMATAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Gantarang Keke, TRANSFER Perbaikan Orang/bulan GANTARANGKEKE
Tunjangan ASN Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 10 Dokumen 6 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DANA - 1. - 6 Dokumen 16.800.000,00 KECAMATAN
Penatausahaan dan Gantarang Keke, TRANSFER Perbaikan GANTARANGKEKE
Pengujian/Verifikasi Semua Kel/Desa UMUM-DANA tatakelola p
Keuangan SKPD ALOKASI UMUM emerintaha
n dan
pelayanan
publik
2. Peningka
tan sistem
pengawasa
n dan peng
endalian
internal pen
yelenggara
an pemerint
ahan

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 26.158.784.124,00

8 UNSUR PEMERINTAHAN 0,00 26.158.784.124,00


UMUM

8.01 KESATUAN BANGSA DAN 0,00 26.158.784.124,00


POLITIK
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase bidang dalam 100 Persen 0,0 Persen 0,00 0,0 Persen 2.052.689.124,00
URUSAN PEMERINTAHAN SKPD yang dilayani 0 Persen 0 Persen
DAERAH administrasi
KABUPATEN/KOTA perkantorannya
Persentase pemenuhan
penunjang urusan
pemerintahan

8.01.01.2.01 Perencanaan, Terpenuhinya dokumen 100 persen 0 Bulan 0,00 - - kesbangpol 0 Bulan 50.000.000,00 BADAN KESATUAN
Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan, penganggaran 0 persen 0 persen BANGSA DAN POLITIK
Kinerja Perangkat Daerah dan pelaporan kinerja tepat
waktu
persentase Ketepatan waktu
penyusunan dokumen
perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi Kinerja PD

8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 9 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - - - - kesbangpol 1 Dokumen 10.000.000,00 BADAN KESATUAN
Perencanaan Perangkat BANGSA DAN POLITIK
Daerah

8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, DAU - 1. kesbangpol 1 Dokumen 10.000.000,00 BADAN KESATUAN
dan Laporan Hasil Koordinasi Semua TAMBAHAN Penguatan BANGSA DAN POLITIK
Penyusunan Dokumen Kecamatan, DUKUNGAN tata kelola
DPA-SKPD Semua Kel/Desa PENDANAAN kelembaga
ATAS an dan impl
KEBIJAKAN ementasi p
PENGGAJIAN erencanaan
PEGAWAI pembangun
PEMERINTAH an daerah
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DAU - 1. kesbangpol 1 Laporan 30.000.000,00 BADAN KESATUAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TAMBAHAN Penguatan BANGSA DAN POLITIK
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, DUKUNGAN tata kelola
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa PENDANAAN kelembaga
Laporan Capaian Kinerja dan ATAS an dan impl
Ikhtisar Realisasi Kinerja KEBIJAKAN ementasi p
SKPD PENGGAJIAN erencanaan
PEGAWAI pembangun
PEMERINTAH an daerah
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan - 100 persen - 0,00 - 1. - - 1.817.189.124,00 BADAN KESATUAN


Perangkat Daerah Perbaikan BANGSA DAN POLITIK
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 270 21 0,00 - Kab. Bantaeng, DAU - 1. - 21 1.812.189.124,00 BADAN KESATUAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Bantaeng, TAMBAHAN Perbaikan Orang/bulan BANGSA DAN POLITIK
Tunjangan ASN Lembang DUKUNGAN tatakelola p
PENDANAAN emerintaha
ATAS n dan
KEBIJAKAN pelayanan
PENGGAJIAN publik
PEGAWAI 1.
PEMERINTAH Penguatan
DENGAN tata kelola
PERJANJIAN kelembaga
KERJA an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 1 Laporan 0,00 - - - - - 1 Laporan 5.000.000,00 BADAN KESATUAN
Akhir Tahun SKPD dan BANGSA DAN POLITIK
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

8.01.01.2.06 Administrasi Umum - 2 jumlah - 0,00 - 1. - - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN


Perangkat Daerah dokumen Perbaikan BANGSA DAN POLITIK
tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan 90 Laporan 1 Laporan 0,00 - Semua DAU - 1. - 1 Laporan 100.000.000,00 BADAN KESATUAN
Penyelenggaraan Rapat Kota/Kab, TAMBAHAN Perbaikan BANGSA DAN POLITIK
Koordinasi dan Konsultasi Semua DUKUNGAN tatakelola p
SKPD Kecamatan, PENDANAAN emerintaha
Semua Kel/Desa ATAS n dan
KEBIJAKAN pelayanan
PENGGAJIAN publik
PEGAWAI 1.
PEMERINTAH Penguatan
DENGAN tata kelola
PERJANJIAN kelembaga
KERJA an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - 100 persen - 0,00 - 1. - - 45.000.000,00 BADAN KESATUAN
Urusan Pemerintahan Perbaikan BANGSA DAN POLITIK
Daerah tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DAU - 1. - 1 Laporan 20.000.000,00 BADAN KESATUAN
Jasa Peralatan dan Semua TAMBAHAN Perbaikan BANGSA DAN POLITIK
Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, DUKUNGAN tatakelola p
Disediakan Semua Kel/Desa PENDANAAN emerintaha
ATAS n dan
KEBIJAKAN pelayanan
PENGGAJIAN publik
PEGAWAI 1.
PEMERINTAH Penguatan
DENGAN tata kelola
PERJANJIAN kelembaga
KERJA an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, DAU - 1. - 1 Laporan 25.000.000,00 BADAN KESATUAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TAMBAHAN Perbaikan BANGSA DAN POLITIK
Kantor yang Disediakan Kecamatan, DUKUNGAN tatakelola p
Semua Kel/Desa PENDANAAN emerintaha
ATAS n dan
KEBIJAKAN pelayanan
PENGGAJIAN publik
PEGAWAI 1.
PEMERINTAH Penguatan
DENGAN tata kelola
PERJANJIAN kelembaga
KERJA an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 5 jumlah/unit - 0,00 - 1. - - 40.500.000,00 BADAN KESATUAN


Daerah Penunjang Urusan Perbaikan BANGSA DAN POLITIK
Pemerintahan Daerah tatakelola p
emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 2 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DAU - 1. - 2 Unit 37.000.000,00 BADAN KESATUAN
Operasional atau Lapangan Semua TAMBAHAN Perbaikan BANGSA DAN POLITIK
yang Dipelihara dan Kecamatan, DUKUNGAN tatakelola p
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa PENDANAAN emerintaha
Perizinannya ATAS n dan
KEBIJAKAN pelayanan
PENGGAJIAN publik
PEGAWAI 1.
PEMERINTAH Penguatan
DENGAN tata kelola
PERJANJIAN kelembaga
KERJA an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya


PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Peralatan dan Mesin 45 Unit 4 Unit 0,00 - Kab. Bantaeng, DAU - 1. - 4 Unit 3.500.000,00 BADAN KESATUAN
Lainnya yang Dipelihara Semua TAMBAHAN Perbaikan BANGSA DAN POLITIK
Kecamatan, DUKUNGAN tatakelola p
Semua Kel/Desa PENDANAAN emerintaha
ATAS n dan
KEBIJAKAN pelayanan
PENGGAJIAN publik
PEGAWAI 1.
PEMERINTAH Penguatan
DENGAN tata kelola
PERJANJIAN kelembaga
KERJA an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

2. 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN Frekwensi kegiatan 100 Persen 0,0 Persen 0,00 0,0 Persen 850.000.000,00
IDEOLOGI PANCASILA sosialisasi dibidang 0 Persen 0 Persen
DAN KARAKTER Ideologi kkebangsaan
KEBANGSAAN Persentase penguatan
ideologi pancasila dan
karakter kebangsaan

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Frekuensi Kegiatan 100 persen 0 Persen 0,00 - 5. - 0 Persen 850.000.000,00 BADAN KESATUAN
dan Pemantapan sosialisasi dibidang ideologi 0 persen Penguatan 0 persen BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Bidang Ideologi kebangsaan pendidikan
Pancasila dan Karakter persentase pelaksanaan akhlak dan
Kebangsaan kebijakan teknis dan budaya
pemantapan bidang
ketahanan ekonomi, sosial,
dan budaya

8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Dokumen Program 3 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. - 1 Dokumen 50.000.000,00 BADAN KESATUAN
Kerja di Bidang Ideologi Semua ASLI DAERAH Penguatan BANGSA DAN POLITIK
Wawasan Kebangsaan, Bela Kecamatan, (PAD) pendidikan
Negara, Karakter Bangsa, Semua Kel/Desa akhlak dan
Pembauran Kebangsaan, budaya
Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan yang
Disusun

8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang 200 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. - 200 Orang 800.000.000,00 BADAN KESATUAN
Mengikuti Koordinasi di Semua ASLI DAERAH Penguatan BANGSA DAN POLITIK
Bidang Ideologi Wawasan Kecamatan, (PAD) pendidikan
Kebangsaan, Bela Negara, Semua Kel/Desa akhlak dan
Karakter Bangsa, budaya
Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan

3. 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN - 100 Persen - 0,00 - 22.176.095.000,00


PERAN PARTAI POLITIK
DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis - 1 dokumen - 0,00 - 5. - - 22.176.095.000,00 BADAN KESATUAN


dan Pemantapan Penguatan BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Bidang pendidikan
Pendidikan Politik, Etika akhlak dan
Budaya Politik, Peningkatan budaya
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Dokumen Program 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. - 1 Dokumen 25.000.000,00 BADAN KESATUAN
Kerja di Bidang Pendidikan Semua ASLI DAERAH Penguatan BANGSA DAN POLITIK
Politik, Etika Budaya Politik, Kecamatan, (PAD) pendidikan
Peningkatan Demokrasi, Semua Kel/Desa akhlak dan
Fasilitasi Kelembagaan budaya
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah yang Disusun

8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang 2 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 1 Dokumen 22.151.095.000,00 BADAN KESATUAN
Pendidikan Politik, Etika Semua ASLI DAERAH Perbaikan BANGSA DAN POLITIK
Budaya Politik, Peningkatan Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Demokrasi, Fasilitasi Semua Kel/Desa emerintaha
Kelembagaan Pemerintahan, n dan
Perwakilan dan Partai Politik, pelayanan
Pemilihan Umum/Pemilihan publik
Umum Kepala Daerah, serta 5.
Pemantauan Situasi Politik di Penguatan
Daerah yang Disusun pendidikan
akhlak dan
budaya

4. 8.01.04 PROGRAM - 100 Persen - 0,00 - 130.000.000,00


PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis - 29 ormas - 0,00 - 5. Pemban - - 130.000.000,00 BADAN KESATUAN
dan Pemantapan gunan BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Bidang manusia
Pemberdayaan dan 8. Optimali
Pengawasan Organisasi sasi perlind
Kemasyarakatan ungan
sosial dan
pemberday
aan
masyarakat

8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 1 Laporan 130.000.000,00 BADAN KESATUAN
Monitoring, Evaluasi dan Semua ASLI DAERAH gunan BANGSA DAN POLITIK
Pelaporan di Bidang Kecamatan, (PAD) manusia
Pendaftaran Ormas, Semua Kel/Desa 8. Optimali
Pemberdayaan Ormas, sasi perlind
Evaluasi dan Mediasi ungan
Sengketa Ormas, sosial dan
Pengawasan Ormas dan pemberday
Ormas Asing di Daerah aan
masyarakat

5. 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN - 100 Persen - 0,00 - 200.000.000,00


DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis - 2 kebijakan - 0,00 - 5. - - 200.000.000,00 BADAN KESATUAN


dan Pemantapan Penguatan BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Bidang pendidikan
Ketahanan Ekonomi, Sosial akhlak dan
dan Budaya budaya

8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Dokumen Program 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. - 1 Dokumen 50.000.000,00 BADAN KESATUAN
Kerja di Bidang Ketahanan Semua ASLI DAERAH Penguatan BANGSA DAN POLITIK
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kecamatan, (PAD) pendidikan
Fasilitasi Pencegahan Semua Kel/Desa akhlak dan
Penyalagunaan Narkotika, budaya
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah yang
Disusun

8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang 100 Orang 35 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. - 35 Orang 150.000.000,00 BADAN KESATUAN
Mengikuti Koordinasi di Semua ASLI DAERAH Penguatan BANGSA DAN POLITIK
Bidang Ketahanan Ekonomi, Kecamatan, (PAD) pendidikan
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Semua Kel/Desa akhlak dan
Pencegahan Penyalagunaan budaya
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

6. 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Peningkatan 100 Persen 0 Persen 0,00 0 Persen 750.000.000,00
KEWASPADAAN dan penanganan 0,0 Persen 0,0 Persen
NASIONAL DAN kewaspadaan nasional
PENINGKATAN KUALITAS Persentase tingat
DAN FASILITASI kewaspadaan dini
PENANGANAN KONFLIK masyarakat
SOSIAL

8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis tingkat pelaksanaan 1 dokumen 0 dokumen 0,00 - 5. Pemban - 0 dokumen 750.000.000,00 BADAN KESATUAN
dan Pelaksanaan perumusan kebijakan dan 0 Persen gunan 0 Persen BANGSA DAN POLITIK
Pemantapan Kewaspadaan pelaksanaan pemantapan manusia
Nasional dan Penanganan kewaspadaan nasional dan 8. Optimali
Konflik Sosial penanganan konflik sosial sasi perlind
yang disusun ungan
persentase tingkat sosial dan
kewaspadaan dini pemberday
masyarakat, penanganan aan
konflik sosial, dan radikal masyarakat

8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Orang yang 100 Orang 25 Orang 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 5. Pemban - 25 Orang 50.000.000,00 BADAN KESATUAN
Mengikuti pelaksanaan Semua ASLI DAERAH gunan BANGSA DAN POLITIK
Kebijakan di Bidang Kecamatan, (PAD) manusia
Kewaspadaan Dini, Kerja Semua Kel/Desa 8. Optimali
Sama Intelijen, Pemantauan sasi perlind
Orang Asing, Tenaga Kerja ungan
Asing dan Lembaga Asing, sosial dan
Kewaspadaan Perbatasan pemberday
antar Negara, Fasilitasi aan
Kelembagaan Bidang masyarakat
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Bantaeng, PENDAPATAN - 1. - 2 Dokumen 700.000.000,00 BADAN KESATUAN
Pelaksanaan Forum Semua ASLI DAERAH Perbaikan BANGSA DAN POLITIK
Koordinasi Pimpinan Daerah Kecamatan, (PAD) tatakelola p
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa emerintaha
n dan
pelayanan
publik
1.
Penguatan
tata kelola
kelembaga
an dan impl
ementasi p
erencanaan
pembangun
an daerah

JUMLAH 45.260.015.517,00 1.086.016.273.269,00

Anda mungkin juga menyukai