Anda di halaman 1dari 7

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ARU


TAHUN 2024
REALISASI
Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
CAPAIAN PERANGKAT
URUSAN/BIDANG INDIKATOR Akhir CAPAIAN TAHUN 2025
RENJA KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB Periode TARGET PRIORITAS
OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2024 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2023 NASIONAL DAERAH (Rp)
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1 YANG BERKAITAN DENGAN 6.375.404.464,00 7.278.789.964,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANGKETENTERAMAN DAN
1.05 6.375.404.464,00 7.278.789.964,00
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1. 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5.019.074.464,00 Peningkatan 6.085.744.964,00 SATUAN POLISI
PEMERINTAHAN DAERAH Kinerja PAMONG PRAJA
KABUPATEN/KOTA Pemerintah
Daerah dan
Kualitas
Pelayanan
Publik.
Presentase Penunjang Urusan 100
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
(%)
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 8.500.000,00 Peningkatan 9.300.000,00 SATUAN POLISI
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja PAMONG PRAJA
Pemerintah
Daerah dan
Kualitas
Pelayanan Publik.
Persentase Perencanaan dan Evaluasi 100 (Kantor Satpol PP, 100
Kinerja Perangkat Daerah Pulau-Pulau Aru)
(%)
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan 8.500.000,00 Mengembangkan Menciptakan 9.300.000,00 SATUAN POLISI
Perangkat Daerah Wilayah untuk Ketertiban dan PAMONG PRAJA
Mengurangi Rasa Aman dalam
Kesenjangan dan Tata Kehidupan
Menjamin Sosial Masyarakat
Pemerataan
Jumlah Dokumen Perencanaan 100.00 100.00 2.00 (Kantor Satpol PP, 2.00 9.300.000,00
Perangkat Daerah Pulau-Pulau Aru)
(Dokumen)
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 3.813.586.964,00 Peningkatan 5.013.586.964,00 SATUAN POLISI
Daerah Kinerja PAMONG PRAJA
Pemerintah
Daerah dan
Kualitas
Pelayanan Publik.
Persentase 100 (Kantor Satpol PP, 100
Administrasi Pulau-Pulau Aru)
Keuangan
(%)
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.813.586.964,00 Mengembangkan Menciptakan 5.013.586.964,00 SATUAN POLISI
Wilayah untuk Ketertiban dan PAMONG PRAJA
Mengurangi Rasa Aman dalam
Kesenjangan dan Tata Kehidupan
Menjamin Sosial Masyarakat
Pemerataan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 100 100 50.00 (Kantor Satpol, 52.00 5.013.586.964,00
Tunjangan ASN Pulau-Pulau Aru)
(Orang/bulan)
REALISASI
Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
CAPAIAN PERANGKAT
URUSAN/BIDANG INDIKATOR Akhir CAPAIAN TAHUN 2025
RENJA KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB Periode TARGET PRIORITAS
OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2024 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2023 NASIONAL DAERAH (Rp)
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 120.000.000,00 Peningkatan 116.000.000,00 SATUAN POLISI


Daerah Kinerja PAMONG PRAJA
Pemerintah
Daerah dan
Kualitas
Pelayanan Publik.
Presentase Administrasi Kepegawaian 100 (Kantor Satpol PP, 100
Perangkat Daerah Pulau-Pulau Aru)
(%)
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 120.000.000,00 Mengembangkan Menciptakan 116.000.000,00 SATUAN POLISI
Atribut Kelengkapannya Wilayah untuk Ketertiban dan PAMONG PRAJA
Mengurangi Rasa Aman dalam
Kesenjangan dan Tata Kehidupan
Menjamin Sosial Masyarakat
Pemerataan
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 0.00 100 45.00 (Kantor Satpol PP, 50.00 116.000.000,00
Atribut Kelengkapan Pulau-Pulau Aru)
(Paket)
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 457.335.700,00 Peningkatan 510.287.700,00 SATUAN POLISI
Kinerja PAMONG PRAJA
Pemerintah
Daerah dan
Kualitas
Pelayanan Publik.
Presentase Administrasi Umum 100 (Kantor Satpol PP, 100
Perangkat Daerah Pulau-Pulau Aru)
(%)
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi 7.215.500,00 Memperkuat Peningkatan 8.215.500,00 SATUAN POLISI
Stabilitas Kinerja PAMONG PRAJA
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Polhukhankam Pemerintah
dan Transformasi Daerah dan
Pelayanan Publik Kualitas
Pelayanan Publik.
Jumlah Paket Komponen Instalasi 100 100 1.00 (Kantor Satpol PP, 1.00 8.215.500,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pulau-Pulau Aru)
yang Disediakan
(Paket)
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 175.859.500,00 Memperkuat Peningkatan 185.859.500,00 SATUAN POLISI
Stabilitas Kinerja PAMONG PRAJA
Polhukhankam Pemerintah
dan Transformasi Daerah dan
Pelayanan Publik Kualitas
Pelayanan Publik.
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 100 100 1.00 (Kantor Satpol PP, 1.00 185.859.500,00
yang Disediakan Pulau-Pulau Aru)
(Paket)
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan 29.212.700,00 Memperkuat Peningkatan 34.212.700,00 SATUAN POLISI
Penggandaan Stabilitas Kinerja PAMONG PRAJA
Polhukhankam Pemerintah
dan Transformasi Daerah dan
Pelayanan Publik Kualitas
Pelayanan Publik.
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 100 100 1.00 (Kantor Satpol PP, 1.00 34.212.700,00
Penggandaan yang Disediakan Pulau-Pulau Aru)
(Paket)
1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.100.000,00 Memperkuat Peningkatan 42.000.000,00 SATUAN POLISI
Stabilitas Kinerja PAMONG PRAJA
Polhukhankam Pemerintah
dan Transformasi Daerah dan
Pelayanan Publik Kualitas
Pelayanan Publik.
REALISASI
Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
CAPAIAN PERANGKAT
URUSAN/BIDANG INDIKATOR Akhir CAPAIAN TAHUN 2025
RENJA KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB Periode TARGET PRIORITAS
OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2024 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2023 NASIONAL DAERAH (Rp)
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 1 1 (Kantor Satpol PP, 1 42.000.000,00


Tamu Pulau-Pulau Aru)
(Laporan)
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 202.948.000,00 Memperkuat Peningkatan 240.000.000,00 SATUAN POLISI
dan Konsultasi SKPD Stabilitas Kinerja PAMONG PRAJA
Polhukhankam Pemerintah
dan Transformasi Daerah dan
Pelayanan Publik Kualitas
Pelayanan Publik.
Jumlah Laporan Penyelenggaraan 100.00 100.00 13.00 (Provinsi Jakarta, Luar 15.00 240.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Wilayah)
(Laporan)
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 110.000.000,00 Peningkatan 120.000.000,00 SATUAN POLISI
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kinerja PAMONG PRAJA
Pemerintah
Daerah dan
Kualitas
Pelayanan Publik.
Pengadaan Barang Milik Daerah 100 (Kantor Satpol PP, 100
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pulau-Pulau Aru)
(%)
1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana 110.000.000,00 Memperkuat Peningkatan 120.000.000,00 SATUAN POLISI
Pendukung Gedung Kantor atau Stabilitas Kinerja PAMONG PRAJA
Bangunan Lainnya Polhukhankam Pemerintah
dan Transformasi Daerah dan
Pelayanan Publik Kualitas
Pelayanan Publik.
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 100 100 10.00 (Kantor Satpol PP, 10.00 120.000.000,00
Pendukung Gedung Kantor atau Pulau-Pulau Aru)
Bangunan Lainnya yang Disediakan
(Unit)
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 157.450.000,00 Peningkatan 158.650.000,00 SATUAN POLISI
Pemerintahan Daerah Kinerja PAMONG PRAJA
Pemerintah
Daerah dan
Kualitas
Pelayanan Publik.
Presentase Penyediaan Jasa 100 (Kantor Satpol PP, 100
Penunjang Urusan Pemerintahan Pulau-Pulau Aru)
Daerah
(%)
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.200.000,00 Memperkuat Peningkatan 5.400.000,00 SATUAN POLISI
Stabilitas Kinerja PAMONG PRAJA
Polhukhankam Pemerintah
dan Transformasi Daerah dan
Pelayanan Publik Kualitas
Pelayanan Publik.
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 100 100 1.00 (Kantor Satpol PP, 1.00 5.400.000,00
Surat Menyurat Pulau-Pulau Aru)
(Laporan)
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 52.250.000,00 Memperkuat Peningkatan 53.250.000,00 SATUAN POLISI
Daya Air dan Listrik Stabilitas Kinerja PAMONG PRAJA
Polhukhankam Pemerintah
dan Transformasi Daerah dan
Pelayanan Publik Kualitas
Pelayanan Publik.
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 100 100 1.00 (Kantor Satpol PP, 1.00 53.250.000,00
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Pulau-Pulau Aru)
Listrik yang Disediakan
(Laporan)
REALISASI
Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
CAPAIAN PERANGKAT
URUSAN/BIDANG INDIKATOR Akhir CAPAIAN TAHUN 2025
RENJA KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB Periode TARGET PRIORITAS
OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2024 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2023 NASIONAL DAERAH (Rp)
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 100.000.000,00 Memperkuat Peningkatan 100.000.000,00 SATUAN POLISI
Kantor Stabilitas Kinerja PAMONG PRAJA
Polhukhankam Pemerintah
dan Transformasi Daerah dan
Pelayanan Publik Kualitas
Pelayanan Publik.
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 100 100 12.00 (Kantor Satpol PP, 12.00 100.000.000,00
Pelayanan Umum Kantor yang Pulau-Pulau Aru)
Disediakan
(Laporan)
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 352.201.800,00 Peningkatan 157.920.300,00 SATUAN POLISI
Penunjang Urusan Pemerintahan Kinerja PAMONG PRAJA
Daerah Pemerintah
Daerah dan
Kualitas
Pelayanan Publik.
Presentase Pemeliharaan Barang Milik 100 (Kantor Satpol PP, 100
Daerah Penunjang Urusan Pulau-Pulau Aru)
Pemerintahan Daerah
(%)
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 90.871.800,00 Memperkuat Peningkatan 91.762.700,00 SATUAN POLISI
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Infrastruktur untuk Kinerja PAMONG PRAJA
Kendaraan Dinas Operasional atau Mendukung Pemerintah
Lapangan Pengembangan Daerah dan
Ekonomi dan Kualitas
Pelayanan Dasar Pelayanan Publik.
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 100 100.00 8 (Kantor Satpol PP, 8 91.762.700,00
atau Lapangan yang Dipelihara dan Pulau-Pulau Aru)
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
(Unit)
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 250.000.000,00 Memperkuat Peningkatan 58.000.000,00 SATUAN POLISI
Kantor dan Bangunan Lainnya Infrastruktur untuk Kinerja PAMONG PRAJA
Mendukung Pemerintah
Pengembangan Daerah dan
Ekonomi dan Kualitas
Pelayanan Dasar Pelayanan Publik.
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100.00 100 2.00 (Kantor Satpol PP, 2.00 58.000.000,00
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pulau-Pulau Aru)
(Unit)
1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 11.330.000,00 Memperkuat Peningkatan 8.157.600,00 SATUAN POLISI
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Infrastruktur untuk Kinerja PAMONG PRAJA
atau Bangunan Lainnya Mendukung Pemerintah
Pengembangan Daerah dan
Ekonomi dan Kualitas
Pelayanan Dasar Pelayanan Publik.
Jumlah Sarana dan Prasarana 100 100 14.00 (Kantor Satpol PP, 14.00 8.157.600,00
Pendukung Gedung Kantor atau Pulau-Pulau Aru)
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)
2. 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN 1.356.330.000,00 Menciptakan 1.193.045.000,00 SATUAN POLISI
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN Ketertiban dan PAMONG PRAJA
UMUM Rasa Aman
dalam Tata
Kehidupan
Sosial
Masyarakat
Presentase Peningkatan 100
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
(%)
REALISASI
Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
CAPAIAN PERANGKAT
URUSAN/BIDANG INDIKATOR Akhir CAPAIAN TAHUN 2025
RENJA KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB Periode TARGET PRIORITAS
OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2024 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2023 NASIONAL DAERAH (Rp)
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman 1.232.270.000,00 1.060.045.000,00 SATUAN POLISI


dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) PAMONG PRAJA
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Kasus Gangguan 50 (Kantor Satpol PP, 50
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pulau-Pulau Aru)
yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan
Cegah Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan,
dan Pengawalan
(Kasus)
1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan 61.320.000,00 Memperkuat Menciptakan 62.320.000,00 SATUAN POLISI
Masyarakat dalam rangka Ketentraman Stabilitas Ketertiban dan PAMONG PRAJA
dan Ketertiban Umum Polhukhankam Rasa Aman dalam
dan Transformasi Tata Kehidupan
Pelayanan Publik Sosial Masyarakat
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil 100 100 4.00 (Kecamatan Aru 4.00 62.320.000,00
Pemberdayaan Perlindungan Selatan, Kecamatan
Masyarakat dalam rangka Sir-Sir, Kelurahan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Siwalima dan
(Dokumen) Kelurahan Galay Dubu,
KAB. KEPULAUAN
ARU)
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan 36.000.000,00 Meningkatkan Peningkatan 37.000.000,00 SATUAN POLISI
Polisi Pamongpraja dan Satuan Sumber Daya Kinerja PAMONG PRAJA
Perlindungan Masyarakat Termasuk Manusia Pemerintah
dalam Pelaksanaan Tugas yang Berkualitas dan Daerah dan
Bernuansa Hak Asasi Manusia Berdaya Saing Kualitas
Pelayanan Publik.
Jumlah SDM Satuan Polisi 0.00 100 40.00 (Kantor Satpol PP, 50.00 37.000.000,00
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Pulau-Pulau Aru)
Masyarakat yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
(Orang)
1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan 126.250.000,00 Meningkatkan Peningkatan 252.600.000,00 SATUAN POLISI
Polisi Pamong Praja melalui Sumber Daya Kinerja PAMONG PRAJA
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Manusia Pemerintah
PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi Berkualitas dan Daerah dan
bagi Pejabat Fungsional Berdaya Saing Kualitas
Pelayanan Publik.
Jumlah Aparatur Satpol PP yang 0.00 100.00 5.00 (Bogor, Luar Wilayah) 3.00 252.600.000,00
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Dasar Polisi Pamong Praja
(Orang)
1.05.02.2.01.0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP 66.500.000,00 Meningkatkan Peningkatan - SATUAN POLISI
melalui Uji Kompetensi untuk usulan Sumber Daya Kinerja PAMONG PRAJA
perpindahan jabatan ke jabatan Manusia Pemerintah
fungsional Pol PP, Promosi dan Berkualitas dan Daerah dan
kenaikan jenjang jabatan Berdaya Saing Kualitas
Pelayanan Publik.
Jumlah Pejabat Fungsional yang 0.00 0.00 4 (Bogor, Luar Wilayah) 0.00
mengikuti uji kompetensi untuk usulan
perpindahan jabatan ke jabatan
fungsional Pol PP, Promosi dan
kenaikan jenjang jabatan.
(Orang)
1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan 190.500.000,00 Meningkatkan Peningkatan 113.125.000,00 SATUAN POLISI
Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Sumber Daya Kinerja PAMONG PRAJA
melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Manusia Pemerintah
Satlinmas Berkualitas dan Daerah dan
Berdaya Saing Kualitas
Pelayanan Publik.
REALISASI
Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
CAPAIAN PERANGKAT
URUSAN/BIDANG INDIKATOR Akhir CAPAIAN TAHUN 2025
RENJA KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB Periode TARGET PRIORITAS
OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2024 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2023 NASIONAL DAERAH (Rp)
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah anggota Satpol PP dan 0.00 0.00 10 (Jakarta, Luar Wilayah) 5.00 113.125.000,00
Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas
SDMnya melalui Pelatihan Teknis
Satpol PP dan Satlinmas
(Orang)
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman 511.700.000,00 Memperkuat Menciptakan 500.000.000,00 SATUAN POLISI
dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Stabilitas Ketertiban dan PAMONG PRAJA
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Polhukhankam Rasa Aman dalam
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, dan Transformasi Tata Kehidupan
Pengamanan, dan Pengawalan Pelayanan Publik Sosial Masyarakat
Jumlah Laporan Gangguan 100.00 100.00 12.00 (Kantor Satpol PP, 12.00 500.000.000,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum KAB. KEPULAUAN
yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan ARU)
Cegah Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan
(laporan)
1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan 39.000.000,00 Memperkuat Menciptakan 40.000.000,00 SATUAN POLISI
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Stabilitas Ketertiban dan PAMONG PRAJA
berdasarkan Perda dan Perkada Polhukhankam Rasa Aman dalam
Melalui Penertiban dan Penanganan dan Transformasi Tata Kehidupan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Pelayanan Publik Sosial Masyarakat
Jumlah Laporan Gangguan 0.00 0.00 12 (Pulau-Pulau Aru) 15 40.000.000,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
berdasarkan Perda dan Perkada
Melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
yang Dilakukan Penindakan
(Laporan)
1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana 201.000.000,00 Memperkuat Menciptakan 55.000.000,00 SATUAN POLISI
dan Prasarana Ketentraman dan Stabilitas Ketertiban dan PAMONG PRAJA
Ketertiban Umum Polhukhankam Rasa Aman dalam
dan Transformasi Tata Kehidupan
Pelayanan Publik Sosial Masyarakat
Jumlah Sarana dan Prasarana 0.00 0.00 60.00 (Kantor Satpol PP, 10.00 55.000.000,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pulau-Pulau Aru)
yang Tersedia
(Unit)
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah 124.060.000,00 133.000.000,00 SATUAN POLISI
Kabupaten/Kota dan Peraturan PAMONG PRAJA
Bupati/Wali Kota
Jumlah Kasus Gangguan 20 (Kantor Satpol PP, 20
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pulau-Pulau Aru)
berdasarkan Perda dan Perkada
Melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa yang
Dilakukan Penindakan
(Kasus)
1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap 15.000.000,00 Revolusi Mental Menciptakan 15.000.000,00 SATUAN POLISI
Pelanggar Peraturan Daerah dan dan Ketertiban dan PAMONG PRAJA
Peraturan Kepala Daerah Pembangunan Rasa Aman dalam
Kebudayaan Tata Kehidupan
Sosial Masyarakat
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan 0.00 0.00 3.00 (Pulau-Pulau Aru) 5 15.000.000,00
Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
(laporan)
REALISASI
Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
CAPAIAN PERANGKAT
URUSAN/BIDANG INDIKATOR Akhir CAPAIAN TAHUN 2025
RENJA KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB Periode TARGET PRIORITAS
OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2024 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2023 NASIONAL DAERAH (Rp)
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan 51.300.000,00 Memperkuat Menciptakan 53.000.000,00 SATUAN POLISI
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Ketahanan Ketertiban dan PAMONG PRAJA
Ekonomi untuk Rasa Aman dalam
Pertumbuhan Tata Kehidupan
yang Berkualitas Sosial Masyarakat
dan Berkeadilan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 0.00 0.00 2 (Pulau-Pulau Aru) 2 53.000.000,00
Sosialisasi Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
(Laporan)
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran 12.000.000,00 Memperkuat Menciptakan 15.000.000,00 SATUAN POLISI
Peraturan Daerah dan Peraturan Stabilitas Ketertiban dan PAMONG PRAJA
Kepala daerah Polhukhankam Rasa Aman dalam
dan Transformasi Tata Kehidupan
Pelayanan Publik Sosial Masyarakat
Jumlah Laporan Pelaksanaan 0.00 100 12.00 (Dobo, Pulau-Pulau 13.00 15.000.000,00
Penanganan Atas Pelanggaran Aru)
Peraturan Daerah dan Peraturan
kepala daerah Sesuai SOP
(Laporan)
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan 45.760.000,00 Memperkuat Menciptakan 50.000.000,00 SATUAN POLISI
Terhadap Pelaksanaan Peraturan Stabilitas Ketertiban dan PAMONG PRAJA
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Polhukhankam Rasa Aman dalam
dan Transformasi Tata Kehidupan
Pelayanan Publik Sosial Masyarakat
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 0.00 100 12.00 (Kantor Satpol PP, 10.00 50.000.000,00
Pengawasan yang Dilakukan Terhadap KAB. KEPULAUAN
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan ARU)
Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
(Laporan)

JUMLAH 6.375.404.464,00 7.278.789.964,00

Anda mungkin juga menyukai