TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
2
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008
Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2014 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU merupakan pedoman dalam :
a. penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
b. penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
c. penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
d. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
e. pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
3
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 15 Januari 2015
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 050/53/Kpts/Per-UU/2015
TANGGAL : 15 Januari 2015
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR
UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN DAERAH SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 KONDISI AKHIR SKPD PENGAMPU KETERANGAN
UTAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Misi Pertama: Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat
1 Meningkatnya pelayanan dan Terbangunnya Mesjid Besar (unit) 10 11 10 0 0 40 SETDA PENCIRI TERMAJU
kemudahan bagi umat beragama di setiap Kecamatan
dalam menjalankan ibadahnya;
2 Meningkatnya partisipasi Partisipasi angkatan kerja % 51,15 52,18 53,22 54,28 55,37 55,37 BPPKB
perempuan dalam pembangunan perempuan
3 Meningkatnya perlindungan Rasio KDRT 0,000039 0,000038 0,000037 0,000036 0,000035 0,000035 BPPKB
terhadap perempuan dan anak dari
bentuk kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi dalam pembangunan
4 Menurunnya laju pertumbuhan Laju Pertumbuhan % 3,15 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 BAPPEDA,
penduduk alami dan meningkatnya Penduduk DISDUKCAPIL
keluarga sejahtera
5 Meningkatnya kesejahteraan Penanganan penyandang orang 728 750 750 750 750 3728 DINSOSNAKERTRANS
penyandang masalah kesejahteraan masalah kesejahteraan sosial
sosial (PMKS);
Penduduk miskin turun (%) 8.74 - 8.02 8.02 - 7.24 8.02 - 7.24 7.24 - 7.00 7.00 - 5.00 7.00 - 5.00 SETDA, BAPPEDA, PENCIRI TERMAJU
menjadi 7% - 5% DISDIK, DINKES
9 Terbangunnya pusat olahraga Tuntasnya Pembangunan (%) 62,15 77,8 100 100 100 100 DISPORA PENCIRI TERMAJU
terpadu Stadion OR berskala
Internasional
Tercapainya swasembada (%) 10,09 19,91 46,45 72,99 100,32 100,32 DISTANHUT, PENCIRI TERMAJU
benih padi unggul BKP5K
Bersertifikat
2 Meningkatnya jumlah koperasi aktif Persentase koperasi aktif % 0,6823 0,686 0,6896 0,6909 0,6944 0,6944 DISKOPUKMINDAG
dan kemandirian usaha mikro, kecil
dan menengah dalam Usaha Mikro dan Kecil % 0,878 0,8797 0,8822 0,8854 0,8892 0,8892 DISKOPUKMINDAG
mengembangkan ekonomi lokal
Terbangunnya pasar disetiap DISKOPUKMINDAG PENCIRI TERMAJU
kecamatan
- Pasar Kabupaten (kec) 0 0 1 1 1 26
- Pasar Desa (kec) 2 2 1 1 1 31
3 Meningkatnya investasi dan laju LPE melebihi LPE Provinsi (%) 5.20 - 6.50 5.20 - 6.50 5.20 - 6.50 5.20 - 6.50 5.20 - 6.50 5.20 - 6.50 SELURUH SKPD PENCIRI TERMAJU
pertumbuhan investasi dan Nasional
PDRB harga berlaku (Rp. trilyun) 110 - 130 110 - 140 110 - 150 110 - 160 110 - 170 110 - 170 SELURUH SKPD PENCIRI TERMAJU
termasuk tertinggi di
Indonesia
4 Meningkatnya cakupan pemenuhan Pelayanan Penyediaan Listrik (% RE) 83,25 83,98 84,71 85,44 89,62 89,62 DESDM PENCIRI TERMAJU
kebutuhan listrik Perdesaan tertinggi di
Indonesia
5 Berkembangnya pariwisata andalan Kunjungan Wisatawan (org) 4537643 4991407 5490548 6039603 6643563 6643563 DISBUDPAR PENCIRI TERMAJU
disertai dengan meningkatnya termasuk tertinggi di
kunjungan wisata Indonesia
6 Meningkatnya jumlah dan Pertumbuhan industri % 0,0361 0,0349 0,0389 0,0399 0,0408 0,0408 DISKOPUKMINDAG
kemandirian industri kecil dan
menengah dalam mengembangkan
ekonomi lokal
7 Meningkatnya partisipasi angkatan Tingkat partisipasi angkatan % 65,8 65,85 65,9 65,95 66 66 DINSOSNAKERTRANS
kerja dan kesejahteraan tenaga kerja
kerja
Misi Ketiga: Meningkatkan integrasi, konektivitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
1 Meningkatnya perencanaan, Ketaatan terhadap RTRW % 86 86,5 87 87,5 88 88 DTRP
kesesuaian dan pengendalian
pemanfaatan ruang
2 Meningkatnya infrastruktur jalan/ Terbangunnya pembangunan DBMP. SETDA PENCIRI TERMAJU
jembatan yang berkualitas dan Poros Barat - Utara - Tengah -
terintegrasi untuk mendukung Timur
pergerakan orang, barang dan jasa Poros Tengah - Timur km 0 10,4 24 12,8 0 50,2
Poros Utara
- Jalur cepat km 0 2,5 1,5 3 0,6 7,6
- Jalur lambat km 0 2,5 1,5 3 0,6 8,1
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN DAERAH SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 KONDISI AKHIR SKPD PENGAMPU KETERANGAN
UTAMA
Poros Barat km 0,8 0 0 0 0 3,4
4 Meningkatnya penyediaan dan Bebas Rumah Tidak Layak (unit) 34623 47623 60623 74623 83982 83982 DTBP, BPMPD PENCIRI TERMAJU
penataan perumahan dan Huni (RTLH)
permukiman kumuh
5 Meningkatnya penyediaan sarana Persentase luas pemukiman % 8,034% 8,044% 8,053% 8,062% 8,072% 8,072% DTBP
dan prasarana dasar permukiman yang tertata
yang berkualitas
Misi Keempat: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan
1 Meningkatnya partisipasi Tercapainya Rata-rata lama (tahun) 8,23 8,42 8,62 8,81 9 9 DISDIK PENCIRI TERMAJU
pendidikan masyarakat sekolah (RLS) 9 tahun
2 Tuntasnya masyarakat tuna aksara Tuntas AMH bagi penduduk (jiwa) 15000 22000 22000 22000 20291 3169198 DISDIK, KAPD PENCIRI TERMAJU
usia 15 - 60 tahun
3 Meningkatnya sarana dan prasarana Seluruh RSUD dan DINKES, RSUD PENCIRI TERMAJU
kesehatan baik layanan dasar PUSKESMAS terakreditasi
maupun rujukan - RSUD (unit) 0 0 1 0 0 4
- Puskesmas (unit) 0 20 20 30 31 101
4 Terselenggaranya jaminan Seluruh Masyarakat memiliki (%) 39,4 55 70 85 100 100 DINKES PENCIRI TERMAJU
kesehatan bagi masyarakat miskin, Jaminan Kesehatan
rentan miskin dan masyarakat yang
tenaganya dibutuhkan oleh pemda
5 Meningkatnya kesadaran perilaku AHH termasuk tertinggi di (tahun) 70,4 70,8 71,2 71,6 72 72 DINKES PENCIRI TERMAJU
hidup bersih dan sehat Indonesia
Misi Kelima: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik
1 Meningkatnya kemampuan daerah PAD termasuk tertinggi di (Rp.) 1.363.996.369.000 2.005.730.914.367 2.115.168.771.984 2.245.339.735.835 2.349.272.823.337 2.349.272.823.337 DISPENDA PENCIRI TERMAJU
dalam membiayai pembangunan Indonesia
2 Meningkatnya pelayanan Seluruh masyarakat (org) 2.823.459 2.975.010 3.145.609 3.476.797 342.797 342.797 DISDUKCAPIL PENCIRI TERMAJU
administrasi kependudukan dan mempunyai KTPel (%) 82 86 91 100 100 100
catatan sipil;
- Tertib administrasi dan (%) 100 100 100 100 100 100
dokumen pengelolaan
keuangan daerah
- Tertib administrasi dan (%) 100 100 100 100 100 100
dokumen pengelolaan barang
daerah
-Tindak lanjut hasil (%) 100 100 100 100 100 100
pengawasan
8 Terlindunginya masyarakat dari Angka kriminalitas yang % 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44 7,44 SATPOL PP
gangguan keamanan, kenyamanan, tertangani
ketentraman dan ketertiban
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
5 Meningkatnya penyediaan sarana Persentase luas pemukiman % 8,044% H Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2015
dan prasarana dasar permukiman yang tertata 1 Penyusunan Rancangan KUPA tahun anggaran 2015
yang berkualitas 2 Penyusunan Rancangan Awal PPASPerubahan tahun anggran 2015
3 Penyusunan Pra Perubahan RKA SKPD 2015
Misi Keempat: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan
4 Verifikasi Pra Perubahan RKA SKPD tahun 2015 oleh TAPD
kesehatan
1 Meningkatnya partisipasi Tercapainya Rata-rata lama (tahun) 8,42 5 Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan 2015 kepada Bupati Bogor
NO SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2015 2014 2015
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 6 Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des
pendidikan masyarakat sekolah (RLS) 9 tahun 6 Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015 oleh Kepala
Daerah kepada DPRD
2 Tuntasnya masyarakat tuna aksara Tuntas AMH bagi penduduk (jiwa) 22000 7 Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
usia 15 - 60 tahun 8 Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015
3 Meningkatnya sarana dan prasarana Seluruh RSUD dan I Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2015
kesehatan baik layanan dasar PUSKESMAS terakreditasi 1 Persiapan penyusunan Tapkin SKPD 2015
maupun rujukan - RSUD (unit) 0 2 Penyusunan Rancangan Tapkin SKPD 2015
- Puskesmas (unit) 20 3 Penyempurnaan Rancangan Tapkin SKPD 2015
4 Penyampaian Tapkin kepada Kementerian PAN-RB
4 Terselenggaranya jaminan Seluruh Masyarakat memiliki (%) 55
Pen
kesehatan bagi masyarakat miskin, Jaminan Kesehatan J
yus
rentan miskin dan masyarakat yang 1 Persiapan penyusunan Perubahan Tapkin SKPD 2015
tenaganya dibutuhkan oleh pemda 2 Penyusunan Rancangan Perubahan Tapkin SKPD 2015
3 Penyempurnaan Rancangan Perubahan Tapkin SKPD 2015
5 Meningkatnya kesadaran perilaku AHH termasuk tertinggi di (tahun) 70,8 4 Penyampaian Perubahan Tapkin kepada Kementerian PAN-RB
hidup bersih dan sehat Indonesia
K Penyusunan Perubahan RPJMD Kab. Bogor Tahun 2013-2018
Misi Kelima: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah 1 Penyusunan Kepbup Tim Penyusun Revisi RPJMD
dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik 2 Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD
1 Meningkatnya kemampuan daerah PAD termasuk tertinggi di (Rp.) ################## 3 Forum Konsultasi Publik Revisi RPJMD
dalam membiayai pembangunan Indonesia 4 Musrenbang Revisi RPJMD
5 Penyusunan Rancangan Akhir Revisi RPJMD
2 Meningkatnya pelayanan Seluruh masyarakat (org) 2.975.010 6 Pembahasan Revisi RPJMD dengan DPRD
administrasi kependudukan dan mempunyai KTPel (%) 86 7 Finalisasi Revisi RPJMD
catatan sipil;
8 Konsultasi Revisi RPJMD Ke Provinsi Jabar
3 Meningkatnya pelayanan perizinan Pelayanan Perijinan (jenis) 35 9 Penetapan Perda Revisi RPJMD
yang sesuai dengan ketentuan, berstandar ISO
cepat dan terjangkau masyarakat L Penyusunan Revisi Renstra SKPD 2013-2018
1 Penyusunan Kepbup Tim Penyusun Revisi Renstra SKPD
4 Meningkatnya kinerja pelayanan Tersedianya layanan 2 Penyusunan Rancangan Revisi Renstra SKPD
kecamatan Meningkatnya kinerja pengaduan masyarakat di 3 Verifikasi Rancangan Revisi Renstra SKPD oleh Bappeda
penyelenggaraan pemerintahan seluruh OPD dan Desa/ 4 Penyusunan Rancangan Akhir Revisi Renstra SKPD
desa Kelurahan 5 Verifikasi Rancangan Akhir Revisi Renstra SKPD oleh Bappeda
- OPD SKPD 38 6 Penetapan Perbup Revisi Renstra SKPD
- Kecamatan KEC 40 7 Penetapan Revisi Renstra SKPD oleh Kepala SKPD
- Kelurahan KEL 19
- Desa DESA 416 M Penyusunan Revisi RPJPD Kab. Bogor Tahun 2005-2025
1 Penyusunan Rancangan Revisi RPJPD Tahun 2005-2025
5 Meningkatnya akuntabilitas Mencapai predikat Wajar 2 Konsultasi Rancangan Revisi RPJPD Ke Provinsi Jabar
Pemerintah Kabupaten Bogor tanpa pengecualian (WTP) 3 Musrenbang Revisi RPJPD
4 Pembahasan Revisi RPJPD dengan DPRD
- Tertib administrasi dan (%) 100 5 Penetapan Perda Revisi RPJPD Tahun 2005-2025
dokumen pengelolaan 6 Finalisasi Revisi RPJPD Tahun 2005-2025
keuangan daerah
- Tertib administrasi dan (%) 100 N Penyusunan LKPj Tahun 2014
dokumen pengelolaan barang 1 Penyusunan Kepbup Tim Penyusun LKPj 2014
daerah 2 Desk I LKPj 2014
-Tindak lanjut hasil (%) 100 3 Penyusunan Draft Awal LKPj 2014
pengawasan 4 Pertemuan Sekda tentang Penyusunan LKPj 2014
5 Rakor Penyusunan LKPj 2014
6 Tersedianya informasi tentang Terbangunnya sistem (SKPD) 80 6 Desk II LKPj 2014
penyelenggaraan pemerintahan informasi manajemen 7 Penyusunan Draft I LKPj 2014
yang mudah diakses oleh pemerintah Daerah 8 Pembahasan Draft I LKPj 2014
masyarakat 9 Penyusunan Draft II LKPj 2014
10 Pembahasan Draft II LKPj 2014
7 Terwujudnya kehidupan politik yang Kegiatan pembinaan politik KEGIATAN 5 11 Ekspose naskah Draft LKPj di hadapan Bupati
demokratis daerah 12 Penyempurnaan naskah LKPj 2014
13 Ekspose Bupati tentang Naskah LKPj 2014
8 Terlindunginya masyarakat dari Angka kriminalitas yang % 4,89 14 Penyampaian naskah akhir LKPj ke Bupati
gangguan keamanan, kenyamanan, tertangani 15 Penyampaian LKPj kepada DPRD
ketentraman dan ketertiban 16 Penyusunan jadwal pembahasan LKPj
17 Pembahasan LKPj 2014 dengan DPRD
18 Penyempurnaan naskah akhir LKPj 2014
19 Koordinasi dengan SKPD untuk penyempurnaan naskah akhir koreksi DPRD
NO SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2015 2014 2015
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 6 Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des
Q Evaluasi Kinerja Renstra SKPD Tahun 2013-2018 untuk Tahun 2015 oleh SKPD
Y Penyusunan dan Penerbitan Standar Honorarium Serta Daftar Harga Tertinggi Tahun
2016
1 Penyusunan dan Penerbitan Standar Honorarium
2 Penyusunan dan Penerbitan Daftar Harga Tertinggi
3 Sosialisasi Draft SSH
4 Sosialisasi Keputusan Bupati tentang SSH