Anda di halaman 1dari 11

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Bangli
Tahun 2024
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Bangli Utara
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Bangli Utara
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0,00 730.684.000,00

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 685.684.000,00

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 685.684.000,00

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- Jumlah Ibu Hamil yang - - Semua Kecamatan, - 888 Orang - 0,00 Dana - - 66.600.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Ibu Hamil yang - - Semua Kecamatan, - 888 Orang - 0,00 Dana - - 66.600.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Ibu Hamil yang - - Semua Kecamatan, - 888 Orang - 0,00 Dana - - 66.600.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Ibu Hamil yang - - Semua Kecamatan, - 888 Orang - 0,00 Dana - - 66.600.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Ibu Hamil yang - - Semua Kecamatan, - 888 Orang - 0,00 Dana - - 66.600.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- Jumlah Ibu Bersalin yang - - Semua Kecamatan, - 300 Orang - 0,00 Dana - - 16.500.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Ibu Bersalin yang - - Semua Kecamatan, - 300 Orang - 0,00 Dana - - 16.500.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Ibu Bersalin yang - - Semua Kecamatan, - 300 Orang - 0,00 Dana - - 16.500.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

- Jumlah Ibu Bersalin yang - - Semua Kecamatan, - 300 Orang - 0,00 Dana - - 16.500.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Ibu Bersalin yang - - Semua Kecamatan, - 300 Orang - 0,00 Dana - - 16.500.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- Jumlah Bayi Baru Lahir yang - - Semua Kecamatan, - 30 Orang - 0,00 Dana - - 1.200.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Bayi Baru Lahir yang - - Semua Kecamatan, - 30 Orang - 0,00 Dana - - 1.200.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Bayi Baru Lahir yang - - Semua Kecamatan, - 30 Orang - 0,00 Dana - - 1.200.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Bayi Baru Lahir yang - - Semua Kecamatan, - 30 Orang - 0,00 Dana - - 1.200.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Bayi Baru Lahir yang - - Semua Kecamatan, - 30 Orang - 0,00 Dana - - 1.200.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

- Jumlah Balita yang - - Semua Kecamatan, - 1200 Orang - 0,00 Dana - - 82.000.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Balita yang - - Semua Kecamatan, - 1200 Orang - 0,00 Dana - - 82.000.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Balita yang - - Semua Kecamatan, - 1200 Orang - 0,00 Dana - - 82.000.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

- Jumlah Balita yang - - Semua Kecamatan, - 1200 Orang - 0,00 Dana - - 82.000.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Balita yang - - Semua Kecamatan, - 1200 Orang - 0,00 Dana - - 82.000.000,00
Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

- Jumlah Anak Usia - - Semua Kecamatan, - 70 Orang - 0,00 Dana - - 34.500.000,00


Pendidikan Dasar yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Kesehatan Sesuai Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Anak Usia - - Semua Kecamatan, - 70 Orang - 0,00 Dana - - 34.500.000,00


Pendidikan Dasar yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Kesehatan Sesuai Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Anak Usia - - Semua Kecamatan, - 70 Orang - 0,00 Dana - - 34.500.000,00


Pendidikan Dasar yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Kesehatan Sesuai Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Anak Usia - - Semua Kecamatan, - 70 Orang - 0,00 Dana - - 34.500.000,00


Pendidikan Dasar yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Kesehatan Sesuai Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Anak Usia - - Semua Kecamatan, - 70 Orang - 0,00 Dana - - 34.500.000,00


Pendidikan Dasar yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Kesehatan Sesuai Standar Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

- Jumlah Penduduk Usia - - Semua Kecamatan, - 85 Orang - 0,00 Dana - - 30.500.000,00


Produktif yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Penduduk Usia - - Semua Kecamatan, - 85 Orang - 0,00 Dana - - 30.500.000,00


Produktif yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Penduduk Usia - - Semua Kecamatan, - 85 Orang - 0,00 Dana - - 30.500.000,00


Produktif yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

- Jumlah Penduduk Usia - - Semua Kecamatan, - 85 Orang - 0,00 Dana - - 30.500.000,00


Produktif yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Penduduk Usia - - Semua Kecamatan, - 85 Orang - 0,00 Dana - - 30.500.000,00


Produktif yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

- Jumlah Penduduk Usia - - Semua Kecamatan, - 35 Orang - 0,00 Dana - - 20.500.000,00


Lanjut yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Penduduk Usia - - Semua Kecamatan, - 35 Orang - 0,00 Dana - - 20.500.000,00


Lanjut yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Penduduk Usia - - Semua Kecamatan, - 35 Orang - 0,00 Dana - - 20.500.000,00


Lanjut yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Penduduk Usia - - Semua Kecamatan, - 35 Orang - 0,00 Dana - - 20.500.000,00


Lanjut yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Penduduk Usia - - Semua Kecamatan, - 35 Orang - 0,00 Dana - - 20.500.000,00


Lanjut yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

- Jumlah Penderita Hipertensi - - Semua Kecamatan, - 100 Orang - 0,00 Dana - - 15.000.000,00
yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Penderita Hipertensi - - Semua Kecamatan, - 100 Orang - 0,00 Dana - - 15.000.000,00
yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Penderita Hipertensi - - Semua Kecamatan, - 100 Orang - 0,00 Dana - - 15.000.000,00
yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

- Jumlah Penderita Hipertensi - - Semua Kecamatan, - 100 Orang - 0,00 Dana - - 15.000.000,00
yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Penderita Hipertensi - - Semua Kecamatan, - 100 Orang - 0,00 Dana - - 15.000.000,00
yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

- Jumlah Penderita Diabetes - - Semua Kecamatan, - 100 Orang - 0,00 Dana - - 15.000.000,00
Melitus yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Penderita Diabetes - - Semua Kecamatan, - 100 Orang - 0,00 Dana - - 15.000.000,00
Melitus yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Penderita Diabetes - - Semua Kecamatan, - 100 Orang - 0,00 Dana - - 15.000.000,00
Melitus yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Penderita Diabetes - - Semua Kecamatan, - 100 Orang - 0,00 Dana - - 15.000.000,00
Melitus yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Penderita Diabetes - - Semua Kecamatan, - 100 Orang - 0,00 Dana - - 15.000.000,00
Melitus yang Mendapatkan Semua Kelurahan Transfer
Pelayanan Kesehatan Sesuai Umum-Dana
Standar Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

- Jumlah Orang yang - - Semua Kecamatan, - 30 Orang - 0,00 Dana - - 24.000.000,00


Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Orang dengan Umum-Dana
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Alokasi
Standar Umum

- Jumlah Orang yang - - Semua Kecamatan, - 30 Orang - 0,00 Dana - - 24.000.000,00


Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Orang dengan Umum-Dana
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Alokasi
Standar Umum

- Jumlah Orang yang - - Semua Kecamatan, - 30 Orang - 0,00 Dana - - 24.000.000,00


Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Orang dengan Umum-Dana
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Alokasi
Standar Umum
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

- Jumlah Orang yang - - Semua Kecamatan, - 30 Orang - 0,00 Dana - - 24.000.000,00


Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Orang dengan Umum-Dana
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Alokasi
Standar Umum

- Jumlah Orang yang - - Semua Kecamatan, - 30 Orang - 0,00 Dana - - 24.000.000,00


Mendapatkan Pelayanan Semua Kelurahan Transfer
Kesehatan Orang dengan Umum-Dana
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Alokasi
Standar Umum

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

- Jumlah Orang Terduga - - Semua Kecamatan, - 50 Orang - 0,00 Dana - - 7.500.000,00


Menderita Tuberkulosis yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Sesuai Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Orang Terduga - - Semua Kecamatan, - 50 Orang - 0,00 Dana - - 7.500.000,00


Menderita Tuberkulosis yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Sesuai Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Orang Terduga - - Semua Kecamatan, - 50 Orang - 0,00 Dana - - 7.500.000,00


Menderita Tuberkulosis yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Sesuai Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Orang Terduga - - Semua Kecamatan, - 50 Orang - 0,00 Dana - - 7.500.000,00


Menderita Tuberkulosis yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Sesuai Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Orang Terduga - - Semua Kecamatan, - 50 Orang - 0,00 Dana - - 7.500.000,00


Menderita Tuberkulosis yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Sesuai Standar Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

- Jumlah Orang Terduga - - Semua Kecamatan, - 60 Orang - 0,00 Dana - - 16.500.000,00


Menderita HIV yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Sesuai Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Orang Terduga - - Semua Kecamatan, - 60 Orang - 0,00 Dana - - 16.500.000,00


Menderita HIV yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Sesuai Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Orang Terduga - - Semua Kecamatan, - 60 Orang - 0,00 Dana - - 16.500.000,00


Menderita HIV yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Sesuai Standar Alokasi
Umum
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

- Jumlah Orang Terduga - - Semua Kecamatan, - 60 Orang - 0,00 Dana - - 16.500.000,00


Menderita HIV yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Sesuai Standar Alokasi
Umum

- Jumlah Orang Terduga - - Semua Kecamatan, - 60 Orang - 0,00 Dana - - 16.500.000,00


Menderita HIV yang Semua Kelurahan Transfer
Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Sesuai Standar Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 40 - 0,00 Dana - - 15.000.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan bagi Penduduk Umum-Dana
pada Kondisi Kejadian Luar Alokasi
Biasa (KLB) Sesuai Standar Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 40 - 0,00 Dana - - 15.000.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan bagi Penduduk Umum-Dana
pada Kondisi Kejadian Luar Alokasi
Biasa (KLB) Sesuai Standar Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 40 - 0,00 Dana - - 15.000.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan bagi Penduduk Umum-Dana
pada Kondisi Kejadian Luar Alokasi
Biasa (KLB) Sesuai Standar Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 40 - 0,00 Dana - - 15.000.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan bagi Penduduk Umum-Dana
pada Kondisi Kejadian Luar Alokasi
Biasa (KLB) Sesuai Standar Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 40 - 0,00 Dana - - 15.000.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan bagi Penduduk Umum-Dana
pada Kondisi Kejadian Luar Alokasi
Biasa (KLB) Sesuai Standar Umum

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 160 - 0,00 Dana - - 105.000.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Gizi Masyarakat Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 160 - 0,00 Dana - - 105.000.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Gizi Masyarakat Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 160 - 0,00 Dana - - 105.000.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Gizi Masyarakat Umum-Dana
Alokasi
Umum
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 160 - 0,00 Dana - - 105.000.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Gizi Masyarakat Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 160 - 0,00 Dana - - 105.000.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Gizi Masyarakat Umum-Dana
Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 50 - 0,00 Dana - - 34.500.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Lingkungan Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 50 - 0,00 Dana - - 34.500.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Lingkungan Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 50 - 0,00 Dana - - 34.500.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Lingkungan Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 50 - 0,00 Dana - - 34.500.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Lingkungan Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 50 - 0,00 Dana - - 34.500.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Lingkungan Umum-Dana
Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 30 - 0,00 Dana - - 4.500.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Tradisional, Umum-Dana
Akupuntur, Asuhan Mandiri Alokasi
dan Tradisional Lainnya Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 30 - 0,00 Dana - - 4.500.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Tradisional, Umum-Dana
Akupuntur, Asuhan Mandiri Alokasi
dan Tradisional Lainnya Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 30 - 0,00 Dana - - 4.500.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Tradisional, Umum-Dana
Akupuntur, Asuhan Mandiri Alokasi
dan Tradisional Lainnya Umum
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 30 - 0,00 Dana - - 4.500.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Tradisional, Umum-Dana
Akupuntur, Asuhan Mandiri Alokasi
dan Tradisional Lainnya Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 30 - 0,00 Dana - - 4.500.000,00


Pengelolaan Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Tradisional, Umum-Dana
Akupuntur, Asuhan Mandiri Alokasi
dan Tradisional Lainnya Umum

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 46 - 0,00 Dana - - 40.500.000,00


Pengelolaan Surveilans Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 46 - 0,00 Dana - - 40.500.000,00


Pengelolaan Surveilans Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 46 - 0,00 Dana - - 40.500.000,00


Pengelolaan Surveilans Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 46 - 0,00 Dana - - 40.500.000,00


Pengelolaan Surveilans Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen Hasil - - Semua Kecamatan, - 46 - 0,00 Dana - - 40.500.000,00


Pengelolaan Surveilans Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kesehatan Umum-Dana
Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

- Jumlah Dokumen - - Semua Kecamatan, - 250 - 0,00 Dana - - 140.384.000,00


Operasional Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Puskesmas Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen - - Semua Kecamatan, - 250 - 0,00 Dana - - 140.384.000,00


Operasional Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Puskesmas Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen - - Semua Kecamatan, - 250 - 0,00 Dana - - 140.384.000,00


Operasional Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Puskesmas Umum-Dana
Alokasi
Umum
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

- Jumlah Dokumen - - Semua Kecamatan, - 250 - 0,00 Dana - - 140.384.000,00


Operasional Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Puskesmas Umum-Dana
Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen - - Semua Kecamatan, - 250 - 0,00 Dana - - 140.384.000,00


Operasional Pelayanan Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Puskesmas Umum-Dana
Alokasi
Umum

1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

- Jumlah Laporan Hasil - - Semua Kecamatan, - 38 Laporan - 0,00 Dana - - 16.000.000,00


Investigasi Awal Kejadian Semua Kelurahan Transfer
Tidak Diharapkan (Kejadian Umum-Dana
Ikutan Pasca Imunisasi dan Alokasi
Pemberian Obat Massal) Umum

- Jumlah Laporan Hasil - - Semua Kecamatan, - 38 Laporan - 0,00 Dana - - 16.000.000,00


Investigasi Awal Kejadian Semua Kelurahan Transfer
Tidak Diharapkan (Kejadian Umum-Dana
Ikutan Pasca Imunisasi dan Alokasi
Pemberian Obat Massal) Umum

- Jumlah Laporan Hasil - - Semua Kecamatan, - 38 Laporan - 0,00 Dana - - 16.000.000,00


Investigasi Awal Kejadian Semua Kelurahan Transfer
Tidak Diharapkan (Kejadian Umum-Dana
Ikutan Pasca Imunisasi dan Alokasi
Pemberian Obat Massal) Umum

- Jumlah Laporan Hasil - - Semua Kecamatan, - 38 Laporan - 0,00 Dana - - 16.000.000,00


Investigasi Awal Kejadian Semua Kelurahan Transfer
Tidak Diharapkan (Kejadian Umum-Dana
Ikutan Pasca Imunisasi dan Alokasi
Pemberian Obat Massal) Umum

- Jumlah Laporan Hasil - - Semua Kecamatan, - 38 Laporan - 0,00 Dana - - 16.000.000,00


Investigasi Awal Kejadian Semua Kelurahan Transfer
Tidak Diharapkan (Kejadian Umum-Dana
Ikutan Pasca Imunisasi dan Alokasi
Pemberian Obat Massal) Umum

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 45.000.000,00

1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 45.000.000,00

1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Jumlah Dokumen Promosi - - Semua Kecamatan, - 80 - 0,00 Dana - - 45.000.000,00


Kesehatan, Advokasi, Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kemitraan dan Umum-Dana
Pemberdayaan Masyarakat Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen Promosi - - Semua Kecamatan, - 80 - 0,00 Dana - - 45.000.000,00


Kesehatan, Advokasi, Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kemitraan dan Umum-Dana
Pemberdayaan Masyarakat Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen Promosi - - Semua Kecamatan, - 80 - 0,00 Dana - - 45.000.000,00


Kesehatan, Advokasi, Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kemitraan dan Umum-Dana
Pemberdayaan Masyarakat Alokasi
Umum
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

- Jumlah Dokumen Promosi - - Semua Kecamatan, - 80 - 0,00 Dana - - 45.000.000,00


Kesehatan, Advokasi, Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kemitraan dan Umum-Dana
Pemberdayaan Masyarakat Alokasi
Umum

- Jumlah Dokumen Promosi - - Semua Kecamatan, - 80 - 0,00 Dana - - 45.000.000,00


Kesehatan, Advokasi, Semua Kelurahan Dokumen Transfer
Kemitraan dan Umum-Dana
Pemberdayaan Masyarakat Alokasi
Umum

TOTAL 0,00 730.684.000,00

Anda mungkin juga menyukai