Anda di halaman 1dari 422

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai LAKIP B Kategori 393.785.826.317,000
BIDANG PENDIDIKAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen Pelaksanaan 10 dokumen 311.095.000,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daera yang
disusun
1.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 93.653.500,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 15.132.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 18.872.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
1.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 11.033.500,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 13.357.500,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
1.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 32.573.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2 Laporan 126.473.500,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 10 dokumen 392.369.008.192,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun
1.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 0 Orang/bulan 392.072.480.892,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
1.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 0 Dokumen 11.582.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 0 Dokumen 269.287.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
1.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 0 Dokumen -
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 0 Laporan 8.928.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 0 Dokumen 6.730.300,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
1.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 0 Laporan -
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 0 Dokumen -
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah Dokumen Pelaksanaan 6 dokumen 210.451.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah Pengadministrasian BMD pada PD yang
disusun
1.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 0 Dokumen -
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
1.01.01.2.03.04 - Pembinaan, Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, 0 Laporan -
Pengawasan, dan Pengendalian Barang Pengawasan, dan Pengendalian
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
1.01.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 0 Laporan -
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik
pada SKPD Daerah pada SKPD
1.01.01.2.03.06 - Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan 0 Laporan 210.451.000,000
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
1.01.01.2.03.07 - Pemanfaatan Barang Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan 0 Dokumen -
Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen Pelaksanaan 2 dokumen 155.776.125,000
Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah
yang disusun
1.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 0 Paket 8.848.125,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
1.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 0 Paket -
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 0 Paket -
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
1.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 0 Paket -
Logistik Kantor yang Disediakan
1.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 0 Paket -
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
1.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 0 Dokumen -
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
1.01.01.2.06.07 - Penyediaan Jumlah Paket Bahan/Material yang 0 Paket -
Bahan/Material Disediakan
1.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 0 Laporan 4.800.000,000
Tamu Tamu
1.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 0 Laporan 142.128.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 0 Dokumen -
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.01.01.2.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 0 Dokumen -
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 15.000.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 60 Unit -

1.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 10 Unit -


dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
1.01.01.2.07.07 - Pengadaan Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang 0 Unit -
Lainnya Disediakan
1.01.01.2.07.08 - Pengadaan Aset Tak Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang 0 Unit -
Berwujud Disediakan
1.01.01.2.07.09 - Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kantor atau 0 Unit -
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
1.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 Unit 15.000.000,000
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
1.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 Unit -
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pendukung Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Dokumen Pelaksanaan 3 dokumen 565.321.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Perangkat Daerah yang disusun
1.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 43.522.000,000
Menyurat Surat Menyurat
1.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 152.400.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
1.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
1.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 369.399.000,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 159.175.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 0 Unit 159.175.000,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
1.01.01.2.09.05 - Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit -

1.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 0 Unit -


dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
1.01.01.2.09.07 - Pemeliharaan Aset Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 0 Unit -
Tetap Lainnya Dipelihara
1.01.01.2.09.08 - Pemeliharaan Aset Tak Jumlah Aset Tak Berwujud yang 0 Unit -
Berwujud Dipelihara
1.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 0 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.01.01.2.09.11 - Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN Peningkatan Partisipasi WNI usia 13 s.d 15 100 % 32.883.129.118,000
PENDIDIKAN Tahun dalam Pendidikan Menengah
Pertama
Peningkatan Partisipasi WNI usia 5 s.d 6 100 %
Tahun dalam PAUD
Peningkatan Partisipasi WNI usia 7 s.d 12 100 %
Tahun dalam Pendidikan Dasar
Peningkatan Partisipasi WNI usia 7 s.d 18 100 %
Tahun yang belum menyelesaikan Pendidan
dasar dan Menengah dalam Pendidikan
Kesetaraan
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Persentase Capaian SPM Pendidikan 100 % 4.743.494.600,000
Sekolah Dasar Sekolah Dasar
220202 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.01.01 - Pembangunan Unit Jumlah Sekolah Baru yang Telah 0 Unit - SKPD PROV :
usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Sekolah Baru (USB) Dibangun BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
dalam pendidikan dasar (Indikator APS) : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:06:20.23064
220202 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.01.02 - Penambahan Ruang Jumlah Ruang Kelas Baru yang 0 Ruang 137.454.500,000 SKPD PROV :
usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Kelas Baru Bertambah BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
dalam pendidikan dasar (Indikator APS) : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 11:39:37.124428
220202 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.01.03 - Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Guru/Kepala 0 Ruang - SKPD PROV :
usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah/TU yang Telah Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
dalam pendidikan dasar pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:08:39.93792
220202 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.01.04 - Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Unit Kesehatan 0 Ruang - SKPD PROV :
usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Unit Kesehatan Sekolah Sekolah yang Telah Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
dalam pendidikan dasar pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:09:05.524662
220202 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.01.05 - Pembangunan Jumlah Perpustakaan Sekolah yang 0 Ruang - SKPD PROV :
usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Perpustakaan Sekolah Telah Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
dalam pendidikan dasar pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:09:35.705081
220202 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.01.06 - Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana dan 0 Unit - SKPD PROV :
usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Prasarana dan Utilitas Sekolah Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
dalam pendidikan dasar pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:10:16.456696
220202 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.01.07 - Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Dinas Kepala 0 Unit - SKPD PROV :
usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
dalam pendidikan dasar Sekolah yang Telah Dibangun pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:10:46.558375
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


220202 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.01.08 - Rehabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang 0 Ruang - SKPD PROV :
usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Sedang/Berat Ruang Kelas Direhabilitasi Sedang/Berat BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
dalam pendidikan dasar (Indikator APS) : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 11:41:09.878041
220202 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.01.09 - Rehabilitasi Jumlah Ruang Guru/Kepala 0 Ruang - SKPD PROV :
usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
dalam pendidikan dasar Sekolah/TU Sedang/Berat pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:11:41.351333
220202 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.01.10 - Rehabilitasi Jumlah Ruang Unit Kesehatan 0 Ruang - SKPD PROV :
usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
dalam pendidikan dasar Sekolah Sedang/Berat pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:12:08.121938
1.01.02.2.01.11 - Rehabilitasi Jumlah Perpustakaan Sekolah yang 0 Ruang - SKPD PROV :
Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:12:32.40811
1.01.02.2.01.12 - Rehabilitasi Jumlah Sarana, Prasarana dan 0 Unit - SKPD PROV :
Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
Utilitas Sekolah Direhabilitasi pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:13:07.957821
1.01.02.2.01.13 - Rehabilitasi Jumlah Rumah Dinas Kepala 0 Unit - SKPD PROV :
Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi pagu yang belum ada harus diisi/input
Sedang/Berat Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:13:23.433791
1.01.02.2.01.14 - Pengadaan Mebel Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 0 Paket - SKPD PROV :
Sekolah BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:13:51.397316
220204 - Rata-rata kompetensi 1.01.02.2.01.22 - Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan Peraga 0 Paket - SKPD PROV :
numerasi SD berdasarkan asesmen dan Peraga Siswa Siswa yang Tersedia BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
nasional (Indikator Rata-rata kemampuan Literasi dan
Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional) :
Pastikan kembali target dan pagu yang belum
ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:15:55.720046
1.01.02.2.01.23 - Penyelenggaraan Jumlah Satuan Pendidikan yang 0 Satuan Pendidikan 76.076.100,000 SKPD PROV :
Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses Belajar BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
Didik dan Ujian pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:17:39.73937
1.01.02.2.01.24 - Penyiapan dan Tindak Jumlah Satuan Pendidikan Dasar 0 Satuan Pendidikan - SKPD PROV :
Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
Melaksanakan Rekomendasi pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:18:43.743238
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.01.02.2.01.25 - Pembinaan Minat, Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 0 Peserta Didik - SKPD PROV :
Bakat dan Kreativitas Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
Akademik pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:20:34.741
220203 - Rata-rata kompetensi 1.01.02.2.01.26 - Penyediaan Pendidik Jumlah Pendidik dan Tenaga 0 Orang - SKPD PROV :
literasi SD berdasarkan asesmen dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Kependidikan yang Tersedia pada BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
nasional Pendidikan Sekolah Dasar Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Indikator Rata-rata kemampuan Literasi dan
Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional) :
Pastikan kembali target dan pagu yang belum
ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:22:37.141769
220203 - Rata-rata kompetensi 1.01.02.2.01.27 - Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Tenaga 0 Orang 4.527.784.000,000 SKPD PROV :
literasi SD berdasarkan asesmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kependidikan yang Mendapatkan BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
nasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Fasilitasi Kenaikan (Indikator Rata-rata kemampuan Literasi dan
Pangkat/Golongan, Pemberian Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional) :
Promosi, Peningkatan Kompetensi Pastikan kembali target dan pagu yang belum
dan Kualifikasi ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:23:20.07102
1.01.02.2.01.28 - Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah Dasar 0 Satuan Pendidikan - SKPD PROV :
Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang Dilaksanakan Pembinaan BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
Kelembagaan dan manajemen pagu yang belum ada harus diisi/input
sekolah Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:24:12.660356
1.01.02.2.01.30 - Peningkatan Kapasitas Jumlah Tenaga Pengelola yang 0 Orang 2.180.000,000 SKPD PROV :
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Meningkat Kapasitasnya dalam BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target yang
Pengelolaan Dana BOS Sekolah belum ada harus diisi/input
Dasar Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:26:16.629894
1.01.02.2.01.31 - Pembangunan Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah 0 Ruang - SKPD PROV :
Laboratorium Sekolah Dasar Dasar yang Telah Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:26:49.743941
1.01.02.2.01.34 - Peningkatan profesi Jumlah Pelaku perbukuan daerah 0 Orang - SKPD PROV :
pelaku perbukuan daerah pada Satuan yang mendapatkan fasilitasi BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
Pendidikan Dasar peningkatan profesi pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:27:17.388848
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Persentase capaian SPM Pendidikan 100 % 7.655.901.618,000
Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama
220202 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.02.01 - Pembangunan Unit Jumlah Sekolah Baru yang Telah 0 Unit - SKPD PROV :
usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Sekolah Baru (USB) Dibangun BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
dalam pendidikan dasar (Indikator APS) : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:31:44.583238
220202 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.02.02 - Penambahan Ruang Jumlah Ruang Kelas Baru yang 0 Ruang 8.653.000,000 SKPD PROV :
usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Kelas Baru Bertambah BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
dalam pendidikan dasar (Indikator APS) : Pastikan kembali target yang
belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:32:17.357539
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.01.02.2.02.03 - Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Guru/Kepala 0 Ruang - SKPD PROV :
Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah/TU yang Telah Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:32:58.483272
1.01.02.2.02.04 - Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Unit Kesehatan 0 Ruang - SKPD PROV :
Unit Kesehatan Sekolah Sekolah yang Telah Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:33:13.870178
1.01.02.2.02.05 - Pembangunan Jumlah Perpustakaan Sekolah yang 0 Ruang - SKPD PROV :
Perpustakaan Sekolah Telah Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:33:30.64913
1.01.02.2.02.06 - Pembangunan Jumlah Ruang Laboratorium yang 0 Ruang 1.112.500,000 SKPD PROV :
Laboratorium Telah Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target yang
belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:34:00.00842
1.01.02.2.02.07 - Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang 0 Ruang - SKPD PROV :
Serba Guna/Aula Telah Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:35:19.594211
1.01.02.2.02.08 - Pembangunan Asrama Jumlah Asrama Sekolah yang Telah 0 Unit - SKPD PROV :
Sekolah Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:35:37.716837
1.01.02.2.02.09 - Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Dinas Kepala 0 Unit - SKPD PROV :
Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
Sekolah yang Telah Dibangun pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:35:55.918351
1.01.02.2.02.10 - Pembangunan Fasilitas Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah 0 Unit - SKPD PROV :
Parkir Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:36:13.290963
1.01.02.2.02.11 - Pembangunan Kantin Jumlah Kantin Sekolah yang Telah 0 Unit - SKPD PROV :
Sekolah Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:36:44.089732
1.01.02.2.02.12 - Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana dan 0 Unit 6.264.707.000,000 SKPD PROV :
Prasarana dan Utilitas Sekolah Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target yang
belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:37:12.871466
1.01.02.2.02.13 - Rehabilitasi Jumlah Gedung Sekolah yang 0 Unit - SKPD PROV :
Sedang/Berat Gedung Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:37:48.265288
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


220202 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.02.14 - Rehabilitasi Jumlah Ruang kelas sekolah yang 0 Ruang - SKPD PROV :
usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
dalam pendidikan dasar (Indikator APS) : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:39:20.688128
1.01.02.2.02.15 - Rehabilitasi Jumlah Ruang Guru Sekolah yang 0 Ruang - SKPD PROV :
Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:39:48.532337
1.01.02.2.02.16 - Rehabilitasi Jumlah Ruang Unit Kesehatan 0 Ruang - SKPD PROV :
Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
Sekolah Sedang/Berat pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:40:17.490021
1.01.02.2.02.17 - Rehabilitasi Jumlah Perpustakaan Sekolah yang 0 Ruang - SKPD PROV :
Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:40:33.661609
1.01.02.2.02.18 - Rehabilitasi Jumlah Laboratorium yang Telah 0 Ruang - SKPD PROV :
Sedang/Berat Laboratorium Direhabilitasi Sedang/Berat BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:40:51.59586
1.01.02.2.02.19 - Rehabilitasi Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang 0 Ruang - SKPD PROV :
Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Telah Direhabilitasi sedang/berat BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:41:13.061633
1.01.02.2.02.20 - Rehabilitasi Jumlah Asrama yang Telah 0 Unit - SKPD PROV :
Sedang/Berat Asrama Direhabilitasi Sedang/Berat BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:41:37.702603
1.01.02.2.02.21 - Rehabilitasi Jumlah Rumah Dinas Kepala 0 Unit - SKPD PROV :
Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:41:54.088292
1.01.02.2.02.22 - Rehabilitasi Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah 0 Unit - SKPD PROV :
Sedang/Berat Fasilitas Parkir Direhabilitasi Sedang/Berat BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:42:13.888005
1.01.02.2.02.23 - Rehabilitasi Jumlah Kantin Sekolah yang 0 Unit - SKPD PROV :
Sedang/Berat Kantin Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:43:10.717734
1.01.02.2.02.24 - Rehabilitasi Jumlah Sarana, Prasarana dan 0 Unit - SKPD PROV :
Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
Utilitas Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:43:31.937124
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.01.02.2.02.25 - Pengadaan Mebel Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 0 Paket - SKPD PROV :
Sekolah BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:43:53.469935
220206 - Ratat-rata kompetensi 1.01.02.2.02.35 - Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan Peraga 0 Paket - SKPD PROV :
numerasi SMP berdasarkan dan Peraga Siswa Siswa yang Tersedia BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
asesmen nasional (Indikator Rata-rata kemampuan Literasi dan
Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional) :
Pastikan kembali target dan pagu yang belum
ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:44:48.713513
1.01.02.2.02.36 - Penyelenggaraan Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti 0 Peserta Didik 70.485.000,000 SKPD PROV :
Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Proses Belajar dan Ujian BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target yang
Didik belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:45:30.218349
1.01.02.2.02.37 - Penyiapan dan Tindak Jumlah Satuan Pendidikan Menengah 0 Satuan Pendidikan - SKPD PROV :
Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pertama yang Siap Dievaluasi dan BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
Sekolah Menengah Pertama Melaksanakan Rekomendasi pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:46:26.107379
1.01.02.2.02.38 - Pembinaan Minat, Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 0 Peserta Didik 791.646.118,000 SKPD PROV :
Bakat dan Kreativitas Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
Akademik pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:46:51.488964
220205 - Rata-rata kompetensi 1.01.02.2.02.39 - Penyediaan Pendidik Jumlah Pendidik dan Tenaga 0 Orang - SKPD PROV :
literasi SMP berdasarkan asesmen dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Kependidikan yang Tersedia pada BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
nasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satuan Pendidikan Sekolah (Indikator Rata-rata kemampuan Literasi dan
Menengah Pertama Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional) :
Pastikan kembali target dan pagu yang belum
ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:48:09.998912
220205 - Rata-rata kompetensi 1.01.02.2.02.40 - Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Tenaga 0 Orang 384.131.000,000 SKPD PROV :
literasi SMP berdasarkan asesmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kependidikan yang Mendapatkan BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
nasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Fasilitasi Kenaikan (Indikator Rata-rata kemampuan Literasi dan
Pertama Pangkat/Golongan, Pemberian Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional) :
Promosi, Peningkatan Kompetensi Pastikan kembali target yang belum ada harus
dan Kualifikasi diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:48:45.689666
1.01.02.2.02.41 - Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah Pertama 0 Satuan Pendidikan 21.241.000,000 SKPD PROV :
Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang Dilaksanakan Pembinaan BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target yang
belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:49:28.926454
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.01.02.2.02.43 - Peningkatan Kapasitas Jumlah Tenaga yang Meningkat 0 Orang 113.926.000,000 SKPD PROV :
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Kapasitasnya dalam Pengelolaan BAPPEDA NTB : Tidak Mendukung SPM
Menengah Pertama Dana BOS Sekolah Menengah Pendidikan : Pastikan kembali target yang belum
Pertama ada harus diisi/input dan prioritaskan yang
mendukung SPM Pendidikan karena pagu dana
besar
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:51:42.862982
1.01.02.2.02.44 - Rehabilitasi Jumlah Ruang TU yang Telah 0 Ruang - SKPD PROV :
Sedang/Berat Ruang TU Direhabilitasi Sedang/Berat BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:52:22.07633
1.01.02.2.02.45 - Rehabilitasi Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang 0 Ruang - SKPD PROV :
Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:52:47.773581
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Persentase Capaian SPM Pendidikan 100 % 17.857.518.400,000
Usia Dini (PAUD) Anak Usia Dini
220201 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.03.01 - Pembangunan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang 0 Unit 695.700.000,000 SKPD PROV :
usia 5-6 tahun yang berpartisipasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Guru PAUD yang Telah Dibangun BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
dalam pendidikan PAUD (Indikator APS) : Pastikan kembali target yang
belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:55:51.234975
220201 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.03.02 - Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana dan 0 Unit 1.125.288.000,000 SKPD PROV :
usia 5-6 tahun yang berpartisipasi Prasarana dan Utilitas PAUD Utilitas PAUD yang Telah Dibangun BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target yang
dalam pendidikan PAUD belum ada harus diisi/input prioritaskan
Indikator yang mendukung SPM Pendidikan
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:57:53.833682
220207 - Jumlah Satuan PAUD 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang 0 Unit 208.710.000,000 SKPD PROV :
yang mendapatkan akreditasi B Sedang/Berat Gedung/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
Kelas/Ruang Guru PAUD Sedang/Berat (Indikator Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan
PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B) :
Pastikan kembali target yang belum ada harus
diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:59:53.797089
220207 - Jumlah Satuan PAUD 1.01.02.2.03.04 - Rehabilitasi Jumlah Sarana, Prasarana dan 0 Unit 26.847.500,000 SKPD PROV :
yang mendapatkan akreditasi B Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Utilitas PAUD yang Telah BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
Prasarana dan Utilitas PAUD Direhabilitasi Sedang/Berat (Indikator Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan
PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B) :
Pastikan kembali target yang belum ada harus
diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 14:00:28.595582
1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 0 Paket - SKPD PROV :
PAUD BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 14:00:55.185
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan Peraga 0 Paket - SKPD PROV :
dan Peraga Siswa PAUD PAUD yang Tersedia BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 14:04:05.095332
1.01.02.2.03.13 - Penyelenggaraan Jumlah Peserta Didik PAUD yang 0 Peserta Didik - SKPD PROV :
Proses Belajar PAUD Mengikuti Proses Belajar BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 14:07:42.678338
1.01.02.2.03.14 - Penyiapan dan Tindak Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi 0 Satuan Pendidikan - SKPD PROV :
Lanjut Evaluasi Satuan PAUD dan Melaksanakan Rekomendasi BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target dan
pagu yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 14:08:35.726695
220201 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.03.15 - Penyediaan Pendidik Jumlah Pendidik dan Tenaga 0 Orang 99.000,000 SKPD PROV :
usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Kependidikan yang Tersedia pada BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target yang
dalam pendidikan PAUD PAUD PAUD belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 14:10:31.077057
220208 - Tingkat pertumbuhan 1.01.02.2.03.16 - Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Tenaga 0 Orang 394.454.400,000 SKPD PROV :
pendidik PAUD S1 dan D IV Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kependidikan yang Mendapatkan BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
Satuan Pendidikan PAUD Fasilitasi Kenaikan (Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal
Pangkat/Golongan, Pemberian dengan kualifikasi S1 / D IV ) : Pastikan
Promosi, Peningkatan Kompetensi kembali target yang belum ada harus diisi/input
dan Kualifikasi Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 14:11:45.129292
220207 - Jumlah Satuan PAUD 1.01.02.2.03.17 - Pembinaan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan 0 Satuan Pendidikan 30.299.000,000 SKPD PROV :
yang mendapatkan akreditasi B Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pembinaan Kelembagaan dan BAPPEDA NTB : Mendukung SPM Pendidikan
Manajemen (Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal
dengan kualifikasi S1 / D IV ) : Pastikan
kembali target yang belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 14:12:32.341009
1.01.02.2.03.18 - Pengelolaan Dana BOP Jumlah PAUD yang Mengelola Dana 0 Satuan Pendidikan 15.156.000.000,000 SKPD PROV :
PAUD BOP BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target yang
belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 14:13:18.170603
1.01.02.2.03.19 - Peningkatan Kapasitas Jumlah Tenaga yang Meningkat 0 Orang 220.120.500,000 SKPD PROV :
Pengelolaan Dana BOP PAUD Kapasitasnya dalam Pengelolaan BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target yang
Dana BOP PAUD belum ada harus diisi/input prioritaskan indikator
yang mendukung SPM pendidikan
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 14:14:18.383177
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Persentase Capaian SPM Pendidikan 100 % 2.626.214.500,000
Nonformal/Kesetaraan Kesetaraan/Nonformal
1.01.02.2.04.01 - Pembangunan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang 0 Unit -
Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Guru Nonformal/Kesetaraan yang
Nonformal/Kesetaraan Telah Dibangun
1.01.02.2.04.02 - Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana dan 0 Unit -
Prasarana dan Utilitas Sekolah Utilitas Sekolah
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan yang Telah
Dibangun
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.01.02.2.04.03 - Rehabilitasi Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang 0 Unit -
Sedang/Berat Gedung/Ruang Guru Pendidikan
Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal Nonformal/Kesetaraan yang
/ Kesetaraan Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.2.04.04 - Rehabilitasi Jumlah Sarana, Prasarana dan 0 Unit -
Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Utilitas Sekolah Nonformal/
Prasarana dan Utilitas Sekolah Kesetaraan yang Direhabilitasi
Nonformal/Kesetaraan Sedang/Berat
1.01.02.2.04.07 - Pengadaan Mebel Jumlah Mebel Pendidikan 0 Paket 356.292.000,000
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia
1.01.02.2.04.11 - Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan Peraga 0 Paket -
dan Peraga Siswa Nonformal / Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang
Kesetaraan Tersedia
1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti 0 Peserta Didik 131.722.500,000
Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Proses Belajar
1.01.02.2.04.13 - Penyiapan dan Tindak Jumlah Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan -
Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Nonformal/Kesetaraan Siap
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dievaluasi dan Melaksanakan
Rekomendasi
1.01.02.2.04.14 - Penyediaan Pendidik Jumlah Pendidik dan Tenaga 0 Orang -
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Kependidikan yang Tersedia bagi
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.15 - Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Tenaga 0 Orang -
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kependidikan yang Mendapatkan
Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
1.01.02.2.04.16 - Pembinaan Jumlah Sekolah 0 Satuan Pendidikan -
Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang
Nonformal/Kesetaraan Dilaksanakan Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen
1.01.02.2.04.17 - Pengelolaan Dana BOP Jumlah Sekolah 0 Satuan Pendidikan 2.138.200.000,000
Sekolah Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan yang
Mengelola Dana BOP
1.01.02.2.04.18 - Peningkatan Kapasitas Jumlah Tenaga yang Meningkat 0 Orang -
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Kapasitasnya dalam Pengelolaan
Nonformal/Kesetaraan Dana BOP Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.19 - Pembangunan Jumlah Ruang Laboratorium yang 0 Ruang -
Laboratorium Telah Dibangun
1.01.02.2.04.20 - Rehabilitasi Jumlah Laboratorium yang Telah 0 Ruang -
Sedang/Berat Laboratorium Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.2.04.22 - Penyelenggaraan Ujian Jumlah Satuan Pendidikan yang 0 Satuan Pendidikan -
bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Menyelenggarakan Ujian
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan Persentase Lembaga PAUD dan 100 % -
KURIKULUM Kesetaraan yang Menerapkan Kurikulum
Muatan Lokal (%)
Peningkatan Persentase Lembaga 100 %
Pendidikan Dasar (SD & SMP) yang
Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (%)
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan -
Lokal Pendidikan Dasar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.01.03.2.01.01 - Penyusunan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan 0 Dokumen -
Kompetensi Dasar Muatan Lokal Lokal Pendidikan Dasar yang
Pendidikan Dasar Tersusun
1.01.03.2.01.02 - Penyusunan Silabus Jumlah Silabus Muatan Lokal 0 Dokumen -
Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar yang Tersusun
1.01.03.2.01.03 - Penyediaan Buku Teks Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan 0 Buku -
Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Lokal Pendidikan Dasar yang
Tersedia
1.01.03.2.01.04 - Pelatihan Penyusunan Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan 0 Orang -
Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lokal Pendidikan Dasar yang
Dasar Meningkat Kompetensinya
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Persentase PAUD dan Pendidikan 100 % -
Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan yang difalitasi
Pendidikan Nonformal melaksanakan Penerapan Kurikulum
Muatan Lokal
1.01.03.2.02.01 - Penyusunan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan 0 Dokumen -
Kompetensi Dasar Muatan Lokal Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Pendidikan Nonformal yang
Nonformal Tersusun
1.01.03.2.02.02 - Penyusunan Silabus Jumlah Silabus Muatan Lokal 0 Dokumen -
Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini dan
dan Pendidikan Nonformal Pendidikan Nonformal yang
Tersusun
1.01.03.2.02.03 - Penyediaan Buku Teks Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan 0 Buku -
Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Pendidikan Nonformal yang Tersedia
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA -
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan -
Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
220209 - Rasio pengawas PAUD 1.01.04.2.01.01 - Perhitungan dan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan 0 Dokumen -
Pemetaan Pendidik dan Tenaga dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Kependidikan Satuan Satuan
PAUD, dan Pendidikan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
220209 - Rasio pengawas PAUD 1.01.04.2.01.02 - Penataan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 0 Laporan -
Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Penataan Pendistribusian Pendidik
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Capaian Kinerja Penilaian 100 % -
PERIZINAN PENDIDIKAN Kelayakan Usul Perizinan Lembaga PAUD
dan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh
Masyarakat
Persentase Capaian Kinerja Penilaian 100 %
Kelayakan Usul Perizinan Lembaga
Pendidikan Dasar (SD & SMP) yang
diselenggarakan oleh Masyarakat
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Persentase Rekomendasi Penilaian 100 % -
Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan
Dasar yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.01.05.2.01.01 - Penilaian Kelayakan Jumlah Dokumen Hasil Penilaian 0 Dokumen -
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan
Diselenggarakan oleh Masyarakat Dasar yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat
1.01.05.2.01.02 - Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan 0 Dokumen -
Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar Pengendalian dan Pengawasan
yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Perizinan Pendidikan Dasar yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Persentase Rekomendasi Penilaian 100 % -
Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan
oleh Masyarakat Pendidikan Nonformal yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat
1.01.05.2.02.01 - Penilaian Kelayakan Jumlah Dokumen Hasil Penilaian 0 Dokumen -
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan
Nonformal yang Diselenggarakan oleh Pendidikan Nonformal yang
Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat
1.01.05.2.02.02 - Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 0 Dokumen -
Pengawasan Perizinan PAUD dan Pengendalian dan Pengawasan
Pendidikan Nonformal yang Perizinan PAUD dan Pendidikan
Diselenggarakan oleh Masyarakat Nonformal yang Diselenggarakan
oleh Masyarakat
1.01.05.2.02.03 - Pembinaan PAUD dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 0 Dokumen -
Pendidikan Nonformal yang PAUD dan Pendidikan Nonformal
Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN


2.
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.22 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase objek pemajuan kebudayaan 75 % 10.477.500,000
BIDANG KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN yang difasilitasi
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan Persentase Objek Pemajuan 50 % -
yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kebudayaan yang Dilindungi,
Kabupaten/Kota Dikembangkan, dan Dimanfaatkan
11903 - Persentase rumah tangga 2.22.02.2.01.01 - Pelindungan, Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan 0 Objek -
yang menyelenggarakan upacara Pengembangan, Pemanfaatan Objek yang Dilakukan Pelindungan,
adat Pemajuan Kebudayaan Pengembangan, Pemanfaatan
11903 - Persentase rumah tangga 2.22.02.2.01.02 - Pembinaan Sumber Jumlah Peserta Pembinaan Sumber 0 Orang -
yang menyelenggarakan upacara Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Daya Manusia, Lembaga, dan
adat Kebudayaan Pranata Kebudayaan
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian -
Tradisional yang Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah Kabupaten/Kota
11906 - Persentase penduduk 2.22.02.2.02.01 - Pelindungan, Jumlah Objek Pemajuan Tradisi 0 Objek -
yang memiliki sumber penghasilan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Budaya yang Dilakukan Pelindungan,
sebagai pelaku/pendukung Pemajuan Tradisi Budaya Pengembangan dan Pemanfaatan
kegiatan seni
11906 - Persentase penduduk 2.22.02.2.02.02 - Pembinaan Sumber Jumlah Laporan Pembinaan Sumber 0 Laporan -
yang memiliki sumber penghasilan Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Daya Manusia, Lembaga, dan
sebagai pelaku/pendukung Tradisional Pranata Tradisional
kegiatan seni
11906 - Persentase penduduk 2.22.02.2.02.03 - Pemberian Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi 0 Sertifikat -
yang memiliki sumber penghasilan Penghargaan kepada Pihak yang Penghargaan untuk Mereka yang
sebagai pelaku/pendukung Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Berjasa dalam Pemajuan
kegiatan seni Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya Kebudayaan
dalam Pemajuan Kebudayaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat 10.477.500,000
yang Penganutnya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
11903 - Persentase rumah tangga 2.22.02.2.03.01 - Pelindungan, Jumlah Objek Pemajuan Lembaga 0 Objek -
yang menyelenggarakan upacara Pengembangan, Pemanfaatan Objek Adat yang Telah Dilakukan
adat Pemajuan Lembaga Adat Pelindungan, Pengembangan dan
Pemanfaatan
11903 - Persentase rumah tangga 2.22.02.2.03.02 - Pembinaan Sumber Jumlah Sumber Daya Manusia, 0 Orang -
yang menyelenggarakan upacara Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Lembaga, dan Pranata Adat yang
adat Adat Dibina
11903 - Persentase rumah tangga 2.22.02.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit 10.477.500,000
yang menyelenggarakan upacara Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Lembaga Adat yang
adat Disediakan/Difasilitasi
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kesenian Tradisional yang 60 % 42.789.000,000
KESENIAN TRADISIONAL dikembangkan
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Persentase SDM Kesenian Tradisional 16 % 42.789.000,000
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi
Kabupaten/Kota
11899 - Persentase penduduk usia 2.22.03.2.01.01 - Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang 42.789.000,000
10 tahun ke atas yang menonton Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesenian Tradisional yang Mendapat
secara langsung pertunjukan seni Manusia Kesenian Tradisional Pendidikan dan Pelatihan
(Ditingkatkan Kompetensinya)
11906 - Persentase penduduk
yang memiliki sumber penghasilan
sebagai pelaku/pendukung
kegiatan seni
11899 - Persentase penduduk usia 2.22.03.2.01.02 - Standardisasi dan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Sertifikat -
10 tahun ke atas yang menonton Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti
secara langsung pertunjukan seni Kesenian Tradisional Sesuai dengan Proses Standarisasi
Kebutuhan dan Tuntutan
11906 - Persentase penduduk
yang memiliki sumber penghasilan
sebagai pelaku/pendukung
kegiatan seni
11899 - Persentase penduduk usia 2.22.03.2.01.03 - Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga Kesenian 0 Lembaga -
10 tahun ke atas yang menonton Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan
secara langsung pertunjukan seni Tradisional Kapasitasnya
11906 - Persentase penduduk
yang memiliki sumber penghasilan
sebagai pelaku/pendukung
kegiatan seni
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Pembinaan sejarah 20 - 21.723.000,000

2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal Persentase Pembinaan Sejarah Lokal 70 % 21.723.000,000


dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
11900 - Persentase penduduk usia 2.22.04.2.01.01 - Pemberdayaan Sumber Jumlah Sumber Daya Manusia dan 0 Orang 19.407.000,000
10 tahun ke atas yang Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
mengunjungi peninggalan sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Diberdayakan
11900 - Persentase penduduk usia 2.22.04.2.01.02 - Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit -
10 tahun ke atas yang Prasarana Pembinaan Sejarah Pembinaan Sejarah
mengunjungi peninggalan sejarah
11900 - Persentase penduduk usia 2.22.04.2.01.03 - Peningkatan Akses Jumlah Dokumen Data dan 0 Dokumen 2.316.000,000
10 tahun ke atas yang Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Informasi Sejarah yang Dapat
mengunjungi peninggalan sejarah Sejarah Diakses Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan 37.21 % 821.552.900,000
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Persentase Cagar Budaya yang 9.2 % 731.061.400,000
Peringkat Kabupaten/Kota ditetapkan
11904 - Persentase Cagar Budaya 2.22.05.2.01.01 - Pendaftaran Objek Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya 0 Objek 486.531.000,000
dan Warisan Budaya Tak Benda Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan
yang dilestarikan
11904 - Persentase Cagar Budaya 2.22.05.2.01.02 - Penetapan Cagar Jumlah Objek Cagar Budaya yang 0 Objek 244.530.400,000
dan Warisan Budaya Tak Benda Budaya Ditetapkan
yang dilestarikan
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Persentase Cagar Budaya yang Dikelola 29.6 % 90.491.500,000
Peringkat Kabupaten/Kota
11904 - Persentase Cagar Budaya 2.22.05.2.02.01 - Pelindungan Cagar Jumlah Objek Cagar Budaya yang 0 Objek 56.376.000,000
dan Warisan Budaya Tak Benda Budaya Dilindungi
yang dilestarikan
11904 - Persentase Cagar Budaya 2.22.05.2.02.02 - Pengembangan Cagar Jumlah Objek Cagar Budaya yang 0 Objek -
dan Warisan Budaya Tak Benda Budaya Dikembangkan
yang dilestarikan
11904 - Persentase Cagar Budaya 2.22.05.2.02.03 - Pemanfaatan Cagar Jumlah Objek Cagar Budaya yang 0 Objek 34.115.500,000
dan Warisan Budaya Tak Benda Budaya Dimanfaatkan
yang dilestarikan
2.22.05.2.03 - Penerbitan Izin Membawa Persentase Cagar Budaya yang Diawasi 29.6 % -
Cagar Budaya ke Luar Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
11904 - Persentase Cagar Budaya 2.22.05.2.03.01 - Penerbitan Izin Jumlah Objek Cagar Budaya yang 0 Objek -
dan Warisan Budaya Tak Benda Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Mendapatkan Perizinan ke Luar
yang dilestarikan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Daerah Provinsi
Kabupaten/Kota
11904 - Persentase Cagar Budaya 2.22.05.2.03.02 - Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan 0 Laporan -
dan Warisan Budaya Tak Benda Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Pengawasan Cagar Budaya ke Luar
yang dilestarikan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/Kota
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Museum yang representative 66.67 % 579.459.884,000
PERMUSEUMAN
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Persentase Pengelolaan Museum Daerah 100 % 579.459.884,000
Kabupaten/Kota
11902 - Persentase penduduk usia 2.22.06.2.01.01 - Pelindungan, Jumlah Koleksi Museum yang 66.67 % 186.093.100,000
10 tahun ke atas yang pernah Pengembangan, dan Pemanfataan Dilakukan Pelindungan,
terlibat sebagai pelaku/pendukung Koleksi Secara Terpadu Pengembangan, dan Pemanfataan
pertunjukan seni Koleksi Secara Terpadu
11905 - Persentase satuan
pendidikan yang melaksanakan
pengarusutamaan kebudayaan
11902 - Persentase penduduk usia 2.22.06.2.01.02 - Pembinaan dan Jumlah Sumber Daya Manusia 20 Orang 46.868.000,000
10 tahun ke atas yang pernah Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Permuseuman yang Ditingkatkan
terlibat sebagai pelaku/pendukung Daya Manusia Permuseuman Mutu dan Kapasitasnya
pertunjukan seni
11905 - Persentase satuan
pendidikan yang melaksanakan
pengarusutamaan kebudayaan
11902 - Persentase penduduk usia 2.22.06.2.01.03 - Peningkatan Pelayanan Jumlah Pelayanan dan Akses 66.67 % 276.728.000,000
10 tahun ke atas yang pernah dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Masyarakat Terhadap Museum
terlibat sebagai pelaku/pendukung
pertunjukan seni
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


11905 - Persentase satuan
pendidikan yang melaksanakan
pengarusutamaan kebudayaan
11902 - Persentase penduduk usia 2.22.06.2.01.04 - Penyediaan dan Jumlah Sarana dan Prasarana 66.67 % 69.770.784,000
10 tahun ke atas yang pernah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan
terlibat sebagai pelaku/pendukung Museum Terpelihara
pertunjukan seni
11905 - Persentase satuan
pendidikan yang melaksanakan
pengarusutamaan kebudayaan

Jumlah : 428.144.957.719,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.01.2.22.0.00.02.0001 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (BOS)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN Peningkatan Partisipasi WNI usia 13 s.d 15 100 % 71.417.520.000,000
BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Tahun dalam Pendidikan Menengah
Pertama
Peningkatan Partisipasi WNI usia 5 s.d 6 100 %
Tahun dalam PAUD
Peningkatan Partisipasi WNI usia 7 s.d 12 100 %
Tahun dalam Pendidikan Dasar
Peningkatan Partisipasi WNI usia 7 s.d 18 100 %
Tahun yang belum menyelesaikan Pendidan
dasar dan Menengah dalam Pendidikan
Kesetaraan
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Persentase Capaian SPM Pendidikan 100 % 49.522.210.000,000
Sekolah Dasar Sekolah Dasar
220201 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.01.29 - Pengelolaan Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang 0 Satuan Pendidikan 49.522.210.000,000 SKPD PROV :
usia 5-6 tahun yang berpartisipasi Sekolah Dasar Mengelola Dana BOS BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target belum
dalam pendidikan PAUD ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:25:34.339804
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Persentase capaian SPM Pendidikan 100 % 21.895.310.000,000
Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama
220202 - Jumlah warga negara 1.01.02.2.02.42 - Pengelolaan Dana BOS Jumlah Sekolah Menengah pertama 0 Satuan Pendidikan 21.895.310.000,000 SKPD PROV :
usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS BAPPEDA NTB : Pastikan kembali target yang
dalam pendidikan dasar belum ada harus diisi/input
Oleh : 5200.1-1.2-22.0-0.01
Pada : 2022-06-26 13:50:01.483008

Jumlah : 71.417.520.000,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76 88.807.909.337,000
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 306.435.010,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.02.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 38.384.440,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.02.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 80.724.780,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.02.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 18.758.120,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
1.02.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 26.688.120,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1.02.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 23.708.520,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
1.02.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 23.962.050,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 4 Laporan 94.208.980,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan 85.267.292.757,000
Perangkat Daerah
1.02.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 1 Orang/bulan 85.008.390.797,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
1.02.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 972 Dokumen 163.945.500,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.02.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 33.754.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
1.02.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 6.178.460,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.02.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan -
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen 15.735.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
1.02.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan 32.009.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1.02.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 3 Dokumen 7.280.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik 117.910.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah
1.02.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen 21.291.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
1.02.01.2.03.03 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Penilaian 1 Laporan 34.222.500,000
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Barang Milik
Daerah SKPD
1.02.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 Laporan 29.435.000,000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik
pada SKPD Daerah pada SKPD
1.02.01.2.03.06 - Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan 1 Laporan 32.961.500,000
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 119.318.100,000
Perangkat Daerah
1.02.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 972 Dokumen 18.025.000,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
1.02.01.2.05.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen 101.293.100,000
Pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 344.938.520,000
Daerah
1.02.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 34.848.520,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
1.02.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 73.277.500,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1.02.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket 24.139.000,000
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
1.02.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 24.110.000,000
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
1.02.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 1 Dokumen 8.400.000,000
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
1.02.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 36.000.000,000
Tamu Tamu
1.02.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan 120.163.500,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.01.2.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 1 Dokumen 24.000.000,000
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 291.200.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1.02.01.2.07.09 - Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kantor atau 1 Unit 37.200.000,000
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
1.02.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 1 Unit 254.000.000,000
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 1.287.149.450,000
Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3000 Laporan 17.864.000,000
Menyurat Surat Menyurat
1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan 1.254.000.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
1.02.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 15.285.450,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 1.073.665.500,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1.02.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 190 Unit 1.073.665.500,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 47.336.393.410,000
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas 42.679.391.300,000
Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.02 - Pembangunan Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Unit 19.221.043.300,000
Puskesmas (Puskesmas) yang Dibangun
1.02.02.2.01.03 - Pembangunan Fasilitas Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Unit 295.866.000,000
Kesehatan Lainnya yang Dibangun
1.02.02.2.01.04 - Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Dinas Tenaga 2 Unit 1.243.120.000,000
Dinas Tenaga Kesehatan Kesehatan yang Dibangun
1.02.02.2.01.06 - Pengembangan Jumlah Puskesmas yang 3 Unit 901.512.000,000
Puskesmas Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat
Kesehatan dan SDM agar Sesuai
Standar
1.02.02.2.01.07 - Pengembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 Unit 710.906.000,000
Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana,
Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM
agar Sesuai Standar
1.02.02.2.01.09 - Rehabilitasi dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 2 Unit -
Pemeliharaan Puskesmas Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Puskesmas
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.01.10 - Rehabilitasi dan Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat 5 Unit 1.209.930.000,000
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh
Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.01.11 - Rehabilitasi dan Jumlah Sarana dan Prasarana 4 Unit 1.377.208.000,000
Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
92 - Rasio daya tampung rumah 1.02.02.2.01.12 - Pengadaan Sarana Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan 4 Unit -
sakit terhadap jumlah penduduk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang Disediakan
92 - Rasio daya tampung rumah 1.02.02.2.01.13 - Pengadaan Prasarana Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan 5 Unit 6.612.768.000,000
sakit terhadap jumlah penduduk dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
Kesehatan
92 - Rasio daya tampung rumah 1.02.02.2.01.14 - Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat 13 Unit 4.406.000,000
sakit terhadap jumlah penduduk Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang Disediakan
1.02.02.2.01.15 - Pengadaan dan Jumlah Penyediaan dan 678 Unit 484.660.000,000
Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi
Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Regional/Regional
Maintainance Center
1.02.02.2.01.16 - Pengadaan Obat, Jumlah Sumber Daya Manusia 97 Orang 6.000.000.000,000
Vaksin Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan
Mutu dan Kompetensinya
1.02.02.2.01.17 - Pengadaan Bahan Jumlah Bahan Habis Pakai yang 97 Paket 4.000.000.000,000
Habis Pakai Disediakan
1.02.02.2.01.19 - Pemeliharaan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan 4 Unit -
Prasarana dan Pendukung Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan
Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan
1.02.02.2.01.20 - Pemeliharaan Rutin Jumlah Alat Kesehatan/Alat 996 Unit 35.485.000,000
dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai
Kesehatan Standar
1.02.02.2.01.21 - Distribusi Alat Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, 12 Paket 582.487.000,000
Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis
Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Pakai (BMHP), Makanan dan
Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Minuman yang Didistribusikan ke
Kesehatan Lainnya Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan
Lainnya
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan 4.188.392.330,000
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 9675 Orang 239.130.220,000
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 9235 Orang 189.165.220,000
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 8796 Orang 54.103.720,000
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 43649 Orang 77.076.220,000
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 32950 Orang 30.776.220,000
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 308891 Orang 29.332.000,000
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 48841 Orang 88.140.220,000
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 35105 Orang 70.638.000,000
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 4603 Orang 53.550.000,000
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 1262 Orang 29.735.220,000
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 1262 Orang 122.448.000,000
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 100 Orang 204.336.000,000
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 51.730.000,000
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 44.828.000,000
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen 517.921.000,000
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 53.906.900,000
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 303.131.000,000
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 53 Dokumen 18.487.000,000
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.19 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 44.270.000,000
Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 148.444.000,000
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 231668 Orang 32.305.110,000
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 13646 Orang 29.213.610,000
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Desa dengan 5%Masyarakat 165 Desa 489.383.000,000
Penyakit Menular dan Tidak Menular yang melakukan pemeriksaan rutin
minimal 3 bulan sekali ke Fasyankes
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 1 Dokumen
Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
Jumlah dokumen hasil pelayanan 1 Dok
penyakit kusta
Jumlah Kecamatan dengan Kasus 24 Kecamatan
Penularan malaria Setempat menjadi
0 Tahun 2024
Kejadian DBD dI kabupaten 60 100000
sumbawa Penduduk
1.02.02.2.02.26 - Pengelolaan Jaminan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 183.565.360,000
Kesehatan Masyarakat Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.02.02.2.02.27 - Deteksi Dini Jumlah Orang yang Menerima 231668 Orang 79.431.110,000
Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Layanan Deteksi Dini
Sekolah Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
dan Sekolah
1.02.02.2.02.30 - Penyediaan Jumlah Fasilitas Pelayanan 2 Unit 31.765.360,000
Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang
Kesehatan Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar
Fasyankes Melalui Pelayanan
Telemedicine untuk Mendapatkan
Akses Pelayanan Kesehatan yang
Berkualitas
1.02.02.2.02.31 - Pengelolaan Penelitian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen -
Kesehatan Penelitian Kesehatan
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 1 Dokumen 597.840.340,000
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1020018 - Persentase FKTP 1.02.02.2.02.35 - Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 26 Pusk 158.883.000,000
terakreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Terakreditasi di Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 1 Laporan 107.019.000,000
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.02.38 - Penyediaan dan Jumlah Public Safety Center (PSC 3 Unit 78.920.000,000
Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat 119) Tersediaan, Terkelolaan dan
Darurat Terpadu (SPGDT) Terintegrasi Dengan Rumah Sakit
Dalam Satu Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1.02.02.2.02.39 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Keluarga Yang Sudah 113817 Keluarga 28.917.500,000
Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
Keluarga Kesehatannya Oleh Tenaga
Kesehatan Puskesmas
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem 39.050.000,000
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 5 Dokumen 39.050.000,000
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.02.2.03.02 - Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 5 Dokumen -
Informasi Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan
1.02.02.2.03.03 - Pengadaan Jumlah Alat/Perangkat Sistem 5 Unit -
Alat/Perangkat Sistem Informasi Informasi Kesehatan dan Jaringan
Kesehatan dan Jaringan Internet Internet yang Disediakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit 429.559.780,000
Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.04.01 - Pengendalian dan Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan 2 Unit 63.786.360,000
Pengawasan serta Tindak Lanjut Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas Dikendalikan, Diawasi dan
C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ditindaklanjuti Perizinannya
Lainnya
1020042 - Persentase rumah sakit 1.02.02.2.04.02 - Peningkatan Tata Jumlah Rumah Sakit dan fasilitas 9 Fasyan kes 64.684.360,000
yang terakreditasi Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang melakukan
Kabupaten/Kota peningkatan tata kelola sesuai
standar
1.02.02.2.04.03 - Peningkatan Mutu Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 28 Unit 241.363.700,000
Pelayanan Fasilitas Kesehatan Dilakukan Pengukuran Indikator
Nasional Mutu (INM) Pelayanan
kesehatan
1.02.02.2.04.04 - Penyiapan Perumusan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan 1 Dokumen 59.725.360,000
dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Perumusan dan Pelaksanaan
Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 6.414.769.884,000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik 48.839.500,000
Tenaga Kesehatan di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.01.01 - Pengendalian Perizinan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 1 Dokumen 26.809.000,000
Praktik Tenaga Kesehatan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
1.02.03.2.01.02 - Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 1 Dokumen 22.030.500,000
Pengawasan Tenaga Kesehatan serta dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik
Kesehatan Tenaga Kesehatan
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan 6.116.505.384,000
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.01 - Perencanaan dan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan 1 Dokumen 88.289.000,000
Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya dan Distribusi serta Pemerataan
Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 1 Orang 6.005.225.384,000
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.03.2.02.03 - Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 1 Dokumen 22.991.000,000
Pengawasan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Sumber Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan 249.425.000,000
Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber
Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03.01 - Pengembangan Mutu Jumlah Sumber Daya Manusia 1 Orang 249.425.000,000
dan Peningkatan Kompetensi Teknis Kesehatan Tingkat Daerah
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan
Daerah Kabupaten/Kota Mutu dan Kompetensinya
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT 383.334.300,000
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko 61.371.000,000
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.01.01 - Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 1 Dokumen 12.430.000,000
Pengawasan serta Tindak Lanjut dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Obat, Toko Alat Kesehatan, dan
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.01.02 - Penyediaan dan Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko 10 Sarana 44.879.000,000
Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Dikendalikan dan Diawasi dalam
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut
Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
1.02.04.2.01.03 - Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko 14 Sarana 4.062.000,000
Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang
Obat Tradisional (UMOT) Memenuhi Komitmen Izin
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi 56.035.400,000
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.03.01 - Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 25 Dokumen 56.035.400,000
Pengawasan serta Tindak Lanjut dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Pengawasan Sertifikat Produksi
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Pangan Industri Rumah Tangga dan
sebagai Izin Produksi, untuk Produk Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
Makanan Minuman Tertentu yang Dapat untuk Produk Makanan Minuman
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik 96.354.000,000
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)
1.02.04.2.04.01 - Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 1 Dokumen 96.354.000,000
Pengawasan serta Tindak Lanjut dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Pengawasan Penerbitan Sertifikat
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan laik higiene sanitasi tempat
Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, pengelolaan makanan (TPM) antara
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air lain jasa boga, rumah
Minum (DAM) makan/restoran dan depot air
minum (DAM)
1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan 18.125.000,000
pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan
1.02.04.2.05.01 - Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 1 Dokumen 18.125.000,000
Pengawasan serta Tindak Lanjut dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Penerbitan Stiker Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Makanan Jajanan dan Sentra
Jajanan Makanan Jajanan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak 151.448.900,000
Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada
Produksi dan Produk Makanan Minuman
Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.06.01 - Pemeriksaan Post Jumlah Produk dan Sarana Produksi 60 Unit 135.730.400,000
Market pada Produk Makanan-Minuman Makanan-Minuman Industri Rumah
Industri Rumah Tangga yang Beredar Tangga Beredar yang Dilakukan
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pemeriksaan Post Market dalam
Pengawasan rangka Tindak Lanjut Pengawasan
1.02.04.2.06.02 - Penyediaan dan Jumlah Data Perizinan Industri 285 Dokumen 15.718.500,000
Pengelolaan Data Tindak Lanjut Rumah Tangga yang Dikelola dalam
Pengawasan Perizinan Industri Rumah rangka Tindak Lanjut Pengawasan
Tangga
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN 420.860.000,000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, 26.670.000,000
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 1 Dokumen 26.670.000,000
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam 283.956.000,000
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 183.396.000,000
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.02.02 - Penumbuhan Jumlah Keluarga yang Mengikuti 2250 Keluarga 100.560.000,000
Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga
Derajat Kesehatan Keluarga dan dalam Peningkatan Derajat
Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
Hidup Bersih dan Sehat dengan Menerapkan Perilaku Hidup
Sersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan 110.234.000,000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 1 Dokumen 110.234.000,000
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah : 143.363.266.931,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 146.869.267.445,000
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 8.788.000,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.02.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 4.720.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen
Perangkat Daerah
1.02.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen -
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.02.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen -
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
1.02.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 Dokumen -
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1.02.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen -
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
1.02.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 2 Laporan 4.068.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2 Laporan -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan 30.130.079.445,000
Perangkat Daerah
1.02.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 304 Orang/bulan 30.130.079.445,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 1.730.400.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 1.730.400.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 115.000.000.000,000

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 14 Unit Kerja 115.000.000.000,000
Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 83.830.060.084,000
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas 75.002.340.000,000
Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.01 - Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Sakit Baru yang 5 Unit 75.002.340.000,000
Sakit beserta Sarana dan Prasarana Memenuhi Rasio Tempat Tidur
Pendukungnya Terhadap Jumlah Penduduk Minimal
1:1000
92 - Rasio daya tampung rumah 1.02.02.2.01.14 - Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat 50 Unit -
sakit terhadap jumlah penduduk Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang Disediakan
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan 8.760.000.000,000
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.32 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokumen 8.760.000.000,000
Rumah Sakit Pelayanan Rumah Sakit
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit 67.720.084,000
Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1020042 - Persentase rumah sakit 1.02.02.2.04.02 - Peningkatan Tata Jumlah pengawas internal yang 7 orang -
yang terakreditasi Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas difasilitasi
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.04.03 - Peningkatan Mutu Jumlah yang mendapatkan 45 orang 67.720.084,000
Pelayanan Fasilitas Kesehatan bimbingan akreditasi rs

Jumlah : 230.699.327.529,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPT PUSKESMAS UNIT I KECAMATAN SUMBAWA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 842 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 725 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 1835 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 267 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 163 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 646 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 826 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 55 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 2 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 82 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 5 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2138 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 100 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2808 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 42 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 52 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 100 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 25 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 561 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 200 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 4 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 42 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 147 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 5 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPT PUSKESMAS UNIT II KECAMATAN SUMBAWA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN MOYO HILIR

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN MOYO UTARA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 200 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang 200 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN LOPOK

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan -
balita Kesehatan Balita
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan 0 Dokumen -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai dan Distribusi serta Pemerataan
Standar Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Sumber Daya Manusia 4 Orang
Kesehatan yang Memenuhi Standar
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan -
Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN LAPE

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN MARONGE

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0009 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN PLAMPANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0010 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN LABANGKA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 0 Orang -
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0011 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN EMPANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 0 Orang -
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.26 - Pengelolaan Jaminan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Masyarakat Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0012 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN TARANO

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 0 Orang -
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0013 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN MOYO HULU

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 0 Orang -
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0014 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN LUNYUK

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0015 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN ORONG TELU

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 0 Orang -
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0016 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN BATULANTEH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Orang dengan Risiko Surveilans Kesehatan
Terinfeksi HIV
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans -
Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0017 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN UNTER IWES

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.066.238.000,000
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 1.066.238.000,000

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja 1.066.238.000,000
Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 100 6 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah : 1.066.238.000,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0018 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN LABUHAN BADAS UNIT 1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 599 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 519 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 567 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 2399 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 350 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 1041 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 862 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 288 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 72 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 534 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 31 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 12 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 12 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 4 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 12 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 12 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN LABUHAN BADAS UNIT 2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 3.450.000,000
BIDANG KESEHATAN KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan 3.450.000,000
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang 3.450.000,000
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 0 Orang -
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah : 3.450.000,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0020 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN RHEE

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 166 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat 0 Unit
(Puskesmas) yang Dibangun
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 0 Orang -
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Rumah Sakit Baru yang 0 Unit
Memenuhi Rasio Tempat Tidur
Terhadap Jumlah Penduduk Minimal
1:1000
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.02.40 - Pengelolaan pelayanan Jumlah orang dengan Tuberkulosis 0 Orang -
kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0021 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN UTAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 0 Orang -
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
Kesehatan Kerja dan Olahraga yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0022 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN BUER

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 0 Orang -
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0023 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN ALAS

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 0 Orang -
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0024 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN ALAS BARAT

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 0 Orang -
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0025 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN ROPANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 0 Orang -
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0026 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN LENANGGUAR

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 0 Orang -
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0027 - UPT PUSKESMAS KECAMATAN LANTUNG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD -

1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja -


Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA -
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan -
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94 - 1.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang -
ibu hamil Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
95 - 2.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang -
ibu melahirkan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
97 - 4.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang -
balita Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
98 - 5.   Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang -
pada usia pendidikan dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
512111 - 6.   Pelayanan 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang -
kesehatan pada usia produktif Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 0 Orang -
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang -
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 0 Orang -
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Risiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang -
Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan Jiwa (ODMK) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.22 - Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 0 Orang -
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen -
Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen -
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi 0 Laporan -
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem -
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen -
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS -
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan -
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kesehatan yang Memenuhi Standar
Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, -
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen -
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen -
Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)

Jumlah :
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai LAKIP B Kategori 17.019.504.704,000
BIDANG PEKERJAAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Persentase sub kegiatan dalam kegiatan 100 % 5.989.012,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perencanaan dan evaluasi kirnerja PD
yang tercapai tergetnya
1.03.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 5.989.012,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.03.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen -
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.03.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen -
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
1.03.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen -
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1.03.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen -
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
1.03.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2 Laporan -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Persentase sub kegiatan dalam kegiatan 100 % 16.740.914.482,000
Perangkat Daerah administrasi keuangan perangkat daerah
yang tercapai targetnya
1.03.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 1 Orang/bulan 16.066.704.367,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
1.03.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 663.564.115,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.03.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 3.206.500,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
1.03.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 1.600.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.03.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 2.002.700,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.03.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen 1.836.800,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
1.03.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan 1.000.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1.03.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dokumen 1.000.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Persentase Sub Kegiatan dalam Kegiatan 100 persen 12.492.600,000
Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah yang tercapai
targetnya
1.03.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen 1.301.600,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
1.03.01.2.03.02 - Pengamanan Barang Jumlah Dokumen Pengamanan 1 Dokumen 2.856.000,000
Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
1.03.01.2.03.03 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Penilaian 1 Laporan 2.005.000,000
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Barang Milik
Daerah SKPD
1.03.01.2.03.04 - Pembinaan, Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, 1 Laporan 1.385.000,000
Pengawasan, dan Pengendalian Barang Pengawasan, dan Pengendalian
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
1.03.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 Laporan 1.920.000,000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik
pada SKPD Daerah pada SKPD
1.03.01.2.03.06 - Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan 1 Laporan 1.779.000,000
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
1.03.01.2.03.07 - Pemanfaatan Barang Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan 1 Dokumen 1.246.000,000
Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
1.03.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Persentase Sub Kegiatan dalam Kegiatan 100 persen 9.423.110,000
Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah yang tercapai
targetnya
1.03.01.2.04.01 - Perencanaan Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen 1.438.500,000
Pengelolaan Retribusi Daerah Pengelolaan Retribusi Daerah
1.03.01.2.04.02 - Analisa dan Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta 1 Dokumen 892.150,000
Pengembangan Retribusi Daerah, serta Pengembangan Retribusi Daerah dan
Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Kebijakan Retribusi Daerah
1.03.01.2.04.03 - Penyuluhan dan Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan 1 Laporan -
Penyebarluasan Kebijakan Retribusi dan Penyebarluasan Kebijakan
Daerah Retribusi Daerah
1.03.01.2.04.04 - Pendataan dan Jumlah Data Objek, Subjek dan 1 Dokumen 980.000,000
Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Wajib Retribusi Daerah
1.03.01.2.04.05 - Pengolahan Data Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, 1 Laporan 3.017.000,000
Retribusi Daerah Pemeliharaan, dan Pelaporan Data
Retribusi Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.03.01.2.04.06 - Penetapan Wajib Jumlah Dokumen Ketetapan 1 Dokumen -
Retribusi Daerah Retribusi Daerah
1.03.01.2.04.07 - Pelaporan Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan 1 Dokumen 3.095.460,000
Retribusi Daerah Retribusi Daerah
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Persentase Sub Kegiatan dalam Kegiatan 100 persen 9.506.200,000
Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah
yang tercapai targetnya
1.03.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 0 Dokumen 4.611.200,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
1.03.01.2.05.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 0 Dokumen 1.805.000,000
Pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
1.03.01.2.05.05 - Monitoring, Evaluasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen 3.090.000,000
dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pelaksanaaan Sistem Informasi
Kepegawaian
Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Persentase Sub Kegiatan dalam Kegiatan 100 persen 82.384.100,000
Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah
yang tercapai targetnya
1.03.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 70 Paket 9.675.000,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
1.03.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 60 Paket 565.000,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1.03.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 60 Paket 8.984.000,000
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
1.03.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 50 Paket 6.000.000,000
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
1.03.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 10 Dokumen 5.118.000,000
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
1.03.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 12 Laporan 32.872.000,000
Tamu Tamu
1.03.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 24 Laporan 13.706.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1.03.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 5.464.100,000
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Sub Kegiatan dalam Kegiatan 100 persen 96.673.600,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang tercapai
targetnya
1.03.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 300 Laporan 16.231.600,000
Menyurat Surat Menyurat
1.03.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 75.358.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
1.03.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 5.084.000,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Persentase Sub Kegiatan dalam Kegiatan 100 persen 62.121.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah yang tercapai
targetnya
1.03.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 0 Unit 22.567.000,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
1.03.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 0 Unit 27.354.600,000
dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
1.03.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 0 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
1.03.01.2.09.11 - Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit 12.200.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER Peningkatan Rasio Luas DI Kewenangan 89.88 % 564.191.000,000
DAYA AIR (SDA) Kab yang dilayani oleh Jaringan Irigasi
Peningkatan Rasio Luas Kawasan 90.63 %
Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi
oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS
Kewenangan Kabupaten
Peningkatan Rasio Luas Kawasan 59.45 %
Permukiman sepanjang Pantai Rawan
Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi
oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS
Kewenangan Kab
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan 17.680.000,000
Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah
Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
PR7 - Koordinasi pengendalian 1.03.02.2.01.03 - Penyusunan Rencana Jumlah Rencana Teknis dan 8 Dokumen 17.680.000,000 SKPD PROV :
pemanfaatan ruang di sekitar situ, Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Dokumen Lingkungan Hidup untuk Lengkapi tabel rencana kerja pada Ranhir
danau, embung, waduk (SDEW) untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Oleh : 5200.koord_pupr
pada daerah aliran sungai (DAS) Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Drainase Kawasan, dan Pengaman Pada : 2022-06-27 19:37:57.77968
Pengaman Pantai Pantai yang Disusun
SDA2 - Luas jaringan irigasi teknis 1.03.02.2.01.09 - Pembangunan Tanggul Panjang Tanggul Sungai yang 3 KM - SKPD PROV :
yang dibangun Sungai Dibangun Lengkapi tabel rencana kerja pada Ranhir
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 19:38:12.890631
SDA2 - Luas jaringan irigasi teknis 1.03.02.2.01.18 - Pembangunan Seawall Panjang Seawall dan Bangunan 2 KM - SKPD PROV :
yang dibangun dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Pengaman Pantai Lainnya yang Lengkapi tabel rencana kerja pada Ranhir
Dibangun Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 19:38:26.071603
SDA3 - Luas jaringan daerah irigasi 1.03.02.2.01.24 - Rehabilitasi Tanggul Panjang Tanggul Sungai yang 1 KM - SKPD PROV :
teknis yang direhabilitasi Sungai Direhabilitasi Lengkapi tabel rencana kerja pada Ranhir
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 19:38:46.57798
SDA3 - Luas jaringan daerah irigasi 1.03.02.2.01.46 - Normalisasi/Restorasi Panjang Sungai yang 20 KM - SKPD PROV :
teknis yang direhabilitasi Sungai Dinormalisasi/Direstorasi Lengkapi tabel rencana kerja pada Ranhir
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 19:39:01.894242
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


SDA2 - Luas jaringan irigasi teknis 1.03.02.2.01.61 - Pembinaan dan Jumlah Peserta yang Mengikuti 15 Orang - SKPD PROV :
yang dibangun Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Pembinaan dan Pemberdayaan Lengkapi tabel rencana kerja pada Ranhir
SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Kelembagaan Pengelolaan SDA Oleh : 5200.koord_pupr
Kewenangan Kabupaten/Kota Pada : 2022-06-27 19:39:44.908865
SDA2 - Luas jaringan irigasi teknis 1.03.02.2.01.63 - Koordinasi dan Jumlah peserta yang Mengikuti 20 Orang - SKPD PROV :
yang dibangun Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lengkapi tabel rencana kerja pada Ranhir
Kelembagaan Pengelolaan SDA Pengelolaan SDA Kewenangan Oleh : 5200.koord_pupr
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Pada : 2022-06-27 19:39:20.290643
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan 546.511.000,000
Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
SDA2 - Luas jaringan irigasi teknis 1.03.02.2.02.01 - Penyusunan Rencana Jumlah Rencana Teknis dan 10 Dokumen 17.580.000,000 SKPD PROV :
yang dibangun Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Dokumen Lingkungan Hidup untuk Lengkapi tabel rencana kerja pada Ranhir
untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Oleh : 5200.koord_pupr
Tersusun Pada : 2022-06-27 19:41:16.078125
SDA2 - Luas jaringan irigasi teknis 1.03.02.2.02.02 - Pembangunan Jaringan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan 4 KM - SKPD PROV :
yang dibangun Irigasi Permukaan yang Dibangun Lengkapi tabel rencana kerja pada Ranhir
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 19:40:59.571792
SDA3 - Luas jaringan daerah irigasi 1.03.02.2.02.14 - Rehabilitasi Jaringan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan 2 KM - SKPD PROV :
teknis yang direhabilitasi Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Lengkapi tabel rencana kerja pada Ranhir
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 19:40:52.767708
SDA3 - Luas jaringan daerah irigasi 1.03.02.2.02.15 - Rehabilitasi Bendung Jumlah Bendung Irigasi yang 2 Bendung - SKPD PROV :
teknis yang direhabilitasi Irigasi Direhabilitasi Lengkapi tabel rencana kerja pada Ranhir
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 19:40:34.085803
SDA3 - Luas jaringan daerah irigasi 1.03.02.2.02.21 - Operasi dan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan 73 KM 16.679.000,000 SKPD PROV :
teknis yang direhabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Lengkapi tabel rencana kerja pada Ranhir
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 19:40:19.274145
SDA3 - Luas jaringan daerah irigasi 1.03.02.2.02.22 - Operasi dan Jumlah Bendung Irigasi yang 5 Bendung 6.468.000,000 SKPD PROV :
teknis yang direhabilitasi Pemeliharaan Bendung Irigasi Dioperasikan dan Dipelihara Lengkapi tabel rencana kerja pada Ranhir
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 19:40:12.563776
SDA2 - Luas jaringan irigasi teknis 1.03.02.2.02.27 - Operasional Unit Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang 8 Unit 505.784.000,000 SKPD PROV :
yang dibangun Pengelola Irigasi Beroperasi Lengkapi tabel rencana kerja pada Ranhir
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 19:39:58.04713
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN Peningkatan Jumlah Rumah Tangga yang 86.20 % 20.143.000.000,000
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR mendapatkan akses terhadap Air Minum
MINUM melalui SPAM
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Peningkatan Jumlah Rumah Tangga 86.26 % 20.143.000.000,000
Pengembangan Sistem Penyediaan Air yang memperoleh Layanan Pengolahan
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Air Limbah Domestik
CK1 - Presentase rumah tangga 1.03.03.2.01.01 - Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi 0 Dokumen 600.000.000,000 SKPD PROV :
yang menempati hunian dengan Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dan Teknis SPAM yang disusun Tidak ada data yang terinput pada Ranhir RKPD
akses air minum layak 2023 Kabupaten Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 03:46:34.0672
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


CK1 - Presentase rumah tangga 1.03.03.2.01.02 - Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi 0 Dokumen 543.000.000,000 SKPD PROV :
yang menempati hunian dengan Pembangunan/Peningkatan/ Pembangunan/Peningkatan/Perluasa Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
akses air minum layak Perluasan/Perbaikan SPAM n/Optimalisasi SPAM anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 03:48:32.613322
CK1 - Presentase rumah tangga 1.03.03.2.01.04 - Pembangunan SPAM Jumlah sambungan rumah yang 1000 SR 19.000.000.000,000 SKPD PROV :
yang menempati hunian dengan Jaringan Perpipaan di Kawasan terlayani melalui Kegiatan Padat Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
akses air minum layak Perdesaan Karya/SPAM Berbasis Masyarakat anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 03:50:12.786351
CK1 - Presentase rumah tangga 1.03.03.2.01.06 - Peningkatan SPAM 0 - SKPD PROV :
yang menempati hunian dengan Jaringan Perpipaan di Kawasan Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
akses air minum layak Perdesaan anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 03:50:38.12825
Jumlah sambungan rumah yang 500 SR
terlayani melalui Kegiatan Padat
Karya/SPAM Berbasis Masyarakat
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM Peningkatan Persentase Sarana 20 % -
DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persampahan yang terbangun, ditingkatkan
dan terpelihara
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan -
Pengelolaan Persampahan di Daerah
Kabupaten/Kota
CK14 - Presentase rumah tangga 1.03.04.2.01.01 - Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi 0 Dokumen -
yang menempati hunian dengan Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem dan Teknis Sistem Pengelolaan
akses sampah yang terkelola Pengelolaan Persampahan Persampahan
dengan baik di perkotaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Disusun
CK14 - Presentase rumah tangga 1.03.04.2.01.02 - Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi 0 Dokumen -
yang menempati hunian dengan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat
akses sampah yang terkelola TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan an TPA/TPST/SPA Kewenangan
dengan baik di perkotaan Kabupaten/Kota Provinsi
CK14 - Presentase rumah tangga 1.03.04.2.01.03 - Pembangunan Jumlah Rumah Tangga yang 30000 Rumah -
yang menempati hunian dengan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Terlayani Tangga
akses sampah yang terkelola TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
dengan baik di perkotaan
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN Peningkatan Jumlah Rumah Tangga yang 86.46 % 7.035.000.000,000
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH memperoleh Layanan Pengolahan Air
Limbah Domestik
Persentase layanan air limbah domestik 86.26 %

1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Peningkatan Jumlah Rumah Tangga 86 % 7.035.000.000,000


Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik yang memperoleh Layanan Pengolahan
dalam Daerah Kabupaten/Kota Air Limbah Domestik
CK9 - Presentase rumah tangga 1.03.05.2.01.01 - Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi 0 Dokumen 100.000.000,000 SKPD PROV :
yang menempati hunian dengan Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem dan Teknis SPALD dalam Daerah Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
akses sanitasi (air limbah Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Kabupaten/Kota yang Disusun anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
domestik) layak dan aman Daerah Kabupaten/Kota Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 03:59:40.154767
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


CK9 - Presentase rumah tangga 1.03.05.2.01.06 - Jumlah Rumah Tangga yang 0 Rumah Tangga 6.000.000.000,000 SKPD PROV :
yang menempati hunian dengan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem memiliki Tangki Septik Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
akses sanitasi (air limbah Pengolahan Setempat anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
domestik) layak dan aman Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 03:59:55.927303
CK9 - Presentase rumah tangga 1.03.05.2.01.08 - Sosialisasi dan Jumlah kelompok Masyarakat yang 0 Kelompok - SKPD PROV :
yang menempati hunian dengan Pemberdayaan Masyarakat terkait Mendapatkan Sosialisasi dan Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
akses sanitasi (air limbah Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Pemberdayaan Masyarakat Rangka anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
domestik) layak dan aman Limbah Domestik Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Kab. Sumbawa
Limbah Domestik Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 04:00:09.503343
CK9 - Presentase rumah tangga 1.03.05.2.01.09 - Pengembangan SDM Jumlah Peserta yang Mengikuti 0 Orang - SKPD PROV :
yang menempati hunian dengan dan Kelembagaan Pengelolaan Air Pengembangan SDM dan Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
akses sanitasi (air limbah Limbah Domestik Kelembagaan Pengelolaan Air anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
domestik) layak dan aman Limbah Domestik Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 04:00:24.024097
CK9 - Presentase rumah tangga 1.03.05.2.01.10 - Operasi dan Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air 0 Unit 200.000.000,000 SKPD PROV :
yang menempati hunian dengan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
akses sanitasi (air limbah Limbah Domestik dan Dipelihara anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
domestik) layak dan aman Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 04:00:38.546952
CK9 - Presentase rumah tangga 1.03.05.2.01.11 - Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi 0 Dokumen 735.000.000,000 SKPD PROV :
yang menempati hunian dengan Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
akses sanitasi (air limbah /Peningkatan/Perluasan Sistem Peningkatan/ Perluasan Sistem anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
domestik) layak dan aman Pengelolaan Air Limbah Domestik Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab. Sumbawa
Terpusat Skala Permukiman Terpusat Skala Permukiman Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 04:00:49.766883
CK9 - Presentase rumah tangga 1.03.05.2.01.12 - Jumlah Rumah Tangga yang 500 Rumah Tangga - SKPD PROV :
yang menempati hunian dengan Pembangunan/Penyediaan Sistem Tersambung dengan Sistem Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
akses sanitasi (air limbah Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pengelolaan Air Limbah Terpusat anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
domestik) layak dan aman Permukiman Skala Permukiman Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 04:01:11.693543
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN Peningkatan Persentase Drainase Dalam 13.02 % 2.000.000.000,000
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kondisi Baik
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan 2.000.000.000,000
Pengembangan Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam
Daerah Kabupaten/Kota
PR7 - Koordinasi pengendalian 1.03.06.2.01.09 - Operasi dan Panjang Saluran Drainase yang 0 M - SKPD PROV :
pemanfaatan ruang di sekitar situ, Pemeliharaan Sistem Drainase Dioperasikan dan Dipelihara Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
danau, embung, waduk (SDEW) anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
pada daerah aliran sungai (DAS) Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 04:01:31.827931
PR7 - Koordinasi pengendalian 1.03.06.2.01.10 - Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi 0 Dokumen - SKPD PROV :
pemanfaatan ruang di sekitar situ, Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilit Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
danau, embung, waduk (SDEW) Sistem Drainase Lingkungan asi Sistem Drainase Lingkungan anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
pada daerah aliran sungai (DAS) Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 04:01:43.797819
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


PR7 - Koordinasi pengendalian 1.03.06.2.01.12 - Pembangunan Sistem Panjang Saluran Drainase 2000 M 2.000.000.000,000 SKPD PROV :
pemanfaatan ruang di sekitar situ, Drainase Lingkungan Lingkungan yang Dibangun Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
danau, embung, waduk (SDEW) anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
pada daerah aliran sungai (DAS) Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 04:02:00.454081
PR7 - Koordinasi pengendalian 1.03.06.2.01.14 - Rehabilitasi Saluran Panjang Saluran Drainase 1000 M - SKPD PROV :
pemanfaatan ruang di sekitar situ, Drainase Lingkungan Lingkungan yang Dilakukan Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
danau, embung, waduk (SDEW) Rehabilitasi anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
pada daerah aliran sungai (DAS) Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 04:02:14.587172
PR7 - Koordinasi pengendalian 1.03.06.2.01.16 - Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi 0 Dokumen - SKPD PROV :
pemanfaatan ruang di sekitar situ, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem dan Teknis Sistem Drainase Tidak adanya kesesuaian input data baik target,
danau, embung, waduk (SDEW) Drainase Lingkungan Lingkungan yang Disusun anggaran yang terlihat pada Ranhir RKPD 2023
pada daerah aliran sungai (DAS) Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 04:02:47.18258
Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi 0 Dokumen
dan Teknis Sistem Drainase
Perkotaan yang Disusun
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Peningkatan Jumlah Bangunan Gedung 0.547 % 9.428.171.000,000
GEDUNG yang memenuhi standar (memiliki IMB dan
SLF)
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan persentase tenaga kerja bersertifikat 50 persen 9.428.171.000,000
Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.01 - Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan 1 Dokumen 425.681.000,000
Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Persyaratan Bangunan Gedung
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), peran Tim Profesi Ahli (TPA),
Pendataan Bangunan Gedung, serta Pendataan Bangunan Gedung, serta
Implementasi SIMBG Implementasi SIMBG
1.03.08.2.01.02 - Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan, 1 Dokumen -
Pembangunan, Pengawasan, dan Pembangunan, Pengawasan dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Pemanfaatan Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.03 - Penyusunan Regulasi Jumlah Regulasi Terkait Bangunan 1 Dokumen -
Terkait Bangunan Gedung Gedung Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Disusun
1.03.08.2.01.04 - Bantuan Teknis Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis 1 Dokumen -
Pembangunan Bangunan Gedung Negara Pembangunan Bangunan Gedung
Daerah Kabupaten/Kota Negara Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.05 - Monitoring dan Jumlah Dokumen Monitoring dan 1 Dokumen -
Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan
Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Gedung Negara Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.06 - Identifikasi, Penetapan, Jumlah Bangunan Gedung Milik 1 Unit 9.002.490.000,000
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten/Kota yang
Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Dilakukan Identifikasi dan Penetapan
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Cagar Budaya yang
Dilestarikan
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Peningkatan Luas Kawasan Bangunan dan 60 % -
DAN LINGKUNGANNYA Lingkungannya yang tertata
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan persentase areal penataan bangunan 20 persen -
Bangunan dan Lingkungannya di Daerah dan lingkungan di daerah kabupaten
Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.01 - Penyusunan Rencana, Jumlah Dokumen Rencana, 1 Dokumen -
Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Kebijakan, Strategi dan Teknis
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Sistem Penataan Bangunan dan
Kabupaten/Kota Lingkungan di Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.02 - Supervisi Jumlah Supervisi 1 Kawasan -
Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Penataan/Pemeliharaan Bangunan
Lingkungan dan Lingkungan di Kawasan Cagar
Budaya dan Tradisional Bersejarah,
Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem
Perkotaan Nasional dan Kawasan
Strategis Lainnya
1.03.09.2.01.03 - Penataan Bangunan -
dan Lingkungan
1.03.09.2.01.04 - Pemeliharaan -
Bangunan dan Lingkungan
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Peningkatan Kemantapan Jalan 93.24 % 113.180.849.036,000

1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan persentase jalan yang direkonstruksi 87.3 persen 113.180.849.036,000
Kabupaten/Kota
BM2 - Persentae kondisi mantap 1.03.10.2.01.01 - Penyusunan Rencana, Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan 21 Dokumen 2.248.347.000,000 SKPD PROV :
jalan kabupaten/kota Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Advis dan Layanan Teknis, Kajian 1. Program Penyelenggaraan Jalan sudah sesuai
Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Kebijakan, Bantuan Teknis, dalam RPJMD Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Bimbingan Teknis, Pengelolaan 2. Tabel Rencana Kerja belum lengkap pada Bab
Pengendalian VII Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
3. Prioritas Daerah dalam memperkuat
infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan
layanaan dasar
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 14:38:21.717347
BM2 - Persentae kondisi mantap 1.03.10.2.01.04 - Survey Kondisi Jumlah Data dan Informasi Terkait 7 Dokumen 826.602.000,000 SKPD PROV :
jalan kabupaten/kota Jalan/Jembatan Kondisi Jalan/Jembatan 1. Program Penyelenggaraan Jalan sudah sesuai
dalam RPJMD Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum lengkap pada Bab
VII Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
3. Prioritas Daerah dalam memperkuat
infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan
layanan dasar
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 14:44:43.961048
BM2 - Persentae kondisi mantap 1.03.10.2.01.08 - Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan 71 KM 105.876.911.000,000 SKPD PROV :
jalan kabupaten/kota Rekonstruksi Jalan 1. Program Penyelenggaraan Jalan sudah sesuai
dalam RPJMD Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum lengkap pada Bab
VII Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
3. Prioritas Daerah dalam memperkuat
infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan
layanan dasar
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 14:44:54.220866
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


BM2 - Persentae kondisi mantap 1.03.10.2.01.10 - Pemeliharaan Berkala Panjang Jalan yang Dilakukan 35 KM 25.783.000,000 SKPD PROV :
jalan kabupaten/kota Jalan Pemeliharaan Secara Berkala 1. Program Penyelenggaraan Jalan sudah sesuai
dalam RPJMD Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum lengkap pada Bab
VII Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
3. Prioritas Daerah dalam memperkuat
infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan
layanan dasar
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 14:45:07.440347
BM2 - Persentae kondisi mantap 1.03.10.2.01.11 - Pemeliharaan Rutin Panjang Jalan yang Dilakukan 72 KM 3.479.466.000,000 SKPD PROV :
jalan kabupaten/kota Jalan Pemeliharaan Secara Rutin 1. Program Penyelenggaraan Jalan sudah sesuai
dalam RPJMD Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum lengkap pada Bab
VII Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
3. Prioritas Daerah dalam memperkuat
infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan
layanan dasar
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 14:45:15.24823
Panjang Jembatan yang Dilakukan 0 M
Pemeliharaan Secara Rutin
BM2 - Persentae kondisi mantap 1.03.10.2.01.16 - Penggantian Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan 120 M 10.128.000,000 SKPD PROV :
jalan kabupaten/kota Penggantian 1. Program Penyelenggaraan Jalan sudah sesuai
dalam RPJMD Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum lengkap pada Bab
VII Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
3. Prioritas Daerah dalam memperkuat
infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan
layanan dasar
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 14:45:27.575183
BM2 - Persentae kondisi mantap 1.03.10.2.01.19 - Pemeliharaan Rutin Panjang Jembatan yang Dilakukan 40 M 419.235.512,000 SKPD PROV :
jalan kabupaten/kota Jembatan Pemeliharaan Secara Rutin 1. Program Penyelenggaraan Jalan sudah sesuai
dalam RPJMD Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum lengkap pada Bab
VII Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
3. Prioritas Daerah dalam memperkuat
infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan
layanan dasar
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 14:45:37.704554
BM2 - Persentae kondisi mantap 1.03.10.2.01.21 - Penanggulangan Panjang Jalan dan Jembatan yang 1 KM 24.665.524,000 SKPD PROV :
jalan kabupaten/kota Bencana/Tanggap Darurat Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat 1. Program Penyelenggaraan Jalan sudah sesuai
Bencana dalam RPJMD Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum lengkap pada Bab
VII Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
3. Prioritas Daerah dalam memperkuat
infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan
layanan dasar
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 14:45:49.626018
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


BM2 - Persentae kondisi mantap 1.03.10.2.01.22 - Pemantauan dan Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan 1 Dokumen 44.378.500,000 SKPD PROV :
jalan kabupaten/kota Evaluasi Penyelenggaraan dan Evaluasi Penyelenggaraan 1. Program Penyelenggaraan Jalan sudah sesuai
Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan dalam RPJMD Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum lengkap pada Bab
VII Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
3. Prioritas Daerah dalam memperkuat
infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan
layanan dasar
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 14:46:01.941544
BM2 - Persentae kondisi mantap 1.03.10.2.01.23 - Pengawasan Teknis Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan 24 Dokumen 225.332.500,000 SKPD PROV :
jalan kabupaten/kota Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 1. Program Penyelenggaraan Jalan sudah sesuai
dalam RPJMD Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum lengkap pada Bab
VII Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
3. Prioritas Daerah dalam memperkuat
infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan
layanan dasar
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 14:46:09.323318
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA Peningkatan Rasio Tenaga 80.43 % -
KONSTRUKSI Operator/Teknis/Analisis yang memiliki
Sertifikat Kompetensi
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan persentase tenaga kerja bersertifikat 50 persen -
Tenaga Terampil Konstruksi
1.03.11.2.01.01 - Penyiapan Training Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen - SKPD PROV :
Need Assessment (TNA) Pelatihan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi 1. Program Penyiapan Training Need
Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi belum sesuai dalam RPJMD Kab.
Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum lengkap pada Bab
V Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
3. mohon dilengkapi dengan jumlah
ketersediaan tenaga yang akan ter sertifikasi
pada jasa konstruksi terkait dengan Penyiapan
Training Need Assesment (TNA) Pelatihan
Tenaga Konstruksi
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-23 15:53:15.707866
1.03.11.2.01.02 - Penyiapan Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana 1 Orang - SKPD PROV :
Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi 1. Program Penyiapan
Pelatihan Kualifikasi Jabatan Operator dan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
Teknisi atau Analis yang Disiapkan Konstruksi belum sesuai dalam RPJMD Kab.
Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum lengkap pada Bab
V Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 15:17:44.845125
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.03.11.2.01.03 - Penyiapan SOP Jumlah Dokumen SOP 1 Dokumen - SKPD PROV :
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 1. Program Pelatihan Penyiapan SOP
Terampil Konstruksi Konstruksi Kualifikasi Jabatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Operator, Teknisi atau Analis Konstruks belum sesuai dalam RPJMD Kab.
Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum sesuai pada Bab
V Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-27 15:20:12.929322
1.03.11.2.01.04 - Pelaksanaan Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi 1 Orang - SKPD PROV :
Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan 1. Program Pelaksanaan Pelatihan Tenaga
Teknisi atau Analis yang Mengikuti Terampil Konstruksi belum sesuai dalam RPJMD
Pelatihan Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum sesuai pada Bab
V Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
3. mohon dilengkapi dengan jumlah
ketersediaan tenaga yang akan ter sertifikasi
pada jasa konstruksi terkait dengan Pelaksanaan
Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 08:16:21.721339
1.03.11.2.01.05 - Identifikasi Potensi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi 1 Dokumen - SKPD PROV :
Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Potensi Kerja Sama dan 1. Program Identifikasi Potensi Kerja Sama dan
Konstruksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi belum sesuai
dalam RPJMD Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum sesuai pada Bab
V Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 08:28:13.170338
1.03.11.2.01.06 - Fasilitasi Sertifikasi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi 1 Orang - SKPD PROV :
Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan 1. Program Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil
Teknisi atau Analis yang Kontruksi belum sesuai dalam RPJMD Kab.
Tersertifikasi Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum sesuai pada Bab
V Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
3. Mohon dilengkapi dengan jumlah Fasilitasi
Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 08:30:25.005178
1.03.11.2.01.07 - Pembinaan dan Jumlah Peserta yang Mengikuti 1 Orang - SKPD PROV :
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembinaan dan Peningkatan 1. Program Pembinaan dan Peningkatan
Konstruksi Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Kapasitas Kelembagaan Konstruksi belum sesuai
dalam RPJMD Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum sesuai pada Bab
V Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 08:32:00.50757
1.03.11.2.01.08 - Pemantauan dan Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan 1 Dokumen - SKPD PROV :
Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan 1. Program Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan
Terampil Konstruksi Tenaga Terampil Konstruksi Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi belum
sesuai dalam RPJMD Kab. Sumbawa Tahun
2021-2026
2. Tabel Rencana Kerja belum sesuai pada Bab
V Ranhir RKPD 2023 Kab. Sumbawa
Oleh : 5200.koord_pupr
Pada : 2022-06-28 08:44:22.556489
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem persentase pengguna SIPJAKI yang 100 persen -
Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah terlayani
Kabupaten/Kota
1.03.11.2.02.01 - Pengelolaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 500 Laporan -
Operasional Layanan Informasi Jasa Dukungan Manajemen Sistem
Konstruksi Informasi Jasa Konstruksi
1.03.11.2.02.02 - Penyediaan Perangkat Jumlah Data dan Informasi yang 1 Dokumen -
Pendukung Layanan Informasi Jasa Dihasilkan dari Perangkat Pendukung
Konstruksi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1.03.11.2.02.03 - Penyelenggaraan Jumlah Orang yang Mengikuti 1 Orang -
Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelatihan untuk
Administrator SIPJAKI Peningkatan Kapasitas Administrator
SIPJAKI
1.03.11.2.03 - Penerbitan Izin Usaha Jasa persentase izin usaha jasa konstruksi 100 persen -
Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) nasional yang diterbitkan
1.03.11.2.03.01 - Penyusunan Peraturan Jumlah Peraturan di Daerah Terkait 1 Dokumen -
di Daerah dan SOP Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Penyelenggaraan IUJK Nasional di Subsektor Jasa Konstruksi.
Kabupaten/Kota
1.03.11.2.03.03 - Pembinaan dan Jumlah Peserta yang Mengikuti 1 Orang -
Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Pembinaan dan Peningkatan
Konstruksi Kapasitas Badan Usaha Jasa
Konstruksi
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, persentase tertib usaha, tertib 100 persen -
Tertib Penyelenggaraan dan Tertib penyelenggaraan dan tertib
Pemanfaatan Jasa Konstruksi pemanfaatan jasa konstruksi yang
diawasi
1.03.11.2.04.01 - Penyusunan Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, 1 Dokumen -
SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.04.02 - Bimbingan Teknis Jumlah Peserta yang Mengikuti 1 Orang -
tentang Tertib Usaha, Tertib Bimbingan Teknis Tentang Tertib
Penyelenggaraan, dan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan
Pemanfaatan Jasa Konstruksi Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.04.03 - Pengawasan dan Jumlah Dokumen Pengawasan dan 1 Laporan -
Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan, dan Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib
Pemanfaatan Jasa Konstruksi Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan 7 % 733.047.000,000
PENATAAN RUANG Ruang terhadap RTRW
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata persentase ruang wilayah yang sesuai 6 persen 436.506.500,000
Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci dengan RTRW dan RRTR Kabupaten
Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan
PR5 - Penetapan RTRW 1.03.12.2.01.01 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Persetujuan 1 Dokumen 315.573.500,000
Persetujuan Substansi, Evaluasi, Substansi, Evaluasi dan Penetapan
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW RTRW Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PR5 - Penetapan RTRW 1.03.12.2.01.02 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Persetujuan 1 Dokumen 120.933.000,000
Persetujuan Substansi, Evaluasi, Substansi, Evaluasi dan Penetapan
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR RRTR Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi jumlah koordinasi dan sinkronisasi 1 kegiatan 246.485.000,000
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota pemanfaatan tata ruang daerah
kabupaten
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


PR7 - Koordinasi pengendalian 1.03.12.2.03.01 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 246.485.000,000
pemanfaatan ruang di sekitar situ, Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
danau, embung, waduk (SDEW) Investasi dan Pembangunan Daerah untuk Investasi dan Pembangunan
pada daerah aliran sungai (DAS) Daerah
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi jumlah koordinasi dan sinkronisasi 1 kegiatan 50.055.500,000
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah pengendalian pemanfaatan tata ruang
Kabupaten/Kota daerah kabupaten
1.03.12.2.04.01 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 50.055.500,000
Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan
Disinsentif Bidang Penataan Ruang Disinsentif Bidang Penataan Ruang

Jumlah : 170.103.762.740,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.04 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai LAKIP B Kategori 10.357.647.318,000
BIDANG PERUMAHAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen Perencanaan 7 dok 44.366.700,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1.04.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen 6.339.800,000
Perencanaan Perangkat Daerah
1.04.01.2.01.02 - Koordinasi dan 13.755.500,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.04.01.2.01.03 - Koordinasi dan 4.542.400,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
1.04.01.2.01.04 - Koordinasi dan 4.944.800,000
Penyusunan DPA-SKPD
1.04.01.2.01.05 - Koordinasi dan 4.092.400,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.04.01.2.01.06 - Koordinasi dan 6.722.300,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.04.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja 3.969.500,000
Perangkat Daerah
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Administrasi Keuangan 8 Lap 4.032.950.947,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.04.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan 3.442.659.941,000
Tunjangan ASN
1.04.01.2.02.02 - Penyediaan 570.572.850,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.04.01.2.02.03 - Pelaksanaan 3.449.800,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
1.04.01.2.02.04 - Koordinasi dan 3.716.956,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.04.01.2.02.05 - Koordinasi dan 2.357.300,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
1.04.01.2.02.06 - Pengelolaan dan 3.389.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
1.04.01.2.02.07 - Koordinasi dan 3.208.800,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.04.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan 3.596.300,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik "Jumlah Dokumen Administrasi Barang 2 dok 2.024.800,000
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah"
1.04.01.2.03.01 - Penyusunan 2.024.800,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Laporan Administrasi 2 dok 19.088.000,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
1.04.01.2.05.03 - Pendataan dan 1.948.000,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.04.01.2.05.05 - Monitoring, Evaluasi, 17.140.000,000
dan Penilaian Kinerja Pegawai
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat jumlah dokumen pengAdministrasian 66 Unit 138.637.471,000
Daerah Umum Perangkat Daerah yg terlaksana
1.04.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen 7.372.065,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.04.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan 4.638.250,000
dan Perlengkapan Kantor
1.04.01.2.06.05 - Penyediaan Barang 1.500.000,000
Cetakan dan Penggandaan
1.04.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan 2.792.500,000
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.04.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan 18.900.000,000
Tamu
1.04.01.2.06.09 - Penyelenggaraan 101.137.500,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.04.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip 2.297.156,000
Dinamis pada SKPD
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik "Jumlah unit Pengadaan Barang Milik 15 Unit 53.354.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Daerah"
1.04.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel 17.482.000,000

1.04.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan 15.687.000,000


dan Mesin Lainnya
1.04.01.2.07.09 - Pengadaan Gedung 20.185.000,000
Kantor atau Bangunan Lainnya
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 5.806.902.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
1.04.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat 3.557.000,000
Menyurat
1.04.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa 5.797.105.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.04.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa 4.070.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.04.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa 2.170.000,000
Pelayanan Umum Kantor
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik "Jumlah unit barang Barang Milik 11 Unit 260.323.400,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah yang terpelihara "
Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.04.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa 253.422.400,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
1.04.01.2.09.09 - 1.984.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
1.04.01.2.09.10 - 3.870.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
1.04.01.2.09.11 - 1.047.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Capaian Kinerja Penyediaan RLH 100 % 1.202.337.500,000
PERUMAHAN bagi Korban Bencana Daerah dan Fasilitasi
Penyediaan RLH bagi masyarakat yang
terkena relokasi akibat program pemerintah
daerah
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan korban 2 dok 34.482.000,000
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau bencana dalam kondisi baik
Relokasi Program Kabupaten/Kota
253 - Persentase warga negara 1.04.02.2.01.01 - Identifikasi Perumahan 12.062.500,000 SKPD PROV :
korban bencana provinsi yang di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Sesuai. akan tetapi belum ada indiaktor
memperoleh rumah layak huni Relokasi Program Kabupaten/Kota subkegiatannya dan anggaran, karena
identifikasi ini sangat penting dalam pelaksanaan
SPM Perkim agar tercapai target 100%.
Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 10:16:05.970147
253 - Persentase warga negara 1.04.02.2.01.05 - Pendataan dan 22.419.500,000 SKPD PROV :
korban bencana provinsi yang Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Sesuai. akan tetapi belum ada indiaktor
memperoleh rumah layak huni Bencana Alam atau Terkena Relokasi subkegiatannya dan anggaran, karena
Program Kabupaten/Kota pendataan dan verifikasi ini sangat penting
setiap tahunnya dalam pelaksanaan SPM Perkim
agar tercapai target 100%.
Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 10:18:13.122817
1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Cakupan pelaksanaan Sosialisasi dan 1 dok 51.128.500,000
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi
Bencana atau Relokasi Program Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Kabupaten/Kota Program Kabupaten/Kota
253 - Persentase warga negara 1.04.02.2.02.01 - Sosialisasi Standar 51.128.500,000 SKPD PROV :
korban bencana provinsi yang Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Sesuai. akan tetapi belum ada indiaktor
memperoleh rumah layak huni Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan subkegiatannya dan anggaran, dalam
Tanggap Bencana pelaksanaan SPM Perkim agar tercapai target
100%.
Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 10:19:25.816976
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan meningkatnya Pembangunan dan 150 Unit 1.067.886.000,000
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
Relokasi Program Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


253 - Persentase warga negara 1.04.02.2.03.01 - Rehabilitasi Rumah 507.476.000,000 SKPD PROV :
korban bencana provinsi yang bagi Korban Bencana Sesuai. akan tetapi belum ada indiaktor
memperoleh rumah layak huni subkegiatannya dan anggaran, dalam
pelaksanaan SPM Perkim agar tercapai target
100%.
Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 10:19:51.444393
253 - Persentase warga negara 1.04.02.2.03.04 - Pembangunan Rumah 536.494.000,000 SKPD PROV :
korban bencana provinsi yang bagi Korban Bencana Sesuai. akan tetapi belum ada indiaktor
memperoleh rumah layak huni subkegiatannya dan anggaran, dalam
pelaksanaan SPM Perkim agar tercapai target
100%.
Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 10:20:08.801945
253 - Persentase warga negara 1.04.02.2.03.05 - Pembangunan Rumah 23.916.000,000 SKPD PROV :
korban bencana provinsi yang Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Sesuai. akan tetapi belum ada indiaktor
memperoleh rumah layak huni atau Relokasi Program Kabupaten/Kota subkegiatannya dan anggaran, dalam
pelaksanaan SPM Perkim agar tercapai target
100%.
Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 10:21:49.036413
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan 100 % 48.841.000,000
Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah
Khusus Khusus
253 - Persentase warga negara 1.04.02.2.05.01 - Fasilitasi Pengelolaan 48.841.000,000 SKPD PROV :
korban bencana provinsi yang Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Sesuai. akan tetapi belum ada indiaktor
memperoleh rumah layak huni Rumah Susun subkegiatannya dan anggaran, dalam
pelaksanaan SPM Perkim agar tercapai target
100%.
Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 10:29:20.15669
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan Persentase Luasan 70 % 2.240.156.000,000
Permukiman Kumuh yang tertata
1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan cakupan Pembangunan dan 3 Kegiatan 42.523.000,000
dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pengembangan Kawasan Permukiman
yang memiliki izin ( Rekomendasi )
10019 - Luas kawasan 1.04.03.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan 14.630.000,000 SKPD PROV :
permukiman kumuh <10 Ha yang Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
ditangani dan Pengembangan Kawasan subkegiatan dan anggarannya.
Permukiman Terintegrasi Secara Oleh : 5200.koord_perkim
Elektronik Pada : 2022-06-28 11:44:01.582908
10019 - Luas kawasan 1.04.03.2.01.02 - Penyusunan dan/atau 17.149.000,000 SKPD PROV :
permukiman kumuh <10 Ha yang Review serta Legalisasi Rencana sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
ditangani Pembangunan dan Pengembangan subkegiatan dan anggarannya.
Kawasan Permukiman dan Permukiman Oleh : 5200.koord_perkim
Kumuh Pada : 2022-06-28 11:44:16.962332
10019 - Luas kawasan 1.04.03.2.01.03 - Koordinasi dan 10.744.000,000 SKPD PROV :
permukiman kumuh <10 Ha yang Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
ditangani dan Pengembangan Kawasan subkegiatan dan anggarannya.
Permukiman dan Permukiman Kumuh Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 11:44:31.293256
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Persentase luasan kawasan kumuh yang 7 dok 99.972.000,000
Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh tertata
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


10019 - Luas kawasan 1.04.03.2.02.01 - Survei dan Penetapan 22.972.000,000 SKPD PROV :
permukiman kumuh <10 Ha yang Lokasi Perumahan dan Permukiman sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
ditangani Kumuh subkegiatan dan anggarannya.
Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 11:45:40.161804
10019 - Luas kawasan 1.04.03.2.02.02 - Penyusunan Rencana 22.984.000,000 SKPD PROV :
permukiman kumuh <10 Ha yang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
ditangani Perumahan Kumuh dan Permukiman subkegiatan dan anggarannya.
Kumuh Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 11:45:53.092371
10019 - Luas kawasan 1.04.03.2.02.03 - 9.649.000,000 SKPD PROV :
permukiman kumuh <10 Ha yang Pembentukan/Pembinaan Kelompok sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
ditangani Swadaya Masyarakat di Permukiman subkegiatan dan anggarannya.
Kumuh Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 11:46:23.490922
10019 - Luas kawasan 1.04.03.2.02.04 - Penyadaran Publik 24.262.000,000 SKPD PROV :
permukiman kumuh <10 Ha yang Pencegahan Tumbuh dan sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
ditangani Berkembangnya Permukiman Kumuh subkegiatan dan anggarannya.
Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 12:22:06.798354
10019 - Luas kawasan 1.04.03.2.02.05 - Koordinasi dan 11.625.000,000 SKPD PROV :
permukiman kumuh <10 Ha yang Sinkronisasi Pengendalian Penataan sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
ditangani Pemugaran/Peremajaan Permukiman subkegiatan dan anggarannya.
Kumuh Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 12:22:27.842566
10019 - Luas kawasan 1.04.03.2.02.06 - Pelaksanaan 5.200.000,000 SKPD PROV :
permukiman kumuh <10 Ha yang Pembagian Rumah bagi Masyarakat sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
ditangani Terdampak Program subkegiatan dan anggarannya.
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Oleh : 5200.koord_perkim
Kumuh Pada : 2022-06-28 12:23:21.240481
1.04.03.2.02.07 - Penatausahaan Serah 3.280.000,000 SKPD PROV :
Terima Rumah bagi Masyarakat sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
Terdampak Program subkegiatan dan anggarannya.
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Oleh : 5200.koord_perkim
Kumuh Pada : 2022-06-28 12:23:49.513688
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Berkurangnya kawasan permukiman 350 Unit 2.097.661.000,000
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah kumuh dengan luas di bawah 10
10 (Sepuluh) Ha Ha/Persentase luasan kawasan kumuh
yang dilakukan peningkatan
292 - Berkurangnya jumlah unit 1.04.03.2.03.01 - Penyusunan Rencana 333.488.000,000 SKPD PROV :
rumah tidak layak huni (RTLH) Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
Design (DED) Peremajaan/Pemugaran subkegiatan dan anggarannya.
Permukiman Kumuh Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 12:24:36.271406
292 - Berkurangnya jumlah unit 1.04.03.2.03.02 - Perbaikan Rumah 1.737.696.000,000 SKPD PROV :
rumah tidak layak huni (RTLH) Tidak Layak Huni sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
subkegiatan dan anggarannya. Mengingatkan
juga untuk lokasi agar disesuaikan dengan SK
Penetapan Kawasan Kumuh Kab. Sumbawa.
Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 12:25:57.713472
292 - Berkurangnya jumlah unit 1.04.03.2.03.03 - Kerja Sama Perbaikan 26.477.000,000 SKPD PROV :
rumah tidak layak huni (RTLH) Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
subkegiatan dan anggarannya.
Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 12:26:28.470101
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Persentase Perumahan dan 86.06 % 1.966.077.525,000
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM Permukiman yang dilengkapi PSU
(PSU)
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Meningkatnya kualitas PSU perumahan 100 % 1.966.077.525,000
Perumahan
293 - Persentase perumahan yang 1.04.05.2.01.01 - Perencanaan 204.168.300,000 SKPD PROV :
sudah dilengkapi prasarana, Penyediaan PSU Perumahan sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
sarana, dan utilitas umum (PSU) subkegiatan dan anggarannya.
Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 12:31:23.239267
293 - Persentase perumahan yang 1.04.05.2.01.02 - Penyediaan Prasarana, 1.286.479.000,000 SKPD PROV :
sudah dilengkapi prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk Menunjang Fungsi Hunian subkegiatan dan anggarannya. Mengingatkan
juga agar mengacu pada SK penetapan Kawasan
Kumuh Kab. Sumbawa. apakah sudah ada?
Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 12:32:27.074938
293 - Persentase perumahan yang 1.04.05.2.01.03 - Koordinasi dan 475.430.225,000 SKPD PROV :
sudah dilengkapi prasarana, Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
sarana, dan utilitas umum (PSU) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum subkegiatan dan anggarannya.
Perumahan Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 12:32:47.682869
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Persentase Capaian Kinerja Pelayanan 100 % 21.743.500,000
SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan
KAWASAN PERMUKIMAN Permukiman
1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Jumlah Sertifikasi dan Registrasi Rumah 1 dok 21.743.500,000
Orang atau Badan Hukum yang dan PSU
Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan
Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan
Kecil
293 - Persentase perumahan yang 1.04.06.2.01.01 - Koordinasi dan 21.743.500,000 SKPD PROV :
sudah dilengkapi prasarana, Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan sesuai. Tetapi belum ada indikator kinerja
sarana, dan utilitas umum (PSU) Registrasi Pengembang Perumahan subkegiatan dan anggarannya.
dengan Kualifikasi Kecil Oleh : 5200.koord_perkim
Pada : 2022-06-28 12:33:08.382053

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN


2.
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.10 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.10.02 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Izin 100 % 783.036.312,000
BIDANG PERTANAHAN LOKASI Lokasi Perolehan Tanah
2.10.02.2.01 - Pemberian Izin Lokasi Dalam jumlah izin lokasi dalam satu daerah 100 % 783.036.312,000
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota kab/kota yang diberikan
P2 - Jumlah Kepala Keluarga 2.10.02.2.01.01 - Koordinasi dan 783.036.312,000
penerima akses Reforma Agraria Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi
Penanaman Modal dan Kemudahan
Berusaha
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA Persentase Capaian Kinerja Penyelesaian 100 % 50.060.280,000
TANAH GARAPAN Sengketa Tanah Garapan
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Jumlah Laporan Sengketa Tanah 2 Lap 50.060.280,000
Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Garapan dalam Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


P2 - Jumlah Kepala Keluarga 2.10.04.2.01.01 - Inventarisasi Sengketa, 26.625.468,000
penerima akses Reforma Agraria Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
P2 - Jumlah Kepala Keluarga 2.10.04.2.01.02 - Mediasi Penyelesaian 23.434.812,000
penerima akses Reforma Agraria Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI Persentase Capaian Kinerja Penyelesaian 100 % 13.601.494.500,000
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk
PEMBANGUNAN Pembangunan
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti jumlah dokumen Penyelesaian Masalah 2 dok 13.601.494.500,000
Kerugian dan Santunan Tanah untuk Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah untuk Pembangunan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana
P1 - Jumlah bidang tanah yang 2.10.05.2.01.01 - Penetapan Daftar 13.583.874.000,000
diredistribusi Masyarakat Penerima Santunan Tanah
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
P1 - Jumlah bidang tanah yang 2.10.05.2.01.02 - Koordinasi dan 17.620.500,000
diredistribusi Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, Persentase Capaian Kinerja Penanganan 100 % 96.372.280,000
DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Tanah
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek jumlah laporan Penetapan Subjek dan 4 Lap 96.372.280,000
Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Objek Redistribusi Tanah serta Ganti
Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum
Absentee dalam 1 (Satu) Daerah dan Tanah Absentee dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota Daerah
P1 - Jumlah bidang tanah yang 2.10.06.2.01.01 - Inventarisasi Subjek 22.024.812,000
diredistribusi dan Objek Redistribusi Tanah
P1 - Jumlah bidang tanah yang 2.10.06.2.01.02 - Inventarisasi dan 30.747.812,000
diredistribusi Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
P2 - Jumlah Kepala Keluarga 2.10.06.2.01.03 - Koordinasi 22.352.156,000
penerima akses Reforma Agraria Penyelenggaraan Redistribusi Tanah
Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
P1 - Jumlah bidang tanah yang 2.10.06.2.01.04 - Koordinasi dan 21.247.500,000
diredistribusi Sinkronisasi Penataan Akses dalam
Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH Persentase Capaian Kinerja Pemanfaatan 100 % 27.783.468,000
KOSONG Tanah Kosong
2.10.08.2.01 - Penyelesaian Masalah Tanah jumlah laporan Penyelesaian Masalah 1 Lap -
Kosong Tanah Kosong
P1 - Jumlah bidang tanah yang 2.10.08.2.01.01 - Koordinasi dan -
diredistribusi Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong
di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan jumlah laporan Pengelolaan izin 1 Lap 27.783.468,000
Pemanfaatan Tanah Kosong membuka tanah yang diselesaikan
P1 - Jumlah bidang tanah yang 2.10.08.2.02.01 - Pelaksanaan 27.783.468,000
diredistribusi Inventarisasi Tanah Kosong
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Izin 100 % 142.958.000,000
MEMBUKA TANAH Membuka Tanah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka jumlah dokumen Penerbitan Izin 2 dok 142.958.000,000
Tanah Membuka Tanah
P1 - Jumlah bidang tanah yang 2.10.09.2.01.01 - Koordinasi dan 76.135.000,000
diredistribusi Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka
Tanah
P1 - Jumlah bidang tanah yang 2.10.09.2.01.02 - Pengendalian 66.823.000,000
diredistribusi Pemanfaatan Tanah Negara
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Capaian Kinerja Penatagunaan 100 % 379.677.500,000
Tanah
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang jumlah dokumen Penggunaan Tanah 3 dok 379.677.500,000
Hamparannya dalam satu Daerah yang Hamparannya dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
P1 - Jumlah bidang tanah yang 2.10.10.2.01.01 - Koordinasi dan 132.113.500,000
diredistribusi Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan
Tanah
P1 - Jumlah bidang tanah yang 2.10.10.2.01.02 - Koordinasi Pemetaan 103.669.000,000
diredistribusi Zona Nilai Tanah Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.10.10.2.01.03 - Koordinasi dan 143.895.000,000
Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi
Tanah Kabupaten/Kota

Jumlah : 30.869.344.183,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai LAKIP B Kategori 7.126.579.485,000
BIDANG KETENTERAMAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 7 Dokumen 40.622.710,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
1.05.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 3.440.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
240007 - Persentase 1.05.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 3.421.250,000
pendampingan pelayanan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
pemadaman dan penyelamatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
kebakaran
1.05.01.2.01.03 - Koordinasi dan 3.156.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
1.05.01.2.01.04 - Koordinasi dan 2.171.200,000
Penyusunan DPA-SKPD
1.05.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.413.150,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
1.05.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi 1 Dokumen 18.359.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan kinerja Perangkat Daerah yang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disusun
1.05.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja 7.662.110,000
Perangkat Daerah
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Indikator Pelaksanaan 2 Dokumen 6.343.570.493,000
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah yang ditargetkan
1.05.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 41 Orang/bulan 3.603.514.083,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
1.05.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Penyediaan 1 Dokomen 2.730.111.800,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
yang disusun
1.05.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 1.548.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi keuangan
Keuangan SKPD SKPD yang disusun
1.05.01.2.02.04 - Koordinasi dan 1.959.110,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.05.01.2.02.05 - Koordinasi dan 3.016.600,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.05.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen 1.201.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
1.05.01.2.02.07 - Koordinasi dan 1.140.500,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.05.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan 1.079.400,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah Dokumen Administrasi Barang 1 Dokumen 3.375.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang disusun
1.05.01.2.03.01 - Penyusunan 3.375.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah indikator keluaran Administrasi 4 Buah 542.321.012,000
Daerah Umum Perangkat Daerah yang
dilaksanakan
1.05.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan 466.062.500,000
dan Perlengkapan Kantor
1.05.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan 1.010.512,000
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.05.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan 2.337.000,000
Tamu
1.05.01.2.06.09 - Penyelenggaraan 72.911.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Keluaran Penyediaan Jasa 3 Buah 16.863.970,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
1.05.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat 6.388.220,000
Menyurat
1.05.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa 8.666.750,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.05.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa 1.809.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 14 Unit 179.826.300,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah yang
Daerah dipelihara
1.05.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa 162.414.300,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
1.05.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan 17.412.000,000
dan Mesin Lainnya
1.05.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Persentase Anggota Satlinmas 19 % 1.099.734.244,000
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlatih
Peningkatan Persentase Anggota SatpolPP 31 %
yang berkompetensi
Persentase Capaian Kinerja Penanganan 100 %
Gangguan Trantibum
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Persentase Capaian Kinerja Penegakan 100 %
Perda dan Perkada
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Jumlah pelanggaran dan pengaduan 100 % 302.381.594,000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Trantibum yang ditangani
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1178 - Persentase pelanggaran 1.05.02.2.01.01 - Pencegahan Gangguan jumlah laporan pencegahan 12 laporan 52.288.812,000
dan pengaduan trantibum dalam Ketenteraman dan Ketertiban Umum gangguan ketenteraman dan
provinsi/kabupaten/kota yang Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, ketertiban umum
ditangani Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Jumlah laporan Pencegahan 12 Laporan
Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum
1178 - Persentase pelanggaran 1.05.02.2.01.02 - Penindakan Atas Jumlah laporan penindakan atas 4 Laporan 53.042.412,000
dan pengaduan trantibum dalam Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Gangguan Ketentraman dan
provinsi/kabupaten/kota yang Umum berdasarkan Perda dan Perkada Ketertiban Umum Berdasarkan Perda
ditangani Melalui Penertiban dan Penanganan dan Perkada
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
1245 - Persentase anggota 1.05.02.2.01.03 - Koordinasi Jumlah laporan pelaksanaan 2 Laporan 70.467.000,000
Satlinmas yg telah ditingkatkan Penyelenggaraan Ketentraman dan Koordinasi Penyelenggaraan
kapasitasnya Ketertiban Umum serta Perlindungan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota serta Perlindungan Masyarakat
1245 - Persentase anggota 1.05.02.2.01.04 - Pemberdayaan 33.366.500,000
Satlinmas yg telah ditingkatkan Perlindungan Masyarakat dalam rangka
kapasitasnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
2451 - Persentase aparatur Satpol 1.05.02.2.01.05 - Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM Satuan Polisi 62 Orang 44.460.720,000
PP yang telah mengikuti diklat SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Pamongpraja dan Satuan
dasar, diklat teknis dan diklat Satuan Perlindungan Masyarakat Perlindungan Masyarakat yang
fungsional Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Ditingkatkan Kapasitasnya
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1178 - Persentase pelanggaran 1.05.02.2.01.06 - Kerja Sama antar Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 2 Laporan 45.434.150,000
dan pengaduan trantibum dalam Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Kerja Sama antar Lembaga dan
provinsi/kabupaten/kota yang Pencegahan dan Penanganan Gangguan Kemitraandalam Teknik Pencegahan
ditangani Ketentraman dan Ketertiban Umum Kejahatan
1178 - Persentase pelanggaran 1.05.02.2.01.07 - Pengadaan dan Jumlah Sarana dan Prasarana 4 Unit 444.100,000
dan pengaduan trantibum dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
provinsi/kabupaten/kota yang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
ditangani
2452 - Jumlah SOP dalam 1.05.02.2.01.08 - Penyusunan SOP Jumlah Dokumen SOP Ketertiban 1 Dokumen 1.691.900,000
penegakan Perda dan Perkada, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Umum dan Ketenteraman
serta penyelenggaraan Masyarakat Masyarakat yang Telah Dibuat dan
Tibumtranmas (deteksi dan cegah Dimutakhirkan
dini, pembinaan, penyuluhan,
patroli, pengamanan, pengawalan,
penertiban, penanganan unjuk
rasa dan kerusuhan massa) yang
ditetapkan
1178 - Persentase pelanggaran 1.05.02.2.01.09 - Penyediaan Layanan 1.186.000,000
dan pengaduan trantibum dalam dalam rangka Dampak Penegakan
provinsi/kabupaten/kota yang Peraturan Daerah dan Perkada
ditangani
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Perda / Perbup yang 17 Dokumen 792.863.400,000
Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali ditegakkan
Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1178 - Persentase pelanggaran 1.05.02.2.02.01 - Sosialisasi Penegakan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 8 Laporan 32.186.100,000
dan pengaduan trantibum dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada
provinsi/kabupaten/kota yang Bupati/Wali Kota kepada Masyarakat/Kelompok
ditangani Masyarakat/Pelaku Usaha/
1178 - Persentase pelanggaran 1.05.02.2.02.02 - Pengawasan Atas Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 12 Laporan 704.294.000,000
dan pengaduan trantibum dalam Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan
provinsi/kabupaten/kota yang Peraturan Daerah dan Peraturan Terhadap Kepatuhan Terhadap
ditangani Bupati/Wali Kota Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Wali Kota
1178 - Persentase pelanggaran 1.05.02.2.02.03 - Penanganan Atas 56.383.300,000
dan pengaduan trantibum dalam Pelanggaran Peraturan Daerah dan
provinsi/kabupaten/kota yang Peraturan Bupati/Wali Kota
ditangani
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Jumlah Polisi Pamong Praja yang 3 Orang 4.489.250,000
Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota memiliki kualitas sebagai PPNS
3451 - Jumlah polisi pamong praja 1.05.02.2.03.01 - Pengembangan Jumlah PPNS Kabupaten yang 1 Orang 4.489.250,000
yang memiliki kualifikasi sebagai Kapasitas dan Karier PPNS mendapatkan pembinaan
PPNS
Jumlah PPNS Kabupaten yang 17 PPNS
mendapatkan pembinaan

Jumlah : 8.226.313.729,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai LAKIP B Kategori 5.520.255.336,000
BIDANG KETENTERAMAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen Pelaksanaan 10 Dok 63.151.962,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi
Kinerja PD yang Disusun
1.05.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 30.774.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen
Perangkat Daerah
240007 - Persentase 1.05.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 6.689.012,000
pendampingan pelayanan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
pemadaman dan penyelamatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
kebakaran
1.05.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 5.744.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
1.05.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 4.925.450,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1.05.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 4.187.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
1.05.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 7.512.500,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.05.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 3.320.000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Keluaran Pelaksanaan 9 Dok 4.300.689.672,000
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah yang Direncanakan
1.05.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 13 Orang/bulan 1.543.040.172,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
1.05.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 2.699.947.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.05.01.2.02.03 - Pelaksanaan 4.305.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.05.01.2.02.04 - Koordinasi dan 38.554.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.05.01.2.02.05 - Koordinasi dan 3.396.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
1.05.01.2.02.06 - Pengelolaan dan 1.951.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
1.05.01.2.02.07 - Koordinasi dan 6.712.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.05.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan 2.784.500,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah Dokumen Administrasi Barang 5 Dok 3.878.800,000
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang Disusun
1.05.01.2.03.01 - Penyusunan 3.878.800,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Keluaran Administrasi 3 Dok 65.662.102,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah yang
Dilaksanakan
1.05.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian 53.170.000,000
Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1.05.01.2.05.03 - Pendataan dan 12.492.102,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Keluaran Adiministrasi Umum 7 Jenis 131.608.400,000
Daerah Perangkat Daerah yang Dilaksanakan
1.05.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen 10.072.500,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.05.01.2.06.05 - Penyediaan Barang 5.000.000,000
Cetakan dan Penggandaan
1.05.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan 19.740.000,000
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.05.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan 24.000.000,000
Tamu
1.05.01.2.06.09 - Penyelenggaraan 69.435.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.05.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip 3.360.900,000
Dinamis pada SKPD
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 27.204.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1.05.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 5 Unit 27.204.000,000
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 77.869.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 6.829.000,000
Menyurat Surat Menyurat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.05.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 38.400.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
1.05.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 32.640.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah BMD Penunjang Urusan 12 Unit 850.191.400,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah yang Dipelihara
Daerah
1.05.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 14 Unit 524.109.400,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
1.05.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 326.082.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, Persentase Capaian Kinerja Pelayanan 100 % 1.249.195.348,000
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN Penyelamatan dan Evakuasi WN Korban
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON Kebakaran
KEBAKARAN
Persentase Capaian Kinerja Pelayanan 100 %
Proteksi Kebakaran dan Pemberdayaan
Masyarakat
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Persentase pelayanan pemadaman, 100 % 1.073.911.348,000
Pemadaman, Penyelamatan, dan pengendalian, penyelamatan dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun evakuasi kebakaran dalam waktu
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota tanggap darurat dan non kebakaran
240007 - Persentase 1.05.04.2.01.02 - Pemadaman dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 0 Laporan 1.073.911.348,000
pendampingan pelayanan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
pemadaman dan penyelamatan Kabupaten/Kota Piket dan Pemadaman Kebakaran
kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Persentase sarana dan prasarana 100 % 61.881.000,000
Kebakaran pemadam kebakaran dan penyelamatan
yang memenuhi standar
240007 - Persentase 1.05.04.2.02.01 - Pendataan Sarana Jumlah Dokumen yang Memuat Data 1 Dokumen 61.881.000,000
pendampingan pelayanan Prasarana Proteksi Kebakaran Bangunan/Gedung/Lingkungan yang
pemadaman dan penyelamatan Dipersyaratkan Harus Memiliki
kebakaran Sistem Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Persentase investigasi kejadian 100 % 34.653.000,000
Kebakaran kebakaran yang dilaksanakan
240007 - Persentase 1.05.04.2.03.01 - Investigasi Kejadian Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil 1 Dokumen 34.653.000,000
pendampingan pelayanan Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Kejadian Kebakaran yang Dilakukan
pemadaman dan penyelamatan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Investigasi Lanjutan Meliputi
kebakaran Penelitian dan Pengujian
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat Persentase Capaian Kinerja Pelayanan 100 % 78.750.000,000
dalam Pencegahan Kebakaran Proteksi Kebakaran dan Pemberdayaan
Masyarakat
N0007 - Persentase pembentukan 1.05.04.2.04.01 - Pemberdayaan Jumlah Warga Masyarakat yang 800 Orang 78.750.000,000
relawan pemadam kebakaran di Masyarakat dalam Pencegahan dan Mendapatkan Sosialisasi Edukasi
desa/kelurahan Penanggulangan Kebakaran Melalui Pencegahan dan Penanggulangan
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Kebakaran Setiap Tahunnya

Jumlah : 6.769.450.684,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai LAKIP B Kategori 3.108.039.857,000
BIDANG KETENTERAMAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Tersedianya Dokumen Perencanaan 14 dok 29.018.500,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1.05.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 2.293.800,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen
Perangkat Daerah
240007 - Persentase 1.05.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 1.914.000,000
pendampingan pelayanan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
pemadaman dan penyelamatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
kebakaran
1.05.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1.728.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
1.05.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1.302.800,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1.05.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 12.183.900,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
1.05.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 4 Laporan 1.208.500,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.05.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 4 Laporan 8.387.500,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Indikator Pelaksanaan 20 dok 2.694.777.295,000
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah Yang Ditargetkan
1.05.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 25 Orang/bulan 2.486.664.495,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
1.05.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 195.531.500,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.05.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 2.218.800,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.05.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 1.844.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.05.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 2.158.500,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.05.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen 1.994.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
1.05.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan 2.213.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1.05.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dokumen 2.153.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Indikator Keluaran Adminstrasi 38 dok 107.784.450,000
Daerah Umum Perangkat Daerah Yang
Dilaksanakan
1.05.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 3.436.450,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
1.05.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 15.084.000,000
Tamu Tamu
1.05.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 7 Laporan 89.264.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Keluaran Penyediaan Jasa 288 dok 106.100.812,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Yang Dipelihara
1.05.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 9.973.812,000
Menyurat Surat Menyurat
1.05.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3 Laporan 82.800.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
1.05.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 13.327.000,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 29 unit 170.358.800,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerinyahan Yang Dipelihara
Daerah
1.05.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 10 Unit 17.200.000,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
1.05.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 10 Unit 153.158.800,000
dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN Persentase Capaian Kinerja Pelayanan 100 % 642.614.600,000
BENCANA Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana
Persentase Capaian Kinerja Pelayanan 100 %
Penyelamatan dan Evakuasi bagi penduduk
korban bencana
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Persentase Desa Tangguh Bencana yang 100 %
ditetapkan
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Persentase Warga Negara yang 100 % 141.213.000,000
Bencana Kabupaten/Kota Memperoleh Layanan Informasi Bencana
2445 - Persentase pendampingan 1.05.03.2.01.01 - Penyusunan Kajian Jumlah Dokumen Kajian Risiko 4 Dokumen 65.948.000,000 SKPD PROV :
penanganan tanggap darurat Risiko Bencana Kabupaten/Kota Bencana yang Dilegalisasi bappeda : kenapa kajian risiko bencana
bencana outputnya 4 dokumen? seharusnya setiap
kabupaten 1 saja, berbeda dengan rencana
kontijensi (kalau kontijensi per ancaman
bencana)
Oleh : 5200.koord_bpbd
Pada : 2022-06-23 10:01:38.771073
N0005 - Jumlah orang yang 1.05.03.2.01.02 - Sosialisasi, Komunikasi, Jumlah Orang yang Mendapatkan 60 Orang 75.265.000,000 SKPD PROV :
mendapatkan sosialisasi KIE rawan Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Bappeda NTB : Setuju. Sesuai dengan KEPMEN
bencana Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 050 dan SPM
Bencana) Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Oleh : 5200.koord_bpbd
Secara Tatap Muka kepada Pada : 2022-06-27 22:38:49.421545
Penduduk yang Tinggal di Daerah
Rawan Bencana Sesuai Jenis
Ancaman yang Ada di Kawasan
Tempat Tinggalnya
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Persentase Warga Negara yang 100 % 197.254.500,000
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Memperoleh Layanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
N0006 - Persentase penanganan 1.05.03.2.02.04 - Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri 100 Unit 80.944.000,000 SKPD PROV :
pasca bencana Perlindungan dan Kesiapsiagaan bagi Individu Warga Negara, bappeda : setuju (SPM), agar menjadi perhatian
Terhadap Bencana Keluarga, maupun Petugas terkait SPM urusan sub bencana yang lain, di
kegiatan Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana SPM yang
belum masuk (penyusunan rencana
penanggulangan bencana (jika sudah punya
tidak perlu), penyusunan renkon, Pelatihan
Pencegahan dan Mitigasi, Gladi
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (berkaitan
dengan renkon), Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Oleh : 5200.koord_bpbd
Pada : 2022-06-23 10:06:02.225057
N0006 - Persentase penanganan 1.05.03.2.02.07 - Penanganan 0 116.310.500,000 SKPD PROV :
pasca bencana Pascabencana Kabupaten/Kota bappeda : pindah kegiatan di kepmen 050
Oleh : 5200.koord_bpbd
Pada : 2022-06-23 10:16:23.118123
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Persentase Warga Negara yang 100 % 212.492.000,000
Evakuasi Korban Bencana Diselamatkan dan Dievakuasi
2445 - Persentase pendampingan 1.05.03.2.03.03 - Pencarian, Pertolongan Jumlah Korban yang Berhasil 100 Orang 106.896.500,000 SKPD PROV :
penanganan tanggap darurat dan Evakuasi Korban Bencana Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi bappeda : setuju, SPM
bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Kejadian Bencana Oleh : 5200.koord_bpbd
Pada : 2022-06-23 10:17:29.384138
2445 - Persentase pendampingan 1.05.03.2.03.04 - Penyediaan Logistik Jumlah Korban Bencana yang 100 Orang 105.595.500,000 SKPD PROV :
penanganan tanggap darurat Penyelamatan dan Evakuasi Korban Mendapatkan Distribusi Logistik bappeda : setuju
bencana Bencana Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Oleh : 5200.koord_bpbd
Bencana Pada : 2022-06-23 10:19:00.14756
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Jumlah Penetapan Desa Tangguh 100 % 91.655.100,000
Penanggulangan Bencana Bencana
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1456 - Jumlah aparatur terkait 1.05.03.2.04.02 - Penguatan Jumlah Dokumen Tata Kelola 1 Dokumen 77.855.500,000 SKPD PROV :
kebencanaan di provinsi/ Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Kelembagaan Bencana Daerah bappeda : setuju, tapi untuk destana lebih tepat
kabupaten/kota yang memperoleh di kegiatan pelayanan pencegahan dan
pelatihan pencegahan dan mitigasi kesiapsiagaan.
dan/ atau gladi kesiapsiagaan dalam aplikasi sub kegiatan ini pagu ada tapi di
dokumen rkpd kok tdk ada (0)
Oleh : 5200.koord_bpbd
Pada : 2022-06-23 10:27:04.97147
2445 - Persentase pendampingan 1.05.03.2.04.03 - Kerja Sama antar Jumlah Dokumen Kerja Sama antar 1 Dokumen 13.799.600,000 SKPD PROV :
penanganan tanggap darurat Lembaga dan Kemitraan dalam Lembaga dan Kemitraan dalam bappeda : setuju, dalam aplikasi sub kegiatan ini
bencana Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana pagu ada tapi di dokumen rkpd kok tdk ada (0)
Kabupaten/Kota Oleh : 5200.koord_bpbd
Pada : 2022-06-23 10:27:21.620832

Jumlah : 3.750.654.457,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1.
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.06 . URUSAN PEMERINTAHAN 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 71.00 3.663.584.387,000
BIDANG SOSIAL PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen 14 Dokumen 56.724.248,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 21.222.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 16.981.498,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.06.01.2.01.03 - Koordinasi dan 3.023.850,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
1.06.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen -
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1.06.01.2.01.05 - Koordinasi dan 9.678.500,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.06.01.2.01.06 - Koordinasi dan 2.794.600,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja 3.023.800,000
Perangkat Daerah
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3.455.520.440,000
Perangkat Daerah
1.06.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan 3.398.746.987,000
Tunjangan ASN
1.06.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen -
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.06.01.2.02.03 - Pelaksanaan 52.427.096,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
1.06.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 2 Dokumen -
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.06.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan -
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.06.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 3 Laporan -
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.06.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan 4.346.357,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah Dokumen 1 Dokumen -
Daerah pada Perangkat Daerah
1.06.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen -
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen 1 Dokumen -
Perangkat Daerah
1.06.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen -
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen 12 Dokumen 66.023.000,000
Daerah
1.06.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket -
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
1.06.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 2 Paket -
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1.06.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 20 Paket -
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
1.06.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 3 Dokumen -
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
1.06.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan 10.800.000,000
Tamu
1.06.01.2.06.09 - Penyelenggaraan 55.223.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.06.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen -
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang 3 Unit -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1.06.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 10 Unit -
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
1.06.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 2 Unit -
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pendukung Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Dokumen 12 Dokumen 85.316.699,000
Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2321 Laporan -
Menyurat Surat Menyurat
1.06.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa 85.316.699,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 8 Laporan -
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
1.06.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3 Laporan -
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang 14 Unit -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.06.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
1.06.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 8 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
1.06.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 10 Unit -
dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
1.06.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 0 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
1.06.01.2.09.11 - Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Capaian Kinerja Lembaga Sosial 100 % 652.256.780,000
dan PSKS yg menyelenggarakan
Kesejahteraan Sosial
Persentase Lembaga Sosial dan PSKS yang 100 %
menyelenggarakan Kessos
1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) 52 KK 321.084.210,000
Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Tertangani
116600 - Jumlah lembaga di 1.06.02.2.01.01 - Fasilitasi 294.503.770,000
bidang Kesos yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial KAT
peningkatan kualitas pelayanan
116600 - Jumlah lembaga di 1.06.02.2.01.02 - Peningkatan Kapasitas 26.580.440,000
bidang Kesos yang mendapatkan dan Pendampingan KAT
peningkatan kualitas pelayanan
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan Jumlah Izin Undian/Sumbangan yang 20 Izin 28.325.000,000
dalam Daerah Kabupaten/Kota Diterbitkan
117500 - Jumlah daerah yang aktif 1.06.02.2.02.01 - Koordinasi dan 28.325.000,000
melakukan pemantauan dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis
pengawasan undian gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau
berhadiah (UGB) dan Barang
pengumpulan uang dan barang
(PUB)
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Persentase PSKS Tertangani 100 % 302.847.570,000
Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
115300 - Jumlah Pekerja Sosial 1.06.02.2.03.01 - Peningkatan 24.306.450,000
Masyarakat (PSM) yang Kemampuan Potensi Pekerja Sosial
Ditingkatkan Kapasitasnya Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
115400 - Jumlah Tenaga 1.06.02.2.03.02 - Peningkatan 104.684.110,000
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kemampuan Potensi Tenaga
(TKSK) yang Dikembangkan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
116700 - Jumlah SDM Kesos yang 1.06.02.2.03.03 - Peningkatan 52.679.600,000
Mendapatkan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
Kompetensi dan Profesional Kesejahteraan Sosial Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


116600 - Jumlah lembaga di 1.06.02.2.03.04 - Peningkatan 55.203.600,000
bidang Kesos yang mendapatkan Kemampuan Potensi Sumber
peningkatan kualitas pelayanan Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
116600 - Jumlah lembaga di 1.06.02.2.03.05 - Peningkatan 65.973.810,000
bidang Kesos yang mendapatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan
peningkatan kualitas pelayanan Penguatan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA Persentase Peningkatan Pekerja Migran 62.02 % 8.637.000,000
NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Bermasalah dan Korban Tindak Kekerasan
Tertangani
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Jumlah KTK-PMB (Korban Tindak 7 Orang 8.637.000,000
Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Kekerasan dan Pekerja Migran
Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Bermasalah) yang Dipulangkan ke
Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Daerah Asalnya
117400 - Persentase (%) korban 1.06.03.2.01.01 - Fasilitasi Pemulangan 8.637.000,000
perdagangan orang dan migran, Warga Negara Migran Korban Tindak
tuna sosial, bekas warga binaan Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah
lembaga pemasyarakatan dan/atau Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
korban tindak kekerasan yang Desa/Kelurahan Asal
mendapatkan asistensi rehabilitasi
sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Capaian Kinerja Penanganan 100 % 666.728.758,000
Anak Terlantar, Disabilitas terlantar, Lansia
Terlantar dan Gelandangan Pengemis di
Luar Panti
Persentase Capaian Kinerja Penanganan 97.03 %
PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan
NAPZA di luar panti
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah PMKS dalam SPM Sosial di Luar 150 Orang 315.739.730,000
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Panti yang Tertangani
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
N0016 - Jumlah Gelandangan dan 1.06.04.2.01.01 - Penyediaan 186.150.730,000
Pengemis yang menerima paket Permakanan
permakanan di luar panti sesuai
standar gizi
N0037 - Jumlah Lanjut Usia
Terlantar yang menerima paket
permakanan di luar panti sesuai
standar gizi
405 - Jumlah penyandang
disabilitas terlantar yang menerima
paket permakanan di luar panti
sesuai standar gizi
N0019 - Jumlah Anak Terlantar
yang menerima paket permakanan
di luar panti sesuai standar gizi
N0014 - Jumlah Anak Terlantar 1.06.04.2.01.02 - Penyediaan Sandang 28.339.000,000
yang menerima paket sandang di
luar panti
N0032 - Jumlah Lanjut Usia
Terlantar yang menerima paket
sandang di luar panti
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


407 - Jumlah penyandang
disabilitas terlantar yang menerima
paket sandang di luar panti
N0030 - Jumlah Gelandangan dan
Pengemis yang menerima paket
sandang di luar panti
N0021 - Jumlah alat bantu yang 1.06.04.2.01.03 - Penyediaan Alat Bantu 92.750.000,000
disediakan di luar panti
N0012 - Jumlah penyandang 1.06.04.2.01.04 - Pemberian Pelayanan 1.760.000,000
disabilitas terlantar di luar panti Reunifikasi Keluarga
yang mendapatkan pelayanan
reunifikasi keluarga
N0025 - Jumlah Anak Terlantar di
luar panti yang mendapatkan
pelayanan reunifikasi keluarga
N0008 - Jumlah Lanjut Usia
Terlantar di luar panti yang
mendapatkan pelayanan reunifikasi
keluarga
N0017 - Jumlah Gelandangan dan
Pengemis di luar panti yang
mendapatkan pelayanan reunifikasi
keluarga
N0035 - Jumlah paket bimbingan 1.06.04.2.01.05 - Pemberian Bimbingan 5.680.000,000
fisik, mental, spiritual dan sosial Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
yang dilaksanakan luar panti
N0035 - Jumlah paket bimbingan 1.06.04.2.01.06 - Pemberian Bimbingan Jumlah Peserta Bimbingan Sosial 25 Orang -
fisik, mental, spiritual dan sosial Sosial kepada Keluarga Penyandang kepada Keluarga Penyandang
yang dilaksanakan luar panti Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Lanjut Usia Terlantar, serta
Pengemis dan Masyarakat Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
N0010 - Jumlah penyandang 1.06.04.2.01.07 - Fasilitasi Pembuatan Jumlah Orang yang Terpenuhi 12 Orang -
disabiltas terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan, Akta Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk
pembuatan Nomor Induk Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Kependudukan, Akta Kelahiran,
Kependudukan di luar panti Identitas Anak Surat Nikah, dan Kartu Identitas
Anak bagi Penyandang Disabilitas
Kewenangan Kabupaten/Kota
N0011 - Jumlah Anak terlantar
yang difasilitasi pembuatan Nomor
Induk Kependudukan dan kartu
identitas anak dan akta lahir di luar
panti
N0028 - Jumlah Gelandangan dan
pengemis yang difasilitasi
pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, KTP, Akta
Kelahiran, Surat Nikah dan/atau
KIA di luar panti
N0022 - Jumlah Lanjut Usia
terlantar yang difasilitasi
pembuatan Nomor Induk
Kependudukan di luar panti
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


N0009 - Jumlah Lanjut Usia 1.06.04.2.01.08 - Pemberian Akses ke Jumlah Orang yang Mendapatkan 12 Orang -
Terlantar di luar panti yang Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Akses ke Layanan Pendidikan dan
mendapatkan akses ke layanan Kesehatan Dasar Kewenangan
kesehatan dasar Kabupaten/Kota
N0023 - Jumlah Anak Terlantar di
luar panti yang mendapatkan
akses ke layanan pendidilkan dan
kesehatan dasar
N0031 - Jumlah Gelandangan dan
Pengemis di luar panti yang
mendapatkan akses ke layanan
pendidilkan dan kesehatan dasar
400 - Jumlah layanan data dan 1.06.04.2.01.09 - Pemberian Layanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 1 Orang -
pengaduan yang dimiliki Data dan Pengaduan Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota
400 - Jumlah layanan data dan 1.06.04.2.01.10 - Pemberian Layanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 1 Orang -
pengaduan yang dimiliki Kedaruratan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan
Kabupaten/Kota
N0015 - Jumlah penyandang 1.06.04.2.01.11 - Pemberian Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 1 Orang -
disabilitas terlantar di luar panti Penelusuran Keluarga Pelayanan Penelusuran Keluarga
yang mendapatkan pelayanan Kewenangan Kabupaten/Kota
penelusuran keluarga
400 - Jumlah layanan data dan 1.06.04.2.01.12 - Pemberian Layanan 1.060.000,000
pengaduan yang dimiliki Rujukan
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban 150 Orang 350.989.028,000
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Sosial yang Diberikan Pemenuhan
NAPZA di Luar Panti Sosial Kebutuhan Dasar
400 - Jumlah layanan data dan 1.06.04.2.02.01 - Pemberian Layanan 4.440.342,000
pengaduan yang dimiliki Data dan Pengaduan
400 - Jumlah layanan data dan 1.06.04.2.02.02 - Pemberian Layanan Jumlah Laporan 3 Laporan 247.630.550,000
pengaduan yang dimiliki Kedaruratan
392 - Jumlah Kelompok Rentan 1.06.04.2.02.03 - Penyediaan Jumlah Permakanan yang Disediakan 150 Paket 44.999.149,000
yang Mendapatkan Paket Permakanan
Permakanan
390 - Jumlah korban bencana yang 1.06.04.2.02.04 - Penyediaan Sandang 10.999.498,000
menerima paket sandang
N0021 - Jumlah alat bantu yang 1.06.04.2.02.05 - Penyediaan Alat Bantu 1.280.000,000
disediakan di luar panti
N0024 - Jumlah perbekalan 1.06.04.2.02.06 - Penyediaan Perbekalan 9.190.289,000
kesehatan (obat-obatan) yang Kesehatan di Luar Panti
disediakan di luar panti
N0035 - Jumlah paket bimbingan 1.06.04.2.02.07 - Pemberian Bimbingan 2.935.000,000
fisik, mental, spiritual dan sosial Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
yang dilaksanakan luar panti
N0035 - Jumlah paket bimbingan 1.06.04.2.02.08 - Pemberian Bimbingan 4.945.000,000
fisik, mental, spiritual dan sosial Sosial kepada Keluarga Penyandang
yang dilaksanakan luar panti Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


N0028 - Jumlah Gelandangan dan 1.06.04.2.02.09 - Fasilitasi Pembuatan 1.499.200,000
pengemis yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan, Akta
pembuatan Nomor Induk Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu
Kependudukan, KTP, Akta Identitas Anak
Kelahiran, Surat Nikah dan/atau
KIA di luar panti
N0031 - Jumlah Gelandangan dan 1.06.04.2.02.10 - Pemberian Akses ke 4.925.000,000
Pengemis di luar panti yang Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
mendapatkan akses ke layanan
pendidilkan dan kesehatan dasar
N0015 - Jumlah penyandang 1.06.04.2.02.11 - Pemberian Pelayanan 1.940.000,000
disabilitas terlantar di luar panti Penelusuran Keluarga
yang mendapatkan pelayanan
penelusuran keluarga
N0017 - Jumlah Gelandangan dan 1.06.04.2.02.12 - Pemberian Pelayanan 2.775.000,000
Pengemis di luar panti yang Reunifikasi Keluarga
mendapatkan pelayanan reunifikasi
keluarga
400 - Jumlah layanan data dan 1.06.04.2.02.13 - Pemberian Layanan 8.490.000,000
pengaduan yang dimiliki Rujukan
117700 - Jumlah daerah yang 1.06.04.2.02.14 - Kerja Sama antar 4.940.000,000
melaksanakan pemantauan dan Lembaga dan Kemitraan dalam
pengawasan izin tanda daftar Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
lembaga di bidang kesejahteraan Kabupaten/Kota
sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase Capaian Kinerja Perlindungan 100 % 1.408.533.860,000
JAMINAN SOSIAL dan Penjaminan Sosial Masyarakat dalam
DTKS
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Jumlah Anak-anak Terlantar 60 Orang 95.537.542,000
Terlantar
117300 - Persentase (%) anak 1.06.05.2.01.01 - Penjangkauan 49.501.250,000
yang mendapatkan asistensi Anak-Anak Terlantar
rehabilitasi sosial
117300 - Persentase (%) anak 1.06.05.2.01.02 - Rujukan Anak-Anak 16.586.499,000
yang mendapatkan asistensi Terlantar
rehabilitasi sosial
117300 - Persentase (%) anak 1.06.05.2.01.03 - Pemantauan Terhadap 29.449.793,000
yang mendapatkan asistensi Pelaksanaan Pemeliharaan Anak
rehabilitasi sosial Terlantar
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Persentase Data BDT Terverivali dalam 100 % 1.312.996.318,000
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota SIKS-NG
1134 - Persentase daerah yang 1.06.05.2.02.01 - Pendataan Fakir Miskin 668.935.500,000
aktif melakukan pemutakhiran data Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
terpadu penanggulangan
kemiskinan
1134 - Persentase daerah yang 1.06.05.2.02.02 - Pengelolaan Data Fakir 160.034.322,000
aktif melakukan pemutakhiran data Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
terpadu penanggulangan
kemiskinan
116300 - Jumlah Keluarga yang 1.06.05.2.02.03 - Fasilitasi Bantuan 474.171.497,000
Mendapatkan Bantuan Sosial Sosial Kesejahteraan KeluargaÂ
Bersyarat
116300 - Jumlah Keluarga yang 1.06.05.2.02.04 - Fasilitasi Bantuan 9.854.999,000
Mendapatkan Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Bersyarat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase capaian kinerja penanganan 100 % 432.337.500,000
bencana daerah
Persentase Capaian Kinerja Penanganan 100 %
Bencana Daerah
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial 1104 Orang 290.738.250,000
Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang Tertangani
392 - Jumlah Kelompok Rentan 1.06.06.2.01.01 - Penyediaan Makanan Jumlah Korban Bencana yang 550 Orang 101.013.750,000
yang Mendapatkan Paket Mendapatkan Makanan
Permakanan
390 - Jumlah korban bencana yang 1.06.06.2.01.02 - Penyediaan Sandang 56.272.750,000
menerima paket sandang
391 - Jumlah Tempat 1.06.06.2.01.03 - Penyediaan Tempat 91.890.000,000
Penampungan Pengungsi yang Penampungan Pengungsi
Disediakan
115500 - Jumlah Keluarga Miskin 1.06.06.2.01.04 - Penanganan Khusus 24.081.000,000
dan Rentan yang Mendapatkan bagi Kelompok Rentan
Pendampingan Kewirausahaan
Sosial
393 - Jumlah korban bencana yang 1.06.06.2.01.05 - Pelayanan Dukungan 17.480.750,000
menerima pelayanan dukungan Psikososial
psikososial
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Jumlah Relawan yang Dilatih 46 Orang 141.599.250,000
Pemberdayaan Masyarakat Terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
115800 - Jumlah Warga 1.06.06.2.02.01 - Koordinasi, Sosialisasi 15.395.000,000
Masyarakat Rawan Bencana Alam dan Pelaksanaan Kampung Siaga
Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Bencana
Dan Mitigasi
115800 - Jumlah Warga 1.06.06.2.02.02 - Koordinasi, Sosialisasi 126.204.250,000
Masyarakat Rawan Bencana Alam dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan
Dan Mitigasi
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan 100 % 60.015.800,000
MAKAM PAHLAWAN Taman Makam Pahlawan Nasional
Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan 100 %
TMP
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP 2 Kegiatan 60.015.800,000
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
117600 - Jumlah daerah yang 1.06.07.2.01.01 - Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi 2 Dokumen -
melaksanakan penanaman nilai Prasarana Taman Makam Pahlawan serta Pemeliharaan Sarana dan
kepahlawanan, keperintisan, Nasional Kabupaten/Kota Prasarana Taman Makam Pahlawan
kesetiakawanan, dan restorasi Nasional Kabupaten/Kota
sosial
117600 - Jumlah daerah yang 1.06.07.2.01.02 - Pemeliharaan Taman 18.015.800,000
melaksanakan penanaman nilai Makam Pahlawan Nasional
kepahlawanan, keperintisan, Kabupaten/Kota
kesetiakawanan, dan restorasi
sosial
117600 - Jumlah daerah yang 1.06.07.2.01.03 - Pengamanan Taman 42.000.000,000
melaksanakan penanaman nilai Makam Pahlawan Nasional
kepahlawanan, keperintisan, Kabupaten/Kota
kesetiakawanan, dan restorasi
sosial
Jumlah : 6.892.094.085,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2.
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Nakertrans 75 persen 5.612.621.812,000
BIDANG TENAGA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 7 Dokumen 28.163.400,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 12.390.000,000
yang ditingkatkan kompetensinya Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
dan ditempatkan
Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen
Perangkat Daerah
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 3.055.000,000
yang ditingkatkan kompetensinya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
dan ditempatkan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.235.000,000
yang ditingkatkan kompetensinya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
dan ditempatkan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 2.517.400,000
yang ditingkatkan kompetensinya Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
dan ditempatkan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.540.000,000
yang ditingkatkan kompetensinya Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
dan ditempatkan Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 2.280.000,000
yang ditingkatkan kompetensinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
dan ditempatkan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2 Laporan 3.146.000,000
yang ditingkatkan kompetensinya Perangkat Daerah Perangkat Daerah
dan ditempatkan
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan 4.439.086.712,000
Perangkat Daerah
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 46 Orang/bulan 4.328.046.112,000
sektor prioritas yang meningkat Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
produktivitasnya
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 5 Dokumen 92.610.000,000
sektor prioritas yang meningkat Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
produktivitasnya
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 3.385.000,000
sektor prioritas yang meningkat Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
produktivitasnya Keuangan SKPD SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 6 Dokumen 3.240.000,000
sektor prioritas yang meningkat Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
produktivitasnya
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 3.511.600,000
sektor prioritas yang meningkat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
produktivitasnya Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen 2.235.000,000
sektor prioritas yang meningkat Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
produktivitasnya Pemeriksaan Pemeriksaan
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 15 Laporan 2.258.000,000
sektor prioritas yang meningkat Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
produktivitasnya Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 4 Dokumen 3.801.000,000
sektor prioritas yang meningkat dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
produktivitasnya
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 176.388.500,000
Daerah
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 4 Paket 8.142.500,000
sektor prioritas yang meningkat Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
produktivitasnya Kantor yang Disediakan
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket -
sektor prioritas yang meningkat Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
produktivitasnya
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 14.070.000,000
sektor prioritas yang meningkat Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
produktivitasnya
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 45 Laporan 6.071.000,000
sektor prioritas yang meningkat Tamu Tamu
produktivitasnya
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 14 Laporan 148.105.000,000
sektor prioritas yang meningkat Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
produktivitasnya SKPD
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 501.520.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 2 Unit 501.520.000,000
sektor prioritas yang meningkat dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
produktivitasnya
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 377.967.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1600 Laporan 28.024.500,000
sektor prioritas yang meningkat Menyurat Surat Menyurat
produktivitasnya
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 319.010.000,000
sektor prioritas yang meningkat Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
produktivitasnya Listrik yang Disediakan
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 10 Laporan 30.932.500,000
sektor prioritas yang meningkat Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
produktivitasnya yang Disediakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 89.496.200,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 5 Unit 89.496.200,000
sektor prioritas yang meningkat Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
produktivitasnya dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Unit -
sektor prioritas yang meningkat dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
produktivitasnya
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
sektor prioritas yang meningkat Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
produktivitasnya Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA -
KERJA
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga -
Kerja (RTK)
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.02.2.01.01 - Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana Tenaga 65 Dokumen -
sektor prioritas yang meningkat Tenaga Kerja Makro Kerja Makro
produktivitasnya
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.02.2.01.02 - Penyusunan Rencana Jumlah Perusahaan yang Menyusun 75 Perusahaan -
sektor prioritas yang meningkat Tenaga Kerja Mikro RTK Mikro
produktivitasnya
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 308.126.300,000
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan 90.393.300,000
berdasarkan Unit Kompetensi
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat 60 Orang 45.023.800,000
yang ditingkatkan kompetensinya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada
dan ditempatkan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Tahun n
Kompetensi
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.03.2.01.02 - Koordinasi Lintas Jumlah Kesepakatan/Koordinasi 60 Lembaga 45.369.500,000
sektor prioritas yang meningkat Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor dalam rangka Optimalisasi Kapasitas
produktivitasnya Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Instruktur dan Peningkatan Sarana
Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Prasarana Pelatihan Vokasi dan
Kerja Produktivitas pada Tahun n
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.03.2.01.03 - Pengadaan Sarana Jumlah Pengadaan dan 0 Unit -
yang ditingkatkan kompetensinya Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja
dan ditempatkan
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga 20.392.500,000
Pelatihan Kerja Swasta
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.03.2.02.01 - Pembinaan Lembaga Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja 5 Lembaga 20.392.500,000
yang ditingkatkan kompetensinya Pelatihan Kerja Swasta Swasta yang Dibina
dan ditempatkan
2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran -
Lembaga Pelatihan Kerja
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.03.2.03.01 - Penyediaan Sumber Jumlah Sumber Daya Perizinan 0 Perizinan -
yang ditingkatkan kompetensinya Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Lembaga Pelatihan Kerja Secara
dan ditempatkan Secara Terintegrasi Terintegrasi
2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada 197.340.500,000
Perusahaan Kecil
484.2 - Jumlah tenaga kerja di 2.07.03.2.04.01 - Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Perusahaan Kecil yang 120 Perusahaan 197.340.500,000
sektor prioritas yang meningkat Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Mendapat Konsultansi Peningkatan
produktivitasnya Produktivitas
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA 103.097.835,000
KERJA
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di -
Daerah Kabupaten/Kota
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.04.2.01.01 - Penyediaan Sumber Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja 5 Orang -
yang ditingkatkan kompetensinya Daya Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui
dan ditempatkan Bimtek dan lain-lain untuk
Peningkatan Kompetensi
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.04.2.01.02 - Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang 550 Orang -
yang ditingkatkan kompetensinya Ditempatkan Melalui Layanan AKAD
dan ditempatkan dan AKL
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar 103.097.835,000
Kerja
470.1 - Jumlah tenaga kerja yang 2.07.04.2.03.01 - Pemeliharaan dan Jumlah Data dan Informasi yang 30 Dokumen 15.020.000,000
ditempatkan di dalam negeri Operasional Aplikasi Informasi Pasar Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar
Kerja Online Kerja Online
470.1 - Jumlah tenaga kerja yang 2.07.04.2.03.02 - Pelayanan dan Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja 500 Orang 30.990.015,000
ditempatkan di dalam negeri Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online yang Terdaftar dalam Pasar Kerja
Melalui Sistem Online (Karir Hub)
470.1 - Jumlah tenaga kerja yang 2.07.04.2.03.03 - Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang 500 Orang 57.087.820,000
ditempatkan di dalam negeri Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job
Fair/Bursa Kerja
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan -
Purna Penempatan) di Daerah
Kabupaten/Kota
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.04.2.04.01 - Peningkatan Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi 120 Orang -
yang ditingkatkan kompetensinya Pelindungan dan Kompetensi Calon dan Ditingkatkan Kompetensinya
dan ditempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja
Migran Indonesia (PMI)
461.1 - Jumlah pekerja pada
perusahaan yang menerapkan
perlindungan hak – hak pekerja
dan dialog sosial
461.1 - Jumlah pekerja pada 2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai 1650 Orang -
perusahaan yang menerapkan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Prosedur dalam LTSA dan PMI
perlindungan hak – hak pekerja Bermasalah yang Ditangani
dan dialog sosial
1082.1 - Persentase Tenaga Kerja 2.07.04.2.04.03 - Pemberdayaan Pekerja Jumlah PMI Purna yang 80 Orang -
yang ditingkatkan kompetensinya Migran Indonesia Purna Penempatan Diberdayakan
dan ditempatkan
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 89.089.578,000

2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan 89.089.578,000


Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama untuk Perusahaan yang Hanya
Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
461.1 - Jumlah pekerja pada 2.07.05.2.01.01 - Pengesahan Peraturan Jumlah Perusahaan yang 15 Perusahaan 89.089.578,000
perusahaan yang menerapkan Perusahaan bagi Perusahaan Melaksanakan Pengesahan Peraturan
perlindungan hak – hak pekerja Perusahaan yang Terkait dengan
dan dialog sosial Hubungan Industrial dan Terdaftar di
WLKP Online
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


461.1 - Jumlah pekerja pada 2.07.05.2.01.03 - Penyelenggaraan Jumlah Data dan Informasi Sarana 300 Laporan -
perusahaan yang menerapkan Pendataan dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah,
perlindungan hak – hak pekerja Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang
dan dialog sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek
serta Pengupahan
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian -
Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok
Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
461.1 - Jumlah pekerja pada 2.07.05.2.02.01 - Pencegahan Jumlah Perselisihan yang Dicegah 15 Perkara -
perusahaan yang menerapkan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok
perlindungan hak – hak pekerja Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
dan dialog sosial Berakibat/Berdampak pada Kepentingan
di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
461.1 - Jumlah pekerja pada 2.07.05.2.02.02 - Penyelesaian Jumlah Perkara Perselisihan yang 15 Perkara -
perusahaan yang menerapkan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Terselesaikan
perlindungan hak – hak pekerja Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
dan dialog sosial Berakibat/Berdampak pada Kepentingan
di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.32 . URUSAN PEMERINTAHAN 3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN 215.747.000,000


BIDANG TRANSMIGRASI TRANSMIGRASI
3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran 215.747.000,000
Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1181 - Nilai rata – rata indeks 3.32.03.2.01.05 - Penyuluhan Jumlah Calon Transmigran yang 20 Kepala Keluarga 81.459.000,000
perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Mendapatkan Penyuluhan
Transmigrasi Prioritas Nasional
yang direvitalisasi
1237 - Nilai rata – rata indeks 3.32.03.2.01.06 - Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau 15 Orang 134.288.000,000
perkembangan 100 kawasan Transmigran yang Mendapatkan
Transmigrasi Prioritas Kementerian Pelatihan
yang direvitalisasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN 285.709.000,000
KAWASAN TRANSMIGRASI
3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan 285.709.000,000
Permukiman pada Tahap Kemandirian
1181 - Nilai rata – rata indeks 3.32.04.2.01.01 - Penguatan SDM dalam Jumlah Kepala Keluarga Transmigran 20 Kepala Keluarga 166.549.000,000
perkembangan 52 Kawasan rangka Kemandirian Satuan Pemukiman yang Dibina
Transmigrasi Prioritas Nasional
yang direvitalisasi
1237 - Nilai rata – rata indeks 3.32.04.2.01.02 - Penguatan Jumlah Satuan Permukiman yang 8 Satuan 119.160.000,000
perkembangan 100 kawasan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Dikembangkan dalam rangka Permukiman
Transmigrasi Prioritas Kementerian Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Penguatan Infrastruktur Sosial,
yang direvitalisasi Satuan Pemukiman Ekonomi dan Kelembagaan

Jumlah : 6.614.391.525,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2.
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.08 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai LKjIP Dinas P2KBP3A 78,73 Nilai 7.735.366.737,000
BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Pelaksanaan 11 Dokumen 47.354.720,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja PD yang disusun
2.08.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 32.294.200,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.08.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 1.856.280,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.08.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1.326.600,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
2.08.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1.641.280,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
2.08.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1.261.600,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
2.08.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 3.233.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.08.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2 Laporan 5.741.760,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 360 Dokumen 7.413.548.469,000
Perangkat Daerah PD yang disusun
2.08.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 56 Orang/bulan 7.326.685.669,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
2.08.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 3 Dokumen 74.170.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.08.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 350 Dokumen 3.790.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
2.08.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 1.151.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.08.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 2.141.200,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.08.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen 2.190.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
2.08.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 3 Laporan 1.725.600,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2.08.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dokumen 1.695.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen Pelaksanaan 93 Dokumen 88.044.548,000
Daerah Administrasi Umum PD yang disusun
2.08.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 21 Paket 2.460.548,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
2.08.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 48 Dokumen 2.400.000,000
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
2.08.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 24 Laporan 5.720.000,000
Tamu Tamu
2.08.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 15 Laporan 77.464.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah Dokumen Pelaksanaan 6 Dokumen 81.900.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD
Daerah yang disusun
2.08.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 6 Unit 81.900.000,000
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1191 Dokumen 104.519.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD
yang disusun
2.08.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 14.389.000,000
Menyurat Surat Menyurat
2.08.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 72.130.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
2.08.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 18.000.000,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Dokumen Pelaksanaan 44 Dokumen -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan
Daerah PD yang disusun
2.08.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.08.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 6 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.08.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 35 Unit -
dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
2.08.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN Peningkatan Persentase PD yang 82.14 % -
GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN menerapkan Anggaran Responsif Gender
melalui APBD
Peningkatan Persentase Perempuan yang 0.11 %
mendapatkan pemberdayaan pada sektor
politik ekonomi sosial dan budaya
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang 18 Lembaga -
Pengarusutamaan Gender (PUG) pada terbentuk
Lembaga Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerah yang telah 60 OPD
dilatih PUG
08 - Persentase ARG pada belanja 2.08.02.2.01.01 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi 1 Dokumen -
operasi dan belanja modal APBD Sinkronisasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Perumusan
Pelaksanaan PUG Kebijakan Pengarustamaan Gender
(PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
08 - Persentase ARG pada belanja 2.08.02.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen -
operasi dan belanja modal APBD Sinkronisasi Pelaksanaan PUG dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kewenangan Kabupaten/Kota Pengarustamaan Gender (PUG)
Kewenangan Kabupaten/Kota
08 - Persentase ARG pada belanja 2.08.02.2.01.03 - Advokasi Kebijakan Jumlah Perangkat Daerah yang 40 Perangkat -
operasi dan belanja modal APBD dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Mendapat Advokasi Kebijakan dan Daerah
termasuk PPRG Pendampingan Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender (PUG)
Termasuk Perencaan Pembangunan
Responsif Gender (PPRG)
Kewenangan Kabupaten/Kota
08 - Persentase ARG pada belanja 2.08.02.2.01.04 - Sosialisasi Kebijakan Jumlah Perangkat Daerah yang 40 Perangkat -
operasi dan belanja modal APBD Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Daerah
Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender (PUG) Termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif Gender
(PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Jumlah lembaga layanan pemberdayaan 3 Lembaga -
Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi perempuan yang mendapat pelatihan
pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota
1084 - Indeks Pembangunan 2.08.02.2.02.01 - Sosialisasi Peningkatan Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi 1 Dokumen -
Gender (IPG) Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Peningkatan Partisipasi Perempuan
Hukum, Sosial dan Ekonomi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Jumlah lembaga layanan pemberdayaan 1 Lembaga -
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan perempuan yang mendapatkan bantuan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan keuangan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota kabupaten/kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Jumlah organisasi kemasyarakatan yang 1 Lembaga
bergerak dlm bidang perempuan tingkat
kabupaten/kota yang mendapatkan
pelatihan
1084 - Indeks Pembangunan 2.08.02.2.03.03 - Pengembangan Jumlah Dokumen Komunikasi 4 Dokumen -
Gender (IPG) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Tersedia
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN Penurunan Rasio kekerasan pada 8.45 % -
PEREMPUAN perempuan termasuk TPPO (per 100.000
penduduk perempuan) yang ditangani
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Jumlah media massa (cetak, elektronik) 2 Media -
Terhadap Perempuan Lingkup Daerah yang bekerja sama dengan pemkab/kota
Kabupaten/Kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE
pencegahan kekerasan terhadap
perempuan
88 - Persentase perempuan 2.08.03.2.01.01 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen -
korban kekerasan dan TPPO yang Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, dan Sinkronisasi Pelaksanaan
mendapatkan layanan Program dan Kegiatan Pencegahan Kebijakan, Program dan Kegiatan
komprehensif Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Pencegahan Kekerasan Terhadap
Daerah Kabupaten/Kota Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Persentase korban kekerasan 100 % -
Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan perempuan yang terlayani
yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
88 - Persentase perempuan 2.08.03.2.02.02 - Koordinasi dan Jumlah Layanan Tindak Lanjut 15 Layanan -
korban kekerasan dan TPPO yang Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Pengaduan yang Memerlukan
mendapatkan layanan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Koordinasi dan Sinkronisasi bagi
komprehensif Perempuan Korban Kekerasan Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03 - Penguatan dan -
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
88 - Persentase perempuan 2.08.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas Jumlah sumber Daya Manusia 25 Orang -
korban kekerasan dan TPPO yang Sumber Daya Lembaga Penyedia Lembaga Penyedia Layanan
mendapatkan layanan Layanan Penanganan bagi Perempuan Penanganan bagi Perempuan Korban
komprehensif Korban Kekerasan Kewenangan Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Mendapat
Peningkatan Kapasitas
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Peningkatan Pemenuhan Indikator Kualitas 60 -
KELUARGA Keluarga
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga Jumlah Indikator pembangunan 3 Indikator -
dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) ketahanan keluarga yang terpenuhi
dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1084 - Indeks Pembangunan 2.08.04.2.01.01 - Advokasi Kebijakan Jumlah Perangkat Daerah yang 25 Perangkat -
Gender (IPG) dan Pendampingan untuk Mewujudkan mendapat Advokasi dan Daerah
KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Pendampingan Keluarga untuk
Kabupaten/Kota Mewujudkan Kesetaraan Gender
(KG) dan Perlindungan Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1084 - Indeks Pembangunan 2.08.04.2.01.02 - Pelaksanaan Jumlah Komunikasi, Informasi, 5 Dokumen -
Gender (IPG) Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender
dan Perlindungan Anak bagi Keluarga (KG) dan Perlindungan Anak bagi
Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota yang Tersedia
1084 - Indeks Pembangunan 2.08.04.2.01.03 - Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen -
Gender (IPG) Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat
Kualitas Keluarga Kewenangan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Jumlah lembaga penyedia layanan 1 Lembaga -
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan kualitas keluarga yang
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam dilatih
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1084 - Indeks Pembangunan 2.08.04.2.02.03 - Penguatan Jejaring Jumlah Dokumen Hasil Penguatan 1 Dokumen -
Gender (IPG) antar Lembaga Penyedia Layanan Jejaring Antar Lembaga Penyedia
Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Layanan Peningkatan Kualitas
Daerah Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan 100 % -
DATA GENDER DAN ANAK Sistem Data Gender dan Anak
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Persentase data yang terinput dalam 100 % -
Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak sistem SIGA dan SIMPONI
Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1084 - Indeks Pembangunan 2.08.05.2.01.01 - Penyediaan Data Jumlah Dokumen Data Gender dan 2 Dokumen -
Gender (IPG) Gender dan Anak di Kewenangan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia
Kabupaten/Kota
1084 - Indeks Pembangunan 2.08.05.2.01.02 - Penyajian dan Jumlah Dokumen Penyajian dan 2 Dokumen -
Gender (IPG) Pemanfaatan Data Gender dan Anak Pemanfaatan Data Gender dan Anak
dalam Kelembagaan Data di Kewenangan dalam Kelembagaan Data di
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Persentase Peningkatan Pemenuhan 95.83 % -
(PHA) Indikator KLA
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada -
Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
1126 - Indeks Perlindungan Anak 2.08.06.2.01.01 - Advokasi Kebijakan Jumlah Organisasi Pemerintah, Non 20 Organisasi -
(IPA) dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
pada Lembaga Pemerintah, Non yang Mendapat Advokasi Kebijakan
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha dan Pendampingan Pemenuhan Hak
Kewenangan Kabupaten/Kota Anak pada Organisasi Pemerintah,
Non Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha
1126 - Indeks Perlindungan Anak 2.08.06.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen -
(IPA) Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan dan Sinkronisasi Pelembagaan
Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Jumlah lembaga penyedia layanan 8 Lembaga -
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak yang
Peningkatan Kualitas Hidup Anak difasilitasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
1126 - Indeks Perlindungan Anak 2.08.06.2.02.01 - Penyediaan Layanan Jumlah Anak yang Mendapatkan 60 Orang -
(IPA) Peningkatan Kualitas Hidup Anak Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Kewenangan Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1126 - Indeks Perlindungan Anak 2.08.06.2.02.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen -
(IPA) Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
1126 - Indeks Perlindungan Anak 2.08.06.2.02.03 - Pengembangan Jumlah Dokumen Komunikasi 4 Dokumen -
(IPA) Komunikasi, Informasi dan Edukasi Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Penyedia Layanan Peningkatan
Hidup Anak Tingkat Daerah Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1126 - Indeks Perlindungan Anak 2.08.06.2.02.04 - Penguatan Jejaring Jumlah Dokumen Hasil Penguatan 1 Dokumen -
(IPA) antar Lembaga Penyedia Layanan Jejaring Antar Lembaga Penyedia
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Daerah Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS Penurunan persentase anak korban tindak 0.034 % -
ANAK kekerasan
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Jumlah media massa (cetak, elektronik) 1 Media -
Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak yang bekerja sama dengan pemkab/kota
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE
pencegahan kekerasan terhadap anak
561 - Persentase anak 2.08.07.2.01.01 - Advokasi Kebijakan Jumlah Perangkat Daerah yang 30 Perangkat -
memerlukan perlindungan khusus dan Pendampingan Pelaksanaan Mendapat Advokasi Kebijakan dan Daerah
yang mendapatkan layanan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan
komprehensif Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kebijakan, Program dan Kegiatan
Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
561 - Persentase anak 2.08.07.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 2 Dokumen -
memerlukan perlindungan khusus Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan dan Sinkronisasi Pencegahan
yang mendapatkan layanan Terhadap Anak Kewenangan Kekerasan Terhadap Anak
komprehensif Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Persentase korban kekerasan anak yang 100 % -
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus terlayani
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
561 - Persentase anak 2.08.07.2.02.01 - Penyediaan Layanan Jumlah Anak yang Memerlukan 20 Orang -
memerlukan perlindungan khusus Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Perlindungan Khusus Mendapatkan
yang mendapatkan layanan Memerlukan Perlindungan Khusus Layanan Pengaduan Kewenangan
komprehensif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
561 - Persentase anak 2.08.07.2.02.02 - Koordinasi dan Jumlah Layanan Tindak Lanjut 20 Layanan -
memerlukan perlindungan khusus Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Pengaduan yang Memerlukan
yang mendapatkan layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi
komprehensif Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Jumlah lembaga layanan anak yang 2 Lembaga -
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan telah memiliki standar pelayanan
bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan minimal
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
561 - Persentase anak 2.08.07.2.03.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen -
memerlukan perlindungan khusus Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas dan Sinkronisasi Peningkatan
yang mendapatkan layanan Sumber Daya Lembaga Penyedia Kapasitas Sumber Daya Lembaga
komprehensif Layanan Anak yang Memerlukan Penyedia Layanan Anak yang
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Memerlukan Perlindungan Khusus
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.14 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk 1.93 % -
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK (%)
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Jumlah kebijakan pengendalian kualitas 2 Dokumen -
Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi penduduk
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
656 - Angka kelahiran total (Total 2.14.02.2.01.02 - Penyusunan dan Jumlah Dokumen Penyusunan dan 1 Dokumen -
Fertility Rate/TFR) per WUS usia Pemanfaatan Grand Design Pemanfaatan Grand Design
15-49 Tahun Pembangunan Kependudukan (GDPK) Pembangunan Kependudukan
Tingkat Kabupaten/Kota (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
1999 - Indeks Pembangunan 2.14.02.2.01.14 - Pelaksanaan Sarasehan Jumlah Laporan Sarasehan Hasil 1 Laporan -
Keluarga (iBangga) Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pemutakhiran Data Keluarga
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan 17 Dokumen -
Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Pengendalian Penduduk
Kabupaten/Kota
1999 - Indeks Pembangunan 2.14.02.2.02.08 - Membentuk Rumah Jumlah Rumah Data Kependudukan 34 Unit -
Keluarga (iBangga) Data Kependudukan di Kampung KB di Kampung KB untuk Memperkuat
untuk Memperkuat Integrasi Program Integrasi Program Bangga Kencana
KKBPK di Sektor Lain (Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) di Sektor Lain yang
Dibentuk
1999 - Indeks Pembangunan 2.14.02.2.02.09 - Pembinaan dan Jumlah Laporan Pembinaan dan 4 Laporan -
Keluarga (iBangga) Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan
Informasi Keluarga Sistem Informasi Keluarga
1999 - Indeks Pembangunan 2.14.02.2.02.11 - Penyediaan Data dan Jumlah Data dan Informasi Keluarga 1 Dokumen -
Keluarga (iBangga) Informasi Keluarga yang Tersedianya
1999 - Indeks Pembangunan 2.14.02.2.02.12 - Pencatatan dan Jumlah Laporan Pencatatan dan 1 Laporan -
Keluarga (iBangga) Pengumpulan Data Keluarga Pengumpulan Data Keluarga
1999 - Indeks Pembangunan 2.14.02.2.02.13 - Pengolahan dan Jumlah Dokumen Pengolahan dan 12 Dokumen -
Keluarga (iBangga) Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Pelaporan Data Pengendalian
dan Pelayanan KB Lapangan dan Pelayanan KB
1999 - Indeks Pembangunan 2.14.02.2.02.14 - Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 6 Laporan -
Keluarga (iBangga) Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Pembinaan dan Pengawasan
Program KKBPK
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA Penurunan Kebutuhan ber KB yang tidak 14.30 % -
BERENCANA (KB) terpenuhi (UnmeetNeed) (%)
Persentase Capaian Kinerja Pemakaian 64 %
kontrasepsi Modern (MCPR)
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Persentase masyarakat yang terpapar isi 100 % -
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pesan Program KKBPK (advokasi dan
Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai KIE)
Kearifan Budaya Lokal
658 - Persentase kebutuhan 2.14.03.2.01.01 - Advokasi Program Jumlah Organisasi yang 20 Organisasi -
ber-KB yang tidak terpenuhi KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Mendapatkan Advokasi Program
(unmet need) Kerja Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


658 - Persentase kebutuhan 2.14.03.2.01.02 - Komunikasi, Informasi Jumlah Dokumen Komunikasi, 3 Dokumen -
ber-KB yang tidak terpenuhi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Informasi dan Edukasi (KIE)
(unmet need) Kearifan Budaya Lokal Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Sesuai Kearifan Budaya
Lokal
658 - Persentase kebutuhan 2.14.03.2.01.04 - Promosi dan KIE Jumlah Dokumen Promosi dan KIE 1 Dokumen -
ber-KB yang tidak terpenuhi Program KKBPK Melalui Media Massa Program Bangga Kencana
(unmet need) Cetak dan Elektronik serta Media Luar (Pembangunan Keluarga,
Ruang Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik serta Media
Luar Ruang
2000 - Angka kelahiran remaja 2.14.03.2.01.06 - Pelaksanaan Jumlah Laporan Mekanisme 24 Laporan -
umur 15-19 tahun (Age Specific Mekanisme Operasional Program KKBPK Operasional Program Bangga
Fertility Rate/ASFR 15-19) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Kencana (Pembangunan Keluarga,
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Kependudukan, dan Keluarga
(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Berencana) Melalui Rapat Koordinasi
Kecamatan (Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa (Rakordes), dan
Mini Lokakarya (Minilok)
1999 - Indeks Pembangunan 2.14.03.2.01.07 - Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 24 Laporan -
Keluarga (iBangga) Operasional dan Sarana di Balai Operasional dan Sarana di Balai
Penyuluhan KKBPK Penyuluhan Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana)
2000 - Angka kelahiran remaja 2.14.03.2.01.08 - Pengendalian Program Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 1 Laporan -
umur 15-19 tahun (Age Specific KKBPK Program KKBPK
Fertility Rate/ASFR 15-19)
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penurunan Persentase kesertaan KB di 70.16 % -
Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB Kabupaten dan Kota dengan kesertaan
(PKB/PLKB) rendah
656 - Angka kelahiran total (Total 2.14.03.2.02.04 - Penggerakan Kader Jumlah Kader yang Mengikuti 960 Orang -
Fertility Rate/TFR) per WUS usia Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Penggerakan Kader Institusi
15-49 Tahun Masyarakat Pedesaan (IMP)
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) 96 % -
Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat yang siap melayani KB MKJP
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB
di Daerah Kabupaten/Kota
657 - Angka prevalensi kontrasepsi 2.14.03.2.03.01 - Pengendalian Jumlah Laporan Pengendalian 12 Laporan -
modern/modern Contraceptive Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Pendistribusian Alat dan Obat
(mCPR) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan
dan Jejaringnya Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
657 - Angka prevalensi kontrasepsi 2.14.03.2.03.03 - Peningkatan Kesertaan Jumlah Orang yang Mengikuti 2570 Orang -
modern/modern Contraceptive Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Kesertaan Penggunaan Metode
(mCPR) Panjang (MKJP) Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
657 - Angka prevalensi kontrasepsi 2.14.03.2.03.04 - Penyediaan Dukungan Jumlah Laporan Dukungan Ayoman 15 Laporan -
modern/modern Contraceptive Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Komplikasi Berat dan Kegagalan
(mCPR) Penggunaan MKJP Penggunaan MKJP
657 - Angka prevalensi kontrasepsi 2.14.03.2.03.06 - Penyediaan Sarana Jumlah Unit Sarana Penunjang 25 Unit -
modern/modern Contraceptive Penunjang Pelayanan KB Pelayanan KB
(mCPR)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


657 - Angka prevalensi kontrasepsi 2.14.03.2.03.08 - Pembinaan Pelayanan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 4 Laporan -
modern/modern Contraceptive Keluarga Berencana dan Kesehatan Pelayanan Keluarga Berencana dan
(mCPR) Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
657 - Angka prevalensi kontrasepsi 2.14.03.2.03.11 - Dukungan Operasional Jumlah Laporan Dukungan 5 Laporan -
modern/modern Contraceptive Pelayanan KB Bergerak Operasional Pelayanan KB Bergerak
(mCPR)
657 - Angka prevalensi kontrasepsi 2.14.03.2.03.13 - Peningkatan Kesertaan Jumlah Akseptor yang Mendapat 10 Orang -
modern/modern Contraceptive KB Pria Peningkatan Kesetaraan KB Pria
(mCPR)
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3 POKJA -
Peningkatan Peran Serta Organisasi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK
Kemasyarakatan Tingkat Daerah yang efektif
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1999 - Indeks Pembangunan 2.14.03.2.04.02 - Integrasi Jumlah Dokumen Hasil Integrasi 1 Dokumen -
Keluarga (iBangga) Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Pembangunan Lintas Sektor di
KB Kampung KB
656 - Angka kelahiran total (Total 2.14.03.2.04.03 - Pelaksanaan dan Jumlah Kampung KB yang Mengikuti 34 Kampung -
Fertility Rate/TFR) per WUS usia Pengelolaan Program KKBPK di Kampung Pelaksanaan dan Pengelolaan
15-49 Tahun KB Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) di Kampung KB
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Penurunan Angka Keluarga Pra Sejahtera 16,81 % -
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Median Usia Kawin Pertama Perempuan 22 Tahun -
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49
Kesejahteraan Keluarga tahun
1999 - Indeks Pembangunan 2.14.04.2.01.02 - Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana Kelompok 12 Unit -
Keluarga (iBangga) Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan BKL, PPPKS, PIK-R dan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
1999 - Indeks Pembangunan 2.14.04.2.01.04 - Orientasi/Pelatihan Jumlah Kader yang Mengikuti 1152 Orang -
Keluarga (iBangga) Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Orientasi/Pelatihan Teknis
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Pelaksana/Kader Ketahanan dan
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
Ekonomi Keluarga/UPPKS) BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
1999 - Indeks Pembangunan 2.14.04.2.01.05 - Penyediaan Biaya Jumlah Kader Pengelola dan 1152 Orang -
Keluarga (iBangga) Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan
Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, BKL, PPPKS, PIK-R dan
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)
1999 - Indeks Pembangunan 2.14.04.2.01.07 - Promosi dan Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil Promosi dan 1 Laporan -
Keluarga (iBangga) Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Ketahanan dan Kesejahteraan
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
Ekonomi Keluarga/UPPKS) PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1999 - Indeks Pembangunan 2.14.04.2.01.08 - Promosi dan Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil Promosi dan 1 Laporan -
Keluarga (iBangga) Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Ketahanan dan Kesejahteraan
Tua Hebat, Generasi Berencana, Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,
Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Generasi Berencana, Kelanjutusiaan
Keuangan Keluarga) serta Pengelolaan Keuangan
Keluarga)
1999 - Indeks Pembangunan 2.14.04.2.01.11 - Advokasi dan Promosi Jumlah Orang yang Mendapatkan 60 Orang -
Keluarga (iBangga) IPK Advokasi dan Promosi iBangga
(Indeks Pembangunan Keluarga)

Jumlah : 7.735.366.737,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2.
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.09 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3.383.373.538,000
BIDANG PANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 141.781.400,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.09.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 31.287.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.09.01.2.01.02 - Koordinasi dan 12.208.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.09.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah RKAP-SKPD 1 Dokumen 9.750.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
2.09.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.020.000,000
Penyusunan DPA-SKPD
2.09.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPPA-SKPD 1 Dokumen 4.267.400,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2.09.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 Dokumen 8.142.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perangkat Daerah
2.09.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 0 Laporan 72.107.000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan 2.619.004.488,000
Perangkat Daerah
2.09.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan 2.553.498.588,000
Tunjangan ASN
2.09.01.2.02.03 - Pelaksanaan 54.441.500,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
2.09.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen -
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2.09.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen 3.850.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Akhir Tahun yang tersusun
Tahun SKPD
2.09.01.2.02.07 - Koordinasi dan 1.322.400,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.09.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan 5.892.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik 4.706.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah
2.09.01.2.03.01 - Penyusunan 1.056.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.09.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan 3.650.000,000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 10.319.000,000
Perangkat Daerah
2.09.01.2.05.01 - Peningkatan Sarana 1.322.000,000
dan Prasarana Disiplin Pegawai
2.09.01.2.05.03 - Pendataan dan 4.257.000,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.09.01.2.05.04 - Koordinasi dan 3.660.000,000
Pelaksanaan Sistem Informasi
Kepegawaian
2.09.01.2.05.11 - Bimbingan Teknis 1.080.000,000
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 316.568.450,000
Daerah
2.09.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 7.740.950,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
2.09.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan 148.690.000,000
dan Perlengkapan Kantor
2.09.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan 1.374.000,000
Rumah Tangga
2.09.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan 2.463.000,000
Tamu
2.09.01.2.06.09 - Penyelenggaraan 146.390.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.09.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip 9.910.500,000
Dinamis pada SKPD
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 80.644.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
2.09.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat 3.076.000,000
Menyurat
2.09.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa 56.400.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.09.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa 21.168.000,000
Pelayanan Umum Kantor
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 210.350.200,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
2.09.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa 74.330.200,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
2.09.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan 8.770.000,000
dan Mesin Lainnya
2.09.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 127.250.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 46.362.000,000
DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan
KEMANDIRIAN PANGAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan 46.362.000,000
Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan
sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
02091 - Jumlah cadangan pangan 2.09.02.2.01.01 - Penyediaan 12.000.000,000
Pemerintah Daerah Infrastruktur Lumbung Pangan
2.09.02.2.01.02 - Penyediaan Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia 5 Unit -
Infrastruktur Lantai Jemur
2.09.02.2.01.05 - Penyusunan Rencana Jumlah Rencana dan Peta Jalan 1 Dokumen 34.362.000,000
dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Kebutuhan Infrastruktur untuk
Pendukung Kemandirian Pangan Mendukung Kemandirian Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN 956.548.000,000
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran 50.355.000,000
Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai
dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota
dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
02090 - Skor Pola Pangan Harapan 2.09.03.2.01.01 - Penyediaan Informasi Informasi Harga Pangan dan Neraca 1 Laporan -
(PPH) Konsumsi Harga Pangan dan Neraca Bahan Bahan Makanan
Makanan
2.09.03.2.01.02 - Penyediaan Pangan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan -
Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia
2.09.03.2.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan 1 Laporan -
dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok
dan Pangan Lainnya dan Pangan Lainnya
02090 - Skor Pola Pangan Harapan 2.09.03.2.01.04 - Pemantauan Stok, Jumlah Laporan Pemantauan harga 7 Pasar 50.355.000,000
(PPH) Konsumsi Pasokan dan Harga Pangan pangan
2.09.03.2.01.05 - Pengembangan Jumlah Kelembagaan dan Jaringan 1 Unit -
Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Distribusi Pangan yang
Pangan Dikembangkan
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan 894.193.000,000
Keseimbangan Cadangan Pangan
Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.01 - Koordinasi dan 29.917.000,000
Sinkronisasi Pengendalian Cadangan
Pangan Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.02 - Penyusunan Rencana 59.259.000,000
Kebutuhan Pangan Lokal
2.09.03.2.02.03 - Pengadaan Cadangan 787.017.000,000
Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.04 - Pemeliharaan 18.000.000,000
Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian 12.000.000,000
Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.01 - Penyusunan dan Target Konsumsi Pangan Per Kapita 1 Dokumen -
Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Per Tahun
Kapita Per Tahun
2.09.03.2.04.02 - Pemberdayaan Jumlah kelompok masyarakat P2L 15 Kelompok 12.000.000,000
Masyarakat dalam Penganekaragaman yang diberdayakan
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.09.03.2.04.03 - Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Laporan -
Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi
Konsumsi per Kapita per Tahun Per Kapita Per Tahun
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN 145.871.500,000
PANGAN
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan 20.630.500,000
dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2.09.04.2.01.01 - Penyusunan, 20.630.500,000
Pemutakhiran dan Analisis Peta
Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan 125.241.000,000
Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.09.04.2.02.01 - Koordinasi dan 59.401.000,000
Sinkronisasi Penanganan Kerawanan
Pangan Kabupaten/Kota
2.09.04.2.02.02 - Pelaksanaan 65.840.000,000
Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran
Cadangan Pangan pada Kerawanan
Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN 84.862.400,000
PANGAN
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan 84.862.400,000
Keamanan Pangan Segar Daerah
Kabupaten/Kota
02094 - Persentase pangan segar 2.09.05.2.01.01 - Penguatan KelembagaanKeamanan Pangan 1 Dokumen 23.490.000,000
asal tumbuhan yang memenuhi Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Segar Daerah Kabupaten/Kota yang
persyaratan mutu dan keamanan Daerah Kabupaten/Kota Dibina
pangan
02094 - Persentase pangan segar 2.09.05.2.01.03 - Registrasi Keamanan Jumlah Registrasi Keamanan Pangan 1 Dokumen 26.062.400,000
asal tumbuhan yang memenuhi Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Segar Asal Tumbuhan Daerah
persyaratan mutu dan keamanan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
pangan
02094 - Persentase pangan segar 2.09.05.2.01.04 - Rekomendasi Jumlah Rekomendasi Keamanan 1 Dokumen 13.535.000,000
asal tumbuhan yang memenuhi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Pangan Segar Asal Tumbuhan
persyaratan mutu dan keamanan Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
pangan
2.09.05.2.01.05 - Penyediaan Sarana dan 21.775.000,000
Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan
Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah : 4.617.017.438,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2.
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.11 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai LAKIP B Kategori 7.181.147.671,000
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Pelaksanaan 8 Dokumen 127.476.800,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja PD yang disusun
2.11.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 20.278.800,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen
Perangkat Daerah
2.11.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 17.130.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.11.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 5.551.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
2.11.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 19.782.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
2.11.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 6.721.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
2.11.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 15.014.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.11.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 43.000.000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 100 % 6.182.810.684,000
Perangkat Daerah PD yang disusun
2.11.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 64 Orang/Bulan 6.011.613.924,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
2.11.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 92.892.940,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.11.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 4.798.400,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
2.11.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 9.183.600,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2.11.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen 4.577.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Tanggapan Pemeriksaan dan
Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.11.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan 53.180.820,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2.11.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 0 Dokumen 6.564.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dokumen
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah Dokumen Pelaksanaan 100 % 2.309.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah pengadministrasian BMD pada PD yang
disusun
2.11.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen 2.309.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pelaksanaan 100 % 117.287.500,000
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian PD yang
disusun
2.11.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen 117.287.500,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1 Dokumen 312.539.137,000
Daerah Administrasi Umum PD yang disusun
2.11.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 10 Paket 4.594.125,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
2.11.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 10 Paket 149.309.300,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
2.11.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 5 Paket 4.750.000,000
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
2.11.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 3 Dokumen 3.480.000,000
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
2.11.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 31.065.400,000
Tamu Tamu
2.11.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan 108.985.312,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
2.11.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 10.355.000,000
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 73.738.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 3.538.000,000
Menyurat Surat Menyurat
2.11.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 70.200.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 364.986.550,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.11.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 15 Unit 110.188.800,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
2.11.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 30 Unit 22.814.000,000
dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
2.11.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 215.653.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.11.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 4.854.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.11.01.2.09.11 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 11.476.750,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN Peningkatan Persentase Capaian Kinerja 100 % 349.367.000,000
LINGKUNGAN HIDUP Perencanaan Lingkungan Hidup
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Jumlah Rancangan Perkada RPPLH 1 Dokumen 121.943.000,000
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota
602 - Persentase ketaatan 2.11.02.2.01.02 - Pengendalian Jumlah Dokumen Telaahan 1 Dokumen 121.943.000,000 SKPD PROV :
penanggungjawab usaha terhadap Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Kebijakan yang Telah 1. Indikator telah sesuai kepmendagri 050
izin lingkungan izin PPLH dan izin Mengakomodir RPPLH 2. harap mentagging 601 - IKLH
PUU LH yang diterbitkan Kabupaten/Kota Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
Pada : 2022-06-27 10:53:11.263747
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Jumlah dokumen KLHS yang disusun 3 Dokumen 227.424.000,000
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota
601 - Indeks Kualitas Lingkungan 2.11.02.2.02.01 - Pembuatan dan Jumlah Dokumen KLHS Rencana 1 Dokumen 227.424.000,000 SKPD PROV :
Hidup (IKLH) Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Tata Ruang Kabupaten/Kota yang seharusnya indikatornya ialah :
Disusun Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang
Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan
Darat dan Laut yang Disusun (satuan :
dokumen)
Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
Pada : 2022-06-27 10:56:09.472504
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Capaian Kinerja Pengendalian 100 % 578.619.100,000
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
LINGKUNGAN HIDUP hidup Daerah
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran Persentase Capaian Kinerja Pencegahan 100 % 296.587.800,000
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pencemaran dan/atau Kerusakan
Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup
601 - Indeks Kualitas Lingkungan 2.11.03.2.01.01 - Koordinasi, Jumlah Dokumen Uji Kualitas 1 Dokumen 62.629.000,000
Hidup (IKLH) Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup Dilaksanakan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,
Hidup Dilaksanakan Terhadap Media dan Laut
Tanah, Air, Udara, dan Laut
601 - Indeks Kualitas Lingkungan 2.11.03.2.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen 52.767.200,000
Hidup (IKLH) dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan
Perubahan Iklim Hidup yang Dilaksanakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


601 - Indeks Kualitas Lingkungan 2.11.03.2.01.03 - Pengelolaan Jumlah Pengambilan Contoh Uji, 1 Dokumen 181.191.600,000
Hidup (IKLH) Laboratorium Lingkungan Hidup Pengujian Parameter Kualitas
Kabupaten/Kota Lingkungan dan Dokumen Mutu
yang Dilaksanakan
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran Persentase Capaian Kinerja 100 % 201.239.800,000
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kabupaten/Kota kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02.01 - Pemberian Informasi Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi 4 Laporan 138.961.000,000 SKPD PROV :
Peringatan Pencemaran dan/atau Peringatan Pencemaran dan/atau harap mentagging 601 - IKLH
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Kerusakan Lingkungan Hidup pada Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
Masyarakat Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Pada : 2022-06-27 10:59:03.804327
Dilaksanakan
2.11.03.2.02.02 - Pengisolasian Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau 1 Lokasi 62.278.800,000 SKPD PROV :
Pencemaran dan/atau Kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup yang harap mentagging 601 IKLH
Lingkungan Hidup Diisolasi Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
Pada : 2022-06-27 11:02:37.565593
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran Jumlah luas areal yang di remediasi dan 4.05 Ha 80.791.500,000
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup direhabilitasi
Kabupaten/Kota
2.11.03.2.03.03 - Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 1 Dokumen 62.310.000,000 SKPD PROV :
dan Pelaksanaan Remediasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan harap mentagging 601 IKLH
Remediasi Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
Pada : 2022-06-27 11:03:26.37764
2.11.03.2.03.04 - Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 1 Dokumen 18.481.500,000 SKPD PROV :
dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan harap mentagging 601 IKLH
Rehabilitasi Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
Pada : 2022-06-27 11:04:10.479968
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN Pesentase Capaian Kinerja Pengelolaan 100 % 1.084.707.450,000
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Jumlah taman keanekaragaman hayati 36 Taman 1.084.707.450,000
Hayati Kabupaten/Kota dan RTH yang dikelolah
601 - Indeks Kualitas Lingkungan 2.11.04.2.01.01 - Penyusunan dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 1 Dokumen 1.404.700,000 SKPD PROV :
Hidup (IKLH) Penetapan Rencana Pengelolaan Sinkronisasi dan Pelaksanaan hilangkan indikator Jumlah Dokumen Hasil
Keanekaragaman Hayati Remediasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Remediasi
Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
Pada : 2022-06-27 11:06:50.148527
Jumlah Dokumen Rencana Induk 1 Dokumen
Pengelolaan Kehati yang Disusun
601 - Indeks Kualitas Lingkungan 2.11.04.2.01.02 - Pengelolaan Taman Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan 1 Ha 2.345.000,000 SKPD PROV :
Hidup (IKLH) Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup cek lagi luas minimal taman kehati kab kota
Hutan Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai permen LH 3/2012 tentang Taman
Keanekaragaman Hayati
Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
Pada : 2022-06-28 09:53:32.024579
601 - Indeks Kualitas Lingkungan 2.11.04.2.01.04 - Pengelolaan Ruang Luas RTH yang Dikelola Lingkup 8.8 Ha 1.080.957.750,000
Hidup (IKLH) Terbuka Hijau (RTH) Kewenangan Kabupaten/Kota
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN Penurunan Potensi Pencemaran 8.33 % 30.980.110,000
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH Lingkungan Akibat limbah B3
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH
B3)
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin 5 Pelaku Usaha 30.980.110,000
Limbah B3 TPS B3
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


601 - Indeks Kualitas Lingkungan 2.11.05.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin 1 Dokumen 17.565.000,000
Hidup (IKLH) Komitmen Izin Penyimpanan sementara Penyimpanan sementara Limbah B3
Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem yang Dilaksanakan Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Terintegrasi Secara Elektronik
601 - Indeks Kualitas Lingkungan 2.11.05.2.01.02 - Verifikasi Lapangan Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi 5 Laporan 13.415.110,000
Hidup (IKLH) untuk Memastikan Pemenuhan Lapangan Pemenuhan Komitmen
Persyaratan Administrasi dan Teknis Persetujuan/Izin Penyimpanan
Penyimpanan sementara Limbah B3 sementara dan Pengumpulan Limbah
B3
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN Peningkatan Pengendalian Pelaku Usaha 77.27 % 354.914.642,000
PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan/atau Kegiatan Pemegang Persetujuan
DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN Lingkungan dan Pertek PPLH
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan 100 % 354.914.642,000
Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin pemegang persetujuan lingkungan dan
Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pertek PPLH yang dibina dan diawasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
602 - Persentase ketaatan 2.11.06.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Rekomendasi dan/atau 9 Dokumen 235.760.656,000
penanggungjawab usaha terhadap Ketentuan dan Kewajiban Izin Persetujuan Teknis, Persetujuan
izin lingkungan izin PPLH dan izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Lingkungan, dan Surat Kelayakan
PUU LH yang diterbitkan Operasi yang Diberikan
602 - Persentase ketaatan 2.11.06.2.01.03 - Pengawasan Usaha Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau 1 Laporan 45.452.830,000 SKPD PROV :
penanggungjawab usaha terhadap dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Kegiatan yang Diawasi Izin tambah tagging 603 - persentase usaha/keg yg
izin lingkungan izin PPLH dan izin Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Lingkungan, Persetujuan diawasi
PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan, Surat Kelayakan Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
Operasi oleh Pemerintah Daerah Pada : 2022-06-28 10:06:35.180416
Kabupaten/Kota
602 - Persentase ketaatan 2.11.06.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 11 Dokumen 73.701.156,000 SKPD PROV :
penanggungjawab usaha terhadap Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Koordinasi dan Sinkronisasi tambahkan tagging 603 - persentase usaha/keg
izin lingkungan izin PPLH dan izin Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Pengawasan dan Penerapan Sanksi yg diawasi
PUU LH yang diterbitkan Upaya dan Rencana PPLHD Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
Pada : 2022-06-28 10:07:12.549978
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN Persentase capaian kinerja penyelengaraan 100 % 98.586.220,000
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluahn
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Jumlah Penyelenggaraan pendidikan, 3 Lembaga 98.586.220,000
Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah kabupaten/ Kota
601 - Indeks Kualitas Lingkungan 2.11.08.2.01.01 - Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga/kelompok 3 Lembaga 31.678.720,000
Hidup (IKLH) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Masyarakat/Institusi yang Terdaftar
Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga yang Meningkat Kapasitas dan
Kemasyarakatan Kompetensinya Terkait PPLH
601 - Indeks Kualitas Lingkungan 2.11.08.2.01.02 - Pendampingan Jumlah Pendampingan Pembinaan 1 Dokumen 33.945.500,000
Hidup (IKLH) Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Gerakan Peduli dan Berbudaya
Lingkungan Hidup yang
Dilaksanakan
601 - Indeks Kualitas Lingkungan 2.11.08.2.01.03 - Penyelenggaraan Jumlah 75 Orang 32.962.000,000
Hidup (IKLH) Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Masyarakat/Kelompok
Hidup Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan
yang terlibat
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN Peningkatan Lembaga yang mendapatkan 25 % 182.460.900,000
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT penghargaan bidang lingkungan Hidup
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan jumlah lembaga yang mendapatkan 15 Lembaga 182.460.900,000
Lingkungan Hidup Tingkat Daerah penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten
601 - Indeks Kualitas Lingkungan 2.11.09.2.01.01 - Penilaian Kinerja Jumlah Masyarakat/Lembaga 33 Entitas 182.460.900,000
Hidup (IKLH) Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai
Perlindungan dan Pengelolaan Kinerjanya dalam rangka PPLH
Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN Persentase Capaian kinerja Penanganan 100 % 73.470.610,000
LINGKUNGAN HIDUP Pengaduan kasus bidang Lingkungan
Hidup
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Jumlah Penyelesaian Pengaduan 5 Kasus 73.470.610,000
Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
602 - Persentase ketaatan 2.11.10.2.01.01 - Pengelolaan Jumlah Pengaduan Masyarakat 3 Dokumen 38.784.500,000 SKPD PROV :
penanggungjawab usaha terhadap Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Terhadap PPLH Kabupaten/Kota akan lebih sesuai jika di tagging 601 -IKLH
izin lingkungan izin PPLH dan izin Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
PUU LH yang diterbitkan Pada : 2022-06-28 10:12:24.722672
602 - Persentase ketaatan 2.11.10.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 2 Dokumen 34.686.110,000 SKPD PROV :
penanggungjawab usaha terhadap Sinkronisasi Penerapan Sanksi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi akan lebih sesuai jika ditagging dgn 601 - IKLH
izin lingkungan izin PPLH dan izin Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
PUU LH yang diterbitkan dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di dan/atau Penyidikan Lingkungan Pada : 2022-06-28 10:13:18.929886
Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan Hidup di Luar Pengadilan atau
Melalui Pengadilan
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN Peningkatan Persentase Volume Sampah 43 % 4.481.805.950,000
PERSAMPAHAN yang ditangani
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah Jumlah sampah yang tertangani 100 % 4.451.305.950,000

N0042 - Persentase pengurangan 2.11.11.2.01.01 - Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan dan 1 Dokumen 67.985.000,000 SKPD PROV :
sampah dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Strategi Daerah Pengelolaan Sampah tambahkan tagging % penanganan sampah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Disusun dan Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
Ditetapkan Pada : 2022-06-28 10:13:55.893456
N0042 - Persentase pengurangan 2.11.11.2.01.02 - Pengurangan Sampah Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1.683.271.500,000
sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pengurangan Sampah dengan
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Melakukan Pembatasan,
Kembali Pendauran Ulang dan Pemanfaatan
Kembali
N0043 - Persentase sampah yang 2.11.11.2.01.03 - Penanganan Sampah Jumlah Sampah yang Dipilah, 75782.9 Ton 2.588.606.830,000
ditangani dengan Melakukan Pemilahan, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah,
Pengumpulan, Pengangkutan, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Kabupaten/Kota
Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
N0042 - Persentase pengurangan 2.11.11.2.01.04 - Peningkatan Peran Jumlah Masyarakat, Kelompok 15 Kelompok 88.430.010,000
sampah Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Masyarakat atau Para Pihak Lainnya
Persampahan yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan
Pengelolaan Sampah
Berbasis Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


N0043 - Persentase sampah yang 2.11.11.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen 6.394.110,000 SKPD PROV :
ditangani Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan dan Sinkronisasi Penyediaan tambahkan tagging % pengurangan sampah
Sarana Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Bersama Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pada : 2022-06-28 10:16:19.989452
Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota
untuk Pengelolaan Sampah
Kabupaten/Kota. Pengelolaan
Persampahan Sesuai dengan
Rencana Induk Pengelolaan Sampah
dan Mengacu pada Jakstrada
N0043 - Persentase sampah yang 2.11.11.2.01.06 - Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen Kerja Sama 1 Dokumen 16.618.500,000 SKPD PROV :
ditangani Kerja Sama Pengelolaan Persampahan Penanganan Sampah di TPA/TPST tambahkan tagging % pengurangan sampah
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Oleh : 5200.2-11.3-28.0-0.01
Pada : 2022-06-28 10:16:33.983085
2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Jumlah pengelola Bank Sampah yang 18 Lembaga 30.500.000,000
Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan dibina dan diawasi
oleh Pihak Swasta
N0043 - Persentase sampah yang 2.11.11.2.03.03 - Monitoring dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 1 Laporan 30.500.000,000
ditangani Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelayanan Pengelolaan Sampah Pemenuhan Target dan Standar
Pelayanan Pengelolaan
Sampah Kabupaten/Kota

Jumlah : 14.416.059.653,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2.
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.12 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76 4.526.811.782,000
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Pelaksanaan 8 Dokumen 31.155.100,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja PD yang disusun
2.12.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 5.601.100,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.12.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen 4.591.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.12.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 1.418.500,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
2.12.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 Dokumen 3.077.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
2.12.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 4.029.500,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
2.12.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 5 Laporan 6.397.500,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.12.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 5 Laporan 6.040.500,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 100 % 4.488.243.682,000
Perangkat Daerah PD yang disusun
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 3 Dokumen
PD yang disusun
2.12.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 60 Orang/bulan 4.420.988.182,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
2.12.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 2 Dokumen 13.275.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.12.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 2 Dokumen 48.840.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
2.12.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 2 Dokumen 5.140.500,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pelaksanaan 100 % 1.362.000,000
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian PD yang
disusun
2.12.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 2 Dokumen 1.362.000,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen Pelaksanaan 100 % 6.051.000,000
Daerah Administrasi Umum PD yang disusun
2.12.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 6.051.000,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
2.12.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket -
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
2.12.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 20 Laporan -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah Dokumen Pelaksanaan 100 % -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD
Daerah yang disusun
2.12.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 20 Unit -
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
2.12.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 20 Unit -
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Dokumen Pelaksanaan 100 % -
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD
yang disusun
2.12.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan -
Menyurat Surat Menyurat
2.12.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 10 Laporan -
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
2.12.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan -
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Dokumen Pelaksanaan 100 % -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan
Daerah PD yang disusun
2.12.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 6 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.12.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 10 Unit -
dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Capaian Kinerja Kepemilikan 100 % -
KTP-El dan KIA
Persentase kepemilikan KIA 97 %

Persentase kepemilikan KK 97 %

Persentase kepemilikan KTP-el 97 %

2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Jumlah KTP-el dan KIA yang diterbitkan 100 % -
Penduduk
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Jumlah KTP-el dan KIA yang diterbitkan 100 %
serta Jumlah SKP WNI yang diterbitkan
013 - Penyajian data 2.12.02.2.01.01 - Pendataan Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan 1 Dokumen -
kependudukan skala Provinsi Non Permanen dan Rentan Administrasi Penduduk Non Permanen dan
dalam 1 Tahun Kependudukan Rentan Administrasi Kependudukan
013 - Penyajian data 2.12.02.2.01.02 - Pencatatan, Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, 3 Dokumen -
kependudukan skala Provinsi Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan dan Penerbitan
dalam 1 Tahun Atas Pendaftaran Penduduk Dokumen Atas Pendaftaran
Penduduk
013 - Penyajian data 2.12.02.2.01.04 - Peningkatan Pelayanan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan 1 Laporan -
kependudukan skala Provinsi Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
dalam 1 Tahun
013 - Penyajian data 2.12.02.2.01.05 - Pencatatan, Jumlah Dokumen Pencatatan, 1 Dokumen -
kependudukan skala Provinsi Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan dan Penerbitan
dalam 1 Tahun Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa
Kependudukan
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Capaian Kinerja Kepemilikan 100 % -
Akta Kelahiran
Persentase Kepemilikan akta kelahiran 97 %

2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Akta kelahiran yang diterbitkan 100 % -

Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan 100 %

014 - Persentase cakupan 2.12.03.2.01.01 - Pencatatan, Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, 1 Dokumen -
kepemilikan akta kelahiran pada Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan dan Penerbitan
anak usia 0-17 tahun Atas Pelaporan Peristiwa Penting Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa
Penting
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Akta perkawinan, akta 100 % -
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil perceraian dan akta kematian yang
diterbitkan
Jumlah Akta Perkawinan, Akta 100 %
Perceraian dan Akta Kematian yang
Diterbitkan
016 - Persentase cakupan 2.12.03.2.03.01 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen -
kepemilikan buku nikah/akta Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen dan Pelaporan Penggunaan Blangko
perkawinan pada semua pasangan Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Dokumen Kependudukan, Formulir,
yang perkawinannya dilaporkan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Buku untuk Pelayanan
Pencatatan Sipil
015 - Persentase cakupan 2.12.03.2.03.02 - Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 1 Laporan -
kepemilikan akta kematian dari Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil dan Pengawasan Pencatatan Sipil
peristiwa kematian yang yang Telah Dilakukan
dilaporkan
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Persentase Peningkatan Lembaga yang 80.36 % -
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN telah memanfaatkan data kependudukan
berdasarkan PKS
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Jumlah PD Yang mendapatkan 100 % -
Kependudukan dan Pemanfaatan dan pelayanan pemanfaatan data
Penyajian Database Kependudukan kependudukan
629 - Pemanfaatan data 2.12.04.2.01.02 - Kerja Sama Jumlah Dokumen Kerja Sama 1 Dokumen -
kependudukan Pemanfaatan Data Kependudukan Pemanfaatan Data Kependudukan
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Jumlah dokumen laporan PIAK yang 100 % -
Informasi Administrasi Kependudukan diselenggarakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


629 - Pemanfaatan data 2.12.04.2.03.03 - Fasilitasi Terkait Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 1 Laporan -
kependudukan Pengelolaan Informasi Administrasi Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan Kependudukan
629 - Pemanfaatan data 2.12.04.2.03.06 - Kerja Sama dengan Jumlah Dokumen Kerja Sama 2 Dokumen -
kependudukan Organisasi Kemasyarakatan dan dengan Organisasi Kemasyarakatan
Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi
629 - Pemanfaatan data 2.12.04.2.03.07 - Komunikasi, Informasi, Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, 1 Laporan -
kependudukan dan Edukasi kepada Pemangku Informasi, dan Edukasi kepada
Kepentingan dan Masyarakat Pemangku Kepentingan dan
Masyarakat
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan -
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
629 - Pemanfaatan data 2.12.04.2.04.02 - Supervisi Bersama Jumlah Dokumen Hasil Supervisi 1 Dokumen -
kependudukan dengan Kantor Kementerian yang Bersama dengan Kantor
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Kementerian yang
di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Menyelenggarakan Urusan
Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pemerintahan di Bidang Agama
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Kabupaten/Kota dan Pengadilan
Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Agama Mengenai Pelaporan
Islam dalam rangka Pembangunan Basis Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan
Data Kependudukan Rujuk bagi Penduduk yang
Beragama Islam dalam rangka
Pembangunan Basis Data
Kependudukan
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan 100 % -
KEPENDUDUKAN Data dan Profil Kependudukan
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Jumlah dokumen laporan kependudukan 100 % -
Kependudukan yang disusun
629 - Pemanfaatan data 2.12.05.2.01.01 - Penyediaan Data Jumlah Data Kependudukan 1 Dokumen -
kependudukan Kependudukan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
629 - Pemanfaatan data 2.12.05.2.01.02 - Penyusunan Profil Data Jumlah Dokumen Profil Data 1 Dokumen -
kependudukan Perkembangan dan Proyeksi Perkembangan dan Proyeksi
Kependudukan serta Kebutuhan yang Kependudukan serta Kebutuhan
Lain yang Lain yang tersusun

Jumlah : 4.526.811.782,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2.
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.13 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai LAKIP B Kategori 4.195.493.502,000
BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 10 Dokumen 85.908.000,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
2.13.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 32.908.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.13.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 4.000.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.13.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 3.000.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
2.13.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 20.000.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
2.13.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 3.000.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
2.13.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 5.000.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.13.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 3 Laporan 18.000.000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Keluaran Pelaksanaan 41 Orang 3.860.748.702,000
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah yang direncanakan
2.13.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 41 Orang/bulan 3.778.289.402,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
2.13.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 26.250.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.13.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 49.109.300,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
2.13.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 1.200.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.13.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 2 Laporan 1.200.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.13.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen 1.500.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
2.13.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 3 Laporan 3.200.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen Administrasi Barang 1 Dokumen 3.500.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang disusun
2.13.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen 3.500.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Keluaran Administrasi 41 Orang 3.000.000,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah yang
dilaksanakan
2.13.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 41 Dokumen 3.000.000,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah keluaran Administrasi Umum 5 Jenis 34.600.000,000
Daerah Perangkat Daerah yang dilaksanakan
2.13.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 6.600.000,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
2.13.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 7 Paket 25.000.000,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
2.13.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 30 Paket 3.000.000,000
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
2.13.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 5 Dokumen -
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
2.13.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 24 Laporan -
Tamu Tamu
2.13.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 14 Laporan -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
2.13.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 3 Dokumen -
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
2.13.01.2.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 2 Dokumen -
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 15 Unit 103.132.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah yang
Daerah diadakan
2.13.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 15 Unit 103.132.000,000
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah keluaran Penyediaan Jasa 4 Dokumen -
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
2.13.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2321 Laporan -
Menyurat Surat Menyurat
2.13.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 9 Laporan -
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
2.13.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 8 Laporan -
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
2.13.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah BMD Penunjang Urusan 34 Unit 104.604.800,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
Daerah
2.13.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 3 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
2.13.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 15 Unit 104.604.800,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.13.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 15 Unit -
dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
2.13.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa yang difasilitasi dalam 46 % 27.830.000,000
Penyelenggaraan Penataan DesaÂ
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Jumlah desa yang ditata 13 Desa 27.830.000,000
Desa
1255 - Jumlah Desa Tertinggal 2.13.02.2.01.01 - Pembentukan, Jumlah Desa yang Melakukan 6 Desa 18.150.000,000 SKPD PROV :
Penghapusan, Penggabungan, dan Pembentukan, Penghapusan, Bappeda : Sudah selaras
Perubahan Status Desa Penggabungan, dan Perubahan Oleh : 5200.koord_dpmpddukcapil
Status Desa Pada : 2022-06-28 14:03:44.134855
1255 - Jumlah Desa Tertinggal 2.13.02.2.01.02 - Fasilitasi Tata Wilayah Jumlah Desa yang Terfasilitasi 3 Desa 3.630.000,000 SKPD PROV :
Desa Penataan Wilayahnya Bappeda : Sudah selaras
Oleh : 5200.koord_dpmpddukcapil
Pada : 2022-06-28 14:03:59.079147
1255 - Jumlah Desa Tertinggal 2.13.02.2.01.03 - Fasilitasi Penataan Jumlah Desa yang Terfasilitasi 20 Desa 6.050.000,000 SKPD PROV :
Kewenangan Desa Penataan Kewenangannya Bappeda : Sudah selaras
Oleh : 5200.koord_dpmpddukcapil
Pada : 2022-06-28 14:04:13.13626
1255 - Jumlah Desa Tertinggal 2.13.02.2.01.04 - Fasilitasi Penamaan Jumlah Desa yang Terfasilitasi 1 Desa -
dan Kode Desa Penamaan dan Kode Desa
1255 - Jumlah Desa Tertinggal 2.13.02.2.01.06 - Fasilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Desa 5 Unit -
Prasarana Desa yang terfasilitasi
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA Persentase Kerjasama Desa yang difasilitasi 64.97 % 66.261.000,000
SAMA DESA
2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam 97 Desa 66.261.000,000
Desa kerjasama antar desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1215 - Jumlah Badan Usaha Milik 2.13.03.2.01.01 - Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar 84 Dokumen 20.000.000,000 SKPD PROV :
Desa (BUMDes) Berkembang Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Desa dalam Kabupaten/Kota Bappeda : Sudah selaras
Oleh : 5200.koord_dpmpddukcapil
Pada : 2022-06-28 14:05:46.238502
1270 - Jumlah BUMDes bersama
(Bumdesma) Berkembang
1215 - Jumlah Badan Usaha Milik 2.13.03.2.01.02 - Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar 8 Dokumen 15.000.000,000 SKPD PROV :
Desa (BUMDes) Berkembang Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Desa dengan Pihak Ketiga dalam Bappeda : Sudah selaras
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Oleh : 5200.koord_dpmpddukcapil
Pada : 2022-06-28 14:06:07.968982
1270 - Jumlah BUMDes bersama
(Bumdesma) Berkembang
1215 - Jumlah Badan Usaha Milik 2.13.03.2.01.03 - Fasilitasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 Dokumen 31.261.000,000 SKPD PROV :
Desa (BUMDes) Berkembang Kawasan Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Bappeda : Sudah selaras
Oleh : 5200.koord_dpmpddukcapil
Pada : 2022-06-28 14:06:56.773325
1270 - Jumlah BUMDes bersama
(Bumdesma) Berkembang
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI Â Persentase Tata Kelola Pemerintahan 100 % 768.598.400,000
PEMERINTAHAN DESA Desa yang difasilitasi
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Dokumen Tata Kelola 5 Dokumen 768.598.400,000
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pemerintahan Desa yang difasilitasi
Desa
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.01 - Fasilitasi Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 3 Dokumen 18.150.400,000
Penyelenggaraan Administrasi Administrasi Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.02 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 2 Dokumen 13.225.000,000
Produk Hukum Desa Penyusunan Produk Hukum Desa
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.03 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 Dokumen -
Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.04 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 3 Dokumen 280.000,000
Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.05 - Pembinaan Jumlah Aparatur Pemerintah Desa 65 Orang -
Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Mengikuti Pembinaan
Pemerintah Desa Peningkatan Kapasitas
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.06 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 157 Laporan -
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penyelenggaraan Musyawarah Desa
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.07 - Evaluasi dan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan 2 Dokumen 30.250.000,000
Pengawasan Peraturan Desa Pengawasan Peraturan Desa
1215 - Jumlah Badan Usaha Milik 2.13.04.2.01.08 - Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 157 Dokumen 524.903.000,000
Desa (BUMDes) Berkembang Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga dan Pemberdayaan BUM Desa dan
Kerja Sama antar Desa Lembaga Kerja Sama antar Desa
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil 18 Laporan 140.000,000
Pemilihan, Pengangkatan dan Penyelenggaraan Pemilihan,
Pemberhentian Kepala Desa Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.10 - Fasilitasi Pengangkatan Jumlah Laporan Fasilitasi 10 Laporan 30.250.000,000
dan Pemberhentian Perangkat Desa Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.11 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Profil Desa yang 165 Dokumen 150.000,000
Profil Desa tersusun
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.12 - Fasilitasi Manajemen Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 2 Dokumen 36.300.000,000
Pemerintahan Desa Manajemen Pemerintahan Desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1215 - Jumlah Badan Usaha Milik 2.13.04.2.01.13 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 37 Dokumen -
Desa (BUMDes) Berkembang Aset Desa Pengelolaan Aset Desa
1270 - Jumlah BUMDes bersama
(Bumdesma) Berkembang
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.14 - Pembinaan Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti 2 Orang 48.400.000,000
Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Pembinaan Peningkatan Kapasitas
1255 - Jumlah Desa Tertinggal 2.13.04.2.01.15 - Fasilitasi Penetapan Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam 0.06 Segmen 42.350.000,000
dan Penegasan Batas Desa Penetapan Dan Penegasan Batas
Desa
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.16 - Fasilitasi Pembinaan Jumlah Laporan Kepala Desa yang di 3 Dokumen 6.050.000,000
Laporan Kepala Desa Bina
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.17 - Pelaksanaan Jumlah Laporan yang Diserahkan 10 Desa 18.150.000,000
Penugasan Urusan/Kewenangan Oleh Desa
Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh
Desa
1114 - Jumlah Desa Mandiri 2.13.04.2.01.18 - Fasilitasi Evaluasi Desa/Kelurahan yang Ditetapkan 4 Desa -
Perkembangan Desa serta Lomba Desa Sebagai Pemenang
dan Kelurahan
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan 100 % 366.784.500,000
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN Lembaga Kemasyarakatan
MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa 5 Jenis 366.784.500,000
Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang (LKD)/Lembaga Kemasyarakatan
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Kelurahan (LKK) yang mendapatkan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pembinaan dan fasilitasi
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
1230 - Jumlah Desa Berkembang 2.13.05.2.01.01 - Identifikasi dan Jumlah LKD yang Diberdayakan 1 Jenis 12.100.000,000
Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
1230 - Jumlah Desa Berkembang 2.13.05.2.01.02 - Fasilitasi Penataan, Jumlah Lembaga yang Dibina 4 Jenis 79.127.500,000
Pemberdayaan dan Pendayagunaan Administrasinya
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
1230 - Jumlah Desa Berkembang 2.13.05.2.01.03 - Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga Kemasyarakatann 3 Jenis 40.289.500,000
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Dilatih
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
1230 - Jumlah Desa Berkembang 2.13.05.2.01.04 - Fasilitasi Penyediaan Jumlah Sarpras LKD/LKK yang 3 Unit 4.880.000,000
Sarana dan Prasarana Kelembagaan Disediakan
Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
1215 - Jumlah Badan Usaha Milik 2.13.05.2.01.05 - Fasilitasi Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat 6 Usaha 29.882.000,000
Desa (BUMDes) Berkembang Pengembangan Usaha Ekonomi yang Difasilitasi
Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
1270 - Jumlah BUMDes bersama
(Bumdesma) Berkembang
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1215 - Jumlah Badan Usaha Milik 2.13.05.2.01.06 - Fasilitasi Pemerintah Jumlah TTG yang Ditemukan 5 TTG 89.483.000,000
Desa (BUMDes) Berkembang Desa dalam Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna
1230 - Jumlah Desa Berkembang 2.13.05.2.01.07 - Fasilitasi Bulan Bhakti Jumlah Desa yang mengumpulkan 165 Desa/Kelurahan 71.022.500,000
Gotong Royong Masyarakat Dokumen laporan BBGRM
1230 - Jumlah Desa Berkembang 2.13.05.2.01.09 - Fasilitasi Tim Jumlah TP-PKK yang Dibina 190 TP-PKK 40.000.000,000
Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

Jumlah : 5.424.967.402,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2.
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai LAKIP B Kategori 5.040.740.631,000
BIDANG PERHUBUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen 7 dokumen 202.506.000,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perencanaan,penganggaran dan
evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang
disusun
2.15.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen 21.928.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah
2.15.01.2.01.02 - Koordinasi dan 42.494.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.15.01.2.01.03 - Koordinasi dan 59.126.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
2.15.01.2.01.04 - Koordinasi dan 13.652.000,000
Penyusunan DPA-SKPD
2.15.01.2.01.05 - Koordinasi dan 1.073.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2.15.01.2.01.06 - Koordinasi dan 17.908.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.15.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja 46.325.000,000
Perangkat Daerah
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Keluaran Pelaksanaan 6 dokumen 4.307.086.431,000
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah yang direncanakan
2.15.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 43 Orang 4.122.156.931,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
2.15.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 3 dokumen 123.439.500,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
2.15.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 dokumen 26.500.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2.15.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 17.125.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.15.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 3 Laporan 16.837.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2.15.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 dokumen 1.028.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Keluaran Administrasi Umum 4 dokumen 194.547.000,000
Daerah Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan
2.15.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 4 dokumen 2.780.000,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
2.15.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 2 unit 75.887.000,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
2.15.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 8 dokumen 21.610.000,000
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
2.15.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 0 Laporan 93.440.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
2.15.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 10000 dokumen 830.000,000
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 78.730.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
2.15.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 40.740.000,000

2.15.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 0 Unit 865.000,000
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
2.15.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 paket 37.125.000,000
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pendukung Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 176.543.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat 70.500.000,000
Menyurat
2.15.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa 64.800.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.15.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa 4.918.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa 36.325.000,000
Pelayanan Umum Kantor
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 81.328.200,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
2.15.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 5 unit 6.300.000,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.15.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 1 paket 75.028.200,000
dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
2.15.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 paket -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.15.01.2.09.11 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 paket -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan 100 % 1.219.874.874,000
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Prasarana LLJA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Persentase Capaian Kinerja 100 %
Penyelenggaraan LLJA
Persentase Capaian Kinerja 100 %
Penyelenggaraan Pengembangan dan
Keselamatan LLJA
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan jalan yang 2 dokumen 113.284.000,000
Jalan di Jalan Kabupaten/Kota diadakan dan direhab/dipelihara
7780 - Indeks Kepuasan 2.15.02.2.02.02 - Penyediaan 78.778.000,000
Masyarakat Terhadap Pelayanan Perlengkapan Jalan di Jalan
Publik Sektor Transportasi Kabupaten/Kota
663 - Rasio Konektivitas
Kabupaten/Kota
663 - Rasio Konektivitas 2.15.02.2.02.04 - Rehabilitasi dan 34.506.000,000
Kabupaten/Kota Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Jumlah terminal penumpang angkutan 1 dokumen 65.390.250,000
Penumpang Tipe C jalan tipe C yang dikelola
663 - Rasio Konektivitas 2.15.02.2.03.04 - Rehabilitasi dan 65.390.250,000
Kabupaten/Kota Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama
dan Pendukung)
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin 2.850.000,000
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas
Parkir
663 - Rasio Konektivitas 2.15.02.2.04.02 - Koordinasi dan 2.850.000,000
Kabupaten/Kota Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan
Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan
Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan wajib uji berkala 2 dokumen 205.891.000,000
Bermotor kendaraan bermotor yang diregistrasi
663 - Rasio Konektivitas 2.15.02.2.05.01 - Penyediaan Sarana dan 98.994.000,000
Kabupaten/Kota Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
663 - Rasio Konektivitas 2.15.02.2.05.03 - Registrasi Kendaraan 106.897.000,000
Kabupaten/Kota Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi jumlah inspeksi dan audit keselamatan 1 dokumen 390.541.624,000
Keselamatan LLAJ di Jalan LLAJ yang dilaksanakan
663 - Rasio Konektivitas 2.15.02.2.08.04 - Pelaksanaan Inspeksi, 390.541.624,000
Kabupaten/Kota Audit dan Pemantauan Pemenuhan
Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi Kendaraan
Bermotor Kabupaten/Kota
2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jumalah jaringan trayek yang ditetapkan 1 dokumen 257.887.000,000
Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
663 - Rasio Konektivitas 2.15.02.2.12.01 - Perumusan Kebijakan 257.887.000,000
Kabupaten/Kota Rencana Umum Jaringan Trayek
Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin jumlah rekomendasi ijin trayek yang 2 dokumen 56.760.000,000
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam diterbitkan
Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


663 - Rasio Konektivitas 2.15.02.2.14.01 - Fasilitasi Pemenuhan 56.760.000,000
Kabupaten/Kota Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam
Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
dalam Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.15.02.2.15 - Penerbitan Izin 700.000,000
Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang
Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
663 - Rasio Konektivitas 2.15.02.2.15.02 - Koordinasi dan 700.000,000
Kabupaten/Kota Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan
Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi
yang Wilayah Operasinya Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.16 - Penetapan Tarif Kelas Jumalah dokumen tarif kelas ekonomi 1 dokumen 126.571.000,000
Ekonomi untuk Angkutan Orang yang yang ditetapkan
Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan
dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
663 - Rasio Konektivitas 2.15.02.2.16.02 - Penyediaan Data dan 126.571.000,000
Kabupaten/Kota Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan
Orang dan Angkutan Perkotaan dan
Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan 100 % 7.870.000,000
Prasarana Pelayaran
Persentase Capaian Kinerja 100 %
Penyelenggaraan LLA Pelayaran
Persentase Capaian Kinerja 100 %
Penyelenggaraan Pengembangan dan
Keselamatan Pelayaran
2.15.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Jumlah rekomendasi izin usaha 1 dokumen 7.870.000,000
Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang angkutan laut yang diterbitkan
Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota
dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di
Daerah Kabupaten/Kota
7780 - Indeks Kepuasan 2.15.03.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan 1 dokumen 7.870.000,000
Masyarakat Terhadap Pelayanan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Sinkronisasi Pengawasan
Publik Sektor Transportasi Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan
Kabupaten/Kota Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.03.2.07 - Penetapan Lintas -
Penyeberangan dan Persetujuan
Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani
Penyeberangan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
663 - Rasio Konektivitas 2.15.03.2.07.01 - Penyediaan Data dan Jumlah Data dan Informasi Jaringan 1 dokumen -
Kabupaten/Kota Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan Lintas Penyeberangan dan
dan Persetujuan Pengoperasian untuk Disetujuinya Pengoperasian untuk
Kapal yang Melayani Penyeberangan Kapal yang Melayani Penyeberangan
dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.15.03.2.12 - Pembangunan, Penerbitan Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal 1 dokumen -
Izin Pembangunan dan Pengoperasian yang Layak Dioperasikan
Pelabuhan Pengumpan Lokal
663 - Rasio Konektivitas 2.15.03.2.12.02 - Pembangunan Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal 1 unit -
Kabupaten/Kota Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


663 - Rasio Konektivitas 2.15.03.2.12.03 - Pengoperasian dan Jumlah dokumen izin yang dilayani 1 unit -
Kabupaten/Kota Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan
Lokal
Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 Unit
yang Beroperasi dan Terpelihara

Jumlah : 6.268.485.505,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2.
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.16 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai LAKIP B Kategori 3.627.276.236,000
BIDANG KOMUNIKASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INFORMATIKA
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen perencanaan, 10 dokumen 511.710,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran, dan evaluasi kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
1010036 - Persentase (%) tingkat 2.16.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 511.710,000
kepuasan masyarakat terhadap Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
akses dan kualitas informasi publik
Pemerintah Daerah (survei)
Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen
Perangkat Daerah
1010036 - Persentase (%) tingkat 2.16.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen -
kepuasan masyarakat terhadap Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
akses dan kualitas informasi publik Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Pemerintah Daerah (survei)
1010031 - Persentase (%) layanan 2.16.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen -
publik dan layanan administrasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
pemerintahan yang berbasis RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
elektronik dan terhubung dengan Perubahan RKA-SKPD
sistem penghubung layanan
Pemerintah Daerah
1010036 - Persentase (%) tingkat 2.16.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen -
kepuasan masyarakat terhadap Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
akses dan kualitas informasi publik Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Pemerintah Daerah (survei)
1010036 - Persentase (%) tingkat 2.16.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen -
kepuasan masyarakat terhadap Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
akses dan kualitas informasi publik Koordinasi Penyusunan Dokumen
Pemerintah Daerah (survei) Perubahan DPA-SKPD
1010036 - Persentase (%) tingkat 2.16.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan -
kepuasan masyarakat terhadap Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
akses dan kualitas informasi publik Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Pemerintah Daerah (survei) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.16.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 3 Laporan -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah keluaran pelaksanaan 9 dokumen 2.972.809.526,000
Perangkat Daerah administrasi keuangan Perangkat
Daerah yang direncanakan
1010039 - Jumlah ASN pengelola 2.16.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah dokumen penyediaan gaji 1 dokumen 2.916.296.026,000
SPBE di Pemda yang Tunjangan ASN dan tunjangan ASN
mendapatkan pelatihan/bimbingan
teknis pengelolaan SPBE yang
difasilitasi oleh Dinas
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1010034 - Persentase (%) 2.16.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 54.328.500,000
masyarakat (termasuk ASN dan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaku Usaha) yang mendapatkan
literasi dan/atau sosialisasi SPBE
yang difasilitasi oleh Dinas
1010044 - Persentase (%) aplikasi 2.16.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen -
umum SPBE yang digunakan oleh Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Pemda Keuangan SKPD SKPD
1010034 - Persentase (%) 2.16.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 2.185.000,000
masyarakat (termasuk ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Pelaku Usaha) yang mendapatkan Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
literasi dan/atau sosialisasi SPBE Keuangan Akhir Tahun SKPD
yang difasilitasi oleh Dinas
1010039 - Jumlah ASN pengelola 2.16.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 4 Laporan -
SPBE di Pemda yang Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
mendapatkan pelatihan/bimbingan Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
teknis pengelolaan SPBE yang Laporan Keuangan
difasilitasi oleh Dinas Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen administrasi Barang 3 dokumen 2.782.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada perangkat daerah
yang disusun
1010044 - Persentase (%) aplikasi 2.16.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen 2.782.000,000
umum SPBE yang digunakan oleh Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Pemda Daerah SKPD
1010036 - Persentase (%) tingkat 2.16.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 Laporan -
kepuasan masyarakat terhadap Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik
akses dan kualitas informasi publik pada SKPD Daerah pada SKPD
Pemerintah Daerah (survei)
1010044 - Persentase (%) aplikasi 2.16.01.2.03.06 - Penatausahaan Barang Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1 dokumen -
umum SPBE yang digunakan oleh Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan BMD pada SKPD
Pemda
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah keluaran administrasi umum 3 buah 77.163.000,000
Daerah Perangkat Daerah yang dilaksanakan
1010031 - Persentase (%) layanan 2.16.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah dokumen penyediaan 1 dokumen 59.550.000,000
publik dan layanan administrasi dan Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan kantor
pemerintahan yang berbasis
elektronik dan terhubung dengan
sistem penghubung layanan
Pemerintah Daerah
1010044 - Persentase (%) aplikasi 2.16.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah bulan kunjungan tamu yang 12 bulan 3.165.000,000
umum SPBE yang digunakan oleh Tamu difasilitasi
Pemda
1010031 - Persentase (%) layanan 2.16.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah rapat koordinasi dan 13 kali 14.448.000,000
publik dan layanan administrasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD konsultasi SKPD yang dilaksanakan
pemerintahan yang berbasis
elektronik dan terhubung dengan
sistem penghubung layanan
Pemerintah Daerah
1010037 - Persentase (%) 2.16.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah arsip dinamis pada SKPD 3 jenis -
permohonan Informasi Publik yang Dinamis pada SKPD yang dikelola
diselesaikan sesuai peraturan
perundangan
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah dokumen penyediaan jasa 3 dokumen 483.215.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1010033 - Persentase (%) 2.16.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah dokumen penyediaan jasa 1 dokumen 1.331.500,000
Perangkat Daerah yang Menyurat surat menyurat
mendapatkan sosialisasi program
inovasi yang mendukung
kabupaten/kota cerdas sesuai
dengan Masterplan
kabupaten/kota cerdas yang sudah
ditetapkan
1010033 - Persentase (%) 2.16.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah dokumen rekening jasa 1 dokumen 462.000.000,000
Perangkat Daerah yang Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air, dan
mendapatkan sosialisasi program listrik
inovasi yang mendukung
kabupaten/kota cerdas sesuai
dengan Masterplan
kabupaten/kota cerdas yang sudah
ditetapkan
1010037 - Persentase (%) 2.16.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah dokumen penyediaan jasa 1 dokumen 19.883.500,000
permohonan Informasi Publik yang Peralatan dan Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan kantor
diselesaikan sesuai peraturan
perundangan
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 0 % 90.795.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah yang
Daerah diadakan
1010030 - Persentase (%) 2.16.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan perorangan dinas 1 unit 90.795.000,000
Perangkat Daerah yang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau kendaraan dinas jabatan yang
memanfaatkan akses Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau mendapatkan pemeliharaan dan
internet yang disediakan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan pembayaran pajak
dan terhubung dengan jaringan
intra Pemerintah Daerah
1010039 - Jumlah ASN pengelola 2.16.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas operasional 5 unit -
SPBE di Pemda yang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau kendaraan lapangan yang
mendapatkan pelatihan/bimbingan dan Perizinan Kendaraan Dinas mendapatkan pemeliharaan dan
teknis pengelolaan SPBE yang Operasional atau Lapangan pembayaran pajak
difasilitasi oleh Dinas
1010034 - Persentase (%) 2.16.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Unit -
masyarakat (termasuk ASN dan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pelaku Usaha) yang mendapatkan
literasi dan/atau sosialisasi SPBE
yang difasilitasi oleh Dinas
1010033 - Persentase (%) 2.16.01.2.09.07 - Pemeliharaan Aset Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 4 Unit -
Perangkat Daerah yang Tetap Lainnya Dipelihara
mendapatkan sosialisasi program
inovasi yang mendukung
kabupaten/kota cerdas sesuai
dengan Masterplan
kabupaten/kota cerdas yang sudah
ditetapkan
1010034 - Persentase (%) 2.16.01.2.09.09 - Jumlah gedung kantor yang 1 unit -
masyarakat (termasuk ASN dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dipelihara/ direhab
Pelaku Usaha) yang mendapatkan dan Bangunan Lainnya
literasi dan/atau sosialisasi SPBE
yang difasilitasi oleh Dinas
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1010031 - Persentase (%) layanan 2.16.01.2.09.10 - Jumlah sarana dan prasarana 4 unit -
publik dan layanan administrasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan gedung kantor atau bangunan
pemerintahan yang berbasis Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhab
elektronik dan terhubung dengan Lainnya
sistem penghubung layanan
Pemerintah Daerah
2.16.01.2.09.11 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Peningkatan Persentase masyarakat yang 83.05 % 2.420.589.237,000
DAN KOMUNIKASI PUBLIK menjadi sasaran penyebaran informasi
publik, mengetahui kebijakan dan program
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan 2.420.589.237,000
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
1010036 - Persentase (%) tingkat 2.16.02.2.01.03 - Monitoring Informasi Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 1 Dokumen -
kepuasan masyarakat terhadap dan Penetapan Agenda Prioritas Informasi dan Penetapan Agenda
akses dan kualitas informasi publik Komunikasi Pemerintah Daerah Prioritas Komunikasi Pemerintah
Pemerintah Daerah (survei) Daerah
1010037 - Persentase (%) 2.16.02.2.01.05 - Pengelolaan Media 40.522.000,000
permohonan Informasi Publik yang Komunikasi Publik
diselesaikan sesuai peraturan
perundangan
1010035 - Persentase (%) 2.16.02.2.01.06 - Pelayanan Informasi -
khalayak yang terpapar informasi Publik
terkait program dan kebijakan
Pemerintah Daerah, termasuk
konten tematik dan agenda
prioritas nasional,(tema: protokol
kesehatan, vaksin, stunting, dll)
sesuai strategi komunikasi
1010046 - Persentase (%) 2.16.02.2.01.08 - Kemitraan dengan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan 1 Dokumen -
Kelompok Informasi Masyarakat Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan
(KIM) yang melaksanakan
diseminasi informasi Kebijakan dan
Program Prioritas Nasional dan
prioritas daerah
1010036 - Persentase (%) tingkat 2.16.02.2.01.12 - Penyelenggaraan Jumlah penyelenggaraan hubungan 3 jenis 2.380.067.237,000
kepuasan masyarakat terhadap Hubungan Masyarakat, Media dan masyarakat, media, dan kemitraan
akses dan kualitas informasi publik Kemitraan Komunitas komunitas
Pemerintah Daerah (survei)
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI Peningkatan Persentase layanan publik yang 66.67 % 163.409.857,000
INFORMATIKA diselenggarakan secara on-line dan
terintegrasi
Peningkatan Persentase PD terhubung 36 %
internet yang dikelola PD penyelenggara
Sub Urusan Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain Persentase perangkat daerah yang 59 % -
yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan akses internet yang
Pusat dan Sub Domain di Lingkup berkualitas yang dsediakan Dinas
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kominfotiksan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Persentase perangkat daerah yang 100 %
terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah
atau menggunakan akses internet yang
diamankan yang disediakan oleh Dinas
Kominfotiksan
1010044 - Persentase (%) aplikasi 2.16.03.2.01.02 - Penatalaksanaan dan -
umum SPBE yang digunakan oleh Pengawasan Nama Domain dan Sub
Pemda Domain dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1010030 - Persentase (%) 2.16.03.2.01.03 - Penyelenggaraan Jumlah Sistem Jaringan Intra 1 Unit -
Perangkat Daerah yang Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
memanfaatkan akses
internet yang disediakan Dinas
dan terhubung dengan jaringan
intra Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Presentase pemanfaatan sumber daya 66 % 163.409.857,000
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota teknologi informatika dan layanan
egovernment oleh OPD
1010039 - Jumlah ASN pengelola 2.16.03.2.02.03 - Pengelolaan Pusat Data Cakupan pengelolaan pusat data 100 % 12.524.000,000
SPBE di Pemda yang Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah
mendapatkan pelatihan/bimbingan
teknis pengelolaan SPBE yang
difasilitasi oleh Dinas
1010044 - Persentase (%) aplikasi 2.16.03.2.02.07 - Pengembangan Jumlah aplikasi dan proses bisnis 2 aplikasi 112.856.000,000
umum SPBE yang digunakan oleh Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan pemerintahan berbasis elektronik
Pemda Berbasis Elektronik yang dikembangkan
1010031 - Persentase (%) layanan 2.16.03.2.02.08 - Penyelenggaraan Jumlah sistem penghubung layanan 1 sistem 1.853.000,000
publik dan layanan administrasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pemerintah yang diselenggarakan
pemerintahan yang berbasis
elektronik dan terhubung dengan
sistem penghubung layanan
Pemerintah Daerah
1010033 - Persentase (%) 2.16.03.2.02.09 - Pengembangan dan Cakupan pengembangan dan 1 aplikasi -
Perangkat Daerah yang Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota pengelolaan ekosistem
mendapatkan sosialisasi program Cerdas dan Kota Cerdas kabupaten/kota cerdas dan kota
inovasi yang mendukung cerdas
kabupaten/kota cerdas sesuai
dengan Masterplan
kabupaten/kota cerdas yang sudah
ditetapkan
1010039 - Jumlah ASN pengelola 2.16.03.2.02.10 - Pengembangan dan 36.176.857,000
SPBE di Pemda yang Pengelolaan Sumber Daya Teknologi
mendapatkan pelatihan/bimbingan Informasi dan Komunikasi Pemerintah
teknis pengelolaan SPBE yang Daerah
difasilitasi oleh Dinas
1010030 - Persentase (%)
Perangkat Daerah yang
memanfaatkan akses
internet yang disediakan Dinas
dan terhubung dengan jaringan
intra Pemerintah Daerah

2.20 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase data sesuai metadata statistik 90 % 21.941.700,000
BIDANG STATISTIK STATISTIK SEKTORAL sektoral
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Persentase basis data statistik daerah 100 % 21.941.700,000
Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang terintegrasi sesuai standar data
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang 100 %
menggunakan data statistik dalam
menyusun perencanaan pembangunan
daerah
Persentase Perangkat Daerah yang 100 %
menggunakan data statistik dalam
melakukan evaluasi pembangunan
daerah
1375 - Persentase Perangkat 2.20.02.2.01.01 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen untuk penyusunan 1 dokumen 6.872.800,000
Daerah yang menggunakan data Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, data daerah dalam angka
statistik dalam melakukan Analisis dan Diseminasi Data Statistik
monitoring dan evaluasi Sektoral
pembangunan daerah
1010040 - Persentase Perangkat 2.20.02.2.01.02 - Peningkatan Kapasitas Jumlah laporan pelaksanaan 1 dokumen -
Daerah yang mendapatkan SDM Pemerintah Daerah dalam pembinaan peningkatan kapasitas
rekomendasi kegiatan statistik Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang pengelolaan statistik sektoral
Terintegrasi pemerintah daerah
1010041 - Persentase Perangkat 2.20.02.2.01.03 - Membangun Metadata Jumlah admin SIGMA yang difasilitasi 31 orang 5.001.600,000
Daerah yang menyampaikan Statistik Sektoral
metadata sektoral sesuai standar
800 - Persentase Perangkat 2.20.02.2.01.04 - Peningkatan Kapasitas Jumlah PD yang mendapatkan 31 PD 5.530.100,000
Daerah yang menggunakan data Kelembagaan Statistik Sektoral pelatihan kelembagaan statistik
statistik dalam menyusun sektoral
perencanaan pembangunan
daerah
1010041 - Persentase Perangkat 2.20.02.2.01.06 - Penyelenggaraan Jumlah dokumen otorisasi statistik 1 dokumen 4.537.200,000
Daerah yang menyampaikan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah sektoral
metadata sektoral sesuai standar

2.21 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase indikator pengamanan informasi 100 % 26.134.500,000
BIDANG PERSANDIAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Pemerintah Daerah dalam status baik
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian Persentase kegiatan strategis yang 100 % 20.308.000,000
untuk Pengamanan Informasi Pemerintah diamankan
Daerah Kabupaten/Kota
Persentase titik yang diamankan pada 65 %
Pola Hubungan Komunikasi Sandi
(PHKS) yang diterapkan pemerintah
daerah berdasarkan pola hubungan
komunikasi sandi
1197 - Jumlah Lulusan sertifikasi 2.21.02.2.01.01 - Penetapan Kebijakan Jumlah Kebijakan Tata Kelola 1 Dokumen 6.556.000,000
yang mengikuti peningkatan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Keamanan Informasi dan Jaring
kompetensi SDM pengelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Komunikasi Sandi Pemerintah
keamanan Sistem Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota yang
Berbasis Elektronik (SPBE) dan Ditetapkan
CSIRT
1198 - Persentase Penyelenggara 2.21.02.2.01.03 - Pelaksanaan Keamanan Jumlah sistem elektronik/ aset 1 sistem 7.443.000,000
Sistem Elektronik (PSE) pada Informasi Pemerintahan Daerah informasi yang telah diaudit dengan
Sektor Pemda dengan Tingkat Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan resiko kategori rendah
Kematangan Keamanan Siber pada Non Elektronik
Skor Minimal 2,5
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1198 - Persentase Penyelenggara 2.21.02.2.01.04 - Penyediaan Layanan Jumlah sistem elektronik yang telah 1 sistem 6.309.000,000
Sistem Elektronik (PSE) pada Keamanan Informasi Pemerintah Daerah menerapkan prinsip sistem
Sektor Pemda dengan Tingkat Kabupaten/Kota manajemen informasi (SMKI) atau
Kematangan Keamanan Siber pada aplikasi persandian
Skor Minimal 2,5
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Persentase titik yang diamankan pada 65 % 5.826.500,000
Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Pola Hubungan Komunikasi Sandi
Kabupaten/Kota (PHKS) yang diterapkan pemerintah
daerah berdasarkan pola hubungan
komunikasi sandi
1196 - Jumlah CSIRT yang 2.21.02.2.02.01 - Operasionalisasi Jaring Jumlah titik yang diamankan pada 30 titik 5.826.500,000
dibentuk di sektor Pemerintah Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Pola Hubungan Komunikasi Sandi
Daerah Kabupaten/Kota (PHKS) yang diterapkan pemerintah
daerah

Jumlah : 6.259.351.530,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2.
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.17 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5.011.317.715,000
BIDANG KOPERASI, USAHA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KECIL, DAN MENENGAH
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 38.075.560,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.17.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 15.541.360,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.17.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 4.319.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.17.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 5.198.400,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
2.17.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 2.502.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
2.17.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.049.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
2.17.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 2.266.800,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.17.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 6.199.000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan 4.402.164.805,000
Perangkat Daerah
2.17.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang mendapatkan 65 orang 4.254.494.395,000
Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan
2.17.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Penyediaan 1 dokumen 134.115.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SKPD
2.17.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Laporan 1 dokumen 2.718.400,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Penatausahaan dan
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.17.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1 dokumen 2.884.410,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
2.17.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 dokumen 2.263.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.17.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 dokumen 1.927.400,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Pemeriksaan
2.17.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 dokumen 2.152.200,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD
2.17.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan dan 1 dokumen 1.610.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik 1.998.300,000
Daerah pada Perangkat Daerah
2.17.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Dokumen RKBMD-SKPD 1 dokumen 998.300,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
2.17.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1 dokumen 1.000.000,000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan
pada SKPD Laporan BMD pada SKPD
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 37.210.000,000
Perangkat Daerah
2.17.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Pendataan dan Pengolahan 60 dokumen 37.210.000,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 124.007.950,000
Daerah
2.17.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Instalasi 1 dokumen 2.982.950,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang diadakan
2.17.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 1 dokumen 4.037.000,000
dan Perlengkapan Kantor Kantor yang diadakan
2.17.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Kunjungan Tamu yang 1 dokumen 9.488.000,000
Tamu diFasilitasi
2.17.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Rapat Koordinasi dan 1 dokumen 107.500.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD yang dilaksanakan
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 72.934.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
2.17.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang diadakan 4 unit 37.354.000,000

2.17.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 2 unit 35.580.000,000
dan Mesin Lainnya yang diadakan
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 205.092.700,000
Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat (masuk/keluar) 760 surat 2.114.700,000
Menyurat
2.17.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, 3 rekening 202.978.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 129.834.400,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
2.17.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 2 unit 57.258.200,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau mendapatkan Pemeliharaan dan
Kendaraan Dinas Jabatan pembayaran Pajak
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.17.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 6 unit 58.823.200,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Kendaraan Lapangan yang
dan Perizinan Kendaraan Dinas mendapatkan Pemeliharaan dan
Operasional atau Lapangan pembayaran Pajak
2.17.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 16 unit 13.493.000,000
dan Mesin Lainnya yang dipelihara
2.17.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor yang 2 unit 260.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dipelihara/direhab
dan Bangunan Lainnya
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN 104.711.000,000
PEMERIKSAAN KOPERASI
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan 104.711.000,000
Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/
Kota
000 - Pertumbuhan Volume Usaha 2.17.03.2.01.01 - Pengawasan Kekuatan, Jumlah Koperasi yang Telah 107 Unit Usaha 104.711.000,000
Koperasi Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Dilakukan Pengawasan Kekuatan,
serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kesehatan, Kemandirian,
Kabupaten/Kota Ketangguhan, serta Akuntabilitas
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN 11.125.000,000
KSP/USP KOPERASI
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi 11.125.000,000
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
000 - Pertumbuhan Volume Usaha 2.17.04.2.01.01 - Pelaksanaan Penilaian Jumlah Unit Usaha Koperasi yang 60 Unit Usaha 11.125.000,000
Koperasi Kesehatan KSP/USP Koperasi Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 455.310.000,000
PERKOPERASIAN
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan 455.310.000,000
Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
000 - Pertumbuhan Volume Usaha 2.17.05.2.01.01 - Peningkatan Jumlah SDM yang Memahami 79 Orang 455.310.000,000
Koperasi Pemahaman dan Pengetahuan Pengetahuan Perkoperasian
Perkoperasian serta Kapasitas dan
Kompetensi SDM Koperasi
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 39.968.000,000
PERLINDUNGAN KOPERASI
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan 39.968.000,000
Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya
dalam Daerah Kabupaten/Kota
002 - Meningkatnya Usaha Mikro 2.17.06.2.01.01 - Pemberdayaan Jumlah Unit Usaha yang Produktif, 140 Unit Usaha 39.968.000,000
yang Bertransformasi dari Informal Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Bernilai Tambah, Memiliki Akses
ke Formal Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pasar, Akses Pembiayaan,
Penguatan Kelembagaan, Penataan Penguatan Kelembagaan, Penataan
Manajemen, Standarisasi, dan Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi Restrukturisasi Usaha Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 2.531.500,000
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro 2.531.500,000
yang Dilakukan Melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
002 - Meningkatnya Usaha Mikro 2.17.07.2.01.02 - Pemberdayaan Melalui Jumlah Unit Usaha yang Telah 50 Unit Usaha 301.500,000
yang Bertransformasi dari Informal Kemitraan Usaha Mikro Melaksanakan Kemitraan Usaha
ke Formal Mikro
003 - Terfasilitasinya UKM yang
Berpotensi Masuk ke Dalam Rantai
Pasok dan Ekspor
002 - Meningkatnya Usaha Mikro 2.17.07.2.01.03 - Fasilitasi Kemudahan Jumlah Usaha Mikro yang Telah 100 Unit Usaha 580.000,000
yang Bertransformasi dari Informal Perizinan Usaha Mikro Mendapatkan Perizinan
ke Formal
004 - Pertumbuhan Wirausaha

002 - Meningkatnya Usaha Mikro 2.17.07.2.01.04 - Pemberdayaan Jumlah Unit Usaha yang Telah 21 Unit Usaha 1.650.000,000
yang Bertransformasi dari Informal Kelembagaan Potensi dan Menerima Pembinaan dan
ke Formal Pengembangan Usaha Mikro Pendampingan Terhadap Usaha
Mikro
004 - Pertumbuhan Wirausaha

2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 5.643.220,000

2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro 5.643.220,000


dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Kecil
002 - Meningkatnya Usaha Mikro 2.17.08.2.01.01 - Fasilitasi Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro yang 60 Unit Usaha 5.643.220,000
yang Bertransformasi dari Informal Menjadi Usaha Kecil dalam Terfasilitasi dalam Pengembangan
ke Formal Pengembangan Produksi dan Produksi dan Pengolahan,
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Pemasaran, SDM, serta Desain dan
Desain dan Teknologi Teknologi
004 - Pertumbuhan Wirausaha

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.30 . URUSAN PEMERINTAHAN 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN 135.317.500,000


BIDANG PERDAGANGAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan 60.150.000,000
Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin
Usaha Toko Swalayan
1014 - Tertib usaha 3.30.02.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Rekomendasi Pemenuhan 1 Dokumen 60.150.000,000 SKPD PROV :
Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Sudah selaras dengan arah kebijakan
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan rekomendasi dari pusat (Dinas Perdagangan)
Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Toko Swalayan Melalui Sistem Diharapkan peoses perizinan tetap mendapatkan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Pelayanan Perizinan Berusaha pendampingan sampai dengan aplikasi OSS
Elektronik Terintegrasi Secara Elektronik (Bappeda)
Oleh : 5200.3-30.0-0.0-0.01
Pada : 2022-06-23 09:35:14.22852
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar 15.617.500,000
Gudang
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1014 - Tertib usaha 3.30.02.2.02.01 - Fasilitasi Penerbitan Jumlah Dokumen Tanda Daftar 2 Dokumen 15.617.500,000 SKPD PROV :
Tanda Daftar Gudang Gudang Sudah selaras dengan arah kebijakan
rekomendasi dari pusat (Dinas Perdagangan)
Diharapkan peoses perizinan tetap mendapatkan
pendampingan sampai dengan aplikasi OSS
(Bappeda)
Oleh : 5200.3-30.0-0.0-0.01
Pada : 2022-06-23 09:35:22.021366
3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan 59.550.000,000
Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang
Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit
Surat Keterangan Asal)
1014 - Tertib usaha 3.30.02.2.07.01 - Koordinasi dan Jumlah laporan pelaksanaan 1 dokumen 59.550.000,000 SKPD PROV :
Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Sudah selaras dengan arah kebijakan
Penerbitan SKA yang disusun rekomendasi dari pusat (Dinas Perdagangan)
Oleh : 5200.3-30.0-0.0-0.01
Pada : 2022-06-23 09:35:36.945314
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA 2.429.423.000,000
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan 375.408.000,000
Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1017 - Persentase stabilisasi dan 3.30.03.2.01.01 - Penyediaan Sarana Jumlah Sarana Distribusi 5 Unit 375.408.000,000 SKPD PROV :
jumlah ketersediaan harga barang Distribusi Perdagangan Perdagangan Sudah selaras dengan arah kebijakan
kebutuhan pokok rekomendasi dari pusat (Dinas Perdagangan)
Diharpkan dapat meningkatkan kualitas pasar
ber standar SNI (Bappeda)
Oleh : 5200.3-30.0-0.0-0.01
Pada : 2022-06-23 09:35:57.620758
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap 2.054.015.000,000
Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Masyarakat di Wilayah Kerjanya
1017 - Persentase stabilisasi dan 3.30.03.2.02.01 - Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 1 Dokumen 2.054.015.000,000 SKPD PROV :
jumlah ketersediaan harga barang Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi dan Pengendalian kepada Pengelola Sudah selaras dengan arah kebijakan
kebutuhan pokok Perdagangan Sarana Distribusi Perdagangan rekomendasi dari pusat (Dinas Perdagangan)
Diharpkan dapat meningkatkan kualitas pasar
ber standar SNI (Bappeda)
Oleh : 5200.3-30.0-0.0-0.01
Pada : 2022-06-23 09:36:02.793599
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA 381.984.000,000
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan 141.780.000,000
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
1017 - Persentase stabilisasi dan 3.30.04.2.01.01 - Koordinasi dan Jumlah laporan pelaksanaan 1 buah 141.780.000,000 SKPD PROV :
jumlah ketersediaan harga barang Sinkronisasi Ketersediaan Barang Koordinasi dan Sinkronisasi Sudah selaras dengan arah kebijakan
kebutuhan pokok Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Ketersediaan Barang Kebutuhan rekomendasi dari pusat (Dinas Perdagangan)
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pokok dan Barang Penting di Tingkat Oleh : 5200.3-30.0-0.0-0.01
Agen dan pasar Rakyat yang disusun Pada : 2022-06-23 09:36:26.892804
1177 - Inflasi Pangan Bergejolak

3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok 67.130.000,000


Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1017 - Persentase stabilisasi dan 3.30.04.2.02.02 - Pemantauan Harga dan Jumlah laporan hasil Pemantauan 12 dokumen 67.130.000,000 SKPD PROV :
jumlah ketersediaan harga barang Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Sudah selaras dengan arah kebijakan
kebutuhan pokok Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Pokok dan Barang penting pada rekomendasi dari pusat (Dinas Perdagangan)
Terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelaku Usaha Distribusi Barang di Oleh : 5200.3-30.0-0.0-0.01
Perdagangan Daerah yang disusun Pada : 2022-06-23 09:36:32.015033
1177 - Inflasi Pangan Bergejolak

3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan 173.074.000,000


Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1014 - Tertib usaha 3.30.04.2.03.01 - Pemeriksaan Jumlah LHP Kelengkapan Legalitas 1 dokumen - SKPD PROV :
Kelengkapan Legalitas Dokumen Dokumen Perizinan yang diterbitkan Sudah selaras dengan arah kebijakan
Perizinan rekomendasi dari pusat (Dinas Perdagangan)
Oleh : 5200.3-30.0-0.0-0.01
Pada : 2022-06-23 09:36:38.854133
1017 - Persentase stabilisasi dan
jumlah ketersediaan harga barang
kebutuhan pokok
1015 - Persentase kinerja realisasi 3.30.04.2.03.03 - Pengawasan Jumlah laporan hasil Pengawasan 2 dokumen 173.074.000,000 SKPD PROV :
pupuk Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Sudah selaras dengan arah kebijakan
Pestisida Bersubsidi dan Pestisida bersubsidi yang rekomendasi dari pusat (Dinas Perdagangan)
disusun Oleh : 5200.3-30.0-0.0-0.01
Pada : 2022-06-23 09:36:47.535851
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 32.200.000,000

3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi 32.200.000,000


Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi
Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang
Terdapat pada 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1011 - Pertumbuhan nilai ekspor 3.30.05.2.01.01 - Pembinaan dan Jumlah laporan pelaksanaan 1 dokumen 32.200.000,000 SKPD PROV :
non migas Pengembangan Usaha Produk Ekspor Pembinaan dan Pengembangan Sudah selaras dengan arah kebijakan
Unggulan Kabupaten/Kota Usaha Produk Ekspor Unggulan rekomendasi dari pusat (Dinas Perdagangan)
Daerah yang disusun Diharpkan dapat mempromosikan produk
daerah untuk meningkatkan nilai ekspor
(Bappeda)
Oleh : 5200.3-30.0-0.0-0.01
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN 66.941.500,000 Pada : 2022-06-23 09:37:09.110247
PERLINDUNGAN KONSUMEN
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, 66.941.500,000
Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
1014 - Tertib usaha 3.30.06.2.01.01 - Pelaksanaan Metrologi Jumlah UTTP yang ditera 960 unit 55.886.500,000 SKPD PROV :
Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Sudah selaras dengan arah kebijakan
rekomendasi dari pusat (Dinas Perdagangan)
Oleh : 5200.3-30.0-0.0-0.01
Pada : 2022-06-23 09:37:28.189718
1031 - Persentase alat – alat
ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP) yang
ditera/tera ulang
1014 - Tertib usaha 3.30.06.2.01.02 - Jumlah laporan pelaksanaan 1 dokumen 11.055.000,000 SKPD PROV :
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Pengawasan / penyuluhan metrologi Sudah selaras dengan arah kebijakan
yang disusun rekomendasi dari pusat (Dinas Perdagangan)
Oleh : 5200.3-30.0-0.0-0.01
Pada : 2022-06-23 09:37:36.177432
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1031 - Persentase alat – alat
ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP) yang
ditera/tera ulang
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN 39.979.000,000
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, 39.979.000,000
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri
1017 - Persentase stabilisasi dan 3.30.07.2.01.03 - Peningkatan Sistem Jumlah laporan pelaksanaan 1 dokumen 39.979.000,000 SKPD PROV :
jumlah ketersediaan harga barang dan Jaringan Informasi Perdagangan Peningkatan sistem dan Jaringan Sudah selaras dengan arah kebijakan
kebutuhan pokok Informasi Perdagangan yang disusun rekomendasi dari pusat (Dinas Perdagangan)
digharpkan dapat menghimpun data -data
prosuk komioditi unggulan daerah (Bappeda)
Oleh : 5200.3-30.0-0.0-0.01
Pada : 2022-06-23 09:38:16.202718
1177 - Inflasi Pangan Bergejolak

3.31 . URUSAN PEMERINTAHAN 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN 37.972.500,000


BIDANG PERINDUSTRIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi 37.972.500,000
Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota
1033 - Persentase Pertumbuhan 3.31.02.2.01.01 - Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen rancangan 1 dokumen -
PDRB Sektor Industri Pengolahan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Industri
Nonmigas Kabupaten yang disusun
1034 - Persentase Kontribusi
Sektor Industri Pengolahan
Nonmigas Terhadap PDRB
1037 - Jumlah Tenaga Kerja 3.31.02.2.01.03 - Koordinasi, Jumlah laporan pelaksanaan 1 dokumen 25.972.500,000
Sektor Industri Pengolahan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Koordinasi, sinkronisasi dan
Nonmigas Pembangunan Sumber Daya Industri pelaksanaan pembangunan sumber
daya industri yang disusun
1207 - Nilai Investasi Sektor
Industri Pengolahan Nonmigas
(Rp. Triliun)
1037 - Jumlah Tenaga Kerja 3.31.02.2.01.05 - Koordinasi, Jumlah laporan pelaksanaan 1 dokumen 12.000.000,000
Sektor Industri Pengolahan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Nonmigas Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Pelaksanaan Pemberdayaan Industri
Masyarakat dan Peran Serta Masyarakat yang
disusun
1207 - Nilai Investasi Sektor
Industri Pengolahan Nonmigas
(Rp. Triliun)
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN 76.108.000,000
USAHA INDUSTRI
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri 76.108.000,000
(IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI),
Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1033 - Persentase Pertumbuhan 3.31.03.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Dokumen Fasilitasi 26 dokumen 76.108.000,000
PDRB Sektor Industri Pengolahan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan Pemenuhan Komitmen perolehan
Nonmigas IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Sistem Informasi Industri Nasional Kewenangan Kabupaten dalam
(SIINas) yang Terintegrasi dengan SIINas yang Terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha OSS yang disusun
Terintegrasi Secara Elektronik
1207 - Nilai Investasi Sektor
Industri Pengolahan Nonmigas
(Rp. Triliun)
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM -
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri -
untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI,
IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
1034 - Persentase Kontribusi 3.31.04.2.01.01 - Fasilitasi Pengumpulan, Jumlah Dokumen pelaksanaan 1 dokumen -
Sektor Industri Pengolahan Pengolahan dan Analisis Data Industri, Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
Nonmigas Terhadap PDRB Data Kawasan Industri serta Data Lain dan Analisa Data Industri serta Data
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Lain Lingkup Kabupaten melalui
Informasi Industri Nasional (SIINas) SIINas yang disusun
1034 - Persentase Kontribusi 3.31.04.2.01.02 - Diseminasi, Publikasi Jumlah IKM kabupaten yang 15 IKM -
Sektor Industri Pengolahan Data Informasi dan Analisa Industri dipublikasikan melalui SIINas
Nonmigas Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Melalui SIINas

Jumlah : 8.830.531.935,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2.
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.18 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4.591.357.702,000
BIDANG PENANAMAN MODAL PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 115.522.600,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 6.495.600,000
Realisasi Penanaman Modal Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 4.957.000,000
Realisasi Penanaman Modal Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 5.924.800,000
Realisasi Penanaman Modal Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 5.476.200,000
Realisasi Penanaman Modal Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 4.959.000,000
Realisasi Penanaman Modal Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 87.710.000,000
Realisasi Penanaman Modal Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan 3.868.066.631,000
Perangkat Daerah
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Bulan untuk Penyediaan Gaji 12 Bulan 3.675.382.231,000
Realisasi Penanaman Modal Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 12 Orang/bulan
dan Tunjangan ASN
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 12 Dokumen 190.894.000,000
Realisasi Penanaman Modal Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 14 Laporan 1.790.400,000
Realisasi Penanaman Modal Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik 2.876.400,000
Daerah pada Perangkat Daerah
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 25 % 1.674.000,000
Realisasi Penanaman Modal Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah
Daerah SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan 1.202.400,000
Realisasi Penanaman Modal Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 52.051.500,000
Perangkat Daerah
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 0 Paket 15.750.000,000
Realisasi Penanaman Modal Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 25 % 1.443.500,000
Realisasi Penanaman Modal Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.05.09 - Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 3 Orang 34.858.000,000
Realisasi Penanaman Modal Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 283.049.271,000
Daerah
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 7 Paket 2.418.371,000
Realisasi Penanaman Modal Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 11 Paket 172.410.500,000
Realisasi Penanaman Modal dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 4 Harian 6.260.400,000
Realisasi Penanaman Modal Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu 2 Paket 2.536.000,000
Realisasi Penanaman Modal Tamu
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 24 Laporan 92.552.000,000
Realisasi Penanaman Modal Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Arsip Penatausahaan Arsip 2000 Arsip 6.872.000,000
Realisasi Penanaman Modal Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.07.02 - Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 0 Unit -
Realisasi Penanaman Modal Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang
Disediakan
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 159.651.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jangka Waktu Penyediaan Jasa Surat 12 Bulan 9.528.000,000
Realisasi Penanaman Modal Menyurat Menyurat
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Penyediaan Jasa 2 Rek 93.600.000,000
Realisasi Penanaman Modal Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Penyediaan Jasa 12 Bulan 56.523.000,000
Realisasi Penanaman Modal Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 110.140.300,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 3 Unit 95.146.800,000
Realisasi Penanaman Modal Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Jenis 2.951.500,000
Realisasi Penanaman Modal dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
1091 - Tercapainya Target 2.18.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Paket 12.042.000,000
Realisasi Penanaman Modal Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya dipelihara/Rehabilitasi
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 103.294.000,000
PENANAMAN MODAL
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian 43.761.500,000
Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1091 - Tercapainya Target 2.18.02.2.01.01 - Penetapan Kebijakan Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi 1 Dokumen 34.972.500,000
Realisasi Penanaman Modal Daerah Mengenai Pemberian dalam Pemberian Fasilitas/Insentif
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan dan Kemudahan Penanaman Modal
Penanaman Modal
1091 - Tercapainya Target 2.18.02.2.01.02 - Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi 1 Dokumen 8.789.000,000
Realisasi Penanaman Modal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Pelaksanaan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi 59.532.500,000
Investasi Kabupaten/Kota
1091 - Tercapainya Target 2.18.02.2.02.01 - Penyusunan Rencana Jumlah Peraturan Daerah (Perda) 1 Dokumen 13.772.000,000
Realisasi Penanaman Modal Umum Penanaman Modal Daerah Rencana Umum Penanaman Modal
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
1091 - Tercapainya Target 2.18.02.2.02.02 - Penyediaan Peta Jumlah Peta Potensi Investasi dan 1 Dokumen 45.760.500,000
Realisasi Penanaman Modal Potensi dan Peluang Usaha Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN 200.653.003,000
MODAL
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi 200.653.003,000
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1091 - Tercapainya Target 2.18.03.2.01.01 - Penyusunan Strategi Jumlah Peraturan Daerah yang 1 Dokumen 29.424.000,000
Realisasi Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal Mengatur Promosi Penanaman
Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
1091 - Tercapainya Target 2.18.03.2.01.02 - Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 1 Kali 171.229.003,000
Realisasi Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal Daerah Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN 184.442.400,000
MODAL
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non 184.442.400,000
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
1091 - Tercapainya Target 2.18.04.2.01.01 - Penyediaan Pelayanan Jumlah Dokumen Penyediaan 1 Dokumen 65.299.400,000
Realisasi Penanaman Modal Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Nonperizinan berbasis Sistem
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
1091 - Tercapainya Target 2.18.04.2.01.02 - Pemantauan Jumlah Pemantauan Pemenuhan 320 Komitmen 83.103.000,000
Realisasi Penanaman Modal Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Komitmen Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal Perizinan Penanaman Modal
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1091 - Tercapainya Target 2.18.04.2.01.03 - Penyediaan Layanan Jumlah Kasus yang Dilayani Untuk 4 Kasus 8.722.000,000
Realisasi Penanaman Modal Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Konsultasi dan Pengelolaan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat terhadap
Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Non Perizinan
1091 - Tercapainya Target 2.18.04.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 0 Kegiatan Usaha 27.318.000,000
Realisasi Penanaman Modal Sinkronisasi Penetapan Pemberian Usaha yang Melakukan Koordinasi
Fasilitas/Insentif Daerah dan Sinkronisasi Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN 445.279.800,000
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan 445.279.800,000
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1091 - Tercapainya Target 2.18.05.2.01.01 - Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 0 Kegiatan Usaha. 97.111.400,000
Realisasi Penanaman Modal Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Usaha yang Melakukan Koordinasi
Penanaman Modal dan Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti 12 Pelaku Usaha
Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal
1091 - Tercapainya Target 2.18.05.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Pelaku Usaha yang 220 Pelaku Usaha 240.510.500,000
Realisasi Penanaman Modal Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Mendapatkan Pembinaan
Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman Modal
1091 - Tercapainya Target 2.18.05.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 0 Kegiatan Usaha 107.657.900,000
Realisasi Penanaman Modal Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Usaha yang Melakukan Koordinasi
Penanaman Modal dan Sinkronisasi Pengawasan
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti 13 Pelaku Usaha
Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN 14.973.000,000
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan 14.973.000,000
Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1091 - Tercapainya Target 2.18.06.2.01.01 - Pengolahan, Penyajian Jumlah Data dan Informasi Perizinan 1 Dokumen 14.973.000,000
Realisasi Penanaman Modal dan Pemanfaatan Data dan Informasi dan Non Perizinan Berbasis Sistem
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Pelayanan Perizinan Berusaha
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang
Terintegrasi Secara Elektronik Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

Jumlah : 5.539.999.905,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2.
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.19 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN 353.265.500,000
BIDANG KEPEMUDAAN DAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, 149.920.500,000
dan Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula,
dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
796 - Jumlah pemuda yang 2.19.02.2.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Pemuda Pelopor Berprestasi 13 Orang 127.657.500,000
berpartisipasi dalam organisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan
kepemudaan di tingkat Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota
798 - Persentase Wirausahawan 2.19.02.2.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Pemuda yang Mendapat 50 Orang 22.263.000,000
Muda di tingkat Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Peningkatan Pelatihan Kewirausahaan
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
794 - Tersusunnya Rencana Aksi 2.19.02.2.01.06 - Perencanaan, Jumlah Prasarana dan Sarana 1 Dokumen -
Daerah (RAD) pelayanan Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Kepemudaan yang diadakan/
kepemudaan di tingkat dan Pengawasan Prasarana dan Sarana dimanfaatkan/ dipelihara
Kabupaten/Kota Kepemudaan Kabupaten/Kota
796 - Jumlah pemuda yang 2.19.02.2.01.07 - Pemberian Jumlah Pemuda Kreatif/Berjasa/ 13 Orang -
berpartisipasi dalam organisasi Penghargaan Pemuda dan Organisasi Berprestasi yang Mendapat
kepemudaan di tingkat Pemuda yang Berjasa dan/atau Penghargaan
Kabupaten/Kota Berprestasi
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan 203.345.000,000
Pengembangan Organisasi Kepemudaan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
798 - Persentase Wirausahawan 2.19.02.2.02.01 - Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Pemuda dan Organisasi 15 Pemuda/OKP -
Muda di tingkat Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda Kepemudaan yang Diberdayakan
atau Organisasi Kepemudaan Melalui melalui Kemitraan dengan Dunia
Kemitraan dengan Dunia Usaha Usaha
796 - Jumlah pemuda yang 2.19.02.2.02.02 - Peningkatan Kapasitas Jumlah Pemuda dan Organisasi 40 Orang 203.345.000,000
berpartisipasi dalam organisasi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kepemudaan yang Mendapat
kepemudaan di tingkat Kabupaten/Kota Pelatihan
Kabupaten/Kota
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN 115.690.000,000
KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan 7.690.000,000
Pengembangan Olahraga Pendidikan pada
Jenjang Pendidikan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
790 - Jumlah Atlet yang berasal 2.19.03.2.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Sarpras 7.690.000,000
dari Kabupaten/Kota yang masuk dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Olahraga Pendidikan yang Tersedia
Pelatda Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan -
Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


790 - Jumlah Atlet yang berasal 2.19.03.2.02.01 - Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan 2 Event -
dari Kabupaten/Kota yang masuk Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Multi Event dan Single Event Tingkat
Pelatda Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten
790 - Jumlah Atlet yang berasal 2.19.03.2.02.02 - Penyelenggaraan Jumlah Kejuaraan dan Pekan 4 Event -
dari Kabupaten/Kota yang masuk Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Olahraga yang Diselenggarakan
Pelatda Kabupaten/Kota
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan -
Pengembangan Organisasi Olahraga
790 - Jumlah Atlet yang berasal 2.19.03.2.04.02 - Pengembangan Jumlah Pelatih dan Pengurus 40 Orang -
dari Kabupaten/Kota yang masuk Organisasi Keolahragaan Organisasi Olahraga yang
Pelatda Memperoleh Pelatihan Manajemen
Olahraga
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan 108.000.000,000
Pengembangan Olahraga Rekreasi
790 - Jumlah Atlet yang berasal 2.19.03.2.05.03 - Penyediaan, Jumlah Sarana dan Prasarana 4 Unit 108.000.000,000
dari Kabupaten/Kota yang masuk Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga Rekreasi yang Terbangun
Pelatda dan Prasarana Olahraga Rekreasi dan Terpelihara
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN -
KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan -
Pengembangan Organisasi Kepramukaan
794 - Tersusunnya Rencana Aksi 2.19.04.2.01.01 - Koordinasi dan Jumlah Sistem Informasi Pelayanan 1 sistem -
Daerah (RAD) pelayanan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Data Kepramukaan yang Tersedia
kepemudaan di tingkat Informasi Kepramukaan Berbasis
Kabupaten/Kota Elektronik
788 - Jumlah peserta yang 2.19.04.2.01.02 - Peningkatan Kapasitas Jumlah Pelatihan yang 2 Kegiatan -
berpartisipasi dalam kegiatan Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Diselenggarakan
kepramukaan yang dilaksanakan
oleh kwarcab
788 - Jumlah peserta yang 2.19.04.2.01.03 - Pengembangan Jumlah Anggota Pramuka yang 50 Orang -
berpartisipasi dalam kegiatan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Difasilitasi dalam Pendidikan
kepramukaan yang dilaksanakan Daerah Kepramukaan
oleh kwarcab
796 - Jumlah pemuda yang 2.19.04.2.01.04 - Penyediaan Pusat Jumlah Bumi Perkemahan sebagai 1 Kegiatan -
berpartisipasi dalam organisasi Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Pusat Diklat Kepramukaan yang
kepemudaan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia
Kabupaten/Kota
788 - Jumlah peserta yang 2.19.04.2.01.06 - Penyediaan Prasarana Jumlah Prasarana dan Sarana 1 Unit -
berpartisipasi dalam kegiatan dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Kepramukaan yang Tersedia
kepramukaan yang dilaksanakan
oleh kwarcab
794 - Tersusunnya Rencana Aksi 2.19.04.2.01.07 - Perencanaan, Jumlah Prasarana dan Sarana 2 Unit -
Daerah (RAD) pelayanan Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Kepramukaan yang Terpelihara
kepemudaan di tingkat dan Pengawasan Prasarana dan Sarana
Kabupaten/Kota Kepramukaan Tingkat Daerah
788 - Jumlah peserta yang 2.19.04.2.01.08 - Partisipasi dan Jumlah Anggota Pramuka yang 432 Orang -
berpartisipasi dalam kegiatan Keikutsertaan dalam Kegiatan Berpartisipasi dalam Kegiatan
kepramukaan yang dilaksanakan Kepramukaan Jambore
oleh kwarcab

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.26 . URUSAN PEMERINTAHAN 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5.191.876.335,000


BIDANG PARIWISATA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 182.512.312,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.26.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 93.265.700,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang Disusun
3.26.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang 1 Dokumen 8.157.400,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Disusun
3.26.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang 1 Dokumen 23.160.800,000
Penyusunan DPA-SKPD Disusun
3.26.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- 1 Dokumen 5.613.500,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SKPD yang Disusun
3.26.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 Dokumen 19.076.512,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD yang Disusun
3.26.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja 1 Dokumen 33.238.400,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang Disusun
3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan 4.297.665.573,000
Perangkat Daerah
3.26.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji 26 Dokumen 4.240.965.573,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN yang Disusun
3.26.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 56.700.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
3.26.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen -
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Akhir Tahun SKPD yang Disusun
Tahun SKPD
3.26.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 18 Dokumen -
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD yang Disusun
3.26.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Analisis 1 Dokumen -
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 274.469.950,000
Daerah
3.26.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Dokumen Penyediaan 12 Dokumen 16.918.950,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/ Penerangan
Kantor Bangunan Kantor yang Disusun
3.26.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Dokumen Penyediaan 1 Dokumen 30.908.000,000
dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disusun
3.26.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 4 Dokumen 33.256.000,000
Tamu Tamu
3.26.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi 4 Dokumen 193.387.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD yang Disusun
3.26.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Arsip Dinamis yang 16 Dokumen -
Dinamis pada SKPD Disusun
3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
3.26.01.2.07.09 - Pengadaan Gedung Jumlah Unit Bangunan yang 1 Unit -
Kantor atau Bangunan Lainnya Terbangun
3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 425.228.500,000
Urusan Pemerintahan Daerah
3.26.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa 2 Dokumen 15.671.000,000
Menyurat Surat Menyurat yang Disusun
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


3.26.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa 22 Dokumen 371.682.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disusun
3.26.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa 1 Dokumen 37.875.500,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disusun
3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 12.000.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
3.26.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen Pemeliharaan, 14 Dokumen 12.000.000,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
dan Perizinan Kendaraan Dinas yang Disusun
Operasional atau Lapangan
3.26.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Dokumen Pemeliharaan 1 Dokumen -
dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Disusun
3.26.01.2.09.10 - Jumlah Dokumen Pemeliharaan 1 Dokumen -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Sarana dan Prasarana yang Disusun
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK 271.724.900,000
DESTINASI PARIWISATA
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik 3.485.000,000
Wisata Kabupaten/Kota
2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.01.01 - Penetapan Daya Tarik Jumlah Daya Tarik Wisata yang 4 Daya Tarik -
Wisata Kabupaten/Kota Ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah
2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.01.02 - Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen -
Pengembangan Daya Tarik Wisata Pengembangan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.01.03 - Pengembangan Daya Jumlah Daya Tarik Wisata yang 4 Daya Tarik 3.485.000,000
Tarik Wisata Kabupaten/Kota Dikembangkan
2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.01.04 - Monitoring dan Jumlah Dokumen Monitoring dan 4 Dokumen -
Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik
Kabupaten/Kota Wisata
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan -
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.02.02 - Perencanaan Kawasan Jumlah Dokumen Perencanaan KSPK 3 Dokumen -
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.02.03 - Pengembangan Jumlah KSPK yang Telah Memenuhi 3 KSPK -
Kawasan Strategis Pariwisata Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kabupaten/Kota Pariwisata
2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.02.04 - Jumlah KSPK yang Terpelihara 3 KSPK -
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan
Kawasan Wisata Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
903 - Jumlah Perjalanan 3.26.02.2.02.05 - Monitoring dan Jumlah Dokumen Monitoring dan 3 Dokumen -
Wisatawan Nusantara Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Evaluasi Pengelolaan KSPK
Pariwisata Kabupaten/Kota
2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.02.06 - Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 3 Kegiatan -
Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Masyarakat dalam Pengelolaan KSPK
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.02.07 - Penerapan Destinasi Jumlah KSPK yang Menerapkan 3 KSPK -
Pariwisata Berkelanjutan dalam Prinsip Pariwisata Berkelanjutan
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi 268.239.900,000
Pariwisata Kabupaten/Kota
2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.03.01 - Penetapan Destinasi Jumlah Destinasi Pariwisata yang 3 Dokumen -
Pariwisata Kabupaten/Kota Ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah
2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.03.02 - Perencanaan Destinasi Jumlah Dokumen Perencanaan 5 Dokumen -
Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata
2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.03.03 - Pengembangan Jumlah Destinasi Pariwisata yang 5 Destinasi -
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Telah Memenuhi Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pariwisata
2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.03.04 - Jumlah Destinasi Pariwisata yang 5 Destinasi 268.239.900,000
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpelihara
Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.03.05 - Monitoring dan Jumlah Dokumen Monitoring dan 5 Dokumen -
Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Evaluasi Pengelolaan Destinasi
Kabupaten/Kota Pariwisata
2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.02.2.03.06 - Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 5 Kegiatan -
Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Masyarakat dalam Pengelolaan
Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata
903 - Jumlah Perjalanan 3.26.02.2.03.07 - Penerapan Destinasi Jumlah Destinasi yang Menerapkan 5 Destinasi -
Wisatawan Nusantara Pariwisata Berkelanjutan dalam Prinsip Pariwisata Berkelanjutan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 24.000.000,000

3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam 24.000.000,000


dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
903 - Jumlah Perjalanan 3.26.03.2.01.01 - Penguatan Promosi Jumlah Media Promosi Pariwisata 4 Media 24.000.000,000
Wisatawan Nusantara Melalui Media Cetak, Elektronik, dan yang Dimanfaatkan
Media Lainnya Baik Dalam dan Luar
Negeri
903 - Jumlah Perjalanan 3.26.03.2.01.02 - Fasilitasi Kegiatan Jumlah Promosi Event Daerah yang 3 Event -
Wisatawan Nusantara Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Terlaksana di Dalam dan Luar Negeri
Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
903 - Jumlah Perjalanan 3.26.03.2.01.03 - Penyediaan Data dan Frekuensi Pemutakhiran Data Base 12 kali -
Wisatawan Nusantara Penyebaran Informasi Pariwisata dan Penyebaran Informasi Pariwisata
Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar
Negeri
903 - Jumlah Perjalanan 3.26.03.2.01.04 - Peningkatan Kerja Jumlah Perjanjian Kerjasama (MoU) 2 MOU -
Wisatawan Nusantara Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam yang Ditandatangani
dan Luar Negeri
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI -
KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona -
Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai
Ruang Berekspresi, Berpromosi dan
Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah
Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2611 - Kontribusi PDB Pariwisata 3.26.04.2.01.01 - Pengembangan dan Jumlah Sarana Prasarana Zona 2 Sarpras -
Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Kreatif yang Terbangun
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER -
DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan -
Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
1285 - Nilai Tambah Ekonomi 3.26.05.2.01.01 - Pengembangan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi 50 Orang -
Kreatif Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Pelatihan
Kreatif Tingkat Dasar Tingkat Dasar
1285 - Nilai Tambah Ekonomi 3.26.05.2.01.02 - Peningkatan Peran Jumlah Orang yang Mengikuti 50 Orang -
Kreatif Serta Masyarakat dalam Pengembangan Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kemitraan Pariwisata dalam Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
903 - Jumlah Perjalanan 3.26.05.2.01.03 - Pelatihan Dasar SDM Jumlah Pelatihan Dasar 3 Kegiatan -
Wisatawan Nusantara Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru Kepariwisataan bagi Masyarakat,
dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) Guru dan Pelajar/ Mahasiswa
903 - Jumlah Perjalanan 3.26.05.2.01.04 - Sertifikasi Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja Bidang 5 Kegiatan -
Wisatawan Nusantara bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang
Tersertifikasi
1285 - Nilai Tambah Ekonomi 3.26.05.2.01.05 - Fasilitasi Proses Kreasi, Jumlah Pelaku dan Komunitas 30 Orang -
Kreatif Produksi, Distribusi Konsumsi dan Ekonomi Kreatif yang Diberdayakan
Konservasi Ekonomi Kreatif
1285 - Nilai Tambah Ekonomi 3.26.05.2.01.06 - Fasilitasi Jumlah SDM Ekraf yang Memperoleh 50 Orang -
Kreatif Pengembangan Kompetensi Sumber Fasilitasi Pengembangan Kompetensi
Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Jumlah : 5.956.556.735,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2.
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.23 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai LKjIP Dinas Perpustakaan dan 77 Poin 6.961.586.937,000
BIDANG PERPUSTAKAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kearsipan
2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Target Keluaran Sub Kegiatan 7 Taerget 29.600.500,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.23.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 2.227.500,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.23.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 18.000.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.23.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah RKAP/SKPD 1 Dokumen 361.500,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
2.23.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.757.600,000
Penyusunan DPA-SKPD
2.23.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPPA-SKPD 1 Dokumen 4.890.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2.23.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 Dokumen 50.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perangkat Daerah
2.23.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi 1 Dokumen 1.313.900,000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Target Keluaran Sub Kegaitan 8 Target 3.820.317.437,000
Perangkat Daerah
2.23.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang Mendapatkan 38 Orang 3.751.255.531,000
Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan
2.23.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Penyediaan 1 Dokumen 2.203.306,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SKPD
2.23.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 55.901.610,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Penatausahaan dn
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.23.01.2.02.04 - Koordinasi dan 2.204.380,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2.23.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen 2.169.200,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD
2.23.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen 2.204.700,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Pemeriksaan
2.23.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 2 Dokumen 2.190.210,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD
2.23.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan dan 1 Dokumen 2.188.500,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.23.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah Target Sub Kegiatan 1 Target -
Daerah pada Perangkat Daerah
2.23.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Dokumen RKBMD-SKPD 1 Dokumen -
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Target Keluaran Sub Kegiatan 1 Target -
Perangkat Daerah
2.23.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah ASN-SKPD 38 Orang -
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Target Keluaran Sub Kegiatan 7 Target 10.493.000,000
Daerah
2.23.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Komponen 7 Rekening -
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
2.23.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 1 Unit -
dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan
2.23.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Barang Catakan dan 2 Eksamplar -
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
2.23.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Kunjungan Tamu yang 10 Kali -
Tamu Difasilitasi
2.23.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Rapat Koordinasi dan 24 Kali -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD yang Dilaksanakan
2.23.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Pengelola dan Penata Arsip 3 Orang 9.078.000,000
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD yang Difasilitasi
2.23.01.2.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Jumlah Pengelola SPBE pada SKPD 1 Orang 1.415.000,000
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Difasilitasi
pada SKPD
2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah Target Keluaran Sub Kegiatan 1 Target 3.000.786.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
2.23.01.2.07.09 - Pengadaan Gedung Jumlah Gedung Kantor atau 1 Unit 3.000.786.000,000
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Diadakan
2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Target Keluaran Sub Kegiatan 4 Target 100.390.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
2.23.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat (Masuk dan Keluar) 500 Surat 13.990.000,000
Menyurat
2.23.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, 4 Rekening 86.400.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana Air dan Listrik
2.23.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Komponen Peralatan dan 3 Unit -
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
2.23.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Layanan Umum Kantor yang 1 Jumlah Layanan -
Pelayanan Umum Kantor Dilaksanakan
2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Target Keluaran Sub Kegiatan 1 Target -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
2.23.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 4 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Kendaraan Lapangan yang
dan Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan
Operasional atau Lapangan
2.23.01.2.13 - Penataan Organisasi Jumlah Target Keluaran Sub Kegiatan 1 Target -
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.23.01.2.13.04 - Monitoring, Evaluasi Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang 4 Kali -
dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Dilaksanakan
Publik dan Tata Laksana
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN Peningkatan Persentase Ketermanfataan 9.80 % 70.026.340,000
PERPUSTAKAAN Perpustakaan Oleh Masyarakat
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Persentase Perpustakaan sesuai Standar 100 % 70.026.340,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Nasional Perpustakaan
2.23.02.2.01.01 - Pengembangan dan Jumlah Perangkat Layanan 1 Paket 4.650.000,000 SKPD PROV :
Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Perpustakaan Elektronik OPD:
Elektronik Agar target capaian diisi

Disesuaikan indikator dan satuannya dengan


Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Layanan Perpustakaan


Elektronik yang Dikembangkan dengan
Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000
(ITSM : Information Technology Service
Management)

Satuan : Layanan
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:18:42.049602
2.23.02.2.01.03 - Pengembangan Jumlah Koleksi Khasan Daerah 1 Dokumen - SKPD PROV :
Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah OPD:
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Agar target capaian diisi

Disesuaikan indikator dan satuannya dengan


Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas


Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang
Dikembangkan

Satuan : Eksemplar
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:22:21.539286
2.23.02.2.01.04 - Pembinaan Jumlah Perpustakaan yang 20 Perpustakaan 2.293.500,000 SKPD PROV :
Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Memenuhi Standar Nasional OPD:
Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Sesuai dengan Standar Nasional Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
Perpustakaan
Indikator : Jumlah Perpustakaan pada Satuan
Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan
Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional
Perpustakaan

Satuan : Perpustakaan
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:24:15.171105
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.23.02.2.01.05 - Pembinaan Jumlah Perpustakaan yang Dibina 4 Perpustakaan - SKPD PROV :
Perpustakaan Khusus Tingkat OPD:
Kabupaten/Kota Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Perpustakaan Khusus yang


Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota
dalam Mewujudkan Standar Nasional
Perpustakaan

Satuan : Perpustakaan
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:26:34.55002
2.23.02.2.01.07 - Pengembangan Jumlah Kunjungan Layanan 40 Titik Layanan 61.418.840,000 SKPD PROV :
Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Perpustakaan Rujukan OPD:
Kabupaten/Kota Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Layanan Perpustakaan


Rujukan yang Dikembangkan Tingkat
Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi

Satuan : Layanan
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:27:57.999398
2.23.02.2.01.08 - Pengembangan Bahan Jumlah Bahan Pustaka yang 1 Paket - SKPD PROV :
Pustaka Disediakan OPD:
Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak


yang Dicetak dan Diadakan

Satuan : Eksemplar
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:29:45.313171
2.23.02.2.01.09 - Pengelolaan dan Jumlah Buku Koleksi Perpustakaan 500 Eksamplar 1.664.000,000 SKPD PROV :
Pengembangan Bahan Pustaka Daerah yang Disediakan OPD:
Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Bahan Perpustakaan yang


Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan
untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi
Perpustakaan

Satuan : Eksemplar
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:30:51.202491
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Jumlah Pemasyarakatan Gemar 100 % -
Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Membaca di Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.23.02.2.02.01 - Sosiaisasi Budaya Baca Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya 50 Peserta - SKPD PROV :
dan Literasi pada Satuan Pendidikan Baca di Tingkat Pendidikan dan OPD:
Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Masyarakat Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Lokus Pembudayaan


Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan
Pendidikan

Satuan : Lokus
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:32:13.602561
2.23.02.2.02.02 - Pembangunan dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Paket - SKPD PROV :
Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Perpustakaan yang Dibangun dan OPD:
Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Dipelihara Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Perpustakaan yang Dibangun


di Tempat Tempat Umum yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Satuan : Perpustakaan
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:33:17.65638
2.23.02.2.02.03 - Pemberian Jumlah Peserta Lomba Gerakan 50 Peserta - SKPD PROV :
Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Budaya Membaca OPD:
Membaca Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Orang yang Mendapatkan


Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
Tingkat Kabupaten/Kota

Satuan : Orang
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:34:19.554467
2.23.02.2.02.04 - Pengembangan Literasi Jumlah Masyarakat yang Dilibatkan 100 Orang - SKPD PROV :
Berbasis Inklusi Sosial dalam Layanan Perpustakaan OPD:
Berbasis Inklusi Sosial Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi


Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang
Dikembangkan

Satuan : Perpustakaan
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:37:05.497245
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.23.02.2.02.05 - Pemilihan Duta Baca Jumlah Peserta Lomba Duta Baca 50 Peserta - SKPD PROV :
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota OPD:
Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Duta Daerah Baca Tingkat


Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung
Kegiatannya

Satuan : Orang
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:40:21.142099
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI Peningkatan persentase naskah kuno dan 45 % -
NASIONAL DAN NASKAH KUNO budaya etnis yang dilestarikan
Peningkatan Persentase Naskah Kuno dan 43 %
Budaya Etnis yang dilestarikan
2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Jumlah Naskah Kuno yang 1 Dokumen -
Daerah Kabupaten/Kota Diakuisisi/Dialih Media
(Digitalisasi)/Terdaftar yang ada di
Wilayahnya
2.23.03.2.01.01 - Peningkatan Peran Jumlah Naskah Kuno Milik 1 Naskah Kuno - SKPD PROV :
Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Masyarakat yang Didaftar OPD:
Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Naskah Kuno Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Masyarakat yang Berperan


Serta dalam Penyimpanan, Perawatan,
Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

Satuan : Orang
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:43:35.130833
2.23.03.2.01.02 - Pengembangan, Jumlah Naskah Kuno yang 1 Dokumen - SKPD PROV :
Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Dialihmediakan OPD:
Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Dilestarikan dan Didayagunakan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki


oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk
Dilestarikan dan Didayagunakan

Satuan : Eksemplar
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:42:28.714521
2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara 1 Dokumen -
Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan yang Tersimpan dan/atau Terdaftar
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayahnya
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.23.03.2.02.01 - Seleksi dan Pengadaan Jumlah Koleksi Budaya Etnis 1 Dokumen - SKPD PROV :
Koleksi Budaya Etnis Nusantara Nusantara yang Diseleksi OPD:
Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Koleksi Budaya Etnis


Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan

Satuan : Eksemplar
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:44:55.792208
852 - Indeks Pembangunan 2.23.03.2.02.02 - Pengolahan dan Jumlah Koleksi Budaya Etnis 1 Dokumen - SKPD PROV :
Literasi Masyarakat Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dikelola dan Disiangi OPD:
Nusantara Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Koleksi Budaya Etnis


Nusantara yangDilakukan Pengolahan dan
Penyiangan

Satuan : Eksemplar
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:45:58.551193
858 - Nilai Tingkat Gemar
Membaca Masyarakat

2.24 . URUSAN PEMERINTAHAN 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase PD yang melaksanakan 57.14 % 89.182.720,000
BIDANG KEARSIPAN pengelolaan kearsipan
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Persentase Arsip Dinamis yang telah 100 % 38.202.600,000
Daerah Kabupaten/Kota Dibuatkan Daftar Arsip
2.24.02.2.01.01 - Penciptaan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan 20 OPD 16.792.100,000 SKPD PROV :
Penggunaan Arsip Dinamis Penciptaan dan Penggunaan Arsip OPD:
Dinamis Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Naskah Dinas yang


Diciptakan dan Digunakan

Satuan : Berkas
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:47:00.74109
2.24.02.2.01.02 - Pemeliharaan dan Jumlah Arsip Dinamis yang 1 Depo 21.410.500,000 SKPD PROV :
Penyusutan Arsip Dinamis Dipelihara OPD:
Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan


Pemeliharaan dan Penyusutan

Satuan : Berkas
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:47:52.09419
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.24.02.2.01.03 - Pengawasan Arsip Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 30 OPD - SKPD PROV :
Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota OPD:
Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan


Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Satuan : Laporan
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:48:45.90932
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Persentase Arsip Statis yang telah 100 % 2.419.600,000
Daerah Kabupaten/Kota Dibuatkan Daftar Arsip
2.24.02.2.02.01 - Pengumpulan dan Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli 1 Dokumen - SKPD PROV :
Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan OPD:
Arsip Terjaga kepada ANRI Disampaikan kepada ANRI Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli


Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan
Disampaikan kepada ANRI

Satuan : Arsip
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:49:59.919551
2.24.02.2.02.02 - Akuisisi, Pengolahan, Jumlah laporan Pelaksanaan Akuisisi, 1 Dokumen 2.419.600,000 SKPD PROV :
Preservasi, dan Akses Arsip Statis Pengolahan, Preservasi, dan Akses OPD:
Arsip Statis Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan


Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip
Statis

Satuan : Arsip
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:50:49.216782
2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Persentase Jumlah Arsip yang 100 % 48.560.520,000
Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03.01 - Penyediaan Informasi, Jumlah Arsip yang Dimasukkan 2160 Informasi 28.987.910,000 SKPD PROV :
Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat dalam SIKN Melalui JIKN Arsip OPD:
Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Layanan Penyediaan


Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN

Satuan : Pengguna
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:52:01.008416
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.24.02.2.03.02 - Pemberdayaan Jumlah Unit Kearsipan dan Lembaga 40 Perangkat 19.572.610,000 SKPD PROV :
Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan yang diberdayakan Daerah OPD:
Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan


Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga
Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Satuan : Laporan
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:52:55.42237
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase arsip yang dipelihara 62 % 52.666.500,000
PENYELAMATAN ARSIP
2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK 1 Dokumen 14.697.500,000
Dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
2.24.03.2.01.01 - Penilaian, Penetapan Jumlah Laporan Hasil Penilaian dan 1 Dokumen 5.391.000,000 SKPD PROV :
dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Penetapan Arsip Retensi di Bawah OPD:
Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) 10 Tahun Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Tahun Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Arsip yang Dilakukan


Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan
Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Satuan : Arsip
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:53:59.963464
2.24.03.2.01.02 - Pelaksanaan Jumlah Laporan Pemusnahan Arsip 1 Dokumen 9.306.500,000 SKPD PROV :
Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Retensi di Bawah 10 Tahun OPD:
di Bawah 10 Tahun Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi


Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan

Satuan : Arsip
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:54:49.038425
2.24.03.2.02 - Perlindungan dan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 1 Dokumen -
Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Akibad Bencana yang sesuai dengan
Berskala Kabupaten/Kota NSPK
2.24.03.2.02.01 - Evakuasi dan Jumlah Arsip yang Diidentifikasi dan 1 Dokumen - SKPD PROV :
Identifikasi Arsip Akibat Bencana Dievakuasi Akibat Bencana OPD:
Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Arsip yang Dilakukan


Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan
Penyimpanan Akibat Bencana

Satuan : Arsip
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:56:06.666139
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah 1 Dokumen 27.958.500,000
Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung yang Digabung/Dibubarkan dan
dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Pemekaran Daerah yang sesuai NSPK
Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2.24.03.2.03.01 - Pendataan, Jumlah Laporan Pendataan, 1 Dokumen 19.344.500,000 SKPD PROV :
Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyusunan Daftar dan Penilaian OPD:
Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Serta Penyerahan atau Pemusnahan Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Penggabungan Perangkat Daerah Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
Kabupaten/Kota Daerah
Indikator : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan
Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta
Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi
Penggabungan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota

Satuan : Daftar
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:57:51.954525
2.24.03.2.03.02 - Pendataan, Jumlah Laporan Pendataan, 1 Dokumen - SKPD PROV :
Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyusunan Daftar dan Penilaian OPD:
Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Serta Penyerahan atau Pemusnahan Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Pembubaran Perangkat Daerah Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
Kabupaten/Kota Daerah
Indikator : Jumlah Arsip yang Dilakukan
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian
serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi
Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Satuan : Arsip
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 10:59:03.155139
2.24.03.2.03.03 - Pendampingan Jumlah Laporan Pendampingan dan 1 Dokumen - SKPD PROV :
Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Penyelamatan Arsip pada Pemekaran OPD:
Daerah Kecamatan Kecamatan Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan


Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi
Pemekaran Daerah Kecamatan

Satuan : Arsip
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 11:01:29.901793
2.24.03.2.03.04 - Pendampingan Jumlah Laporan Pendampingan dan 1 Dokumen 8.614.000,000 SKPD PROV :
Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Penyelamatan Arsip pada pemekaran OPD:
Desa/Kelurahan desa/kelurahan Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan


Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi
Pemekaran Desa/Kelurahan

Satuan : Arsip
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 11:02:30.107636
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Autentikasi Arsip Statis da Arsip Hasil 1 Dokumen 10.010.500,000
Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Alih Media yang Dikelola Lembaga
Kearsipan sesuai NSPK
2.24.03.2.04.01 - Penilaian dan Jumlah Laporan Penilaian dan 1 Dokumen - SKPD PROV :
Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Penetapan Autentikasi Arsip Statis OPD:
Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip sesuai Persyaratan Penjaminan Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Keabsahan Arsip Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Daftar Autentisitas Arsip


Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
yang Dinilai dan Ditetapkan

Satuan : Arsip
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 11:03:36.619632
2.24.03.2.04.02 - Penilaian dan Jumlah Laporan Penilaian dan 1 Dokumen 10.010.500,000 SKPD PROV :
Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Penetapan Hasil Alih Media sesuai OPD:
Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Persyaratan Penjaminan Keabsahan Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Arsip Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan


Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai
Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

Satuan : Arsip
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 11:04:16.765265
2.24.03.2.05 - Pencarian Arsip Statis Pencarian Arsip Statis yang 1 Dokumen -
Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Pengelolaannya menjadi Kewenangan
Daerah yang Dinyatakan Hilang Dalam
Bentuk Daftar Pecarian Arsip yang
sesuai NSPK
2.24.03.2.05.01 - Penilaian dan Jumlah Laporan Penilaian dan 1 Paket - SKPD PROV :
Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Penetapan Autentisitas Arsip Statis OPD:
Dinyatakan Hilang yang Dinyatakan Hilang Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Daftar Autentisitas Arsip


Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan
Ditetapkan

Satuan : Arsip
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 11:05:08.594374
2.24.03.2.05.03 - Penetapan dan Jumlah Dokumen Penetapan dan 1 Paket - SKPD PROV :
Pengumuman Daftar Pencarian Arsip Pengumuman Daftar Pencarian Arsip OPD:
(DPA) (DPA) Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA)


yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman

Satuan : Arsip
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 11:05:39.247178
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN Persentase ijin penggunaan Arsip 44.64 % 47.787.500,000
ARSIP
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Jumlah Izin Penggunaan Arsip yang 1 Dokumen 47.787.500,000
Arsip yang Bersifat Tertutup di Bersifat Tertutup yang Diterbitkan
Kabupaten/Kota
2.24.04.2.01.01 - Penyusunan dan Jumlah Dokumen Penggunaan Arsip 1 Dokumen 47.787.500,000 SKPD PROV :
Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Tertutup yang Disusun OPD:
Bersifat Tertutup Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang


Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan

Satuan : SOP
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 11:06:50.283777
2.24.04.2.01.02 - Penyediaan Daftar dan Jumlah Arsip Bersifat Tertutup yang 1 Dokumen - SKPD PROV :
Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Terdaftar OPD:
Bersifat Tertutup Disesuaikan indikator dan satuannya dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Indikator : Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan


Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip
yang Bersifat Tertutup

Satuan : Arsip
Oleh : 5200.2-23.2-24.0-0.01
Pada : 2022-06-23 11:07:36.129467

Jumlah : 7.221.249.997,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.25 . URUSAN PEMERINTAHAN 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Dislutkan 84,75 7.459.685.764,000
BIDANG KELAUTAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PERIKANAN
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 101.156.868,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen 57.892.468,000
budidaya Perencanaan Perangkat Daerah
1153 - Produksi perikanan tangkap

N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.01.02 - Koordinasi dan 3.982.000,000


budidaya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1153 - Produksi perikanan tangkap

N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.01.03 - Koordinasi dan 2.907.000,000


budidaya Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
1153 - Produksi perikanan tangkap

N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.01.04 - Koordinasi dan 3.028.500,000


budidaya Penyusunan DPA-SKPD
1153 - Produksi perikanan tangkap

N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.01.05 - Koordinasi dan 2.939.900,000


budidaya Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1153 - Produksi perikanan tangkap

N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.01.06 - Koordinasi dan 6.409.500,000


budidaya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1153 - Produksi perikanan tangkap

N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja 23.997.500,000


budidaya Perangkat Daerah
1153 - Produksi perikanan tangkap

3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Indikator Pelaksanaan 3 Buah 6.501.454.340,000


Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah yang ditargetkan
N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan 6.364.728.795,000
budidaya Tunjangan ASN
1153 - Produksi perikanan tangkap
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.02.03 - Pelaksanaan 120.922.585,000
budidaya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
1153 - Produksi perikanan tangkap

N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.02.05 - Koordinasi dan 15.802.960,000


budidaya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
1153 - Produksi perikanan tangkap

3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen Administrasi Barang 3 Dokumen 7.969.920,000
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang disusun
1153 - Produksi perikanan tangkap 3.25.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 0 Dokumen 3.100.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
N0040 - Produksi perikanan
budidaya
1153 - Produksi perikanan tangkap 3.25.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 0 Laporan 4.869.920,000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik
pada SKPD Daerah pada SKPD
N0040 - Produksi perikanan
budidaya
3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 15.270.647,000
Perangkat Daerah
N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.05.03 - Pendataan dan 15.270.647,000
budidaya Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1153 - Produksi perikanan tangkap

3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 157.145.902,000


Daerah
N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan 28.676.307,000
budidaya dan Perlengkapan Kantor
1153 - Produksi perikanan tangkap

N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan 14.245.595,000


budidaya Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1153 - Produksi perikanan tangkap

N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan 28.965.000,000


budidaya Tamu
1153 - Produksi perikanan tangkap

N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.06.09 - Penyelenggaraan 85.259.000,000


budidaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1153 - Produksi perikanan tangkap

3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 187.054.787,000


Urusan Pemerintahan Daerah
N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat 14.595.287,000
budidaya Menyurat
1153 - Produksi perikanan tangkap
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa 162.437.500,000
budidaya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1153 - Produksi perikanan tangkap

N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa 10.022.000,000


budidaya Pelayanan Umum Kantor
1153 - Produksi perikanan tangkap

3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 489.633.300,000


Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa 203.224.300,000
budidaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
1153 - Produksi perikanan tangkap

N0040 - Produksi perikanan 3.25.01.2.09.10 - 286.409.000,000


budidaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
1153 - Produksi perikanan tangkap

3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 3.475.569.457,000


TANGKAP
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan 180.615.737,000
Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
1153 - Produksi perikanan tangkap 3.25.03.2.01.03 - Penjaminan Jumlah benih ikan restocking 650000 ekor 180.615.737,000 SKPD PROV :
Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan perairan umum indikator sub kegiatan tidak sesuai
Tangkap Oleh : 5200.koord_dkp
Pada : 2022-06-22 11:00:11.44365
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil 3.204.463.733,000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
1153 - Produksi perikanan tangkap 3.25.03.2.02.01 - Pengembangan Jumlah kelembagaan nelayan kecil 2 KUB 31.896.141,000
Kapasitas Nelayan Kecil yang dikembangkan
1153 - Produksi perikanan tangkap 3.25.03.2.02.03 - Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah nelayan yang terfasilitasi 350 orang 3.172.567.592,000
Bantuan Pendanaan, Bantuan bantuan
Pembiayaan, Kemitraan Usaha
Jumlah sarana yang disalukan untuk 250 unit
nelayan
3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan 66.470.592,000
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
(TPI)
1153 - Produksi perikanan tangkap 3.25.03.2.03.02 - Pelayanan Jumlah TPI yang dikelola 2 unit 66.470.592,000
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan
Ikan (TPI)
3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar 24.019.395,000
Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan
10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1153 - Produksi perikanan tangkap 3.25.03.2.04.02 - Pelayanan Penerbitan Jumlah nelayan yang mengajukan 140 orang 24.019.395,000
Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran permohonan dokumen Tanda Daftar
sampai dengan 10 GT Kapal
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 4.144.473.635,000
BUDIDAYA
3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha 32.247.674,000
Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
N0040 - Produksi perikanan 3.25.04.2.01.02 - Pelayanan Penerbitan Jumlah rekomendasi ijin usaha 10 dokumen 32.247.674,000
budidaya Izin Usaha Perikanan Bidang perikanan budidaya yang diterbitkan
Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,
Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak
Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota yang Menggunakan
Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan
Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal
Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya 51.237.288,000
Ikan Kecil
N0040 - Produksi perikanan 3.25.04.2.02.02 - Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah kelompok pembudidaya ikan 5 kelompok 26.757.144,000
budidaya Pembentukan dan Pengembangan yang mengalami peningkatan kelas
Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil kelompok
N0040 - Produksi perikanan 3.25.04.2.02.04 - Pemberian Jumlah pembudidaya laki-laki dan 200 orang 24.480.144,000
budidaya Pendampingan, Kemudahanan Akses perempuan yang didampingi
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan
Informasi, serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
3.25.04.2.03 - Penerbitan Tanda Daftar bagi 10.196.468,000
Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
N0040 - Produksi perikanan 3.25.04.2.03.02 - Pelayanan Penerbitan 10.196.468,000 SKPD PROV :
budidaya Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Untuk dilengkapi indikator, targer dan pagu
Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah anggaran
Kabupaten/Kota Oleh : 5200.koord_dkp
Pada : 2022-06-28 13:08:23.788437
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan 4.050.792.205,000
Ikan
N0040 - Produksi perikanan 3.25.04.2.04.01 - Penyediaan Data dan Dokumen data statistik perikanan 2 dokumen 21.124.644,000
budidaya Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 budidaya
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
N0040 - Produksi perikanan 3.25.04.2.04.02 - Penyediaan Prasarana 686.707.737,000
budidaya Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
N0040 - Produksi perikanan 3.25.04.2.04.03 - Penjaminan 3.317.669.000,000
budidaya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan
Ikan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
N0040 - Produksi perikanan 3.25.04.2.04.04 - Pengelolaan Kesehatan 25.290.824,000
budidaya Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER 82.294.766,000
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya 82.294.766,000
Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat
Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
N0040 - Produksi perikanan 3.25.05.2.01.02 - Pengawasan Usaha 82.294.766,000
budidaya Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
dan Genangan Air Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
1153 - Produksi perikanan tangkap

3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN 843.613.986,000


PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar 46.035.385,000
Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi
Usaha Skala Mikro dan Kecil
N0040 - Produksi perikanan 3.25.06.2.01.01 - Penyediaan Data dan 46.035.385,000
budidaya Informasi Usaha Pemasaran dan
Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1153 - Produksi perikanan tangkap

3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan 40.034.834,000


Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan
Kecil
N0040 - Produksi perikanan 3.25.06.2.02.01 - Pelaksanaan Bimbingan 40.034.834,000
budidaya dan Penerapan Persyaratan atau Standar
pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran
Skala Mikro dan Kecil
1153 - Produksi perikanan tangkap

3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran 757.543.767,000


Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam
1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
N0040 - Produksi perikanan 3.25.06.2.03.01 - Peningkatan 184.728.930,000
budidaya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan
Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1153 - Produksi perikanan tangkap

N0040 - Produksi perikanan 3.25.06.2.03.02 - Pemberian Fasilitas 572.814.837,000


budidaya bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro
dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1153 - Produksi perikanan tangkap

Jumlah : 16.005.637.608,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.27 . URUSAN PEMERINTAHAN 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 22.673.134.443,000


BIDANG PERTANIAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 207.812.000,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.27.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 107.420.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Dokumen)
3.27.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah RKA-SKPD yang disusun 1 Dokumen 5.287.200,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)
3.27.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah RKAP/DPPA yang disusun 1 Dokumen 3.500.600,000
Penyusunan Dokumen Perubahan (Dokumen)
RKA-SKPD
3.27.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah DKA-SKPD yang disusun 1 Dokumen 3.402.400,000
Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)
3.27.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah DKAP-SKPD yang disusun 1 Dokumen 5.102.400,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)
3.27.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 Dokumen 5.372.200,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perangkat Daerah yang disusun
(Dokumen)
3.27.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi 1 Dokumen 77.727.200,000
Perangkat Daerah Kinerja Perangakat daerah yang
disusun (Dokumen)
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan 21.296.368.028,000
Perangkat Daerah
3.27.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang mendapatkan 206 Orang 21.142.948.528,000
Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan
(Orang)
3.27.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen laporan 1 Dokumen 141.832.500,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Penatausahaan dan
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
yang disusun (Dokumen)
3.27.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen 11.587.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Akhir Tahun SKPD yang disusun
Tahun SKPD
3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik 25.732.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah
3.27.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Dokumen RKBMD-SKPD yang 1 Dokumen 18.206.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik disusun (Dokumen)
Daerah SKPD
3.27.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1 Dokumen 7.526.000,000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan
pada SKPD Laporan BMD pada SKPD yang
disusun
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 47.414.500,000
Perangkat Daerah
3.27.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah ASN-SKPD yang difasiltasi 206 Orang 47.414.500,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Orang)
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 449.732.915,000
Daerah
3.27.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi listrik/ 7 Jenis 11.248.715,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan penerangan bangunan kantor yang
Kantor diadakan
3.27.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Jenis peralatan dan 12 Buah 70.533.000,000
dan Perlengkapan Kantor perlengkapkan kantor yang diadakan
3.27.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Media Cetak berlangganan 96 Eksemplar 18.275.500,000
Bacaan dan Peraturan (eksemplar)
Perundang-undangan
3.27.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah makanan dan minuman yang 60 Buah 12.454.000,000
Tamu disediaan (Buah)
3.27.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Lapoan 12 Dokumen 232.562.500,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pelaksanaan Rapat koordinasi dan
Konsultasi SKPD yang diikuti
(Dokumen)
3.27.01.2.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Jumlah sistem pemerintahan 5 Jenis 104.659.200,000
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berbasis elektronik yang
pada SKPD dilaksanakan
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
3.27.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel -

3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 481.282.500,000


Urusan Pemerintahan Daerah
3.27.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat (Keluar/Masuk) 3000 Buah 54.239.500,000
Menyurat
3.27.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, 29 Rekening 348.750.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumberdaya Air dan
Listrik(Rekening)
3.27.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan umum kantor 5 Jenis 78.293.000,000
Pelayanan Umum Kantor yang diadakan
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 164.792.500,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
3.27.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 5 Unit 164.792.500,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Kendaraan lapangan yang
dan Perizinan Kendaraan Dinas mendapatkan pemeliharaan dan
Operasional atau Lapangan pembayaran pajak (Unit)
3.27.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 12 Unit -
dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
3.27.01.2.09.09 - Jumlah sarana dan prasarana 27 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor gedung kantor atau bangunan lain
dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab (Unit)
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN 14.305.806.500,000
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan 12.086.259.000,000
Sarana Pertanian
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


03271 - Persentase peningkatan 3.27.02.2.01.01 - Pengawasan Jumlah sarana pertanian yang 600 Unit 12.014.739.000,000
produktivitas tanaman pangan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian diadakan
(padi, jagung dan kedelai) Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan
Spesifik Lokasi
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03271 - Persentase peningkatan 3.27.02.2.01.02 - Pendampingan Jumlah Dokumen hasil pembinaan 1 Dokumen 71.520.000,000
produktivitas tanaman pangan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dan pendampingan pelaku usaha
(padi, jagung dan kedelai) sektor pertanian
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya 2.219.547.500,000
Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro
Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
03271 - Persentase peningkatan 3.27.02.2.02.01 - Penjaminan Kemurnian Jumlah Benih bersertifikat 16 Jenis 2.053.651.500,000
produktivitas tanaman pangan dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman hortikultura dan perkebunan yang
(padi, jagung dan kedelai) dikembangkan
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03271 - Persentase peningkatan 3.27.02.2.02.02 - Peningkatan Kualitas Luas lahan pengembangan Benih 100 Ha 76.415.000,000
produktivitas tanaman pangan SDG Hewan/Tanaman varietas unggul
(padi, jagung dan kedelai)
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03271 - Persentase peningkatan 3.27.02.2.02.03 - Pemanfaatan SDG Jumlah Benih Varietas unggul yang 3 Jenis 89.481.000,000
produktivitas tanaman pangan Hewan/Tanaman disebar
(padi, jagung dan kedelai)
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN 38.261.606.780,000
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana 26.843.493.500,000
Pertanian
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


03271 - Persentase peningkatan 3.27.03.2.01.01 - Pengelolaan Lahan Jumlah Dokumen pengelolaan LP2B 1 Dokumen -
produktivitas tanaman pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, yang disusun
(padi, jagung dan kedelai) Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03271 - Persentase peningkatan 3.27.03.2.01.02 - Penyusunan Peta Jumlah Dokumen peta LP2B yang 1 Dokumen 186.975.000,000
produktivitas tanaman pangan Lahan Pertanian Pangan disusun
(padi, jagung dan kedelai) Berkelanjutan/LP2B
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03271 - Persentase peningkatan 3.27.03.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen laporan 1 Dokumen 26.656.518.500,000
produktivitas tanaman pangan Sinkronisasi Prasarana Pendukung pelakssanaan koordinasi dan
(padi, jagung dan kedelai) Pertanian Lainnya sinkronisasi prasarana pendukung
pertanian lainnya yang disusun
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana 11.418.113.280,000
Pertanian
03271 - Persentase peningkatan 3.27.03.2.02.01 - Pembangunan, Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani 0 Unit 6.979.395.000,000
produktivitas tanaman pangan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan yang Dibangun, Direhabilitasi , dan
(padi, jagung dan kedelai) Irigasi Usaha Tani Dipelihara
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03271 - Persentase peningkatan 3.27.03.2.02.02 - Pembangunan, Jumlah Embung Pertanian yang 0 Unit 1.277.642.000,000
produktivitas tanaman pangan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Dibangun, Direhabilitasi dan
(padi, jagung dan kedelai) Pertanian Dipelihara
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03271 - Persentase peningkatan 3.27.03.2.02.03 - Pembangunan, Jumlah Jalan usaha tani yang 5400 Meter 3.017.013.780,000
produktivitas tanaman pangan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dibangun
(padi, jagung dan kedelai) Usaha Tani
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03271 - Persentase peningkatan 3.27.03.2.02.08 - Pembangunan, Jumlah Kantor BPP yang dibangun 24 Unit 144.062.500,000
produktivitas tanaman pangan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai dan direhabilitasi
(padi, jagung dan kedelai) Penyuluh di Kecamatan serta Sarana
Pendukungnya
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN 124.815.500,000
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan 124.815.500,000
Penanggulangan Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota
03279 - Rasio luas serangan OPT 3.27.05.2.01.01 - Pengendalian Jumlah Luas Serangan Organisme 5 Jenis 70.354.500,000
yang dapat ditangani terhadap luas Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengganggu Tumbuhan (OPT)
serangan OPT (tanaman pangan, (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
holtikultura dan perkebunan) dan Perkebunan Perkebunan yang Dikendalikan
Jumlah OPT yang dikendalikan 5 Jenis

03280 - Persentase luas areal 3.27.05.2.01.02 - Penanganan Dampak Jumlah Area Terdampak Perubahan 150 Ha 54.461.000,000
pengendalian dan penanggulangan Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Iklim (DPI) Tanaman Pangan,
bencana DPI (Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Hortikultura, dan Perkebunan yang
Holtikultura dan Perkebunan) Ditangani
Luas areal Dampak Perubahan Iklim 150 Ha
yang tangani
03280 - Persentase luas areal 3.27.05.2.01.03 - Pencegahan, Jumlah Dokumen laporan 1 Dokumen -
pengendalian dan penanggulangan Penanganan Kebakaran Lahan, dan pelaksanaan, pencegahan
bencana DPI (Tanaman pangan, Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan
Holtikultura dan Perkebunan) Hortikultura, dan Perkebunan Gangguan Usaha sektor pertanian
yang disusun
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA 83.685.000,000
PERTANIAN
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha 83.685.000,000
Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota
03271 - Persentase peningkatan 3.27.06.2.01.01 - Penyusunan Standar Jumlah dokumen SP3IUP yang 1 Dokumen 83.685.000,000
produktivitas tanaman pangan Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha disusun
(padi, jagung dan kedelai) Pertanian
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03271 - Persentase peningkatan 3.27.06.2.01.02 - Penilaian Kelayakan Jumlah permohonan rekomendasi 4 Rekomendasi -
produktivitas tanaman pangan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin izin usaha sektor pertanian yang
(padi, jagung dan kedelai) Usaha Pertanian proses
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03271 - Persentase peningkatan 3.27.06.2.01.03 - Pembinaan dan Jumlah pelaku usaha sektor 5 Unit -
produktivitas tanaman pangan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian berizin yang mendapatkan
(padi, jagung dan kedelai) Pertanian pembinaan dan pengawasan
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 662.415.000,000

3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan 662.415.000,000


Pertanian
03271 - Persentase peningkatan 3.27.07.2.01.01 - Peningkatan Kapasitas Jumlah kelembagaan penyuluh 24 BPP 85.982.500,000
produktivitas tanaman pangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di pertanian yang mendapatkan
(padi, jagung dan kedelai) Kecamatan dan Desa peningkatan kapasitas
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03271 - Persentase peningkatan 3.27.07.2.01.02 - Pengembangan Jumlah Kelembagaan petani yang 100 Lembaga 522.373.000,000
produktivitas tanaman pangan Kapasitas Kelembagaan Petani di mendapatkan pengembangan
(padi, jagung dan kedelai) Kecamatan dan Desa kapasitas
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03271 - Persentase peningkatan 3.27.07.2.01.03 - Penyediaan dan Jumlah Sarana dan prasarana 24 Unit 4.059.500,000
produktivitas tanaman pangan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana penyuluhan yang diadakan
(padi, jagung dan kedelai) Penyuluhan Pertanian
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03271 - Persentase peningkatan 3.27.07.2.01.05 - Pembentukan dan Jumlah Sekolah lapang yang 24 Kali 50.000.000,000
produktivitas tanaman pangan Penyelenggaraan Sekolah Lapang diselenggarakan
(padi, jagung dan kedelai) Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
03272 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman hortikultura
(cabai dan bawang merah)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Jumlah : 76.111.463.223,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 3.27.0.00.0.00.08.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.27 . URUSAN PEMERINTAHAN 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 17.499.464.418,000


BIDANG PERTANIAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 210.720.700,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.27.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 56.208.400,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen
Perangkat Daerah
3.27.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 34.646.900,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.27.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 13.773.500,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
3.27.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 19.322.800,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
3.27.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 12.001.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
3.27.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 6.602.500,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.27.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 5 Laporan 68.165.600,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan 13.997.913.330,000
Perangkat Daerah
3.27.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang mendapatkan 95 orang 13.768.348.930,000
Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 0 Orang/bulan
dan Tunjangan ASN
3.27.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Laporan 1 dokumen 217.681.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Penatausahaan dan Pengujian/
Keuangan SKPD Verifikasi
3.27.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 dokumen 8.052.300,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD
3.27.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 2 dokumen 3.831.100,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik 3.080.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah
3.27.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Dokumen RKBMD-SKPD 1 dokumen 1.539.900,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
3.27.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan "Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1 dokumen 1.540.100,000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan
pada SKPD Laporan BMD pada SKPD"
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 1.540.100,000
Perangkat Daerah
3.27.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah ASN-SKPD 95 orang 1.540.100,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 263.069.600,000
Daerah
3.27.01.2.06.05 - Penyediaan Barang 7.700.600,000
Cetakan dan Penggandaan
3.27.01.2.06.09 - Penyelenggaraan 255.369.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 1.142.929.408,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
3.27.01.2.07.02 - Pengadaan Kendaraan 806.442.000,000
Dinas Operasional atau Lapangan
3.27.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan 336.487.408,000
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 489.763.280,000
Urusan Pemerintahan Daerah
3.27.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat 35.087.080,000
Menyurat
3.27.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa 249.000.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.27.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa 205.676.200,000
Pelayanan Umum Kantor
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 1.390.448.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
3.27.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa 1.390.448.000,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN 12.811.907.100,000
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan 3.244.980.600,000
Sarana Pertanian
03272 - Persentase peningkatan 3.27.02.2.01.01 - Pengawasan 1.277.699.100,000
produktivitas tanaman hortikultura Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
(cabai dan bawang merah) Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan
Spesifik Lokasi
03271 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman pangan
(padi, jagung dan kedelai)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03272 - Persentase peningkatan 3.27.02.2.01.02 - Pendampingan 1.967.281.500,000
produktivitas tanaman hortikultura Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
(cabai dan bawang merah)
03271 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman pangan
(padi, jagung dan kedelai)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya 2.008.610.400,000
Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro
Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
03272 - Persentase peningkatan 3.27.02.2.02.02 - Peningkatan Kualitas 2.008.610.400,000
produktivitas tanaman hortikultura SDG Hewan/Tanaman
(cabai dan bawang merah)
03271 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman pangan
(padi, jagung dan kedelai)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan 533.255.500,000
Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
03278 - Jumlah produksi daging 3.27.02.2.03.01 - Pengawasan Mutu 533.255.500,000
Benih/Bibit Ternak, Bahan
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di 347.542.300,000
Tingkat Pengecer
03278 - Jumlah produksi daging 3.27.02.2.04.01 - Pemeriksaan Mutu, 347.542.300,000
Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat
Hewan
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan 6.677.518.300,000
Pengawasan Penyediaan dan Peredaran
Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan
Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
03278 - Jumlah produksi daging 3.27.02.2.05.05 - Pengendalian 1.202.889.700,000
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan
Hijauan Pakan Ternak
03278 - Jumlah produksi daging 3.27.02.2.05.06 - Pengawasan Produksi 5.474.628.600,000
Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan
Pakan/Pakan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN 2.651.760.635,000
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana 2.301.214.835,000
Pertanian
03272 - Persentase peningkatan 3.27.03.2.02.02 - Pembangunan, 550.680.935,000
produktivitas tanaman hortikultura Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung
(cabai dan bawang merah) Pertanian
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


03271 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman pangan
(padi, jagung dan kedelai)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03272 - Persentase peningkatan 3.27.03.2.02.03 - Pembangunan, 449.872.400,000
produktivitas tanaman hortikultura Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
(cabai dan bawang merah) Usaha Tani
03271 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman pangan
(padi, jagung dan kedelai)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03272 - Persentase peningkatan 3.27.03.2.02.04 - Pembangunan, 104.136.100,000
produktivitas tanaman hortikultura Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
(cabai dan bawang merah)
03271 - Persentase peningkatan
produktivitas tanaman pangan
(padi, jagung dan kedelai)
03273 - Persentase peningkatan
produktivitas perkebunan (kopi,
kelapa, kakao, karet, lada)
03278 - Jumlah produksi daging 3.27.03.2.02.07 - Pembangunan, 663.377.800,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah
Potong Hewan
03278 - Jumlah produksi daging 3.27.03.2.02.09 - Pembangunan, 533.147.600,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
Pertanian Lainnya
3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber 317.047.000,000
Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
dalam Daerah Kabupaten/ Kota
03278 - Jumlah produksi daging 3.27.03.2.03.01 - Pelestarian dan 317.047.000,000
Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit
Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
3.27.03.2.04 - Pengembangan Lahan 33.498.800,000
Penggembalaan Umum
03278 - Jumlah produksi daging 3.27.03.2.04.01 - Identifikasi dan 6.697.600,000
Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
03278 - Jumlah produksi daging 3.27.03.2.04.03 - Pembinaan dan 26.801.200,000
Pengawasan Lahan Penggembalaan
Umum
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN 2.114.329.500,000
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan 612.264.900,000
Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah
Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam
daerah Kabupaten/Kota
03281 - Persentase wilayah 3.27.04.2.01.01 - Pengendalian dan 612.264.900,000
yangterkendali dari penyakit Penanggulangan Penyakit Hewan dan
hewan menular strategis Zoonosis
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan 400.667.000,000
Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
Daerah Kabupaten/Kota
03281 - Persentase wilayah 3.27.04.2.02.02 - Pengawasan atas 254.735.000,000
yangterkendali dari penyakit Penerapan Persyaratan Teknis untuk
hewan menular strategis Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan
dan Produk Hewan
03281 - Persentase wilayah 3.27.04.2.02.03 - Pemeriksaan 145.932.000,000
yangterkendali dari penyakit Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di
hewan menular strategis Perbatasan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa 686.965.400,000
Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner
dalam Daerah Kabupaten/Kota
03281 - Persentase wilayah 3.27.04.2.03.01 - Penyediaan Pelayanan 75.214.100,000
yangterkendali dari penyakit Jasa Laboratorium
hewan menular strategis
03281 - Persentase wilayah 3.27.04.2.03.02 - Penyediaan Pelayanan 611.751.300,000
yangterkendali dari penyakit Jasa Medik Veteriner
hewan menular strategis
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan 272.505.700,000
Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat
Veteriner
03281 - Persentase wilayah 3.27.04.2.04.01 - Pendampingan Unit 130.985.200,000
yangterkendali dari penyakit Usaha Hewan dan Produk Hewan
hewan menular strategis
03281 - Persentase wilayah 3.27.04.2.04.02 - Pengawasan Peredaran 56.715.000,000
yangterkendali dari penyakit Hewan dan Produk Hewan
hewan menular strategis
03281 - Persentase wilayah 3.27.04.2.04.03 - Penetapan Pemenuhan 34.660.000,000
yangterkendali dari penyakit Persyaratan Teknis
hewan menular strategis
03281 - Persentase wilayah 3.27.04.2.04.04 - Pengujian 50.145.500,000
yangterkendali dari penyakit Laboratorium Kesehatan Masyarakat
hewan menular strategis Veteriner
3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan 141.926.500,000
Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
03281 - Persentase wilayah 3.27.04.2.05.01 - Pendampingan 141.926.500,000
yangterkendali dari penyakit Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
hewan menular strategis
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN 215.973.000,000
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan 215.973.000,000
Penanggulangan Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota
03281 - Persentase wilayah 3.27.05.2.01.04 - Penanggulangan 215.973.000,000
yangterkendali dari penyakit Bencana Non Alam yang Bersifat
hewan menular strategis Zoonosis
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA 58.286.900,000
PERTANIAN
3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha 32.856.400,000
Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan,
Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit
Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


03281 - Persentase wilayah 3.27.06.2.02.03 - Pengawasan 18.343.100,000
yangterkendali dari penyakit Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas
hewan menular strategis Pemeliharaan Hewan
03281 - Persentase wilayah 3.27.06.2.02.05 - Pengawasan 14.513.300,000
yangterkendali dari penyakit Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong
hewan menular strategis Hewan
3.27.06.2.03 - Izin Usaha Pengecer (Toko, 25.430.500,000
Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
03281 - Persentase wilayah 3.27.06.2.03.02 - Pengawasan 25.430.500,000
yangterkendali dari penyakit Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat
hewan menular strategis Hewan

Jumlah : 35.351.721.553,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 . SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Sekretariat Daerah 78 30.247.946.220,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 10 Dokumen 128.631.700,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
4.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dok 43.610.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun
4.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah RKA-SKPD yang disusun 1 Dok 11.966.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan 8.874.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
4.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang 1 Dok 16.414.000,000
Penyusunan DPA-SKPD disusun
4.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPPA-SKPD yang 1 Dok 12.625.200,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD disusun
4.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 Dok 22.009.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PD yang disusun
4.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi 3 Dok 13.133.500,000
Perangkat Daerah Kinerja PD yang disusun
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah indikator Pelaksanaan 10 Dokumen 14.021.210.166,000
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah yang ditargetkan
4.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang mendapatkan 135 Orang 13.651.204.166,000
Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan
4.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 107.947.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SKPD yang disusun
4.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 48.195.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Pelaksanaan Penatausahaan dan
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
yang disusun
4.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 47.139.500,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan
Laporan Akuntansi SKPD yang
disusun
4.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 44.993.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan
Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD yang disusun
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


4.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 50.325.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pemeriksaan Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan yang disusun
4.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan 3 Dok 65.797.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD yang
disusun
4.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 5.609.500,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan
dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran PD yang disusun
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen Administrasi Barang 3 Dokumen 41.107.500,000
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang disusun
4.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Dokumen Laporan 2 Dok 41.107.500,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik RKBMD-SKPD yang disusun
Daerah SKPD
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah indikator Administrasi 3 Dokumen 63.435.500,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah yang
ditargetkan
4.01.01.2.05.03 - Pendataan dan 15.807.000,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4.01.01.2.05.10 - Sosialisasi Peraturan Jumlah Peraturan 5 Buah 21.873.500,000
Perundang-Undangan Perundang-undangan yang di
sosialisasikan
4.01.01.2.05.11 - Bimbingan Teknis Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek 15 Orang 25.755.000,000
Implementasi Peraturan Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan Perundang-undangan
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat umlah indikator keluaran Administrasi 9 Dokumen 2.654.198.705,000
Daerah Umum Perangkat Daerah yang
dilaksanakan
4.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Instalasi 8 Paket 79.939.205,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang diadakan
4.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 7 Paket 503.416.500,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
4.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan rumah tangga 12 Jenis 228.423.500,000
Rumah Tangga yang diadakan
4.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan dan 7 Eks 61.053.000,000
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang diadakan
4.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 10 Harian Surat 112.961.500,000
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan Kabar
Perundang-undangan
4.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Kunjungan Tamu yang di 225 kali 1.198.250.000,000
Tamu Fasilitasi
4.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Laporan 300 Dok 400.254.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD yang diikuti
4.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Pengelola dan Penata Arsip 30 Orang 69.901.000,000
Dinamis pada SKPD Dinamis PD yang dibina
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah BMD Penunjang Urusan 3 Dokumen 4.893.003.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintah Daerah yang diadakan
Daerah
4.01.01.2.07.01 - Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas 6 Unit 4.697.889.000,000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang
Jabatan diadakan
4.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 5 unit 195.114.000,000
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pendukung Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang dipelihara/
direhab
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah keluaran Penyediaan Jasa 4 Dokumen 1.890.020.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
4.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat (masuk/keluar) yang di 5000 Surat 189.495.000,000
Menyurat kelola/ diarsipkan
4.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, 81 rekening 996.000.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang
dibayar
4.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 7 Jenis 207.950.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor yang diadakan
4.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah CS (Penyedia Jasa Layanan 35 Orang 496.575.000,000
Pelayanan Umum Kantor Kebersihan Kantor) yang difasilitasi
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah BMD Penunjang Urusan 7 Dokumen 1.891.496.200,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
Daerah
4.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah BMD Penunjang Urusan 4 unit 180.000.000,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pemerintahan Daerah yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dipelihara
Kendaraan Dinas Jabatan
4.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 81 unit 1.350.976.200,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
dan Perizinan Kendaraan Dinas dipelihara dan dibayar Pajaknya
Operasional atau Lapangan
4.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 23 unit 143.820.000,000
dan Mesin Lainnya yang dipelihara
4.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor yang 6 Un 216.700.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dipelihara/ direhab
dan Bangunan Lainnya
4.01.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 2 unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhab
Lainnya
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan 2.244.882.015,000
Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
4.01.01.2.11.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Dokumen Laporan 2 Dok 764.600.115,000
Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Pelaksanaan pembayaran gaji dan
Kepala Daerah tunjangan KDh dan WKDh yang
disusun
4.01.01.2.11.02 - Penyediaan Pakaian Jumlah Dokumen Laporan 2 Dok 160.852.900,000
Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Pelaksanaan Medical Check Up KDh
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan WKDh yang disusun
4.01.01.2.11.03 - Pelaksanaan Medical Jumlah Dokumen Laporan 2 Dok -
Check Up Kepala Daerah dan Wakil Pelaksanaan Medical Check Up KDh
Kepala Daerah dan WKDh yang disusun
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


4.01.01.2.11.04 - Penyediaan Dana Jumlah Dokumen Laporan 2 Dok 1.319.429.000,000
Penunjang Operasional Kepala Daerah Pelaksanaan Penyediaan Dana
dan Wakil Kepala Daerah Penunjang Operasional KDh dan
WKDh yang disusun
4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan 306.000.000,000
Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.01 - Penyediaan Kebutuhan Jumlah Dokumen Laporan 12 Dok 144.000.000,000
Rumah Tangga Kepala Daerah Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan
rumah Tangga KDh yang disusun
4.01.01.2.12.02 - Penyediaan Kebutuhan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 12 Paket 126.000.000,000
Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Tangga Wakil Kepala Daerah yang
Disediakan
4.01.01.2.12.03 - Penyediaan Kebutuhan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 12 Paket 36.000.000,000
Rumah Tangga Sekretariat Daerah Tangga Sekretariat Daerah yang
Disediakan
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi 1.000.048.634,000

4.01.01.2.13.01 - Pengelolaan 333.120.968,000


Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4.01.01.2.13.02 - Fasilitasi Pelayanan 54.012.156,000
Publik dan Tata Laksana
4.01.01.2.13.03 - Peningkatan Kinerja Jumlah Dokumen Peningkatan 3 Dokumen 90.184.134,000
dan Reformasi Birokrasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4.01.01.2.13.04 - Monitoring, Evaluasi Jumlah Dokumen Monitoring, 3 Dokumen 123.843.156,000
dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Evaluasi dan Pengendalian Kualitas
Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4.01.01.2.13.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 398.888.220,000
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Penyusunan Laporan Kinerja
Daerah Pemerintah Daerah
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan 1.113.912.800,000
Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.14.01 - Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 252.864.500,000
Pelaksanaan Fasilitasi Keprotokolan
yang disusun
4.01.01.2.14.02 - Fasilitasi Komunikasi Jumlah Dokumen laporan 4 Dok 455.660.300,000
Pimpinan Pelaksanaan Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan yang disusun
4.01.01.2.14.03 - Pendokumentasian Jumlah Dokumen laporan 240 Dok 405.388.000,000
Tugas Pimpinan Pelaksanaan Pendokumentasian
Tugas Pimpinan yang disusun
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 7.286.280.310,000
KESEJAHTERAAN RAKYAT fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala daerah
dan Wakil kepala daerah bidang
Administrasi pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata 1.290.451.110,000
Pemerintahan
4.01.02.2.01.01 - Penataan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penataan 3 Dokumen 161.601.000,000
Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
4.01.02.2.01.02 - Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 3 Dokumen 226.657.110,000
Administrasi Kewilayahan Administrasi Kewilayahan
4.01.02.2.01.03 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 8 Dokumen 902.193.000,000
Otonomi Daerah Pelaksanaan Otonomi Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan 4.905.857.300,000
Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.01 - Fasilitasi Pengelolaan 2.099.713.700,000
Bina Mental Spiritual
4.01.02.2.02.02 - Pelaksanaan Kebijakan, 1.880.962.200,000
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial
4.01.02.2.02.03 - Pelaksanaan Kebijakan, 925.181.400,000
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Masyarakat
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Keluran Kegiatan Fasilitasi dan 3 Dokumen 920.004.500,000
Hukum Koordinasi Hukum yang di laksanakan
4.01.02.2.03.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Produk Hukum Daerah yang 1 Dokumen 254.480.000,000
Produk Hukum Daerah Disusun
4.01.02.2.03.02 - Fasilitasi Bantuan 475.826.500,000
Hukum
4.01.02.2.03.03 - Pendokumentasian Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 189.698.000,000
Produk Hukum dan Pengelolaan Pelaksanaan Pengelolaan Web
Informasi Hukum Informasi Hukum Daerah
4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah 169.967.400,000

4.01.02.2.04.01 - Fasilitasi Kerja Sama Jumlah rencana kerjasama daerah 1 Dok 169.967.400,000
Dalam Negeri dalam negeri yang difasilitasi
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Persentase Capaian Kinerja 100 % 2.702.045.178,000
PEMBANGUNAN Penyelenggaraan Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan 8 Dokumen 808.862.024,000
Perekonomian Perekonomian Daerah yang disusun
4.01.03.2.01.01 - Koordinasi, Jumlah Dokumen Laporan 4 Dok 252.797.000,000
Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi,
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Singkronisasi dan Monev Kebijakan
Pengelolaan BUMD & BLUD yang
disusun
4.01.03.2.01.02 - Pengendalian dan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 243.421.512,000
Distribusi Perekonomian Pelaksanaan Pengendalian dan
Distribusi Perekonomian Daerah
yang disusun
4.01.03.2.01.03 - Perencanaan dan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 129.493.012,000
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Pelaksanaan Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
yang disusun
4.01.03.2.01.05 - Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 183.150.500,000
dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan Pendirian
BUMD yang disusun
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Jumlah Dokumen Pelaksanaan 3 Dokumen 645.645.830,000
Pembangunan Administrasi Pembangunan yang disusun
4.01.03.2.02.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi 1 Dok 79.131.000,000
Program Pembangunan Penyusunan Program Pembangunan
Daerah yang disusun
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


4.01.03.2.02.02 - Pengendalian dan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 390.222.830,000
Evaluasi Program Pembangunan Pelaksanaan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah yang
disusun
4.01.03.2.02.03 - Pengelolaan Evaluasi Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 176.292.000,000
dan Pelaporan Pelaksanaan Pelaksanaan Pengelolaan Evaluasi
Pembangunan dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan (TEPRA) yang disusun
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Jumlah Dok Tatakelola Barang/ Jasa 3 Dokumen 882.868.000,000
Barang dan Jasa Pemerintah dan Pengelolaan LPSE yang
disusun
4.01.03.2.03.01 - Pengelolaan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 104.856.000,000
Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Pengelolaan PBJ yang
disusun
4.01.03.2.03.02 - Pengelolaan Layanan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 681.008.000,000
Pengadaan Secara Elektronik Pelaksanaan LPSE yang disusun
4.01.03.2.03.03 - Pembinaan dan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 97.004.000,000
Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Pembinaan dan
Advokasi PBJ yang disusun
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan 3 Dokumen 364.669.324,000
Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam yang di susun
4.01.03.2.04.01 - Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 110.495.012,000
dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dan Evaluasi Kebijakan sektor
Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan
Perikanan yang disusun
4.01.03.2.04.02 - Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 146.003.000,000
dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi
dan Lingkungan Hidup dan Evaluasi Kebijakan sektor
Pertambangan dan Lingkungan
Hidup yang disusun
4.01.03.2.04.03 - Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 108.171.312,000
dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan Sektor Energi
dan Air yang disusun

Jumlah : 40.236.271.708,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.02 . SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan nilai SAKIP Sekretariat DPRD 77.00 28.426.181.502,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen Perencanaan, 7 dokumen 287.078.480,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
4.02.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Renstra, Renja 1 Dokumen 43.334.500,000
Perencanaan Perangkat Daerah
4.02.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 66.692.400,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4.02.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah dokumen RKA Perubahan 1 Dokumen 60.795.200,000
Penyusunan Dokumen Perubahan SKPD
RKA-SKPD
4.02.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 58.409.200,000
Penyusunan DPA-SKPD
4.02.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-Perubahan 1 Dokumen 16.822.200,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SKPD
4.02.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Capaian Kinerja 1 Dokumen 10.946.580,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.02.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD 1 Dokumen 30.078.400,000
Perangkat Daerah
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 8 dokumen 23.294.047.427,000
Perangkat Daerah
4.02.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Penerima Gaji, Tunjangan 80 Orang 23.072.574.907,000
Tunjangan ASN
4.02.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Administrasi ASN 1 Dokumen 16.752.110,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.02.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 6.342.110,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Keuangan SKPD
4.02.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah dokumen Akuntansi 1 Dokumen 110.216.110,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4.02.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Tahunan 1 Dokumen 32.763.360,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
4.02.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Hasil 1 Dokumen 13.229.110,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan
4.02.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan SKPD 1 Dokumen 8.585.110,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
4.02.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Prognosis, 1 Dokumen 33.584.610,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah Dokumen Admnistrasi Barang 1 dokumen 22.231.220,000
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah
4.02.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah dokumen Barang Milik 1 Dokumen 22.231.220,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Daerah SKPD
4.02.01.2.03.06 - Penatausahaan Barang Jumlah dokumen Barang Milik 1 Dokumen -
Milik Daerah pada SKPD Daerah
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Kepegawaian 2 dokumen 1.626.843.000,000
Perangkat Daerah
4.02.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian/Atribut Anggota 45 Stel 23.125.000,000
Dinas beserta Atribut Kelengkapannya DPRD
4.02.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah dokumen Kepegawaian 1 Dokumen 1.603.718.000,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen Admnistrasi Umum 7 dokumen 757.810.535,000
Daerah
4.02.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Barang/komponen Listrik 1 Paket 8.964.935,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Penerangan Kantor
Kantor
4.02.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Barang/Perlatan dan 1 Paket 144.648.600,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
4.02.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Layanan Bahan 9 Layanan 178.731.000,000
Bacaan dan Peraturan Bacaan/koran/majalah
Perundang-undangan
4.02.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Tamu Pimpinan 2500 Orang 305.760.000,000
Tamu
4.02.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Rapat Sekretariat 1 Dokumen 17.525.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DPRD
4.02.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen / Arsip Dinamis 1 Dokumen 102.181.000,000
Dinamis pada SKPD
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 142.179.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
4.02.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel Jumlah Barang/Meubel 1 Paket 142.179.000,000

4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Dokumen Jasa Penunjang 4 dokumen 1.118.793.500,000
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Keluar dan Surat 1300 Surat 96.503.500,000
Menyurat Masuk
4.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Penyediaan Jasa 4 Rekening 390.000.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.02.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Barang/Jasa Peralatan dan 1 Paket 27.490.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
4.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Layanan Umum 2 Layanan 604.800.000,000
Pelayanan Umum Kantor
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 797.320.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
4.02.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 4 Unit 179.600.000,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


4.02.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 8 Unit 282.135.000,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
4.02.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor/Bangunan 1 Unit 215.585.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya
dan Bangunan Lainnya
4.02.01.2.09.10 - Jumlah Sarana, Prasarana Gedung 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Kantor/Bangunan Lainnya
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
4.02.01.2.09.11 - Jumlah Sarana, Prasarana 1 Unit 120.000.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Kantor/Bangunan Lainnya
atau Bangunan Lainnya
4.02.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan -
Komunikasi Pimpinan
4.02.01.2.14.02 - Fasilitasi Komunikasi Jumlah Dokumen Tugas Pimpinan 1 Dokumen -
Pimpinan DPRD
4.02.01.2.14.03 - Pendokumentasian Jumlah Dokumentasi Tugas 1 Dokumen -
Tugas Pimpinan Pimpinan DPRD
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Jumlah Dokumen Layanan Keuangan 3 dokumen 9.642.860,000
Kesejahteraan DPRD dan Kesejahteraan DPRD
4.02.01.2.15.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Administrasi 1 Dokumen 9.642.860,000
Administrasi Keuangan DPRD Keuangan
4.02.01.2.15.02 - Penyediaan Pakaian Jumlah Pakaian/Atribut Anggota 45 Stel -
Dinas dan Atribut DPRD DPRD
4.02.01.2.15.03 - Pelaksanaan Medical Jumlah Anggota DPRD 45 Orang -
Check Up DPRD
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD 370.235.480,000

4.02.01.2.16.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Admnisitrasi 1 Dokumen 29.885.000,000


Administrasi Keanggotaan DPRD Keanggotaan DPRD
4.02.01.2.16.02 - Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Fasilitasi Fraksi DPRD 20 Orang 253.385.480,000

4.02.01.2.16.03 - Fasilitasi Rapat Jumlah Rapat Koordinasi dan 12 Kali 74.010.000,000


Koordinasi dan Konsultasi DPRD Konsultasi DPRD
4.02.01.2.16.04 - Penyediaan Kebutuhan Jumlah Barang Rumah Tangga DPRD 1 Paket 12.955.000,000
Rumah Tangga DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN Persentase capaian kinerja dukungan 100 % 16.134.935.746,000
TUGAS DAN FUNGSI DPRD pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan 855.362.300,000
Daerah dan Peraturan DPRD
4.02.02.2.01.01 - Penyusunan dan Jumlah Dokumen Peraturan Daerah 8 Dokumen 211.560.000,000
Pembahasan Program Pembentukan dan Peraturan DPRD
Peraturan Daerah
4.02.02.2.01.02 - Pembahasan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan 8 Dokumen 27.440.720,000
Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah
4.02.02.2.01.03 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Kajian 8 Dokumen 100.896.720,000
Kajian Perundang-Undangan Perundang-Undangan
4.02.02.2.01.04 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan 4 Dokumen 130.615.860,000
Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik yang
Difasilitasi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


4.02.02.2.01.05 - Penyusunan Tata Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD 1 Dokumen 384.849.000,000
Tertib DPRD yang Disusun
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan 188.774.500,000
Anggaran
4.02.02.2.02.01 - Pembahasan KUA dan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan 1 Dokumen 22.302.000,000
PPAS KUA dan PPAS
4.02.02.2.02.02 - Pembahasan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan 1 Dokumen 16.565.000,000
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
4.02.02.2.02.03 - Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan 1 Dokumen 71.602.500,000
APBD
4.02.02.2.02.04 - Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan 1 Dokumen 32.717.500,000
Perubahan APBD Perubahan
4.02.02.2.02.05 - Pembahasan Laporan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan 1 Dokumen 11.532.500,000
Semester Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD
Per Semester
4.02.02.2.02.06 - Pembahasan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan 1 Dokumen 34.055.000,000
Pertanggungjawaban APBD Pertanggungjawaban APBD
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan 323.002.500,000
Pemerintahan
4.02.02.2.03.01 - Pengawasan Urusan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 1 Laporan 45.970.000,000
Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Bidang
Hukum Pemerintahan dan Hukum
4.02.02.2.03.02 - Pengawasan Urusan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 1 Laporan 45.970.000,000
Pemerintahan Bidang Infrastruktur Urusan Pemerintahan Bidang
Infrastruktur
4.02.02.2.03.03 - Pengawasan Urusan Jumlah Laporan Pengawasan Urusan 1 Laporan 45.970.000,000
Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan
Rakyat Rakyat
4.02.02.2.03.04 - Pengawasan Urusan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 1 Laporan 45.970.000,000
Pemerintahan Bidang Perekonomian Urusan Pemerintahan Bidang
Perekonomian
4.02.02.2.03.05 - Pengawasan Urusan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 1 Laporan 45.970.000,000
Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Urusan Pemerintahan Bidang
Sumber Daya Alam
4.02.02.2.03.06 - Pengawasan Tindak Jumlah dokumen Pengawasan 1 Dokumen 29.625.000,000
Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan
Keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan
4.02.02.2.03.07 - Pengawasan Jumlah Dokumen Pengawasan 1 Dokumen 35.845.000,000
Penggunaan Anggaran Penggunaan Anggaran
4.02.02.2.03.08 - Pembahasan Laporan Jumlah Dokumen Pengawasan LKPJ 1 Dokumen 27.682.500,000
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Bupati
Daerah
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas 7 dokumen 3.983.985.900,000
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.02.02.2.04.01 - Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1.798.770.000,000
Penyelenggaraan Orientasi DPRD
4.02.02.2.04.02 - Pendalaman Tugas Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman 1 Dokumen 1.341.645.000,000
DPRD Tugas DPRD
4.02.02.2.04.03 - Publikasi dan Jumlah Dokumen Penyebarluasan 1 Dokumen -
Dokumentasi Dewan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan
Dokumentasi Dewan
4.02.02.2.04.04 - Penyediaan Kelompok Jumlah Orang dalam Kelompok 13 Orang 474.866.400,000
Pakar dan Tim Ahli Pakar dan Tim Ahli
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


4.02.02.2.04.05 - Penyediaan Tenaga Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 10 Orang 364.406.000,000
Ahli Fraksi
4.02.02.2.04.06 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen -
Hubungan Masyarakat Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat
4.02.02.2.04.07 - Penyusunan Program Jumlah Dokumen Rencana Kerja 1 Dokumen 4.298.500,000
Kerja DPRD DPRD
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan 2.542.933.046,000
Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4.02.02.2.05.01 - Kunjungan Kerja dalam Jumlah Laporan Hasil Kunjungan 1 Laporan 303.538.000,000
Daerah Kerja DPRD
4.02.02.2.05.02 - Penyusunan Jumlah Dokumen Pokok-Pokok 1 Dokumen 33.589.000,000
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pikiran DPRD yang Disusun
4.02.02.2.05.03 - Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan 1 Dokumen 2.205.806.046,000
Reses
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan -
Kode Etik DPRD
4.02.02.2.06.01 - Penyusunan Kode Etik Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara 1 Dokumen -
DPRD DPRD
4.02.02.2.06.02 - Pengawasan Kode Etik Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 1 Laporan -
DPRD Kode Etik DPRD
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama 922.033.500,000
Daerah
4.02.02.2.07.01 - Fasilitasi, Verifikasi, Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil 1 Dokumen 47.826.000,000
dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi
Daerah Persetujuan Kerja Sama Daerah
4.02.02.2.07.02 - Penyusunan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi 1 Dokumen 874.207.500,000
Komunikasi dan Publikasi dan Publikasi yang Disusun
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi 5 dokumen 7.318.844.000,000
Tugas DPRD
4.02.02.2.08.01 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen 6.517.830.000,000
Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas
DPRD
4.02.02.2.08.02 - Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Fraksi, Alat 1 Laporan 10.087.000,000
Kinerja DPRD Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang
Disusun
4.02.02.2.08.03 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 Dokumen 55.300.000,000
Tugas Badan Musyawarah Pelaksanaan Tugas Badan
Musyawarah
4.02.02.2.08.04 - Fasilitasi Tugas Jumlah Dokumen Tugas Pimpinan 1 Dokumen 601.976.000,000
Pimpinan DPRD DPRD
4.02.02.2.08.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 Dokumen 133.651.000,000
Tugas Panitia Khusus Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Jumlah : 44.561.117.248,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.01 . PERENCANAAN 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Bappeda 84,5 5.837.172.283,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen perencanaan dan 11 Dokumen 55.340.000,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah evaluasi kinerja perangkat daerah yang
di susun
5.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat 2 Dokumen 2.218.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Daerah
5.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 13.441.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 12.378.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
5.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.685.000,000
Penyusunan DPA-SKPD
5.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.380.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Dokumen Hasil Capaian Kinerja dan 1 Dokumen 2.478.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Fisik/ Keuangan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bappeda
5.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat 4 Dokumen 12.760.000,000
Perangkat Daerah Daerah
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah dokumen administrasi keuangan 18 Dokumen 4.835.486.238,000
Perangkat Daerah daerah yang dilaksanakan
5.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Dokumen Pembayaran Gaji dan 1 Dokumen 4.721.541.938,000
Tunjangan ASN Tunjangan Pegawai
5.01.01.2.02.02 - Penyediaan Dokumen Administrasi Pelaksanaan 1 Dokumen 79.656.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tugas ASN
5.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Dokumen Penatausahaan dan 2 Dokumen 4.854.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Keuangan SKPD
5.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Dokumen Pelaksanaan Akuntansi 2 Dokumen 5.220.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD SKPD
5.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Dokumen Keuangan Akhir Tahun 2 Dokumen 6.927.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD
Tahun SKPD
5.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Dokumen Pengelolaan dan 2 Dokumen 12.004.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan Pemeriksaaan
5.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Dokumen Koordinasi dan 4 Laporan 3.589.320,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Penyusunan Laporan Keuangan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Bulanan/ Triwulan/ Semesteran
SKPD
5.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Dokumen Penyusunan Pelaporan 4 Dokumen 1.693.980,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah dokumen pertanggungjawaban 9 Dokumen 386.155.845,000
Daerah penyelenggaraan administrasi umum
perangkat daerah yang di susun
5.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Dokumen Komponen Instalasi 1 Dokumen 10.720.545,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Banguan Kantor
Kantor
5.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Dokumen Peralatan dan 1 Dokumen 22.321.400,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
5.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Dokumen 2.095.000,000
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
5.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Dokumen Bahan Bacaan dan 1 Dokumen 8.760.000,000
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan
Perundang-undangan
5.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Dokumen Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Dokumen 15.842.000,000
Tamu
5.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Dokumen Rapat Koordinasi dan 2 Dokumen 273.435.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
5.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Dokumen Arsip Dinamis Pada SKPD 1 Dokumen 52.981.900,000
Dinamis pada SKPD
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah dokumen pertanggungjawaban 32 Dokumen 231.092.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah penyediaan jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah yang di susun
5.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Dokumen Jasa Surat-menyurat 25 Dokumen 31.404.500,000
Menyurat
5.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Dokumen Jasa Komunikasi, 3 Dokumen 117.895.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumberdaya Air dan Listrik
5.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Dokumen Jasa Peralatan dan 3 Dokumen 58.612.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
5.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Dokumen Penyediaan Jasa 1 Dokumen 23.180.500,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah dokumen pertanggungjawaban 9 Dokumen 329.098.200,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan pemeliharaan barang milik daerah yang
Daerah di susun
5.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Dokumen Jasa Pemeliharaan,Biaya 8 Dokumen 329.098.200,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan
dan Perizinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
5.01.01.2.09.09 - Dokumen pemeliharaan /rehabilitasi 1 Dokumen -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Gedung Kantor dan Bangunan
dan Bangunan Lainnya Lainnya
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, Peringkat 1 dalam penilaian Perencanaan 1 1.884.035.500,000
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN Pembangunan Daerah
DAERAH
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan " Jumlah dokumen perencanaan 7 Dokumen 1.254.112.000,000
Pendanaan pembangunan daerah yang di susun
Penyusunan Perencanaan dan
Pendanaan "
5.01.02.2.01.01 - Analisis Kondisi Dokumen rancangan awal 1 Dokumen 217.563.000,000
Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis RPJMD/RKPD
Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.02 - Koordinasi Penelaahan Dokumen hasil sinkronisasi kebijakan 1 Dokumen 237.060.000,000
Dokumen Perencanaan Pembangunan perencanaan
Daerah dengan Dokumen Kebijakan
Lainnya
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


5.01.02.2.01.03 - Pelaksanaan Konsultasi Berita Acara Konsultasi Publik 1 Dokumen 53.654.000,000
Publik
5.01.02.2.01.04 - Koordinasi Pelaksanaan Berita Acara Forum Lintas Perangkat 1 Dokumen 30.518.000,000
Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah
Perangkat Daerah
5.01.02.2.01.05 - Pelaksanaan Berita Acara Kesepakatan 1 Dokumen 204.252.000,000
Musrenbang Kabupaten/Kota Musrenbang Kabupaten
5.01.02.2.01.06 - Penyiapan Bahan Jumlah Berita Acara Kesepakatan 1 Dokumen 52.418.500,000
Koordinasi Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kecamatan
5.01.02.2.01.07 - Koordinasi Penyusunan Jumlah dokumen RPJMD/Perubahan 1 Dokumen 458.646.500,000
dan Penetapan Dokumen Perencanaan RPJMD dan RKPD/Perubahan RKPD
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Jumlah dokumen hasil analisis data dan 3 Dokumen 397.574.000,000
Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan informasi bidang perencanaan
Pembangunan Daerah pembangunan daerah yang di susun
5.01.02.2.02.01 - Analisis Data dan Dokumen hasil analisis data dan 1 Dokumen 133.333.000,000
Informasi Perencanaan Pembangunan informasi perencanaan
Daerah pembangunan daerah
5.01.02.2.02.02 - Pembinaan dan Dokumen pemanfaatan data dan 1 Dokumen 210.685.000,000
Pemanfaatan Data dan Informasi informasi perencanaan perencanaan
Perencanaan Pembangunan Perangkat pembangunan daerah
Daerah
5.01.02.2.02.03 - Penyusunan Profil Dokumen profil pembangunan 1 Dokumen 53.556.000,000
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota daerah
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan 9 Dokumen 232.349.500,000
Pelaporan Bidang Perencanaan perencanaan pembangunan daerah
Pembangunan Daerah yang di susun
5.01.02.2.03.01 - Koordinasi Dokumen laporan hasil 1 Dokumen 31.490.000,000
Pengendalian Perencanaan dan koordinasi/sinkronisasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di
Kabupaten/Kota
5.01.02.2.03.02 - Pengendalian Dokumen laporan pelaksanaan 1 Dokumen 42.728.500,000
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah kerjasama daerah
5.01.02.2.03.03 - Monitoring, Evaluasi Dokumen laporan hasil monev 7 Dokumen 158.131.000,000
dan Penyusunan Laporan Berkala berkala pelaksanaan pembangunan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase Capaian Kinerja Penyelarasan 100 % 4.319.737.342,000
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
DAERAH Dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang PPM, PSDA
dan IK
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Jumlah dokumen renstra/renja OPD 8 Dokumen 962.568.000,000
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan mitra koordinasi perencanaan bidang
Manusia pemerintahan dan pembangunan
manusia yang selaras dengan RPJMD/
RKPD
5.01.03.2.01.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen laporan hasil koordinasi 1 Dokumen 28.725.000,000
Dokumen Perencanaan Pembangunan penyusunan dokumen pembangunan
Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, daerah bidang pemerintahan
RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.01.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen laporan/ notulensi/ berita 1 Dokumen 49.810.000,000
Dokumen Perencanaan Pembangunan acara hasil asistensi dokumen
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan perencanaan perangkat daerah
bidang pemerintahan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


5.01.03.2.01.03 - Pelaksanaan Dokumen laporan hasil monitoring 1 Dokumen 36.039.000,000
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan evaluasi penyusunan dokumen
Dokumen Perencanaan Pembangunan perencanaan perangkat daerah
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan bidang pemerintahan
5.01.03.2.01.04 - Koordinasi Pelaksanaan Dokumen hasil harmonisasi 1 Dokumen 90.716.000,000
Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan perencanaan pembangunan daerah
Pembangunan Daerah Bidang bidang pemerintahan
Pemerintahan
5.01.03.2.01.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen laporan hasil koordinasi 1 Dokumen 101.855.500,000
Dokumen Perencanaan Pembangunan penyusunan dokumen pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia daerah bidang pembangunan
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) manusia
5.01.03.2.01.06 - Asistensi Penyusunan Dokumen laporan/ notulensi/ berita 1 Dokumen 30.612.500,000
Dokumen Perencanaan Pembangunan acara hasil asistensi dokumen
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan perencanaan perangkat daerah
Manusia bidang pembangunan manusia
5.01.03.2.01.07 - Pelaksanaan Dokumen laporan hasil monitoring 1 Dokumen 164.062.000,000
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan evaluasi penyusunan dokumen
Dokumen Perencanaan Pembangunan perencanaan perangkat daerah
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan bidang pembangunan manusia
Manusia
5.01.03.2.01.08 - Koordinasi Pelaksanaan Dokumen hasil harmonisasi 1 Dokumen 460.748.000,000
Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan perencanaan pembangunan daerah
Pembangunan Daerah Bidang bidang pembangunan manusia
Pembangunan Manusia
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan bidang 20 Dokumen 548.283.842,000
Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber perekonomian dan SDA yang disusun
Daya Alam)
5.01.03.2.02.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen laporan hasil koordinasi 3 Dokumen 40.857.500,000
Dokumen Perencanaan Pembangunan penyusunan dokumen pembangunan
Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, daerah bidang perekonomian
RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.02.02 - Asistensi Penyusunan Jumlah Laporan Hasil Asistensi 3 Dokumen 24.583.000,000
Dokumen Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Perekonomian
5.01.03.2.02.03 - Pelaksanaan Dokumen laporan hasil monitoring 5 Dokumen 65.124.000,000
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan evaluasi penyusunan dokumen
Dokumen Perencanaan Pembangunan perencanaan perangkat daerah
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian bidang perekonomian
5.01.03.2.02.04 - Koordinasi Pelaksanaan Dokumen hasil harmonisasi 1 Dokumen 259.296.142,000
Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan perencanaan pembangunan daerah
Pembangunan Daerah Bidang bidang perekonomian
Perekonomian
5.01.03.2.02.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen laporan hasil koordinasi 3 Dokumen 59.162.000,000
Dokumen Perencanaan Pembangunan penyusunan dokumen pembangunan
Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan daerah bidang SDA
RKPD)
5.01.03.2.02.06 - Asistensi Penyusunan Dokumen laporan/ notulensi/ berita 3 Dokumen 12.659.200,000
Dokumen Perencanaan Pembangunan acara hasil asistensi dokumen
Perangkat Daerah Bidang SDA perencanaan perangkat daerah
bidang SDA
5.01.03.2.02.07 - Pelaksanaan Dokumen laporan hasil monitoring 1 Dokumen 18.051.500,000
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan evaluasi penyusunan dokumen
Dokumen Perencanaan Pembangunan perencanaan perangkat daerah
Perangkat Daerah Bidang SDA bidang SDA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


5.01.03.2.02.08 - Koordinasi Pelaksanaan Dokumen hasil harmonisasi 1 Dokumen 68.550.500,000
Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan perencanaan pembangunan daerah
Pembangunan Daerah Bidang SDA bidang SDA
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan bidang 14 Dokumen 2.808.885.500,000
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan infrastruktur dan kewilayahan yang di
susun
5.01.03.2.03.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen laporan hasil koordinasi 1 Dokumen 155.344.500,000
Dokumen Perencanaan Pembangunan penyusunan dokumen pembangunan
Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, daerah bidang Infrastruktur
RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.03.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen laporan/ notulensi/ berita 3 Dokumen 332.292.500,000
Dokumen Perencanaan Pembangunan acara hasil asistensi dokumen
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur perencanaan perangkat daerah
bidang inftastruktur
5.01.03.2.03.03 - Pelaksanaan Dokumen laporan hasil monitoring 1 Dokumen 367.712.000,000
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan evaluasi penyusunan dokumen
Dokumen Perencanaan Pembangunan perencanaan perangkat daerah
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur bidang infrastruktur
5.01.03.2.03.04 - Koordinasi Pelaksanaan Dokumen hasil harmonisasi 1 Dokumen 402.232.000,000
Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan perencanaan pembangunan daerah
Pembangunan Daerah Bidang bidang infrastruktur
Infrastruktur
5.01.03.2.03.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen laporan hasil koordinasi 3 Dokumen 182.972.000,000
Dokumen Perencanaan Pembangunan penyusunan dokumen pembangunan
Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, daerah bidang kewilayahan
RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.03.06 - Asistensi Penyusunan Dokumen laporan/ notulensi/ berita 3 Dokumen 159.806.000,000
Dokumen Perencanaan Pembangunan acara hasil asistensi dokumen
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan perencanaan perangkat daerah
bidang kewilayahan
5.01.03.2.03.07 - Pelaksanaan Dokumen laporan hasil monitoring 1 Dokumen 648.592.000,000
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan evaluasi penyusunan dokumen
Dokumen Perencanaan Pembangunan perencanaan perangkat daerah
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan bidang kewilayahan
5.01.03.2.03.08 - Koordinasi Pelaksanaan Dokumen hasil harmonisasi 1 Dokumen 559.934.500,000
Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan perencanaan pembangunan daerah
Pembangunan Daerah Bidang bidang kewilayahan
Kewilayahan

5.05 . PENELITIAN DAN 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN Peningkatan skor indeks inovasi daerah 50 395.689.875,000
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen kelitbangan yang 1 Dokumen 57.655.500,000
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan difasilitasi
Pengkajian Peraturan
5.05.02.2.01.01 - Fasilitasi, Pelaksanaan Dokumen penelitian bidang aparatur 1 Dokumen 57.655.500,000
dan Evaluasi Penelitian dan dan reformasi birokrasi
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Jumlah pengembangan inovasi dan 3 Dokumen 338.034.375,000
Teknologi teknologi yang difasilitasi
5.05.02.2.04.01 - Penelitian, Dokumen laporan hasil disseminasi 1 Dokumen 79.809.750,000
Pengembangan, dan Perekayasaan di
Bidang Teknologi dan Inovasi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


5.05.02.2.04.02 - Uji Coba dan Dokumen laporan litbang dan 1 Dokumen 156.685.375,000
Penerapan Rancang Bangun/Model rekayasa bidang inovasi dan
Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi teknologi yang difasilitasi
Inovasi dan Penerapan Teknologi
5.05.02.2.04.03 - Diseminasi Jenis, Dokumen laporan rancang bangun 1 Dokumen 101.539.250,000
Prosedur dan Metode Penyelenggaraan yang diujicoba
Pemerintahan Daerah yang Bersifat
Inovatif

Jumlah : 12.436.635.000,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.02 . KEUANGAN 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Bappenda 79,94 12.566.344.550,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen Perencanaan, 11 Dokumen 108.931.380,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun.
5.02.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 17.600.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 6.599.780,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.02.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 4800000 Dokumen 4.373.600,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
5.02.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 6.047.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5.02.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.999.800,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
5.02.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 40.700.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 30.611.200,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan 10.154.631.070,000
Perangkat Daerah
5.02.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 58 Orang/bulan 10.118.317.270,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 8.512.500,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5.02.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 3.719.800,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
5.02.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 2.714.500,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5.02.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 5.139.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


5.02.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen 3.863.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
5.02.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan 2.488.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
5.02.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dokumen 9.877.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik -
Daerah pada Perangkat Daerah
5.02.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen -
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
5.02.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 Laporan -
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik
pada SKPD Daerah pada SKPD
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian -
Perangkat Daerah
5.02.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 58 Dokumen -
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 166.309.000,000
Daerah
5.02.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket -
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 32 Laporan 5.760.000,000
Tamu Tamu
5.02.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 24 Laporan 160.549.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
5.02.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen -
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 1.942.406.500,000
Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3600 Laporan -
Menyurat Surat Menyurat
5.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 5 Laporan 162.666.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
5.02.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 6 Laporan 1.332.020.500,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
5.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 9 Laporan 447.720.000,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 194.066.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


5.02.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 11 Unit 174.236.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
5.02.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 37 Unit 19.830.000,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
5.02.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN 1.945.938.625,000
PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan 1.945.938.625,000
Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.01 - Perencanaan Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen 93.759.500,000
Pengelolaan Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.02 - Analisa dan Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak 1 Dokumen -
Pengembangan Pajak Daerah, serta Daerah serta Pengembangan Pajak
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.03 - Penyuluhan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan 250000 Laporan 256.995.000,000
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.04 - Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 694.744.125,000
Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.05 - Pendataan dan Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan 250 Laporan 187.674.000,000
Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pendaftaran Objek Pajak Daerah,
Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
5.02.04.2.01.06 - Pengolahan, Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, 1 Laporan 66.572.500,000
Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis
Pajak Daerah Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.07 - Penilaian Pajak Bumi Jumlah Objek Pajak yang 1 Obyek Pajak 174.129.500,000
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Disesuaikan NJOP nya
(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5.02.04.2.01.08 - Penetapan Wajib Pajak Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak 250 Dokumen -
Daerah Daerah
5.02.04.2.01.09 - Pelayanan dan Jumlah Layanan dan Konsultasi 300 Layanan 45.100.000,000
Konsultasi Pajak Daerah Pajak Daerah
5.02.04.2.01.10 - Penelitian dan Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah 700 Dokumen 156.900.000,000
Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan
Verifikasi
5.02.04.2.01.11 - Penagihan Pajak Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 700 Dokumen 137.784.000,000
Daerah Penagihan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.12 - Penyelesaian Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian 50 Dokumen 46.600.000,000
Keberatan Pajak Daerah Keberatan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.13 - Pengendalian, Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan 2 Dokumen 85.680.000,000
Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak serta Pengendalian dan Pengawasan
Daerah Pajak Daerah
5.02.04.2.01.14 - Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 2 Laporan -
Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Pengawasan Pengelolaan
dan Retribusi Daerah Retribusi Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Jumlah : 14.512.283.175,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 5.02.5.02.5.02.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.02 . KEUANGAN 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 31.151.641.073,000


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 99.686.380,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 47.452.600,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen
Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 5.361.940,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.02.01.2.01.03 - Koordinasi dan Dokumen perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.853.940,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
5.02.01.2.01.04 - Koordinasi dan 18.757.200,000
Penyusunan DPA-SKPD
5.02.01.2.01.05 - Koordinasi dan 14.874.500,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5.02.01.2.01.06 - Koordinasi dan 7.386.200,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan 30.046.926.391,000
Perangkat Daerah
5.02.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan 26.777.947.931,000
Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.03 - Pelaksanaan Administtrasi keuangan SKPD, 651 Dokumen 3.260.757.140,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Laporan Keuangan SKPD
Keuangan SKPD
5.02.01.2.02.05 - Koordinasi dan Dokumen Laporan Tahunan dan 2 Dokumen 4.143.100,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir LPPD SKPD
Tahun SKPD
5.02.01.2.02.07 - Koordinasi dan Laporan Bulanan Triwulan SKPD 16 Dokumen 4.078.220,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 495.812.102,000
Daerah
5.02.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen 9.060.002,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
5.02.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan 166.049.100,000
dan Perlengkapan Kantor
5.02.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan 25.836.500,000
Tamu
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


5.02.01.2.06.09 - Penyelenggaraan 294.866.500,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 341.085.300,000
Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat 134.968.800,000
Menyurat
5.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa 184.792.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa 21.324.500,000
Pelayanan Umum Kantor
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 168.130.900,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
5.02.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa 17.448.500,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
5.02.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa 150.682.400,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
5.02.01.2.09.09 - -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 252.798.239.704,000
DAERAH
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan 1.896.797.960,000
Rencana Anggaran Daerah
5.02.02.2.01.01 - Koordinasi dan 52.872.000,000
Penyusunan KUA dan PPAS
5.02.02.2.01.07 - Koordinasi dan 1.562.501.460,000
Penyusunan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD
5.02.02.2.01.08 - Koordinasi dan 190.348.500,000
Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD
5.02.02.2.01.09 - Koordinasi dan 91.076.000,000
Penyusunan Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran
5.02.02.2.01.11 - Koordinasi -
Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan 411.641.100,000
Perbendaharaan Daerah
5.02.02.2.02.03 - Penyiapan, 16.151.000,000
Pelaksanaan Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5.02.02.2.02.05 - Koordinasi, Fasilitasi, 88.300.200,000
Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Dana Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


5.02.02.2.02.09 - Rekonsiliasi Data Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi 25000 Dokumen 307.189.900,000
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Data Penerimaan dan Pengeluaran
Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D Kas serta Pemungutan dan
dengan Instansi Terkait Pemotongan atas SP2D dengan
Instansi Terkait
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan 391.743.010,000
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.02.2.03.01 - Koordinasi Pelaksanaan 60.559.500,000
Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah
5.02.02.2.03.04 - Konsolidasi Laporan 143.507.500,000
Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.05 - Koordinasi dan 117.390.900,000
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.07 - Koordinasi, 70.285.110,000
Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian
Daerah
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan 249.899.617.524,000
Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.04.08 - Analisis Perencanaan 249.899.617.524,000
dan Penyaluran Bantuan Keuangan
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan 198.440.110,000
Implementasi Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.02 - Implementasi dan 198.440.110,000
Pemeliharaan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan
Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG 1.518.853.674,000
MILIK DAERAH
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik 1.518.853.674,000
Daerah
5.02.03.2.01.02 - Penyusunan Standar 85.014.000,000
Barang Milik Daerah dan Standar
Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.03 - Penyusunan 35.730.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah
5.02.03.2.01.06 - Inventarisasi Barang 75.854.300,000
Milik Daerah
5.02.03.2.01.07 - Pengamanan Barang 159.786.500,000
Milik Daerah
5.02.03.2.01.09 - Pengawasan dan 755.199.324,000
Pengendalian Pengelolaan Barang Milik
Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


5.02.03.2.01.10 - Optimalisasi 222.326.550,000
Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.12 - Penyusunan Laporan 184.943.000,000
Barang Milik Daerah

Jumlah : 285.468.734.451,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.03 . KEPEGAWAIAN 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 6.335.399.855,000


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 118.135.048,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.03.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 25.122.648,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
5.03.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 4.443.600,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.03.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 3.227.300,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
5.03.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1 Dokumen 3.000.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Anggaran
5.03.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.772.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Pelaksanaan Anggaran
5.03.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 0 Laporan 3.476.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan RKPD dan Renja 4 Dokumen
OPD
5.03.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Kinerja Instansi 1 Dokumen 76.093.500,000
Perangkat Daerah Pemerintah
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan 5.724.837.508,000
Perangkat Daerah
5.03.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah bulan penyediaan gaji dan 12 Bulan 5.555.162.546,000
Tunjangan ASN tunjangan
5.03.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen SPJ yang diuji dan 300 Dokumen 158.332.112,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi diverifikasi
Keuangan SKPD
5.03.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah dokumen pelaporan 1 Dokumen 4.835.150,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir keuangan yang tersusun
Tahun SKPD
5.03.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah dokumen Tindak Lanjut hasil 1 Dokumen 1.712.050,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Pemeriksaan
5.03.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Dokuman Laporan Realisasi 12 Dokumen 1.830.650,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Keuangan Bulan/Triwulan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD Semesteran
5.03.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Analisis Prognosis 1 Dokumen 2.965.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 177.976.687,000
Daerah
5.03.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi listrik / 150 Jenis 6.029.875,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan penerangan bangunan kantor
Kantor
5.03.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan perlengkapan 20 Unit 10.585.000,000
dan Perlengkapan Kantor kantor yang tersedia
5.03.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan dan 2 Jenis 3.452.000,000
Cetakan dan Penggandaan penggandaan yang tersedia
5.03.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 6 Jenis 10.355.000,000
Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang tersedia
Perundang-undangan
5.03.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah kunjungan tamu yang 12 Bulan 20.260.000,000
Tamu terfasilitasi
5.03.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah rapat koordinasi dan 0 Kali 121.424.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD konsultasi SKPD
5.03.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Arsip Dinamis yang ditatata 4 Bidang 5.870.812,000
Dinamis pada SKPD
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 175.453.812,000
Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Jasa Surat-menyurat yang 5000 Surat 16.259.812,000
Menyurat tersedia
5.03.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah jasa Komunikasi Sumberdaya 12 Bulan 117.500.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang tersedia
5.03.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah pelayanan Umum Kantor 2 Orang 41.694.000,000
Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 138.996.800,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
5.03.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya 0 Unit 97.083.800,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
dan Perizinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau
Operasional atau Lapangan Lapangan yang terpelihara
5.03.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya 0 Unit 15.910.000,000
dan Mesin Lainnya yang terpelihara
5.03.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 0 Unit 26.003.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah gedung Kantor yang 3 Unit
terpelihara/terehabilitasi
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.317.328.756,000

5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian 896.015.996,000


dan Informasi Kepegawaian ASN
5.03.02.2.01.01 - Perumusan Bahan Jumlah dokumen bahan kebijakan 1 Dokumen 5.328.750,000
Kebijakan Pengadaan ASN pengadaan ASN
5.03.02.2.01.02 - Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Usulan Formasi 1 Dokumen 73.905.500,000
Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN
untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.03.02.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Laporan hasil koordinasi dan 1 Dokumen 37.730.156,000
Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK fasilitasi pengadaan ASN
5.03.02.2.01.04 - Evaluasi Pengadaan Jumlah Laporan Evaluasi 2 Dokumen 720.329.890,000
ASN dan Pengadaan ASN Penyelenggaraan Seleksi ASN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 0 Laporan
Pengadaan ASN
5.03.02.2.01.05 - Perumusan Bahan Jumlah dokumen bahan kebijakan 1 Dokumen 2.014.500,000
Kebijakan Pemberhentian ASN pemberhentian ASN
5.03.02.2.01.06 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah laporan hasil koordinasi 1 Dokumen 16.850.000,000
Administrasi Pemberhentian pelaksanaan pemberhentian ASN
5.03.02.2.01.07 - Evaluasi Jumlah dokumen evaluasi 1 Dokumen 3.860.500,000
Pemberhentian ASN pemberhentian ASN
5.03.02.2.01.08 - Fasilitasi Lembaga Jumlah laporan hasil fasilitasi 4 Dokumen 3.063.500,000
Profesi ASN lembaga profesi ASN
5.03.02.2.01.09 - Perumusan Bahan Jumlah dokumen rumusan bahan 1 Dokumen 2.487.500,000
Kebijakan Pengelolaan Data dan kebijakan pengelolaan data dan
Informasi ASN informasi ASN
5.03.02.2.01.10 - Pengelolaan Sistem Jumlah Data ASN yang tersedia 6891 6.952.200,000
Informasi Kepegawaian didalam SIMPEGDA Dokumen/Orang
5.03.02.2.01.11 - Pengelolaan Data Jumlah Data ASN yang telah 6891 7.977.000,000
Kepegawaian terdokumentasi secara Elektronik Dokumen/Orang
5.03.02.2.01.12 - Evaluasi Data, Jumlah dokumen evaluasi data, 1 Dokumen 15.516.500,000
Informasi dan Sistem Informasi informasi dan sistem informasi
Kepegawaian kepegawaian
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN 144.854.100,000

5.03.02.2.02.01 - Pengelolaan Mutasi Jumlah keputusan perpindahan ASN 100 SK 126.642.300,000


ASN
5.03.02.2.02.02 - Pengelolaan Kenaikan Jumlah keputusan kenaikan pangkat 130 SK 10.968.300,000
Pangkat ASN PNS
5.03.02.2.02.03 - Pengelolaan Promosi Jumlah keputusan 12 SK 7.243.500,000
ASN penempatan/promosi dalam Jab.
Struktural
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi 80.609.000,000
ASN
5.03.02.2.03.01 - Peningkatan Kapasitas Jumlah ASN yang mengikuti ujian 70 Orang 14.193.800,000
Kinerja ASN dinas dan ujian penyesuaian ijazah
5.03.02.2.03.02 - Pengelolaan Jumlah laporan pelaksanaan dan 1 Dokumen -
Assessment Center evaluasi pemetaan kompetensi ASN
5.03.02.2.03.03 - Pengeloaan Jumlah laporan hasil pengelolaan 1 Dokumen -
Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN administrasi diklat dan sertifikasi
ASN
5.03.02.2.03.04 - Pengelolaan Pendidikan Jumlah PNS yang mengikuti 56 Orang 58.851.300,000
Lanjutan ASN pendidikan formal
5.03.02.2.03.05 - Koordinasi dan Kerja Jumlah laporan hasil koordinasi dan 1 Dokumen -
Sama Pelaksanaan Diklat perjanjian kerjasama pelaksanaan
diklat
5.03.02.2.03.06 - Fasilitasi Sertifikasi Jumlah kegiatan fasilitasi Sertifikasi 3 Kegiatan -
Jabatan ASN Jabatan ASN
5.03.02.2.03.07 - Evaluasi Diklat dan Jumlah Dokumen Evaluasi Diklat dan 1 Dokumen -
Sertifikasi Jabatan ASN Sertifikasi Jabatan ASN
5.03.02.2.03.08 - Penyusunan Jumlah laporan pengadministrasian 1 Dokumen -
Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan diklat dan sertifikasi jabatan
Fungsional fungsional
5.03.02.2.03.09 - Koordinasi dan Kerja Jumlah laporan hasil koordinasi dan 5 Dokumen -
Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan kerjasama pelaksanaan diklat
Fungsional (pembentukan) fungsional
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


5.03.02.2.03.10 - Fasilitasi Sertifikasi Jumlah penetapan kenaikan jenjang 250 SK -
Fungsional ASN jabatan fungsional
5.03.02.2.03.11 - Evaluasi Diklat dan Jumlah Dokumen Evaluasi Diklat dan 1 Dokumen -
Sertfikasi Pejabat Fungsional Sertifikasi jabatan Fungsional
5.03.02.2.03.12 - Sosialisasi dan Jumlah laporan hasil pelaksanaan 5 Dokumen -
Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional sosialisasi dan penyebaran informasi
ASN jabatan fungsional ASN
5.03.02.2.03.13 - Pembinaan Jabatan Jumlah keputusan pengangkatan, 100 SK -
Fungsional ASN penyesuaian dan pembebasan /
pemberhentian dalam Jab.
Fungsional
5.03.02.2.03.14 - Fasilitasi Jumlah dokumen penilaian 300 Dokumen 7.563.900,000
Pengembangan Karir dalam Jabatan DUPAK/PAK
Fungsional
5.03.02.2.03.15 - Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi 1 Dokumen -
Pengembangan Jabatan Fungsional Pengembangan Jabatan Fungsional
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja 195.849.660,000
Aparatur
5.03.02.2.04.01 - Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan tentang Penilaian 1 Dokumen 3.019.000,000
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Evaluai Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.02 - Pelaksanaan Penilaian Jumlah laporan hasil pelaksanaan 1 Dokumen 68.730.000,000
dan Evaluasi Kinerja Aparatur penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur
5.03.02.2.04.03 - Evaluasi Hasil Penilaian Jumlah dokumen evaluasi hasil 1 Dokumen 28.818.600,000
dan Evaluasi Kinerja Aparatur penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur
5.03.02.2.04.04 - Pengelolaan Pemberian Jumlah dokumen pemberian 275 Dokumen 25.450.312,000
Penghargaan bagi Pegawai penghargaan/hak-hak kepegawaian
ASN
5.03.02.2.04.05 - Pengelolaan Tanda Jumlah PNS yang dianugerahi Satya 180 Orang 3.109.780,000
Jasa bagi Pegawai Lencana Karya Satya
5.03.02.2.04.06 - Evaluasi Pelaksanaan Jumlah dokumen hasil evaluasi 2 Dokumen 2.927.468,000
Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa pelaksanaan pemberian
Aparatur penghargaan dan tanda jasa
aparatur
5.03.02.2.04.07 - Pembinaan Disiplin Jumlah ASN yang mendapatkan 33 Orang 11.688.000,000
ASN pembinaan
5.03.02.2.04.08 - Pengelolaan Jumlah Penetapan Penjatuhan 20 SK 32.384.500,000
Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Hukuman Disiplin
5.03.02.2.04.09 - Pelayanan Proses Izin Jumlah Penetapan Pemberian Izin 6 SK 3.066.000,000
Perceraian Pegawai Kawin Cerai PNS
5.03.02.2.04.10 - Evaluasi Disiplin ASN Jumlah dokumen hasil evaluasi 1 Dokumen 16.656.000,000
disiplin ASN

5.04 . PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 39.320.600,000


DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi 23.938.600,000
Teknis
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


5.04.02.2.01.01 - Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan dan 1 Dokumen -
Teknis dan Rencana Pengembangan Rencana Pengembangan Kompetensi
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan Umum
5.04.02.2.01.03 - Penyelenggaraan Jumlah laporan hasil 8 Dokumen 23.938.600,000
Pengembangan Kompetensi Teknis penyelenggaraan kegiatan
Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan pengembangan kompetensi yang
Administrasi Penyelenggara Urusan difasilitasi
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
5.04.02.2.01.04 - Pembinaan, Jumlah laporan monitoring dan 1 Dokumen -
Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, evaluasi pelaksanaan Pengembangan
Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan
Pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan Umum
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, 15.382.000,000
Pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Fungsional
5.04.02.2.02.01 - Penyusunan Kebijakan Jumlah dokumen kebijakan yang 0 Dokumen -
Teknis dan Rencana Sertifikasi ditetapkan
Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan,
Tenaga Pengembang Kompetensi,
Sumber Belajar, Kerja Sama,
Pengembangan Kompetensi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan dan Prajabatan, serta
Jabatan Fungsional
5.04.02.2.02.03 - Pelaksanaan Sertifikasi Jumlah ASN yang mendapatkan 1497 Orang -
Kompetensi di Lingkungan Pemerintah sertifikat kompetensi
Kabupaten/Kota
5.04.02.2.02.05 - Pelaksanaan Kerja Jumlah dokumen perjanjian 2 Dokumen -
Sama antar Lembaga kerjasama antar lembaga
5.04.02.2.02.07 - Penyelenggaraan Jumlah laporan hasil 5 Kegiatan 15.382.000,000
Pengembangan Kompetensi bagi penyelenggaraan kegiatan
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan pengembangan kompetensi yang
Tinggi, Jabatan Fungsional, difasilitasi
Kepemimpinan, dan Prajabatan
5.04.02.2.02.08 - Pembinaan, Jumlah laporan monitoring dan 1 Dokumen -
Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan
Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan
Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan
Tenaga Pengembang Kompetensi,
Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja
Sama, serta Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan
Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Jumlah : 7.692.049.211,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.01 . INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan nilai SAKIP Inspektorat 81,92 Nilai 9.389.597.500,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen Perencanaan, 8 Dokumen 20.613.100,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yg
disusun
6.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 3.246.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
6.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 1.656.500,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
6.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1.538.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
6.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1.538.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
6.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1.538.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
6.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 2 Laporan 5.785.600,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 5.311.000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Porsentase Keungan Terselesaikan 100 % 7.407.478.735,000
Perangkat Daerah
6.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 12 Orang/bulan 7.330.686.835,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
6.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen 23.183.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 12 Dokumen 40.200.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
6.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen -
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
6.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 2.580.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


6.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen -
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
6.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 Laporan 10.828.900,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
6.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dokumen -
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah BMD Terdata 5 Unit 10.427.500,000
Daerah pada Perangkat Daerah
6.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen 10.427.500,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
6.01.01.2.03.02 - Pengamanan Barang Jumlah Dokumen Pengamanan 1 Dokumen -
Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Kepegawaian 2 Dokumen 210.120.425,000
Perangkat Daerah
6.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 2 Dokumen 4.972.300,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
6.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 35 Orang 205.148.125,000
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Porsentase Administrasi Umum Tersedia 100 % 414.214.240,000
Daerah
6.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 2 Paket 16.791.740,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
6.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 4 Paket -
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
6.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 2 Paket 4.680.000,000
Logistik Kantor yang Disediakan
6.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket 5.870.000,000
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
6.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 4 Dokumen 17.640.000,000
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
6.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 2 Laporan 16.704.000,000
Tamu Tamu
6.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 349.328.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
6.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 6 Dokumen 3.200.500,000
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah BMD Yg Tersedia 6 Unit 807.996.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
6.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 226.996.000,000
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


6.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 3 Unit 581.000.000,000
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Porsentase Tersedianya Jasa Penunjang 100 % 305.130.900,000
Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 5.130.900,000
Menyurat Surat Menyurat
6.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 118.800.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
6.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 12.000.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
6.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 169.200.000,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 213.616.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
6.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 9 Unit 27.354.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
6.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 9 Unit 147.882.000,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
6.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 38.380.000,000
dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
6.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
6.01.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
6.01.01.2.09.11 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 2.541.497.500,000
PENGAWASAN
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan 1.568.794.500,000
Internal
6.01.02.2.01.01 - Pengawasan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 3 Laporan 326.378.000,000
Pemerintah Daerah Kinerja Pemerintah Daerah
6.01.02.2.01.02 - Pengawasan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 8 Laporan 98.577.000,000
Pemerintah Daerah Keuangan Pemerintah Daerah
6.01.02.2.01.03 - Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan 16 Laporan 44.078.000,000
Kinerja
6.01.02.2.01.04 - Reviu Laporan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan 81 Laporan 416.065.000,000
Keuangan Keuangan
6.01.02.2.01.05 - Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 16 Laporan 299.350.000,000
Desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


6.01.02.2.01.06 - Kerja Sama Jumlah Kesepakatan Pengawasan 2 Kesepakatan 50.234.500,000
Pengawasan Internal Internal yang Terbentuk
6.01.02.2.01.07 - Monitoring dan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 10 Dokumen 334.112.000,000
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak
Pemeriksaan APIP Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan 972.703.000,000
dengan Tujuan Tertentu
6.01.02.2.02.01 - Penanganan Jumlah Laporan Penyelesaian 10 Laporan 193.241.000,000
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Kerugian Negara/Daerah yang
Ditangani
6.01.02.2.02.02 - Pengawasan dengan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 18 Laporan 779.462.000,000
Tujuan Tertentu Dengan Tujuan Tertentu
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, Peningkatan Persentase PD yang 78,57 % 1.068.905.000,000
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI mendapatkan Kategori Nilai SAKIP minimal
BB
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis 15.331.500,000
di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan
6.01.03.2.01.01 - Perumusan Kebijakan Jumlah Rekomendasi Kebijakan 2 Rekomendasi 12.475.500,000
Teknis di Bidang Pengawasan Teknis di Bidang Pengawasan yang
Disusun
6.01.03.2.01.02 - Perumusan Kebijakan Jumlah Rekomendasi Kebijakan 4 Rekomendasi 2.856.000,000
Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasan yang Disusun
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi Jumlah PD yang mendapat Asistensi dan 11 Laporan 1.053.573.500,000
Pendampingan
6.01.03.2.02.01 - Pendampingan dan Jumlah Perangkat Daerah yang 2 perangkat daerah 904.543.500,000
Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Dilakukan Pendampingan dan
Asistensi Urusan Pemerintahan
Daerah
6.01.03.2.02.02 - Pendampingan, Jumlah Perangkat Daerah yang 4 perangkat daerah 80.874.000,000
Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Dilakukan Pendampingan, Asistensi,
Reformasi Birokrasi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi
Birokrasi
6.01.03.2.02.03 - Koordinasi, Monitoring Jumlah Kegiatan Koordinasi, 4 Kegiatan 56.025.500,000
dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Monitoring dan Evaluasi serta
dan Pemberantasan Korupsi Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
6.01.03.2.02.04 - Pendampingan, Jumlah Perangkat Daerah yang 2 perangkat daerah 12.130.500,000
Asistensi dan Verifikasi Penegakan Dilakukan Pendampingan, Asistensi
Integritas dan Verifikasi Penegakan Integritas

Jumlah : 13.000.000.000,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN ALAS BARAT

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan Alas 60 Nilai 1.876.349.889,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Barat
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 1 Dokumen 43.712.100,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 17.112.400,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 4.196.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 4.594.500,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 5.790.600,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 5.927.100,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Dokumen 3.070.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Dokumen 3.021.500,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Keluaran Pelaksanaan 1 Dokumen 1.343.550.712,000
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah yang direncanakan
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 16 Orang/bulan 1.289.265.212,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 41.384.400,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Laporan 1.854.500,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Pelaksanaan 12 Laporan 2.302.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 3.065.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen -
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen 3.289.300,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD
7.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan dan Analisis 1 Laporan 2.390.300,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen Administrasi Barang 1 Dokumen 11.665.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang disusun
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen 11.665.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.03.04 - Pembinaan, Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, 1 Dokumen -
Pengawasan, dan Pengendalian Barang Pengawasan, dan Pengendalian
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 Laporan -
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik
pada SKPD Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.06 - Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan 1 Laporan -
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Perangkat 1 Dokumen 7.500.000,000
Perangkat Daerah Daerah
7.01.01.2.05.01 - Peningkatan Sarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan 4 Unit -
dan Prasarana Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 20 Paket 7.500.000,000
Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen -
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen Administrasi Umum 1 Dokumen 138.628.877,000
Daerah Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 9.899.377,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 72.808.000,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 5.010.000,000
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
7.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 1 Dokumen 2.160.000,000
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 5.585.000,000
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan 39.666.500,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 3.500.000,000
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah Dokumen Pelaksanaan Barang 1 Dokumen 173.506.500,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah yang disusun
Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 5 Unit 23.446.500,000
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 1 Unit 150.060.000,000
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pendukung Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah keluaran Penyediaan Jasa 4 Jenis 68.650.200,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 8.492.400,000
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 37.800.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 18.000.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 4.357.800,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD 1 Dokumen 89.136.500,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah yang disusun
7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 2 Unit 38.066.500,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 24.800.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 10 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.11 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 26.270.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 34.627.600,000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK pemerintahan dan pelayanan publik
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 2 Dokumen 6.055.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan 3.075.000,000
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan 2.980.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil penyelenggaran 1 Dokumen 28.572.600,000
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh urusan pemerintahan yang tidak
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di dilaksanakan oleh unit kerja PD yang
Kecamatan ada di kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Lasporan Perencanaan 1 Laporan 3.771.600,000
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 4 Laporan 1.050.000,000
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pencapaian Standar Pelayanan
Wilayah Kecamatan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan 23.751.000,000
Pelaksanaan Pelayanan kepada Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 1 Dokumen -
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.02 - Pelaksanaan Jumlah laporan pelaksanaan 1 Laporan -
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pemeliharaan prasana dan fasilitas
Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak pelayanan umum yang melibatkan
Swasta pihak swasta yang disusun
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen Non Perizinan 1 Dokumen -
Pemerintahan yang Terkait dengan Usaha yang Dilaksanakan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Urusan
Nonperizinan Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 13.085.000,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan -
Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Jumlah laporan pelaksanaan 1 laporan -
Masyarakat dalam Forum Musyawarah Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan di Desa dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
yang disusun
7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen -
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Program Kerja dan Kegiatan
Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemberdayaan Masyarakat yang
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Dilakukan oleh Pemerintah dan
Kecamatan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dokumen 13.085.000,000
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi
Masyarakat Tingkat Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan Jumlah laporan Penyelenggaraan 1 laporan -
Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan yang disusun
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas 13.085.000,000
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 paket -
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan yang
Disediakan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan -
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan -
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 75.583.000,000
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dokumen 75.583.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
tingkat Kecamatan
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 12 Laporan 75.583.000,000
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Indonesia, Tentara Nasional
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan -
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dengan Perangkat Daerah yang
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Tugas dan Fungsinya di Bidang
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Penegakan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 114.267.700,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pemerintahan umum
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan 1 Dokumen 114.267.700,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah ditingkat
Kecamatan
7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Jumlah Laporan kegiatan 1 Laporan -
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi Jumlah Laporan 3 Laporan 26.899.500,000
dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.03 - Pembinaan Persatuan Jumlah Laporan kegiatan 2 Laporan -
dan Kesatuan Bangsa
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Laporan kegiatan 2 Laporan 87.368.200,000
Antar Suku dan Intra Suku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Jumlah Laporan Konflik yang 2 Laporan -
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Ditangani Sesuai Ketentuan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.06 - Pengembangan Jumlah laporan pelaksanaan 1 Laporan -
Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pengembangan Kehidupan
Pancasila Demokrasi Berdasarkan Pancasila
yang disusun
7.01.05.2.01.07 - Pelaksanaan Semua Jumlah Dokumen Semua Urusan 1 Dokumen -
Urusan Pemerintahan yang Bukan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tidak Dilaksanakan oleh Instansi
Vertikal
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum 1 Dokumen -
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 80.100.000,000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA pembinaan dan pengawasan pemerintahan
desa
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dokumen 80.100.000,000
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa di Tingkat
Kecamatan
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen 2.500.000,000
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala dalam rangka Penyusunan Peraturan
Desa Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen 12.000.000,000
Tata Pemerintahan Desa dalam rangka Penyusunan Peraturan
Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen 65.600.000,000
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Desa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.04 - Fasilitasi Penerapan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam 1 Laporan -
dan Penegakan Peraturan rangka Penerapan dan Penegakan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa rangka Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.06 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Pemilihan Kepala Desa rangka Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas dan Fungsi Badan rangka Pelaksanaan Tugas dan
Permusyawaratan Desa Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen -
Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen -
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.10 - Fasilitasi Penetapan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi 1 Dokumen -
Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan rangka Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
Kemasyarakatan dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.13 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Perencanaan Pembangunan Partisipatif rangka Perencanaan Pembangunan
Partisipatif
7.01.06.2.01.14 - Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan rangka Kerja Sama Antar Desa dan
Pihak Ketiga Kerja Sama Desa dengan Pihak
Ketiga
7.01.06.2.01.15 - Fasilitasi Penataan, Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang rangka Penataan, Pemanfaatan, dan
Desa serta Penetapan dan Penegasan Pendayagunaan Ruang Desa serta
Batas Desa Penetapan dan Penegasan Batas
Desa
7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan rangka Program dan Pelaksanaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan -
Pendampingan Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan -
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Wilayah Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Jumlah : 2.194.013.189,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN LABANGKA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan 60 Nilai 1.684.898.773,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Labangka
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen perencanaan , 1 dokumen 19.793.078,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran, dan evaluasi kinerja
perangkat daerah yang disusun
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 6.529.578,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 6.300.500,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 6.963.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah keluaran keluaran pelaksanaan 1 dokumen 1.559.491.695,000
Perangkat Daerah administrasi keuangan perangkat daerah
yang dilaksanakan
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 13 Orang/bulan 1.492.858.205,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 49.360.412,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 7.517.500,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan 9.755.578,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 24.496.500,000
Daerah
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 24.496.500,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 74.575.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.07.02 - Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 2 Unit 74.575.000,000
Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang
Disediakan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 6.542.500,000
Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 6.542.500,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan 100 % 2.285.000,000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dan pelayanan Publik
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 2 dokumen 2.285.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 2 Laporan -
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen 2.285.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 1 Dokumen -
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN 45.363.500,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan 45.363.500,000
Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 12 Laporan 45.363.500,000
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 154.503.500,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pemerintahan umum
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan 1 dokumen 154.503.500,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan urusan pemerintahan umum sesuai
Kepala Daerah penugasan kepala daerah di tingkat
kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Mengikuti 1 Orang 154.503.500,000
Antar Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intra Suku , Umat Beragama,
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 10.157.156,000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA kualitas pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 dokumen 10.157.156,000
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi
Pemerintahan Desa pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa di tingkat kecamatan
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 5 Dokumen 10.157.156,000
Tata Pemerintahan Desa dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Desa

Jumlah : 1.897.207.929,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN LAPE

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan Lape 60 Nilai 1.914.165.758,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 100 % 48.932.000,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 9.141.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen 6.721.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 6.641.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 Dokumen 6.641.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 6.641.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 2 Laporan 6.641.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2 Laporan 6.506.000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 100 % 1.659.902.558,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 16 Orang/bulan 1.620.439.758,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan 27.720.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 3 Laporan 5.690.400,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 4 Laporan 6.052.400,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah Dokumen Pelaksanaan 100 % 66.288.600,000
Daerah pada Perangkat Daerah Pengadministrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 5 Dokumen 64.428.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 Laporan 1.860.600,000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik
pada SKPD Daerah pada SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Administrasi 100 % 1.630.000,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah yang
disusun
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen 1.630.000,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen Administrasi Umum 100 % 109.937.000,000
Daerah Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 5.537.500,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 100.647.500,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket 3.752.000,000
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 12 Laporan -
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 6 Laporan -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 100 Dokumen -
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang -
Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan -
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD 100 % 27.475.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah yang disusun
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1 Unit 27.475.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan 100 % -
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dan pelayanan Publik
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi jumlah dokumen 100 % -
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah
dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas jumlah dokumen 100 % -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil penyelenggaran 100 % -
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh urusan pemerintahan yang tidak
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di dilaksanakan oleh unit kerja PD yang
Kecamatan ada di kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan jumlah dokumen 100 % -
Pelayanan kepada Masyarakat di
Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan -
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas jumlah dokumen 100 % -
Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum koordinasi pemeliharaan prasana dan
sarana pelayanan umum
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 %
koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi -
dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.02 - Pelaksanaan jumlah dokumen 100 % -
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak
Swasta
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan 100 % -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan jumlah dokumen 100 % -
Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan jumlah dokumen 100 % -
Pemerintahan yang terkait dengan
Nonperizinan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan jumlah dokumen 100 % -
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 18.596.000,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % 10.796.000,000
Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi jumlah dokumen 100 % 10.796.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program jumlah dokumen 100 % -
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat yang Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja
Kecamatan
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas jumlah dokumen 100 % -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % 7.800.000,000
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi
Masyarakat Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan 7.800.000,000
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas jumlah dokumen 100 % -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan jumlah dokumen 100 % -
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi jumlah dokumen 100 % -
Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan jumlah dokumen 100 % -
Teknologi Tepat Guna
7.01.03.2.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen -
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM)
7.01.03.2.05.01 - Pencegahan Covid-19 jumlah dokumen 100 % -
di Tingkat Desa dan Kelurahan
7.01.03.2.05.02 - Penanganan Covid-19 jumlah dokumen 100 % -
di Tingkat Desa dan Kelurahan
7.01.03.2.05.03 - Pembinaan jumlah dokumen 100 % -
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa
dan Kelurahan
7.01.03.2.05.04 - Pengadaan Pendukung jumlah dokumen 100 % -
Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di
Tingkat Desa dan Kelurahan
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen -
Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan
dan Kelurahan
7.01.03.2.06.01 - Pembentukan dan jumlah dokumen 100 % -
Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan
Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam Semua
Aspek Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara
7.01.03.2.06.02 - Peningkatan Kesadaran jumlah dokumen 100 % -
Keluarga dalam Membangun Kerja Sama
antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok
Masyarakat
7.01.03.2.06.03 - Peningkatan Ketahanan jumlah dokumen 100 % -
Pangan Keluarga
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03.2.06.04 - Pemberdayaan jumlah dokumen 100 % -
Masyarakat dalam Peningkatan
Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang
Produksi Dalam Negeri
7.01.03.2.06.05 - Peningkatan Kesadaran jumlah dokumen 100 % -
Keluarga dalam Mewujudkan Rumah
Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran
Hukum tentang Kepemilikan Rumah
7.01.03.2.06.06 - Peningkatan Kesadaran jumlah dokumen 100 % -
Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan
dan Keterampilan untuk Mewujudkan
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
dan Berdaya Saing
7.01.03.2.06.07 - Penumbuhan jumlah dokumen 100 % -
Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan
Derajat Kesehatan Keluarga dan
Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
7.01.03.2.06.08 - Penumbuhan jumlah dokumen 100 % -
Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan
Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan
Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi
Lainnya
7.01.03.2.06.09 - Penumbuhan jumlah dokumen 100 % -
Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan
Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
7.01.03.2.06.10 - Pelatihan Keluarga jumlah dokumen 100 % -
Tanggap Bencana Alam
7.01.03.2.06.11 - Pelatihan Keluarga jumlah dokumen 100 % -
Tanggap Bencana Rumah Tangga
7.01.03.2.06.12 - Penumbuhan dan jumlah dokumen 100 % -
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam
Keterlibatan Perencanaan Kehidupan
Menuju Keluarga Berkualitas
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 64.783.000,000
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % 64.783.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
tingkat Kecamatan
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan jumlah dokumen 100 % -
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan jumlah dokumen 100 % 64.783.000,000
dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % -
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Koordinasi Penerapan dan Penegakan
Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah tingkat Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi jumlah dokumen 100 % -
dengan Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 42.000.000,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pemerintahan umum
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan 100 % 42.000.000,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah ditingkat
Kecamatan
7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan jumlah dokumen 100 % -
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi jumlah dokumen 100 % -
dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.03 - Pembinaan Persatuan jumlah dokumen 100 % -
dan Kesatuan Bangsa
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan jumlah dokumen 100 % -
Antar Suku dan Intra Suku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik jumlah dokumen 100 % -
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.06 - Pengembangan jumlah dokumen 100 % -
Kehidupan Demokrasi berdasarkan
Pancasila
7.01.05.2.01.07 - Pelaksanaan Semua jumlah dokumen 100 % -
Urusan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas jumlah dokumen 100 % 42.000.000,000
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase capaian kinerja pembinaan dan 100 % -
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA pengawasan pemerintahan desa
Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 %
pembinaan dan pengawasan pemerintahan
desa
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Capaian Kinerja Pembinaan 100 % -
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan jumlah dokumen 100 % -
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi jumlah dokumen 100 % -
Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan jumlah dokumen 100 % -
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.06.2.01.04 - Fasilitasi Penerapan jumlah dokumen 100 % -
dan Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan jumlah dokumen 100 % -
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan jumlah dokumen 100 % -
Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi jumlah dokumen 100 % -
Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi jumlah dokumen 100 % -
Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.10 - Fasilitasi Penetapan jumlah dokumen 100 % -
Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi jumlah dokumen 100 % -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan jumlah dokumen 100 % -
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.13 - Fasilitasi Penyusunan jumlah dokumen 100 % -
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
7.01.06.2.01.14 - Fasilitasi Kerja Sama -
Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan
Pihak Ketiga
7.01.06.2.01.15 - Fasilitasi Penataan, jumlah dokumen 100 % -
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang
Desa serta Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan jumlah dokumen 100 % -
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17 - Koordinasi jumlah dokumen 100 % -
Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan jumlah dokumen 100 % -
Pembangunan Kawasan Perdesaan di
Wilayah Kecamatan

Jumlah : 2.039.544.758,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN LOPOK

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan Lopok 60 Nilai 2.054.567.395,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 10 Dok 29.053.500,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 4.258.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 0 Dokumen 5.118.500,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen 4.232.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 0 Dokumen 3.055.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen 4.020.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 0 Laporan 4.970.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 0 Laporan 3.400.000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Keluaran Pelaksanaan 8 Dok 1.764.365.995,000
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah yang direncanakan
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 0 Orang/bulan 1.699.198.995,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 0 Dokumen 45.777.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 0 Dokumen 3.810.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 0 Laporan 11.050.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 0 Laporan 4.530.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen Administrasi Barang 7 Dok 5.178.200,000
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang disusun
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 0 Dokumen 5.178.200,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Keluaran Administrasi 1 Dok 5.014.400,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah yang
dilaksanakan
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 0 Dokumen 5.014.400,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah keluaran Administrasi Umum 1 Dok 54.204.300,000
Daerah Perangkat Daerah yang dilaksanakan
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 0 Paket 4.526.300,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 0 Paket 7.342.000,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 0 Laporan 7.000.000,000
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 0 Laporan 35.336.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 3 Jenis 105.676.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah yang
Daerah diadakan
7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 0 Unit 49.500.000,000
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 Unit 56.176.000,000
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah keluaran Penyediaan Jasa 6 Jenis 61.499.400,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan 5.338.900,000
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan 12.000.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan 44.160.500,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah BMD Penunjang Urusan 1 Dok 29.575.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 0 Unit 29.575.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 0 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan 100 % 152.188.000,000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dan pelayanan Publik
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % 14.630.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok
koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 0 Laporan 7.040.000,000
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 0 Dokumen 7.590.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % 7.880.000,000
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum koordinasi pemeliharaan prasana dan
sarana pelayanan umum
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok
koordinasi pemeliharaan prasana dan
sarana pelayanan umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 0 Dokumen 7.880.000,000
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan 100 % 129.678.000,000
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan
Camat kepada Camat
Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan 1 Dok
Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan
kepada Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen Non Perizinan 0 Dokumen 8.066.000,000
Pemerintahan yang Terkait dengan Usaha yang Dilaksanakan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 Laporan 121.612.000,000
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 100.137.500,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok 100.137.500,000
Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi 56.022.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 0 Laporan 44.115.500,000
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 51.090.000,000
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum
7.01.04.7.03 - Koordinasi Upaya Jumlah Dokumen 1 Dokumen 51.090.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.7.03.01 - Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 0 Laporan 43.890.000,000
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Indonesia, Tentara Nasional
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.7.03.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 Laporan 7.200.000,000
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 105.250.000,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pemerintahan umum
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan 1 Dok 105.250.000,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah ditingkat
Kecamatan
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum 0 Dokumen 105.250.000,000
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 166.246.400,000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA kualitas pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Lap 166.246.400,000
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa di Tingkat
Kecamatan
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 0 Dokumen 139.836.400,000
Tata Pemerintahan Desa dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 0 Dokumen 3.840.000,000
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa rangka Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.06 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 0 Dokumen 10.390.000,000
Pemilihan Kepala Desa rangka Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 0 Dokumen 6.840.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan rangka Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 0 Laporan 5.340.000,000
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Wilayah Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Jumlah : 2.629.479.295,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN LUNYUK

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan Lunyuk 60 Nilai 1.790.286.872,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 1 dokumen 14.501.760,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan kegiatan 100 % 2.794.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 3.385.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Laporan kegiatan 100 % 3.358.840,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan jumlah laporan 100 % 2.663.920,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 100 %
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan kegiatan 100 % 2.300.000,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah keluaran pelaksanaan 1 dokumen 1.413.606.637,000
Perangkat Daerah Administrasi keuangan perangkat
Daerah yang direncanakan
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Dokumen 100 % 1.369.636.337,000
Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah laporan 100 % 32.220.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen 100 % 2.146.700,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 2.000.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan 100 % 3.485.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 100 % 1.130.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan 100 % 2.988.600,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen Administrasi Umum 1 dokumen 108.713.375,000
Daerah Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Laporan 100 % 3.536.875,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah alat yang tersediakan 100 % 13.465.000,000
dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Tesedianya perlengkapan rumah 100 % 9.886.000,000
Rumah Tangga dinas camat
7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Dokumen 100 % 1.200.000,000
Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 100 % 1.157.000,000
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah laporan rapat 100 % 7.500.000,000
Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah laporan koordinasi dan 100 % 66.968.500,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD konsultasi ke luar daerah yang diikuti
7.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah arsip yang dipelihara 100 % 5.000.000,000
Dinamis pada SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah dokumen pelaksanaan Barang 1 dokumen 165.341.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah yang disusun
Daerah
7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 % 165.341.000,000
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan kantor yang tersediakan
Lainnya
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang jumlah keluaranpenyediaan jasa 3 jenis 41.434.500,000
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
yangdilaksanakan
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat keluar 100 % 4.139.500,000
Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah rekening listrik 100 % 36.000.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen 100 % 1.295.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah dokumen pemeliharaan BMD 1 dokumen 46.689.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Daerah yang disusun
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan yang diperbaiki 100 % 43.789.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah laporan 100 % 2.900.000,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan 100 % 53.699.193,000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dan pelayanan Publik
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 2 dokumen 8.096.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan ditingkat Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah koordinasi dengan instansi 100 % 4.341.000,000
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan vertikal dalam menunjang kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah pemerintahan
dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah SOP yang tersedia 100 % 3.755.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 3 dokumen 5.422.000,000
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di kepada Camat
Kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah pelayanan yang diberikan 100 % 2.022.000,000
Pelayanan kepada Masyarakat di pada masyarakat
Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah kegiatan yang menunjang 100 % 3.400.000,000
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di SPM di Kecamatan
Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 dokumen 25.894.500,000
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum koordinasi pemeliharaan prasana
pelayanan umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah pertemuan dengan UPT 100 % 2.930.000,000
dengan Perangkat Daerah dan/atau sebagai perwakilan OPD
Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.02 - Pelaksanaan Jumlah MOU 100 % 22.964.500,000
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak
Swasta
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 3 dokumen 14.286.693,000
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada urusan Pemerintahan yang dilimpahkan
Camat kepda Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah SOP terkait pelaksanaan 100 % 2.336.693,000
Pemerintahan yang Terkait dengan Perizinan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah SOP terkait pelaksanaan non 100 % 10.200.000,000
Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan
Nonperizinan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah SOP pelimpahan 100 % 1.750.000,000
Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan kabupaten kepada
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 100.829.000,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 3 dokumen 40.454.000,000
Pemberdayaan Desa koordinasi kegiatan pemberdayaan
desa3
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Jumlah usulan masyarakat yang 100 % 24.836.500,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah terakomodir dalam Musrenbang di
Perencanaan Pembangunan di Desa Desa
7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 100 % 13.058.000,000
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa
Masyarakat yang Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja
Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah SDM yang diberdayakan 100 % 2.559.500,000
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 dokumen 60.375.000,000
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan dan usaha ekonomi
masyarakat tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan Jumlah lembaga kemasyarakatan 100 % 50.825.000,000
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas Laporan peningkatan kapasitas yang 100 % 1.470.000,000
Lembaga Kemasyarakatan terpenuhi
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana 100 % 2.100.000,000
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah yang pengembangan usaha 100 % 1.930.000,000
Pengembangan Usaha Ekonomi yang difasilitasi
Masyarakat
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah pemanfaatan TTG 100 % 4.050.000,000
Teknologi Tepat Guna
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 8.336.828,000
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 dokumen 5.946.828,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan koordinasi upaya penyelenggaraan
Ketertiban Umum ketentraman dan ketertiban umum
tingkat Kecamatan
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah laporan kegiatan pembinaan 100 % 1.146.828,000
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dilaksanakan
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah laporan kegiatan pembinaan 100 % 4.800.000,000
dengan Tokoh Agama dan Tokoh yang dilaksanakan
Masyarakat
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Jumlah laporan pelaksanaan penetapan 1 laporanen 2.390.000,000
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan dan penegakan peraturan Daerah
Kepala Daerah
7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah laporan kegiatan pembinaan 100 % 2.390.000,000
dengan Perangkat Daerah yang Tugas yang dilaksanakan
dan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 174.851.500,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pemerintahan umum
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan 1 dokumen 174.851.500,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan urusan Pemerinytahan umum sesuai
Kepala Daerah penugasan Kepala Daerah ditingkat
Kecamatan
7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Jumlah laporan kegiatan pembinaan 100 % 1.750.000,000
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksnakan
dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi Jumlah Laporan kegiatan Bimtek 100 % 5.575.500,000
dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.03 - Pembinaan Persatuan Jumlah Laporan kegiatan 100 % 2.400.000,000
dan Kesatuan Bangsa
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Mengikuti 0 Orang 125.793.000,000
Antar Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intra Suku , Umat Beragama,
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Jumlah Laporan kegiatan 100 % 1.750.000,000
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.06 - Pengembangan Jumlah Laporan kegiatan 100 % 2.253.000,000
Kehidupan Demokrasi berdasarkan
Pancasila
7.01.05.2.01.07 - Pelaksanaan Semua Jumlah Laporan kegiatan 100 % 3.780.000,000
Urusan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Laporan kegiatan 100 % 31.550.000,000
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 111.402.800,000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA kualitas pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 dokumen 111.402.800,000
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi
Pemerintahan Desa pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa di tingkat
Kecamatan
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 3.500.000,000
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 2.300.000,000
Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 29.690.000,000
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.06.2.01.04 - Fasilitasi Penerapan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 300.000,000
dan Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 1.750.000,000
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.06 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 2.850.300,000
Pemilihan Kepala Desa
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 6.750.000,000
Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 26.100.000,000
Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 5.875.000,000
Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.10 - Fasilitasi Penetapan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 2.251.500,000
Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 5.440.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 4.050.000,000
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.13 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 1.732.500,000
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
7.01.06.2.01.14 - Fasilitasi Kerja Sama Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 3.500.000,000
Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan
Pihak Ketiga
7.01.06.2.01.15 - Fasilitasi Penataan, Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 4.256.000,000
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang
Desa serta Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 5.561.000,000
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 4.148.500,000
Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 1.348.000,000
Pembangunan Kawasan Perdesaan di
Wilayah Kecamatan

Jumlah : 2.239.406.193,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN MARONGE

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan 60 Nilai 1.400.000.000,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Maronge
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 10 dokumen -
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen -
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 0 Dokumen -
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen -
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 0 Dokumen -
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen -
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 0 Laporan -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 0 Laporan -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 8 dokumen 1.400.000.000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 0 Orang/bulan 1.400.000.000,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan -
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 0 Dokumen -
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 0 Dokumen -
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 0 Laporan -
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 0 Dokumen -
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 0 Laporan -
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen Administrasi Barang 1 dokumen -
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang disusun
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 0 Dokumen -
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 0 Laporan -
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik
pada SKPD Daerah pada SKPD
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen Administrasi Umum 1 dokumen -
Daerah Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 0 Paket -
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 0 Laporan -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah Dokumen 1 Dokumen -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 Unit -
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah keluaran Penyediaan Jasa 6 jenis -
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan -
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan -
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah BMD Penunjang Urusan 2 jenis -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
Daerah
7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 0 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 0 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan 100 % 262.345.000,000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dan pelayanan Publik
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 dokumen 50.115.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 0 Laporan 16.440.000,000
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen 33.675.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil penyelenggaran 1 dokumen 73.880.000,000
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh urusan pemerintahan yang tidak
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di dilaksanakan oleh unit kerja PD yang
Kecamatan ada di kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 36.620.000,000
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 3 Laporan 11.560.000,000
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pencapaian Standar Pelayanan
Wilayah Kecamatan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 3 Laporan 25.700.000,000
Pelaksanaan Pelayanan kepada Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 dokumen 97.760.000,000
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum koordinasi pemeliharaan prasana dan
sarana pelayanan umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 1 Dokumen 81.320.000,000
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.02 - Pelaksanaan Jumlah Prasarana dan Fasilitas 1 Unit 16.440.000,000
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara
Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak dengan Melibatkan Pihak Swasta
Swasta
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 1 dokumen 40.590.000,000
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Dilimpahkan kepada Camat
Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen Non Perizinan 1 Dokumen 4.000.000,000
Pemerintahan yang Terkait dengan Usaha yang Dilaksanakan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 4 Laporan 18.320.000,000
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Urusan
Nonperizinan Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 4 Laporan 18.270.000,000
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 197.257.624,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 dokumen 102.182.500,000
Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi 37.897.500,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen 24.445.000,000
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Program Kerja dan Kegiatan
Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemberdayaan Masyarakat yang
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Dilakukan oleh Pemerintah dan
Kecamatan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan 39.840.000,000
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 2 dokumen 95.075.124,000
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi
Masyarakat Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan 17.440.000,000
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas 15.040.000,000
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 38.791.000,000
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan yang
Disediakan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan 12.721.124,000
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan 11.083.000,000
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 74.150.000,000
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Jumlah Dokumen 1 Dokumen 40.150.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 12 Laporan 28.150.000,000
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Indonesia, Tentara Nasional
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan 100 Laporan 12.000.000,000
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 dokumen 34.000.000,000
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Koordinasi Penerapan dan Penegakan
Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah tingkat Kecamatan
7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan 34.000.000,000
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dengan Perangkat Daerah yang
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Tugas dan Fungsinya di Bidang
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Penegakan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 160.677.000,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pemerintahan umum
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan 1 dokumen 160.677.000,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah ditingkat
Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Jumlah Orang yang Mengikuti 1 Orang 22.320.000,000
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dalam rangka Memantapkan Pengamalan dan Ketahanan Nasional dalam
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang rangka Memantapkan Pengamalan
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pancasila, Pelaksanaan
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Undang-Undang Dasar Negara
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Republik Indonesia Tahun 1945,
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
Indonesia serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi Jumlah Orang yang Mengikuti 1 Orang 13.500.000,000
dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
Ketahanan Nasional Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.03 - Pembinaan Persatuan Jumlah Orang yang Mengikuti 1 Orang 24.000.000,000
dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan
Bangsa
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Mengikuti 1 Orang 100.857.000,000
Antar Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intra Suku , Umat Beragama,
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional

Jumlah : 2.094.429.624,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN MOYO HULU

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan Moyo 60 Nilai 1.757.086.119,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hulu
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen perencanaan, 100 Dokumen 24.289.800,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran, dan evaluasi peranghkat
daerah yang disusun
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 5.008.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen 3.353.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 1.936.800,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 Dokumen 4.378.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.593.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan 4 Dokumen 2.521.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja 1 Dokumen 4.500.000,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah keluaran pelaksaan administrasi 36 Dokumen 1.732.796.319,000
Perangkat Daerah keuangan perangkat daerah yang
direncanakan
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 18 Orang/bulan 1.732.796.319,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen -
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen -
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen -
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan 1 Dokumen -
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen -
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan 4 Dokumen -
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
7.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 4 Dokumen -
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen administrasi barang 100 Dokumen -
Daerah pada Perangkat Daerah milik daerah pada perangkat daerah
yang disusun
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen -
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.03.02 - Pengamanan Barang Jumlah Dokumen Pengamanan 1 Dokumen -
Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.03.03 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Penilaian 1 Laporan -
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Barang Milik
Daerah SKPD
7.01.01.2.03.04 - Pembinaan, 1 Dokumen -
Pengawasan, dan Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan 4 Dokumen -
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
7.01.01.2.03.06 - Penatausahaan Barang 4 Dokumen -
Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.07 - Pemanfaatan Barang Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan 1 Dokumen -
Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah keluaran administrasi 100 Dokumen -
Perangkat Daerah kepegawaian perangkat daraeh yang
dilaksanakan
7.01.01.2.05.01 - Peningkatan Sarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan 12 Dokumen -
dan Prasarana Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 1 Paket -
Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 2 Dokumen -
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
7.01.01.2.05.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen -
Pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
7.01.01.2.05.05 - Monitoring, Evaluasi, Jumlah Dokumen Monitoring, 4 Dokumen -
dan Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
7.01.01.2.05.06 - Pemulangan Pegawai Jumlah Pegawai Pensiun yang 0 Orang -
yang Pensiun Dipulangkan
7.01.01.2.05.07 - Pemulangan Pegawai Jumlah Laporan Hasil Pemulangan 0 Laporan -
yang Meninggal dalam Melaksanakan Pegawai yang Meninggal dalam
Tugas Melaksanakan Tugas
7.01.01.2.05.08 - Pemindahan Tugas Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 1 Orang -
ASN
7.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 1 Orang -
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.05.10 - Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti 1 Orang -
Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah keluaran administrasi umum 100 Dokumen -
Daerah perangkat daerah yang dilaksanakan
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket -
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket -
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket -
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 0 Paket -
Logistik Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket -
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
7.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 0 Dokumen -
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
7.01.01.2.06.07 - Penyediaan Jumlah Paket Bahan/Material yang 0 Paket -
Bahan/Material Disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan -
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen -
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
7.01.01.2.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 1 Dokumen -
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah keluaran penyediaan jasa 100 Dokumen -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah penunjang urusan pemerintahan daerah
Daerah yang dilaksanakan
7.01.01.2.07.01 - Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 1 Unit -
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jabatan yang Disediakan
7.01.01.2.07.02 - Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 1 Unit -
Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang
Disediakan
7.01.01.2.07.03 - Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang 0 Unit -
Disediakan
7.01.01.2.07.04 - Pengadaan Alat Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak 0 Unit -
Angkutan Darat Tak Bermotor Bermotor yang Disediakan
7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit -

7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 0 Unit -


dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.07.07 - Pengadaan Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang 0 Unit -
Lainnya Disediakan
7.01.01.2.07.08 - Pengadaan Aset Tak Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang 0 Unit -
Berwujud Disediakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.07.09 - Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kantor atau 0 Unit -
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 1 Paket -
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah keluaran penyediaan jasa 100 Dokumen -
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang pemerintahan daerah yang
dilaksanakan
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan -
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah BMD penunjang urusan 100 Dokumen -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan pemerintahn daerah yang di pelihara
Daerah
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar yang Dipelihara 0 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan dan dibayarkan Perizinannya
Perizinan Alat Besar
7.01.01.2.09.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Alat Angkutan Darat Tak 0 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Bermotor yang Dipelihara dan
Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Dibayarkan Perizinannya
Bermotor
7.01.01.2.09.05 - Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit -

7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit -


dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
7.01.01.2.09.07 - Pemeliharaan Aset Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 1 Unit -
Tetap Lainnya Dipelihara
7.01.01.2.09.08 - Pemeliharaan Aset Tak Jumlah Aset Tak Berwujud yang 0 Unit -
Berwujud Dipelihara
7.01.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.11 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.12 - Luas Tanah yang Dilakukan 0 Ha -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Pemeliharaan/Rehabilitasi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Capaian kinerja 100 % -
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Pemerintahan dan
pelayanan Publik
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 Dokumen -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 3 Laporan -
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 3 Dokumen -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan 100 Dokumen -
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh urusan pemerintahan yang tidak
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di dilaksanakan oleh unit kerja Pd yang ada
Kecamatan di Kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen -
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 1 Laporan -
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pencapaian Standar Pelayanan
Wilayah Kecamatan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Pelaksanaan Pelayanan kepada Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 Dokumen -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum koordinasi pemeliharaan srana dan
prasaran pelayanan umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 1 Dokumen -
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.02 - Pelaksanaan Jumlah Prasarana dan Fasilitas 1 Unit -
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara
Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak dengan Melibatkan Pihak Swasta
Swasta
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 Dokumen -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada urusan pemerintahan yangh dilimpahkan
Camat kepada Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen Non Perizinan 1 Dokumen -
Pemerintahan yang Terkait dengan Usaha yang Dilaksanakan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Urusan
Nonperizinan Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 Dokumen -
Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen -
Masyarakat dalam Forum Musyawarah yang Berpartisipasi dalam Forum
Perencanaan Pembangunan di Desa Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen -
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Program Kerja dan Kegiatan
Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemberdayaan Masyarakat yang
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Dilakukan oleh Pemerintah dan
Kecamatan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 Dokumen -
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi
Masyarakat Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan 1 Dokumen -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen -
Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan -
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI Persentase capaian kinerja penyenggraan 100 % -
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Jumlah dokumentasi hasil 100 Dokumen -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan pelaksananaan Koordinasi Upaya
Ketertiban Umum Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 1 Laporan -
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Indonesia, Tentara Nasional
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 Dokumen -
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Koordinasi Penerapan dan Penegakan
Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah Tingkat Kecamatan
7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dengan Perangkat Daerah yang
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Tugas dan Fungsinya di Bidang
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Penegakan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pemerintahan umum
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan 100 Dokumen -
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan urusan pemerintahan umum sesuai
Kepala Daerah penugasan kepala daerah di tingkaat
kecamatan
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Mengikuti 1 Orang -
Antar Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intra Suku , Umat Beragama,
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Jumlah Laporan Konflik yang 1 Laporan -
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Ditangani Sesuai Ketentuan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum 1 Dokumen -
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA pembinaan dan pengawasan pemerintahan
desa
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 Dokumen -
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahn Desa di Tingkat Kecamatan
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen -
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala dalam rangka Penyusunan Peraturan
Desa Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen -
Tata Pemerintahan Desa dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen -
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Desa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.04 - Fasilitasi Penerapan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam 1 Laporan -
dan Penegakan Peraturan rangka Penerapan dan Penegakan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa rangka Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen -
Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen -
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.10 - Fasilitasi Penetapan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi 1 Dokumen -
Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan rangka Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
Kemasyarakatan dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.13 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Perencanaan Pembangunan Partisipatif rangka Perencanaan Pembangunan
Partisipatif
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.06.2.01.14 - Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan rangka Kerja Sama Antar Desa dan
Pihak Ketiga Kerja Sama Desa dengan Pihak
Ketiga
7.01.06.2.01.15 - Fasilitasi Penataan, Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang rangka Penataan, Pemanfaatan, dan
Desa serta Penetapan dan Penegasan Pendayagunaan Ruang Desa serta
Batas Desa Penetapan dan Penegasan Batas
Desa
7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan rangka Program dan Pelaksanaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan -
Pendampingan Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan -
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Wilayah Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Jumlah : 1.757.086.119,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN MOYO UTARA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan Moyo 60 Nilai 2.201.831.285,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Utara
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 8 Dok 21.769.200,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 3.670.800,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 3.230.400,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.550.400,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 2.960.400,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.810.400,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 3.021.800,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 3.525.000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 8 Dok 2.180.062.085,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 22 Orang/bulan 2.115.890.785,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 42.700.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 12 Dokumen 13.593.500,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 2.216.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 2.005.600,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen 1.326.200,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 18 Laporan 2.330.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dokumen -
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen Administrasi Barang 7 Dok -
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang disusun
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen -
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Administrasi 1 Dok -
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah yang
disusun
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen -
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen Administrasi Umum 1 Dok -
Daerah Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket -
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 3 Paket -
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 3 Paket -
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket -
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
7.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 1 Dokumen -
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan -
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 8 Laporan -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen -
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 2 Jenis -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah yang
Daerah diadakan
Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD 1 Dok
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah keluaran Penyediaan Jasa 1 Dok -
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Dokumen 1 Dokumen -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 3 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan 100 % -
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dan pelayanan Publik
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil penyelenggaran 1 Dok -
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh urusan pemerintahan yang tidak
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di dilaksanakan oleh unit kerja PD yang
Kecamatan ada di kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen -
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 1 Laporan -
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pencapaian Standar Pelayanan
Wilayah Kecamatan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Pelaksanaan Pelayanan kepada Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum koordinasi pemeliharaan prasana dan
sarana pelayanan umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 1 Dokumen -
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan 1 Dok -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen Non Perizinan 1 Dokumen -
Pemerintahan yang Terkait dengan Usaha yang Dilaksanakan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Urusan
Nonperizinan Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok -
Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 7 Lembaga -
Masyarakat dalam Forum Musyawarah yang Berpartisipasi dalam Forum
Perencanaan Pembangunan di Desa Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen -
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Program Kerja dan Kegiatan
Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemberdayaan Masyarakat yang
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Dilakukan oleh Pemerintah dan
Kecamatan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok -
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi
Masyarakat Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan yang
Disediakan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan -
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan -
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
tingkat Kecamatan
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 1 Laporan -
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Indonesia, Tentara Nasional
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok -
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Koordinasi Penerapan dan Penegakan
Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah tingkat Kecamatan
7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dengan Perangkat Daerah yang
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Tugas dan Fungsinya di Bidang
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Penegakan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pemerintahanan umum
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan 1 Dok -
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah ditingkat
Kecamatan
7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Jumlah Orang yang Mengikuti 60 Orang -
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dalam rangka Memantapkan Pengamalan dan Ketahanan Nasional dalam
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang rangka Memantapkan Pengamalan
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pancasila, Pelaksanaan
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Undang-Undang Dasar Negara
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Republik Indonesia Tahun 1945,
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
Indonesia serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi Jumlah Orang yang Mengikuti 30 Orang -
dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
Ketahanan Nasional Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.03 - Pembinaan Persatuan Jumlah Orang yang Mengikuti 30 Orang -
dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan
Bangsa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Mengikuti 50 Orang -
Antar Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intra Suku , Umat Beragama,
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Jumlah Laporan Konflik yang 1 Laporan -
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Ditangani Sesuai Ketentuan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.06 - Pengembangan Jumlah Lembaga Masyarakat yang 6 Lembaga -
Kehidupan Demokrasi berdasarkan Dikembangkan dalam Kehidupan Masyarakat
Pancasila Demokrasi berdasarkan Pancasila
7.01.05.2.01.07 - Pelaksanaan Semua Jumlah Dokumen Semua Urusan 1 Dokumen -
Urusan Pemerintahan yang Bukan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tidak Dilaksanakan oleh Instansi
Vertikal
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum 1 Dokumen -
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA pembinaan dan pengawasan pemerintahan
desa
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi 1 Lap -
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan dan koordinasi pembinaan dan
Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintahan Desa yang
dilaksanakan
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen -
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala dalam rangka Penyusunan Peraturan
Desa Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen -
Tata Pemerintahan Desa dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen -
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Desa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.04 - Fasilitasi Penerapan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam 1 Laporan -
dan Penegakan Peraturan rangka Penerapan dan Penegakan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa rangka Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas dan Fungsi Badan rangka Pelaksanaan Tugas dan
Permusyawaratan Desa Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa
7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen -
Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen -
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.10 - Fasilitasi Penetapan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi 1 Dokumen -
Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan rangka Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
Kemasyarakatan dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.13 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Perencanaan Pembangunan Partisipatif rangka Perencanaan Pembangunan
Partisipatif
7.01.06.2.01.14 - Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan rangka Kerja Sama Antar Desa dan
Pihak Ketiga Kerja Sama Desa dengan Pihak
Ketiga
7.01.06.2.01.15 - Fasilitasi Penataan, Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang rangka Penataan, Pemanfaatan, dan
Desa serta Penetapan dan Penegasan Pendayagunaan Ruang Desa serta
Batas Desa Penetapan dan Penegasan Batas
Desa
7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan rangka Program dan Pelaksanaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan -
Pendampingan Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan -
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Wilayah Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Jumlah : 2.201.831.285,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN ORONG TELU

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan Orong 60 Nilai 1.424.095.516,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Telu
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 14 Dok 64.033.380,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 100 % 24.236.600,000
Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen
Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 4.238.960,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 0 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 5.420.960,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 15.656.300,000
Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 0 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 5.420.960,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 5.894.600,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen 100 % 3.165.000,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Keluaran Pelaksanaan 31 Dok 1.147.900.236,000
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah yang direncanakan
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 100 % 1.076.091.336,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Laporan 100 % 49.296.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Laporan 100 % 2.181.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Laporan 100 % 2.855.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan 100 % 6.061.500,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Laporan 100 % 3.295.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan 100 % 6.040.400,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
7.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan 100 % 2.080.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen Administrasi Barang 18 Dok 6.600.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang disusun
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Laporan 100 % 6.600.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Keluaran Administrasi 18 Dok 1.602.500,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah yang
dilaksanakan
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Laporan 100 % 1.602.500,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah keluaran Administrasi Umum 21 Dok 38.413.800,000
Daerah Perangkat Daerah yang dilaksanakan
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Listrik Yang 100 % 1.776.000,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Disediakan
Kantor
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 0 Paket 36.637.800,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Peralatan dan Perelngkapan 100 %
Kantor yang disediakan
7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan dan 100 % -
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang disediakan
7.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 100 % -
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang
Perundang-undangan disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Fasilitas yang disediakan 100 % -
Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Kordinasi dan 100 % -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi ke Luar Daerah yang
diikuti
7.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Arsip Yang Dikelola 100 % -
Dinamis pada SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah keluaran Penyediaan Jasa 8 Unit 60.000.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah yang dilaksanakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Barang Milik Daerah 100 % 60.000.000,000
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 24.053.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Keluar dan Surat 100 % 2.496.000,000
Menyurat Masuk
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Rekening 100 % -
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan 21.557.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Peralatan dan perlengkapan 100 %
kantor
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan 100 % -
Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah BMD Penunjang Urusan 13 Dok 81.492.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
Daerah
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan yang terpelihara 100 % 41.492.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor / bagunan 100 % -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya yang terpelihara
dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09.10 - Jumlah sarana an prasarana Gedung 100 % 40.000.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Kantor / bangunan Lainnya yang
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan terpelihara
Lainnya
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan 100 % -
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dan pelayanan Publik
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 6 Dok -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah koordinasi dengan instansi 100 % -
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan vertikal dalam menunjang kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah pemerintahan
dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah SOP yang tersedia 100 % -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil penyelenggaran 3 Dok -
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh urusan pemerintahan yang tidak
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di dilaksanakan oleh unit kerja PD yang
Kecamatan ada di kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah pelayanan yang diberikan 100 Dokumen -
Pelayanan kepada Masyarakat di pada masyarakat
Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah kegiatan yang menunjang 100 % -
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di SPM di Kecamatan
Wilayah Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah SDM yang diberdayakan 100 % -
Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 6 Dok -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum koordinasi pemeliharaan prasana dan
sarana pelayanan umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 1 Dokumen -
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan 5 Dok -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan
Camat kepada Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah SOP terkait pelaksanaan 100 % -
Pemerintahan yang Terkait dengan Perizinan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Urusan
Nonperizinan Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah SOP pelimpahan 100 % -
Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan kabupaten kepada
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 6 Dok -
Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi -
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 15 Dok -
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi
Masyarakat Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan Jumlah lembaga kemasyarakatan 100 % -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas Laporan peningkatan kapasitas yang 100 % -
Lembaga Kemasyarakatan terpenuhi
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana 100 % -
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah yang pengembangan usaha 100 % -
Pengembangan Usaha Ekonomi yang difasilitasi
Masyarakat
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Laporan Fasilitasi 0 Laporan -
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Jumlah pemanfaatan TTG 100 %

7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -


KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok -
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Koordinasi Penerapan dan Penegakan
Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah tingkat Kecamatan
7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah laporan kegiatan pembinaan 100 % -
dengan Perangkat Daerah yang Tugas yang dilaksanakan
dan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pemerintahan umum
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan 13 Dok -
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah ditingkat
Kecamatan
7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Jumlah laporan kegiatan pembinaan 100 % -
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksnakan
dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi Jumlah Laporan kegiatan Bimtek 100 % -
dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.03 - Pembinaan Persatuan Jumlah Laporan kegiatan 100 % -
dan Kesatuan Bangsa
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Laporan kegiatan 100 % -
Antar Suku dan Intra Suku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Jumlah Laporan kegiatan 100 % -
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.06 - Pengembangan Jumlah Laporan kegiatan 100 % -
Kehidupan Demokrasi berdasarkan
Pancasila
7.01.05.2.01.07 - Pelaksanaan Semua Jumlah Laporan kegiatan 100 % -
Urusan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Laporan kegiatan 100 % -
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 70.000.000,000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA kualitas pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 60 Dok 70.000.000,000
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa di Tingkat
Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.06.2.01.04 - Fasilitasi Penerapan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
dan Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.06 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Pemilihan Kepala Desa
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.10 - Fasilitasi Penetapan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.13 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
7.01.06.2.01.14 - Fasilitasi Kerja Sama Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan
Pihak Ketiga
7.01.06.2.01.15 - Fasilitasi Penataan, Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % 70.000.000,000
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang
Desa serta Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 0 Dokumen
rangka Penataan, Pemanfaatan, dan
Pendayagunaan Ruang Desa serta
Penetapan dan Penegasan Batas
Desa
7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah desa yang terfasilitasi 100 % -
Pembangunan Kawasan Perdesaan di
Wilayah Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Jumlah : 1.494.095.516,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN PLAMPANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.307.279.728,000


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 23.843.500,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 1.488.500,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 9.590.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1.499.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 4.962.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 3.188.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 1.359.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 1.757.000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 1.721.429.178,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 12 Orang/bulan 1.659.192.478,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 56.635.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 1.430.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 1.050.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 560.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan 990.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dokumen 1.571.700,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik 1.837.500,000
Daerah pada Perangkat Daerah
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen 687.500,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.03.06 - Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan 1 Laporan 1.150.000,000
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 785.000,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen 785.000,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 41.490.450,000
Daerah
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 10.288.450,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket -
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket -
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 1.050.000,000
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 2.800.000,000
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan 27.352.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
7.01.01.2.07.09 - Pengadaan Gedung -
Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 74.516.500,000
Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 3.263.500,000
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 15.600.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 1.653.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 54.000.000,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 443.377.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1 Unit 33.084.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 409.188.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 1.105.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 9.958.024,000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan 5.592.524,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan 2.025.024,000
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen 3.567.500,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan 1.373.000,000
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 1.373.000,000
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 1 Dokumen -
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan 2.992.500,000
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen Non Perizinan 1 Dokumen 2.992.500,000
Pemerintahan yang Terkait dengan Usaha yang Dilaksanakan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN 22.629.000,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan 6.670.000,000
Pemberdayaan Desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi 6.670.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga 15.959.000,000
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas 8.419.500,000
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 4.499.500,000
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan yang
Disediakan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 0 Laporan 3.040.000,000
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI 9.089.500,000
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya 9.089.500,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 9.089.500,000
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 130.378.000,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 130.378.000,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Mengikuti 25 Orang 88.172.000,000
Antar Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intra Suku , Umat Beragama,
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum 1 Dokumen 42.206.000,000
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN 79.751.452,000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan 79.751.452,000
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen 12.480.000,000
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala dalam rangka Penyusunan Peraturan
Desa Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen 2.520.000,000
Tata Pemerintahan Desa dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen 4.440.000,000
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Desa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 2.285.500,000
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa rangka Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.06 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Pemilihan Kepala Desa rangka Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 1.190.000,000
Tugas dan Fungsi Badan rangka Pelaksanaan Tugas dan
Permusyawaratan Desa Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa
7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen 1.425.000,000
Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen 4.440.000,000
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 32.583.150,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan rangka Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 1.698.578,000
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
Kemasyarakatan dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.13 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 4.805.300,000
Perencanaan Pembangunan Partisipatif rangka Perencanaan Pembangunan
Partisipatif
7.01.06.2.01.15 - Fasilitasi Penataan, Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 3.316.112,000
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang rangka Penataan, Pemanfaatan, dan
Desa serta Penetapan dan Penegasan Pendayagunaan Ruang Desa serta
Batas Desa Penetapan dan Penegasan Batas
Desa
7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 2.572.500,000
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan rangka Program dan Pelaksanaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 2.630.812,000
Pendampingan Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 3.364.500,000
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Wilayah Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Jumlah : 2.559.085.704,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - KECAMATAN RHEE

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan Rhee 60 Nilai 1.828.974.222,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen 7 Dokumen 31.505.420,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan,Penganggaran dan
Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang
disusun
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 3.231.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen 8.941.180,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 6.755.500,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 7.265.080,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 1.132.660,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4.180.000,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen pelaksanaan 2 Dokumen 1.107.716.252,000
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 11 Orang/bulan 1.069.056.252,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
penyediaan gaji,tunjangan dan 100 %
Administrasi
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Dokumen 100 % 38.660.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen keluaran Administrasi 6 Dokumen 318.151.150,000
Daerah Umum Preangkat Daerah yang
dilaksanakan
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jenis 100 % 14.020.750,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Unit 100 % 234.141.900,000
dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Lembar 100 % 9.006.000,000
Cetakan dan Penggandaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Examplar 100 % 2.574.500,000
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 110 Orang 10.500.000,000
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan 47.908.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Lebih terpeliharanya barang milik 100 % 72.886.800,000
Urusan Pemerintahan Daerah Daerah
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 350 Surat 60.886.800,000
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Rekening 12.000.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah barang milik Daerah Penunjang 100 % 298.714.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1 Unit 42.594.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 256.120.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan 100 % -
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dan pelayanan Publik
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan jumlah dokumen hasil pelaksanaan 2 dokumen -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 2 Dokumen
kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jenis 100 % -
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah
dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan jumlah dokumen hasil penyelenggaraan 2 Dokumen -
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh urusan pemerintahan yang tidak
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di dilaksanakan oleh unit kerja PD yang
Kecamatan ada di Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan Publik 2 Dokumen
terhadap Masyarakat
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Desa 100 % -
Pelayanan kepada Masyarakat di
Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Desa 100 % -
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Desa 100 % -
Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan jumlah dokumen hasil pelalksanaan 2 Dokumen -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum koordinasi pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum
Meningkatnya kerjasama terkait Sarpras 2 Dokumen
Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jenis 100 % -
dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.02 - Pelaksanaan Jenis 100 % -
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak
Swasta
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Implementasi Peraturan Bupati terkait 3 Dokumen -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada pelimpahan kewenangan kepada Camat
Camat
jumlah dokumen pelaksanaan urusan 3 Dokumen
pemerintahan yang dilimpahkan kepada
camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Dokumen 100 % -
Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Dokumen 100 % -
Pemerintahan yang terkait dengan
Nonperizinan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Dokumen 100 % -
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan 100 % -
Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Dokumen 100 % -
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Dokumen 100 % -
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat yang Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja
Kecamatan
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Dokumen 100 % -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Jumlah Dokumen 1 Dokumen -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Dokumen 100 % -
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Dokumen 100 % -
dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pemerintahan umum
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan jumlah dokumen hasil penyelenggaraan 1 Dokumen -
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan urusan pemerintahan umum sesuai
Kepala Daerah penugasan Kepala Daerah
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Dokumen 100 % -
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA kualitas pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan 100 % -
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi
Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa di Tingkat
Kecamatan
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Dokumen 100 % -
Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Dokumen 100 % -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Dokumen 100 % -
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan

Jumlah : 1.828.974.222,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.20.0000 - KECAMATAN ROPANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.429.161.824,000


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 37.299.500,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen 7.865.500,000
Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan 15.910.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan 2.321.500,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan 2.833.500,000
Penyusunan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan 2.237.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan 3.429.500,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja 2.702.500,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 1.241.166.480,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan 1.175.802.680,000
Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan 2.687.500,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan 51.670.500,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan 2.692.500,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan 2.846.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan 5.467.300,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 4.192.500,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan 4.192.500,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 46.315.244,000
Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen 7.317.244,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan -
dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan 6.000.000,000
Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan 32.998.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 2.780.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel 2.780.000,000

7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan -


Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 66.532.500,000
Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat 8.932.500,000
Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa 12.000.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa 45.600.000,000
Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 30.875.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa 30.875.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.10 - -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 80.423.000,000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan 13.875.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi 5.975.000,000
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah
dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas 7.900.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan 38.470.000,000
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan 9.160.000,000
Pelayanan kepada Masyarakat di
Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan 3.690.000,000
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas 25.620.000,000
Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan 28.078.000,000
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan 28.078.000,000
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN 27.532.000,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan 13.990.000,000
Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi 6.795.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas 7.195.000,000
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga 13.542.000,000
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan 10.062.000,000
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi 3.480.000,000
Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI 6.680.000,000
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya 2.350.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan 2.350.000,000
dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan 4.330.000,000
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi 4.330.000,000
dengan Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.04.7.03 - Koordinasi Upaya -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.7.03.01 - Sinergitas dengan -
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 159.996.000,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 159.996.000,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan 93.622.000,000
Antar Suku dan Intra Suku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik 3.235.000,000
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas 63.139.000,000
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN 88.661.000,000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan 88.661.000,000
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan 3.984.000,000
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi 13.394.500,000
Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan 4.627.500,000
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan 5.235.000,000
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan 3.890.000,000
Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi 50.840.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan 6.690.000,000
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan

Jumlah : 1.792.453.824,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.21.0000 - KECAMATAN SUMBAWA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 10.185.690.928,000


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 74.134.292,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 34.322.524,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen 8.672.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 12.023.256,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 Dokumen 10.061.512,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 5.075.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 4 Laporan 2.755.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 1.225.000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 9.811.358.433,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 90 Orang/bulan 9.702.623.697,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 100 % 2.136.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Persentase Penatausahaan dan 100 % 92.287.024,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Persentase Koordinasi dan 100 % 2.913.256,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 5 Laporan 1.953.200,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 30 Dokumen 3.031.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 Laporan 6.414.256,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 75.989.103,000
Daerah
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 5 Paket 4.989.103,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 5 Paket 19.000.000,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 3 Dokumen 4.000.000,000
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 9.920.000,000
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 5 Laporan 38.080.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 69.184.500,000
Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 400 Laporan 17.046.500,000
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 41.000.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 20 Laporan 8.780.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 2.358.000,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 155.024.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 3 Unit 37.074.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 117.950.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN -
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 5 Dokumen -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan -
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 5 Dokumen -
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 1 Laporan -
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pencapaian Standar Pelayanan
Wilayah Kecamatan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Pelaksanaan Pelayanan kepada Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 1 Dokumen -
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.02 - Pelaksanaan Jumlah Prasarana dan Fasilitas 1 Unit -
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara
Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak dengan Melibatkan Pihak Swasta
Swasta
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen Non Perizinan 1 Dokumen -
Pemerintahan yang Terkait dengan Usaha yang Dilaksanakan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Urusan
Nonperizinan Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga -
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas -
Lembaga Kemasyarakatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan yang
Disediakan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan -
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan -
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan -
Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan
dan Kelurahan
7.01.03.2.06.06 - Peningkatan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti 200 Keluarga -
Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan Peningkatan Kesadaran Keluarga
dan Keterampilan untuk Mewujudkan dalam Peningkatan Pendidikan dan
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Keterampilan untuk Mewujudkan
dan Berdaya Saing Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing
7.01.03.2.06.07 - Penumbuhan Jumlah Keluarga yang Mengikuti 500 Keluarga -
Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga
Derajat Kesehatan Keluarga dan dalam Peningkatan Derajat
Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
Hidup Bersih dan Sehat Dengan Menerapkan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI -
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 12 Laporan -
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Indonesia, Tentara Nasional
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan 12 Laporan -
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN -
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan -
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah
7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang -
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dalam rangka Memantapkan Pengamalan dan Ketahanan Nasional dalam
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang rangka Memantapkan Pengamalan
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pancasila, Pelaksanaan
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Undang-Undang Dasar Negara
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Republik Indonesia Tahun 1945,
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
Indonesia serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang -
dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
Ketahanan Nasional Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.03 - Pembinaan Persatuan Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang -
dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan
Bangsa
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang -
Antar Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intra Suku , Umat Beragama,
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Jumlah Laporan Konflik yang 12 Laporan -
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Ditangani Sesuai Ketentuan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.06 - Pengembangan Jumlah Lembaga Masyarakat yang 1 Lembaga -
Kehidupan Demokrasi berdasarkan Dikembangkan dalam Kehidupan Masyarakat
Pancasila Demokrasi berdasarkan Pancasila
7.01.05.2.01.07 - Pelaksanaan Semua Jumlah Dokumen Semua Urusan 1 Dokumen -
Urusan Pemerintahan yang Bukan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tidak Dilaksanakan oleh Instansi
Vertikal
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum 12 Dokumen -
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Jumlah : 10.185.690.928,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.21.0001 - KELURAHAN PEKAT

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 1.013.114.600,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 8 Dokumen 1.013.114.600,000
Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan
7.01.03.2.02.01 - Peningkatan Partisipasi 64.728.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02 - Pembangunan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 100 Unit 360.942.000,000
dan Prasarana Kelurahan Kelurahan yang Terbangun
7.01.03.2.02.03 - Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 100 Pokmas / 431.297.000,000
Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04 - Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 100 Laporan 156.147.600,000
Kelurahan

Jumlah : 1.013.114.600,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.21.0002 - KELURAHAN BRANG BARA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 1.068.036.936,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 8 Dokumen 1.068.036.936,000
Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan
7.01.03.2.02.01 - Peningkatan Partisipasi 10.320.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02 - Pembangunan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 25 Unit 386.566.000,000
dan Prasarana Kelurahan Kelurahan yang Terbangun
7.01.03.2.02.03 - Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 100 Pokmas / 346.655.000,000
Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04 - Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 100 Laporan 324.495.936,000
Kelurahan

Jumlah : 1.068.036.936,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.21.0003 - KELURAHAN SEKETENG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 1.038.626.000,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 8 Dokumen 1.038.626.000,000
Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan
7.01.03.2.02.01 - Peningkatan Partisipasi 118.220.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02 - Pembangunan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 10 Unit 501.942.000,000
dan Prasarana Kelurahan Kelurahan yang Terbangun
7.01.03.2.02.03 - Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 10 Pokmas / Ormas 332.872.000,000
Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04 - Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 100 Laporan 85.592.000,000
Kelurahan

Jumlah : 1.038.626.000,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.21.0004 - KELURAHAN BUGIS

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN 1.083.682.500,000


MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan 1.083.682.500,000
Kelurahan
7.01.03.2.02.01 - Peningkatan Partisipasi 77.161.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02 - Pembangunan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit 360.942.000,000
dan Prasarana Kelurahan Kelurahan yang Terbangun
7.01.03.2.02.03 - Pemberdayaan Terlaksananya pemberdayaan 11 RW 494.460.000,000
Masyarakat di Kelurahan Kesejahteraan Keluarga
Terlaksananya peningkatan dan 12 Posyandu
pembinaan kapasitas Posyandu
7.01.03.2.02.04 - Evaluasi Kelurahan Terlaksananya pelayanan yang 11 RW 151.119.500,000
mudah dan cepat

Jumlah : 1.083.682.500,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.21.0005 - KELURAHAN UMA SIMA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN 1.064.731.160,000


MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan 1.064.731.160,000
Kelurahan
7.01.03.2.02.01 - Peningkatan Partisipasi 96.240.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02 - Pembangunan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 1 kelurahan 401.990.000,000
dan Prasarana Kelurahan Kelurahan yang Terbangun
7.01.03.2.02.03 - Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 5 Pokmas / Ormas 393.658.000,000
Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04 - Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 12 Laporan 172.843.160,000
Kelurahan

Jumlah : 1.064.731.160,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.21.0006 - KELURAHAN BRANG BIJI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 1.116.199.580,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 8 Dokumen 1.116.199.580,000
Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan
7.01.03.2.02.01 - Peningkatan Partisipasi 7.438.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02 - Pembangunan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 5 Unit 308.990.000,000
dan Prasarana Kelurahan Kelurahan yang Terbangun
7.01.03.2.02.03 - Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 90 Pokmas / Ormas 642.822.000,000
Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04 - Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 100 Laporan 156.949.580,000
Kelurahan

Jumlah : 1.116.199.580,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.21.0007 - KELURAHAN LEMPEH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 1.070.900.150,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 8 Dokumen 1.070.900.150,000
Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan
7.01.03.2.02.01 - Peningkatan Partisipasi 57.400.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02 - Pembangunan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 10 Unit 329.720.000,000
dan Prasarana Kelurahan Kelurahan yang Terbangun
7.01.03.2.02.03 - Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 25 Pokmas / Ormas 510.506.000,000
Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04 - Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 80 Laporan 173.274.150,000
Kelurahan

Jumlah : 1.070.900.150,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.21.0008 - KELURAHAN SAMAPUIN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 1.018.326.500,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 8 Dokumen 1.018.326.500,000
Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan
7.01.03.2.02.01 - Peningkatan Partisipasi 132.458.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02 - Pembangunan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit 315.370.000,000
dan Prasarana Kelurahan Kelurahan yang Terbangun
7.01.03.2.02.03 - Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 0 Pokmas / Ormas 467.670.000,000
Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04 - Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 0 Laporan 102.828.500,000
Kelurahan

Jumlah : 1.018.326.500,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.24.0000 - KECAMATAN TARANO

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.150.487.996,000


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 36.005.500,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 100 % 1.520.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 20.160.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 2.564.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 2.354.000,000
Penyusunan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 2.805.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 3.077.500,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen 100 % 3.525.000,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 1.954.247.946,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Dokumen 100 % 1.899.819.946,000
Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 0 Orang/bulan
dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen 100 % 36.790.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen 100 % 1.449.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 2.383.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 4.259.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen 100 % 2.732.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 3.647.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 100 % 3.168.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik 4.486.500,000
Daerah pada Perangkat Daerah
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Dokumen 100 % 4.486.500,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 3.804.000,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen 100 % 3.804.000,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 43.112.550,000
Daerah
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Dokumen 100 % 3.771.550,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Dokumen 100 % -
dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Dokumen 100 % 8.100.000,000
Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 100 % -
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Dokumen 100 % 10.000.000,000
Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen 100 % 18.141.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen 100 % 3.100.000,000
Dinamis pada SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 14.076.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Dokumen 100 % 14.076.000,000
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 84.515.500,000
Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Dokumen 100 % 29.525.500,000
Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen 100 % 30.000.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen 100 % -
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen 100 % 24.990.000,000
Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 10.240.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen 100 % 2.800.000,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 0 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Dokumen 100 % 3.720.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09.10 - Jumlah Dokumen 100 % 3.720.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 1.978.000,000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan 1.978.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen 100 % 1.978.000,000
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah
dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen 100 % -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan -
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen 100 % -
Pelayanan kepada Masyarakat di
Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Dokumen 100 % -
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen 100 % -
dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen 100 % -
Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen 100 % -
Pemerintahan yang terkait dengan
Nonperizinan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen 100 % -
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan -
Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Jumlah Dokumen 100 % -
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Jumlah Dokumen 100 % -
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat yang Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja
Kecamatan
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen 100 % -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga -
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen 100 % -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas Jumlah Dokumen 100 % -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Jumlah Dokumen 100 % -
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Dokumen 100 % -
Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Dokumen 100 % -
Teknologi Tepat Guna
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI -
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah Dokumen 100 % -
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Dokumen 100 % -
dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 Laporan
Harmonisasi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 16.300.000,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 16.300.000,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah
7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi Jumlah Dokumen 100 % -
dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Dokumen 100 % 16.300.000,000
Antar Suku dan Intra Suku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah Orang yang Mengikuti 0 Orang
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku , Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen 100 % -
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN -
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan -
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen 100 % -
Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen 100 % -
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset
Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 0 Dokumen
dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi Jumlah Dokumen 100 % -
Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa
7.01.06.2.01.15 - Fasilitasi Penataan, Jumlah Dokumen 100 % -
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang
Desa serta Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen 100 % -
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen 100 % -
Pembangunan Kawasan Perdesaan di
Wilayah Kecamatan

Jumlah : 2.168.765.996,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.7.01.04.0000 - KECAMATAN BUER

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP perangkat daerah 60 Nilai 1.769.983.809,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 2 Dokumen 32.992.200,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dokumen 10.922.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen 10.111.200,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2.729.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 Dokumen 2.400.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 4.400.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 2 Laporan 2.430.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Administrasi Keuangan 1 Dokumen 1.369.523.184,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 16 Orang/bulan 1.321.988.184,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 28.640.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 10.600.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 2.296.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 2 Laporan 1.958.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 3 Laporan 2.380.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dokumen 1.661.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen Administrasi Barang 1 Dokumen 8.560.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang disusun
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen 2.440.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 Laporan 6.120.000,000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik
pada SKPD Daerah pada SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Keluaran Administrasi 1 Orang/Dok 9.953.800,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah yang
dilaksanakan
7.01.01.2.05.01 - Peningkatan Sarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan 16 Set 7.480.000,000
dan Prasarana Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
7.01.01.2.05.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen 2.473.800,000
Pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
7.01.01.2.05.05 - Monitoring, Evaluasi, Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen -
dan Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah keluaran Administrasi Umum 5 121.034.025,000
Daerah Perangkat Daerah yang dilaksanakan Unit/Buah/Orang/Kali
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 2 Paket 5.061.125,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 6.030.000,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket 13.829.500,000
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 4.788.400,000
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
7.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 10 Buah 1.080.000,000
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 12.071.000,000
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 6 Laporan 41.690.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 2 Dokumen 13.442.000,000
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
7.01.01.2.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 1 Dokumen 23.042.000,000
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 5 Unit 5.813.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah yang
Daerah diadakan
7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 3 Unit 2.500.000,000
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 2 Unit 3.313.000,000
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah keluaran Penyediaan Jasa 314 85.772.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Surat/Rek./Jenis
yang dilaksanakan
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 300 Surat 2.892.000,000
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Rekening 31.800.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Jenis 51.080.000,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah BMD Penunjang Urusan 3 Unit 136.335.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
Daerah
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1 Unit 29.975.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 0 Unit 19.410.000,000
dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Unit
yang Dipelihara
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit 86.950.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan 100 % 33.530.000,000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dan pelayanan Publik
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Meningkatnya Penyelenggaraan kegiatan 6 Desa 6.620.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen 6.620.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Meningkatnya pelayanan publik 6 Desa/Orang 21.960.000,000
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh terhadap masyarakat
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 15.000.000,000
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 1 Laporan 6.960.000,000
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pencapaian Standar Pelayanan
Wilayah Kecamatan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Pelaksanaan Pelayanan kepada Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Terselenggaranya Pemeliharaan 8 Unit -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prasarana dan sarana pelayanan umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 8 Unit -
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Terselenggaranya Pelayanan perizin 10 Orang/Jenis 4.950.000,000
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada UMKM di kecamatan
Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen Non Perizinan 2 Jenis -
Pemerintahan yang Terkait dengan Usaha yang Dilaksanakan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 2 Laporan -
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Urusan
Nonperizinan Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 4.950.000,000
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 54.800.000,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Terselenggaranya Kegiatan 6 Desa 15.160.000,000
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi 15.160.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Jumlah Laporan Kegiatan 6 Desa 39.640.000,000
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan 25.300.000,000
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas 14.340.000,000
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan -
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 68.880.000,000
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Meningkatnya Koordinasi Pembangunan 6 Desa 47.000.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Bidang Pemerinatahan di Kecamatan
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 1 Laporan 44.280.000,000
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Indonesia, Tentara Nasional
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 2.720.000,000
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Terlaksananya Penerapan dan 1 Dokumen 21.880.000,000
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Penegakan Peraturan Daerah dan
Kepala Daerah Peraturan Kepala Daerah
7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan 21.880.000,000
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dengan Perangkat Daerah yang
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Tugas dan Fungsinya di Bidang
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Penegakan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 190.014.500,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pemerintahan umum
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Terlaksananya koordinasi pembangunan 16 Desa/Unit 190.014.500,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan bidang pemerintahan di kecamatan
Kepala Daerah
7.01.05.2.01.03 - Pembinaan Persatuan Jumlah Orang yang Mengikuti 150 Orang 3.725.000,000
dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan
Bangsa
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Mengikuti 60 Orang 157.909.500,000
Antar Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intra Suku , Umat Beragama,
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Jumlah Laporan Konflik yang 1 Laporan 19.160.000,000
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Ditangani Sesuai Ketentuan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.07 - Pelaksanaan Semua Jumlah Dokumen Semua Urusan 1 Dokumen -
Urusan Pemerintahan yang Bukan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tidak Dilaksanakan oleh Instansi
Vertikal
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum 1 Dokumen 9.220.000,000
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase capaian kinerja penelenggaraan 100 % 81.483.000,000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA kualitas pembinaan dan pengawasan
pemerintahan Desa
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi 28 81.483.000,000
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Dok/Laporan/Desa
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 2 Dokumen 6.038.000,000
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala dalam rangka Penyusunan Peraturan
Desa Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen 27.480.000,000
Tata Pemerintahan Desa dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen -
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Desa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 2.215.000,000
Tugas dan Fungsi Badan rangka Pelaksanaan Tugas dan
Permusyawaratan Desa Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen -
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah Laporan Kegiatan 1 Laporan 23.820.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 17.880.000,000
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
Kemasyarakatan dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.13 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 4.050.000,000
Perencanaan Pembangunan Partisipatif rangka Perencanaan Pembangunan
Partisipatif

Jumlah : 2.198.691.309,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.7.01.0.00.02.0000 - KECAMATAN ALAS

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan Alas 60 Nilai 2.160.782.722,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen Perencanaan, 10 Dokumen 29.443.000,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusu
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 11.868.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 4.199.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1.823.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 4.117.500,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.024.500,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 3.141.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi 3 Dokumen 2.270.000,000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah yang
disusun
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 2.085.139.722,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 22 Orang/bulan 2.067.658.722,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 3.141.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Laporan Penatausahaan dan 1 Laporan 14.340.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Pengujian / Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD yang disusun
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah dokumen laporan 1 Dok -
Pelaksanaan Akuntansi SKPD pelaksanaan akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan -
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen -
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 3 Laporan -
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dokumen -
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik -
Daerah pada Perangkat Daerah
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Penyusunan perencanaan kebutuhan 1 Dokumen -
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik barang milik daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.03.06 - Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan 1 Laporan -
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 15.000.000,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.01 - Peningkatan Sarana Jumlah ASN yang dibina 21 orang -
dan Prasarana Disiplin Pegawai
7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas beserta atribut 1 set 15.000.000,000
Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen -
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
7.01.01.2.05.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen -
Pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
7.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Jumlah dokumen pelaksanaan 1 Dokumen -
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas pendidikan dan pelatihan pegawai
dan Fungsi
7.01.01.2.05.10 - Sosialisasi Peraturan Jumlah peraturan 4 Peraturan -
Perundang-Undangan perundang-undangan yang
disosialisasikan
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat -
Daerah
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi 6 jenis -
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor yang diadakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan perlengkapan 13 jenis -
dan Perlengkapan Kantor kantor yang diadakan
7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket -
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket -
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
7.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 24 eksamplar -
Bacaan dan Peraturan peraundang-undangan yang
Perundang-undangan disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah kunjungan tamu yang 75 orang -
Tamu difasilitasi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 8 Laporan -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah arsip dinamis pada SKPD 1 Dokumen -
Dinamis pada SKPD yang dikelolah
7.01.01.2.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Jumlah laporan pelaksanaan sistem 1 Laporan -
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pemerintahan berbasis elektronik
pada SKPD
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 31.200.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat (masuk/keluar)yang 500 surat -
Menyurat dikelolah atau diarsipkan
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah rekening jasa komunikasi, 36 rekening 31.200.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sumber daya air, dan listrik yang
dibayar
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 unit -
Peralatan dan Perlengkapan Kantor kantor yang diadakan
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan umum yang 250 orang -
Pelayanan Umum Kantor difasilitasi
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 3 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.05 - Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit -

7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit -


dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 2 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.11 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN -
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah laporan pelaksanaan 1 Laporan -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat peningkatan efektivitas kegiatan
Kecamatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
yang disusun
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan -
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah laporan pelaksanaan 1 Laporan -
Pelayanan kepada Masyarakat di perencanaan kegiatan pelayanan
Kecamatan kecamatan kepada masyarakat yang
disusun
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 1 Laporan -
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pencapaian Standar Pelayanan
Wilayah Kecamatan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Pelaksanaan Pelayanan kepada Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah laporan pelaksanaan 1 Laporan -
dengan Perangkat Daerah dan/atau koordinasi/sinergi dengan perangkat
Instansi Vertikal yang Terkait dalam daerah dan/atau instansi vertikal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana terkait dalam pemeliharaan sarana
Pelayanan Umum dan prasarana pelayanna umum
yang disusun
7.01.02.2.03.02 - Pelaksanaan Jumlah laporan pelaksanaan 1 Laporan -
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pemeliharaan prasarana dan fasilitas
Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak pelayanan umum yang melibatkan
Swasta pihak swasta yang disusun
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah laporan pelaksanaan urusan 1 Laporan -
Pemerintahan yang Terkait dengan pemerintahan tang terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha pelayanan Perizinan non Usaha yang
disusun
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Urusan
Nonperizinan Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan -
Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Jumlah laporan pelaksanaan 6 Laporan -
Masyarakat dalam Forum Musyawarah peningkatan Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan di Desa perencanaan pembangunan di desa
yang disusun
7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Jumlah laporan pelaksanaan 1 Laporan -
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan sinkronisasi program kerja dan
Masyarakat yang Dilakukan oleh kegiatan Pemberdayaan masyarakat
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan
Kecamatan swasta diwilayah kerja Kecamatan
yang disusun
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga -
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan Jumlah laporan penyelenggaraan 9 laporan -
Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan yang disusun
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas Peningkatan kapasitas lembaga 9 Lembaga -
Lembaga Kemasyarakatan kemasyarakatan
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Penyediaan sarana dan prasarana 1 paket -
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan -
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan -
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI -
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 12 Laporan -
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Indonesia, Tentara Nasional
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan JUmlah toga dan toma yang 100 orang -
dengan Tokoh Agama dan Tokoh mendapat pembinaan
Masyarakat
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan -
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dengan Perangkat Daerah yang
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Tugas dan Fungsinya di Bidang
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Penegakan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN -
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan -
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah
7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Jumlah laporan pembinaan wawasan 1 Laporan -
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kebangsaan dan ketahanan nasional
dalam rangka Memantapkan Pengamalan dalam rangka memantapkan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang pengamalan Pancasila, pelaksanaan
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun UUD 1945
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi Jumlah laporan fasilitasi, koordinasi, 1 Laporan -
dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, dan pembinaan wawasan
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan kebangsaan dan ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.03 - Pembinaan Persatuan Jumlah laporan pembinaan 1 laporan -
dan Kesatuan Bangsa persatuan dan kesatuan bangsa
yang dilaksanakan
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah laporan pelaksanaan 1 laporan -
Antar Suku dan Intra Suku, Umat pembinaan kerukunan antarsuku,
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan intrasuku, umat beragama, ras
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan golongan lainnya
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Jumlah Laporan Konflik yang 1 Laporan -
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Ditangani Sesuai Ketentuan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.06 - Pengembangan Jumlah laporan pengembangan 1 Laporan -
Kehidupan Demokrasi berdasarkan kehidupan demokrasi berdasarkan
Pancasila Pancasila
7.01.05.2.01.07 - Pelaksanaan Semua Jumlah laporan kegiatan 1 Laporan -
Urusan Pemerintahan yang Bukan Pelaksanaan semua urusan
Merupakan Kewenangan Daerah dan Pemerintah yang bukan merupakan
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal kewenangan daerah dan tidak
dilaksanakan oleh instansi vertikal
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah laporan pelaksanaan Tugas 12 laporan -
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan forum koordinasi pimpinan di
Kecamatan yang disusun
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN 29.716.000,000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan 29.716.000,000
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah perdes dan perkades yang 64 perdes/perkades 6.738.000,000
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala difasilitasi penyusunannya
Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah desa yang mendapatkan 8 desa 5.473.000,000
Tata Pemerintahan Desa fasilitas penataan administrasi
penataan administrasi tata
pemerintahan
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah desa yang difasilitasi dalam 8 desa 2.535.000,000
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Pengelolaan Keuangan desa dan
Desa pendayagunaanaset desa
7.01.06.2.01.04 - Fasilitasi Penerapan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam 1 Laporan 4.857.000,000
dan Penegakan Peraturan rangka Penerapan dan Penegakan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah kepala desa dan perangkat 96 orang -
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa desa yang mendapatkan fasilitasi
pelaksanaan tugas
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah anggota BPD yang 63 orang 2.619.000,000
Tugas dan Fungsi Badan mendapatkan fasilitas pelaksanaan
Permusyawaratan Desa tugas dan fungsi
7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi Jumlah rekomendasi pengangkatan 10 Rekomendasi 3.464.000,000
Pengangkatan dan Pemberhentian dan pemberhentian perangkat desa
Perangkat Desa yang diterbitkan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah laporan sinkronisasi 1 Laporan -
Perencanaan Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan daerah
dengan Pembangunan Desa dengan pembangunan desa yang
difasilitasi
7.01.06.2.01.10 - Fasilitasi Penetapan Jumlah laporan Penetapan lokasi 8 Laporan 3.684.000,000
Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan pembangunan kawasan pedesaan
yang difasilitasi
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan 10 Laporan -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketentraman dan ketertiban umum
Ketertiban Umum yang difasilitasi
7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah lembaga kemsayarakatan 8 lembaga 346.000,000
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga desa yang difasilitasi kegiatan tugas,
Kemasyarakatan fungsi dan kewajibannya
7.01.06.2.01.13 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah laporan penyusunan 1 laporan -
Perencanaan Pembangunan Partisipatif perencanaan pembangunan
partisipatif yang difasilitasi
7.01.06.2.01.14 - Fasilitasi Kerja Sama Jumlah laporan pelaksanaan 1 Laporan -
Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan kerjasama antardesa dan kerjasama
Pihak Ketiga desa dengan pihak ketiga yang
difasilitasi
7.01.06.2.01.15 - Fasilitasi Penataan, Jumlah laporan penataan, 1 Laporan -
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang pemanfaatan dan pendayagunaan
Desa serta Penetapan dan Penegasan ruang desa serta penetapan dan
Batas Desa npenegasan batas desa yang
difalitasi
7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Laporan Penyusunan 8 Laporan -
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Program dan Pelaksanaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa
yang difasilitasi
7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Jumlah Laporan Pelaksanaan 3 Laporan -
Pendampingan Desa di Wilayahnya Koordinasi Pendampingan Desa
diwilayahnya yang disusun
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan JUmlah laporan pelaksanaan 8 Laporan -
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Koordinasi Pembangunan Kawasan
Wilayah Kecamatan Pedesaan diwilayah Kecamatan yang
disusun

Jumlah : 2.190.498.722,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.7.01.7.01.03.0000 - KECAMATAN BATULANTEH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.045.384.118,000


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 30.372.000,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 9.818.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 4.420.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.675.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 3.937.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.664.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 3.327.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 3.531.000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 1.774.172.518,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 18 Orang/bulan 1.732.215.518,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 1.695.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 25.057.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 4.144.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 2.551.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen 1.504.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan 3.821.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dokumen 3.185.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik 2.504.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen 2.504.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 2.228.000,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen 2.228.000,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 106.693.000,000
Daerah
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 20 Paket 2.225.000,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 4 Paket 39.086.000,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket 4.355.000,000
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 2.309.000,000
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 11.974.000,000
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan 45.000.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 1.744.000,000
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 8.160.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 1 Unit 8.160.000,000
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 43.914.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 4.789.000,000
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 24 Laporan 6.000.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 2.150.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 30.975.000,000
Pelayanan Umum Kantor Surat Menyurat
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 77.340.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 3 Unit 33.385.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 43.955.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 46.734.000,000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan 16.677.500,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan 7.565.000,000
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen 9.112.500,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan 12.069.000,000
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 2.981.000,000
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 3 Laporan 3.492.000,000
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pencapaian Standar Pelayanan
Wilayah Kecamatan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas 5.596.000,000
Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan 7.116.500,000
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 1 Dokumen 5.175.500,000
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.02 - Pelaksanaan 1.941.000,000
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak
Swasta
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan 10.871.000,000
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan 3.890.000,000
Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 Laporan 4.381.000,000
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Urusan
Nonperizinan Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan 2.600.000,000
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN 126.487.500,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan 85.709.000,000
Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi 26.265.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen 11.027.000,000
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Program Kerja dan Kegiatan
Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemberdayaan Masyarakat yang
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Dilakukan oleh Pemerintah dan
Kecamatan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan 48.417.000,000
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga 40.778.500,000
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan 19.558.500,000
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas 2.560.000,000
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit 10.400.000,000
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan yang
Disediakan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan 8.260.000,000
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI 80.176.000,000
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya 74.782.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 1 Laporan 69.181.000,000
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Indonesia, Tentara Nasional
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 5.601.000,000
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan 5.394.000,000
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi 5.394.000,000
dengan Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 184.582.000,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 184.582.000,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Mengikuti 800 Orang 157.679.000,000
Antar Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intra Suku , Umat Beragama,
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.07 - Pelaksanaan Semua 3.923.000,000
Urusan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum 0 Dokumen 22.980.000,000
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN 120.013.100,000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan 120.013.100,000
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen 30.335.000,000
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala dalam rangka Penyusunan Peraturan
Desa Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi 3.017.000,000
Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan 3.612.000,000
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.06.2.01.04 - Fasilitasi Penerapan 2.095.000,000
dan Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 4.380.100,000
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa rangka Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 3.880.000,000
Tugas dan Fungsi Badan rangka Pelaksanaan Tugas dan
Permusyawaratan Desa Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa
7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen 3.696.000,000
Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen 6.218.000,000
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 47.449.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan rangka Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 3.542.000,000
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan rangka Program dan Pelaksanaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 11.789.000,000
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Wilayah Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Jumlah : 2.603.376.718,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.7.01.7.01.05.0000 - KECAMATAN EMPANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.090.631.607,000


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 23.330.000,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 18.230.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 0 Dokumen 3.480.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen 1.620.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen -
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 0 Laporan -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 0 Laporan -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 1.906.533.804,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 0 Orang/bulan 1.876.593.804,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 0 Dokumen 29.940.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 0 Dokumen -
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 0 Dokumen -
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 0 Laporan -
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 0 Laporan -
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 0 Dokumen -
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik 11.799.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 0 Dokumen 11.799.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 7.125.000,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 0 Paket 7.125.000,000
Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 91.153.803,000
Daerah
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 0 Paket 2.853.803,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 0 Paket 43.876.000,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 0 Paket 3.600.000,000
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 0 Laporan 7.000.000,000
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 0 Laporan 33.824.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 0 Dokumen -
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
7.01.01.2.07.09 - Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kantor atau 0 Unit -
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 Unit -
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 50.690.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan 4.490.000,000
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan 34.200.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan 12.000.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan -
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 0 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN -
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 0 Dokumen -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan -
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen -
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 0 Laporan -
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pencapaian Standar Pelayanan
Wilayah Kecamatan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 0 Laporan -
Pelaksanaan Pelayanan kepada Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 0 Dokumen -
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 Laporan -
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Urusan
Nonperizinan Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 Laporan -
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN 34.604.000,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan 34.604.000,000
Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi 12.480.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Jumlah Dokumen Sinkronisasi 0 Dokumen -
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Program Kerja dan Kegiatan
Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemberdayaan Masyarakat yang
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Dilakukan oleh Pemerintah dan
Kecamatan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 0 Laporan 22.124.000,000
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga -
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 0 Laporan -
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Laporan Fasilitasi 0 Laporan -
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI 15.173.000,000
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya 15.173.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 Laporan 15.173.000,000
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan -
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 0 Laporan -
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dengan Perangkat Daerah yang
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Tugas dan Fungsinya di Bidang
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Penegakan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.7.03 - Koordinasi Upaya -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.7.03.01 - Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 0 Laporan -
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Indonesia, Tentara Nasional
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 62.698.000,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 62.698.000,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi Jumlah Orang yang Mengikuti 0 Orang 2.458.000,000
dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
Ketahanan Nasional Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Jumlah Laporan Konflik yang 0 Laporan 2.400.000,000
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Ditangani Sesuai Ketentuan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.07 - Pelaksanaan Semua Jumlah Dokumen Semua Urusan 0 Dokumen -
Urusan Pemerintahan yang Bukan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tidak Dilaksanakan oleh Instansi
Vertikal
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum 0 Dokumen 57.840.000,000
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN 92.820.000,000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan 92.820.000,000
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 0 Dokumen -
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala dalam rangka Penyusunan Peraturan
Desa Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 0 Dokumen 38.020.000,000
Tata Pemerintahan Desa dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 0 Dokumen -
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Desa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 0 Dokumen -
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa rangka Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 0 Dokumen -
Tugas dan Fungsi Badan rangka Pelaksanaan Tugas dan
Permusyawaratan Desa Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa
7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi 0 Dokumen -
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 0 Dokumen 23.760.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan rangka Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 0 Dokumen -
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan rangka Program dan Pelaksanaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 0 Laporan 5.000.000,000
Pendampingan Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 0 Laporan 26.040.000,000
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Wilayah Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Jumlah : 2.295.926.607,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.7.01.7.01.07.0000 - KECAMATAN LABUHAN BADAS

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan 60 Nilai 2.035.893.224,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Labuhan Badas
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen perencanaan, 100 % 15.291.700,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 6.672.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 4.617.900,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 616.400,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 1.808.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 510.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 1.067.400,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah keluaran pelaksanaan 100 % 1.768.401.196,000
Perangkat Daerah administrasi keuangan perangkat daerah
yang direncanakan
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 19 Orang/bulan 1.728.387.396,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 2.223.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 12 Dokumen 34.668.800,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 901.400,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen 464.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 3 Laporan 1.258.600,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dokumen 498.000,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen administrasi barang 100 % 14.000.500,000
Daerah pada Perangkat Daerah milik daerah yang disusun
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 3 Dokumen 4.268.500,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.03.02 - Pengamanan Barang Jumlah Dokumen Pengamanan 1 Dokumen -
Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.03.06 - Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan 3 Laporan 9.732.000,000
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah keluaran administrasi 100 % 9.640.449,000
Perangkat Daerah kepegawaian perangkat daerah yang
dilaksanakan
7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 22 Paket 8.250.000,000
Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen 100 % 1.390.449,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pendataan dan 2 Dokumen
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah keluaran administrasi umum 100 % 98.618.779,000
Daerah perangkat daerah yang dilaksanakan
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 1.528.779,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 37.469.000,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket 183.000,000
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
7.01.01.2.06.07 - Penyediaan Jumlah Paket Bahan/Material yang 1 Paket 730.000,000
Bahan/Material Disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 12.974.000,000
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 5 Laporan 45.734.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah keluaran penyediaan 100 % 16.004.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah barang/jasa penujang urusan
Daerah pemerintah daerah yang dilaksanakan
7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 12.240.000,000

7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 1 Unit 3.764.000,000
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah keluaran penyediaan jasa 100 % 81.452.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
yang dilaksanakan
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 2.572.000,000
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 34.200.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 2.680.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan 42.000.000,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah BMD penunjang urusan 100 % 32.484.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan pemerintah daerah yang dipelihara
Daerah
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 3 Unit 32.484.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 8 Unit -
dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
7.01.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.11 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan 100 % 30.957.785,000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dan pelayanan Publik
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan 100 % 21.050.986,000
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh urusan pemerintahan yang tidak
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di dilaksanakan oleh unit kerja PD yang
Kecamatan ada di kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 15.925.659,000
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
Jumlah Laporan 100 %
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Dokumen 100 % 804.500,000
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 1 Laporan
Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen 100 % 4.320.827,000
Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum koordinasi pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 1 Dokumen -
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.02 - Pelaksanaan Jumlah Prasarana dan Fasilitas 1 Unit -
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara
Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak dengan Melibatkan Pihak Swasta
Swasta
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Jumlah dokumen pelaksanaan urusan 100 % 9.906.799,000
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada pemerintahan yang dilimpahkan kepada
Camat camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen 100 % 4.498.400,000
Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
Jumlah Dokumen Non Perizinan 1 Dokumen
Usaha yang Dilaksanakan
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen 100 % 5.408.399,000
Pemerintahan yang terkait dengan
Nonperizinan
Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan
Nonperizinan pada Urusan
Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % -
Pemberdayaan Desa koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi -
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Jumlah Dokumen Sinkronisasi 3 Dokumen -
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Program Kerja dan Kegiatan
Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemberdayaan Masyarakat yang
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Dilakukan oleh Pemerintah dan
Kecamatan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % -
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan dan usaha ekonomi
masyarakat tingkat kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 2 Unit -
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan yang
Disediakan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 3 Laporan -
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Laporan Fasilitasi 2 Laporan -
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 4.165.000,000
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % 3.165.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan koordinasi upaya penyelenggaraan
Ketertiban Umum ketenteraman dan ketertiban umum
tingkat kecamatan
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah Dokumen 100 % 1.465.000,000
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Dokumen 100 % 1.700.000,000
dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % 1.000.000,000
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan koordinasi penerapan dan penegakan
Kepala Daerah peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah tingkat kecamatan
7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen 100 % 1.000.000,000
dengan Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 217.334.700,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pemerintahan umum
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan 100 % 217.334.700,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan urusan pemerintahan umum sesuai
Kepala Daerah penugasan kepala daerah di tingkat
kecamatan
7.01.05.2.01.03 - Pembinaan Persatuan Jumlah Orang yang Mengikuti 21 Orang 3.239.800,000
dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan
Bangsa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Mengikuti 50 Orang 175.545.900,000
Antar Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intra Suku , Umat Beragama,
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Jumlah Laporan Konflik yang 3 Laporan 4.775.000,000
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Ditangani Sesuai Ketentuan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.06 - Pengembangan Jumlah Lembaga Masyarakat yang 1 Lembaga 4.470.000,000
Kehidupan Demokrasi berdasarkan Dikembangkan dalam Kehidupan Masyarakat
Pancasila Demokrasi berdasarkan Pancasila
7.01.05.2.01.07 - Pelaksanaan Semua Jumlah Dokumen Semua Urusan 1 Dokumen 1.029.000,000
Urusan Pemerintahan yang Bukan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tidak Dilaksanakan oleh Instansi
Vertikal
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum 1 Dokumen 28.275.000,000
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 76.773.000,000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA kualitas pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 100 % 76.773.000,000
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi
Pemerintahan Desa pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa di tingkat kecamatan
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen -
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala dalam rangka Penyusunan Peraturan
Desa Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen -
Tata Pemerintahan Desa dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 7 Dokumen 30.212.000,000
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Desa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.04 - Fasilitasi Penerapan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam 1 Laporan 607.000,000
dan Penegakan Peraturan rangka Penerapan dan Penegakan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 607.000,000
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa rangka Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 1.693.000,000
Tugas dan Fungsi Badan rangka Pelaksanaan Tugas dan
Permusyawaratan Desa Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa
7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen 1.153.000,000
Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen 527.000,000
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.10 - Fasilitasi Penetapan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi 1 Dokumen 1.714.000,000
Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 33.977.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan rangka Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 1.178.000,000
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
Kemasyarakatan dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.14 - Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 1.109.000,000
Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan rangka Kerja Sama Antar Desa dan
Pihak Ketiga Kerja Sama Desa dengan Pihak
Ketiga
7.01.06.2.01.15 - Fasilitasi Penataan, Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 916.000,000
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang rangka Penataan, Pemanfaatan, dan
Desa serta Penetapan dan Penegasan Pendayagunaan Ruang Desa serta
Batas Desa Penetapan dan Penegasan Batas
Desa
7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 682.000,000
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan rangka Program dan Pelaksanaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 1.177.000,000
Pendampingan Desa di Wilayahnya Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 2 Laporan 1.221.000,000
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Wilayah Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Jumlah : 2.365.123.709,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.7.01.7.01.08.0000 - KECAMATAN LANTUNG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.430.201.461,000


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 28.820.000,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen jumlah dokumen 1 Dokumen 1.630.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen
Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan jumlah dokumen 1 Dokumen 13.252.500,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan jumlah dokumen 1 Dokumen 2.114.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan jumlah dokumen 1 Dokumen 1.792.000,000
Penyusunan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan jumlah dokumen 1 Dokumen 2.295.500,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan jumlah dokumen 1 Dokumen 6.056.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja jumlah dokumen 1 Dokumen 1.680.000,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 1.124.905.861,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan 1.086.556.861,000
Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan jumlah dokumen 1 Dokumen 38.349.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan jumlah dokumen 1 Dokumen -
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan jumlah laporan 1 Laporan -
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian -
Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan jumlah dokumen 1 Dokumen -
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 15.000.000,000
Daerah
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah komponen Listrik 5 Jenis -
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan 3 Unit 2.500.000,000
dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Kunjungan 5 Kali 12.500.000,000
Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Rapat Koordinasi dan 5 Kali -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kkonsultasi
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 36.000.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat 1000 Surat -
Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa jumlah dokumen 12 Dokumen 6.000.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa jumlah dokumen 2 Dokumen 30.000.000,000
Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 225.475.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan yang terpelihara 3 Unit 28.975.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Bangunan Yang dipelihara 1 Unit 196.500.000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN -
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan -
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen -
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 1 Laporan -
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pencapaian Standar Pelayanan
Wilayah Kecamatan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Pelaksanaan Pelayanan kepada Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan -
Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi -
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga -
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas Laporan peningkatan kapasitas yang 1 Laporan -
Lembaga Kemasyarakatan terpenuhi
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Jumlah Laporan Penyediaan sarana 1 Laporan -
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan dan prasarana
Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit
Lembaga Kemasyarakatan yang
Disediakan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 0 Laporan -
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
Jumlah Laporan pengembangan 1 Laporan
usaha yang difasilitasi
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Laporan Fasilitasi 0 Laporan -
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Jumlah Laporan pemanfaatan TTG 1 Laporan

7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI 42.280.000,000


KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya 42.280.000,000
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah laporan pelaksanaan 1 Laporan 42.280.000,000
Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensinergian tugas kecamatan
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi dengan TNI, POLRI, dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan Vertikal yang disusun
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 167.406.500,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 167.406.500,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah laporan pelaksanaan 1 Laporan 167.406.500,000
Antar Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antarsuku
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras,
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Golongan Lainnya yang disusun
Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah Orang yang Mengikuti 0 Orang
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku , Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN -
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan -
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah desa yang mendapatkan 4 Desa -
Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi penataan Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Ketertiban Umum yang difasilitasi

Jumlah : 1.639.887.961,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.7.01.7.01.10.0000 - KECAMATAN LENANGGUAR

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.586.292.520,000


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 3.211.500,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 dokumen 3.211.500,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen -
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen -
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen -
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen -
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 3 Laporan -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 1.551.190.620,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang mendapatkan 14 orang 1.551.190.620,000
Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Penyediaan 1 dokumen -
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan -
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen -
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan -
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik -
Daerah pada Perangkat Daerah
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen -
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.03.03 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Penilaian 1 Laporan -
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Barang Milik
Daerah SKPD
7.01.01.2.03.04 - Pembinaan, Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, 1 Laporan -
Pengawasan, dan Pengendalian Barang Pengawasan, dan Pengendalian
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 Laporan -
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik
pada SKPD Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.06 - Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan 1 Laporan -
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 8.811.400,000
Daerah
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Instalasi 7 jenis 8.811.400,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang diadakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket -
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket -
Logistik Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan -
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
7.01.01.2.07.01 - Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 1 Unit -
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jabatan yang Disediakan
7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit -

7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 4 Unit -


dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.07.07 - Pengadaan Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang 3 Unit -
Lainnya Disediakan
7.01.01.2.07.09 - Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kantor atau 2 Unit -
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 5 Unit -
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pendukung Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 13.200.000,000
Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, 24 rekening 13.200.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang
dibayar
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 9.879.000,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 2 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.05 - Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang diadakan 8 unit 9.879.000,000

7.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit -


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 4 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN -
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan -
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen -
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 1 Laporan -
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pencapaian Standar Pelayanan
Wilayah Kecamatan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Pelaksanaan Pelayanan kepada Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 1 Dokumen -
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.02 - Pelaksanaan Jumlah Prasarana dan Fasilitas 1 Unit -
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara
Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak dengan Melibatkan Pihak Swasta
Swasta
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen Non Perizinan 1 Dokumen -
Pemerintahan yang Terkait dengan Usaha yang Dilaksanakan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Urusan
Nonperizinan Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan -
Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi -
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen -
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Program Kerja dan Kegiatan
Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemberdayaan Masyarakat yang
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Dilakukan oleh Pemerintah dan
Kecamatan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga -
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 8 Unit -
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan yang
Disediakan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan -
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan -
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI -
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 1 Laporan -
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Indonesia, Tentara Nasional
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan -
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dengan Perangkat Daerah yang
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Tugas dan Fungsinya di Bidang
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Penegakan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.7.03 - Koordinasi Upaya -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.7.03.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 30.000.000,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 30.000.000,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah
7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang -
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dalam rangka Memantapkan Pengamalan dan Ketahanan Nasional dalam
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang rangka Memantapkan Pengamalan
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pancasila, Pelaksanaan
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Undang-Undang Dasar Negara
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Republik Indonesia Tahun 1945,
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
Indonesia serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi Jumlah Orang yang Mengikuti 50 Orang -
dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
Ketahanan Nasional Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.03 - Pembinaan Persatuan Jumlah Orang yang Mengikuti 50 Orang -
dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan
Bangsa
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang -
Antar Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intra Suku , Umat Beragama,
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Jumlah Laporan Konflik yang 1 Laporan -
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Ditangani Sesuai Ketentuan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01.06 - Pengembangan Jumlah Lembaga Masyarakat yang 4 Lembaga -
Kehidupan Demokrasi berdasarkan Dikembangkan dalam Kehidupan Masyarakat
Pancasila Demokrasi berdasarkan Pancasila
7.01.05.2.01.07 - Pelaksanaan Semua Jumlah Dokumen Semua Urusan 1 Dokumen -
Urusan Pemerintahan yang Bukan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tidak Dilaksanakan oleh Instansi
Vertikal
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah laporan pelaksanaan Tugas 12 laporan 30.000.000,000
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan yang disusun
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN -
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan -
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 8 Dokumen -
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala dalam rangka Penyusunan Peraturan
Desa Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 4 Dokumen -
Tata Pemerintahan Desa dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 4 Dokumen -
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Desa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.04 - Fasilitasi Penerapan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam 1 Laporan -
dan Penegakan Peraturan rangka Penerapan dan Penegakan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa rangka Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas dan Fungsi Badan rangka Pelaksanaan Tugas dan
Permusyawaratan Desa Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa
7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen -
Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen -
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.10 - Fasilitasi Penetapan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi 1 Dokumen -
Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan rangka Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
Kemasyarakatan dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.13 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Perencanaan Pembangunan Partisipatif rangka Perencanaan Pembangunan
Partisipatif
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.06.2.01.14 - Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan rangka Kerja Sama Antar Desa dan
Pihak Ketiga Kerja Sama Desa dengan Pihak
Ketiga
7.01.06.2.01.15 - Fasilitasi Penataan, Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang rangka Penataan, Pemanfaatan, dan
Desa serta Penetapan dan Penegasan Pendayagunaan Ruang Desa serta
Batas Desa Penetapan dan Penegasan Batas
Desa
7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan rangka Program dan Pelaksanaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan -
Pendampingan Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan -
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Wilayah Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Jumlah : 1.616.292.520,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.7.01.7.01.14.0000 - KECAMATAN MOYO HILIR

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.069.561.259,000


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 21.000.000,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 9.000.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 2.000.000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.000.000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 2.000.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.000.000,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 2.000.000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 2.000.000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 2.048.561.259,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 21 Orang/bulan 2.001.881.259,000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 40.680.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 2.000.000,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 2.000.000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 2.000.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen -
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan -
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dokumen -
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik -
Daerah pada Perangkat Daerah
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen -
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian -
Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen -
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat -
Daerah
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket -
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket -
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket -
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan -
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 5 Laporan -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen -
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang -
Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan -
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang Dipelihara dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.11 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN -
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan -
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen -
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 1 Laporan -
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pencapaian Standar Pelayanan
Wilayah Kecamatan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Pelaksanaan Pelayanan kepada Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 1 Dokumen -
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.02 - Pelaksanaan Jumlah Prasarana dan Fasilitas 1 Unit -
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara
Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak dengan Melibatkan Pihak Swasta
Swasta
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen Non Perizinan 1 Dokumen -
Pemerintahan yang Terkait dengan Usaha yang Dilaksanakan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Urusan
Nonperizinan Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan -
Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi -
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen -
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Program Kerja dan Kegiatan
Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemberdayaan Masyarakat yang
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Dilakukan oleh Pemerintah dan
Kecamatan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga -
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan yang
Disediakan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI -
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 1 Laporan -
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Indonesia, Tentara Nasional
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan -
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dengan Perangkat Daerah yang
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Tugas dan Fungsinya di Bidang
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Penegakan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN -
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan -
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang -
Antar Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intra Suku , Umat Beragama,
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.07 - Pelaksanaan Semua Jumlah Dokumen Semua Urusan 1 Dokumen -
Urusan Pemerintahan yang Bukan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tidak Dilaksanakan oleh Instansi
Vertikal
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum 1 Dokumen -
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN -
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan -
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen -
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala dalam rangka Penyusunan Peraturan
Desa Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen -
Tata Pemerintahan Desa dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen -
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Desa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa rangka Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas dan Fungsi Badan rangka Pelaksanaan Tugas dan
Permusyawaratan Desa Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa
7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen -
Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen -
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan rangka Program dan Pelaksanaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan -
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Wilayah Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Jumlah : 2.069.561.259,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.7.01.7.01.22.0000 - KECAMATAN UNTERIWES

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan Unter 60 Nilai 2.233.918.634,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Iwes
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 10 Dokumen 29.814.860,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 19.252.800,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen 2.242.640,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 917.640,000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen 2.645.000,000
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1.391.640,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan 2.285.640,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2 Laporan 1.079.500,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Keluaran Pelaksanaan 3 Dokumen 1.917.309.289,000
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah yang direncanakan
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 1.875.648.689,000
Tunjangan ASN Perangkat Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 0 Orang/bulan
dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen 1.813.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 2 Dokumen 31.520.500,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 2.784.500,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 3 Dokumen 2.456.800,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Tahun SKPD
7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen 1.160.800,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 4 Laporan 1.925.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen Administrasi Barang 13 Dok 12.738.500,000
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang disusun
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen 1.651.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
7.01.01.2.03.02 - Pengamanan Barang Jumlah Dokumen Pengamanan 1 Dokumen 1.365.500,000
Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 4 Laporan 1.326.000,000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik
pada SKPD Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.06 - Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan 4 Laporan 8.396.000,000
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1.981.500,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.05 - Monitoring, Evaluasi, Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen 1.981.500,000
dan Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah keluaran Administrasi Umum 2 Dokumen 117.117.785,000
Daerah Perangkat Daerah yang dilaksanakan
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 6.302.285,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 2 Paket 69.558.500,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket -
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 7.175.000,000
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
7.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 1 Dokumen 1.860.000,000
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-undangan yang Disediakan
7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 20.760.000,000
Tamu Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 5 Laporan 8.211.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 3.251.000,000
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Jumlah keluaran Penyediaan Jasa 1 Dokumen -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah yang dilaksanakan
7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pendukung Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah keluaran Penyediaan Jasa 15 Dokumen 116.051.100,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4 Laporan 13.631.100,000
Menyurat Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 36.600.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 17.820.000,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 48.000.000,000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah BMD Penunjang Urusan 4 Dokumen 38.905.600,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
Daerah
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 5 Unit 38.905.600,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.11 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan 100 % -
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dan pelayanan Publik
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen -
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil penyelenggaran 1 Dok -
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh urusan pemerintahan yang tidak
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di dilaksanakan oleh unit kerja PD yang
Kecamatan ada di kecamatan
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen -
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 1 Laporan -
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Pencapaian Standar Pelayanan
Wilayah Kecamatan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Pelaksanaan Pelayanan kepada Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok -
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum koordinasi pemeliharaan prasana dan
sarana pelayanan umum
7.01.02.2.03.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi 1 Dokumen -
dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.02 - Pelaksanaan Jumlah Prasarana dan Fasilitas 1 Unit -
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara
Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak dengan Melibatkan Pihak Swasta
Swasta
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan 1 Dok -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan
Camat kepada Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen Non Perizinan 1 Dokumen -
Pemerintahan yang Terkait dengan Usaha yang Dilaksanakan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Urusan
Nonperizinan Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 16.744.000,000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok 16.744.000,000
Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi 16.744.000,000
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Masyarakat yang Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja
Kecamatan
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 2 Dok -
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi
Masyarakat Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan -
Lembaga Kemasyarakatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.03 - Penyediaan Sarana dan -
Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan -
Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan -
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7.01.03.2.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen -
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM)
7.01.03.2.05.03 - Pembinaan Jumlah Dokumen Pembinaan 1 Dokumen -
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa Penanganan Covid-19 di Tingkat
dan Kelurahan Desa dan Kelurahan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % -
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM koordinasi bidang pembangunan
ketentraman dan ketertiban umum
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
tingkat Kecamatan
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 1 Laporan -
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Indonesia, Tentara Nasional
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Dok -
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Koordinasi Penerapan dan Penegakan
Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah tingkat Kecamatan
7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan -
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dengan Perangkat Daerah yang
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Tugas dan Fungsinya di Bidang
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Penegakan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.7.03 - Koordinasi Upaya Jumlah Dokumen 1 Dokumen -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.7.03.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan -
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 39.714.000,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pemerintahan umum
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan 1 Dok 39.714.000,000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah ditingkat
Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang -
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dalam rangka Memantapkan Pengamalan dan Ketahanan Nasional dalam
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang rangka Memantapkan Pengamalan
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pancasila, Pelaksanaan
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Undang-Undang Dasar Negara
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Republik Indonesia Tahun 1945,
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
Indonesia serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi Jumlah Orang yang Mengikuti 25 Orang -
dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
Ketahanan Nasional Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.03 - Pembinaan Persatuan Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang -
dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan
Bangsa
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang -
Antar Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intra Suku , Umat Beragama,
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Jumlah Laporan Konflik yang 1 Laporan -
Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Ditangani Sesuai Ketentuan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.06 - Pengembangan Jumlah Lembaga Masyarakat yang 1 Lembaga -
Kehidupan Demokrasi berdasarkan Dikembangkan dalam Kehidupan Masyarakat
Pancasila Demokrasi berdasarkan Pancasila
7.01.05.2.01.07 - Pelaksanaan Semua Jumlah Dokumen Semua Urusan 1 Dokumen -
Urusan Pemerintahan yang Bukan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tidak Dilaksanakan oleh Instansi
Vertikal
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum 1 Dokumen 39.714.000,000
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 % 17.691.000,000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA kualitas pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 Laporan 17.691.000,000
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa di Tingkat
Kecamatan
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen 17.691.000,000
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala dalam rangka Penyusunan Peraturan
Desa Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen -
Tata Pemerintahan Desa dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 1 Dokumen -
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Desa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.06.2.01.04 - Fasilitasi Penerapan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam 1 Laporan -
dan Penegakan Peraturan rangka Penerapan dan Penegakan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa rangka Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas dan Fungsi Badan rangka Pelaksanaan Tugas dan
Permusyawaratan Desa Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa
7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen -
Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi 1 Dokumen -
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.10 - Fasilitasi Penetapan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi 1 Dokumen -
Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan rangka Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
Kemasyarakatan dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.13 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Perencanaan Pembangunan Partisipatif rangka Perencanaan Pembangunan
Partisipatif
7.01.06.2.01.14 - Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan rangka Kerja Sama Antar Desa dan
Pihak Ketiga Kerja Sama Desa dengan Pihak
Ketiga
7.01.06.2.01.15 - Fasilitasi Penataan, Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang rangka Penataan, Pemanfaatan, dan
Desa serta Penetapan dan Penegasan Pendayagunaan Ruang Desa serta
Batas Desa Penetapan dan Penegasan Batas
Desa
7.01.06.2.01.16 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen -
Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan rangka Program dan Pelaksanaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan -
Pendampingan Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan -
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Wilayah Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Jumlah : 2.308.067.634,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 7.01.7.01.7.01.23.0000 - KECAMATAN UTAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 . KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.934.014.814,000


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 36.303.760,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 100 % 5.976.000,000
Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 3.557.500,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 4.214.600,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 5.774.450,000
Penyusunan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 4.946.700,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
7.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 6.009.110,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah laporan 100 % 5.825.400,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 1.756.194.004,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah Dokumen 100 % 1.665.305.754,000
Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen 100 % 8.533.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen 100 % 66.395.720,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 3.922.220,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 3.137.700,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
7.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen 100 % 1.509.000,000
Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 0 Dokumen
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan
7.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 % 4.629.110,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 0 Laporan
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 100 % 2.761.500,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Pelaporan dan 0 Dokumen
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik 5.950.000,000
Daerah pada Perangkat Daerah
7.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Dokumen 100 % 5.950.000,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 18.634.000,000
Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Jumlah Dokumen 100 % 13.500.000,000
Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 0 Paket
Atribut Kelengkapan
7.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen 100 % 2.581.000,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pendataan dan 0 Dokumen
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
7.01.01.2.05.05 - Monitoring, Evaluasi, Jumlah Dokumen 100 % 2.553.000,000
dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Dokumen Monitoring, 0 Dokumen
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 62.272.250,000
Daerah
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Dokumen 100 % 2.621.750,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi 0 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Dokumen 100 % 5.245.500,000
dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 0 Paket
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Jumlah Dokumen 100 % -
Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah 0 Paket
Tangga yang Disediakan
7.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 100 % 2.160.000,000
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 0 Dokumen
Peraturan Perundang-Undangan
yang Disediakan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Dokumen 100 % 23.208.000,000
Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 0 Laporan
Tamu
7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen 100 % 27.247.000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan 0 Laporan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen 100 % 1.790.000,000
Dinamis pada SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan 0 Dokumen
Arsip Dinamis pada SKPD
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan Jumlah Dokumen 100 % -
dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 0 Unit
Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.07.09 - Pengadaan Gedung Jumlah Dokumen 100 % -
Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Gedung Kantor atau 0 Unit
Bangunan Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Jumlah Dokumen 100 % -
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 54.660.800,000
Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Dokumen 100 % 21.060.800,000
Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan
Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen 100 % 33.600.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen 100 % -
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen 100 % -
Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen 100 % -
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 0 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 4 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan Jumlah Dokumen 100 % -
dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 0 Unit
yang Dipelihara
7.01.01.2.09.09 - Jumlah Dokumen 100 % -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan 0 Unit
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.10 - Jumlah Dokumen 100 % -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 47.210.100,000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan 3.864.600,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen 100 % 1.903.600,000
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah
dan Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 0 Laporan
Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen 100 % 1.961.000,000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 0 Laporan
Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan 43.345.500,000
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 13.558.500,000
Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pelayanan kepada
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Jumlah Dokumen 100 % -
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 0 Laporan
Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen 100 % 29.787.000,000
Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 0 Laporan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan -
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat
7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen 100 % -
Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
Jumlah Dokumen Non Perizinan 0 Dokumen
Usaha yang Dilaksanakan
7.01.02.2.04.02 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen 100 % -
Pemerintahan yang terkait dengan
Nonperizinan
Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 Laporan
Nonperizinan pada Urusan
Pemerintahan
7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen 100 % -
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan -
Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi -
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen 100 % -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 0 Laporan
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga -
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.03.01 - Penyelenggaraan -
Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas -
Lembaga Kemasyarakatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Jumlah Dokumen 100 % -
Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat
Jumlah Laporan Fasilitasi 0 Laporan
Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat
7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Dokumen 100 % -
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Laporan Fasilitasi 0 Laporan
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7.01.03.2.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi -
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM)
7.01.03.2.05.01 - Pencegahan Covid-19 Jumlah Dokumen Pencegahan 0 Dokumen -
di Tingkat Desa dan Kelurahan Covid-19 di Tingkat Desa dan
Kelurahan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI -
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya -
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Jumlah Dokumen 100 % -
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 0 Laporan
dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Jumlah Dokumen 100 % -
dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 Laporan
Harmonisasi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan -
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen 100 % -
dengan Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 0 Laporan
dengan Perangkat Daerah yang
Tugas dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN -
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan -
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah
7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Jumlah Dokumen 100 % -
Antar Suku dan Intra Suku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah Orang yang Mengikuti 0 Orang
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku , Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen 100 % -
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Jumlah Dokumen Tugas Forum 0 Dokumen
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN -
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan -
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen 100 % -
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 0 Dokumen
dalam rangka Penyusunan Peraturan
Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen 100 % -
Tata Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 0 Dokumen
dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen 100 % -
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset
Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 0 Dokumen
dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen 100 % -
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 0 Dokumen
rangka Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen 100 % -
Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 0 Dokumen
rangka Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa
7.01.06.2.01.08 - Rekomendasi Jumlah Dokumen 100 % -
Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Jumlah Dokumen Rekomendasi 0 Dokumen
Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen 100 % -
Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa
Jumlah Dokumen Sinkronisasi 0 Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.13 - Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen 100 % -
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 0 Dokumen
rangka Perencanaan Pembangunan
Partisipatif

Jumlah : 1.981.224.914,00
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KABUPATEN : 5204 - KAB. SUMBAWA


PERANGKAT DAERAH : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8.01 . KESATUAN BANGSA DAN 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN Peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah 69,85 Nilai 3.045.633.107,000
POLITIK PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen Perencanaan, 7 Target 100.968.104,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
8.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 61.182.312,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
8.01.01.2.01.02 - Koordinasi dan Jumlah RKA-SKPD 1 Dokumen 6.563.756,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
8.01.01.2.01.03 - Koordinasi dan Jumlah RKAP/DPPA 1 Dokumen 5.904.556,000
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
8.01.01.2.01.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.597.156,000
Penyusunan DPA-SKPD
8.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPPA-SKPD 1 Dokumen 7.354.856,000
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
8.01.01.2.01.06 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 Dokumen 8.269.156,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perangkat Daerah
8.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi 2 Dokumen 6.096.312,000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 8 Dokumen 2.303.283.847,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun
8.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang mendapatkan 18 Orang 2.219.241.367,000
Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan
8.01.01.2.02.02 - Penyediaan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 54.000.000,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SKPD yang disusun
8.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 6.692.712,000
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Penatausahaan dan
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
8.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen -
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan
Laporan Akuntansi SKPD yang
disusun
8.01.01.2.02.05 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 8.550.000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan
Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD yang disusun
8.01.01.2.02.06 - Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 4.743.900,000
Penyiapan Bahan Tanggapan Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pemeriksaan Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan yang disusun
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


8.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 6.936.312,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
yang disusun
8.01.01.2.02.08 - Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 3.119.556,000
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan
dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran PD yang disusun
8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1 Dokumen 7.107.656,000
Daerah pada Perangkat Daerah pengadministrasian BMD pada PD yang
disusun
8.01.01.2.03.01 - Penyusunan Jumlah Dokumen Laporan RKBMD 1 Dokumen 7.107.656,000
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD yang disusun
Daerah SKPD
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1 Dokumen 41.948.156,000
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian PD yang
disusun
8.01.01.2.05.03 - Pendataan dan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 41.948.156,000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pelaksanaan Pendataan dan
Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian Administrasi ASN-SKPD
yang disusun
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen Pelaksanaan 7 Dokumen 186.479.752,000
Daerah Administrasi Umum PD yang disusun
8.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Instalasi 5 Jenis 3.432.040,000
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang diadakan
8.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 2 Jenis 27.878.156,000
dan Perlengkapan Kantor Kantor yang diadakan
8.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan dan 12000 Lembar 5.275.000,000
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang disediakan
8.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan 6.000.000,000
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
8.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Jumlah Kunjungan Tamu yang 12 Kali 11.028.000,000
Tamu diFasilitasi
8.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Laporan 15 Kali 63.652.156,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD yang diikuti
8.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip 69.214.400,000
Dinamis pada SKPD
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 126.075.112,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
8.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel 53.689.156,000

8.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan 72.385.956,000


dan Mesin Lainnya
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Dokumen Pelaksanaan 4 Dokumen 161.120.968,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD
yang disusun
8.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat 40.130.812,000
Menyurat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


8.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa 40.200.000,000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 11 unit 71.483.156,000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor yang diadakan
8.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa 9.307.000,000
Pelayanan Umum Kantor
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Dokumen Pelaksanaan 4 Dokumen 118.649.512,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan
Daerah PD yang disusun
8.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa 66.802.356,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
8.01.01.2.09.09 - 51.847.156,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
8.01.01.2.09.10 - Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
8.01.01.2.09.11 - -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan 100 % 54.983.156,000
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
Persentase capaian Kinerja Peningkatan 100 %
Kewaspadaan dan Penanganan Konflik
Sosial
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis Persentase partai politik yang 100 % 54.983.156,000
dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang mendapatkan fasilitasi
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Persentase unsur masyarakat/kelompok 100 %
masyarakat pembinaan
8.01.02.2.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi 54.983.156,000
di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.05 - Pelaksanaan -
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN 1.267.443.991,000
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis 1.267.443.991,000
dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik
8.01.03.2.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan 1.267.443.991,000
di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan 100 % 110.885.062,000
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN dan Pengawasan Ormas
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis Presentase organisasi kemasyarakatan 100 % 110.885.062,000
dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang yang mendapatkan Fasilitasi
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan 110.885.062,000
di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.04.2.01.05 - Pelaksanaan -
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan 100 % 71.761.918,000
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, Pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial
SOSIAL, DAN BUDAYA dan Budaya
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis Jumlah Dokumen hasil Perumusan 1 Dokumen 71.761.918,000
dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kebijakan teknis dan Pemantapan
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pelaksanaan Bidang Ketahanan
ekonomi, Sosial dan Budaya yang
disusun.
8.01.05.2.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi 71.761.918,000
di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.05.2.01.05 - Pelaksanaan -
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
PROGRAM / KEGIATAN / TARGET DAN
NO URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEGIATAN / PAGU KET
SUB KEGIATAN SATUAN
SUB KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN Persentase Capaian Kinerja Peningkatan 100 % 1.577.287.518,000
KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN Parpol dan Lemdik melalui Pendidikan Politik
KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN dan Pengembangan Etika Serta Budaya
KONFLIK SOSIAL Politik
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan 3 Dokumen 1.577.287.518,000
dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Kewaspaaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial.
8.01.06.2.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan 214.956.906,000
di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah
8.01.06.2.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi 103.994.056,000
di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah
8.01.06.2.01.06 - Pelaksanaan Forum 1.258.336.556,000
Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah : 6.127.994.752,00

Anda mungkin juga menyukai