Anda di halaman 1dari 9

RENCANA 

AKSI ATAS KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

Predikat SAKIP BAPPEDA : A
Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD  : 100%
Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD  : 100%
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik : 80%
Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD : 70%
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan : 100%

RENCANA TARGET
Indikator Kinerja Program
RENCANA
NO SASARAN INDIKATOR TARGET KODE Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan TARGET ANGGARAN
TARGET
(output)/ Sub Kegiatan
TR I TR II TR III TR IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

1 Meningkatnya kinerja tugas Predikat SAKIP A TR I - 5. 01. 01. Program Penunjang Urusan Predikat SAKIP BAPPEDA A - - - A 5,502,040,489
dan fungsi lembaga BAPPEDA Pemerintahan Daerah Kabupaten /
perencanaan pembangunan Kota
daerah TR II - 5. 01. 01. 2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Nilai SAKIP BAPPEDA 82.1 - - - 82.1 149,590,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

TR III - 5. 01. 01. 2.01. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 4 dok 2 2 4 4 43,600,000
Perangkat Daerah
TR IV A 5. 01. 01. 2.01. 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 1 dok - - 1 1 10,780,000
RKA-SKPD
5. 01. 01. 2.01. 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 1 dok - - 1 1 10,000,000
Perubahan RKA-SKPD
5. 01. 01. 2.01. 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen 2 dok - - - 1 14,453,000
SKPD
5. 01. 01. 2.01. 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen 2 dok - - 1 1 13,673,000
DPA-SKPD
5. 01. 01. 2.01. 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen 7 dok 1 1 1 1 12,484,000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
5. 01. 01. 2.01. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 7 dok 1 2 3 4 44,600,000
5. 01. 01. 2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Temuan Laporan 100 % - 100 100 100 4,008,266,789
Daerah Keuangan Yang Dapat
Ditindaklanjuti
5. 01. 01. 2.02. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 12 bln 3 6 9 12 3,686,638,789
5. 01. 01. 2.02. 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah dokumen 4 dok 1 2 3 4 252,750,000
Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

5. 01. 01. 2.02. 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah dokumen 1 dok - - - 1 8,555,000
SKPD
RENCANA TARGET
Indikator Kinerja Program
RENCANA
NO SASARAN INDIKATOR TARGET KODE Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan TARGET ANGGARAN
TARGET
(output)/ Sub Kegiatan
TR I TR II TR III TR IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

5. 01. 01. 2.02. 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen 1 dok 1 1 1 1 9,803,000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. 01. 01. 2.02. 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah dokumen 1 dok 1 1 1 1 5,897,000
Tanggapan Pemeriksaan

5. 01. 01. 2.02. 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen 16 dok 4 9 13 16 44,623,000
Keuangan Bulanan / Triwulanan/
Semesteran SKPD

5. 01. 01. 2.03. Administrasi Barang Milik Daerah Persentase BMD yg dapat di 100 % - 50 60 100 43,238,000
pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi
5. 01. 01. 2.03. 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah bulan 1 dok - 1 1 1 1,493,000
Barang Milik Daerah SKPD
5. 01. 01. 2.03. 02 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen 1 dok - 1 1 1 1,461,000
SKPD
5. 01. 01. 2.03. 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Jumlah dokumen 3 dok - 1 2 3 1,571,000
Daerah SKPD
5. 01. 01. 2.03. 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah dokumen 2 dok - 1 1 2 4,405,000
Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD
5. 01. 01. 2.03. 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen 2 dok - 1 1 2 1,567,000
Barang Milik Daerah pada SKPD
5. 01. 01. 2.03. 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen 1 dok - - - 1 32741000
pada SKPD
5. 01. 01. 2.05. Administrasi Kepegawaian Persentase Sasaran Kerja 100 % - - - 100 65,788,000
Perangkat Daerah Pegawai Aparatur bernilai
baik
5. 01. 01. 2.05. 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah dokumen 2 dok - 2 2 2 1,040,000
Disiplin Pegawai
5. 01. 01. 2.05. 03 Pendataan dan Pengolahan Jumlah dokumen 5 dok - 3 3 6 32,341,000
Administrasi Kepegawaian
5. 01. 01. 2.05. 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Jumlah dokumen 1 dok - - - 1 2,696,000
Informasi Kepegawaian
5. 01. 01. 2.05. 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah dokumen 6 dok 2 4 4 6 829,000
Kinerja Pegawai
5. 01. 01. 2.05. 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah dokumen 2 dok - 1 1 2 28,882,000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Nilai kepuasan atas layanan 85 % - - - 85 508,826,900
5. 01. 01. 2.06. Administrasi Umum
internal kantor
5. 01. 01. 2.06. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah dokumen 2 dok - 1 1 2 8,959,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. 01. 01. 2.06. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah dokumen 2 dok - 2 2 2 44,051,400

5. 01. 01. 2.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah dokumen 2 dok - 1 1 2 25,091,000
Penggandaan
RENCANA TARGET
Indikator Kinerja Program
RENCANA
NO SASARAN INDIKATOR TARGET KODE Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan TARGET ANGGARAN
TARGET
(output)/ Sub Kegiatan
TR I TR II TR III TR IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

5. 01. 01. 2.06. 07 Penyediaan Bahan/ Material Jumlah dokumen 2 dok - 1 2 2 14,800,000

5. 01. 01. 2.06. 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah dokumen 1 dok - - - 2 3,800,000

5. 01. 01. 2.06. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah dokumen 2 dok - - - 2 370,527,000
Konsultasi SKPD
5. 01. 01. 2.06. 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah dokumen 2 dok - - - 1 31,912,500
SKPD

5. 01. 01. 2.06. 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah dokumen 2 dok - 1 1 2 9,686,000
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD
5. 01. 01. 2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase penyediaan jasa 100 % - 50 50 100 406,519,800
Pemerintahan Daerah penunjang urusan perangkat
daerah
5. 01. 01. 2.08. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah dokumen 2 dok - 1 1 2 82,000,000
Daya Air dan Listrik
5. 01. 01. 2.08. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah dokumen 2 dok - 1 1 2 324,519,800
Kantor
5. 01. 01. 2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase sarana dan 100 % - 50 50 100 319,811,000
Penunjang Urusan Pemerintahan prasarana aparatur dalam
Daerah kondisi "BAIK"
5. 01. 01. 2.09. 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah dokumen 2 dok - 1 1 2 102,250,000
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
5. 01. 01. 2.09. 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah dokumen 2 dok - 1 1 2 24,250,000
Lainnya
5. 01. 01. 2.09. 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Jumlah dokumen 2 dok - 1 1 2 193,311,000
Kantor dan Bangunan Lainnya
2 Meningkatnya keselarasan Persentase 100% TR I 0% 2,356,750,000
antar dokumen perencanaan konsistensi program
pembangunan daerah RPJMD kedalam TR II 0% 5. 01. 02. Program Perencanaan, Persentase konsistensi 100 % - - 100 100 754,296,000
RKPD Pengendalian dan Evaluasi penjabaran program RPJMD
Pembangunan Daerah kedalam RKPD
TR III 100% Persentase konsistensi 100 % - - - 100
penjabaran program RKPD
ke dalam APBD
RENCANA TARGET
Indikator Kinerja Program
RENCANA
NO SASARAN INDIKATOR TARGET KODE Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan TARGET ANGGARAN
TARGET
(output)/ Sub Kegiatan
TR I TR II TR III TR IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Persentase Perangkat Daerah 70 % - - - 70


yang Menyusun Dokumen
Perencanaan dengan Baik

TR IV 100% 5. 01. 02. 2.01. Penyusunan Perencanaan dan Persentase konsistensi 100 % - - 100 100 721,404,000
Pendanaan penjabaran program RKPD
kedalam KUA-PPAS
5. 01. 02. 2.01. 01 Analisis Kondisi Daerah, Jumlah dokumen 1 dok - 1 1 1 328,930,000
Permasalahan, dan Isu Strategis
Pembangunan Daerah
5. 01. 02. 2.01. 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Jumlah dokumen 1 dok - - - 1 17,531,000
Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
5. 01. 02. 2.01. 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah dokumen 1 dok - 1 1 1 39,931,000
5. 01. 02. 2.01. 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Jumlah dokumen 1 dok - 1 1 1 32,331,000
SKPD/Lintas SKPD
5. 01. 02. 2.01. 05 Pelaksanaan Musrenbang Jumlah dokumen 1 dok - 1 1 1 94,757,000
Kabupaten/Kota
5. 01. 02. 2.01. 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Jumlah dokumen 1 dok 1 1 1 1 49,368,000
Musrenbang Kecamatan
5. 01. 02. 2.01. 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Jumlah dokumen 3 dok - - - 1 158,556,000
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota
5. 01. 02. 2.02. Analisis Data dan Informasi Persentase elemen data dan 100 % - - - 100 32,892,000
Pemerintahan Daerah Bidang informasi pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah daerah dalam SIPD

5. 01. 02. 2.02. 01 Analisis Data dan Informasi Jumlah dokumen 1 dok - 1 1 1 11,562,000
Perencanaan Pembangunan Daerah
5. 01. 02. 2.02. 03 Penyusunan Profil Pembangunan Jumlah dokumen 1 dok - - - 1 21,330,000
Daerah Kabupaten/Kota
Persentase 100% TR I 0% 5. 01. 03. Program Koordinasi dan Persentase konsistensi 100 % - - 100 100 1,602,454,000
konsistensi program Sinkronisasi Perencanaan penjabaran program RKPD
RKPD kedalam Pembangunan Daerah kedalam RENJA OPD
TR III 100% 5. 01. 03. 2.01. Koordinasi Perencanaan Bidang Persentase konsistensi 100 % - - 100 100 403,392,600
Pemerintahan dan Pembangunan penjabaran program Renstra
Manusia OPD kedalam Renja OPD
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Persentase konsistensi 100 % - - - 100
penjabaran program Renja
OPD kedalam RKA OPD
RENCANA TARGET
Indikator Kinerja Program
RENCANA
NO SASARAN INDIKATOR TARGET KODE Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan TARGET ANGGARAN
TARGET
(output)/ Sub Kegiatan
TR I TR II TR III TR IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

TR IV 100% 5. 01. 03. 2.01. 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 dok - 1 2 2 98,130,000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Persentase 80% TR I 0% 5. 01. 03. 2.01. 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 dok - 1 2 2 4,005,000
Perangkat Daerah Perencanaan Pembangunan Perangkat
yang menyusun Daerah Bidang Pemerintahan
Dokumen
TR II 0% 5. 01. 03. 2.01. 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah dokumen 2 dok - - - 1 82,156,000
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan
TR III 80% 5. 01. 03. 2.01. 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 dok - 1 2 2 133,281,600
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

TR IV 80% 5. 01. 03. 2.01. 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 dok - 1 2 2 3,955,000
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

5. 01. 03. 2.01. 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah dokumen 2 dok - - - 1 81,865,000
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
5. 01. 03. 2.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Persentase konsistensi 100 % - - 100 100 450,354,400
Perekonomian dan SDA (Sumber penjabaran program Renstra
Daya Alam) OPD kedalam Renja OPD
Bidang Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya Alam)
Persentase konsistensi 100 % - - - 100
penjabaran program Renja
OPD kedalam RKA OPD
5. 01. 03. 2.02. 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 dok - 1 2 2 122,378,200
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

5. 01. 03. 2.02. 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 dok - 1 2 2 12,774,000
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Perekonomian

5. 01. 03. 2.02. 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah dokumen 2 dok - - - 1 195,547,000
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian
RENCANA TARGET
Indikator Kinerja Program
RENCANA
NO SASARAN INDIKATOR TARGET KODE Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan TARGET ANGGARAN
TARGET
(output)/ Sub Kegiatan
TR I TR II TR III TR IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

5. 01. 03. 2.02. 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 dok - 1 2 2 73,945,600
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

5. 01. 03. 2.02. 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 dok - 1 2 2 2,970,000
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang SDA

5. 01. 03. 2.02. 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah dokumen 2 dok - - - 1 42,739,600
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA

5. 01. 03. 2.03. Koordinasi Perencanaan Bidang Persentase konsistensi 100 % - - 100 100 748,707,000
Infrastruktur dan Kewilayahan penjabaran program Renstra
OPD kedalam Renja OPD
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
Persentase konsistensi 100 % - - - 100
penjabaran program Renja
OPD kedalam RKA OPD
5. 01. 03. 2.03. 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 dok - 1 2 2 168,572,000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
5. 01. 03. 2.03. 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 dok - 1 2 2 8,945,000
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur

5. 01. 03. 2.03. 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah dokumen 2 dok - - - 1 218,792,400
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur

5. 01. 03. 2.03. 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 dok - 1 2 2 130,757,600
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
5. 01. 03. 2.03. 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 dok - 1 2 2 12,701,800
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Kewilayahan

5. 01. 03. 2.03. 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah dokumen 2 dok - - - 1 208,938,200
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan
RENCANA TARGET
Indikator Kinerja Program
RENCANA
NO SASARAN INDIKATOR TARGET KODE Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan TARGET ANGGARAN
TARGET
(output)/ Sub Kegiatan
TR I TR II TR III TR IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3 Meningkatnya Evaluasi dan Persentase 70% TR I 0% 249,408,400


Pengendalian Hasil Rencana Pencapaian
Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Sasaran pada
TR II 0% 5. 01. 02. Program Perencanaan, Persentase Pencapaian 70 % - - - 70 249,408,400
Pengendalian dan Evaluasi Indikator kinerja Sasaran
Pembangunan Daerah RPJMD
TR III 70% 5. 01. 02. 2.03. Pengendalian, Evaluasi dan Persentase Pencapaian 70 % - - - 70 60,330,000
Pelaporan Bidang Perencanaan Indikator kinerja Sasaran
Pembangunan Daerah RKPD
TR IV 70% 5. 01. 02. 2.03. 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan Jumlah dokumen 1 dok - - - 1 7,226,000
dan Pelaksanaan Pembangunan
Daerah di Kabupaten/ Kota

5. 01. 02. 2.03. 02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Jumlah dokumen 1 dok - - - 1 7,962,000
Daerah
5. 01. 02. 2.03. 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Jumlah dokumen 4 dok 1 2 3 4 45,142,000
Laporan Berkala Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

5. 01. 03. 2.01. Koordinasi Perencanaan Bidang Persentase Pencapaian 70 % - - - 70 34,730,000


Pemerintahan dan Pembangunan Indikator kinerja Sasaran
Manusia RENJA OPD Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
5. 01. 03. 2.01. 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen 4 dok 1 2 3 4 19,236,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan

5. 01. 03. 2.01. 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen 4 dok 1 2 3 4 15,494,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan Manusia

5. 01. 03. 2.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Persentase pencapaian 70 % - - - 70 40,938,600


Perekonomian dan SDA (Sumber sasaran kinerja Perangkat
Daya Alam) Daerah Bidang
Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)
5. 01. 03. 2.02. 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen 4 dok 1 2 3 4 18,347,600
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Perekonomian
RENCANA TARGET
Indikator Kinerja Program
RENCANA
NO SASARAN INDIKATOR TARGET KODE Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan TARGET ANGGARAN
TARGET
(output)/ Sub Kegiatan
TR I TR II TR III TR IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

5. 01. 03. 2.02. 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen 4 dok 1 2 3 4 22,591,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang SDA
5. 01. 03. 2.03. Koordinasi Perencanaan Bidang Persentase Pencapaian 70 % - - - 70 113,409,800
Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator kinerja Sasaran
RENJA OPD Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan
5. 01. 03. 2.03. 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen 4 dok 1 2 3 4 62,736,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Infrastruktur

5. 01. 03. 2.03. 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen 4 dok 1 2 3 4 50,673,800
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Kewilayahan

4 Meningkatnya Pemanfaatan Persentase 100% TR I 0% 2,179,230,000


Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil
yang Mendukung Perencanaan Penelitian dan
Pembangunan Pengembangan

TR II 0% 5. 05. 02. Program Penelitian dan Persentase pemanfaatan 100 % - - - 100 2,179,230,000
Pengembangan Daerah hasil Kelitbangan
TR III 100% 5. 05. 02. 2.01. Penelitian dan Pengembangan Persentase hasil Kelitbangan 100 % - - - 100 65,018,000
Bidang Penyelenggaraan bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian Pemerintahan dan
Peraturan Pengkajian Peraturan yang
dimanfaatkan dalam
pembangunan
TR IV 100% 5. 05. 02. 2.01. 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Jumlah dokumen 1 dok - - - 1 65,018,000
Peraturan

5. 05. 02. 2.03. Penelitian dan Pengembangan Persentase Hasil Kelitbangan 100 % - - - 100 2,032,546,000
Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bidang Ekonomi dan
Pembangunan yang
dimanfaatkan dalam
pembangunan
5. 05. 02. 2.03. 07 Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen 1 dok - - 1 1 432,546,000
Lingkungan Hidup
5. 05. 02. 2.03. 08 Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen 2 dok - - 1 1 400,000,000
Kehutanan
5. 05. 02. 2.03. 09 Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen 1 dok - - 1 1 400,000,000
Pekerjaan Umum
RENCANA TARGET
Indikator Kinerja Program
RENCANA
NO SASARAN INDIKATOR TARGET KODE Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan TARGET ANGGARAN
TARGET
(output)/ Sub Kegiatan
TR I TR II TR III TR IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

5. 05. 02. 2.03. 11 Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen 1 dok - - 1 1 400,000,000
Perumahan dan Kawasan Permukiman

5. 05. 02. 2.03. 12 Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen 1 dok - - 1 1 400,000,000
Penataan Ruang dan Pertanahan

5. 05. 02. 2.04. Pengembangan Inovasi dan Persentase Hasil 100 % - - - 100 81,666,000
Teknologi Pengembangan Inovasi dan
Teknologi yang dimanfaatkan
dalam pembangunan

5. 05. 02. 2.04. 01 Penelitian, Pengembangan, dan Jumlah dokumen 1 dok - - 1 1 32,349,000
Perekayasaan di Bidang Teknologi dan
Inovasi

5. 05. 02. 2.04. 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Jumlah dokumen 1 dok - - 1 1 17,034,000
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Yang Bersifat Inovatif

5. 05. 02. 2.04. 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah dokumen 1 dok - 1 1 1 32,283,000

JUMLAH PAGU DANA 10,287,428,889

Putussibau, 8 Februari 2021


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

H. ABANG M. NASIR, S.Sos.


Pembina Utama Muda
NIP. 19670602 198607 1 018

Anda mungkin juga menyukai