Anda di halaman 1dari 8

TABEL RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Tahun 2022


Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Kode Keterangan
Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikatif (Rp)
Volume Satuan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 85,171,406,052.00
02.00 DINAS KESEHATAN
Cakupan Layanan Urusan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
0-00.01 Penunjang Kegiatan 95 % 35,249,308,617
KABUPATEN/KOTA
Pemerintahan
Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
0-00.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95 % 115,520,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0-00.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 58,527,500
Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan alat-alat tulis kantor Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan
Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan
0-00.01.2.01.002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 1 dok 1,000,000
dokumen RKA-SKPD
Belanja…............................. Kegiatan
Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi
0-00.01.2.01.003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 1 dok 1,000,000
penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
Belanja…............................. Kegiatan
Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan
0-00.01.2.01.004 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD 1 dok 1,000,000
dokumen DPA-SKPD
Belanja…............................. Kegiatan
Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi
0-00.01.2.01.005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD 1 dok 1,000,000
penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD
Belanja…............................. Kegiatan
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
0-00.01.2.01.006 laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Lap 42,537,500
Kinerja SKPD
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Belanja….............................
Belanja….............................
0-00.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Lap 10,455,000
Belanja….............................
Belanja….............................
Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 95 % 32,644,099,446
Daerah
Orang
01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Asn 32,502,791,396
/Bulan
Belanja….............................
Belanja….............................
01.2.02.001 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Dokumen 119,683,000
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil
01.2.02.005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dokumen 20,625,050
koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Belanja….............................
Belanja….............................
01.2.02.008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Dokumen 1,000,000
Rencana Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Kode Keterangan
Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikatif (Rp)
Volume Satuan
Belanja….............................
Belanja….............................
Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada
01.2..03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 95 % 53,869,500
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik
01.2.03.005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD Lap 1,000,000
Belanja….............................
Belanja….............................
01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Lap 52,869,500
Belanja….............................
Belanja….............................
Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Pada
012..05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 95 % 365,443,850
Perangkat Daerah
01.2.05.001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai Unit 1,000,000
Belanja….............................
Belanja….............................
201.2.05.009 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan paket 124,742,500
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti
01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Orang 51,562,600
pendidikan dan pelatihan
Belanja….............................
Belanja….............................
01.2.05.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Orang 51,250,000
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan
01.2.05.011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 136,888,750
Perundang-undangan
Belanja….............................
Belanja….............................
0-00.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 95 % 723,127,250
0-00.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan Paket 209,920,000
Belanja….............................
Belanja….............................
0-00.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan paket 51,562,600
Belanja….............................
Belanja….............................
0-00.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan paket 36,093,300
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0-00.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dokumen 20,625,100
yang disediakan
Belanja….............................
Belanja….............................
0-00.01.2.06.007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan paket 41,410,000
Belanja….............................
Belanja….............................
Rencana Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Kode Keterangan
Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikatif (Rp)
Volume Satuan

0-00.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Lap 363,516,250.00
Belanja….............................
Belanja….............................
Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
0-00.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95 % 2,000,000

Jumlah Unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas


0-00.01.2.07.001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Unit 1,000,000.00
Jabatan yang disediakan
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
0-00.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Unit 1,000,000.00
disediakan
Belanja….............................
Belanja….............................
Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
0-00.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 95 % 671,344,250

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan


0-00.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lap 253,687,500
Listrik yang disediakan
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang
0-00.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan Lap 417,656,750
Belanja….............................
Belanja….............................
Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
0-00.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95 % 673,904,321
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang
0-00.01.2.09.001 Unit 400,622,471
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipelihara dan dibayarkan pajaknya
Belanja….............................
Belanja….............................
0-00.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 30,937,500
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /
0-00.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 15,468,800
direhabilitasi
Belanja….............................
Belanja….............................
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
0-00.01.2.09.010 1 paket 226,875,550
Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi
Belanja….............................
Belanja….............................
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan 49,130,657,985
1-02.02 Masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI)Per 100.000 Kelahiran Hidup 164.4
Angka Kelangsungan Hidup Bayi 998.5
Persentase Balita Gizi Buruk 0,01 %
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal Sesuai
97 %
Standar
Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai
Standar 95 %
49,130,657,985

Rencana Tahun 2022


Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Kode Keterangan
Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikatif (Rp)
Volume Satuan

Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan


100 %
Bayi Baru Lahir Sesuai Standar
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita 93 %
Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan
100 %
Kesehatan Sesuai Standar
Persentase Orang Usia 15 -59 tahun Mendapatkan Skrinning Kesehatan
99.5 %
Sesuai Standar
Persentase Orang Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrinning
Kesehatan Sesuai Standar 99 %

Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai


100 %
standar
Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan
100 %
sesuai standar
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa
100 %
sesuai standar
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 70 %
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) 210
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV
100 %
sesuai standar
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup 10.2
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 9
Angka Kesakitan Malaria (API) Per 1000 Penduduk <1
Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita 16 %
Prevalensi HIV / AIDS Dari Total Populasi <0.5
Desa / Kelurahan Yang Melaksanakan STBM (jumlah Desa) 80
Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 %
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
1-02.02.2.01 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0.8 15,711,030,300
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1-02.02.2.01.004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun Unit 1,714,972,900
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana,prasarana, alat kesehatan
1-02.02.2.01.006 Pengembangan Puskesmas Unit 8,937,865,400
dan SDM agar sesuai standar
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah sarana ,Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan
1-02.02.2.01.009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Unit 1,000,000
rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah sarana ,Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan
1-02.02.2.01.010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Unit 797,158,200
rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah sarana dan prasarana Rumah dinas tenaga kesehatan yang
1-02.02.2.01.011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Unit 720,845,500
telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan
Belanja….............................
Belanja….............................
1-02.02.2.01.012 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan Unit 690,501,900
Belanja….............................
Belanja….............................
Rencana Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Kode Keterangan
Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikatif (Rp)
Volume Satuan
1-02.02.2.01.013 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlag prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Unit 381,563,450
Belanja….............................
Belanja….............................
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik Fasilitas pelayanan
1-02.02.2.01.014 Unit 300,960,500
Kesehatan kesehatan yang disediakan
Belanja….............................
Belanja….............................
1-02.02.2.01.016 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan vaksin yang disediakan Paket 1,243,728,850
Belanja….............................
Belanja….............................
1-02.02.2.01.017 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah bahan habis pakai yang disediakan Paket 922,433,600
Belanja….............................
Belanja….............................
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk
1-02.02.2.02 95 % 33,355,913,685
Daerah Kabupaten/Kota UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten / Kota
Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
1-02.02.2.02.001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil standar Orang 51,562,650
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
1-02.02.2.02.002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Orang 889,033,750
standar
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
1-02.02.2.02.003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Orang 1,000,000
standar
Belanja….............................
Belanja….............................
1-02.02.2.02.004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 717,500,000
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan
1-02.02.2.02.005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Orang 1,000,000
kesehatan sesuai standar
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan
1-02.02.2.02.006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif kesehatan sesuai standar Orang 1,000,000
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan
1-02.02.2.02.007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Orang 1,000,000
sesuai standar
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
1-02.02.2.02.008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Orang 1,000,000
sesuai standar
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
1-02.02.2.02.009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Orang 1,000,000
standar
Belanja….............................
Rencana Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Kode Keterangan
Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikatif (Rp)
Volume Satuan
Belanja….............................
Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan
1-02.02.2.02.010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat sesuai standar Orang 34,031,000
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan
1-02.02.2.02.011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Orang 34,031,000
kesehatan sesuai standar
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan
1-02.02.2.02.012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Orang 28,351,500
kesehatan sesuai standar
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis
1-02.02.2.02.014 penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau Dokumen 1,075,087,700
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
berpotensi bencana sesuai standar
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi
1-02.02.2.02.015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat masyarakat Dokumen 77,343,900
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1-02.02.2.02.016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 25,306,250
Olahraga
Belanja….............................
Belanja….............................
1-02.02.2.02.017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 52,036,200
Belanja….............................
Belanja….............................
1-02.02.2.02.020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 90,750,200
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah Dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1-02.02.2.02.025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 255,225,000
Tidak Menular
Belanja….............................
Belanja….............................
1-02.02.2.02.026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen 12,090,336,085
Belanja….............................
Belanja….............................
1-02.02.2.02.033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 16,878,675,000
Belanja….............................
Belanja….............................
1-02.02.2.02.034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dokumen 164,328,000
Belanja….............................
Belanja….............................
1-02.02.2.02.035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten / Kota Unit 840,940,750
Belanja….............................
Belanja….............................
Rencana Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Kode Keterangan
Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikatif (Rp)
Volume Satuan

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
1-02.02.2.02.036 Laporan 45,374,700
dan Pemberian Obat Massal) (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Belanja….............................
Belanja….............................
1-02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Persentase tersusun dan dipublikasikannya profil kesehatan 100 % 63,714,000
1-02.02.2.03.001 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan Dokumen 63,714,000
Belanja….............................
Belanja….............................
1-02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi 80 % 531,218,600

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia


1-02.03.2.02 Terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan 100 % 299,062,250
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan
1-02.03.2.02.001 Dokumen 103,181,650
Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah Sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di
1-02.03.2.02.002 Pemenuhan kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Orang 61,817,750
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Belanja….............................
Belanja….............................
Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya
1-02.03.2.02.003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 134,062,850
Manusia Kesehatan
Belanja….............................
Belanja….............................
Persentase capaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
1-02.03.2.03 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 95 % 232,156,350
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /
1-02.03.2.03.001 Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya Orang 232,156,350
Belanja….............................
Belanja….............................
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
1-02.04 Puskesmas dengan ketersediaan obat vaksin & essensial 100 % 13,873,400
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Persentase capaian Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
1-02.04.2.01 80 % 13,873,400
Mikro Obat Tradisional (UMOT) Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
1-02.04.2.01.001 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dokumen 13,873,400
Tradisional (UMOT) dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Belanja….............................
Belanja….............................
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1-02.5 BIDANG KESEHATAN Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif 35 % 246,347,450.00

Persentase capaian Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan


Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat
1-02.05.2.01 Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah 80 % 121,686,950
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan
1-02.05.2.01.001 Dokumen 121,686,950.00
Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat
Belanja….............................
Belanja….............................
Rencana Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Kode Keterangan
Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikatif (Rp)
Volume Satuan

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah


1-02.05.2.02 Desa dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 40 % 82,500,200
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan
1-02.05.2.02.001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Dokumen 82,500,200
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Belanja….............................
Belanja….............................
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1-02.05.2.03 Rasio Posyandu Persatuan Balita 16 42,160,300.00
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1-02.05.2.03.001 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Dokumen 42,160,300.00
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
Belanja….............................
Belanja….............................

Anda mungkin juga menyukai