Anda di halaman 1dari 9

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


periode 1 January s.d 14 November 2023

REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

4 PENDAPATAN DAERAH 1.147.112.765.845,50 0,00 801.895.535.643,05 801.895.535.643,05 (345.217.230.202,45)


4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 94.981.299.798,00 0,00 69.058.630.364,04 69.058.630.364,04 (25.922.669.433,96)
4.1.1 Pajak Daerah 16.893.007.095,00 0,00 15.101.404.064,00 15.101.404.064,00 (1.791.603.031,00)
4.1.1.06 Pajak Hotel 17.800.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 (17.200.000,00)
4.1.1.06.07 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 17.800.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 (17.200.000,00)
4.1.1.07 Pajak Restoran 2.400.000.000,00 0,00 1.671.404.061,00 1.671.404.061,00 (728.595.939,00)
4.1.1.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
4.1.1.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 2.400.000.000,00 0,00 1.671.169.061,00 1.671.169.061,00 (728.830.939,00)
4.1.1.07.03 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00
4.1.1.08 Pajak Hiburan 0,00 0,00 4.705.000,00 4.705.000,00 4.705.000,00
4.1.1.08.10 Pajak Pertandingan Olahraga 0,00 0,00 4.705.000,00 4.705.000,00 4.705.000,00
4.1.1.09 Pajak Reklame 500.000.000,00 0,00 305.847.780,00 305.847.780,00 (194.152.220,00)
4.1.1.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 500.000.000,00 0,00 305.847.780,00 305.847.780,00 (194.152.220,00)
4.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan 3.000.000.000,00 0,00 5.866.706.557,00 5.866.706.557,00 2.866.706.557,00
4.1.1.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 3.000.000.000,00 0,00 5.866.706.557,00 5.866.706.557,00 2.866.706.557,00
4.1.1.11 Pajak Parkir 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00)
4.1.1.11.01 Pajak Parkir 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00)
4.1.1.12 Pajak Air Tanah 190.000.000,00 0,00 156.811.328,00 156.811.328,00 (33.188.672,00)
4.1.1.12.01 Pajak Air Tanah 190.000.000,00 0,00 156.811.328,00 156.811.328,00 (33.188.672,00)
4.1.1.13 Pajak Sarang Burung Walet 8.200.000,00 0,00 8.032.500,00 8.032.500,00 (167.500,00)
4.1.1.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 8.200.000,00 0,00 8.032.500,00 8.032.500,00 (167.500,00)
4.1.1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.500.000.000,00 0,00 298.915.537,00 298.915.537,00 (1.201.084.463,00)
4.1.1.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 1.500.000.000,00 0,00 298.915.537,00 298.915.537,00 (1.201.084.463,00)
4.1.1.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 8.675.007.095,00 0,00 5.544.981.217,00 5.544.981.217,00 (3.130.025.878,00)
4.1.1.15.01 PBBP2 8.675.007.095,00 0,00 5.544.981.217,00 5.544.981.217,00 (3.130.025.878,00)
4.1.1.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 600.000.000,00 0,00 1.243.400.084,00 1.243.400.084,00 643.400.084,00
4.1.1.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 600.000.000,00 0,00 1.243.400.084,00 1.243.400.084,00 643.400.084,00
4.1.2 Retribusi Daerah 1.140.000.000,00 0,00 759.016.750,00 759.016.750,00 (380.983.250,00)
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 460.000.000,00 0,00 472.228.000,00 472.228.000,00 12.228.000,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 9


REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 72.000.000,00 0,00 51.370.000,00 51.370.000,00 (20.630.000,00)
4.1.2.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 100.000.000,00 0,00 26.037.000,00 26.037.000,00 (73.963.000,00)
4.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 50.000.000,00 0,00 191.620.000,00 191.620.000,00 141.620.000,00
4.1.2.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (11.000.000,00)
4.1.2.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 14.000.000,00 0,00 6.110.000,00 6.110.000,00 (7.890.000,00)
4.1.2.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 13.000.000,00 0,00 45.623.500,00 45.623.500,00 32.623.500,00
4.1.2.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 200.000.000,00 0,00 149.467.500,00 149.467.500,00 (50.532.500,00)
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 580.000.000,00 0,00 188.910.000,00 188.910.000,00 (391.090.000,00)
4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 290.000.000,00 0,00 146.990.000,00 146.990.000,00 (143.010.000,00)
4.1.2.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 290.000.000,00 0,00 41.920.000,00 41.920.000,00 (248.080.000,00)
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 100.000.000,00 0,00 97.878.750,00 97.878.750,00 (2.121.250,00)
4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 100.000.000,00 0,00 97.878.750,00 97.878.750,00 (2.121.250,00)
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.000.000.000,00 0,00 2.412.126.948,00 2.412.126.948,00 412.126.948,00
4.1.3.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 2.000.000.000,00 0,00 2.412.126.948,00 2.412.126.948,00 412.126.948,00
atas Penyertaan Modal pada BUMD
4.1.3.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 0,00 2.412.126.948,00 2.412.126.948,00 412.126.948,00
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
Keuangan)
4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 74.948.292.703,00 0,00 50.786.082.602,04 50.786.082.602,04 (24.162.210.100,96)
4.1.4.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 0,00 959.371.248,00 959.371.248,00 959.371.248,00
4.1.4.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 959.371.248,00 959.371.248,00 959.371.248,00
4.1.4.04 Hasil Kerja Sama Daerah 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000.000,00)
4.1.4.04.01 Hasil Kerja Sama Daerah 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000.000,00)
4.1.4.05 Jasa Giro 500.000.000,00 0,00 167.820.247,60 167.820.247,60 (332.179.752,40)
4.1.4.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 0,00 0,00 164.548.591,08 164.548.591,08 164.548.591,08
4.1.4.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 500.000.000,00 0,00 3.271.656,52 3.271.656,52 (496.728.343,48)
4.1.4.07 Pendapatan Bunga 600.000.000,00 0,00 593.013.699,70 593.013.699,70 (6.986.300,30)
4.1.4.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 600.000.000,00 0,00 593.013.699,70 593.013.699,70 (6.986.300,30)
4.1.4.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000.000,00)
4.1.4.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000.000,00)
4.1.4.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (160.000.000,00)
4.1.4.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (160.000.000,00)
Perkotaan (PBBP2)
4.1.4.15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 0,00 1.083.205.098,84 1.083.205.098,84 1.083.205.098,84

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 9


REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4.1.4.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan 0,00 0,00 1.083.205.098,84 1.083.205.098,84 1.083.205.098,84
Tunjangan
4.1.4.16 Pendapatan BLUD 60.000.000.000,00 0,00 40.452.341.209,00 40.452.341.209,00 (19.547.658.791,00)
4.1.4.16.01 Pendapatan BLUD 60.000.000.000,00 0,00 40.452.341.209,00 40.452.341.209,00 (19.547.658.791,00)
4.1.4.18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 3.133.970.000,00 0,00 2.138.418.213,41 2.138.418.213,41 (995.551.786,59)
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
4.1.4.18.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 3.133.970.000,00 0,00 2.138.418.213,41 2.138.418.213,41 (995.551.786,59)
4.1.4.22 Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf 8.054.322.703,00 0,00 5.391.912.885,49 5.391.912.885,49 (2.662.409.817,51)
4.1.4.22.01 Pendapatan Zakat 8.054.322.703,00 0,00 5.391.912.885,49 5.391.912.885,49 (2.662.409.817,51)
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.038.881.466.047,50 0,00 724.253.952.148,00 724.253.952.148,00 (314.627.513.899,50)
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 897.256.533.494,00 0,00 679.318.951.024,00 679.318.951.024,00 (217.937.582.470,00)
4.2.1.01 Dana Perimbangan 725.212.196.494,00 0,00 536.663.522.075,00 536.663.522.075,00 (188.548.674.419,00)
4.2.1.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 94.717.221.494,00 0,00 24.658.261.203,00 24.658.261.203,00 (70.058.960.291,00)
4.2.1.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 494.114.879.000,00 0,00 445.959.752.987,00 445.959.752.987,00 (48.155.126.013,00)
4.2.1.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 47.067.442.000,00 0,00 25.590.800.700,00 25.590.800.700,00 (21.476.641.300,00)
4.2.1.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 89.312.654.000,00 0,00 40.454.707.185,00 40.454.707.185,00 (48.857.946.815,00)
4.2.1.03 Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur 0,00 0,00 11.043.168.549,00 11.043.168.549,00 11.043.168.549,00
4.2.1.03.03 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh 0,00 0,00 11.043.168.549,00 11.043.168.549,00 11.043.168.549,00
4.2.1.05 Dana Desa 172.044.337.000,00 0,00 131.612.260.400,00 131.612.260.400,00 (40.432.076.600,00)
4.2.1.05.01 Dana Desa 172.044.337.000,00 0,00 131.612.260.400,00 131.612.260.400,00 (40.432.076.600,00)
4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 141.624.932.553,50 0,00 44.935.001.124,00 44.935.001.124,00 (96.689.931.429,50)
4.2.2.01 Pendapatan Bagi Hasil 96.015.604.012,50 0,00 34.845.001.124,00 34.845.001.124,00 (61.170.602.888,50)
4.2.2.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 96.015.604.012,50 0,00 34.845.001.124,00 34.845.001.124,00 (61.170.602.888,50)
4.2.2.02 Bantuan Keuangan 45.609.328.541,00 0,00 10.090.000.000,00 10.090.000.000,00 (35.519.328.541,00)
4.2.2.02.01 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi 35.429.328.541,00 0,00 0,00 0,00 (35.429.328.541,00)
4.2.2.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 10.180.000.000,00 0,00 10.090.000.000,00 10.090.000.000,00 (90.000.000,00)
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.250.000.000,00 0,00 8.582.953.131,01 8.582.953.131,01 (4.667.046.868,99)
4.3.1 Pendapatan Hibah 1.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.750.000.000,00)
4.3.1.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 1.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.750.000.000,00)
4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 1.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.750.000.000,00)
4.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 11.500.000.000,00 0,00 8.582.953.131,01 8.582.953.131,01 (2.917.046.868,99)
Perundang-Undangan
4.3.3.01 Lain-lain Pendapatan 11.500.000.000,00 0,00 8.582.953.131,01 8.582.953.131,01 (2.917.046.868,99)
4.3.3.01.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 11.500.000.000,00 0,00 8.582.953.131,01 8.582.953.131,01 (2.917.046.868,99)
5 BELANJA DAERAH 1.197.921.025.354,00 0,00 764.693.437.125,50 764.693.437.125,50 (433.227.588.228,50)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 dari 9


REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5.1 BELANJA OPERASI 844.935.809.439,00 0,00 542.751.724.243,50 542.751.724.243,50 (302.184.085.195,50)


5.1.1 Belanja Pegawai 412.111.757.213,00 0,00 316.132.782.580,00 316.132.782.580,00 (95.978.974.633,00)
5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 257.129.941.846,00 0,00 229.810.057.942,00 229.810.057.942,00 (27.319.883.904,00)
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 195.174.485.359,00 0,00 175.723.390.586,00 175.723.390.586,00 (19.451.094.773,00)
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 18.178.426.396,00 0,00 16.369.083.698,00 16.369.083.698,00 (1.809.342.698,00)
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 4.328.247.500,00 0,00 3.816.500.000,00 3.816.500.000,00 (511.747.500,00)
5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 12.306.769.500,00 0,00 11.240.870.000,00 11.240.870.000,00 (1.065.899.500,00)
5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 4.102.825.500,00 0,00 3.398.835.000,00 3.398.835.000,00 (703.990.500,00)
5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 11.557.941.846,00 0,00 10.477.870.440,00 10.477.870.440,00 (1.080.071.406,00)
5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 231.056.095,00 0,00 186.430.320,00 186.430.320,00 (44.625.775,00)
5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 4.712.587,00 0,00 2.461.822,00 2.461.822,00 (2.250.765,00)
5.1.1.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 8.302.496.674,00 0,00 7.160.421.268,00 7.160.421.268,00 (1.142.075.406,00)
5.1.1.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 430.761.012,00 0,00 359.001.885,00 359.001.885,00 (71.759.127,00)
5.1.1.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.230.141.188,00 0,00 1.075.192.923,00 1.075.192.923,00 (154.948.265,00)
5.1.1.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat 1.282.078.189,00 0,00 0,00 0,00 (1.282.078.189,00)
ASN
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 47.754.830.116,00 0,00 28.226.647.764,00 28.226.647.764,00 (19.528.182.352,00)
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 8.545.134.739,00 0,00 3.421.650.412,00 3.421.650.412,00 (5.123.484.327,00)
5.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 503.131.200,00 0,00 371.604.933,00 371.604.933,00 (131.526.267,00)
5.1.1.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 2.620.800.000,00 0,00 1.791.575.841,00 1.791.575.841,00 (829.224.159,00)
5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 36.085.764.177,00 0,00 22.641.816.578,00 22.641.816.578,00 (13.443.947.599,00)
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 62.594.399.793,00 0,00 35.417.515.698,00 35.417.515.698,00 (27.176.884.095,00)
Lainnya ASN
5.1.1.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 472.884.753,00 0,00 0,00 0,00 (472.884.753,00)
5.1.1.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 36.555.461.280,00 0,00 17.763.196.880,00 17.763.196.880,00 (18.792.264.400,00)
5.1.1.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 1.529.278.400,00 0,00 673.554.336,00 673.554.336,00 (855.724.064,00)
5.1.1.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 17.978.432.000,00 0,00 12.629.742.488,00 12.629.742.488,00 (5.348.689.512,00)
5.1.1.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 5.191.319.360,00 0,00 4.114.741.244,00 4.114.741.244,00 (1.076.578.116,00)
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 867.024.000,00 0,00 236.280.750,00 236.280.750,00 (630.743.250,00)
5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 11.775.208.011,00 0,00 10.021.562.599,00 10.021.562.599,00 (1.753.645.412,00)
5.1.1.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 569.562.000,00 0,00 521.430.000,00 521.430.000,00 (48.132.000,00)
5.1.1.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 73.125.000,00 0,00 49.215.600,00 49.215.600,00 (23.909.400,00)
5.1.1.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 93.276.960,00 0,00 54.677.100,00 54.677.100,00 (38.599.860,00)
5.1.1.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 52.143.000,00 0,00 44.121.000,00 44.121.000,00 (8.022.000,00)
5.1.1.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 814.233.000,00 0,00 756.073.500,00 756.073.500,00 (58.159.500,00)
5.1.1.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 112.847.700,00 0,00 80.388.000,00 80.388.000,00 (32.459.700,00)
5.1.1.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota 3.412.500.000,00 0,00 2.887.500.000,00 2.887.500.000,00 (525.000.000,00)
DPRD
5.1.1.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 787.500.000,00 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00 (262.500.000,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4 dari 9


REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5.1.1.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 85.655.617,00 0,00 77.618.239,00 77.618.239,00 (8.037.378,00)
5.1.1.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 2.606.364.734,00 0,00 2.363.539.160,00 2.363.539.160,00 (242.825.574,00)
5.1.1.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.168.000.000,00 0,00 2.662.000.000,00 2.662.000.000,00 (506.000.000,00)
5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 242.727.447,00 0,00 67.958.995,00 67.958.995,00 (174.768.452,00)
5.1.1.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.965.000,00 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 (52.185.000,00)
5.1.1.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.835.100,00 0,00 0,00 0,00 (7.835.100,00)
5.1.1.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.737.000,00 0,00 45.511.200,00 45.511.200,00 (55.225.800,00)
5.1.1.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.313.816,00 0,00 0,00 0,00 (8.313.816,00)
5.1.1.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 470.321,00 0,00 0,00 0,00 (470.321,00)
5.1.1.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 832,00 0,00 605,00 605,00 (227,00)
5.1.1.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 68.868.114,00 0,00 18.667.190,00 18.667.190,00 (50.200.924,00)
5.1.1.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 134.316,00 0,00 0,00 0,00 (134.316,00)
5.1.1.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 402.948,00 0,00 0,00 0,00 (402.948,00)
5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 601.600.000,00 0,00 451.170.000,00 451.170.000,00 (150.430.000,00)
5.1.1.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 0,00 151.200.000,00 151.200.000,00 (50.400.000,00)
5.1.1.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 400.000.000,00 0,00 299.970.000,00 299.970.000,00 (100.030.000,00)
5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD 32.013.050.000,00 0,00 12.137.869.582,00 12.137.869.582,00 (19.875.180.418,00)
5.1.1.99.99 Belanja Pegawai BLUD 32.013.050.000,00 0,00 12.137.869.582,00 12.137.869.582,00 (19.875.180.418,00)
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 402.091.932.570,00 0,00 215.735.866.655,50 215.735.866.655,50 (186.356.065.914,50)
5.1.2.01 Belanja Barang 180.973.098.201,00 0,00 89.264.335.930,00 89.264.335.930,00 (91.708.762.271,00)
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.942.498.801,00 0,00 89.234.383.930,00 89.234.383.930,00 (91.708.114.871,00)
5.1.2.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 30.599.400,00 0,00 29.952.000,00 29.952.000,00 (647.400,00)
5.1.2.02 Belanja Jasa 110.764.642.270,00 0,00 56.322.347.760,00 56.322.347.760,00 (54.442.294.510,00)
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.207.791.075,00 0,00 50.756.187.741,00 50.756.187.741,00 (40.451.603.334,00)
5.1.2.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 571.004.736,00 0,00 167.284.869,00 167.284.869,00 (403.719.867,00)
5.1.2.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.306.492.000,00 0,00 656.289.464,00 656.289.464,00 (650.202.536,00)
5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 494.605.000,00 0,00 254.955.000,00 254.955.000,00 (239.650.000,00)
5.1.2.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.798.338.658,00 0,00 3.988.575.686,00 3.988.575.686,00 (6.809.762.972,00)
5.1.2.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 6.386.410.801,00 0,00 499.055.000,00 499.055.000,00 (5.887.355.801,00)
Pendidikan dan Pelatihan
5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 11.581.280.808,00 0,00 6.953.257.298,00 6.953.257.298,00 (4.628.023.510,00)
5.1.2.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.684.105.200,00 0,00 3.705.527.855,00 3.705.527.855,00 (2.978.577.345,00)
5.1.2.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.211.821.102,00 0,00 2.658.145.193,00 2.658.145.193,00 (1.553.675.909,00)
5.1.2.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 685.354.506,00 0,00 589.584.250,00 589.584.250,00 (95.770.256,00)
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 45.063.057.352,00 0,00 22.847.442.477,00 22.847.442.477,00 (22.215.614.875,00)
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.063.057.352,00 0,00 22.847.442.477,00 22.847.442.477,00 (22.215.614.875,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5 dari 9


REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5.1.2.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 5.674.547.196,00 0,00 2.322.174.620,00 2.322.174.620,00 (3.352.372.576,00)
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5.1.2.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 1.673.600.000,00 0,00 547.950.000,00 547.950.000,00 (1.125.650.000,00)
Lain/Masyarakat
5.1.2.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 4.000.947.196,00 0,00 1.774.224.620,00 1.774.224.620,00 (2.226.722.576,00)
Lain/Masyarakat
5.1.2.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 19.560.757.463,00 0,00 9.948.588.849,50 9.948.588.849,50 (9.612.168.613,50)
5.1.2.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 19.560.757.463,00 0,00 9.948.588.849,50 9.948.588.849,50 (9.612.168.613,50)
5.1.2.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 28.474.549.280,00 0,00 28.077.719.721,00 28.077.719.721,00 (396.829.559,00)
5.1.2.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 28.474.549.280,00 0,00 28.077.719.721,00 28.077.719.721,00 (396.829.559,00)
5.1.5 Belanja Hibah 19.757.522.945,00 0,00 157.951.000,00 157.951.000,00 (19.599.571.945,00)
5.1.5.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5.02.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 14.445.741.500,00 0,00 0,00 0,00 (14.445.741.500,00)
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5.1.5.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 14.445.741.500,00 0,00 0,00 0,00 (14.445.741.500,00)
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan
5.1.5.06 Belanja Hibah Dana BOS 4.464.075.000,00 0,00 0,00 0,00 (4.464.075.000,00)
5.1.5.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas 4.464.075.000,00 0,00 0,00 0,00 (4.464.075.000,00)
Swasta
5.1.5.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 847.706.445,00 0,00 157.951.000,00 157.951.000,00 (689.755.445,00)
5.1.5.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 847.706.445,00 0,00 157.951.000,00 157.951.000,00 (689.755.445,00)
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 10.974.596.711,00 0,00 10.725.124.008,00 10.725.124.008,00 (249.472.703,00)
5.1.6.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 10.974.596.711,00 0,00 10.725.124.008,00 10.725.124.008,00 (249.472.703,00)
5.1.6.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada 7.354.768.360,00 0,00 7.225.124.008,00 7.225.124.008,00 (129.644.352,00)
Individu
5.1.6.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada 3.619.828.351,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 (119.828.351,00)
Individu
5.2 BELANJA MODAL 100.470.807.390,00 0,00 38.729.983.210,00 38.729.983.210,00 (61.740.824.180,00)
5.2.1 Belanja Modal Tanah 1.550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.550.000.000,00)
5.2.1.01 Belanja Modal Tanah 1.550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.550.000.000,00)
5.2.1.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 1.550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.550.000.000,00)
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.455.635.533,00 0,00 13.061.766.406,00 13.061.766.406,00 (23.393.869.127,00)
5.2.2.01 Belanja Modal Alat Besar 2.341.112.924,00 0,00 548.764.210,00 548.764.210,00 (1.792.348.714,00)
5.2.2.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 2.341.112.924,00 0,00 548.764.210,00 548.764.210,00 (1.792.348.714,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 6 dari 9


REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5.2.2.02 Belanja Modal Alat Angkutan 7.307.997.768,00 0,00 6.879.140.000,00 6.879.140.000,00 (428.857.768,00)
5.2.2.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 7.307.997.768,00 0,00 6.879.140.000,00 6.879.140.000,00 (428.857.768,00)
5.2.2.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 75.928.000,00 0,00 0,00 0,00 (75.928.000,00)
5.2.2.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 65.928.000,00 0,00 0,00 0,00 (65.928.000,00)
5.2.2.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00)
5.2.2.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.225.665.675,00 0,00 2.280.262.954,00 2.280.262.954,00 (2.945.402.721,00)
5.2.2.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 966.006.800,00 0,00 489.512.400,00 489.512.400,00 (476.494.400,00)
5.2.2.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.864.561.165,00 0,00 1.122.005.354,00 1.122.005.354,00 (1.742.555.811,00)
5.2.2.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1.395.097.710,00 0,00 668.745.200,00 668.745.200,00 (726.352.510,00)
5.2.2.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 247.867.390,00 0,00 49.511.500,00 49.511.500,00 (198.355.890,00)
5.2.2.06.01 Belanja Modal Alat Studio 100.677.000,00 0,00 9.379.500,00 9.379.500,00 (91.297.500,00)
5.2.2.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 41.464.000,00 0,00 40.132.000,00 40.132.000,00 (1.332.000,00)
5.2.2.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi 105.726.390,00 0,00 0,00 0,00 (105.726.390,00)
5.2.2.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 12.728.901.000,00 0,00 873.234.000,00 873.234.000,00 (11.855.667.000,00)
5.2.2.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 9.230.442.455,00 0,00 595.734.000,00 595.734.000,00 (8.634.708.455,00)
5.2.2.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 3.498.458.545,00 0,00 277.500.000,00 277.500.000,00 (3.220.958.545,00)
5.2.2.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 2.029.691.537,00 0,00 0,00 0,00 (2.029.691.537,00)
5.2.2.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 1.116.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.116.000.000,00)
5.2.2.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 788.261.537,00 0,00 0,00 0,00 (788.261.537,00)
5.2.2.08.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 125.430.000,00 0,00 0,00 0,00 (125.430.000,00)
5.2.2.10 Belanja Modal Komputer 4.684.560.000,00 0,00 1.840.353.755,00 1.840.353.755,00 (2.844.206.245,00)
5.2.2.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 2.927.460.000,00 0,00 1.037.696.460,00 1.037.696.460,00 (1.889.763.540,00)
5.2.2.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.757.100.000,00 0,00 802.657.295,00 802.657.295,00 (954.442.705,00)
5.2.2.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 293.000.000,00 0,00 286.307.850,00 286.307.850,00 (6.692.150,00)
5.2.2.13.01 Belanja Modal Sumur 293.000.000,00 0,00 286.307.850,00 286.307.850,00 (6.692.150,00)
5.2.2.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 1.070.000.000,00 0,00 163.050.087,00 163.050.087,00 (906.949.913,00)
5.2.2.14.02 Belanja Modal Alat Bantu Produksi 1.070.000.000,00 0,00 163.050.087,00 163.050.087,00 (906.949.913,00)
5.2.2.16 Belanja Modal Alat Peraga 91.841.000,00 0,00 91.242.000,00 91.242.000,00 (599.000,00)
5.2.2.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 91.841.000,00 0,00 91.242.000,00 91.242.000,00 (599.000,00)
5.2.2.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.000.000,00)
5.2.2.17.01 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.000.000,00)
5.2.2.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 293.855.239,00 0,00 0,00 0,00 (293.855.239,00)
5.2.2.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.18.02 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 293.855.239,00 0,00 0,00 0,00 (293.855.239,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 7 dari 9


REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5.2.2.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 57.215.000,00 0,00 49.900.050,00 49.900.050,00 (7.314.950,00)
5.2.2.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 57.215.000,00 0,00 49.900.050,00 49.900.050,00 (7.314.950,00)
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 27.153.345.891,00 0,00 9.107.811.108,00 9.107.811.108,00 (18.045.534.783,00)
5.2.3.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 25.719.749.971,00 0,00 8.642.366.972,00 8.642.366.972,00 (17.077.382.999,00)
5.2.3.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 25.719.749.971,00 0,00 8.642.366.972,00 8.642.366.972,00 (17.077.382.999,00)
5.2.3.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 1.433.595.920,00 0,00 465.444.136,00 465.444.136,00 (968.151.784,00)
5.2.3.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 1.433.595.920,00 0,00 465.444.136,00 465.444.136,00 (968.151.784,00)
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 34.617.824.378,00 0,00 16.560.405.696,00 16.560.405.696,00 (18.057.418.682,00)
5.2.4.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 32.250.809.480,00 0,00 14.637.881.395,00 14.637.881.395,00 (17.612.928.085,00)
5.2.4.01.01 Belanja Modal Jalan 32.000.809.480,00 0,00 14.567.943.152,00 14.567.943.152,00 (17.432.866.328,00)
5.2.4.01.02 Belanja Modal Jembatan 250.000.000,00 0,00 69.938.243,00 69.938.243,00 (180.061.757,00)
5.2.4.02 Belanja Modal Bangunan Air 2.310.500.000,00 0,00 1.922.524.301,00 1.922.524.301,00 (387.975.699,00)
5.2.4.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 1.604.500.000,00 0,00 1.460.954.882,00 1.460.954.882,00 (143.545.118,00)
5.2.4.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 186.000.000,00 0,00 176.652.096,00 176.652.096,00 (9.347.904,00)
5.2.4.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan 520.000.000,00 0,00 284.917.323,00 284.917.323,00 (235.082.677,00)
Penanggulangan Bencana Alam
5.2.4.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4.03 Belanja Modal Instalasi 56.514.898,00 0,00 0,00 0,00 (56.514.898,00)
5.2.4.03.10 Belanja Modal Instalasi Lain 56.514.898,00 0,00 0,00 0,00 (56.514.898,00)
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 694.001.588,00 0,00 0,00 0,00 (694.001.588,00)
5.2.5.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (80.000.000,00)
5.2.5.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (80.000.000,00)
5.2.5.04 Belanja Modal Biota Perairan 466.141.588,00 0,00 0,00 0,00 (466.141.588,00)
5.2.5.04.08 Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba- lumba, Pesut, Duyung, 466.141.588,00 0,00 0,00 0,00 (466.141.588,00)
dan Sebangsanya)
5.2.5.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 147.860.000,00 0,00 0,00 0,00 (147.860.000,00)
5.2.5.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 147.860.000,00 0,00 0,00 0,00 (147.860.000,00)
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 11.600.000.000,00 0,00 1.059.100.000,00 1.059.100.000,00 (10.540.900.000,00)
5.3.1 Belanja Tidak Terduga 11.600.000.000,00 0,00 1.059.100.000,00 1.059.100.000,00 (10.540.900.000,00)
5.3.1.01 Belanja Tidak Terduga 11.600.000.000,00 0,00 1.059.100.000,00 1.059.100.000,00 (10.540.900.000,00)
5.3.1.01.01 Belanja Tidak Terduga 11.600.000.000,00 0,00 1.059.100.000,00 1.059.100.000,00 (10.540.900.000,00)
5.4 BELANJA TRANSFER 240.914.408.525,00 0,00 182.152.629.672,00 182.152.629.672,00 (58.761.778.853,00)
5.4.1 Belanja Bagi Hasil 2.650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.650.000.000,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 8 dari 9


REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5.4.1.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 2.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.400.000.000,00)
Kabupaten/Kota dan Desa
5.4.1.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 2.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.400.000.000,00)
5.4.1.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (250.000.000,00)
Pemerintah Desa
5.4.1.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (250.000.000,00)
Pemerintah Desa
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 238.264.408.525,00 0,00 182.152.629.672,00 182.152.629.672,00 (56.111.778.853,00)
5.4.2.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota 238.264.408.525,00 0,00 182.152.629.672,00 182.152.629.672,00 (56.111.778.853,00)
kepada Desa
5.4.2.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau 238.264.408.525,00 0,00 182.152.629.672,00 182.152.629.672,00 (56.111.778.853,00)
Kabupaten/Kota kepada Desa
SURPLUS / DEFISIT (50.808.259.508,50) 0,00 37.202.098.517,55 37.202.098.517,55 88.010.358.026,05
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 61.979.023.985,94 0,00 61.979.023.985,94 61.979.023.985,94 0,00
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 61.979.023.985,94 0,00 61.979.023.985,94 61.979.023.985,94 0,00
6.1.1.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan 61.979.023.985,94 0,00 61.979.023.985,94 61.979.023.985,94 0,00
Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6.1.1.07.02 Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 61.979.023.985,94 0,00 61.979.023.985,94 61.979.023.985,94 0,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 61.979.023.985,94 0,00 61.979.023.985,94 61.979.023.985,94 0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 11.170.764.477,44 0,00 99.181.122.503,49 99.181.122.503,49 88.010.358.026,05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 9 dari 9

Anda mungkin juga menyukai