Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukan bahwa secara umum seluruh unit
kerja di lingkup Sekretariat Daerah telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan
seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya. Namun demikian perbaikan
dalam perumusan indikator kinerja masih perlu dilaksanakan lebih lanjut, untuk lebih
mengarah pada optimalisasi perwujudan peran dan fungsi setda dalam perencanaan,
pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kebijakan daerah.
Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan self assesment atas
hasil kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi rujukan yang efektif menuju upaya
perbaikan berkelanjutan oleh seluruh aparatur pelaksana untuk mewujudkan
optimalisasi kinerja Sekretariat Daerah yang memiliki peran sentral dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bandung.
A. Latar Belakang
C. Data Organisasi
1. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagai SKPD ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Sekretariat
Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang berkedudukan selaku
unsur staf pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan
kewenangannya, Sekretaris Daerah didukung oleh pejabat-pejabat dan staf
yang tersebar pada jajaran/komponen Asisten Pemerintahan, Asisten
Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dan Asisten
Administrasi. Struktur jabatan pada organisasi Sekretariat Daerah adalah
sebagai berikut :
a. Asisten Pemerintahan
Dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah
di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan
pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang
pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk hukum,
permasalahan dan dokumentasi hukum, serta fasilitasi dan
pengembangan otonomi daerah.
Adapun jenjang struktur jabatan pada tingkat Bagian di Lingkup Asisten
Pemerintahan adalah sebagai berikut :
1) Bagian Pemerintahan Umum, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang
terdiri dari :
c. Asisten Administrasi
Dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah
di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan
pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang di
bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan
kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan
pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan,
publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset
pemerintah daerah.
Adapun struktur jabatan pada tingkat Bagian di Lingkup Asisten
Administrasi adalah sebagai berikut :
1) Bagian Umum, terdiri dari :
a. Sub. Bagian Rumah Tangga dan Persandian;
b. Sub. Bagian Keuangan;
c. Sub. Bagian Kepegawaian.
2) Bagian Humas, terdiri dari :
a. Sub. Bagian Tata usaha Pimpinan;
b. Sub. Bagian Protokol;
c. Sub. Bagian Publikasi dan Pemberitaan.
3) Bagian Pengelolaan Aset, terdiri dari :
a. Sub. Bagian Analisa Kebutuhan;
b. Sub. Bagian Inventarisasi dan Penghapusan;
c. Sub. Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian.
(4) Bagian Organisasi
a. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
b. Sub Bagian Kelembagaan;
c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan Pendayagunaan
Aparatur.
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2012 berupa Pengantar; Maksud dan Tujuan;
Data Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 dan Peraturan
Bupati Nomor 4 Tahun 2008 meliputi: struktur hirarkhi organisasi, uraian tugas pokok,
fungsi dan wewenang Sekretariat Daerah; serta Sistematika Penyajian.
BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Sekretariat
Daerah Tahun 2012 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas
Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Data-data pendukung penjelasan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Sekretariat
pada tahun 2012.
1. Visi
2. Misi
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang
akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah, kemudian
dirumuskan 10 (sepuluh) tujuan strategis (strategic goals) Sekretariat Daerah sebagai
pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program kegiatan di Lingkungan
Sekretariat Daerah, sebagai berikut :
a) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan
kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum daerah;
b) Terwujudnya Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Yang
Implementatif di Kabupaten Bandung;
c) Terwujudnya Penataan dan Pengembangan Otonomi Daerah serta Tugas
Pembantuan di Daerah;
d) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan
kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial;
e) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan
kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian pelaksanaan
pembangunan;
C. Kebijakan Strategis
Rincaian alokasi anggaran menurut program dan kegiatan dapat dilihat pada
lampiran Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.
Indikator Kinerja
Sasaran
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya kualitas Jumlah kegiatan lomba 1 keg 1 keg 100%
fasilitasi pembinaan perangkat daerah(kelurahan)
perangkat daerah Jumlah bimtek pelayanan 2 keg 2 keg 100%
publik
Jumlah laporan 2 laporan 2 laporan 100%
penyelenggaraan
pemerintahan daerah (LPPD)
Meningkatnya Kualitas Jumlah Laporan Keterangan 1 laporan 1 laporan 100%
pelayanan dan Pertanggungjawaban (LKPJ)
pengembangan Bupati Tahun 2011
kerjasama dan Jumlah fasilitasi rapat 100% 100% 100%
hubungan antar Muspida
lembaga Jumlah fasilitasi kerjasama 100% 100% 100%
daerah
Indikator Kinerja
Sasaran
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya fasilitasi Jumlah penerbitan produk 253,2%
analisa dan pengkajian hukum :
produk hukum dan e) Keputusan Bupati 350 SK 570 SK 162,8%
peraturan perundang- f) Kesepakatan Bersama 10 11 110%
undangan g) Perjanjian 10 45 450%
h) Keputusan Sekda 0 29 290%
Jumlah Penerbitan LD tahun 20 20 100%
berjalan
Jumlah Penerbitan BD tahun 25 25 100%
berjalan
Terlaksananya program 1 keg 1 Keg 100%
legislasi daerah
Jumlah Penetapan Perda 23 32 139,1%
Jumlah Penetapan Perbup 25 60 240%
Meningkatnya fasilitasi Jumlah penyelesaian perkara 15 PH 17 PH 113,3%
pembinaan hukum
permasalahan hukum Jumlah penyelesaian legal 8 LO 8 LO 100%
opinion
Indikator Kinerja
Sasaran
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya fasilitasi Jumlah fasilitasi dan 1 keg 1 keg 100%
pengembangan konsolidasi penanganan
otonomi daerah potensi panas bumi
Tabel 7
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 4
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan
Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
Indikator Kinerja
Sasaran
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya Kualitas Jumlah pelaksanaan kegiatan 7 keg 7 keg 100%
Koordinasi Pendidikan dialog/audensi antara KDH
Dan Keagamaan dengan tokoh masyarakat,
pimpinan /anggota
organanisasi sosial dan
masyarakat.
Jumlah kegiatan FKUU 11 11 100%
Jumlah dokumen data hasil 1 dok 1 dok 100%
pendataan sarana dan
prasarana keagamaan
Jumlah pelaksanaan kegiatan 1 keg 0 keg 0%
Pekan Olah Raga dan Seni
Pondok Pesantren Daerah
(Pospeda)
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja rata-rata atas
capaian kinerja tujuan 4; Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis
operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian
teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan
pelayanan kesejahteraan sosial, diuraikan lebih lanjut melalui 3 (tiga), dengan ukuran
keberhasilannya diukur berdasarkan 7 indikator sasaran. Rata-rata capaian kinerja
tujuan berdasarkan pengukuran dari seluruh indikator sasaran pada tahun ini adalah
sebesar 84%, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator sasaran dapat dilihat
sebagaimana tabel di atas.
Tabel 8
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 5
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan
Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pengendalian
Pelaksanaan Pembangunan
Indikator Kinerja
Sasaran
Uraian Target Realisasi %
Jumlah pedoman pengadaan 1 1 100%
Meningkatnya Kualitas barang dan jasa melalui e-proc pedoman pedoman
Penyusunan Program Jumlah fasilitasi pengadaan 71 Pokja 71 Pokja 100%
Pembangunan Daerah barang/jasa secara elektronik ULP ULP
kepada Pokja ULP SKPD
Jumlah sosialisasi tentang 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
regulasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
Jumlah 40 % pengadaan Rp. Rp. 87 %
barang dan jasa dilaksanakan 979.895.2 342.249.5
melalui e-proc 78.676,00 02.536,00(
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran atas capaian kinerja
Tujuan 5; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional,
Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis
Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, yang diuraikan lebih lanjut dengan 3 sasaran
dengan ukuran keberhasilan dihitung dari 11 indikator sasaran diperoleh persentase
rata-rata capaian kinerja sebesar 99 %, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator
kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas.
Indikator Kinerja
Sasaran
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya Kualitas Peningkatan kualitas sarana-
Koordinasi Sarana prasarana perekonomian:
Perekonomian
- Jumlah dok hasil pendataan
1 1
sarana prasarana 100%
Dokumen Dokumen
perekonomian
- Jumlah persentase sarana-
prasarana perekonomian 80% 72% 90%
yang baik
Peningkatan kualitas bantuan
masyarakat:
- Jumlah verifikasi dan
rekomendasi proposal 717 717
100%
permohonan bantuan Penerima Penerima
keuangan masyarakat
- Jumlah monitoring
pemanfaatan bantuan 3 kali 3 kali 100%
keuangan
Peningkatan kualitas dan
kuantitas pengembangan
Gerakan Multi Agrobisnis
(GEMAR):
239 301
- Jumlah Anggota Gapoktan 126%
Anggota Anggota
- Jumlah Unit Usaha
Pertanian yang 9 Jenis 9 Jenis 100%
dikembangkan
- Jumlah Fasilitasi
Pembinaan Manajemen
Usaha dan Peningkatan 4 kali 4 Kali 100%
Kelembagaan yang
dilakukan
- Realisasi Perkembangan
3.772.370. 4.013.118.
Keuangan Bantuan 106%
000 000
Program GEMAR
Fasilitasi Peningkatan kualitas
pengelolaan DBHCHT :
- Data Potensi Produktivitas
1 1
Tembakau dan Kelompok 100%
Dokumen Dokumen
Petani Tembakau
- Jumlah Kecamatan yang 15 16
mempunyai Potensi Kecamata Kecamata 107%
Pertanian Tembakau n n
Indikator Kinerja
Sasaran
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya Kualitas Jumlah Perda pembentukan/ 3 Perda 3 Perda 100%
Penataan Kelembagaan perubahan struktur OPD sesuai
Organisasi Perangkat ketentuan yang berlaku
Daerah Jumlah Perbup penetapan/ 3 Perbup 3 Perbup 100%
perubahan tupoksi
Meningkatnya Kualitas Jumlah regulasi ketatalaksanaan 4 Perbup 4 Perbup 100%
Penataan Sistem Jumlah sosialisasi dan seminar 2 Keg 2 Keg 100%
Ketatalaksanaan ketatalaksanaan
Organisasi Perangkat
Jumlah perumusan penyusunan 1 Perbub 1 perbub 100%
Daerah
kebijakan SOP
Jumlah fasilitasi kegiatan 1 keg 1 keg 100%
penilaian CPP dan CBAN
Meningkatnya Kualitas Jumlah dok laporan 4 dok 4 dok 100%
Analisa Formasi Jabatan penyelenggaraan pemerintahan
Dan Pendayagunaan Jumlah dok ANJAB SKPD 10 Dok 11 dok 110%
Aparatur Jumlah fasilitasi penyusunan 1 Perbup 2 Perbup 200%
Perbub atas Perubahan
Regulasi TP-PNS
Jumlah fasilitasi penyusunan 1 Kepbub 2 Kepbub 200%
Kepbub atas Perubahan
Regulasi TP-PNS
Rata-Rata 110%
Sumber : Data Bagian Organisasi Th 2013
Indikator Kinerja
Sasaran
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya Kualitas Jumlah dokumen pelaporan 1 dok 1 dok 100%
Analisa Kebutuhan Aset aset/barang daerah
Daerah Jumlah dokumen DKBMD dan 2 dok 2 dok 100%
DKPBMD tahun 2012
Jumlah RKBMD dan RKPBMD 2 dok 2 dok 100%
tahun 2013
Meningkatnya Kualitas Jumlah Inventarisasi 3 dok 5 dok 166,7%
pelayanan inventarisasi pengumpulan data barang
dan penghapusan milik daerah menurut SKPD di
barang aset daerah lingkungan Pemda
Sosialisasi aplikasi SIMDA 210 orang 193 orang 193%
Barang Milik Daerah
Data hasil pendampingan
pengelolaan barang milik
daerah oleh BPKP Perwakilan
Propinsi Jawa Barat :
- Persentase jumlah aset 100% 99,99% 99,99%
ternilai
- Persentase jumlah aset 100% 100% 100%
tercatat
- Jumlah dok penilaian dan 1 dok 1 dok 100%
pencatatan aset daerah
Jumlah aset/barang yang 33 buah 120 buah 363,6%
dihapuskan
Jumlah dokumen hasil 1 dok 1 dok 100%
kegiatan rekonsiliasi
pelimpahan aset tetap dari
Kab. Bandung ke Kab.
Bandung Barat
Meningkatnya Kualitas Jumlah Penaksiran / penilaian 17 bidang 17 bidang 100%
pengembangan atas aset tanah Pemda
pemanfaatan, Jumlah penyelesaian 9 8 88,9%
pengawasan dan permasalahan aset Permasalah Permasalah
pengendalian aset pertanahan an an
pemerintah daerah Jumlah pemberkasan 25 berkas 10 berkas 40%
sertifikasi aset tanah Pemda
Jumlah pendataan 80 SKPD 80 SKPD 100%
penggunaan kendaraan dinas
milik Pemerintah Kabupaten
Bandung
Meningkatnya Jumlah pendapatan dari sewa Rp. Rp.1.420.72 507%
pendapatan dari sewa tanah, penghapusan barang 280.000.00 9.888,-
tanah, penghapusan milik daerah, dan pendapatan 0,-
Tabel 12
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 9
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan,
Keprotokolan, dan Publikasi serta Pemberitaan
Indikator Kinerja
Sasaran
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya Kualitas Persentase pelayanan
Fasilitasi Kegiatan administrasi surat-menyurat 100% 100% 100%
Ketatausahaan Sekretariat
Pimpinan Jumlah penyusunan sambutan
240 406 169 %
Sekretariat
Jumlah pelaksanaan rapat
koordinasi pejabat 4 Rakorda 4 Rakorda 100 %
Pemerintah Daerah
Jumlah kunjungan kerja 31 26
84 %
internal Pemerintah Daerah kecamatan kecamatan
Jumlah kunjungan kerja
dengan Pememerintah Pusat
3 Kunker 3 kunker 100%
dan Pemerintah Daerah
lainnya
Meningkatnya Kualitas Jumlah penyediaan jenis
68 jenis 68 Jenis 100%
Publikasi Dan bahan bacaan
Pemberitaan Kegiatan Jumlah penyediaan sarana 180 223
124 %
Pemerintahan Daerah penyebarluasan informasi : release release
Pembuatan Press release 1.243 1000
80 %
untuk dimuat di Media masa lembar foto lembar foto
& Media Elektronik 8.438 8.000
95 %
kliping kliping
Terfasilitasinya Fasilitasi kegiatan kunjungan 100 % 100 % 100 %
Kegiatan Keprotokolan
Fasilitasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
kegiatan upacara dan acara 100 % 100 % 100 %
ceremonial Pemerintah
Tabel 13
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 10
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan
Persandian, Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah, serta Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian Sekretariat Daerah
Indikator Kinerja
Sasaran
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya Jumlah pelayanan jasa 3 keg, 12 3 keg 100%
Kualitas Fasilitasi komunikasi sumberdaya air, bulan
Penyelenggaraan dan listrik
Kerumahtanggan dan Jumlah kegiatan jasa sewa 193 keg 193 keg 100%
Persandian peralatan dan perlengkapan
kantor
Jumlah bahan dan jasa 100 jenis, 81 100 jenis, 100%
pelayanan kebersihan selama 1 orang 81 orang
th
Jumlah ketersediaan ATK 192 jenis 192 jenis 100%
Jumlah barang cetakan dan 54 Jenis 54 Jenis 100%
penggandaan
Jumlah komponen listrik 14 jenis 14 jenis 100%
Jumlah makan minuman 15 kegiatan 15 kegiatan 100%
penunjang kegiatan penerimaan
tamu dan rapat dinas
Jumlah kendaraan dinas roda 4 1 jenis 1 jenis 100%
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja rata-rata atas
capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan
Kerumahtanggan dan Persandian, Pengelolaan Keuangan dan Kepegawaian adalah
99,98 %.
Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2012 pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Bandung berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran, diuraikan dalamm
penjelasan selanjutnya.
Analisa capaian kinerja terhadap tujuan 1 diuraikan lebih lanjut melalui tiga
sasaran dengan rincian penjelasan capaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator-
indikator kinerja sasaran sebagaimana penjelasan dibawah ini.
Tabel 14
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 1 Sasaran 1
Meningkatnya kualitas fasilitasi pembinaan perangkat daerah
Realisasi
Indikator Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah kegiatan lomba 1 keg 1 keg 100% 100% 72%
perangkat kewilayahan
Jumlah bimtek pelayanan 1 keg 1 keg 100% - -
publik
Jumlah laporan 2 laporan 2 laporan 100% 100% 100%
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Rata-Rata 100% 66,6% 57,3%
Sumber : Data Bagian Pemerintahan Umum Th 2013
Kegiatan lomba perangkat kewilayahan berbentuk lomba kelurahan, yang
merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat lembaga kewilayahan, melalui
penilaian atas kinerja kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Lomba
ini dilaksanakan setiap tahun dan berjenjang dari mulai tingkat kecamatan sampai
dengan tingkat Kabupaten Bandung.
Kegiatan bimbingan teknis pelayanan publik, merupakan salah satu kegiatan
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh perangkat kewilayahan. Perangkat kewilayahan yang terdiri dari
Kecamatan dan Kelurahan merupakan kepanjangan tangan Bupati Bandung, sebagai
Realisasi
Indikator Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah Laporan Keterangan 1 laporan 1 laporan 100% 100% 0
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati Tahun 2011
Jumlah fasilitasi rapat 100% 100% 100% 100% 72%
Muspida
Jumlah fasilitasi kerjasama 100% 100% 100% 100% 100%
daerah
Jumlah Sosialisasi pemilu 1 keg 1 keg 100% 0 0
Tabel 16
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 1 Sasaran 3
Terfasilitasinya pelayanan pertanahan
Realisasi
Indikator Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah fasilitasi proses 100% 100% 100% 100% 100%
penetapan lokasi pengadaan
tanah instansi pemerintah
Jumlah bimtek hukum 1 keg 1 keg 100% 100% 100%
pertanahan bagi aparatur
kewilayahan
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah penerbitan produk
hukum :
a) Keputusan Bupati 350 SK 570 SK 162,8 149 126
b) Kesepakatan Bersama 10 11 110 170 250
c) Perjanjian 10 45 450 170 240
d) Keputusan Sekda 0 29 290 130 100
Jumlah Penerbitan LD tahun 20 20 100 100 80
berjalan
Jumlah Penerbitan BD tahun 25 BD 25 100 100 100
berjalan
Terlaksananya program 1 keg 1 Keg 100 100 100
legislasi daerah
Jumlah Penetapan Perda 23 32 139,1 100 100
Jumlah Penetapan Perbup 25 60 240 256 280
Rata-Rata 187,9% 141,6% 152,8%
Sumber : Data Bagian Hukum Th 2013
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah penyelesaian perkara 15 PH 17 PH 113,3% 100% 116,6%
hukum
Jumlah penyelesaian legal 8 LO 8 LO 100% 100% 100%
opinion
Jumlah diseminasi RANHAM di 2 kec 2 Kec 100% 100% 100%
kecamatan
Jumlah kadarkum 15 kec 15 kec 100% 0 0
Jumlah pengukuhan RANHAM 1 keg 1 keg 100% 0 0
Rata-Rata 102,66% 60% 63,32%
Sumber : Data Bagian Hukum Th 2013
Tabel 19
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 2 Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas pelayanan dokumentasi hukum
Tahun 2012
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah kodifikasi produk
hukum daerah dan pusat:
Tabel 20
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 Sasaran 1
Terfasilitasinya desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah dokumen kajian 1 dok 1 dok 100 - -
potensi dan optimalisasi PBB-
P2
Jumlah sosialisasi persiapan 2 keg 2 keg 100 - -
pengalihan PBB-P2
Rata-Rata 100% 0% 0%
Sumber : Data Bagian Otonomi Daerah Th 2013
Tabel 21
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 Sasaran 2
Terfasitasinya pengembangan otonomi daerah
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah fasilitasi dan 1 keg 1 keg 100 - -
konsolidasi penanganan
potensi panas bumi
Jumlah dokumen kajian 1 dok 1 dok 100 100 -
potensi dan optimalisasi PAD
Jumlah laporan inventarisasi 1 laporan 1 laporan 100 100 -
nama rupabumi
Jumlah bimtek toponimi bagi 1 keg 1 keg 100 - -
para kasi sosbud kecamatan
Rata-Rata 100% 40% 0%
Sumber : Data Bagian Otonomi Daerah Th 2013
Tabel 22
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 Sasaran 3
Terfasilitasinya penataan dan pengembangan daerah
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah raperda pemekaran 4 dok 3 dok 75 100 -
desa
Jumlah dokumen kajian 3 dok 3 dok 100 100 100
pemekaran desa
Jumlah bimtek 1 keg 1 keg 100 - -
pengembangan aparatur
kecamatan
Jumlah fasilitasi peresmian 3 keg 3 keg 100 - -
desa hasil pemekaran
Rata-Rata 93,75% 50% 25%
Sumber : Data Bagian Otonomi Daerah Th 2013
Realisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah pelaksanaan kegiatan 7 keg 7 keg 100% 100% 100%
dialog/audensi antara KDH
dengan tokoh masyarakat,
pimpinan /anggota
organanisasi sosial dan
masyarakat.
Jumlah kegiatan FKUU 11 11 100% 100% 100%
Jumlah dokumen data hasil 1 dok 1 dok 100% -- --
pendataan sarana dan
prasarana keagamaan
Jumlah pelaksanaan kegiatan 1 keg 0 keg 0% -- --
Pekan Olah Raga dan Seni
Pondok Pesantren Daerah
(Pospeda)
Rata-Rata
Sumber : Data Bagian Koordinasi Sosial Th 2013
Tabel 24
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4 Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana
Realisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah fasilitasi kejadian 148 148
100% 100% 100%
bencana dan pasca bencana kejadian kejadian
Rata-Rata
Sumber : Data Bagian Koordinasi Sosial Th 2013
Tabel 25
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4 Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial
Realisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah monitoring dan
evaluasi penerima hibah
704 614
sarana dan prasarana 87,22% 97,32% 100%
proposal proposal
keagamaan (Masjid, Pontren,
MD, MT)
Jumlah monitoring dan
evaluasi penerima bantuan 9 proposal 9 proposal 100% 100% 100%
sosial
Rata-Rata
Sumber : Data Bagian Sosial Tahun 2013
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2012 2011
Jumlah pedoman pengadaan 1 dok 1 dok 100 100 -
barang dan jasa melalui e-proc
Jumlah fasilitasi pengadaan 71 Pokja 71 Pokja 100 100 -
barang/jasa secara elektronik SKPD SKPD
kepada Pokja ULP SKPD
Jumlah sosialisasi tentang 1 Keg 1 keg 100 100 100
regulasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
Jumlah 40 % target Rp. Rp. Rp. 87 -
pengadaan barang/jasa 979.895.2 342.249.5 342.249.5
melalui e-proc 78.676,00 02.536,00 02.536,00(
34,93 %)
Jumlah pedoman standar 1 Kepbub 1 Kepbup 100 100 100
belanja daerah
Sumber : Data Bagian Pembangunan Th 2013
Tabel 27
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 5 Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pembangunan Daerah
Realisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2012 2011
Jumlah keg monitoring, 100% 100% 100 100% 100%
terhadap pelaksanaan
kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah lokus monitoring 10 SKPD 10 SKPD 100 100% 100%
pelaksanaan kegiatan bantuan
Gubernur
Jumlah dokumen hasil 1 dok 1 dok 100 100% 100%
kegiatan monitoring kegiatan
pembangunan
Sumber : Data Bagian Pembangunan Th 2013
Analisis atas tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan 5 Sasaran 2 diukur
melalui 3 indikator kinerja, sasaran tingkat capaian kinerja rata-rata atas capaian
kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pembangunan Daerah adalah 100
%.
Realisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2012 2011
Jumlah kegiatan evaluasi dan 71 SKPD 71 SKPD 100% 100% -
pelaporan pelaksanaan
kegiatan/pekerjaan yang
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah Evaluasi dan 10 SKPD 10 SKPD 100% 100% -
monitoring pelaks bantuan
Gubernur
Jumlah lokus pengendalian, 31 Kec 31 Kec 100% 100 % 100 %
pelaporan keg pembangunan
dana CSR
Rata-Rata 100%
Sumber : Data Bagian Pembangunan Th 2013
% Realisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaia 2011 2010
n
Peningkatan kualitas sarana-
prasarana perekonomian:
- Jumlah dok hasil pendataan
sarana prasarana 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen
perekonomian
- Jumlah persentase sarana-
prasarana perekonomian 80% 72% 90% 75% 80%
yang baik
Peningkatan Efektivitas dan
Efisiensi Penyaluran Bantuan
Keuangan kepada
Masyarakat:
- Jumlah verifikasi dan
rekomendasi proposal
717 CP 717 CP 100% 667 CP 369 CP
permohonan bantuan
keuangan masyarakat
- Jumlah monitoring
pemanfaatan bantuan 3 kali 3 kali 100% 4 kali 4 kali
keuangan
Peningkatan kualitas dan
kuantitas pengembangan
Gerakan Multi Aktivitas
Agrobisnis (GEMAR):
287 201
- Jumlah Anggota Gapoktan 239 Anggota 301 Anggota 126%
Anggota Anggota
- Jumlah Unit Usaha
Pertanian yang 9 Jenis 9 Jenis 100% 7 Jenis 7 Jenis
dikembangkan
- Jumlah Fasilitasi Pembinaan
Manajemen Usaha dan
4 kali 4 Kali 100% 6 Kali 12 Kali
Peningkatan Kelembagaan
yang dilakukan
- Realisasi Perkembangan
4.013.118.00 3.923.470.0 3.772.370.0
Keuangan Bantuan Program 3.772.370.000
0
106%
00 00
GEMAR
Peningkatan kualitas
pengelolaan DBHCHT :
- Data Potensi Produktivitas
Tembakau dan Kelompok 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen -
Petani Tembakau
- Jumlah Kecamatan yang
16 15 14
mempunyai Potensi 15 Kecamatan
Kecamatan
107%
Kecamatan Kecamatan
Pertanian Tembakau
- Jumlah Kegiatan Sosialisasi
Ketentuan di Bidang Cukai 32 Kali 32 kali 100% 17 kali -
Tembakau
- Jumlah Total Petani
900 KK -
3252 KK 1200 KK 37%
Tembakau yang telah
Tabel 30
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 6 Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Promosi dan Distribusi Pengembangan Perekonomian
% Realisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian 2011 2010
Peningkatan Promosi dan
Produktivitas Produk Unggulan
Daerah
Jumlah Keikutsertaan SKPD
24 Kali 18 Kali 75%
dalam Pameran
Jumlah Jenis Produk Unggulan
81 Produk 85 Produk 105%
Daerah
Sebaran Wilayah Pemasaran
4 Wilayah 6 Wilayah 150%
Produk Unggulan
Jumlah Fasilitasi Pembinaan
kepada UMKM Produk 2 Kali 2 Kali 100%
Unggulan
JUMLAH 107%
Sumber : Data Bagian Koordinasi Perekonomian Tahun 2013
Tabel 31
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 6 Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan BUMD
% Realisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian 2011 2010
Penataan Ulang PD. BPR
Jumlah Dokumen Penyusunan
1 Dokumen 1 Dokumen 100% - -
Aset Awal PD. BPR
Jumlah Dokumen Penyusunan 1 1
1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Aset PD. BPR Dalam likuidasi Dokumen Dokumen
Tabel 32
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 7 Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah Fasilitasi Penyusunan 3 Perda 3 Perda 100 100 100
Perda penataan perubahan
struktur OPD sesuai ketentuan
yang berlaku
Jumlah Fasilitasi Perbup 3 Perbup 3 Perbup 100 100 100
Tabel 33
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 7 Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Penataan Sistem Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah fasilitasi perumusan 4 Perbup 4 Perbup 100% 100% 100%
regulasi ketatalaksanaan
Jumlah sosialisasi dan seminar 2 Keg 2 Keg 100% 100% 100%
ketatalaksanaan
Jumlah perumusan 1 Perbub 1 perbub 100% 100% 100%
penyusunan kebijakan SOP
Jumlah fasilitasi kegiatan 1 keg 1 keg 100% 100% -
penilaian CPP dan CBAN
Jumlah 100% 100% 100%
Sumber : Data Bagian Organisasi Tahun 2013
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah dok laporan 4 dok 4 dok 100% 100% 0
penyelenggaraan
pemerintahan
Jumlah dok ANJAB SKPD 10 Dok 11 dok 110% 100% 0
Jumlah fasilitasi perumusan 1 Perbup 2 Perbup 200% 100% 100%
dan penyusunan Perbub atas
Perubahan Regulasi TP-PNS
Jumlah fasilitasi perumusan 1 Kepbub 2 Kepbub 200% 100% 100%
dan penyusunan Kepbub atas
Perubahan Regulasi TP-PNS
Jumlah 135% 100% 67%
Sumber : Data Bagian Organisasi Tahun 2013
Dari Tabel analisis hasil capaian kinerja tujuan 7 Sasaran 3 Meningkatnya
Kualitas Penataan Pendayagunaan Aparatur, yang diukur melalui 5 indikator kinerja
sasaran, dapat dijelaskan bahwa seluruh target pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai
dengan rencana, dengan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 135%. Penjelasan
dari tabel di atas adalah sebagi berikut :
1. Penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan
pada sasaran ini adalah :
a) Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah, sebanyak satu kali kegiatan pada setiap
awal tahun, dengan hasil 1 buah dokumen Laporan Kinerja (LAKIP) SKPD
Sekretariat Daerah;
b) Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Bandung, dilaksanakan satu kali
kegiatan pada awal tahun kegiatan, dengan hasil 1 buah dokumen LAKIP
Pemerintah Kabupaten Bandung.
Realisasi (100%)
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah dokumen laporan hasil 1 1 100% 100% 100%
pengadaan barang milik Dokumen Dokumen
daerah
Jumlah dokumen DKBMD dan 4 4 100% 100% 100%
DKPBMD serta RKBMD dan Dokumen Dokumen
RKPBMD
Jumlah Rata-Rata 100% 100% 100%
Sumber : Data Bagian Aset Tahun 2013
Tabel 36
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 8 Sasaran 2
Meningkatnya Pelayanan Inventarisasi Dan Penghapusan Barang Aset Daerah
Realisasi (100%)
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah Inventarisasi 3 dok 5 dok 166,7 - -
pengumpulan data barang milik
daerah menurut SKPD di
lingkungan Pemda
Sosialisasi aplikasi SIMDA 110 orang 193 orang 193 92,9 -
Barang Milik Daerah
Data hasil pendampingan -
pengelolaan barang milik
daerah oleh BPKP Perwakilan
Propinsi Jawa Barat :
- Persentase jumlah aset 100% 99,99% 99,99 - -
ternilai
- Persentase jumlah aset 100% 100% 100 - -
tercatat
- Jumlah dok penilaian dan 1 dok 1 dok 100 - -
pencatatan aset daerah
Jumlah aset/barang yang 33 buah 120 buah 363,6 - -
dihapuskan
Jumlah dokumen hasil kegiatan 1 dok 1 dok 100 100 -
rekonsiliasi pelimpahan aset
tetap dari Kab. Bandung ke Kab.
Bandung Barat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah Penaksiran / penilaian 17 bidang 17 bidang 100 127,3
atas aset tanah Pemda
Jumlah penyelesaian 9 8 88,9 - -
permasalahan aset Permasala Permasala
pertanahan han han
Jumlah pemberkasan 25 berkas 10 berkas 40 - -
sertifikasi aset tanah Pemda
Jumlah pendataan 80 SKPD 80 SKPD 100 100 100
penggunaan kendaraan dinas
milik Pemerintah Kabupaten
Bandung
Jumlah Rata-Rata 82
Sumber : Data Bagian Aset Tahun 2013
Luas
No. Pengguna Penggunaan Lokasi
(m)
1. Dinas P&K SDN Markidam Ds. Cilame Kec. Soreang 1.485
2. Bagian Pengelolaan Kantor Ormas Islam Ds. Pamekaran Kec. 4.535
Aset Soreang
3. Dispertasih Dinas Pemadam Ds. Pamekaran Kec. 1.170
Kebakaran Soreang
4. Dinas P&K SMPN 1 Katapang Ds. Katapang Kec. 9.852
Katapang
5. Bagian Pengelolaan Kantor Samsat Ds. Cingcin Kec. Katapang 5.435
Aset
6. Dinas Kesehatan DTP Banjaran Nambo Ds. Bojongpulus Kec. 9.610
Arjasari
7. Dinas Kesehatan Puskesmas Ciparay Ds. Manggungharja Kec. 6.731
Ciparay
8. Kecamatan Pacet Kantor Kec. Pacet Ds. Cipeujeuh Kec. Pacet 2.730
9. Kecamatan Ibun Kantor Kec. Ibun Ds. Ibun Kec. Ibun 4.500
10. Bagian Pengelolaan TPSA Leuwigajah Ds. Batujajar Kec. 63.299
Aset Batujajar Timur
Sumber : Data Bagian Aset Tahun 2013
Tabel 39
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 8 Sasaran 4
Meningkatnya pendapatan dari sewa tanah, penghapusan barang milik daerah, dan
pendapatan lain-lain yang sah
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
2011 2010
Jumlah pendapatan dari sewa Rp. Rp.1.420.7 507,4 389,2 -
tanah, penghapusan barang 280.000.0 29.888,-
milik daerah, dan pendapatan 00,-
lain-lain yang sah
Jumlah Rata-Rata 507,4 389,2
Sumber : Data Bagian Aset Tahun 2013
Tabel 40
Pendapatan Daerah Dari Penghapusan Tanah Dan Bangunan Yang Terkena Folder
Cieunteung Citarum
Jumlah
No Rincian Volume
(Rp)
1. BUDP 280m x Rp. 285.000,- Rp. 79.968.000,-
2. Tanah SDN Mekarsari Cieunteung 1.478m x Rp. 315.600,- Rp. 466.456.800,-
3. Bangunan SDN Mekarsari 1 unit x Rp. 669.204.118,- Rp. 669.204.118,-
Total Rp. 1.215.628.918,-
Sumber : Data Bagian Aset Tahun 2013
Tabel 41
Pendapatan Daerah Sewa Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bandung
Jumlah
No Rincian Volume
(Rp)
1. Sewa tanah Ds. Cingcin Kec. Soreang, dari 3.500 m Rp. 21.000.000,-
RM. Ampera
2. Retribusi pemakaian aset di Terminal - Rp. 1.500.000,-
Cingcin Ds. Soreang Kec. Soreang tanggal 29
April 2012, dari YPI At Tammiyah
3. Retribusi pemakaian aset di Lapangan Dana - Rp. 300.000,-
Marga Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey tanggal 14
Mei 4 Juni 2012, dari Muslim S.
4. Retribusi pemakaian aset di Lapangan - Rp. 1.500.000,-
Gading Tutuka Ds. Cingcin Kec. Soreang
tanggal 27 Mei 2012, dari Direktur PT.
Empat Trans Aksara
5. Retribusi pemakaian aset di Lapangan Dana - Rp. 500.000,-
Laga Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey tanggal 30
Juni 2012, dari R. Wawan K.
6. Sewa tanah dan bangunan di Kel/Kec. Luas tanah 1.331 m Rp. 24.372.000,-
Baleendah, dari Yayasan Pendidikan Bale Luas bangunan 493 m
Bandung
7. Retribusi pemakaian aset milik pemerintah - Rp. 500.000,-
kabupaten bandung yang berlokasi di
lapangan Dana Laga Desa Ciwidey kec.
% Realisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian 2011 2010
Persentase pelayanan
administrasi surat-menyurat 100% 100% 100% -- --
Sekretariat
Jumlah penyusunan sambutan 240 406 169 % 223
Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja rata-rata atas
capaian kinerja Tujuan 9 Sasaran 1 diukur melalui 5 indikator kinerja sasaran, dengan
capaian hasil kinerja mencapai 111 %. Capaian kinerja sebesar 111% dikontribusikan
oleh terlaksananya capaian kegiatan pelayanan penyusunan Sambutan, sebesar 169%.
Pada tahun 2012 fasioitasi surat menyurat yang dilayani oleh Sekretariat Daerah
sebanyak 7.033 Buah, dengan rincian klasifikasi surat-surat sebagai berikut :
a. Surat masuk berjumlah : 4.294 surat.
b. Surat keluar berjumlah : 2.134 surat.
c. Surat perintah : 605 surat.
Dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010, terdapat penurunan jumlah surat
masuk mapun surat keluar, yaitu dengan besar penurunan jumlah surat masuk dan
surat keluar pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 adalah sebanyak 198 Buah (3%)
dan di tahun 2010 sebanyak 621 buah (7%).
Demikian pula pada proses penyusunan sambutan Bupati, yang pada tahun ini
tersusun sebanyak 406 buah sambutan dari target 240 buah sambutan atau 169%
target capaian kinerja. Dibandingkan tahun 2011 sejumlah 223 buah sambutan,
pennyusunan Sambutan Bupati pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 183 buah
sambutan atau naik sebesar 55%.
Rapat koordinasi pejabat pemerintah Daerah, adalah rapat antara Bupati, Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah dan seluruh SKPD dengan DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan
oleh Bagian Humas untuk memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah dengan
DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagai media kemitraan
dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2012
Kunjungan kerja dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dapat
dilaksanakan sesuai dengan rencana sebanyak 5 kali kunjungan kerja. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh Bagian Humas untuk memfasilitasi konsultasi dan koordinasi KDH,
WKDH beserta unsur pemerintah daerah terkait dengan pemerintah dan pemerintah
daerah lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Kunjungan
kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
3. Kunjungan Kerja ke Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dalam rangka
Studi Banding Penyelenggaraan Kesejahteraan Soaial.
Tabel 43
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 9 Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Publikasi Dan Pemberitaan Kegiatan Pemerintahan Daerah
Tahun 2012
% Realisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian 2011 2010
Jumlah penyediaan jenis 68
68 jenis 68 Jenis 100%
bahan bacaan
Jumlah penyediaan sarana 180 223 276
124 %
penyebarluasan informasi : release release release
Pembuatan Press release 1.243 1000 1.243
80 %
untuk dimuat di Media masa lembar foto lembar foto lembar foto
& Media Elektronik 8.438 8.000 8.438
95 %
kliping kliping kliping
Rata-Rata 111 %
Sumber : Data Bagian Humas Tahun 2013
Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja atas
capaian kinerja Tujuan 9 Sasaran 2 adalah 99,75 %. Pada sasaran ini kegiatan-kegiatan
dilaksanakan dalam upaya memberikan informasi dan publikasi kepada masyarakat
tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyelenggaran atas
Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh volume kegiatan OPD yang diikuti oleh
unsur-unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah) dan capain kinerja
tersebut didukung oleh tersedianya bahan-bahan berita dari OPD yang dinilai layak
untuk disebarluaskan atau dipublikasikan ke masyarakat (dalam bentuk Press Release)
melalui media masa, artinya pelaksanaan publikasi dan pemberitaan kegiatan
Pemerintah Daerah itu bersifat dinamis sesuai dengan kegiatan dan out put OPD dan
para Pimpinan. Sehingga secara umum capaian kinerja yang dilaksanakan pada
dasarnya telah mempublikasikan seluruh kegiatan yang dilaksankan oleh OPD.
% Realisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian 2011 2010
Fasilitasi kegiatan penerimaan
100% 100% 100% 100% 100%
kunjungan
Fasilitasi penyelenggaraan
kegiatan upacara dan acara
100% 100% 100% 100% 100%
ceremonial Pemerintah
Daerah
Rata-Rata 100% 100% 100%
Sumber : Data Bagian Humas Tahun 2013
Capaian kinerja sasaran ini tercapai 100 %, capaian ini didasari dengan
terlaksananya kegiatan penerimaan kunjungan kerja dan fasilitasi penyelenggaraan
kegiatan upacara dan acara ceremonial Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bersifat
fasilitasi dengan target kuantitatif sesuai kebutuhan/permohonan baik secara internal
maupun eksternal, sehingga jumlah capaian dan realisasi indikator sasaran ini
dipengaruhi oleh permintaan atau kebutuhan yang bersifat dinamis. Pada tahun 2012
kegiatan fasilitasi penerimaan kunjungan dilaksanakan sebanyak 200 Penerimaan, bila
dibandingkan dengan jumlah penerimaan kunjungan pada tahun 2011 sebanyak 220
kali kegiatan penerimaan kunjungan, dan pada tahun 2010 sebanyak 200 Kali
penerimaan kunjungan, dapat disimpulkan adanya penurunan atas penerimaan
kunjungan. Jumlah kegiatan upacara dan acara ceremonial lainnya pada tahun 2012
yang dilaksanakan sebanyak 369 kali kegiatan, bila dibandingkan tahun 2011 yang
terlaksana sebanyak 180 kali kegiatan dan tahun 2010 sebanyak 220 kali kegiatan,
terlihat adanya peningkatan kegiatan. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya
kuantitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung dalam rangka
peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah.
% Realisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian 2011 2010
Jumlah pelayanan jasa 3 keg, 12 3 keg 100% 100% 100%
komunikasim sumberdaya bulan
air, dan listrik
Jumlah kegiatan jasa sewa 193 keg 193 keg 100% 100% 100%
peralatan dan perlengkapan
kantor
Jumlah bahan dan jasa 100 jenis, 100 jenis, 100% 100% 100%
pelayanan kebersihan 81 orang 81 orang
selama 1 th
Jumlah ketersediaan ATK 192 jenis 192 jenis 100% 100% 100%
Jumlah barang cetakan dan 54 Jenis 54 Jenis 100% 100% 100%
penggandaan
Jumlah komponen listrik 14 jenis 14 jenis 100% 100% 100%
Jumlah makan minuman 15 kegiatan 15 kegiatan 100% 100% 100%
penunjang kegiatan
penerimaan tamu dan rapat
dinas
Jumlah kendaraan dinas roda 1 jenis 1 jenis 100% 100% 100%
4
Jumlah perlengkapan gedung 10 jenis 10 jenis 100% 100% 100%
kantor
Jumlah Perlengkapan rumah 4 jenis 4 jenis 100% 100% 100%
jabatan
Jumlah peralatan gedung 3 jenis 3 jenis 100% 100% 100%
kantor
Jumlah meubeuleuir 40 buah 40 buah 100% 100% 100%
Jumlah alat-alat komunikasi 6 unit 6 unit 100% 100% 100%
Jumlah kegiatan 2 keg 2 keg 100% 100% 100%
pemeliharaan rutin rumah
jabatan
Jumlah kegiatan 3 keg 3 keg 100% 100% 100%
pemeliharaan rutin rumah
dinas
Jumlah kegiatan 2 jenis 2 jenis 100% 100% 100%
pemeliharaan rutin gedung
kantor
Jumlah pemeliharaan rutin 2 jenis 2 jenis 100% 100% 100%
% Realisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian 2011 2010
Jumlah laporan administrasi 36 lap 36 lap 100% 100% 100%
keuangan
Jumlah laporan keuangan 2 laporan 2 laporan 100% 100% 100%
KDH/WKDH dan Setda
semesteran
Jumlah laporan 2 laporan 2 laporan 100% 100% 100%
keuanganKDH/WKDH dan
Setda akhir tahun
Rata-Rata 99,98%
Sumber : Data Bagian Umum Tahun 2013
Tabel 47
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 Sasaran 1 (Subag Kepegawaian)
Meningkatnya Kualitas kualitas dukungan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah
% Realisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian 2011 2010
Jumlah cakupan pelayanan 3 keg 3 keg 100% 100% 100%
kesehatan
Jumlah bahan bacaan dan 65 buku 47 buku 72% 100% 100%
Perundang-undangan
Jumlah kegiatan perjalanan 3 kegiatan 3 kegiatan 100% 100% 100%
dinas pimpinan dan
sekretariat ke luar daerah
Jumlah pembayaran kontrak 130 130 100% 100% 100%
kerja pembayara pembayara
n jasa n jasa
Jumlah kegiatan perjalanan 342 keg. 342 keg. 100% 100% 100%
dinas pimpinan dan
sekretariat di dalam daerah
Rata-Rata 99,98%
Sumber : Data Bagian Umum Tahun 2013
Realisasi anggaran belanja langsung yang dikelola oleh seluruh Bagian pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2012 dari total anggaran
sebesar Rp. 50.433.661.245,- terealisasi sebesar Rp. 48.212.734.205,- atau sebesar
95,60 %. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Bagian Koordinasi Ekonomi
sebesar 99,53%, dan realisasi anggaran terendah terdapat pada Bagian Koordinasi
A. Kesimpulan
Upaya perwujudan Visi dan Misi Sekretariat Daerah dalam mengoptimalisasi
peran dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengarahkan, mengkoordinasikan,
membangun harmonisasi dan mengintegrasikan berbagai kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bandung mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
sampai dengan evaluasi dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian
penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan mendorong percepatan
perwujudan Visi Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan
Berdaya Saing.
Dokumen ini berupaya memaparkan seluruh program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada Sekretariat Daerah dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun
2012, dengan seluruh hasil capaiannya baik yang masih berupa out put maupun out
come dari program-kegiatan. Persentase capaian kinerja atas 146 indikator kinerja
program dan kegiatan yang telah ditetapkan di awal tahun 2012 adalah sebesar 107 %,
dari hasil tersebut terdapat 6 indikator dengan capaian diantara 80% - 99%, 111
indikator yang berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%, dan 20 indikator
berhasil mencapai lebih dari 100%, namun masih ada 9 indikator kinerja yang di bawah
75%. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi lebih lanjut untuk dapat
memperbaiki capaian kinerja tersebut.
Faktor pendorong dalam capaian keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah tahun
2012 adalah antara lain adalah ditetapkannya regulasi-regulasi pusat tentang tata
kelola pemerintahan yang baik, sehingga mendorong tumbuhnya komitmen untuk
membangun dan melaksanakan AKIP tatanan SAKIP secara lebih komprehensif di
seluruh sisi bidang penyelengaraan pemerintahan. Semakin selarasnya berbagai
kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang
perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu
kebutuhan bukan sekadar kewajiban. Hal tersebut telah mendorong tingkat koordinasi
yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan birokrasi
nyelenggaraan pemerintahan.
Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian
target kinerja pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah antara lain adalah :
B. Langkah kedepan
No Tanggal Tanggal
No Perbup Perihal Ket.
Seri Disahkan Diundangkan
1 1 tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung 3 Januari 2011 3 Januari 2011 ada
Nomor 30 tahun 2010 tentang Dispensasi
Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Bagi
Penduduk yang Kelahirannya Melampaui Batas
Waktu Pelaporan Kelahiran Satu Tahun
2 2 tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 3 Januari 2011 3 Januari 2011 ada
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
Daerah
3 3 tahun 2011 Komisaris dan Direksi PT.Citra Bangun Selaras 3 Januari 2011 3 Januari 2011 ada
4 4 tahun 2011 Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat dan 3 Januari 2011 3 Januari 2011 ada
Belanja Yang Bersifat Wajib Untuk Kepentingan
Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten
Bandung TA.2011
5 5 tahun 2011 Pendelegasian Wewenang Penandatanganan 3 Januari 2011 3 Januari 2011
Keputusan dan Surat-surat Bidang
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah
Kab.Bandung
6 6 tahun 2011 Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 4 Januari 2011 4 Januari 2011 ada
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Pada Pemerintah Kabupaten Bandung
7 7 tahun 2011 Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat 6 Januari 2011 6 Januari 2011 ada
Pengawas Pemerintah Daerah di Lingkungan
Inspektorat Kabupaten Bandung
8 8 tahun 2011 Pedoman Tata Cara Pengawasan 6 Januari 2011 6 Januari 2011 ada
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh
Pejabat Pengawas di Lingkungan Inspektorat
Kabupaten Bandung
9 9 tahun 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 12 Januari 2011 12 Janari 2011 ada
Kab.Bandung
10 10 tahun 2011 Penyediaan Belanja Yang Bersifat Wajib dan 18 Februari 2011 18 Februari 2011
Mendesak Untuk Pencairan Dana BOS, Dana
Sertifikasi dan Tambahan Perbaikan
Penghasilan Bagi Guru di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung TA.2011
11 11 tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada
Penerangan Jalan
12 12 tahun 2011 Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada
13 13 tahun 2011 Pedoman Operasional Pemeriksaan di 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada
Lingkungan Inspektorat Kab.Bandung
14 14 tahun 2011 Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air Dalam 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada
Rangka Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
15 15 tahun 2011 Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada
Daerah Kabupaten Bandung
16 16 tahun 2011 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada
Pajak Parkir
17 17 tahun 2011 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada
Pajak Restoran
18 18 tahun 2011 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan 18 Februari 2011 18 Februari 2011
Pajak Hiburan
19 19 tahun 2011 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan 18 Februari 2011 18 Februari 2011
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan
20 20 tahun 2011 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada
Pajak Hotel
1 1 tahun 2010 Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat 18 Januari 2010 18 Januari 2010
dan Belanja Yang Bersifat Wajib Untuk
Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah
Kab Bandung TA 2010
2 2 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 15 Februari 15 Februari 2010
Peraturan Daerah Kab Bandung Nomor 23 2010
Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan Pada RSUD Kab bandung
3 3 tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 15 Februari 15 Februari 2010
Tahun 2010 Tentang Penyediaan Belanja 2010
Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang
Bersifat Wajib Untuk Kepentingan
Penyelenggaraan Pemerintah Kab Bandung
TA 2010
4 4 tahun 2010 Penggunaan Uang Persediaan (UP), Ganti 15 Feb 2010 15 Feb 2010
Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
5 5 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 25 Feb 2010 25 Feb 2010
Peraturan Daerah Kab Bandung No 1 Tahun
2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Kab Bandung
6 6 tahun 2010 Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi 25 Feb 2010 25 Feb 2010
Pelaporan Keuangan Daerah
7 7 tahun 2010 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 25 Feb 2010 25 Feb 2010
Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang
Tambahan Penghasilan Bagi PNS di
Lingkungan Pemerintah Kab Bandung
8 8 tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Pelayanan 25 Feb 2010 25 Feb 2010
Kesehatan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)
Bagi Keluarga Miskin Daerah (gakinda) di
Lingkungan Pemerintah Kab Bandung
9 9 tahun 2010 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 9 April 2010 9 April 2010
Belanja Daerah TA 2010
10 10 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 9 April 2010 9 April 2010
Peraturan Daerah Kab Bandung No 8 tahun
2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru
Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kab
Bandung
11 11 tahun 2010 Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan 9 April 2010 9 April 2010
Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR)
Kab.Bdg.
12 12 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan 9 April 2010 9 April 2010
Multi Aktifitas Agribisnis (GEMAR)
13 13 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 9 April 2010 9 April 2010
Peraturan Daerah Kab Bandung No 7 tahun
2009 tentang Pencegahan dan
36 36 tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 19 Agustus 19 Agustus 2010
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 2010
dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah
Kab.Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD
Kab.Bandung
37 37 tahun 2010 Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan 24 Agustus 24 Agustus 2010
Aparat di Lingkungan Pemkab Bandung 2010
38 38 tahun 2010 Pedoman Teknis Pembiayaan Usaha Mikro 24 Agustus 24 Agustus 2010
Kecil Melalui Lembaga Keuangan Mikro Non 2010
Perbankan di Kab Bandung
39 39 tahun 2010 Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 24 Agustus 24 Agustus 2010
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 2010
Serta Penyampaiannya
40 40 tahun 2010 Perubahan atas Perbup Bandung No.9 31 Agustus 31 Agustus 2010
Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD 2010
TA.2010
41 41 tahun 2010 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan 31 Agustus 31 Agustus 2010
Strategis Kota Baru Tegalluar 2010
42 42 tahun 2010 Pakaian Dinas di Lingkungan Kab.Bandung 31 Agustus 31 Agustus 2010
2010
43 43 tahun 2010 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 14 September 14 September
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2010 2010
44 44 tahun 2010 Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, 14 September 14 September
Bantuan Keuangan dan Belanja Tak 2010 2010
Terduga di Kab.Bandung
45 45 tahun 2010 Pendayagunaan Website di Lingkungan 27 Oktober 27 Oktober 2010
Pemerintah Kabupaten Bandung 2010
46 46 tahun 2010 Buku Saku, Buku Harian Camat dan Buku 27 Oktober 27 Oktober 2010
Register Kecamatan di Kabupaten Bandung 2010
47 47 tahun 2010 Pedoman Pemberdayaan Masyarakat 5 November 5 November 2010
Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat 2010
Guna dan Warung Teknologi Tepat Guna di
Lingkungan Pemkab Bandung
48 48 tahun 2010 Penggunaan Perangkat Lunak Legal dan 5 November 5 November 2010
Pemanfaatan Open Source Software (OSS) 2010
di Lingkungan Pemkab Bandung
49 49 tahun 2010 Penjabaran Pertanggungjawaban 29 November 29 November 2009
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 2010
Belanja Daerah TA. 2009
50 50 tahun 2010 Penjelasan Perubahan Anggaran 29 November 29 November 2010
No
Perihal Tanggal Tanggal
Seri No Perbup
Disahkan Diundangkan
D
1 1 tahun 2009 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Kab 5 Januari 2009 5 Januari 2009
Bandung
2 2 tahun 2009 Pengeluaran Belanja yang Bersifat
Meningkat dan Belanja yang Bersifat 15 Jan 2009 15 Jan 2009
Wajib sebelum ditetapkan APBD TA 2009
3 3 tahun 2009 Petunjuk Operasional RTRW 2 Mar 2009 2 Mar 2009
4 4 tahun 2009 Tata Naskah Dinas di Lingkungan
2 Maret 2009 2 Maret 2009
Pemkab Bandung
5 5 tahun 2009 Pedoman Pelaksanaan Rapat di
1 April 2009 1 April 2009
Lingkungan Pemkab bandung
6 6 tahun 2009 Prosedur dan Tata Cara Permintaan
Serta Pembayaran Uang Makan Bagi 1 April 2009 1 April 2009
PNS di Lingkungan Pemkab Bandung
7 7 tahun 2009 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
20 April 2009 20 April 2009
Belanja Daerah TA 2009
8 8 tahun 2009 Pendelegasian Wewenang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Bagi PNS di 20 April 2009 20 April 2009
Lingkungan Pemkab Bandung
9 9 tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Perda kab
Bandung No. 7 tahun 2006 Tentang 22 April 2009 22 April 2009
Badan Permusyawatan Desa
10 10 tahun 2009 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran
Atas Beban Anggaran Pendapatan dan 22 April 2009 22 April 2009
Belanja Daerah
11 11 tahun 2009 Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan
Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja 24 April 2009 24 April 2009
Tak Terduga di Kab Bandung
12 12 tahun 2009 Pendelegasian Wewenang Pemberian
27 April 2009 27 April 2009
cuti PNS di Lingkungan Pemkab Bandung
13 13 tahun 2009 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang
27 April 2009 27 April 2009
di Kab Bandung
No
Tanggal Tanggal
Seri No Perbup Perihal
Disahkan Diundangkan
D
1 1 tahun 2008 Pengeluaran Belanja Yang Bersifat
Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib 4 Januari 2008 4 Januari 2008
di Lingkungan Pemkab Bandung
2 2 tahun 2008 Penyediaan Dana Belanja Yang Bersifat
22 Januari 22 Januari
Tetap Dari APBD Kab Bandung Untuk
2008 2008
Bulan Januari 2008
3 3 tahun 2008 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Penataan Organisasi 23 Januari 23 Januari
Perangkat Daerah Berdasarkan Perda 2008 2008
Kab Bandung Th 2007
4 4 tahun 2008 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretaiat DPRD 26 Feb 2008 26 Feb 2008
Kab Bandung
5 5 tahun 2008 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
26 Feb 2008 26 Feb 2008
Dinas Daerah Kab Bandung
6 6 tahun 2008 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
26 Feb 2008 26 Feb 2008
Lemtekda Kab Bandung
7 7 tahun 2008 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
26 Feb 2008 26 Feb 2008
Kec/Kel Kab Bandung
8 8 tahun 2008 Penyediaan Dana Belanja Yang Bersifat
tetap dari APBD Kab Bandung Untuk 4 Maret 2008 4 Maret 2008
Bulan Maret 2008
9 9 tahun 2008 Sistem dan Prosedur Pengelolaan
24 Maret 2008 24 Maret 2008
Keuangan Daerah
10 10 tahun 2008 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab
24 Maret 2008 24 Maret 2008
Bandung
11 11 tahun 2008 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah di kab 24 Maret 2009 24 Maret 2009
bandung Th 2008
12 12 tahun 2008 Penjabaran APBD Th 2008 1 April 2008 1 April 2008
13 13 tahun 2008 Penyelenggaraan Perizinan Terpadu di
1 April 2008 1 April 2008
Kab Bandung
14 14 tahun 2008 Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Penandatanganan Perizinan dan Non
1 April 2008 1 April 2008
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kab
Bandung
No
Seri Tanggal Tanggal
No Perbup Perihal
D Disahkan Diundangkan
No No Perbup Perihal
Seri Tanggal Tanggal
D Disahkan Diundangkan
14 14 tahun 2005 Pedoman Pengelolaan Pengaduan Sengketa 21 Juli 2005 14 Juli 2006
No Tanggal Tanggal
No Perbup Perihal
Seri Disahkan Diundangkan
1 1 tahun 2001 Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran
10 Januari 2001 10 Januari 2001
Belanja Daerah TA 2001
2 2 tahun 2001 Tata Cara Kontrak Kerja 12 Januari 2001 12 Januari 2001
3 3 tahun 2001 Juknis Pengadaan Barang 8 Pebruari 2001 8 Pebruari 2001
4 4 tahun 2001 Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Kontruksi 20 Pebruari
20 Pebruari 2001
di Kab.Bandung 2001
5 5 tahun 2001 Penjabaran Sisa Perhitungan Anggaran
28 Januari 2002 28 Januari 2002
Pendapatan Kegiatan dan Proyek
6 6 tahun 2001 Standarisasi Rumah Dinas dan Kendaraan
5 Juni 2001 5 Juni 2001
Dinas di Lingkungan Pemkab.Bandung
7 7 tahun 2001 Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5 tahun
21 Juni 2001 21 Juni 2001
2001 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair
8 8 tahun 2001 Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan 5 Juli 2001 5 Juli 2001
9 9 tahun 2001 Tarip Angkutan Penumpang Umum
5 Juli 2001 5 Juli 2001
Kota/Perdesaan di Wilayah Kab.Bandung
No Tanggal Tanggal
No Perbup Perihal
Seri Disahkan Diundangkan
1 1 tahun 2000 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan
1 April 2000 1 April 2000
dan Proyek APBD TA 2000
1A 1A tahun 2000 Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD
1 April 2000 1 April 2000
Kab.Bandung Tahun 2000
2 2 tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan 24 April 2000 24 April 2000
Badan Perwakilan Desa
3 3 tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung
Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan,
4 Mei 2000 4 Mei 2000
Pemecahan, Penghapusan dan
Penggabungan Kelurahan
4 4 tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung
Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan,
4 Mei 2000 4 Mei 2000
Pemecahan, Penghapusan dan
Penggabungan Kelurahan
5 5 tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara
4 Mei 2000 4 Mei 2000
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa
6 6 tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung
Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara
4 Mei 2000 4 Mei 2000
Pemilihan dan atau Pengangkatan
Perangkat Desa
7 7 tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Keuangan 4 Mei 2000 4 Mei 2000
Kepala Desa dan Perangkat Desa
11 11 tahun 2000 Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan
19 Mei 2000 19 Mei 2000
Peresmian Anggota Badan Perwakilan Desa
12 12 tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan 19 Mei 2000 19 Mei 2000
Desa
No
Seri Perihal Tanggal Tanggal
No Perbup
Disahkan Diundangkan
1 1 tahun 1999 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Pemadam Kebakaran Pada Dinas
4 Januari 1999 4 Januari 1999
Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten
Daerah Tingkat II Bandung
2 2 tahun 1999 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran
4 Januari 1999 4 Januari 1999
pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
Kabupaten DT II Bandung
2A 2A tahun 1999 Pelimpahan Sebagian Tugas Bupati Kepada
Direktur Unit Swadana Daerah Rumah Sakit
4 Januari 1999 4 Januari 1999
Umum Cibabat Cimahi Untuk Mengelola
Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah
3 3 tahun 1999 Petunjuk Pelaksanaan
DAFTAR PERDA
PERDA TAHUN 2012
Tanggal Tanggal No.
No No/ Tahun Tentang
ditetapkan diundangkan Seri
1 01 / 2012 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum 2 Januari 2 Januari
1
(PDAM) Tirta Raharja Kabupaten 2012 2012
Bandung
2. 02 / 2012 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada Perusahaan Daerah Bank 2 Januari 2 Januari
2
Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten 2012 2012
Bandung
3. 03 / 2012 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
2 Januari 2 Januari
Kepada PT. Citra Bangun Selaras 3
2012 2012
Kabupaten Bandung
4 04/2012 Penyertaan Modal Kepada Lembaga
2 Januari 2 Januari
Keuangan Mikro Non Perbankan di 4
2012 2012
Kabupaten Bandung
5 05/2012 Pembentukan Dana Cadangan Untuk 2 Januari 2 Januari
5
Pemilihan Kepala Daerah 2012 2012
6 06/2012 Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana
2 Januari 2 Januari
dan Utulitas Perumahan Dari 6
2012 2012
Pengembang Kepada Pemerintah
No Nomor - Tanggal
Urut
TENTANG KET
Keputusan
1 954/Kep.1-DPPK/2011 Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
3 Januari 2011 (PPKD) Pemerintah Kab.Bandung TA.2011
No Nomor - Tanggal
Keputusan
TENTANG KET
Urut
73 584/Kep. 73-DPPK/2011 Penunjukan Pembukaan Rekening Bea Perolehan
2 Februari 2011 Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemkab.Bandung
pada BRI Cabang Soreang, BRI Cabang Kopo,
BRI Cabang Majalaya dan BNI Cabang Majalaya
No Nomor - Tanggal
Urut
TENTANG KET
Keputusan
109 521/Kep.BKPPP/2011 Pembentukan Tim Teknis Sistem Kewaspadaan
10 Maret 2011 Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Bandung
Tahun 2011
No Nomor - Tanggal
Urut
TENTANG KET
Keputusan
128 954/Kep.128-Kec/2011 Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.61-
17 Maret 2011 Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola
Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan
Rancabali Kab.Bandung TA.2011
No Nomor - Tanggal
Urut
TENTANG KET
Keputusan
136 594.3/Kep.136-BPN/2011 Kelompok Kerja Lintas Sektor Kabupaten
17 Maret 2011 Bandung Untuk Kegiatan Sertifikasi Hak atas
Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan
Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas
Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan di
Kabupaten Bandung Tahun 2011
No Nomor - Tanggal
Urut
TENTANG KET
Keputusan
No Nomor - Tanggal
Urut
TENTANG KET
Keputusan
170 421.2/Kep.170- Penggabungan SDN Cisero II dan Cisero I
Disdikbud/2011 menjadi SDN Cisero yang terletak di Kampung
4 April 2011
Ciseke Desa Sudi Kec.Ibun Kab.Bandung Tahun
2011
No Nomor - Tanggal
Urut
TENTANG KET
Keputusan
184 146.2/Kep.184-OTDA/2011 Pembentukan Tim Teknis Penataan Desa di Kec
11 April 2011 Margahayu, Dayeuhkolot dan Kec Soreang Kab
Bandung Th 2011
222 Tdk
ada
223 900/Kep.223-BPMPD/2011 Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan
18 Mei 2011 Kepala Desa Bagi Desa Ciwidey Kec
Ciwidey TA 2011
235 Tdk
ada
236 954/Kep.236-Kec/2011 Perubahan Atas Kepbup No. 954/Kep.26-
27 Mei 2011 Kec/2011 Tentang Penunjukkan Pengelolaan
Keuangan Pada Kantor Kec Cilengkang Kab
Bandung TA 2011
251 Tdk
ada
252 140/Kep.252-Pemum/2011 Penetapan Lomba Kelurahan Tdk
6 Juni 2011 ada
253 593/Kep.253-Aset/2011 Tim Penaksir/Penilai Harga Sewa Aset Tdk
6 Juni 2011
342
Tdk
ada
372 Tdk
410 Tdk
ada
411 Tdk
ada
412 978.4/Kep.412-BPMPD/2011 Perubahan Kepbup No.978.4/Kep. 268- Tdk
417 Tdk
ada
418 Tdk
ada
419 138/Kep.419-Pemum/2011 Penentuan Peringkat Penilaian Sinergitas
27 Des 2011 Tdk
Kinerja Kec Tingkat Kab Bandung Th 2011
ada
420 138./Kep.420-Pemum/2011 Penghargaan Sinergitas Kinerja Kecamatan Tk
27 Des 2011 Kab Bandung Th 2011 (PATEN) Tdk
ada
Indikator Kinerja
Uraian Target Realisasi %
37 Jumlah pelaksanaan kegiatan Pekan 0%
Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren 1 keg 0 keg
Daerah (Pospeda)
81 Jumlah SPM yang diregulasikan 15 SPM 4 SPM 27%
63 Jumlah Total Petani Tembakau yang
3252 KK 1200 KK
telah mengikuti Sosialisasi 37%
104 Jumlah pemberkasan sertifikasi aset 40%
25 berkas 10 berkas
tanah Pemda
77 Jumlah Target dan Realisasi PAD dari
250.000.000 105.000.000
PT. CBS 42%
74 Peningkatan Status Hukum
2 Perda 1 Perda
Kelembagaan PD. BPR 50%
143 Jumlah bahan bacaan dan 72%
65 buku 47 buku
Perundang-undangan
30 Jumlah raperda pemekaran desa 4 dok 3 dok 75%
66 Jumlah Keikutsertaan SKPD dalam
24 Kali 18 Kali
Pameran 75%
110 Jumlah kunjungan kerja internal
31 kecamatan 26 kecamatan
Pemerintah Daerah 84%
44 Jumlah 40 % pengadaan barang dan Rp. Rp. 87%
jasa dilaksanakan melalui e-proc 979.895.278.676,00 342.249.502.536,00(34,93 %)
39 Jumlah monitoring dan evaluasi
penerima hibah sarana dan prasarana
704 peoposal 614 proposal
keagamaan (Masjid, Pontren, MD,
MT) 87%
103 Jumlah penyelesaian permasalahan 89%
9 Permasalahan 8 Permasalahan
aset pertanahan
53 - Jumlah persentase sarana-
80% 72%
prasarana perekonomian yang baik 90%
64 - Target dan Realisasi Penyerapan
3.199.002.389 3.041.354.465
DBH CHT Kabupaten 95%
65 - Target dan Realisasi Penyerapan
400.000.000 399.908.000
DBH CHT untuk Kegiatan Sosialisasi 100%
97 - Persentase jumlah aset ternilai 100% 99,99% 100%
1 Jumlah kegiatan lomba perangkat 100%
1 keg 1 keg
daerah(kelurahan)
2 Jumlah bimtek pelayanan publik 2 keg 2 keg 100%
3 Jumlah laporan penyelenggaraan 100%
2 laporan 2 laporan
pemerintahan daerah (LPPD)
4 Jumlah Laporan Keterangan 100%
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 1 laporan 1 laporan
Tahun 2011
5 Jumlah fasilitasi rapat Muspida 100% 100% 100%
6 Jumlah fasilitasi kerjasama daerah 100% 100% 100%
7 Jumlah sosialisasi pemilu kepala 100%
1 keg 1 keg
daerah
REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN %
S/D SAAT INI
1.20.1.20.03. 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 24.222.362.650,00 23.890.726.374,00 98,63%
1.20.1.20.03. 02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 16.349.520.150,00 16.241.768.775,00 99,34%
1.20.1.20.03. 02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 341.200.000,00 326.527.200,00 95,70%
1.20.1.20.03. 02.08. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas 600.395.000,00 585.125.900,00 97,46%
1.20.1.20.03. 02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 857.495.000,00 842.775.000,00 98,28%
1.20.1.20.03. 02.10. Pengadaan Mebeuler 94.367.500,00 89.398.500,00 94,73%
1.20.1.20.03. 02.11. Pengadaan Alat - Alat Komunikasi 87.765.000,00 86.874.000,00 98,98%
1.20.1.20.03. 02.20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan 301.316.000,00 260.807.825,00 86,56%
1.20.1.20.03. 02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 250.564.000,00 172.332.000,00 68,78%
1.20.1.20.03. 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 65.000.000,00 64.540.000,00 99,29%
1.20.1.20.03. 05.03. BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan 65.000.000,00 64.540.000,00 99,29%
1.20.1.20.03. 16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH/WKDH 1.768.567.560,00 1.546.097.450,00 87,42%
Dialog / Audensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota
1.20.1.20.03. 16.01. 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00%
Organisasi Sosial dan Masyarakat
PenerimaanKunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Non
1.20.1.20.03. 16.02. 615.000.000,00 614.770.000,00 99,96%
Departemen
1.20.1.20.03. 16.03. Rapat Koordinasi Unsur Muspida 400.000.000,00 398.667.200,00 99,67%
1.20.1.20.03. 16.04. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah 80.000.000,00 65.526.500,00 81,91%
1.20.1.20.03. 16.05. Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH / WKDH 248.160.000,00 41.753.750,00 16,83%
1.20.1.20.03. 27. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 1.800.000.000,00 1.729.885.673,00 96,10%
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi
1.20.1.20.03. 27.03. 650.000.000,00 638.130.673,00 98,17%
Antar Daerah
1.20.1.20.03. 27.05. Pembinaan Pengembangan dan Aparatur 270.000.000,00 265.100.000,00 98,19%
Program Fasilitasi Penataan Desa di Kecamatan Wilayah Kabupaten
1.20.1.20.03. 27.06. 880.000.000,00 826.655.000,00 93,94%
Bandung
1.19.1.20.03. 18. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 500.000.000,00 338.000.000,00 67,60%
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
1.19.1.20.03. 18.01. 350.000.000,00 338.000.000,00 96,57%
Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1.19.1.20.03. 18.04. Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren (POSPEDA) 150.000.000,00 - 0,00%