Anda di halaman 1dari 129

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018

UPTD PUSKESMAS TANGGETADA KECAMATAN TANGGETADA KABUPAT

Rinci
VOLUME
KODE REKENING URAIAN KEGIATAN
KEGIATAN
Volume

1 2 7 3

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN


LISTRIK.

Belanja Jasa Sarana Komunikasi


- Penyediaan Koneksi Internet ###pkt x 1 kl 4
( Puskesmas dan 3 Pustu )
- Pulsa Paket ###pkt x 12 bln 48
( Puskesmas dan 3 Pustu )

Belanja Jasa Sarana Air Bersih


- Penyediaan Sarana Air Bersih ###pkt x 1 kl 4
( Puskesmas dan 3 Pustu )

Belanja Jasa Sarana Penerangan ( Listrik )


- Penyediaan KWH PUSTU (Pustu Rahanggada & Lamedai) ###pkt x 1 kl 2
- Penyediaan Lampu Jalan Puskesmas ###pkt x 1 kl 1

PENYEDIAAN JASA PERPANJANGAN PERIZINAN


KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (STNK).

Penyediaan Kendaraan Dinas, Jasa Perpanjangan Perizinan


Kendaraan Dinas / Operasional (STNK)
- Pengadaan Ambulance ###unit x 1 th 1
- Pengadaan Roda Dua ###unit x 1 th 1
- Bayar Biaya Perpanjangan Perizinan
Kendaraan Dinas
* Kendaraan Roda Empat ###unit x 1 th 1
* Kendaraan Roda Dua ###unit x 1 th 9
- Biaya Perawatan / suku cadang Kendaraan dinas
* Kendaraan Roda Empat ###unit x 4 kl 4
* Kendaraan Roda Dua ###unit x 1 kl 9

PENYEDIAAN JASA SARANA PRASARANA BANGUNAN


PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA

- Rehab Berat PUSTU (Lamedai & Rahanggada) ###unit x 1 pt 2


- Rehab Ringan PUSTU Pitudua ###unit x 1 pt 1
- Rehab Sedang Perumahan Paramedis ###unit x 1 pt 1
- Pembangunan Gudang ALKES ###unit x 1 pt 1
- Pembangunan Instalasi Gizi ###unit x 1 pt 1
- Penambahan Klinik Bersalin ###unit x 1 pt 1
- Mobiler Puskesmas dan jejaringnya ( Puskesmas & 3 Pustu
###unit x 1 pt 4
- Pengadaan Incenerator ###unit x 1 pt 1
- Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan ###unit x 1 pt 1
- Penyediaan Pos UKK ###unit x 1 pt 1

PENYEDAAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS


DAN JEJARINGNYA

Insentif Tenaga Kesehatan


- PNS Medis / Para Medis ###org x 12 bl 324
- PNS Non Para Medis ###org x 12 bl 108

- Dokter Umum ###org x 12 bl 12


- PHTT / Bakesra sangat terpencil ###org x 12 bl 72
- PHTT / Bakesra terpencil ###org x 12 bl 72
- Supir Ambulance ###org x 12 bl 12
- Cleaning service ###org x 12 bl 24
- Securiti ###org x 12 bl 24
- Petugas Kartu / Pendaftaran ###org x 12 bl 24

PENYEDIAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


KESEHATAN (PENDIDIKAN, PELATIHAN-PELATIHAN)
TERMASUK KADER KESEHATAN

- Pelatihan Pengelola Instalasi ###org x 1 kl 1


Pengolahan Air Limbah
- Pelatihan Pengelola Incenerator ###org x 1 kl 1
- Pelatihan Fungsional Tenaga PROMKES ###org x 1 kl 1
- Pelatihan Fungsional Tenaga GIZI ###org x 1 kl 1
- Pelatihan Fungsional Tenaga Kesling ###org x 1 kl 1
- Pelatihan Fungsional Tenaga Laboratorium ###org x 1 kl 1
- Pelatihan Fungsional Tenaga P 2P ###org x 1 kl 1
- Pelatihan Fungsional Tenaga SP2TP / SIP ###org x 1 kl 1
- Pelatihan Pengelola APAR ###org x 1 kl 1
- Pelatihan PPGD ###org x 1 kl 7
(Pertolongan Pertama Gawat Darurat)
- Pelatihan ATLS ###org x 1 kl 2
(Advance Trauma Live Support)
- Pelatihan APN ###org x 1 kl 7
(Asuhan Persalinan Normal)
- Pelatihan POED ###org x 1 kl 2
( Pelayanan Obstertri Esensial Darurat)
- Pelatihan PONED ###org x 1 kl 4
( Pelayanan Obstertri Neonatal Emergenci Dasar)
- Pelatihan Kader Kesling ###org x 1 kl 14
- Pelatihan Kader Promkes ###org x 1 kl 14
- Pelatihan Kader Gizi ###org x 1 kl 14

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI ALAT TULIS KANTOR,


ALAT KEBERSIHAN DAN BHP KEBERSIHAN
- Belanja Bahan ATK Puskesmas dan Jejaringnya
* Belanja ATK Puskesmas ###pkm x 12 bl 12
* Belanja ATK PUSTU, POSKESDES ###pstu x 12 bl 144

- Belanja Bahan Habis Pakai Kebersihan


dan alat Pembersih
* BHP Kebersiihan & alat pembersih Puskesmas ###pkm x 12 bl 12
* BHP Kebersiihan & alat pembersih PUSTU,Poskesdes ###pstu x 12 bl 144

PENYEDIAAN JASA PELYANAN RAWAT JALAN, RAWAT INAP


DAN RUJUKAN PASIEN NON JKN

- Jasa Pelayanan Rawat Jalan 12


- Jasa pelayanan Rawat Inap 12
- Jasa Pelayanan Persalinan 12
- Jasa Pelayanan Rujukan 12

TOTAL

Kepala UPTD

Hj. Ro
NIP. 1966
N 2018
KABUPATEN KOLAKA

Rincian Perhitungan
Jumlah
( Rp.)
Satuan Harga Satuan

4 5 6 =(3X5)

Rp 2,581,150,000

Rp 185,000,000

Pt Rp 10,000,000 Rp 40,000,000

Pt Rp 1,000,000 Rp 48,000,000

Unit Rp 20,000,000 Rp 80,000,000

Unit Rp 5,000,000 Rp 10,000,000


Unit Rp 7,000,000 Rp 7,000,000

Rp 278,450,000

Unit Rp 250,000,000 Rp 250,000,000


Unit Rp 20,000,000 Rp 20,000,000

Unit Rp 850,000 Rp 850,000


Unit Rp 200,000 Rp 1,800,000

Kl Rp 1,000,000 Rp 4,000,000
Unit Rp 200,000 Rp 1,800,000

Rp 1,200,000,000

Unit Rp 150,000,000 Rp 300,000,000


Unit Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
Unit Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
Unit Rp 150,000,000 Rp 150,000,000
Unit Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
Unit Rp 350,000,000 Rp 350,000,000
Pkt Rp 10,000,000 Rp 40,000,000
Unit Rp 110,000,000 Rp 110,000,000
Unit Rp 30,000,000 Rp 30,000,000
Unit Rp 60,000,000 Rp 60,000,000

Rp 702,600,000

Ob Rp 750,000 Rp 243,000,000
Ob Rp 700,000 Rp 75,600,000

Ob Rp 5,000,000 Rp 60,000,000
Ob Rp 1,750,000 Rp 126,000,000
Ob Rp 1,500,000 Rp 108,000,000
Ob Rp 1,500,000 Rp 18,000,000
Ob Rp 1,000,000 Rp 24,000,000
Ob Rp 1,000,000 Rp 24,000,000
Ob Rp 1,000,000 Rp 24,000,000

Rp 67,500,000

org Rp 1,500,000 Rp 1,500,000

org Rp 1,500,000 Rp 1,500,000


org Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
org Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
org Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
org Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
org Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
org Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
org Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
org Rp 1,500,000 Rp 10,500,000

org Rp 1,500,000 Rp 3,000,000

org Rp 1,500,000 Rp 10,500,000


org Rp 1,500,000 Rp 3,000,000

org Rp 1,500,000 Rp 6,000,000

org Rp 500,000 Rp 7,000,000


org Rp 500,000 Rp 7,000,000
org Rp 500,000 Rp 7,000,000

Rp 39,600,000

Pt Rp 1,200,000 Rp 14,400,000
Pt Rp 100,000 Rp 14,400,000

Pt Rp 300,000 Rp 3,600,000
Pt Rp 50,000 Rp 7,200,000

Rp 108,000,000

bln Rp 30,000,000 Rp 30,000,000


bln Rp 29,000,000 Rp 29,000,000
bln Rp 37,000,000 Rp 37,000,000
bln Rp 12,000,000 Rp 12,000,000

2,581,150,000

Tanggetada, September 2017

ala UPTD Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati, AMG


NIP. 19661231 199312 2 006 -
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintaha: 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan 6 Program
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya 1,132,300,000
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya 6 Program
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget 100%
Sasaran KegiatanProgram Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5

BELANJA PEGAWAI
Honorium / Isentif PNS, PHTT, Bakesra,
Cleaning Service, securiti(Penjaga Malam)
Insentif Medis (PNS) Ob
1 Org X 12 Bln 12 ob 2,000,000
Insentif Paramedis
27 Org X 12 Bln 324 ob 750,000
Insentif Non Paramedis
9 Org X 12 Bln 108 ob 700,000

Insentif Dokter Umum PHTT


1 Org X 12 Bln 12 ob 5,000,000
Insentif PHTT / Bakesra sangat terpencil
6 Org X 12 Bln 72 ob 1,500,000
Insentif PHTT / Bakesra terpencil
18 Org X 12 Bln 216 ob 1,300,000
Insentif Supir Ambulance
1 Org X 12 Bln 12 ob 1,000,000
Insentif Cleaning service
2 Org X 12 Bln 24 ob 1,000,000
Insentif Securiti / Penjaga Malam
2 Org X 12 Bln 24 ob 1,000,000
Insentif Petugas Kartu / Pendaftaran
2 Org X 12 Bln 24 ob 300,000

5 2 2 BELANJA BARANG & JASA


5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 5 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pemeliharaan Gedung Puskesmas
1 PKM X 1 Thn 1 thn 7,000,000

5 2 2 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,


5 2 2
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK.
5 2 2 3 3 Listrik Pusk. Tanggetada
Penyediaan Koneksi Internet
( Puskesmas dan 3 Pustu ) 4 Pkt 10,000,000

Pulsa Paket
( Puskesmas dan 3 Pustu ) 4 Pkt 500,000

Penyediaan KWH PUSTU


(Pustu Rahanggada & Lamedai) 2 Pkt 5,000,000

Penyediaan Lampu Jalan Puskesmas 1 Pkt 7,000,000

Penyediaan Sarana Air Bersih 4 Pkt 20,000,000


( Puskesmas dan 3 Pustu )

PENYEDIAAN JASA PERPANJANGAN


PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL (STNK).

Bayar Biaya Perpanjangan Perizinan


Kendaraan Dinas
* Kendaraan Roda Empat 1 Pkt 875,000

PENYEDIAAN JASA SARANA


PRASARANA BANGUNAN
PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA

Rehab Berat PUSTU 2 Pkt 375,000,000

(Lamedai & Rahanggada)

Rehab Ringan PUSTU Petudua 1 Pkt 50,000,000

Rehab Sedang Perumahan Paramedis 1 Pkt 100,000,000

Pembangunan Gudang ALKES 1 Pkt 150,000,000

Pembangunan Dapur Gizi 1 Pkt 100,000,000

Penambahan Klinik Bersalin 1 Pkt 250,000,000

Mobiler Puskesmas dan jejaringnya 4 Pkt 40,000,000

( Puskesmas Induk, dan 3 PUSTU)


Pengadaan Incenerator 1 Pkt 110,000,000

Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan 1 Pkt 30,000,000

5 2 2 BELANJA BARANG & JASA


5 2 2 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 3 3 Belanja Pengisian Tabung Oksigen

1 PKM X 12 Bln 12 Bln 2,000,000

5 2 2 BELANJA BARANG & JASA


5 2 2 01 Belanja Barang Habis Pakai
5 2 2 01 01 Biaya ATK Puskesmas
1 PKM X 1 Pt X 4 Tr 4 Pt 1,500,000
Biaya ATK Pustu Lamedai
1 PP X 1 Pt X 4 Tr 4 Pt 300,000
Biaya ATK Pustu Petudua
1 PP X 1 Pt X 4 Tr 4 Pt 300,000
Biaya ATK Pustu Rahanggada
1 PP X 1 Pt X 4 Tr 4 Pt 300,000
Biaya ATK Polindes Pewisoa Jaya
1 PP X 1 Pt X 4 Tr 4 Pt 300,000
Biaya ATK Poskrsdes
7 PP X 1 Pt X 4 Tr 28 Pt 300,000

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


5 2 2 05 03 Belanja BBM dan Pelumas

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda 4


1 Unit X 4 Tr 4 Pt 2,500,000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
5 Unit X 4 Tr 20 Pt 500,000

5 2 2 1 5 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih


Biaya Pemeliharaan Puskesmas Tanggetada
1 pkt 1 Pt 2,500,000
Biaya Pemeliaharaan Pustu Petudua
1 pkt X 1 Pt 15,000,000
Biaya Pemeliaharaan Pustu Lamedai
1 pkt X 1 Pt 13,500,000
Biaya Pemeliaharaan Pustu Rahanggada
1 pkt X 1 Pt 13,500,000

Belanja Perjalanan Dinas


Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah
Transport Petugas dalam rangka pengambilan
obat antara
1 org X 4 Tr 4 Pt 400,000

PENYEDIAAN PENGEMBANGAN SUMBER


DAYA MANUSIA KESEHATAN (PENDIDIKAN,
PELATIHAN-PELATIHAN) TERMASUK KADER
KESEHATAN

Pelatihan Pengelola Instalasi 1 org Rp 1,500,000


Pengolahan Air Limbah
Pelatihan Pengelola Incenerator 1 org Rp 1,500,000
Pelatihan Fungsional Tenaga PROMKES 1 org Rp 1,500,000
Pelatihan Fungsional Tenaga GIZI 1 org Rp 1,500,000
Pelatihan Fungsional Tenaga Kesling 1 org Rp 1,500,000
Pelatihan Fungsional Tenaga Laboratorium 1 org Rp 1,500,000
Pelatihan Fungsional Tenaga P 2P 1 org Rp 1,500,000
Pelatihan Fungsional Tenaga SP2TP / SIP 1 org Rp 1,500,000
Pelatihan Pengelola APAR 1 org Rp 1,500,000
Pelatihan PPGD 7 org Rp 1,500,000
(Pertolongan Pertama Gawat Darurat)
Pelatihan ATLS 2 org Rp 1,500,000
(Advance Trauma Live Support)
Pelatihan APN 7 org Rp 1,500,000
(Asuhan Persalinan Normal)
Pelatihan POED 2 org Rp 1,500,000
( Pelayanan Obstertri Esensial Darurat)
Pelatihan PONED 4 org Rp 1,500,000
( Pelayanan Obstertri Neonatal Emergenci Dasar)
Pelatihan Kader Kesling 14 org Rp 500,000
Pelatihan Kader Promkes 14 org Rp 500,000
Pelatihan Kader Gizi 14 org Rp 500,000
Belanja Bahan / Material
Belanja Bahan Baku bangunan
Belanja Stimulan Jamban Keluarga 20 Pt Rp 1,000,000
dalam rangka percepatan universal akses
tahun 2019

Jumlah

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan


Tanggetada, September 2017
Triwulan I Kepala Puskesmas Tanggetada
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV Hj. Rosmawati AMG
Jumlah Nip.19661230 199312 2 006
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

Target Kinerja

Jumlah
( Rp.)

6 = (3x5)
1,132,300,000

Rp 858,600,000

Rp 24,000,000

Rp 243,000,000

Rp 75,600,000

Rp 60,000,000

Rp 108,000,000

Rp 280,800,000

Rp 12,000,000

Rp 24,000,000

Rp 24,000,000

Rp 7,200,000

Rp 7,000,000

Rp 7,000,000

139,000,000
Rp 40,000,000

Rp 2,000,000

Rp 10,000,000

Rp 7,000,000

Rp 80,000,000

Rp 875,000

1,700,000,000

750,000,000

50,000,000

100,000,000

150,000,000

100,000,000

250,000,000

160,000,000

110,000,000

30,000,000

Rp 24,000,000

Rp 24,000,000

Rp 19,200,000

Rp 6,000,000

Rp 1,200,000
Rp 1,200,000

Rp 1,200,000

Rp 1,200,000

Rp 8,400,000

Rp 20,000,000

Rp 10,000,000

Rp 10,000,000

Rp 44,500,000

Rp 2,500,000

Rp 15,000,000

Rp 13,500,000

Rp 13,500,000 Penyediaan Jasa administrasi perkantoran ( Honor supir, Puskel dll

Rp 1,600,000

Rp 1,600,000

67,500,000

Rp 1,500,000

Rp 1,500,000
Rp 1,500,000
Rp 1,500,000
Rp 1,500,000
Rp 1,500,000
Rp 1,500,000
Rp 1,500,000
Rp 1,500,000
Rp 10,500,000

Rp 3,000,000

Rp 10,500,000

Rp 3,000,000

Rp 6,000,000

Rp 7,000,000
Rp 7,000,000
Rp 7,000,000
Rp 20,000,000

Rp 20,000,000

1,132,300,000

September 2017
smas Tanggetada

smawati AMG
9661230 199312 2 006
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA


TAHUN 2018
Puskesmas : Tanggetada
Upaya Kesehatan : Upaya Kesehatan Ibu
Jenis Pelayanan : Jampersal
Jenis Kegiatan : Dukungan Ibu Bersalin ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kerja Puskesmas
Sumber Dana : DAK NON FISIK JAMPERSAL
Jumlah Tahun 2015 :
Jumlah Tahun 2016 : 245,125,000.00
Capaian Tahun 2015 :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sasaran Ibu Hamil
Keluaran Jumlah ibu hamil maskin yang bersalin di fasilitas kesehtan

Target

Rincian Pengunaan Anggaran


Menurut Pengeluaran
Rincian Perhitungan
Uraian Pengeluaran
Volume Satuan
1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Barang Habis Pakai


Biaya ATK 1 thn

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 28 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
Biaya Pertolongan Ibu Hamil, Persalinan, Ibu Nifas dan Bayi 121
*
yang bermasalah

5 2 2 06 Belanja Penggandaan
5 2 2 06 01 Penggandaan Laporan 1 thn

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman


5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minum Rapat

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Rujukan ibu hamil ke fasyankes primer
Transfort
Lamedai
9 org x 1 kl 9 ot
Lalonggolosua
12 org x 1 kl 12 ot
Tanggetada
6 org x 1 kl 6 ot
Petudua
7 org x 1 kl 7 ot
Pewisoa Jaya
9 org x 1 kl 9 ot
Anaiwoi
29 org x 1 kl 29 ot
Popalia
8 org x 1 kl 8 ot
Rahanggada
7 org x 1 kl 7 ot
Tondowolio
9 org x 1 kl 9 ot
Palewai
9 org x 1 kl 9 ot
Oneeha
8 org x 1 kl 8 ot
Puundaipa
2 org x 1 kl 2 ot
Lamoiko
4 org x 1 kl 4 ot
Tinggo
2 org x 1 kl 2 ot

Pendampingan bumil resti ( 20% dari jumlah maskin )


Transport
24 Bumil resti x 2 org x 1 kl 48 ot

Transpor
Rekrutmen calon pendonor darah Bumil RESTI
4 org x 1 kl 4

Biaya Rumah Tunggu


1 Biaya sewah rumah 1 pkt
2 Biaya listrik 1 pkt
3 Biaya makan pasien dan pendamping 1 pkt
4 uang harian pendamping 1 thn

Pengantaran Laporan Ke Kabupaten


1 org x 12 bln 12 bln

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006
RENCANA
ANGGARAN
APBD/DAK

Target Kinerja

100%

ncian Perhitungan
Jumlah ( Rp.)
Harga Satuan
5 6 = (3x5)
245,125,000
245,125,000
-
-
6,000,000
6,000,000 6,000,000

84,700,000
84,700,000

700,000 84,700,000

-
4,000,000
4,000,000 4,000,000

-
-
-
-
-
7,425,000

50,000 450,000
-
50,000 600,000
-
50,000 300,000

75,000 525,000

75,000 675,000

50,000 1,450,000

50,000 400,000

75,000 525,000
75,000 675,000

75,000 675,000

50,000 400,000

75,000 150,000

75,000 300,000
-
150,000 300,000
-
-
19,200,000

400,000 19,200,000

400,000 1,600,000

119,000,000
35,500,000 35,500,000
8,500,000 8,500,000
63,000,000 63,000,000
12,000,000 12,000,000

4,800,000
400,000 4,800,000

245,125,000

ada, September 2017


Puskesmas Tanggetada

. Rosmawati AMG
9661230 199312 2 006
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TANGGETADA
Jln. Poros Pomalaa Watubangga Desa Palewai Kode Pos 93563

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2018


TARIF DASAR PELAYANAN PASIEN UMUM
SASARAN / TARGET TAHUN 2018
KEGIATAN / PROGRAM URAIAN KEGIATAN SASARAN / VOLUME UNIT
JUMLAH BIAYA
TARGET COST
1 2 3 4 5 6
Pelay. Rawat Jalan
* Poli umum 1500 12 Bulan 7,500 11,250,000
* Poli gigi 150 12 Bulan Sesuai Perda 2,500,000
RAWAT JALAN TINGKAT * Poli KIA 30 12 Bulan 7,500 225,000
PERTAMA * UGD 100 12 Bulan Sesuai Perda 5,000,000
* Pelayanan Resep Obat 1780 12 Bulan 500 890,000
* Pelayanan Paket Persalinan 50 12 Bulan 700,000 35,000,000

Pelayanan Rawat Inap


RAWAT INAP * Perawatan Rawat Inap 155 12 Bulan 100,000 15,500,000

PEMERIKSAAN Pemeriksaan Penunjang


PENUNJANG * Pemeriksaan Laboratorium 75 12 Bulan Sesuai Perda 650,000

RUJUKAN Pelayanan Rujukan 38 12 Bulan 314,000 11,932,000

82,947,000

Tanggetada, September 2017


Mengetahui
Kepala Puskesmas Tanggetada Pembuat Daftar

HJ. ROSMAWATI, AMG NURLAELA, AMK


NIP.19661231 199312 2 006 NIP. 19841005 200801 2 007
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.1.01.04 Honor Kegiatan Program BOK


HONOR PEGAWAI
Honor Pengelola Keuangan
2 org x 12 kl 24 Pt

ATK RUTIN
Belanja Bahan ATK
1 pkt x 12 kl 12 Pt

ATK STBM
Belanja Bahan ATK
3 pkt x 1 kl 3 Pt

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
24,075,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
24,075,000

Rp 350,000 Rp 8,400,000

Rp 1,200,000 Rp 14,400,000

Rp 425,000 Rp 1,275,000

24,075,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006 371,412,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Medis Kegiatan BOK


Pembelian Reagen, Stik cepat
1 pkt x 8 kl x 8 Pt
PMT PENYULUHAN
Pembelian bahan PMT Penyuluhan
16 Posy x 1 hr x 6 kl x 96 Pt
PMT PEMULIHAN
Pembelian bahan PMT Pemulihan
2 kss x 30 HMA x 3 bln x 180 Pt
SIKAT GIGI MASSAL
Pembelian Bahan Kontak
1 pkt x 19 SD x 19 Pt
PEMICUAN STBM
Pembelian Bahan Kontak
3 pkt x 3 Pt
LAPORAN W2
Pengiriman laporan W2
52 mgg x 1 kl x 52 Pt

Belanja Pembuatan Profil Puskesmas


1 Pkt x 1 1 pt

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, Septembe
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tangg
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
30,440,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
30,440,000

Rp 500,000 Rp 4,000,000

Rp 120,000 Rp 11,520,000

Rp 30,000 Rp 5,400,000

Rp 100,000 Rp 1,900,000

Rp 700,000 Rp 2,100,000

Rp 10,000 Rp 520,000

Rp 5,000,000 Rp 5,000,000

30,440,000
\
Tanggetada, September 2017
Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006 365,047,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.06.01 Belanja cetak Kegiatan BOK


Belanja cetak Kegiatan BOK
MEDIA PROMOSI
Cetak Stiker PHBS
1 Pkt 1 Pt

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tangge
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
5,000,000
6 Program
100%

Daerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
5,000,000

Rp 5,000,000 Rp 5,000,000

5,000,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006 390,487,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.01 TRANSPOR RUJUKAN PASIEN KHUSUS


Biaya Transpor Rujukan Pasien Khusus dengan Penyakit
Tertentu Ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Kolaka
10 Ps x 1 Kl 10 OH

Biaya Transpor Rujukan Pasien Khusus dengan Penyakit


Tertentu Ke Rumah Sakit Luar Wilayah
10 Ps x 1 Kl Sesuai Perda
> 10 Km = 50.000 + 6000/ Km 10 Oh

Biaya Petugas, Sopir dalam rangka Pendampingan Rujukan


2 Ptg x 10 Kl 20 OH
Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
22,000,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
22,000,000
Rp 4,000,000

Rp 400,000 Rp 4,000,000

Sesuai Perda Rp 10,000,000

Rp 400,000 Rp 8,000,000
22,000,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.11.05 Biaya Makmin Pasien Rawat Inap BPJS


Biaya Makmin Pasien Rawat Inap BPJS
35 Ps x 2 kl x 3 hr 210 OK

Biaya Makmin Pasien Rawat Inap Masyarakat Miskin Non JKN


30 Ps x 2 kl x 3 hr 180 OK

Biaya Makmin Keluarga Pendamping Pasien


Rawat Inap Masyarakat Miskin Non JKN
30 Ps x 2 kl x 3 hr 180 OK

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
17,100,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
17,100,000

Rp 30,000 Rp 6,300,000

Rp 30,000 Rp 5,400,000

Rp 30,000 Rp 5,400,000

17,100,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006 378,387,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.11.05 Biaya Makmin Kegiatan BOK (Minlok, Lintas Sektor, Pertemuan Program)
KELAS BUMIL
Makmin Kelas Bumil
1 pkt x 4 kl x 14 kls 56 OK

PEMICUAN STBM
Makmin peserta pemicuan STBM
25 org x 1 hr x 3 dsn x 3 Ds 225 OK

Makmin peserta Perivikasi desa STBM


5 org x 1 hr x 1 kl x 3 Ds 15 OK

Kemitraan Bidan dan Dukun


Makmin kegiatan
16 org x 1 hr x 1 kl x 16 OK

MMD
Makmin kegiatan MMD
25 org x 1 hr x 1 kl x 2 ds 50 OK

MINLOK
Makmin Peserta Minlok
45 org x 1 hr x 12 kl x 540 OK

MAKMIN RAPAT LINTAS SEKTOR TRIWULAN


Transport rapat lintas sektor
40 org x 1 hr x 4 kl x 160 OK
Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
27,750,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
27,750,000
Rp 27,350,000

Rp 25,000 Rp 1,400,000

Rp 30,000 Rp 6,750,000

Rp 30,000 Rp 450,000

Rp 25,000 Rp 400,000

Rp 25,000 Rp 1,250,000

Rp 25,000 Rp 13,500,000

Rp 25,000 Rp 4,000,000
27,750,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006 367,737,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.01 KESEHATAN TRADISIONAL


Biaya perjalanan program pengembangan kesehatan
Pembinaan & Pemantauan Kesehatan Tradisional
Transport pembinaan & pemantauan kesehatan tradisional
1 org x 1 hr x 1 kl x 3 lks 3 OH

NAFZA
Penyuluhan Nafsa
Transport penyuluhan nafza
2 org x 1 hr x 1 kl x 6 Ds 12 OH
2 org x 1 hr x 1 kl x 7 Ds 14
2 org x 1 hr x 1 kl x 1 Ds 2

KESEHATAN KERJA
Pembinaan & Pemantauan Kesehatan Kerja
Transport pembinaan & pemantauan kesehatan kerja
1 org x 1 hr x 2 kl x 3 lks 6 OH

OLAH RAGA
Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan Olah Raga
Transport pembinaan & pemantauan kesehatan olahraga
1 org x 1 hr x 2 kl x 3 lks 6 OH

SUPERVISI
Pembinaan Tehnis ke Pustu/Poskesdes
Supervisi puskesmas ke desa
2 org x 1 hr x 2 kl x 6 Ds 24 OH
2 org x 1 hr x 2 kl x 7 Ds 28
2 org x 1 hr x 2 kl x 1 Ds 4

VAKSIN RUTIN
Pengambilan Vaksin Rutin
Transport pengambilan vaksin rutin
1 org x 1 hr x 12 kl x 12 OH

Konsultasi LPLPO ke Gudang Farmasi


Transport petugas
1 org x 1 hr x 6 kl x 6 OH

PENGIRIMAN LAPORAN BOK


Pengiriman Laporan
Transport pengiriman laporan BOK
1 org x 1 hr x 12 kl x 12 OH

RAPAT LINTAS SEKTOR TRIWULAN


Rapat LP/LS Tri Bulanan
Transport rapat lintas sektor
5 org x 1 hr x 4 kl x 20 OH

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
24,500,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
24,500,000
#REF!
Rp 300,000

Rp 100,000 Rp 300,000

Rp 3,000,000

Rp 100,000 Rp 1,200,000
Rp 100,000 Rp 1,400,000
Rp 200,000 Rp 400,000

Rp 600,000

Rp 100,000 Rp 600,000

Rp 600,000

Rp 100,000 Rp 600,000

Rp 6,000,000

Rp 100,000 Rp 2,400,000
Rp 100,000 Rp 2,800,000
Rp 200,000 Rp 800,000
Rp 4,800,000

Rp 400,000 Rp 4,800,000

Rp 2,400,000

Rp 400,000 Rp 2,400,000

Rp 4,800,000

Rp 400,000 Rp 4,800,000

Rp 2,000,000

Rp 100,000 Rp 2,000,000

24,500,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006 370,987,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.01 Biaya perjalanan program peserta minlok bulanan & triwulan


Mini Lokakarya
Transport peserta Minlok
28 org x 1 hr x 12 kl x 336 OH

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
33,600,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
33,600,000
Rp 33,600,000

Rp 100,000 Rp 33,600,000

33,600,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006 361,887,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.01 TRANSPOR KONSULTASI


Biaya Konsultasi ke Kabupaten
Transport Konsultasi ke Kabupaten
2 org x 1 hr x 6 kl; 12 OH
Lumpsum
2 org x 1 hr x 6 kl; 12 OH

Bimbingan Dokter Ahli ke Puskesmas


2 org x 1 hr x 1 kl 2 OH

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
9,200,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
9,200,000
Rp 4,800,000

Rp 400,000 Rp 4,800,000

Rp 300,000 Rp 3,600,000

Rp 400,000 Rp 800,000

9,200,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.01 Biaya perjalanan program wajib kesehatan


BUMIL RESTI
Pemantauan Bumil Resti/DO
Transport petugas pemantauan bumil resti
1 org x 1 hr x 1 kl x 9 kss 9 OH
1 org x 1 hr x 1 kl x 5 kss 5
Rekrutmen Calon pendonor darah bagi Bumil Resti
4 org x 1 hr x 1 kl x 9 kss 36 OH
4 org x 1 hr x 1 kl x 5 kss 20

Pelaksanaan Program Perencanaan


Pencegahan Persalinan & Komplikasi
Komlikasi (P4K)
Transport P4K
2 org x 1 hr x 1 kl x 6 Ds 12 OH
2 org x 1 hr x 1 kl x 7 Ds 14
2 org x 1 hr x 1 kl x 1 Ds 2
KELAS BUMIL
Pelaksanaan Kelas IH
Transport pelaksanaan kelas Bumil
1 org x 1 hr x 4 kl x 6 Ds 24 OH
1 org x 1 hr x 4 kl x 7 Ds 28
1 org x 1 hr x 4 kl x 1 Ds 4

KELAS BALITA
Pelaksanaan Kelas Balita
Transport pelaksanaan kelas Bumil
1 org x 1 hr x 1 kl x 6 Ds 6 OH
1 org x 1 hr x 1 kl x 7 Ds 7
1 org x 1 hr x 1 kl x 1 Ds 1
OTOPSI VERBAL
Pelacakan Kasus Kematian Ibu termasuk Otopsi verbal
Transport petugas otopsi verbal
2 org x 1 hr x 5 kss x Ds 10 OH

NIFAS RESTI
Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas termasuk KB
Transport petugas pemantauan Ibu Nifas Resti
1 org x 1 hr x 2 kl x 6 Ds 12 OH
1 org x 1 hr x 2 kl x 7 Ds 14
1 org x 1 hr x 2 kl x 1 Ds 2

YANKES NEONATAL
Pemantauan Kesehatan Neonatus termasuk Resti
Transport pemantauan kes neonatus resti
1 org x 1 hr x 2 kl x 6 Ds 12 OH
1 org x 1 hr x 2 kl x 7 Ds 14
1 org x 1 hr x 2 kl x 1 Ds 2

YANKES NEONATAL
Pelacakan Kasus Kematian Neonatal termasuk Otopsi verbal
Transport pelacakan kematian neonatal
2 org x 1 hr x 3 kss x Ds 6 OH

BAYI RESTI
Pemantauan Bayi Resti
Transport pemantauan kes bayi resti
1 org x 1 hr x 2 kl x 6 Ds 12 OH
1 org x 1 hr x 2 kl x 7 Ds 14
1 org x 1 hr x 2 kl x 1 Ds 2

Pemantauan Kesehatan Anak Balita di TK


Transport pemantauan kes bayi resti
1 org x 1 hr x 2 kl x 6 TK 12 OH
1 org x 1 hr x 2 kl x 7 TK 14
1 org x 1 hr x 2 kl x 1 TK 2

PROMOSI KB & KESPRO


Penyuluhan Kespro Pada Remaja
Transport petugas promosi KB & Kespro
2 org x 1 hr x 1 kl x 3 sklh 6 OH

Kemitraan Bidan dan Dukun


Transport Petugas
2 org x 1 hr x 1 kl x 2 OK
Transport Peserta
14 org x 1 hr x 1 kl x 14 OK
Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
32,550,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
32,550,000

Rp 7,000,000

Rp 100,000 Rp 900,000
Rp 100,000 Rp 500,000

100,000 Rp 3,600,000
100,000 Rp 2,000,000

Rp 2,900,000

Rp 100,000 Rp 1,200,000
Rp 100,000 Rp 1,400,000
Rp 150,000 Rp 300,000

Rp 5,800,000

Rp 100,000 Rp 2,400,000
Rp 100,000 Rp 2,800,000
Rp 150,000 Rp 600,000

Rp 1,450,000

Rp 100,000 Rp 600,000
Rp 100,000 Rp 700,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 1,000,000

Rp 100,000 Rp 1,000,000

Rp 2,900,000

Rp 100,000 Rp 1,200,000
Rp 100,000 Rp 1,400,000
Rp 150,000 Rp 300,000

Rp 2,900,000

Rp 100,000 Rp 1,200,000
Rp 100,000 Rp 1,400,000
Rp 150,000 Rp 300,000

Rp 600,000

Rp 100,000 Rp 600,000

Rp 2,900,000

Rp 100,000 Rp 1,200,000
Rp 100,000 Rp 1,400,000
Rp 150,000 Rp 300,000

Rp 2,900,000

Rp 100,000 Rp 1,200,000
Rp 100,000 Rp 1,400,000
Rp 150,000 Rp 300,000

Rp 600,000

Rp 100,000 Rp 600,000

Rp 1,600,000

Rp 100,000 Rp 200,000

Rp 100,000 Rp 1,400,000
32,550,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006 362,937,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHAR
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.01 Biaya perjalanan program wajib kesehatan


Sosialisasi Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga
Transpor Peserta Sosialisasi dan Narasumber
35 org x 1 Kl 35 OH
Konsumsi Peserta, Narasumber.
35 org x 1 Kl 35 OH

Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Pendataan


14 Pkt x 1 Kl 14 OH

Penggandaan Quesioner
Penggandaan Quesioner
72998 lmbr x 1 Kl 72998 OH

Pembelian Bahan Cetak


Pembelian bahan cetak
1 Pkt x 1 kl 1 Pt
Pendataan PIS PK
Transport Pendataan sasaran terpadu

15 org x 5 hr x 1 kl x 6 Ds
450 OH

15 org x 5 hr x 1 hr x 7 Ds
525

20 org x 5 hr x 1 kl x 1 Ds
100

Makmin Petugas Pendata


Belanja Makan minum petugas pendata
50 org x 4 hr x 1 kl x 200 OH

Pencatatan dan pelaporan PIS PK


10 org x 5 hr x 1 kl 50 OH

Jumlah

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan


Tanggetada, Septemb
Triwulan I Rp. Kepala UPTD Puskesmas T
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
-
6 Program
100%

rah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
Rp 166,349,400

100,000 Rp 3,500,000

50,000 Rp 1,750,000

50,000 Rp 700,000

300 Rp 21,899,400

5,000,000 Rp 5,000,000
100,000
Rp 45,000,000

100,000
Rp 52,500,000

150,000
Rp 15,000,000

30,000 Rp 6,000,000

Rp 300,000 Rp 15,000,000

166,349,400

Tanggetada, September 2017


Kepala UPTD Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

SWEEPING IMUNISASI
Pemantauan Kesehatan Bayi (Sweeping Imunisasi)
Transport Sweeping Imunisasi
2 org x 1 hr x 6 kl x 6 Ds 72 OH
2 org x 1 hr x 6 kl x 7 Ds 84
2 org x 1 hr x 6 kl x 1 Ds 12

Belanja Perjalanan Dinas


Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah
Transport Petugas : Promkes, Gizi, Bidan dan Jurim untuk
Pelayanan/Pembinaan Posyandu
5 org x 1 hr x 12 kl x 7 Psy 420 OH
5 org x 1 hr x 12 kl x 7 Psy 420
5 org x 1 hr x 12 kl x 1 Psy 60

Transport Jurim, Bidan/Perawat untuk Pelaksanaan BIAS


di SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Transport Petugas
3 org x 1 hr x 2 kl x 9 SD 54 OH
3 org x 1 hr x 2 kl x 9 SD 54
3 org x 1 hr x 2 kl x 1 SD 6

Transport Jurim, Bidan/Perawat untuk Pelaksanaan Sweeping BIAS


di SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Transport Petugas
1 org x 1 hr x 1 kl x 9 SD 9 OH
1 org x 1 hr x 1 kl x 9 SD 9
1 org x 1 hr x 1 kl x 1 SD 1

PEMBERIAN FE PADA REMAJA


Pemberian TTD Pada Remaja Putri
Transport petugas
1 org x 1 hr x 1 kl x 4 sklh 4 OH
1 org x 1 hr x 1 kl x 4 sklh 4

VAKSIN RUTIN
Pengambilan Vaksin Rutin
Transport pengambilan vaksin rutin
1 org x 1 hr x 12 kl x 12 OH

VAKSIN RUTIN
Pengambilan Vaksin BIAS
Transport pengambilan vaksin rutin
1 org x 1 hr x 1 kl x 1 OH

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
130,050,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
130,050,000

Rp 17,400,000

Rp 100,000 Rp 7,200,000
Rp 100,000 Rp 8,400,000
Rp 150,000 Rp 1,800,000

Rp 93,000,000

Rp 100,000 Rp 42,000,000
Rp 100,000 Rp 42,000,000
Rp 150,000 Rp 9,000,000

Rp 11,700,000
Rp 100,000 Rp 5,400,000
Rp 100,000 Rp 5,400,000
Rp 150,000 Rp 900,000

Rp 1,950,000

Rp 100,000 Rp 900,000
Rp 100,000 Rp 900,000
Rp 150,000 Rp 150,000

Rp 800,000

Rp 100,000 Rp 400,000
Rp 100,000 Rp 400,000

Rp 4,800,000

Rp 400,000 Rp 4,800,000

Rp 400,000

Rp 400,000 Rp 400,000

130,050,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006 265,437,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

KADER POSYANDU
Pemantauan Status Gizi (Transport Kader Posyandu)
Transport Kader Posyandu
5 org x 15 psy x 12 kl x 900 OH

Surveilans & Pelacakan Gizi Buruk


Transport Surv. & Pelacakan Gizi Buruk
1 org x 1 hr x 1 kl x 6 Ds 6 OH
1 org x 1 hr x 1 kl x 7 Ds 7
1 org x 1 hr x 1 kl x 1 Ds 1

PMT PEMULIHAN
Pendampingan Paska Perawatan Giruk/Kurang Gizi Buruk/Kurang
Transport Pendampingan PMT Pemulihan
1 org x 2 kss x 3 kl x 6 OH

SWEEPING PENIMBANGAN & VIT A


Pemantauan Kesehatan A.Balita (Sweeping Penimbangan & Vit.A)
Transport Petugas Sweeping Vit A
2 org x 1 hr x 6 kl x 6 Ds 72 OH
2 org x 1 hr x 6 kl x 7 Ds 84
2 org x 1 hr x 6 kl x 1 Ds 12

Pemeriksaan Garam Beryodium di SD


Transport Petugas
1 org x 1 hr x 1 kl x 9 SD 9 OH
1 org x 1 hr x 1 kl x 9 SD 9
1 org x 1 hr x 1 kl x 1 SD 1

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. 12,100,000 Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp. 12,100,000
Triwulan III Rp. 12,100,000
Triwulan IV Rp. 12,100,000
Rp. 48,400,000
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
48,400,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
48,400,000

Rp 27,000,000

Rp 30,000 Rp 27,000,000

Rp 1,450,000

Rp 100,000 Rp 600,000
Rp 100,000 Rp 700,000
Rp 150,000 Rp 150,000

Rp 600,000

Rp 100,000 Rp 600,000

Rp 17,400,000
Rp 100,000 Rp 7,200,000
Rp 100,000 Rp 8,400,000
Rp 150,000 Rp 1,800,000

Rp 1,950,000

Rp 100,000 Rp 900,000
Rp 100,000 Rp 900,000
Rp 150,000 Rp 150,000

48,400,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006 347,087,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.01 Biaya perjalanan program wajib kesehatan

PEMICUAN STBM
Pemicuan STBM
Transport petugas pemicuan STBM
3 org x 1 hr x 3 dsn x 3 Ds 27 OH
25 org x 1 hr x 3 dsn x 75

Kampanye CTPS di Desa STBM


Transport petugas Kampanye STBM
3 org x 1 hr x 1 kl x 3 Ds 9 OH

Surveilance Kualitas Air di Desa STBM


Transport petugas STBM
1 org x 1 hr x 1 kl x 3 Ds 3 OH

Monotoring dan Evaluasi di Desa STBM


Transport petugas STBM
2 org x 1 hr x 1 kl x 3 Ds 6 OH

Kampanye Hygiene dan Sanitasi di Sekolah


Transport petugas STBM
2 org x 1 hr x 1 kl x 3 skl 6 OH

Fasilitasi Implementasi di Desa STBM


Transport petugas STBM
2 org x 1 hr x 1 kl x 3 Ds 6 OH

Verifikasi Desa ODF/SBS


Transpor Verifikator Desa ODF
5 org x 1 hr x 1 kl x 6 Ds 30 OH

Pengawasan HSP (Hygieni Sanitasi Pangan) / TPM


Transport pengawasan HSP / TPM
1 org x 1 hr x 4 kl x 6 Ds 24 OH
1 org x 1 hr x 4 kl x 7 Ds 28
1 org x 1 hr x 4 kl x 1 Ds 4

POKMAIR
Pemeriksaan Kualitas Air Minum POKMAIR
(Pengambilan Sampel)
Pengambilan Sampel Air POKMAIR
1 org x 1 hr x 3 kl x 6 Lks 18 OH

Pengiriman sampel air


Pengiriman Sampel Ke Lab.Dinkes
1 org x 1 hr x 3 kl x 3 OH

Pembinaan Kantin Sekolah


Transport Petugas
1 org x 1 hr x 2 kl x 9 SD 18 OH
1 org x 1 hr x 2 kl x 9 SD 18
1 org x 1 hr x 2 kl x 1 SD 2

Penyuluhan Kesehatan Lingkungan


Transport Petugas
1 org x 1 hr x 2 kl x 6 Ds 12 OH
1 org x 1 hr x 2 kl x 7 Ds 14
1 org x 1 hr x 2 kl x 1 Ds 2
Pengawasan / Pembinaan TTU
Transport pengawasan / pembinaan TTU
1 org x 1 hr x 4 kl x 6 Ds 24 OH
1 org x 1 hr x 4 kl x 7 Ds 28
1 org x 1 hr x 4 kl x 1 Ds 4

Inspeksi Sanitasi SAB dan Kaporisasi


Transport petugas inspeksi sarana air bersih
1 org x 1 hr x 6 kl x 6 Ds 36 OH
1 org x 1 hr x 6 kl x 7 Ds 42
1 org x 1 hr x 6 kl x 1 Ds 6

CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabung) di Sekolah


Transport petugas CTPS
2 org x 1 hr x 1 kl x 9 SD 18 OH
2 org x 1 hr x 1 kl x 9 SD 18
2 org x 1 hr x 1 kl x 1 SD 2

Survey Jentik & Abatesasi


Transport petugas survei jentik & Abatesasi
1 org x 1 hr x 4 kl x 6 Ds 24 OH
1 org x 1 hr x 4 kl x 7 Ds 28
1 org x 1 hr x 4 kl x 1 Ds 4

Advokasi STBM Pilar ke 5 (STOP BABS)


Transport petugas
1 org x 1 hr x 4 kl x 6 Ds 24 OH
1 org x 1 hr x 4 kl x 7 Ds 28
1 org x 1 hr x 4 kl x 1 Ds 4

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. 14,062,500 Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp. 14,062,500
Triwulan III Rp. 14,062,500
Triwulan IV Rp. 14,062,500
Rp. 56,250,000
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
56,250,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
56,250,000

Rp 4,950,000

Rp 100,000 Rp 2,700,000
Rp 30,000 Rp 2,250,000

Rp 900,000

Rp 100,000 Rp 900,000

Rp 300,000

Rp 100,000 Rp 300,000

Rp 600,000
Rp 100,000 Rp 600,000

Rp 600,000

Rp 100,000 Rp 600,000

Rp 600,000

Rp 100,000 Rp 600,000

Rp 3,000,000

Rp 100,000 Rp 3,000,000

Rp 5,800,000

Rp 100,000 Rp 2,400,000
Rp 100,000 Rp 2,800,000
Rp 150,000 Rp 600,000

Rp 1,800,000

Rp 100,000 Rp 1,800,000

Rp 900,000

Rp 300,000 Rp 900,000

Rp 3,900,000

Rp 100,000 Rp 1,800,000
Rp 100,000 Rp 1,800,000
Rp 150,000 Rp 300,000

Rp 2,900,000

Rp 100,000 Rp 1,200,000
Rp 100,000 Rp 1,400,000
Rp 150,000 Rp 300,000
Rp 5,800,000

Rp 100,000 Rp 2,400,000
Rp 100,000 Rp 2,800,000
Rp 150,000 Rp 600,000

Rp 8,700,000

Rp 100,000 Rp 3,600,000
Rp 100,000 Rp 4,200,000
Rp 150,000 Rp 900,000

Rp 3,900,000

Rp 100,000 Rp 1,800,000
Rp 100,000 Rp 1,800,000
Rp 150,000 Rp 300,000

Rp 5,800,000

Rp 100,000 Rp 2,400,000
Rp 100,000 Rp 2,800,000
Rp 150,000 Rp 600,000

Rp 5,800,000

Rp 100,000 Rp 2,400,000
Rp 100,000 Rp 2,800,000
Rp 150,000 Rp 600,000

56,250,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada
Hj. Rosmawati AMG
Nip.19661230 199312 2 006
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.01 Biaya perjalanan program wajib kesehatan

Pelacakan Kasus Kusta Pada Anak Sekolah


Transport pelacakan kasus kusta pada anak sekolah
1 org x 1 hr x 1 kl x 9 Ds 9 OH
1 org x 1 hr x 1 kl x 9 Ds 9
1 org x 1 hr x 1 kl x 1 Ds 1

Survey Kontak TB & Pengambilan Spesimen


Transport pelacakan kasus kontak, Penemuan & tata laksana kasus TB
1 org x 1 hr x 3 kss 3 OH
1 org x 1 hr x 4 kss 4

Pemantauan Kepatuhan Minum Obat obat (TB Paru)


Transport pemantauan kepatuhan minum obat (TB paru)
1 org x 1 hr x 3 kss 3 OH
1 org x 1 hr x 4 kss 4
Penyuluhan Penyakit Diare
Transport petugas
1 org x 1 hr x 1 kl x 6 Ds 6 OH
1 org x 1 hr x 1 kl x 7 Ds 7
1 org x 1 hr x 1 kl x 1 Ds 1

Penyuluhan Penyakit Ispa


Transport petugas
1 org x 1 hr x 1 kl x 6 Ds 6 OH
1 org x 1 hr x 1 kl x 7 Ds 7
1 org x 1 hr x 1 kl x 1 Ds 1

Pengambilan Sampel darah


Untuk Pemeriksaan Malaria
2 org x 1 hr x 1 kl x 6 Ds 12 OH
2 org x 1 hr x 1 kl x 7 Ds 14
2 org x 1 hr x 1 kl x 1 Ds 2

Pengambilan Sampel darah


Tasport Petugas Skrining Ibu Hamil
2 org x 1 hr x 1 kl x 6 Ds 12 OH
2 org x 1 hr x 1 kl x 7 Ds 14
2 org x 1 hr x 1 kl x 1 Ds 2

Pengambilan Vaksin Rabies


1 org x 1 hr x 1 kl x 20 kss 20 OH

Penyuluhan dan Sosialisasi Penyakit Tidak Menular (OHM)


Transport petugas surveilens OHM
1 org x 1 hr x 1 kl x 6 Ds 6 OH
1 org x 1 hr x 1 kl x 7 Ds 7
1 org x 1 hr x 1 kl x 1 Ds 1

Surveilans Penyakit Tidak Menular di Masyarakat


Sosialisasi & Penyuluhan OHM
1 org x 1 hr x 1 kl x 6 Ds 6 OH
1 org x 1 hr x 1 kl x 7 Ds 7
1 org x 1 hr x 1 kl x 1 Ds 1
Penyelidikan Epidemiologi kasus Berpotensi KLB
1 org x 1 hr x 1 kl x 10 kss 10 OH

Transport Kader dalam rangka Sweeping


(POMP) Filariasis
2 org x 1 hr x 1 kl x 7 Psy 14 OH
2 org x 1 hr x 1 kl x 8 Psy 16
2 org x 1 hr x 1 kl x 1 Psy 2

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
25,250,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
25,250,000

Rp 1,950,000

Rp 100,000 Rp 900,000
Rp 100,000 Rp 900,000
Rp 150,000 Rp 150,000

Rp 700,000

Rp 100,000 Rp 300,000
Rp 100,000 Rp 400,000

Rp 700,000

Rp 100,000 Rp 300,000
Rp 100,000 Rp 400,000
Rp 1,450,000

Rp 100,000 Rp 600,000
Rp 100,000 Rp 700,000
Rp 150,000 Rp 150,000

Rp 1,450,000

Rp 100,000 Rp 600,000
Rp 100,000 Rp 700,000
Rp 150,000 Rp 150,000

Rp 2,900,000

Rp 100,000 Rp 1,200,000
Rp 100,000 Rp 1,400,000
Rp 150,000 Rp 300,000

Rp 2,900,000

Rp 100,000 Rp 1,200,000
Rp 100,000 Rp 1,400,000
Rp 150,000 Rp 300,000

Rp 6,000,000
Rp 300,000 Rp 6,000,000

Rp 1,450,000

Rp 100,000 Rp 600,000
Rp 100,000 Rp 700,000
Rp 150,000 Rp 150,000

Rp 1,450,000

Rp 100,000 Rp 600,000
Rp 100,000 Rp 700,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 1,000,000
Rp 100,000 Rp 1,000,000

Rp 3,300,000

Rp 100,000 Rp 1,400,000
Rp 100,000 Rp 1,600,000
Rp 150,000 Rp 300,000

25,250,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.01 Biaya perjalanan program wajib kesehatan

Pemasangan Stiker PHBS Rumah Tangga


Transport petugas
2 org x 1 hr x 2 hr x 6 Ds 24 OH
2 org x 1 hr x 2 hr x 7 Ds 28
2 org x 1 hr x 2 hr x 1 Ds 4

Pembinaan PHBS Rumah Tangga


Transport petugas
1 org x 1 hr x 4 kl x 6 Ds 24 OH
1 org x 1 hr x 4 kl x 7 Ds 28
1 org x 1 hr x 4 kl x 1 Ds 4

Pembinaan PHBS di Institusi Pendidikan


Transport petugas
1 org x 1 hr x 1 kl x 9 SD 9 OH
1 org x 1 hr x 1 kl x 9 SD 9
1 org x 1 hr x 1 kl x 1 SD 1

SMD
Survey Mawas Diri
Transport petugas dan peserta
3 org x 1 hr x 1 kl x 2 ds 6

MMD
Pertemuan MMD
Transport petugas dan peserta
3 org x 1 hr x 1 kl x 2 ds 6

PROMOSI HIV AIDS


Penyuluhan dan Pencegahan Penularan Penyakit HIV-AIDS
Transport petugas sosialisasi & penyuluhan HIV/AIDS
2 org x 1 hr x 1 kl x 5 skl 10 OH

Penyuluhan NAPZA
Transport petugas sosialisasi & penyuluhan NAPZA
2 org x 1 hr x 1 kl x 5 skl 10 OH

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. 4,187,500 Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp. 4,187,500
Triwulan III Rp. 4,187,500
Triwulan IV Rp. 4,187,500
Rp. 16,750,000
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
16,750,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
16,750,000

Rp 5,800,000

Rp 100,000 Rp 2,400,000
Rp 100,000 Rp 2,800,000
Rp 150,000 Rp 600,000

Rp 5,800,000

Rp 100,000 Rp 2,400,000
Rp 100,000 Rp 2,800,000
Rp 150,000 Rp 600,000

Rp 1,950,000
Rp 100,000 Rp 900,000
Rp 100,000 Rp 900,000
Rp 150,000 Rp 150,000

Rp 600,000

Rp 100,000 Rp 600,000

Rp 600,000

Rp 100,000 Rp 600,000

Rp 2,000,000

Rp 100,000 Rp 1,000,000

Rp 100,000 Rp 1,000,000

16,750,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006 378,737,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.01 Biaya perjalanan program wajib kesehatan

Pembinaan UKS
Transport petugas pembinaan UKS/ dokter Kecil
2 org x 1 hr x 1 kl x 9 SD 18 OH
2 org x 1 hr x 1 kl x 9 SD 18
2 org x 1 hr x 1 kl x 1 SD 2

Pembinaan Institusi Pendidikan


Pembinaan Institusi Pendidikan (SD Model)
2 org x 1 hr x 2 kl x 1 SD 4

Penjaringan Kesehatan Siswa SD, SMP dan SMA


(Kelas 1,7, 10 )
Transport Petugas
4 org x 1 hr x 1 kl x 13 SD/SMP/SMA 52 OH
4 org x 1 hr x 1 kl x 1 SD 4
SIKAT GIGI MASSAL
Penyuluhan dan Sikat Gigi Massal
Transport petugas
2 org x 1 hr x 1 kl x 9 SD 18 OH
2 org x 1 hr x 1 kl x 1 SD 2

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
11,900,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
11,900,000

Rp 3,900,000

Rp 100,000 Rp 1,800,000
Rp 100,000 Rp 1,800,000
Rp 150,000 Rp 300,000

Rp 100,000
Rp 100,000

Rp 5,800,000

Rp 100,000 Rp 5,200,000
Rp 150,000 Rp 600,000
Rp 2,100,000

Rp 100,000 Rp 1,800,000
Rp 150,000 Rp 300,000

11,900,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006 383,587,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 02 KESEHATAN
Organisasi : 1 02 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 02 01 16 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1 02 01 16 12 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS TANGGETADA
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Progran Kesehatan dasar Puskesmas dapat terbiayai dari dana Operasional dan Pemeliharaan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Puskesmas Tanggetada dan Jaringannya
Keluaran Terlaksananya semua program Kesehatan dasar di Pusk.dan jaringannya
Hasil Puskesmas dapat meningkatkan cakupan kegiatan sesuai terget
Sasaran Kegiatan Program Promkes, KIA/KB, Gizi, Kesling, P2M dan Pengobatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan

1 2 3 4

LANSIA & PRA LANSIA


Pelayanan Lanjut Usia di Posyandu
Transport Petugas
1 org x 1 hr x 4 kl x 7 Psy 28 OH
1 org x 1 hr x 4 kl x 8 Psy 32
1 org x 1 hr x 4 kl x 1 Psy 4

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tanggetada, September 2
Triwulan I Rp. 1,650,000 Kepala Puskesmas Tangget
Triwulan II Rp. 1,650,000
Triwulan III Rp. 1,650,000
Triwulan IV Rp. 1,650,000
Rp. 6,600,000
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

ERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Target Kinerja
6 Program
6,600,000
6 Program
100%

aerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Harga Satuan ( Rp.)

5 6 = (3x5)
6,600,000

Rp 6,600,000

Rp 100,000 Rp 2,800,000
Rp 100,000 Rp 3,200,000
Rp 150,000 Rp 600,000

6,600,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA


TAHUN 2018
Puskesmas : Tanggetada
Upaya Kesehatan : Imunisasi
Jenis Pelayanan : Pekan Imunisasi Campak Rubella
Jenis Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Aug-16
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kerja Puskesmas
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Jumlah Tahun 2015 : Rp. 0,-
Jumlah Tahun 2016 : 49,370,000.00
Capaian Tahun 2015 :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sasaran Anak Usia 9 bulan - 15 Tahun
Keluaran anak Usia 9 - 15 Tahun mendapatkan imunisasi Crash Program Campak Rubella
> 95 %
Target
Rincian Pengunaan Anggaran
Menurut Pengeluaran
Rincian Perhitungan
Uraian Pengeluaran
Volume Satuan
1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Barang Habis Pakai


Biaya ATK
1 Buku Pencatatan cakupan pelaksanaan Crash Program Campak Rubella
1 bh x 28 pos 28 ok
2 Penggandaan Materi Peningkatan Kapasitas Petugas Crash Program Campak Rubella
1 pkt
Belanja Cetak 1 pkt
1. Pembuatan Spanduk Sosialisasi Pelaksanaan Crash Program Campak Rubella
30 bh x 4 mtr 120 ok
2. Pembuatan Spanduk Pos Crash Program Campak Rubella
28 pos x 1 mtr 28 ok
Belanja Tidak Langsung
1. Honor Petugas Validasi hasil cakupan imunisasi Crash Program Campak Rubella
2 org x 4 hr 8 oh

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman


5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minum Rapat
1 Pertemuan Advokasi Tk. Kecamatan
52 org x 1 kl 52 ok

2 Makan & minum petugas pelaksana Crash Program Campak Rubella


3 org x 1 kl x 28 pos 84 ok

3 Makan & minum Peningkatan Kapasitasitas Petugas Pelaksana Crash Program Campak Rubella
80 org x 1 kl 80 ok

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Pertemuan Advokasi Tk. Kecamatan
Peserta Kecamatan
10 org x 1 hr 10 ot
Lamedai
3 org x 1 hr 3 ot
Lalonggolosua
3 org x 1 hr 3 ot
Tanggetada
3 org x 1 hr 3 ot
Petudua
3 org x 1 hr 3 ot
Pewisoa Jaya
3 org x 1 hr 3 ot
Anaiwoi
3 org x 1 hr 3 ot
Popalia
3 org x 1 hr 3 ot
Rahanggada
3 org x 1 hr 3 ot
Tondowolio
3 org x 1 hr 3 ot
Palewai
3 org x 1 hr 3 ot
Oneeha
3 org x 1 hr 3 ot
Puundaipa
3 org x 1 hr 3 ot
Lamoiko
3 org x 1 hr 3 ot
Tinggo
3 org x 1 hr 3 ot

2 Transfort Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Pelaksana Crash Program Campak Rubella

Lamedai
2 org x 2 sklh 4 ot
Lalonggolosua
2 org x 4 sklh 8 ot
Tanggetada
2 org x 2 sklh 4 ot
Petudua
2 org x 2 sklh 4 ot
Pewisoa Jaya
2 org x 4 sklh 8 ot
Anaiwoi
2 org x 4 sklh 8 ot
Popalia
2 org x 4 sklh 8 ot
Rahanggada
2 org x 2 sklh 4 ot
Tondowolio
2 org x 4 sklh 8 ot
Palewai
2 org x 4 sklh 8 ot
Oneeha
2 org x 2 sklh 4 ot
Puundaipa
2 org x 2 sklh 4 ot
Lamoiko
2 org x 2 sklh 4 ot
Tinggo
2 org x 2 sklh 4 ot

Transfor Narasumber Peningkatan Kapasitas Petugas Pelaksana Crash Program Campak Rubella
Transfor :
1 org x 1 hr 1 ot
Honor :
1 org x 1 hr 1 oh

3 Pelaksanaan Crash Program Campak Rubella


Lamedai
3 org x 1 hr x 2 sklh 6 ot
Lalonggolosua
3 org x 1 hr x 4 sklh 12 ot
Tanggetada
3 org x 1 hr x 2 sklh 6 ot
Petudua
3 org x 1 hr x 2 sklh 6 ot
Pewisoa Jaya
3 org x 1 hr x 4 sklh 12 ot
Anaiwoi
3 org x 1 hr x 4 sklh 12 ot
Popalia
3 org x 1 hr x 4 sklh 12 ot
Rahanggada
3 org x 1 hr x 2 sklh 6 ot
Tondowolio
3 org x 1 hr x 4 sklh 12 ot
Palewai
3 org x 1 hr x 4 sklh 12 ot
Oneeha
3 org x 1 hr x 2 sklh 6 ot
Puundaipa
3 org x 1 hr x 2 sklh 6 ot
Lamoiko
3 org x 1 hr x 2 sklh 6 ot
Tinggo
3 org x 1 hr x 2 sklh 6 ot
4 sweeping Crash Program Campak Rubella
Lamedai
2 org x 1 hr x 2 sklh 4 ot
Lalonggolosua
2 org x 1 hr x 4 sklh 8 ot
Tanggetada
2 org x 1 hr x 2 sklh 4 ot
Petudua
2 org x 1 hr x 2 sklh 4 ot
Pewisoa Jaya
2 org x 1 hr x 4 sklh 8 ot
Anaiwoi
2 org x 1 hr x 4 sklh 8 ot
Popalia
2 org x 1 hr x 4 sklh 8 ot
Rahanggada
2 org x 1 hr x 2 sklh 4 ot
Tondowolio
2 org x 1 hr x 4 sklh 8 ot
Palewai
2 org x 1 hr x 4 sklh 8 ot
Oneeha
2 org x 1 hr x 2 sklh 4 ot
Puundaipa
2 org x 1 hr x 2 sklh 4 ot
Lamoiko
2 org x 1 hr x 2 sklh 4 ot
Tinggo
2 org x 1 hr x 2 sklh 4 ot

5 Monitoring Pelaksanaan Crash Program Campak Rubella di Pos Terpilih


Transfor Petugas :
Lamedai
2 org x 1 hr x 1 Sklh 2 ot
Anaiwoi
2 org x 1 hr x 1 Sklh 2 ot
Pewisoa Jaya
2 org x 1 hr x 1 Sklh 2 ot
Tinggo
2 org x 1 hr x 1 Sklh 2 ot

6 Pengambilan Vaksin dan Logistik di Kabupaten


1 org x 1 kl 1 0t

7 Mengantar laporan pelaksanaan


1 org x 1 kl 1 0t

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan


Tanggetada, Septembe
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tangg
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
RENCANA
ANGGARAN
BOK 2018

Target Kinerja

incian Perhitungan
Jumlah ( Rp.)
Harga Satuan
5 6 = (3x5)

49,370,000
-
-
7,400,000
-
-
10,000 280,000

400,000 400,000

40,000 4,800,000

40,000 1,120,000

100,000 800,000

5,920,000
-
-
35,000 1,820,000
-
-
25,000 2,100,000

mpak Rubella -
25,000 2,000,000

-
-
36,050,000
5,350,000
-
100,000 1,000,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

150,000 450,000

mpak Rubella 8,700,000


-

100,000 400,000

100,000 800,000

100,000 400,000

100,000 400,000

100,000 800,000
100,000 800,000

100,000 800,000

100,000 400,000

100,000 800,000

100,000 800,000

100,000 400,000

100,000 400,000

100,000 400,000

150,000 600,000

Campak Rubella

100,000 100,000

400,000 400,000

12,300,000
-
100,000 600,000

100,000 1,200,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 1,200,000

100,000 1,200,000

100,000 1,200,000

100,000 600,000

100,000 1,200,000

100,000 1,200,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

150,000 900,000
-
8,200,000
-
100,000 400,000

100,000 800,000

100,000 400,000

100,000 400,000

100,000 800,000

100,000 800,000

100,000 800,000

100,000 400,000

100,000 800,000

100,000 800,000

100,000 400,000

100,000 400,000

100,000 400,000

150,000 600,000

900,000

-
100,000 200,000

100,000 200,000

100,000 200,000

150,000 300,000

300,000
300,000 300,000
-
300,000
300,000 300,000
-
49,370,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada
Hj. Rosmawati AMG
Nip.19661230 199312 2 006
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN

UPTD PUSKESMAS TANGGETADA TAHUN 2018

LOKASI WAKTU
RINCIAN JUMLAH
NO UPAYA / KEGIATAN PROGRAM SASARAN TARGET VOLUME BIAYA PELAKSANA PELAKSA PELAKSANA
PELAKSANAAN BIAYA
AN NAAN

I UKM ESENSIAL

A. KESEHATAN LINGKUNGAN

Desa/Kel
1 Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih Masyrakat 14 Desa Transpor Petugas 1 Or x 14 Ds x 12 kl 75,000.00 12,600,000 Wilayah Kec. Jan s/d Des Andi Sawal, AMKL
Tanggetada
Desa/Kel
Inspeksi Perumahan dan Lingkungan Rumah Mar, Juni,
2 14 Desa Transpor Petugas 1 Or x 14 Ds x 4 kl 75,000.00 4,200,000 Wilayah Kec. Andi Sawal, AMKL
Pemukiman Masyrakat Tanggetada
Sept, Des

Desa/Kel
Mar, Juni,
3 Pemantauan / Pembinaan TTU TTU 14 Desa Transpor Petugas 1 Or x 14 Ds x 4 kl 75,000.00 4,200,000 Wilayah Kec.
Sept, Des
Irman Hidayat, SKM
Tanggetada
Desa/Kel
Feb, Mei,
4 Pemantauan / Pembinaan TPM TPM 14 Desa Transpor Petugas 1 Or x 14 Ds x 4 kl 75,000.00 4,200,000 Wilayah Kec.
Agust, Nop
Irman Hidayat, SKM
Tanggetada
Desa/Kel
Mar, Juni,
5 Pemantauan / Pembinaan TP2 Pestisida TP2 Pestisida 14 Desa Transpor Petugas 1 Or x 14 Ds x 4 kl 75,000.00 4,200,000 Wilayah Kec.
Sept, Des
Rudi Salam, SKM
Tanggetada
Desa/Kel
Feb, Mei,
6 Pengambilan dan Pengiriman Sampel Air Pokmair, AMIU 14 Desa Transpor Petugas 1 Or x 14 Ds x 4 kl 75,000.00 4,200,000 Wilayah Kec.
Agust, Nop
Rudi Salam, SKM
Tanggetada
Desa/Kel
Feb, Mei, Andi Sawal, AMKL,
7 Pemantauan / Pembinaan Kantin Sekolah Kantin 25 Sekolah Transpor Petugas 1 Or x 25 SD x 4 kl 75,000.00 7,500,000 Wilayah Kec.
Agust, Nop
Tanggetada Nurfitriana

Pemantauan / Pembinaan Industri Berat, Industri Berat, Desa/Kel


Jan, April,
8 Sedang, Kecil serta Industri Rumah Tangga sedang, Ringan 14 Desa Transpor Petugas 1 Or x 14 Ds x 4 kl 75,000.00 4,200,000 Wilayah Kec.
Juli, Okt
Rudi Salam, SKM
Pangan & IRT Tanggetada
Desa Lamoiko,
Pewisoa Jaya,
Andi Sawal, AMKL
9 Pemicuan STBM Masyrakat 6 Desa Transpor Petugas 1 Or x 6 Ds x 2 kl 75,000.00 900,000 Petudua, April
Popalia,Tinggo, Rudi salam,SKM
Lamedai

LOKASI WAKTU
RINCIAN JUMLAH
NO UPAYA / KEGIATAN PROGRAM SASARAN TARGET VOLUME BIAYA PELAKSANA PELAKSA PELAKSANA
PELAKSANAAN BIAYA
AN NAAN

Desa Lamoiko,
Pewisoa Jaya,
10 Fasilitasi Implementasi Hasil Pemicuan Masyrakat 6 Desa Transpor Petugas 1 Or x 6 Ds x 1 kl 75,000.00 450,000.00 Petudua, April Rudi Salam, SKM
Popalia,Tinggo,
Lamedai

Desa Lamoiko,
Pewisoa Jaya, Andi Sawal, AMKL
Juni,
11 Verifikasi Desa Persiapan ODF Masyrakat 6 Desa Transpor Petugas 6 Or x 6 Ds x 1 kl 75,000.00 2,700,000.00 Petudua,
Oktober
Rudi salam,SKM,
Popalia,Tinggo, Petugas Desa
Lamedai

SD di Desa/Kel
Andi Sawal, AMKL,
12 Sosialisasi CTPS di Sekolah Siswa SD 16 SD Transpor Petugas 1 Or x 16 SD x 2 kl 75,000.00 2,400,000.00 Wilayah Kec. Juli, Nop
Tanggetada Nurfitriana

Hj. Rosmawati,AMG
Lintas Akomodasi,
13 Sosialisasi Penanganan Sampah (3R) Siswa SD 1 Pkt x 1 kl 5,000,000 5,000,000 Aula Kecamatan Juli Andi Sawal, AMKL,
Sektor Transportasi
Rudi Salam, SKM

Mengetahui
Kepala UPTD Kepala Puskesmas Tanggetada Penanggung Jawab Upaya Kesling

Hj. Rosmawati, AMG ANDI SAWAL, AMKL


NIP. 19661231 199312 2 006 NIP. 19770911 20003 2 007
SUMBER
DANA

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK
BOK

SUMBER
DANA

BOK

BOK

BOK

BOK
RENCANA KEGIATAN UKM

( KIA-KB, GIZI, PROMKES, KESLING, P2P, PERKESMAS & UKM Pengembangan )

UPTD PUSKESMAS TANGGETADA TAHUN 2017

B U LA N
NO P RO G R A M LOKASI SASARAN PELAKSANA
Tent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 atif

I UKM ESENSIAL
A. KIA / KB
1 Konseling dan pemasangan stiker P4K di
rumah sasaran Rumah sasaran

2 Sweeping Bumil DO, pemantauan Bumil


Resti. BUMIL

3 Kunjungan Neonatus.
BUMIL

4 Pendataan sasaran (Bumil, Bulin, Bufas,


Bayi, Balita, PUS, WUS) BUMIL

5 Pelayanan KB.
Pesrta KB

6 Kelas Ibu Hamil


BUMIL

7 Pembinaan Posyandu
?????

B. GIZI
1 D/S Penimbangan Balita
Balita Andi Rusli, SKM

2 Penyuluhan Gizi di Posyandu


Ibu Balita Andi Rusli, SKM

3 Distribusi Kapsul Vitamin. A


Balita Andi Rusli, SKM

4 Pelacakan Gizi Kurang


Bayi, Balita Andi Rusli, SKM

5 Pemantauan Gizi Kurang


Bayi, Balita Andi Rusli, SKM

6 Pelacakan Kasus Gizi Buruk


Bayi, Balita Andi Rusli, SKM

7 Pemantauan Kasus Gizi Buruk


Bayi, Balita Andi Rusli, SKM

8 Intervensi Gizi Buruk


Bayi, Balita Andi Rusli, SKM

9 PSG Balita
Balita Andi Rusli, SKM

10 Pemeriksaan Garam Beryodium Masyarakat /


Andi Rusli, SKM
Anak Sekolah
11 Konseling Balita Gizi Buruk dan Bumil Masyarakat /
KEK Andi Rusli, SKM
BUMIL
12 PMT Penyuluhan Posyandu
Balita Andi Rusli, SKM
C. PROMOSI KESEHATAN

1 Pembinaan PHBS Rumah Tangga


Sumarni, SKM

2 Pembinaan dan pemasangan stiker PHBS Sumarni, SKM,


rumah tangga. Karmila, SKM
3 Pendataan PHBS di Institusi Pendidikan Sumarni, SKM, Rudi
Salam, SKM
4 Pembinaan Posyandu
Sumarni, SKM

5 Pembinaan Poskesdes Sumarni, SKM,


Kapusk
6 Survey Mawas Diri (SMD) Sumarni, SKM, Andi
Rusli, SKM
7 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Sumarni, SKM, Rudi
Salam, SKM, Kapusk
8 Pembentukan Desa Siaga Aktif Sumarni, SKM, Andi
Sawal, AMKL
9 Penyegaran Kader Sumarni, SKM, Andi
Sawal, AMKL

D. KESEHATAN LINGKUNGAN

1 Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih Andi Sawal, AMKL

Inspeksi Perumahan dan Lingkungan


2 Andi Sawal, AMKL
Pemukiman

3 Pemantauan / Pembinaan TTU Irman Hidayat, SKM

4 Pemantauan / Pembinaan TPM Irman Hidayat, SKM

5 Pemantauan / Pembinaan TP2 Pestisida Rudi Salam, SKM

6 Pengambilan dan Pengiriman Sampel Air Rudi Salam, SKM

Andi Sawal, AMKL,


7 Pemantauan / Pembinaan Kantin Sekolah Nurfitriana

Pemantauan / Pembinaan Industri Berat,


8 Sedang, Kecil serta Industri Rumah Rudi Salam, SKM
Tangga Pangan
Andi Sawal, AMKL
9 Pemicuan STBM Rudi salam,SKM

10 Fasilitasi Implementasi Hasil Pemicuan Rudi Salam, SKM

Andi Sawal, AMKL


11 Verifikasi Desa Persiapan ODF Rudi salam,SKM,
Petugas Desa

Andi Sawal, AMKL,


12 Sosialisasi CTPS di Sekolah Nurfitriana

Hj. Rosmawati,AMG
13 Sosialisasi Penanganan Sampah (3R) Sumarni, SKM, Rudi
Salam, SKM
E. P 2 P

1
IMNUSASI
Pembinaan / Pelayanan Imunisasi di
a Posyandu Imran, AMK,

b Sweeping imunisasi.
Imran, AMK,

c Pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Imran, AMK,


Nurfitriana

2
TB PARU
Wilayah Kerja UPTD Masyarakat dengan
a Pelacakan Kasus Baru TB Puskesmas Panggetada gejala
St. Halijah, SKM

Rumah Penderita TB Penderita dan


b Pemeriksaan kontak serumah TB. wilayah Kec. Tanggetada Serumah
St. Halijah, SKM

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
c Pengambilan Specimen St. Halijah, SKM

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
d Pengiriman Specimen St. Halijah, SKM

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
e Kunjungan Rumah Untuk Follow Off St. Halijah, SKM

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
f Deteksi Dini TB St. Halijah, SKM

g Sosialisasi TOSS TB Wilayah Kerja UPTD


Puskesmas Panggetada
St. Halijah, SKM

3 KUSTA
a Penjaringan Penyakit Kusta Khusus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Siswa SD Kls. I,
Siswa Sekolah Dasar Sekolah Dasar Idayanti, AMK
II dan III
b Pengobatan Penaykit Kusta yang terdeksi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 Orang
sebagi kusta. Desa?????? Idayanti, AMK
penderita
c Surveylance Epidemiologi dan
penanggulangan Kasus Kusta M. Ansharullah, AMK

4
DBD
a Pemantauan Jentik Berkala.
Rudi Salam, SKM

b Penyelidikan Epidemiologi Kasus DBD


M. Ansharullah, AMK

c Penanggulangan KLB DBD


Rudi Salam, SKM, M.
Ansharullah, AMK

d Pemetaan (Mapping) wilayah Kasus


DBD Rudi Salam, SKM

e Penyuluhan tentang penyaki DBD


Rudi Salam, SKM

5 MALARIA

a Pengambilan Sampel Darah Suspek Nurlaela, AMK, Rudi


Malaria termasuk bu Hamil Salam, SKM
b Survey Kasus Malaria ( Mapping )
M. Ansharullah, AMK,
Nurlaela, AMK

c Pengambilan Sampel Darah Kontak Nurlaela, AMK, Rudi


Serumah Kasus Malaria Salam, SKM
d Penyelidikan Epidemiologi Kasus
M. Ansharullah, AMK,
Malaria Nurlaela, AMK

6 FILARIASIS

a Sosialisasi POMP Filariasis


Desa/Kel Wilayah Kec. Masyarakat, Kader, Muliadi, S.Kep
Tanggetada. Lintas sektor

b Pemberian Obat Massal Pencegahan


Desa/Kel Wilayah Kec. M. Ansharullah, AMK,
Penyakit Kaki Gajah. Masyarakat Muliadi, S.Kep
Tanggetada.
c Survey Kasus Filariasis

7 DIARE

a Penyuluhan Penyakirt Diare Wilayah Kerja UPTD Masyarakat /


Muliadi, S.Kep
Puskesmas lintas sektor
b Survey Kasus Penyakit Diare
Wilayah Kerja UPTD Penderita/Konta M. Ansharullah, AMK,
Puskesmas k Serumah Muliadi, S.Kep

8 RABIES

a Pengambilan Vaksin Anti Rabies di UPT IFK Kab. Kolaka


Kabupaten St. Halijah
di Kolaka
b Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Penyakit Masyarakat / lintas
Rabies St. Halijah
sektor
9 HIV / AIDS

a Pengambilan Sampel darah dalam rangka


penemuan dan pencegahan penularan
HIV / AIDS

b Surveylance Epidemiologi dan


Penanggulangan Wabah penyakit HIV /
AIDS

c Penyuluhan Kesehatan tentang penyakit


HIV / AIDS di Masyarakat

F PERAWATAN KESEHATAN
MASYARAKAT
4 Perawatan Kesehatan Masyarakat dengan
penyakit yang berpotensi KLB, dan Lia
Penyakit Kronik.

I UKM PENGEMBANGAN
A. UKS

1 Pelatihan Dokter Kecil Nurfitriana, dr. Qori


Ramadhan
2 Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
Nurfitriana

3 Demo Sikat Gigi Massal Anak Sekolah Nurfitriana, Irfan,


AMKG
4 Pembinaan UKS / Guru UKS Nurfitriana, Sumarni,
SKM
B SURVEYLANCE

1 Surveylance Kasus Penyakit Menular


yang berpotensi KLB

2 Surveylance Kasus Penyakit Tidak


Menular yang berpotensi KLB

Mengetahui Tanggetada, 2 Januari 2017


Kepala UPTD Kepala Puskesmas Tanggetada Penggung Jawab UKM Puskesmas
Hj. Rosmawati, AMG Rudi Salam, SKM
NIP. 19661231 199312 2 006 NIP. 19790310 200801 1 013
SUMBER
DANA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA


TAHUN 2018
Puskesmas : Tanggetada
Upaya Kesehatan : Imunisasi
Jenis Pelayanan : Pekan Imunisasi Nasional campak
Jenis Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Maret 2016
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kerja Puskesmas
Sumber Dana : DAK NON FISIK BOK
Jumlah Tahun 2014 : Rp. 0,-
Jumlah Tahun 2015 : 45,320,000.00
Capaian Tahun 2014 :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sasaran Anak Usia 9 bulan - 15 Tahun
Keluaran anak Usia 9 - 15 Tahun mendapatkan imunisasi Crash Program Campak Rubella
1.00
Target

Rincian Pengunaan Anggaran


Menurut Pengeluaran
Rincian Perhitungan
Uraian Pengeluaran
Volume Satuan
1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Barang Habis Pakai


Biaya ATK
Buku Pencatatan cakupan pelaksanaan PIN
1 bh x 28 pos 28 ok
Penggandaan Materi Peningkatan Kapasitas Petugas PIN
1 pkt
Belanja Cetak 1 pkt
Pembuatan Spanduk Sosialisasi Pelaksanaan pin
30 bh x 4 mtr 120 ok
Pembuatan Spanduk Pos PIN
28 pos x 1 mtr 28 ok
Belanja Tidak Langsung
Honor Petugas Validasi hasil cakupan imunisasi
2 org x 4 hr 8 oh

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman


5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minum Rapat
1 Pertemuan Advokasi Tk. Kecamatan
52 org x 1 kl 52 ok

2 Makan & minum petugas pelaksana PIN campak


3 org x 1 kl x 28 pos 84 ok

2 Makan & minum Peningkatan Kapasitasitas Petugas Pelaksana PIN


80 org x 1 kl 80 ok

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1. Pendataan Sasaran
Lamedai
3 org x 2 hr 6 ot
Lalonggolosua
3 org x 2 hr 6 ot
Tanggetada
3 org x 2 hr 6 ot
Petudua
3 org x 2 hr 6 ot
Pewisoa Jaya
3 org x 2 hr 6 ot
Anaiwoi
3 org x 2 hr 6 ot
Popalia
3 org x 2 hr 6 ot
Rahanggada
3 org x 2 hr 6 ot
Tondowolio
3 org x 2 hr 6 ot
Palewai
3 org x 2 hr 6 ot
Oneeha
3 org x 2 hr 6 ot
Puundaipa
3 org x 2 hr 6 ot
Lamoiko
3 org x 2 hr 6 ot
Tinggo
3 org x 2 hr 6 ot

2 Pertemuan Advokasi Tk. Kecamatan


Peserta Kecamatan
10 org x 1 hr 10 ot
Lamedai
3 org x 1 hr 3 ot
Lalonggolosua
3 org x 1 hr 3 ot
Tanggetada
3 org x 1 hr 3 ot
Petudua
3 org x 1 hr 3 ot
Pewisoa Jaya
3 org x 1 hr 3 ot
Anaiwoi
3 org x 1 hr 3 ot
Popalia
3 org x 1 hr 3 ot
Rahanggada
3 org x 1 hr 3 ot
Tondowolio
3 org x 1 hr 3 ot
Palewai
3 org x 1 hr 3 ot
Oneeha
3 org x 1 hr 3 ot
Puundaipa
3 org x 1 hr 3 ot
Lamoiko
3 org x 1 hr 3 ot
Tinggo
3 org x 1 hr 3 ot

3 Transfort Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Pelaksana PIN

Lamedai
3 org x 1 hr 3 ot
Lalonggolosua
3 org x 1 hr 3 ot
Tanggetada
3 org x 1 hr 3 ot
Petudua
3 org x 1 hr 3 ot
Pewisoa Jaya
3 org x 1 hr 3 ot
Anaiwoi
3 org x 1 hr 3 ot
Popalia
3 org x 1 hr 3 ot
Rahanggada
3 org x 1 hr 3 ot
Tondowolio
3 org x 1 hr 3 ot
Palewai
3 org x 1 hr 3 ot
Oneeha
3 org x 1 hr 3 ot
Puundaipa
3 org x 1 hr 3 ot
Lamoiko
3 org x 1 hr 3 ot
Tinggo
3 org x 1 hr 3 ot

Transfor Narasumber Peningkatan Kapasitas Petugas Pelaksana PIN


Transfor :
1 org x 1 hr 1 ot
Honor :
1 org x 1 hr 1 oh
4 Pelaksanaan Pin campak
Lamedai
3 org x 1 hr x 2 pos 6 ot
Lalonggolosua
3 org x 1 hr x 2 pos 6 ot
Tanggetada
3 org x 1 hr x 2 pos 6 ot
Petudua
3 org x 1 hr x 2 pos 6 ot
Pewisoa Jaya
3 org x 1 hr x 2 pos 6 ot
Anaiwoi
3 org x 1 hr x 2 pos 6 ot
Popalia
3 org x 1 hr x 2 pos 6 ot
Rahanggada
3 org x 1 hr x 2 pos 6 ot
Tondowolio
3 org x 1 hr x 2 pos 6 ot
Palewai
3 org x 1 hr x 2 pos 6 ot
Oneeha
3 org x 1 hr x 2 pos 6 ot
Puundaipa
3 org x 1 hr x 2 pos 6 ot
Lamoiko
3 org x 1 hr x 2 pos 6 ot
Tinggo
3 org x 1 hr x 2 pos 6 ot

5 sweeping Pin campak


Lamedai
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Lalonggolosua
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Tanggetada
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Petudua
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Pewisoa Jaya
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Anaiwoi
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Popalia
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Rahanggada
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Tondowolio
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Palewai
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Oneeha
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Puundaipa
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Lamoiko
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Tinggo
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot

6 Monitoring Pelaksanaan PIN di Pos Terpilih


Transfor Petugas :
Lamedai
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Anaiwoi
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Pewisoa Jaya
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot
Tinggo
2 org x 1 hr x 1 ds 2 ot

7 Pengambilan Vaksin dan Logistik di Kabupaten


1 org x 1 kl 1 0t

8 Mengantar laporan pelaksanaan


1 org x 1 kl 1 0t

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan


Tanggetada, Septembe
Triwulan I Rp. Kepala Puskesmas Tang
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
RENCANA
ANGGARAN
BOK 2018

Target Kinerja

1.00

incian Perhitungan
Jumlah ( Rp.)
Harga Satuan
5 6 = (3x5)

45,320,000
-
-
7,400,000
-
-
10,000 280,000

400,000 400,000

40,000 4,800,000

40,000 1,120,000

100,000 800,000

5,920,000
-
-
35,000 1,820,000
-
-
25,000 2,100,000

-
25,000 2,000,000

-
-
32,000,000
8,700,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

150,000 900,000

5,350,000
-
100,000 1,000,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000
100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

150,000 450,000

4,850,000
-

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

100,000 300,000

150,000 450,000

100,000 100,000

400,000 400,000
8,700,000
-
100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

100,000 600,000

150,000 900,000
-
2,900,000
-
100,000 200,000

100,000 200,000

100,000 200,000

100,000 200,000

100,000 200,000

100,000 200,000

100,000 200,000

100,000 200,000

100,000 200,000

100,000 200,000
100,000 200,000

100,000 200,000

100,000 200,000

150,000 300,000

900,000

-
100,000 200,000

100,000 200,000

100,000 200,000

150,000 300,000

300,000
300,000 300,000
-
300,000
300,000 300,000
-
45,320,000

Tanggetada, September 2017


Kepala Puskesmas Tanggetada

Hj. Rosmawati AMG


Nip.19661230 199312 2 006

Anda mungkin juga menyukai