Anda di halaman 1dari 317

Rencana Program dan Kegiatan, Indika

Rencana Strategi
Ta

Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Program
Meningkatnya
Pelayanan
01. pelayanan administrasi 100% 100% 193,885,000
Administrasi kantor
Perkantoran
Jumlah bulan
terpenuhinya
Terlaksananya Penyediaan Jasa
Meningkatkan Kebutuhan Sarana Terpenuhinya
pelayanan 12
Kinerja SDM
administrasi kantor
dan Prasarana 1:02 Komunikasi Sumber Pembayaran Rekening 12 Bulan
Bulan
9,600,000
Aparatur Penunjang Kinerja Daya Air dan Listrik Listrik dan Telepon
dengan baik
SDM aparatur yang
Berkualitas

Persentase
Terlaksananya ketersediaan sarana Penyediaan Jasa
Meningkatkan Terpenuhinya
pelayanan dan prasarana Pemeliharaan dan 1
Kinerja SDM 2:02 pembayaran pajak 1 Tahun 10,500,000
administrasi kantor aparatur sesuai Perizinan Kendaraan kendaraan bermotor Tahun
Aparatur
dengan baik standar kualitas Dinas/Operasional
yang baik

Hal 1 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Persentase
Terlaksananya ketersediaan sarana
Meningkatkan
pelayanan dan prasarana Penyediaan Jasa Terpenuhinya Kebutuhan 12
Kinerja SDM 1:08 12 Bulan 2,480,000
administrasi kantor aparatur sesuai Kebersihan Kantor Alat-alat Kebersihan Bulan
Aparatur
dengan baik standar kualitas
yang baik

Persentase
Terlaksananya ketersediaan sarana
Meningkatkan
pelayanan dan prasarana Penyediaan Alat 12
Kinerja SDM 1:10 Terpenuhinya ATK 12 Bulan 10,950,000
administrasi kantor aparatur sesuai Tulis Kantor Bulan
Aparatur
dengan baik standar kualitas
yang baik

Persentase
Terlaksananya ketersediaan sarana Penyediaan Barang
Meningkatkan Terpenuhinya Barang
pelayanan dan prasarana 12
Kinerja SDM
administrasi kantor aparatur sesuai
1:11 Cetakan dan Cetakan dan Biaya 12 Bulan
Bulan
12,155,000
Aparatur Penggandaan Fotocopy
dengan baik standar kualitas
yang baik

Persentase
Terlaksananya ketersediaan sarana Penyediaan
Meningkatkan
pelayanan dan prasarana Komponen Instalasi Terpenuhinya Komponen
Kinerja SDM 1:12 Instalasi Listrik dan 12 Bulan - -
administrasi kantor aparatur sesuai Listrik/Penerangan Penerangan
Aparatur
dengan baik standar kualitas Bangunan Kantor
yang baik

Hal 2 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Persentase Terpenuhinya Bahan
Terlaksananya ketersediaan sarana Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku-buku
Meningkatkan
pelayanan dan prasarana Bacaan dan 12
Kinerja SDM 1:15 12 Bulan 10,800,000
administrasi kantor aparatur sesuai Peraturan Bulan
Aparatur
dengan baik standar kualitas Perundang-undangan
yang baik

Hal 3 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terlaksananya Persentase Penyediaan Makanan Terpenuhinya Kebutuhan
pelayanan ketersediaan sarana dan Minuman Makan Minum Rapat dan
Meningkatkan administrasi kantor dan prasarana tamu 12
Kinerja SDM dengan baik aparatur sesuai 1:17 12 Bulan 8,400,000
Bulan
Aparatur standar kualitas
yang baik

Terlaksananya Terpenuhinya Rapat-rapat Terpenuhinya


Mewujudkan pelayanan pelaksanaan Pembiayaan Rapat dan
komunikasi, Koordinasi dan
administrasi kantor koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah
koordinasi dan dengan baik Konsultasi Ke Luar
konsultasi SDM
hubungan kerja aparatur Daerah
sama yang perencanaan yang 1:18 12
12 Bulan 90,000,000
sinergis guna sinergis guna Bulan
mendukung peningkatan kualitas
upaya SDM
penanggulangan
bencana

Persentase
Terlaksananya ketersediaan sarana Penyediaan Jasa
Meningkatkan Terpenuhinya
pelayanan dan prasarana 12
Kinerja SDM
administrasi kantor aparatur sesuai
1:19 Propaganda/ Pembiayaan Kegiatan 12 Bulan
Bulan
14,000,000
Aparatur Pameran/ Publikasi Pameran
dengan baik standar kualitas
yang baik

Hal 4 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Mewujudkan Terpenuhinya
komunikasi, pelaksanaan
koordinasi dan koordinasi dan Rapat-rapat
Terlaksananya
hubungan kerja konsultasi SDM Terpenuhinya
pelayanan Koordinasi dan 12
sama yang aparatur 1:22 Pembiayaan Rapat dan 12 Bulan 25,000,000
administrasi kantor Konsultasi Ke dalam Konsultasi dalam Daerah Bulan
sinergis guna perencanaan yang
dengan baik Daerah
mendukung sinergis guna
pembangunan peningkatan kualitas
daerah SDM

Program Tercapainya
Peningkatan Pemenuhan Sarana
02. Sarana dan dan Prasarana 100% 100% 311,300,000
penunjang kinerja SDM
Prasarana aparatur
Aparatur
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pengadaan
Terpenuhinya
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 02.07 Perlengkapan Perlengkapan Kantor
100% - -
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja Gedung Kantor
SDM Aparatur SDM aparatur

Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pengadaan
Terpenuhinya Peralatan
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:09 Peralatan Gedung Kantor
100% 100% 12,800,000
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja Kantor
SDM Aparatur SDM aparatur

Hal 5 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pengadaan Terpenuhinya Mebeuleir
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:10 100% 100% 9,700,000
Mebeulair Kantor
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja
SDM Aparatur SDM aparatur

Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pengadaan
Terpenuhinya Komputer
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:11 Komputer/ Jaringan dan Jaringannya
100% 100% 27,000,000
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja Komputer
SDM Aparatur SDM aparatur

Hal 6 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Terpenuhinya
Pengadaan Sewa 12
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:12 Pembiayaan Sewa 12 Bulan 15,000,000
Kantor/Rumah Dinas Rumah Dinas Bulan
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja
SDM Aparatur SDM aparatur

Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pengadaan Alat-alat Terpenuhinya Alat-alat
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:14 100% - -
Studio Studio Kantor
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja
SDM Aparatur SDM aparatur

Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pengadaan Sewa
Terpenuhinya Sewa 12
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:15 Kendaraan Dinas/ Kendaraan Operasional
12 Bulan
bulan
102,000,000
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja Operasional
SDM Aparatur SDM aparatur

Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Terpenuhinya Garasi
Penyediaan Garasi
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:16 Pembangunan Garasi Mobil dan - -
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja
Kantor Kantor Motor
SDM Aparatur SDM aparatur

Hal 7 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pemeliharaan Terpenuhinya
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:22 Rutin/Berkala Pemeliharan Gedung 1 tahun 1 tahun 20,000,000
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja Gedung Kantor Kantor
SDM Aparatur SDM aparatur

Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya Pemeliharaan
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Terpenuhinya
Rutin/Berkala 12
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:24 Pemeliharaan Kendaraan 12 Bulan 124,800,000
Kendaraan Dinas Bulan
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja Dinas/Operasional
SDM Aparatur SDM aparatur Operasional

Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Terpenuhinya
Berkala
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:26 Pemeliharaan 12 Bulan - -
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja
Perlengkapan Perlengkapan Kantor
SDM Aparatur SDM aparatur Gedung Kantor

Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pemeliharaan Rutin/ Terpenuhinya
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:28 Berkala Peralatan Pemeliharaan Peralatan 12 Bulan - -
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja Gedung Kantor Kantor
SDM Aparatur SDM aparatur

Hal 8 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Terpenuhinya
Penataan
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:29 Pembangunan Taman di - - -
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja
Lingkungan Kantor lingkungan kantor BPBD
SDM Aparatur SDM aparatur

Hal 9 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.

Program Tercapainya
03 Peningkatan Peningkatan Disiplin 100% - -
Disiplin Aparatur SDM Aparatur

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan


Terpenuhinya terpenuhinya Pakaian Dinas BPBD dan
Kebutuhan Sarana Pengadaan Pakaian perlengkapannya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Dinas Aparatur BPBD
Kinerja SDM dan Prasarana 03.05 100% - -
Aparatur Penunjang Kinerja Penunjang Kinerja Khusus Hari Tertentu
SDM Aparatur SDM Aparatur dan perlengkapannya

Persentase Pengadaan Pakaian Terpenuhinya Kebutuhan


Terpenuhinya terpenuhinya Olah Raga Pakaian Olah Raga bagi
Meningkatkan Kebutuhan Sarana Kebutuhan Sarana Aparatur BPBD
Kinerja SDM dan Prasarana dan Prasarana 03.06 100% - -
Aparatur Penunjang Kinerja Penunjang Kinerja
SDM Aparatur SDM Aparatur

Program
Peningkatan Terpenuhinya
Peningkatan 12
04 Kapasitas Kapasitas SDM
12 Bulan
Bulan
104,300,000
Sumberdaya Aparatur
Aparatur

Hal 10 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Meningkatnya
Persentase Jumlah
kapasitas kompetensi Pendidikan dan Terpenuhinya
Meningkatkan SDM Aparatur yang
(keterampilan, Pembiayaan BimtekDiklat/ 12
Kinerja SDM
pengetahuan, dan
mengikuti Diklat/ 04.01 Pelatihan Formal Bimtek/ Kursus/ Pelatihan
12 Bulan
Bulan
30,000,000
Aparatur Bimtek/ Kursus/ bagi Aparatur
sikap kerja) aparatur bagi PNS
Pelatihan teknis PB
OPD

Meningkatnya
Persentase Jumlah Pelatihan Dasar Terpenuhinya
kapasitas kompetensi
Meningkatkan SDM Aparatur yang Pembiayaan Pelatihan
(keterampilan, Manajemen
Kinerja SDM mengikuti Diklat/ 04.02 Dasar Manajemen 100% - -
pengetahuan, dan Penanggulangan
Aparatur Bimtek/ Kursus/ Penanggulangan
sikap kerja) aparatur Bencana
Pelatihan teknis PB Bencana bagi PNS
OPD

Workshop
Meningkatnya Pengkajian Terpenuhinya
Persentase Jumlah
kapasitas kompetensi Kebutuhan Pembiayaan Workshop
Meningkatkan SDM Aparatur yang
(keterampilan, Pengkajian Kebutuhan
Kinerja SDM
pengetahuan, dan
mengikuti Diklat/ 04.03 Pascabencana atau Pascabencana atau Jitu
100% - -
Aparatur Bimtek/ Kursus/ Jitu Pasna (Post
sikap kerja) aparatur Pasna (Post Disaster
Pelatihan teknis PB Disaster Need
OPD Need Assessment/ PDNA)
Assessment/ PDNA)

Hal 11 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Meningkatnya
Persentase Jumlah
kapasitas kompetensi
Meningkatkan SDM Aparatur yang
(keterampilan, Pelatihan SAR Bagi Terpenuhinya
Kinerja SDM mengikuti Diklat/ 04.04 Pembiayaan Pelatihan 100% 100% 74,300,000
pengetahuan, dan Aparatur
Aparatur Bimtek/ Kursus/ SAR Bagi Aparatur
sikap kerja) aparatur
Pelatihan teknis PB
OPD

Hal 12 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Meningkatnya
Persentase Jumlah
kapasitas kompetensi
Meningkatkan SDM Aparatur yang Terpenuhinya
(keterampilan, Pekan Apel Siaga
Kinerja SDM mengikuti Diklat/ 04.05 Pembiayaan Pekan Apel 100% - -
pengetahuan, dan Bencana
Aparatur Bimtek/ Kursus/ Siaga Bencana
sikap kerja) aparatur
Pelatihan teknis PB
OPD

Meningkatnya Bimbingan Teknis


Persentase Jumlah Terpenuhinya
kapasitas kompetensi Pemulihan Sosial
Meningkatkan SDM Aparatur yang Pembiayaan Bimbingan
(keterampilan,
Kinerja SDM
pengetahuan, dan
mengikuti Diklat/ 04.06 Psikologi (Trauma Teknis Pemulihan Sosial 100% - -
Aparatur Bimtek/ Kursus/ Healing) Psikologi (Trauma
sikap kerja) aparatur
Pelatihan teknis PB Pascabencana Healing)
OPD

Meningkatnya Bimbingan Teknis Terpenuhinya


Persentase Jumlah Penggunaan
kapasitas kompetensi Pembiayaan Bimbingan
Meningkatkan SDM Aparatur yang
(keterampilan, Peralatan Teknis Penggunaan
Kinerja SDM mengikuti Diklat/ 04.07 100% - -
pengetahuan, dan Penanggulangan Peralatan
Aparatur Bimtek/ Kursus/
sikap kerja) aparatur Bencana Bagi Penanggulangan
Pelatihan teknis PB
OPD Bencana Bagi Aparatur
Aparatur

Meningkatnya
Persentase Jumlah Terpenuhinya
kapasitas kompetensi Workshop Pusdalops Pembiayaan Workshop
Meningkatkan SDM Aparatur yang
(keterampilan,
Kinerja SDM
pengetahuan, dan
mengikuti Diklat/ 04.08 Penanggulangan Pusdalops 100% - -
Aparatur Bimtek/ Kursus/ Bencana Penanggulangan
sikap kerja) aparatur
Pelatihan teknis PB Bencana
OPD

Hal 13 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Program Terpenuhinya
Peningkatan Sistem Pelaporan
05 Pelaporan Capaian Keuangan, 100% 100% 15,500,000
Kinerja dan Penganggaran, dan
Keuangan Perencanaan
Terpenuhinya Optimalnya Terpenuhinya 05.01 Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan 100% 100% 5,000,000
standar Peningkatan Kualitas monitoring, evaluasi, Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan
pelaporan kinerja Perencanaan dan dan pelaporan dari Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi
dan keuangan penganggaran dokumen/data/infor BPBD
Penanggulangan masi yang menjadi Kinerja SKPD
Bencana tanggung jawab
BPBD

05.02
Optimalnya Persentase
Terpenuhinya Peningkatan Kualitas dokumen Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan
standar Perencanaan dan administrasi
pelaporan kinerja penganggaran perkantoran yang
Keuangan Capaian Keuangan 100% 2 Lap. 2,000,000
Semesteran Semesteran
dan keuangan Penanggulangan diselesaikan tepat
Bencana waktu

Hal 14 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
05.03
Optimalnya Persentase
Terpenuhinya Peningkatan Kualitas dokumen Penyusunan Tersusunnya Laporan
standar Perencanaan dan administrasi
pelaporan kinerja penganggaran perkantoran yang
Pelaporan Prognosis Prognosis Realisasi 100% 1 Lap. 1,000,000
dan keuangan Penanggulangan diselesaikan tepat Realisasi Anggaran Anggaran
Bencana waktu

05.04
Optimalnya Persentase
Terpenuhinya Peningkatan Kualitas dokumen Penyusunan
standar Perencanaan dan administrasi Tersusunnya Laporan
pelaporan kinerja penganggaran perkantoran yang
Pelaporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun 100% 1 Lap. 2,500,000
dan keuangan Penanggulangan diselesaikan tepat Akhir Tahun
Bencana waktu

05.05
Terpenuhinya
Optimalnya
monitoring, evaluasi,
Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Penyusunan
dan pelaporan dari
standar Perencanaan dan Tersusunnya Dokumen
pelaporan kinerja penganggaran
dokumen/data/infor Dokumen Perencanaan BPBD
100% 2 Dok. 5,000,000
masi yang menjadi Perencanaan SKPD
dan keuangan Penanggulangan
tanggung jawab
Bencana
BPBD

Hal 15 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Program
Penanggulangan Terlaksananya
tugas
Bencana
penanggulangan
06 bencana secara 100% 100% 552,650,000
terpadu,
komprehensif,
efektif, dan efisien.

Terwujudnya Terlaksananya Persentase Penyebarluasan Terlaksananya kegiatan


upaya kegiatan-kegiatan terpenuhinya Informasi penyebarluasan informasi
penanggulangan penanggulangan pelaksanaan tentang bencana kepada
Kebencanaan
bencana secara bencana yang kegiatan khalayak luas melalui
menyeluruh. meliputi prabencana, kesiapsiagaan dan media (cetak, elektronik,
tanggap darurat, dan mitigasi bencana online, papan peringatan)
pascabencana secara 06.05 dengan baik dan optimal 100% 100% 109,500,000
terencana, terarah,
dan terpadu

Hal 16 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Persentase Penyuluhan Sadar Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan terpenuhinya Bencana Bagi Penyuluhan Sadar
penanggulangan penanggulangan pelaksanaan Bencana Bagi Pelaja
Pelajar;
bencana secara bencana yang kegiatan dengan baik dan optimal
menyeluruh. meliputi prabencana, kesiapsiagaan dan
tanggap darurat, dan mitigasi bencana 06.06 100% - -
pascabencana secara
terencana, terarah,
dan terpadu

Terwujudnya Terlaksananya Persentase Sosialisasi Terlaksananya kegiatan


upaya kegiatan-kegiatan terpenuhinya Pengurangan Risiko sosialisasi pengurangan
penanggulangan penanggulangan pelaksanaan risiko bencana dengan
Bencana (PRB);
bencana secara bencana yang kegiatan baik dan optimal
menyeluruh. meliputi prabencana, kesiapsiagaan dan
tanggap darurat, dan mitigasi bencana 06.07 100% 100% 72,950,000
pascabencana secara
terencana, terarah,
dan terpadu

Hal 17 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Persentase Pembinaan Desa Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan terpenuhinya Tangguh Bencana; Pembinaan Desa Tangguh
penanggulangan penanggulangan pelaksanaan Bencana dengan baik dan
bencana secara bencana yang kegiatan optimal
menyeluruh. meliputi prabencana, kesiapsiagaan dan
tanggap darurat, dan mitigasi bencana 06.08 100% - -
pascabencana secara
terencana, terarah,
dan terpadu

Terwujudnya Terlaksananya Persentase Peningkatan Terlaksananya kegiatan


upaya kegiatan-kegiatan ketersediaan Kapasitas dan Peningkatan Kapasitas
penanggulangan penanggulangan sarana, prasarana, dan Fasilitasi Satuan
Fasilitasi Satuan
bencana secara bencana yang utilitas (PSU) untuk Pelaksana
menyeluruh. meliputi prabencana, Satuan Pelaksana Pelaksana Penanggulangan
tanggap darurat, dan Penanggulangan Penanggulangan Bencana (Satlak PB)
pascabencana secara Bencana (Satlak 06.09 Bencana (Satlak PB); dengan baik dan optimal 100% 100% 157,000,000
terencana, terarah, PB), Satuan Reaksi
dan terpadu Cepat (SRC), dan
Relawan

Hal 18 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Persentase Peningkatan Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan ketersediaan Kapasitas dan Peningkatan Kapasitas
penanggulangan penanggulangan sarana, prasarana, dan Fasilitasi Satuan
Fasilitasi Satuan
bencana secara bencana yang utilitas (PSU) untuk Reaksi Cepat (SRC)
menyeluruh. meliputi prabencana, Satuan Pelaksana Reaksi Cepat (SRC); dengan baik dan optimal
tanggap darurat, dan Penanggulangan
pascabencana secara Bencana (Satlak 06.10 100% 100% 52,000,000
terencana, terarah, PB), Satuan Reaksi
dan terpadu Cepat (SRC), dan
Relawan

Terwujudnya Terlaksananya Persentase Pengelolaan Logistik Terlaksananya kegiatan


upaya kegiatan-kegiatan ketersediaan untuk Penanganan Peningkatan Kapasitas
penanggulangan penanggulangan sarana, prasarana, dan Fasilitasi Satuan
Dini Bencana;
bencana secara bencana yang utilitas (PSU) untuk Reaksi Cepat (SRC)
menyeluruh. meliputi prabencana, Satuan Pelaksana dengan baik dan optimal
tanggap darurat, dan Penanggulangan
pascabencana secara Bencana (Satlak 06.11 100% 100% 68,000,000
terencana, terarah, PB), Satuan Reaksi
dan terpadu Cepat (SRC), dan
Relawan

Hal 19 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Persentase Fasilitasi Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan ketersediaan Pengamanan dan Pengamanan dan
penanggulangan penanggulangan sarana, prasarana, Antisipasi Bencana pada
Antisipasi Bencana
bencana secara bencana yang utilitas (PSU) untuk Hari Besar/Hari Raya
menyeluruh. meliputi prabencana, Satuan Pelaksana pada Hari Besar/Hari dengan baik dan optimal
tanggap darurat, dan Penanggulangan Raya;
pascabencana secara Bencana (Satlak 06.12 100% 100%
terencana, terarah, PB), Satuan Reaksi
dan terpadu Cepat (SRC), dan
Relawan

Terwujudnya Terlaksananya Penyediaan Suplai Terlaksananya kegiatan


upaya kegiatan-kegiatan Air Bersih di Lokasi Penyediaan Suplai Air
penanggulangan penanggulangan Persentase Bersih di Lokasi Bencana
ketersediaan Bencana
bencana secara bencana yang dengan baik dan optimal
menyeluruh. meliputi prabencana, sarana, prasarana,
tanggap darurat, dan utilitas (PSU) untuk
06.13 100% 100% 47,000,000
pascabencana secara penyelamatan dini
terencana, terarah, bencana pada
dan terpadu kawasan-kawasan
risiko bencana

Hal 20 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Operasional Tim Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan DaLA (Damage and Operasional Tim DaLA
penanggulangan penanggulangan Persentase (Damage and Loss
bencana secara bencana yang ketersediaan Loss Assessment) Assesment) dengan baik
menyeluruh. meliputi prabencana, sarana, prasarana, dan optimal
tanggap darurat, dan utilitas (PSU) untuk
06.14 100% 100% 46,200,000
pascabencana secara penyelamatan dini
terencana, terarah, bencana pada
dan terpadu kawasan-kawasan
risiko bencana

Terwujudnya Terlaksananya Persentase Fasilitasi Terlaksananya kegiatan


upaya kegiatan-kegiatan terpenuhinya Penyusunan Penyusunan Rencana
penanggulangan penanggulangan pelaksanaan Kontinjensi dengan baik
Rencana Kontinjensi
bencana secara bencana yang kegiatan dan optimal
menyeluruh. meliputi prabencana, kesiapsiagaan dan
tanggap darurat, dan mitigasi bencana 06.15 100% - -
pascabencana secara
terencana, terarah,
dan terpadu

Hal 21 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Persentase Fasilitasi Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan terpenuhinya Penyusunan Penyusunan Dokumen
penanggulangan penanggulangan pelaksanaan Kajian Risiko Bencana
Dokumen Kajian
bencana secara bencana yang kegiatan dengan baik dan optimal
menyeluruh. meliputi prabencana, kesiapsiagaan dan Risiko Bencana
tanggap darurat, dan mitigasi bencana 06.16 100% - -
pascabencana secara
terencana, terarah,
dan terpadu

Terwujudnya Terlaksananya Persentase Pembentukan Forum Terlaksananya kegiatan


upaya kegiatan-kegiatan terpenuhinya Pengurangan Risiko Forum Pengurangan
penanggulangan penanggulangan pelaksanaan Risiko Bencana (PRB)
Bencana (PRB)
bencana secara bencana yang kegiatan dengan baik dan optimal
menyeluruh. meliputi prabencana, kesiapsiagaan dan
tanggap darurat, dan mitigasi bencana 06.17 100% - -
pascabencana secara
terencana, terarah,
dan terpadu

Hal 22 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Pengadaan Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan Peralatan Pengadaan Peralatan
penanggulangan penanggulangan Persentase Penanggulangan
ketersediaan Penanggulangan
bencana secara bencana yang Bencanadengan baik dan
menyeluruh. meliputi prabencana, sarana, prasarana, Bencana optimal
tanggap darurat, dan utilitas (PSU) untuk
06.18 100% - -
pascabencana secara penyelamatan dini
terencana, terarah, bencana pada
dan terpadu kawasan-kawasan
risiko bencana

Terwujudnya Terlaksananya Persentase Gladi Terlaksananya kegiatan


upaya kegiatan-kegiatan terpenuhinya Lapang/Simulasi Gladi Lapang/Simulasi
penanggulangan penanggulangan pelaksanaan Penanggulangan
Penanggulangan
bencana secara bencana yang kegiatan Bencana dengan baik dan
menyeluruh. meliputi prabencana, kesiapsiagaan dan Bencana optimal
tanggap darurat, dan mitigasi bencana 06.19 100% - -
pascabencana secara
terencana, terarah,
dan terpadu

Hal 23 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Pengadaan Peta Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan Wilayah Rawan Pengadaan Peta Wilayah
penanggulangan penanggulangan Persentase Rawan Bencana dengan
ketersediaan Bencana;
bencana secara bencana yang baik dan optimal
menyeluruh. meliputi prabencana, sarana, prasarana,
tanggap darurat, dan utilitas (PSU) untuk
06.20 100% - -
pascabencana secara penyelamatan dini
terencana, terarah, bencana pada
dan terpadu kawasan-kawasan
risiko bencana

Terwujudnya Terlaksananya Persentase Pelatihan Tanggap Terlaksananya kegiatan


upaya kegiatan-kegiatan terpenuhinya Darurat Bencana Pelatihan Tanggap
penanggulangan penanggulangan pelaksanaan Darurat Bencana Berbasis
Berbasis
bencana secara bencana yang kegiatan Pemberdayaan
menyeluruh. meliputi prabencana, kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik
tanggap darurat, dan mitigasi bencana 06.21 Masyarakat; dan optimal 100% - -
pascabencana secara
terencana, terarah,
dan terpadu

Hal 24 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Persentase Pembentukan Pusat Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan ketersediaan Pengendalian Pembentukan Pusat
penanggulangan penanggulangan sarana, prasarana, Pengendalian Operasi
Operasi
bencana secara bencana yang utilitas (PSU) untuk Penanggulangan
menyeluruh. meliputi prabencana, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)
tanggap darurat, dan Penanggulangan Bencana (Pusdalops dengan baik dan optimal
pascabencana secara Bencana (Satlak 06.22 PB) 100% - -
terencana, terarah, PB), Satuan Reaksi
dan terpadu Cepat (SRC), dan
Relawan

Terwujudnya Terlaksananya Pembuatan dan Terlaksananya kegiatan


upaya kegiatan-kegiatan Persentase Pemasangan Tanda Pembuatan dan
penanggulangan penanggulangan ketersediaan Pemasangan Tanda
Peringatan Dini Pada
bencana secara bencana yang sarana, prasarana, Peringatan Dini Pada
menyeluruh. meliputi prabencana, Kawasan Rawan Kawasan Rawan Bencana
utilitas (PSU) untuk
tanggap darurat, dan penyelamatan dini
06.23 Bencana dengan baik dan optimal 100% - -
pascabencana secara bencana pada
terencana, terarah, kawasan-kawasan
dan terpadu risiko bencana

Hal 25 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Persentase Pembentukan Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan terpenuhinya Sekolah/ Madrasah Pembentukan Sekolah/
penanggulangan penanggulangan pelaksanaan Madrasah Siaga Bencana
Siaga Bencana
bencana secara bencana yang kegiatan dengan baik dan optimal
menyeluruh. meliputi prabencana, kesiapsiagaan dan
tanggap darurat, dan mitigasi bencana 06.24 100% - -
pascabencana secara
terencana, terarah,
dan terpadu

1,177,635,000

Hal 26 dari 25
n, Indikator Kinerja. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Strategis BPBD Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2016 - 2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

100% 252,108,000 100% 248,736,000 100% 338,280,000 100% 372,108,000 100% 409,894,800 100%

12 12 12 12
11,400,000 12 Bulan 11,400,000 12 Bulan 14,400,000 15,840,000 18,000,000
Bulan Bulan Bulan Bulan

1 1 1
11,500,000 1 Tahun 8,000,000 1 Tahun 8,800,000 9,680,000 10,648,000
Tahun Tahun Tahun

Hal 27 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

12 12 12 12
6,535,000 12 Bulan 8,096,000 12 Bulan 9,500,000 10,450,000 11,495,000
Bulan Bulan Bulan Bulan

12 12 12 12
12,453,000 12 Bulan 12,800,000 12 Bulan 14,080,000 15,488,000 17,036,800
Bulan Bulan Bulan Bulan

12 12 12 12
17,040,000 12 Bulan 15,160,000 12 Bulan 17,500,000 19,250,000 21,175,000
Bulan Bulan Bulan Bulan

12 12 12
- - - 1,600,000 12 Bulan 2,500,000 2,750,000 3,025,000
Bulan Bulan Bulan

Hal 28 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

12 12 12 12
10,800,000 12 Bulan 12,000,000 12 Bulan 14,400,000 15,840,000 17,424,000
Bulan Bulan Bulan Bulan

Hal 29 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

11 11 11 11
7,700,000 11 Bulan 11,000,000 11 Bulan 12,100,000 13,310,000 14,641,000
Bulan Bulan Bulan Bulan

12 12 12 12
130,000,000 12 Bulan 120,000,000 12 Bulan 170,000,000 187,000,000 205,700,000
Bulan Bulan Bulan Bulan

12 12 12 12
19,680,000 12 Bulan 18,680,000 12 Bulan 25,000,000 27,500,000 30,250,000
Bulan Bulan Bulan Bulan

Hal 30 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

12 12 12 12
25,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 50,000,000 55,000,000 60,500,000
Bulan Bulan Bulan Bulan

100% 338,900,000 100% 319,250,000 100% 396,060,000 100% 500,666,000 100% 550,732,600 100%

- - - - - - 100% 20,000,000 100% 22,000,000 100%

100% 8,500,000 100% 25,000,000 100% 27,500,000 100% 30,250,000 100% 33,275,000 100%

Hal 31 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

100% 7,500,000 100% 14,850,000 100% 25,000,000 100% 27,500,000 100% 30,250,000 100%

100% - 100% 36,500,000 100% 40,150,000 100% 44,165,000 100% 48,581,500 100%

Hal 32 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

12 12 12 12
50,000,000 12 Bulan 45,000,000 12 Bulan 49,500,000 54,450,000 59,895,000
Bulan Bulan Bulan Bulan

- - - - - 15,000,000 - 16,500,000 100% 18,150,000 100%

12 12 12 12
102,000,000 12 Bulan 42,000,000 12 Bulan 46,200,000 50,820,000 55,902,000
Bulan Bulan Bulan Bulan

Garasi Garasi
Mobil Mobil
- - - - - - 30,000,000 33,000,000 -
dan dan
Motor Motor

Hal 33 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

1 tahun 24,800,000 1 tahun 5,000,000 1 tahun 5,500,000 1 tahun 6,050,000 1 tahun 6,655,000 1 tahun

12 12 12 12
138,100,000 12 Bulan 141,100,000 12 Bulan 155,210,000 170,731,000 187,804,100
Bulan Bulan Bulan Bulan

12 12 12
- - - - 12 Bulan - 15,000,000 16,500,000
Bulan Bulan Bulan

12 12 12 12
8,000,000 12 Bulan 9,800,000 12 Bulan 12,000,000 13,200,000 14,520,000
Bulan Bulan Bulan Bulan

Hal 34 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

- - - - 100% 20,000,000 - 22,000,000 - 24,200,000 100%

Hal 35 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

sesuai sesuai
sesuai
jumlah jumlah
jumlah
- - - -
aparatur
20,000,000 - 34,000,000 aparat 37,400,000 aparat
ur ur
BPBD
BPBD BPBD

sesuai sesuai sesuai


jumlah jumlah jumlah
- - - - aparatur 20,000,000 - 22,000,000 aparatur 24,200,000 aparatur
BPBD BPBD BPBD

sesuai sesuai
jumlah jumlah
- - - - - - - 12,000,000 aparatur 13,200,000 aparatur
BPBD BPBD

12 12 12 12 12 12
170,320,000 69,520,000 55,000,000 60,000,000 60,000,000
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

Hal 36 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

12 12 12 12
25,000,000 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 55,000,000 60,000,000 60,000,000
Bulan Bulan Bulan Bulan

100% - 100% - 100% 55,000,000 100% 60,500,000 100% 66,550,000 100%

100% 33,020,000 100% 49,520,000 100% 70,000,000 100% 77,000,000 100% 84,700,000 100%

Hal 37 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

100% 112,300,000 - - 100% 95,000,000 100% 104,500,000 100% 114,950,000 100%

Hal 38 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

- - - - 100% 80,000,000 100% 88,000,000 100% 96,800,000 100%

- - - - 100% 55,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100%

- - - - 100% 55,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100%

- - - - 100% 55,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100%

Hal 39 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

100% 17,900,000 100% 17,900,000 100% 19,690,000 100% 21,659,000 100% 23,824,900 100%

100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,500,000 100% 6,050,000 100% 6,655,000 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2,000,000 2,000,000 2,200,000 2,420,000 2,662,000

Hal 40 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
100% 100% 100% 100% 100% 100%

1,000,000 1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2,500,000 2,500,000 2,750,000 3,025,000 3,327,500

100% 100% 100% 100% 100% 100%

7,400,000 7,400,000 8,140,000 8,954,000 9,849,400

Hal 41 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

100% 1,206,670,000 100% 1,212,900,000 100% ### 100% 1,467,609,000 100% ### 100%

100% 73,500,000 100% 115,000,000 100% 125,000,000 100% 137,500,000 100% 151,250,000 100%

Hal 42 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

- - - 88,385,000 100% 120,000,000 100% 132,000,000 100% 145,200,000 100%

100% 73,500,000 100% 84,485,000 100% 95,000,000 100% 104,500,000 100% 114,950,000 100%

Hal 43 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

100% 137,580,000 100% 78,365,000 100% 130,000,000 100% 143,000,000 100% 157,300,000 100%

100% 458,560,000 100% 231,015,000 100% 260,000,000 100% 286,000,000 100% 314,600,000 100%

Hal 44 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

100% 82,500,000 100% 134,975,000 100% 170,000,000 100% 187,000,000 100% 205,700,000 100%

100% 158,500,000 100% 142,615,000 100% 160,000,000 100% 176,000,000 100% 193,600,000 100%

Hal 45 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

100% 116,630,000 100% 169,525,000 100% 180,000,000 100% 198,000,000 100% 217,800,000 100%

100% 56,500,000 100% 86,500,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100%

Hal 46 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

100% 49,400,000 100% 82,035,000 100% 90,000,000 100% 99,000,000 100% 108,900,000 100%

- - - - 100% 90,000,000 100% 99,000,000 100% 108,900,000 100%

Hal 47 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

- - - - 100% 80,000,000 100% 88,000,000 100% 96,800,000 100%

- - - - 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100%

Hal 48 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

- - - - 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100%

- - - - - - 100% 120,000,000 100% 132,000,000 100%

Hal 49 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

- - - - - - 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100%

- - - - 100% 90,000,000 100% 99,000,000 100% 108,900,000 100%

Hal 50 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

- - - - - - 100% 140,000,000 100% 154,000,000 100%

- - - - - - 100% 80,000,000 100% 88,000,000 100%

Hal 51 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

- - - - - - 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100%

100% 1,985,898,000 100% 1,868,306,000 100% ### 100% 2,456,042,000 100% ### 100%

Hal 52 dari 25
dikatif

ka Pendanaan Unit Kerja /


Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

1,815,011,800 BPBD Krui

80,640,000 BPBD Krui

59,128,000 BPBD Krui

Hal 53 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

48,556,000 BPBD Krui

82,807,800 BPBD Krui

102,280,000 BPBD Krui

9,875,000 BPBD Krui

Hal 54 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

81,264,000 BPBD Krui

Hal 55 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

67,151,000 BPBD Krui

902,700,000 BPBD Krui

135,110,000 BPBD Krui

Hal 56 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

245,500,000 BPBD Krui

2,416,908,600 BPBD Krui

42,000,000 BPBD Krui

137,325,000 BPBD Krui

Hal 57 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

114,800,000 BPBD Krui

196,396,500 BPBD Krui

Hal 58 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

273,845,000 BPBD Krui

49,650,000 BPBD Krui

398,922,000 BPBD Krui

63,000,000 BPBD Krui

Hal 59 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

68,005,000 BPBD Krui

917,745,100 BPBD Krui

31,500,000 BPBD Krui

57,520,000 BPBD Krui

Hal 60 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

66,200,000 BPBD Krui

Hal 61 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

91,400,000 BPBD Krui

66,200,000 BPBD Krui

25,200,000 BPBD Krui

519,140,000 BPBD Krui

Hal 62 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

250,000,000 BPBD Krui

182,050,000 BPBD Krui

314,240,000 BPBD Krui

Hal 63 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

501,050,000 BPBD Krui

Hal 64 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

264,800,000 BPBD Krui

175,000,000 BPBD Krui

175,000,000 BPBD Krui

175,000,000 BPBD Krui

Hal 65 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

116,473,900 BPBD Krui

33,205,000 BPBD Krui

13,282,000 BPBD Krui

Hal 66 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

6,641,000 BPBD Krui

16,602,500 BPBD Krui

46,743,400 BPBD Krui

Hal 67 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

7,388,388,900 BPBD Krui

711,750,000 BPBD Krui

Hal 68 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

485,585,000 BPBD Krui

545,385,000 BPBD Krui

Hal 69 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

646,245,000 BPBD Krui

1,707,175,000 BPBD Krui

Hal 70 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

832,175,000 BPBD Krui

898,715,000 BPBD Krui

Hal 71 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

881,955,000 BPBD Krui

554,100,000 BPBD Krui

Hal 72 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

475,535,000 BPBD Krui

297,900,000 BPBD Krui

Hal 73 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

264,800,000 BPBD Krui

331,000,000 BPBD Krui

Hal 74 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

364,100,000 BPBD Krui

252,000,000 BPBD Krui

Hal 75 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

210,000,000 BPBD Krui

297,900,000 BPBD Krui

Hal 76 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

294,000,000 BPBD Krui

168,000,000 BPBD Krui

Hal 77 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.

210,000,000 BPBD Krui

12,347,323,200 BPBD Krui

Hal 78 dari 25
Lampiran 1
TABEL INDIKATOR PRIORITAS PEMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAE
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

Sasaran
Kode Program atau
kegiatan Urusan dan Program / Kegiatan
1 2

4.01.4.01.19. Program Pelayanan Administrasi Kantor


4.01.4.01.19.01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, dan Air Bersih
4.01.4.01.19.01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.01.4.01.19.01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.01.4.01.19.01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01.4.01.19.01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan
4.01.4.01.19.01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.01.4.01.19.01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
4.01.4.01.19.01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.01.4.01.19.01 18 Rapat Koordinasi dan Pembinaan di Luar Daerah
4.01.4.01.19.01 20 Penyediaan Jasa Publikasi, Propaganda, dan Pameran
4.01.4.01.19.01 21 Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah

4.01.4.01.19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


4.01.4.01.19.02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.01.4.01.19.02 10 Pengadaan Meubeleur
4.01.4.01.19.02 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
4.01.4.01.19.02 12 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas
4.01.4.01.19.02 13 Pengadaan Alat-Alat Studio
4.01.4.01.19.02 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/Kantor
4.01.4.01.19.02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
4.01.4.01.19.02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung/Kantor
4.01.4.01.19.02 68 Sewa kendaraan dinas operasional

4.01.4.01.19. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


4.01.4.01.19.04 01 Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur BPBD Beserta Perlengkapannya

4.01.4.01.19. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


4.01.4.01.19.05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur
Workshop Pengkajian Kebutuhan Pascabencana atau Jitu Pasna (Post Disaster Need
4.01.4.01.19.05 02
Assessment/ PDNA)
4.01.4.01.19.05 03 Pelatihan SAR Bagi Aparatur
4.01.4.01.19.05 04 Pekan Apel Siaga Bencana
4.01.4.01.19.05 05 Bimbingan Teknis Pemulihan Sosial Psikologi (Trauma Healing) Pascabencana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
4.01.4.01.19.
Keuangan
4.01.4.01.19.06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01.4.01.19.06 02 Penyusunan laporan keuangan per semester
4.01.4.01.19.06 03 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
4.01.4.01.19.06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4.01.4.01.19.06 05 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

4.01.4.01.19. Program Penanggulangan Bencana

4.01.4.01.19.34 01 Penyebarluasan Informasi Kebencanaan

4.01.4.01.19.34 03 Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)


4.01.4.01.19.34 04 Pembinaan Desa Tangguh Bencana
4.01.4.01.19.34 05 Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB)

4.01.4.01.19.34 06 Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Satuan Reaksi Cepat (SRC)

4.01.4.01.19.34 07 Pengelolaan Logistik untuk Penanganan Dini Bencana


4.01.4.01.19.34 08 Fasilitasi Pengamanan dan Antisipasi Bencana pada Hari Besar/Hari Raya
4.01.4.01.19.34 09 Penyediaan Suplai Air Bersih di Lokasi Bencana
4.01.4.01.19.34 10 Fasilitasi dan Operasional Tim Damage And Loss Assesment
4.01.4.01.19.34 12 Penyuluhan Sadar Bencana bagi Pelajar
KATOR PRIORITAS PEMBANGUNAN
ANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BUPATEN PESISIR BARAT
AHUN ANGGARAN 2019

Sasaran
Indikator Kinerja Target Capaian
3 4

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor 100%


Jumlah bulan 12 bulan
Persentase terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan bermotor 100%
Persentase terwujudnya kebersihan kantor 100%
Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (atk) 100%
Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan 100%
Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan komponen listrik
100%
di kantor
Jumlah bulan 12 bulan
Persentase ketersediaan konsumsi untuk keperluan rapat dan tamu 100%
Persentase terlaksananya rapat 100%
Kuantitas pelaksanaan 1 kali/ setahun
Persentase terlaksananya rapat 100%

Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang


100%
kinerja aparatur
Jumlah peralatan 1 set
Jumlah meubeleur 1 set
Jumlah perangkat 1 paket
Jumlah bangunan 1 unit
Jumlah perangkat 1 set
Jumlah bangunan 1 unit
Jumlah kendaraan 12 unit
Jumlah peralatan 1 paket
Jumlah kendaraan 1 unit

Meningkatnya disiplin dan sikap kerja aparatur OPD 100%


Persentase pelaksanaan 100%

Meningkatnya kapasitas kompetensi (keterampilan,


100%
pengetahuan, dan sikap kerja) aparatur OPD
Persentase pelaksanaan 100%
Kuantitas pelaksanaan 3 kali setahun

Kuantitas pelaksanaan 2 kali setahun


Kuantitas pelaksanaan 2 kali setahun
Kuantitas pelaksanaan 3 kali setahun
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan
100%
OPD
Jumlah laporan 4 laporan
Jumlah laporan 2 laporan
Jumlah laporan 2 laporan
Jumlah laporan 1 laporan
Jumlah dokumen 7 dokumen

Terlaksananya tugas penanggulangan bencana


secara terarah, tepat, terpadu, efektif, efisien, 100%
profesional, dan komprehensif.
iklan di surat kabar setahun,
Jumlah dan jenis informasi yang disampaikan
papan peringatan, dan website

Jumlah dan waktu pelaksanaan 4 kali / setahun


Jumlah desa/pekon dan waktu pelaksanaan 4 pekon / setahun
Jumlah personil dan waktu pelaksanaan pertemuan/pembinaan 80 personil, 3 kali setahun

Jumlah personil dan waktu pelaksanaan pertemuan/pembinaan 25 personil, 3 kali setahun


insidental (setelah terjadi
Jumlah dan jenis bantuan yang tersalurkan (material bangunan)
bencana)
Jumlah dan waktu pelaksanaan 8 kali / setahun
Jumlah dan waktu pelaksanaan 5 kali / setahun
Jumlah personil dan waktu pelaksanaan 20 personil, 3 kali setahun
Jumlah sekolah dan waktu pelaksanaan 4 sekolah / setahun

Krui, Mei 2018


Kepala Pelaksana,
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Syaifullah, S.Pi
Pembina Tingkat I
NIP.19670904 199902 1 001
Lampiran 2

Kode Program
No atau Program
Kegiatan
Page 86
No atau Program
Kegiatan

1 2

1
4.01.4.01.19.01

4.01.4.01.19.01 02

4.01.4.01.19.01 06

Page 87
4.01.4.01.19.01 08

4.01.4.01.19.01 10

4.01.4.01.19.01 11

4.01.4.01.19.01 12

Page 88
4.01.4.01.19.01 15

4.01.4.01.19.01 17

4.01.4.01.19.01 18

4.01.4.01.19.01 20

4.01.4.01.19.01 21

Page 89
2
4.01.4.01.19.02

4.01.4.01.19.02 09
4.01.4.01.19.02 10
4.01.4.01.19.02 11
4.01.4.01.19.02 12
4.01.4.01.19.02 13
4.01.4.01.19.02 21
Page 90
4.01.4.01.19.02 24

Page 91
Page 92
2

Page 93
4.01.4.01.19.02 28
4.01.4.01.19.02 68

Page 94
4.01.4.01.19.04

4.01.4.01.19.04 01

4.01.4.01.19.05

Page 95
4.01.4.01.19.05 01

4.01.4.01.19.05 02

4.01.4.01.19.05 03
4.01.4.01.19.05 04

4.01.4.01.19.05 05

Page 96
4

4.01.4.01.19.06

4.01.4.01.19.06 01

4.01.4.01.19.06 02

4.01.4.01.19.06 03

4.01.4.01.19.06 04
Page 97
4.01.4.01.19.06 05

Page 98
5 4.01.4.01.19.34

4.01.4.01.19.34 01

4.01.4.01.19.34 03

4.01.4.01.19.34 04

Page 99
4.01.4.01.19.34 05

4.01.4.01.19.34 06

4.01.4.01.19.34 07

4.01.4.01.19.34 08

4.01.4.01.19.34 09
Page 100
4.01.4.01.19.34 10

4.01.4.01.19.34 12

Page 101
BADAN PEN

Program dan Kegiatan


Page 102
Program dan Kegiatan
3

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, dan


Air Bersih

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan


Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Page 103
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan


Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi


Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Page 104
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar


Daerah
Penyediaan Jasa
Pameran/Publikasi/Propaganda
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
Page 105
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair
Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas
Pengadaan Alat-Alat Studio
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung/Kantor
Page 106
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
- bbm untuk mobil rescue
1 unit x 12 bln x Rp.1500000,00
- bbm untuk truk serbaguna
1 unit x 12 bln x Rp.1000000,00
- bbm untuk motor trail
4 unit x 12 bln x Rp.300000,00
- bbm untuk kapal motor dolphin
1 unit x 12 BLN x Rp.600000,00
- bbm untuk perahu karet bermotor
3 unit x 12 bln x Rp.500000,00
Page 107
- bbm untuk minibus
1 unit x 12 bln x Rp.1500000,00
- bbm untuk minibus
1 unit x 12 bln x Rp.1000000
- service mobil rescue
1 unit x 1 thn x Rp. 9000000,00
- service truk serbaguna
1 unit x 1 thn x Rp. 8000000,00
- service motor trail
4 unit x 1 thn x Rp. 1500000,00
- service kapal motor dolphin
1 unit x 1 thn x Rp. 5000000,00
Page 108
- service perahu karet bermotor
3 unit x 1 thn x Rp. 1500000,00
- suku cadang mobil rescue
1 unit x 1 thn x Rp. 9000000,00
- suku cadang truk serbaguna
1 unit x 1 thn x Rp.8000000,00
- suku cadang motor trail
4 unit x 1 thn x Rp. 1000000,00
- suku cadang kapal motor dolphin
1 unit x 1 thn x Rp.7000000,00
- suku cadang perahu karet bermotor
3 unit x 1 thn x
Rp.5000000,00 Page 109
- biaya kir mobil rescue
1 unit x 1 thn x Rp. 500000,00
- biaya kir truk serbaguna
1 unit x 1 thn x Rp. 500000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Sewa kendaraan dinas operasional
- minibus
1 unit x 12 bln x Rp.3500000,00

Page 110
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur BPBD


Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas


Sumberdaya Aparatur
Page 111
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Formal
Aparatur
Workshop Pengkajian Kebutuhan
Pascabencana (Jitu Pasna)
Pelatihan SAR Bagi Aparatur
Pekan Apel Siaga Bencana

Bimbingan Teknis Pemulihan Sosial


Psikologi (Trauma Healing) Pascabencana

Page 112
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan


ikhtisar realisasi kinerja OPD
Penyusunan laporan keuangan per
semester
Penyusunan laporan prognosis realisasi
anggaran
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Page 113
Penyusunan dokumen perencanaan OPD

Page 114
Program Penanggulangan
Bencana

Penyebarluasan Informasi Kebencanaan


Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana
(PRB)
Pembinaan Desa Tangguh Bencana

Page 115
Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi
Satuan Pelaksana Penanggulangan
Bencana (Satlak PB)
Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi
Satuan Reaksi Cepat (SRC)

Pengelolaan Logistik untuk Penanganan


Dini Bencana

Fasilitasi Pengamanan dan Antisipasi


Bencana pada Hari Besar/Hari Raya
Fasilitasi dan Operasional Tim Damage And
Loss Assesment
Page 116
Penyediaan Suplai Air Bersih di Lokasi
Bencana
Penyuluhan Sadar Bencana bagi Pelajar

Page 117
TABEL RENCANA KE
BADAN PENANGGULANGAN BE
TAHUN ANGGARAN

Indikator Program

Page 118
Capaian
4

Page 119
Kegiatan-kegiatan
administrasi perkantoran
terlaksana dengan baik
dan lancar 90%

Page 120
Page 121
Page 122
Sarana dan prasarana
yang menunjang
kegiatan aparatur
meningkat 70%

Page 123
Page 124
Sarana dan prasarana
aparatur yang
menunjang kegiatan
meningkat 70%

Page 125
Page 126
Terlaksananya kegiatan
peningkatan disiplin
aparatur 100%

Page 127
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
100%

Page 128
Tersedianya dokumen
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
100%

Page 129
Page 130
Pengetahuan dan
kesiapsiagaan aparatur
dan masyarakat dalam
Page 131
Pengetahuan dan
kesiapsiagaan aparatur
dan masyarakat dalam
menghadapi bencana
baik saat pra bencana
(predisaster) , saat terjadi
bencana/tanggap darurat
(emergency response) ,
dan pasca bencana (post
disaster) meningkat 70%

Page 132
Page 133
BEL RENCANA KERJA
NGGULANGAN BENCANA DAERAH
HUN ANGGARAN 2019

Indikator Kegiatan

Page 134
Keluaran (Outcome)
5

Jumlah bulan terpenuhinya


kebutuhan komunikasi, listrik, dan
air bersih
Persentase terlaksananya
pembayaran pajak kendaraan
bermotor
Page 135
Persentase terwujudnya
kebersihan kantor

Persentase terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor (atk)

Jumlah bulan tersedianya barang


cetakan dan penggandaan

Persentase terpenuhinya
kebutuhan peralatan dan
komponen listrik di kantor

Page 136
Persentase tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Persentase tersedianya konsumsi
untuk keperluan rapat dan tamu
kantor
Persentase terlaksananya rapat
di luar daerah
Kuantitas terlaksananya pameran
(expo)
Persentase terlaksananya rapat
di dalam daerah
Page 137
Jumlah peralatan
Jumlah unit meubelair
Jumlah perangkat
Jumlah kantor
Jumlah perangkat
Jumlah bangunan
Page 138
Jumlah kendaraan

Page 139
Page 140
Page 141
Jumlah peralatan
Jumlah kendaraan

Page 142
Persentase pelaksanaan

Page 143
Persentase pelaksanaan

Jumlah dan waktu pelaksanaan

Jumlah dan waktu pelaksanaan


Jumlah dan waktu pelaksanaan

Jumlah dan waktu pelaksanaan

Page 144
Jumlah laporan

Jumlah laporan

Jumlah laporan

Jumlah laporan
Page 145
Jumlah dokumen

Page 146
Jumlah dan jenis informasi yang
disampaikan
Jumlah dan waktu pelaksanaan
Jumlah desa/pekon dan waktu
pelaksanaan

Page 147
Jumlah personil dan waktu
pelaksanaan pembinaan

Jumlah personil dan waktu


pelaksanaan pembinaan

Jumlah dan jenis bantuan yang


tersalurkan (material bangunan)

Jumlah dan waktu pelaksanaan


Jumlah personil dan waktu
pelaksanaan
Page 148
Jumlah dan waktu pelaksanaan
Jumlah sekolah dan waktu
pelaksanaan

Page 149
Page 150
NA DAERAH

tor Kegiatan
Organisasi

Page 151
Organisasi
Hasil (Output)
6 7

Page 152
Terlaksananya
Badan
pelayanan
Penanggulangan
administrasi kantor
Bencana Daerah
dengan baik

Page 153
Page 154
Page 155
Terpenuhinya sarana
Badan
dan prasarana
Penanggulangan
penunjang kinerja
Bencana Daerah
aparatur

Page 156
Page 157
Terpenuhinya sarana
Badan
dan prasarana
Penanggulangan
penunjang kinerja
Bencana Daerah
aparatur

Page 158
Page 159
Badan
Meningkatnya disiplin
Penanggulangan
aparatur OPD
Bencana Daerah

Page 160
Meningkatnya
kapasitas kompetensi Badan
(keterampilan, Penanggulangan
pengetahuan, dan Bencana Daerah
sikap kerja) aparatur
OPD

Page 161
Terpenuhinya standar Badan
pelaporan kinerja dan Penanggulangan
keuangan Bencana Daerah

Page 162
Page 163
Terlaksananya tugas
penanggulangan
bencana yang
mencakup
pencegahan Page 164
penanggulangan
bencana yang
mencakup
pencegahan
bencana, Badan
penanganan tanggap Penanggulangan
darurat bencana, Bencana Daerah
serta rehabilitasi dan
rekonstruksi
pascabencana secara
terpadu, efektif, dan
efisien.

Page 165
Jumlah

Krui, Mei 2018


Pengguna Anggaran,
Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Pesisir Barat
Page 166
Syaifullah, S.Pi
Pembina Tingkat I
NIP.19670904 199902 1 001

Page 167
Pagu Indikatif
Lokasi

Page 168
Lokasi
Jumlah
(dalam Rupiah)
8 9

335,968,000

12,600,000

8,000,000

Page 169
8,980,000

14,788,000

15,160,000
Pesisir
Barat

2,800,000

Page 170
12,000,000

11,000,000

180,000,000

30,640,000

40,000,000
Page 171
386,600,000

27,500,000
22,500,000
31,500,000
50,000,000
14,000,000
9,000,000
Pesisir
Page 172
Pesisir
Barat

18,000,000

12,000,000

14,400,000

7,200,000

18,000,000
Page 173
18,000,000

12,000,000

9,000,000

8,000,000

6,000,000

5,000,000
Page 174
4,500,000

9,000,000

8,000,000
Pesisir
4,000,000 Barat

7,000,000

15,000,000
Page 175
500,000

500,000

14,000,000

42,000,000

Page 176
19,000,000

19000000

353,044,000

Page 177
Pesisir
Pesisir
55000000 Barat

58528000
73374000
107744000

58,398,000

Page 178
17,900,000

5,000,000
Pesisir
2,000,000 Barat

1,000,000

2,500,000
Page 179
7,400,000

Page 180
1,602,514,500

113,000,000

107,755,000

118,715,000

Pesisir
Page 181 Barat
386,705,000 Pesisir
Barat

203,152,500

212,859,000

170,925,000

90,434,000
Page 182
103,154,000

95,815,000

2,715,026,500

Mei 2018
una Anggaran,
la Pelaksana
upaten Pesisir Barat
Page 183
aifullah, S.Pi
bina Tingkat I
904 199902 1 001

Page 184
Lampiran 3

Kode Program
No atau Urusan Prog
Kegiatan
1 2

4.01.4.01.19.01

4.01.4.01.19.01 02

4.01.4.01.19.01 06

Page 185
4.01.4.01.19.01 08

4.01.4.01.19.01 10

1
4.01.4.01.19.01 11

4.01.4.01.19.01 15

4.01.4.01.19.01 17

4.01.4.01.19.01 18

4.01.4.01.19.01 20

4.01.4.01.19.01 21

Page 186
4.01.4.01.19.02

4.01.4.01.19.02 09

4.01.4.01.19.02 11

4.01.4.01.19.02 10
2
4.01.4.01.19.02 12

4.01.4.01.19.02 19

4.01.4.01.19.02 21

4.01.4.01.19.02 24

Page 187
4.01.4.01.19.02 28

4.01.4.01.19.02 68

Page 188
4.01.4.01.19.05

4.01.4.01.19.05 01

4
4.01.4.01.19.05 02

4.01.4.01.19.05 03

Page 189
1.20.1.20.18.06

1.20.1.20.18.06 01

1.20.1.20.18.06 02
5
1.20.1.20.18.06 03

1.20.1.20.18.06 04

1.20.1.20.18.06 05

1.20.1.20.18.06 06

Page 190
4.01.4.01.19.34

1.20.1.20.18.34 01

1.20.1.20.18.34 02

6
1.20.1.20.18.34 03

1.20.1.20.18.34 04

Page 191
1.20.1.20.18.34 05

1.20.1.20.18.34 06

1.20.1.20.18.34 07

1.20.1.20.18.34 08

1.20.1.20.18.34 09

Page 192
1.20.1.20.18.34 10

Page 193
1.20.1.20.18.34 11

1.20.1.20.18.34 12

1.20.1.20.18.34 13

1.20.1.20.18.34 14

1.20.1.20.18.34 15

1.20.1.20.18.34 17

1.20.1.20.18.35 18

Page 194
Page 195
INDIKAT
BADAN

Urusan Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, dan
Air Bersih
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas atau
Operasional

Page 196
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar


Daerah
Penyediaan Jasa
Pameran/Publikasi/Propaganda
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah

Page 197
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer

Pengadaan Meubelair

Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas

Pengelolaan Data dan Informasi BPBD


Pesisir Barat

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/Kantor


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Page 198
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor

Sewa kendaraan dinas operasional

Page 199
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur

Ppelatihan Teknis Lapangan bagi Aparatur

Pelatihan Dasar Manjemen


Penanggulangan Bencana (DMPB)

Page 200
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan


ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan per


semester
Penyusunan laporan prognosis realisasi
anggaran
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Penyusunan analisis jabatan dan analisis
beban kerja
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

Page 201
Program Penanggulangan Bencana

Penyebarluasan Informasi Kebencanaan

Fasilitasi Posko Siaga Bencana di


Kecamatan

Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana


(PRB)

Desa Tangguh Bencana

Page 202
Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Satuan
Pelaksana Penanggulangan Bencana
( Satlak PB)

Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Satuan


Reaksi Cepat (SRC)

Pengelolaan Logistik untuk Penanganan


Dini Bencana

Pengamanan dan Kesiapsiagaan


Mengantisipasi Bencana pada Hari Besar

Penyediaan Suplai Air Bersih di Lokasi


Bencana

Page 203
Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Tim
DaLA (Damage and Loss Assesment /
Penilaian Kerusakan dan Kerugian)
Pascabencana

Page 204
Penyusunan Rencana Kontinjensi

Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana


(TKPB)

Peta Wilayah Rawan Bencana


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Penguranga Risiko Bencana (Ranperda
PRB)
Penyusunan Buku Panduan Mitigasi
Bencana

Pengadaan Mobil Dapur Umum Lapangan

Pengadaan Motor Operasional Lapangan

Page 205
Page 206
INDIKATOR PRIORITAS PEMBANGUNAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA D
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

Capaian A
Indikator Kinerja/Outcome Tahun 20
Capaian
4 5

Administrasi perkantoran
terlaksana 90%
Terpenuhinya kebutuhan
100%
komunikasi, listrik, dan air bersih
Terlaksananya pemeliharaan dan
pembayaran pajak kendaraan 100%
dinas/operasional

Page 207
Tersedianya peralatan kebersihan
100%
kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
100%
kantor
Tersedianya barang cetakan dan
100%
penggandaan
Tersedianya bahan bacaan dan
100%
peraturan perundang-undangan
Tersedianya konsumsi untuk rapat
100%
di kantor
Terlaksananya rapat atau
100%
pertemuan formal di luar daerah

Terlaksananya pameran (expo) 100%

Terlaksananya rapat atau


100%
pertemuan formal di luar daerah

Page 208
Sarana dan prasarana
aparatur meningkat 70%
Tersedianya peralatan gedung
1 set
kantor

Tersedianya perangkat
-
komputer/jaringan komputer

Tersedianya perangkat meubelair di


kantor

Tersedianya kantor dinas 1 unit

Tersedianya situs bpbd yang


dikelola (maintenance) dengan baik 1 unit
dan kontinu.
Terpeliharanya kantor dinas dengan
1 unit
baik
Terselenggaranya pemeliharaan
10 unit
kendaraan dinas dengan baik

Page 209
Terlaksananya pemeliharaan
(service dan maintenance) -
peralatan kantor (laptop dan printer)

Tersedianya kendaraan dinas untuk


2 unit
kegiatan di kantor

Page 210
Kapasitas kompetensi (sikap
kerja, pengetahuan,
keterampilan) aparatur
meningkat 70%

Terwujudnya peningkatan kapasitas


-
kompetensi aparatur skpd

Terwujudnya kompetensi dasar


personil dalam hal penanganan
-
bencana khususnya bidang High
Angle Rescue Technic (HART)
Terwujudnya pengetahuan dan
kompetensi dalam bidang
manajemen penanggulangan -
bencana yang memadai bagi
aparatur.

Page 211
Dokumen pelaporan memenuhi
standar baku dan tersedia 100%

Tersdianya laporan capaian kinerja


1 paket
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan keuangan per


1 paket
semester
Tersedianya laporan prognosis
1 paket
realisasi anggaran
Tersedianya laporan keuangan
1 paket
akhir tahun
Tersedianya laporan keuangan
1 paket
akhir tahun
Tersedianya dokumen perencanaan
1 dokumen
SKPD

Page 212
Penanggulangan bencana
oleh aparatur dan masyarakat
dalam menghadapi bencana
meningkat 70 %

Terlaksananya penyebarluasan
-
informasi kebencanaan

Terpenuhinya kebutuhan personil


-
satgas di tiap posko siaga bencana

Terwujudnya kesadaran
(awareness) masyarakat terhadap
-
potensi ancaman bencana dan cara
mengantisipasinya

Terwujudnya kesadaran
(awareness) masyarakat terhadap
-
potensi ancaman bencana dan cara
mengantisipasinya

Page 213
Terfasilitasinya personil Satlak PB
dalam menjalankan tugas -
operasional dengan baik

Terfasilitasinya personil SRC dalam


menjalankan tugas operasional 100%
dengan baik
Terlaksananya pengelolaan
distribusi logistik untuk penanganan
100%
dini bencana secara baik dan tepat
sasaran.

Terlaksananya pengamanan di
lokasi-lokasi wisata pada saat hari
100%
besar untuk kesiapsiagaan
menghadapi bencana dengan baik.
Tersedianya sarana penyuplaian air
bersih di lokasi yang rawan -
bencana kekeringan

Page 214
Terpenuhinya kebutuhan untuk
-
operasional Tim DaLA di lapangan

Page 215
Tersedianya Perencanaan
-
Kontinjensi yang komprehensif

Terbentuknya Tim Koordinasi


-
Penanggulangan Bencana (TKPB)

Tersedianya Peta Wilayah Rawan


-
Bencana
Terwujudnya Peraturan Daerah
Penguranga Risiko Bencana -
(Ranperda PRB)
Tersedianya Buku Panduan Mitigasi
-
Bencana
Tersedianya Mobil Dapur Umum
Lapangan untuk meunjang
-
operasional tanggap darurat saat
bencana

Tersedianya Motor Trail untuk


meunjang operasional penanganan -
bencana di lokasi bencana

Page 216
Page 217
GUNAN DAERAH
NCANA DAERAH
BARAT
2018

Capaian Awal Target Cap


Tahun 2017 Tahun 2018
Rupiah Target Rupiah
6 7 8

150,750,000 163,385,000

8,400,000 100% 11,400,000

7,865,000 100% 17,500,000

Page 218
2,480,000 100% 2,480,000

10,950,000 100% 10,950,000

12,155,000 100% 12,155,000

5400000 100% 5400000

6,600,000 100% 6,600,000

60,000,000 100% 60,000,000

11,900,000 100% 11,900,000

25,000,000 100% 25,000,000

Page 219
68,550,000 236,900,000

9850000 1 set 8500000

- 1 paket 0

2 paket 7500000

10000000 1 unit 15000000

17700000 1 unit 0

4000000 1 unit 24800000

27000000 14 unit 181100000

Page 220
0 - 0

102,000,000 1 unit 42,000,000

Page 221
30,400,000 146,200,000

- 100% 43000000

- - 28000000

- 100% 44800000

Page 222
15,200,000 15,200,000

1,000,000 1 paket 1,000,000

2,000,000 1 paket 2,000,000

1,000,000 1 paket 1,000,000

2,500,000 1 paket 2,500,000

2,500,000 1 paket 2,500,000

6200000 1 dokumen 6,200,000

Page 223
- 59,430,000

- 100% 12000000

- 100% 47430000

- - -

- - -

Page 224
- - -

- 100% 66450000

35000000 100% 72000000

- 100% 51000000

- 100% 54,030,000

Page 225
- 100% 50,000,000

Page 226
0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

Page 227
264,900,000 621,115,000

Page 228
Target Capaian
Tahun 2019
Target Rupiah
9 10

340,650,000

100% 12,500,000

100% 19,500,000

Page 229
100% 7,450,000

100% 13,500,000

100% 18,500,000

100% 10,800,000

100% 8,400,000

100% 140,000,000

100% 30,000,000

100% 80,000,000

Page 230
340,500,000

1 set 20,000,000

1 paket 45,000,000

1 paket 15,000,000

1 paket 30,000,000

1 unit 15,000,000

1 unit 20,000,000

12 unit 143,500,000

Page 231
1 paket 10,000,000

1 unit 42,000,000

Page 232
270,000,000

100% 90000000

100% 125000000

100% 55000000

Page 233
22,300,000

1 paket 5,200,000

1 paket 2,000,000

1 paket 1,000,000

1 paket 2,500,000

1 paket 5,800,000

1 dokumen 5,800,000

Page 234
3,850,000,000

100% 120,000,000

100% 240,000,000

6 kali/
90,000,000
setahun

3 kali/
240,000,000
setahun

Page 235
1 unit 450,000,000

100% 550,000,000

100% 120,000,000

100% 75,000,000

100% 150,000,000

Page 236
100% 200,000,000

Page 237
100% 180,000,000

100% 120,000,000

100% 200,000,000

100% 90,000,000

100% 75,000,000

100% 800,000,000

100% 150,000,000

Page 238
4,823,450,000

Krui, Juli 2017


Pengguna Anggaran,
Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Pesisir Barat

Syaifullah, S.Pi
Pembina tk.1
NIP.19670904 199901 1 004

Page 239
Lampiran 1
TABEL INDIKATOR PRIORITAS PEMBANGUNA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERA
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

Sasaran
Kode Program
Urusan dan Program / Kegiatan
atau kegiatan
1 2

4.01.4.01.19.01 Program Pelayanan Administrasi Kantor


4.01.4.01.19.01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, dan Air Bersih
4.01.4.01.19.01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.01.4.01.19.01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.01.4.01.19.01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01.4.01.19.01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan
4.01.4.01.19.01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.01.4.01.19.01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
4.01.4.01.19.01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.01.4.01.19.01 18 Rapat Koordinasi dan Pembinaan di Luar Daerah
4.01.4.01.19.01 20 Penyediaan Jasa Publikasi, Propaganda, dan Pameran
4.01.4.01.19.01 21 Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah

4.01.4.01.19.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


4.01.4.01.19.02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.01.4.01.19.02 10 Pengadaan Meubeleur
4.01.4.01.19.02 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
4.01.4.01.19.02 12 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas
4.01.4.01.19.02 13 Pengadaan Alat-Alat Studio
4.01.4.01.19.02 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/Kantor
4.01.4.01.19.02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
4.01.4.01.19.02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung/Kantor
4.01.4.01.19.02 68 Sewa kendaraan dinas operasional

4.01.4.01.19 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


4.01.4.01.19 01 Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur BPBD Khusus Hari Tertentu dan perlengkapannya

4.01.4.01.19.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


4.01.4.01.19.05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur
4.01.4.01.19.05 02 Workshop Pengkajian Kebutuhan Pascabencana atau Jitu Pasna (Post Disaster Need Assessment/ PDNA)
4.01.4.01.19.05 04 Pelatihan SAR (Darat dan Laut) Bagi Aparatur
4.01.4.01.19.06 05 Pekan Apel Siaga Bencana

4.01.4.01.19.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.4.01.19.06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01.4.01.19.06 02 Penyusunan laporan keuangan per semester
4.01.4.01.19.06 03 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
4.01.4.01.19.06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4.01.4.01.19.06 05 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
4.01.4.01.19.34 Program Penanggulangan Bencana

4.01.4.01.19.34 01 Penyebarluasan Informasi Kebencanaan


4.01.4.01.19.34 03 Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
4.01.4.01.19.34 04 Pembinaan Desa Tangguh Bencana
4.01.4.01.19.34 05 Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB)
4.01.4.01.19.34 06 Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Satuan Reaksi Cepat (SRC)
4.01.4.01.19.34 07 Pengelolaan Logistik untuk Penanganan Dini Bencana
4.01.4.01.19.34 08 Fasilitasi Pengamanan dan Antisipasi Bencana pada Hari Besar/Hari Raya
4.01.4.01.19.34 09 Penyediaan Suplai Air Bersih di Lokasi Bencana
4.01.4.01.19.34 10 Fasilitasi dan Operasional Tim Damage And Loss Assesment
4.01.4.01.19.34 11 Fasilitasi Penyusunan Rencana Kontinjensi
4.01.4.01.19.34 12 Penyuluhan Sadar Bencana bagi Pelajar
4.01.4.01.19.34 13 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana
4.01.4.01.19.34 14 Pelatihan Tanggap Darurat Bencana Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
4.01.4.01.19.34 15 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana
4.01.4.01.19.34 16 Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
NDIKATOR PRIORITAS PEMBANGUNAN
ENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

Sasaran

Indikator Kinerja Target Capaian


3 4

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor 100%


Jumlah bulan 12 bulan
Persentase terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan bermotor 100%
Persentase terwujudnya kebersihan kantor 100%
Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (atk) 100%
Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan 100%
Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan komponen listrik di
100%
kantor
Jumlah bulan 12 bulan
Persentase ketersediaan konsumsi untuk keperluan rapat dan tamu 100%
Persentase terlaksananya rapat 100%
Kuantitas pelaksanaan 1 kali/ setahun
Persentase terlaksananya rapat 100%

Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja


100%
aparatur
Jumlah peralatan 1 set
Jumlah meubeleur 1 set
Jumlah perangkat 1 paket
Jumlah bangunan 1 unit
Jumlah perangkat 1 set
Jumlah bangunan 1 unit
Jumlah kendaraan 12 unit
Jumlah peralatan 1 paket
Jumlah kendaraan 1 unit

Meningkatnya kinerja aparatur OPD 100%


Persentase pelaksanaan 100%

Meningkatnya kapasitas kompetensi (keterampilan,


100%
pengetahuan, dan sikap kerja) aparatur OPD
Persentase pelaksanaan 100%
Kuantitas pelaksanaan 3 kali setahun
Kuantitas pelaksanaan 2 kali setahun
Kuantitas pelaksanaan 3 kali setahun

Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan OPD 100%


Jumlah laporan 4 laporan
Jumlah laporan 2 laporan
Jumlah laporan 2 laporan
Jumlah laporan 1 laporan
Jumlah dokumen 7 dokumen
Terlaksananya tugas penanggulangan bencana secara
terarah, tepat, terpadu, efektif, efisien, profesional, dan 100%
komprehensif.
iklan di surat kabar setahun,
Jumlah dan jenis informasi yang disampaikan
papan peringatan, dan website
Jumlah dan waktu pelaksanaan 4 kali / setahun
Jumlah desa/pekon dan waktu pelaksanaan 4 pekon / setahun
Jumlah personil dan waktu pelaksanaan pertemuan/pembinaan 70 personil, 3 kali setahun
Jumlah personil dan waktu pelaksanaan pertemuan/pembinaan 25 personil, 3 kali setahun
Jumlah dan jenis bantuan yang tersalurkan (material bangunan) insidental (setelah terjadi bencana)
Jumlah dan waktu pelaksanaan 8 kali / setahun
Jumlah dan waktu pelaksanaan 5 kali / setahun
Jumlah personil dan waktu pelaksanaan 20 personil, 3 kali setahun
Jumlah dokumen, jumlah pertemuan, dan waktu pelaksanaan 3 dokumen, 7 pertemuan/setahun
Jumlah sekolah dan waktu pelaksanaan 4 sekolah / setahun
Jumlah dokumen, jumlah pertemuan, dan waktu pelaksanaan 2 dokumen, 7 pertemuan/setahun
Jumlah dan waktu pelaksanaan 4 kali/ setahun
Jumlah peralatan 15 unit/item
Jumlah dan waktu pelaksanaan 5 pertemuan/setahun

Krui, Maret 2018


Kepala Pelaksana,
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Syaifullah, S.Pi
Pembina tk.1
NIP.19670904 199902 1 001
Lampiran 2

Kode Program
No atau Program
Kegiatan
1 2

4.01.4.01.19.01

4.01.4.01.19.01 02

4.01.4.01.19.01 06

Page 246
4.01.4.01.19.01 08

4.01.4.01.19.01 10

4.01.4.01.19.01 11
1

4.01.4.01.19.01 12

4.01.4.01.19.01 15

4.01.4.01.19.01 17

4.01.4.01.19.01 18

Page 247
4.01.4.01.19.01 20

4.01.4.01.19.01 21

Page 248
4.01.4.01.19.02

4.01.4.01.19.02 09
4.01.4.01.19.02 10
4.01.4.01.19.02 11
4.01.4.01.19.02 12
4.01.4.01.19.02 13

4.01.4.01.19.02 21
2
4.01.4.01.19.02 24

Page 249
Page 250
2

Page 251
4.01.4.01.19.02 28

4.01.4.01.19.02 68

4.01.4.01.19

4.01.4.01.19 01

Page 252
4.01.4.01.19.05

4.01.4.01.19.05 01

3 4.01.4.01.19.05 02

4.01.4.01.19.05 03

4.01.4.01.19.05 04

4.01.4.01.19.05 05

Page 253
4.01.4.01.19.06

4.01.4.01.19.06 01

4 4.01.4.01.19.06 02

4.01.4.01.19.06 03

4.01.4.01.19.06 04

4.01.4.01.19.06 05

Page 254
5 4.01.4.01.19.34

4.01.4.01.19.34 01

4.01.4.01.19.34 03

4.01.4.01.19.34 04

4.01.4.01.19.34 05

4.01.4.01.19.34 06

Page 255
4.01.4.01.19.34 07

4.01.4.01.19.34 08

4.01.4.01.19.34 09

4.01.4.01.19.34 10

4.01.4.01.19.34 11

4.01.4.01.19.34 12

4.01.4.01.19.34 13

4.01.4.01.19.34 14

Page 256
4.01.4.01.19.34 15

4.01.4.01.19.34 16

Page 257
BADAN

Program dan Kegiatan


3

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, dan


Air Bersih

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan


Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Page 258
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan


Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi


Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan


Perundang Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar


Daerah

Page 259
Penyediaan Jasa
Pameran/Publikasi/Propaganda
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah

Page 260
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair
Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas
Pengadaan Alat-Alat Studio
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung/Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
- bbm untuk mobil rescue
1 unit x 12 bln x Rp.1300000,00
- bbm untuk truk serbaguna
1 unit x 12 bln x Rp.1000000,00

Page 261
- bbm untuk motor trail
4 unit x 12 bln x Rp.300000,00
- bbm untuk kapal motor dolphin
1 unit x 1 thn x Rp.6000000,00
- bbm untuk perahu karet bermotor
3 unit x 12 bln x Rp.400000,00
- bbm untuk minibus
1 unit x 12 bln x Rp.1000000,00
- service mobil rescue
1 unit x 1 thn x Rp. 6000000,00
- service truk serbaguna
1 unit x 1 thn x Rp. 6000000,00
- service motor trail
4 unit x 1 thn x Rp. 1000000,00
- service kapal motor dolphin
1 unit x 1 thn x Rp. 5000000,00
- service perahu karet bermotor
3 unit x 1 thn x Rp.
2000000,00

Page 262
- suku cadang mobil rescue
1 unit x 1 thn x Rp. 8000000,00
- suku cadang truk serbaguna
1 unit x 1 thn x Rp.7000000,00
- suku cadang motor trail
4 unit x 1 thn x Rp. 1000000,00
- suku cadang kapal motor dolphin
1 unit x 1 thn x Rp.6000000,00
- suku cadang perahu karet bermotor
3 unit x 1 thn x
Rp.3000000,00
- biaya kir mobil rescue
1 unit x 1 thn x Rp. 500000,00

Page 263
- biaya kir truk serbaguna
1 unit x 1 thn x Rp. 500000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Sewa kendaraan dinas operasional
- minibus
1 unit x 12 bln x Rp.3500000,00

Program Peningkatan Disiplin


Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur BPBD


Khusus Hari Tertentu dan
perlengkapannya

Page 264
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Formal
Aparatur
Workshop Pengkajian Kebutuhan
Pascabencana (Jitu Pasna)
Pelatihan Dasar Manajemen
Penanggulangan Bencana

Pelatihan SAR Bagi Aparatur

Pekan Apel Siaga Bencana

Page 265
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan per
semester
Penyusunan laporan prognosis realisasi
anggaran

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

Page 266
Program
Penanggulangan
Bencana
Penyebarluasan Informasi Kebencanaan

Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana


(PRB)

Pembinaan Desa Tangguh Bencana

Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi


Satuan Pelaksana Penanggulangan
Bencana ( Satlak PB)

Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi


Satuan Reaksi Cepat (SRC)

Page 267
Pengelolaan Logistik untuk Penanganan
Dini Bencana

Fasilitasi Pengamanan dan Antisipasi


Bencana pada Hari Besar/Hari Raya
Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Tim
DaLA (Damage and Loss Assesment /
Penilaian Kerusakan dan
KerugianPascabencana)
Penyediaan Suplai Air Bersih di Lokasi
Bencana

Fasilitasi Penyusunan Rencana


Kontinjensi

Penyuluhan Sadar Bencana bagi Pelajar

Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kajian


Risiko Bencana

Pelatihan Tanggap Darurat Bencana


Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Page 268
Pengadaan Peralatan Penanggulangan
Bencana
Pembentukan Forum Pengurangan Risiko
Bencana (PRB)

Page 269
TABEL RENCANA KER
BADAN PENANGGULANGAN BEN
TAHUN ANGGARAN 2

Indikator Program
Capaian
4

Page 270
Kegiatan-kegiatan administrasi
perkantoran terlaksana dengan
baik dan lancar 90%

Page 271
Page 272
Sarana dan prasarana yang
menunjang kegiatan aparatur
meningkat 70%

Page 273
Page 274
Sarana dan prasarana aparatur
yang menunjang kegiatan
meningkat 70%

Page 275
Terpenuhinya Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Penunjang Kinerja SDM
Aparatur

Page 276
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur 100%

Page 277
Tersedianya dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
100%

Page 278
Pengetahuan dan
kesiapsiagaan aparatur dan
masyarakat dalam menghadapi
bencana baik saat pra bencana
(predisaster) , saat terjadi
bencana/tanggap darurat
(emergency response) , dan
pasca bencana (post disaster)
meningkat 70%
Page 279
bencana/tanggap darurat
(emergency response) , dan
pasca bencana (post disaster)
meningkat 70%

Page 280
Page 281
CANA KERJA
NGAN BENCANA DAERAH
GGARAN 2019

Indikator Kegiatan
Keluaran (Outcome) Hasil (Output)
5 6

Jumlah bulan terpenuhinya


kebutuhan komunikasi,
listrik, dan air bersih

Persentase terlaksananya
pembayaran pajak
kendaraan bermotor

Page 282
Persentase terwujudnya
kebersihan kantor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor
(atk)
Jumlah bulan tersedianya
barang cetakan dan
penggandaan Terlaksananya
Persentase terpenuhinya pelayanan
kebutuhan peralatan dan administrasi kantor
komponen listrik di kantor dengan baik
Persentase tersedianya
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Persentase tersedianya
konsumsi untuk keperluan
rapat dan tamu kantor
Persentase terlaksananya
rapat di luar daerah

Page 283
Kuantitas terlaksananya
pameran (expo)
Persentase terlaksananya
rapat di dalam daerah

Page 284
Jumlah peralatan
Jumlah unit meubelair
Jumlah perangkat
Jumlah kantor
Jumlah perangkat

Jumlah bangunan
Terpenuhinya sarana
Jumlah kendaraan dan prasarana
penunjang kinerja
aparatur

Page 285
Page 286
Terpenuhinya sarana
dan prasarana
penunjang kinerja
aparatur

Page 287
Jumlah peralatan

Jumlah kendaraan

Meningkatnya kinerja
Persentase pelaksanaan
aparatur OPD

Page 288
Persentase pelaksanaan
Meningkatnya
Jumlah dan waktu kapasitas kompetensi
pelaksanaan (keterampilan,
Jumlah dan waktu pengetahuan, dan
pelaksanaan sikap kerja) aparatur
SKPD
Jumlah dan waktu
pelaksanaan
Jumlah dan waktu
pelaksanaan

Page 289
Jumlah laporan

Jumlah laporan
Terpenuhinya standar
Jumlah laporan pelaporan kinerja dan
keuangan
Jumlah laporan

Jumlah dokumen

Page 290
Jumlah dan jenis informasi
yang disampaikan

Jumlah dan waktu


pelaksanaan
Jumlah desa/pekon dan
waktu pelaksanaan
Terlaksananya tugas
Jumlah personil dan waktu penanggulangan
pelaksanaan pembinaan bencana yang
mencakup
pencegahan bencana,
Jumlah personil dan waktu penanganan tanggap
pelaksanaan pembinaan darurat bencana,
serta rehabilitasi dan
rekonstruksi
pascabencana secara
terpadu, efektif, dan
Page 291
serta rehabilitasi dan
Jumlah dan jenis bantuan rekonstruksi
yang tersalurkan (material pascabencana secara
bangunan) terpadu, efektif, dan
Jumlah dan waktu efisien.
pelaksanaan

Jumlah personil dan waktu


pelaksanaan

Jumlah dan waktu


pelaksanaan
Jumlah dokumen, jumlah
pertemuan, dan waktu
pelaksanaan
Jumlah sekolah dan waktu
pelaksanaan
Jumlah dokumen, jumlah
pertemuan, dan waktu
pelaksanaan
Jumlah dan waktu
pelaksanaan
Page 292
Jumlah peralatan
Jumlah dan waktu
pelaksanaan

Kru
Pen
Ke
BPBD Ka

NIP.196

Page 293
Pagu Indikatif
Organisasi Jumlah
(dalam Rupiah)
7 8

335,800,000

14,400,000

8,000,000

Page 294
9,500,000

13,500,000

17,500,000
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah 2,500,000

14,400,000

11,000,000

170,000,000

Page 295
25,000,000

50,000,000

Page 296
336,400,000

23,000,000
25,000,000
18,000,000
45,000,000
15,000,000

20,000,000

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah 15,600,000

12,000,000

Page 297
14,400,000

6,000,000

14,400,000

12,000,000

6,000,000

6,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

Page 298
8,000,000

7,000,000
Badan
Penanggulangan
4,000,000
Bencana Daerah

6,000,000

9,000,000

500,000

Page 299
500,000

12,000,000

42,000,000

70,000,000

Badan
Penanggulangan 70000000
Bencana Daerah

Page 300
370,000,000

70000000

Badan 70000000
Penanggulangan
Bencana Daerah 55000000

95000000

80000000

Page 301
17,900,000

5,000,000

2,000,000
Badan
Penanggulangan 1,000,000
Bencana Daerah
2,500,000

7,400,000

Page 302
1,930,000,000

125,000,000

95,000,000

130,000,000

260,000,000

Badan
Penanggulangan 180,000,000
Bencana Daerah

Page 303
Bencana Daerah

160,000,000

180,000,000

90,000,000

110,000,000

90,000,000

120,000,000

80,000,000

90,000,000

Page 304
120,000,000

100,000,000

Jumlah 2,990,100,000

Krui, Maret 2018


Pengguna Anggaran,
Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Pesisir Barat

Syaifullah, S.Pi
Pembina tk.1
NIP.19670904 199902 1 001

Page 305
Lokasi

Page 306
Pesisir
Barat

Page 307
Page 308
Pesisir
Barat

Page 309
Page 310
Pesisir
Barat

Page 311
Page 312
Pesisir
Barat

Page 313
Pesisir
Barat

Page 314
Pesisir
Barat

Page 315
Page 316
Page 317

Anda mungkin juga menyukai