Lampiran Program Kegiatan RK 2019
Lampiran Program Kegiatan RK 2019
Rencana Strategi
Ta
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Program
Meningkatnya
Pelayanan
01. pelayanan administrasi 100% 100% 193,885,000
Administrasi kantor
Perkantoran
Jumlah bulan
terpenuhinya
Terlaksananya Penyediaan Jasa
Meningkatkan Kebutuhan Sarana Terpenuhinya
pelayanan 12
Kinerja SDM
administrasi kantor
dan Prasarana 1:02 Komunikasi Sumber Pembayaran Rekening 12 Bulan
Bulan
9,600,000
Aparatur Penunjang Kinerja Daya Air dan Listrik Listrik dan Telepon
dengan baik
SDM aparatur yang
Berkualitas
Persentase
Terlaksananya ketersediaan sarana Penyediaan Jasa
Meningkatkan Terpenuhinya
pelayanan dan prasarana Pemeliharaan dan 1
Kinerja SDM 2:02 pembayaran pajak 1 Tahun 10,500,000
administrasi kantor aparatur sesuai Perizinan Kendaraan kendaraan bermotor Tahun
Aparatur
dengan baik standar kualitas Dinas/Operasional
yang baik
Hal 1 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Persentase
Terlaksananya ketersediaan sarana
Meningkatkan
pelayanan dan prasarana Penyediaan Jasa Terpenuhinya Kebutuhan 12
Kinerja SDM 1:08 12 Bulan 2,480,000
administrasi kantor aparatur sesuai Kebersihan Kantor Alat-alat Kebersihan Bulan
Aparatur
dengan baik standar kualitas
yang baik
Persentase
Terlaksananya ketersediaan sarana
Meningkatkan
pelayanan dan prasarana Penyediaan Alat 12
Kinerja SDM 1:10 Terpenuhinya ATK 12 Bulan 10,950,000
administrasi kantor aparatur sesuai Tulis Kantor Bulan
Aparatur
dengan baik standar kualitas
yang baik
Persentase
Terlaksananya ketersediaan sarana Penyediaan Barang
Meningkatkan Terpenuhinya Barang
pelayanan dan prasarana 12
Kinerja SDM
administrasi kantor aparatur sesuai
1:11 Cetakan dan Cetakan dan Biaya 12 Bulan
Bulan
12,155,000
Aparatur Penggandaan Fotocopy
dengan baik standar kualitas
yang baik
Persentase
Terlaksananya ketersediaan sarana Penyediaan
Meningkatkan
pelayanan dan prasarana Komponen Instalasi Terpenuhinya Komponen
Kinerja SDM 1:12 Instalasi Listrik dan 12 Bulan - -
administrasi kantor aparatur sesuai Listrik/Penerangan Penerangan
Aparatur
dengan baik standar kualitas Bangunan Kantor
yang baik
Hal 2 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Persentase Terpenuhinya Bahan
Terlaksananya ketersediaan sarana Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku-buku
Meningkatkan
pelayanan dan prasarana Bacaan dan 12
Kinerja SDM 1:15 12 Bulan 10,800,000
administrasi kantor aparatur sesuai Peraturan Bulan
Aparatur
dengan baik standar kualitas Perundang-undangan
yang baik
Hal 3 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terlaksananya Persentase Penyediaan Makanan Terpenuhinya Kebutuhan
pelayanan ketersediaan sarana dan Minuman Makan Minum Rapat dan
Meningkatkan administrasi kantor dan prasarana tamu 12
Kinerja SDM dengan baik aparatur sesuai 1:17 12 Bulan 8,400,000
Bulan
Aparatur standar kualitas
yang baik
Persentase
Terlaksananya ketersediaan sarana Penyediaan Jasa
Meningkatkan Terpenuhinya
pelayanan dan prasarana 12
Kinerja SDM
administrasi kantor aparatur sesuai
1:19 Propaganda/ Pembiayaan Kegiatan 12 Bulan
Bulan
14,000,000
Aparatur Pameran/ Publikasi Pameran
dengan baik standar kualitas
yang baik
Hal 4 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Mewujudkan Terpenuhinya
komunikasi, pelaksanaan
koordinasi dan koordinasi dan Rapat-rapat
Terlaksananya
hubungan kerja konsultasi SDM Terpenuhinya
pelayanan Koordinasi dan 12
sama yang aparatur 1:22 Pembiayaan Rapat dan 12 Bulan 25,000,000
administrasi kantor Konsultasi Ke dalam Konsultasi dalam Daerah Bulan
sinergis guna perencanaan yang
dengan baik Daerah
mendukung sinergis guna
pembangunan peningkatan kualitas
daerah SDM
Program Tercapainya
Peningkatan Pemenuhan Sarana
02. Sarana dan dan Prasarana 100% 100% 311,300,000
penunjang kinerja SDM
Prasarana aparatur
Aparatur
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pengadaan
Terpenuhinya
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 02.07 Perlengkapan Perlengkapan Kantor
100% - -
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja Gedung Kantor
SDM Aparatur SDM aparatur
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pengadaan
Terpenuhinya Peralatan
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:09 Peralatan Gedung Kantor
100% 100% 12,800,000
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja Kantor
SDM Aparatur SDM aparatur
Hal 5 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pengadaan Terpenuhinya Mebeuleir
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:10 100% 100% 9,700,000
Mebeulair Kantor
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja
SDM Aparatur SDM aparatur
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pengadaan
Terpenuhinya Komputer
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:11 Komputer/ Jaringan dan Jaringannya
100% 100% 27,000,000
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja Komputer
SDM Aparatur SDM aparatur
Hal 6 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Terpenuhinya
Pengadaan Sewa 12
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:12 Pembiayaan Sewa 12 Bulan 15,000,000
Kantor/Rumah Dinas Rumah Dinas Bulan
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja
SDM Aparatur SDM aparatur
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pengadaan Alat-alat Terpenuhinya Alat-alat
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:14 100% - -
Studio Studio Kantor
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja
SDM Aparatur SDM aparatur
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pengadaan Sewa
Terpenuhinya Sewa 12
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:15 Kendaraan Dinas/ Kendaraan Operasional
12 Bulan
bulan
102,000,000
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja Operasional
SDM Aparatur SDM aparatur
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Terpenuhinya Garasi
Penyediaan Garasi
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:16 Pembangunan Garasi Mobil dan - -
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja
Kantor Kantor Motor
SDM Aparatur SDM aparatur
Hal 7 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pemeliharaan Terpenuhinya
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:22 Rutin/Berkala Pemeliharan Gedung 1 tahun 1 tahun 20,000,000
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja Gedung Kantor Kantor
SDM Aparatur SDM aparatur
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya Pemeliharaan
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Terpenuhinya
Rutin/Berkala 12
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:24 Pemeliharaan Kendaraan 12 Bulan 124,800,000
Kendaraan Dinas Bulan
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja Dinas/Operasional
SDM Aparatur SDM aparatur Operasional
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Terpenuhinya
Berkala
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:26 Pemeliharaan 12 Bulan - -
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja
Perlengkapan Perlengkapan Kantor
SDM Aparatur SDM aparatur Gedung Kantor
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Pemeliharaan Rutin/ Terpenuhinya
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:28 Berkala Peralatan Pemeliharaan Peralatan 12 Bulan - -
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja Gedung Kantor Kantor
SDM Aparatur SDM aparatur
Hal 8 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Persentase
Terpenuhinya terpenuhinya
Meningkatkan Kebutuhan Sarana kebutuhan sarana Terpenuhinya
Penataan
Kinerja SDM dan Prasarana dan prasarana 2:29 Pembangunan Taman di - - -
Aparatur Penunjang Kinerja penunjang kinerja
Lingkungan Kantor lingkungan kantor BPBD
SDM Aparatur SDM aparatur
Hal 9 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Program Tercapainya
03 Peningkatan Peningkatan Disiplin 100% - -
Disiplin Aparatur SDM Aparatur
Program
Peningkatan Terpenuhinya
Peningkatan 12
04 Kapasitas Kapasitas SDM
12 Bulan
Bulan
104,300,000
Sumberdaya Aparatur
Aparatur
Hal 10 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Meningkatnya
Persentase Jumlah
kapasitas kompetensi Pendidikan dan Terpenuhinya
Meningkatkan SDM Aparatur yang
(keterampilan, Pembiayaan BimtekDiklat/ 12
Kinerja SDM
pengetahuan, dan
mengikuti Diklat/ 04.01 Pelatihan Formal Bimtek/ Kursus/ Pelatihan
12 Bulan
Bulan
30,000,000
Aparatur Bimtek/ Kursus/ bagi Aparatur
sikap kerja) aparatur bagi PNS
Pelatihan teknis PB
OPD
Meningkatnya
Persentase Jumlah Pelatihan Dasar Terpenuhinya
kapasitas kompetensi
Meningkatkan SDM Aparatur yang Pembiayaan Pelatihan
(keterampilan, Manajemen
Kinerja SDM mengikuti Diklat/ 04.02 Dasar Manajemen 100% - -
pengetahuan, dan Penanggulangan
Aparatur Bimtek/ Kursus/ Penanggulangan
sikap kerja) aparatur Bencana
Pelatihan teknis PB Bencana bagi PNS
OPD
Workshop
Meningkatnya Pengkajian Terpenuhinya
Persentase Jumlah
kapasitas kompetensi Kebutuhan Pembiayaan Workshop
Meningkatkan SDM Aparatur yang
(keterampilan, Pengkajian Kebutuhan
Kinerja SDM
pengetahuan, dan
mengikuti Diklat/ 04.03 Pascabencana atau Pascabencana atau Jitu
100% - -
Aparatur Bimtek/ Kursus/ Jitu Pasna (Post
sikap kerja) aparatur Pasna (Post Disaster
Pelatihan teknis PB Disaster Need
OPD Need Assessment/ PDNA)
Assessment/ PDNA)
Hal 11 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Meningkatnya
Persentase Jumlah
kapasitas kompetensi
Meningkatkan SDM Aparatur yang
(keterampilan, Pelatihan SAR Bagi Terpenuhinya
Kinerja SDM mengikuti Diklat/ 04.04 Pembiayaan Pelatihan 100% 100% 74,300,000
pengetahuan, dan Aparatur
Aparatur Bimtek/ Kursus/ SAR Bagi Aparatur
sikap kerja) aparatur
Pelatihan teknis PB
OPD
Hal 12 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Meningkatnya
Persentase Jumlah
kapasitas kompetensi
Meningkatkan SDM Aparatur yang Terpenuhinya
(keterampilan, Pekan Apel Siaga
Kinerja SDM mengikuti Diklat/ 04.05 Pembiayaan Pekan Apel 100% - -
pengetahuan, dan Bencana
Aparatur Bimtek/ Kursus/ Siaga Bencana
sikap kerja) aparatur
Pelatihan teknis PB
OPD
Meningkatnya
Persentase Jumlah Terpenuhinya
kapasitas kompetensi Workshop Pusdalops Pembiayaan Workshop
Meningkatkan SDM Aparatur yang
(keterampilan,
Kinerja SDM
pengetahuan, dan
mengikuti Diklat/ 04.08 Penanggulangan Pusdalops 100% - -
Aparatur Bimtek/ Kursus/ Bencana Penanggulangan
sikap kerja) aparatur
Pelatihan teknis PB Bencana
OPD
Hal 13 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Program Terpenuhinya
Peningkatan Sistem Pelaporan
05 Pelaporan Capaian Keuangan, 100% 100% 15,500,000
Kinerja dan Penganggaran, dan
Keuangan Perencanaan
Terpenuhinya Optimalnya Terpenuhinya 05.01 Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan 100% 100% 5,000,000
standar Peningkatan Kualitas monitoring, evaluasi, Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan
pelaporan kinerja Perencanaan dan dan pelaporan dari Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi
dan keuangan penganggaran dokumen/data/infor BPBD
Penanggulangan masi yang menjadi Kinerja SKPD
Bencana tanggung jawab
BPBD
05.02
Optimalnya Persentase
Terpenuhinya Peningkatan Kualitas dokumen Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan
standar Perencanaan dan administrasi
pelaporan kinerja penganggaran perkantoran yang
Keuangan Capaian Keuangan 100% 2 Lap. 2,000,000
Semesteran Semesteran
dan keuangan Penanggulangan diselesaikan tepat
Bencana waktu
Hal 14 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
05.03
Optimalnya Persentase
Terpenuhinya Peningkatan Kualitas dokumen Penyusunan Tersusunnya Laporan
standar Perencanaan dan administrasi
pelaporan kinerja penganggaran perkantoran yang
Pelaporan Prognosis Prognosis Realisasi 100% 1 Lap. 1,000,000
dan keuangan Penanggulangan diselesaikan tepat Realisasi Anggaran Anggaran
Bencana waktu
05.04
Optimalnya Persentase
Terpenuhinya Peningkatan Kualitas dokumen Penyusunan
standar Perencanaan dan administrasi Tersusunnya Laporan
pelaporan kinerja penganggaran perkantoran yang
Pelaporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun 100% 1 Lap. 2,500,000
dan keuangan Penanggulangan diselesaikan tepat Akhir Tahun
Bencana waktu
05.05
Terpenuhinya
Optimalnya
monitoring, evaluasi,
Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Penyusunan
dan pelaporan dari
standar Perencanaan dan Tersusunnya Dokumen
pelaporan kinerja penganggaran
dokumen/data/infor Dokumen Perencanaan BPBD
100% 2 Dok. 5,000,000
masi yang menjadi Perencanaan SKPD
dan keuangan Penanggulangan
tanggung jawab
Bencana
BPBD
Hal 15 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Program
Penanggulangan Terlaksananya
tugas
Bencana
penanggulangan
06 bencana secara 100% 100% 552,650,000
terpadu,
komprehensif,
efektif, dan efisien.
Hal 16 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Persentase Penyuluhan Sadar Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan terpenuhinya Bencana Bagi Penyuluhan Sadar
penanggulangan penanggulangan pelaksanaan Bencana Bagi Pelaja
Pelajar;
bencana secara bencana yang kegiatan dengan baik dan optimal
menyeluruh. meliputi prabencana, kesiapsiagaan dan
tanggap darurat, dan mitigasi bencana 06.06 100% - -
pascabencana secara
terencana, terarah,
dan terpadu
Hal 17 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Persentase Pembinaan Desa Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan terpenuhinya Tangguh Bencana; Pembinaan Desa Tangguh
penanggulangan penanggulangan pelaksanaan Bencana dengan baik dan
bencana secara bencana yang kegiatan optimal
menyeluruh. meliputi prabencana, kesiapsiagaan dan
tanggap darurat, dan mitigasi bencana 06.08 100% - -
pascabencana secara
terencana, terarah,
dan terpadu
Hal 18 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Persentase Peningkatan Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan ketersediaan Kapasitas dan Peningkatan Kapasitas
penanggulangan penanggulangan sarana, prasarana, dan Fasilitasi Satuan
Fasilitasi Satuan
bencana secara bencana yang utilitas (PSU) untuk Reaksi Cepat (SRC)
menyeluruh. meliputi prabencana, Satuan Pelaksana Reaksi Cepat (SRC); dengan baik dan optimal
tanggap darurat, dan Penanggulangan
pascabencana secara Bencana (Satlak 06.10 100% 100% 52,000,000
terencana, terarah, PB), Satuan Reaksi
dan terpadu Cepat (SRC), dan
Relawan
Hal 19 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Persentase Fasilitasi Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan ketersediaan Pengamanan dan Pengamanan dan
penanggulangan penanggulangan sarana, prasarana, Antisipasi Bencana pada
Antisipasi Bencana
bencana secara bencana yang utilitas (PSU) untuk Hari Besar/Hari Raya
menyeluruh. meliputi prabencana, Satuan Pelaksana pada Hari Besar/Hari dengan baik dan optimal
tanggap darurat, dan Penanggulangan Raya;
pascabencana secara Bencana (Satlak 06.12 100% 100%
terencana, terarah, PB), Satuan Reaksi
dan terpadu Cepat (SRC), dan
Relawan
Hal 20 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Operasional Tim Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan DaLA (Damage and Operasional Tim DaLA
penanggulangan penanggulangan Persentase (Damage and Loss
bencana secara bencana yang ketersediaan Loss Assessment) Assesment) dengan baik
menyeluruh. meliputi prabencana, sarana, prasarana, dan optimal
tanggap darurat, dan utilitas (PSU) untuk
06.14 100% 100% 46,200,000
pascabencana secara penyelamatan dini
terencana, terarah, bencana pada
dan terpadu kawasan-kawasan
risiko bencana
Hal 21 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Persentase Fasilitasi Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan terpenuhinya Penyusunan Penyusunan Dokumen
penanggulangan penanggulangan pelaksanaan Kajian Risiko Bencana
Dokumen Kajian
bencana secara bencana yang kegiatan dengan baik dan optimal
menyeluruh. meliputi prabencana, kesiapsiagaan dan Risiko Bencana
tanggap darurat, dan mitigasi bencana 06.16 100% - -
pascabencana secara
terencana, terarah,
dan terpadu
Hal 22 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Pengadaan Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan Peralatan Pengadaan Peralatan
penanggulangan penanggulangan Persentase Penanggulangan
ketersediaan Penanggulangan
bencana secara bencana yang Bencanadengan baik dan
menyeluruh. meliputi prabencana, sarana, prasarana, Bencana optimal
tanggap darurat, dan utilitas (PSU) untuk
06.18 100% - -
pascabencana secara penyelamatan dini
terencana, terarah, bencana pada
dan terpadu kawasan-kawasan
risiko bencana
Hal 23 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Pengadaan Peta Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan Wilayah Rawan Pengadaan Peta Wilayah
penanggulangan penanggulangan Persentase Rawan Bencana dengan
ketersediaan Bencana;
bencana secara bencana yang baik dan optimal
menyeluruh. meliputi prabencana, sarana, prasarana,
tanggap darurat, dan utilitas (PSU) untuk
06.20 100% - -
pascabencana secara penyelamatan dini
terencana, terarah, bencana pada
dan terpadu kawasan-kawasan
risiko bencana
Hal 24 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Persentase Pembentukan Pusat Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan ketersediaan Pengendalian Pembentukan Pusat
penanggulangan penanggulangan sarana, prasarana, Pengendalian Operasi
Operasi
bencana secara bencana yang utilitas (PSU) untuk Penanggulangan
menyeluruh. meliputi prabencana, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)
tanggap darurat, dan Penanggulangan Bencana (Pusdalops dengan baik dan optimal
pascabencana secara Bencana (Satlak 06.22 PB) 100% - -
terencana, terarah, PB), Satuan Reaksi
dan terpadu Cepat (SRC), dan
Relawan
Hal 25 dari 25
Data Capaian
Indikator Kode Program/ Indikator Pada Tahun
Tujuan Sasaran Rek
Awal
2016
Sasaran Kegiatan Kinerja Perencanaan
2015
Target Rp.
Terwujudnya Terlaksananya Persentase Pembentukan Terlaksananya kegiatan
upaya kegiatan-kegiatan terpenuhinya Sekolah/ Madrasah Pembentukan Sekolah/
penanggulangan penanggulangan pelaksanaan Madrasah Siaga Bencana
Siaga Bencana
bencana secara bencana yang kegiatan dengan baik dan optimal
menyeluruh. meliputi prabencana, kesiapsiagaan dan
tanggap darurat, dan mitigasi bencana 06.24 100% - -
pascabencana secara
terencana, terarah,
dan terpadu
1,177,635,000
Hal 26 dari 25
n, Indikator Kinerja. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Strategis BPBD Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2016 - 2021
100% 252,108,000 100% 248,736,000 100% 338,280,000 100% 372,108,000 100% 409,894,800 100%
12 12 12 12
11,400,000 12 Bulan 11,400,000 12 Bulan 14,400,000 15,840,000 18,000,000
Bulan Bulan Bulan Bulan
1 1 1
11,500,000 1 Tahun 8,000,000 1 Tahun 8,800,000 9,680,000 10,648,000
Tahun Tahun Tahun
Hal 27 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
12 12 12 12
6,535,000 12 Bulan 8,096,000 12 Bulan 9,500,000 10,450,000 11,495,000
Bulan Bulan Bulan Bulan
12 12 12 12
12,453,000 12 Bulan 12,800,000 12 Bulan 14,080,000 15,488,000 17,036,800
Bulan Bulan Bulan Bulan
12 12 12 12
17,040,000 12 Bulan 15,160,000 12 Bulan 17,500,000 19,250,000 21,175,000
Bulan Bulan Bulan Bulan
12 12 12
- - - 1,600,000 12 Bulan 2,500,000 2,750,000 3,025,000
Bulan Bulan Bulan
Hal 28 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
12 12 12 12
10,800,000 12 Bulan 12,000,000 12 Bulan 14,400,000 15,840,000 17,424,000
Bulan Bulan Bulan Bulan
Hal 29 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
11 11 11 11
7,700,000 11 Bulan 11,000,000 11 Bulan 12,100,000 13,310,000 14,641,000
Bulan Bulan Bulan Bulan
12 12 12 12
130,000,000 12 Bulan 120,000,000 12 Bulan 170,000,000 187,000,000 205,700,000
Bulan Bulan Bulan Bulan
12 12 12 12
19,680,000 12 Bulan 18,680,000 12 Bulan 25,000,000 27,500,000 30,250,000
Bulan Bulan Bulan Bulan
Hal 30 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
12 12 12 12
25,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 50,000,000 55,000,000 60,500,000
Bulan Bulan Bulan Bulan
100% 338,900,000 100% 319,250,000 100% 396,060,000 100% 500,666,000 100% 550,732,600 100%
100% 8,500,000 100% 25,000,000 100% 27,500,000 100% 30,250,000 100% 33,275,000 100%
Hal 31 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
100% 7,500,000 100% 14,850,000 100% 25,000,000 100% 27,500,000 100% 30,250,000 100%
100% - 100% 36,500,000 100% 40,150,000 100% 44,165,000 100% 48,581,500 100%
Hal 32 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
12 12 12 12
50,000,000 12 Bulan 45,000,000 12 Bulan 49,500,000 54,450,000 59,895,000
Bulan Bulan Bulan Bulan
12 12 12 12
102,000,000 12 Bulan 42,000,000 12 Bulan 46,200,000 50,820,000 55,902,000
Bulan Bulan Bulan Bulan
Garasi Garasi
Mobil Mobil
- - - - - - 30,000,000 33,000,000 -
dan dan
Motor Motor
Hal 33 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
1 tahun 24,800,000 1 tahun 5,000,000 1 tahun 5,500,000 1 tahun 6,050,000 1 tahun 6,655,000 1 tahun
12 12 12 12
138,100,000 12 Bulan 141,100,000 12 Bulan 155,210,000 170,731,000 187,804,100
Bulan Bulan Bulan Bulan
12 12 12
- - - - 12 Bulan - 15,000,000 16,500,000
Bulan Bulan Bulan
12 12 12 12
8,000,000 12 Bulan 9,800,000 12 Bulan 12,000,000 13,200,000 14,520,000
Bulan Bulan Bulan Bulan
Hal 34 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
Hal 35 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
sesuai sesuai
sesuai
jumlah jumlah
jumlah
- - - -
aparatur
20,000,000 - 34,000,000 aparat 37,400,000 aparat
ur ur
BPBD
BPBD BPBD
sesuai sesuai
jumlah jumlah
- - - - - - - 12,000,000 aparatur 13,200,000 aparatur
BPBD BPBD
12 12 12 12 12 12
170,320,000 69,520,000 55,000,000 60,000,000 60,000,000
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Hal 36 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
12 12 12 12
25,000,000 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 55,000,000 60,000,000 60,000,000
Bulan Bulan Bulan Bulan
100% 33,020,000 100% 49,520,000 100% 70,000,000 100% 77,000,000 100% 84,700,000 100%
Hal 37 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
Hal 38 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
Hal 39 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
100% 17,900,000 100% 17,900,000 100% 19,690,000 100% 21,659,000 100% 23,824,900 100%
100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,500,000 100% 6,050,000 100% 6,655,000 100%
Hal 40 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hal 41 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
100% 1,206,670,000 100% 1,212,900,000 100% ### 100% 1,467,609,000 100% ### 100%
100% 73,500,000 100% 115,000,000 100% 125,000,000 100% 137,500,000 100% 151,250,000 100%
Hal 42 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
100% 73,500,000 100% 84,485,000 100% 95,000,000 100% 104,500,000 100% 114,950,000 100%
Hal 43 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
100% 137,580,000 100% 78,365,000 100% 130,000,000 100% 143,000,000 100% 157,300,000 100%
100% 458,560,000 100% 231,015,000 100% 260,000,000 100% 286,000,000 100% 314,600,000 100%
Hal 44 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
100% 82,500,000 100% 134,975,000 100% 170,000,000 100% 187,000,000 100% 205,700,000 100%
100% 158,500,000 100% 142,615,000 100% 160,000,000 100% 176,000,000 100% 193,600,000 100%
Hal 45 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
100% 116,630,000 100% 169,525,000 100% 180,000,000 100% 198,000,000 100% 217,800,000 100%
100% 56,500,000 100% 86,500,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100%
Hal 46 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
100% 49,400,000 100% 82,035,000 100% 90,000,000 100% 99,000,000 100% 108,900,000 100%
Hal 47 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
Hal 48 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
Hal 49 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
Hal 50 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
Hal 51 dari 25
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 Periode Rens
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
100% 1,985,898,000 100% 1,868,306,000 100% ### 100% 2,456,042,000 100% ### 100%
Hal 52 dari 25
dikatif
Hal 53 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 54 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 55 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 56 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 57 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 58 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 59 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 60 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 61 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 62 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 63 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 64 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 65 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 66 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 67 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 68 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 69 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 70 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 71 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 72 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 73 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 74 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 75 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 76 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 77 dari 25
ka Pendanaan Unit Kerja /
Kondisi Kinerja Pada Akhir OPD
Lokasi
Periode Renstra 2021 Penanggung
Jawab
Rp.
Hal 78 dari 25
Lampiran 1
TABEL INDIKATOR PRIORITAS PEMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAE
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019
Sasaran
Kode Program atau
kegiatan Urusan dan Program / Kegiatan
1 2
Sasaran
Indikator Kinerja Target Capaian
3 4
Kode Program
No atau Program
Kegiatan
Page 86
No atau Program
Kegiatan
1 2
1
4.01.4.01.19.01
4.01.4.01.19.01 02
4.01.4.01.19.01 06
Page 87
4.01.4.01.19.01 08
4.01.4.01.19.01 10
4.01.4.01.19.01 11
4.01.4.01.19.01 12
Page 88
4.01.4.01.19.01 15
4.01.4.01.19.01 17
4.01.4.01.19.01 18
4.01.4.01.19.01 20
4.01.4.01.19.01 21
Page 89
2
4.01.4.01.19.02
4.01.4.01.19.02 09
4.01.4.01.19.02 10
4.01.4.01.19.02 11
4.01.4.01.19.02 12
4.01.4.01.19.02 13
4.01.4.01.19.02 21
Page 90
4.01.4.01.19.02 24
Page 91
Page 92
2
Page 93
4.01.4.01.19.02 28
4.01.4.01.19.02 68
Page 94
4.01.4.01.19.04
4.01.4.01.19.04 01
4.01.4.01.19.05
Page 95
4.01.4.01.19.05 01
4.01.4.01.19.05 02
4.01.4.01.19.05 03
4.01.4.01.19.05 04
4.01.4.01.19.05 05
Page 96
4
4.01.4.01.19.06
4.01.4.01.19.06 01
4.01.4.01.19.06 02
4.01.4.01.19.06 03
4.01.4.01.19.06 04
Page 97
4.01.4.01.19.06 05
Page 98
5 4.01.4.01.19.34
4.01.4.01.19.34 01
4.01.4.01.19.34 03
4.01.4.01.19.34 04
Page 99
4.01.4.01.19.34 05
4.01.4.01.19.34 06
4.01.4.01.19.34 07
4.01.4.01.19.34 08
4.01.4.01.19.34 09
Page 100
4.01.4.01.19.34 10
4.01.4.01.19.34 12
Page 101
BADAN PEN
Page 103
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Page 104
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan
Page 110
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Page 112
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Page 114
Program Penanggulangan
Bencana
Page 115
Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi
Satuan Pelaksana Penanggulangan
Bencana (Satlak PB)
Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi
Satuan Reaksi Cepat (SRC)
Page 117
TABEL RENCANA KE
BADAN PENANGGULANGAN BE
TAHUN ANGGARAN
Indikator Program
Page 118
Capaian
4
Page 119
Kegiatan-kegiatan
administrasi perkantoran
terlaksana dengan baik
dan lancar 90%
Page 120
Page 121
Page 122
Sarana dan prasarana
yang menunjang
kegiatan aparatur
meningkat 70%
Page 123
Page 124
Sarana dan prasarana
aparatur yang
menunjang kegiatan
meningkat 70%
Page 125
Page 126
Terlaksananya kegiatan
peningkatan disiplin
aparatur 100%
Page 127
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
100%
Page 128
Tersedianya dokumen
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
100%
Page 129
Page 130
Pengetahuan dan
kesiapsiagaan aparatur
dan masyarakat dalam
Page 131
Pengetahuan dan
kesiapsiagaan aparatur
dan masyarakat dalam
menghadapi bencana
baik saat pra bencana
(predisaster) , saat terjadi
bencana/tanggap darurat
(emergency response) ,
dan pasca bencana (post
disaster) meningkat 70%
Page 132
Page 133
BEL RENCANA KERJA
NGGULANGAN BENCANA DAERAH
HUN ANGGARAN 2019
Indikator Kegiatan
Page 134
Keluaran (Outcome)
5
Persentase terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor (atk)
Persentase terpenuhinya
kebutuhan peralatan dan
komponen listrik di kantor
Page 136
Persentase tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Persentase tersedianya konsumsi
untuk keperluan rapat dan tamu
kantor
Persentase terlaksananya rapat
di luar daerah
Kuantitas terlaksananya pameran
(expo)
Persentase terlaksananya rapat
di dalam daerah
Page 137
Jumlah peralatan
Jumlah unit meubelair
Jumlah perangkat
Jumlah kantor
Jumlah perangkat
Jumlah bangunan
Page 138
Jumlah kendaraan
Page 139
Page 140
Page 141
Jumlah peralatan
Jumlah kendaraan
Page 142
Persentase pelaksanaan
Page 143
Persentase pelaksanaan
Page 144
Jumlah laporan
Jumlah laporan
Jumlah laporan
Jumlah laporan
Page 145
Jumlah dokumen
Page 146
Jumlah dan jenis informasi yang
disampaikan
Jumlah dan waktu pelaksanaan
Jumlah desa/pekon dan waktu
pelaksanaan
Page 147
Jumlah personil dan waktu
pelaksanaan pembinaan
Page 149
Page 150
NA DAERAH
tor Kegiatan
Organisasi
Page 151
Organisasi
Hasil (Output)
6 7
Page 152
Terlaksananya
Badan
pelayanan
Penanggulangan
administrasi kantor
Bencana Daerah
dengan baik
Page 153
Page 154
Page 155
Terpenuhinya sarana
Badan
dan prasarana
Penanggulangan
penunjang kinerja
Bencana Daerah
aparatur
Page 156
Page 157
Terpenuhinya sarana
Badan
dan prasarana
Penanggulangan
penunjang kinerja
Bencana Daerah
aparatur
Page 158
Page 159
Badan
Meningkatnya disiplin
Penanggulangan
aparatur OPD
Bencana Daerah
Page 160
Meningkatnya
kapasitas kompetensi Badan
(keterampilan, Penanggulangan
pengetahuan, dan Bencana Daerah
sikap kerja) aparatur
OPD
Page 161
Terpenuhinya standar Badan
pelaporan kinerja dan Penanggulangan
keuangan Bencana Daerah
Page 162
Page 163
Terlaksananya tugas
penanggulangan
bencana yang
mencakup
pencegahan Page 164
penanggulangan
bencana yang
mencakup
pencegahan
bencana, Badan
penanganan tanggap Penanggulangan
darurat bencana, Bencana Daerah
serta rehabilitasi dan
rekonstruksi
pascabencana secara
terpadu, efektif, dan
efisien.
Page 165
Jumlah
Page 167
Pagu Indikatif
Lokasi
Page 168
Lokasi
Jumlah
(dalam Rupiah)
8 9
335,968,000
12,600,000
8,000,000
Page 169
8,980,000
14,788,000
15,160,000
Pesisir
Barat
2,800,000
Page 170
12,000,000
11,000,000
180,000,000
30,640,000
40,000,000
Page 171
386,600,000
27,500,000
22,500,000
31,500,000
50,000,000
14,000,000
9,000,000
Pesisir
Page 172
Pesisir
Barat
18,000,000
12,000,000
14,400,000
7,200,000
18,000,000
Page 173
18,000,000
12,000,000
9,000,000
8,000,000
6,000,000
5,000,000
Page 174
4,500,000
9,000,000
8,000,000
Pesisir
4,000,000 Barat
7,000,000
15,000,000
Page 175
500,000
500,000
14,000,000
42,000,000
Page 176
19,000,000
19000000
353,044,000
Page 177
Pesisir
Pesisir
55000000 Barat
58528000
73374000
107744000
58,398,000
Page 178
17,900,000
5,000,000
Pesisir
2,000,000 Barat
1,000,000
2,500,000
Page 179
7,400,000
Page 180
1,602,514,500
113,000,000
107,755,000
118,715,000
Pesisir
Page 181 Barat
386,705,000 Pesisir
Barat
203,152,500
212,859,000
170,925,000
90,434,000
Page 182
103,154,000
95,815,000
2,715,026,500
Mei 2018
una Anggaran,
la Pelaksana
upaten Pesisir Barat
Page 183
aifullah, S.Pi
bina Tingkat I
904 199902 1 001
Page 184
Lampiran 3
Kode Program
No atau Urusan Prog
Kegiatan
1 2
4.01.4.01.19.01
4.01.4.01.19.01 02
4.01.4.01.19.01 06
Page 185
4.01.4.01.19.01 08
4.01.4.01.19.01 10
1
4.01.4.01.19.01 11
4.01.4.01.19.01 15
4.01.4.01.19.01 17
4.01.4.01.19.01 18
4.01.4.01.19.01 20
4.01.4.01.19.01 21
Page 186
4.01.4.01.19.02
4.01.4.01.19.02 09
4.01.4.01.19.02 11
4.01.4.01.19.02 10
2
4.01.4.01.19.02 12
4.01.4.01.19.02 19
4.01.4.01.19.02 21
4.01.4.01.19.02 24
Page 187
4.01.4.01.19.02 28
4.01.4.01.19.02 68
Page 188
4.01.4.01.19.05
4.01.4.01.19.05 01
4
4.01.4.01.19.05 02
4.01.4.01.19.05 03
Page 189
1.20.1.20.18.06
1.20.1.20.18.06 01
1.20.1.20.18.06 02
5
1.20.1.20.18.06 03
1.20.1.20.18.06 04
1.20.1.20.18.06 05
1.20.1.20.18.06 06
Page 190
4.01.4.01.19.34
1.20.1.20.18.34 01
1.20.1.20.18.34 02
6
1.20.1.20.18.34 03
1.20.1.20.18.34 04
Page 191
1.20.1.20.18.34 05
1.20.1.20.18.34 06
1.20.1.20.18.34 07
1.20.1.20.18.34 08
1.20.1.20.18.34 09
Page 192
1.20.1.20.18.34 10
Page 193
1.20.1.20.18.34 11
1.20.1.20.18.34 12
1.20.1.20.18.34 13
1.20.1.20.18.34 14
1.20.1.20.18.34 15
1.20.1.20.18.34 17
1.20.1.20.18.35 18
Page 194
Page 195
INDIKAT
BADAN
Page 196
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Page 197
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Meubelair
Page 198
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Page 199
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Page 200
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Page 201
Program Penanggulangan Bencana
Page 202
Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Satuan
Pelaksana Penanggulangan Bencana
( Satlak PB)
Page 203
Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Tim
DaLA (Damage and Loss Assesment /
Penilaian Kerusakan dan Kerugian)
Pascabencana
Page 204
Penyusunan Rencana Kontinjensi
Page 205
Page 206
INDIKATOR PRIORITAS PEMBANGUNAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA D
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018
Capaian A
Indikator Kinerja/Outcome Tahun 20
Capaian
4 5
Administrasi perkantoran
terlaksana 90%
Terpenuhinya kebutuhan
100%
komunikasi, listrik, dan air bersih
Terlaksananya pemeliharaan dan
pembayaran pajak kendaraan 100%
dinas/operasional
Page 207
Tersedianya peralatan kebersihan
100%
kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
100%
kantor
Tersedianya barang cetakan dan
100%
penggandaan
Tersedianya bahan bacaan dan
100%
peraturan perundang-undangan
Tersedianya konsumsi untuk rapat
100%
di kantor
Terlaksananya rapat atau
100%
pertemuan formal di luar daerah
Page 208
Sarana dan prasarana
aparatur meningkat 70%
Tersedianya peralatan gedung
1 set
kantor
Tersedianya perangkat
-
komputer/jaringan komputer
Page 209
Terlaksananya pemeliharaan
(service dan maintenance) -
peralatan kantor (laptop dan printer)
Page 210
Kapasitas kompetensi (sikap
kerja, pengetahuan,
keterampilan) aparatur
meningkat 70%
Page 211
Dokumen pelaporan memenuhi
standar baku dan tersedia 100%
Page 212
Penanggulangan bencana
oleh aparatur dan masyarakat
dalam menghadapi bencana
meningkat 70 %
Terlaksananya penyebarluasan
-
informasi kebencanaan
Terwujudnya kesadaran
(awareness) masyarakat terhadap
-
potensi ancaman bencana dan cara
mengantisipasinya
Terwujudnya kesadaran
(awareness) masyarakat terhadap
-
potensi ancaman bencana dan cara
mengantisipasinya
Page 213
Terfasilitasinya personil Satlak PB
dalam menjalankan tugas -
operasional dengan baik
Terlaksananya pengamanan di
lokasi-lokasi wisata pada saat hari
100%
besar untuk kesiapsiagaan
menghadapi bencana dengan baik.
Tersedianya sarana penyuplaian air
bersih di lokasi yang rawan -
bencana kekeringan
Page 214
Terpenuhinya kebutuhan untuk
-
operasional Tim DaLA di lapangan
Page 215
Tersedianya Perencanaan
-
Kontinjensi yang komprehensif
Page 216
Page 217
GUNAN DAERAH
NCANA DAERAH
BARAT
2018
150,750,000 163,385,000
Page 218
2,480,000 100% 2,480,000
Page 219
68,550,000 236,900,000
- 1 paket 0
2 paket 7500000
17700000 1 unit 0
Page 220
0 - 0
Page 221
30,400,000 146,200,000
- 100% 43000000
- - 28000000
- 100% 44800000
Page 222
15,200,000 15,200,000
Page 223
- 59,430,000
- 100% 12000000
- 100% 47430000
- - -
- - -
Page 224
- - -
- 100% 66450000
- 100% 51000000
- 100% 54,030,000
Page 225
- 100% 50,000,000
Page 226
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
Page 227
264,900,000 621,115,000
Page 228
Target Capaian
Tahun 2019
Target Rupiah
9 10
340,650,000
100% 12,500,000
100% 19,500,000
Page 229
100% 7,450,000
100% 13,500,000
100% 18,500,000
100% 10,800,000
100% 8,400,000
100% 140,000,000
100% 30,000,000
100% 80,000,000
Page 230
340,500,000
1 set 20,000,000
1 paket 45,000,000
1 paket 15,000,000
1 paket 30,000,000
1 unit 15,000,000
1 unit 20,000,000
12 unit 143,500,000
Page 231
1 paket 10,000,000
1 unit 42,000,000
Page 232
270,000,000
100% 90000000
100% 125000000
100% 55000000
Page 233
22,300,000
1 paket 5,200,000
1 paket 2,000,000
1 paket 1,000,000
1 paket 2,500,000
1 paket 5,800,000
1 dokumen 5,800,000
Page 234
3,850,000,000
100% 120,000,000
100% 240,000,000
6 kali/
90,000,000
setahun
3 kali/
240,000,000
setahun
Page 235
1 unit 450,000,000
100% 550,000,000
100% 120,000,000
100% 75,000,000
100% 150,000,000
Page 236
100% 200,000,000
Page 237
100% 180,000,000
100% 120,000,000
100% 200,000,000
100% 90,000,000
100% 75,000,000
100% 800,000,000
100% 150,000,000
Page 238
4,823,450,000
Syaifullah, S.Pi
Pembina tk.1
NIP.19670904 199901 1 004
Page 239
Lampiran 1
TABEL INDIKATOR PRIORITAS PEMBANGUNA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERA
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019
Sasaran
Kode Program
Urusan dan Program / Kegiatan
atau kegiatan
1 2
4.01.4.01.19.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.4.01.19.06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01.4.01.19.06 02 Penyusunan laporan keuangan per semester
4.01.4.01.19.06 03 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
4.01.4.01.19.06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4.01.4.01.19.06 05 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
4.01.4.01.19.34 Program Penanggulangan Bencana
Sasaran
Syaifullah, S.Pi
Pembina tk.1
NIP.19670904 199902 1 001
Lampiran 2
Kode Program
No atau Program
Kegiatan
1 2
4.01.4.01.19.01
4.01.4.01.19.01 02
4.01.4.01.19.01 06
Page 246
4.01.4.01.19.01 08
4.01.4.01.19.01 10
4.01.4.01.19.01 11
1
4.01.4.01.19.01 12
4.01.4.01.19.01 15
4.01.4.01.19.01 17
4.01.4.01.19.01 18
Page 247
4.01.4.01.19.01 20
4.01.4.01.19.01 21
Page 248
4.01.4.01.19.02
4.01.4.01.19.02 09
4.01.4.01.19.02 10
4.01.4.01.19.02 11
4.01.4.01.19.02 12
4.01.4.01.19.02 13
4.01.4.01.19.02 21
2
4.01.4.01.19.02 24
Page 249
Page 250
2
Page 251
4.01.4.01.19.02 28
4.01.4.01.19.02 68
4.01.4.01.19
4.01.4.01.19 01
Page 252
4.01.4.01.19.05
4.01.4.01.19.05 01
3 4.01.4.01.19.05 02
4.01.4.01.19.05 03
4.01.4.01.19.05 04
4.01.4.01.19.05 05
Page 253
4.01.4.01.19.06
4.01.4.01.19.06 01
4 4.01.4.01.19.06 02
4.01.4.01.19.06 03
4.01.4.01.19.06 04
4.01.4.01.19.06 05
Page 254
5 4.01.4.01.19.34
4.01.4.01.19.34 01
4.01.4.01.19.34 03
4.01.4.01.19.34 04
4.01.4.01.19.34 05
4.01.4.01.19.34 06
Page 255
4.01.4.01.19.34 07
4.01.4.01.19.34 08
4.01.4.01.19.34 09
4.01.4.01.19.34 10
4.01.4.01.19.34 11
4.01.4.01.19.34 12
4.01.4.01.19.34 13
4.01.4.01.19.34 14
Page 256
4.01.4.01.19.34 15
4.01.4.01.19.34 16
Page 257
BADAN
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Page 258
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Page 259
Penyediaan Jasa
Pameran/Publikasi/Propaganda
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
Page 260
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair
Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas
Pengadaan Alat-Alat Studio
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung/Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
- bbm untuk mobil rescue
1 unit x 12 bln x Rp.1300000,00
- bbm untuk truk serbaguna
1 unit x 12 bln x Rp.1000000,00
Page 261
- bbm untuk motor trail
4 unit x 12 bln x Rp.300000,00
- bbm untuk kapal motor dolphin
1 unit x 1 thn x Rp.6000000,00
- bbm untuk perahu karet bermotor
3 unit x 12 bln x Rp.400000,00
- bbm untuk minibus
1 unit x 12 bln x Rp.1000000,00
- service mobil rescue
1 unit x 1 thn x Rp. 6000000,00
- service truk serbaguna
1 unit x 1 thn x Rp. 6000000,00
- service motor trail
4 unit x 1 thn x Rp. 1000000,00
- service kapal motor dolphin
1 unit x 1 thn x Rp. 5000000,00
- service perahu karet bermotor
3 unit x 1 thn x Rp.
2000000,00
Page 262
- suku cadang mobil rescue
1 unit x 1 thn x Rp. 8000000,00
- suku cadang truk serbaguna
1 unit x 1 thn x Rp.7000000,00
- suku cadang motor trail
4 unit x 1 thn x Rp. 1000000,00
- suku cadang kapal motor dolphin
1 unit x 1 thn x Rp.6000000,00
- suku cadang perahu karet bermotor
3 unit x 1 thn x
Rp.3000000,00
- biaya kir mobil rescue
1 unit x 1 thn x Rp. 500000,00
Page 263
- biaya kir truk serbaguna
1 unit x 1 thn x Rp. 500000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Sewa kendaraan dinas operasional
- minibus
1 unit x 12 bln x Rp.3500000,00
Page 264
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Formal
Aparatur
Workshop Pengkajian Kebutuhan
Pascabencana (Jitu Pasna)
Pelatihan Dasar Manajemen
Penanggulangan Bencana
Page 265
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan per
semester
Penyusunan laporan prognosis realisasi
anggaran
Page 266
Program
Penanggulangan
Bencana
Penyebarluasan Informasi Kebencanaan
Page 267
Pengelolaan Logistik untuk Penanganan
Dini Bencana
Page 269
TABEL RENCANA KER
BADAN PENANGGULANGAN BEN
TAHUN ANGGARAN 2
Indikator Program
Capaian
4
Page 270
Kegiatan-kegiatan administrasi
perkantoran terlaksana dengan
baik dan lancar 90%
Page 271
Page 272
Sarana dan prasarana yang
menunjang kegiatan aparatur
meningkat 70%
Page 273
Page 274
Sarana dan prasarana aparatur
yang menunjang kegiatan
meningkat 70%
Page 275
Terpenuhinya Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Penunjang Kinerja SDM
Aparatur
Page 276
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur 100%
Page 277
Tersedianya dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
100%
Page 278
Pengetahuan dan
kesiapsiagaan aparatur dan
masyarakat dalam menghadapi
bencana baik saat pra bencana
(predisaster) , saat terjadi
bencana/tanggap darurat
(emergency response) , dan
pasca bencana (post disaster)
meningkat 70%
Page 279
bencana/tanggap darurat
(emergency response) , dan
pasca bencana (post disaster)
meningkat 70%
Page 280
Page 281
CANA KERJA
NGAN BENCANA DAERAH
GGARAN 2019
Indikator Kegiatan
Keluaran (Outcome) Hasil (Output)
5 6
Persentase terlaksananya
pembayaran pajak
kendaraan bermotor
Page 282
Persentase terwujudnya
kebersihan kantor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor
(atk)
Jumlah bulan tersedianya
barang cetakan dan
penggandaan Terlaksananya
Persentase terpenuhinya pelayanan
kebutuhan peralatan dan administrasi kantor
komponen listrik di kantor dengan baik
Persentase tersedianya
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Persentase tersedianya
konsumsi untuk keperluan
rapat dan tamu kantor
Persentase terlaksananya
rapat di luar daerah
Page 283
Kuantitas terlaksananya
pameran (expo)
Persentase terlaksananya
rapat di dalam daerah
Page 284
Jumlah peralatan
Jumlah unit meubelair
Jumlah perangkat
Jumlah kantor
Jumlah perangkat
Jumlah bangunan
Terpenuhinya sarana
Jumlah kendaraan dan prasarana
penunjang kinerja
aparatur
Page 285
Page 286
Terpenuhinya sarana
dan prasarana
penunjang kinerja
aparatur
Page 287
Jumlah peralatan
Jumlah kendaraan
Meningkatnya kinerja
Persentase pelaksanaan
aparatur OPD
Page 288
Persentase pelaksanaan
Meningkatnya
Jumlah dan waktu kapasitas kompetensi
pelaksanaan (keterampilan,
Jumlah dan waktu pengetahuan, dan
pelaksanaan sikap kerja) aparatur
SKPD
Jumlah dan waktu
pelaksanaan
Jumlah dan waktu
pelaksanaan
Page 289
Jumlah laporan
Jumlah laporan
Terpenuhinya standar
Jumlah laporan pelaporan kinerja dan
keuangan
Jumlah laporan
Jumlah dokumen
Page 290
Jumlah dan jenis informasi
yang disampaikan
Kru
Pen
Ke
BPBD Ka
NIP.196
Page 293
Pagu Indikatif
Organisasi Jumlah
(dalam Rupiah)
7 8
335,800,000
14,400,000
8,000,000
Page 294
9,500,000
13,500,000
17,500,000
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah 2,500,000
14,400,000
11,000,000
170,000,000
Page 295
25,000,000
50,000,000
Page 296
336,400,000
23,000,000
25,000,000
18,000,000
45,000,000
15,000,000
20,000,000
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah 15,600,000
12,000,000
Page 297
14,400,000
6,000,000
14,400,000
12,000,000
6,000,000
6,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
Page 298
8,000,000
7,000,000
Badan
Penanggulangan
4,000,000
Bencana Daerah
6,000,000
9,000,000
500,000
Page 299
500,000
12,000,000
42,000,000
70,000,000
Badan
Penanggulangan 70000000
Bencana Daerah
Page 300
370,000,000
70000000
Badan 70000000
Penanggulangan
Bencana Daerah 55000000
95000000
80000000
Page 301
17,900,000
5,000,000
2,000,000
Badan
Penanggulangan 1,000,000
Bencana Daerah
2,500,000
7,400,000
Page 302
1,930,000,000
125,000,000
95,000,000
130,000,000
260,000,000
Badan
Penanggulangan 180,000,000
Bencana Daerah
Page 303
Bencana Daerah
160,000,000
180,000,000
90,000,000
110,000,000
90,000,000
120,000,000
80,000,000
90,000,000
Page 304
120,000,000
100,000,000
Jumlah 2,990,100,000
Syaifullah, S.Pi
Pembina tk.1
NIP.19670904 199902 1 001
Page 305
Lokasi
Page 306
Pesisir
Barat
Page 307
Page 308
Pesisir
Barat
Page 309
Page 310
Pesisir
Barat
Page 311
Page 312
Pesisir
Barat
Page 313
Pesisir
Barat
Page 314
Pesisir
Barat
Page 315
Page 316
Page 317