Meningkatnya Kemampuan
pelayanan administrasi Program Pelayanan
perkantoran 100 % Administrasi Perkantoran
Masukan : Jumlah Dana Rp. 10,000,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,000,000.00
Keluaran : Tersedianya belanja peralatan
kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun
kantor Dinas Kesehatan Kab. Pati
Hasil :
Luas banguna yang dibersihkan 100 %
dengan baik
Masukan : Jumlah Dana Rp. 90,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor 90,000,000.00
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor di Dinas
1 tahun
Kesehatan Kab. Pati
Hasil : Kecukupan ketersediaan ATK selama
100 %
1 tahun
Masukan : Jumlah Dana Rp. 160,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman 160,000,000.00
Keluaran :
Tersedianya makan dan minum Dinas
1 tahun
Kesehatan Kab. Pati
Kecukupan Kebutuhan
Operasional sarana
prasarana dan Program Peningkatan
kelengkapan kerja 90 % Sarana dan Prasarana
Aparatur
Masukan : Pengadaan Kendaraan
Jumlah Dana Rp. 215,000,000.00
Dinas/operasional 215,000,000.00
:
Pengadaan Printer 5 Unit
Hasil : Persentase ketersediaan
perlengkapan kantor terpenuhi 100 %
Pengadaan Alat-alat Studio dan
Masukan : Jumlah Dana Rp. 15,000,000.00 Komunikasi 15,000,000.00
Keluaran : Pengadaan Sound System 1 Unit
Hasil : Persentase ketersediaan
perlengkapan kantor terpenuhi 100 %
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Masukan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Jumlah Dana Rp. 436,100,000.00 perlengkapannya 436,100,000.00
Keluaran :
Pengadaan pakaian dinas 1.475 set
Hasil : Prosentase ketersediaan pakaian
dinas karyawan Dinas Kesehatan
Kab. Pati 100 %
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Masukan : Jumlah Dana Rp.
104,000,000.00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 104,000,000.00
Keluaran : Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan
Nakes DKK Pati 40 Org
Hasil : Prosentase peningkatan kompetensi
nakes DKK Pati 60 %
Peningkatan Pelayanan
pelaporan dan capaian Program Peningkatan
kinerja serta keuangan 60 Pengembangan Sistem
% pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Masukan : Penyusunan laporan capaian kinerja
Jumlah Dana Rp.
6,580,000.00 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,580,000.00
Keluaran :
Tersedianya dokumen LAKIP/LPJ
Bupati Pati Tahun 2012 1 Dok
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
Hasil :
Prosentase ketersediaan laporan
kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Pati
Tahun 2012 dalam bentuk LAKIP/LPJ
BUPATI 100 %
Kecukupan perbekalan
farmasi bagi yankes dasar Program Obat dan
puskesmas dan buffer stok Perbekalan Kesehatan
kabupaten 90 %
Keluaran
Masukan ::
Jumlah Dana Rp. 1,949,267,000.00 Pengadaan Obat PKD Kepmenkes 1,949,267,000.00
Keluaran : Pengadaan Obat PKD dan perbekalan
1 paket
kesehatan Kepmenkes
Hasil : Prosentase ketersediaan obat PKD
dan perbekalan kesehatan untuk 100 %
pelayanan kesehatan dasar terpenuhi
Masukan : Jumlah Dana Rp. 300,000,000.00 Pengadaan Obat PKD non Kepmenkes 300,000,000.00
Keluaran :
Obat rawat inap 1 pkt
mendukung tercapainya
Masukan : Pemeliharaan dan pemulihan
Jumlah Dana Rp. 2,155,354,000.00
desa siaga 75 % kesehatan
2,155,354,000.00
Keluaran :
Posyandu mandiri 15% Kunjungan kasus rajal peserta jamkes 1,110,592 kunj
:
Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi
:
Transport kader Puskesmas terpenuhi 90 orang
: Terselenggaranya pertemuan
kelompok pemuda untuk deteksi dini
6 kali
faktor resiko akibat dampak buruk
rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan
kesehatan pada petani tembakau dan 6 kali
cengkeh di 6 wilayah puskesmas
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas
Cluwak yang memerlukan dan
100 %
terwujudnya kesehatan para petani
tembakau dan cengkeh di 6 wilayak
Puskesmas
Mendukung terwujudnya
tempat tempat umum yang Program Pengawasan Obat dan
memenuhi syarat 77% Makanan
Mendukung terwujudnya
tempat tempat umum yang
memenuhi syarat
SASARAN 77%
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
:
Ditetapkannya hasil lomba PHBS
1 kali
tingkat kabupaten
:
Terwujudnya juara tingkat kabupaten 100 %
Keluaran :
Pengadaan microtois 500 buah
:
Pengadaan APE 500 buah
Rumah Sehat 45 %
Penduduk yang
memanfaatkan jamban 78 Program Pengembangan
% Lingkungan Sehat
rumah yang mempunyai
SPAL 56 %
Rumah Bebas jentik
nyamuk Aedest 80 %
Masukan : Jumlah Dana Rp. 116,015,000.00
Upaya Penyehatan Lingkungan
116,015,000.00
Pemukiman
Keluaran : Bertambahnya penduduk yang
3,994 pddk
mengakses sanitasi layak
: Komunikasi masyarakat stop BABS 80 %
: Komunitas masyarakat mengadopsi
80 %
CTPS
: Sekolah mendapat sanitasi yang layak
95 %
dan menerapkan PHBS
: Terlaksananya penyusunan
memorantum program sektor sanitasi 1 %
dalam program PPSP
: TTU / Institusi dibina 70 %
: Rumah sehat 60 %
: Kualitas air minum memenuhi syarat 75 %
Kesembuhan penderita TB
90 %
Balita Pneumoni ditangani Program Pencegahan dan
100 % Penanggulangan Penyakit
Menular
Masukan : Jumlah Dana Rp. 211,400,000.00 Penyemprotan Fogging Sarang nyamuk 211,400,000.00
Keluaran
: Fogging Focus 50 fc
Mendukung pencapaian
sarana pelayanan
kesehatan sesuai standart
Program Standarisasi
80 %
Pelayanan Kesehatan
Masukan : Jumlah Dana Rp.
Pembangunan dan pemutakhiran data
25,000,000.00 dasar standar pelayanan kesehatan 25,000,000.00
Keluaran :
Tersusunya Buku Profil Kesehatan
dan buku profil SDM 2 dok
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
:
Tersusunnya Buku penyajian data
Puskesmas 29 buku
Hasil : Prosentase ketersediaan informasi
profil kesehatan dan SDM kesehatan 80 %
tahun 2012
: HD 1,000 kl
: Cetakan kartu 43,000 lbr
: Updating dan verifikasi data 406 ds / kel
Hasil : Jaminan pelayanan kesehatan bagi 100 %
43600 gakin
Rasio TT di Puskesmas
Masukan : Jumlah Dana Rp. 4,477,525,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana
4,477,525,000.00
Puskesmas
Perawatan 1 per 14000
Keluaran : Pembangunan puskesmas ranap
pddk Puskesmas Cluwak
1 unit
Program Peningkatan
Penurunan AKI dan AKB di
Kabupaten Pati 80 % Keselamatan Ibu
melahirkan dan anak
Masukan : Jumlah Dana Rp. 60,000,000.00 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 60,000,000.00
Hasil :
Menurunnya angka kematian ibu 100 %
JUMLAH 31,928,986,000.00
JUMLAH ANGGARAN :
Pembina Utama
NIP.196111061989011004
2,600,458,000.00
662,394,000.00
436,100,000.00
32,262,000.00
8,864,850,000.00
32,659,000.00
4,477,525,000.00
60,000,000
17,166,248,000.00
RENCANA KINERJA TAHUNAN
SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN : 2013
Meningkatnya Kemampuan
pelayanan administrasi Program Pelayanan
perkantoran 100 % Administrasi Perkantoran
Keluaran :
Tersedianya makan dan minum Dinas
1 tahun
Kesehatan Kab. Pati
Kecukupan Kebutuhan
Operasional sarana
prasarana dan Program Peningkatan
kelengkapan kerja 90 % Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Masukan : Jumlah Dana Rp. 215,000,000.00
Dinas/operasional
Pengadaan Mebeleur
Masukan : Jumlah Dana Rp. 30,000,000.00
Keluaran : Pengadaan kursi rapat 75 buah
Hasil : Prosentase ketersediaan
perlengkapan kantor terpenuhi 100 %
:
Pengadaan Printer 5 Unit
Hasil : Persentase ketersediaan
perlengkapan kantor terpenuhi 100 %
Pengadaan Alat-alat Studio dan
Komunikasi
Masukan : Jumlah Dana Rp. 15,000,000.00
Keluaran : Pengadaan Sound System 1 Unit
Hasil : Persentase ketersediaan
perlengkapan kantor terpenuhi 100 %
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Masukan :
perlengkapannya Jumlah Dana Rp. 436,100,000.00
Keluaran :
Pengadaan pakaian dinas 1.475 set
Hasil : Prosentase ketersediaan pakaian
dinas karyawan Dinas Kesehatan
Kab. Pati 100 %
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Masukan : Jumlah Dana Rp.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 104,000,000.00
Keluaran : Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan
Nakes DKK Pati 40 Org
Hasil : Prosentase peningkatan kompetensi
nakes DKK Pati 60 %
Peningkatan Pelayanan
pelaporan dan capaian Program Peningkatan
kinerja serta keuangan 60 Pengembangan Sistem
% pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja Masukan : Jumlah Dana Rp.
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,580,000.00
Keluaran :
Tersedianya dokumen LAKIP/LPJ
Bupati Pati Tahun 2012 1 Dok
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Hasil :
Prosentase ketersediaan laporan
kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Pati
Tahun 2012 dalam bentuk LAKIP/LPJ
BUPATI 100 %
Kecukupan perbekalan
farmasi bagi yankes dasar Program Obat dan
puskesmas dan buffer stok Perbekalan Kesehatan
kabupaten 90 %
Keluaran
Masukan ::
Pengadaan Obat PKD Kepmenkes Jumlah Dana Rp. 1,949,267,000.00
Keluaran : Pengadaan Obat PKD dan perbekalan
1 paket
kesehatan Kepmenkes
Hasil : Prosentase ketersediaan obat PKD
dan perbekalan kesehatan untuk 100 %
pelayanan kesehatan dasar terpenuhi
Pengadaan Obat PKD non Kepmenkes Masukan : Jumlah Dana Rp. 300,000,000.00
Keluaran :
Obat rawat inap 1 pkt
:
Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi
:
Transport kader Puskesmas terpenuhi 90 orang
: Terselenggaranya pertemuan
kelompok pemuda untuk deteksi dini
6 kali
faktor resiko akibat dampak buruk
rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan
kesehatan pada petani tembakau dan 6 kali
cengkeh di 6 wilayah puskesmas
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas
Cluwak yang memerlukan dan
100 %
terwujudnya kesehatan para petani
tembakau dan cengkeh di 6 wilayak
Puskesmas
Mendukung terwujudnya
tempat tempat umum yang Program Pengawasan Obat dan
memenuhi syarat 77% Makanan
Mendukung terwujudnya
tempat tempat umum yang
memenuhi syarat
SASARAN 77%
STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
:
Ditetapkannya hasil lomba PHBS
1 kali
tingkat kabupaten
:
Terwujudnya juara tingkat kabupaten 100 %
Revitalisasi Posyandu
Masukan : Jumlah Dana Rp. 250,000,000.00
Keluaran :
Pengadaan microtois 500 buah
:
Pengadaan APE 500 buah
Rumah Sehat 45 %
Penduduk yang
memanfaatkan jamban 78 Program Pengembangan
% Lingkungan Sehat
rumah yang mempunyai
SPAL 56 %
Rumah Bebas jentik
nyamuk Aedest 80 %
Upaya Penyehatan Lingkungan Masukan : Jumlah Dana Rp. 116,015,000.00
Pemukiman
Keluaran : Bertambahnya penduduk yang
3,994 pddk
mengakses sanitasi layak
: Komunikasi masyarakat stop BABS 80 %
: Komunitas masyarakat mengadopsi
80 %
CTPS
: Sekolah mendapat sanitasi yang layak
95 %
dan menerapkan PHBS
: Terlaksananya penyusunan
memorantum program sektor sanitasi 1 %
dalam program PPSP
: TTU / Institusi dibina 70 %
: Rumah sehat 60 %
: Kualitas air minum memenuhi syarat 75 %
Kesembuhan penderita TB
90 %
Balita Pneumoni ditangani Program Pencegahan dan
100 % Penanggulangan Penyakit
Menular
Mendukung pencapaian
sarana pelayanan
kesehatan sesuai standart
Program Standarisasi
80 %
Pelayanan Kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran Masukan : Jumlah Dana Rp. 25,000,000.00
data dasar standar pelayanan
kesehatan
Keluaran :
Tersusunya Buku Profil Kesehatan
dan buku profil SDM 2 dok
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
:
Tersusunnya Buku penyajian data
Puskesmas 29 buku
Hasil : Prosentase ketersediaan informasi
profil kesehatan dan SDM kesehatan 80 %
tahun 2012
: HD 1,000 kl
: Cetakan kartu 43,000 lbr
: Updating dan verifikasi data 406 ds / kel
Hasil : Jaminan pelayanan kesehatan bagi 100 %
43600 gakin
Rasio TT di Puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana Masukan : Jumlah Dana Rp. 4,477,525,000.00
Puskesmas
Perawatan 1 per 14000
Keluaran : Pembangunan puskesmas ranap
pddk Puskesmas Cluwak
1 unit
Program Peningkatan
Penurunan AKI dan AKB di
Kabupaten Pati 80 % Keselamatan Ibu
melahirkan dan anak
Hasil :
Menurunnya angka kematian ibu 100 %
JUMLAH
JUMLAH ANGGARAN :
BUPATI PATI
#REF!
RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSTANSI : ............
TAHUN ANGGARAN : 2013
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Masukan : Jumlah Dana : Rp.. 112,000,000.00 112,000,000.00
air dan listrik dan pembayaran pajak Keluaran : Tersedianya telphon 5 sambungan 5 sambungan
: Pemeliharaan internet dan jaringannya 12 bulan 12 bulan
: Tersedianya Web 1 tahun 1 tahun
: Tersedia air 12 bulan 12 bulan
: Tersedianya listrik 4 sambungan 4 sambungan
Hasil : Kecukupan terbayarnya jasa listrik, air dan
95 % 95 %
web selama 12 bulan
Penyediaan alat tulis kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. 90,000,000.00 90,000,000.00
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Hasil :
Kecukupan ketersediaan ATK selama 1 tahun 100 % 100 %
Masukan :
Penyedian barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Dana Rp. 155,638,000.00 155,638,000.00
Masukan :
Jumlah Dana Rp. 7,000,000.00 7,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Keluaran : Pengadaan LCD Proyektor unit 1 Unit 1 Unit
Hasil :
Persentase ketersediaan perlengkapan kantor 100 % 100 %
Masukan :
Jumlah Dana Rp. 80,000,000.00 80,000,000.00
Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya
Keluaran : Pengadaan Komputer 5 Unit 5 Unit
: Pengadaan Laptop 5 Unit 5 Unit
: Pengadaan Printer 5 Unit 5 Unit
Hasil : Persentase ketersediaan perlengkapan kantor
terpenuhi 100 % 100 %
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Masukan :
Jumlah Dana Rp. 15,000,000.00 15,000,000.00
Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi
Keluaran : Pengadaan Sound System 1 Unit 1 Unit
Hasil : Persentase ketersediaan perlengkapan kantor
terpenuhi 100 % 100 %
Masukan :
Jumlah Dana Rp. 51,769,000.00 51,769,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Keluaran :
Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala
gedung Kantor Dinas Kesehatan Kab. Pati
1 tahun 1 tahun
Hasil : Mendukung capaian peningkatan pelayanan
oleh aparatur 100 % 100 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan :
Jumlah Dana Rp. 469,425,000.00 469,425,000.00
Dinas/Operasional
Keluaran : Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional milik Dinas
Kesehatan Kab. Pati 1 tahun 1 tahun
Hasil : Kecukupan jasa pemeliharaan peralatan
kator / rumah tangga 100 % 100 %
Pengadaan Obat PKD non Kepmenkes Masukan : Jumlah Dana Rp. 300,000,000.00 300,000,000.00
Keluaran : Obat rawat inap 1 pkt 1 pkt
Hasil : Kecukupan perbekalan farmasi bagi yankes
100 % 100 %
dasar dan buffer stok
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Hasil :
Prosentase pelayanan kesehatan dasar daan
rujukan akibat dampak buruk merokok di 100 % 100 %
Puskesmas Cluwak dan Dukuhseti terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Masukan :
Pengadaan Peralatan dan Perbekalan
Jumlah Dana Rp. 50,000,000.00 50,000,000.00
Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 113,276,000.00 113,276,000.00
Puskesmas Tambakromo Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 106,631,000.00 106,631,000.00
Puskesmas Pucakwangi I Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
Masukan :
Penyediaan operasional dan pemeliharaan
Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Pucakwangi II
129,165,000.00 129,165,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 164,580,000.00 164,580,000.00
Puskesmas Batangan Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 97,023,000.00 97,023,000.00
Puskesmas Tlogowungu Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 108,747,000.00 108,747,000.00
Puskesmas Wedarijaksa I Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 91,883,000.00 91,883,000.00
puskesmas Wedarijaksa II Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 140,484,000.00 140,484,000.00
Puskesmas Margoyoso I Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
Penyediaan operasional dan pemeliharan Masukan : Jumlah Dana Rp. 91,458,000.00 91,458,000.00
Puskesmas Margoyoso II Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Penyediaan operasional dan pemeliharan Masukan : Jumlah Dana Rp. 103,935,000.00 103,935,000.00
Puskesmas Gunungwungkal Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 88,264,000.00 88,264,000.00
Puskesmas Tayu II Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 124,564,000.00 124,564,000.00
Puskesmas Dukuhseti Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
Keluaran :
Mencetak konselor menyusui bagi ibu bayi
Hasil :
Mencetak konselor menyusui bagi ibu bayi di
puskesmas dan jaringannya serta RS
Rumah Sehat 45 %
Penduduk yang memanfaatkan jamban
78 % Program Pengembangan Lingkungan
rumah yang mempunyai SPAL 56 % Sehat
Rumah Bebas jentik nyamuk Aedest 80
%
Masukan :
Upaya Penyehatan Lingkungan Pemukiman Jumlah Dana Rp. 116,015,000.00 116,015,000.00
Kesembuhan penderita TB 90 %
Balita Pneumoni ditangani 100 %
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan Fogging Sarang nyamuk Masukan : Jumlah Dana Rp. 211,400,000.00 211,400,000.00
Keluaran : Fogging Focus 50 fc 50 fc
Tercukupinya kebutuhan bahan operasional
: 100 % 100 %
fogging pada 50 focus
Hasil : Cakupan Fogging focus DBD tahun 2013 40 % 40 %
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Jumlah Dana Rp. 7,659,000.00 7,659,000.00
Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan dan Kinerja
program kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Pati Tahun 2013 12 bulan 12 bulan
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Hasil :
Prosentase ketersediaan laporan keuangan
100 % 100 %
dan capaian program kegiatan DKK Pati
:
Peningkatan pusk perawatan mampu PONED
3 paket 3 paket
(Pusk. Pucakwangi II, Jaken, Gembong)
JUMLAH ANGGARAN :
BUPATI PATI
#REF!
#REF!
PROSENTASE
#REF!
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
#REF!
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
#REF!
PROSENTASE
#REF!
PROSENTASE
#REF!
#REF!