Anda di halaman 1dari 199

PENETAPAN KINERJA

SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI


TAHUN ANGGARAN : 2013

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Meningkatnya Kemampuan
pelayanan administrasi Program Pelayanan
perkantoran 100 % Administrasi Perkantoran

Masukan : Jumlah Dana Rp. 14,700,000.00 Penyediaan Jasa Surat 14,700,000.00


Keluaran : Tersedianya Perangko 1200 lembar

Tersedianya materai 3000 700 lembar

Tersedianya materai 6000 1200 lembar

Hasil : Prosentase jumlah surat terkirim tepat


100 %
waktu
Masukan : Jumlah Dana : Rp.. 112,000,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber 112,000,000.00
daya air dan listrik dan pembayaran
Keluaran : Tersedianya telphon Dinas Kesehatan
5 sambungan
pajak
Kab. Pati
: Pemeliharaan internet dan
12 bulan
jaringannya
: Tersedianya Web Dinas Kesehatan
1 tahun
Kab. Pati
: Tersedia air di Dinas Kesehatan Kab.
12 bulan
Pati
: Tersedianya listrik Dinas Kesehatan
4 sambungan
Kab. Pati satu tahun
Hasil : Kecukupan terbayarnya jasa listrik, air
95 %
dan web selama 12 bulan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Penyediaan Jasa peralatan dan


Masukan : Jumlah Dana : Rp 36,400,000.00 perlengkapan kantor dan rumah 36,400,000.00
tangga
Keluaran : Tersedianya peralatan kantor 1 set 12 bulan

: Tersedianya suku cadang komputer


12 bulan
dan LCD 1 set
: Tersedianya belanja jasa kantor 12 bulan
Hasil : Kecukupan jasa pemeliharaan
100 %
peralatan kantor dan rumah tangga

Masukan : Jumlah Dana Rp. 10,000,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,000,000.00
Keluaran : Tersedianya belanja peralatan
kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun
kantor Dinas Kesehatan Kab. Pati
Hasil :
Luas banguna yang dibersihkan 100 %
dengan baik

Masukan : Jumlah Dana Rp. 90,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor 90,000,000.00
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor di Dinas
1 tahun
Kesehatan Kab. Pati
Hasil : Kecukupan ketersediaan ATK selama
100 %
1 tahun

Masukan : Jumlah Dana Rp. 155,638,000.00


Penyedian barang cetakan dan
155,638,000.00
Penggandaan
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan Dinas Kesehatan Kab. 1 tahun
Pati
Kecukupan barang cetakan dan
Hasil : penggandaan Dinas Kesehatan Kab. 100 %
Pati
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Masukan : Jumlah Dana Rp. 6,250,000.00


Penyediaan komponen instalasi
6,250,000.00
listrik/penerangan bangunan kantor
Keluaran : Tersedianya belanja alat listrik dan
1 tahun
elektronik
Hasil : Komponen instalasi listrik /
100 %
penerangan yang berfungsi

Masukan : Penyediaan bahan bacaan dan


Jumlah Dana Rp. 4,716,000.00 4,716,000.00
peraturan perundang-undangan
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan
peratuaran perundang-undangan di 1 tahun
Dinas Kesehatan Kab. Pati
Hasil : Tersedianya bahan bacaan 2 korang
100 %
selama 1 tahun

Masukan : Jumlah Dana Rp. 160,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman 160,000,000.00

Keluaran :
Tersedianya makan dan minum Dinas
1 tahun
Kesehatan Kab. Pati

Hasil : Tersedianya makan dan minum rapat,


tamu, piket dan harian kantor 100 %

Masukan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi


Jumlah Dana Rp. 499,860,000.00 499,860,000.00
ke luar daerah
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi
1 tahun
dan konsultasi ke luar daerah

Hasil : Kecukupan pelaksanaan koordinasi


100 %
internal dan konsultasi ke luar daerah
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Masukan : Jumlah Dana Rp. 979,980,000.00


Penyediaan jasa tenaga pendukung
979,980,000.00
administrasi/teknis/keamanan
Keluaran :
Tersedianya pendukung administrasi
kepegawaian, Honorarium Panitian 1 tahun
PAK

Hasil : Tercukupinya pendukung administrasi


100 %
kepegawaian

Masukan : Jumlah Dana Rp. 75,000,000.00


Penyediaan administrasi pengadaan
75,000,000.00
barang dan jasa
Keluaran : Kebutuhan operasional pengadaan
100 %
barang dan jasa
Hasil : Kecukupan pelayanan administrasi
70 %
pengadaan barang dan jasa

Masukan : Jumlah Dana Rp. 48,150,000.00


Penyediaan pendukung administrasi
48,150,000.00
kepegawaian
Keluaran : Tersedianya Honorarium Panitia
1 tahun
Pelaksana Kegiatan PAK
Hasil : Terpenuhinya pendukung administrasi
100 %
Kepegawaian

Masukan : Jumlah Dana Rp. 407,764,000.00


Penyediaan pendukung administrasi
407,764,000.00
pengelolaan keuangan dan barang
Keluaran : Kebutuhan honor pengelola keuangan
137 Org
dan barang
: Kebutuhan makan dan minum lembur
12 bulan
keuangan

: Kebutuhan pembinaan teknis


12 kl
keuangan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Hasil : Capaian pelayanan pengelolaan


100 %
keuangan dan barang

Kecukupan Kebutuhan
Operasional sarana
prasarana dan Program Peningkatan
kelengkapan kerja 90 % Sarana dan Prasarana
Aparatur
Masukan : Pengadaan Kendaraan
Jumlah Dana Rp. 215,000,000.00
Dinas/operasional 215,000,000.00

Keluaran : Pengadaan mobil dinas 1 Unit


: Peosentase ketersediaan
Hasil perlengkapan kantor terpenuhi 100 %

Masukan : Pengadaan Perlengkapan Gedung


Jumlah Dana Rp. 7,000,000.00 Kantor 7,000,000.00
Keluaran :
Pengadaan LCD Proyektor unit 1 Unit
Hasil : Persentase ketersediaan
perlengkapan kantor 100 %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 30,000,000.00 Pengadaan Mebeleur 30,000,000.00


Keluaran : Pengadaan kursi rapat 75 buah
Hasil : Prosentase ketersediaan
perlengkapan kantor terpenuhi 100 %

Masukan : Pengadaan Komputer dan


Jumlah Dana Rp. 80,000,000.00 Kelengkapannya 80,000,000.00
Keluaran :
Pengadaan Komputer 5 Unit
:
Pengadaan Laptop 5 Unit
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

:
Pengadaan Printer 5 Unit
Hasil : Persentase ketersediaan
perlengkapan kantor terpenuhi 100 %
Pengadaan Alat-alat Studio dan
Masukan : Jumlah Dana Rp. 15,000,000.00 Komunikasi 15,000,000.00
Keluaran : Pengadaan Sound System 1 Unit
Hasil : Persentase ketersediaan
perlengkapan kantor terpenuhi 100 %

Masukan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung


Jumlah Dana Rp. 51,769,000.00 Kantor 51,769,000.00
Keluaran : Tersedianya pemeliharaan rutin /
berkala gedung Kantor Dinas
Kesehatan Kab. Pati 1 tahun
Hasil : Mendukung capaian peningkatan
pelayanan oleh aparatur 100 %

Masukan : Pemeliharaan Rutin/Berkala


Jumlah Dana Rp. 469,425,000.00
Kendaraan Dinas/Operasional 469,425,000.00
Keluaran : Tersedianya pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas / operasional
milik Dinas Kesehatan Kab. Pati 1 tahun
Hasil : Kecukupan jasa pemeliharaan
peralatan kator / rumah tangga 100 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Masukan : Jumlah Dana Rp. 7,200,000.00 Perelngkapan gedung kantor 7,200,000.00
Keluaran : Tersedianya belanja pemeliharaan,
perawatan service AC di Dinas
Kesehatan Kab. Pati 18 Unit
Hasil : Prosentase terpeliharanya peralatan
kantor 100 %

Masukan : Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat


Jumlah Dana Rp. 2,000,000.00 studio komunikasi 2,000,000.00
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Keluaran : Pemeliharaan sarana komunikasi


Dinas Kesehatan Kab. Pati 12 sambungan
: Pemeliharaan alat sound system 2 Unit
Hasil : Kebutuhan operasional alat studio dan
komunikasi terpenuhi 100 %

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Masukan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Jumlah Dana Rp. 436,100,000.00 perlengkapannya 436,100,000.00
Keluaran :
Pengadaan pakaian dinas 1.475 set
Hasil : Prosentase ketersediaan pakaian
dinas karyawan Dinas Kesehatan
Kab. Pati 100 %
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Masukan : Jumlah Dana Rp.
104,000,000.00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 104,000,000.00
Keluaran : Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan
Nakes DKK Pati 40 Org
Hasil : Prosentase peningkatan kompetensi
nakes DKK Pati 60 %

Peningkatan Pelayanan
pelaporan dan capaian Program Peningkatan
kinerja serta keuangan 60 Pengembangan Sistem
% pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Masukan : Penyusunan laporan capaian kinerja
Jumlah Dana Rp.
6,580,000.00 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,580,000.00
Keluaran :
Tersedianya dokumen LAKIP/LPJ
Bupati Pati Tahun 2012 1 Dok
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Hasil :
Prosentase ketersediaan laporan
kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Pati
Tahun 2012 dalam bentuk LAKIP/LPJ
BUPATI 100 %

Masukan : Jumlah Dana Rp.


8,519,000.00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 8,519,000.00
Tersedianya Rencana Kerja SKPD
Keluaran : Dinas Kesehatan Kab.Pati Tahun
2014 1 Dok
Hasil : Proesentase ketersediaannya
rencana pelaksanaan program /
kegiatan bagi unit kerja dan
Puskesmas Tahun 2014 100 %

Masukan : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran


Jumlah Dana Rp. dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
17,163,000.00 (DPA) SKPD 17,163,000.00
Keluaran :
Tersedianya Dokumen RKA Dinkes
Kab.Pati Tahun 2014 1 Dok
:
Tersedianya Dokumen DPA Dinas
Kesehatan Kab.Pati tahun 2014 1 Dok
Hasil : Peningkatan pelayanan perencanaan
anggaran program/kegiatan bagi sub
satker 100 %

Kecukupan perbekalan
farmasi bagi yankes dasar Program Obat dan
puskesmas dan buffer stok Perbekalan Kesehatan
kabupaten 90 %

Penulisan obat generik 80 Masukan : Pengadaan Obat dan Perbekalan


Jumlah Dana Rp. 688,000,000.00
% 688,000,000.00 Kesehatan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Keluaran : Pengadaan lemari pendingin


29 buah
: Pengadaan cold chain
4 buah
: Pengadaan colling unit
4 buah
: Pengadaan lemari obat
5 buah
: Pengadaan lemari narkotika
29 buah
: Pengadaan palet
65 buah
: Pengadaan blender obat
29 buah
Hasil : Prosentase kecukupan perbekalan
farmasi bagi yankes Puskesmas 100 %

persentase ketersediaan Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 110,600,000.00
narkotik dan psikotropik 110,600,000.00 pemeliharaan gudang farmasi
sesuai kebutuhan yankes Keluaran :
60% Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan Jasa Kantor listrik, air,
100 %
telpon, rekening koran terpenuhi
Kebutuhan Perawatan Kendaraan
: bermotor Roda 2 dan Roda 4 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
Kebutuhan makan dan minum harian
: pegawai dan makan, minum tamu 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan perjalanan Dinas


Koordinasi ke Kabupaten dan ke luar
100 %
daerah dan pendristribusian obat dari
perbekalan farmasi ke puskesmas

: Kebutuhan pemeliharaan gedung


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

: Kebutuhan pemeliharaan peralatan


kantor terpenuhi
Hasil : Prosentase pelayanan pendristribusian
kebutuhan obat dan perbekalan 100 %
farmasi di puskesmas terpenuhi

Keluaran
Masukan ::
Jumlah Dana Rp. 1,949,267,000.00 Pengadaan Obat PKD Kepmenkes 1,949,267,000.00
Keluaran : Pengadaan Obat PKD dan perbekalan
1 paket
kesehatan Kepmenkes
Hasil : Prosentase ketersediaan obat PKD
dan perbekalan kesehatan untuk 100 %
pelayanan kesehatan dasar terpenuhi

Masukan : Jumlah Dana Rp. 300,000,000.00 Pengadaan Obat PKD non Kepmenkes 300,000,000.00
Keluaran :
Obat rawat inap 1 pkt

Hasil : Kecukupan perbekalan farmasi bagi


yankes dasar puskesmas dan buffer 100 %
stok kabupaten
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Sarana kesehatan dengan


kemampuan pelayanan Program Upaya Kesehatan
gawatdarurat yang dapat Masyarakat
diakses masyarakat 100%

Cakupan Rawat Jalan 100


%

Cakupan Rawat Inap 100 %

mendukung tercapainya
Masukan : Pemeliharaan dan pemulihan
Jumlah Dana Rp. 2,155,354,000.00
desa siaga 75 % kesehatan
2,155,354,000.00
Keluaran :
Posyandu mandiri 15% Kunjungan kasus rajal peserta jamkes 1,110,592 kunj

: Tindakan pelayanan di Puskesmas 7,000 Ks

: Ranap Puskesmas rawat inap 32,936 hr rwt

: Tindakan Lab Puskesmas 6,250 pemrk

: Tindakan Gigi 22,000 Ks

: Persalinan di Puskesmas dan


7,426 Ks
jaringannya
: Tindakan KB 7,416 ks

: Kunjungan rajal non jamkes 10,000 kunj

: Kir Dokter 11,184 pemrk


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Pemeriksaan capeng 3,211 pemrk

: Pemeriksaan Gol Darah non Jamkes 1,014 pmrk

: Pemeriksaan haji, paspor, asuransi 2,000 pmrk

Hasil : Prosentase pelayanan pengobatan


dan pemulihan di puskesmas bagi 100 %
masyarakat kab. Pati

Masukan : Pengadaan, peningkatan dan


Jumlah Dana Rp. perbaikan sarana puskesmas dan 2,964,734,000.00
2,964,734,000.00 jaringannya
Keluaran : Pembangunan Klinik berhenti merokok
dan pendukungnya di Puskesmas 1 paket
Dukuhseti
: Pengadaan mobil pelayanan
kesehatan Paru dan Jantung untuk 2 Unit
Puskesmas Cluwak dan Dukuhseti
: Pengadaan alat kesehatan kedokteran
umum untuk Puskesmas Cluwak dan 1 paket
Dukuhseti
Hasil : Prosentase pelayanan kesehatan
dasar daan rujukan akibat dampak
100 %
buruk merokok di Puskesmas Cluwak
dan Dukuhseti terpenuhi

Masukan : Pengadaan Peralatan dan Perbekalan


Jumlah Dana Rp. 50,000,000.00 Kesehatan Termasuk Obat Generik 50,000,000.00
Esensial
Keluaran : Pengadaan peralatan dan
1 paket
perlengkapan labkesda
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Hasil : Prosentase pelayanan kesehatan


dasar dan rujukan di Kabupaten Pati

Masukan : Jumlah Dana Rp.


Peningkatan pelayanan dan
51,390,000.00
51,390,000.00 penanggulangan masalah kesehatan
Keluaran : Terlaksananya pertemuan koordinasi
piket pos kotis lebaran, natal dan 2 kali
tahun baru
: Terlaksananya piket pos kotis lebaran,
15 hari
natal dan tahun baru

: Terlaksananya pematauan piket pos


7 pos kotis
kotis lebaran, natal dan tahun baru

: Terlaksananya piket kesehatan


50 kegiatan
kegiatan insidental
Hasil : Prosentase tertanganinya seluruh
kasus-kasus kegawat daruratan
100 %
bidang kesehatan yang tercakup oleh
pos kotis dan kegiatan insidental

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 105,104,000.00
105,104,000.00 pemeliharaan Puskesmas Sukolilo I
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,


100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
100 %
pegawai dan makan dan minum tamu

: Kebutuhan perjalanan dinas


koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 200 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
: Terselenggaranya pertemuan
kelompok pemuda untuk deteksi dini
6 kali
faktor resiko akibat dampak buruk
rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan
kesehatan pada petani tembakau dan 6 kali
cengkeh di 6 wilayah puskesmas

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi


masyarakat di wilayah Puskesmas
Sukolilo I yang memerlukan dan
100 %
terwujudnya kesehatan para petani
tembakau dan cengkeh di 6 wilayak
Puskesmas
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Masukan : Jumlah Dana Rp.


Penyediaan operasional dan
86,282,000.00
86,282,000.00 pemeliharaan Puskesmas Sukolilo II
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi

: Kebutuhan perawatan kendaraan


bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
100 %
pegawai dan makan dan minum tamu

: Kebutuhan perjalanan dinas


koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 75 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi


masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Sukolilo II yang memerlukan

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 117,311,000.00
117,311,000.00 pemeliharaan Puskesmas Kayen
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

: Transport kader Puskesmas terpenuhi 170 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Kayen yang memerlukan

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 113,276,000.00
113,276,000.00 pemeliharaan Puskesmas Tambakromo
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan perjalanan dinas


koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 180 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Tambakromo yang memerlukan

Masukan : Jumlah Dana Rp.


Penyediaan operasional dan
114,254,000.00
114,254,000.00 pemeliharaan Puskesmas Winong I
Keluaran :
Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan bahan cetakan dan


100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi

:
Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

: Transport kader Puskesmas terpenuhi 180 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Winong I yang memerlukan

Masukan : Jumlah Dana Rp.


Penyediaan operasional dan
88,455,000.00
88,455,000.00 pemeliharaan puskesmas winong II
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,


100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi

Kebutuhan perjalanan dinas


koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

Transport kader Puskesmas terpenuhi 120 orang

Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Winong II yang memerlukan

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 106,631,000.00
106,631,000.00 pemeliharaan Puskesmas Pucakwangi I
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan bahan habis pakai medis


100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

: Transport kader Puskesmas terpenuhi 125 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
: Terselenggaranya pertemuan
kelompok pemuda untuk deteksi dini
6 kali
faktor resiko akibat dampak buruk
rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan
kesehatan pada petani tembakau dan 6 kali
cengkeh di 6 wilayah puskesmas
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi


masyarakat di wilayah Puskesmas
Puncakwangi I yang memerlukan dan
100 %
terwujudnya kesehatan para petani
tembakau dan cengkeh di 6 wilayak
Puskesmas

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. pemeliharaan Puskesmas Pucakwangi 129,165,000.00
129,165,000.00 II
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 80 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Puncakwangi II yang memerlukan

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 140,970,000.00
140,970,000.00 pemeliharan Puskesmas Jaken
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 210 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Jaken yang memerlukan

Masukan : Jumlah Dana Rp. Penyediaan operasional dan 164,580,000.00


164,580,000.00 pemeliharaan Puskesmas Batangan
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan perjalanan dinas


koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 180 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Batangan yang memerlukan

Masukan : Jumlah Dana Rp.


Penyediaan operasional dan
256,354,000.00
256,354,000.00 pemeliharaan Puskesmas Juwana
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan makan dan minum


pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 290 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Juwana yang memerlukan

Masukan : Jumlah Dana Rp.


Penyediaan operasional dan
212,450,000.00
212,450,000.00 pemeliharaan Puskesmas Jakenan
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan bahan cetakan dan


100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan perjalanan dinas


koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 230 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Jakenan yang memerlukan

Masukan : Jumlah Dana Rp.


Penyediaan operasional dan
146,533,000.00
146,533,000.00 pemeliharaan Puskesmas Pati I
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan makan dan minum


pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi
: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung
100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 170 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Pati 100 %
I yang memerlukan

Masukan : Penyediaaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 128,677,000.00
128,677,000.00 pemeliharaaan Puskesmas Pati II
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan bahan cetakan dan


100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 120 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Pati 100 %
II yang memerlukan

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 93,792,000.00
93,792,000.00 pemeliharaan Puskesmas Gabus I
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan perawatan kendaraan


bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 173 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Gabus I yang memerlukan

Masukan : Jumlah Dana Rp.


Penyediaan operasional dan
90,788,000.00
90,788,000.00 pemeliharaan Puskesmas Gabus II
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,


100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi

: Kebutuhan perawatan kendaraan


bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 105 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Gabus II yang memerlukan

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 130,872,000.00
130,872,000.00 pemeliharan Puskesmas Margorejo
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan bahan habis pakai medis


100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 180 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Margorejo yang memerlukan

Masukan : Jumlah Dana Rp.


Penyediaan operasional dan
139,764,000.00
139,764,000.00 pemeliharaan Puskesmas Gembong
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan alat listrik dan elektronik


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 110 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Operasional
dan pemeliharaan di wilayah 100 %
Puskesmas Gembong

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 97,023,000.00 pemeliharaan Puskesmas Tlogowungu 97,023,000.00

Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /


100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 150 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
: Terselenggaranya pertemuan
kelompok pemuda untuk deteksi dini
6 kali
faktor resiko akibat dampak buruk
rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan
kesehatan pada petani tembakau dan 6 kali
cengkeh di 6 wilayah puskesmas
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi


masyarakat di wilayah Puskesmas
Tlogowungu yang memerlukan dan
100 %
terwujudnya kesehatan para petani
tembakau dan cengkeh di 6 wilayak
Puskesmas

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 108,747,000.00 108,747,000.00
pemeliharaan Puskesmas Wedarijaksa
I
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi

: Kebutuhan perawatan kendaraan


bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

:
Transport kader Puskesmas terpenuhi 90 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Wedarijaksa I yang memerlukan

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 91,883,000.00 pemeliharaan puskesmas Wedarijaksa 91,883,000.00
II
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan makan dan minum


pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 90 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Wedarijaksa II yang memerlukan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 128,308,000.00


Penyediaan operasional dan
128,308,000.00
pemeliharaan Puskesmas Trangkil
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan bahan cetakan dan


100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 160 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Trangkil yang memerlukan

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 140,484,000.00 140,484,000.00
pemeliharaan Puskesmas Margoyoso I
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan perawatan kendaraan


bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 120 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Margoyoso I yang memerlukan
Masukan : Penyediaan operasional dan
Jumlah Dana Rp. 91,458,000.00 91,458,000.00
pemeliharan Puskesmas Margoyoso II
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,


100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 100 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Margoyoso II yang memerlukan
Masukan : Penyediaan operasional dan
Jumlah Dana Rp. 103,935,000.00 pemeliharan Puskesmas 103,935,000.00
Gunungwungkal
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan bahan habis pakai medis


100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 150 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
: Terselenggaranya pertemuan
kelompok pemuda untuk deteksi dini
6 kali
faktor resiko akibat dampak buruk
rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan
kesehatan pada petani tembakau dan 6 kali
cengkeh di 6 wilayah puskesmas
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas
Gunungwungkal yang memerlukan
100 %
dan terwujudnya kesehatan para
petani tembakau dan cengkeh di 6
wilayak Puskesmas
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 192,846,000.00 192,846,000.00
pemeliharaan Puskesmas Cluwak
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi

: Kebutuhan perawatan kendaraan


bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 130 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Terselenggaranya pertemuan
kelompok pemuda untuk deteksi dini
6 kali
faktor resiko akibat dampak buruk
rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan
kesehatan pada petani tembakau dan 6 kali
cengkeh di 6 wilayah puskesmas
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas
Cluwak yang memerlukan dan
100 %
terwujudnya kesehatan para petani
tembakau dan cengkeh di 6 wilayak
Puskesmas

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 110,602,000.00 110,602,000.00
pemeliharaan Puskesmas Tayu I
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan makan dan minum


pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

: Transport kader Puskesmas terpenuhi 130 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Tayu I yang memerlukan

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 88,264,000.00 88,264,000.00
pemeliharaan Puskesmas Tayu II
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan perawatan kendaraan


bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

: Transport kader Puskesmas terpenuhi 80 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Tayu II yang memerlukan

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 124,564,000.00 124,564,000.00
pemeliharaan Puskesmas Dukuhseti
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Kebutuhan bahan habis pakai medis


100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

: Transport kader Puskesmas terpenuhi 120 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Dukuhseti yang memerlukan

Mendukung terwujudnya
tempat tempat umum yang Program Pengawasan Obat dan
memenuhi syarat 77% Makanan
Mendukung terwujudnya
tempat tempat umum yang
memenuhi syarat
SASARAN 77%
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Masukan : Penyediaan operasional dan


Jumlah Dana Rp. 89,889,000.00 89,889,000.00
pemeliharaan laboratorium kesehatan
Keluaran : Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten dan ke luar 100 %
daerah terpenuhi
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung
100 %
Terpenuhi
Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Prosentase pelayanan pemeriksaan
60 %
laborat di Kabupaten Pati terlayani
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Rumah tangga sehat ber


PHBS 65 % Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Institusi Sekolah Sehat 80
%
Masukan : Jumlah Dana Rp. 100,000,000.00
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
100,000,000.00
Upaya penyuluhan NAPZA Sehat
oleh petugas kesehatan Keluaran : Tersedianya RTL rapat koordinasi LCC
100 % dokter kecil
1 dok

: Terselenggaranya lomba cerdas


1 kali
cermat dokter kecil

: Tersedianya RTL pertemuan


pembinaan tim pembina IKS Kab,
2 dok
petugas UKS puskesmas, IG UKS
kecamatan
: Kader terlatih 100 orang

:
Ditetapkannya hasil lomba PHBS
1 kali
tingkat kabupaten

Hasil : Kesiapan pelaksanaan LCC dokter


100 %
kecil

:
Terwujudnya juara tingkat kabupaten 100 %

: Terlaksananya kegiatan hasil RTL di


100 %
tingkat kecamatan

: Surveilans berbasis masyarakat di 5


100 %
desa

: Kampanye PHBS di 5 desa 100 %


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Masukan : Jumlah Dana Rp. 250,000,000.00 Revitalisasi Posyandu 250,000,000.00

Keluaran :
Pengadaan microtois 500 buah

: Pengadaan timbangan injak 500 buah

:
Pengadaan APE 500 buah

Hasil : Prosentase ketersediaan peralatan


30 %
posyandu di 500 posyandu

Program Perbaikan Gizi


Masyarakat
Masukan : Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan
Jumlah Dana Rp. 255,667,000.00 akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang 255,667,000.00
Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
Keluaran : Mencetak konselor menyusui bagi ibu
bayi
: Teradvokasinya dan tersosialisasinya
ASI ekslusif dan perbub No.54 th 2012
pada LP dan LS

: Terawatnya perawatan balita gizi


buruk BB/TB
Mencetak konselor menyusui bagi ibu
Hasil : bayi di puskesmas dan jaringannya
serta RS
: LP dan LS mendukung program ASI
eksklusif dan perbub No. 54 th. 2012
: Terwujudnya perawatan balita gizi
buruk BB/TB
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Rumah Sehat 45 %

Penduduk yang
memanfaatkan jamban 78 Program Pengembangan
% Lingkungan Sehat
rumah yang mempunyai
SPAL 56 %
Rumah Bebas jentik
nyamuk Aedest 80 %
Masukan : Jumlah Dana Rp. 116,015,000.00
Upaya Penyehatan Lingkungan
116,015,000.00
Pemukiman
Keluaran : Bertambahnya penduduk yang
3,994 pddk
mengakses sanitasi layak
: Komunikasi masyarakat stop BABS 80 %
: Komunitas masyarakat mengadopsi
80 %
CTPS
: Sekolah mendapat sanitasi yang layak
95 %
dan menerapkan PHBS
: Terlaksananya penyusunan
memorantum program sektor sanitasi 1 %
dalam program PPSP
: TTU / Institusi dibina 70 %
: Rumah sehat 60 %
: Kualitas air minum memenuhi syarat 75 %

Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat


100 %
akan perilaku hidup sehat (STBM)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: Meningkatnya kesadaran masyarakat


100 %
akan perilaku hidup bersih dan sehat

Kesembuhan penderita TB
90 %
Balita Pneumoni ditangani Program Pencegahan dan
100 % Penanggulangan Penyakit
Menular

Masukan : Jumlah Dana Rp. 211,400,000.00 Penyemprotan Fogging Sarang nyamuk 211,400,000.00

Keluaran
: Fogging Focus 50 fc

Tercukupinya kebutuhan bahan


: operasional fogging pada 50 focus
100 %

Hasil : Cakupan Fogging focus DBD tahun


40 %
2013

Mendukung pencapaian
sarana pelayanan
kesehatan sesuai standart
Program Standarisasi
80 %
Pelayanan Kesehatan
Masukan : Jumlah Dana Rp.
Pembangunan dan pemutakhiran data
25,000,000.00 dasar standar pelayanan kesehatan 25,000,000.00

Keluaran :
Tersusunya Buku Profil Kesehatan
dan buku profil SDM 2 dok
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

:
Tersusunnya Buku penyajian data
Puskesmas 29 buku
Hasil : Prosentase ketersediaan informasi
profil kesehatan dan SDM kesehatan 80 %
tahun 2012

Masukan : Jumlah Dana Rp. 7,659,000.00


Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
7,659,000.00

Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan dan


Kinerja program kegiatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Pati Tahun
2013 12 bulan
Hasil :
Prosentase ketersediaan laporan
keuangan dan capaian program 100 %
kegiatan DKK Pati

Rasio Puskesmas dan


Program Pelayanan
jaringannya sesuai
Kesehatan Penduduk Miskin
standart 12 %
Masukan :
PKD yang didukung oleh Jumlah Dana Rp. 10,000,000,000.00 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah 10,000,000,000.00
Alkes sesuai standart 90 %

Ratio Puskesmas dengan Keluaran : Rajal Puskesmas


penduduk 1 per 45000 685,000 kunj
pddk
: Rajal RS Kabupaten 1,000 kunj
: Rajal RS Paru 20 kunj
: Rajal RS Provinsi 120 ks
: Ranap Puskesmas 6,500 hr rwt
: Ranap RS Kabupaten 800 ks
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

: HD 1,000 kl
: Cetakan kartu 43,000 lbr
: Updating dan verifikasi data 406 ds / kel
Hasil : Jaminan pelayanan kesehatan bagi 100 %
43600 gakin

Rasio TT di Puskesmas
Masukan : Jumlah Dana Rp. 4,477,525,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana
4,477,525,000.00
Puskesmas
Perawatan 1 per 14000
Keluaran : Pembangunan puskesmas ranap
pddk Puskesmas Cluwak
1 unit

: Perluasan Gudang Obat Puskesmas 15 Pusk

: Pembangunan PKD (Pusk. Pati I,


Margoyoso II, Trangkil, Jaken dan 5 paket
Pucakwangi II)
: Peningkatan pusk perawatan mampu
PONED (Pusk. Pucakwangi II, Jaken, 3 paket
Gembong)
: Pengadaan Alat Puskesmas PONED
20 paket
Set
: Pembangunan Rumah Dinas Medis
2 paket
(Pusk. Margoyoso II dan Winong I)

: Rehap Puskesmas Kayen 1 unit

: Pengadaan alat absensi 1 paket

Hasil : Prosentase ketersediaan pusat-pusat


100 %
pelayanan kesehatan di Kab. Pati

Masukan : Pengadaan Sarana dan Prasarana


Jumlah Dana Rp. 372,900,000.00 372,900,000.00
Puskesmas Pembantu
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Keluaran : Pengadaan pembangunan Pustu 3 unit

Prosentase ketersediaan pusat-pusat


Hasil 100 %
pelayanan kesehatan di Kab. Pati

Program Peningkatan
Penurunan AKI dan AKB di
Kabupaten Pati 80 % Keselamatan Ibu
melahirkan dan anak
Masukan : Jumlah Dana Rp. 60,000,000.00 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 60,000,000.00

Penemuan kasus resti pada maternal


Keluaran : 100 %
20% dari jumlah bumil

Kasus obstetri yang mendapat


: 100 %
penanganan

Terlaksananya kelas ibu hamil di 58


100 %
desa

Hasil :
Menurunnya angka kematian ibu 100 %

JUMLAH 31,928,986,000.00

JUMLAH ANGGARAN :

PROGRAM BIDANG KESEHATAN : Rp.31,928,986,000,-

BUPATI PATI Kepala Dinas Kesehatan


Kabupaten Pati

H. Haryanto, SH. MM. Msi dr.H.Edi Sulistyono.MM


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Pembina Utama
NIP.196111061989011004
2,600,458,000.00
662,394,000.00
436,100,000.00
32,262,000.00
8,864,850,000.00
32,659,000.00
4,477,525,000.00
60,000,000

17,166,248,000.00
RENCANA KINERJA TAHUNAN
SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN : 2013

SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya Kemampuan
pelayanan administrasi Program Pelayanan
perkantoran 100 % Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Masukan : Jumlah Dana Rp. 14,700,000.00


Keluaran : Tersedianya Perangko 1200 lembar

Tersedianya materai 3000 700 lembar

Tersedianya materai 6000 1200 lembar

Hasil : Prosentase jumlah surat terkirim tepat


100 %
waktu
Penyediaan Jasa Komunikasi, Masukan : Jumlah Dana : Rp.. 112,000,000.00
sumber daya air dan listrik dan
pembayaran pajak Keluaran : Tersedianya telphon Dinas Kesehatan
5 sambungan
Kab. Pati
: Pemeliharaan internet dan
12 bulan
jaringannya
: Tersedianya Web Dinas Kesehatan
1 tahun
Kab. Pati
: Tersedia air di Dinas Kesehatan Kab.
12 bulan
Pati
: Tersedianya listrik Dinas Kesehatan
4 sambungan
Kab. Pati satu tahun
Hasil : Kecukupan terbayarnya jasa listrik, air
95 %
dan web selama 12 bulan
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Penyediaan Jasa peralatan dan


perlengkapan kantor dan rumah
Masukan : Jumlah Dana : Rp 36,400,000.00
tangga
Keluaran : Tersedianya peralatan kantor 1 set 12 bulan

: Tersedianya suku cadang komputer


12 bulan
dan LCD 1 set
: Tersedianya belanja jasa kantor 12 bulan
Hasil : Kecukupan jasa pemeliharaan
100 %
peralatan kantor dan rumah tangga

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. 10,000,000.00


Keluaran : Tersedianya belanja peralatan
kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun
kantor Dinas Kesehatan Kab. Pati
Hasil :
Luas banguna yang dibersihkan 100 %
dengan baik

Penyediaan alat tulis kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. 90,000,000.00


Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor di Dinas
1 tahun
Kesehatan Kab. Pati
Hasil : Kecukupan ketersediaan ATK selama
100 %
1 tahun

Penyedian barang cetakan dan Masukan : Jumlah Dana Rp. 155,638,000.00


Penggandaan
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan Dinas Kesehatan Kab. 1 tahun
Pati
Kecukupan barang cetakan dan
Hasil : penggandaan Dinas Kesehatan Kab. 100 %
Pati
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Penyediaan komponen instalasi Masukan : Jumlah Dana Rp. 6,250,000.00


listrik/penerangan bangunan kantor
Keluaran : Tersedianya belanja alat listrik dan
1 tahun
elektronik
Hasil : Komponen instalasi listrik /
100 %
penerangan yang berfungsi

Penyediaan bahan bacaan dan Masukan :


Jumlah Dana Rp. 4,716,000.00
peraturan perundang-undangan
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan
peratuaran perundang-undangan di 1 tahun
Dinas Kesehatan Kab. Pati
Hasil : Tersedianya bahan bacaan 2 korang
100 %
selama 1 tahun

Penyediaan makanan dan minuman


Masukan : Jumlah Dana Rp. 160,000,000.00

Keluaran :
Tersedianya makan dan minum Dinas
1 tahun
Kesehatan Kab. Pati

Hasil : Tersedianya makan dan minum rapat,


tamu, piket dan harian kantor 100 %

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Masukan :


Jumlah Dana Rp. 499,860,000.00
ke luar daerah
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi
1 tahun
dan konsultasi ke luar daerah

Hasil : Kecukupan pelaksanaan koordinasi


100 %
internal dan konsultasi ke luar daerah
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Penyediaan jasa tenaga pendukung Masukan : Jumlah Dana Rp. 979,980,000.00


administrasi/teknis/keamanan
Keluaran :
Tersedianya pendukung administrasi
kepegawaian, Honorarium Panitian 1 tahun
PAK

Hasil : Tercukupinya pendukung administrasi


100 %
kepegawaian

Penyediaan administrasi pengadaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 75,000,000.00


barang dan jasa
Keluaran : Kebutuhan operasional pengadaan
100 %
barang dan jasa
Hasil : Kecukupan pelayanan administrasi
70 %
pengadaan barang dan jasa

Penyediaan pendukung administrasi Masukan : Jumlah Dana Rp. 48,150,000.00


kepegawaian
Keluaran : Tersedianya Honorarium Panitia
1 tahun
Pelaksana Kegiatan PAK
Hasil : Terpenuhinya pendukung administrasi
100 %
Kepegawaian

Penyediaan pendukung administrasi Masukan : Jumlah Dana Rp. 407,764,000.00


pengelolaan keuangan dan barang
Keluaran : Kebutuhan honor pengelola keuangan
137 Org
dan barang
: Kebutuhan makan dan minum lembur
12 bulan
keuangan

: Kebutuhan pembinaan teknis


12 kl
keuangan
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Hasil : Capaian pelayanan pengelolaan


100 %
keuangan dan barang

Kecukupan Kebutuhan
Operasional sarana
prasarana dan Program Peningkatan
kelengkapan kerja 90 % Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Masukan : Jumlah Dana Rp. 215,000,000.00
Dinas/operasional

Keluaran : Pengadaan mobil dinas 1 Unit


: Peosentase ketersediaan
Hasil perlengkapan kantor terpenuhi 100 %

Pengadaan Perlengkapan Gedung Masukan :


Kantor Jumlah Dana Rp. 7,000,000.00
Keluaran :
Pengadaan LCD Proyektor unit 1 Unit
Hasil : Persentase ketersediaan
perlengkapan kantor 100 %

Pengadaan Mebeleur
Masukan : Jumlah Dana Rp. 30,000,000.00
Keluaran : Pengadaan kursi rapat 75 buah
Hasil : Prosentase ketersediaan
perlengkapan kantor terpenuhi 100 %

Pengadaan Komputer dan Masukan :


Kelengkapannya Jumlah Dana Rp. 80,000,000.00
Keluaran :
Pengadaan Komputer 5 Unit
:
Pengadaan Laptop 5 Unit
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

:
Pengadaan Printer 5 Unit
Hasil : Persentase ketersediaan
perlengkapan kantor terpenuhi 100 %
Pengadaan Alat-alat Studio dan
Komunikasi
Masukan : Jumlah Dana Rp. 15,000,000.00
Keluaran : Pengadaan Sound System 1 Unit
Hasil : Persentase ketersediaan
perlengkapan kantor terpenuhi 100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Masukan :


Kantor Jumlah Dana Rp. 51,769,000.00
Keluaran : Tersedianya pemeliharaan rutin /
berkala gedung Kantor Dinas
Kesehatan Kab. Pati 1 tahun
Hasil : Mendukung capaian peningkatan
pelayanan oleh aparatur 100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan : Jumlah Dana Rp. 469,425,000.00


Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran : Tersedianya pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas / operasional
milik Dinas Kesehatan Kab. Pati 1 tahun
Hasil : Kecukupan jasa pemeliharaan
peralatan kator / rumah tangga 100 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perelngkapan gedung kantor
Masukan : Jumlah Dana Rp. 7,200,000.00
Keluaran : Tersedianya belanja pemeliharaan,
perawatan service AC di Dinas
Kesehatan Kab. Pati 18 Unit
Hasil : Prosentase terpeliharanya peralatan
kantor 100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat Masukan :


studio komunikasi Jumlah Dana Rp. 2,000,000.00
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Keluaran : Pemeliharaan sarana komunikasi


Dinas Kesehatan Kab. Pati 12 sambungan
: Pemeliharaan alat sound system 2 Unit
Hasil : Kebutuhan operasional alat studio dan
komunikasi terpenuhi 100 %

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Masukan :
perlengkapannya Jumlah Dana Rp. 436,100,000.00
Keluaran :
Pengadaan pakaian dinas 1.475 set
Hasil : Prosentase ketersediaan pakaian
dinas karyawan Dinas Kesehatan
Kab. Pati 100 %
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Masukan : Jumlah Dana Rp.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 104,000,000.00
Keluaran : Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan
Nakes DKK Pati 40 Org
Hasil : Prosentase peningkatan kompetensi
nakes DKK Pati 60 %

Peningkatan Pelayanan
pelaporan dan capaian Program Peningkatan
kinerja serta keuangan 60 Pengembangan Sistem
% pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja Masukan : Jumlah Dana Rp.
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,580,000.00
Keluaran :
Tersedianya dokumen LAKIP/LPJ
Bupati Pati Tahun 2012 1 Dok
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Hasil :
Prosentase ketersediaan laporan
kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Pati
Tahun 2012 dalam bentuk LAKIP/LPJ
BUPATI 100 %

Masukan : Jumlah Dana Rp.


Penyusunan Rencana Kerja SKPD 8,519,000.00
Tersedianya Rencana Kerja SKPD
Keluaran : Dinas Kesehatan Kab.Pati Tahun
2014 1 Dok
Hasil : Proesentase ketersediaannya
rencana pelaksanaan program /
kegiatan bagi unit kerja dan
Puskesmas Tahun 2014 100 %

Penyusunan Rencana Kerja Masukan :


Anggaran dan Dokumen Jumlah Dana Rp.
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 17,163,000.00
Keluaran :
Tersedianya Dokumen RKA Dinkes
Kab.Pati Tahun 2014 1 Dok
:
Tersedianya Dokumen DPA Dinas
Kesehatan Kab.Pati tahun 2014 1 Dok
Hasil : Peningkatan pelayanan perencanaan
anggaran program/kegiatan bagi sub
satker 100 %

Kecukupan perbekalan
farmasi bagi yankes dasar Program Obat dan
puskesmas dan buffer stok Perbekalan Kesehatan
kabupaten 90 %

Penulisan obat generik 80 Pengadaan Obat dan Perbekalan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
% Kesehatan 688,000,000.00
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Keluaran : Pengadaan lemari pendingin


29 buah
: Pengadaan cold chain
4 buah
: Pengadaan colling unit
4 buah
: Pengadaan lemari obat
5 buah
: Pengadaan lemari narkotika
29 buah
: Pengadaan palet
65 buah
: Pengadaan blender obat
29 buah
Hasil : Prosentase kecukupan perbekalan
farmasi bagi yankes Puskesmas 100 %

persentase ketersediaan Penyediaan operasional dan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
narkotik dan psikotropik pemeliharaan gudang farmasi 110,600,000.00
sesuai kebutuhan yankes Keluaran :
60% Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan Jasa Kantor listrik, air,
100 %
telpon, rekening koran terpenuhi
Kebutuhan Perawatan Kendaraan
: bermotor Roda 2 dan Roda 4 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
Kebutuhan makan dan minum harian
: pegawai dan makan, minum tamu 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan perjalanan Dinas


Koordinasi ke Kabupaten dan ke luar
100 %
daerah dan pendristribusian obat dari
perbekalan farmasi ke puskesmas

: Kebutuhan pemeliharaan gedung


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

: Kebutuhan pemeliharaan peralatan


kantor terpenuhi
Hasil : Prosentase pelayanan pendristribusian
kebutuhan obat dan perbekalan 100 %
farmasi di puskesmas terpenuhi

Keluaran
Masukan ::
Pengadaan Obat PKD Kepmenkes Jumlah Dana Rp. 1,949,267,000.00
Keluaran : Pengadaan Obat PKD dan perbekalan
1 paket
kesehatan Kepmenkes
Hasil : Prosentase ketersediaan obat PKD
dan perbekalan kesehatan untuk 100 %
pelayanan kesehatan dasar terpenuhi

Pengadaan Obat PKD non Kepmenkes Masukan : Jumlah Dana Rp. 300,000,000.00
Keluaran :
Obat rawat inap 1 pkt

Hasil : Kecukupan perbekalan farmasi bagi


yankes dasar puskesmas dan buffer 100 %
stok kabupaten
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Sarana kesehatan dengan


kemampuan pelayanan Program Upaya Kesehatan
gawatdarurat yang dapat Masyarakat
diakses masyarakat 100%

Cakupan Rawat Jalan 100


%

Cakupan Rawat Inap 100 %

mendukung tercapainya Pemeliharaan dan pemulihan


Masukan :
Jumlah Dana Rp.
desa siaga 75 % kesehatan
2,155,354,000.00
Keluaran :
Posyandu mandiri 15% Kunjungan kasus rajal peserta jamkes 1,110,592 kunj

: Tindakan pelayanan di Puskesmas 7,000 Ks

: Ranap Puskesmas rawat inap 32,936 hr rwt

: Tindakan Lab Puskesmas 6,250 pemrk

: Tindakan Gigi 22,000 Ks

: Persalinan di Puskesmas dan


7,426 Ks
jaringannya
: Tindakan KB 7,416 ks

: Kunjungan rajal non jamkes 10,000 kunj

: Kir Dokter 11,184 pemrk


SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Pemeriksaan capeng 3,211 pemrk

: Pemeriksaan Gol Darah non Jamkes 1,014 pmrk

: Pemeriksaan haji, paspor, asuransi 2,000 pmrk

Hasil : Prosentase pelayanan pengobatan


dan pemulihan di puskesmas bagi 100 %
masyarakat kab. Pati

Pengadaan, peningkatan dan Masukan :


perbaikan sarana puskesmas dan Jumlah Dana Rp.
jaringannya 2,964,734,000.00
Keluaran : Pembangunan Klinik berhenti merokok
dan pendukungnya di Puskesmas 1 paket
Dukuhseti
: Pengadaan mobil pelayanan
kesehatan Paru dan Jantung untuk 2 Unit
Puskesmas Cluwak dan Dukuhseti
: Pengadaan alat kesehatan kedokteran
umum untuk Puskesmas Cluwak dan 1 paket
Dukuhseti
Hasil : Prosentase pelayanan kesehatan
dasar daan rujukan akibat dampak
100 %
buruk merokok di Puskesmas Cluwak
dan Dukuhseti terpenuhi

Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Masukan :


Kesehatan Termasuk Obat Generik Jumlah Dana Rp. 50,000,000.00
Esensial
Keluaran : Pengadaan peralatan dan
1 paket
perlengkapan labkesda
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Hasil : Prosentase pelayanan kesehatan


dasar dan rujukan di Kabupaten Pati

Peningkatan pelayanan dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


penanggulangan masalah kesehatan 51,390,000.00
Keluaran : Terlaksananya pertemuan koordinasi
piket pos kotis lebaran, natal dan 2 kali
tahun baru
: Terlaksananya piket pos kotis lebaran,
15 hari
natal dan tahun baru

: Terlaksananya pematauan piket pos


7 pos kotis
kotis lebaran, natal dan tahun baru

: Terlaksananya piket kesehatan


50 kegiatan
kegiatan insidental
Hasil : Prosentase tertanganinya seluruh
kasus-kasus kegawat daruratan
100 %
bidang kesehatan yang tercakup oleh
pos kotis dan kegiatan insidental

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharaan Puskesmas Sukolilo I 105,104,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,


100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
100 %
pegawai dan makan dan minum tamu

: Kebutuhan perjalanan dinas


koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 200 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
: Terselenggaranya pertemuan
kelompok pemuda untuk deteksi dini
6 kali
faktor resiko akibat dampak buruk
rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan
kesehatan pada petani tembakau dan 6 kali
cengkeh di 6 wilayah puskesmas

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi


masyarakat di wilayah Puskesmas
Sukolilo I yang memerlukan dan
100 %
terwujudnya kesehatan para petani
tembakau dan cengkeh di 6 wilayak
Puskesmas
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharaan Puskesmas Sukolilo II 86,282,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi

: Kebutuhan perawatan kendaraan


bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
100 %
pegawai dan makan dan minum tamu

: Kebutuhan perjalanan dinas


koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 75 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi


masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Sukolilo II yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
pemeliharaan Puskesmas Kayen 117,311,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

: Transport kader Puskesmas terpenuhi 170 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Kayen yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharaan Puskesmas 113,276,000.00
Tambakromo Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan perjalanan dinas


koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 180 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Tambakromo yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharaan Puskesmas Winong I 114,254,000.00
Keluaran :
Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan bahan cetakan dan


100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi

:
Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

: Transport kader Puskesmas terpenuhi 180 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Winong I yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharaan puskesmas winong II 88,455,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,


100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi

Kebutuhan perjalanan dinas


koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

Transport kader Puskesmas terpenuhi 120 orang

Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Winong II yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharaan Puskesmas Pucakwangi 106,631,000.00
I
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan bahan habis pakai medis


100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

: Transport kader Puskesmas terpenuhi 125 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
: Terselenggaranya pertemuan
kelompok pemuda untuk deteksi dini
6 kali
faktor resiko akibat dampak buruk
rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan
kesehatan pada petani tembakau dan 6 kali
cengkeh di 6 wilayah puskesmas
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi


masyarakat di wilayah Puskesmas
Puncakwangi I yang memerlukan dan
100 %
terwujudnya kesehatan para petani
tembakau dan cengkeh di 6 wilayak
Puskesmas

Penyediaan operasional dan Masukan :


pemeliharaan Puskesmas Pucakwangi Jumlah Dana Rp.
II 129,165,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 80 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Puncakwangi II yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharan Puskesmas Jaken 140,970,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 210 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Jaken yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharaan Puskesmas Batangan 164,580,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan perjalanan dinas


koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 180 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Batangan yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharaan Puskesmas Juwana 256,354,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan makan dan minum


pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 290 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Juwana yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharaan Puskesmas Jakenan 212,450,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan bahan cetakan dan


100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan perjalanan dinas


koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 230 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Jakenan yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharaan Puskesmas Pati I 146,533,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan makan dan minum


pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi
: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung
100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 170 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Pati 100 %
I yang memerlukan

Penyediaaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharaaan Puskesmas Pati II 128,677,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan bahan cetakan dan


100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 120 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Pati 100 %
II yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharaan Puskesmas Gabus I 93,792,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan perawatan kendaraan


bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 173 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Gabus I yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharaan Puskesmas Gabus II 90,788,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,


100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi

: Kebutuhan perawatan kendaraan


bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 105 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Gabus II yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
pemeliharan Puskesmas Margorejo 130,872,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan bahan habis pakai medis


100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 180 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Margorejo yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp.


pemeliharaan Puskesmas Gembong 139,764,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan alat listrik dan elektronik


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 110 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Operasional
dan pemeliharaan di wilayah 100 %
Puskesmas Gembong

Penyediaan operasional dan Masukan :


pemeliharaan Puskesmas Jumlah Dana Rp. 97,023,000.00
Tlogowungu
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 150 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
: Terselenggaranya pertemuan
kelompok pemuda untuk deteksi dini
6 kali
faktor resiko akibat dampak buruk
rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan
kesehatan pada petani tembakau dan 6 kali
cengkeh di 6 wilayah puskesmas
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi


masyarakat di wilayah Puskesmas
Tlogowungu yang memerlukan dan
100 %
terwujudnya kesehatan para petani
tembakau dan cengkeh di 6 wilayak
Puskesmas

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp. 108,747,000.00


pemeliharaan Puskesmas
Wedarijaksa I Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi

: Kebutuhan perawatan kendaraan


bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

:
Transport kader Puskesmas terpenuhi 90 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Wedarijaksa I yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan :


pemeliharaan puskesmas Jumlah Dana Rp. 91,883,000.00
Wedarijaksa II
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan makan dan minum


pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 90 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Wedarijaksa II yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp. 128,308,000.00


pemeliharaan Puskesmas Trangkil
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan bahan cetakan dan


100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 160 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Trangkil yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp. 140,484,000.00


pemeliharaan Puskesmas Margoyoso
I Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan perawatan kendaraan


bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 120 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Margoyoso I yang memerlukan
Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp. 91,458,000.00
pemeliharan Puskesmas Margoyoso II
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,


100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 100 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Margoyoso II yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan :


pemeliharan Puskesmas Jumlah Dana Rp. 103,935,000.00
Gunungwungkal
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %


: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan bahan habis pakai medis


100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 150 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
: Terselenggaranya pertemuan
kelompok pemuda untuk deteksi dini
6 kali
faktor resiko akibat dampak buruk
rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan
kesehatan pada petani tembakau dan 6 kali
cengkeh di 6 wilayah puskesmas
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas
Gunungwungkal yang memerlukan
100 %
dan terwujudnya kesehatan para
petani tembakau dan cengkeh di 6
wilayak Puskesmas
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp. 192,846,000.00


pemeliharaan Puskesmas Cluwak
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi

: Kebutuhan perawatan kendaraan


bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %
: Transport kader Puskesmas terpenuhi 130 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Terselenggaranya pertemuan
kelompok pemuda untuk deteksi dini
6 kali
faktor resiko akibat dampak buruk
rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan
kesehatan pada petani tembakau dan 6 kali
cengkeh di 6 wilayah puskesmas
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas
Cluwak yang memerlukan dan
100 %
terwujudnya kesehatan para petani
tembakau dan cengkeh di 6 wilayak
Puskesmas

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp. 110,602,000.00


pemeliharaan Puskesmas Tayu I
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan makan dan minum


pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

: Transport kader Puskesmas terpenuhi 130 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Tayu I yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp. 88,264,000.00


pemeliharaan Puskesmas Tayu II
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan perawatan kendaraan


bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

: Transport kader Puskesmas terpenuhi 80 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Tayu II yang memerlukan

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp. 124,564,000.00


pemeliharaan Puskesmas Dukuhseti
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS /
100 %
pekerja harian, mingguan dan bulanan

: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
: Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Kebutuhan bahan habis pakai medis


100 %
dan non medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten, piket pos 100 %
kotis, dan transport rujukan terpenuhi

: Kebutuhan Pemeliharaan Gedung


100 %
Terpenuhi
: Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

: Transport kader Puskesmas terpenuhi 120 orang

: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 %
Dukuhseti yang memerlukan

Mendukung terwujudnya
tempat tempat umum yang Program Pengawasan Obat dan
memenuhi syarat 77% Makanan
Mendukung terwujudnya
tempat tempat umum yang
memenuhi syarat
SASARAN 77%
STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Penyediaan operasional dan Masukan : Jumlah Dana Rp. 89,889,000.00


pemeliharaan laboratorium kesehatan
Keluaran : Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan


100 %
terpenuhi
Kebutuhan alat listrik dan elektronik
100 %
terpenuhi
Kebutuhan bahan habis pakai medis
100 %
dan non medis terpenuhi
Kebutuhan jasa kantor listrik, Air,
100 %
Telpon, rekening koran terpenuhi
Kebutuhan perawatan kendaraan
bermotor Roda 4 dan Roda 2 100 %
terpenuhi
Kebutuhan bahan cetakan dan
100 %
penggandaan terpenuhi
Kebutuhan makan dan minum
pegawai dan makan dan minum tamu 100 %
terpenuhi
Kebutuhan perjalanan dinas
koordinasi ke Kabupaten dan ke luar 100 %
daerah terpenuhi
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung
100 %
Terpenuhi
Kebutuhan materai terpenuhi 100 %

Kebutuhan Pemeliharaan peralatan


100 %
kantor terpenuhi
Hasil : Prosentase pelayanan pemeriksaan
60 %
laborat di Kabupaten Pati terlayani
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Rumah tangga sehat ber


PHBS 65 % Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Institusi Sekolah Sehat 80
%
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Masukan : Jumlah Dana Rp. 100,000,000.00
Upaya penyuluhan NAPZA Sehat
oleh petugas kesehatan Keluaran : Tersedianya RTL rapat koordinasi LCC
100 % dokter kecil
1 dok

: Terselenggaranya lomba cerdas


1 kali
cermat dokter kecil

: Tersedianya RTL pertemuan


pembinaan tim pembina IKS Kab,
2 dok
petugas UKS puskesmas, IG UKS
kecamatan
: Kader terlatih 100 orang

:
Ditetapkannya hasil lomba PHBS
1 kali
tingkat kabupaten

Hasil : Kesiapan pelaksanaan LCC dokter


100 %
kecil

:
Terwujudnya juara tingkat kabupaten 100 %

: Terlaksananya kegiatan hasil RTL di


100 %
tingkat kecamatan

: Surveilans berbasis masyarakat di 5


100 %
desa

: Kampanye PHBS di 5 desa 100 %


SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Revitalisasi Posyandu
Masukan : Jumlah Dana Rp. 250,000,000.00

Keluaran :
Pengadaan microtois 500 buah

: Pengadaan timbangan injak 500 buah

:
Pengadaan APE 500 buah

Hasil : Prosentase ketersediaan peralatan


30 %
posyandu di 500 posyandu

Program Perbaikan Gizi


Masyarakat

Penanggulangan Kurang Energi Masukan :


Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan akibat Kurang Yodium Jumlah Dana Rp. 255,667,000.00
(GAKY), kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Keluaran : Mencetak konselor menyusui bagi ibu
bayi
: Teradvokasinya dan tersosialisasinya
ASI ekslusif dan perbub No.54 th 2012
pada LP dan LS

: Terawatnya perawatan balita gizi


buruk BB/TB
Mencetak konselor menyusui bagi ibu
Hasil : bayi di puskesmas dan jaringannya
serta RS
: LP dan LS mendukung program ASI
eksklusif dan perbub No. 54 th. 2012
: Terwujudnya perawatan balita gizi
buruk BB/TB
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Rumah Sehat 45 %

Penduduk yang
memanfaatkan jamban 78 Program Pengembangan
% Lingkungan Sehat
rumah yang mempunyai
SPAL 56 %
Rumah Bebas jentik
nyamuk Aedest 80 %
Upaya Penyehatan Lingkungan Masukan : Jumlah Dana Rp. 116,015,000.00
Pemukiman
Keluaran : Bertambahnya penduduk yang
3,994 pddk
mengakses sanitasi layak
: Komunikasi masyarakat stop BABS 80 %
: Komunitas masyarakat mengadopsi
80 %
CTPS
: Sekolah mendapat sanitasi yang layak
95 %
dan menerapkan PHBS
: Terlaksananya penyusunan
memorantum program sektor sanitasi 1 %
dalam program PPSP
: TTU / Institusi dibina 70 %
: Rumah sehat 60 %
: Kualitas air minum memenuhi syarat 75 %

Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat


100 %
akan perilaku hidup sehat (STBM)
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: Meningkatnya kesadaran masyarakat


100 %
akan perilaku hidup bersih dan sehat

Kesembuhan penderita TB
90 %
Balita Pneumoni ditangani Program Pencegahan dan
100 % Penanggulangan Penyakit
Menular

Penyemprotan Fogging Sarang Masukan : Jumlah Dana Rp. 211,400,000.00


nyamuk
Keluaran
: Fogging Focus 50 fc

Tercukupinya kebutuhan bahan


: operasional fogging pada 50 focus
100 %

Hasil : Cakupan Fogging focus DBD tahun


40 %
2013

Mendukung pencapaian
sarana pelayanan
kesehatan sesuai standart
Program Standarisasi
80 %
Pelayanan Kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran Masukan : Jumlah Dana Rp. 25,000,000.00
data dasar standar pelayanan
kesehatan
Keluaran :
Tersusunya Buku Profil Kesehatan
dan buku profil SDM 2 dok
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

:
Tersusunnya Buku penyajian data
Puskesmas 29 buku
Hasil : Prosentase ketersediaan informasi
profil kesehatan dan SDM kesehatan 80 %
tahun 2012

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Jumlah Dana Rp. 7,659,000.00

Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan dan


Kinerja program kegiatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Pati Tahun
2013 12 bulan
Hasil :
Prosentase ketersediaan laporan
keuangan dan capaian program 100 %
kegiatan DKK Pati

Rasio Puskesmas dan Program Pelayanan


jaringannya sesuai Kesehatan Penduduk
standart 12 % Miskin
Masukan :
PKD yang didukung oleh Pelayanan Jaminan Kesehatan
Jumlah Dana Rp. 10,000,000,000.00
Alkes sesuai standart 90 % Daerah

Ratio Puskesmas dengan Keluaran : Rajal Puskesmas


penduduk 1 per 45000 685,000 kunj
pddk
: Rajal RS Kabupaten 1,000 kunj
: Rajal RS Paru 20 kunj
: Rajal RS Provinsi 120 ks
: Ranap Puskesmas 6,500 hr rwt
: Ranap RS Kabupaten 800 ks
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

: HD 1,000 kl
: Cetakan kartu 43,000 lbr
: Updating dan verifikasi data 406 ds / kel
Hasil : Jaminan pelayanan kesehatan bagi 100 %
43600 gakin

Rasio TT di Puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana Masukan : Jumlah Dana Rp. 4,477,525,000.00
Puskesmas
Perawatan 1 per 14000
Keluaran : Pembangunan puskesmas ranap
pddk Puskesmas Cluwak
1 unit

: Perluasan Gudang Obat Puskesmas 15 Pusk

: Pembangunan PKD (Pusk. Pati I,


Margoyoso II, Trangkil, Jaken dan 5 paket
Pucakwangi II)
: Peningkatan pusk perawatan mampu
PONED (Pusk. Pucakwangi II, Jaken, 3 paket
Gembong)
: Pengadaan Alat Puskesmas PONED
20 paket
Set
: Pembangunan Rumah Dinas Medis
2 paket
(Pusk. Margoyoso II dan Winong I)

: Rehap Puskesmas Kayen 1 unit

: Pengadaan alat absensi 1 paket

Hasil : Prosentase ketersediaan pusat-pusat


100 %
pelayanan kesehatan di Kab. Pati

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Masukan :
Jumlah Dana Rp. 372,900,000.00
Puskesmas Pembantu
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Keluaran : Pengadaan pembangunan Pustu 3 unit

Prosentase ketersediaan pusat-pusat


Hasil 100 %
pelayanan kesehatan di Kab. Pati

Program Peningkatan
Penurunan AKI dan AKB di
Kabupaten Pati 80 % Keselamatan Ibu
melahirkan dan anak

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu


Masukan : Jumlah Dana Rp. 60,000,000.00

Penemuan kasus resti pada maternal


Keluaran : 100 %
20% dari jumlah bumil

Kasus obstetri yang mendapat


: 100 %
penanganan

Terlaksananya kelas ibu hamil di 58


100 %
desa

Hasil :
Menurunnya angka kematian ibu 100 %

JUMLAH

JUMLAH ANGGARAN :

PROGRAM BIDANG KESEHATAN : Rp.31,928,986,000,-

BUPATI PATI

H. Haryanto, SH. MM. Msi


#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSTANSI : ............
TAHUN ANGGARAN : 2013

SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Meningkatnya Kemampuan pelayanan


administrasi perkantoran 100 % Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Masukan : Jumlah Dana Rp. 14,700,000.00 14,700,000.00


Keluaran : Tersedianya Perangko 1200 lembar 1200 lembar
Tersedianya materai 3000 700 lembar 700 lembar
Tersedianya materai 6000 1200 lembar 1200 lembar
Hasil :
Prosentase jumlah surat terkirim tepat waktu 100 % 100 %

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Masukan : Jumlah Dana : Rp.. 112,000,000.00 112,000,000.00
air dan listrik dan pembayaran pajak Keluaran : Tersedianya telphon 5 sambungan 5 sambungan
: Pemeliharaan internet dan jaringannya 12 bulan 12 bulan
: Tersedianya Web 1 tahun 1 tahun
: Tersedia air 12 bulan 12 bulan
: Tersedianya listrik 4 sambungan 4 sambungan
Hasil : Kecukupan terbayarnya jasa listrik, air dan
95 % 95 %
web selama 12 bulan

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Masukan :


Jumlah Dana : Rp 36,400,000.00 36,400,000.00
kantor dan rumah tangga
Keluaran : Tersedianya peralatan kantor 1 set 12 bulan 12 bulan
: Tersedianya suku cadang komputer dan LCD 1
12 bulan 12 bulan
set
: Tersedianya belanja jasa kantor 12 bulan 12 bulan
Hasil : Kecukupan jasa pemeliharaan peralatan
100 % 100 %
kantor dan rumah tangga
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. 10,000,000.00 10,000,000.00
Keluaran : Tersedianya belanja peralatan kebersihan dan
1 tahun 1 tahun
bahan pembersih kantor
Hasil :
100 % 100 %
Luas banguna yang dibersihkan dengan baik

Penyediaan alat tulis kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. 90,000,000.00 90,000,000.00
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Hasil :
Kecukupan ketersediaan ATK selama 1 tahun 100 % 100 %

Masukan :
Penyedian barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Dana Rp. 155,638,000.00 155,638,000.00

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan


1 tahun 1 tahun
penggandaan
Hasil :
Kecukupan barang cetakan dan penggandaan 100 % 100 %

Penyediaan komponen instalasi Masukan :


Jumlah Dana Rp. 6,250,000.00 6,250,000.00
listrik/penerangan bangunan kantor
Keluaran :
Tersedianya belanja alat listrik dan elektronik 1 tahun 1 tahun

Hasil : Komponen instalasi listrik / penerangan yang


100 % 100 %
berfungsi

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :


Jumlah Dana Rp. 4,716,000.00 4,716,000.00
perundang-undangan
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peratuaran
1 tahun 1 tahun
perundang-undangan
Hasil : Tersedianya bahan bacaan 2 korang selama 1
100 % 100 %
tahun
Penyediaan makanan dan minuman Masukan : Jumlah Dana Rp. 160,000,000.00 160,000,000.00
Keluaran : Tersedianya makan dan minum Dinas
1 tahun 1 tahun
Kesehatan Kab. Pati
Hasil : Tersedianya makan dan minum rapat, tamu,
piket dan harian kantor 100 % 100 %

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Masukan :


Jumlah Dana Rp. 499,860,000.00 499,860,000.00
daerah
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
1 tahun 1 tahun
konsultasi ke luar daerah
Hasil : Kecukupan pelaksanaan koordinasi internal
100 % 100 %
dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa tenaga pendukung Masukan :


Jumlah Dana Rp. 979,980,000.00 979,980,000.00
administrasi/teknis/keamanan
Keluaran : Tersedianya pendukung administrasi
1 tahun 1 tahun
kepegawaian, Honorarium Panitian
Hasil : Tercukupinya pendukung administrasi
100 % 100 %
kepegawaian

Penyediaan administrasi pengadaan barang Masukan :


Jumlah Dana Rp. 75,000,000.00 75,000,000.00
dan jasa
Keluaran : Kebutuhan operasional pengadaan barang
100 % 100 %
dan jasa
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Hasil : Kecukupan pelayanan administrasi pengadaan


70 % 70 %
barang dan jasa

Penyediaan pendukung administrasi Masukan :


Jumlah Dana Rp. 48,150,000.00 48,150,000.00
kepegawaian
Keluaran : Tersedianya Honorarium Panitia Pelaksana
1 tahun 1 tahun
Kegiatan ...
Hasil : Terpenuhinya pendukung administrasi
100 % 100 %
Kepegawaian

Penyediaan pendukung administrasi Masukan :


Jumlah Dana Rp. 407,764,000.00 407,764,000.00
pengelolaan keuangan dan barang
Keluaran : Kebutuhan honor pengelola keuangan dan
137 Org 137 Org
barang
: Kebutuhan makan dan minum lembur
12 bulan 12 bulan
keuangan
: Kebutuhan pembinaan teknis keuangan 12 kl 12 kl
Hasil : Capaian pelayanan pengelolaan keuangan
100 % 100 %
dan barang

Kecukupan Kebutuhan Operasional


sarana prasarana dan kelengkapan Program Peningkatan Sarana dan
kerja 90 % Prasarana Aparatur
Masukan :
Jumlah Dana Rp. 215,000,000.00 215,000,000.00
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Keluaran : Pengadaan mobil dinas 1 Unit 1 Unit
: Peosentase ketersediaan perlengkapan kantor
Hasil terpenuhi 100 % 100 %

Masukan :
Jumlah Dana Rp. 7,000,000.00 7,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Keluaran : Pengadaan LCD Proyektor unit 1 Unit 1 Unit
Hasil :
Persentase ketersediaan perlengkapan kantor 100 % 100 %

Pengadaan Mebeleur Masukan : Jumlah Dana Rp. 30,000,000.00 30,000,000.00


Keluaran : Pengadaan kursi rapat 75 buah 75 buah
Hasil : Prosentase ketersediaan perlengkapan kantor
terpenuhi 100 % 100 %

Masukan :
Jumlah Dana Rp. 80,000,000.00 80,000,000.00
Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya
Keluaran : Pengadaan Komputer 5 Unit 5 Unit
: Pengadaan Laptop 5 Unit 5 Unit
: Pengadaan Printer 5 Unit 5 Unit
Hasil : Persentase ketersediaan perlengkapan kantor
terpenuhi 100 % 100 %
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Masukan :
Jumlah Dana Rp. 15,000,000.00 15,000,000.00
Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi
Keluaran : Pengadaan Sound System 1 Unit 1 Unit
Hasil : Persentase ketersediaan perlengkapan kantor
terpenuhi 100 % 100 %

Masukan :
Jumlah Dana Rp. 51,769,000.00 51,769,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Keluaran :
Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala
gedung Kantor Dinas Kesehatan Kab. Pati
1 tahun 1 tahun
Hasil : Mendukung capaian peningkatan pelayanan
oleh aparatur 100 % 100 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan :
Jumlah Dana Rp. 469,425,000.00 469,425,000.00
Dinas/Operasional
Keluaran : Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional milik Dinas
Kesehatan Kab. Pati 1 tahun 1 tahun
Hasil : Kecukupan jasa pemeliharaan peralatan
kator / rumah tangga 100 % 100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perelngkapan Masukan :


Jumlah Dana Rp. 7,200,000.00 7,200,000.00
gedung kantor
Keluaran :
Tersedianya belanja pemeliharaan, perawatan
service AC di Dinas Kesehatan Kab. Pati
18 Unit 18 Unit
Hasil :
Prosentase terpeliharanya peralatan kantor 100 % 100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat studio Masukan :


Jumlah Dana Rp. 2,000,000.00 2,000,000.00
komunikasi
Keluaran : Pemeliharaan sarana komunikasi Dinas
Kesehatan Kab. Pati 12 sambungan 12 sambungan
: Pemeliharaan alat sound system 2 Unit 2 Unit
Hasil : Kebutuhan operasional alat studio dan
komunikasi terpenuhi 100 % 100 %

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Dinas beserta Masukan :
Jumlah Dana Rp. 436,100,000.00 436,100,000.00
perlengkapannya
Keluaran : Pengadaan pakaian dinas 1.475 set 1.475 set
Hasil : Prosentase ketersediaan pakaian dinas
karyawan Dinas Kesehatan Kab. Pati 100 % 100 %
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Masukan : Jumlah Dana Rp. 104,000,000.00 104,000,000.00
Keluaran :
Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Nakes 40 Org 40 Org
Hasil :
Prosentase peningkatan kompetensi nakes 60 % 60 %
Peningkatan Pelayanan pelaporan dan Program Peningkatan Pengembangan
capaian kinerja serta keuangan 60 % Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Masukan :
Jumlah Dana Rp.
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,580,000.00 6,580,000.00
Keluaran : Tersedianya dokumen LPJ 1 Dok 1 Dok
Hasil :
Prosentase ketersediaan laporan kegiatanLPJ 100 % 100 %
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. 8,519,000.00 8,519,000.00
Keluaran : Tersedianya Rencana Kerja SKPD Dinas
Kesehatan Kab.Pati Tahun 2014 1 Dok 1 Dok
Hasil : Proesentase ketersediaannya rencana
pelaksanaan program / kegiatan...... 100 % 100 %

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Masukan :


Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Jumlah Dana Rp.
SKPD 17,163,000.00 17,163,000.00
Keluaran : Tersedianya Dokumen RKA 1 Dok 1 Dok
: Tersedianya Dokumen DPA Dinas Kesehatan
Kab.Pati tahun 2014 1 Dok 1 Dok
Hasil :
Peningkatan pelayanan perencanaan
anggaran program/kegiatan bagi sub satker 100 % 100 %

Kecukupan perbekalan farmasi bagi


yankes dasar puskesmas dan buffer Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
stok kabupaten 90 %
Masukan :
Penulisan obat generik 80 % Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Dana Rp.
688,000,000.00 688,000,000.00
Keluaran : Pengadaan lemari pendingin 29 buah 29 buah
: Pengadaan cold chain 4 buah 4 buah
: Pengadaan colling unit 4 buah 4 buah
: Pengadaan lemari obat 5 buah 5 buah
: Pengadaan lemari narkotika 29 buah 29 buah
: Pengadaan palet 65 buah 65 buah
: Pengadaan blender obat 29 buah 29 buah
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Hasil : Prosentase kecukupan perbekalan farmasi


bagi yankes Puskesmas 100 % 100 %

persentase ketersediaan narkotik dan Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
psikotropik sesuai kebutuhan yankes gudang farmasi 110,600,000.00 110,600,000.00
60% Keluaran : Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan Jasa Kantor listrik, air, telpon,


100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan Perawatan Kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 2 dan Roda 4 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan makan dan minum harian pegawai
100 % 100 %
dan makan, minum tamu terpenuhi

: Kebutuhan perjalanan Dinas Koordinasi ke


Kabupaten dan ke luar daerah dan
100 % 100 %
pendristribusian obat dari perbekalan farmasi
ke puskesmas
:
Kebutuhan pemeliharaan gedung terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor
terpenuhi
Hasil : Prosentase pelayanan pendristribusian
kebutuhan obat dan perbekalan farmasi di 100 % 100 %
puskesmas terpenuhi

Pengadaan Obat PKD Kepmenkes Keluaran


Masukan :: Jumlah Dana Rp. 1,949,267,000.00 1,949,267,000.00
Keluaran :
Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan 1 paket 1 paket

Hasil : Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan


kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar 100 % 100 %
terpenuhi

Pengadaan Obat PKD non Kepmenkes Masukan : Jumlah Dana Rp. 300,000,000.00 300,000,000.00
Keluaran : Obat rawat inap 1 pkt 1 pkt
Hasil : Kecukupan perbekalan farmasi bagi yankes
100 % 100 %
dasar dan buffer stok
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Sarana kesehatan dengan kemampuan


pelayanan gawatdarurat yang dapat Program Upaya Kesehatan Masyarakat
diakses masyarakat 100%

Cakupan Rawat Jalan 100 %


Cakupan Rawat Inap 100 %
mendukung tercapainya desa siaga 75 Masukan :
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Jumlah Dana Rp.
% 2,155,354,000.00 2,155,354,000.00
Posyandu mandiri 15% Keluaran : Kunjungan kasus rajal peserta jamkes 1,110,592 kunj 1,110,592 kunj
: Tindakan pelayanan di Puskesmas 7,000 Ks 7,000 Ks
: Ranap Puskesmas rawat inap 32,936 hr rwt 32,936 hr rwt
: Tindakan Lab Puskesmas 6,250 pemrk 6,250 pemrk
: Tindakan Gigi 22,000 Ks 22,000 Ks
:
Persalinan di Puskesmas dan jaringannya 7,426 Ks 7,426 Ks

: Tindakan KB 7,416 ks 7,416 ks


: Kunjungan rajal non jamkes 10,000 kunj 10,000 kunj
: Kir Dokter 11,184 pemrk 11,184 pemrk
: Pemeriksaan capeng 3,211 pemrk 3,211 pemrk
: Pemeriksaan Gol Darah non Jamkes 1,014 pmrk 1,014 pmrk
: Pemeriksaan haji, paspor, asuransi 2,000 pmrk 2,000 pmrk
Hasil : Prosentase pelayanan pengobatan dan
pemulihan di puskesmas bagi masyarakat kab. 100 % 100 %
Pati

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
sarana puskesmas dan jaringannya 2,964,734,000.00 2,964,734,000.00
Keluaran :
Pembangunan Klinik berhenti merokok dan
1 paket 1 paket
pendukungnya di Puskesmas Dukuhseti

: Pengadaan mobil pelayanan kesehatan Paru


dan Jantung untuk Puskesmas Cluwak dan 2 Unit 2 Unit
Dukuhseti
:
Pengadaan alat kesehatan kedokteran umum
1 paket 1 paket
untuk Puskesmas Cluwak dan Dukuhseti

Hasil :
Prosentase pelayanan kesehatan dasar daan
rujukan akibat dampak buruk merokok di 100 % 100 %
Puskesmas Cluwak dan Dukuhseti terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Masukan :
Pengadaan Peralatan dan Perbekalan
Jumlah Dana Rp. 50,000,000.00 50,000,000.00
Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial

Keluaran : Pengadaan peralatan dan perlengkapan


1 paket 1 paket
labkesda
Hasil : Prosentase pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan di Kabupaten Pati

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
masalah kesehatan 51,390,000.00 51,390,000.00
Keluaran :
Terlaksananya pertemuan koordinasi piket pos
2 kali 2 kali
kotis lebaran, natal dan tahun baru

: Terlaksananya piket pos kotis lebaran, natal


15 hari 15 hari
dan tahun baru
: Terlaksananya pematauan piket pos kotis
7 pos kotis 7 pos kotis
lebaran, natal dan tahun baru
: Terlaksananya piket kesehatan kegiatan
50 kegiatan 50 kegiatan
insidental
Hasil :
Prosentase tertanganinya seluruh kasus-kasus
kegawat daruratan bidang kesehatan yang 100 % 100 %
tercakup oleh pos kotis dan kegiatan insidental

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Sukolilo I 105,104,000.00 105,104,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke


Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 200 orang 200 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
: Terselenggaranya pertemuan kelompok
pemuda untuk deteksi dini faktor resiko akibat 6 kali 6 kali
dampak buruk rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan
pada petani tembakau dan cengkeh di 6 6 kali 6 kali
wilayah puskesmas
Hasil :
Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Sukolilo I
yang memerlukan dan terwujudnya kesehatan 100 % 100 %
para petani tembakau dan cengkeh di 6
wilayak Puskesmas

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Sukolilo II 86,282,000.00 86,282,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke


Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 75 orang 75 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Sukolilo II 100 % 100 %
yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Kayen 117,311,000.00 117,311,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 170 orang 170 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi


masyarakat di wilayah Puskesmas Kayen yang 100 % 100 %
memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 113,276,000.00 113,276,000.00
Puskesmas Tambakromo Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 180 orang 180 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 % 100 %
Tambakromo yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Winong I 114,254,000.00 114,254,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 180 orang 180 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Winong I 100 % 100 %
yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
puskesmas winong II 88,455,000.00 88,455,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Kebutuhan makan dan minum pegawai dan


100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi

Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


Transport kader Puskesmas terpenuhi 120 orang 120 orang
Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Winong II 100 % 100 %
yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 106,631,000.00 106,631,000.00
Puskesmas Pucakwangi I Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 125 orang 125 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

: Terselenggaranya pertemuan kelompok


pemuda untuk deteksi dini faktor resiko akibat 6 kali 6 kali
dampak buruk rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan
pada petani tembakau dan cengkeh di 6 6 kali 6 kali
wilayah puskesmas
Hasil :
Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas
Puncakwangi I yang memerlukan dan 100 % 100 %
terwujudnya kesehatan para petani tembakau
dan cengkeh di 6 wilayak Puskesmas

Masukan :
Penyediaan operasional dan pemeliharaan
Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Pucakwangi II
129,165,000.00 129,165,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 80 orang 80 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi


masyarakat di wilayah Puskesmas 100 % 100 %
Puncakwangi II yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Jaken 140,970,000.00 140,970,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 210 orang 210 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Jaken yang 100 % 100 %
memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 164,580,000.00 164,580,000.00
Puskesmas Batangan Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 180 orang 180 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Batangan 100 % 100 %
yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Juwana 256,354,000.00 256,354,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan


100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 290 orang 290 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Juwana 100 % 100 %
yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Jakenan 212,450,000.00 212,450,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke


Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 230 orang 230 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Jakenan 100 % 100 %
yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Pati I 146,533,000.00 146,533,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 170 orang 170 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi


masyarakat di wilayah Puskesmas Pati I yang 100 % 100 %
memerlukan

Penyediaaan operasional dan pemeliharaaan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Pati II 128,677,000.00 128,677,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 120 orang 120 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Pati II yang 100 % 100 %
memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Gabus I 93,792,000.00 93,792,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 173 orang 173 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Gabus I 100 % 100 %
yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Gabus II 90,788,000.00 90,788,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan


100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 105 orang 105 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Gabus II 100 % 100 %
yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Margorejo 130,872,000.00 130,872,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 180 orang 180 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi


masyarakat di wilayah Puskesmas Margorejo 100 % 100 %
yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp.
Puskesmas Gembong 139,764,000.00 139,764,000.00
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 110 orang 110 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil :
Terpenuhinya kebutuhan Operasional dan
100 % 100 %
pemeliharaan di wilayah Puskesmas Gembong

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 97,023,000.00 97,023,000.00
Puskesmas Tlogowungu Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 150 orang 150 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
: Terselenggaranya pertemuan kelompok
pemuda untuk deteksi dini faktor resiko akibat 6 kali 6 kali
dampak buruk rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan
pada petani tembakau dan cengkeh di 6 6 kali 6 kali
wilayah puskesmas
Hasil :
Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas
Tlogowungu yang memerlukan dan 100 % 100 %
terwujudnya kesehatan para petani tembakau
dan cengkeh di 6 wilayak Puskesmas

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 108,747,000.00 108,747,000.00
Puskesmas Wedarijaksa I Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 90 orang 90 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 % 100 %
Wedarijaksa I yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 91,883,000.00 91,883,000.00
puskesmas Wedarijaksa II Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke


Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 90 orang 90 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas 100 % 100 %
Wedarijaksa II yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp. 128,308,000.00 128,308,000.00
Puskesmas Trangkil
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 160 orang 160 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi


masyarakat di wilayah Puskesmas Trangkil 100 % 100 %
yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 140,484,000.00 140,484,000.00
Puskesmas Margoyoso I Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 120 orang 120 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Margoyoso 100 % 100 %
I yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharan Masukan : Jumlah Dana Rp. 91,458,000.00 91,458,000.00
Puskesmas Margoyoso II Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 100 orang 100 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Margoyoso 100 % 100 %
II yang memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharan Masukan : Jumlah Dana Rp. 103,935,000.00 103,935,000.00
Puskesmas Gunungwungkal Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke


Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 150 orang 150 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
: Terselenggaranya pertemuan kelompok
pemuda untuk deteksi dini faktor resiko akibat 6 kali 6 kali
dampak buruk rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan
pada petani tembakau dan cengkeh di 6 6 kali 6 kali
wilayah puskesmas
Hasil :
Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas
Gunungwungkal yang memerlukan dan 100 % 100 %
terwujudnya kesehatan para petani tembakau
dan cengkeh di 6 wilayak Puskesmas

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp. 192,846,000.00 192,846,000.00
Puskesmas Cluwak
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke


Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 130 orang 130 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
: Terselenggaranya pertemuan kelompok
pemuda untuk deteksi dini faktor resiko akibat 6 kali 6 kali
dampak buruk rokok
: Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan
pada petani tembakau dan cengkeh di 6 6 kali 6 kali
wilayah puskesmas
Hasil :
Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Cluwak
yang memerlukan dan terwujudnya kesehatan 100 % 100 %
para petani tembakau dan cengkeh di 6
wilayak Puskesmas

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :


Jumlah Dana Rp. 110,602,000.00 110,602,000.00
Puskesmas Tayu I
Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke


Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 130 orang 130 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Tayu I yang 100 % 100 %
memerlukan

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 88,264,000.00 88,264,000.00
Puskesmas Tayu II Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 80 orang 80 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Tayu II 100 % 100 %
yang memerlukan
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan : Jumlah Dana Rp. 124,564,000.00 124,564,000.00
Puskesmas Dukuhseti Keluaran : Kebutuhan honorarium Non PNS / pekerja
100 % 100 %
harian, mingguan dan bulanan
: Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi
:
Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
: Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
: Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
: Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
: Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi
: Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke
Kabupaten, piket pos kotis, dan transport 100 % 100 %
rujukan terpenuhi
:
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

: Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


: Transport kader Puskesmas terpenuhi 120 orang 120 orang
: Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di wilayah Puskesmas Dukuhseti 100 % 100 %
yang memerlukan

Mendukung terwujudnya tempat tempat


Program Pengawasan Obat dan Makanan
umum yang memenuhi syarat 77%
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Masukan :
Jumlah Dana Rp. 89,889,000.00 89,889,000.00
laboratorium kesehatan
Keluaran : Kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 100 %
: Kebutuhan alat dan bahan kebersihan
100 % 100 %
terpenuhi

Kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi 100 % 100 %


SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Kebutuhan bahan habis pakai medis dan non


100 % 100 %
medis terpenuhi
Kebutuhan jasa kantor listrik, Air, Telpon,
100 % 100 %
rekening koran terpenuhi
Kebutuhan perawatan kendaraan bermotor
100 % 100 %
Roda 4 dan Roda 2 terpenuhi
Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
100 % 100 %
terpenuhi
Kebutuhan makan dan minum pegawai dan
100 % 100 %
makan dan minum tamu terpenuhi

Kebutuhan perjalanan dinas koordinasi ke


100 % 100 %
Kabupaten dan ke luar daerah terpenuhi

Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Terpenuhi 100 % 100 %

Kebutuhan materai terpenuhi 100 % 100 %


Kebutuhan Pemeliharaan peralatan kantor
100 % 100 %
terpenuhi
Hasil : Prosentase pelayanan pemeriksaan laborat di
60 % 60 %
Kabupaten Pati terlayani

Rumah tangga sehat ber PHBS 65 % Program Promosi Kesehatan dan


Pemberdayaan Masyarakat
Institusi Sekolah Sehat 80 %
Masukan :
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Jumlah Dana Rp. 100,000,000.00 100,000,000.00
Upaya penyuluhan NAPZA oleh
petugas kesehatan 100 % Keluaran : Tersedianya RTL rapat koordinasi LCC dokter
1 dok 1 dok
kecil
: Terselenggaranya lomba cerdas cermat dokter
1 kali 1 kali
kecil
: Tersedianya RTL pertemuan pembinaan tim
pembina IKS Kab, petugas UKS puskesmas, 2 dok 2 dok
IG UKS kecamatan
: Kader terlatih 100 orang 100 orang
: Ditetapkannya hasil lomba PHBS tingkat
1 kali 1 kali
kabupaten
Hasil : Kesiapan pelaksanaan LCC dokter kecil 100 % 100 %
: Terwujudnya juara tingkat kabupaten 100 % 100 %
: Terlaksananya kegiatan hasil RTL di tingkat
100 % 100 %
kecamatan
:
Surveilans berbasis masyarakat di 5 desa 100 % 100 %

: Kampanye PHBS di 5 desa 100 % 100 %


SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Revitalisasi Posyandu Masukan : Jumlah Dana Rp. 250,000,000.00 250,000,000.00


Keluaran : Pengadaan microtois 500 buah 500 buah
: Pengadaan timbangan injak 500 buah 500 buah
: Pengadaan APE 500 buah 500 buah
Hasil : Prosentase ketersediaan peralatan posyandu
30 % 30 %
di 500 posyandu

Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Masukan :
Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat
Jumlah Dana Rp. 255,667,000.00 255,667,000.00
Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A
dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Keluaran :
Mencetak konselor menyusui bagi ibu bayi

: Teradvokasinya dan tersosialisasinya ASI


ekslusif dan perbub No.54 th 2012 pada LP
dan LS
:
Terawatnya perawatan balita gizi buruk BB/TB

Hasil :
Mencetak konselor menyusui bagi ibu bayi di
puskesmas dan jaringannya serta RS

: LP dan LS mendukung program ASI eksklusif


dan perbub No. 54 th. 2012
: Terwujudnya perawatan balita gizi buruk
BB/TB

Rumah Sehat 45 %
Penduduk yang memanfaatkan jamban
78 % Program Pengembangan Lingkungan
rumah yang mempunyai SPAL 56 % Sehat
Rumah Bebas jentik nyamuk Aedest 80
%

Masukan :
Upaya Penyehatan Lingkungan Pemukiman Jumlah Dana Rp. 116,015,000.00 116,015,000.00

Keluaran : Bertambahnya penduduk yang mengakses


3,994 pddk 3,994 pddk
sanitasi layak
: Komunikasi masyarakat stop BABS 80 % 80 %
:
Komunitas masyarakat mengadopsi CTPS 80 % 80 %
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

: Sekolah mendapat sanitasi yang layak dan


95 % 95 %
menerapkan PHBS
:
Terlaksananya penyusunan memorantum
1 % 1 %
program sektor sanitasi dalam program PPSP

: TTU / Institusi dibina 70 % 70 %


: Rumah sehat 60 % 60 %
: Kualitas air minum memenuhi syarat 75 % 75 %
Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan
100 % 100 %
perilaku hidup sehat (STBM)
: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan
100 % 100 %
perilaku hidup bersih dan sehat

Kesembuhan penderita TB 90 %
Balita Pneumoni ditangani 100 %
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular

Penyemprotan Fogging Sarang nyamuk Masukan : Jumlah Dana Rp. 211,400,000.00 211,400,000.00
Keluaran : Fogging Focus 50 fc 50 fc
Tercukupinya kebutuhan bahan operasional
: 100 % 100 %
fogging pada 50 focus
Hasil : Cakupan Fogging focus DBD tahun 2013 40 % 40 %

Mendukung pencapaian sarana


pelayanan kesehatan sesuai standart Program Standarisasi Pelayanan
80 % Kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Masukan : Jumlah Dana Rp. 25,000,000.00 25,000,000.00
standar pelayanan kesehatan Keluaran : Tersusunya Buku Profil Kesehatan dan buku
profil SDM 2 dok 2 dok
:
Tersusunnya Buku penyajian data Puskesmas 29 buku 29 buku
Hasil :
Prosentase ketersediaan informasi profil
80 % 80 %
kesehatan dan SDM kesehatan tahun 2012

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Jumlah Dana Rp. 7,659,000.00 7,659,000.00
Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan dan Kinerja
program kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Pati Tahun 2013 12 bulan 12 bulan
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Hasil :
Prosentase ketersediaan laporan keuangan
100 % 100 %
dan capaian program kegiatan DKK Pati

Rasio Puskesmas dan jaringannya Program Pelayanan Kesehatan Penduduk


sesuai standart 12 % Miskin
PKD yang didukung oleh Alkes sesuai Masukan :
Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Jumlah Dana Rp. 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
standart 90 %
Ratio Puskesmas dengan penduduk 1 Keluaran : Rajal Puskesmas
685,000 kunj 685,000 kunj
per 45000 pddk
: Rajal RS Kabupaten 1,000 kunj 1,000 kunj
: Rajal RS Paru 20 kunj 20 kunj
: Rajal RS Provinsi 120 ks 120 ks
: Ranap Puskesmas 6,500 hr rwt 6,500 hr rwt
: Ranap RS Kabupaten 800 ks 800 ks
: HD 1,000 kl 1,000 kl
: Cetakan kartu 43,000 lbr 43,000 lbr
: Updating dan verifikasi data 406 ds / kel 406 ds / kel
Hasil : Jaminan pelayanan kesehatan bagi 43600 100 % 100 %
gakin

Pengadaan Sarana dan Prasarana Masukan :


Jumlah Dana Rp. 4,477,525,000.00 4,477,525,000.00
Rasio TT di Puskesmas Perawatan 1 Puskesmas
per 14000 pddk Keluaran : Pembangunan puskesmas ranap Puskesmas
1 unit 1 unit
Cluwak
: Perluasan Gudang Obat Puskesmas 15 Pusk 15 Pusk
:
Pembangunan PKD (Pusk. Pati I, Margoyoso
5 paket 5 paket
II, Trangkil, Jaken dan Pucakwangi II)

:
Peningkatan pusk perawatan mampu PONED
3 paket 3 paket
(Pusk. Pucakwangi II, Jaken, Gembong)

: Pengadaan Alat Puskesmas PONED Set 20 paket 20 paket


: Pembangunan Rumah Dinas Medis (Pusk.
2 paket 2 paket
Margoyoso II dan Winong I)
: Rehap Puskesmas Kayen 1 unit 1 unit
: Pengadaan alat absensi 1 paket 1 paket
Hasil : Prosentase ketersediaan pusat-pusat
100 % 100 %
pelayanan kesehatan di Kab. Pati

Pengadaan Sarana dan Prasarana Masukan :


Jumlah Dana Rp. 372,900,000.00 372,900,000.00
Puskesmas Pembantu
Keluaran : Pengadaan pembangunan Pustu 3 unit 3 unit
SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Prosentase ketersediaan pusat-pusat


Hasil 100 % 100 %
pelayanan kesehatan di Kab. Pati

Penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Program Peningkatan Keselamatan Ibu


Pati 80 % melahirkan dan anak
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Masukan : Jumlah Dana Rp. 60,000,000.00 60,000,000.00
Penemuan kasus resti pada maternal 20% dari
Keluaran : 100 % 100 %
jumlah bumil

: Kasus obstetri yang mendapat penanganan 100 % 100 %

Terlaksananya kelas ibu hamil di 58 desa 100 % 100 %


Hasil : Menurunnya angka kematian ibu 100 % 100 %
JUMLAH

JUMLAH ANGGARAN :

PROGRAM BIDANG KESEHATAN : Rp.31,928,986,000,-

BUPATI PATI

H. Haryanto, SH. MM. Msi


PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE

#REF!

#REF!
PROSENTASE

#REF!
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE

#REF!
PROSENTASE
PROSENTASE
PROSENTASE

#REF!
PROSENTASE

#REF!
PROSENTASE

#REF!

#REF!

Anda mungkin juga menyukai