Anda di halaman 1dari 21

LAPORAN

RENCANA USULAN KEGIATAN


KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
PUSKESMAS TUMPANG
TAHUN 2017

DISUSUN OLEH:
ENDANG SUSIANI

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG


DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TUMPANG
Jalan Setiawan 227 Telp. (0341) 78231 Tumpang 65156
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan
hidayahnya sehingga penyususan Rencana Usulan Kegiatan tahun 2017
Program Kesehatan Reproduksi Remaja dapat diselesaikan dalam bentuk
buku yang sangat sederhana.
Pada hakekatnya buku ini merupakan Rencana Usulan Kegiatan tahun
2017 Program Kesehatan Reproduksi Remaja di Puskesmas Tumpang.
Semoga dengan adanya buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
pembaca khususnya seluruh karyawan karyawati Puskesmas Tumpang
sebagai pedoman di tahun berikutnya.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala UPTD Puskesmas
Tumpang beserta karyawan karyawati yang telah mendukung pembuatan
Rencana Usulan Kegiatan ini dan kami mohon maaf apabila pembuatan
Rencana Usulan Kegiatan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami
mohon saran dan masukan yang sifatnya membangun demi kelengkapan
pembuatan laporan ini.

Tumpang, Januari 2016

Penyusun
KRR Puskesmas Tumpang

ENDANG SUSIANI, Amd. Keb


DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Analisa Situasi
BAB II INDIKATOR CAKUPAN PROGRAM
BAB III HASIL KEGIATAN
BAB IV ANALISA DAN IDENTIFIKASI MASALAH
BAB V RENCANA PENYELESAIAN MASALAH
RENCANA USULAN KESEHATAN TAHUN 2017
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017
BAB VI PENUTUP
BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Puskesmas merupakan satu kesatuan organisasi kesehatan yang


merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran
serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara optimal.

Departemen Kesehatan Indonesia selalu berupaya untuk melakukan


peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satu upaya peningkatan derajat
kesehatan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan Reproduksi .
Kesehatan Reproduksi tercantum dalam Undang-undang Kesehatan no 61 Tahun
2014 dimana bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan setiap orang
diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan dapat
dipertanggung jawabkan serta menjamin kesehatan itu dalam usia reproduksi agar
mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkwalitas serta mengurangi angka
kematian ibu.
Remaja di indonesia mencakup seperempat dari seluruh jumlah penduduk di
indonesia. Mengingat remaja adalah merupakan masa transisi dari kanak-kanak
menuju dewasa, maka remaja memiliki tugas perkembangan yang tidak mudah.
Mereka harus mendapatkan identitasdiri yang positif agar dapat berkembang
sebagai dewasa muda yang sehat dan produktif.

Salah satu program Pengembangan di Puskesmas adalah program


Kesehatan Reproduksi Remaja, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan secara
optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu disusun perencanaan untuk
pelaksanaan kegiatan atau yang disebut dengan POA (Plan of Action) yang dimuat
dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) tahun 2017

1.2. TUJUAN
Tujuan Umum:
Mampu membuat perencanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja tahun 2017
Tujuan Khusus:

- Mengetahui capaian program KRR


- Mampu menganalisa permasalahan program KRR

- Mampu menentukan prioritas masalah KRR


- Mampu menyusun rencana penyelesaian masalah
1.3 ANALISA SITUASI
1. KEADAAN UMUM
A. Geografis
a. Luas Daerah
- Daerah pemukiman : 72.988 km2
- Tanah garapan : 11.655 km2
- Daerah hutan : 17.929 km2
- Lain-lain : 2.594 km2
b. Ketinggian Tanah : 579 km2
c. Iklim
- Curah hujan : Sedang
- Jumlah hujan : Sedang
d. Keadaan Tanah
- Dataran rendah : 9 desa (60%)
- Dataran tinggi : 6 desa (60%)
e. Hasil Pertanian
- Persawahan : Padi, Jagung dan Sayuran
- Lahan kering : Tebu, Jagung, Sayuran, Ketela pohon, Kopi,
Palawijen dan Buah-buahan.
B. Demografi
- Ketenagaan :-
- Dokterr Umum :3
- Dokter Gigi :1
- Bidan Induk :6
- Bidan Desa : 15
- Perawat : 26
- Kesling :1
- Petugas Imunisasi : 1
- Petugas Gizi :1

C. Jumlah Penduduk

1. jumlah : penduduk, dusun, RT dan RW

JUMLAH PENDUDUK JUMLAH


NO DESA Riil Proyeksi Dusun RT RW
1 Tumpang 14.410 14.093 6 156 16
2 Malangsuko 2.993 3.237 1 10 2
3 Jeru 5.768 6.370 1 54 6
4 Wringinsongo 2.604 2.860 2 34 9
5 Bokor 3.212 3.241 1 15 5
6 Slamet 4.065 4.314 4 32 10
7 Kidal 6.675 6.797 3 61 4
8 Kambingan 3.641 3.853 3 27 4
9 Ngingit 3.988 4.660 3 20 8
10 Pandanajeng 4.924 4.067 4 61 18
11 Pulungdowo 7.008 8.326 4 61 9
12 Tulusbesar 5.268 5.328 4 43 11
13 Benjor 2.136 2.212 1 14 2
14 D.Dampul 3.574 3.697 2 17 2
15 D.Krajan 4.350 4.401 3 23 4

JUMLAH 74.525 77.455 42 628 110

D. PENDIDIKAN
a. Jumlah sekolah :
1. Taman kanak-kanak yang ada : 33 buah
2. SD/MI yang ada : 48 buah
3. SLTP/MTs yang ada : 13 buah
4. SMU/MA/SMK yang ada : 7 buah
5. SDLB/SLLB : 1 buah
6. Akademi yang ada :-
7. Perguruan tinggi yang ada :-
8. Jumlah PONPES yang ada : 9 buah
b. Jumlah murid yang ada:
1. Taman kanak-kanak : 2.931 murid
2. SD/MI : 7.117 murid
3. SLTP/MTs : 2.932 murid
4. SMU/MA : 1.393 murid
5. SDLB/SLLB : 64 murid
6. Akademi :-
7. Perguruan tinggi :-
8. Ponpes : 408 santri

SARANA KESEHATAN
1. Rumah sakit swasta : 1buah
2. Rumah bersalin : 0 buah
3. Puskesmas pembantu : 2 buah
4. Polindes/Ponkesdes : 13 buah
5. Poliklinik swasta : 1 buah
6. Praktek dokter swasta : 8 buah
7. Praktek bidan swasta : 5 buah
PERAN SERTA MASYARAKAT
1. Jumlah dukun bayi : 16 orang
2. Jumlah kader Posyandu Balita : 420orang
3. Jumlah Kader Poskesdes : 75 orang
4. Jumlah kader tiwisada : 32 orang
5. Jumlah guru UKS : 63 orang
6. Jumlah santri husada : -
7. Jumlah kader Posyandu Lansia : 210 orang
8. Jumlah Kelompok batra : -
9. Jumlah Posyandu Balita : 84 pos
10. Jumlah Posyandu lansia : 70pos
11. Jumllah Posbindu PTM : -
12. Jumlah Polindes : 13 buah
13. Jumlah Poskesdes : 15 pos
14. Jumlah Poskestren : 2
pos
15. Jumlah Pos UKK : -
16. Jumlah anggota Saka Bhakti Husada : - orang
17. Jumlah Pamong Saka Bhakti Husada : 1 orang
18. Jumlah Instruktur Saka Bhakti Hussada : 6 orang
19. Jumlah Ormas LSM peduli Kesehatan : 1 kelompok
20. Jumlah Panti Asuhan : 1 buah
21. Jumlah Panti Wreda : - buah
22. Jumlah UKBM lainny : - buah
23. Jumlah Kader Kesehatan Jiwa : - orang
24. Jumlah Kader Motivator KIA : - orang
25. Jumlah Kader Peduli AIDS : 5 orang
26. Jumlah Pokja Sanitasi : -
27. Jumlah Taman Posyandu : 16 pos

E. DATA KHUSUS

1. Populasi penduduk
JUMLAH
NO KELOMPOK UMUR (Orang)
1 Bayi 0 – 12 bulan 1.182
3 Anak balita 1 – 4 tahun 4.818
4 Apras 5 – 6 tahun 6.000

5 Ibu hamil 1.318


6 Ibu bersalin 1.258
7 Ibu meneteki 1.258
8 Remaja 10 – 19 tahun 5.986
9 Remaja wanita 13.423
10 Wanita Usia Subur (WUS) 19.988
11 Pasangan Usia Subur (PUS) 15.259

F. SUMBER DAYA KESEHATAN


Puskesmas Tumpang adalah salah satu puskesmas Rawat Inap di
Kabupaten Malang yang menerima rujukan dari puskesmas-puskesmas
sekitarnya yaitu Pakis, Jabung, Poncokusumo, Wajak, Tajinan. Wilayah
KecamatanTumpang dengan populasi penduduk lebih dari 60% petani
memerlukan perhatian seksama dan serius dari pihak-pihak terkait dalam upaya
untuk pengentasan kemiskinan. Jumlah masyarakat miskin di Kecamatan
Tumpang adalah 25.800 jiwa. Karakteristik masyarakat miskin adalah kurangnya
pendidikan, lingkungan yang buruk, derajat kesehatan rendah serta masih
adanya balita yang kurang gizi.
Program Unggulan di Puskesmas Tumpang:
a. Mendapat sertifikasi ISO 9001 – 2008 pada tahun 2012
b. Puskesmas PONED
c. Puskesmas Perawatan dengan 40 Tempat Tidur
d. Pelayanan dokter Spesialis mata
e. Puskesmas dengan VCT/ PIT
KETENAGAAN PUSKESMAS
Jumlah tenaga yang ada di Puskesmas Tumpang adalah sebanyak 82 orang,
dengan perincian:
 Pegawai Puskesmas Tumpang berdasarkan pendidikan :
a. Dokter Umum : 3 orang
b. Dokter Gigi : 1 orang
c. Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 orang
d. Bidan : 6 orang
e. Bidan desa : 15 orang
f. Perawat : 23 orang
g. Perawat Gigi : 1 orang
h. Sanitasi : 1 orang
i. Petugas Gizi : 1 orang
j. Apoteker : 1 orang
k. Asisten Apoteker : 2 orang
l. Analis Laboratorium : 1 orang
m. Juru Imunisasi : 1 orang
n. Tenaga Administrasi : 20 orang
o. Sopir : 1 orang
p. Security : 4 orang
q. Juru Kebun : 3 orang
 Pegawai Puskesmas Tumpang berdasarkan status kepegawaian :
1. PNS : 38 orang
2. CPNS : 3 orang
3. PTT :19 orang
4. Honorer Daerah/Kontrak : 11 orang
5. Sukuan/Magang : 11 orang

SARANA & PRASARANA PUSKESMAS


1. Puskesmas Induk : 1 buah
2. Pustu : 2 Buah (1 rusak)
3. Poskesdes : 13 buah (2 desa belum ada bangunan)
4. Ambulance : 2 buah (1 rusak)
5. Sepeda Motor : 3 buah (1 rusak)
6. Telepon : 3 buah
(0341) 787290 : Ruang Tata Usaha
(0341) 787231 : Ruang Kamar Bersalin
(0341) 787232 : UGD
7. Email : Puskesmastumpang@ymail.com
BAB III
HASIL KEGIATAN
2.1 Hasil Capaian Kegiatan Bulan Januari – Desember 2015
INDIKATOR
No KB Baru KB Aktif Kegagalan
BULAN
. Cakupa Targe Kesenjanga Cakupa Targe Kesenjanga Cakupa Targe Kesenjanga Cakupa
n t n n t n n t n n
1 Januari 155 126 29 12705 890 11815 0 2 -2 82
2 Februari 234 253 -19 12724 1779 10945 0 4 -4 141
3 Maret 385 380 5 12835 2669 10166 0 5 -5 201
4 April 530 506 24 12923 3558 9365 0 7 -7 258
5 Mei 601 633 -32 12937 4448 8489 0 9 -9 312
6 Juni 743 760 -17 13016 5340 7676 0 11 -11 357
7 Juli 807 887 -80 13019 6227 6792 0 13 -13 418
8 Agustus 926 1000 -74 13060 7117 5943 0 15 -15 496
Septemb
9 er 1027 1139 -112 12968 8006 4962 0 16 -16 689
10 Oktober 1080 1267 -187 12379 8895 3484 0 18 -18 1241
Novembe
11 r 1161 1393 -232 12254 9785 2469 1 20 -19 1333
Desembe 1068
12 r 1262 1526 -264 12316 1 1635 1 21 -20 1372
No. Kegiatan Target Capaian th Kesenjangan
2015
1 Promosi KRR di 13 10 -3
SMP/MTS
2 Promosi KRR di 7 2 -5
SMA/MA
3 Promosi KRR di 9 3 -6
Pondok
Pesantren
4 Promosi KRR di 2 0 -2
Panti Asuhan
5 Pembentukan 2 0 -2
Kader KRR
BAB IV

ANALISA DAN IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil kegiatan program tahun 2015 terdapat beberapa


permasalahan program yang tidak mencapai target dan memerlukan perhatian
lebih antara lain :

A. Capaian Promosi KRR di SMP/MTS (-3)


B. Capaian Promosi KRR di SMA/MA (-5)
C. Capaian Promosi KRR di Ponpes (-6)
D. Capaian Promosi KRR di Panti Asuhan (-2)
E. Capaian Pembentukan Kader KRR (-2)
3.2 Prioritas Masalah

Untuk menentukan prioritas masalah, metode yang digunakan


adalah USG (Urgency, Seriousness, Growth). Pengisian masalah yang
dikemukakan berdasarkan identifikasi masalah adalah:
Tabel 3.1: Tabel Prioritas Masalah dengan Metode USG

No Masalah U S G Total Ranking

1 A 1 1 1 3 II

2 B 2 1 1 4 I

3 C 0 0 1 1 IV

4 D 0 1 1 2 III

5 E 0 0 1 1 V

Berdasarkan hasil penentuan prioritas masalah dengan metode USG di


atas, maka didapatkan urutan prioritas masalah yang ada di program KRR
adalah:

1. Capaian Promosi KRR di SMA/MA (-5)


2. Capaian Promosi KRR di SMP (-3)
3.3 Analisa Masalah (Fishbone Analysis)

MAN MATERIAL

Kurang jumlah petugas yang mensosialisasikan Program KRR Kurangnya media promosi yang lebih menarik

Ketersediaan teknologi IT yang kurang memadai


Banyaknya petugas yang memiliki tugas rangkap

Beban kerja tinggi

Lingkungan remaja yang rentanCapaian


terhadap KRR KRR di Sekolah yang kurang dari target 10
Promosi
Metode penyuluhan yang kurang tepat, mis. hanya dengan ceramah & leaflet

METHOD ENVIRONMENT
BAB V

RENCANA PENYELESAIAN MASALAH

5.1 Rencana Penyelesaian Masalah

Tabel 5.1: Rencana Penyelesaian Masalah

N Permasalahan Penyebab Pemecahan Masalah


o
1. Capaian Promosi - Kurangnya - Melakukan koordinasi
KRR di SMA/MA, jumlah petugas dengan Bidan di Desa dan
SMP/MTS, Ponpes - Kurang nya Perawat Desa serta Lintas
dan Panti Asuhan media Program untuk melakukan
48,3% dari target penyuluhan Promosi KRR
100%
2. Capaian - Kurangnya - Melakukan Koordinasi
Pembentukan koordinasi dengan pihak sekolah
Kader KRR 50% dengan pihak - Melakukan pelatihan Kader
dari target 100% sekolah KRR
- Kurangnya
pelatihan kader
KRR
RENCANA USULAN KEGIATAN TAHUN 2017
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
KEBUTUHAN SUMBER DAYA INDIKATOR
JENIS SUMBER
NO TUJUAN SASARAN TARGET UNIT TOTAL KEBERHASILAN
KEGIATAN VOLUME BIAYA
COST DANA ALAT TENAGA
1. Transport Agar siswa Siswa SMP / 100% 1 x 13 Rp 50.000 1.950.000 ATK Bidan Kegiatan BOK
petugas SMP/MTS MTS sekolah Perawat terlaksana Kapitasi
penyuluhan mempunyai x 3orang Dokter sesuai dengan
KRR di
pengetahuan rencana
SMP / MTS
tentang KRR

2 Transport Agar siswa Siswa 100% 1x 7 Rp.50.000 1.050.000 ATK Kegiatan BOK
petugas SMA/MA SMA/MA sekolah Bidan terlaksana Kapitasi
penyuluhan mempunyai x3 Perawat sesuai dengan
KRR di
pengetahuan orang Dokter rencana
SMA/MA
tentang KRR

3 Transport Agar siswa Remaja di 100% 1x 9 Rp 50.000 1.350.000 ATK Bidan Kegiatan BOK
petugas Ponpes Pondok sekolah Perawat terlaksana Kapitasi
penyuluhan mempunyai Pesantren x3 Dokter sesuai dengan
KRR di
pengetahuan orang rencana
Ponpes
tentang KRR

4 Transport Agar siswa Remaja di 100% 1x2 Rp.50.000 300.000 ATK Bidan Kegiatan BOK
petugas Panti Asuhan Panti Asuhan panti x 3 Perawat terlaksana Kapitasi
Penyuluhan mempunyai orang Dokter sesuai dengan
KRR di
pengetahuan rencana
Panti
Asuhan tentang KRR
5 Membentuk Mendekatkan Siswa SMA 100% 1x 1 Rp.50.000 150.000 ATK Bidan Kegiatan BOK
Kader KRR pelayanan sekolah Perawat terlaksana Kapitasi
di SMA KRR x3 Dokter sesuai dengan
orang rencana
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM KRR
PUSKESMAS TUMPANG TAHUN 2017

TENAGA BULAN
VOLUME JUMlAH KEBUTUHAN
NO KEGIATAN SASARAN LOKASI PELAKSA BIAYA
KEGIATAN JAN FEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUS SEP OKT NOV DES TOTAL PELAKSANAAN
NA

1. Penyuluhan Siswa 1 x 2x 13x 13 SMP / Endang , v v v 13x 1.9500. -ATK, leaflet,


KRR di SMP/MTS 50.000 MTS bidan/ 000 poster
SMP/MTS perawat,
dokter

2. Penyuluhan Siswa 1x 2x 7 x 7 SMA / Endang , v v v 7x 1.050.0 -ATK, leaflet,


KRR di SMA/MA 50.000 MA bidan/ 00 poster
SMA/MA perawat,
dokter

3. Penyuluhan Remaja di 1x 2x 9x 9 Ponpes Endang , v v 9x 1.350.0 - ATK, leaflet,


KRR di Ponpes 50.000 bidan/ 00 poster
Ponpes perawat,
dokter

4. Penyuluhan Remaja di 1x 2x 2x 2 Panti Endang , v 2x 300.000 -ATK, leaflet,


KRR di Panti Panti 50.000 Asuhan bidan/ poster
Asuhan Asuhan perawat,
dokter

5. Membentuk Siswa 1x 2x 1 SMA Endang , v 1x 150.000 -ATK, Leaflet,


Kader KRR SMA 50.000 bidan/ Poster
perawat,
dokter
BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil kegiatan program KRR diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut:

1. Permasalahan program KRR yaitu:


- Capaian Promosi KRR di SMP,SMA, Ponpes dan Panti Asuhan 48,3%
dari target 100%.
- Capaian pembentukan kader KRR 0
2. Pemecahan masalah program KRR yaitu:
- Bekerjasama dengan lintas program untuk mengadakan Penyuluhan
tentang KRR
- Menambahkan materi KRR yang lebih lengkap pada saat konseling
Remaja
- Mempertahankan kegiatan penyuluhan yang sudah berjalan dan
menggunakan media yang lebih menarik
- Memperbanyak leaflet mengenai KRR dan wajib memberikan pada saat
ada Pasien usia Remaja
- Melatih dan memperbanyak kader KRR untuk memberikan penyuluhan
- Mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan data KB dari polindes, bidan
desa.

5.2 Saran

Perlunya kerjasama lebih intensif antara petugas/ bidan dengan TOGA, TOMA dan
kader.
DAFTAR PUSTAKA
BKKBN. (2015). Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional. http://www.bkkbn.go.id/
Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak. (2014). Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana.
Jakarta: Kementerian Kesehatan

Anda mungkin juga menyukai