REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.02 . 1.02.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 4.988.380.000,00 1.882.737.800,00 0,00 6.871.117.800,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat DKK Pati 300 surat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan DKK Pati 12 rekening 0,00 314.900.000,00 0,00 314.900.000,00 0,00
listrik
1.02 . 1.02.1 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor DKK Pati 118 unit 0,00 66.312.000,00 0,00 66.312.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan DKK Pati 21 kend 0,00 24.750.000,00 0,00 24.750.000,00 0,00
kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor DKK Pati 3200 m2 0,00 133.600.000,00 0,00 133.600.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor DKK Pati 3000 unit 0,00 55.792.000,00 0,00 55.792.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33200 lbr 0,00 47.865.000,00 0,00 47.865.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 2000 unit 0,00 18.082.000,00 0,00 18.082.000,00 0,00
bangunan kantor
1.02 . 1.02.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 152 eks 0,00 20.518.800,00 0,00 20.518.800,00 0,00
perundang-undangan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 37000 ltr 0,00 327.170.000,00 0,00 327.170.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 300 dos 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6000 dos 0,00 596.360.000,00 0,00 596.360.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung 388 org 4.837.500.000,00 197.880.000,00 0,00 5.035.380.000,00 0,00
administrasi/teknis/keamanan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 20 Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa 50 dokumen 43.700.000,00 18.880.000,00 0,00 62.580.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 21 Penyediaan pendukung administrasi kepegawaian 12 bln 2.000.000,00 7.656.000,00 0,00 9.656.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 22 Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan 12 bln 105.180.000,00 37.222.000,00 0,00 142.402.000,00 0,00
keuangan dan barang
1.02 . 1.02.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0,00 236.000.800,00 513.053.500,00 749.054.300,00 0,00
Aparatur
1.02 . 1.02.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional DKK Pati 1 unit 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 unit 0,00 0,00 111.723.500,00 111.723.500,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 100 unit 0,00 0,00 57.475.000,00 57.475.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 17 Pengadaan komputer dan kelengkapannya 2 unit 0,00 0,00 43.855.000,00 43.855.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3200 m2 0,00 167.900.000,00 0,00 167.900.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan DKK Pati 21 kend 0,00 68.100.800,00 0,00 68.100.800,00 0,00
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
dinas/operasional
1.02 . 1.02.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 87.000.000,00
Aparatur
1.02 . 1.02.1 . 05 . 04 Pendidikan dan pelatihan teknis Dinas 20 orang 0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 87.000.000,00
Kesehatan
Kab. Pati
1.02 . 1.02.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 26.800.000,00 164.197.000,00 0,00 190.997.000,00 0,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 2 laporan 0,00 3.441.000,00 0,00 3.441.000,00 0,00
realisasi kinerja SKPD
1.02 . 1.02.1 . 06 . 05 Penyusunan rencana kerja SKPD 1 dokumen 10.800.000,00 42.561.000,00 0,00 53.361.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 06 . 06 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen 4 dokumen 0,00 43.305.000,00 0,00 43.305.000,00 0,00
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
1.02 . 1.02.1 . 06 . 07 Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD 12 laporan 0,00 49.040.000,00 0,00 49.040.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 06 . 08 Penyusunan laporan inventarisasi aset SKPD 12 laporan 16.000.000,00 25.850.000,00 0,00 41.850.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16.800.000,00 4.907.621.000,00 926.506.000,00 5.850.927.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 4.371.496.000,00 922.000.000,00 5.293.496.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 15 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 58.910.000,00 0,00 58.910.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 15 . 07 Penyediaan operasional dan pemeliharaan gudang UPT. 16.800.000,00 329.627.000,00 4.506.000,00 350.933.000,00 0,00
farmasi Perbekalan
Farmasi
1.02 . 1.02.1 . 15 . 10 Pengadaan BHP pelayanan medis 0,00 147.588.000,00 0,00 147.588.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 593.550.000,00 14.739.551.000,00 44.142.000,00 15.377.243.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 16 . 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 0,00 111.000.000,00 2.000.000,00 113.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 16 . 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 31.950.000,00 115.908.000,00 42.142.000,00 190.000.000,00 0,00
masalah kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 17 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.200.000,00 440.800.000,00 0,00 460.000.000,00 0,00
Puskesmas Sukolilo I Sukolilo I
1.02 . 1.02.1 . 16 . 18 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.200.000,00 467.040.000,00 0,00 486.240.000,00 0,00
Puskesmas Sukolilo II Sukolilo II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 19 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.200.000,00 445.800.000,00 0,00 465.000.000,00 0,00
Puskesmas Kayen Kayen
1.02 . 1.02.1 . 16 . 20 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 494.100.000,00 0,00 513.600.000,00 0,00
Puskesmas Tambakromo Tambakromo
1.02 . 1.02.1 . 16 . 21 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 614.050.000,00 0,00 633.550.000,00 0,00
Puskesmas Winong I Winong I
1.02 . 1.02.1 . 16 . 22 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 491.575.000,00 0,00 511.075.000,00 0,00
puskesmas winong II winong II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 23 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.200.000,00 480.035.000,00 0,00 499.235.000,00 0,00
puskesmas pucakwangi I pucakwangi I
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.02 . 1.02.1 . 16 . 24 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.200.000,00 443.240.000,00 0,00 462.440.000,00 0,00
puskesmas pucakwangi II pucakwangi II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 25 Penyediaan operasional dan pemeliharan puskesmas puskesmas 12 bln 19.200.000,00 433.290.000,00 0,00 452.490.000,00 0,00
jaken jaken
1.02 . 1.02.1 . 16 . 26 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.200.000,00 441.430.000,00 0,00 460.630.000,00 0,00
puskesmas Batangan Batangan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 27 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 607.670.000,00 0,00 627.170.000,00 0,00
puskesmas juwana juwana
1.02 . 1.02.1 . 16 . 28 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 632.630.000,00 0,00 652.130.000,00 0,00
puskesmas jakenan jakenan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 29 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 619.370.000,00 0,00 638.870.000,00 0,00
puskesmas Pati I Pati I
1.02 . 1.02.1 . 16 . 30 Penyediaaan operasional dan pemeliharaaan puskesmas 12 bln 19.200.000,00 408.070.000,00 0,00 427.270.000,00 0,00
puskesmas Pati II Pati II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 31 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.200.000,00 417.100.000,00 0,00 436.300.000,00 0,00
puskesmas gabus I gabus I
1.02 . 1.02.1 . 16 . 32 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 489.584.000,00 0,00 509.084.000,00 0,00
puskesmas Gabus II Gabus II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 33 Penyediaan operasional dan pemeliharan puskesmas puskesmas 12 bln 19.200.000,00 455.180.000,00 0,00 474.380.000,00 0,00
margorejo margorejo
1.02 . 1.02.1 . 16 . 34 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 565.630.000,00 0,00 585.130.000,00 0,00
Puskesmas Gembong Gembong
1.02 . 1.02.1 . 16 . 35 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 510.127.000,00 0,00 529.627.000,00 0,00
puskesmas Tlogowungu Tlogowungu
1.02 . 1.02.1 . 16 . 36 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.200.000,00 398.125.000,00 0,00 417.325.000,00 0,00
puskesmas wedarijaksa I wedarijaksa I
1.02 . 1.02.1 . 16 . 37 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 488.547.000,00 0,00 508.047.000,00 0,00
puskesmas Wedarijaksa II Wedarijaksa
II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 38 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 486.870.000,00 0,00 506.370.000,00 0,00
Puskesmas Trangkil Trangkil
1.02 . 1.02.1 . 16 . 39 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 523.610.000,00 0,00 543.110.000,00 0,00
Puskesmas Margoyoso I Margoyoso I
1.02 . 1.02.1 . 16 . 40 Penyediaan operasional dan pemeliharan Puskesmas Puskesmas 12 bln 19.200.000,00 458.350.000,00 0,00 477.550.000,00 0,00
Margoyoso II Margoyoso II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 41 Penyediaan operasional dan pemeliharan Puskesmas Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 585.550.000,00 0,00 605.050.000,00 0,00
Gunungwungkal Gunungwungk
al
1.02 . 1.02.1 . 16 . 42 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 509.990.000,00 0,00 529.490.000,00 0,00
Puskesmas Cluwak Cluwak
1.02 . 1.02.1 . 16 . 43 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.200.000,00 470.528.000,00 0,00 489.728.000,00 0,00
Puskesmas Tayu I Tayu I
1.02 . 1.02.1 . 16 . 44 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 554.470.000,00 0,00 573.970.000,00 0,00
puskesmas Tayu II Tayu II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 45 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 541.780.000,00 0,00 561.280.000,00 0,00
Puskesmas Dukuhseti Dukuhseti
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.02 . 1.02.1 . 16 . 78 Pembinaan kesehatan kerja dan olah raga Dinas 1 Kali 0,00 38.102.000,00 0,00 38.102.000,00 0,00
Kesehatan
Kbupaten Pati
1.02 . 1.02.1 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 12.000.000,00 144.200.000,00 13.000.000,00 169.200.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan 0,00 37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00
bahan berbahaya
1.02 . 1.02.1 . 17 . 06 Penyediaan operasional dan pemeliharaan 12.000.000,00 107.000.000,00 13.000.000,00 132.000.000,00 0,00
laboratorium kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 42 Persen 49.560.000,00 1.105.844.000,00 27.000.000,00 1.182.404.000,00 0,00
Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar Dinas 100 Persen 0,00 28.000.000,00 27.000.000,00 55.000.000,00 0,00
hidup sehat Kesehatan
Kab. Pati
1.02 . 1.02.1 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Dinas 100 Persen 49.560.000,00 1.077.844.000,00 0,00 1.127.404.000,00 0,00
Kesehatan
Kab. Pati
1.02 . 1.02.1 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 205.217.000,00 2.783.000,00 208.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 20 . 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), DKK Pati 100 % 0,00 205.217.000,00 2.783.000,00 208.000.000,00 0,00
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.1 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 90 % 0,00 101.000.000,00 24.000.000,00 125.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 21 . 05 Upaya penyehatan lingkungan permukiman DKK Pati 1 Kali 0,00 101.000.000,00 24.000.000,00 125.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penemuan 0,00 734.742.000,00 5.745.000,00 740.487.000,00 0,00
Penyakit Menular Kasus TB
(Case
Detection
Rate)
1.02 . 1.02.1 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk DKK Pati 45 fc 0,00 313.388.000,00 0,00 313.388.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah DKK Pati 98 % 0,00 8.570.000,00 0,00 8.570.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1919 0,00 128.872.000,00 0,00 128.872.000,00 0,00
penyakit menular Suspek/Kasus
TB
1.02 . 1.02.1 . 22 . 08 Peningkatan imuniasasi DKK Pati 12 bulan 0,00 60.118.000,00 0,00 60.118.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan DKK Pati 100 % 0,00 122.039.000,00 2.500.000,00 124.539.000,00 0,00
penanggulangan wabah
1.02 . 1.02.1 . 22 . 14 Pemberantasan penyakit tidak menular 29 Puskesmas 0,00 101.755.000,00 3.245.000,00 105.000.000,00 0,00
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.02 . 1.02.1 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 115.980.000,00 343.123.500,00 0,00 459.103.500,00 322.000.000,00
1.02 . 1.02.1 . 23 . 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar Dinas 100 bk 115.980.000,00 197.551.000,00 0,00 313.531.000,00 250.000.000,00
pelayanan kesehatan Kesehatan
Kab. Pati
1.02 . 1.02.1 . 23 . 08 Perijinan bidang kesehatan DInas 200 PIRT 0,00 61.127.000,00 0,00 61.127.000,00 72.000.000,00
Kesehatan
Kab. Pati
1.02 . 1.02.1 . 23 . 11 Pengembangan sistem informasi kesehatan 0,00 68.470.000,00 0,00 68.470.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 23 . 13 Penyusunan profil kesehatan 0,00 15.975.500,00 0,00 15.975.500,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 2.805.000,00 10.802.735.000,00 0,00 10.805.540.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 24 . 12 Pelayanan kesehatan indera 2.805.000,00 29.195.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 24 . 14 Pelayanan jaminan kesehatan daerah 0,00 10.773.540.000,00 0,00 10.773.540.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan 0,00 70.000.000,00 6.924.543.400,00 6.994.543.400,00 0,00
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.1 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas Puskesmas 0,00 40.000.000,00 6.455.040.400,00 6.495.040.400,00 0,00
Trangkil dan
Pucakwangi I
1.02 . 1.02.1 . 25 . 02 Pembangunan puskesmas pembantu Desa Soneyan 0,00 30.000.000,00 469.503.000,00 499.503.000,00 0,00
Kec.Margoyos
o
1.02 . 1.02.1 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan 12.220.000,00 45.544.000,00 0,00 57.764.000,00 0,00
anak balita
1.02 . 1.02.1 . 29 . 01 Penyuluhan kesehatan anak balita DKK Pati 100 % 12.220.000,00 45.544.000,00 0,00 57.764.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu 14.725.000,00 2.800.133.000,00 0,00 2.814.858.000,00 0,00
melahirkan dan anak
1.02 . 1.02.1 . 32 . 04 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu DKK Pati 100 % 14.725.000,00 2.800.133.000,00 0,00 2.814.858.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0,00 48.733.252.300,00 8.949.617.400,00 57.682.869.700,00 0,00
BLUD Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 35 . 01 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 2.530.451.600,00 175.548.400,00 2.706.000.000,00 0,00
Sukolilo I
1.02 . 1.02.1 . 35 . 02 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 1.719.475.000,00 540.833.000,00 2.260.308.000,00 0,00
Sukolilo II Sukolilo II
1.02 . 1.02.1 . 35 . 03 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas PUSKESMAS 12 bln 0,00 3.095.456.000,00 922.544.000,00 4.018.000.000,00 0,00
Kayen KAYEN
1.02 . 1.02.1 . 35 . 04 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas UPT 12 bln 0,00 1.475.512.000,00 311.488.000,00 1.787.000.000,00 0,00
Tambakromo Puskesmas
Tambakromo
1.02 . 1.02.1 . 35 . 05 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesma 12 bln 0,00 1.029.681.800,00 194.009.600,00 1.223.691.400,00 0,00
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
Winong I Winong I
1.02 . 1.02.1 . 35 . 06 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 692.375.100,00 98.624.900,00 791.000.000,00 0,00
Winong II
1.02 . 1.02.1 . 35 . 07 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 1.278.403.000,00 187.597.000,00 1.466.000.000,00 0,00
Pucakwangi I
1.02 . 1.02.1 . 35 . 08 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 823.146.200,00 112.853.800,00 936.000.000,00 0,00
Pucakwangi II
1.02 . 1.02.1 . 35 . 09 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas PUSKESMAS 12 bln 0,00 2.080.205.000,00 245.795.000,00 2.326.000.000,00 0,00
Jaken JAKEN
1.02 . 1.02.1 . 35 . 10 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 2.370.883.100,00 718.450.900,00 3.089.334.000,00 0,00
Batangan Batangan
1.02 . 1.02.1 . 35 . 11 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Masyarakat Di 0,00 3.526.298.000,00 458.947.000,00 3.985.245.000,00 0,00
Juwana Puskesmas
Juwana
1.02 . 1.02.1 . 35 . 12 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 1.542.279.000,00 298.101.000,00 1.840.380.000,00 0,00
Jakenan Jakenan
1.02 . 1.02.1 . 35 . 13 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 1.238.039.900,00 146.880.100,00 1.384.920.000,00 0,00
Pati I Pati I
1.02 . 1.02.1 . 35 . 14 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 1.205.333.000,00 34.667.000,00 1.240.000.000,00 0,00
Pati II Pati II
1.02 . 1.02.1 . 35 . 15 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 973.813.600,00 51.186.400,00 1.025.000.000,00 0,00
Gabus I
1.02 . 1.02.1 . 35 . 16 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 707.788.000,00 103.063.000,00 810.851.000,00 0,00
Gabus II
1.02 . 1.02.1 . 35 . 17 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas UPT 12 bln 0,00 1.283.551.100,00 280.448.900,00 1.564.000.000,00 0,00
Margorejo PUSKESMAS
MARGOREJO
1.02 . 1.02.1 . 35 . 18 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas UPT 12 bln 0,00 2.307.380.000,00 15.620.000,00 2.323.000.000,00 0,00
Gembong Puskesmas
Gembong
1.02 . 1.02.1 . 35 . 19 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas UPT 12 bln 0,00 2.036.686.000,00 569.629.000,00 2.606.315.000,00 0,00
Tlogowungu Puskesmas
Tlogowungu
1.02 . 1.02.1 . 35 . 20 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas UPT.PUSK.WE 12 bln 0,00 1.360.006.400,00 233.129.600,00 1.593.136.000,00 0,00
Wedarijaksa I DARIJAKSA I
1.02 . 1.02.1 . 35 . 21 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas UPT 12 bln 0,00 812.725.000,00 145.275.000,00 958.000.000,00 0,00
Wedarijaksa II Puskesmas
Wedarijaksa
IIO
1.02 . 1.02.1 . 35 . 22 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas BLUD 12 bln 0,00 2.281.686.000,00 1.229.736.000,00 3.511.422.000,00 0,00
Trangkil Puskesmas
Trangkil
1.02 . 1.02.1 . 35 . 23 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas BLUD UPT 12 bln 0,00 1.335.874.000,00 209.997.500,00 1.545.871.500,00 0,00
Margoyoso I Puskesmas
Margoyoso U
1.02 . 1.02.1 . 35 . 24 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 1.707.947.600,00 220.052.400,00 1.928.000.000,00 0,00
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
Margoyoso II
1.02 . 1.02.1 . 35 . 25 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 1.205.568.000,00 178.432.000,00 1.384.000.000,00 0,00
Gunungwungkal Gunungwungk
al
1.02 . 1.02.1 . 35 . 26 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 2.620.110.000,00 580.627.500,00 3.200.737.500,00 0,00
Cluwak Cluwak
1.02 . 1.02.1 . 35 . 27 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 1.959.238.800,00 228.308.500,00 2.187.547.300,00 0,00
Tayu I
1.02 . 1.02.1 . 35 . 28 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 845.969.000,00 105.142.000,00 951.111.000,00 0,00
Tayu II Tayu II
1.02 . 1.02.1 . 35 . 29 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 2.687.370.100,00 352.629.900,00 3.040.000.000,00 0,00
Dukuhseti Dukuhseti