Anda di halaman 1dari 7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir


RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
2.2
Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan


Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 4.988.380.000,00 1.882.737.800,00 0,00 6.871.117.800,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat DKK Pati 300 surat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan DKK Pati 12 rekening 0,00 314.900.000,00 0,00 314.900.000,00 0,00
listrik
1.02 . 1.02.1 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor DKK Pati 118 unit 0,00 66.312.000,00 0,00 66.312.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan DKK Pati 21 kend 0,00 24.750.000,00 0,00 24.750.000,00 0,00
kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor DKK Pati 3200 m2 0,00 133.600.000,00 0,00 133.600.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor DKK Pati 3000 unit 0,00 55.792.000,00 0,00 55.792.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33200 lbr 0,00 47.865.000,00 0,00 47.865.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 2000 unit 0,00 18.082.000,00 0,00 18.082.000,00 0,00
bangunan kantor
1.02 . 1.02.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 152 eks 0,00 20.518.800,00 0,00 20.518.800,00 0,00
perundang-undangan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 37000 ltr 0,00 327.170.000,00 0,00 327.170.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 300 dos 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6000 dos 0,00 596.360.000,00 0,00 596.360.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung 388 org 4.837.500.000,00 197.880.000,00 0,00 5.035.380.000,00 0,00
administrasi/teknis/keamanan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 20 Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa 50 dokumen 43.700.000,00 18.880.000,00 0,00 62.580.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 21 Penyediaan pendukung administrasi kepegawaian 12 bln 2.000.000,00 7.656.000,00 0,00 9.656.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 22 Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan 12 bln 105.180.000,00 37.222.000,00 0,00 142.402.000,00 0,00
keuangan dan barang

1.02 . 1.02.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0,00 236.000.800,00 513.053.500,00 749.054.300,00 0,00
Aparatur
1.02 . 1.02.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional DKK Pati 1 unit 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 unit 0,00 0,00 111.723.500,00 111.723.500,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 100 unit 0,00 0,00 57.475.000,00 57.475.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 17 Pengadaan komputer dan kelengkapannya 2 unit 0,00 0,00 43.855.000,00 43.855.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3200 m2 0,00 167.900.000,00 0,00 167.900.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan DKK Pati 21 kend 0,00 68.100.800,00 0,00 68.100.800,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

dinas/operasional

1.02 . 1.02.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 87.000.000,00
Aparatur
1.02 . 1.02.1 . 05 . 04 Pendidikan dan pelatihan teknis Dinas 20 orang 0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 87.000.000,00
Kesehatan
Kab. Pati

1.02 . 1.02.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 26.800.000,00 164.197.000,00 0,00 190.997.000,00 0,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 2 laporan 0,00 3.441.000,00 0,00 3.441.000,00 0,00
realisasi kinerja SKPD
1.02 . 1.02.1 . 06 . 05 Penyusunan rencana kerja SKPD 1 dokumen 10.800.000,00 42.561.000,00 0,00 53.361.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 06 . 06 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen 4 dokumen 0,00 43.305.000,00 0,00 43.305.000,00 0,00
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
1.02 . 1.02.1 . 06 . 07 Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD 12 laporan 0,00 49.040.000,00 0,00 49.040.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 06 . 08 Penyusunan laporan inventarisasi aset SKPD 12 laporan 16.000.000,00 25.850.000,00 0,00 41.850.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16.800.000,00 4.907.621.000,00 926.506.000,00 5.850.927.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 4.371.496.000,00 922.000.000,00 5.293.496.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 15 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 58.910.000,00 0,00 58.910.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 15 . 07 Penyediaan operasional dan pemeliharaan gudang UPT. 16.800.000,00 329.627.000,00 4.506.000,00 350.933.000,00 0,00
farmasi Perbekalan
Farmasi
1.02 . 1.02.1 . 15 . 10 Pengadaan BHP pelayanan medis 0,00 147.588.000,00 0,00 147.588.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 593.550.000,00 14.739.551.000,00 44.142.000,00 15.377.243.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 16 . 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 0,00 111.000.000,00 2.000.000,00 113.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 16 . 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 31.950.000,00 115.908.000,00 42.142.000,00 190.000.000,00 0,00
masalah kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 17 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.200.000,00 440.800.000,00 0,00 460.000.000,00 0,00
Puskesmas Sukolilo I Sukolilo I
1.02 . 1.02.1 . 16 . 18 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.200.000,00 467.040.000,00 0,00 486.240.000,00 0,00
Puskesmas Sukolilo II Sukolilo II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 19 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.200.000,00 445.800.000,00 0,00 465.000.000,00 0,00
Puskesmas Kayen Kayen
1.02 . 1.02.1 . 16 . 20 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 494.100.000,00 0,00 513.600.000,00 0,00
Puskesmas Tambakromo Tambakromo
1.02 . 1.02.1 . 16 . 21 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 614.050.000,00 0,00 633.550.000,00 0,00
Puskesmas Winong I Winong I
1.02 . 1.02.1 . 16 . 22 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 491.575.000,00 0,00 511.075.000,00 0,00
puskesmas winong II winong II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 23 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.200.000,00 480.035.000,00 0,00 499.235.000,00 0,00
puskesmas pucakwangi I pucakwangi I

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 16 . 24 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.200.000,00 443.240.000,00 0,00 462.440.000,00 0,00
puskesmas pucakwangi II pucakwangi II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 25 Penyediaan operasional dan pemeliharan puskesmas puskesmas 12 bln 19.200.000,00 433.290.000,00 0,00 452.490.000,00 0,00
jaken jaken
1.02 . 1.02.1 . 16 . 26 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.200.000,00 441.430.000,00 0,00 460.630.000,00 0,00
puskesmas Batangan Batangan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 27 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 607.670.000,00 0,00 627.170.000,00 0,00
puskesmas juwana juwana
1.02 . 1.02.1 . 16 . 28 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 632.630.000,00 0,00 652.130.000,00 0,00
puskesmas jakenan jakenan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 29 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 619.370.000,00 0,00 638.870.000,00 0,00
puskesmas Pati I Pati I
1.02 . 1.02.1 . 16 . 30 Penyediaaan operasional dan pemeliharaaan puskesmas 12 bln 19.200.000,00 408.070.000,00 0,00 427.270.000,00 0,00
puskesmas Pati II Pati II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 31 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.200.000,00 417.100.000,00 0,00 436.300.000,00 0,00
puskesmas gabus I gabus I
1.02 . 1.02.1 . 16 . 32 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 489.584.000,00 0,00 509.084.000,00 0,00
puskesmas Gabus II Gabus II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 33 Penyediaan operasional dan pemeliharan puskesmas puskesmas 12 bln 19.200.000,00 455.180.000,00 0,00 474.380.000,00 0,00
margorejo margorejo
1.02 . 1.02.1 . 16 . 34 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 565.630.000,00 0,00 585.130.000,00 0,00
Puskesmas Gembong Gembong
1.02 . 1.02.1 . 16 . 35 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 510.127.000,00 0,00 529.627.000,00 0,00
puskesmas Tlogowungu Tlogowungu
1.02 . 1.02.1 . 16 . 36 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.200.000,00 398.125.000,00 0,00 417.325.000,00 0,00
puskesmas wedarijaksa I wedarijaksa I
1.02 . 1.02.1 . 16 . 37 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 488.547.000,00 0,00 508.047.000,00 0,00
puskesmas Wedarijaksa II Wedarijaksa
II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 38 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 486.870.000,00 0,00 506.370.000,00 0,00
Puskesmas Trangkil Trangkil
1.02 . 1.02.1 . 16 . 39 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 523.610.000,00 0,00 543.110.000,00 0,00
Puskesmas Margoyoso I Margoyoso I
1.02 . 1.02.1 . 16 . 40 Penyediaan operasional dan pemeliharan Puskesmas Puskesmas 12 bln 19.200.000,00 458.350.000,00 0,00 477.550.000,00 0,00
Margoyoso II Margoyoso II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 41 Penyediaan operasional dan pemeliharan Puskesmas Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 585.550.000,00 0,00 605.050.000,00 0,00
Gunungwungkal Gunungwungk
al
1.02 . 1.02.1 . 16 . 42 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 509.990.000,00 0,00 529.490.000,00 0,00
Puskesmas Cluwak Cluwak
1.02 . 1.02.1 . 16 . 43 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.200.000,00 470.528.000,00 0,00 489.728.000,00 0,00
Puskesmas Tayu I Tayu I
1.02 . 1.02.1 . 16 . 44 Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas 12 bln 19.500.000,00 554.470.000,00 0,00 573.970.000,00 0,00
puskesmas Tayu II Tayu II
1.02 . 1.02.1 . 16 . 45 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 bln 19.500.000,00 541.780.000,00 0,00 561.280.000,00 0,00
Puskesmas Dukuhseti Dukuhseti

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 16 . 78 Pembinaan kesehatan kerja dan olah raga Dinas 1 Kali 0,00 38.102.000,00 0,00 38.102.000,00 0,00
Kesehatan
Kbupaten Pati

1.02 . 1.02.1 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 12.000.000,00 144.200.000,00 13.000.000,00 169.200.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan 0,00 37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00
bahan berbahaya
1.02 . 1.02.1 . 17 . 06 Penyediaan operasional dan pemeliharaan 12.000.000,00 107.000.000,00 13.000.000,00 132.000.000,00 0,00
laboratorium kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 42 Persen 49.560.000,00 1.105.844.000,00 27.000.000,00 1.182.404.000,00 0,00
Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar Dinas 100 Persen 0,00 28.000.000,00 27.000.000,00 55.000.000,00 0,00
hidup sehat Kesehatan
Kab. Pati
1.02 . 1.02.1 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Dinas 100 Persen 49.560.000,00 1.077.844.000,00 0,00 1.127.404.000,00 0,00
Kesehatan
Kab. Pati

1.02 . 1.02.1 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 205.217.000,00 2.783.000,00 208.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 20 . 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), DKK Pati 100 % 0,00 205.217.000,00 2.783.000,00 208.000.000,00 0,00
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.1 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 90 % 0,00 101.000.000,00 24.000.000,00 125.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 21 . 05 Upaya penyehatan lingkungan permukiman DKK Pati 1 Kali 0,00 101.000.000,00 24.000.000,00 125.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penemuan 0,00 734.742.000,00 5.745.000,00 740.487.000,00 0,00
Penyakit Menular Kasus TB
(Case
Detection
Rate)
1.02 . 1.02.1 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk DKK Pati 45 fc 0,00 313.388.000,00 0,00 313.388.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah DKK Pati 98 % 0,00 8.570.000,00 0,00 8.570.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1919 0,00 128.872.000,00 0,00 128.872.000,00 0,00
penyakit menular Suspek/Kasus
TB
1.02 . 1.02.1 . 22 . 08 Peningkatan imuniasasi DKK Pati 12 bulan 0,00 60.118.000,00 0,00 60.118.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan DKK Pati 100 % 0,00 122.039.000,00 2.500.000,00 124.539.000,00 0,00
penanggulangan wabah
1.02 . 1.02.1 . 22 . 14 Pemberantasan penyakit tidak menular 29 Puskesmas 0,00 101.755.000,00 3.245.000,00 105.000.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 115.980.000,00 343.123.500,00 0,00 459.103.500,00 322.000.000,00

1.02 . 1.02.1 . 23 . 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar Dinas 100 bk 115.980.000,00 197.551.000,00 0,00 313.531.000,00 250.000.000,00
pelayanan kesehatan Kesehatan
Kab. Pati
1.02 . 1.02.1 . 23 . 08 Perijinan bidang kesehatan DInas 200 PIRT 0,00 61.127.000,00 0,00 61.127.000,00 72.000.000,00
Kesehatan
Kab. Pati
1.02 . 1.02.1 . 23 . 11 Pengembangan sistem informasi kesehatan 0,00 68.470.000,00 0,00 68.470.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 23 . 13 Penyusunan profil kesehatan 0,00 15.975.500,00 0,00 15.975.500,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 2.805.000,00 10.802.735.000,00 0,00 10.805.540.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 24 . 12 Pelayanan kesehatan indera 2.805.000,00 29.195.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 24 . 14 Pelayanan jaminan kesehatan daerah 0,00 10.773.540.000,00 0,00 10.773.540.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan 0,00 70.000.000,00 6.924.543.400,00 6.994.543.400,00 0,00
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.1 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas Puskesmas 0,00 40.000.000,00 6.455.040.400,00 6.495.040.400,00 0,00
Trangkil dan
Pucakwangi I
1.02 . 1.02.1 . 25 . 02 Pembangunan puskesmas pembantu Desa Soneyan 0,00 30.000.000,00 469.503.000,00 499.503.000,00 0,00
Kec.Margoyos
o

1.02 . 1.02.1 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan 12.220.000,00 45.544.000,00 0,00 57.764.000,00 0,00
anak balita
1.02 . 1.02.1 . 29 . 01 Penyuluhan kesehatan anak balita DKK Pati 100 % 12.220.000,00 45.544.000,00 0,00 57.764.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu 14.725.000,00 2.800.133.000,00 0,00 2.814.858.000,00 0,00
melahirkan dan anak
1.02 . 1.02.1 . 32 . 04 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu DKK Pati 100 % 14.725.000,00 2.800.133.000,00 0,00 2.814.858.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0,00 48.733.252.300,00 8.949.617.400,00 57.682.869.700,00 0,00
BLUD Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 35 . 01 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 2.530.451.600,00 175.548.400,00 2.706.000.000,00 0,00
Sukolilo I
1.02 . 1.02.1 . 35 . 02 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 1.719.475.000,00 540.833.000,00 2.260.308.000,00 0,00
Sukolilo II Sukolilo II
1.02 . 1.02.1 . 35 . 03 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas PUSKESMAS 12 bln 0,00 3.095.456.000,00 922.544.000,00 4.018.000.000,00 0,00
Kayen KAYEN
1.02 . 1.02.1 . 35 . 04 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas UPT 12 bln 0,00 1.475.512.000,00 311.488.000,00 1.787.000.000,00 0,00
Tambakromo Puskesmas
Tambakromo
1.02 . 1.02.1 . 35 . 05 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesma 12 bln 0,00 1.029.681.800,00 194.009.600,00 1.223.691.400,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Winong I Winong I
1.02 . 1.02.1 . 35 . 06 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 692.375.100,00 98.624.900,00 791.000.000,00 0,00
Winong II
1.02 . 1.02.1 . 35 . 07 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 1.278.403.000,00 187.597.000,00 1.466.000.000,00 0,00
Pucakwangi I
1.02 . 1.02.1 . 35 . 08 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 823.146.200,00 112.853.800,00 936.000.000,00 0,00
Pucakwangi II
1.02 . 1.02.1 . 35 . 09 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas PUSKESMAS 12 bln 0,00 2.080.205.000,00 245.795.000,00 2.326.000.000,00 0,00
Jaken JAKEN
1.02 . 1.02.1 . 35 . 10 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 2.370.883.100,00 718.450.900,00 3.089.334.000,00 0,00
Batangan Batangan
1.02 . 1.02.1 . 35 . 11 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Masyarakat Di 0,00 3.526.298.000,00 458.947.000,00 3.985.245.000,00 0,00
Juwana Puskesmas
Juwana
1.02 . 1.02.1 . 35 . 12 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 1.542.279.000,00 298.101.000,00 1.840.380.000,00 0,00
Jakenan Jakenan
1.02 . 1.02.1 . 35 . 13 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 1.238.039.900,00 146.880.100,00 1.384.920.000,00 0,00
Pati I Pati I
1.02 . 1.02.1 . 35 . 14 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 1.205.333.000,00 34.667.000,00 1.240.000.000,00 0,00
Pati II Pati II
1.02 . 1.02.1 . 35 . 15 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 973.813.600,00 51.186.400,00 1.025.000.000,00 0,00
Gabus I
1.02 . 1.02.1 . 35 . 16 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 707.788.000,00 103.063.000,00 810.851.000,00 0,00
Gabus II
1.02 . 1.02.1 . 35 . 17 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas UPT 12 bln 0,00 1.283.551.100,00 280.448.900,00 1.564.000.000,00 0,00
Margorejo PUSKESMAS
MARGOREJO
1.02 . 1.02.1 . 35 . 18 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas UPT 12 bln 0,00 2.307.380.000,00 15.620.000,00 2.323.000.000,00 0,00
Gembong Puskesmas
Gembong
1.02 . 1.02.1 . 35 . 19 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas UPT 12 bln 0,00 2.036.686.000,00 569.629.000,00 2.606.315.000,00 0,00
Tlogowungu Puskesmas
Tlogowungu
1.02 . 1.02.1 . 35 . 20 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas UPT.PUSK.WE 12 bln 0,00 1.360.006.400,00 233.129.600,00 1.593.136.000,00 0,00
Wedarijaksa I DARIJAKSA I
1.02 . 1.02.1 . 35 . 21 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas UPT 12 bln 0,00 812.725.000,00 145.275.000,00 958.000.000,00 0,00
Wedarijaksa II Puskesmas
Wedarijaksa
IIO
1.02 . 1.02.1 . 35 . 22 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas BLUD 12 bln 0,00 2.281.686.000,00 1.229.736.000,00 3.511.422.000,00 0,00
Trangkil Puskesmas
Trangkil
1.02 . 1.02.1 . 35 . 23 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas BLUD UPT 12 bln 0,00 1.335.874.000,00 209.997.500,00 1.545.871.500,00 0,00
Margoyoso I Puskesmas
Margoyoso U
1.02 . 1.02.1 . 35 . 24 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 1.707.947.600,00 220.052.400,00 1.928.000.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Margoyoso II
1.02 . 1.02.1 . 35 . 25 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 1.205.568.000,00 178.432.000,00 1.384.000.000,00 0,00
Gunungwungkal Gunungwungk
al
1.02 . 1.02.1 . 35 . 26 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 2.620.110.000,00 580.627.500,00 3.200.737.500,00 0,00
Cluwak Cluwak
1.02 . 1.02.1 . 35 . 27 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln 0,00 1.959.238.800,00 228.308.500,00 2.187.547.300,00 0,00
Tayu I
1.02 . 1.02.1 . 35 . 28 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 845.969.000,00 105.142.000,00 951.111.000,00 0,00
Tayu II Tayu II
1.02 . 1.02.1 . 35 . 29 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Puskesmas 12 bln 0,00 2.687.370.100,00 352.629.900,00 3.040.000.000,00 0,00
Dukuhseti Dukuhseti

Jumlah 5.832.820.000,00 87.072.898.400,00 17.430.390.300,00 110.336.108.700,00 409.000.000,00

PATI, 14 Agustus 2018


Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

dr. H. Edi Sulistyono, MM.

NIP . 19611106 198901 1 004

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 7

Anda mungkin juga menyukai