Anda di halaman 1dari 8

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

Nama OPD : 2.02.01. -DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 1 dari 8

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Target Catatan
Pemerintah Sumber Dana (dalam ribu rupiah) Target Kebutuhan Dana /
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Lokasi Capaian Capaian Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Kinerja APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.02.2.02.01.01. Program Pelayanan Cakupan layanan administrasi 80 3.526.637.592,00 29.710.511.778,00


Administrasi Perkantoran perkantoran
2.02.2.02.01.01.01. Kegiatan Penyediaan jasa Jumlah kebutuhan surat menyurat Kuala Pembuang 1890 lember 9.566.474,00 0 0 0 - 1890 lembar 10.044.797,00
surat menyurat (materai/lembar)
2.02.2.02.01.01.02. Kegiatan Penyediaan jasa waktu penyediaan jasa komukasi, Kuala Pembuang 12 250.071.461,00 0 0 0 - 1200 26.257.503.405,00
komunikasi, sumber daya sumber daya air dan listrik Bulan Bulan
air dan listrik
2.02.2.02.01.01.03. Kegiatan Penyediaan jasa Jumlah peralatan kantor yang Kuala Pembuang 0 - 0 0 0 - 0 -
peralatan dan diperbaiki (unit)
perlengkapan kantor
2.02.2.02.01.01.06. Kegiatan Penyediaan jasa Jumlah kendaraan dinas/operasional Kuala Pembuang 28 19.340.935,00 0 0 0 - 2800 20.307.981,00
pemeliharaan dan yang diperlihara dan diperpanjang buah buah
perizinan kendaraan STNK
dinas/operasional
2.02.2.02.01.01.07. Kegiatan Penyediaan jasa waktu penyediaan jasa administrasi Kuala Pembuang 12 2.434.159.700,00 0 0 0 - 1200 2.555.867.685,00
administrasi keuangan keuangan bulan bulan
2.02.2.02.01.01.08. Kegiatan Penyediaan jasa Jumlah penyediaan jasa kebersihan Kuala Pembuang 1 47.705.000,00 0 0 0 - 100 50.090.250,00
kebersihan kantor kantor paket paket
2.02.2.02.01.01.09. Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan peralatan dan Kuala Pembuang 54 17.224.357,00 0 0 0 - 5500 18.085.574,00
Perbaikan Peralatan kantor perlengkapan kantor buah buah
2.02.2.02.01.01.10. Kegiatan Penyediaan Alat jumlah dan jenis alat tulis kantor yang Kuala Pembuang 12 64.916.106,00 0 0 0 - 1200 68.161.911,00
Tulis Kantor disediakan bulan bulan
2.02.2.02.01.01.11. Kegiatan Penyediaan jumlah dan jenis barang cetakan dan Kuala Pembuang 170 23.846.180,00 0 0 0 - 17000 25.038.489,00
barang cetakan dan penggandaan yang disediakan eksemplar eksemplar
penggandaan (eksemplar dan lembar)
2.02.2.02.01.01.12. Kegiatan Penyediaan Penyediaan komponen Instalasi Kuala Pembuang 50 4.024.720,00 0 0 0 - 5000 4.225.966,00
komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor buah buah
listrik/penerangan yang disediankan
bangunan kantor

RKPD - PPAS RKPD


Halaman 2 dari 8

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Target Catatan
Pemerintah Sumber Dana (dalam ribu rupiah) Target Kebutuhan Dana /
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Lokasi Capaian Capaian Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Kinerja APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.02.2.02.01.01.13. Kegiatan Penyediaan jumlah dan jenis peralatan dan Kuala Pembuang 1 69.489.672,00 0 0 0 - 100 71.000.000,00
peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan paket paket
perlengkapan kantor
2.02.2.02.01.01.14. Kegiatan Penyediaan jumlah dan waktu penyediaan Kuala Pembuang 1 8.612.178,00 0 0 0 - 1200 9.042.786,00
peralatan rumah tangga peralatan rumah tangga paket bulan
2.02.2.02.01.01.15. Kegiatan Penyediaan jumlah bahan bacaan dan peraturan Kuala Pembuang 12 17.760.000,00 0 0 0 - 1200 18.648.000,00
bahan bacaan dan perundang2an yang disediakan bulan bulan
peraturan
perundang-undangan
2.02.2.02.01.01.16. Kegiatan Penyediaan jumlah dan jenis bahan logistic kantor Kuala Pembuang 12 72.168.985,00 0 0 0 - 1200 75.777.434,00
bahan logistik kantor yang disediakan bulan bulan
2.02.2.02.01.01.17. Kegiatan Penyediaan jumlah orang yang disediakan Kuala Pembuang 11 100.401.824,00 0 0 0 - 1100 120.000.000,00
makanan dan minuman makanan dan minuman dan jumlah bulan bulan
pegawai kegiatan
2.02.2.02.01.01.18. Kegiatan Rapat-rapat waktu rapat -rapat koordinasi dan Kuala Pembuang 12 387.350.000,00 0 0 0 - 1200 406.717.500,00
kordinasi dan konsultasi ke konsultasi ke dalam dan keluar bulan bulan
luar/dalam daerah daerah

2.02.2.02.01.02. Program Peningkatan cakupan layanan sarana dan 80 346.886.846,00 364.148.538,00


Sarana dan Prasarana prasarana aparatur
Aparatur
2.02.2.02.01.02.03. Kegiatan Pembangunan jumlah pelaksanaan pekerjaan Kuala Pembuang 1 unit 250.000.000,00 0 0 0 - 1 unit 262.500.000,00
gedung kantor pemeliharaan
2.02.2.02.01.02.05. Kegiatan Pengadaan jumlah pengadaan kendaraan Kuala Pembuang 12 bulan 41.793.000,00 0 0 0 - 12 bulan 43.800.000,00
kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional
2.02.2.02.01.02.07. Kegiatan Pengadaan Kuala Pembuang 50.000.000,00 0 0 0 - 52.500.000,00
perlengkapan gedung
kantor
2.02.2.02.01.02.09. Kegiatan Pengadaan jumlah pengadaan peralatan gedung Kuala Pembuang 1 unit 5.093.846,00 0 0 0 - 1 unit 5.348.538,00
peralatan gedung kantor kantor

2.02.2.02.01.03. Peningkatan Disiplin tingkat kepatuhan aparatur 80 165.000.000,00 173.250.000,00


Aparatur
2.02.2.02.01.03.05. Kegiatan Pengadaan Kuala Pembuang 90.000.000,00 0 0 0 Jumlah 94.500.000,00
pakaian khusus hari-hari Pakaian
tertentu Hari - hari
tertentu
yang di
adakan

RKPD - PPAS RKPD


Halaman 3 dari 8

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Target Catatan
Pemerintah Sumber Dana (dalam ribu rupiah) Target Kebutuhan Dana /
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Lokasi Capaian Capaian Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Kinerja APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.02.2.02.01.03.07. Pengadaan pakaian dinas jumlah pakaian khusus hari-hari Kuala Pembuang 100 stel 75.000.000,00 0 0 0 - 100 stel 78.750.000,00
beserta perlengkapannya tertentu
KDH/WKDH
2.02.2.02.01.04. Program Fasilitas jumlah PNS yang pensiun 80 19.374.037,00 20.342.738,00
Pindah/purna Tugas PNS
2.02.2.02.01.04.01. Kegiatan Pemulangan jumlah pegawai yang pensiun luar kabupaten 1 orang 19.374.037,00 0 0 0 - 1 orang 20.342.738,00
pegawai yang pensiun seruyan

2.02.2.02.01.05. Program Peningkatan presentase sumber daya aparatur 80 176.178.490,00 199.038.706,00


Kapasitas Sumber Daya yang memiliki kompetensi sesuai
Aparatur bidangnya
2.02.2.02.01.05.01. Kegiatan Pendidikan dan jumlah peserta pendidikan dan Kuala Pembuang 5 orang 15.189.246,00 0 0 0 - 5 orang 30.000.000,00
pelatihan formal pelatihan formal
2.02.2.02.01.05.02. Kegiatan Sosisialisasi jumlah peserta/kegiatan sosialisasi Kuala Pembuang 2 orang 15.189.244,00 0 0 0 - 2 orang 15.948.706,00
Peraturan peraturan perundang2an
Perundang-undangan
2.02.2.02.01.05.03. Kegiatan Bimbingan teknis jumlah peserta bimbingan teknis Kuala Pembuang 12 145.800.000,00 0 0 0 - 1200 153.090.000,00
implementasi peraturan implementasi peraturan bulan bulan
perundang-undangan perundang2an
2.02.2.02.01.06. Program Peningkatan tingkat ketepatan waktu pelaporan 80 4.111.031,00 4.316.582,00
Pengembangan Sistem capaian kinerja dan keuangan
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2.02.2.02.01.06.01. Kegiatan Penyusunan jumlah laporan yang tersedia Kuala Pembuang 15 4.111.031,00 0 0 0 - 1500 4.316.582,00
laporan capaian kinerja (dokumen) Dokumen dokumen
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.02. PEMBERDAYAAN 1.668.819.069,00 1.751.259.767,00
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.02.2.02.01.17. Program Peningkatan Rasio KDRT dan angka melek huruf 20 1.221.675.663,00 1.282.759.444,00
Kualitas Hidup dan perempuan usia di atas 15 tahun
Perlindungan Perempuan
dan Anak
2.02.2.02.01.17.01. Kegiatan Pelaksanaan jumlah pelaksanaan kegiatan kabupaten seruyan 3 kegiatan 114.646.016,00 0 0 0 - 3 kegiatan 120.378.316,00
kebijakan perlindungan perlindungan perempuan di daerah
perempuan di daerah

RKPD - PPAS RKPD


Halaman 4 dari 8

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Target Catatan
Pemerintah Sumber Dana (dalam ribu rupiah) Target Kebutuhan Dana /
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Lokasi Capaian Capaian Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Kinerja APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.02.2.02.01.17.02. Kegiatan Pelatihan bagi jumlah kegiatan pelatih (TOT) SDM 10 Kecamtan 1 106.882.052,00 0 0 0 - 100 112.226.154,00
pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban kegiatan kegiatan
pelayanan dan KDRT
pendampingan korban
KDRT
2.02.2.02.01.17.03. Penyusunan Sistem jumlah kegiatan penyusunan system kabupaten seruyan 1 66.154.903,00 0 0 0 - 100 69.462.648,00
Perlindungan bagi perlindungan bagi perempuan kegiatan kegiatan
Perempuan
2.02.2.02.01.17.04. Kegiatan Sosialisasi dan jumlah kegiatan sosialisasi dan kabupaten seruyan 1 145.066.544,00 0 0 0 - 100 152.319.871,00
Advokasi Kebijakan advokasi penghapusan buta aksara kegiatan kegiatan
Penghapusan Buta Aksara perempuan (PBAP)
Perempuan (PBAP)
2.02.2.02.01.17.05. Kegiatan Sosialisasi dan jumlah kegiatan sosialisasi advokasi 10 Kecamtan 1 142.966.544,00 0 0 0 - 100 150.114.871,00
advokasi kebijakan kebijakan perlindungan tenaga kerja kegiatan kegiatan
perlindungan tenaga kerja perempuan
perempuan
2.02.2.02.01.17.06. Kegiatan Sosialisasi jumlah sosialisasi system pencatatan 10 Kecamtan 1 78.183.067,00 0 0 0 - 100 82.092.220,00
sistem pencatatan dan dan pelaporan KDRT kegiatan kegiatan
pelaporan KDRT
2.02.2.02.01.17.07. Kegiatan Penyusunan profil jumlah kegiatan penyusunan kabupaten seruyan 1 72.168.985,00 0 0 0 - 100 75.777.434,00
perlindungan perempuan perlindungan profil perlindungan kegiatan kegiatan
lansia dan cacat perempuan lansia dan cacat
2.02.2.02.01.17.08. Kegiatan Fasilitasi upaya jumlah kegiatan falisitasi upaya 10 Kecamtan 1 30.332.023,00 0 0 0 - 100 31.848.624,00
perlindungan perempuan perlindungan perempuan terhadap kegiatan kegiatan
terhadap tindak kekerasan tindak kekerasan
2.02.2.02.01.17.09. Kegiatan Monitoring, jumlah kegiatan monitoring, evaluasi 10 Kecamtan 1 66.154.903,00 0 0 0 - 100 69.462.648,00
evaluasi dan pelaporan dan pelaporan kegiatan kegiatan
2.02.2.02.01.17.10. Kegiatan Gerakan Sayang jumlah sosilisasi gerakan saying ibu 10 Kecamtan 1 124.895.000,00 0 0 0 - 100 131.139.750,00
Ibu (GSI) kegiatan kegiatan
2.02.2.02.01.17.11. Kegiatan Forum Anak jumlah sosialisasi forum anak 10 Kecamtan 1 66.154.903,00 0 0 0 - 100 69.462.648,00
kegiatan kegiatan
2.02.2.02.01.17.12. Kegiatan Pusat Pelayanan jumlah sosialisasi perlindungan 10 Kecamtan 1 81.775.000,00 0 0 0 - 100 85.863.750,00
Terpadu Pemberdayaan pekerja perempuan dan perlindungan kegiatan kegiatan
Perempuan dan Anak anak dari tindak kekerasan
(P2TP2A)
2.02.2.02.01.17.13. Kegiatan Perlindungan jumlah sosialisasi perlindungan 10 Kecamtan 1 66.154.903,00 0 0 0 - 100 69.462.648,00
Pekerja Perempuan dan pekerja perempuan dan perlindungan kegiatan kegiatan
Perlindungan Anak dari anak dari tindak kekerasan
Tindak Kekerasan

RKPD - PPAS RKPD


Halaman 5 dari 8

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Target Catatan
Pemerintah Sumber Dana (dalam ribu rupiah) Target Kebutuhan Dana /
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Lokasi Capaian Capaian Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Kinerja APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.02.2.02.01.17.14. Hari anak nasional jumlah peserta yang mengikuti Kuala Pembuang 1500 30.070.410,00 0 0 0 - 150000 31.573.931,00
peringatan hari anak nasional peserta peserta
2.02.2.02.01.17.15. Perlindungan anak jumlah peserta yang mengikuti 10 Kecamtan 1 30.070.410,00 0 0 0 - 100 31.573.931,00
terhadap kejahatan kegiatan perlindungan anak terhadap kegiatan kegiatan
seksual kejahatan seksual

2.02.2.02.01.18. Program Peningkatan persentase perempuan 52 447.143.406,00 468.500.323,00


peran serta dan dilembaga/instansi pemerintah dan
kesetaraan jender dalam swasta
pembangunan
2.02.2.02.01.18.01. Kegiatan pembinaan jumlah peserta yang mengikuti kabupaten seruyan 150 orang 144.985.000,00 0 0 0 - 150orang 152.234.250,00
organisasi perempuan pembinaan organisasi perempuan
2.02.2.02.01.18.02. Kegiatan pendidikan dan jumlah peserta yang mengikuti kabupaten seruyan 1 44.657.295,00 0 0 0 - 100 46.890.159,00
pelatihan peningkatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kegiatan kegiatan
peran serta dan peran serta dan kesetaraan gender
kesetaraan jender
2.02.2.02.01.18.03. Kegiatan penyuluhan bagi jumlah ibu-ibu yang mengikuti 10 Kecamtan 1 kegiatan 30.000.000,00 0 0 0 - 1 kegiatan 31.000.000,00
ibu rumah tangga dalam penyuluhan
membangun keluarga
sejahtera
2.02.2.02.01.18.06. Kegiatan Monitoring, jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, 10 Kecamtan 1 kegiatan 51.815.748,00 0 0 0 - 1 kegiatan 54.406.535,00
evaluasi dan pelaporan dan pelaporan
2.02.2.02.01.18.09. Kegiatan ekonomi jumlah kegiatan peningkatan kabupaten seruyan 1 kegiatan 45.362.417,00 0 0 0 - 1 kegiatan 47.630.537,00
perempuan pelayanan perempuan terhadap
korban korban kekerasan
2.02.2.02.01.18.10. Peringatan hari besar jumlah peserta yang mengikuti kabupaten seruyan 1500 32.018.973,00 0 0 0 - 150000 33.619.921,00
wanita peringatan hari besar wanita orang 0rang
2.02.2.02.01.18.11. Hari Ibu jumlah peringatan hari ibu kabupaten seruyan 1 32.018.973,00 0 0 0 - 100 33.619.921,00
kegiatan kegiatan
2.02.2.02.01.18.13. Peningkatan peranan jumlah wanita yang mengikuti Kuala Pembuang 1 30.000.000,00 0 0 0 - 100 31.000.000,00
wanita menuju keluarga penyuluhan wanita menuju keluarga kegiatan kegiatan
sehat sejahtera sejahtera
2.02.2.02.01.18.14. Kegiatan peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kabupaten seruyan 100 36.285.000,00 0 0 0 - 10000 38.099.000,00
pelayanan perempuan pelatihan orang orang
terhadap korban kekerasan

2.08. PENGENDALIAN 4.438.423.664,00 4.758.110.423,00


PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

RKPD - PPAS RKPD


Halaman 6 dari 8

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Target Catatan
Pemerintah Sumber Dana (dalam ribu rupiah) Target Kebutuhan Dana /
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Lokasi Capaian Capaian Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Kinerja APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.08.2.02.01.15. Program Keluarga Cakupan peserta KB aktif untuk 83 3.144.132.766,00 3.400.571.106,00
Berencana pasangan usia subur (PUS)
2.08.2.02.01.15.01. Kegiatan Penyediaan jumlah pelayanan KB dan alat 10 Kecamtan 79 persen 132.309.807,00 0 0 0 - 79persen 138.807.000,00
Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
Kontrasepsi bagi Keluarga
Miskin
2.08.2.02.01.15.05. Kegiatan Pembinaan jumlah pembinaan KB 10 Kecamtan 10 kegiatan 1.169.340.000,00 0 0 0 - 10 kegiatan 1.227.807.000,00
Keluarga Berencana
2.08.2.02.01.15.12. Pembinaan dan Pelayanan jumlah penyelenggaraan pembinaan 10 Kecamtan 2 kegiatan 185.980.907,00 0 0 0 - 2 kegiatan 195.279.952,00
KB secara terpadu dengan ketahanan keluarga dalam rangka
instansi terkait (Momentum HARGANAS dan TMKK
TNI Manunggal KB-KES
(TMKK)
2.08.2.02.01.15.15. Kegiatan Pengadaan jumlah dan jenis sarana prasarana 10 Kecamtan 1 paket 653.000.000,00 0 0 0 - 1 paket 785.000.000,00
Sarana dan Prasarana yang tersedia
Keluarga Berencana
2.08.2.02.01.15.16. Kegiatan Peningkatan jumlah peningkatan pelayanan KB Kuala Pembuang 1 kegiatan 853.150.000,00 0 0 0 - 1 kegiatan 895.807.500,00
Pelayanan KB
2.08.2.02.01.15.18. Peningkatan Peran Serta terbinanya masyarakat peduli KB 10 Kecamtan 0 - 0 0 0 - 0 -
Kader KB Desa
2.08.2.02.01.15.19. Upaya Peningkatan jumlah orang yang mengikuti 10 Kecamtan 250 90.211.231,00 0 0 0 - 25000 94.721.792,00
Kepesertaan KB Aktif dan sosialisasi program Kb orang orang
Pengendalian Drop out
2.08.2.02.01.15.20. Rapat Kerja Daerah untuk jumlah dokumen evaluasi dan Kuala Pembuang 1 60.140.821,00 0 0 0 - 100 63.147.862,00
Tenaga PLKB perencanaan program KB kegiatan kegiatan
2.08.2.02.01.16. Program Kesehatan jumlah remaja yang mendapat 100 31.000.000,00 33.600.000,00
Reproduksi Remaja bimbingan mengenai kesehatan
reproduksi
2.08.2.02.01.16.01. Kegiatan Advokasi dan KIE jumlah mahasiswa yang dibina 10 Kecamtan 30 13.000.000,00 0 0 0 - 3000 14.600.000,00
tentang Kesehatan mahasiswa mahasiswa
Reproduksi Remaja (KRR)
2.08.2.02.01.16.02. Kegiatan Memperkuat jumlah masyarakat yang peduli Kuala Pembuang 1 18.000.000,00 0 0 0 - 100 19.000.000,00
dukungan dan partisipasi terhadap perkembangan remaja kegiatan kegiatan
masyarakat

2.08.2.02.01.17. Program pelayanan Rasio Aseptor KB 4,5 32.289.674,00 33.904.207,00


kontrasepsi

RKPD - PPAS RKPD


Halaman 7 dari 8

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Target Catatan
Pemerintah Sumber Dana (dalam ribu rupiah) Target Kebutuhan Dana /
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Lokasi Capaian Capaian Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Kinerja APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.08.2.02.01.17.02. Kegiatan Pelayanan jumlah keluarga prasejahtera dan 10 Kecamtan 3.50 13.999.000,00 0 0 0 - 3.50 14.699.000,00
pemasangan kontrasepsi sejahtera 1 yang dilayani dalam persen persen
KB pelayanan pemasangan kontrasepsi
KB
2.08.2.02.01.17.04. Kegiatan Pelayanan KB jumlah layanan KB medis operasi 10 Kecamtan 90 persen 18.290.674,00 0 0 0 - 90 persen 19.205.207,00
medis operasi untuk MOP

2.08.2.02.01.18. Program pembinaan cakupan keluarga prasejahtera dan 26,98 1.198.711.224,00 1.256.131.110,00
peran serta masyarakat sejahtera 1 dan cakupan PUS
dalam pelayanan KB/KR peserta KB anggota Usaha
yang madiri Peningkatan Pendapat Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
mandiri
2.08.2.02.01.18.01. Kegiatan Pembentukan jumlah dan jenis kelompok 10 Kecamtan 80 BKB 898.800.000,00 0 0 0 - 80 BKB 943.740.000,00
kelompok masyarakat masyarakat peduli KB
peduli KB
2.08.2.02.01.18.03. Pengelolaan Data dan jumlah dan jenis data dan informasi 10 Kecamtan 1 kegiatan 30.313.469,00 0 0 0 - 1 kegiatan 31.829.142,00
Informasi Program KB yang dihasilkan
2.08.2.02.01.18.04. Pengembangan advokasi jumlah pembinaan yang dihasilkan 10 Kecamtan 1 60.313.469,00 0 0 0 - 100 63.313.469,00
komunikasi informasi dan terhadap peserta KB mandiri kegiatan kegiatan
edukasi
2.08.2.02.01.18.05. Pembentukan Kelompok jumlah kelompok UPPKS yang 10 Kecamtan 1 30.414.315,00 0 0 0 - 100 31.935.030,00
UPPKS di Kecamatan berhasil kegiatan kegiatan
2.08.2.02.01.18.06. Pelatihan Keterampilan jumlah keluarga prasejahtera dan Kuala Pembuang 90 orang 28.869.971,00 0 0 0 - 90 orang 30.313.469,00
Dalam Rangka sejahtera 1 yang ikut serta dalam
Peningkatan ekonomi pelatihan
Keluarga bagi Keluarga
Pra Sejahtera dan
Sejahtera 1
2.08.2.02.01.18.07. Pameran/Gelar Dagang jumlah UPPKS yang mengikuti propinsi 1 30.000.000,00 0 0 0 - 100 31.000.000,00
Produk Kelompok UPPKS pameran/gelar dagang produk kegiatan kegiatan
dalam Rangka Kalteng
EXPO
2.08.2.02.01.18.08. Lomba-lomba jumlah lomba -lomba UPPKS, BKB, kabupaten seruyan 1 30.000.000,00 0 0 0 - 100 31.000.000,00
UPPKS,BKB,BKR,BKL KB BKR, BKL KB Perusahaan kegiatan kegiatan
Kabupaten
2.08.2.02.01.18.09. Road Show On The Road jumlah kegiatan lintas kalimantan propinsi 1 30.000.000,00 0 0 0 - 100 31.000.000,00
kegiatan kegiatan
2.08.2.02.01.18.10. Kegiatan Cipta Keluarga Jumlah kegiatan lomba cipta menu kabupaten seruyan 1 30.000.000,00 0 0 0 - 100 31.000.000,00
Sejahtera yang dihasilkan kegiatan kegiatan

RKPD - PPAS RKPD


Halaman 8 dari 8

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Target Catatan
Pemerintah Sumber Dana (dalam ribu rupiah) Target Kebutuhan Dana /
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Lokasi Capaian Capaian Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Kinerja APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.08.2.02.01.18.11. Pelatihan Pengelolaan jumlah kegiatan pelatihan 10 Kecamtan 1 30.000.000,00 0 0 0 - 100 31.000.000,00
data dan informasi pengelolaan data dan informasi kegiatan kegiatan
Program KB (R/R) program KB
2.08.2.02.01.24. Program pengembangan jumlah rata - rata anak dalam 2 Anak 32.290.000,00 33.904.000,00
model operasional keluarga
BKB-Posyandu-PADU
2.08.2.02.01.24.01. Kegiatan Pengkajian jumlah kelompok posyandu kabupaten seruyan 1 kegiatan 32.290.000,00 0 0 0 - 1 kegiatan 33.904.000,00
pengembangan model
operasional
BKB-Posyandu-PADU
TOTAL 10.345.430.729,00 TOTAL 36.980.978.532,00

Kuala Pembuang, 23 Mei 2018


Kepala Dinas

Drs. Sarwadi
NIP. 19600209 198303 1 015

RKPD - PPAS RKPD

Anda mungkin juga menyukai